Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 23 сентября 2014 г. N 3436
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы"
16 декабря 2014 г., 5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 27 августа, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 18 марта, 29 апреля, 24 мая, 10 июля, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации статья 179; постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях обеспечения динамичного развития системы образования города, способствующей реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности в образовательных учреждениях города Тынды Амурской области, Администрация города Тынды
постановляет:
Пункт 1 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим постановление Администрации города Тынды от 26.09.2013 N 2624 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде на 2014 - 2016 годы" с 01.01.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по социальной политике О.В. Лоцман.
Мэр города Тынды |
Е.П. Черенков |
Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 23 сентября 2014 г. N 3436)
16 декабря 2014 г., 5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 27 августа, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 18 марта, 29 апреля, 24 мая, 10 июля, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Раздел 1 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" (далее - программа) |
|||||
Основание для разработки муниципальной программы |
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179; 2. Постановление Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности". |
|||||
Координатор муниципальной программы |
Управление образования Администрации города Тынды. |
|||||
Координаторы подпрограмм |
Управление образования Администрации города Тынды. |
|||||
Участники муниципальной программы |
Управление образования Администрации города Тынды, образовательные учреждения города Тынды, муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический кабинет г. Тынды" Амурской области; муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; муниципальное бюджетное учреждение "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды", Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта. |
|||||
Цель муниципальной программы |
Обеспечение динамичного развития системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности. |
|||||
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечить доступность качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 2. Сохранить доступность начального, основного, общего образования и обеспечить условия для организации безопасного и качественного образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения и внедрения независимой системы оценки качества общего образования. 3. Совершенствовать условия для устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения и педагогических работников. 4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей муниципального образования город Тында в летний период. 5. Совершенствовать и обеспечить деятельность по предоставлению мер социальной поддержки. 6. Продолжить работу по совершенствованию организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Тынды. |
|||||
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования". 2. Подпрограмма "Развитие общего образования". 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования". 4. Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей". 5. Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования". 6. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью". |
|||||
Этапы и сроки реализации программы |
2015 - 2024 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей) |
Год |
Всего |
Федеральные средства |
Бюджет области |
Бюджет города |
Внебюджетные средства |
2015 |
678 154 280,27 |
0,0 |
308 809 593,13 |
265 146 061,88 |
104 198 625,26 |
|
2016 |
686 523 048,89 |
0,0 |
302 049 303,51 |
281 373 745,38 |
103 100 000,00 |
|
2017 |
663 657 171,58 |
0,0 |
312 911 776,72 |
291 945 394,86 |
58 800 000,00 |
|
2018 |
847 199 066,20 |
0,0 |
347 519 638,40 |
376 740 637,23 |
122 938 790,57 |
|
2019 |
857 696 938,56 |
0,0 |
575 341 673,59 |
221 955 264,97 |
60 400 000,00 |
|
2020 |
1 330 017 226,11 |
0,0 |
651 592 898,29 |
618 024 327,82 |
60 400 000,00 |
|
2021 |
1 037 078 777,89 |
0,0 |
672 034 656,40 |
304 644 121,49 |
60 400 000,00 |
|
2022 |
636 073 019,74 |
0,0 |
253 352 387,49 |
322 320 632,25 |
60 400 000,00 |
|
2023 |
643 029 077,51 |
0,0 |
253 352 387,49 |
329 276 690,02 |
60 400 000,00 |
|
2024 |
602 853 011,10 |
0,0 |
0,00 |
542 453 011,10 |
60 400 000,00 |
|
Итого |
7 982 281 617,85 |
0,0 |
3 676 964 315,02 |
3 553 879 887,00 |
751 437 415,83 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 100%. 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,9%. 3. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, составит 100%. 4. Доля работающих в сфере образования в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности, работающих граждан этой возрастной группы составит 100,0%. 5. Доведение доли обучающихся до 20%, которым оказываются социальные льготы. 6. Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг до 95%. |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Развитие системы образования города в предыдущие годы осуществлялось в соответствии с главной стратегической целью - обеспечение устойчивого развития образования в городе, расширением его доступности, обеспечение качества и эффективности, созданием безопасной среды для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города. В результате в городе сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно-целевого подхода, объединяющая 14 образовательных учреждений, которые обеспечивает получение дошкольного, общего, дополнительного образования.
В образовательных организациях города трудится 1045 человек, из них 503 педагогов. Численность обучающихся составила на конец 2014/2015 учебного года 3975 человек. Численность детей, посещающих городские детские сады - 2570 человек. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет до 94%. Исполнение потребности в оказании услуги дошкольного образования - 100%.
Достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда по категориям работников образования, определенных Указами Президента Российской Федерации в 2012 году. Средняя заработная плата за первое полугодие 2015 г. составила: педагогические работники общеобразовательных учреждений - 41810,03 (2014 - 47589,6) руб.; педагогические работники ДОУ - 35023,32 (2014 - 37662,87) руб.; педагоги дополнительного образования - 35339,74 (2014 - 35672,38) руб.
Трудовая деятельность 100% руководителей и педагогических работников образовательных муниципальных организаций осуществляется на условиях установления выплат стимулирующего характера, показателей и критериев оценки его деятельности (механизм эффективного контракта).
Положительно решается вопрос социально-экономической поддержки молодых специалистов (численность молодых педагогов (до 30 лет) составляет 13%, в 2014 г. - 12%, 2013 - 12%): 4 молодых педагога получили единовременную выплату в размере 150 000 руб.; 5 педагогов в возрасте до 35 лет получили денежные средства на оплату первоначального ипотечного взноса; 5 человек обеспечены местами в общежитии.
В образовательных организациях созданы необходимые условия для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) дошкольного и общего образования. В соответствии с ФГОС удельный вес педагогов с высшим базовым профессиональным образованием равен 85% (при плане - не менее 60%). В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, введения профессионального стандарта педагога большое значение имеет повышение уровня профессиональной компетентности работников образовательных организаций. За прошедший учебный год курсовую подготовку прошли 53% (235 человек), в прошлом году 52% (242 чел.). Низким остается показатель повышения квалификации педагогов дошкольного образования по подготовке перехода на ФГОС ДОО (49 чел., что составляет 31%). Тындинские педагоги приняли участие в двух семинарах регионального уровня, организовано 13 семинаров на муниципальном уровне.
Успеваемость учащихся по итогам 2014 - 2015 учебного года составил 100%, что выше уровня 2014 г на 0,1%; качество обучения - 50,9% (50,3% - 2014 г.; 49,3% - 2013 г.). Государственную итоговую аттестацию прошли 221 человек. Успешность экзамена по русскому языку составила 100%, по математике 99,5%. Средний балл по математике вырос на 0,1, по русскому языку более, чем на 6 баллов. Обеспечение доступности качественного общего образования достигается путём развития дистанционного образования. Доля общеобразовательных организаций в городе, осуществляющих дистанционное образование, в общей численности общеобразовательных организаций составила в 2015 году 50%. Все образовательные организации подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты.
В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества" занято более 3000 учащихся, из них детей - инвалидов - 24; детей из малообеспеченных семей - 105, детей из многодетных семей - 43, детей, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 6, детей, состоящих на внутришкольном учете - 4 чел.). В целом 98% от состоящих на учете школьников занимаются в досуговых объединениях во внеурочное время (в 2013 г. - 75%).
Профессиональной подготовкой охвачено 360 школьников, занимающихся по направлениям: водитель автомобиля категория "В", парикмахер, повар, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, косметик, портной.
Важное место в деятельности Управления образования и образовательных организаций занимает организация отдыха и оздоровления детей. Охват отдыхом детей ежегодно составляет 99%. В пришкольных лагерях с дневным пребыванием проходят оздоровление от 300 до 800 обучающихся.
Под особым вниманием находится вопрос о реализации прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Для повышения социальной адаптации и качества жизни детей-инвалидов разработана и реализуется модель дистанционного образования "Интеграция очных и дистанционных форм обучения". 23 ребёнка-инвалида имеют доступ к образовательным ресурсам в системе дистанционного обучения
Обеспечивается работа по формированию условий для создания независимой оценки качества образования. Разработано положение, создан городской общественный совет по оценке качества образования.
Проведенный опрос заявителей муниципальных услуг, показал в сравнении с 2014 г. положительную динамику доли удовлетворенности получателей качеством и уровнем доступности муниципальной услуги: 2014 г. - 93,3%; 2015 г. - 100%. Значение показателя объёма услуги и расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги отражены в приложении N 7.
Несмотря на определенные достижения, в функционировании сферы образования города имеется ряд проблем:
- достаточно медленно происходит обновление педагогического корпуса, доля молодых педагогов в общей численности педработников составляет: 2013 г. -12%; 2014 г. - 12%: 2015 г. - 13%.
- техническая база учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов и инженерных коммуникаций: требуется капитальный ремонт зданий ДС N 6 (второй корпус), ДС N 3 (первый корпус), гимназии N 2; кровли зданий СОШ N 7, ДС N 8 N 6, N 5. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) образовательных организаций, плановый объём и источники финансирования реконструкции и технического перевооружения образовательных организаций отражены в приложении N 3.
- снижается объем финансирования на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году: 2015 г. - освоено более 8 млн. руб.; 2014 г. - более 21 млн. руб.
3. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Основными нормативными правовыми актами, определяющими цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановка цели муниципальной программы и определение её достижении производились в соответствии со следующими законодательными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы";
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "Распоряжением" имеется в виду "Постановлением"
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 722-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении межнационального согласия";
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации 12.05.2009 N 537);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р);
- План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 N 1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа");
- Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 N 492 "О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы");
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 722-р)
- Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года (постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 N 380);
- долгосрочная целевая программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" (постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 448);
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "долгосрочная целевая программа" имеется в виду "государственная программа"
- Комплекс мер по модернизации системы общего образования Амурской области в 2013 году и на период до 2020 года (постановление Правительства Амурской области от 21.02.2013 N 64);
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования и науки в Амурской области" (распоряжение губернатора Амурской области от 18.04.2013 N 77-р);
- План мероприятий ("дорожная карта") по устранению дефицита мест в дошкольных образовательных организациях (распоряжение губернатора Амурской области от 01.03.2013 N 36-р);
- Региональная стратегия действий в интересах детей в Амурской области на 2012 - 2017 годы (постановление Правительства области от 08.10.2012 N 564).
Программа учитывает линии преемственности в реализации региональной и муниципальной образовательной политики, что нашло отражение в подпрограммах.
Цель муниципальной программы - обеспечение динамичного развития системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы отражены в приложении N 1 настоящей программы.
4. Система программных мероприятий и их обоснование
Достижение цели и решение задач программы обеспечиваются за счёт реализации программных мероприятий, которые систематизированы по шести подпрограммам: "Развитие дошкольного образования"; "Развитие общего образования"; "Развитие дополнительного образования"; "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"; "Социальная политика в сфере образования"; "Обеспечение эффективного управления отраслью".
Все подпрограммы направлены на достижение цели муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество.
Включение подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями структуры системы образования города Тынды, Амурской области и ключевыми задачами ее развития по реализации прав граждан.
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования города Тынды и Амурской области, в том числе:
меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ;
основные направления развития дошкольного, общего, дополнительного, образования и планируемые к реализации механизмы стимулирования их развития;
проведение традиционных и формирование новых городских и областных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.
Кроме того, при формировании основных мероприятий учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в приложении N 2 к настоящей программе.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Предлагаемые меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы основываются на нормативно правовых актах отражены в приложении N 4 настоящей программы.
Раздел 6 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объём финансирования составляет 7 982 281 617,85 рублей, из них, за счет средств городского бюджета - 3 553 879 887,00 рублей. Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования приведена в паспорте программы и приложениях N 5 и N 6.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация программы обеспечит более эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов в системе образования.
Для решения наиболее сложных проблем образования будут использованы подходы межведомственного взаимодействия через объединение усилий представителей социальной сферы и общественных форм управления образованием: общественные советы, ассоциации, попечительские советы.
Реализация программы обеспечит достижение как количественных, так и качественных показателей (приложение N 1 к муниципальной программе):
1. Достижение нового качества образования, его вариативности, эффективности и доступности посредством участия общеобразовательных учреждений в конкурсе инновационных образовательных учреждений.
2. Внедрение и апробация новых образовательных технологий для развития творческого потенциала школьников, материальная и моральная поддержка одаренных детей.
3. Участие школьников в олимпиаде как условие поступления в вузы области без вступительных экзаменов.
4. Участие ежегодно сборных команд школьников города в соревнованиях по различным видам спорта, творческих форумах, конференциях, слетах, фестивалях.
5. Повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях через создание условий, обеспечивающих привлекательность системы дополнительного образования, что позволит увеличить охват несовершеннолетних подростков на 2%.
6. Интеграция дополнительного и общего образования.
7. Расширение сферы образовательных услуг.
8. Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, на 4%.
9. Обеспечение доступа не менее 30 детям-инвалидам к образовательным и иным информационным ресурсам, получение ими качественного образования, расширение возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, - их успешной социализации и интеграции в общество.
10. Снижение риска возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности. Установка системы видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных учреждениях, обработка 10 030 кв. м. площади деревянных конструкций кровель.
11. Укрепление и обновление материально-технической базы образовательных учреждений.
8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
Основными рисками недостижения ожидаемых результатов реализации программы являются финансово-экономические, организационные и управленческие. Для их устранения или минимизации предусмотрены меры по обеспечению качества планирования деятельности по достижению цели, задач подпрограмм и эффективного управления ими, которые представлены в таблице 8.1
Таблица 8.1
Угрозы |
Возможности |
Недофинансирование сферы образования влечет за собой снижение уровня: - квалификации педагогических кадров; - качества образования; - безопасности образовательного процесса; - обеспеченности экономики города высококвалифицированными кадрами. |
1. Оптимизация сети образовательных организаций. 2. Расширение альтернативных форм дошкольного образования, увеличение групп присмотра и ухода для детей младенческого и раннего возраста. 3. Повышение качества образования в городе. 4. Развитие системы до профессиональной ориентации обучающихся старших классов и совершенствование системы интеграции дополнительного и общего образования. 5. Развитие механизма государственно-частного партнёрства. 6. Получение большей финансовой самостоятельности (как следствие - увеличение стимулирующей части заработной платы педагога, обеспечение большего притока молодых специалистов). 7. Привлечение молодых специалистов в сферу образования. |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
9. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
5 февраля, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 18 марта, 10 июля, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Раздел 9.1 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
9.1. Паспорт подпрограммы
9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В муниципальной системе образования основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 6 учреждений, из них: 1 - автономное, 5 - бюджетные, с общей численностью 2570 ребенка, из них: 828 детей от 1 года до 3 лет. Охват детей дошкольным образованием составил 94%,что на 7% выше уровня 2013 года. В городе решен вопрос предоставления мест детям в детских садах за счет оптимизации помещений дошкольных общеобразовательных учреждениях. Согласно долгосрочной целевой программе "Развитие образования Амурской области на 2009 - 2012 годы", подпрограмме "Развитие системы дошкольного образования", с сентября 2009 по декабрь 2012 года открыто 8 дополнительных групп на 160 мест, в сентябре 2011 года введено в строй дошкольное образовательное учреждение на 240 мест. Всем детям в возрасте с 1 года до 7 лет предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время действует 119 групп, из которых 5-это компенсирующие группы для детей с нарушениями зрения, 1 группа младенческого возраста для детей с 2 месяцев до 1 года и 1 группа круглосуточного пребывания детей. Посещаемость составила 71,3%, что выше предыдущего года на 0,5%. Основной причиной низкой посещаемости являются низкие температуры в зимний период и отмена оплаты родителями за дни, пропущенные ребенком без уважительной причины. Необходимо усилить контроль заведующими детскими садами за посещаемостью детьми, делать глубокий анализ причин отсутствия детей. Детские сады города посещают 11 детей инвалидов. Для поддержки родителей, не имеющих возможности устроить ребенка в возрасте с 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья открыты альтернативные формы дошкольного образования: для детей с заболеваниями детским церебральным параличом на базе муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения ДС N 3 услуга кратковременного пребывания по оздоровлению детей в бассейне, в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении "Детский сад N 7" - лекотека, в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении "Детский сад N 12" работа с ребенком - инвалидом на дому. На базе ДС N 6 открыты группы по адаптации детей до 1 года. В муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении ДС N 3 работает "Беби-клуб" для молодых родителей, в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении ДС N 7 педагогическая приемная; в детских садах N 3, N 11 организованы услуги кратковременного пребывания, которые были оказаны 6 детям.
Детские сады продолжают уделять большое внимание реализации программ дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами родителей и воспитанников. В период с 2012 года наблюдается не только увеличение количества платных услуг с 28 до 76, но и охват детей услугами с 70% до 75,3%. Доход от платных услуг составил в 2015 году более 2 млн. рублей.
Динамика изменения среднего размера родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, ежегодно, в связи с экономическими изменениями, имеет тенденцию к росту: 2012 г. - 1971 руб.; 2013 г. - 2016 руб.; 2014 г. - 2355 руб.; 2015 г. - 3628,63 руб.
Продолжила работу городская комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений. С января по май 2015 года рассмотрено на комиссии 600 заявлений родителей на предоставление места и переводы в другие учреждения. Создана электронная очередь, доступ к которой открыт и прозрачен. Прием заявлений обеспечивается через отделение многофункционального центра и систему Интернет.
Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. Администрации муниципальных образовательных учреждений продолжают работать над совершенствованием материальной базы.
В течение года изучался опыт дошкольных учреждений по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В исследовательскую деятельность включилось в 2015 году 32 педагогов. Прошли экспертизу 5 авторских разработок, прошла диссеминация опыта на муниципальном уровне 32 педагогов, на региональном уровне 17 педагогов, 5 на Всероссийском.
Проведена процедура реорганизации 4-х учреждений путем присоединения. Все дошкольные общеобразовательные учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность.
Для дальнейшего совершенствования деятельности дошкольных образовательных учреждений необходимо: обеспечить в полном объеме потребности населения в услугах дошкольного образования детей раннего возраста; продолжать создавать условия для развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе через увеличение контингента детей, посещающих консультативные пункты и группы кратковременного пребывания; расширять спектр оказания бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг; создавать материально-технические условия муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; расширять информационно-коммуникационные ресурсы дошкольных образовательных учреждений, повысить качество ведения сайтов в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях; обеспечить укомплектованность образовательных дошкольных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами, обладающими основными компетенциями, способными качественно осуществлять образовательный процесс.
9.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 3 основных мероприятия.
9.3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
Основное мероприятие направлено на повышение эффективности работы педагогических работников обеспечивающих присмотр и уход, на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
9.3.2. Основное мероприятие 1.2. "Содержание и развитие муниципальных учреждений".
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы учреждений дошкольного образования современным требованиям.
9.3.3. Основное мероприятие 1.3. "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
Раздел 9.4 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
9.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2024 годы составляет 3 626 718 684,04 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Раздел 9.5 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
9.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств областного бюджета.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 9.5
Таблица 9.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
10. Подпрограмма "Развитие общего образования"
5 февраля, 19 мая, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 18 марта, 29 апреля, 24 мая, 10 июля, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Раздел 10.1 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
10.1. Паспорт подпрограммы
10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система общего образования представлена пятью муниципальными учреждениями и 1 негосударственным, из них: 3 - общеобразовательные школы, 2 - гимназии, 1 - лицей, в которых обучается 3975 школьников.
Укомплектованность штата образовательных учреждений составляет 100%. В образовательных учреждениях города работает 443 педагогических работников, это меньше, чем в 2014 г. (463 чел.). Анализ кадрового обеспечения учреждений образования показывает, что общая численность педагогических работников в среднем уменьшается на 0,4% (предыдущий анализ показывал 0,6%): 2012 г. - 503 чел.; 2013 г. - 501 чел.; 2014 г. - 463 чел.; 2015 г. - 443 чел.
Количество педагогов пенсионного возраста составляет 36%, что на 3% меньше, чем в прошлом году.
Положительно решается вопрос социально-экономической поддержки молодых специалистов (численность молодых педагогов (до 30 лет) составляет 13%, в 2014 г. - 12%) как на муниципальном, так и на уровне образовательных учреждений: 4 молодых педагога получили единовременную выплату в размере 150 000 руб.; 5 педагогов в возрасте до 35 лет получили денежные средства на оплату первоначального ипотечного взноса; 5 человек обеспечены местами в общежитии. 68% педагогических работников имеют стаж от 10 и свыше 20-и лет. Это позволяет им оказывать методическую, консультационную и организационную поддержку коллегам.
Достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда по категориям работников образования, определенных Указами Президента Российской Федерации в 2012 году. Средняя заработная плата за первое полугодие 2015 г. составила: педагогические работники общеобразовательных учреждений - 41810,03 (2014 - 47589,6) руб.; педагогические работники ДОУ - 35023,32 (2014 - 37662,87) руб.; педагоги дополнительного образования - 35339,74 (2014 - 35672,38) руб.
Трудовая деятельность 100% руководителей и педагогических работников осуществляется на условиях механизма эффективного контракта.
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, введения профессионального стандарта педагога большое значение имеет повышение уровня профессиональной компетентности работников образовательных организаций. За прошедший учебный год курсовую подготовку прошли 53% (235 человек), в прошлом году 52% (242 чел.).
Ежегодно пополняется список победителей конкурса Приоритетного национального проекта Образование "Лучшие учителя России", в этом году это учителя русского языка и литературы СОШ N 7 Данкман Г.С. и Князькова Г.А. Учитель ИЗО СОШ N 7 Кубарева Н.А. стала призером областного конкурса "Учитель года - 2015".
Тындинские педагоги приняли участие в двух семинарах регионального уровня, организовали 13 семинаров на муниципальном уровне, что позволило проанализировать деятельность образовательных учреждений по организации условий и введения ФГОС ДОО, НОО, ООО.
Работа городской НПК по теме "Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство формирования социального опыта в свете федеральных государственных образовательных стандартов" обеспечила диссеминацию опыта работы 32 лучших педагогов.
В межрегиональной научно - практической конференции "Реализация ФГОС общего образования как механизм инновационного развития образовательной организации и профессионального развития педагога" приняли участие 11 тындинских учителей, опыт 8 педагогов опубликован в сборнике конференции.
Реальным фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность повышения уровня оплаты труда педагогов, стала аттестация. Средний процент аттестованных педагогов по всем образовательным учреждениям два года подряд стабильно составляет 87% (в 2012 - 2013 г. - 80,4%), однако следует отметить, что в 2015 г. на 17% вырос показатель категорийных дошкольных работников и составил - 69%.
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.
Итоговая аттестация является одним из показателей качества образования школьников за время обучения в основной школе. В 2015 г. аттестаты особого образца получили 18 выпускников (в 2014 году - 8), в тоже время из 319 выпускников 9 классов не прошли аттестацию - 4 чел., из них: 2 человека и по русскому языку и по математике и 2 чел. по математике. Анализ ГИА - 9 класса показывает, что с 2013 года качество снизилось с 70% до 54% по русскому языку, по математике с 59% до 21%. Также отмечается, что качество выполнения заданий ГИА за последних два года ниже показателей областного уровня. К сожалению в 2015 г. один выпускник из лицея N 8 не справился с обязательным экзаменом по ЕГЭ, им не преодолён минимальный порог по математике.
Всего в итоговой аттестации приняли участие 221 человек (216 выпускников общеобразовательных учреждений, 2 чел. получившие справки в 2012 и в 2014 годах, и 3 чел. на прохождение ГИА экстерном). Результаты обязательных экзаменов имеют положительную динамику.
Средний балл по русскому языку вырос с 60,5 до 66,6. Два года подряд 100% выпускников справляются с экзаменом по русскому языку. 93 (42,3%) выпускника набрали более 70 баллов, из них: от 80 до 90 баллов набрали 13 человек, из которых 4 человека имеют показатель 98 баллов. Максимальный балл (100) набран по русскому языку и истории.
Средний балл по математике составил рост 0,1 в сравнении с 2014 г. Из 146 человек, сдававших математику профильного уровня, более 65 баллов набрали 14 человек (9,6%). Средняя оценка по математике базового уровня равна 3,7.
Анализ преодоления минимального порога по предметам по выбору показал, если в 2014 году средний балл по сравнению с 2013 годом увеличился только по трем предметам: по истории на 1,2; по английскому языку на 3,5; по биологии на 7,1, то в 2015 году снижение среднего балла произошло только по химии на 7 баллов и биологии на 10 баллов, по остальным предметам наблюдается положительная динамика показателя среднего балла. Сравнивая величины среднего балла Тынды и Амурской области, следует сказать, что показатели по городу по трем предметам (математика базовый уровень, литература и английский язык) ниже областных показателей.
В рейтинге общеобразовательных учреждений лидируют гимназии N 2 и гимназия N 1
В образовательных учреждениях работают 5 Заслуженных учителей, 32 Отличника просвещения, 27 Почетных работников общего образования.
На третьей ступени общего образования реализуется модель двухуровневого федерального компонента государственного образовательного стандарта (базовый, профильный уровни). В 14 профильных классах обучаются 361 учащихся, реализуется порядка 70 элективных курсов. У более 80% выпускников экзамен по выбору на ЕГЭ является определяющим итогом обучения в профильном классе. Возобновил работу профильный педагогический класс, в котором обучались 11 школьников 10-х классов.
В рамках предпрофильной подготовки действуют элективные курсы раннего изучения физики, начиная с 5 класса (133 чел.), ОБЖ с 5 класса (201 чел.), химии с 7 класса (58 чел.), информатики и ИКТ с 5 класса (968 чел.), иностранного языка с первого класса.
Профессиональной и допрофессиональной подготовкой охвачено 341 учащихся с 7 по 11 класс, которые занимаются в 20 группах по различным специальностям: водитель автомобиля категории "В", парикмахер, повар, оператор электронно-вычислительных, косметик, портной. Реализуются два элективных курса: "Я выбираю профессию" (для учащихся с ОВЗ) и "Многоуровневый менеджмент".
Особый акцент хочется сделать на обеспечение занятости детей и подростков, стоящих на учете в ПДН и на внутришкольном учете. Не смотря на профилактическую работу, доля "трудных подростков" остается стабильной на протяжении нескольких лет и составляет от 1.5% до 2% от общего количества обучающихся. В 2015 г. наблюдается снижение показателя охвата "трудных детей" досуговой деятельностью с 98% до 81%.
Под особым вниманием находится вопрос о реализации прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Для повышения социальной адаптации и качества жизни детей-инвалидов разработана и реализуется модель дистанционного образования "Интеграция очных и дистанционных форм обучения". 18 детей имеют доступ к образовательным ресурсам в системе дистанционного обучения. В образовательных учреждениях работают 8 специальных медицинских групп, в которых занимается 105 школьников. Детские сады города посещают 11 детей инвалидов и 126 детей с ОВЗ; в школах обучаются 74 ребенка с ОВЗ и 57 детей инвалидов.
Для поддержки родителей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет с ОВЗ открыты альтернативные формы дошкольного образования: для детей с заболеваниями ДЦП - услуга кратковременного пребывания по оздоровлению детей в бассейне, лекотека, индивидуальные занятия на дому.
Два года педагоги МУПК обеспечивает формирование ключевых условий развития и социализации учащихся 7 - 9 классов с ОВЗ через систему занятий элективного курса "Я выбираю профессию".
В СОШ N 6, 7, Лицее N 8, Гимназии N 2 оборудованы комнаты психологической разгрузки - "Сенсорная комната". Тренажерные залы ОУ используются для проведения лечебной физкультуры. На создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МОАУ "Гимназия N 2" планируется поступление финансовых средств из Федерального бюджета в сумме 2 млн. руб. В 2015 г. три ОО: "Гимназия N 2", СОШ N 2, СОШ N 7 приобрели (по программе) гусеничные подъемники для инвалидов-колясочников.
Дети с ОВЗ являются активными участниками мероприятий различной направленности: конкурс творческих работ "Мир вокруг нас" (36 детей-инвалидов в возрасте от 3-х до 19 лет); областной фестиваль творчества "Мир моих увлечений" - 5 человек; Паралимпиада - 26 человек и др.
Ведется планомерная работа по созданию необходимых условий обучения одаренных детей, которым предоставляют возможность изучать предметы углубленно; создана консультативно-диагностическая службы для одарённых детей и их родителей.
Проведена диагностика среди учащихся 5 - 8-х классов, которая позволила определить направления способностей: на первом месте - физические (спортивные) - 64% уч-ся; по 44% уч-ся - организационные, коммуникативные; по 38% эмоционально-изобразительные и филологические; 30% уч-ся - музыкальные способности; 26% - конструкторско-технические; 25% уч-ся - художественно-изобразительные; и 20% - математические.
Значительно снижается качество результатов олимпиадных работ. Зачастую участники выполняют олимпиадные задания на 20 - 30%.
Всеми ОУ отслеживается как один из показателей качества обучения количество обучающихся, занимающихся на "отлично". В целом этот показатель держится в пределах 9%.
За последние три года из ОУ выпущено 57 медалистов: гимназия N 2 - 14 чел.; лицей N 8 - 12 чел.; СОШ N 7 - 12 чел.; гимназия N 1 - 9 чел.; СОШ N 2 - 6 чел.; СОШ N 6 - 4 чел.
За два года 25 выпускников были награждены медалью Амурской области "За отличные успехи в учении".
В рамках поддержки талантливых детей 200 лучших учеников города получают стипендию Мэра города Тынды.
Талантливые школьники и воспитанники образовательных организаций являются не только активными участниками конкурсов различного уровней но и их победителями и призерами: областной заочном конкурс творческих работ "Вклад Сергия Радонежского в становление монашества на Руси" - II место и III место СОШ N 7; областная НПК исследовательских краеведческих работ "Приамурье - наш общий дом" - I и III место ЦДТ; Всероссийский проект "Карта добра" (в рейтинге школ Амурской области лидировала Гимназия N 2); областной конкурс хоровых коллективов - 2 место N 8; региональные соревнования по пулевой стрельбе "БАМОВСКИЙ СНАЙПЕР-2015" - 2 место ЦДТ и другие.
Обеспеченность учебниками и учебной литературой достигла 100%. Оснащённость образовательного процесса учебно-лабораторным оборудованием составила 83%, спортивным оборудованием - 80%; технологическим - 90%. Процент автоматизированных рабочих мест учителя вырос с 23% до 100%. Обеспеченность компьютерным оборудованием позволила увеличить показатель численности учащихся, приходящихся на один компьютер с 19 человек в 2009 г. до 6,5 человек в 2015 г. Решена проблема подвоза школьников из микрорайона Таежный (получен автобус ПАЗ-32053-70). Всего подвозом другими видами общественного транспорта охвачено 911 школьников.
Одной из главных задач является создание безопасных условий для нормального функционирования образовательных учреждений. На проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий из бюджета города за два года направлено 5568,8 тыс. рублей, на текущие ремонты инфраструктуры учреждений более 23045,4 тыс. рублей.
Несмотря на конструктивные мероприятия по укреплению материально-технической базы, созданию безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса, остается достаточно много проблем - это требуется капитальный ремонт в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении "Гимназии N 2", ремонт крыш в средней общеобразовательной школе N 6, муниципальном общеобразовательном автономном учреждении "Гимназии N 2",спортивных площадок, ограждений в общеобразовательных учреждениях, замена оконных блоков. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) образовательных организаций, плановый объём и источники финансирования реконструкции и технического перевооружения образовательных организаций отражены в приложении N 3.
10.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 5 основных мероприятий.
10.3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования на повышение социального престижа, привлекательности педагогической профессии и решение следующей задачи: обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
10.3.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы муниципальных учреждений образования современным требованиям.
10.3.3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Основное мероприятие направлено на реализацию мероприятий, способствующих укреплению здоровья детей и подростков различных категорий и возрастных групп, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; на улучшение системы мероприятий по выявлению, развитию талантливых и одаренных детей, а также и поддержке.
10.3.4. Основное мероприятие "Обеспечение расходов негосударственных учреждений"
Основное мероприятие направлено на поддержку альтернативных форм предоставления общего образования.
10.3.5. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
Раздел 10.4 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
10.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2024 годы составляет 2 880 027 220,48 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Раздел 10.5 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
10.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования за счет средств областного бюджета.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 10.5
Таблица 10.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
11. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
5 февраля, 19 мая, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 9 апреля, 3 мая, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 18 марта, 29 апреля, 24 мая, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Раздел 11.1 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
11.1. Паспорт подпрограммы
11.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В муниципальной системе образования программы дополнительного образования реализует муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" (и программы профессиональной подготовки - муниципальное образовательное автономное учреждение "Межшкольный учебно-производственный комбинат" (МУПК) Дополнительное образование продолжает оставаться бесплатным для большинства обучающихся. Рост участия детей в дополнительном образовании за счет платных услуг незначителен: доля пользующихся платными образовательными услугами составляет 12% (от общего количества детей, занятых в системе дополнительного образования).
Системой дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях охвачено 3647 учащихся. По сравнению с 2013 - 14 учебным годом отмечено увеличение количества спортивных секций (с 30 до 38, что составляет 27% роста) и занимающихся в них с 707 до 1151 человек (рост 63%).
В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества в 129 объединениях занято более 3000 учащихся, из них детей - инвалидов - 24; детей из малообеспеченных семей - 105, детей из многодетных семей - 43, детей, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних - 6, детей, состоящих на внутришкольном учете - 4 человека). В целом 81,6% от состоящих на учете школьников занимаются в досуговых объединениях во внеурочное время (в 2013 г. - 75%). Обновление дополнительного образовательного процесса и новое его качество это - активное освоение и использование инновационных педагогических идей для привлечения детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в кружки, секции, организации. Дети, социально-незащищенной категории города Тынды, посещают объединения: конструирование и моделирование одежды, "Мягкую игрушку", настольный теннис, спортивный туризм. В Центре обучаются 24 воспитанника, с ограниченными возможностями здоровья, 19 из них, стали призерами городского уровня, 5 участников областного уровня и 1 призер всероссийского уровня.
В инновационном режиме продолжает работу военно-патриотическое объединение - клуб "Витязь". В рамках работы клуба прошли соревнования: лично-командное первенство по разборке и сборке автомата, одеванию ОЗК; конкурс по "Основам медицинских знаний"; военно-исторический конкурс, соревнования по пулевой стрельбе и другие. Под эгидой муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества проводятся: детский конкурс "Школьный хор", "Поющая семья", экологические десанты, областной конкурс "Школьный двор"; Всероссийский экологический конкурс "Зелёная планета" и "Подрост"; городской конкурс - выставка народного творчества, спортивно-оздоровительный конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья", туристические соревнования в закрытых помещениях и другие.
Охват обучающихся города в спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" составляет 1320 человек, что составляет 61% от общего количества обучающихся 5 - 11 классов в городе (в 2013 году - участников 866 человек, что составляло 38%.). Проведены малые олимпийские игры, в которых приняли участие более 100 детей. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества совместно со школой N 7 проведены III Открытые Региональные соревнования по спортивному туризму, в которых приняли участие 130 человек из Амурской области, САХА Якутии и Забайкалья.
Воспитанники Центра детского творчества заработали: 8 призовых мест международного уровня, 114 - всероссийского, 100 - областного. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества находится в зоне серебряного сертификата, имея 26 позицию среди 1252 учреждений дополнительного образования РФ за участие во Всероссийских конкурсах. В 2013 году по предложению Министерства образования и науки Амурской области Центр детского творчества города Тынды, занимая лидирующую позицию в сфере дополнительного образования, включен в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения России - 2013".
Профессиональную подготовку в МУПК осуществляют 7 преподавателей, 2 мастера производственного обучения практического вождения в соответствии с учебным планом, 6 преподавателя имеют высшее образование (67%). 3 - средне-специальное (33%) по преподаваемой специальности по следующим направлениям: водитель автомобиля категория "В", парикмахер, повар, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, косметик, портной. С сентября 2013 г. для учащихся 10 классов введён элективный курс "Многоуровневый менеджмент". Для работы с учащимися 7 - 9 классов с ограниченными возможностями здоровья введён элективный курс "Я выбираю профессию", всего охвачено 360 школьников.
Заключены договоры о прохождении производственной практики учащихся 10 классов профессиональной подготовки по профессиям "Водитель автомобиля категории "В" с МУП "Автотранссервис", по профессиям "Косметик", "Парикмахер" с агентством "Альбатрос", по профессиям "Повар" с кафе "Гимназия". Администрация муниципального образовательного автономного учреждения "Межшкольный учебно-производственный комбинат" проводит работу по созданию своей базы для проведения практики по профессии водитель автомобиля категории "В", парикмахер.
Ежегодно обучающиеся по профессии парикмахер принимают участие в городском фестивале бытовых услуг, проводятся соревнования по автомногоборью: "АВТОСЕССИЯ-2013", "Лучший водитель 2014"; "Водитель 2015 года".
Проблемы:
- изношенность теплокоммуникаций, требующих капитального ремонта;
- низкий показатель охвата обучающихся платными образовательными услугами: 2013 г. - 11%, 2014 г. - 12%; 2015 г. - 13%, при плановых показателях "дорожной карты" к 2020 году - 50%.
11.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 4 основных мероприятия.
11.3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений", на повышение социального престижа, привлекательности педагогической профессии и решение следующей задачи: обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, совершенствование сетевого взаимодействия на основе интеграции организаций дополнительного образования детей различного типа и ведомственной принадлежности.
11.3.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.
11.3.3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Основное мероприятие направлено на выявление, развитие и поддержку одаренных детей.
11.3.4. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
Раздел 11.4 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
11.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2024 годы составляет 599 890 159,18 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Раздел 11.5 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
11.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования за счет средств бюджета города.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
4. Совершенствование сетевого взаимодействия на основе интеграции организаций дополнительного образования детей различного типа и ведомственной принадлежности.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 11.5
Таблица 11.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
12. Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
16 декабря 2014 г., 5 февраля, 28 сентября 2015 г., 22 января, 20 мая, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа, 24 октября 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 5 сентября, 12 октября 2018 г., 16 января, 18 марта, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Раздел 12.1 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
12.1. Паспорт подпрограммы
12.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Летняя оздоровительная кампания - это период для активного оздоровления детей, "_пространство для формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России" (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"). Реализация подпрограммы обеспечит создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья детей; организация активного отдыха детей, профилактика детской безнадзорности и другие. Одна из основных задач, которая стоит перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной кампании, обеспечение доступности отдыха.
Самым массовым и доступным видом отдыха в нашем городе являются лагеря с дневным пребыванием при школах. Ежегодно на стационарной базе образовательных учреждений организуются пришкольные лагеря с дневным пребыванием, трехразовым питанием, продолжительностью - 21 день.
Выделенные средства на организацию летнего отдых осваиваются в полном объеме. Оздоровлены 794 ребёнка, организовано 22 профильные смены, 4 многодневных похода (89 человек), 3 - палаточных лагеря (75 человек).
Для организации безопасности детей в общеобразовательных учреждениях проведены работы по дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки.
Совместно с МО МВД РФ "Тындинский" и ГИБДД МО МВД РФ "Тындинский" были приняты меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период школьных каникул. Представителями "Роспотребнадзора", Госпожнадзора контролировалось соблюдение требований СаНПиН к организации питания и противопожарной безопасности в пришкольных лагерях. Оздоровительные лагеря были обеспечены медицинским персоналом, медикаментами, была проведена профилактика энтеробиоза.
Для 125 обучающихся организованы школьные лесничества, для 1355 обучающихся - школьные дворы.
В летний период организован отдых для детей сирот и опекаемых: 14 детей были оздоровлены в пришкольных лагерях, 1 - в санатории-профилактории "Надежда", 1 - в загородном лагере, 72 человека - в профильных сменах, 1 человек отдыхал с опекунами. Из 87 детей "группы риска" отдохнули и были трудоустроены 81 человек (93%). Временная занятость подростков в возрасте от 14 до 18 лет обеспечивалась Комитетом по делам молодежи, Центром занятости населения. Основной вид работы детей - благоустройство микрорайонов города, территорий организаций, делопроизводство.
Управлением образования Администрации города Тынды были организованы профориентационная неделя ДДЖД в городе Хабаровске (20 человек - муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 8");участие в профильной смене по судомодельному спорту (9 человек - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"); участие в Первенстве Амурской области по шахматам (7 человек - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"); участие в Международной профильной смене "Помнить историю. Беречь мир. Совместно создавать будущее", три человека отдохнули во Всероссийском центре "Орленок" на VI смене "На старте Лета", 4 человека в ВОЦ "Артек". Приняли участие в работе областной профильной смены "Школа социального актива".
Реализация мероприятий по организации летнего отдыха детей и подростков нацелена на дальнейшее решение задач: реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; укрепление материально-технической базы стационарных пришкольных лагерей и мест проведения профильных смен; обеспечение межведомственного подхода к решению вопросов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, что позволит сохранить охват детей всеми формами отдыха и занятости на уровне 95 - 98%; продолжать работу по развитию малозатратных форм организации каникулярного отдыха.
12.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1 основное мероприятие.
12.3.1. Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей".
Основное мероприятие направлено на обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
Раздел 12.4 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
12.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2024 годы составляет 67 811 385,49 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Раздел 12.5 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
12.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
1. Сохранение охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на уровне 18%.
2. Сохранение охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных оздоровительных лагерях на уровне 3%.
3. Совершенствование координации деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.
4. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в возрасте от 7 до 18 лет - 92%.
5. Охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации на уровне 100%.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 12.5
Таблица 12.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
13. Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования"
5 февраля, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 27 августа, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 18 марта, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Раздел 13.1 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
13.1. Паспорт подпрограммы
13.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Потребность разработки подпрограммы "Социальная политика в сфере образования" обусловлена необходимостью выплат адресных льгот за услугу присмотра и уходя детей дошкольного возраста, которую получают 120 многодетных, 115 малообеспеченных семей в размере 50%, 25 семей, где родители-инвалиды.9 - дети-инвалиды, 4-дети - сироты, оставшиеся без попечения родителей получают льготы в размере 100%. Реализуются статья 52. п. 1 и статья 52. п. 2 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" в плане выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. В среднем на 18% увеличился процент семей, получающих компенсацию: 20% получают 1480 семей, 50% - 904 семьи, 70% - 133 семьи.
В образовательных организациях адресными льготами охвачены обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей: билеты на льготный проезд в городском транспорте получают до 1200 обучающихся; на период летней оздоровительной кампании особо нуждающиеся дети получили проездные талоны для поездки в пришкольный лагерь или для участия в летней трудовой смене. Льготы на питание получают учащиеся начальных классов - 1734 чел.; школьники из малообеспеченных семей - 273 чел.; из многодетных семей - 310 чел. В течение 2014 - 2015 учебного года охват питанием составил 3776 чел. (95% от общего числа учащихся), в том числе: охват горячим питанием - 3398 (88%).
Питаются бесплатно - 2317 (58%). В течение учебного года реализация молока осуществлялась среди обучающихся 1 - 11 классов из малообеспеченных семей (273 чел.) 5 раз в неделю. Основные источники финансирования: средства субвенций - 6 руб. 50 коп.; местный бюджет - 33 руб. 50 коп. в день (начальные классы, дети из малообеспеченных семей - 152 чел.); 40 руб. в день (дети из малообеспеченных семей 5 - 11 класс - 121 чел.); внебюджетное финансирование - многодетные - 360 руб. в мес. - 310 чел.
13.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1 основное мероприятие.
13.3.1. Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категория граждан".
Основное мероприятие направлено на социальную поддержку по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания; на социальную поддержку в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания.
Раздел 13.4 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
13.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2024 годы составляет 352 286 788,71 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Раздел 13.5 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
13.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в том числе по договору о приемной семье;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам;
- доля обучающихся, которым оказаны меры социальной поддержки.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 13.5
Таблица 13.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 подпрограмма изложена в новой редакции
14. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью"
5 февраля, 28 сентября, 2 ноября 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 августа, 24 октября 2017 г., 9 января, 9 апреля, 3 мая, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября 2018 г., 16 января, 18 марта, 29 апреля, 24 мая, 10 июля, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Раздел 14.1 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
14.1. Паспорт подпрограммы
14.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия участников муниципальной программы в области образования распространяются на систему, насчитывающую 18 организаций, в которых учатся и работают более 7500 человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать сама по себе без взаимодействия с другими сферами деятельности, государственными органами власти и органами местного самоуправления.
Проблемы образования города затрагивают практически все население, поэтому в сфере образования пересекаются интересы многих, если не всех субъектов общественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов и их реализации. Для того чтобы система образования города Тынды и Амурской области работала в одном направлении, осуществляла необходимую обществу, государству и личности образовательную деятельность, ею необходимо управлять для достижения поставленной цели. Следовательно, основной целью функционирования органов управления и организаций образования в сфере реализации муниципальной программы является приведение системы образования города в такое состояние, при котором качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Движение подобного рода следует понимать, как процесс постепенного изменения системы, количественного и качественного, закрепленный в программных мероприятиях.
Основными инструментами реализации государственной политики в сфере образования на территории города и области в последние годы выступили Федеральная целевая программа развития образования на 2014 - 2020 годы#, приоритетный национальный проект "Образование", национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", другие федеральные целевые и ведомственные программы, проекты модернизации общего образования, программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", а также отраслевые муниципальные программы.
Ведущими механизмами стимулирования системных изменений последних лет в городском и региональном образовании на всех его уровнях стали выявление и конкурсная поддержка лидеров нового качества образования, внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат, в том числе: нормативное подушевое финансирование образовательных организаций; система оплаты труда, ориентированная на результат; общественное участие в управлении образованием и оценке его качества; публичная отчетность образовательных организаций.
Особое внимание уделялось формированию городской и региональной системы оценки качества образования, которая включает в себя: процедуры государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в сфере образования); действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные процедуры (единый государственный экзамен, основной государственный экзамен и другие); процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования внутри образовательной организации; региональные, муниципальные мониторинговые исследования; процедуры самооценки и самообследования.
Сегодня система образования стала прозрачной для потребителя. Обеспечена полная информационная открытость результатов деятельности системы образования. Созданы во всех образовательных учреждениях органы коллегиального управления функционируют формально. Работает муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования города Тынды (МГОС).
Обеспечивается работа по формированию условий для создания независимой оценки качества образования. Разработано положение, создан городской общественный совет по оценке качества образования.
Проведенный опрос заявителей муниципальных услуг, показал в сравнении с 2014 г. положительную динамику доли удовлетворенности получателей качеством и уровнем доступности муниципальной услуги: 2014 г. - 93,3%, 2015 г. - 100%. Значение показателя объёма услуги и расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги отражены в приложении N 7.
Методическая работа была выстроена в соответствии с Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", нормативными, программно-методическими документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Амурской области. Методическая тема "Формирование профессиональной компетентности педагогов для качественной подготовки обучающихся и переходу на ФГОС второго поколения" была реализована через систему мероприятий: методсоветы: "Проектирование образовательного процесса как необходимое условие реализации ФГОС", "Методическое сопровождение методической деятельности детских садов в соответствии с ФГТ и ФГОС ДО", "Развитие инновационной деятельности ОУ через организацию работы городских ресурсных центров", "ФГОС: новое образование, новый учитель, новая школа"; проведение профессиональных конкурсов: "Педагогический марафон", который проходил в течение учебного года в три этапа. В первом этапе "Секреты мастерства" приняли участие 32 педагогических работника из дошкольных и общеобразовательных учреждений, во II этапе "Педагогического марафона" - конкурс учебных занятий приняли участие 24 педагога. В III этапе, в конкурсе "Методический вернисаж" приняли участие 16 педагогов. Победители третьего этапа стали участниками городских педагогических чтений "ФГОС: новое образование, новый учитель, новая школа".
Смотр-конкурс кабинетов истории и обществознания способствовал совершенствованию образовательного процесса, изучению динамики развития материально-технической, наглядно-демонстрационной, дидактической базы кабинетов истории, выявлению соответствия кабинетов современным требованиям, распространению положительного опыта использования кабинетов в урочной и внеурочной деятельности. В конкурсе приняли участие 7 кабинетов истории. По результатам смотра-конкурса во всех общеобразовательных учреждениях кабинеты истории соответствуют требованиям СанПиН, оснащены современными техническими средствами обучения, укомплектованы учебным оборудованием, учебно-методическими комплексами, комплектами средств обучения, необходимыми для выполнения образовательной программы школы в соответствии с профилем кабинетов и требованиями стандарта образования.
В традиционном городском конкурсе молодых специалистов "Путь в профессию" приняли участие 11 педагогов, в 2014 г. - 9 педагогов. Продолжается участие в конкурсе на получение денежного поощрения. В 2015 году в конкурсе приняли участие 7.
В целом в муниципальных мероприятиях различной направленности приняли участие 237 педагогов (53%), 71 призовое место; в региональных - 55 участников (12%), 10 призовых мест; в федеральных и международных - 352 педагога (79%), 195 призовых мест. Большое количество участников федеральных и международных мероприятий объясняется возможностью заочного участия через интернет. Наибольшую активность участия в конкурсах проявляют педагоги МДОБУ "ДС N 11 "Белоснежка", МДОБУ "ЦРР-ДС N 12 Непоседы, МОБУ СОШ N 7, МОБУ Лицей N 8, МОАУ "Гимназия N 2".
В целях усиления воспитательных функций образовательных учреждений, совершенствования системы повышения профессионального уровня педагогов, осуществляющих классное руководство, укрепления взаимодействия школы и семьи, распространения опыта лучших педагогов города проводится муниципальный конкурс классных руководителей "Современный классный руководитель", в котором приняли участие 8 педагогов.
Директора, заведующие и их заместители, имея большой опыт методической работы, также участвуют в мероприятиях различного уровня: муниципальный - 40 чел.; региональный - 11 чел.; всероссийский - 3.
Включение педагогов в конкурсное движение способствует развитию их активности в профессии, повышению психолого-педагогической компетентности, выявлению и поддержке их творческой инициативы.
Существует риск увеличения объема контроля и бюрократии в системе образования в процессе развития городской и региональной системы оценки качества образования, центральным звеном которой, по-прежнему, остаются проверки и контроль.
Определенным сдерживающим фактором в развитии системы образования города и является несовершенство системы повышения квалификации муниципальных служащих, подготовки кадрового резерва.
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 17 марта 2016 г. N 621 в раздел 14.3 внесены изменения
14.3. Описание системы основных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 6 основных мероприятий.
14.3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления".
Основное мероприятие направлено на обеспечение функций органов местного самоуправления: организационно-аналитическое, информационное сопровождение реализации муниципальной программы в рамках выполнения Управлением образования администрации города Тынды возложенных на него полномочий, а также решение следующих задач: разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы; продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности; совершенствование городской системы оценки качества образования.
14.3.2. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
Основное мероприятие направлено на повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; повышение результативности деятельности по осуществлению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета; уровня хозяйственного обслуживания образовательных учреждений; обеспечение условий привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров. Данное мероприятие предусматривает выполнение муниципальными бюджетными учреждениями работы по комплексному материально-техническому обеспечению и бухгалтерскому обслуживанию подведомственных образовательных организаций, включающие в том числе развитие и надежное функционирование информационно-технологической, научно-методической инфраструктуры отраслевого органа.
14.3.3. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений".
Основное мероприятие направлено на улучшение и приведение в соответствие материально-технической базы муниципальных учреждений современным требованиям.
14.3.4. Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта"
Основное мероприятие направлено на методическую поддержку, диссеминацию педагогического опыта и профессионального мастерства.
14.3.5. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Основное мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
14.3.6. 04 2 03 00000 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями".
Основное мероприятие направлено на выявление, развитие и поддержку одаренных детей.
Раздел 14.4 изменен с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
14.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования за период с 2015 по 2024 годы составляет 455 547 379,95 рублей. Информация об объемах финансирования по кодам бюджетной классификации, по годам реализации и источникам финансирования настоящей подпрограммы представлена в приложениях N 5 и N 6 к муниципальной программе.
Раздел 14.5 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
14.5. Планируемые показатели эффективности и реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения;
- организация условий для удовлетворения потребности в услуги присмотра и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет;
- организация условий детям с ограниченными возможностями здоровья для предоставления возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;
- реализация условий получения старшеклассниками обучаться по образовательным программам профильного обучения;
- охват детей программами дополнительного образования;
- исполнение майских 2012 года Указов Президента РФ;
- обеспечение условий непрерывного профессионального развития и привлечения в образовательные учреждения молодых педагогов;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий за счет средств бюджета города.
- укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемым бюджетным и автономным учреждениям.
Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе. Непосредственные результаты основных мероприятий настоящей подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы".
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 14.5
Таблица 14.5
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
28 сентября 2015 г.
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
1. Необходимость обновления современным технологическим, медицинским, оборудованием и современными техническими средствами. 2. Износ зданий, инфраструктуры. 3. Техническая не защищенность зданий образовательных учреждений от несанкционированного проникновения в результате частичного разрушения ограждений |
Обеспечить доступность качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. |
"Развитие дошкольного образования" |
2015 - 2020 |
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса. |
1. Обновление технологического оборудования на 10%. 2. Приобретение компьютерного оборудования - 18 единиц. 3. Замена спортивного и игрового оборудования в ДОУ на 50%. 4. Капитальный ремонт МДОУ ДС N 4, N 3. 5. Ремонт кровли и вентиляционных систем в 3-х ДОУ. 6. Реконструкция ограждения и установка видеонаблюдения в 12 ДОУ. |
2. |
1. Несовершенность системы интеграции системы общего образования с дополнительным и профессиональной подготовкой. 2. Низкий показатель системного выхода с результатами работы инновационной деятельности образовательных учреждений. 3. Не значительное обновление педагогическими кадрами. 4. Не достаточность условий развития системы интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство 5. Значительный износ инфраструктуры |
Сохранить доступность начального, основного, общего образования и обеспечить условия для организации безопасного и качественного образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения и внедрения независимой системы оценки качества общего образования. |
"Развитие общего образования" |
2015 - 2020 |
1. Повышение профессионализма педагогических кадров, обеспечивающих выполнение образовательных стандартов. 2. Выявление и развитие у старшеклассников общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний. 3. Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информационным ресурсам, получение ими качественного образования, расширение возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, - их успешной социализации и интеграции в общество. 4. Повышение качества образования 5. Совершенствование информационной открытости. |
1. Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, на 4% и 100% повышение квалификации в условиях перехода на ФГОС. 2. Привлечение молодых педагогов ежегодно от 2-х до 5-ти человек. 3. Увеличение охвата числа детей с ОВЗ до 30 человек дистанционным образованием (общим и дополнительным). обучения. 4. Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам деятельности (200 человек - стипендия Мэра). 5. Капитальный ремонт и реконструкция здания и инфраструктуры гимназии N 2. 6. Ремонт и реконструкция ограждения 5-ти ОУ. 6. Реконструкция спортивных стадионов в 4-х ОУ. |
3 |
1. Несовершенность системы интеграции системы дополнительного и общего образования. 2. Недостаточный уровень охвата детей дополнительным образованием подростков старше 15 лет. 3. Низкие темпы обновления состава педагогических кадров. 4. Недостаточный уровень МТБ современным требованиям |
Совершенствовать условия для устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения и педагогических работников. |
"Развитие дополнительного образования" |
2015 - 2020 |
1. Повышение профессионализма и обновление педагогических кадров. 2. Увеличение доли детей старше 15 лет охваченных дополнительным образованием. 3. Привлечение молодых специалистов. 4. Обновление МТБ |
1. 75% детей в возрасте от 15 лет будет охвачено программами дополнительного образования. 2. До 30% увеличится удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет. 3. Приобретение современного оборудования, мебели, ремонт коммуникаций. |
4. |
1. Незначительное количество выплат по компенсации родительской доли для оздоровления детей в загородных лагерях 2. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития МТБ детского отдыха. 3. Незначительная доля подростков "группы риска" занятых летним отдыхом |
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей муниципального образования город Тында в летний период. |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
2016 - 2020 |
1. Увеличение количества компенсационных выплат родительской доли. 2. Совершенствование условий МТБ для организации качественного отдыха детей в пришкольных лагерях. 3. Привлечение трудных подростков |
1. Увеличение количества детей в летних пришкольных лагерях на 10%. 2. Увеличение количества детей отдыхающих в загородных лагерях Амурской области на 20%. 3. Доля детей "группы риска" занятых летним отдыхом до 95%. |
5 |
1. Недостаточный уровень исполнения законодательства в сфере защиты конституционных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 2. Своевременность подготовки документов для оказания мер социальной поддержки различным категориям детей |
Совершенствовать и обеспечить деятельность по предоставлению мер социальной поддержки. |
"Социальная политика в сфере образования" |
2016 - 2020 |
1. Обеспечение условий с целью своевременного и качественного исполнения законодательства защиты прав детей. 2. Расширение межведомственного взаимодействия в целях своевременного оказания мер социальной поддержки различным категориям детей. |
Доля обучающихся, которым оказаны меры социальной поддержки не менее 20%. |
6. |
Оптимизация сети образовательных учреждений |
Продолжить работу по совершенствованию организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Тынды. |
"Обеспечение эффективного управления отраслью" |
2014 - 2016 |
1. Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 2. Повысится результативная деятельность по осуществлению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета; повысится уровень хозяйственного обслуживания образовательных учреждений; повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров; во всех образовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС. |
1. Удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг на уровне 95%. 2. Рост показателя качества образования до 1%. 3. Увеличение доли результата ЕГЭ между наивысшим показателем и наименьшим показателем до 1,9. 4. Сохранение уровня средней заработной платы пед. работников дошкольного и общего образования на уровне 129%, дополнительного образования на уровне 104% к средней по Амурской области. 5. Оптимизация сети образовательных ресурсов и кадрового потенциала |
Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 июля 2019 г. N 1456
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
28 сентября 2015 г., 22 января 2016 г., 9 января, 22 февраля, 22 мая 2017 г., 9 января, 16 марта, 3 мая, 5 сентября 2018 г., 16 января, 29 апреля, 10 июля 2019 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
Всего, в том числе: |
Всего |
|
|
04 0 00 00000 |
7,243,956,822.06 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
849,395,635.11 |
858,207,699.93 |
852,853,085.02 |
602,556,911.98 |
602,556,911.98 |
602,853,011.10 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
3,120,585,552.91 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
569,051,210.38 |
647,839,762.54 |
632,404,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
3,371,933,853.32 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,944,424.73 |
149,967,937.39 |
160,048,816.79 |
542,156,911.98 |
542,156,911.98 |
542,453,011.10 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
7,243,956,822.06 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
849,395,635.11 |
858,207,699.93 |
852,853,085.02 |
602,556,911.98 |
602,556,911.98 |
602,853,011.10 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
3,120,585,552.91 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
569,051,210.38 |
647,839,762.54 |
632,404,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
3,371,933,853.32 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,944,424.73 |
149,967,937.39 |
160,048,816.79 |
542,156,911.98 |
542,156,911.98 |
542,453,011.10 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
||||
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
7,243,956,822.06 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
849,395,635.11 |
858,207,699.93 |
852,853,085.02 |
602,556,911.98 |
602,556,911.98 |
602,853,011.10 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
3,120,585,552.91 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
569,051,210.38 |
647,839,762.54 |
632,404,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
3,371,933,853.32 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,944,424.73 |
149,967,937.39 |
160,048,816.79 |
542,156,911.98 |
542,156,911.98 |
542,453,011.10 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
||||
1 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
3,309,796,940.52 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
376,624,694.81 |
383,752,083.01 |
374,689,735.86 |
286,554,615.49 |
286,554,615.49 |
286,687,906.43 |
||
"Развитие дошкольного образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
1,514,812,793.49 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
102,481,197.99 |
56,054,732.22 |
68,517,281.40 |
245,554,615.49 |
245,554,615.49 |
245,687,906.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
3,309,796,940.52 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
376,624,694.81 |
383,752,083.01 |
374,689,735.86 |
286,554,615.49 |
286,554,615.49 |
286,687,906.43 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
1,514,812,793.49 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
102,481,197.99 |
56,054,732.22 |
68,517,281.40 |
245,554,615.49 |
245,554,615.49 |
245,687,906.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
||||
Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
3,309,796,940.52 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
376,624,694.81 |
383,752,083.01 |
374,689,735.86 |
286,554,615.49 |
286,554,615.49 |
286,687,906.43 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
1,514,812,793.49 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
102,481,197.99 |
56,054,732.22 |
68,517,281.40 |
245,554,615.49 |
245,554,615.49 |
245,687,906.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
||||
1.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
3,209,884,564.47 |
309,686,960.21 |
317,927,336.86 |
279,510,581.34 |
385,908,880.06 |
369,478,581.81 |
379,858,252.18 |
370,680,181.80 |
265,566,833.09 |
265,566,833.09 |
265,700,124.03 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 04 1 01 88500 |
1,250,944,095.96 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
286,697,350.79 |
265,172,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1,425,548,232.30 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
96,335,084.99 |
53,160,901.39 |
65,507,727.34 |
225,566,833.09 |
225,566,833.09 |
225,700,124.03 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||||
1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,821,411,493.45 |
194,062,235.79 |
208,472,615.96 |
166,444,716.68 |
258,123,396.15 |
95,410,111.26 |
56,652,622.65 |
45,412,004.75 |
265,566,833.09 |
265,566,833.09 |
265,700,124.03 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1,288,019,257.24 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
55,410,111.26 |
16,652,622.65 |
5,412,004.75 |
225,566,833.09 |
225,566,833.09 |
225,700,124.03 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||||
1.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.1.3 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.1.4 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
446,707,773.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125,763,557.01 |
164,657,939.74 |
156,286,276.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
309,178,798.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,838,583.28 |
128,149,661.00 |
96,190,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
137,528,975.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,924,973.73 |
36,508,278.74 |
60,095,722.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
36,284,289.86 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
25,636,475.00 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
1.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
36,284,289.86 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
8,741,928.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
25,636,475.00 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
7,741,928.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
1.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
1.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
63,628,086.18 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,893,830.83 |
3,009,554.06 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
12,245,854.40 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2. |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,541,526,554.27 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
320,282,985.86 |
319,549,081.13 |
327,640,168.36 |
165,346,699.57 |
165,346,699.57 |
165,410,281.31 |
||
"Развитие общего образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,430,140,344.67 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
238,538,971.83 |
257,709,476.37 |
263,844,197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
948,251,742.94 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
66,744,014.03 |
46,839,604.76 |
48,795,970.71 |
150,346,699.57 |
150,346,699.57 |
150,410,281.31 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
2,541,526,554.26 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
320,282,985.86 |
319,549,081.13 |
327,640,168.36 |
165,346,699.57 |
165,346,699.57 |
165,410,281.31 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,430,140,344.67 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
238,538,971.83 |
257,709,476.37 |
263,844,197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
948,251,742.93 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
66,744,014.03 |
46,839,604.76 |
48,795,970.71 |
150,346,699.57 |
150,346,699.57 |
150,410,281.31 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
Общеобразовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
2,541,526,554.25 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
320,282,985.86 |
319,549,081.13 |
327,640,168.36 |
165,346,699.57 |
165,346,699.57 |
165,410,281.31 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
1,430,140,344.67 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
238,538,971.83 |
257,709,476.37 |
263,844,197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
948,251,742.92 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
66,744,014.03 |
46,839,604.76 |
48,795,970.71 |
150,346,699.57 |
150,346,699.57 |
150,410,281.31 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
2.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2,442,921,407.20 |
245,288,164.34 |
244,683,721.63 |
256,807,774.87 |
306,198,255.01 |
309,003,714.12 |
314,483,921.29 |
322,348,061.13 |
148,014,737.69 |
148,014,737.69 |
148,078,319.43 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 04 2 01 88500 |
1,426,471,029.88 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
235,926,609.20 |
257,565,977.52 |
263,652,957.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
856,497,100.65 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
58,377,104.92 |
42,217,943.77 |
43,995,103.29 |
133,314,737.69 |
133,314,737.69 |
133,378,319.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||||
2.1.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
970,875,417.99 |
83,983,640.22 |
85,945,295.63 |
88,864,851.81 |
124,858,642.87 |
60,443,465.25 |
37,721,980.41 |
44,949,746.99 |
148,014,737.69 |
148,014,737.69 |
148,078,319.43 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
810,922,141.32 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
45,743,465.25 |
23,021,980.41 |
30,249,746.99 |
133,314,737.69 |
133,314,737.69 |
133,378,319.43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||||
2.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
211,439,378.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,168,458.62 |
79,543,963.36 |
68,726,956.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
165,864,418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,534,818.95 |
60,348,000.00 |
54,981,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
45,574,959.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,633,639.67 |
19,195,963.36 |
13,745,356.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
6,100,408.90 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
2,919,218.90 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
2.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
6,100,408.90 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
1,081,987.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
2,919,218.90 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
781,987.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
2.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
17,727,454.75 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
2,004,874.00 |
1,585,710.79 |
1,432,853.41 |
1,526,508.55 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,468,944.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
411,992.63 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 |
16,258,509.96 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
1,282,660.50 |
1,173,718.16 |
1,289,354.56 |
1,335,268.74 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
2,479,052.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
12,977,805.30 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,130,854.56 |
1,176,168.74 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
12,977,805.30 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,130,854.56 |
1,176,168.74 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
1,948,672.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,359,781.20 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
0.00 |
0.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
|
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
2,359,781.20 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
0.00 |
0.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
371,280.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.3.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,389,868.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
802,460.00 |
457,769.59 |
301,998.85 |
350,339.81 |
159,100.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
|
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,468,944.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
411,992.63 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
920,923.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,246.50 |
45,776.96 |
158,500.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
159,100.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 00000 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
14 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
69,378,021.57 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,077,382.00 |
3,332,306.43 |
3,465,598.68 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
13,770,922.88 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 Е4 00000 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 Е4 52100 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3. |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
568,093,080.72 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
55,433,499.24 |
59,249,688.06 |
57,097,372.02 |
80,436,769.52 |
80,436,769.52 |
80,497,906.54 |
||
"Развитие дополнительного образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
423,123,877.31 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
14,895,744.32 |
14,712,188.06 |
12,173,672.02 |
78,036,769.52 |
78,036,769.52 |
78,097,906.54 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
568,093,080.72 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
55,433,499.24 |
59,249,688.06 |
57,097,372.02 |
80,436,769.52 |
80,436,769.52 |
80,497,906.54 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
423,123,877.31 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
14,895,744.32 |
14,712,188.06 |
12,173,672.02 |
78,036,769.52 |
78,036,769.52 |
78,097,906.54 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
||||
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
|
|
|
568,093,080.72 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
55,433,499.24 |
59,249,688.06 |
57,097,372.02 |
80,436,769.52 |
80,436,769.52 |
80,497,906.54 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
423,123,877.31 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
14,895,744.32 |
14,712,188.06 |
12,173,672.02 |
78,036,769.52 |
78,036,769.52 |
78,097,906.54 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
||||
3.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
542,450,044.25 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
46,897,038.76 |
54,295,953.30 |
58,601,270.44 |
56,431,017.70 |
74,224,985.60 |
74,224,985.60 |
74,286,122.62 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 01 22840 |
400,010,229.84 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
42,542,953.70 |
13,958,198.38 |
14,263,770.44 |
11,707,317.70 |
72,024,985.60 |
72,024,985.60 |
72,086,122.62 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
19,640,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
4,354,085.06 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
||||
3.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
365,387,772.55 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
42,458,782.92 |
5,023,808.76 |
4,329,434.29 |
1,676,442.32 |
69,450,822.10 |
69,450,822.10 |
69,508,989.83 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
356,946,913.06 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
39,704,697.86 |
4,423,808.76 |
3,729,434.29 |
1,076,442.32 |
68,850,822.10 |
68,850,822.10 |
68,908,989.83 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
8,440,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
2,754,085.06 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||||
3.1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
23,563,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,438,255.84 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
4,774,163.51 |
4,774,163.51 |
4,777,132.79 |
|
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
12,363,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,838,255.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,174,163.51 |
3,174,163.51 |
3,177,132.79 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
11,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
||||
3.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
153,498,556.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,672,144.54 |
52,671,836.15 |
53,154,575.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
04 3 01 S7710 |
122,798,954.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
42,137,500.00 |
42,523,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
30,699,601.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,534,389.62 |
10,534,336.15 |
10,630,875.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
|
13,501,657.00 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
|
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
14 |
702, 0703 |
04 3 02 22940 |
10,972,268.00 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
3.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
13,501,657.00 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
3,649,330.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
10,972,268.00 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
3,449,330.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
3.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 00000 |
3,102,947.31 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
71,620.28 |
74,485.09 |
637,520.00 |
637,520.00 |
637,520.00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 22950 04 3 03 22960 |
3,102,947.31 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
71,620.28 |
74,485.09 |
637,520.00 |
637,520.00 |
637,520.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,006,001.63 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
0.00 |
0.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
519,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
0.00 |
0.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
127,920.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,583,945.68 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
71,620.28 |
74,485.09 |
509,600.00 |
509,600.00 |
509,600.00 |
|
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2,583,945.68 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
71,620.28 |
74,485.09 |
509,600.00 |
509,600.00 |
509,600.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703,0709 |
04 3 04 00000 |
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
3.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
9,038,432.16 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
376,797.34 |
391,869.23 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
1,924,933.92 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
4. |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
||
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ" |
Всего |
|
|
|
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
4.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
58,887,185.33 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,265,508.02 |
6,773,887.11 |
4,486,071.90 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
4,212,000.00 |
|
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 22980 04 4 01 23860 04 4 01 S7500 04 4 01 22990 |
28,508,190.03 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
4,441,621.32 |
2,950,000.00 |
2,300,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
2,712,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
4.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
26,401,471.59 |
3,262,760.00 |
3,922,120.00 |
3,701,900.00 |
2,836,845.88 |
3,523,886.70 |
3,523,887.11 |
1,886,071.90 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
|
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
11,327,684.59 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
1,200,000.00 |
283,684.59 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
1,248,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
4.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
20,113,523.71 |
1,705,208.30 |
1,900,000.00 |
1,950,000.00 |
3,366,315.41 |
1,950,000.00 |
1,750,000.00 |
1,600,000.00 |
1,964,000.00 |
1,964,000.00 |
1,964,000.00 |
|
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 22980 04 4 01 23860 04 4 01 S7500 |
4,808,315.41 |
400,000.00 |
400,000.00 |
450,000.00 |
1,366,315.41 |
450,000.00 |
250,000.00 |
100,000.00 |
464,000.00 |
464,000.00 |
464,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||
4.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
12,372,190.03 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
2,791,621.32 |
1,500,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4,080,568.71 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
018 |
0707 |
04 4 01 22990 |
8,291,621.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,791,621.32 |
1,500,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5. |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||
Социальная политика в сфере образования |
Всего, в том числе: |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
Образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
337,758,207.91 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,721,753.24 |
49,183,318.68 |
49,700,947.81 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
|
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
14 |
1003, 1004, 1006 |
04 5 01 11020 04 5 01 70000 04 5 01 87250 04 5 01 87700 04 5 01 87300 |
244,192,179.46 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,734,909.21 |
39,872,948.27 |
40,012,444.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
14 |
1003 |
04 5 01 23000 04 5 01 23010 |
93,566,028.45 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,986,844.03 |
9,310,370.41 |
9,688,503.59 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
12,082,008.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
48,863,174.92 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
4,295,943.90 |
4,467,771.66 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
|
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
48,863,174.92 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
4,295,943.90 |
4,467,771.66 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
6,203,408.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
44,702,853.53 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,840,180.03 |
5,014,426.51 |
5,220,731.93 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
|
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
44,702,853.53 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,840,180.03 |
5,014,426.51 |
5,220,731.93 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
5,878,600.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
5,895,598.57 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
80,911.72 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
5,895,598.57 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
80,911.72 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.5. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.6. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.7 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.8 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
40,030,879.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,937,771.07 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
40,030,879.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,937,771.07 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
5.1.9. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
10,314,194.44 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,480,016.93 |
1,537,349.39 |
1,592,454.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
10,314,194.44 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,480,016.93 |
1,537,349.39 |
1,592,454.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6. |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 00 00000 |
427,894,853.30 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,067,193.94 |
39,699,641.94 |
39,238,789.07 |
53,924,818.48 |
53,924,818.48 |
53,962,907.91 |
||
Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего, в том числе: |
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
363,671,221.10 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,395,003.04 |
20,101,041.94 |
18,573,389.07 |
53,424,818.48 |
53,424,818.48 |
53,462,907.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
427,894,853.31 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,067,193.94 |
39,699,641.94 |
39,238,789.07 |
53,924,818.48 |
53,924,818.48 |
53,962,907.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
363,671,221.11 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,395,003.04 |
20,101,041.94 |
18,573,389.07 |
53,424,818.48 |
53,424,818.48 |
53,462,907.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
427,894,853.32 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,067,193.94 |
39,699,641.94 |
39,238,789.07 |
53,924,818.48 |
53,924,818.48 |
53,962,907.91 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
|
|
|
363,671,221.12 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,395,003.04 |
20,101,041.94 |
18,573,389.07 |
53,424,818.48 |
53,424,818.48 |
53,462,907.91 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
6.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
|
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
104,694,904.86 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
9,868,368.74 |
10,270,364.07 |
10,662,871.05 |
11,248,774.39 |
11,248,774.39 |
11,258,498.83 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
|
298,409,693.98 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
28,193,066.94 |
28,004,654.70 |
27,271,109.92 |
38,079,954.64 |
38,079,954.64 |
38,108,319.64 |
|
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
235,072,375.40 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
9,600,876.04 |
8,486,054.70 |
6,685,709.92 |
37,659,954.64 |
37,659,954.64 |
37,688,319.64 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
||||
6.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
226,683,141.33 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
5,546,445.72 |
4,131,442.53 |
2,064,390.66 |
38,079,954.64 |
38,079,954.64 |
38,108,319.64 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
220,782,013.65 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
5,126,445.72 |
3,711,442.53 |
1,644,390.66 |
37,659,954.64 |
37,659,954.64 |
37,688,319.64 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
||||
6.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
14.00 |
709.00 |
04 6 02 00000 |
71,726,552.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,646,621.22 |
23,873,212.17 |
25,206,719.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
04 6 02 S7710 |
57,436,190.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
19,098,600.00 |
20,165,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
14,290,361.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,474,430.32 |
4,774,612.17 |
5,041,319.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||
6.4.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||
6.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
|
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
16,162,984.57 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
744,623.17 |
624,808.10 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
3,347,017.44 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.7. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 00000 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
6.7.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности города области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность города
5 февраля, 28 сентября 2015 г.
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) |
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) |
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта |
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) |
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей) |
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта |
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
|||||
Год |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Внебюджетные средства |
||||||||
ВСЕГО |
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. МДОБУ ДС N 6 (корпус N 2) г. Тынды |
Реконструкция и техническое перевооружение |
- |
Имеется проект МДОБУ ДС N 4. |
81 266,4 |
2013 |
Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
2015 |
2. МОАУ "Гимназия N 2" г. Тынды |
Реконструкция и техническое перевооружение |
Имеется сметная документация МОАУ |
60 468,2 |
2015 |
2015 |
|||||||
3. МОАУ "Гимназия N 2; МОБУ СОШ N 2; МОБУ СОШ N 6; МОБУ СОШ N 7; МОБУ Лицей N 8. |
Реконструкция и техническое перевооружение |
Имеется сметная документация |
54 000,0 |
2015 |
в том числе на шестилетний бюджетный период: |
|
|
|
|
|
2016 - 2020 |
|
текущий финансовый год |
|
|
|
|
|
|||||||
2015 год |
0,00 |
|
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||
2016 год |
68 468,2 |
|
0,0 |
60 821,4 |
0,0 |
|||||||
2017 год |
9 000,00 |
|
0,0 |
7 200,0 |
0,0 |
|||||||
2018 год |
9 000,00 |
|
0,0 |
7 200,0 |
0,0 |
|||||||
2019 год |
10 000,0 |
|
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
|||||||
2020 год |
10 000,0 |
|
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Предлагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
28 сентября 2015 г.
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
|||
2.1 |
Постановление Администрации города Тынды |
О проведении государственной итоговой аттестации выпускников |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 - 2020 |
2.2 |
Постановление Администрации города Тынды области |
Об организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 |
2.3 |
Постановление Администрации города Тынды |
О порядке обеспечения молоком обучающихся за счет средств местного бюджета |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 |
4 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
|
||
4.1. |
Постановление Администрации города Тынды |
Об организации и проведении летней оздоровительной кампании |
|
2015 - 2020 |
5 |
Подпрограмма Социальная политика в сфере образования |
|||
5.1 |
Постановление Администрации города Тынды |
Обеспечение льготного и бесплатного питания детям, обучающимся по программам основного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 - 2020 |
5.2 |
Постановление Администрации города Тынды |
Поддержка талантливой молодежи (стипендия Мэра) |
Управление образования Администрации города Тынды |
2015 - 2020 |
Приложение 5 изменено. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 июля 2019 г. N 1456
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
16 декабря 2014 г., 5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 27 августа, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 10 июля 2019 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
1 215 205 839,35 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
376 740 637,23 |
x |
x |
|
|
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
Управление образования |
||||||||||
|
|
Образовательные учреждения |
||||||||||
|
Управление образования, Дошкольные образовательные учреждения |
014 |
0701 |
|
550 962 444,46 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 551 524,85 |
x |
x |
|
1. |
Развитие дошкольного образования |
|
||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0701 |
|
419 996 322,11 |
0,00 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
170 078 989,47 |
x |
x |
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2284 |
113 714 406,26 |
113 714 406,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
419 996 322,11 |
0,00 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
170 078 989,47 |
x |
x |
||
1.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
1.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
1.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0701 |
|
2 371 264,00 |
0,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
x |
x |
1.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2294 |
39 427,00 |
39 427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
2 371 264,00 |
0,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
x |
x |
||
1.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0701 |
|
11 698 016,56 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
x |
x |
1.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0701 |
04 1 2286 |
3 143 008,53 |
3 143 008,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
11 698 016,56 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
x |
x |
||
2. |
Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
014 |
0702 |
|
334 768 472,98 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
106 058 736,66 |
x |
x |
|
Развитие общего образования | ||||||||||||
| ||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702 |
|
246 982 855,91 |
0,00 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
100 872 708,47 |
x |
x |
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2284 |
64 916 297,95 |
64 916 297,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
246 982 855,91 |
0,00 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
100 872 708,47 |
x |
x |
||
2.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
2.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
2.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
337 372,30 |
0,00 |
0,00 |
304 372,30 |
33 000,00 |
x |
x |
2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2294 |
235 885,60 |
235 885,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
337 372,30 |
0,00 |
0,00 |
304 372,30 |
33 000,00 |
x |
x |
||
2.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702 |
|
3 782 748,50 |
0,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
1 282 660,50 |
x |
x |
2.3.1. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0702 |
04 2 2295 |
640 264,00 |
640 264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
3 134 502,00 |
0,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
982 414,00 |
x |
x |
||
2.3.2 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 2 2296 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348 000,00 |
220 000,00 |
x |
x |
||
2.3.3 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 246,50 |
x |
x |
2.4. |
Основное мероприятие "Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
x |
x |
2.4.1. |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
014 |
0702 |
04 2 2297 |
2 538 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
x |
x |
||
2.5. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702 |
|
10 964 460,30 |
0,00 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
x |
x |
2.5.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
04 2 2286 |
3 225 505,52 |
3 225 505,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
10 964 460,30 |
0,00 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
x |
x |
||
3. |
Управление образование, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК", МОБУ СОШ N 6 |
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
147 170 827,33 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 999 923,70 |
x |
x |
|
Развитие дополнительного образования | ||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
110 083 012,54 |
0,00 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 542 953,70 |
x |
x |
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702, 0703 |
|
135 537 769,00 |
28 293 012,30 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
39 704 697,86 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 3 2284 |
28 293 012,30 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0702 |
04 3 01 22840 |
33 487 198,14 |
0,00 |
33 487 198,14 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
73 757 558,56 |
0,00 |
0,00 |
34 052 860,70 |
39 704 697,86 |
x |
x |
||
|
014 |
0709 |
|
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2284 |
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0709 |
04 3 01 22840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
2 838 255,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 838 255,84 |
x |
x |
3.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702, 0703 |
|
587 528,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
548 598,00 |
x |
x |
3.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 3 2294 |
36 750,00 |
36 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 3 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
x |
x |
||
|
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
587 528,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
548 598,00 |
x |
x |
||
3.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702, 0703 |
|
762 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
420 000,00 |
x |
x |
3.3.1 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
x |
x |
3.3.2 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 3 2296 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
300 000,00 |
x |
x |
||
3.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
1 243 534,50 |
0,00 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
x |
x |
3.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702, 0703 |
|
1 609 317,90 |
365 783,40 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
x |
x |
|
014 |
0702 |
04 3 2286 |
365 783,40 |
365 783,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0702 |
04 3 04 22860 |
351 478,50 |
0,00 |
351 478,50 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0703 |
04 3 04 22860 |
892 056,00 |
0,00 |
0,00 |
403 684,00 |
488 372,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0709 |
|
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2286 |
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
4. |
Управление образования, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
014 |
0707 |
|
10 680 568,71 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
x |
x |
|
Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
|
014 |
0707 |
|
10 680 568,71 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
x |
x |
4.1.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
2 733 684,59 |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
283 684,59 |
x |
x |
||
4.1.2 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
1 816 315,41 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
1 366 315,41 |
x |
x |
||
4.1.3 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
|
012 |
0707 |
04 4 2299 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
3 180 568,71 |
0,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
1 406 913,07 |
x |
x |
||
5. |
Управление образования, образовательные учреждения |
|
|
|
29 334 283,69 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
x |
x |
|
Социальная политика в сфере образования | ||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
|
014 |
1003 |
|
24 029 279,20 |
0,00 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
x |
x |
5.1.1 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
13 904 554,41 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 420 264,25 |
x |
x |
|
014 |
1003 |
04 5 2300 |
3 438 014,22 |
3 438 014,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23000 |
13 904 554,41 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 420 264,25 |
x |
x |
||
5.1.2 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
10 124 724,79 |
0,00 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
3 775 795,41 |
x |
x |
|
014 |
1003 |
04 5 2301 |
1 866 990,27 |
1 866 990,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23010 |
10 124 724,79 |
0,00 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
3 775 795,41 |
x |
x |
||
5.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты. |
|
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.4 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.5 |
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.6 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.7 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.8 |
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.9 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
6. |
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО " |
014 |
0709, 1003 |
|
142 289 242,18 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
35 302 604,49 |
38 877 479,29 |
x |
x |
|
Обеспечение эффективного управления отраслью | ||||||||||||
| ||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
014 |
0709 |
|
29 314 918,57 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 785 336,94 |
x |
x |
|
6.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
014 |
0709 |
|
29 314 918,57 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 785 336,94 |
x |
x |
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
10 822 334,81 |
10 822 334,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
29 314 918,57 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 785 336,94 |
x |
x |
||
6.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0709 |
|
74 910 325,02 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
27 695 809,75 |
x |
x |
6.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2284 |
22 381 180,80 |
22 381 180,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
74 910 325,02 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
27 695 809,75 |
x |
x |
||
6.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
014 |
0709 |
04 6 S7710 |
22 381 180,80 |
22 381 180,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
6.3 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0709 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
6.3.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
6.4 |
Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" |
|
04 |
0709 |
|
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
x |
x |
6.4.1 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
014 |
0709 |
04 6 2302 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
x |
x |
||
6.5 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0709 |
|
2 218 715,00 |
0,00 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
x |
x |
6.5.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0709 |
|
2 708 482,98 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
x |
x |
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
489 767,98 |
489 767,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
||
|
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
2 218 715,00 |
0,00 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
x |
x |
||
6.6 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
1003 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
x |
x |
6.6.1 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
014 |
1003 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
x |
x |
|
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
1 800 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
x |
x |
Приложение 6 изменено с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
5 февраля, 19 мая, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 18 апреля, 20 мая, 18 июля, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 27 августа, 5 сентября, 12 октября, 6 ноября, 6 декабря 2018 г., 16 января, 18 марта, 29 апреля, 24 мая, 10 июля, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
|
|
|
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Всего, в том числе: |
Всего |
|
|
04 0 00 00000 |
7,982,281,617.85 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
857,696,938.56 |
1,330,017,226.11 |
1,037,078,777.89 |
636,073,019.74 |
643,029,077.51 |
602,853,011.10 |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
областной бюджет |
|
|
|
3,676,964,315.02 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
575,341,673.59 |
651,592,898.29 |
672,034,656.40 |
253,352,387.49 |
253,352,387.49 |
0.00 |
||
городской бюджет |
|
|
|
3,553,879,887.00 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
221,955,264.97 |
618,024,327.82 |
304,644,121.49 |
322,320,632.25 |
329,276,690.02 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
7,982,281,617.85 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
857,696,938.56 |
1,330,017,226.11 |
1,037,078,777.89 |
636,073,019.74 |
643,029,077.51 |
602,853,011.10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3,676,964,315.02 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
575,341,673.59 |
651,592,898.29 |
672,034,656.40 |
253,352,387.49 |
253,352,387.49 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3,553,879,887.00 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
221,955,264.97 |
618,024,327.82 |
304,644,121.49 |
322,320,632.25 |
329,276,690.02 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
7,982,281,617.85 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
857,696,938.56 |
1,330,017,226.11 |
1,037,078,777.89 |
636,073,019.74 |
643,029,077.51 |
602,853,011.10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3,676,964,315.02 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
575,341,673.59 |
651,592,898.29 |
672,034,656.40 |
253,352,387.49 |
253,352,387.49 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3,553,879,887.00 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
221,955,264.97 |
618,024,327.82 |
304,644,121.49 |
322,320,632.25 |
329,276,690.02 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
1 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
3,626,718,684.04 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
374,659,439.75 |
623,392,066.22 |
450,309,619.49 |
285,989,855.84 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
|
"Развитие дошкольного образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,608,353,698.21 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
100,515,942.93 |
311,914,112.98 |
128,397,455.58 |
133,059,592.39 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
3,626,718,684.04 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
374,659,439.75 |
623,392,066.22 |
450,309,619.49 |
285,989,855.84 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,608,353,698.21 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
100,515,942.93 |
311,914,112.98 |
128,397,455.58 |
133,059,592.39 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
3,626,718,684.04 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
374,659,439.75 |
623,392,066.22 |
450,309,619.49 |
285,989,855.84 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,608,353,698.21 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
100,515,942.93 |
311,914,112.98 |
128,397,455.58 |
133,059,592.39 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
3,329,310,071.60 |
309,686,960.21 |
317,927,336.86 |
279,510,581.34 |
385,908,880.06 |
367,313,326.75 |
442,110,438.99 |
429,234,379.47 |
264,031,305.27 |
267,886,738.63 |
265,700,124.03 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,321,592,900.63 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
94,169,829.93 |
131,632,485.75 |
108,322,215.56 |
112,101,041.81 |
115,956,475.18 |
225,700,124.03 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1,728,126,386.73 |
194,062,235.79 |
208,472,615.96 |
166,444,716.68 |
258,123,396.15 |
97,070,282.66 |
149,192,685.04 |
125,882,414.85 |
129,661,241.10 |
133,516,674.47 |
265,700,124.03 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,194,734,150.52 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
57,070,282.66 |
109,192,685.04 |
85,882,414.85 |
89,661,241.10 |
93,516,674.47 |
225,700,124.03 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
659,418,387.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121,938,130.55 |
134,370,064.16 |
134,370,064.16 |
134,370,064.16 |
134,370,064.16 |
0.00 |
1.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
532,559,637.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,838,583.28 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
126,858,750.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,099,547.27 |
22,439,800.71 |
22,439,800.71 |
22,439,800.71 |
22,439,800.71 |
0.00 |
||
|
внеб. источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
182,071,305.09 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,200,000.00 |
162,070,871.23 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
171,423,490.23 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
200,000.00 |
161,070,871.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||
1.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
182,071,305.09 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,200,000.00 |
162,070,871.23 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
171,423,490.23 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
200,000.00 |
161,070,871.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||
1.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2. |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,880,027,220.48 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
331,141,713.80 |
511,000,863.75 |
399,759,660.11 |
195,191,356.15 |
199,572,706.89 |
165,410,281.31 |
|
"Развитие общего образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1,581,501,423.43 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
244,498,785.35 |
262,544,192.68 |
274,045,313.96 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,135,391,330.38 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
71,642,928.45 |
233,456,671.07 |
110,714,346.15 |
115,008,639.84 |
119,389,990.58 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
2,880,027,220.48 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
331,141,713.80 |
511,000,863.75 |
399,759,660.11 |
195,191,356.15 |
199,572,706.89 |
165,410,281.31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,581,501,423.43 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
244,498,785.35 |
262,544,192.68 |
274,045,313.96 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,135,391,330.38 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
71,642,928.45 |
233,456,671.07 |
110,714,346.15 |
115,008,639.84 |
119,389,990.58 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
Общеобразовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
2,880,027,220.48 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
331,141,713.80 |
511,000,863.75 |
399,759,660.11 |
195,191,356.15 |
199,572,706.89 |
165,410,281.31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,581,501,423.43 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
244,498,785.35 |
262,544,192.68 |
274,045,313.96 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,135,391,330.38 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
71,642,928.45 |
233,456,671.07 |
110,714,346.15 |
115,008,639.84 |
119,389,990.58 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2,630,110,120.01 |
245,288,164.34 |
244,683,721.63 |
256,807,774.87 |
306,198,255.01 |
316,323,983.01 |
379,193,199.21 |
380,146,646.53 |
174,931,757.54 |
178,458,298.44 |
148,078,319.43 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1,575,288,317.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
239,342,631.20 |
262,400,693.83 |
273,854,074.15 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
894,868,526.22 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
62,281,351.81 |
102,092,505.38 |
91,592,572.38 |
95,049,041.23 |
98,575,582.13 |
133,378,319.43 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||
2.1.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
988,277,724.28 |
83,983,640.22 |
85,945,295.63 |
88,864,851.81 |
124,858,642.87 |
62,583,121.96 |
103,756,043.19 |
93,256,110.19 |
96,712,579.04 |
100,239,119.94 |
148,078,319.43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
828,324,447.61 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
47,883,121.96 |
89,056,043.19 |
78,556,110.19 |
82,012,579.04 |
85,539,119.94 |
133,378,319.43 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 80630 |
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
377,809,762.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,933,048.80 |
78,219,178.50 |
78,219,178.50 |
78,219,178.50 |
78,219,178.50 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
311,265,684.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,534,818.95 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
66,544,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,398,229.85 |
13,036,462.19 |
13,036,462.19 |
13,036,462.19 |
13,036,462.19 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
120,616,829.71 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
3,318,035.12 |
113,362,359.69 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,365,639.71 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
948,035.12 |
113,062,359.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
2.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
118,316,829.71 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
1,018,035.12 |
113,362,359.69 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,135,639.71 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
718,035.12 |
113,062,359.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
2.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S0920 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Модернизация систем общего образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
20,199,736.17 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
2,004,874.00 |
2,112,145.81 |
2,378,138.85 |
2,522,825.11 |
2,430,641.85 |
2,531,706.55 |
2,479,052.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,942,736.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
885,784.15 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 |
18,256,999.86 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
1,282,660.50 |
1,226,361.66 |
2,234,640.00 |
2,331,585.30 |
2,430,641.85 |
2,531,706.55 |
2,479,052.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
14,784,127.50 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,874,340.00 |
1,958,685.30 |
2,044,867.45 |
2,132,796.75 |
1,948,672.00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
14,784,127.50 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,874,340.00 |
1,958,685.30 |
2,044,867.45 |
2,132,796.75 |
1,948,672.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
2,813,905.40 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
280,000.00 |
292,600.00 |
305,474.40 |
318,609.80 |
371,280.00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,813,905.40 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
280,000.00 |
292,600.00 |
305,474.40 |
318,609.80 |
371,280.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,601,703.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
802,460.00 |
984,204.61 |
223,798.85 |
271,539.81 |
80,300.00 |
80,300.00 |
159,100.00 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,942,736.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
885,784.15 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
658,966.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,246.50 |
98,420.46 |
80,300.00 |
80,300.00 |
80,300.00 |
80,300.00 |
159,100.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 00000 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 Е4 52100 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3. |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
599,890,159.18 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
53,870,508.14 |
81,178,970.35 |
72,925,383.65 |
79,919,368.88 |
76,556,945.80 |
80,497,906.54 |
|
"Развитие дополнительного образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,647,905.13 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
13,332,753.22 |
27,045,407.69 |
18,791,820.99 |
25,785,806.22 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
599,890,159.18 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
53,870,508.14 |
81,178,970.35 |
72,925,383.65 |
79,919,368.88 |
76,556,945.80 |
80,497,906.54 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,647,905.13 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
13,332,753.22 |
27,045,407.69 |
18,791,820.99 |
25,785,806.22 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
|
|
|
599,890,159.18 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
53,870,508.14 |
81,178,970.35 |
72,925,383.65 |
79,919,368.88 |
76,556,945.80 |
80,497,906.54 |
||
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,647,905.13 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
13,332,753.22 |
27,045,407.69 |
18,791,820.99 |
25,785,806.22 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
573,023,973.06 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
46,897,038.76 |
52,732,962.20 |
76,774,476.45 |
70,648,176.54 |
74,101,434.66 |
74,095,091.60 |
74,286,122.62 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
308,311,108.01 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
42,542,953.70 |
12,395,207.28 |
22,840,913.79 |
16,714,613.88 |
20,167,872.00 |
20,161,528.94 |
72,086,122.62 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
19,640,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
4,354,085.06 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
258,151,778.52 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
42,458,782.92 |
5,070,788.76 |
13,069,359.21 |
6,943,059.30 |
10,396,317.42 |
7,215,810.85 |
69,508,989.83 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
249,710,919.04 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
39,704,697.86 |
4,470,788.76 |
12,469,359.21 |
6,343,059.30 |
9,796,317.42 |
6,615,810.85 |
68,908,989.83 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
8,440,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
2,754,085.06 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||
3.1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
23,563,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,438,255.84 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
4,774,163.51 |
4,774,163.51 |
4,777,132.79 |
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
12,363,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,838,255.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,174,163.51 |
3,174,163.51 |
3,177,132.79 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
11,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
||
3.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
294,482,642.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,062,173.44 |
62,105,117.24 |
62,105,117.24 |
62,105,117.24 |
62,105,117.24 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
49,410,636.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,924,418.52 |
10,371,554.58 |
10,371,554.58 |
10,371,554.58 |
10,371,554.58 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.1.3.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
15,772,687.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,026,548.20 |
3,186,534.89 |
3,186,534.89 |
3,186,534.89 |
3,186,534.89 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (хореографического ансамбля "Россияне") |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
13,043,034.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,421,241.00 |
2,655,448.49 |
2,655,448.49 |
2,655,448.49 |
2,655,448.49 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,729,652.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605,307.20 |
531,086.40 |
531,086.40 |
531,086.40 |
531,086.40 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
12,269,062.90 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
2,416,735.90 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
9,739,673.90 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
2,216,735.90 |
0.00 |
3,449,330.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
12,269,062.90 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
2,416,735.90 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
9,739,673.90 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
2,216,735.90 |
0.00 |
3,449,330.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
3.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 00000 |
3,840,107.37 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
505,000.00 |
527,725.00 |
550,944.90 |
574,635.53 |
637,520.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
3,840,107.37 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
505,000.00 |
527,725.00 |
550,944.90 |
574,635.53 |
637,520.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
1,288,890.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
240,000.00 |
250,800.00 |
261,835.20 |
273,094.11 |
127,920.00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,288,890.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
240,000.00 |
250,800.00 |
261,835.20 |
273,094.11 |
127,920.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2,551,216.43 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
265,000.00 |
276,925.00 |
289,109.70 |
301,541.42 |
509,600.00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,551,216.43 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
265,000.00 |
276,925.00 |
289,109.70 |
301,541.42 |
509,600.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703,0709 |
04 3 04 00000 |
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
014 |
|
|
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4. |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
|
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ" |
Всего |
|
|
|
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
21,763,681.22 |
3,262,760.00 |
3,922,120.00 |
3,701,900.00 |
2,836,845.88 |
2,582,096.33 |
2,623,887.11 |
986,071.90 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,248,000.00 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6,689,894.22 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
1,200,000.00 |
283,684.59 |
258,209.63 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,248,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
25,806,233.00 |
1,705,208.30 |
1,900,000.00 |
1,950,000.00 |
3,366,315.41 |
3,520,709.29 |
2,850,000.00 |
2,850,000.00 |
2,850,000.00 |
2,850,000.00 |
1,964,000.00 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
10,501,024.70 |
400,000.00 |
400,000.00 |
450,000.00 |
1,366,315.41 |
2,020,709.29 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
464,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
20,241,471.27 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
2,791,621.32 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
1,000,000.00 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4,080,568.71 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
018 |
0707 |
04 4 01 22990 |
16,160,902.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,791,621.32 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
1,000,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5. |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|
Социальная политика в сфере образования |
Всего, в том числе: |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
56,703,260.12 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
6,787,900.44 |
7,093,355.96 |
7,405,463.62 |
7,723,898.56 |
6,203,408.91 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
56,703,260.12 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
6,787,900.44 |
7,093,355.96 |
7,405,463.62 |
7,723,898.56 |
6,203,408.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
50,786,935.50 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,181,241.11 |
6,723,500.00 |
7,026,057.50 |
7,335,204.03 |
7,650,617.80 |
5,878,600.00 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
50,786,935.50 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,181,241.11 |
6,723,500.00 |
7,026,057.50 |
7,335,204.03 |
7,650,617.80 |
5,878,600.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
6,136,403.42 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
321,716.57 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
6,136,403.42 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
321,716.57 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.6. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.7 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.8 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
39,991,153.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,898,045.76 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
39,991,153.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,898,045.76 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.9. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
10,717,528.53 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,609,587.08 |
1,671,858.65 |
1,731,709.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
10,717,528.53 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,609,587.08 |
1,671,858.65 |
1,731,709.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6. |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 00 00000 |
455,547,379.95 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,737,385.92 |
52,360,260.40 |
52,884,610.07 |
53,989,450.91 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
|
Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего, в том числе: |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,564,367.47 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
23,065,195.02 |
27,354,415.33 |
27,878,765.00 |
28,983,605.84 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
455,547,379.95 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,737,385.92 |
52,360,260.40 |
52,884,610.07 |
53,989,450.91 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,564,367.47 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
23,065,195.02 |
27,354,415.33 |
27,878,765.00 |
28,983,605.84 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
455,547,379.95 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,737,385.92 |
52,360,260.40 |
52,884,610.07 |
53,989,450.91 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,564,367.47 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
23,065,195.02 |
27,354,415.33 |
27,878,765.00 |
28,983,605.84 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
6.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 00000 |
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 00000 |
314,707,153.26 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
28,311,915.94 |
36,450,855.35 |
36,748,398.67 |
37,052,421.82 |
37,362,608.34 |
38,108,319.64 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
192,610,454.41 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
9,719,725.04 |
11,525,010.28 |
11,822,553.60 |
12,126,576.75 |
12,436,763.28 |
37,688,319.64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|||
6.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
174,385,405.65 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
5,665,294.72 |
7,032,073.75 |
7,329,617.07 |
7,633,640.22 |
7,943,826.75 |
38,108,319.64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
168,484,277.97 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
5,245,294.72 |
6,612,073.75 |
6,909,617.07 |
7,213,640.22 |
7,523,826.75 |
37,688,319.64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|||
6.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
140,321,747.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,646,621.22 |
29,418,781.60 |
29,418,781.60 |
29,418,781.60 |
29,418,781.60 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
24,126,176.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,474,430.32 |
4,912,936.53 |
4,912,936.53 |
4,912,936.53 |
4,912,936.53 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 04 00000 |
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||
6.4.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||
6.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
7,601,740.26 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
881,740.26 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
600,000.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
7,601,740.26 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
881,740.26 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
600,000.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
2,201,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2,201,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.6.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Приложение 7 изменено с 12 ноября 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
от 23 сентября 2014 г. N 3436
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе
5 февраля, 19 мая, 20 июля, 28 сентября, 2 ноября, 16 декабря 2015 г., 22 января, 17 марта, 20 мая, 13 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 9 января, 22 февраля, 17 апреля, 22 мая, 22 августа, 24 октября, 4 декабря 2017 г., 9 января, 16 марта, 9 апреля, 3 мая, 27 августа, 5 сентября 2018 г., 16 января, 18 марта, 24 мая, 10 июля, 9 сентября, 1 октября 2019 г.
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значения показателя объема услуги |
Общий объем ассигнований, направленный на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), рублей |
||||||||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Дошкольные образовательные учреждения |
|
2683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 714 406,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги |
Присмотр и уход |
||||||||||||||||||||
(работы) и ее содержание: | |||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Дошкольные образовательные учреждения |
|
0 |
2581 |
2487 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
0,00 |
44 234 506,29 |
42 091 128,46 |
37 948 964,52 |
42 091 128,46 |
42 091 128,46 |
42 091 128,46 |
42 091 128,46 |
42 091 128,46 |
42 091 128,46 |
Наименование услуги |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
||||||||||||||||||||
(работы) и ее содержание: | |||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Дошкольные образовательные учреждения |
|
0 |
2581 |
2487 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
2451 |
0,00 |
181 721 951,03 |
197 419 452,88 |
265 388 044,24 |
287 241 542,10 |
297 767 123,72 |
288 589 053,34 |
288 589 053,34 |
288 589 053,34 |
288 589 053,34 |
Подпрограмма "Развитие общего образования" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных программах |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
4040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 916 297,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
||||||||||||||||||||
(работы) и ее содержание: | |||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
0 |
1782 |
1771 |
1872 |
1870 |
1862 |
1862 |
1862 |
1862 |
1862 |
0,00 |
100 687 668,13 |
105 765 384,63 |
128 171 811,85 |
128 171 811,85 |
130 159 260,00 |
133 573 688,02 |
133 573 688,02 |
133 573 688,02 |
133 573 688,02 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
0 |
1910 |
1940 |
1999 |
2032 |
2034 |
2034 |
2034 |
2034 |
2034 |
0,00 |
107 785 003,43 |
115 858 185,31 |
139 275 466,14 |
139 275 466,14 |
141 435 088,94 |
145 145 312,33 |
145 145 312,33 |
145 145 312,33 |
145 145 312,33 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Общеобразовательные учреждения |
|
0 |
377 |
343 |
393 |
405 |
408 |
408 |
408 |
408 |
408 |
0,00 |
21 301 524,07 |
20 484 204,93 |
27 759 135,72 |
27 759 135,72 |
28 189 572,35 |
28 929 060,77 |
28 929 060,77 |
29 929 060,77 |
28 929 060,77 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация предоставления дополнительного образования детям |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
МОБУ ДО ЦДТ |
|
1990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МОБУ "МУПК" |
|
314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
МОБУ ДОД ЦДТ |
|
0 |
4579 |
4415 |
4100 |
4050 |
4050 |
4050 |
4050 |
4050 |
4050 |
0 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 542 953,70 |
52 142 933,30 |
56 401 270,44 |
54 231 017,70 |
54 231 017,70 |
54 231 017,70 |
54 231 017,70 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей | |||||||||||||||||||||
Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | |||||||||||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Организация отдыха детей и молодежи |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДО ЦДТ |
|
|
|
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
0,00 |
0,00 |
3 701 900,00 |
4 243 758,95 |
2 162 096,33 |
3 103 912,89 |
1 690 078,10 |
1 690 078,10 |
1 690 078,10 |
1 690 078,10 |
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управлению отраслью" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | |||||||||||||||||||||
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||||||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Обеспечение бухгалтерского учета в бюджетных, казённых, автономных муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования бюджетных средств |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||||||||||
МБУ ЦБ УО |
|
14 |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 533 467,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||||||||||
МБУ ЦБ УО |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
0,00 |
7 194 924,74 |
7 755 205,46 |
16 647 584,08 |
9 168 300,84 |
9 199 482,34 |
8 954 845,16 |
8 954 845,16 |
8 954 845,16 |
8 954 845,16 |
||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
||||||||||||||||||||
МБУ ЦБ УО |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
0,00 |
7 194 924,75 |
7 755 205,46 |
16 647 584,08 |
9 168 300,84 |
9 199 482,34 |
8 954 845,16 |
8 954 845,16 |
8 954 845,16 |
8 954 845,16 |
||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений и обустройство прилегающей к ним территории, организация различных видов ремонта основных фондов зданий, сооружений и технический надзор за их работой, обеспечение надлежащего состояния зданий путем осуществления системы предупредительного планового ремонта |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ГХО ОУ |
|
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
штук |
|
|
|
|
||||||||||||||||
МБУ ГХО ОУ |
|
0 |
0 |
49,1 |
49,1 |
54,6 |
54,6 |
0,00 |
0,00 |
6 403 991,91 |
8 251 550,42 |
6 020 563,37 |
6 041 039,38 |
5 880 393,07 |
5 880 393,07 |
5 880 393,07 |
5 880 393,07 |
||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
человек |
||||||||||||||||||||
МБУ ИМК |
|
478 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 147 219,84 |
2 376 951,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Методическое обеспечение образовательной деятельности |
||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
мероприятий, разработанных документов |
||||||||||||||||||||
МБУ ИМК |
|
0 |
0 |
473 |
473 |
138 |
138 |
0,00 |
0,00 |
2 288 234,19 |
2 796 675,25 |
3 133 991,89 |
3 144 650,64 |
3 061 026,53 |
3 061 026,53 |
3 061 026,53 |
3 061 026,53 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 сентября 2014 г. N 3436 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 30 сентября 2014 г. N 40
Постановлением Администрации города Тынды от 1 февраля 2023 г. N 133 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2022 г. N 2482
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2022 г. N 2068
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2022 г. N 1865
Изменения вступают в силу с 4 октября 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июля 2022 г. N 1263
Изменения вступают в силу с 20 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 19 мая 2022 г. N 840
Изменения вступают в силу с 24 мая 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 30 марта 2022 г. N 533
Изменения вступают в силу с 19 апреля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 марта 2022 г. N 401
Изменения вступают в силу с 12 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 3 февраля 2022 г. N 206
Изменения вступают в силу с 18 февраля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 декабря 2021 г. N 3273
Изменения вступают в силу с 2 февраля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 декабря 2021 г. N 2956
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2021 г. N 2727
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 октября 2021 г. N 2567
Изменения вступают в силу с 4 ноября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 октября 2021 г. N 2519
Изменения вступают в силу с 16 октября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 сентября 2021 г. N 2333
Изменения вступают в силу с 1 октября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 августа 2021 г. N 2026
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 июля 2021 г. N 1647
Изменения вступают в силу с 27 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 июня 2021 г. N 1469
Изменения вступают в силу с 6 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 мая 2021 г. N 1058
Изменения вступают в силу с 16 июня 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 марта 2021 г. N 630
Изменения вступают в силу с 13 апреля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 марта 2021 г. N 445
Изменения вступают в силу с 30 марта 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 февраля 2021 г. N 171
Изменения вступают в силу с 16 февраля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 15 января 2021 г. N 49
Изменения вступают в силу с 3 февраля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 декабря 2020 г. N 2389
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 ноября 2020 г. N 2227
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2020 г. N 1955
Изменения вступают в силу с 9 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 сентября 2020 г. N 1910
Изменения вступают в силу с 7 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 июля 2020 г. N 1368
Изменения вступают в силу с 18 августа 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 8 июля 2020 г. N 1292
Изменения вступают в силу с 24 июля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июня 2020 г. N 1060
Изменения вступают в силу с 12 июня 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 апреля 2020 г. N 759
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 марта 2020 г. N 460
Изменения вступают в силу с 20 марта 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 января 2020 г. N 113
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 декабря 2019 г. N 2668
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2019 г. N 2383
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102
Изменения вступают в силу с 12 ноября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 сентября 2019 г. N 1924
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 июля 2019 г. N 1456
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 24 мая 2019 г. N 1109
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 апреля 2019 г. N 847
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 марта 2019 г. N 518
Изменения вступают в силу с 23 марта 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 января 2019 г. N 69
Изменения вступают в силу с 23 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 декабря 2018 г. N 2612
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 ноября 2018 г. N 2342
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 октября 2018 г. N 2140
Изменения вступают в силу с 20 октября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 сентября 2018 г. N 1846
Изменения вступают в силу с 15 сентября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2018 г. N 1759
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление администрации города Тынды Амурской области от 3 мая 2018 г. N 856
Изменения вступают в силу с 12 мая 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 апреля 2018 г. N 661
Изменения вступают в силу с 14 апреля 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 марта 2018 г. N 479
Изменения вступают в силу с 24 марта 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 января 2018 г. N 6
Изменения вступают в силу с 13 января 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 декабря 2017 г. N 2774
Изменения вступают в силу с 16 декабря 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 24 октября 2017 г. N 2483
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 мая 2017 г. N 1127
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 апреля 2017 г. N 845
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 февраля 2017 г. N 355
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 января 2017 г. N 3
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2016 г. N 3326
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2016 г. N 2717
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2016 г. N 2429
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 июля 2016 г. N 1912
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 мая 2016 г. N 1359
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 апреля 2016 г. N 1009
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 марта 2016 г. N 621
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления и распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 декабря 2015 г. N 4713
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2015 г. N 4314
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3897
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 сентября 2015 г. N 3896
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 июля 2015 г. N 3148
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 19 мая 2015 г. N 2278
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 февраля 2015 г. N 370
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 декабря 2014 г. N 4749
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.