Распоряжение Правительства Красноярского края
от 19 ноября 2008 г. N 436-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 15 Закона Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 692-р следующие изменения:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерству здравоохранения Красноярского края (Янин):";
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"обеспечить представление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края (Иванов) и министерство финансов Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;";
в пункте 3 слова "Департаменту финансов администрации" заменить словами "Министерству финансов";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.";
приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу абзацы третий, четвертый, седьмой, восьмой пункта 1 распоряжения Совета администрации Красноярского края от 12.10.2007 N 1157-р.
3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края |
Э.Ш. Акбулатов |
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 692-Р
(в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 19 ноября 2008 г. N 436-Р))
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Программы |
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008-2010 годы (далее - Программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
Министерство здравоохранения Красноярского края |
Основание для разработки Программы |
Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края" |
Цель Программы |
Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
Задачи Программы |
Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
Срок реализации Программы |
2008-2010 годы |
Показатели результативности |
Увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,35 в 2006 году до 0,6 дня пребывания на 1 жителя в 2010 году; снижение объема стационарной помощи с 3,02 в 2006 году до 2,81 койко-дня на 1 жителя в год в 2010 году; снижение объема скорой медицинской помощи с 0,38 в 2006 году до 0,32 вызова на 1 жителя в 2010 году; снижение числа коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения (на конец года) с 91,5 на 10 000 человек населения в 2006 году до 88,5 на 100 тысяч человек населения в 2010 году; увеличение среднегодовой занятости койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 319,7 койко-дня в 2006 году до 329,5 койко-дня в 2010 году; снижение срока ожидания приезда скорой медицинской помощи с 25 минут в 2006 году до 24 минут в 2010 году; снижение уровня госпитализации с 19,5 человека на 100 человек населения в 2006 году до 19,3 человека на 100 человек населения к 2010 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте, в том числе: от ишемической болезни сердца со 106,1 на 100 тыс. населения в 2006 году до 96 на 100 тыс. населения в 2010 году; от цереброваскулярных с 40,6 на 100 тысяч населения в 2006 году до 39,0 на 100 тысяч населения в 2010 году; от новообразований с 97,0 на 100 тысяч населения в 2006 году до 80,6 на 100 тысяч населения до 2010 году; от злокачественных с 95,9 на 100 тысяч населения в 2006 году до 80,6 на 100 тысяч населения в 2010 году; от внешних причин с 289,9 на 100 тысяч населения в 2006 году до 245,8 на 100 тысяч населения в 2010 году, из них: от всех видов транспортных несчастных случаев с 34,6 на 100 тысяч населения в 2006 году до 32,0 на 100 тысяч населения в 2010 году; в результате дорожно-транспортных происшествий с 22,0 на 100 тысяч населения в 2006 году до 18,2 на 100 тысяч населения в 2010 году; снижение смертности от 1 года до 4 лет с 76,6 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2006 году до 58,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2010 году; снижение смертности от 5 до 9 лет с 43,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2006 году до 33,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2010 году; снижение смертности от 10 до 14 лет с 37,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2006 году до 33,3 на 100 тысяч чел. соответствующего возрастав 2010 году; снижение смертности от 15 до 19 лет со 116,9 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2006 году до 84,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2010 году; увеличение числа врачей (штатные должности) с 51,6 в 2006 году до 52,5 единиц на 10 тыс. чел. в 2010 году; увеличение среднего медицинского персонала (штатные должности) с 108,2 в 2006 году до 109,6 единиц на 10 тыс. чел. в 2010 году; уменьшение средней продолжительности временной нетрудоспособности в связи с заболеванием на одного работающего с 6,9 дня в 2006 году до 6,1 дня в 2010 году; увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги, к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение, с 20% в 2006 году до 50% в 2010 году; уменьшение средней продолжительности пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 14,7 дня в 2006 году до 13,0 дня в 2010 году; увеличение расходов консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение в расчете на одного жителя с 6 301,6 рубля в 2006 году до 11 063,6 рубля в 2010 году, в том числе: на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи с 4 560,0 рубля на 1 жителя в 2006 году до 7 841,6 рубля на 1 жителя в 2010 году, из них: средства обязательного медицинского страхования с 2 260,0 рубля на 1 жителя в 2006 году до 3 995,5 рубля на 1 жителя в 2010 году; увеличение расходов консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение - всего: 16 894,2 млн рублей в 2006 году, до 31 952,8 млн рублей в 2010 году, в том числе: капитальные расходы 851,1 млн рублей - 2006 год, 2 078,9 млн рублей - 2010 год; текущие расходы 16 043,1 млн рублей - 2006 год, 29 873,9 млн рублей - 2010 год, из них расходы на оплату труда 8 431,8 млн рублей - 2006 год, 16 010,9 млн рублей - 2010 год; увеличение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, с 0% в 2006 году до 63,6 % в 2010 году; увеличение доли государственных (муниципальных) медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, с 58,6% в 2006 году до 67,8% в 2010 году, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, с 0% в 2006 году до 10 % в 2010 году; изменение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: стационарной медицинской помощи с 608,2 рубля до 1 027,22 рубля в 2010 году, амбулаторной медицинской помощи со 127,6 рубля в 2006 году до 182,65 рубля в 2010 году, скорой медицинской помощи с 466,1 рубля в 2006 году до 948,54 рубля в 2010 году; дневных стационаров с 197,0 рубля в 2006 году до 305,29 рубля в 2010 году; увеличение стоимости содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) с 269,0 рубля в 2006 году до 378,7 рубля в 2010 году; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего с 9 115,0 рубля в 2006 году до 16 311,0 рубля в 2010 году, в том числе: врачей с 15 926,0 рубля в 2006 году до 28 402,0 рубля в 2010 году, среднего медицинского персонала с 9 222,0 рубля в 2006 году до 16 535,0 рубля в 2010 году; уменьшение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, с 67,7% в 2006 году до 59,9% в 2010 году; увеличение числа работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности 286,0 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 289,2 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году, занятые должности 279,8 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 283,4 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году; физические лица 198,8 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 200,4 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году; увеличение числа врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности 51,6 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 52,5 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году, занятые должности 49,0 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 50,1 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году, физические лица 31,9 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 33,1 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году; увеличение числа среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности 108,2 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 109,6 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году, занятые должности 106,3 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 107,5 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году; физические лица 81,6 ед. на 10 тыс. населения в 2006 году до 82,6 ед. на 10 тыс. населения в 2010 году; увеличение доли государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в рамках реализации государственного задания (муниципального заказа) в текущем году до 90% к 2010 году; увеличение укомплектованности врачебных должностей с 62,13% в 2006 году до 62,88% в 2010 году; увеличение укомплектованности должностей средних медицинских работников с 76,38% в 2006 году до 77,67% в 2010 году; уменьшение коэффициента совместительства с 1,41% в 2006 году до 1,35% в 2010 году. |
Целевые показатели |
снижение младенческой смертности с 12,9 в 2006 году до 9,4 на 1000 родившихся живыми в 2010 году; снижение материнской смертности с 25,1 в 2006 году до 25,0 на 100 тысяч родившихся живыми в 2010 году; увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 8,29 в 2006 году до 9,20 посещения на 1 жителя в 2010 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте с 778,5 в 2006 году до 619,8 на 100 тыс. населения в 2010 году; в том числе снижение смертности от заболеваний системы кровообращения со 188,3 в 2006 году до 156,4 на 100 тысяч населения в 2010 году. |
2. Основные разделы ведомственной целевой Программы
Цели и задачи деятельности
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008 - 2010 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач.
Цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью;
обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью;
совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства Красноярского края по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2008-2010 годы составляет 92 096 035,2 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения края. Из средств краевого бюджета, включая доходы от предпринимательской и иных видов деятельности, на реализацию Программы выделяется 36 142 858,7 тыс. рублей (приложение N 6).
В 2008 году весь объем расходных обязательств 32 472 375,1 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 12 990 553,6 тыс. рублей (приложение N 5);
бюджеты муниципальных образований - 8 330 988 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 993 297,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 5 115 973,9 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 041 562,4 тыс. рублей.
В 2009 году весь объем расходных обязательств 28 978 997,4 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 11 106 966,0 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 7 442 433,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3 964 200,0 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 5 450 336,3 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 015 061,2 тыс. рублей.
В 2010 году весь объем расходных обязательств 30 645 734,6 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 11 064 120,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 8 431 148,2 рублей;
средства федерального бюджета - 3 964 200,00 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 6 115 459,7 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 070 806,1 тыс. рублей.
Программа реализуется, в основном, за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 92 097 107,1 тыс. руб., в том числе, в 2008 году - 32 472375,1 тыс. руб., в 2009 году - 28 978 997,4 тыс. руб., в 2010 году - 30 645 734,6 тыс. руб.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Обоснование основных программных мероприятий. Механизм реализации программных мероприятий.
I. Обеспечение населения доступной медицинской помощью.
Предоставление медицинских услуг по краевой Программе осуществляется дифференцированно с учетом территориальных особенностей районов и городов Красноярского края. Для формирования медицинских услуг, в том числе высокотехнологичных, применяется система государственного (муниципального) задания на определение объемов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения края. Повышение доступности медицинской помощи обеспечивается на основе установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи.
Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направляются на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе.
Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения. Кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения края.
В рамках Программы предусматривается создание технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры.
Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и др.).
Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности.
Основным инструментом создания эффективной системы лекарственного обеспечения является проведение закупок на основе конкурсных торгов и внедрения персонифицированного учета потребления лекарственных средств при оказании стационарной помощи в рамках краевой Программы.
В целях обеспечения доступности лекарственной помощи гражданам при предоставлении мер социальной поддержки, планируется формирование краевого регистра лиц, имеющих право на льготы по лекарственному обеспечению.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи. Оптимизация сети учреждений здравоохранения на основе этапности оказания медицинской помощи;
создание технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий;
создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения.
Реализация программных мероприятий (приложение N 8) позволит:
увеличить объем амбулаторно-поликлинической помощи с 8,29 в 2006 году до 9,20 посещения на 1 жителя в год в 2010 году (приложения N 2, 2.1);
увеличить объем помощи в дневных стационарах всех типов с 0,35 в 2006 году до 0,60 дня пребывания на 1 жителя в год в 2010 году (приложение N 2);
снизить объем стационарной помощи с 3,02 в 2006 году до 2,81 койко-дня на 1 жителя в год в 2010 году (приложение N 2);
снизить объем скорой медицинской помощи с 0,38 в 2006 году до 0,32 вызова на 1 жителя в год в 2010 году (приложение N 2).
Расходы на реализацию задачи составят - 56 970 588,4 тыс. рублей, в том числе в 2008 году 19 479 137,8 тыс. рублей, в 2009 году - 17 716 965,9 тыс. рублей; в 2010 году 19 774 484,7 тыс. рублей (приложение N 3).
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи в 2008-2010 годах выделяется 12 126 637,2 тыс. рублей (приложение N 7).
II. Обеспечение населения качественной медицинской помощью.
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с краевыми клинико-экономическими стандартами медицинской помощи, разработанными на базе федеральных.
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, не совместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
внедрение эффективных медицинских технологий (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально-значимые заболевания, служба крови и др.);
совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни;
совершенствование медицинской помощи детям и женщинам;
снижение смертности в трудоспособном возрасте по трем основным причинам;
снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Реализация программных мероприятий (приложение N 8) позволит:
снизить младенческую смертность с 12,9 в 2006 году до 9,4 на 1000 родившихся живыми в 2010 году (приложения N 2, 2.1.);
снизить материнскую смертность с 25,1 в 2006 году до 25,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2010 году (приложения N 2, 2.1);
снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 188,3 в 2006 году до 156,4 на 100 тыс. населения в 2010 году (приложения N 2, 2.1);
снизить смертность от внешних причин (включая ДТП) в трудоспособном возрасте с 289,9 в 2006 году до 245,8 на 100 тыс. населения в 2010 году (приложение N 2).
Расходы на реализацию задачи составят - 14 578 634,1 тысяч рублей, в том числе в 2008 году 5 690 693,1 тысяч рублей в 2009 году - 4 524 841,6 тысяч рублей; в 2010 году - 4 363 099,4 тысяч рублей (приложение N 3).
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи в 2008-2010 годах выделяется 7 264 105,1 тысяч рублей (приложение N 7).
Объем финансирования на капитальное строительство из средств краевого бюджета определен в сумме 1 807 517,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2008 год - 1 042 192,2 тысяч рублей, 2009 год -330 916,3 тысяч рублей, 2010 год - 434 409,3 тысяч рублей (приложение N 4).
III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края.
Сложившаяся структура здравоохранения не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней.
Работа учреждений здравоохранения, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
совершенствование системы оплаты труда;
координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);
подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения;
дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий (приложение N 8) позволит:
увеличить число врачей (штатные должности) с 51,6 в 2006 году до 52,5 единиц на 10 тыс. чел. в 2010 году;
увеличить число среднего медицинского персонала (штатные должности) с 108,2 в 2006 году до 109,6 единиц на 10 тыс. чел. в 2010 году;
увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 9 115,0 рублей в 2006 году до 16311 рублей в 2010 году;
увеличить расходы консолидированного бюджета здравоохранения Красноярского края на одного жителя с 6301,6 рублей в 2006 году до 11063,6 рублей в 2010 году (приложение N 2).
Расходы на реализацию задачи составят 20 547 884,6 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 7 302 544,2 тыс. рублей, в 2009 году - 6 737 189,9 тыс. рублей; в 2010 году - 6 508 150,5 тыс. рублей (приложение N 3)
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи в 2008-2010 годах выделяется 16 752 116,4 тыс. рублей (приложение N 7).
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Распределение бюджетных расходов осуществляется в соответствии с приложением N 3.
2.5. План действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности указан в приложении N 8.
Приложение 1
Расходные обязательства и формирование доходов
(тыс. рублей) | ||||||
N |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
Расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта) |
|
||||
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
12 162 548,9 |
14 350 782,9 |
17 145 653,0 |
17 787 952,6 |
20 497 055,6 |
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
869 358,9 |
901 093,0 |
988 926,9 |
1 015 061,2 |
1 075 806,1 |
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
1 649 249,6 |
1 049 907,8 |
3 310 863,2 |
1 224 438,1 |
1 301 577,7 |
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения (статья 9 Закона края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
2 997 100,0 |
4 102 217,4 |
5 184 503,9 |
4 666 927,7 |
4 743 801,9 |
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (Закон РФ от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", Закон края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
135 786,6 |
151 812,4 |
179 681,3 |
188 113,3 |
202 615,1 |
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (Закон края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
5 792,7 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 619,6 |
6 990,3 |
7 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания (статья 9 Закона края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон края от 20.12.2005 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
49 266,6 |
73 533,0 |
70 104,0 |
73 533,0 |
73 533,0 |
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в КГОУСПО (Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
118 243,3 |
161 918,0 |
196 688,9 |
196 473,4 |
215 542,5 |
9 |
Материально-техническое обеспечение учреждений образования за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
32 028,2 |
33 142,3 |
52 635,5 |
35 060,5 |
37 127,3 |
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2654 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2005-2007 годы", а также Законом Красноярского края от 20.12.2007 г. N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
79 392,7 |
85 379,3 |
86 791,3 |
95 677,8 |
91 047,3 |
11 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2829 "О краевой целевой программе "Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Красноярского края" на 2005 - 2007 годы" |
27 280,3 |
35 614,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 06.07.20 06 N 19-5007 "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006 - 2008 годы". |
222 719,7 |
767 733,2 |
1 199 895,2 |
663 317,8 |
978 562,1 |
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.20, 1.21, 1.22, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.43, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 приложения к Закону Красноярского края от 25.01.2007 г. N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
10 549,6 |
14 138,1 |
8 509,8 |
0,0 |
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 приложения к Закону Красноярского края от 08.12.2006 г. N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
|
17 486,0 |
23 161,2 |
11 510,0 |
0,0 |
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 4.3 приложения к Закону Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
938,9 |
4 209,6 |
2 104,8 |
0,0 |
0,0 |
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 6 приложения к Закону Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
|
12 700,0 |
12 780,0 |
12 708,4 |
0,0 |
17 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 приложения к Закону Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
119 065,2 |
64 548,9 |
565 258,3 |
0,0 |
18 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения (Закон Красноярского края от 31.10.02 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушении# несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.07 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения") |
|
22 190,4 |
25 311,8 |
23 641,7 |
25 171,5 |
19 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (Постановление Совета администрации края от 26.01.2007 N 11-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи", постановление Совета администрации края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи"). |
161 762,6 |
468 062,9 |
186 172,6 |
380 727,6 |
|
20 |
Финансовое обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей (Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 343 ОкЗ "Об охране здоровья граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; постановление Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 14.05.05 N 200 "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа") |
|
6 550,7 |
7 048,6 |
7 527,8 |
8 002,1 |
21 |
Субвенция на реализацию подпункта "б" пункта 5 части 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N 99-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" |
|
6208,0 |
5 379,8 |
7 134,1 |
8 002,1 |
22 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. N 864 " О порядке финансового обеспечения в 2008 году выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи" |
352000,0 |
410352,0 |
462 000,0 |
705 004,7 |
|
23 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" |
193 842,0 |
258 267,0 |
297 000,0 |
576 000,0 |
576 000,0 |
24 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 1011 "О централизованной закупке в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, и об их передаче в федеральные учреждения здравоохранения (учреждения, оказывающие медицинскую помощь), подведомственные федеральным органам исполнительной власти и Российской академии медицинских наук, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований" |
106 938,0 |
184 768,0 |
66 153,0 |
186 000,0 |
186 000,0 |
25 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. N 921 "О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан";приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 г. N 813 "Об утверждении правил финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" |
260 704,4 |
327 618,0 |
132 995,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
26 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006 г. N 141 "О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях, машин скорой медицинской помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации", постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 868 "Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций" |
342 000,0 |
376 175,2 |
0,0 |
378 000,0 |
378 000,0 |
27 |
Постановление Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 139 "О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий" |
|
2050000,0 |
1598800,0 |
0,0 |
|
28 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2007 г. N 873 "О предоставлении в 2008 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
|
|
725 152,6 |
0,0 |
|
29 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 1012 "О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" |
|
|
241 521,0 |
0,0 |
|
30 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2007 г. N 266 "Об оказании в 2008 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет средств Федерального бюджета" |
|
|
153 290,3 |
0,0 |
|
31 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 961 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" |
|
|
1 858,6 |
0,0 |
|
32 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 20.12.2007 г. N 4-1016 "О краевой целевой программе "Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
|
|
31000,0 |
43800,0 |
120900,0 |
|
Итого расходов |
19 766 953,4 |
25 993 552,3 |
32 472 375,1 |
28 978 997,4 |
30 645 734,6 |
|
Формирование доходов |
|||||
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
5 495 959,0 |
6 077 655,4 |
8 330 988,0 |
7 442 433,9 |
8 431 148,2 |
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
7 041 389,2 |
4 334 752,7 |
5 115 973,9 |
5 450 336,3 |
6 115 459,7 |
3 |
Краевой бюджет |
2 960 061,6 |
9 925 524,0 |
12 990 553,6 |
11 106 966,0 |
11 064 120,6 |
4 |
Федеральный бюджет |
3 368 156,5 |
4 877 736,2 |
4 993 297,2 |
3 964 200,0 |
3 964 200,0 |
5 |
Доходы от предпринимательской деятельности |
901 387,1 |
901 093,0 |
1 041 562,4 |
1 015 061,2 |
1 070 806,1 |
|
Итого доходов |
19 766 953,4 |
25 993 552,3 |
32 472 375,1 |
28 978 997,4 |
30 645 734,1 |
Приложение 2
Цели, задачи и показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник получения информации, используемый для расчета показателей |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010г. |
||||||||||||||
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
||||||||||||||
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения края |
|||||||||||||||||
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
||||||||||||||||
|
амбулаторно-поликлиническая помощь |
посещения |
0,04 |
годовая ф. 62 т. 2000 (утверждена приказом Минздрава России и ФОМС от 13.11.2003 г. N 542/58 "Сведения о реализации Программы государственных гарантий" |
8,29 |
8,4 |
9 |
9,1 |
9,2 |
|||||||||
|
Смертность в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Красноярскстат Демографический ежегодник N 8-1 |
778,5 |
700,2 |
679,6 |
650,4 |
619,8 |
|||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Краксноярскстат |
188,3 |
163,6 |
173,1 |
163 |
156,4 |
|||||||||
|
Материнская смертность |
на 100 тыс. человек родившихся живыми |
0,04 |
Краксноярскстат |
25,1 |
40,9 |
30 |
27 |
25 |
|||||||||
|
Младенческая смертность |
умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
0,04 |
Красноярскстат Демографический ежегодник N 8-1 |
12,9 |
12 |
11 |
10,2 |
9,4 |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |
|||||||||||||||||
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.1.1 |
дневные стационары всех типов |
пациенто-дни |
0,03 |
годовая ф. 62 т. 2000. Расчетный показатель |
0,35 |
0,385 |
0,45 |
0,58 |
0,6 |
|||||||||
1.1.2 |
скорая медицинская помощь |
вызовы |
0,01 |
Годовая ф. 62 т. 2000 (утверждена приказом Минздрава России и ФОМС от 13.11.2003 г. N 542/58 "Сведения о реализации Программы государственных гарантий") |
0,38 |
0,381 |
0,36 |
0,35 |
0,32 |
|||||||||
1.1.3 |
стационарная помощь |
койко-дни на 1 жителя |
0,01 |
3,02 |
3,022 |
2,9 |
2,85 |
2,81 |
||||||||||
1.1.4 |
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения |
на 10 тыс. человек населения |
0,01 |
годовая ф. 30 т. 3100 один раз в год (утверждена постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 г. N 175) |
91,5 |
89,4 |
89 |
88,5 |
88,5 |
|||||||||
1.1.5 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
койко-дней |
0,025 |
годовая ф. 30 т. 3100 один раз в год (утверждена постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 г. N 175) |
319,7 |
318 |
322,8 |
325,8 |
329,5 |
|||||||||
1.1.6 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
на 100 человек населения |
0,015 |
годовая ф. 30 т. 3100 один раз в год (утверждена постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 г. N 175) |
19,5 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
|||||||||
1.1.7 |
Срок ожидания приезда скорой медицинской помощи |
минут |
0,01 |
в ведомственной статистике отсутствует |
25 |
25 |
25 |
24 |
24 |
|||||||||
1.1.8 |
Увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение |
% |
0,01 |
Региональный регистр ВТМУ |
20 |
30 |
35 |
40 |
50 |
|||||||||
1.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |
|||||||||||||||||
|
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
|
|||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.1 |
от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Краксноярскстат |
106,1 |
103,2 |
102 |
98,6 |
96 |
|||||||||
1.2.2 |
от цереброваскулярных болезней |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Краксноярскстат |
40,6 |
43,5 |
42 |
40,5 |
39 |
|||||||||
1.2.3 |
от новообразований, из них: |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Краксноярскстат |
97 |
90,6 |
86,6 |
84 |
80,6 |
|||||||||
1.2.4 |
от злокачественных |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Краксноярскстат |
95,9 |
90,6 |
86,6 |
84 |
80,6 |
|||||||||
1.2.5 |
от внешних причин смерти, из них: |
на 100 тыс. населения |
0,015 |
Краксноярскстат |
289,9 |
257,2 |
266,7 |
256 |
245,8 |
|||||||||
1.2.6 |
от всех видов транспортных несчастных случаев |
на 100 тыс. населения |
0,015 |
Краксноярскстат |
34,6 |
35,7 |
34,5 |
34 |
32 |
|||||||||
1.2.7 |
в результате дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
0,015 |
Краксноярскстат |
22 |
23,8 |
20,03 |
18,3 |
18,2 |
|||||||||
1.2.8 |
Смертность от 1 года до 4 лет |
на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат Демографический ежегодник N 8-1 |
76,6 |
67,7 |
64,3 |
61,1 |
58 |
|||||||||
1.2.9 |
Смертность от 5 до 9 лет |
на 100. тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат Демографический ежегодник N 8-1 |
43 |
32,1 |
35 |
34 |
33 |
|||||||||
1.2.10 |
Смертность от 10 до 14 лет |
на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат Демографический ежегодник N 8-1 |
37 |
45,6 |
41 |
36,9 |
33,2 |
|||||||||
1.2.11 |
Смертность от 15 до 19 лет |
на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат Демографический ежегодник N 8-1 |
116,9 |
105,6 |
104,04 |
94,2 |
84 |
|||||||||
1.2.12 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего |
дни |
0,02 |
ф. N 16-ВН (утверждена постановлением Госкомстата России от 29.06.99 N 49) |
6,9 |
6,8 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
|||||||||
1.2.13 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
0,025 |
Красноярскстат |
14,7 |
14,5 |
14 |
13,5 |
13 |
|||||||||
1.3 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
|||||||||||||||||
1.3.1 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение на одного жителя |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
расчетный показатель. Ведомственная программа "Развитие системы здравоохранения в Красноярском крае" |
6301,6 |
8688,28 |
11243,1 |
10562,5 |
11063,6 |
|||||||||
|
в том числе на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
Программа государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
4560 |
6052,7 |
8269,4 |
7486,4 |
7841,6 |
|||||||||
|
из нее: средства обязательного медицинского страхования |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
2260 |
2910,1 |
3493,5 |
3673 |
3995,5 |
||||||||||
1.3.2 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение - всего |
млн руб. |
0,015 |
Расчетный показатель, ведомственная статистика |
16894,2 |
25245,7 |
32471,3 |
30505,5 |
31952,8 |
|||||||||
|
капитальные расходы |
млн руб. |
|
851,1 |
3187,6 |
4664,2 |
2166,9 |
2078,9 |
||||||||||
|
текущие расходы |
млн руб. |
|
16043,1 |
22058,1 |
27807,1 |
28338,6 |
29873,9 |
||||||||||
|
из них расходы на оплату труда |
млн руб. |
|
8341,8 |
12572 |
13651,1 |
14588,7 |
16010,9 |
||||||||||
1.3.3 |
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
процент |
0,015 |
Расчетный показатель, ведомственная статистика |
0 |
0 |
0 |
0 |
63,6 |
|||||||||
|
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: |
|
||||||||||||||||
1.3.4 |
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи |
процент |
0,01 |
Расчетный показатель |
58,6 |
58,6 |
59,8 |
63,6 |
67,8 |
|||||||||
1.3.5 |
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
процент |
0,01 |
58,6 |
58,6 |
59,8 |
63,6 |
67,8 |
||||||||||
1.3.6 |
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда ориентированную на результат |
процент |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
3 |
10 |
||||||||||
|
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: |
|
||||||||||||||||
1.3.7 |
стационарная медицинская помощь |
рублей |
0,02 |
Ведомственная отчетность, форма N 62 "Сведения о реализации программы государственных гарантий" |
608,2 |
910,3 |
892,47 |
939,44 |
1027,22 |
|||||||||
1.3.8 |
амбулаторная медицинская помощь |
рублей |
0,02 |
127,6 |
206,6 |
158,65 |
166,49 |
182,65 |
||||||||||
1.3.9 |
скорая медицинская помощь |
рублей |
0,02 |
466,1 |
609,1 |
825,5 |
862,37 |
948,54 |
||||||||||
1.3.10 |
дневные стационары всех типов |
рублей |
0,02 |
197 |
254,3 |
265,23 |
279,78 |
305,29 |
||||||||||
1.3.11 |
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) |
рублей |
0,02 |
Ведомственная отчетность, форма N 62 "Сведения о реализации программы государственных гарантий" |
269 |
296,1 |
322,7 |
346,7 |
378,7 |
|||||||||
1.3.12 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего, в том числе: |
рублей |
0,02 |
Красноярскстат |
9115 |
11960 |
14300 |
14782 |
16311 |
|||||||||
1.3.13 |
врачей |
рублей |
0,02 |
15926 |
20826 |
24901 |
25740 |
28402 |
||||||||||
1.3.14 |
среднего медицинского персонала |
рублей |
0,02 |
9222 |
12124 |
14196 |
14496 |
16535 |
||||||||||
1.3.15 |
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
процент |
0,015 |
Расчетный показатель (министерство экономики+министерство финансов) |
67,7 |
71,3 |
71,6 |
63,1 |
59,9 |
|||||||||
|
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года): |
единиц на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная статистика, годовая ф. 30 т. 1100 один раз в год (утверждена постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 . N 175) |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.3.16 |
штатные должности |
|
0,01 |
286 |
286,9 |
288 |
288,6 |
289,2 |
||||||||||
1.3.17 |
занятые должности |
|
0,01 |
279,8 |
281,4 |
281,6 |
282,8 |
283,4 |
||||||||||
1.3.18 |
физические лица |
|
0,02 |
198,8 |
197,6 |
198,6 |
199,4 |
200,4 |
||||||||||
|
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года): |
единиц на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная статистика |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.3.19 |
штатные должности |
|
0,01 |
51,6 |
51,9 |
52,1 |
52,3 |
52,5 |
||||||||||
1.3.20 |
занятые должности |
|
0,01 |
49 |
49,8 |
49,9 |
50 |
50,1 |
||||||||||
1.3.21 |
физические лица |
|
0,02 |
31,9 |
32,2 |
32,5 |
32,8 |
33,1 |
||||||||||
|
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года): |
единиц на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная статистика |
|
|
|
|
|
|||||||||
1.3.22 |
штатные должности |
0,01 |
108,2 |
108,7 |
109,1 |
109,3 |
109,6 |
|||||||||||
1.3.23 |
занятые должности |
0,01 |
106,3 |
106,6 |
107 |
107,2 |
107,5 |
|||||||||||
1.3.24 |
физические лица |
0,02 |
81,6 |
81,4 |
81,8 |
82,2 |
82,6 |
|||||||||||
1.3.25 |
Доля государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в рамках реализации государственного задания (муниципального заказа) в текущем году |
% |
|
Ведомственная статистика |
- |
75 |
83,5 |
85 |
90 |
|||||||||
1.3.26 |
Укомплектованность врачебных должностей |
% |
0,01 |
Ведомственная статистика |
62,13 |
61,08 |
61,68 |
62,28 |
62,88 |
|||||||||
1.3.27 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников |
% |
0,01 |
Ведомственная статистика |
76,38 |
75,27 |
76,07 |
76,87 |
77,67 |
|||||||||
1.3.28 |
Коэффициент совместительства |
коэффициент |
0,01 |
Ведомственная статистика |
1,41 |
1,43 |
1,4 |
1,37 |
1,35 |
Приложение N 2.1
Перечень целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий, два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||||||||||
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
|||||||||||||||
1.1 |
амбулаторно-поликлиническая помощь |
посещения |
8,29 |
8,4 |
9 |
9,1 |
9,2 |
9,4 |
9,45 |
9,6 |
9,85 |
9,9 |
9,95 |
10 |
10,2 |
10,4 |
10,5 |
1.2 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте, в том числе |
на 100 тыс. населения |
778,5 |
700,2 |
679,6 |
650,4 |
619,8 |
619,6 |
619,4 |
619,2 |
619 |
618,8 |
618,6 |
618,4 |
618,2 |
618 |
617,8 |
1.3 |
от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
188,3 |
163,6 |
173,1 |
163 |
156,4 |
156 |
155,1 |
153,9 |
152,7 |
151,5 |
150,3 |
149,1 |
147,9 |
146,7 |
145,5 |
1.4 |
Материнская смертность |
на 100 тыс. человек родившихся живыми |
25,1 |
40,9 |
30 |
27 |
25 |
24 |
23,8 |
23,6 |
23,4 |
23,2 |
23 |
22,8 |
22,6 |
22,4 |
22,2 |
1.5 |
Младенческая смертность |
умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
12,9 |
12 |
11 |
10,2 |
9,4 |
9,2 |
9 |
8,8 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8 |
7,8 |
7,6 |
7,4 |
Приложение 3
Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
Начало таблицы. См. окончание
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
2008 г. |
|||||||||
всего в 2008 г. |
в том числе |
|||||||||
краевой бюджет |
средства обязательного медицинского страхования |
|||||||||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2008-2010 |
54 713 486,5 |
18 753 024,4 |
3 412 851,3 |
5 115 973,9 |
||||
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
2008-2010 |
195 700,0 |
31 000,0 |
31 000,0 |
|
||||
3 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2008-2010 |
3 985,5 |
1 251,2 |
1 251,2 |
|
||||
4 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2008-2010 |
2 057 416,4 |
693 862,2 |
693 862,2 |
|
||||
4.1 |
Реализация на территории Красноярского края Постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2008-2010 |
1 497 999,8 |
484 832,9 |
484 832,9 |
|
||||
4.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2008-2010 |
509 416,6 |
159 029,3 |
159 029,3 |
|
||||
4.3 |
Расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2008-2010 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
||||
Итого по задаче 1 |
|
56 970 588,4 |
19 479 137,8 |
4 138 964,7 |
5 115 973,9 |
|||||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2008-2010 |
1 692 849,2 |
153 290,3 |
153 290,3 |
|
||||
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2008-2010 |
310 849,2 |
153 290,3 |
153 290,3 |
|
||||
1.2 |
Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
240 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
1.3 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
1 060 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008 - 2010 годы" |
2008-2010 |
273 516,4 |
86 791,3 |
86 791,3 |
|
||||
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
438 153,0 |
66 153,0 |
|
|
||||
4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
2008-2010 |
22 647,9 |
14 138,1 |
14 138,1 |
|
||||
5 |
Развитие службы крови |
2008-2010 |
590 235,2 |
185 896,9 |
185 896,9 |
|
||||
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2008-2010 |
570 409,7 |
179 681,3 |
179 681,3 |
|
||||
5.2 |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
2008-2010 |
19 825,5 |
6 215,6 |
6 215,6 |
|
||||
6. |
Развитие профилактического направления |
2008-2010 |
704 085,8 |
220 085,8 |
2 104,8 |
|
||||
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
328 986,0 |
84 986,0 |
|
|
||||
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
372 995,0 |
132 995,0 |
|
|
||||
6.3 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
2008 |
2 104,8 |
2 104,8 |
2 104,8 |
|
||||
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2008-2010 |
1 782 970,9 |
404 844,2 |
107 844,2 |
|
||||
7.1 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
1 449 000,0 |
297 000,0 |
|
|
||||
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2008-2010 |
74 125,0 |
25 311,8 |
25 311,8 |
|
||||
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2008-2010 |
217 170,0 |
70 104,0 |
70 104,0 |
|
||||
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2008-2010 |
22 578,5 |
7 048,6 |
7 048,6 |
|
||||
7.5 |
Реализация Закона Таймырского Долгано-Ненецкого округа от 07.12.05 N 99-ОКЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 ст. 2) |
2008-2010 |
20 097,4 |
5 379,8 |
5 379,8 |
|
||||
8 |
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
236 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
9 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
2008-2009 |
25 488,4 |
12 780,0 |
12 780,0 |
|
||||
10 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2008-2010 |
8 838 687,3 |
4 546 713,5 |
2 721 318,5 |
|
||||
10.1 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы", |
2008-2010 |
2 841 775,1 |
1 199 895,2 |
1 199 895,2 |
|
||||
10.2 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
27 008,0 |
7 008,0 |
|
|
||||
10.3 |
Капитальное строительство |
2008-2010 |
3 674 317,8 |
2 640 992,2 |
1 042 192,2 |
|
||||
10.3.1 |
Строительство кардиохирургического центра в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008 |
1 858 800,0 |
1 858 800,0 |
260 000,0 |
|
||||
10.3.2 |
Иные объекты |
2008-2010 |
1 815 517,8 |
782 192,2 |
782 192,2 |
|
||||
10.4 |
Оснащение диагностическим оборудованием в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
803 587,0 |
219 587,0 |
|
|
||||
10.5 |
Оснащение автомобилями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
152 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
10.6 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
2008-2009 |
629 807,2 |
64 548,9 |
64 548,9 |
|
||||
10.7 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
2008-2009 |
34 671,2 |
23 161,2 |
23 161,2 |
|
||||
10.8 |
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
2008-2010 |
675 521,0 |
391 521,0 |
391 521,0 |
|
||||
11. |
Совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
56 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
Итого по задаче 2 |
|
14 578 634,1 |
5 690 693,1 |
3 284 164,1 |
|
|||||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2008-2010 |
3 127 429,7 |
1 041 562,4 |
393 269,9 |
|
||||
2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2008-2010 |
14 595 233,5 |
5 184 503,9 |
5 184 503,9 |
|
||||
3 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2008-2010 |
2 825 221,4 |
1 076 477,9 |
382 920,9 |
|
||||
3.1 |
Кадровое обеспечение |
2008-2010 |
623 564,2 |
199 548,3 |
196 748,3 |
|
||||
3.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
14 800,0 |
2 800,0 |
|
|
||||
3.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2008-2010 |
608 764,2 |
196 748,3 |
196 748,3 |
|
||||
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2008-2010 |
2 201 657,2 |
876 929,6 |
186 172,6 |
|
||||
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2008-2010 |
1 634 757,0 |
690 757,0 |
|
|
||||
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2008-2010 |
566 900,2 |
186 172,6 |
186 172,6 |
|
||||
Итого по задаче 3 |
|
20 547 884,6 |
7 302 544,2 |
5 960 694,7 |
|
|||||
Итого по цели |
|
92 097 107,1 |
32 472 375,1 |
13 383 823,5 |
5 115 973,9 |
|||||
Сумма нераспределенных расходов |
|
|
|
|
|
|||||
Всего по ведомственной программе |
2008-2010 |
92 097 107,1 |
32 472 375,1 |
13 383 823,5 |
5 115 973,9 |
Окончание таблицы. См. начало
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Объем необходимого финансирования, тыс. руб. |
|||||||
2009 г. |
2010 г. |
||||||||
всего в 2009 г. |
в том числе |
всего в 2010 г. |
в том числе |
||||||
краевой бюджет |
средства обязательного медицинского страхования |
краевой бюджет |
средства обязательного медицинского страхования |
||||||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |||||||||
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |
||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
17 010 884,5 |
3 085 914,3 |
5 450 336,3 |
18 949 577,6 |
3 370 769,7 |
6 115 459,70 |
||
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
43 800,0 |
43 800,0 |
|
120 900,0 |
120 900,0 |
|
||
3 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
1 324,1 |
1 324,1 |
|
1 410,2 |
1 410,2 |
|
||
4 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
660 957,3 |
660 957,3 |
|
702 596,9 |
702 596,9 |
|
||
4.1 |
Реализация на территории Красноярского края Постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
491 113,4 |
491 113,4 |
|
522 053,5 |
522 053,5 |
|
||
4.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
169 843,9 |
169 843,9 |
|
180 543,4 |
180 543,4 |
|
||
4.3 |
Расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
||
Итого по задаче 1 |
17 716 965,9 |
3 791 995,7 |
5 450 336,3 |
19 774 484,7 |
4 195 676,8 |
6 115 459,7 |
|||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
808 373,7 |
76 373,7 |
|
731 185,2 |
81 185,2 |
|
||
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
76 373,7 |
76 373,7 |
|
81 185,2 |
81 185,2 |
|
||
1.2 |
Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
120 000,0 |
|
|
120 000,0 |
|
|
||
1.3 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
530 000,0 |
|
|
530 000,0 |
|
|
||
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008 - 2010 годы" |
95 677,8 |
95 677,8 |
|
91 047,3 |
91 047,3 |
|
||
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
186 000,0 |
|
|
186 000,0 |
|
|
||
4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
8 509,8 |
8 509,8 |
|
|
|
|
||
5 |
Развитие службы крови |
194 732,9 |
194 732,9 |
|
209 605,4 |
209 605,4 |
|
||
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
188 113,3 |
188 113,3 |
|
202 615,1 |
202 615,1 |
|
||
5.2 |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
6 619,6 |
6 619,6 |
|
6 990,3 |
6 990,3 |
|
||
6. |
Развитие профилактического направления |
242 000,0 |
|
|
242 000,0 |
|
|
||
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
122 000,0 |
|
|
122 000,0 |
|
|
||
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
120 000,0 |
|
|
120 000,0 |
|
|
||
6.3 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
|
|
|
|
|
|
||
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
687 836,6 |
111 836,6 |
|
690 290,1 |
114 290,1 |
|
||
7.1 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
576 000,0 |
|
|
576 000,0 |
|
|
||
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
23 641,7 |
23 641,7 |
|
25 171,5 |
25 171,5 |
|
||
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
73 533,0 |
73 533,0 |
|
73 533,0 |
73 533,0 |
|
||
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
7 527,8 |
7 527,8 |
|
8 002,1 |
8 002,1 |
|
||
7.5 |
Реализация Закона Таймырского Долгано-Ненецкого округа от 07.12.05 N 99-ОКЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 ст. 2) |
7 134,1 |
7 134,1 |
|
7 583,5 |
7 583,5 |
|
||
8 |
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
118 000,0 |
|
|
118 000,0 |
|
|
||
9 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
12 708,4 |
12 708,4 |
|
|
|
|
||
10 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2 225 002,4 |
1 571 002,4 |
|
2 066 971,4 |
1 412 971,4 |
|
||
10.1 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы", |
663 317,8 |
663 317,8 |
|
978 562,1 |
978 562,1 |
|
||
10.2 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
10 000,0 |
|
|
10 000,0 |
|
|
||
10.3 |
Капитальное строительство |
464 916,3 |
330 916,3 |
|
568 409,3 |
434 409,3 |
|
||
10.3.1 |
Строительство кардиохирургического центра в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
10.3.2 |
Иные объекты |
464 916,3 |
330 916,3 |
|
568 409,3 |
434 409,3 |
|
||
10.4 |
Оснащение диагностическим оборудованием в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
292 000,0 |
|
|
292 000,0 |
|
|
||
10.5 |
Оснащение автомобилями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
76 000,0 |
|
|
76 000,0 |
|
|
||
10.6 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
565 258,3 |
565 258,3 |
|
|
|
|
||
10.7 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
11 510,0 |
11 510,0 |
|
|
|
|
||
10.8 |
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
142 000,0 |
0,0 |
|
142 000,0 |
0 |
|
||
11. |
Совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
28 000,0 |
|
|
28 000,0 |
|
|
||
Итого по задаче 2 |
4 524 841,6 |
2 070 841,6 |
|
4 363 099,4 |
1 909 099,4 |
|
|||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
1 015 061,2 |
288 973,6 |
|
1 070 806,10 |
298974,9 |
|
||
2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
4 666 927,7 |
4 666 927,7 |
|
4 743 801,9 |
4 743 801,9 |
|
||
3 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
1 055 201,0 |
577 201,0 |
|
693 542,5 |
215 542,5 |
|
||
3.1 |
Кадровое обеспечение |
202 473,4 |
196 473,4 |
|
221 542,5 |
215 542,5 |
|
||
3.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
6 000,0 |
|
|
6 000,0 |
|
|
||
3.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
196 473,4 |
196 473,4 |
|
215 542,5 |
215 542,5 |
|
||
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
852 727,6 |
380 727,6 |
|
472 000,0 |
|
|
||
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
472 000,0 |
|
|
472 000,0 |
|
|
||
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
380 727,6 |
380 727,6 |
|
|
|
|
||
Итого по задаче 3 |
6 737 189,9 |
5 533 102,3 |
|
6 508 150,5 |
5 258 319,3 |
|
|||
Итого по цели |
28 978 997,4 |
11 395 939,6 |
5 450 336,3 |
30 645 734,6 |
11 363 095,5 |
6 115 459,7 |
|||
Сумма нераспределенных расходов |
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по ведомственной программе |
28 978 997,4 |
11 395 939,6 |
5 450 336,3 |
30 645 734,6 |
11 363 095,5 |
6 115 459,7 |
Приложение 4
Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
2007 год (отчет) |
Текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||||||
Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края | ||||||||
|
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
||
1 |
Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
287 392,00 |
25 000,00 |
38 177,00 |
35 274,45 |
111 819,90 |
102 120,65 |
|
2 |
Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района (срок ввода в экплуатацию - 2009 год) |
282 724,00 |
35 000,00 |
100 000,00 |
156 476,50 |
|
26 247,50 |
|
3 |
Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену. (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
2 480 192,00 |
50 000,00 |
121 000,00 |
|
|
171 000,00 |
|
4 |
Реконструкция участковой больницы в п. Нарва Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
уточняется |
17 345,00 |
28 850,00 |
|
|
|
|
5 |
Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение центральной районной больницы в с. Каратузское (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
143 671,80 |
5 000,00 |
28 000,00 |
20 000,00 |
135 622,30 |
|
|
6 |
Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в г. Шарыпово (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
71 500 |
1 500,00 |
40 000,00 |
41 576,05 |
24 280,00 |
|
|
7 |
Вертолетная площадка для федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
уточняется |
150,00 |
50,0 |
|
|
|
|
8 |
Гостиница на 500 мест для федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
750 000 |
150,00 |
164,0 |
|
|
|
|
9 |
Лечебно-диагностический корпус с пищевым блоком краевого онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
1 800 000,00 |
25 000,00 |
65 000,00 |
|
|
1 735 000,00 |
|
10 |
Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
117 999,00 |
32 071,00 |
50 938,00 |
10 000,00 |
56 828,00 |
233,00 |
|
11 |
Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
174 211,00 |
3 700,00 |
1 600,00 |
|
|
172 611,00 |
|
12 |
Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая больница N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского р-на (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
42 202,70 |
1 500,00 |
|
|
|
42 202,70 |
|
13 |
Врачебная амбулатория в п. Филимоново, Канский район (4 койки, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
уточняется |
3 700,00 |
5 000,00 |
33 476,50 |
|
|
|
14 |
Пристройка для баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
111 414,20 |
500,00 |
200,0 |
|
|
111 214,20 |
|
15 |
Поликлиника в р.п. Березовка, Березовского района (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
53 850,00 |
15 00,00 |
30 000,00 |
|
|
23 850,00 |
|
16 |
Реконструкция центральной районной больницы в с. Ермаковское (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
42 827,30 |
1 000,00 |
|
|
|
42 827,30 |
|
17 |
Пристройка к пищеблоку КГУЗ "Красноярская краевая психиатрическая больница N 2", п. Овсянка, г. Дивногорск (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
97 541,00 |
|
|
|
|
97 541,00 |
|
18 |
Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
уточняется |
84 795,00 |
47 153,20 |
|
|
|
|
19 |
Реконструкция детского сада под станцию переливания крови в г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
36 372,50 |
600,00 |
|
|
|
36 372,50 |
|
20 |
Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
3 000,00 |
3 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
21 |
Акушерский корпус на 30 коек в р.п. Мотыгино, Мотыгинский район (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
129 888,00 |
4 000,00 |
60,00 |
|
|
129 828,00 |
|
22 |
ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому корпусу в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
75 267,00 |
|
8 000,00 |
10 000,00 |
12 480,00 |
44 787,00 |
|
23 |
Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
41 163,00 |
|
6 000,00 |
3 112,00 |
|
32 051,00 |
|
24 |
ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, г. Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию с судебно-психиатрической экспертизой (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
49 040,00 |
|
2 000,00 |
|
|
47 040,00 |
|
25 |
Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50, п. Нижний Ингаш |
1 000,00 |
|
|
1 000,00 |
|
|
|
26 |
Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край. Объект заявлен в ФАИП на 2008-2009 гг. При не включении в ФАИП предлагается софинансирование из краевого бюджета |
240 000,00 |
|
|
20 000,00 |
93 379,10 |
126 620,90 |
|
27 |
Реконструкция приемно-диагностического блока под хирургическое отделение краевой детской больницы на 30 коек в Октябрьском районе г. Красноярска, срок ввода 2007 г. |
3 900,00 |
3 900,00 |
|
|
|
|
|
28 |
Родильный дом на 130 коек с наружными сетями, благоустройством и озеленением в г. Минусинске (сезонные работы по блоку В) (срок ввода в эксплуатацию 2007 год). |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
29 |
Акушерский корпус на 30 коек в г. Иланском, Иланский район (срок ввода в эксплуатацию 2007 год) |
10 330,00 |
10 330,00 |
|
|
|
|
|
30 |
Родильное отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
уточняется |
100,00 |
|
|
|
|
|
31 |
Детское отделение для ЦРБ в п. Б. Мурта Большемуртинского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
уточняется |
100,00 |
|
|
|
|
|
32 |
Реконструкция операционного блока и центрального стерилизационного отделения Дивногорской ЦГБ (срок ввода в эксплуатацию - 2007 год) |
8 114,00 |
8 114,00 |
|
|
|
|
|
33 |
Реконструкция краевой больницы N 2 в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2007 год) |
5 340,00 |
5 340,00 |
|
|
|
|
|
34 |
Городской радиологический центр (радиологический корпус МУЗ "Городская больница N 1", г. Норильск (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
85 744,00 |
39 145,00 |
|
|
|
|
|
35 |
Родильный дом на 30 коек в г. Шарыпово (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
167 000 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
383 040,00 |
582 192,20 |
330 915,50 |
434 409,30 |
1 679 318,00 |
|
36 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
|
100 000,00 |
410 000,00 |
|
|
510 000,00 |
|
37 |
Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", в том числе разработка проектно-сметной документации |
2 000 000,00 |
150,00 |
425 000,00 |
875 000,00 |
|
1 625 150,00 |
|
|
Итого |
9 117 020,40 |
483 190,00 |
1417192,20 |
1205915,50 |
434 409,30 |
3 664 468,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
375 000,00 |
375 000,00 |
|
750 000,00 |
|
|
Краевой бюджет |
|
|
1042192,20 |
830 915,50 |
434 409,30 |
2 431 278,00 |
|
|
Бюджет муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||
Всего |
38 354 677,4 |
14 200 266,0 |
12 240 640,8 |
11 913 770,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
566 900,2 |
186 172,6 |
380 727,6 |
0,0 |
краевой бюджет |
36 142 858,7 |
13 383 823,5 |
11 395 939,6 |
11 363 095,6 |
из них внебюджетные источники |
981 218,5 |
393 269,9 |
288 973,6 |
298 975,0 |
бюджет муниципальных образований края |
663 700,0 |
237 000,0 |
175 000,0 |
251 700,0 |
|
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
6 800 836,3 |
3 124 313,5 |
1 843 406,4 |
1 833 116,4 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
краевой бюджет |
6 050 737,0 |
2 846 883,8 |
1 645 918,7 |
1 557 934,5 |
из них |
|
|
|
|
из них внебюджетные источники |
86 399,3 |
40 429,7 |
22 487,7 |
23 481,9 |
бюджет муниципальных образований края |
663 700,0 |
237 000,0 |
175 000,0 |
251 700,0 |
Приложение 6
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
36 142 858,7 |
13 383 823,5 |
11 395 939,6 |
11 363 095,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
30 351 318,3 |
10 751 028,5 |
9 692 541,6 |
9 907 748,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 449 625,8 |
2 491 169,6 |
2 359 495,8 |
2 598 960,4 |
211 Заработная плата |
5 862 412,3 |
1 961 937,4 |
1 855 541,8 |
2 044 933,1 |
212 Прочие выплаты |
81 233,9 |
26 061,9 |
26 880,4 |
28 291,6 |
213 Начисления на оплату труда |
1 505 979,6 |
503 170,3 |
477 073,6 |
525 735,7 |
220 Приобретение услуг |
2 927 866,6 |
1 044 269,0 |
906 190,4 |
977 407,2 |
221 Услуги связи |
45 008,5 |
14 584,0 |
14 783,1 |
15 641,4 |
222 Транспортные услуги |
87 873,2 |
28 421,7 |
29 033,9 |
30 417,6 |
223 Коммунальные услуги |
594 837,5 |
175 100,2 |
198 222,3 |
221 515,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
9 530,9 |
2 852,6 |
3 282,1 |
3 396,2 |
225 Услуги по содержанию имущества |
1 039 938,5 |
391 576,6 |
310 775,0 |
337 586,9 |
в том числе капитальный ремонт: |
701 076,8 |
277 493,2 |
202 591,4 |
220 992,2 |
226 Прочие услуги |
1 150 678,0 |
431 733,9 |
350 094,0 |
368 850,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
19 781 216,4 |
7 128 478,5 |
6 375 329,0 |
6 277 408,9 |
в том числе капитального характера |
2 014 778,6 |
866 899,0 |
495 882,6 |
651 997,0 |
260 Социальное обеспечение |
32 627,5 |
10 321,9 |
10 726,4 |
11 579,2 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
32 627,5 |
10 321,9 |
10 726,4 |
11 579,2 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
159 982,0 |
76 789,5 |
40 800,0 |
42 392,5 |
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
5 791 540,4 |
2 632 795,0 |
1 703 398,0 |
1 455 347,4 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 334 881,6 |
1 702 491,6 |
947 444,7 |
684 945,3 |
в том числе: капитальное строительство |
2 308 589,7 |
1 043 264,1 |
830 916,3 |
434 409,3 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
1 026 291,9 |
659 227,5 |
116 528,4 |
250 536,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 456 658,8 |
930 303,4 |
755 953,3 |
770 402,1 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение 7
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
10 647 692,2 |
3 560 323,7 |
3 352 348,5 |
3 735 020,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 117 840,5 |
2 006 472,6 |
1 952 120,6 |
2 159 247,3 |
211 Заработная плата |
4 823 481,9 |
1 582 824,0 |
1 538 323,3 |
1 702 334,6 |
212 Прочие выплаты |
57 304,6 |
18 445,1 |
18 922,8 |
19 936,7 |
213 Начисления на оплату труда |
1 237 054,0 |
405 203,5 |
394 874,5 |
436 976,0 |
220 Приобретение услуг |
1 935 701,0 |
642 826,4 |
621 078,8 |
671 795,8 |
221 Услуги связи |
34 933,7 |
11 097,5 |
11 561,0 |
12 275,2 |
222 Транспортные услуги |
58 540,1 |
18 442,3 |
19 438,5 |
20 659,3 |
223 Коммунальные услуги |
507 138,9 |
148 034,4 |
169 312,5 |
189 792,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
6 735,0 |
2 036,6 |
2 301,4 |
2 397,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
279 881,3 |
88 076,0 |
91 942,6 |
99 862,7 |
в том числе капитальный ремонт: |
320,2 |
320,2 |
|
|
226 Прочие услуги |
1 048 472,0 |
375 139,6 |
326 522,8 |
346 809,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 526 223,3 |
868 539,1 |
766 799,4 |
890 884,8 |
в том числе расходы капитального характера |
283 619,1 |
113 209,3 |
46 844,9 |
123 564,9 |
260 Социальное обеспечение |
1 638,4 |
511,5 |
546,2 |
580,7 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 638,4 |
511,5 |
546,2 |
580,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
66 289,0 |
41 974,1 |
11 803,5 |
12 511,4 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 478 945,0 |
578 641,0 |
439 647,2 |
460 656,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
91 867,0 |
58 354,4 |
16 756,3 |
16 756,3 |
в том числе капитальное строительство |
1 071,9 |
1 071,9 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
90 795,1 |
57 282,5 |
16 756,3 |
16 756,3 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 387 078,0 |
520 286,6 |
422 890,9 |
443 900,5 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
12 126 637,2 |
4 138 964,7 |
3 791 995,7 |
4 195 676,8 |
|
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 220 916,3 |
1 338 696,1 |
886 416,6 |
995 803,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
361 303,0 |
139 267,3 |
105 541,3 |
116 494,4 |
211 Заработная плата |
279 969,0 |
108 563,5 |
81 385,3 |
90 020,2 |
212 Прочие выплаты |
9 741,0 |
2 836,4 |
3 394,6 |
3 510,0 |
213 Начисления на оплату труда |
71 593,0 |
27 867,4 |
20 761,4 |
22 964,2 |
220 Приобретение услуг |
764 361,4 |
309 111,5 |
219 159,5 |
236 090,4 |
221 Услуги связи |
2 593,1 |
814,2 |
866,0 |
912,9 |
222 Транспортные услуги |
4 733,3 |
1 434,1 |
1 671,1 |
1 628,1 |
223 Коммунальные услуги |
14 310,3 |
3 557,1 |
5 083,6 |
5 669,6 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
696 381,6 |
274 294,3 |
201 855,9 |
220 231,4 |
в том числе капитальный ремонт: |
686 130,9 |
271 130,9 |
198 600,0 |
216 400,0 |
226 Прочие услуги |
46 330,1 |
29 011,8 |
9 669,9 |
7 648,4 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 092 859,4 |
889 262,9 |
560 874,3 |
642 722,2 |
в том числе расходы капитального характера: |
1 731 159,5 |
753 689,7 |
449 037,7 |
528 432,1 |
260 Социальное обеспечение |
1 401,2 |
437,4 |
467,2 |
496,6 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 401,2 |
437,4 |
467,2 |
496,6 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
991,3 |
617,0 |
374,3 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
4 043 188,8 |
1 945 468,0 |
1 184 425,0 |
913 295,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 169 201,0 |
1 608 989,6 |
911 552,1 |
648 659,3 |
в том числе капитальное строительство |
2 307 517,8 |
1 042 192,2 |
830 916,3 |
434 409,3 |
оборудование |
861 683,2 |
566 797,4 |
80 635,8 |
214 250,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
873 987,8 |
336 478,4 |
272 872,9 |
264 636,5 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
7 264 105,1 |
3 284 164,1 |
2 070 841,6 |
1 909 099,4 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
16 482 709,8 |
5 852 008,7 |
5 453 776,5 |
5 176 924,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
970 482,3 |
345 429,7 |
301 833,9 |
323 218,7 |
211 Заработная плата |
758 961,4 |
270 549,9 |
235 833,2 |
252 578,3 |
212 Прочие выплаты |
14 188,3 |
4 780,4 |
4 563,0 |
4 844,9 |
213 Начисления на оплату труда |
197 332,6 |
70 099,4 |
61 437,7 |
65 795,5 |
220 Приобретение услуг |
227 804,2 |
92 331,1 |
65 952,1 |
69 521,0 |
221 Услуги связи |
7 481,7 |
2 672,3 |
2 356,1 |
2 453,3 |
222 Транспортные услуги |
24 599,8 |
8 545,3 |
7 924,3 |
8 130,2 |
223 Коммунальные услуги |
73 388,3 |
23 508,7 |
23 826,2 |
26 053,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 782,9 |
816,0 |
967,7 |
999,2 |
225 Услуги по содержанию имущества |
63 675,6 |
29 206,3 |
16 976,5 |
17 492,8 |
в том числе капитальный ремонт: |
14 625,7 |
6 042,1 |
3 991,4 |
4 592,2 |
226 Прочие услуги |
55 875,9 |
27 582,5 |
13 901,3 |
14 392,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
15 162 133,7 |
5 370 676,5 |
5 047 655,3 |
4 743 801,9 |
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
29 587,9 |
9 373,0 |
9 713,0 |
10 501,9 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
29 587,9 |
9 373,0 |
9 713,0 |
10 501,9 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
92 701,7 |
34 198,4 |
28 622,2 |
29 881,1 |
300 Поступление нефинансовых активов |
269 406,6 |
108 686,0 |
79 325,8 |
81 394,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
73 813,6 |
35 147,6 |
19 136,3 |
19 529,7 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
73 813,6 |
35 147,6 |
19 136,3 |
19 529,7 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
195 593,0 |
73 538,4 |
60 189,5 |
61 865,1 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
16 752 116,4 |
5 960 694,7 |
5 533 102,3 |
5 258 319,4 |
Приложение 8
План
действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти |
Срок реализации |
Ответственный |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||
1 |
Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
1.1 |
Формирование и реализация краевой Программы |
2008 г. |
|
1.2 |
Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках краевой Программы |
май |
|
1.3 |
Планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
май, ежемесячно |
|
1.4 |
Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
ежемесячно |
|
1.5 |
Разработка классификатора медицинских услуг для клинического уровня |
август |
|
1.6 |
Разработка методических рекомендаций по порядку оказания медицинской помощи в дневных стационарах |
октябрь |
|
1.7 |
Разработка административного регламента по разработке государственного задания по обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи |
ноябрь |
|
2 |
Разработка комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
2008 г. |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
2.1 |
Подготовка документов для проведения аукциона для разработки комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
июнь |
|
2.2 |
Формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие медицинских округов |
2008 г. |
|
2.3 |
Развитие медицинских округов для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2008 г. |
|
2.4 |
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих технологий |
2008 г. |
|
2.5 |
Разработка классификатора медицинских услуг для клинического уровня |
август |
|
2.6 |
Разработка методических рекомендаций по порядку оказания медицинской помощи в дневных стационарах |
ноябрь |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
3.1 |
Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
ежемесячно |
|
3.2 |
Разработка и утверждение в крае формулярных перечней лекарственных средств |
ноябрь |
|
3.3 |
Реализация на территории Красноярского края Постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2008 г. |
|
3.4 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2008 г. |
|
3.5 |
Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2008 г. |
|
3.6. |
Оказание медицинской помощи населению в сельских и удаленных территориях Красноярского края специалистами передвижных медицинских бригад, в том числе на базе автомобилей КамАЗ |
декабрь |
|
3.7 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
1 раз в квартал |
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||
4 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2008 г. |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
4.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
1 раз в квартал |
|
4.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
4.3 |
Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
1 раз в квартал |
|
5 |
Внедрение стандартов медицинской помощи |
декабрь |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
6 |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
7 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
8 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
9 |
Развитие службы крови |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
9.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
1 раз в квартал |
|
9.2. |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
10 |
Развитие профилактического направления |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
10.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
10.2 |
Диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
10.3 |
Организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
1 раз в квартал |
|
10.4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы |
1 раз в квартал |
|
10.5 |
Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
1 раз в квартал |
|
10.6 |
Совершенствование медицинской помощи детями женщинам |
2008 |
|
11 |
Разработка принципов профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
11.1 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
11.2 |
Проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
1 раз в квартал |
|
11.3 |
Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2008 |
|
11.4 |
Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах (порядок, разработка соглашений, приобретение оборудования, дополнительные штаты) |
декабрь |
|
11.5 |
Проведение конференций, семинаров |
2008 |
|
12 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
13 |
Организация медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспорных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
декабрь |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
13.1 |
Подготовка предложений в ведомственную целевую программу "развитие транспорта в Красноярском крае на период 2008-2010 годы" |
май |
|
13.2 |
Организация трассовых пунктов и учебного центра по подготовке персонала об оказании первой медицинской помощи |
июнь |
|
14 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
14.1 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы" |
1 раз в квартал |
|
14.2 |
Строительство и ввод в эксплуатацию сердечно-сосудистого центра в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
декабрь |
|
14.3 |
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
2008 |
|
14.4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы". |
1 раз в квартал |
|
14.5 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
|
14.6 |
Внесение предложений в концепцию краевой целевой программы по уничтожению бытовых и медицинских, химических отходов на 2009-2011 годы |
июль |
|
14.7 |
Разработка концепции долгосрочной целевой программы "Приведение в соответствие лицензионным требованиям и обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
май |
|
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||
15 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
15.1 |
Внедрение схемы одноканального финансирования |
2008 |
|
15.1.1 |
Разработка плана мероприятий по внедрению одноканального финансирования |
июнь |
|
15.1.2 |
Разработка нормативных правовых актов |
2008 |
|
15.1.3 |
Определение рисков и подушевых нормативов по территориям и по краю в целом. Анализ финансовой обеспеченности территорий. |
ноябрь |
|
15.1.4 |
Поэтапный перевод учреждений здравоохранения |
2008 |
|
15.1.5 |
Разработка и утверждение стандартов оказания медицинской помощи |
2008 |
|
15.1.6 |
Разработка программного обеспечения "Расчет тарифов на медицинские услуги" |
декабрь |
|
15.1.7 |
Приобретение оргтехники на основе анализа обеспеченности по территориям |
2008 |
|
15.2 |
Кадровое обеспечение |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
15.2.1 |
Формирование перспективных направлений в кадровой политике, исходя из основных направлений развития края |
декабрь |
|
15.2.2 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
15.2.3 |
Подготовка кадров на основе целевого контрактного набора |
1 раз в квартал |
|
15.2.4 |
Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
1 раз в квартал |
|
15.2.5 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования |
1 раз в квартал |
|
15.3 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
15.3.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
ежемесячно |
|
15.3.2 |
Осуществление денежных выплат узким специалистам первичного звена в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
ежемесячно |
|
15.3.3 |
Осуществление денежных выплат специалистам акушерам-гинекологам в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
ежемесячно |
|
15.3.4 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
ежемесячно |
|
15.3.5 |
Разработка способа оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, ориентированного на конечные результаты деятельности |
декабрь |
|
16 |
Разработка методических рекомендаций о системе оценки деятельности учреждений здравоохранения муниципальных образований и краевых государственных учреждений здравоохранения |
декабрь |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
17 |
Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание соглашения |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
17.1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
декабрь |
|
17.2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2008 |
|
17.3 |
Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой Программы |
2008 |
|
18 |
Подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
19 |
Информационная поддержка |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
19.1 |
Создание информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий |
2008 |
|
19.2 |
Разработка информационно-технологического обеспечения для перехода на одноканальное финансирование |
2008 |
|
19.3 |
Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2008 |
|
19.4 |
Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы государственных гарантий |
1 раз в квартал |
|
20 |
Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края. |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
21 |
Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2008 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Согласно внесенным изменениям корректируется ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2008 - 2010 годы. Цель программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края. Для достижения цели необходимо решение таких задач, как обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 19 ноября 2008 г. N 436-Р
Настоящее Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
Текст распоряжения официально опубликован не был