16 декабря 2014 г., 5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа 2017 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации статья 179; постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях обеспечения динамичного развития системы образования города, способствующей реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности в образовательных учреждениях города Тынды Амурской области, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим постановление Администрации города Тынды от 26.09.2013 N 2624 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде на 2014 - 2016 годы" с 01.01.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по социальной политике О.В. Лоцман.
Мэр города Тынды |
Е.П. Черенков |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 Программа изложена в новой редакции
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 23 сентября 2014 г. N 3436)
16 декабря 2014 г., 5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа 2017 г.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 1 внесены изменения
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" (далее - программа) |
|||||
Основание для разработки муниципальной программы |
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179; 2. Постановление Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности". |
|||||
Координатор муниципальной программы |
Управление образования Администрации города Тынды. |
|||||
Координаторы подпрограмм |
Управление образования Администрации города Тынды. |
|||||
Участники муниципальной программы |
Управление образования Администрации города Тынды, образовательные учреждения города Тынды, муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический кабинет г. Тынды" Амурской области; муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; муниципальное бюджетное учреждение "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды", Комитет по делам молодежи Администрации города Тынды. |
|||||
Цель муниципальной программы |
Обеспечение динамичного развития системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности. |
|||||
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечить доступность качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 2. Сохранить доступность начального, основного, общего образования и обеспечить условия для организации безопасного и качественного образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения и внедрения независимой системы оценки качества общего образования. 3. Совершенствовать условия для устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения и педагогических работников. 4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей муниципального образования город Тында в летний период. 5. Совершенствовать и обеспечить деятельность по предоставлению мер социальной поддержки. 6. Продолжить работу по совершенствованию организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Тынды. |
|||||
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования". 2. Подпрограмма "Развитие общего образования". 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования". 4. Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей". 5. Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования". 6. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью". |
|||||
Этапы и сроки реализации программы |
2015 - 2020 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей) |
Год |
Всего |
Федеральные средства |
Бюджет области |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
678 154 280,27 |
0,0 |
308 809 593,13 |
265 146 061,88 |
104 198 625,26 |
|
2016 |
686 523 048,89 |
0,0 |
302 049 303,51 |
281 373 745,38 |
103 100 000,00 |
|
2017 |
649 398 694,40 |
0,0 |
302 523 146,85 |
288 075 547,55 |
58 800 000,00 |
|
2018 |
1 006 838 530,29 |
0,0 |
303 889 300,00 |
644 149 230,29 |
58 800 000,00 |
|
2019 |
723 740 596,13 |
0,0 |
305 143 700,00 |
359 796 896,13 |
58 800 000,00 |
|
2020 |
790 168 887,56 |
0,0 |
367 678 000,00 |
363 690 887,56 |
58 800 000,00 |
|
Итого |
4 534 824 037,54 |
0,0 |
1 890 093 043,49 |
2 202 232 368,79 |
442 498 625,26 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 100%. 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,9%. 3. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, составит 100%. 4. Доля работающих в сфере образования в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности, работающих граждан этой возрастной группы составит 100,0%. 5. Доведение доли обучающихся до 20%, которым оказываются социальные льготы. 6. Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг до 95%. |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Развитие системы образования города в предыдущие годы осуществлялось в соответствии с главной стратегической целью - обеспечение устойчивого развития образования в городе, расширением его доступности, обеспечение качества и эффективности, созданием безопасной среды для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города. В результате в городе сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно-целевого подхода, объединяющая 14 образовательных учреждений, которые обеспечивает получение дошкольного, общего, дополнительного образования.
В образовательных организациях города трудится 1045 человек, из них 503 педагогов. Численность обучающихся составила на конец 2014/2015 учебного года 3975 человек. Численность детей, посещающих городские детские сады - 2570 человек. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет до 94%. Исполнение потребности в оказании услуги дошкольного образования - 100%.
Достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда по категориям работников образования, определенных Указами Президента Российской Федерации в 2012 году. Средняя заработная плата за первое полугодие 2015 г. составила: педагогические работники общеобразовательных учреждений - 41810,03 (2014 - 47589,6) руб.; педагогические работники ДОУ - 35023,32 (2014 - 37662,87) руб.; педагоги дополнительного образования - 35339,74 (2014 - 35672,38) руб.
Трудовая деятельность 100% руководителей и педагогических работников образовательных муниципальных организаций осуществляется на условиях установления выплат стимулирующего характера, показателей и критериев оценки его деятельности (механизм эффективного контракта).
Положительно решается вопрос социально-экономической поддержки молодых специалистов (численность молодых педагогов (до 30 лет) составляет 13%, в 2014 г. - 12%, 2013 - 12%): 4 молодых педагога получили единовременную выплату в размере 150 000 руб.; 5 педагогов в возрасте до 35 лет получили денежные средства на оплату первоначального ипотечного взноса; 5 человек обеспечены местами в общежитии.
В образовательных организациях созданы необходимые условия для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) дошкольного и общего образования. В соответствии с ФГОС удельный вес педагогов с высшим базовым профессиональным образованием равен 85% (при плане - не менее 60%). В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, введения профессионального стандарта педагога большое значение имеет повышение уровня профессиональной компетентности работников образовательных организаций. За прошедший учебный год курсовую подготовку прошли 53% (235 человек), в прошлом году 52% (242 чел.). Низким остается показатель повышения квалификации педагогов дошкольного образования по подготовке перехода на ФГОС ДОО (49 чел., что составляет 31%). Тындинские педагоги приняли участие в двух семинарах регионального уровня, организовано 13 семинаров на муниципальном уровне.
Успеваемость учащихся по итогам 2014 - 2015 учебного года составил 100%, что выше уровня 2014 г на 0,1%; качество обучения - 50,9% (50,3% - 2014 г.; 49,3% - 2013 г.). Государственную итоговую аттестацию прошли 221 человек. Успешность экзамена по русскому языку составила 100%, по математике 99,5%. Средний балл по математике вырос на 0,1, по русскому языку более, чем на 6 баллов. Обеспечение доступности качественного общего образования достигается путём развития дистанционного образования. Доля общеобразовательных организаций в городе, осуществляющих дистанционное образование, в общей численности общеобразовательных организаций составила в 2015 году 50%. Все образовательные организации подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты.
В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества" занято более 3000 учащихся, из них детей - инвалидов - 24; детей из малообеспеченных семей - 105, детей из многодетных семей - 43, детей, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 6, детей, состоящих на внутришкольном учете - 4 чел.). В целом 98% от состоящих на учете школьников занимаются в досуговых объединениях во внеурочное время (в 2013 г. - 75%).
Профессиональной подготовкой охвачено 360 школьников, занимающихся по направлениям: водитель автомобиля категория "В", парикмахер, повар, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, косметик, портной.
Важное место в деятельности Управления образования и образовательных организаций занимает организация отдыха и оздоровления детей. Охват отдыхом детей ежегодно составляет 99%. В пришкольных лагерях с дневным пребыванием проходят оздоровление от 300 до 800 обучающихся.
Под особым вниманием находится вопрос о реализации прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Для повышения социальной адаптации и качества жизни детей-инвалидов разработана и реализуется модель дистанционного образования "Интеграция очных и дистанционных форм обучения". 23 ребёнка-инвалида имеют доступ к образовательным ресурсам в системе дистанционного обучения
Обеспечивается работа по формированию условий для создания независимой оценки качества образования. Разработано положение, создан городской общественный совет по оценке качества образования.
Проведенный опрос заявителей муниципальных услуг, показал в сравнении с 2014 г. положительную динамику доли удовлетворенности получателей качеством и уровнем доступности муниципальной услуги: 2014 г. - 93,3%; 2015 г. - 100%. Значение показателя объёма услуги и расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги отражены в приложении N 7.
Несмотря на определенные достижения, в функционировании сферы образования города имеется ряд проблем:
- достаточно медленно происходит обновление педагогического корпуса, доля молодых педагогов в общей численности педработников составляет: 2013 г. -12%; 2014 г. - 12%: 2015 г. - 13%.
- техническая база учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов и инженерных коммуникаций: требуется капитальный ремонт зданий ДС N 6 (второй корпус), ДС N 3 (первый корпус), гимназии N 2; кровли зданий СОШ N 7, ДС N 8 N 6, N 5. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) образовательных организаций, плановый объём и источники финансирования реконструкции и технического перевооружения образовательных организаций отражены в приложении N 3.
- снижается объем финансирования на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году: 2015 г. - освоено более 8 млн. руб.; 2014 г. - более 21 млн. руб.
3. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Основными нормативными правовыми актами, определяющими цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановка цели муниципальной программы и определение её достижении производились в соответствии со следующими законодательными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы";
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "Распоряжением" имеется в виду "Постановлением"
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 722-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении межнационального согласия";
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации 12.05.2009 N 537);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р);
- План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 N 1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа");
- Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 N 492 "О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы");
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 722-р)
- Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года (постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 N 380);
- долгосрочная целевая программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" (постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 448);
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "долгосрочная целевая программа" имеется в виду "государственная программа"
- Комплекс мер по модернизации системы общего образования Амурской области в 2013 году и на период до 2020 года (постановление Правительства Амурской области от 21.02.2013 N 64);
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования и науки в Амурской области" (распоряжение губернатора Амурской области от 18.04.2013 N 77-р);
- План мероприятий ("дорожная карта") по устранению дефицита мест в дошкольных образовательных организациях (распоряжение губернатора Амурской области от 01.03.2013 N 36-р);
- Региональная стратегия действий в интересах детей в Амурской области на 2012 - 2017 годы (постановление Правительства области от 08.10.2012 N 564).
Программа учитывает линии преемственности в реализации региональной и муниципальной образовательной политики, что нашло отражение в подпрограммах.
Цель муниципальной программы - обеспечение динамичного развития системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы отражены в приложении N 1 настоящей программы.
4. Система программных мероприятий и их обоснование
Достижение цели и решение задач программы обеспечиваются за счёт реализации программных мероприятий, которые систематизированы по шести подпрограммам: "Развитие дошкольного образования"; "Развитие общего образования"; "Развитие дополнительного образования"; "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"; "Социальная политика в сфере образования"; "Обеспечение эффективного управления отраслью".
Все подпрограммы направлены на достижение цели муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество.
Включение подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями структуры системы образования города Тынды, Амурской области и ключевыми задачами ее развития по реализации прав граждан.
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования города Тынды и Амурской области, в том числе:
меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ;
основные направления развития дошкольного, общего, дополнительного, образования и планируемые к реализации механизмы стимулирования их развития;
проведение традиционных и формирование новых городских и областных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.
Кроме того, при формировании основных мероприятий учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в приложении N 2 к настоящей программе.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Предлагаемые меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы основываются на нормативно правовых актах отражены в приложении N 4 настоящей программы.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 6 внесены изменения
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объём финансирования составляет 4 534 824 037,54 рублей, из них, за счет средств городского бюджета - 2 202 232 368,79 рублей. Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования приведена в паспорте программы и приложениях N 5 и N 6.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация программы обеспечит более эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов в системе образования.
Для решения наиболее сложных проблем образования будут использованы подходы межведомственного взаимодействия через объединение усилий представителей социальной сферы и общественных форм управления образованием: общественные советы, ассоциации, попечительские советы.
Реализация программы обеспечит достижение как количественных, так и качественных показателей (приложение N 1 к муниципальной программе):
1. Достижение нового качества образования, его вариативности, эффективности и доступности посредством участия общеобразовательных учреждений в конкурсе инновационных образовательных учреждений.
2. Внедрение и апробация новых образовательных технологий для развития творческого потенциала школьников, материальная и моральная поддержка одаренных детей.
3. Участие школьников в олимпиаде как условие поступления в вузы области без вступительных экзаменов.
4. Участие ежегодно сборных команд школьников города в соревнованиях по различным видам спорта, творческих форумах, конференциях, слетах, фестивалях.
5. Повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях через создание условий, обеспечивающих привлекательность системы дополнительного образования, что позволит увеличить охват несовершеннолетних подростков на 2%.
6. Интеграция дополнительного и общего образования.
7. Расширение сферы образовательных услуг.
8. Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, на 4%.
9. Обеспечение доступа не менее 30 детям-инвалидам к образовательным и иным информационным ресурсам, получение ими качественного образования, расширение возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, - их успешной социализации и интеграции в общество.
10. Снижение риска возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности. Установка системы видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных учреждениях, обработка 10 030 кв. м. площади деревянных конструкций кровель.
11. Укрепление и обновление материально-технической базы образовательных учреждений.
8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
Основными рисками недостижения ожидаемых результатов реализации программы являются финансово-экономические, организационные и управленческие. Для их устранения или минимизации предусмотрены меры по обеспечению качества планирования деятельности по достижению цели, задач подпрограмм и эффективного управления ими, которые представлены в таблице 8.1
Таблица 8.1
Угрозы |
Возможности |
Недофинансирование сферы образования влечет за собой снижение уровня: - квалификации педагогических кадров; - качества образования; - безопасности образовательного процесса; - обеспеченности экономики города высококвалифицированными кадрами. |
1. Оптимизация сети образовательных организаций. 2. Расширение альтернативных форм дошкольного образования, увеличение групп присмотра и ухода для детей младенческого и раннего возраста. 3. Повышение качества образования в городе. 4. Развитие системы до профессиональной ориентации обучающихся старших классов и совершенствование системы интеграции дополнительного и общего образования. 5. Развитие механизма государственно-частного партнёрства. 6. Получение большей финансовой самостоятельности (как следствие - увеличение стимулирующей части заработной платы педагога, обеспечение большего притока молодых специалистов). 7. Привлечение молодых специалистов в сферу образования. |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
9. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
5 февраля, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа 2017 г.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 9.1 внесены изменения
9.1. Паспорт подпрограммы
9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В муниципальной системе образования основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 6 учреждений, из них: 1 - автономное, 5 - бюджетные, с общей численностью 2570 ребенка, из них: 828 детей от 1 года до 3 лет. Охват детей дошкольным образованием составил 94%,что на 7% выше уровня 2013 года. В городе решен вопрос предоставления мест детям в детских садах за счет оптимизации помещений дошкольных общеобразовательных учреждениях. Согласно долгосрочной целевой программе "Развитие образования Амурской области на 2009 - 2012 годы", подпрограмме "Развитие системы дошкольного образования", с сентября 2009 по декабрь 2012 года открыто 8 дополнительных групп на 160 мест, в сентябре 2011 года введено в строй дошкольное образовательное учреждение на 240 мест. Всем детям в возрасте с 1 года до 7 лет предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время действует 119 групп, из которых 5-это компенсирующие группы для детей с нарушениями зрения, 1 группа младенческого возраста для детей с 2 месяцев до 1 года и 1 группа круглосуточного пребывания детей. Посещаемость составила 71,3%, что выше предыдущего года на 0,5%. Основной причиной низкой посещаемости являются низкие температуры в зимний период и отмена оплаты родителями за дни, пропущенные ребенком без уважительной причины. Необходимо усилить контроль заведующими детскими садами за посещаемостью детьми, делать глубокий анализ причин отсутствия детей. Детские сады города посещают 11 детей инвалидов. Для поддержки родителей, не имеющих возможности устроить ребенка в возрасте с 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья открыты альтернативные формы дошкольного образования: для детей с заболеваниями детским церебральным параличом на базе муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения ДС N 3 услуга кратковременного пребывания по оздоровлению детей в бассейне, в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении "Детский сад N 7" - лекотека, в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении "Детский сад N 12" работа с ребенком - инвалидом на дому. На базе ДС N 6 открыты группы по адаптации детей до 1 года. В муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении ДС N 3 работает "Беби-клуб" для молодых родителей, в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении ДС N 7 педагогическая приемная; в детских садах N 3, N 11 организованы услуги кратковременного пребывания, которые были оказаны 6 детям.
Детские сады продолжают уделять большое внимание реализации программ дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами родителей и воспитанников. В период с 2012 года наблюдается не только увеличение количества платных услуг с 28 до 76, но и охват детей услугами с 70% до 75,3%. Доход от платных услуг составил в 2015 году более 2 млн. рублей.
Динамика изменения среднего размера родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, ежегодно, в связи с экономическими изменениями, имеет тенденцию к росту: 2012 г. - 1971 руб.; 2013 г. - 2016 руб.; 2014 г. - 2355 руб.; 2015 г. - 3628,63 руб.
Продолжила работу городская комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений. С января по май 2015 года рассмотрено на комиссии 600 заявлений родителей на предоставление места и переводы в другие учреждения. Создана электронная очередь, доступ к которой открыт и прозрачен. Прием заявлений обеспечивается через отделение многофункционального центра и систему Интернет.
Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. Администрации муниципальных образовательных учреждений продолжают работать над совершенствованием материальной базы.
В течение года изучался опыт дошкольных учреждений по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В исследовательскую деятельность включилось в 2015 году 32 педагогов. Прошли экспертизу 5 авторских разработок, прошла диссеминация опыта на муниципальном уровне 32 педагогов, на региональном уровне 17 педагогов, 5 на Всероссийском.
Проведена процедура реорганизации 4-х учреждений путем присоединения. Все дошкольные общеобразовательные учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность.
Для дальнейшего совершенствования деятельности дошкольных образовательных учреждений необходимо: обеспечить в полном объеме потребности населения в услугах дошкольного образования детей раннего возраста; продолжать создавать условия для развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе через увеличение контингента детей, посещающих консультативные пункты и группы кратковременного пребывания; расширять спектр оказания бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг; создавать материально-технические условия муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; расширять информационно-коммуникационные ресурсы дошкольных образовательных учреждений, повысить качество ведения сайтов в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях; обеспечить укомплектованность образовательных дошкольных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами, обладающими основными компетенциями, способными качественно осуществлять образовательный процесс.
9.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 3 основных мероприятия.
9.3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
Основное мероприятие направлено на повышение эффективности работы педагогических работников обеспечивающих присмотр и уход, на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
9.3.2. Основное мероприятие 1.2. "Содержание и развитие муниципальных учреждений".
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы учреждений дошкольного образования современным требованиям.
9.3.3. Основное мероприятие 1.3. "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 9.4 внесены изменения
9.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2020 годы составляет 2 036 115 385,42 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92 в раздел 9.5 внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления и распространяющие своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
9.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств областного бюджета.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 9.5
Таблица 9.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
10. Подпрограмма "Развитие общего образования"
5 февраля, 19 мая, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа 2017 г.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 10.1 внесены изменения
10.1. Паспорт подпрограммы
10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система общего образования представлена пятью муниципальными учреждениями и 1 негосударственным, из них: 3 - общеобразовательные школы, 2 - гимназии, 1 - лицей, в которых обучается 3975 школьников.
Укомплектованность штата образовательных учреждений составляет 100%. В образовательных учреждениях города работает 443 педагогических работников, это меньше, чем в 2014 г. (463 чел.). Анализ кадрового обеспечения учреждений образования показывает, что общая численность педагогических работников в среднем уменьшается на 0,4% (предыдущий анализ показывал 0,6%): 2012 г. - 503 чел.; 2013 г. - 501 чел.; 2014 г. - 463 чел.; 2015 г. - 443 чел.
Количество педагогов пенсионного возраста составляет 36%, что на 3% меньше, чем в прошлом году.
Положительно решается вопрос социально-экономической поддержки молодых специалистов (численность молодых педагогов (до 30 лет) составляет 13%, в 2014 г. - 12%) как на муниципальном, так и на уровне образовательных учреждений: 4 молодых педагога получили единовременную выплату в размере 150 000 руб.; 5 педагогов в возрасте до 35 лет получили денежные средства на оплату первоначального ипотечного взноса; 5 человек обеспечены местами в общежитии. 68% педагогических работников имеют стаж от 10 и свыше 20-и лет. Это позволяет им оказывать методическую, консультационную и организационную поддержку коллегам.
Достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда по категориям работников образования, определенных Указами Президента Российской Федерации в 2012 году. Средняя заработная плата за первое полугодие 2015 г. составила: педагогические работники общеобразовательных учреждений - 41810,03 (2014 - 47589,6) руб.; педагогические работники ДОУ - 35023,32 (2014 - 37662,87) руб.; педагоги дополнительного образования - 35339,74 (2014 - 35672,38) руб.
Трудовая деятельность 100% руководителей и педагогических работников осуществляется на условиях механизма эффективного контракта.
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, введения профессионального стандарта педагога большое значение имеет повышение уровня профессиональной компетентности работников образовательных организаций. За прошедший учебный год курсовую подготовку прошли 53% (235 человек), в прошлом году 52% (242 чел.).
Ежегодно пополняется список победителей конкурса Приоритетного национального проекта Образование "Лучшие учителя России", в этом году это учителя русского языка и литературы СОШ N 7 Данкман Г.С. и Князькова Г.А. Учитель ИЗО СОШ N 7 Кубарева Н.А. стала призером областного конкурса "Учитель года - 2015".
Тындинские педагоги приняли участие в двух семинарах регионального уровня, организовали 13 семинаров на муниципальном уровне, что позволило проанализировать деятельность образовательных учреждений по организации условий и введения ФГОС ДОО, НОО, ООО.
Работа городской НПК по теме "Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство формирования социального опыта в свете федеральных государственных образовательных стандартов" обеспечила диссеминацию опыта работы 32 лучших педагогов.
В межрегиональной научно - практической конференции "Реализация ФГОС общего образования как механизм инновационного развития образовательной организации и профессионального развития педагога" приняли участие 11 тындинских учителей, опыт 8 педагогов опубликован в сборнике конференции.
Реальным фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность повышения уровня оплаты труда педагогов, стала аттестация. Средний процент аттестованных педагогов по всем образовательным учреждениям два года подряд стабильно составляет 87% (в 2012 - 2013 г. - 80,4%), однако следует отметить, что в 2015 г. на 17% вырос показатель категорийных дошкольных работников и составил - 69%.
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.
Итоговая аттестация является одним из показателей качества образования школьников за время обучения в основной школе. В 2015 г. аттестаты особого образца получили 18 выпускников (в 2014 году - 8), в тоже время из 319 выпускников 9 классов не прошли аттестацию - 4 чел., из них: 2 человека и по русскому языку и по математике и 2 чел. по математике. Анализ ГИА - 9 класса показывает, что с 2013 года качество снизилось с 70% до 54% по русскому языку, по математике с 59% до 21%. Также отмечается, что качество выполнения заданий ГИА за последних два года ниже показателей областного уровня. К сожалению в 2015 г. один выпускник из лицея N 8 не справился с обязательным экзаменом по ЕГЭ, им не преодолён минимальный порог по математике.
Всего в итоговой аттестации приняли участие 221 человек (216 выпускников общеобразовательных учреждений, 2 чел. получившие справки в 2012 и в 2014 годах, и 3 чел. на прохождение ГИА экстерном). Результаты обязательных экзаменов имеют положительную динамику.
Средний балл по русскому языку вырос с 60,5 до 66,6. Два года подряд 100% выпускников справляются с экзаменом по русскому языку. 93 (42,3%) выпускника набрали более 70 баллов, из них: от 80 до 90 баллов набрали 13 человек, из которых 4 человека имеют показатель 98 баллов. Максимальный балл (100) набран по русскому языку и истории.
Средний балл по математике составил рост 0,1 в сравнении с 2014 г. Из 146 человек, сдававших математику профильного уровня, более 65 баллов набрали 14 человек (9,6%). Средняя оценка по математике базового уровня равна 3,7.
Анализ преодоления минимального порога по предметам по выбору показал, если в 2014 году средний балл по сравнению с 2013 годом увеличился только по трем предметам: по истории на 1,2; по английскому языку на 3,5; по биологии на 7,1, то в 2015 году снижение среднего балла произошло только по химии на 7 баллов и биологии на 10 баллов, по остальным предметам наблюдается положительная динамика показателя среднего балла. Сравнивая величины среднего балла Тынды и Амурской области, следует сказать, что показатели по городу по трем предметам (математика базовый уровень, литература и английский язык) ниже областных показателей.
В рейтинге общеобразовательных учреждений лидируют гимназии N 2 и гимназия N 1
В образовательных учреждениях работают 5 Заслуженных учителей, 32 Отличника просвещения, 27 Почетных работников общего образования.
На третьей ступени общего образования реализуется модель двухуровневого федерального компонента государственного образовательного стандарта (базовый, профильный уровни). В 14 профильных классах обучаются 361 учащихся, реализуется порядка 70 элективных курсов. У более 80% выпускников экзамен по выбору на ЕГЭ является определяющим итогом обучения в профильном классе. Возобновил работу профильный педагогический класс, в котором обучались 11 школьников 10-х классов.
В рамках предпрофильной подготовки действуют элективные курсы раннего изучения физики, начиная с 5 класса (133 чел.), ОБЖ с 5 класса (201 чел.), химии с 7 класса (58 чел.), информатики и ИКТ с 5 класса (968 чел.), иностранного языка с первого класса.
Профессиональной и допрофессиональной подготовкой охвачено 341 учащихся с 7 по 11 класс, которые занимаются в 20 группах по различным специальностям: водитель автомобиля категории "В", парикмахер, повар, оператор электронно-вычислительных, косметик, портной. Реализуются два элективных курса: "Я выбираю профессию" (для учащихся с ОВЗ) и "Многоуровневый менеджмент".
Особый акцент хочется сделать на обеспечение занятости детей и подростков, стоящих на учете в ПДН и на внутришкольном учете. Не смотря на профилактическую работу, доля "трудных подростков" остается стабильной на протяжении нескольких лет и составляет от 1.5% до 2% от общего количества обучающихся. В 2015 г. наблюдается снижение показателя охвата "трудных детей" досуговой деятельностью с 98% до 81%.
Под особым вниманием находится вопрос о реализации прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Для повышения социальной адаптации и качества жизни детей-инвалидов разработана и реализуется модель дистанционного образования "Интеграция очных и дистанционных форм обучения". 18 детей имеют доступ к образовательным ресурсам в системе дистанционного обучения. В образовательных учреждениях работают 8 специальных медицинских групп, в которых занимается 105 школьников. Детские сады города посещают 11 детей инвалидов и 126 детей с ОВЗ; в школах обучаются 74 ребенка с ОВЗ и 57 детей инвалидов.
Для поддержки родителей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет с ОВЗ открыты альтернативные формы дошкольного образования: для детей с заболеваниями ДЦП - услуга кратковременного пребывания по оздоровлению детей в бассейне, лекотека, индивидуальные занятия на дому.
Два года педагоги МУПК обеспечивает формирование ключевых условий развития и социализации учащихся 7 - 9 классов с ОВЗ через систему занятий элективного курса "Я выбираю профессию".
В СОШ N 6, 7, Лицее N 8, Гимназии N 2 оборудованы комнаты психологической разгрузки - "Сенсорная комната". Тренажерные залы ОУ используются для проведения лечебной физкультуры. На создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МОАУ "Гимназия N 2" планируется поступление финансовых средств из Федерального бюджета в сумме 2 млн. руб. В 2015 г. три ОО: "Гимназия N 2", СОШ N 2, СОШ N 7 приобрели (по программе) гусеничные подъемники для инвалидов-колясочников.
Дети с ОВЗ являются активными участниками мероприятий различной направленности: конкурс творческих работ "Мир вокруг нас" (36 детей-инвалидов в возрасте от 3-х до 19 лет); областной фестиваль творчества "Мир моих увлечений" - 5 человек; Паралимпиада - 26 человек и др.
Ведется планомерная работа по созданию необходимых условий обучения одаренных детей, которым предоставляют возможность изучать предметы углубленно; создана консультативно-диагностическая службы для одарённых детей и их родителей.
Проведена диагностика среди учащихся 5 - 8-х классов, которая позволила определить направления способностей: на первом месте - физические (спортивные) - 64% уч-ся; по 44% уч-ся - организационные, коммуникативные; по 38% эмоционально-изобразительные и филологические; 30% уч-ся - музыкальные способности; 26% - конструкторско-технические; 25% уч-ся - художественно-изобразительные; и 20% - математические.
Значительно снижается качество результатов олимпиадных работ. Зачастую участники выполняют олимпиадные задания на 20 - 30%.
Всеми ОУ отслеживается как один из показателей качества обучения количество обучающихся, занимающихся на "отлично". В целом этот показатель держится в пределах 9%.
За последние три года из ОУ выпущено 57 медалистов: гимназия N 2 - 14 чел.; лицей N 8 - 12 чел.; СОШ N 7 - 12 чел.; гимназия N 1 - 9 чел.; СОШ N 2 - 6 чел.; СОШ N 6 - 4 чел.
За два года 25 выпускников были награждены медалью Амурской области "За отличные успехи в учении".
В рамках поддержки талантливых детей 200 лучших учеников города получают стипендию Мэра города Тынды.
Талантливые школьники и воспитанники образовательных организаций являются не только активными участниками конкурсов различного уровней но и их победителями и призерами: областной заочном конкурс творческих работ "Вклад Сергия Радонежского в становление монашества на Руси" - II место и III место СОШ N 7; областная НПК исследовательских краеведческих работ "Приамурье - наш общий дом" - I и III место ЦДТ; Всероссийский проект "Карта добра" (в рейтинге школ Амурской области лидировала Гимназия N 2); областной конкурс хоровых коллективов - 2 место N 8; региональные соревнования по пулевой стрельбе "БАМОВСКИЙ СНАЙПЕР-2015" - 2 место ЦДТ и другие.
Обеспеченность учебниками и учебной литературой достигла 100%. Оснащённость образовательного процесса учебно-лабораторным оборудованием составила 83%, спортивным оборудованием - 80%; технологическим - 90%. Процент автоматизированных рабочих мест учителя вырос с 23% до 100%. Обеспеченность компьютерным оборудованием позволила увеличить показатель численности учащихся, приходящихся на один компьютер с 19 человек в 2009 г. до 6,5 человек в 2015 г. Решена проблема подвоза школьников из микрорайона Таежный (получен автобус ПАЗ-32053-70). Всего подвозом другими видами общественного транспорта охвачено 911 школьников.
Одной из главных задач является создание безопасных условий для нормального функционирования образовательных учреждений. На проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий из бюджета города за два года направлено 5568,8 тыс. рублей, на текущие ремонты инфраструктуры учреждений более 23045,4 тыс. рублей.
Несмотря на конструктивные мероприятия по укреплению материально-технической базы, созданию безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса, остается достаточно много проблем - это требуется капитальный ремонт в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении "Гимназии N 2", ремонт крыш в средней общеобразовательной школе N 6, муниципальном общеобразовательном автономном учреждении "Гимназии N 2",спортивных площадок, ограждений в общеобразовательных учреждениях, замена оконных блоков. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) образовательных организаций, плановый объём и источники финансирования реконструкции и технического перевооружения образовательных организаций отражены в приложении N 3.
10.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 5 основных мероприятий.
10.3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования на повышение социального престижа, привлекательности педагогической профессии и решение следующей задачи: обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
10.3.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы муниципальных учреждений образования современным требованиям.
10.3.3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Основное мероприятие направлено на реализацию мероприятий, способствующих укреплению здоровья детей и подростков различных категорий и возрастных групп, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; на улучшение системы мероприятий по выявлению, развитию талантливых и одаренных детей, а также и поддержке.
10.3.4. Основное мероприятие "Обеспечение расходов негосударственных учреждений"
Основное мероприятие направлено на поддержку альтернативных форм предоставления общего образования.
10.3.5. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 10.4 внесены изменения
10.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2020 годы составляет 1 700 298 181,88 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92 в раздел 10.5 внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления и распространяющие своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
10.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования за счет средств областного бюджета.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 10.5
Таблица 10.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
11. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
5 февраля, 19 мая, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 августа 2017 г.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 11.1 внесены изменения
11.1. Паспорт подпрограммы
11.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В муниципальной системе образования программы дополнительного образования реализует муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" (и программы профессиональной подготовки - муниципальное образовательное автономное учреждение "Межшкольный учебно-производственный комбинат" (МУПК) Дополнительное образование продолжает оставаться бесплатным для большинства обучающихся. Рост участия детей в дополнительном образовании за счет платных услуг незначителен: доля пользующихся платными образовательными услугами составляет 12% (от общего количества детей, занятых в системе дополнительного образования).
Системой дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях охвачено 3647 учащихся. По сравнению с 2013 - 14 учебным годом отмечено увеличение количества спортивных секций (с 30 до 38, что составляет 27% роста) и занимающихся в них с 707 до 1151 человек (рост 63%).
В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества в 129 объединениях занято более 3000 учащихся, из них детей - инвалидов - 24; детей из малообеспеченных семей - 105, детей из многодетных семей - 43, детей, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 6, детей, состоящих на внутришкольном учете - 4 человека). В целом 81,6% от состоящих на учете школьников занимаются в досуговых объединениях во внеурочное время (в 2013 г. - 75%). Обновление дополнительного образовательного процесса и новое его качество это - активное освоение и использование инновационных педагогических идей для привлечения детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в кружки, секции, организации. Дети, социально-незащищенной категории города Тынды, посещают объединения: конструирование и моделирование одежды, "Мягкую игрушку", настольный теннис, спортивный туризм. В Центре обучаются 24 воспитанника, с ограниченными возможностями здоровья, 19 из них, стали призерами городского уровня, 5 участников областного уровня и 1 призер всероссийского уровня.
В инновационном режиме продолжает работу военно-патриотическое объединение - клуб "Витязь". В рамках работы клуба прошли соревнования: лично-командное первенство по разборке и сборке автомата, одеванию ОЗК; конкурс по "Основам медицинских знаний"; военно-исторический конкурс, соревнования по пулевой стрельбе и другие. Под эгидой муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества проводятся: детский конкурс " Школьный хор", "Поющая семья", экологические десанты, областной конкурс "Школьный двор"; Всероссийский экологический конкурс "Зелёная планета" и "Подрост"; городской конкурс - выставка народного творчества, спортивно-оздоровительный конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья", туристические соревнования в закрытых помещениях и другие.
Охват обучающихся города в спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" составляет 1320 человек, что составляет 61% от общего количества обучающихся 5 - 11 классов в городе (в 2013 году - участников 866 человек, что составляло 38%.). Проведены малые олимпийские игры, в которых приняли участие более 100 детей. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества совместно со школой N 7 проведены III Открытые Региональные соревнования по спортивному туризму, в которых приняли участие 130 человек из Амурской области, САХА Якутии и Забайкалья.
Воспитанники Центра детского творчества заработали: 8 призовых мест международного уровня, 114 - всероссийского, 100 - областного. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества находится в зоне серебряного сертификата, имея 26 позицию среди 1252 учреждений дополнительного образования РФ за участие во Всероссийских конкурсах. В 2013 году по предложению Министерства образования и науки Амурской области Центр детского творчества города Тынды, занимая лидирующую позицию в сфере дополнительного образования, включен в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения России - 2013".
Профессиональную подготовку в МУПК осуществляют 7 преподавателей, 2 мастера производственного обучения практического вождения в соответствии с учебным планом, 6 преподавателя имеют высшее образование (67%). 3 - средне-специальное (33%) по преподаваемой специальности по следующим направлениям: водитель автомобиля категория "В", парикмахер, повар, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, косметик, портной. С сентября 2013г. для учащихся 10 классов введён элективный курс "Многоуровневый менеджмент". Для работы с учащимися 7 - 9 классов с ограниченными возможностями здоровья введён элективный курс "Я выбираю профессию", всего охвачено 360 школьников.
Заключены договоры о прохождении производственной практики учащихся 10 классов профессиональной подготовки по профессиям "Водитель автомобиля категории "В" с МУП "Автотранссервис", по профессиям "Косметик", "Парикмахер" с агентством "Альбатрос", по профессиям "Повар" с кафе "Гимназия". Администрация муниципального образовательного автономного учреждения "Межшкольный учебно-производственный комбинат" проводит работу по созданию своей базы для проведения практики по профессии водитель автомобиля категории "В", парикмахер.
Ежегодно обучающиеся по профессии парикмахер принимают участие в городском фестивале бытовых услуг, проводятся соревнования по автомногоборью: "АВТОСЕССИЯ-2013", "Лучший водитель 2014"; "Водитель 2015 года".
Проблемы:
- изношенность теплокоммуникаций, требующих капитального ремонта;
- низкий показатель охвата обучающихся платными образовательными услугами: 2013 г. - 11%, 2014 г. - 12%; 2015 г. - 13%, при плановых показателях "дорожной карты" к 2020 году - 50%.
11.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 4 основных мероприятия.
11.3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений", на повышение социального престижа, привлекательности педагогической профессии и решение следующей задачи: обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, совершенствование сетевого взаимодействия на основе интеграции организаций дополнительного образования детей различного типа и ведомственной принадлежности.
11.3.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.
11.3.3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Основное мероприятие направлено на выявление, развитие и поддержку одаренных детей.
11.3.4. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 11.4 внесены изменения
11.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2020 годы составляет 281 227 088,20 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92 в раздел 11.5 внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления и распространяющие своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
11.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования за счет средств бюджета города.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
4. Совершенствование сетевого взаимодействия на основе интеграции организаций дополнительного образования детей различного типа и ведомственной принадлежности.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 11.5
Таблица 11.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
12. Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
16 декабря 2014 г., 5 февраля, 28 сентября 2015 г., 22 января, 20 мая, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа 2017 г.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 12.1 внесены изменения
12.1. Паспорт подпрограммы
12.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Летняя оздоровительная кампания - это период для активного оздоровления детей, "_пространство для формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России" (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"). Реализация подпрограммы обеспечит создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья детей; организация активного отдыха детей, профилактика детской безнадзорности и другие. Одна из основных задач, которая стоит перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной кампании, обеспечение доступности отдыха.
Самым массовым и доступным видом отдыха в нашем городе являются лагеря с дневным пребыванием при школах. Ежегодно на стационарной базе образовательных учреждений организуются пришкольные лагеря с дневным пребыванием, трехразовым питанием, продолжительностью - 21 день.
Выделенные средства на организацию летнего отдых осваиваются в полном объеме. Оздоровлены 794 ребёнка, организовано 22 профильные смены, 4 многодневных похода (89 человек), 3 - палаточных лагеря (75 человек).
Для организации безопасности детей в общеобразовательных учреждениях проведены работы по дезинсекции, дератизации, аккарицидной обработки.
Совместно с МО МВД РФ "Тындинский" и ГИБДД МО МВД РФ "Тындинский" были приняты меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период школьных каникул. Представителями "Роспотребнадзора", Госпожнадзора контролировалось соблюдение требований СаНПиН к организации питания и противопожарной безопасности в пришкольных лагерях. Оздоровительные лагеря были обеспечены медицинским персоналом, медикаментами, была проведена профилактика энтеробиоза.
Для 125 обучающихся организованы школьные лесничества, для 1355 обучающихся - школьные дворы.
В летний период организован отдых для детей сирот и опекаемых: 14 детей были оздоровлены в пришкольных лагерях, 1 - в санатории-профилактории "Надежда", 1 - в загородном лагере, 72 человека - в профильных сменах, 1 человек отдыхал с опекунами. Из 87 детей "группы риска" отдохнули и были трудоустроены 81 человек (93%). Временная занятость подростков в возрасте от 14 до 18 лет обеспечивалась Комитетом по делам молодежи, Центром занятости населения. Основной вид работы детей - благоустройство микрорайонов города, территорий организаций, делопроизводство.
Управлением образования Администрации города Тынды были организованы профориентационная неделя ДДЖД в городе Хабаровске (20 человек - муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 8");участие в профильной смене по судомодельному спорту (9 человек - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"); участие в Первенстве Амурской области по шахматам (7 человек - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"); участие в Международной профильной смене "Помнить историю. Беречь мир. Совместно создавать будущее", три человека отдохнули во Всероссийском центре "Орленок" на VI смене "На старте Лета", 4 человека в ВОЦ "Артек". Приняли участие в работе областной профильной смены "Школа социального актива".
Реализация мероприятий по организации летнего отдыха детей и подростков нацелена на дальнейшее решение задач: реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; укрепление материально-технической базы стационарных пришкольных лагерей и мест проведения профильных смен; обеспечение межведомственного подхода к решению вопросов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, что позволит сохранить охват детей всеми формами отдыха и занятости на уровне 95 - 98%; продолжать работу по развитию малозатратных форм организации каникулярного отдыха.
12.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1 основное мероприятие.
12.3.1. Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей".
Основное мероприятие направлено на обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 12.4 внесены изменения
12.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2020 годы составляет 35 630 888,30 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 февраля 2017 г. N 355 в раздел 12.5 внесены изменения
12.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Сохранение охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на уровне 18%.
2. Сохранение охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных оздоровительных лагерях на уровне 3%.
3. Совершенствование координации деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.
4. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в возрасте от 7 до 18 лет - 92%.
5. Охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации на уровне 100%.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 12.5
Таблица 12.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
13. Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования"
5 февраля, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа 2017 г.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 13.1 внесены изменения
13.1. Паспорт подпрограммы
13.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Потребность разработки подпрограммы "Социальная политика в сфере образования" обусловлена необходимостью выплат адресных льгот за услугу присмотра и уходя детей дошкольного возраста, которую получают 120 многодетных, 115 малообеспеченных семей в размере 50%, 25 семей, где родители-инвалиды.9 - дети-инвалиды, 4-дети - сироты, оставшиеся без попечения родителей получают льготы в размере 100%. Реализуются статья 52. п. 1 и статья 52. п. 2 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" в плане выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. В среднем на 18% увеличился процент семей, получающих компенсацию: 20% получают 1480 семей, 50% - 904 семьи, 70% - 133 семьи.
В образовательных организациях адресными льготами охвачены обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей: билеты на льготный проезд в городском транспорте получают до 1200 обучающихся; на период летней оздоровительной кампании особо нуждающиеся дети получили проездные талоны для поездки в пришкольный лагерь или для участия в летней трудовой смене. Льготы на питание получают учащиеся начальных классов - 1734 чел.; школьники из малообеспеченных семей - 273 чел.; из многодетных семей - 310 чел. В течение 2014 - 2015 учебного года охват питанием составил 3776 чел. (95% от общего числа учащихся), в том числе: охват горячим питанием - 3398 (88%).
Питаются бесплатно - 2317 (58%). В течение учебного года реализация молока осуществлялась среди обучающихся 1 - 11 классов из малообеспеченных семей (273 чел.) 5 раз в неделю. Основные источники финансирования: средства субвенций - 6 руб. 50 коп.; местный бюджет - 33 руб. 50 коп. в день (начальные классы, дети из малообеспеченных семей - 152 чел.); 40 руб. в день (дети из малообеспеченных семей 5 - 11 класс - 121 чел.); внебюджетное финансирование - многодетные - 360 руб. в мес. - 310 чел.
13.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1 основное мероприятие.
13.3.1. Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категория граждан".
Основное мероприятие направлено на социальную поддержку по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания; на социальную поддержку в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 13.4 внесены изменения
13.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2020 годы составляет 233 139 185,72 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92 в раздел 13.5 внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления и распространяющие своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
13.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в том числе по договору о приемной семье;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам;
- доля обучающихся, которым оказаны меры социальной поддержки.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 13.5
Таблица 13.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
14. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью"
5 февраля, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 августа 2017 г.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 14.1 внесены изменения
14.1. Паспорт подпрограммы
14.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия участников муниципальной программы в области образования распространяются на систему, насчитывающую 18 организаций, в которых учатся и работают более 7500 человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать сама по себе без взаимодействия с другими сферами деятельности, государственными органами власти и органами местного самоуправления.
Проблемы образования города затрагивают практически все население, поэтому в сфере образования пересекаются интересы многих, если не всех субъектов общественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов и их реализации. Для того чтобы система образования города Тынды и Амурской области работала в одном направлении, осуществляла необходимую обществу, государству и личности образовательную деятельность, ею необходимо управлять для достижения поставленной цели. Следовательно, основной целью функционирования органов управления и организаций образования в сфере реализации муниципальной программы является приведение системы образования города в такое состояние, при котором качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Движение подобного рода следует понимать, как процесс постепенного изменения системы, количественного и качественного, закрепленный в программных мероприятиях.
Основными инструментами реализации государственной политики в сфере образования на территории города и области в последние годы выступили Федеральная целевая программа развития образования на 2014 - 2020 годы#, приоритетный национальный проект "Образование", национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", другие федеральные целевые и ведомственные программы, проекты модернизации общего образования, программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", а также отраслевые муниципальные программы.
Ведущими механизмами стимулирования системных изменений последних лет в городском и региональном образовании на всех его уровнях стали выявление и конкурсная поддержка лидеров нового качества образования, внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат, в том числе: нормативное подушевое финансирование образовательных организаций; система оплаты труда, ориентированная на результат; общественное участие в управлении образованием и оценке его качества; публичная отчетность образовательных организаций.
Особое внимание уделялось формированию городской и региональной системы оценки качества образования, которая включает в себя: процедуры государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в сфере образования);действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные процедуры (единый государственный экзамен, основной государственный экзамен и другие); процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования внутри образовательной организации; региональные, муниципальные мониторинговые исследования; процедуры самооценки и самообследования.
Сегодня система образования стала прозрачной для потребителя. Обеспечена полная информационная открытость результатов деятельности системы образования. Созданы во всех образовательных учреждениях органы коллегиального управления функционируют формально. Работает муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования города Тынды (МГОС).
Обеспечивается работа по формированию условий для создания независимой оценки качества образования. Разработано положение, создан городской общественный совет по оценке качества образования.
Проведенный опрос заявителей муниципальных услуг, показал в сравнении с 2014 г. положительную динамику доли удовлетворенности получателей качеством и уровнем доступности муниципальной услуги: 2014 г. - 93,3%, 2015 г. - 100%. Значение показателя объёма услуги и расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги отражены в приложении N 7.
Методическая работа была выстроена в соответствии с Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", нормативными, программно-методическими документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Амурской области. Методическая тема "Формирование профессиональной компетентности педагогов для качественной подготовки обучающихся и переходу на ФГОС второго поколения" была реализована через систему мероприятий: методсоветы: "Проектирование образовательного процесса как необходимое условие реализации ФГОС", "Методическое сопровождение методической деятельности детских садов в соответствии с ФГТ и ФГОС ДО", "Развитие инновационной деятельности ОУ через организацию работы городских ресурсных центров", "ФГОС: новое образование, новый учитель, новая школа"; проведение профессиональных конкурсов: "Педагогический марафон", который проходил в течение учебного года в три этапа. В первом этапе "Секреты мастерства" приняли участие 32 педагогических работника из дошкольных и общеобразовательных учреждений, во II этапе "Педагогического марафона" - конкурс учебных занятий приняли участие 24 педагога. В III этапе, в конкурсе "Методический вернисаж" приняли участие 16 педагогов. Победители третьего этапа стали участниками городских педагогических чтений "ФГОС: новое образование, новый учитель, новая школа".
Смотр-конкурс кабинетов истории и обществознания способствовал совершенствованию образовательного процесса, изучению динамики развития материально-технической, наглядно-демонстрационной, дидактической базы кабинетов истории, выявлению соответствия кабинетов современным требованиям, распространению положительного опыта использования кабинетов в урочной и внеурочной деятельности. В конкурсе приняли участие 7 кабинетов истории. По результатам смотра-конкурса во всех общеобразовательных учреждениях кабинеты истории соответствуют требованиям СанПиН, оснащены современными техническими средствами обучения, укомплектованы учебным оборудованием, учебно-методическими комплексами, комплектами средств обучения, необходимыми для выполнения образовательной программы школы в соответствии с профилем кабинетов и требованиями стандарта образования.
В традиционном городском конкурсе молодых специалистов "Путь в профессию" приняли участие 11 педагогов, в 2014 г. - 9 педагогов. Продолжается участие в конкурсе на получение денежного поощрения. В 2015 году в конкурсе приняли участие 7.
В целом в муниципальных мероприятиях различной направленности приняли участие 237 педагогов (53%), 71 призовое место; в региональных - 55 участников (12%), 10 призовых мест; в федеральных и международных - 352 педагога (79%), 195 призовых мест. Большое количество участников федеральных и международных мероприятий объясняется возможностью заочного участия через интернет. Наибольшую активность участия в конкурсах проявляют педагоги МДОБУ "ДС N 11 "Белоснежка", МДОБУ "ЦРР-ДС N 12 Непоседы, МОБУ СОШ N 7, МОБУ Лицей N 8, МОАУ "Гимназия N 2".
В целях усиления воспитательных функций образовательных учреждений, совершенствования системы повышения профессионального уровня педагогов, осуществляющих классное руководство, укрепления взаимодействия школы и семьи, распространения опыта лучших педагогов города проводится муниципальный конкурс классных руководителей "Современный классный руководитель", в котором приняли участие 8 педагогов.
Директора, заведующие и их заместители, имея большой опыт методической работы, также участвуют в мероприятиях различного уровня: муниципальный - 40 чел.; региональный - 11 чел.; всероссийский - 3.
Включение педагогов в конкурсное движение способствует развитию их активности в профессии, повышению психолого-педагогической компетентности, выявлению и поддержке их творческой инициативы.
Существует риск увеличения объема контроля и бюрократии в системе образования в процессе развития городской и региональной системы оценки качества образования, центральным звеном которой, по-прежнему, остаются проверки и контроль.
Определенным сдерживающим фактором в развитии системы образования города и является несовершенство системы повышения квалификации муниципальных служащих, подготовки кадрового резерва.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 17 марта 2016 г. N 621 в раздел 14.3 внесены изменения
14.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 6 основных мероприятий.
14.3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления".
Основное мероприятие направлено на обеспечение функций органов местного самоуправления: организационно-аналитическое, информационное сопровождение реализации муниципальной программы в рамках выполнения Управлением образования администрации города Тынды возложенных на него полномочий, а также решение следующих задач: разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы; продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности; совершенствование городской системы оценки качества образования.
14.3.2. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
Основное мероприятие направлено на повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; повышение результативности деятельности по осуществлению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета; уровня хозяйственного обслуживания образовательных учреждений; обеспечение условий привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров. Данное мероприятие предусматривает выполнение муниципальными бюджетными учреждениями работы по комплексному материально-техническому обеспечению и бухгалтерскому обслуживанию подведомственных образовательных организаций, включающие в том числе развитие и надежное функционирование информационно-технологической, научно-методической инфраструктуры отраслевого органа.
14.3.3. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений".
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы муниципальных учреждений современным требованиям.
14.3.4. Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта"
Основное мероприятие направлено на методическую поддержку, диссеминацию педагогического опыта и профессионального мастерства.
14.3.5. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
14.3.6. 04 2 03 00000 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями".
Основное мероприятие направлено на выявление, развитие и поддержку одаренных детей.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 в раздел 14.4 внесены изменения
14.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2020 годы составляет 224 370 375,02 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 17 марта 2016 г. N 621 в раздел 14.5 внесены изменения
14.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения;
- организация условий для удовлетворения потребности в услуги присмотра и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет;
- организация условий детям с ограниченными возможностями здоровья для предоставления возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;
- реализация условий получения старшеклассниками обучаться по образовательным программам профильного обучения;
- охват детей программами дополнительного образования;
- исполнение майских 2012 года Указов Президента РФ;
- обеспечение условий непрерывного профессионального развития и привлечения в образовательные учреждения молодых педагогов;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
- укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 14.5
Таблица 14.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
28 сентября 2015 г.
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
1. Необходимость обновления современным технологическим, медицинским, оборудованием и современными техническими средствами. 2. Износ зданий, инфраструктуры. 3. Техническая не защищенность зданий образовательных учреждений от несанкционированного проникновения в результате частичного разрушения ограждений |
Обеспечить доступность качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. |
"Развитие дошкольного образования" |
2015 - 2020 |
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса. |
1. Обновление технологического оборудования на 10%. 2. Приобретение компьютерного оборудования - 18 единиц. 3. Замена спортивного и игрового оборудования в ДОУ на 50%. 4. Капитальный ремонт МДОУ ДС N 4, N 3. 5. Ремонт кровли и вентиляционных систем в 3-х ДОУ. 6. Реконструкция ограждения и установка видеонаблюдения в 12 ДОУ. |
2. |
1. Несовершенность системы интеграции системы общего образования с дополнительным и профессиональной подготовкой. 2. Низкий показатель системного выхода с результатами работы инновационной деятельности образовательных учреждений. 3. Не значительное обновление педагогическими кадрами. 4. Не достаточность условий развития системы интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство 5. Значительный износ инфраструктуры |
Сохранить доступность начального, основного, общего образования и обеспечить условия для организации безопасного и качественного образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения и внедрения независимой системы оценки качества общего образования. |
"Развитие общего образования" |
2015 - 2020 |
1. Повышение профессионализма педагогических кадров, обеспечивающих выполнение образовательных стандартов. 2. Выявление и развитие у старшеклассников общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний. 3. Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информационным ресурсам, получение ими качественного образования, расширение возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, - их успешной социализации и интеграции в общество. 4. Повышение качества образования 5. Совершенствование информационной открытости. |
1. Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, на 4% и 100% повышение квалификации в условиях перехода на ФГОС. 2. Привлечение молодых педагогов ежегодно от 2-х до 5-ти человек. 3. Увеличение охвата числа детей с ОВЗ до 30 человек дистанционным образованием (общим и дополнительным). обучения. 4. Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам деятельности (200 человек - стипендия Мэра). 5. Капитальный ремонт и реконструкция здания и инфраструктуры гимназии N 2. 6. Ремонт и реконструкция ограждения 5-ти ОУ. 6. Реконструкция спортивных стадионов в 4-х ОУ. |
3 |
1. Несовершенность системы интеграции системы дополнительного и общего образования. 2. Недостаточный уровень охвата детей дополнительным образованием подростков старше 15 лет. 3. Низкие темпы обновления состава педагогических кадров. 4. Недостаточный уровень МТБ современным требованиям |
Совершенствовать условия для устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения и педагогических работников. |
"Развитие дополнительного образования" |
2015 - 2020 |
1. Повышение профессионализма и обновление педагогических кадров. 2. Увеличение доли детей старше 15 лет охваченных дополнительным образованием. 3. Привлечение молодых специалистов. 4. Обновление МТБ |
1. 75% детей в возрасте от 15 лет будет охвачено программами дополнительного образования. 2. До 30% увеличится удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет. 3. Приобретение современного оборудования, мебели, ремонт коммуникаций. |
4. |
1. Незначительное количество выплат по компенсации родительской доли для оздоровления детей в загородных лагерях 2. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития МТБ детского отдыха. 3. Незначительная доля подростков "группы риска" занятых летним отдыхом |
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей муниципального образования город Тында в летний период. |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
2016 - 2020 |
1. Увеличение количества компенсационных выплат родительской доли. 2. Совершенствование условий МТБ для организации качественного отдыха детей в пришкольных лагерях. 3. Привлечение трудных подростков |
1. Увеличение количества детей в летних пришкольных лагерях на 10%. 2. Увеличение количества детей отдыхающих в загородных лагерях Амурской области на 20%. 3. Доля детей "группы риска" занятых летним отдыхом до 95%. |
5 |
1. Недостаточный уровень исполнения законодательства в сфере защиты конституционных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 2. Своевременность подготовки документов для оказания мер социальной поддержки различным категориям детей |
Совершенствовать и обеспечить деятельность по предоставлению мер социальной поддержки. |
"Социальная политика в сфере образования" |
2016 - 2020 |
1. Обеспечение условий с целью своевременного и качественного исполнения законодательства защиты прав детей. 2. Расширение межведомственного взаимодействия в целях своевременного оказания мер социальной поддержки различным категориям детей. |
Доля обучающихся, которым оказаны меры социальной поддержки не менее 20%. |
6. |
Оптимизация сети образовательных учреждений |
Продолжить работу по совершенствованию организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Тынды. |
"Обеспечение эффективного управления отраслью" |
2014 - 2016 |
1. Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 2. Повысится результативная деятельность по осуществлению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета; повысится уровень хозяйственного обслуживания образовательных учреждений; повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров; во всех образовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС. |
1. Удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг на уровне 95%. 2. Рост показателя качества образования до 1%. 3. Увеличение доли результата ЕГЭ между наивысшим показателем и наименьшим показателем до 1,9. 4. Сохранение уровня средней заработной платы пед. работников дошкольного и общего образования на уровне 129%, дополнительного образования на уровне 104% к средней по Амурской области. 5. Оптимизация сети образовательных ресурсов и кадрового потенциала |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 мая 2017 г. N 1127 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
28 сентября 2015 г., 22 января 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 мая 2017 г.
N |
Наименование программы, подпрограммы*, основного мероприятия |
Срок реализации |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году, % |
||||||
начало |
завершение |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, % |
90 |
92 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
5,5 |
|||||
Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, % |
90 |
92 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
0,33 |
|||||
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
|||||
1. |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Доступность дошкольного образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, % |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
1,06 |
|||||
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, % |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
1,0 |
|||||
1.1. |
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, сохранение доли доступного обеспечения дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
1.1.1. |
Наименование мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования и 100% обеспечения доступного дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
1.2. |
Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, % |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
2,0 |
1.2.1. |
Наименование мероприятия "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, % |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
2,0 |
1.3. |
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
1.3.1. |
Наименование мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей". |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
2. |
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
2015 |
2020 |
Управление образования, общеобразовательные учреждения |
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет охваченного образованием, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, % |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
1,0 |
|||||
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
|||||
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
55 |
55 |
60 |
1,2 |
|||||
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС, % |
54 |
60 |
80 |
80 |
80 |
85 |
100 |
1,85 |
|||||
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, % |
1,4 |
1,7 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,07 |
|||||
Доля детей, обучающихся по программам начального, основного, общего образования, охваченных горячим питанием, %. Удельный вес учащихся получающих молоко, % |
95/20 |
95/20 |
95/7 |
95/9 |
95/10 |
95/15 |
95/20 |
1,0/1,0 |
|||||
2.1. |
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования, сохранение доли доступного обеспечения общего образования, в том числе для детей с ОВЗ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
2.1.1. |
Наименование мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования и 100% обеспечение доступного общего образования, в том числе для детей с ОВЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
2.2. |
Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
2,0 |
2.2.1. |
Наименование мероприятия "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
2,0 |
2.3. |
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Поддержка одаренных детей. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел. |
200/ 60 |
200/60 |
200/60 |
200/65 |
200/65 |
200/65 |
200/65 |
1,0/1,08 |
2.3.1. |
Наименование мероприятия "Мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел. |
200/60 |
200/60 |
200/ 60 |
200/65 |
200/65 |
200/65 |
200/65 |
1,0/1,08 |
2.3.2. |
Наименование мероприятия "Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Поддержка одаренных детей, чел. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1,0 |
2.4. |
Наименование основного мероприятия "Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Эффективное расходование бюджетных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
2.4.1. |
Наименование мероприятия "Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования" |
|
|
ЧОУ "ТГО гимназия N 1" |
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях сохранения комфортных условий, пребывания обучающихся в ЧОУ "ТГО гимназия N 1" |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
2.5. |
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
2.5.1. |
Наименование мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
2015 |
2020 |
Общеобразовательные учреждения |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
3. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |
2015 |
2020 |
Управление образования, учреждения дополнительного образования |
Отношение средней заработной платы педработников к средней заработной плате в Амурской области, %. |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
1,0 |
Удельный вес воспитанников допобразования к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
98 |
98 |
98 |
1,03 |
|||||
3.1. |
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования, сохранение доли доступного обеспечения дополнительного образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
3.1.1. |
Наименование мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
3.2. |
Наименование основного мероприятия" Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, % |
5 |
5 |
5 |
8 |
8 |
10 |
10 |
2,0 |
3.2.1. |
Наименование мероприятия "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, % |
5 |
5 |
5 |
8 |
8 |
10 |
10 |
2,0 |
3.3. |
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Поддержка одаренных детей, чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
2,0 |
3.3.1. |
Наименование мероприятия "Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Поддержка одаренных детей, чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
2,0 |
3.4. |
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
3.4.1. |
Наименование мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
2015 |
2020 |
ЦДТ |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
4. |
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
2015 |
2020 |
Управление образования, образовательные учреждения, комитет по делам молодежи |
Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
100 |
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан, от общего количества детей школьного возраста, % |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
200 |
|||||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %. |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
99 |
99 |
1,04 |
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан, от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, % |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
0,8 |
|||||
4.1.1. |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением от общего количества детей школьного возраста в летний период, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1,0 |
4.1.2. |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Организация профильных смен, совершенствование материально-технической базы пришкольных лагерей |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
4.1.3. |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
2015 |
2020 |
Управление образования. Комитет по делам молодежи |
Организация мероприятий временного трудоустройства подростков, сохранение количества несовершеннолетних граждан временно трудоустроенных, чел. |
100 |
150 |
150 |
150 |
160 |
160 |
160 |
1,6 |
5. |
Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования" |
2015 |
2020 |
Управление образования, образовательные учреждения |
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, % |
20,0 |
20,0 |
7 |
7 |
9 |
9 |
10 |
0,5 |
5.1.1. |
Наименование мероприятия "Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания" |
2015 |
2020 |
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения |
Обеспечение гарантий социальной поддержки по оплате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
5.1.2. |
Наименование мероприятия "Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания" |
2015 |
2020 |
Управление образования, общеобразовательные учреждения |
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, % |
20 |
20 |
7 |
7 |
9 |
9 |
10 |
0,5 |
6. |
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
2015 |
2020 |
Управление образования, МБУ "ИМК" города Тынды; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; МБУ "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды". |
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
Количество мероприятий по распространению результатов муниципальной программы |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1,0 |
|||||
Количество уровней образования, на которых будут реализованы механизмы независимой оценки качества |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1,33 |
|||||
6.1. |
Наименование основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
2015 |
2020 |
Управление образования, МБУ "ИМК" города Тынды; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; МБУ "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды". |
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий "Дорожной карты", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
6.1.1. |
Наименование мероприятия Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
2015 |
2020 |
Управление образования, МБУ "ИМК" города Тынды; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; |
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий "Дорожной карты", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
МБУ "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.2. |
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
2015 |
2020 |
Управление образования, МБУ "ИМК" города Тынды; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; МБУ"Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды". |
Эффективное расходование бюджетных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
6.2.1. |
Наименование мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Управление образования, МБУ "ИМК" города Тынды, МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; МБУ "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды". |
Эффективное расходование бюджетных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
104 |
1,0 |
6.3. |
Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Управление образования, МБУ "ИМК" города Тынды; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; МБУ "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды". |
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, % |
5 |
100 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1,0 |
6.3.1. |
Наименование мероприятия "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
Управление образования, МБУ "ИМК" города Тынды; МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; МБУ "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды". |
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, % |
5 |
100 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1,0 |
6.4. |
Наименование основного мероприятия "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" |
2015 |
2020 |
МБУ ИМК |
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел. |
25 |
25 |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
1,4 |
6.4.1. |
Методическая поддержка, диссеминации педагогического опыта и профессионального мастерства |
2015 |
2020 |
МБУ ИМК |
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел. |
25 |
25 |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
1,4 |
6.5. |
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
6.5.1. |
Наименование мероприятия "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,0 |
6.6. |
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Поддержка одаренных детей, тыс. руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
1,0 |
6.6.1. |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
2015 |
2020 |
Управление образования |
Поддержка одаренных детей, тыс. руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
1,0 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности города области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность города
5 февраля, 28 сентября 2015 г.
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) |
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) |
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта |
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) |
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей) |
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта |
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
|||||
Год |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Внебюджетные средства |
||||||||
ВСЕГО |
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. МДОБУ ДС N 6 (корпус N 2) г. Тынды |
Реконструкция и техническое перевооружение |
- |
Имеется проект МДОБУ ДС N 4. |
81 266,4 |
2013 |
Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
2015 |
2. МОАУ "Гимназия N 2" г. Тынды |
Реконструкция и техническое перевооружение |
Имеется сметная документация МОАУ |
60 468,2 |
2015 |
2015 |
|||||||
3. МОАУ "Гимназия N 2; МОБУ СОШ N 2; МОБУ СОШ N 6; МОБУ СОШ N 7; МОБУ Лицей N 8. |
Реконструкция и техническое перевооружение |
Имеется сметная документация |
54 000,0 |
2015 |
в том числе на шестилетний бюджетный период: |
|
|
|
|
|
2016 - 2020 |
|
текущий финансовый год |
|
|
|
|
|
|||||||
2015 год |
0,00 |
|
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||
2016 год |
68 468,2 |
|
0,0 |
60 821,4 |
0,0 |
|||||||
2017 год |
9 000,00 |
|
0,0 |
7 200,0 |
0,0 |
|||||||
2018 год |
9 000,00 |
|
0,0 |
7 200,0 |
0,0 |
|||||||
2019 год |
10 000,0 |
|
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
|||||||
2020 год |
10 000,0 |
|
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Предлагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
28 сентября 2015 г.
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
|||
2.1 |
Постановление Администрации города Тынды |
О проведении государственной итоговой аттестации выпускников |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 - 2020 |
2.2 |
Постановление Администрации города Тынды области |
Об организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 |
2.3 |
Постановление Администрации города Тынды |
О порядке обеспечения молоком обучающихся за счет средств местного бюджета |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 |
4 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
|
||
4.1. |
Постановление Администрации города Тынды |
Об организации и проведении летней оздоровительной кампании |
|
2015 - 2020 |
5 |
Подпрограмма Социальная политика в сфере образования |
|||
5.1 |
Постановление Администрации города Тынды |
Обеспечение льготного и бесплатного питания детям, обучающимся по программам основного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 - 2020 |
5.2 |
Постановление Администрации города Тынды |
Поддержка талантливой молодежи (стипендия Мэра) |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 - 2020 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
16 декабря 2014 г., 5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа 2017 г.
Нумерация столбцов в таблице приводится с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РЗПР |
ДСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Управление образования |
|
|
|
2 202 232 368,79 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
288 075 547,55 |
644 149 230,29 |
359 796 896,13 |
363 690 887,56 |
Образовательные учреждения | ||||||||||||
1. |
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования |
Управление образования, Дошкольные образовательные учреждения |
014 |
0701 |
|
1 041 603 755,55 |
1 16 896 841,79 |
127 032 925,66 |
128 031 365,13 |
318 606 793,69 |
174 615 597,93 |
176 420 231,35 |
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования " |
|
014 |
0701 |
|
757383 492,86 |
0,00 |
123 472 615,96 |
122 766210,13 |
187 902 429,49 |
160 718 801,93 |
162 523 435,35 |
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2284 |
113 714406,26 |
1 13 714 406,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
757 383 492,86 |
0,00 |
123 472 615,96 |
122 766 210,13 |
187 902 429,49 |
160 718 801,93 |
162 523 435,35 |
||
1.2 |
Основное мероприятие " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0701 |
|
117 730532,20 |
0,00 |
59 714,00 |
863250,00 |
116 807 568,20 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2294 |
39 427,00 |
39 427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
117 730 532,20 |
0,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
116 807 568,20 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0701 |
|
49 592 888,70 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
1.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0701 |
04 1 2286 |
3 143 008,53 |
3 143 008,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
49 592 888,70 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 Развитие общего образования |
Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
014 |
0702 |
|
589 93 9 559,35 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
78 876 456,80 |
207 651 831,87 |
76 700 245,22 |
78 463 660,95 |
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702 |
|
431 757 221,47 |
0,00 |
71 945295,63 |
72 299 009,80 |
155 297325,87 |
65 226 087,22 |
66 989 502,95 |
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2284 |
64 916 297,95 |
64 916 297,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
431 757 221,47 |
0,00 |
71 945 295,63 |
72 299 009,80 |
155 297 325,87 |
65 226 087,22 |
66 989 502,95 |
||
2.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений " |
|
014 |
0702 |
|
40 996831,00 |
0,00 |
0,00 |
116 483,00 |
40 880348,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2294 |
235 885,60 |
235 885,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
40 996 831,00 |
0,00 |
0,00 |
116 483,00 |
40 880 348,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями " |
|
014 |
0702 |
|
8 503 840,00 |
0,00 |
904 080,00 |
1 792 360,00 |
1 935 800,00 |
1 935800,00 |
1 935 800,00 |
2.3.1. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0702 |
04 2 2295 |
640 264,00 |
640 264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
7 573 840,00 |
0,00 |
904 080,00 |
1 444 360,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
||
2.3.2 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 2 2296 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
930 000,00 |
0,00 |
0,00 |
348 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие "Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.1. |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
014 |
0702 |
04 2 2297 |
2 538 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702 |
|
35 925 487,16 |
0,00 |
3241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
2.5.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
04 2 2286 |
3 225 505,52 |
3 225 505,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
35 925 487,16 |
0,00 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования |
Управление образование, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК" |
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
276 140 313,77 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
36 095 140,92 |
63 357 290,90 |
54 103 712,40 |
54 250 740,62 |
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования " |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
230 944 213,98 |
0,00 |
33 487198,14 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702, 0703 |
|
259 237 226,28 |
28 293 012,30 |
33 487 198,14 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
|
014 |
0702 |
04 3 2284 |
28 293 012,30 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0702 |
04 3 01 22840 |
33 487 198,14 |
0,00 |
33 487 198,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
197 457 015,84 |
0,00 |
0,00 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
||
|
014 |
0709 |
|
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2284 |
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 01 22840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений " |
|
014 |
0702, 0703 |
|
3188 727,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
3 149 797,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 3 2294 |
36 750,00 |
36 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 3 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
3 188 727,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
3 149 797,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702, 0703 |
|
2247000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
3.3.1 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 3 2296 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2 247 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
5 265 620,50 |
0,00 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
3.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702, 0703 |
|
5 631 403,90 |
365 783,40 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
Т 503 486,00 |
1 503 486,00 |
|
014 |
0702 |
04 3 2286 |
365 783,40 |
365 783,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0702 |
04 3 04 22860 |
351 478,50 |
0,00 |
351 478,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0703 |
04 3 04 22860 |
4 914 142,00 |
0,00 |
0,00 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
||
|
014 |
0709 |
|
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2286 |
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма 4 Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
Управление образования, Комитет по делам молодежи |
014 |
0707 |
|
15 300 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
4.1 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
|
014 |
0707 |
|
15 300 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
4.1.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
6 050 000,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
||
4.1.2 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
4.1.3 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
|
012 |
0707 |
04 4 2299 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4 500 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
5. |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Управление образования, образовательные учреждения |
|
|
|
58 501 920,97 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
6 100 000,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
5.1 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
|
014 |
1003 |
|
53 196 916,48 |
0,00 |
7495 083,48 |
6 100 000,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
5.1.1 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
29 471 123,16 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
|
014 |
1003 |
04 5 2300 |
3 438 014,22 |
3 438 014,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23000 |
29 471 123,16 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
||
5.1.2 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
23 725 793,32 |
0,00 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
|
014 |
1003 |
04 5 2301 |
1 866 990,27 |
1 866 990,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23010 |
23 725 793,32 |
0,00 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
||
6. |
Обеспечение эффективного управления отраслью |
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО" |
014 |
0709, 1003 |
|
220 746 819,15 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
36 422 584,70 |
38 782 702,83 |
38 626 729,58 |
38 805 643,64 |
6.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
014 |
0709 |
|
48 890 445,61 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816364,36 |
6.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
014 |
0709 |
|
48 890 445,61 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
014 |
0709 |
04 6 2285 |
10 822 334,81 |
10 822 334,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
48 890 445,61 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
|||
6.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0709 |
|
125 553 536,45 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
25 716320,40 |
25 857 547,30 |
26 004 423,28 |
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2284 |
22 381 180,80 |
22 381 180,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
125 553 536,45 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
25 716 320,40 |
25 857 547,30 |
26 004 423,28 |
|||
6.3 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0709 |
|
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
006,00 |
0,00 |
0,00 |
6.3.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.4 |
Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" |
|
04 |
0709 |
|
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.4.1 |
Методическая поддержка, диссеминация профессионального мастерства |
|
014 |
0709 |
04 6 2302 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.5 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0709 |
|
8 929 547,50 |
0,00 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
6.5.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0709 |
|
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
489 767,98 |
489 767,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
8 929 547,50 |
0,00 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
||
6.6 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
1003 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
6.6.1 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
014 |
1003 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
5 февраля, 19 мая, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа 2017 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
4 534 824 037,54 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
649 398 694,40 |
1 006 838 530,29 |
723 740 596,13 |
790 168 887,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 890 093 043,49 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
302 523 146,85 |
303 889 300,00 |
305 143 700,00 |
367 678 000,00 |
||
городской бюджет |
2 202 232 368,79 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
288 075 547,55 |
644 149 230,29 |
359 796 896,13 |
363 690 887,56 |
||
внебюджетные источники |
442 498 625,26 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
Всего |
2 036 115 385,42 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
278 485 905,29 |
469 061 293,69 |
325 070 097,93 |
327 173 131,35 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
1 041 603 755,55 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
128 031 365,13 |
318 606 793,69 |
174 615 597,93 |
176 420 231,35 |
||
внебюджетные источники |
331 315 744,39 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 859 641 614,13 |
309 686 960,21 |
317 927 336,86 |
272 220 750,29 |
337 356 929,49 |
310 173 301,93 |
312 276 335,35 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720.90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
871 097 899,12 |
ИЗ 714 406,26 |
123 472 615,96 |
122 766 210,13 |
187 902 429,49 |
160 718 801,93 |
162 523 435,35 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
1 196 445 728,65 |
194 062 235,79 |
208 472 615,96 |
162 766 210,13 |
227 902 429,49 |
200 718 801,93 |
202 523 435,35 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
871 097 899,12 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
122 766 210,13 |
187 902 429,49 |
160 718 801,93 |
162 523 435,35 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Всего |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
123 737 874,06 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
117 807 568,20 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
117 769 959,20 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
116 807 568,20 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
123 737 874,06 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
117 807 568,20 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
117 769 959,20 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
116 807 568,20 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие компенсация расходов на оплату стоимости проезда и Провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
Всего |
1 700 298 181,88 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
253 084 786,94 |
383 315 631,87 |
252 364 045,22 |
309 576 060,95 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
589 939 559,35 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
78 876 456,80 |
207 651 831,87 |
76 700 245,22 |
78 463 660,95 |
||
внебюджетные источники |
93 667 342,27 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 605 232141,95 |
245 288164,34 |
244 683 721,63 |
246 207 339,94 |
330 661 125,87 |
240 589 887,22 |
297 801 902,95 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
496 673 519,42 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
72 299 009,80 |
155 297 325,87 |
65 226 087,22 |
66 989 502,95 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.1 |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
588 540 861,69 |
83 983 640,22 |
85 945 295,63 |
86 999 009,80 |
169 997 325,87 |
79 926 087,22 |
81 689 502,95 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
496 673 519,42 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
72 299 009,80 |
155 297 325,87 |
65 226 087,22 |
66 989 502,95 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
43 032 716,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
416 483,00 |
41 180 348,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
41 232 716,60 |
235 885,60 |
0,00 |
116 483,00 |
40 880 348,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
43 032 716,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
416 483,00 |
41 180 348,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
41 232 716,60 |
235 885,60 |
0,00 |
116 483,00 |
40 880 348,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
9 744 104,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 792 360,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9744 104,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 792 360,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
Всего |
8 214 104,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 444 360,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
8 214 104,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 444 360,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Всего |
1 530 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 530 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
Всего |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
Всего |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
Всего |
281 227 088,20 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
36 895 140,92 |
64 157 290,90 |
54 903 712,40 |
55 050 740,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
276 140 313,77 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
36 095 140,92 |
63 357 290,90 |
54 103 712,40 |
54 250 740,62 |
||
внебюджетные источники |
5 086 774,43 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
268 692 825,37 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
35 910 526,92 |
58 669 007,90 |
52 565 226,40 |
52 712 254,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
264 806 050,94 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774.43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
268 692 825,37 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
35 910 526,92 |
58 669 007,90 |
52 565 226,40 |
52 712 254,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
264 806 050,94 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
4 425 477,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
3 349 797,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 225 477,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
3 149 797,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
4 425 477,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
3 349 797,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 225 477,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
3 149 797,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Всего |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Всего |
35 630 888,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 551 900,00 |
5 870 600,00 |
6 568 300,00 |
4 050 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 525 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
1 820 600,00 |
2 518 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 300 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1. |
Основное мероприятие Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
35 630 888,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 551 900,00 |
5 870 600,00 |
6 568 300,00 |
4 050 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 525 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
1 820 600,00 |
2 518 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 300 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.1. |
Мероприятие Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
Всего |
18 825 680,00 |
3 262 760,00 |
3 922 120,00 |
3 701 900,00 |
3 020 600,00 |
3 718 300,00 |
1 200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 525 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
1 820 600,00 |
2 518 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
7 300 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1.2. |
Мероприятие Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
Всего |
11 405 208,30 |
1 705 208,30 |
1 900 000,00 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 600 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.3. |
Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних |
Всего |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Социальная политика в сфере образования |
Всего |
257 182 118,72 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
37 458 376,55 |
45 151 011,00 |
45 707 711,00 |
55 013 311,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
198 680 197,75 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 358 376,55 |
31 950 400,00 |
32 507 100,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
58 501 920,97 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
6 100 000,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1. |
Основное мероприятие Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
Всего |
257182 118,72 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
37 458 376,55 |
45 151 011,00 |
45 707 711,00 |
55 013 311,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
198 680 197,75 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 358 376,55 |
31 950 400,00 |
32 507 100,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
58 501 920,97 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
6 100 000,00 |
13 200 611.00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.1. |
Мероприятие Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
Всего |
11 688 360,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
754 000,00 |
791 000,00 |
6 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 688 360,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
754 000,00 |
791 000,00 |
6 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2. |
Мероприятие Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
32 909 137,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
32 909 137,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.3. |
Мероприятие Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
25 592 783,59 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
25 592 783,59 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
1 240 456,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 128,00 |
60100,00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 240 456,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 128,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
Всего |
114 351 669,78 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 624,25 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
114 351 669,78 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 624,25 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.6 |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
Всего |
8 478 590,34 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
8 478 590,34 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00" |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.7. |
Мероприятие Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
Всего |
62 921 121,63 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
10 650 813,52 |
11 203 600,00 |
11 723 300,00 |
10 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
62 921 121,63 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
10 650 813,52 |
11 203 600,00 |
11 723 300,00 |
10 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего |
224 370 375,02 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
36 922 584,70 |
39 282 702,83 |
39 126 729,58 |
39 305 643,64 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
220 746 819,15 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
36 422 584,70 |
38 782 702,83 |
38 626 729,58 |
38 805 643,64 |
||
внебюджетные источники |
3 623 555,87 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.2. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
150 980 459,50 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 383 367,22 |
26 136 320,40 |
26 277 547,30 |
26 424 423,28 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
147 934 717,25 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
25 716 320,40 |
25 857 547,30 |
26 004 423,28 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.2.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
150 980 459,50 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 383 367,22 |
26 136 320,40 |
26 277 547,30 |
26 424 423,28 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
147 934 717,25 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
25 716 320,40 |
25 857 547,30 |
26 004 423,28 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.3. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Всего |
428 006,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.3.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
428 006,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.4. |
Основное мероприятие Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
Всего |
829 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.4.1. |
Мероприятие Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
Всего |
829 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6.1. |
Мероприятие Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе
5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 20 мая, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа 2017 г.
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значения показателя объема услуги |
Общий объем ассигнований, направленный на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), рублей |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Дошкольные образовательные учреждения |
|
2683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 714 406,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Присмотр и уход |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Дошкольные образовательные учреждения |
|
0 |
2581 |
2487 |
2451 |
2451 |
2451 |
0,00 |
44 234 506,29 |
60 000 382,68 |
60 000 382,68 |
60 000 382,68 |
60 000 383,68 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Дошкольные образовательные учреждения |
|
0 |
2581 |
2487 |
2451 |
2451 |
2451 |
0,00 |
181 721 951,03 |
172 220 367,61 |
237 356 546,81 |
210 172 919,25 |
212 275 951,67 |
Подпрограмма "Развитие общего образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного, общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных программах |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
4040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 916 297,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
0 |
1782 |
1771 |
1829 |
1829 |
1829 |
0,00 |
100 687 668,13 |
101 134 558,22 |
138 983 381,24 |
99 363 300,56 |
124 529 432,54 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
0 |
1910 |
1940 |
1974 |
1974 |
1974 |
0,00 |
107 785 003,43 |
110 785 456,21 |
150 001 746,63 |
107 240 653,53 |
134 401 913,52 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
0 |
377 |
343 |
355 |
355 |
355 |
0,00 |
21 301 524,07 |
19 587 325,51 |
26 975 998,00 |
19 285 933,13 |
24 170 556,89 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация предоставления дополнительного образования детям |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
МОБУ ДО ЦДТ |
|
1990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МОБУ "МУПК" |
|
314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
МОБУ ДОД ЦДТ |
|
0 |
4579 |
4415 |
4415 |
4415 |
4415 |
0 |
33 487 198,14 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||
Основное мероприятие: Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей | |||||||||||||
Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | |||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация отдыха детей и молодежи |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДО ЦДТ |
|
|
|
850 |
850 |
850 |
850 |
0,00 |
0,00 |
3 701 900,00 |
3 020 600,00 |
3 718 300,00 |
1 200 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" | |||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Обеспечение бухгалтерского учета в бюджетных, казённых, автономных муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования бюджетных средств |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||
МБУ ЦБ УО |
|
14 |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 533 467.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||
МБУ ЦБ УО |
|
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
14 |
0,00 |
7 194 924,74 |
7 782 430,29 |
7 881 940,70 |
7 940 990,70 |
8 002 162,70 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||
МБУ ЦБ УО |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
0,00 |
7 194 924,75 |
7 782 430,30 |
7 911 940,71 |
7 940 990,71 |
8 002 162,71 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений и обустройство прилегающей к ним территории, организация различных видов ремонта основных фондов зданий, сооружений и технический надзор за их работой, обеспечение надлежащего состояния зданий путем осуществления системы предупредительного планового ремонта |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||
МБУ ГХО ОУ |
|
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 700 493,89 |
6 245 076,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||
МБУ ГХО ОУ |
|
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
17 |
5 700 493,89 |
6 245 076,86 |
6 905 853,38 |
7 405 853,38 |
7 441 685,74 |
7 457 563,25 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
МБУ ИМК |
|
478 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 147 219,84 |
2 376 951,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Предоставление консультационных и методических услуг |
||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||
МБУ ИМК |
|
0 |
0 |
473 |
473 |
473 |
480 |
2 147 219,84 |
2 376 951,90 |
2 492 653,25 |
2 516 585,61 |
2 533 880,15 |
2 542 534,62 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 сентября 2014 г. N 3436 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 30 сентября 2014 г. N 40
Постановлением Администрации города Тынды от 1 февраля 2023 г. N 133 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2022 г. N 2482
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2022 г. N 2068
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2022 г. N 1865
Изменения вступают в силу с 4 октября 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июля 2022 г. N 1263
Изменения вступают в силу с 20 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 19 мая 2022 г. N 840
Изменения вступают в силу с 24 мая 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 30 марта 2022 г. N 533
Изменения вступают в силу с 19 апреля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 марта 2022 г. N 401
Изменения вступают в силу с 12 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 3 февраля 2022 г. N 206
Изменения вступают в силу с 18 февраля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 декабря 2021 г. N 3273
Изменения вступают в силу с 2 февраля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 декабря 2021 г. N 2956
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2021 г. N 2727
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 октября 2021 г. N 2567
Изменения вступают в силу с 4 ноября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 октября 2021 г. N 2519
Изменения вступают в силу с 16 октября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 сентября 2021 г. N 2333
Изменения вступают в силу с 1 октября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 августа 2021 г. N 2026
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 июля 2021 г. N 1647
Изменения вступают в силу с 27 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 июня 2021 г. N 1469
Изменения вступают в силу с 6 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 мая 2021 г. N 1058
Изменения вступают в силу с 16 июня 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 марта 2021 г. N 630
Изменения вступают в силу с 13 апреля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 марта 2021 г. N 445
Изменения вступают в силу с 30 марта 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 февраля 2021 г. N 171
Изменения вступают в силу с 16 февраля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 15 января 2021 г. N 49
Изменения вступают в силу с 3 февраля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 декабря 2020 г. N 2389
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 ноября 2020 г. N 2227
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2020 г. N 1955
Изменения вступают в силу с 9 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 сентября 2020 г. N 1910
Изменения вступают в силу с 7 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 июля 2020 г. N 1368
Изменения вступают в силу с 18 августа 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 8 июля 2020 г. N 1292
Изменения вступают в силу с 24 июля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июня 2020 г. N 1060
Изменения вступают в силу с 12 июня 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 апреля 2020 г. N 759
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 марта 2020 г. N 460
Изменения вступают в силу с 20 марта 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 января 2020 г. N 113
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 декабря 2019 г. N 2668
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2019 г. N 2383
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
Изменения вступают в силу с 12 ноября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 сентября 2019 г. N 1924
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 июля 2019 г. N 1456
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 24 мая 2019 г. N 1109
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 апреля 2019 г. N 847
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 марта 2019 г. N 518
Изменения вступают в силу с 23 марта 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 января 2019 г. N 69
Изменения вступают в силу с 23 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 декабря 2018 г. N 2612
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 ноября 2018 г. N 2342
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 октября 2018 г. N 2140
Изменения вступают в силу с 20 октября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
Изменения вступают в силу с 15 сентября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2018 г. N 1759
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление администрации города Тынды Амурской области от 3 мая 2018 г. N 856
Изменения вступают в силу с 12 мая 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 апреля 2018 г. N 661
Изменения вступают в силу с 14 апреля 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 марта 2018 г. N 479
Изменения вступают в силу с 24 марта 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 января 2018 г. N 6
Изменения вступают в силу с 13 января 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 декабря 2017 г. N 2774
Изменения вступают в силу с 16 декабря 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 24 октября 2017 г. N 2483
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 мая 2017 г. N 1127
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 апреля 2017 г. N 845
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 февраля 2017 г. N 355
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 января 2017 г. N 3
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2016 г. N 3326
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2016 г. N 2717
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2016 г. N 2429
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 июля 2016 г. N 1912
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 мая 2016 г. N 1359
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 апреля 2016 г. N 1009
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 марта 2016 г. N 621
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления и распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 декабря 2015 г. N 4713
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2015 г. N 4314
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3896
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 июля 2015 г. N 3148
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 19 мая 2015 г. N 2278
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 февраля 2015 г. N 370
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 декабря 2014 г. N 4749
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.