2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики:
до 1 апреля 2007 г. представить в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики предложения о величинах показателей в разрезе кварталов, характеризующих выполнение задач, указанных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики информацию о выполнении вышеуказанных показателей.
3. Министерству экономического развития и торговли Чувашской Республики обеспечить в установленном порядке ежеквартальное внесение в Кабинет Министров Чувашской Республики предложений по оценке результативности и эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики.
Председатель Кабинета Министров |
С.Гапликов |
Одобрен
на заседании Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14 марта 2007 г.
Сводный доклад
о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2007-2009 годы
Сводный доклад о результатах и направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2007-2009 годы (далее - Сводный доклад) разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2006 г. N 62 "О разработке проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год" в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 г., Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 38-р, Послания Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 2007 года "Дорожить временем, служить людям", Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы, утвержденной Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. N 39, концепций развития отдельных отраслей экономики Чувашской Республики, республиканских целевых программ развития отдельных отраслей экономики Чувашской Республики и сфер деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, повышения эффективности среднесрочного планирования деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по выполнению поставленных задач.
Сводный доклад включает в себя анализ результатов деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2005-2006 годах, определение целей, задач и показателей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики на 2007-2009 годы, комплекс мер, направленных на их реализацию, оценку объемов необходимых финансовых, материальных и иных ресурсов и является инструментом для комплексного отражения задач и систем межведомственного взаимодействия.
Сводный доклад содержит:
оценку влияния действий субъектов бюджетного планирования на достижение приоритетных целей Кабинета Министров Чувашской Республики и определение на этой основе приоритетных направлений расходования бюджетных средств;
планируемые показатели исполнения бюджета в разрезе достижения приоритетных целей и приоритетов Кабинета Министров Чувашской Республики для их публичного обсуждения.
Сводный доклад призван интегрировать деятельность всех субъектов бюджетного планирования и быть связующим звеном между документами среднесрочного планирования, в которых отражены приоритеты и способы деятельности по разным направлениям, и перспективным финансовым планом, в которых эти приоритеты должны получить финансовое подтверждение.
I. Результаты деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и субъектов бюджетного планирования по достижению целей в отчетном периоде
Общий анализ результатов деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики проведен по целям первого уровня системы целей Правительства Российской Федерации, установленных в Сводном докладе Правительства Российской Федерации, рассмотренном на заседании Правительства Российской Федерации 15 июня 2006 г.:
повышение уровня и качества жизни населения;
укрепление национальной безопасности;
обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста;
формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.
Представленный анализ результатов деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики основан на результатах деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по достижению ими плановых показателей, установленных Стратегическим планом действий органов исполнительной власти Чувашской Республики на 2005-2006 годы (далее - Стратегический план), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2005 г. N 21.
Результаты деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и субъектов бюджетного планирования по достижению приоритетных целей в 2005-2006 годах приведены в приложении N 1 к Сводному докладу.
Анализ результатов деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики на предмет достижения ими целей, установленных Стратегическим планом, позволяет выделить позиции, по которым не выполнены плановые показатели, так:
в 2005 году обеспеченность жильем на 1 человека составила 20,6 кв. метра против утвержденных 20,9 кв. метра (ответственный исполнитель Минстрой Чувашии);
индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2005-2006 годах к 2002 году составил 99,1 и 101% соответственно против утвержденных 108 и 112% (Минпромэнерго Чувашии);
объем сельскохозяйственного производства (индекс физического объема в процентах к предыдущему году) в 2005-2006 годах составил 101,6 и 103,2% соответственно против утвержденных 103 и 103,4% (Минсельхоз Чувашии);
в 2006 году допущено снижение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, которое составило 83,2 тыс. человек в год против запланированных 84,5 тыс. человек (Минспорт Чувашии).
Субъектам бюджетного планирования рекомендуется впредь обосновывать целевые значения и изменение плановой динамики соответствующих показателей в предстоящем бюджетном цикле, раскрывать причины невыполнения планов и обеспечивать увязку целевых показателей с целями и задачами Кабинета Министров Чувашской Республики.
II. Цели деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и субъектов бюджетного планирования в текущем году и плановом периоде
Цели и приоритеты деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2007-2009 годы сформированы на основании Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 г., Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 38-р, посланий Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 2006, 2007 годов "Думать по-новому, работать творчески", "Дорожить временем, служить людям", Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы, утвержденной Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. N 39. Система показателей достижения целей сформирована из показателей, сформулированных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, подготовленных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования".
Субъекты бюджетного планирования при подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ориентируясь на систему целей Правительства Российской Федерации и приоритеты, указанные в вышеназванных документах, определили цели и задачи своей деятельности, решение которых обеспечит достижение поставленных целевых показателей.
При оценке деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики за 2007 год предполагается учитывать уровень достижения целевых показателей, указанных в приложении N 2 к Сводному докладу.
В качестве годовых предлагается утвердить 47 показателей, которые будут ежегодно корректироваться по мере разработки сводных докладов на очередной среднесрочный период. Кроме годовых субъектами бюджетного планирования определены 148 показателей, характеризующих степень достижения поставленных задач органами исполнительной власти Чувашской Республики, и 568 показателей для подведомственных организаций. По показателям, характеризующим степень достижения поставленных задач, будет осуществляться ежеквартальный мониторинг. По результатам достижения запланированных показателей после рассмотрения их на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы соответствующие предложения по оценке результативности и эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики будут представляться в Кабинет Министров Чувашской Республики.
III. Комплекс мер по достижению целей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и субъектов бюджетного планирования
Главным инструментом реализации целей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики являются республиканские целевые программы.
В настоящее время данный инструмент позволяет проанализировать связь между стратегическими целями и непосредственной деятельностью субъектов бюджетного планирования, что предоставляет возможность выявить расхождения между основными приоритетными направлениями среднесрочной политики и комплексом действий субъектов бюджетного планирования, а также корректировать степень концентрации действий, необходимых для достижения приоритетных целей.
Структура распределения расходов субъектов бюджетного планирования, распределенных по целям и задачам по программному принципу в 2006-2007 годах, приведена в приложении N 3 к Сводному докладу. Наиболее высокий удельный вес программных расходов имеют следующие органы исполнительной власти Чувашской Республики:
Минфин Чувашии - 99,6%,
Минимущество Чувашии - 96,9%;
Минсельхоз Чувашии - 95,9%;
Минприроды Чувашии - 95,9%;
Госкомсвязьинформ Чувашии - 90,3% (с учетом планируемой программы);
Минпромэнерго Чувашии - 82,8%;
Минстрой Чувашии - 82%.
В целом доля программных расходов составляет 48,2% от общей суммы расходов бюджета, распределенных по целям и задачам, или 45,2% расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в 2007 году. Программой реформирования региональных финансов Чувашской Республики на 2006-2008 годы, принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2006 г. N 284, установлено, что к 2008 году доля программных расходов в общей сумме расходов республиканского бюджета Чувашской Республики должна составить не менее 70%. Предполагается, что разработка ведомственных целевых программ, предусматривающих расходы на реализацию отдельных государственных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, и расходы на содержание подведомственных бюджетных учреждений, позволит уже при разработке Сводного доклада на 2008-2010 годы обеспечить достижение указанного показателя. Следует отметить, что в целом по целям и задачам на 2007 год распределены 93,7% средств от установленной суммы расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2007 год.
Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики по целям второго и третьего уровней в разрезе субъектов бюджетного планирования за отчетный 2006 год и на среднесрочную перспективу 2007-2009 годы представлено в приложениях N 4, 5 к Сводному докладу. К целям и задачам, на достижение которых направлены основные финансовые и трудовые ресурсы, на предстоящий период относятся:
1.1. Повышение материального уровня жизни населения, в том числе:
1.1.4. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.
1.1.6. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения.
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
1.5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании.
4.2. Развитие потенциала инфраструктуры, в том числе:
4.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры.
4.5. Развитие потенциала государственного управления, в том числе:
4.5.2. Повышение качества государственных услуг.
4.5.3. Развитие федеративных отношений и местного самоуправления.
Приложение N 1
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2007-2009 годы
Результаты
деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и субъектов бюджетного планирования по достижению приоритетных целей в 2005-2006 годах
Основные показатели уровня достижения приоритетных целей |
2005 г. | 2006 г. | ||
план | факт | план | факт | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Повышение уровня и качества жизни населения 1.1. Повышение материального уровня жизни населения обеспеченность жильем на 1 человека, кв. метр доведение уровня газификации жилья, % обеспеченность телефонами на 100 сельских жителей 1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения сокращение объемов медицинской помощи в дорогостоящем стационарном секторе, койко-дней на 1 тыс. населения количество вызовов скорой медицинской помощи, количество вызовов на 1 тыс. населения снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных, % по сравнению с предыдущим годом охват ветеринарно-санитарными экспертизами мяса, мясных, молочных и растительных продуктов, % охват профилактическими противоэпизоотическими мероприятиями сельскохозяйственных животных, % увеличение объемов утилизации отходов производства и потребления 1 класса опасности (ртутные лампы), % количество разрабатываемых научных исследований в области природопользования и охраны окружающей среды, единиц организация новых особо охраняемых природных территорий, единиц 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развития рост числа детей, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания, % к базе 2004 г. увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, % по сравнению с 2003 г. количество посещений театрально-концертных учреждений на 1 тыс. населения в год, человек количество посещений музеев на 1 тыс. населения в год, человек число клубных формирований и любительских объединений в клубных учреждениях на 1 тыс. населения в год, единиц количество издаваемых государственных печатных средств массовой информации в год, единиц наименований увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, тыс. человек увеличение численности турагентств и туроператоров, единиц 1.4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах, рублей среднемесячная заработная плата в производстве и распределении электроэнергии, рублей повышение среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций, % к 2005 г. 1.5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании охват детей дошкольными образовательными программами, % от общей численности детей дошкольного возраста охват детей общеобразовательными программами, % от общей численности детей школьного возраста доля образовательных учреждений, размещенных в зданиях, соответствующих государственным стандартам, % от их общего количества удельный вес безработных в общей численности выпускников учреждений начального (НПО), среднего (СПО), высшего профессионального образования (ВПО), % от общего количества выпускников НПО СПО ВПО удельный вес выпускников очной формы обучения государственных учреждений профессионального образования, получивших направление на работу, % от общего количества выпускников НПО СПО ВПО 2. Укрепление национальной безопасности 2.5. Снижение рисков и возможного ущерба от природных и техногенных катастроф уменьшение риска потери жизни и здоровья населения по сравнению с предыдущим годом, % охват населения различными формами обучения способам защиты от опасностей, % контроль за передвижением, перевозкой, размещением животных и продуктов животноводства на территории республики, количество выданных разрешений 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста 3.1. Развитие свободных и конкурентных рынков переоформление предоставленного коммерческим организациям права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, относящимися к собственности Чувашской Республики, % по отношению к уровню 2003 г. 3.2. Обеспечение макроэкономической стабильности ежегодный рост собственных доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, % ежегодный рост уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований на единицу потребителя общественных услуг, % выполнение прогнозных показателей по темпам роста, отклонения не более чем на 10%: производство промышленной продукции производство сельскохозяйственной продукции инвестиции в основной капитал оборот розничной торговли реальные располагаемые денежные доходы населения внешнеторговый оборот рост кредитных вложений в экономику республики, % к уровню 2003 г. 3.3. Обеспечение гарантий собственности и защиты контрактов (исполнения договорных обязательств) увеличение числа поданных патентных заявок и выданных охранных документов, ежегодный прирост, % 3.5. Повышение конкурентоспособности российской экономики сокращение убыточных государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, % по отношению к уровню 2003 г. 3.6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий наличие сертифицированных систем управления качеством, соответствующих международным стандартам ISO 9000 и 140000, на промышленных предприятиях (управленческие инновации), единиц индекс производства, % к 2002 г. индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды, % к 2002 г. объем отгруженной продукции собственного производства на душу населения, тыс. рублей ежегодное снижение энергоемкости продукции предприятий республики, % увеличение числа инновационно-активных предприятий промышленности, % по отношению к предыдущему году объем сельскохозяйственного производства (индекс физического объема), % к предыдущему году объем производства предприятиями пищевой промышленности (индекс физического объема), % к предыдущему году производство мяса во всех категориях хозяйств, % к предыдущему году производство молока во всех категориях хозяйств, % к предыдущему году 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу 4.1. Развитие научного потенциала количество тем по научным исследованиям по программе НИОКТР увеличение внутренних текущих затрат на исследования и разработки, ежегодный прирост, % 4.2. Развитие потенциала инфраструктуры обеспеченность (плотность) автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием (территориальными) в республике, км/1000 кв. метров территории увеличение числа инвестопроводящих структур, % к уровню 2003 г. обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта, единиц увеличение доли обеспеченности населения республики современными видами связи, % к предыдущему году эффективное освоение средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию адресных инвестиционных программ, млн. рублей 4.3. Воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов материнская смертность, промилле младенческая смертность, промилле перинатальная смертность, промилле 4.4. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов ежегодное увеличение объема добычи полезных ископаемых, тыс.куб. метров проведение государственного мониторинга состояния земельных ресурсов и недр республики, единиц прирост запасов подземных вод, тыс.куб. метров/сут укрепление берегов рек и водохранилищ, км 4.5. Развитие потенциала государственного управления обеспеченность работников органов государственной власти Чувашской Республики вычислительной техникой, % 4.6. Развитие культурного и духовного потенциала как основы целостности, устойчивости и динамичного развития страны количество музеефицированных экспонатов, поступивших в фонды государственных музеев республики в год, тыс. единиц хранения количество архивных документов, поступивших на государственное хранение в фонды государственных архивов республики в год, тыс. единиц хранения доля поступлений новых изданий в единый книжный фонд общедоступных публичных библиотек республики, % количество реставрируемых памятников истории и культуры федерального и республиканского значения в год, единиц количество наименований литературы на чувашском языке в государственных книжных издательствах в рамках государственного заказа в год, единиц наименований |
20,9 82 9,1 3200 не выше 319 на 2,5 не менее 100 не менее 100 5 2 2 2 на 2 не менее 400 не менее 122,6 не менее 4,54 не менее 40 83,0 70 5400 8000 173 65 99,9 98,0 3,0 7,0 5,5 60,0 45,0 27,0 на 4 60 7550 73 107 110 106,3 103,0 115,0 108,5 108,5 103,8 110 15 98 35 128,4-134 108-112 35 5 105 103,0 105 - - 7 до 10 241,3 102 4 105 1200,8 32,2 не выше 10,0 не выше 9,5 не менее 200 5 2,6 1,0 90 151 12,0 2,25 18 не менее 30 |
20,6 82 9,7 3006,1 273 2,5 100 100 5,5 2 3 2,9 на 2 416 138,4 4,6 42 83,4 88 5669,4 8310,7 177,2 67 99,9 98,0 3,0 6,7 2,9 69,4 55,4 28,0 5,56 60,13 8429 73 129,8 110,7 106,3 101,6 105,7 116,4 110,1 119,4 220 20 41 41 129,5 99,1 36,2 5,4 110 101,6 108,3 - - 12 14 241,3 104 14 107,3 1483,1 7,6 7,8 8,1 200 5 2,7 1,4 111,1 154,3 12,245 2,26 18 50 |
21,5 84 10,1 3150 не выше 319 на 3 не менее 100 не менее 100 8 3 3 4 на 3 не менее 401 не менее 123,0 не менее 4,55 не менее 40 84,5 80 6000 9000 127,0 67 99,9 99,0 2,8 6,8 5,0 62,0 50,0 28,0 на 5 65 7600 89 108 111 107,9 103,4 112,0 107,2 107,2 103,2 120 20 97 более 40 136-145 112,9- 118,7 40 5 106-107 103,4 106 103,7 102,1 10 до 30 241,5 103 6 105 750,0 31,1 не выше 10,0 не выше 9,5 не менее 300 7 3,0 2,3 100 154 13,0 2,30 25 не менее 30 |
21,5 84 10,0 2925,3 273 3,5 174 168 8,6 3 3 5,1 на 3 429,8 185,8 4,64 40 83,2 86 7040,4 9332,9 129,6 68 99,9 99,0 2,8 6,8 5,0 70,0 57,5 28,0 6,1 66,9 13343 89 135,4 111,2 115,9 103,2 119,5 117,6 122,8 114,7 240 21 32* 54 152,8 101 54,4 5,6 106 103,2 106,1 104,1 106,3 10 31 263,5 116 15 174 1838,8 15,0 9,1 8,1 300 7 8,0 3,8 100 154 13,7 2,3 25 40 |
* Данные за 9 месяцев 2006 года.
Приложение N 2
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2007-2009 годы
Основные показатели
деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики
Показатели уровня достижения цели | Единица измерения |
Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию показателя |
Отчетный период | Плановый период | Целевое значение |
|||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. (плановый) |
2008 г. | 2009 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения | ||||||||
Ожидаемая продолжительность жизни населения Уровень финансирования расходов на культуру на одного жителя в консолидированном бюджете Чувашской Республики в год Доля образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы Увеличение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду Рост реальной заработной платы работников обрабатывающих производств Повышение среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций Доля граждан Чувашской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом Обеспечение ежегодного роста объемов вводимого в эксплуатацию жилья Доля капитальных расходов в республиканском бюджете Чувашской Республики составляет не менее 17,0% от общего объема бюджетных расходов Доля расходов на социально-культурную сферу в республиканском бюджете Чувашской Республики составляет не менее 45,0% (без учета изменений в бюджетной классификации Российской Федерации) Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения Сокращение сроков внесения нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, в Единый банк нормативных правовых актов Чувашской Республики Снижение количества неблагополучных пунктов по инфекционным заболеваниям, общим для человека и животных Защита населения от болезней, общих для человека и животных, - выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний Уровень подключения населения к информационным ресурсам |
лет рублей % тыс.куб. метров/сут % к предыдущему году раз к предыдущему году % к 2005 г. % тыс.кв. метров % % раз дней единиц % % к общей численности населения |
Минздравсоцразвития Чувашии Минкультуры Чувашии Минобразования Чувашии Минприроды Чувашии Минприроды Чувашии Минпромэнерго Чувашии Минсельхоз Чувашии Минспорт Чувашии Минстрой Чувашии Минфин Чувашии Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минюст Чувашии Госветслужба Чувашии Госветслужба Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии |
66,38 406,8 25,0 2,6 5 1,1 132,9* 20,3 732,9 19,9 44,5 2,3 40 13 100 11 |
66,32 448,8 28,0 3,0 8 1,14 134,3 21,7 854,5 18,3 49,6 2,6 35 9 100 15 |
66,33 465,6 29,0 3,5 10 1,1-1,3 163,9 22,3 971,8 не менее 17,0 не менее 45,0 2,8 30 8 100 20 |
66,34 654 30,0 4,0 12 1,1-1,3 217,7 23,0 1000,0 не менее 17,0 не менее 45,0 3,1 25 7 100 25 |
66,35 700,7 32,0 4,5 14 1,1-1,3 265,5 23,7 1100,0 не менее 17,0 не менее 45,0 3,4 20 6 100 30 |
70 в 2025 г. 800 к 2010 г. 35,0 к 2010 г. 4,5 к 2010 г. 14% в 2010 г. увеличение реальной заработной платы к 2010 г. до 2,3-4,4 раза к уровню 2002 г. в 3,2 раза в 2010 г. 25 к 2010 г. в 2010 г. планируется ввести в эксплуата- цию 1200 тыс.кв. метров жилой площади не менее 17,0 не менее 45,0 3,5 в 2010 г. 15 дней в 2015 г. 5 единиц в 2010 г. 100 в 2010 г. 40 к 2010 г. |
Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности | ||||||||
Выработка электроэнергии тепловыми электрическими станциями Благополучие территории Чувашской Республики по заразным заболеваниям - выявлено неблагополучных пунктов Обеспечение безопасности продуктов животноводства - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных, молочных и растительных продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы Охват населения различными формами обучения способам защиты от опасностей |
млн.кВт.ч единиц тыс. единиц % |
Минпромэнерго Чувашии Госветслужба Чувашии Госветслужба Чувашии ГКЧС Чувашии |
2247 31 800,3 60,13 |
2370 30 810,4 65,0 |
2300-2500 29 815,2 67,0 |
2400-2600 28 819,5 68,0 |
2500-2700 27 821,3 70,0 |
обеспечение потребно- стей хозяй- ствующих субъектов и населения республики в электро- энергии в полном объеме 71,0 к 2010 г. |
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста | ||||||||
Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики от управления и распоряжения республиканской собственностью на один рубль произведенных затрат Объем сельскохозяйственного производства (индекс продукции сельского хозяйства) Индекс промышленного производства обрабатывающих производств Отклонение фактических параметров республиканского бюджета Чувашской Республики от запланированных не более чем на 10% Предельный объем государственного долга Чувашской Республики не превышает объема доходов республиканского бюджета Чувашской Республики (без учета финансовой помощи из федерального бюджета) Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики не должен превышать 15% объема расходов республиканского бюджета Чувашской Республики Размер дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики не превышает 15% объема доходов бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета Текущие расходы республиканского бюджета Чувашской Республики не могут превышать собственных доходов Индекс физического объема валового регионального продукта Доля нормативных правовых актов Чувашской Республики, принятых без учета заключения о наличии норм, способствующих коррупции Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на тепловую энергию к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на электрическую энергию (в том числе для населения) к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического темпа роста регулируемых государством цен (тарифов) на электрическую энергию к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического индекса роста размера платы граждан за жилое помещение к индексу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического индекса роста размера платы граждан за коммунальные услуги к индексу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики |
рублей % к 2005 г. % к 2002 г. % % % % % % к преды- дущему году в сопоста- вимых ценах % к общему количеству % % % % % % |
Минимущество Чувашии Минсельхоз Чувашии Минпромэнерго Чувашии Минфин Чувашии Минфин Чувашии Минфин Чувашии Минфин Чувашии Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минюст Чувашии Служба по тарифам Служба по тарифам Служба по тарифам Служба по тарифам Служба по тарифам Служба по тарифам |
11 101,7* 128,9 +(-) 10,0 33,3 1,2 7,2 90,4 106,8 х х х 100 100 х х |
15 103,2 152,8 +(-) 10,0 43,7 1,6 14,4 95,9 107,5 15 99,9 99,9 100 100 92,3 96,8 |
3 105,9 157,8- 164,4 +(-) 10,0 не более 100,0 2 14,6 96 108 7 100 100 100 100 100 100 |
5 107,9 172,2- 186,9 +(-) 10,0 не более 100,0 не более 15,0 не более 15,0 не более 100,0 108,5 5 100 100 100 100 100 100 |
23 110,0 186,1- 209,9 +(-) 10,0 не более 100,0 не более 15,0 не более 15,0 не более 100,0 110 3 100 100 100 100 100 100 |
12 к 2015 г. 112,3 к 2010 г. увеличение к 2010 г. объемов производ- ства про- мышленной продукции в 2,4-4,3 раза по сравнению с 2002 г. +(-) 10,0 в 2010 г. не более 100,0 в 2010 г. не более 15,0 в 2010 г. не более 15,0 в 2010 г. не более 100,0 в 2010 г. удвоение к 2015 г. по сравнению с 2005 г. 1 в 2013 г. 100 100 100 100 100 100 |
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу | ||||||||
Первичный выход на инвалидность детского населения Средний показатель посещаемости населением учреждений культуры (театров, концертных учреждений, музеев, библиотек) на 1000 жителей в год Ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Обновление подвижного состава (автобусов) для обеспечения бесперебойных и безопасных перевозок общественным пассажирским транспортом Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования Вовлечение в разработку новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых Ежегодное сокращение доли непрограммных расходов республиканского бюджета Чувашской Республики Ежегодное перераспределение объемов финансирования республиканских целевых программ в зависимости от эффективности (результативности) использования бюджетных средств Государственные инвестиции за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на душу населения Доля государственных услуг, на которые приняты соответствующие стандарты их оказания, в общем количестве государственных услуг Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и организациям Создание на территории республики высокоскоростных сетей связи |
детей на 10 тыс. детского населения единиц км единиц тыс. пассажиров количество наименова- ний % (наличие методики оценки эффектив- ности программ - 1, иное - 0) рублей % дней % от общей территории |
Минздравсоцразвития Чувашии Минкультуры Чувашии Минстрой Чувашии Минстрой Чувашии Минстрой Чувашии Минприроды Чувашии Минфин Чувашии Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минюст Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии |
26,2 301 57,1 х 217300 2 92 0 1231,1 х 15 62 |
26,1 301 58,2 12 127000 3 90 0 2746,9 50 15 90 |
26 221,0 (рекон- струкция зданий) 102 120 165000 2 85 1 3256 50 15 100 |
25,9 225,0 (рекон- струкция зданий) 102 120 165000 4 75 перерас- пределение объемов финансиро- вания 3564,1 100 14 100 |
25,9 301 103 120 165000 5 70 перерас- пределение объемов финансиро- вания 3930,6 100 14 100 |
25,4 в 2020 г. сохранение на уровне 2009 г. 21 к 2009 г. не более 50 к 2015 г. перерас- пределение объемов финансиро- вания 4200 10 дней к 2015 г. 100 к 2010 г. |
* К предыдущему году.
Приложение N 3
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2007-2009 годы
Структура
распределения расходов субъектов бюджетного планирования, распределенных по целям и задачам по программному принципу, в 2006-2007 годах
N пп | Название субъекта бюджетного планирования |
Программная часть по ДРОНДам |
Непрограммная часть по ДРОНДам |
Итого по ДРОНДам, тыс. рублей |
||
тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
Минздравсоцразвития Чувашии Минимущество Чувашии Минкультуры Чувашии Минобразования Чувашии Минприроды Чувашии Минпромэнерго Чувашии Минсельхоз Чувашии Минспорт Чувашии Минстрой Чувашии Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минюст Чувашии Госветслужба Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии ГКЧС Чувашии Служба по тарифам Итого 2006 г. 2007 г. |
182986,97 193796,3 25417,69 124967,0 113402,30 128763,20 117478,00 139443,40 287897,83 179132,30 33425,50 36515,10 504463,19 408577,41 345433,57 154218,29 2282640,11 3145156,51 4674907,66 3276765,80 90549,40 122423,80 186,70 205,40 - 983,1 - 44200,0 - 7262,90 - - 8658788,92 7962411,41 |
4,5 4,6 88,1 96,9 31,6 31,2 13,5 5,1 98,7 95,9 81,4 82,8 96,0 95,9 74,2 52,5 87,7 82,0 99,4 99,6 68,3 22,3 0,4 0,3 - 0,8 - 90,3 - 4,4 - - 59,7 48,2 |
3927317,67 3985898,01 3433,70 4001,9 245343,31 284088,10 749768,97 2605848,20 3900,80 7593,70 7622,50 7597,60 21044,77 17363,10 120185,7 139652,01 321566,19 691429,79 30168,30 12251,80 41995,20 426847,70 43161,90 80643,60 117117,21 124905,5 64479,0 4753,0 146004,83 157434,00 3844,20 3858,80 5846955,05 8554167,71 |
95,5 95,4 11,9 3,1 68,4 68,8 86,5 94,9 1,3 4,1 18,6 17,2 4,0 4,1 25,8 47,5 12,3 18,0 0,6 0,4 31,7 77,7 99,6 99,7 100,0 99,2 100,0 9,7 100,0 95,6 100,0 100,0 40,3 51,8 |
4110304,64 4179694,31 28851,39 128969,8 358745,61 412851,30 867246,97 2745291,60 291798,63 186726,00 41048,00 44112,70 525507,96 425940,51 465619,27 293870,3 2604206,3 3836586,3 4705075,96 3289017,60 132544,60 549271,50 43348,60 80849,00 117117,21 125888,6 64479,0 48953,0 146004,83 164696,90 3844,20 3858,80 14505743,97 16516579,12 |
Приложение N 4
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2007-2009 годы
Распределение средств
по целям второго уровня Кабинета Министров Чувашской Республики
(тыс. рублей)
Расходы, распределенные по целям и задачам | ||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения 1.1. Повышение материального уровня жизни населения Минсельхоз Чувашии Минстрой Чувашии Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения Минздравсоцразвития Чувашии Минприроды Чувашии Госветслужба Чувашии 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие Минздравсоцразвития Чувашии Минкультуры Чувашии Минспорт Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 1.4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда Минздравсоцразвития Чувашии Минпромэнерго Чувашии 1.5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании Минобразования Чувашии Минэкономразвития Чувашии 1.6. Обеспечение прав и свобод граждан Минюст Чувашии Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности 2.5. Снижение рисков и возможного ущерба от природных и техногенных катастроф Минпромэнерго Чувашии Госветслужба Чувашии ГКЧС Чувашии Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста 3.1. Развитие свободных и конкурентных рынков Минимущество Чувашии Минэкономразвития Чувашии Служба по тарифам 3.2. Обеспечение макроэкономической стабильности Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии 3.5. Повышение конкурентоспособности российской экономики Минимущество Чувашии Минсельхоз Чувашии Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минюст Чувашии 3.6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий Минсельхоз Чувашии Минпромэнерго Чувашии Минэкономразвития Чувашии Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу 4.2. Развитие потенциала инфраструктуры Минстрой Чувашии Минэкономразвития Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 4.3. Воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов Минздравсоцразвития Чувашии 4.4. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов Минприроды Чувашии 4.5. Развитие потенциала государственного управления Минздравсоцразвития Чувашии Минсельхоз Чувашии Минстрой Чувашии Минприроды Чувашии Минпромэнерго Чувашии Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минюст Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 4.6. Развитие культурного и духовного потенциала как основы целостности, устойчивости и динамичного развития страны Минкультуры Чувашии Минобразования Чувашии Минэкономразвития Чувашии 4.8. Развитие потенциала международных связей Минэкономразвития Чувашии Итого по всем целям |
3625089,84 1374249,63 201041,43 1089937,80 1230,00 82040,40 х 472495,22 103216,43 285291,83 83986,96 886876,62 64856,54 356400,81 465619,27 х 1215,50 50,00 1165,50 856289,07 854116,07 2173,00 33963,80 33963,80 33796,35 33796,35 666,10 33130,25 х 842090,16 20088,70 15790,50 454,00 3844,20 432497,26 429319,26 3178,00 311281,54 13060,89 294023,10 2070,10 1994,00 133,45 78222,66 9398,66 37721,00 31103,00 9858762,79 1407032,60 1406578,60 454,00 х 14864,00 14864,00 2606,00 2606,00 8412867,09 3927317,67 21044,77 107689,90 3900,80 1495,40 4272456,60 5230,80 9251,35 64479,80 17902,70 2344,80 13130,90 2427,00 3490,40 3490,40 14505743,97 |
5614691,39 1672488,46 163430,96 996854,10 1700,00 508003,40 2500,00 441262,88 172191,30 176340,70 92730,88 733757,30 9235,00 410652,00 293870,30 20000,00 1227,70 70,00 1157,70 2732163,40 2730524,40 1639,00 33791,65 33791,65 41089,52 41089,52 668,90 33157,72 7262,90 881719,88 121408,80 117092,40 457,60 3858,80 436229,20 433025,80 3203,40 255960,31 11877,40 239017,78 2592,90 2244,00 228,23 68121,57 6128,67 40796,80 21196,10 9821644,33 2760226,20 2757232,20 494,00 2500,00 12300,00 12300,00 2791,60 2791,60 7023411,03 3985898,01 17363,10 82500,00 7593,70 1489,30 2851698,90 6085,00 46829,12 23953,90 19013,50 2199,30 14767,20 2047,00 3902,00 3902,00 16516579,12 |
7519955,26 3412710,17 178588,18 2739380,85 1950,00 490291,14 2500,00 313156,36 26436,30 189803,32 96916,74 833627,98 45633,20 448503,95 317490,83 22000,00 1222,70 х 1222,70 2921681,81 2920767,81 914,00 37556,24 37556,24 74404,98 74404,98 698,00 34224,81 39482,17 882923,73 65549,51 61171,90 350,00 4027,61 465569,86 462834,86 2735,00 279122,27 12498,23 261185,20 2543,00 2584,00 311,84 72682,09 6697,06 43627,03 22358,00 8738219,12 1398777,97 1395753,97 524,00 2500,00 24360,00 24360,00 3084,02 3084,02 7281889,86 4104106,85 18220,97 24727,20 6920,60 1545,51 3045794,27 7498,68 47784,26 25291,52 25690,27 2363,30 16809,97 6517,00 4417,00 4417,00 17215503,09 |
6556386,11 2212280,83 181485,64 1497988,42 2185,00 528121,77 2500,00 315863,64 9422,50 201499,11 104942,03 876923,68 38195,20 477855,94 337872,54 23000,00 1332,10 х 1332,10 3109581,26 3108630,26 951,00 40404,60 40404,60 84641,16 84641,16 762,20 36251,76 47627,20 871521,68 4922,42 х 540,00 4382,42 502141,86 497661,20 4480,66 286955,09 15813,67 265422,75 2673,00 2680,00 365,67 77502,31 6805,71 46256,60 24440,00 10607483,21 2779330,55 2776290,55 540,00 2500,00 32660,00 32660,00 3348,24 3348,24 7761207,74 4378941,02 19714,10 26604,77 8794,60 1684,43 3240892,85 5728,11 51102,70 27745,16 26361,68 2507,38 16809,30 7045,00 4575,00 4575,00 18120032,16 |
Приложение N 5
к Сводному докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Кабинета Министров Чувашской
Республики на 2007-2009 годы
Распределение средств
по целям третьего уровня Кабинета Министров Чувашской Республики
(тыс. рублей)
Расходы, распределенные по целям и задачам | ||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения 1.1. Повышение материального уровня жизни населения 1.1.1. Увеличение реальных доходов населения Минсельхоз Чувашии 1.1.4. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами Минстрой Чувашии 1.1.5. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг Минэкономразвития Чувашии 1.1.6. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры Минфин Чувашии Минстрой Чувашии Минэкономразвития Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения 1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздравсоцразвития Чувашии 1.2.3. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем) Минздравсоцразвития Чувашии Госветслужба Чувашии 1.2.4. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды Минприроды Чувашии 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие 1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке Минздравсоцразвития Чувашии 1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию Минкультуры Чувашии 1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общение и др.) Минспорт Чувашии 1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации Минкультуры Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей в творческом труде Минкультуры Чувашии 1.4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда 1.4.1. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения Минпромэнерго Чувашии 1.4.4. Улучшение условий труда Минздравсоцразвития Чувашии 1.5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании 1.5.1. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования Минобразования Чувашии 1.5.3. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями Минобразования Чувашии 1.5.4. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования Минэкономразвития Чувашии 1.5.5. Повышение уровня профессионального образования молодежи Минобразования Чувашии 1.6. Обеспечение прав и свобод граждан 1.6.1. Обеспечение политических свобод граждан Минюст Чувашии 1.6.2. Развитие институтов гражданского общества Минюст Чувашии Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности 2.5. Снижение рисков и возможного ущерба от природных и техногенных катастроф 2.5.1. Повышение достоверности прогнозирования опасных природных катастроф и их предупреждение ГКЧС Чувашии 2.5.2. Предотвращение возможной гибели людей от опасных природных и техногенных катастроф Минпромэнерго Чувашии 2.5.3. Предотвращение материального и иного ущерба от опасных природных и техногенных катастроф Госветслужба Чувашии Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста 3.1. Развитие свободных и конкурентных рынков 3.1.1. Обеспечение субъектам рынка равного доступа к потребителям и ресурсам Минэкономразвития Чувашии Служба по тарифам 3.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости Минимущество Чувашии 3.2. Обеспечение макроэкономической стабильности 3.2.2. Повышение устойчивости бюджетной системы Минфин Чувашии Минэкономразвития Чувашии 3.5. Повышение конкурентоспособности российской экономики 3.5.1. Снижение государственной нагрузки на экономику Минимущество Чувашии 3.5.2. Повышение суверенного кредитного рейтинга Минфин Чувашии 3.5.3. Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики Минсельхоз Чувашии Минэкономразвития Чувашии 3.5.4. Повышение качества и конкурентоспособности налоговой системы Минфин Чувашии 3.5.8. Снижение уровня коррупции Минюст Чувашии 3.6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий 3.6.2. Облегчение доступа компаний к финансовым ресурсам Минэкономразвития Чувашии 3.6.3. Повышение восприимчивости компаний к инновациям Минпромэнерго Чувашии 3.6.5. Развитие практики применения современных технологий менеджмента Минсельхоз Чувашии Минпромэнерго Чувашии Цель 4. Формирование условий для социально- экономического роста на долгосрочную перспективу 4.2. Развитие потенциала инфраструктуры 4.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры Минстрой Чувашии 4.2.3. Развитие потенциала финансовой инфраструктуры Минэкономразвития Чувашии 4.2.4. Развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры Госкомсвязьинформ Чувашии 4.3. Воспроизводство и развитие потенциала трудовых ресурсов 4.3.1. Повышение рождаемости, сокращение детской смертности и инвалидности Минздравсоцразвития Чувашии 4.4. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 4.4.1. Повышение объема разведанных запасов полезных ископаемых и природных ресурсов Минприроды Чувашии 4.5. Развитие потенциала государственного управления 4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Минфин Чувашии Минсельхоз Чувашии Минстрой Чувашии Минприроды Чувашии Минюст Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 4.5.2. Повышение качества государственных услуг Минздравсоцразвития Чувашии Минпромэнерго Чувашии Минэкономразвития Чувашии Минюст Чувашии Госкомсвязьинформ Чувашии 4.5.3. Развитие федеративных отношений и местного самоуправления Минфин Чувашии Минюст Чувашии 4.6. Развитие культурного и духовного потенциала как основы целостности, устойчивости и динамичного развития страны 4.6.1. Сохранение, развитие и распространение лучших традиций многонациональной культуры России и ее культурного наследия как основы самоидентификации населения страны Минкультуры Чувашии Минобразования Чувашии Минэкономразвития Чувашии 4.8. Развитие потенциала международных связей 4.8.1. Развитие интеграции на пространстве СНГ Минэкономразвития Чувашии 4.8.2. Развитие торговых и иных экономических связей с зарубежными странами Минэкономразвития Чувашии Итого по всем целям |
3625089,84 1374249,63 201041,43 201041,43 972237,80 972237,80 2177,30 2177,30 198793,10 1230,00 117700,00 79863,10 0,00 472495,22 2202,00 2202,00 185001,39 101014,43 83986,96 285291,83 285291,83 886876,62 64856,54 64856,54 184184,37 184184,37 465619,27 465619,27 105088,86 105088,86 0,00 67127,58 67127,58 1215,50 1165,50 1165,50 50,00 50,00 856289,07 472295,55 472295,55 29709,80 29709,80 2173,00 2173,00 352110,72 352110,72 33963,80 342,50 342,50 33621,30 33621,30 33796,35 33796,35 0,00 0,00 666,10 666,10 33130,25 33130,25 842090,16 20088,70 4298,20 454,00 3844,20 15790,50 15790,50 432497,26 432497,26 429319,26 3178,00 311281,54 13060,89 13060,89 1563,20 1563,20 296017,10 294023,10 1994,00 506,90 506,90 133,45 133,45 78222,66 31103,00 31103,00 34953,10 34953,10 12166,56 9398,66 2767,90 9858762,79 1407032,60 1406578,60 1406578,60 454,00 454,00 0,00 0,00 14864,00 14864,00 14864,00 2606,00 2606,00 2606,00 8412867,09 140453,71 0,00 21044,77 107689,90 3900,80 7818,24 0,00 3999956,78 3927317,67 1495,40 5230,80 1433,11 64479,80 4272456,60 4272456,60 0,00 17902,70 17902,70 2344,80 13130,90 2427,00 3490,40 894,00 894,00 2596,40 2596,40 14505743,97 |
5614691,39 1672488,46 163430,96 163430,96 861342,51 861342,51 2244,20 2244,20 645470,79 1700,00 135511,59 505759,20 2500,00 441262,88 516,00 516,00 264406,18 171675,30 92730,88 176340,70 176340,70 733757,30 9235,00 9235,00 250054,40 250054,40 293870,30 293870,30 102708,00 82708,00 20000,00 77889,60 77889,60 1227,70 1157,70 1157,70 70,00 70,00 2732163,40 2229046,70 2229046,70 22298,20 22298,20 1639,00 1639,00 479179,50 479179,50 33791,65 397,75 397,75 33393,90 33393,90 41089,52 41089,52 7262,90 7262,90 668,90 668,90 33157,72 33157,72 881719,88 121408,80 4316,40 457,60 3858,80 117092,40 117092,40 436229,20 436229,20 433025,80 3203,40 255960,31 11877,40 11877,40 1781,80 1781,80 241261,78 239017,78 2244,00 811,10 811,10 228,23 228,23 68121,57 21196,10 21196,10 37909,50 37909,50 9015,97 6128,67 2887,30 9821644,33 2760226,20 2757232,20 2757232,20 494,00 494,00 2500,00 2500,00 12300,00 12300,00 12300,00 2791,60 2791,60 2791,60 7023411,03 125234,20 1620,00 17363,10 82500,00 7593,70 6157,40 10000,00 4009002,63 3985898,01 1489,30 6085,00 1576,42 13953,90 2889174,20 2850078,90 39095,30 19013,50 19013,50 2199,30 14767,20 2047,00 3902,00 983,00 983,00 2919,00 2919,00 16516579,12 |
7519955,26 3412710,17 178588,18 178588,18 2710758,45 2710758,45 2026,53 2026,53 521337,01 1950,00 28622,40 488264,61 2500,00 313156,36 513,50 513,50 122839,54 25922,80 96916,74 189803,32 189803,32 833627,98 45633,20 45633,20 296738,74 296738,74 317490,83 317490,83 89665,70 67665,70 22000,00 84099,51 84099,51 1222,70 1222,70 1222,70 0,00 0,00 2921681,81 2397513,00 2397513,00 10140,59 10140,59 914,00 914,00 513114,22 513114,22 37556,24 485,70 485,70 37070,54 37070,54 74404,98 74404,98 39482,17 39482,17 698,00 698,00 34224,81 34224,81 882923,73 65549,51 4377,61 350,00 4027,61 61171,90 61171,90 465569,86 465569,86 462834,86 2735,00 279122,27 12498,23 12498,23 1593,00 1593,00 263769,20 261185,20 2584,00 950,00 950,00 311,84 311,84 72682,09 22358,00 22358,00 40431,53 40431,53 9892,56 6697,06 3195,50 8738219,12 1398777,97 1395753,97 1395753,97 524,00 524,00 2500,00 2500,00 24360,00 24360,00 24360,00 3084,02 3084,02 3084,02 7281889,86 58290,89 1910,00 18220,97 24727,20 6920,60 6512,12 0,00 4140176,63 4104106,85 1545,51 7498,68 1734,07 25291,52 3083422,34 3043884,27 39538,07 25690,27 25690,27 2363,30 16809,97 6517,00 4417,00 1070,00 1070,00 3347,00 3347,00 17215503,09 |
6556386,11 2212280,83 181485,64 181485,64 1467591,43 1467591,43 3048,36 3048,36 560155,40 2185,00 30396,99 525073,41 2500,00 315863,64 505,50 505,50 113859,03 8917,00 104942,03 201499,11 201499,11 876923,68 38195,20 38195,20 316122,60 316122,60 337872,54 337872,54 95015,33 72015,33 23000,00 89718,01 89718,01 1332,10 1332,10 1332,10 0,00 0,00 3109581,26 2552004,89 2552004,89 10576,90 10576,90 951,00 951,00 546048,47 546048,47 40404,60 330,40 330,40 40074,20 40074,20 84641,16 84641,16 47627,20 47627,20 762,20 762,20 36251,76 36251,76 871521,68 4922,42 4922,42 540,00 4382,42 0,00 0,00 502141,86 502141,86 497661,20 4480,66 286955,09 15813,67 15813,67 1593,00 1593,00 268102,75 265422,75 2680,00 1080,00 1080,00 365,67 365,67 77502,31 24440,00 24440,00 42997,10 42997,10 10065,21 6805,71 3259,50 10607483,21 2779330,55 2776290,55 2776290,55 540,00 540,00 2500,00 2500,00 32660,00 32660,00 32660,00 3348,24 3348,24 3348,24 7761207,74 64504,31 2200,00 19714,10 26604,77 8794,60 7190,84 0,00 4416006,20 4378941,02 1684,43 5728,11 1907,48 27745,16 3280697,23 3238692,85 42004,38 26361,68 26361,68 2507,38 16809,30 7045,00 4575,00 1105,00 1105,00 3470,00 3470,00 18120032,16 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Выписка из протокола заседания Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 марта 2007 г. N 4/7 "О Сводном докладе о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2007-2009 годы"
Текст выписки опубликован на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет (www.cap.ru) 20 марта 2007 г.