Распоряжение Правительства Республики Ингушетия
от 13 мая 2016 г. N 327-р
В соответствии со статьей 29 Закона Республики Ингушетия от 31 декабря 2008 г. N 40-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Ингушетия":
Утвердить и направить прилагаемый отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2016 года в Народное Собрание Республики Ингушетия и Контрольно-Счетную палату Республики Ингушетия.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
А. Мальсагов |
Отчет
об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2016 года
(утв. распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 13 мая 2016 г. N 327-р)
Отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2016 года составлен в соответствии с ведомственной структурой и требованиями бюджетной классификации (приказы Минфина России от 29.08.2014 года N 88н, от 27.01.2014 года N 35), Законом Республики Ингушетия от 26.12.2015 года N 65-РЗ "О республиканском бюджете на 2016 год".
Основные показатели республиканского и местных бюджетов спрогнозированы в соответствии с уточненным прогнозом социального экономического развития Республики Ингушетия на 2016 год, а также исходя из объема собственных доходов бюджета и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Бюджетная политика Республики Ингушетия в 2016 году направлена в первую очередь на рациональное использование бюджетных средств и одновременно на восстановление макроэкономической и бюджетной стабильности в регионе.
За первый квартал 2016 года в республиканский бюджет поступили доходы в сумме 4 649 114,8 тыс. руб., что составляет 19,7% от утвержденного годового плана 23 599 185,5 тыс. руб. (Приложение N 1).
Основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые за отчетный период при годовом плане 20 466 213,0 тыс. руб. составили 3 913 858,5 тыс. руб. или 19,1% от утвержденного плана.
Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений составляют:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 2 947 920,0 тыс. руб. или 31,8% от утвержденного годового плана 9 264 890,9 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) - 170 755,4 тыс. руб. или 2,5% от утвержденного годового плана 6 770 213,8 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 1 108 075,3 тыс. руб. или 26,0% от утвержденного годового плана 4 261 905,0 тыс. руб.
Собственные доходы республики за отчетный период составили 735 256,3 тыс. руб. при утвержденном годовом плане 3 132 972,5 тыс. руб., исполнение составляет 23,5%.
Наибольшее поступление в общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета приходится на следующие налоги:
- налог на доходы физических лиц - 275 532,7 тыс. руб. - (21,5%);
- доходы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, - 108 133,6 тыс. руб. - (18,8%);
- налог на имущество организаций - 247 068,3 тыс. руб. - (55,1%).
За первый квартал 2016 года расходы республиканского бюджета профинансированы на сумму 4 596 440,3 тыс. руб., что составляет 18,0% к утвержденным расходам в размере 25 498 433,0 тыс. руб. (Приложения N 3 и N 5).
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за первый квартал 2016 года профинансированы в сумме 1 129 975,3 тыс. руб., что составляет 21,0% к утвержденным расходам в размере 5 372 122,1 тыс. руб. (Приложение N 2).
Расходы республиканского бюджета за первый квартал 2016 года на реализацию государственных программ Республики Ингушетия составили 4 105 370,5 тыс. руб. при утвержденном годовом лимите в размере 19 809 146,6 тыс. руб., что составляет 20,7%, по непрограммным направлениям деятельности расходы составили 491 069,8 тыс. руб. при утвержденном годовом лимите в размере 5 689 286,4 тыс. руб., что составляет 8,6% (Приложение N 4).
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия, предусмотренные в размере 765 002,0 тыс. руб., исполнены в сумме 130 500,0 тыс. руб. или на 17,1% (Приложение 8).
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия, предусмотренные в размере 95 378,1 тыс. руб., в отчетном периоде не профинансированы (Приложение 9).
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, предусмотренные в размере 1 583,1 тыс. руб., исполнены в сумме 371,9 тыс. руб. или на 23,5% (Приложение 10).
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия, предусмотренные в размере 322,2 тыс. руб., исполнены в сумме 229,1 тыс. руб. или на 71,1% (Приложение 11).
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемного родителя, предусмотренные в размере 81 059,0 тыс. руб., исполнены в сумме 9 844,4 тыс. руб. или на 12,1% (Приложение 12).
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотренные в размере 5 937,6 тыс. руб., исполнены в сумме 5 372,9 тыс. руб. или на 90,5% (Приложение 13).
Исполнение республиканского бюджета за первый квартал 2016 года выглядит следующим образом:
Приложение 1
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Доходы
республиканского бюджета за первый квартал 2016 года
(тыс. рублей) | ||||
Наименование доходов |
Назначено |
Исполнено |
% |
|
100 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
3 132 972,5 |
735 256,3 |
23,5 |
101 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1 486 928,0 |
308 774,7 |
20,8 |
101 01012 02 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
206 926,6 |
37 051,7 |
17,9 |
101 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1 280 001,4 |
275 532,7 |
21,5 |
103 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
574 187,1 |
108 133,6 |
18,8 |
103 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
574 187,1 |
108 133,6 |
18,8 |
105 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
102 588,9 |
32 507,3 |
31,7 |
105 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
102 588,9 |
32 506,7 |
31,7 |
106 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
564 057,4 |
257 595,7 |
45,7 |
106 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
448 238,0 |
247 068,3 |
55,1 |
106 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
115 819,4 |
10 482,4 |
9,1 |
107 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
1 925,2 |
59,4 |
3,1 |
107 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1 925,2 |
44,7 |
2,3 |
108 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
8 383,1 |
4 672,5 |
55,7 |
109 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
10,0 |
55,2 |
в 5 раз |
109 06030 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
111 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
12 770,1 |
3 693,6 |
28,9 |
111 05022 02 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
10 709,0 |
2 105,5 |
19,7 |
111 05032 02 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2 061,1 |
1 588,1 |
77,1 |
112 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 345,3 |
450,7 |
33,5 |
112 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 345,3 |
267,8 |
19,9 |
113 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства |
9 767,3 |
1 155,3 |
11,8 |
113 01992 02 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
8 844,0 |
832,9 |
9,4 |
113 02992 02 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
923,3 |
322,3 |
34,9 |
114 0000 0000000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
279 435,0 |
258,4 |
0,1 |
114 02023 02 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
279 435,0 |
232,4 |
0,1 |
115 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
86,0 |
2,0 |
2,3 |
116 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
91 489,1 |
16 158,0 |
|
117 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
- |
1 739,9 |
- |
202 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные перечисления |
20 466 213,0 |
3 913 858,5 |
19,1 |
202 01001 02 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
9 264 890,9 |
2 947 920,0 |
31,8 |
202 01003 02 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
96 658,9 |
24 165,0 |
25,0 |
202 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
6 770 213,8 |
170 755,4 |
2,5 |
202 02077 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства", подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия") |
3 569 608,5 |
148 625,0 |
4,2 |
202 02051 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства", подпрограмма "Юг России") |
344 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии на мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия |
2 670 000,0 |
0,0 |
0,0 |
202 02047 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений бюджетам субъектов Российской Федерации |
36 993,9 |
0,0 |
0,0 |
202 02208 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
2 556,4 |
0,0 |
0,0 |
202 0218502 0000151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
1 153,0 |
0,0 |
0,0 |
202 0218702 0000151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 005,0 |
0,0 |
0,0 |
202 02184 020000151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства бюджетам субъектов Российской Федерации |
14 937,2 |
18 416,4 |
123,3 |
202 02174 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
4 263,5 |
0,0 |
0,0 |
202 02 175 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками |
39 055,8 |
0,0 |
0,0 |
202 02 176 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей бюджетам субъектов Российской Федерации |
736,0 |
0,0 |
0,0 |
202 02177 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
55 782,5 |
0,0 |
0,0 |
202 02183 02 0000 151 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
3 843,3 |
3 714,0 |
96,6 |
202 02186 02 0000 151 |
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
10 382,4 |
0,0 |
0,0 |
202 02245 02 0000 151 |
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
4 114,2 |
0,0 |
0,0 |
202 02124 02 0000 151 |
Субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
1 253,4 |
0,0 |
0,0 |
202 02192 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
652,6 |
0,0 |
0,0 |
2 02 02133 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
6 260,5 |
0,0 |
0,0 |
2 02 02220 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
615,6 |
0,0 |
0,0 |
202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4 261 905,0 |
1 108 075,3 |
26,0 |
202 03018 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
56 940,5 |
10 173,0 |
17,9 |
202 03004 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
263,7 |
250,1 |
94,8 |
202 03020 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 583,1 |
371,9 |
23,5 |
202 03122 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
1 983 228,5 |
500 023,8 |
25,2 |
202 03019 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений |
9 201,7 |
5 231,5 |
56,9 |
202 03998 02 0000 151 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации |
26 979,9 |
6 556,9 |
24,3 |
202 03001 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1 521 793,5 |
369 549,4 |
24,3 |
202 03123 02 0000 151 |
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, бюджетам субъектов Российской Федерации |
3 895,5 |
761,7 |
19,6 |
202 03025 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
622 825,6 |
159 056,3 |
25,5 |
202 03011 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
105,1 |
25,7 |
24,5 |
202 03012 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
202 03053 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
2 152,4 |
337,3 |
15,7 |
202 03070 020000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
21 226,1 |
0,0 |
0,0 |
202 03015 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
6 321,1 |
5 372,9 |
86,2 |
202 03007 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по осуществлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации |
435,7 |
0,0 |
0,0 |
202 03121 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
4 943,7 |
0,0 |
0,0 |
202 03128 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
- |
45 803,2 |
- |
202 03067 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно |
- |
4 561,6 |
- |
202 04000 00 0000 000 |
Иные межбюджетные трансферты |
72 544,4 |
1 760,3 |
2,4 |
202 04062 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
743,7 |
0,0 |
0,0 |
202 04025 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты на комплектование книжного фонда библиотек муниципальных образований бюджетов субъектов Российской Федерации |
159,0 |
0,0 |
0,0 |
202 04017 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации |
41 352,1 |
936,3 |
2,3 |
202 04055 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
18 615,7 |
0,0 |
0,0 |
202 04066 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С бюджетам субъектам Российской Федерации |
1 229,7 |
0,0 |
0,0 |
202 04064 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
10 444,2 |
0,0 |
0,0 |
202 04001 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
- |
544,7 |
- |
202 04002 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
- |
129,3 |
- |
202 04052 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
- |
100,0 |
- |
202 04053 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
- |
50,0 |
- |
218 00000 00 0000 15 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
254,0 |
- |
219 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
- 339 071,5 |
- |
|
Итого доходов республиканского бюджета |
23 599 185,5 |
4 649 114,8 |
19,7 |
Приложение 2
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Расходы
на исполнение публичных нормативных обязательств за первый квартал 2016 года
(тыс. рублей) | |||||
N п/п |
Наименование публичных нормативных обязательств |
Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обязательства |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 583,1 |
371,9 |
23,5 |
2 |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 года N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
81 059,0 |
9 844,3 |
12,1 |
3 |
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 года N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
322,2 |
229,1 |
71,1 |
4 |
Социальное пособие на погребение |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 30 июня 2010 года N 209 "О мерах по реализации на территории Республики Ингушетия Федерального закона "О погребении и похоронном деле" |
1 719,5 |
263,2 |
15,3 |
5 |
Меры социальной поддержки малоимущих слоев населения |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 16 мая 2005 года N 87 "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки малоимущей категории населения Республики Ингушетия" |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
Закон Республики Ингушетия от 09 февраля 2005 года N 2-РЗ "О мерах государственной помощи детям из малоимущих семей на образование"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 января 2010 года N 27 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детям из малоимущих семей на образование" |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих |
Закон Республики Ингушетия от 29 февраля 2000 года N 2-РЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной службы в Республике Ингушетия"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 24 марта 2001 года N 109 "Об утверждении Положения о порядке финансирования, учета и отчетности расходов по выплате ежемесячной доплаты к государственной пенсии, пособия на погребение и единовременного вознаграждения лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной службы" |
80 040,5 |
7 364,5 |
9,2 |
8 |
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 37-РЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 314 "О порядке финансирования расходов по реализации Закона Республики Ингушетия "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" |
164 256,6 |
27 376,0 |
16,7 |
9 |
Выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребенка одновременно двух, трех и более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 02 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
2 134,0 |
613,0 |
28,7 |
10 |
Компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
Федеральный закон от 17 сентября 1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
105,1 |
25,7 |
24,5 |
11 |
Компенсационные выплаты инвалидам страховых премий по договору "ОСАГО" |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 декабря 2005 года N 218 "Об утверждении Положения о порядке учета и расходования средств, предусмотренных на финансирование мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и на производство выплат инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Субвенции на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
2 152,4 |
337,3 |
15,7 |
13 |
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года N 893 "О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из Федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
1 983 228,5 |
500 023,8 |
25,2 |
14 |
субвенции на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 25 декабря 2014 года "Об утверждении положения о порядке организации перечисления средств компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации" |
3 895,5 |
801,3 |
20,7 |
15 |
На выплату адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 04 мая 2010 года N 149 "О порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Ингушетия" |
113 660,3 |
0,0 |
0,0 |
16 |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
Закон Республики Ингушетия от 26 декабря 2014 года N 72-РЗ "О мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2015 года N 75 "Об утверждении размера и порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Ингушетия" |
133 156,8 |
0,0 |
0,0 |
17 |
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
1 521 793,5 |
369 549,4 |
24,3 |
18 |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических от политических репрессий |
Закон Республики Ингушетия от 5 мая 2008 года N 3-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
595 170,0 |
7 650,3 |
1,3 |
19 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
15 770,1 |
1 298,5 |
8,2 |
20 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 года N 313 |
4 663,5 |
592,5 |
12,7 |
21 |
Мероприятия в области занятости населения |
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1"О занятости населения в Российской Федерации" |
622 825,6 |
203 634,5 |
32,7 |
22 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
Закон Республики Ингушетия от 29 ноября 1999 года N 27-РЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
38 577,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
5 372 122,1 |
1 129 975,3 |
21,0 |
Приложение 3
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Распределение
расходов республиканского бюджета за первый квартал 2016 года по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
(тыс. рублей) | ||||||
N |
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
% |
||
1 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
857 412,2 |
166 724,8 |
19,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
117 949,6 |
32 731,3 |
27,8 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
61 829,7 |
11 468,5 |
18,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
76 237,6 |
18 964,0 |
24,9 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
57 243,5 |
9 474,2 |
16,6 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
97 704,9 |
20 877,1 |
21,4 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
26 620,2 |
2 084,4 |
7,8 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
41 000,0 |
8 449,0 |
20,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
378 826,7 |
62 676,3 |
16,5 |
2 |
Национальная оборона |
02 |
|
6 521,1 |
5 372,9 |
82,4 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
6 521,1 |
5 372,9 |
82,4 |
3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
172 435,8 |
33 637,6 |
19,5 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
107 169,0 |
24 050,6 |
22,4 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
65 266,8 |
9 587,0 |
14,7 |
4 |
Национальная экономика |
04 |
|
2 178 812,4 |
134 704,8 |
6,2 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
114 575,4 |
14 731,1 |
12,9 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
414 892,0 |
50 441,0 |
12,2 |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
28 401,7 |
5 231,5 |
18,4 |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
65 143,9 |
12 403,0 |
19,0 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
367 154,3 |
29 907,2 |
8,1 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
702 006,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
75 473,6 |
10 584,3 |
14,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
409 265,0 |
11 406,7 |
2,8 |
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
4 944 635,1 |
821 537,6 |
16,6 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
4 451 763,5 |
632 014,9 |
14,2 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
486 011,6 |
188 583,2 |
38,8 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
6 860,0 |
939,5 |
13,7 |
6 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
2 427,4 |
606,5 |
25,0 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
2 427,4 |
606,5 |
25,0 |
7 |
Образование |
07 |
|
6 205 882,9 |
1 604 278,2 |
25,9 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
728 581,9 |
174 155,2 |
23,9 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
4 679 086,0 |
1 319 625,9 |
28,2 |
|
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
392 570,8 |
83 463,1 |
21,3 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
15 901,9 |
3 386,1 |
21,3 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
137 575,6 |
1 615,1 |
1,2 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
252 166,7 |
22 032,8 |
8,7 |
8 |
Культура и кинематография |
08 |
|
416 909,3 |
79 516,5 |
19,1 |
|
Культура |
08 |
01 |
344 015,1 |
73 268,4 |
21,3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
72 894,2 |
6 248,1 |
8,6 |
9 |
Здравоохранение |
09 |
|
3 622 063,3 |
297 412,1 |
8,2 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
457 483,1 |
81 762,1 |
17,9 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
22 869,1 |
4 122,5 |
18,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
09 |
05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
09 |
06 |
23 510,1 |
5 163,0 |
22,0 |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
09 |
07 |
38 860,9 |
4 063,3 |
10,5 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
3 079 340,1 |
202 301,2 |
6,6 |
10 |
Социальная политика |
10 |
|
5 651 416,4 |
1 170 914,5 |
20,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
80 040,5 |
7 364,5 |
9,2 |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
102 327,4 |
31 850,1 |
31,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
5 245 429,7 |
1 109 487,0 |
21,2 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
155 718,3 |
10 445,3 |
6,7 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
67 900,5 |
11 767,6 |
17,3 |
11 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
352 508,5 |
67 976,6 |
19,3 |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
236 018,1 |
60 642,2 |
5,7 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
70 165,0 |
366,9 |
0,5 |
|
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
31 544,4 |
3 785,6 |
12,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
14 781,0 |
3 181,9 |
21,5 |
12 |
Средства массовой информации |
12 |
|
153 600,0 |
39 682,9 |
25,8 |
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
118 750,0 |
30 970,3 |
26,1 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
34 850,0 |
8 712,6 |
25,0 |
13 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0 |
14 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
890 233,3 |
130 500,0 |
14,7 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
765 002,0 |
130 500,0 |
17,1 |
|
Иные дотации |
14 |
02 |
24 909,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
100 321,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
|
25 498 433,0 |
4 596 440,3 |
18,0 |
Приложение 4
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Распределение
бюджетных ассигнований республиканского бюджета за первый квартал 2016 года по целевым статьям (государственным программам Республики Ингушетия и непрограммным направлениям деятельности)
(тыс. рублей) | ||||||
N |
Наименование государственной программы (подпрограммы) |
Назначено |
Исполнено |
% |
||
1 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
01 |
|
3 175 590,1 |
299 641,6 |
9,4 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
01 |
1 |
64 234,1 |
8 230,5 |
12,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 |
2 |
544 777,4 |
84 648,9 |
15,5 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребёнка" |
01 |
3 |
8 940,8 |
827,4 |
9,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
01 |
5 |
54 410,5 |
936,3 |
1,7 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
01 |
6 |
765,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
01 |
7 |
90 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
01 |
Ж |
2 412 362,3 |
204 998,5 |
8,5 |
2 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
02 |
|
403 892,6 |
80 478,1 |
19,9 |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
02 |
1 |
12 885,8 |
1 645,4 |
12,8 |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
02 |
2 |
66 854,8 |
13 190,3 |
19,7 |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
02 |
3 |
27 593,8 |
4 492,6 |
16,3 |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
02 |
4 |
258 727,0 |
52 237,7 |
20,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
02 |
6 |
22 934,1 |
5 243,6 |
22,9 |
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
02 |
8 |
14 897,1 |
3 668,5 |
24,6 |
3 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
03 |
|
4 993 871,9 |
1 152 039,8 |
23,1 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
03 |
1 |
3 379 441,9 |
810 771,3 |
24,0 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
03 |
2 |
761 660,0 |
174 155,2 |
22,9 |
|
Подпрограмма "Одарённые дети" |
03 |
3 |
6 018,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
03 |
4 |
817,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
03 |
5 |
30 644,8 |
7 033,9 |
23,0 |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
03 |
6 |
406 492,7 |
86 849,2 |
21,4 |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов" |
03 |
7 |
192 830,6 |
41 102,1 |
21,3 |
|
Подпрограмма "Право ребёнка на семью" |
03 |
9 |
122 640,2 |
10 445,3 |
8,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
03 |
Б |
93 326,0 |
21 682,8 |
23,2 |
4 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
04 |
|
350 433,5 |
67 976,6 |
19,4 |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
04 |
1 |
27 494,4 |
3 785,6 |
13,8 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
04 |
2 |
308 233,1 |
61 009,1 |
19,8 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
04 |
3 |
14 706,0 |
3 181,9 |
21,6 |
5 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
05 |
|
400 255,5 |
34 492,8 |
8,6 |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
05 |
1 |
239 727,2 |
27 851,2 |
11,6 |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства" |
05 |
2 |
30 894,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" |
05 |
3 |
4 470,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" |
05 |
4 |
33 496,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
05 |
5 |
3 458,3 |
593,7 |
17,2 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
05 |
6 |
50 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
05 |
7 |
11 820,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
8 |
25 889,3 |
6 047,9 |
23,4 |
|
6 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
06 |
|
3 300 183,4 |
801 847,4 |
24,3 |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
06 |
1 |
249 564,4 |
30 159,5 |
12,1 |
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
06 |
2 |
2 204 598,3 |
532 499,6 |
24,2 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)" |
06 |
3 |
2 706,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
06 |
4 |
2 143,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
06 |
6 |
49 919,2 |
9 055,1 |
18,1 |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
06 |
7 |
713 442,9 |
213 101,0 |
29,9 |
|
Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда" |
06 |
9 |
925,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
06 |
Б |
76 884,3 |
17 032,2 |
22,2 |
7 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
07 |
|
506 867,9 |
45 926,0 |
9,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
07 |
3 |
403 824,3 |
35 341,7 |
8,8 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
07 |
4 |
25 670,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
07 |
5 |
12 461,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
07 |
6 |
49 211,4 |
7 716,6 |
15,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
07 |
7 |
15 700,6 |
2 867,7 |
18,3 |
8 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
08 |
|
57 932,2 |
5 312,3 |
9,2 |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
08 |
1 |
37 164,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
08 |
2 |
20 768,2 |
5 312,3 |
25,6 |
9 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
09 |
|
85 869,3 |
9 771,7 |
11,4 |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
09 |
1 |
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
09 |
2 |
17 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
09 |
3 |
17 000,0 |
1 574,0 |
9,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
09 |
4 |
35 569,3 |
8 197,7 |
23,0 |
10 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
10 |
|
1 054 741,4 |
201 673,8 |
19,1 |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
10 |
1 |
86 555,3 |
52 024,3 |
60,1 |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
10 |
2 |
892 046,4 |
135 872,9 |
15,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
10 |
3 |
76 139,7 |
13 776,6 |
18,1 |
11 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
11 |
|
4 165 359,2 |
1 290 768,1 |
31,0 |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
11 |
1 |
3 757 482,7 |
1 106 263,1 |
29,4 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
11 |
9 |
45 771,2 |
9 101,4 |
19,9 |
|
Подпрограмма "Юг России" |
11 |
Г |
362 105,3 |
175 403,6 |
48,4 |
12 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" |
12 |
|
65 143,9 |
12 403,0 |
19,0 |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
12 |
1 |
45 815,3 |
7 270,2 |
15,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
12 |
2 |
19 328,6 |
5 132,8 |
26,6 |
13 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
14 |
|
35 038,3 |
5 128,6 |
14,6 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
14 |
1 |
19 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
14 |
4 |
15 838,3 |
5 128,6 |
32,4 |
14 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодёжная политика" |
15 |
|
35 094,8 |
3 593,0 |
10,2 |
|
Подпрограмма "Молодёжь Ингушетии" |
15 |
1 |
26 340,9 |
1 615,1 |
6,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодёжная политика" и общепрограммные мероприятия" |
15 |
3 |
8 753,9 |
1 977,9 |
22,6 |
15 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
16 |
|
36 681,1 |
1 538,6 |
4,2 |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
16 |
1 |
29 900,0 |
312,8 |
1,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" и общепрограммные мероприятия" |
16 |
2 |
6 781,1 |
1 225,8 |
18,1 |
16 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
17 |
|
181 503,4 |
34 947,6 |
19,3 |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
17 |
1 |
23 878,8 |
4 587,0 |
19,2 |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
17 |
2 |
75 652,6 |
16 039,0 |
21,2 |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
17 |
3 |
32 988,0 |
5 000,0 |
15,2 |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность" |
17 |
4 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
17 |
5 |
35 416,4 |
8 011,6 |
22,6 |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
17 |
6 |
11 767,6 |
1 310,0 |
11,1 |
17 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
18 |
|
236 946,0 |
52 041,4 |
22,0 |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
18 |
1 |
51 996,5 |
9 321,9 |
17,9 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
18 |
2 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Возвращение и обустройство русскоязычного населения" |
18 |
3 |
9 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
18 |
4 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
18 |
5 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
18 |
6 |
168 549,5 |
42 719,5 |
25,3 |
18 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
19 |
|
701 908,3 |
3 083,2 |
0,4 |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
19 |
1 |
690 006,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия" |
19 |
2 |
11 901,8 |
3 083,2 |
25,9 |
19 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
|
21 833,8 |
2 706,9 |
12,4 |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
20 |
1 |
6 441,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
2 |
15 392,0 |
2 706,9 |
17,6 |
|
Итого по программным расходам |
|
|
19 809 146,6 |
4 105 370,5 |
20,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
5 689 286,4 |
491 069,8 |
8,6 |
|
Всего |
|
|
25 498 433,0 |
4 596 440,3 |
18,0 |
Приложение 5
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета за первый квартал 2016 года
(тыс. рублей) | |||||||||||
N п/п |
Наименование |
Мин |
Назначено |
Исполнено |
% |
||||||
Пр |
Пп |
НР |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Администрация Главы Республики Ингушетия |
331 |
|
|
|
|
|
|
118 124,6 |
32 731,3 |
27,7% |
|
Общегосударственные вопросы |
331 |
01 |
|
|
|
|
|
117 949,6 |
32 731,3 |
27,8% |
|
Функционирование высшего должностного лица |
331 |
01 |
02 |
|
|
|
|
117 949,6 |
32 731,3 |
27,8% |
|
Обеспечение деятельности Администрации Главы Республики Ингушетия |
331 |
01 |
02 |
70 |
|
|
|
117 949,6 |
32 731,3 |
27,8% |
|
Высшее должностное лицо |
331 |
01 |
02 |
70 |
2 |
|
|
1 577,0 |
351,3 |
22,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
331 |
01 |
02 |
70 |
2 |
1001 |
|
1 577,0 |
351,3 |
22,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
331 |
01 |
02 |
70 |
2 |
1001 |
100 |
1 577,0 |
351,3 |
22,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Ингушетия |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
|
|
116 372,6 |
32 380,0 |
27,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
1001 |
|
72 288,6 |
17 837,5 |
24,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
1001 |
100 |
72 288,6 |
17 837,5 |
24,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
1002 |
|
44 084,0 |
14 542,5 |
33,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
1002 |
100 |
2 830,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
1002 |
200 |
31 004,0 |
4 342,5 |
14,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
1002 |
800 |
10 250,0 |
10 200,0 |
99,5% |
|
Здравоохранение |
331 |
09 |
|
|
|
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
331 |
09 |
09 |
|
|
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
331 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
331 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
331 |
09 |
09 |
01 |
6 |
4141 |
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
331 |
09 |
09 |
01 |
6 |
4141 |
200 |
175,0 |
0,0 |
0,0% |
2 |
Народное Собрание Республики Ингушетия |
332 |
|
|
|
|
|
|
61 829,7 |
11 468,5 |
18,5% |
|
Общегосударственные вопросы |
332 |
01 |
|
|
|
|
|
61 829,7 |
11 468,5 |
18,5% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти |
332 |
01 |
03 |
|
|
|
|
61 829,7 |
11 468,5 |
18,5% |
|
Обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия |
332 |
01 |
03 |
71 |
|
|
|
61 829,7 |
11 468,5 |
18,5% |
|
Председатель законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
|
|
1 566,2 |
303,1 |
19,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
1001 |
|
1 349,9 |
301,1 |
22,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
1001 |
100 |
1 349,9 |
301,1 |
22,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
1002 |
|
216,3 |
2,0 |
0,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
1002 |
100 |
216,3 |
2,0 |
0,9% |
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
|
|
17 806,9 |
3 615,9 |
20,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
1001 |
|
15 939,5 |
3 585,9 |
22,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
1001 |
100 |
15 939,5 |
3 585,9 |
22,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
1002 |
|
1 867,4 |
30,0 |
1,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
1002 |
100 |
1 867,4 |
30,0 |
1,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
|
|
42 456,6 |
7 549,5 |
17,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
1001 |
|
26 853,2 |
6 544,9 |
24,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
1001 |
100 |
26 853,2 |
6 544,9 |
24,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
1002 |
|
15 603,4 |
1 004,6 |
6,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
1002 |
100 |
506,3 |
200,0 |
39,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
1002 |
200 |
11 977,1 |
286,6 |
2,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
1002 |
800 |
3 120,0 |
518,0 |
16,6% |
3 |
Правительство Республики Ингушетия |
301 |
|
|
|
|
|
|
98 071,4 |
21 670,9 |
22,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
301 |
01 |
|
|
|
|
|
76 237,6 |
18 964,0 |
24,9% |
|
Функционирование высших исполнительных органов |
301 |
01 |
04 |
|
|
|
|
76 237,6 |
18 964,0 |
24,9% |
|
Обеспечение деятельности Правительства Республики Ингушетия |
301 |
01 |
04 |
72 |
|
|
|
76 237,6 |
18 964,0 |
24,9% |
|
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) и его заместители |
301 |
01 |
04 |
72 |
2 |
|
|
8 670,7 |
1 953,0 |
22,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
301 |
01 |
04 |
72 |
2 |
1001 |
|
8 670,7 |
1 953,0 |
22,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
2 |
1001 |
100 |
8 670,7 |
1 953,0 |
22,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Республики Ингушетия |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
|
|
67 566,9 |
17 011,0 |
25,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
1001 |
|
52 300,7 |
13 085,1 |
25,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
1001 |
100 |
52 300,7 |
13 085,1 |
25,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
1002 |
|
14 476,2 |
3 810,9 |
26,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
1002 |
100 |
915,0 |
110,0 |
12,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
1002 |
200 |
9 792,4 |
616,9 |
6,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
1002 |
800 |
3 768,8 |
3 084,0 |
81,8% |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
5904 |
|
790,0 |
115,0 |
14,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
5904 |
100 |
790,0 |
115,0 |
14,6% |
|
Культура, кинематография |
301 |
08 |
|
|
|
|
|
21 833,8 |
2 706,9 |
12,4% |
|
Культура |
301 |
08 |
01 |
|
|
|
|
15 392,0 |
2 706,9 |
17,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
301 |
08 |
01 |
20 |
|
|
|
15 392,0 |
2 706,9 |
17,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
|
|
15 392,0 |
2 706,9 |
17,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1126 |
|
7 293,9 |
1 322,4 |
18,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1126 |
100 |
6 020,2 |
1 239,0 |
20,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1126 |
200 |
1 196,1 |
10,3 |
0,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1126 |
800 |
77,6 |
73,1 |
94,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) археологического центра |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1129 |
|
8 098,1 |
1 384,5 |
17,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1129 |
100 |
6 428,3 |
1 355,1 |
21,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1129 |
200 |
1 640,2 |
3,4 |
0,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
1129 |
800 |
29,6 |
26,0 |
87,8% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
301 |
08 |
04 |
|
|
|
|
6 441,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
301 |
08 |
04 |
20 |
|
|
|
6 441,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
|
|
6 441,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
4102 |
|
2 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
4102 |
200 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по сохранению и развитию объектов культурного наследия |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
4105 |
|
4 241,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
4105 |
200 |
4 241,8 |
0,0 |
0,0% |
4 |
Конституционный Суд Республики Ингушетия |
290 |
|
|
|
|
|
|
13 545,1 |
2 643,9 |
19,5% |
|
Общегосударственные вопросы |
290 |
01 |
|
|
|
|
|
13 545,1 |
2 643,9 |
19,5% |
|
Судебная система |
290 |
01 |
05 |
|
|
|
|
13 545,1 |
2 643,9 |
19,5% |
|
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
|
|
|
13 545,1 |
2 643,9 |
19,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Конституционного суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
|
|
13 545,1 |
2 643,9 |
19,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
1001 |
|
11 326,9 |
2 575,4 |
22,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
1001 |
100 |
11 326,9 |
2 575,4 |
22,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
1002 |
|
2 218,2 |
68,5 |
3,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
1002 |
100 |
214,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
1002 |
200 |
1 875,1 |
45,5 |
2,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
1002 |
800 |
129,1 |
23,0 |
17,8% |
5 |
Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
|
|
|
|
|
|
43 262,7 |
6 830,3 |
15,8% |
|
Общегосударственные вопросы |
439 |
01 |
|
|
|
|
|
43 262,7 |
6 830,3 |
15,8% |
|
Судебная система |
439 |
01 |
05 |
|
|
|
|
43 262,7 |
6 830,3 |
15,8% |
|
Обеспечение деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
|
|
|
43 262,7 |
6 830,3 |
15,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
1001 |
|
33 260,8 |
6 705,3 |
20,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
1001 |
100 |
33 260,8 |
6 705,3 |
20,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
1002 |
|
10 001,9 |
125,0 |
1,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
1002 |
100 |
130,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
1002 |
200 |
9 781,9 |
115,0 |
1,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
1002 |
800 |
90,0 |
10,0 |
11,1% |
6 |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
090 |
|
|
|
|
|
|
3 382 461,2 |
571 223,2 |
16,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
090 |
01 |
|
|
|
|
|
117 575,4 |
22 225,6 |
18,9% |
|
Судебная система |
090 |
01 |
05 |
|
|
|
|
435,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
05 |
10 |
|
|
|
435,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
|
|
435,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
5120 |
* |
435,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
5120 |
500 |
435,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
090 |
01 |
06 |
|
|
|
|
76 139,7 |
13 776,6 |
18,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
06 |
10 |
|
|
|
76 139,7 |
13 776,6 |
18,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
|
|
76 139,7 |
13 776,6 |
18,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
1001 |
|
46 268,3 |
10 666,5 |
23,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
1001 |
100 |
46 268,3 |
10 666,5 |
23,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
1002 |
|
29 871,4 |
3 110,1 |
10,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
1002 |
100 |
1 510,0 |
26,0 |
1,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
1002 |
200 |
25 154,4 |
483,1 |
1,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
1002 |
800 |
3 207,0 |
2 601,0 |
81,1% |
|
Резервные фонды |
090 |
01 |
11 |
|
|
|
|
41 000,0 |
8 449,0 |
20,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
11 |
10 |
|
|
|
41 000,0 |
8 449,0 |
20,6% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
|
|
41 000,0 |
8 449,0 |
20,6% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4352 |
|
15 000,0 |
7 525,0 |
50,2% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4352 |
870 |
15 000,0 |
7 525,0 |
50,2% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4353 |
|
15 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4353 |
870 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4354 |
|
10 000,0 |
924,0 |
9,2% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4354 |
870 |
10 000,0 |
924,0 |
9,2% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4355 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Исполнение судебных актов |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
4355 |
830 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная оборона |
090 |
02 |
|
|
|
|
|
6 521,1 |
5 372,9 |
82,4% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
090 |
02 |
03 |
|
|
|
|
6 521,1 |
5 372,9 |
82,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
02 |
03 |
10 |
|
|
|
6 321,1 |
5 372,9 |
85,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
|
|
6 321,1 |
5 372,9 |
85,0% |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
5118 |
* |
6 321,1 |
5 372,9 |
85,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
5118 |
500 |
6 321,1 |
5 372,9 |
85,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мероприятий по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2014-2016 годы |
090 |
02 |
03 |
99 |
1 |
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2014-2016 годы |
090 |
02 |
03 |
99 |
1 |
4444 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
03 |
03 |
99 |
1 |
4444 |
800 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
090 |
07 |
|
|
|
|
|
1 980,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
090 |
07 |
05 |
|
|
|
|
1 980,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
07 |
05 |
10 |
|
|
|
1 980,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
|
|
1 980,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включённых в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
4358 |
|
1 980,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
4358 |
200 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
090 |
10 |
|
|
|
|
|
2 322 576,1 |
369 549,4 |
24,3% |
|
Социальное обеспечение населения |
090 |
10 |
03 |
|
|
|
|
2 322 576,1 |
369 549,4 |
24,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
090 |
10 |
03 |
75 |
1 |
|
|
1 521 793,5 |
369 549,4 |
24,3% |
|
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
090 |
10 |
03 |
75 |
1 |
5250 |
|
1 521 793,5 |
369 549,4 |
24,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
090 |
10 |
03 |
75 |
1 |
5250 |
300 |
1 521 793,5 |
369 549,4 |
24,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
090 |
10 |
03 |
75 |
2 |
0000 |
|
505 696,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
090 |
10 |
03 |
75 |
2 |
0000 |
300 |
505 696,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления выплат адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
090 |
10 |
03 |
75 |
3 |
0000 |
|
113 660,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
090 |
10 |
03 |
75 |
3 |
0000 |
300 |
113 660,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
090 |
10 |
03 |
75 |
4 |
0000 |
|
133 156,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
090 |
10 |
03 |
75 |
4 |
0000 |
300 |
133 156,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда |
090 |
10 |
03 |
75 |
5 |
0000 |
|
9 692,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
090 |
10 |
03 |
75 |
5 |
0000 |
300 |
9 692,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
090 |
10 |
03 |
75 |
6 |
0000 |
|
38 577,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
090 |
10 |
03 |
75 |
6 |
0000 |
300 |
38 577,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
090 |
13 |
|
|
|
|
|
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
090 |
13 |
01 |
|
|
|
|
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
13 |
01 |
10 |
|
|
|
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
|
|
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0% |
|
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Ингушетия |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
4357 |
|
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0% |
|
Обслуживание государственного долга |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
4357 |
700 |
43 575,3 |
43 575,3 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
090 |
14 |
|
|
|
|
|
890 233,3 |
130 500,0 |
14,7% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
090 |
14 |
01 |
|
|
|
|
765 002,0 |
130 500,0 |
17,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
01 |
10 |
|
|
|
765 002,0 |
130 500,0 |
17,1% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
|
|
765 002,0 |
130 500,0 |
17,1% |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой поддержки |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
6101 |
* |
765 002,0 |
130 500,0 |
17,1% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
6101 |
500 |
765 002,0 |
130 500,0 |
17,1% |
|
Иные дотации |
090 |
14 |
02 |
|
|
|
|
24 909,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
02 |
10 |
|
|
|
24 909,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
|
|
24 909,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
6102 |
* |
24 909,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
6102 |
500 |
24 909,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
090 |
14 |
03 |
|
|
|
|
100 321,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
03 |
10 |
|
|
|
95 378,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
|
|
95 378,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
6301 |
* |
95 378,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
6301 |
500 |
95 378,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы за счёт межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
090 |
14 |
03 |
92 |
2 |
|
|
4 943,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
090 |
14 |
03 |
92 |
2 |
5391 |
* |
4 943,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
03 |
92 |
2 |
5391 |
500 |
4 943,7 |
0,0 |
0,0% |
7 |
Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия |
313 |
|
|
|
|
|
|
21 565,2 |
7 100,5 |
32,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
313 |
01 |
|
|
|
|
|
21 565,2 |
7 100,5 |
32,9% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
313 |
01 |
06 |
|
|
|
|
21 565,2 |
7 100,5 |
32,9% |
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
|
|
|
21 565,2 |
7 100,5 |
32,9% |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
|
|
2 466,1 |
794,2 |
32,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
1001 |
|
2 466,1 |
794,2 |
32,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
1001 |
100 |
2 466,1 |
794,2 |
32,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
|
|
19 099,1 |
6 306,3 |
33,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
1001 |
|
14 718,0 |
4 843,4 |
32,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
1001 |
100 |
14 718,0 |
4 843,4 |
32,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
1002 |
|
4 381,1 |
1 462,9 |
33,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
1002 |
100 |
268,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
1002 |
200 |
2 760,9 |
169,5 |
6,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
1002 |
800 |
1 351,4 |
1 293,4 |
95,7% |
8 |
Избирательная комиссия Республики Ингушетия |
314 |
|
|
|
|
|
|
26 620,2 |
2 084,4 |
7,8% |
|
Общегосударственные вопросы |
314 |
01 |
|
|
|
|
|
26 620,2 |
2 084,4 |
7,8% |
|
Функционирование деятельности избирательной комиссии |
314 |
01 |
07 |
|
|
|
|
26 620,2 |
2 084,4 |
7,8% |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
|
|
|
26 620,2 |
2 084,4 |
7,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
|
|
8 159,5 |
1 628,7 |
20,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
1001 |
|
5 104,1 |
1 275,9 |
25,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
1001 |
100 |
5 104,1 |
1 275,9 |
25,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
1002 |
|
3 055,4 |
352,8 |
11,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
1002 |
100 |
225,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
1002 |
200 |
2 763,3 |
320,7 |
11,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
1002 |
800 |
67,1 |
32,1 |
47,8% |
|
Члены Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
|
|
2 656,0 |
455,7 |
17,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
1001 |
|
2 656,0 |
455,7 |
17,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
1001 |
100 |
2 656,0 |
455,7 |
17,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках проведения выборной компании |
314 |
01 |
07 |
77 |
3 |
|
|
15 804,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Проведение выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
3 |
4400 |
|
15 804,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
314 |
01 |
07 |
77 |
3 |
4400 |
800 |
15 804,7 |
0,0 |
0,0% |
9 |
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия |
163 |
|
|
|
|
|
|
57 932,2 |
5 312,3 |
9,2% |
|
Общегосударственные вопросы |
163 |
01 |
|
|
|
|
|
57 932,2 |
5 312,3 |
9,2% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
163 |
01 |
13 |
|
|
|
|
57 932,2 |
5 312,3 |
9,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
163 |
01 |
13 |
08 |
|
|
|
57 932,2 |
5 312,3 |
9,2% |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
|
|
37 164,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Землеустройство и картографическое обеспечение |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
4041 |
|
27 759,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
4041 |
200 |
27 759,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Совершенствование системы государственного учёта объектов недвижимости, находящихся в собственности республики |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
4042 |
|
9 405,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
4042 |
200 |
9 405,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
|
|
20 768,2 |
5 312,3 |
25,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
1001 |
|
16 345,7 |
4 114,3 |
25,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
1001 |
100 |
16 345,7 |
4 114,3 |
25,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
1002 |
|
4 422,5 |
1 198,0 |
27,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
1002 |
100 |
205,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
1002 |
200 |
3 019,5 |
70,0 |
2,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
1002 |
800 |
1 198,0 |
1 128,0 |
94,2% |
10 |
Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
|
|
|
|
|
|
24 312,9 |
4 437,5 |
18,3% |
|
Общегосударственные вопросы |
093 |
01 |
|
|
|
|
|
24 312,9 |
4 437,5 |
18,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
093 |
01 |
13 |
|
|
|
|
24 312,9 |
4 437,5 |
18,3% |
|
Обеспечение деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
|
|
|
24 312,9 |
4 437,5 |
18,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
|
|
24 312,9 |
4 437,5 |
18,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
1001 |
|
18 654,8 |
3 906,0 |
20,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
1001 |
100 |
18 654,8 |
3 906,0 |
20,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
1002 |
|
5 658,1 |
531,5 |
9,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
1002 |
100 |
180,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
1002 |
200 |
4 993,1 |
531,5 |
10,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
1002 |
800 |
485,0 |
0,0 |
0,0% |
11 |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия |
142 |
|
|
|
|
|
|
85 869,3 |
9 771,7 |
11,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
142 |
01 |
|
|
|
|
|
26 917,4 |
5 375,0 |
20,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
142 |
01 |
13 |
|
|
|
|
26 917,4 |
5 375,0 |
20,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
142 |
01 |
13 |
09 |
|
|
|
26 917,4 |
5 375,0 |
20,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
|
|
26 917,4 |
5 375,0 |
20,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
1001 |
|
21 816,7 |
4 960,0 |
22,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
1001 |
100 |
21 816,7 |
4 960,0 |
22,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
1002 |
|
5 100,7 |
415,0 |
8,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
1002 |
100 |
620,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
1002 |
200 |
4 130,7 |
80,0 |
1,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
1002 |
800 |
350,0 |
335,0 |
95,7% |
|
Национальная экономика |
142 |
04 |
|
|
|
|
|
41 951,9 |
2 822,7 |
6,7% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
142 |
04 |
12 |
|
|
|
|
41 951,9 |
2 822,7 |
6,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
142 |
04 |
12 |
09 |
|
|
|
41 951,9 |
2 822,7 |
6,7% |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
|
|
15 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Презентация инвестиционных возможностей Республики Ингушетия |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
4201 |
|
12 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
4201 |
200 |
12 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Привлечение инвестиционных ресурсов |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
4202 |
|
2 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
4202 |
200 |
2 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
|
|
17 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
2171 |
|
14 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
2171 |
800 |
14 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
4203 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
4203 |
200 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
4204 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
4204 |
200 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Информационная, консультационная, правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
4205 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
4205 |
200 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
|
|
8 651,9 |
2 822,7 |
32,6% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
9999 |
|
320,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
9999 |
200 |
320,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих реализацию государственной программы в области поддержки и развития предпринимательства в Республике Ингушетия |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
1155 |
|
8 331,9 |
2 822,7 |
33,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
1155 |
100 |
5 695,6 |
1 380,2 |
24,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
1155 |
200 |
1 164,5 |
52,5 |
4,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
1155 |
800 |
1 471,8 |
1 390,0 |
94,4% |
|
Социальная политика |
142 |
10 |
|
|
|
|
|
17 000,0 |
1 574,0 |
9,3% |
|
Социальное обеспечение населения |
142 |
10 |
03 |
|
|
|
|
17 000,0 |
1 574,0 |
9,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
142 |
10 |
03 |
09 |
|
|
|
17 000,0 |
1 574,0 |
9,3% |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
142 |
10 |
03 |
09 |
3 |
|
|
17 000,0 |
1 574,0 |
9,3% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "1000 квартир" |
142 |
10 |
03 |
09 |
3 |
2180 |
|
17 000,0 |
1 574,0 |
9,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
142 |
10 |
03 |
09 |
3 |
2180 |
300 |
17 000,0 |
1 574,0 |
9,3% |
12 |
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия |
306 |
|
|
|
|
|
|
236 446,0 |
52 041,4 |
22,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
306 |
01 |
|
|
|
|
|
71 446,0 |
12 358,5 |
17,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
306 |
01 |
13 |
|
|
|
|
71 446,0 |
12 358,5 |
17,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
01 |
13 |
18 |
|
|
|
71 446,0 |
12 358,5 |
17,3% |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
|
|
51 996,5 |
9 321,9 |
17,9% |
|
Реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
4271 |
|
51 996,5 |
9 321,9 |
17,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
4271 |
100/200 |
51 996,5 |
9 321,9 |
17,9% |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
|
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства народов и гармонизацию межнациональных отношений |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
4272 |
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
4272 |
100/200 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
|
|
14 949,5 |
3 036,6 |
20,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
1001 |
|
12 557,2 |
2 981,6 |
23,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
1001 |
100 |
12 557,2 |
2 981,6 |
23,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
1002 |
|
2 119,3 |
55,0 |
2,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
1002 |
100 |
190,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
1002 |
200 |
1 866,4 |
55,0 |
2,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
1002 |
800 |
62,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
9999 |
|
273,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
9999 |
200 |
273,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
306 |
03 |
|
|
|
|
|
2 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
306 |
03 |
14 |
|
|
|
|
2 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
2 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
1 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
4273 |
|
1 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
4273 |
200 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Республики Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
4274 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
4274 |
200 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
4274 |
300 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
306 |
10 |
|
|
|
|
|
9 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
306 |
10 |
06 |
|
|
|
|
9 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
10 |
06 |
18 |
|
|
|
9 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Возвращение и обустройство русскоязычного населения" |
306 |
10 |
06 |
18 |
3 |
|
|
9 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на приобретение жилья и улучшение жилищно-бытовых условий |
306 |
10 |
06 |
18 |
3 |
2201 |
|
9 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
306 |
10 |
06 |
18 |
3 |
2201 |
300 |
276,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
10 |
06 |
18 |
3 |
2201 |
200 |
8 924,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Средства массовой информации |
306 |
12 |
|
|
|
|
|
153 600,0 |
39 682,9 |
25,8% |
|
Телевидение и радиовещание |
306 |
12 |
01 |
|
|
|
|
118 750,0 |
30 970,3 |
26,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
01 |
18 |
|
|
|
118 750,0 |
30 970,3 |
26,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
12 |
01 |
18 |
6 |
|
|
118 750,0 |
30 970,3 |
26,1% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере телевидения и радиовещания |
306 |
12 |
01 |
18 |
6 |
1153 |
|
118 750,0 |
30 970,3 |
26,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
01 |
18 |
6 |
1153 |
600 |
118 750,0 |
30 970,3 |
26,1% |
|
Периодическая печать и издательства |
306 |
12 |
02 |
|
|
|
|
34 850,0 |
8 712,6 |
25,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
02 |
18 |
|
|
|
34 850,0 |
8 712,6 |
25,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
12 |
02 |
18 |
6 |
|
|
34 850,0 |
8 712,6 |
25,0% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере периодической печати и издательства |
306 |
12 |
02 |
18 |
6 |
1154 |
|
34 850,0 |
8 712,6 |
25,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
02 |
18 |
6 |
1154 |
600 |
34 850,0 |
8 712,6 |
25,0% |
13 |
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
|
|
|
|
|
|
7 018,5 |
1 582,7 |
22,6% |
|
Общегосударственные вопросы |
324 |
01 |
|
|
|
|
|
7 018,5 |
1 582,7 |
22,6% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
324 |
01 |
13 |
|
|
|
|
7 018,5 |
1 582,7 |
22,6% |
|
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
|
|
|
7 018,5 |
1 582,7 |
22,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
|
|
7 018,5 |
1 582,7 |
22,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
1001 |
|
5 519,2 |
1 510,2 |
27,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
1001 |
100 |
5 519,2 |
1 510,2 |
27,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
1002 |
|
1 499,3 |
72,5 |
4,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
1002 |
100 |
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
1002 |
200 |
1 255,8 |
57,5 |
4,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
1002 |
800 |
33,5 |
15,0 |
44,8% |
14 |
Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
|
|
|
|
|
|
19 729,2 |
4 698,3 |
23,8% |
|
Общегосударственные вопросы |
323 |
01 |
|
|
|
|
|
19 729,2 |
4 698,3 |
23,8% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
323 |
01 |
13 |
|
|
|
|
19 729,2 |
4 698,3 |
23,8% |
|
Обеспечение деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
|
|
|
19 729,2 |
4 698,3 |
23,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
|
|
19 729,2 |
4 698,3 |
23,8% |
|
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
5903 |
|
19 729,2 |
4 698,3 |
23,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
5903 |
100 |
15 570,9 |
3 671,7 |
23,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
5903 |
200 |
4 091,5 |
1 026,6 |
25,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
5903 |
800 |
66,8 |
0,0 |
0,0% |
15 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
316 |
|
|
|
|
|
|
6 940 578,9 |
1 290 768,1 |
18,6% |
|
Общегосударственные вопросы |
316 |
01 |
|
|
|
|
|
38 911,2 |
8 161,9 |
21,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
316 |
01 |
13 |
|
|
|
|
38 911,2 |
8 161,9 |
21,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
01 |
13 |
11 |
|
|
|
38 911,2 |
8 161,9 |
21,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
|
|
38 911,2 |
8 161,9 |
21,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
1001 |
|
34 756,6 |
6 757,4 |
19,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
1001 |
100 |
34 756,6 |
6 757,4 |
19,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
1002 |
|
4 154,6 |
1 404,5 |
33,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
1002 |
100 |
850,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
1002 |
200 |
2 004,6 |
152,5 |
7,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
1002 |
800 |
1 300,0 |
1 252,0 |
96,3% |
|
Национальная экономика |
316 |
04 |
|
|
|
|
|
316 956,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
316 |
04 |
12 |
|
|
|
|
316 956,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
04 |
12 |
11 |
|
|
|
316 956,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
|
|
316 956,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
2031 |
|
15 847,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
2031 |
400 |
15 847,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на осуществление мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
5019 |
|
301 108,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
5019 |
400 |
301 108,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
316 |
05 |
|
|
|
|
|
4 927 135,1 |
821 537,6 |
16,7% |
|
Жилищное хозяйство |
316 |
05 |
01 |
|
|
|
|
4 451 763,5 |
632 014,9 |
14,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
05 |
01 |
11 |
|
|
|
1 754 793,8 |
632 014,9 |
36,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
|
|
1 754 793,8 |
632 014,9 |
36,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
2031 |
|
87 739,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
2031 |
400 |
87 739,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на осуществление мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
5019 |
|
1 667 054,1 |
632 014,9 |
37,9% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
5019 |
400 |
1 667 054,1 |
632 014,9 |
37,9% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления мероприятий по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
|
|
2 696 969,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
5496 |
* |
2 670 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
5496 |
400 |
2 670 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
4053 |
* |
26 969,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
4053 |
400 |
26 969,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
316 |
05 |
02 |
|
|
|
|
468 511,6 |
188 583,2 |
40,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
05 |
02 |
11 |
|
|
|
468 511,6 |
188 583,2 |
40,3% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
|
|
468 511,6 |
188 583,2 |
40,3% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
2031 |
|
23 425,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
2031 |
400 |
23 425,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на осуществление мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
5019 |
|
445 086,0 |
188 583,2 |
42,4% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
5019 |
400 |
445 086,0 |
188 583,2 |
42,4% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
316 |
05 |
05 |
|
|
|
|
6 860,0 |
939,5 |
13,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
05 |
05 |
11 |
|
|
|
6 860,0 |
939,5 |
13,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
316 |
05 |
05 |
11 |
9 |
|
|
6 860,0 |
939,5 |
13,7% |
|
Имущественный взнос Республики Ингушетия в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
05 |
11 |
9 |
2039 |
|
6 860,0 |
939,5 |
13,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
316 |
05 |
05 |
11 |
9 |
2039 |
600 |
6 860,0 |
939,5 |
13,7% |
|
Образование |
316 |
07 |
|
|
|
|
|
1 211 312,7 |
461 068,6 |
38,1% |
|
Общее образование |
316 |
07 |
02 |
|
|
|
|
1 211 312,7 |
461 068,6 |
38,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
07 |
02 |
11 |
|
|
|
1 211 312,7 |
461 068,6 |
38,1% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
|
|
849 207,4 |
285 665,0 |
33,6% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
2031 |
|
42 460,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
2031 |
400 |
42 460,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на осуществление мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
5019 |
|
806 747,0 |
285 665,0 |
35,4% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
5019 |
400 |
806 747,0 |
285 665,0 |
35,4% |
|
Подпрограмма "Юг России" |
316 |
07 |
02 |
11 |
Г |
|
|
362 105,3 |
175 403,6 |
48,4% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Юг России" |
316 |
07 |
02 |
11 |
Г |
2040 |
|
18 105,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
Г |
2040 |
400 |
18 105,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" |
316 |
07 |
02 |
11 |
Г |
5101 |
|
344 000,0 |
175 403,6 |
51,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
Г |
5101 |
400 |
344 000,0 |
175 403,6 |
51,0% |
|
Здравоохранение |
316 |
09 |
|
|
|
|
|
446 263,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
316 |
09 |
09 |
|
|
|
|
446 263,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
316 |
09 |
09 |
01 |
7 |
|
|
78 250,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация здравоохранения" |
316 |
09 |
09 |
01 |
7 |
2151 |
|
78 250,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
316 |
09 |
09 |
01 |
7 |
2151 |
800 |
78 250,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
09 |
09 |
11 |
|
|
|
368 013,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
|
|
368 013,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
2031 |
|
18 400,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
2031 |
400 |
18 400,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на осуществление мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
5019 |
|
349 612,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
5019 |
400 |
349 612,6 |
0,0 |
0,0% |
16 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия |
083 |
|
|
|
|
|
|
388 255,5 |
34 492,8 |
8,9% |
|
Национальная экономика |
083 |
04 |
|
|
|
|
|
350 255,5 |
34 492,8 |
9,8% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
083 |
04 |
05 |
|
|
|
|
350 255,5 |
34 492,8 |
9,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
|
|
|
350 255,5 |
34 492,8 |
9,8% |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
|
|
239 727,2 |
27 851,2 |
11,6% |
|
Стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур (повышение плодородия почв, вовлечение не использованных сельхоз угодий в сельскохозяйственный оборот |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2001 |
|
55 429,1 |
4 200,0 |
7,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2001 |
800 |
55 429,1 |
4 200,0 |
7,6% |
|
Субсидирование развитие элитного семеноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2002 |
|
11 650,8 |
5 000,0 |
42,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2002 |
800 |
11 650,8 |
5 000,0 |
42,9% |
|
Основное мероприятия развития садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2003 |
|
10 434,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2003 |
800 |
10 434,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка кредитования, подотрасли растениеводства, переработки продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2004 |
|
3 097,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2004 |
800 |
3 097,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Управление рисками в подотраслях растениеводства (субсидии с республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховой премии) |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2005 |
|
5 383,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2005 |
800 |
5 383,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на развитие отрасли картофелеводства и овощеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2019 |
|
6 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2019 |
800 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидирование развития овощеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2020 |
|
3 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2020 |
800 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части затрат по строительству плодохранилища |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2021 |
|
21 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
2021 |
800 |
21 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5031 |
|
4 263,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5031 |
800 |
4 263,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5032 |
|
39 055,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5032 |
800 |
39 055,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5033 |
|
736,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5033 |
800 |
736,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5034 |
|
55 782,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5034 |
800 |
55 782,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5040 |
|
3 843,3 |
3 714,0 |
96,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5040 |
800 |
3 843,3 |
3 714,0 |
96,6% |
|
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5041 |
|
14 937,2 |
14 937,2 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5041 |
800 |
14 937,2 |
14 937,2 |
100,0% |
|
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5051 |
|
4 114,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
5051 |
800 |
4 114,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
|
|
30 894,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка племенного животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2006 |
|
642,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2006 |
800 |
642,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие молочного скотоводства (субсидии) |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2007 |
|
9 190,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2007 |
800 |
9 190,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2008 |
|
486,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2008 |
800 |
486,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка экономически значимых программ Республики Ингушетия в области животноводства (субсидии на поддержку экономически значимых программ) |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2009 |
|
1 120,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2009 |
800 |
1 120,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка кредитование подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2010 |
|
3 261,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
2010 |
800 |
3 261,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на поддержку племенного животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5042 |
|
1 153,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5042 |
800 |
1 153,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5043 |
|
10 382,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5043 |
800 |
10 382,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5044 |
|
4 005,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5044 |
800 |
4 005,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5049 |
|
652,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
5049 |
800 |
652,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
|
|
4 470,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие племенной базы мясного скотоводства (субсидии на поддержку, племенного крупного рогатого скота мясного направления) |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
2011 |
|
849,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
2011 |
800 |
849,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
2012 |
|
849,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
2012 |
800 |
849,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
2013 |
|
2 772,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
2013 |
800 |
2 772,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
|
|
33 496,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка начинающих фермеров" (гранты на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств, единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2014 |
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2014 |
800 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2015 |
|
13 480,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2015 |
800 |
13 480,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования (субсидирование процентной ставки по долгосрочным, средне срочным и краткосрочным кредитам полученные малыми формами хозяйствования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2016 |
|
3 496,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2016 |
800 |
3 496,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2022 |
|
9 520,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
2022 |
800 |
9 520,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
|
|
3 458,3 |
593,7 |
17,2% |
|
Обновление парка сельскохозяйственной техники |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
2017 |
|
958,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
2017 |
800 |
958,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельскохозяйственного консультирования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
2018 |
|
2 500,0 |
593,7 |
23,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
2018 |
600 |
2 500,0 |
593,7 |
23,7% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
2046 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
2046 |
500 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
|
|
11 820,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
2047 |
|
11 820,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
2047 |
800 |
11 820,0 |
0,0 |
0,0% |
|
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
|
|
25 889,3 |
6 047,9 |
23,4% |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
1001 |
|
20 575,4 |
5 338,2 |
25,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
1001 |
100 |
20 575,4 |
5 338,2 |
25,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
1002 |
|
2 653,9 |
709,7 |
26,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
1002 |
100 |
792,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
1002 |
200 |
1 145,1 |
53,5 |
4,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
1002 |
800 |
716,2 |
656,2 |
91,6% |
|
Проведение выставок в сфере АПК |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
4031 |
|
2 660,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
4031 |
200 |
2 660,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
083 |
05 |
|
|
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
083 |
05 |
02 |
|
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
05 |
02 |
05 |
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
05 |
02 |
05 |
6 |
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
05 |
02 |
05 |
6 |
2046 |
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
05 |
02 |
05 |
6 |
2046 |
500 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
083 |
07 |
|
|
|
|
|
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Общее образование |
083 |
07 |
02 |
|
|
|
|
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
07 |
02 |
05 |
|
|
|
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
07 |
02 |
05 |
6 |
|
|
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
07 |
02 |
05 |
6 |
2046 |
|
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
07 |
02 |
05 |
6 |
2046 |
500 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Культура, кинематография |
083 |
08 |
|
|
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Культура |
083 |
08 |
01 |
|
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
08 |
01 |
05 |
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
08 |
01 |
05 |
6 |
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
08 |
01 |
05 |
6 |
2046 |
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
08 |
01 |
05 |
6 |
2046 |
500 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Здравоохранение |
083 |
09 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Амбулаторная помощь |
083 |
09 |
02 |
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
09 |
02 |
05 |
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
09 |
02 |
05 |
6 |
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
09 |
02 |
05 |
6 |
2046 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
09 |
02 |
05 |
6 |
2046 |
500 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
083 |
10 |
|
|
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
083 |
10 |
03 |
|
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
10 |
03 |
05 |
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
10 |
03 |
05 |
6 |
|
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
10 |
03 |
05 |
6 |
2046 |
|
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
083 |
10 |
03 |
05 |
6 |
2046 |
300 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Физическая культура и спорт |
083 |
11 |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Физическая культура |
083 |
11 |
01 |
|
|
|
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
11 |
01 |
05 |
|
|
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
11 |
01 |
05 |
6 |
|
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
11 |
01 |
05 |
6 |
2046 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
11 |
01 |
05 |
6 |
2046 |
500 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
17 |
Управление Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания |
178 |
|
|
|
|
|
|
15 387,8 |
4 151,0 |
27,0% |
|
Национальная экономика |
178 |
04 |
|
|
|
|
|
12 960,4 |
3 544,5 |
27,3% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
178 |
04 |
05 |
|
|
|
|
12 960,4 |
3 544,5 |
27,3% |
|
Обеспечение деятельности Управления Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
|
|
12 955,4 |
3 544,5 |
27,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
1001 |
|
12 567,7 |
3 504,5 |
27,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
1001 |
100 |
12 567,7 |
3 504,5 |
27,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
1002 |
|
387,7 |
40,0 |
10,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
1002 |
200 |
327,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
1002 |
800 |
60,0 |
40,0 |
66,7% |
|
Субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Охрана и контроль" государственной программы Российской Федерации" Развитие рыбохозяйственного комплекса" |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
5906 |
|
5,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
5906 |
200 |
5,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Охрана окружающей среды |
178 |
06 |
|
|
|
|
|
2 427,4 |
606,5 |
25,0% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
178 |
06 |
03 |
|
|
|
|
2 427,4 |
606,5 |
25,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
5905 |
|
2 290,4 |
606,5 |
26,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
5905 |
200 |
2 290,4 |
606,5 |
26,5% |
|
Субвенции на охрану и использование охотничьих ресурсов в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
5901 |
|
81,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
5901 |
200 |
81,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
5902 |
|
55,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
5902 |
200 |
55,8 |
0,0 |
0,0% |
18 |
Ветеринарное управление Республики Ингушетия |
085 |
|
|
|
|
|
|
51 676,1 |
12 403,7 |
24,0% |
|
Национальная экономика |
085 |
04 |
|
|
|
|
|
51 676,1 |
12 403,7 |
24,0% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
085 |
04 |
05 |
|
|
|
|
51 676,1 |
12 403,7 |
24,0% |
|
Обеспечение деятельности Ветеринарного управления Республики Ингушетия |
085 |
04 |
05 |
82 |
|
|
|
51 676,1 |
12 403,7 |
24,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ветеринарного управления Республики Ингушетия и подведомственные учреждения |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
|
|
7 266,0 |
1 733,5 |
23,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
1001 |
|
6 010,0 |
1 707,0 |
28,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
1001 |
100 |
6 010,0 |
1 707,0 |
28,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
1002 |
|
1 256,0 |
26,5 |
2,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
1002 |
100 |
70,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
1002 |
200 |
1 163,1 |
15,0 |
1,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
1002 |
800 |
22,9 |
11,5 |
50,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии |
085 |
04 |
05 |
82 |
2 |
|
|
44 410,1 |
10 670,2 |
24,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии |
085 |
04 |
05 |
82 |
2 |
1152 |
|
44 410,1 |
10 670,2 |
24,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
085 |
04 |
05 |
82 |
2 |
1152 |
600 |
44 410,1 |
10 670,2 |
24,0% |
19 |
Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия |
315 |
|
|
|
|
|
|
713 908,3 |
3 083,2 |
0,4% |
|
Национальная экономика |
315 |
04 |
|
|
|
|
|
713 908,3 |
3 083,2 |
0,4% |
|
Транспорт |
315 |
04 |
08 |
|
|
|
|
11 901,8 |
3 083,2 |
25,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
08 |
19 |
|
|
|
11 901,8 |
3 083,2 |
25,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия" |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
|
|
11 901,8 |
3 083,2 |
25,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
1001 |
|
9 392,4 |
2 460,7 |
26,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
1001 |
100 |
9 392,4 |
2 460,7 |
26,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
1002 |
|
2 509,4 |
622,5 |
24,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
1002 |
100 |
240,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
1002 |
200 |
674,4 |
22,5 |
3,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
1002 |
800 |
1 595,0 |
600,0 |
37,6% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
315 |
04 |
09 |
|
|
|
|
702 006,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
315 |
04 |
09 |
05 |
|
|
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
315 |
04 |
09 |
05 |
6 |
|
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
315 |
04 |
09 |
05 |
6 |
2046 |
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
05 |
6 |
2046 |
400 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
09 |
19 |
|
|
|
690 006,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
|
|
690 006,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по реконструкции объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
4072 |
|
560 006,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
4072 |
400 |
560 006,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по модернизации и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
4073 |
|
120 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
4073 |
200 |
120 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по составлению проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
4074 |
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
4074 |
400 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
20 |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
072 |
|
|
|
|
|
|
507 067,9 |
45 926,0 |
9,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
072 |
01 |
|
|
|
|
|
86 009,4 |
9 827,7 |
11,4% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
072 |
01 |
13 |
|
|
|
|
86 009,4 |
9 827,7 |
11,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
01 |
13 |
07 |
|
|
|
86 009,4 |
9 827,7 |
11,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
|
|
86 009,4 |
9 827,7 |
11,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
1102 |
|
86 009,4 |
9 827,7 |
11,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
1102 |
100 |
36 845,9 |
8 929,2 |
24,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
1102 |
200 |
46 302,8 |
60,0 |
0,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
1102 |
800 |
2 860,7 |
838,5 |
29,3% |
|
Национальная экономика |
072 |
04 |
|
|
|
|
|
420 858,5 |
36 098,3 |
8,6% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
072 |
04 |
02 |
|
|
|
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
04 |
02 |
07 |
|
|
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
072 |
04 |
02 |
07 |
7 |
|
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Республики Ингушетия |
072 |
04 |
02 |
07 |
7 |
4019 |
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
02 |
07 |
7 |
4019 |
200 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Транспорт |
072 |
04 |
08 |
|
|
|
|
343 484,9 |
25 514,0 |
7,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
04 |
08 |
07 |
|
|
|
343 484,9 |
25 514,0 |
7,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
|
|
317 814,9 |
25 514,0 |
8,0% |
|
Средства на развитие аэропорта (субсидии) |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2022 |
|
75 000,0 |
18 750,0 |
25,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2022 |
800 |
75 000,0 |
18 750,0 |
25,0% |
|
Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально защищённым маршрутам |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2023 |
|
16 696,0 |
1 325,1 |
7,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2023 |
800 |
16 696,0 |
1 325,1 |
7,9% |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2024 |
|
65 100,5 |
5 274,4 |
8,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2024 |
800 |
65 100,5 |
5 274,4 |
8,1% |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2025 |
|
1 806,0 |
102,6 |
5,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2025 |
800 |
1 806,0 |
102,6 |
5,7% |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2026 |
|
1 562,4 |
61,9 |
4,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2026 |
800 |
1 562,4 |
61,9 |
4,0% |
|
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям за перевозку пассажиров железнодорожным транспортов дальнего следования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2027 |
|
157 650,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
2027 |
800 |
157 650,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
072 |
04 |
08 |
07 |
4 |
|
|
25 670,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
072 |
04 |
08 |
07 |
4 |
4018 |
|
25 670,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
08 |
07 |
4 |
4018 |
200 |
25 670,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Связь и информатика |
072 |
04 |
10 |
|
|
|
|
75 473,6 |
10 584,3 |
14,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
04 |
10 |
07 |
|
|
|
75 473,6 |
10 584,3 |
14,0% |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
|
|
12 461,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
4012 |
|
7 661,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
4012 |
200 |
7 661,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению государственных автоматизированных информационных систем |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
4013 |
|
3 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
4013 |
200 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению электронного носителя данных |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
4014 |
|
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
4014 |
200 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
|
|
49 211,4 |
7 716,6 |
15,7% |
|
Мероприятия, направленные на информационную составляющую |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
4015 |
|
3 520,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
4015 |
200 |
3 520,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение МФЦ |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
4016 |
|
3 408,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
4016 |
200 |
3 408,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
1151 |
|
42 282,6 |
7 716,6 |
18,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
1151 |
100 |
36 597,7 |
7 151,6 |
19,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
1151 |
200 |
4 572,3 |
315,0 |
6,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
1151 |
800 |
1 112,6 |
250,0 |
22,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
|
|
13 800,6 |
2 867,7 |
20,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
1001 |
|
11 294,6 |
2 747,3 |
24,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
1001 |
100 |
11 294,6 |
2 747,3 |
24,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
1002 |
|
2 356,0 |
120,4 |
5,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
1002 |
100 |
310,0 |
79,4 |
25,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
1002 |
200 |
2 018,9 |
35,0 |
1,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
1002 |
800 |
27,1 |
6,0 |
22,1% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
9999 |
|
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
9999 |
200 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
072 |
10 |
|
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
072 |
10 |
06 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
072 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
072 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Приобретение низкопольных автобусов средней вместимости, оборудованных специальными механизмами посадке для перевозки маломобильных граждан |
072 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4316 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4316 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
21 |
Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам |
317 |
|
|
|
|
|
|
44 240,0 |
10 360,1 |
23,4% |
|
Национальная экономика |
317 |
04 |
|
|
|
|
|
44 240,0 |
10 360,1 |
23,4% |
|
Социальное обеспечение населения |
317 |
04 |
06 |
|
|
|
|
28 401,7 |
5 231,5 |
18,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
317 |
04 |
06 |
14 |
|
|
|
19 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
317 |
04 |
06 |
14 |
1 |
|
|
19 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" |
317 |
04 |
06 |
14 |
1 |
2049 |
|
19 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
317 |
04 |
06 |
14 |
1 |
2049 |
400 |
19 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений |
317 |
04 |
06 |
90 |
0 |
|
|
9 201,7 |
5 231,5 |
56,9% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
317 |
04 |
06 |
90 |
0 |
5128 |
|
9 201,7 |
5 231,5 |
56,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
317 |
04 |
06 |
90 |
0 |
5128 |
200 |
9 201,7 |
5 231,5 |
56,9% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
317 |
04 |
12 |
|
|
|
|
15 838,3 |
5 128,6 |
32,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
317 |
04 |
12 |
14 |
|
|
|
15 838,3 |
5 128,6 |
32,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
|
|
15 838,3 |
5 128,6 |
32,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
1001 |
|
14 094,5 |
4 769,1 |
33,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
1001 |
100 |
14 094,5 |
4 769,1 |
33,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
1002 |
|
1 743,8 |
359,5 |
20,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
1002 |
100 |
467,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
1002 |
200 |
984,4 |
77,5 |
7,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
1002 |
800 |
292,0 |
282,0 |
96,6% |
22 |
Региональная энергетическая комиссия Республики Ингушетия |
311 |
|
|
|
|
|
|
5 930,0 |
1 298,4 |
21,9% |
|
Национальная экономика |
311 |
04 |
|
|
|
|
|
5 930,0 |
1 298,4 |
21,9% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
311 |
04 |
12 |
|
|
|
|
5 930,0 |
1 298,4 |
21,9% |
|
Обеспечение деятельности Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия |
311 |
04 |
12 |
84 |
|
|
|
5 930,0 |
1 298,4 |
21,9% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
|
|
5 930,0 |
1 298,4 |
21,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
1001 |
|
4 996,6 |
1 236,3 |
24,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
1001 |
100 |
4 996,6 |
1 236,3 |
24,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
1002 |
|
933,4 |
62,1 |
6,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
1002 |
100 |
58,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
1002 |
200 |
842,1 |
35,0 |
4,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
1002 |
800 |
33,1 |
27,1 |
81,9% |
23 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Ингушетия |
312 |
|
|
|
|
|
|
3 407,1 |
618,4 |
18,2% |
|
Национальная экономика |
312 |
04 |
|
|
|
|
|
3 407,1 |
618,4 |
18,2% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
312 |
04 |
12 |
|
|
|
|
3 407,1 |
618,4 |
18,2% |
|
Обеспечение деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Ингушетия |
312 |
04 |
12 |
85 |
|
|
|
3 407,1 |
618,4 |
18,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Ингушетия |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
|
|
3 407,1 |
618,4 |
18,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
1001 |
|
2 298,2 |
559,9 |
24,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
1001 |
100 |
2 298,2 |
559,9 |
24,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
1002 |
|
1 108,9 |
58,5 |
5,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
1002 |
100 |
44,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
1002 |
200 |
1 053,9 |
48,5 |
4,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
1002 |
800 |
11,0 |
10,0 |
90,9% |
24 |
Комитет Республики Ингушетия по туризму |
179 |
|
|
|
|
|
|
36 681,1 |
1 538,6 |
4,2% |
|
Национальная экономика |
179 |
04 |
|
|
|
|
|
25 181,1 |
1 538,6 |
6,1% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
179 |
04 |
12 |
|
|
|
|
25 181,1 |
1 538,6 |
6,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
179 |
04 |
12 |
16 |
|
|
|
25 181,1 |
1 538,6 |
6,1% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
|
|
18 400,0 |
312,8 |
1,7% |
|
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта Республики Ингушетия |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4082 |
|
12 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4082 |
200 |
12 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4083 |
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4083 |
200 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на создание организационных условий для развития туризма |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4085 |
|
2 600,0 |
312,8 |
12,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4085 |
200 |
2 600,0 |
312,8 |
12,0% |
|
Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение индустрии туризма |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4086 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
4086 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" и общепрограммные мероприятия" |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
|
|
6 781,1 |
1 225,8 |
18,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
1001 |
|
4 479,8 |
1 145,7 |
25,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
1001 |
100 |
4 479,8 |
1 145,7 |
25,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
1002 |
|
2 301,3 |
80,1 |
3,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
1002 |
100 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
1002 |
200 |
1 837,2 |
20,0 |
1,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
1002 |
800 |
64,1 |
60,1 |
93,8% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
179 |
05 |
|
|
|
|
|
11 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
179 |
05 |
02 |
|
|
|
|
11 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
179 |
05 |
02 |
16 |
|
|
|
11 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
179 |
05 |
02 |
16 |
1 |
|
|
11 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по капитальному строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, создаваемых туристических объектов |
179 |
05 |
02 |
16 |
1 |
4087 |
|
11 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
179 |
05 |
02 |
16 |
1 |
4087 |
400 |
11 500,0 |
0,0 |
0,0% |
25 |
Комитет по делам молодёжи Республики Ингушетия |
176 |
|
|
|
|
|
|
44 429,8 |
3 593,0 |
8,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
176 |
01 |
|
|
|
|
|
8 753,9 |
1 977,9 |
22,6% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
176 |
01 |
13 |
|
|
|
|
8 753,9 |
1 977,9 |
22,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодёжная политика" |
176 |
01 |
13 |
15 |
|
|
|
8 753,9 |
1 977,9 |
22,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодёжная политика" и общепрограммные мероприятия" |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
|
|
8 753,9 |
1 977,9 |
22,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
1001 |
|
6 941,0 |
1 848,9 |
26,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
1001 |
100 |
6 941,0 |
1 848,9 |
26,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
1002 |
|
1 629,9 |
129,0 |
7,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
1002 |
100 |
168,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
1002 |
200 |
1 363,4 |
42,5 |
3,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
1002 |
800 |
97,8 |
86,5 |
88,4% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
9999 |
|
183,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
9999 |
200 |
183,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
176 |
03 |
|
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
176 |
03 |
14 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
176 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
176 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
176 |
03 |
14 |
18 |
4 |
4273 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
03 |
14 |
18 |
4 |
4273 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
176 |
07 |
|
|
|
|
|
35 475,9 |
1 615,1 |
4,6% |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
176 |
07 |
07 |
|
|
|
|
35 475,9 |
1 615,1 |
4,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
176 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
176 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
176 |
07 |
07 |
06 |
1 |
4302 |
|
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
176 |
07 |
07 |
06 |
1 |
4302 |
300 |
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодёжная политика" |
176 |
07 |
07 |
15 |
|
|
|
26 340,9 |
1 615,1 |
6,1% |
|
Подпрограмма "Молодёжь Ингушетии" |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
|
|
26 340,9 |
1 615,1 |
6,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
1157 |
|
6 640,9 |
1 570,1 |
23,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
1157 |
600 |
6 640,9 |
1 570,1 |
23,6% |
|
Поддержка талантливой и творческой молодёжи |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4251 |
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4251 |
200 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность и содействие занятости молодёжи |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4252 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4252 |
200 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка молодёжных инициатив |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4253 |
|
8 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4253 |
200 |
8 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодёжи |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4254 |
|
1 100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4254 |
200 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Духовно-нравственное воспитание молодёжи, формирование межнациональной и межконфессиональной терпимости |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4255 |
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4255 |
200 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация досуга и отдыха подростков и молодёжи, формирование здорового образа жизни |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4257 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4257 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Ресурсное и информационное обеспечение молодёжной политики |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4258 |
|
500,0 |
45,0 |
9,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
4258 |
200 |
500,0 |
45,0 |
9,0% |
26 |
Инспекция государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
282 |
|
|
|
|
|
|
16 830,3 |
4 079,2 |
24,2% |
|
Общегосударственные вопросы |
282 |
01 |
|
|
|
|
|
16 830,3 |
4 079,2 |
24,2% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
282 |
01 |
13 |
|
|
|
|
16 830,3 |
4 079,2 |
24,2% |
|
Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
282 |
01 |
13 |
87 |
|
|
|
16 830,3 |
4 079,2 |
24,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
|
|
16 830,3 |
4 079,2 |
24,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
1001 |
|
14 629,0 |
4 049,2 |
27,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
1001 |
100 |
14 629,0 |
4 049,2 |
27,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
1002 |
|
2 201,3 |
30,0 |
1,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
1002 |
100 |
244,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
1002 |
200 |
1 868,6 |
30,0 |
1,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
1002 |
800 |
88,7 |
0,0 |
0,0% |
27 |
Комитет Республики Ингушетия по лесному хозяйству |
059 |
|
|
|
|
|
|
65 143,9 |
12 403,0 |
19,0% |
|
Национальная экономика |
059 |
04 |
|
|
|
|
|
65 143,9 |
12 403,0 |
19,0% |
|
Лесное хозяйство |
059 |
04 |
07 |
|
|
|
|
65 143,9 |
12 403,0 |
19,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" |
059 |
04 |
07 |
12 |
|
|
|
65 143,9 |
12 403,0 |
19,0% |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
|
|
45 815,3 |
7 270,2 |
15,9% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
5129 |
|
37 611,9 |
5 517,2 |
14,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
5129 |
100 |
18 229,4 |
4 576,7 |
25,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
5129 |
200 |
4 944,7 |
263,5 |
5,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
5129 |
800 |
35,0 |
10,0 |
28,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
5129 |
600 |
14 402,8 |
667,0 |
4,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопасности |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
1104 |
|
6 950,0 |
1 753,0 |
25,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
1104 |
600 |
6 950,0 |
1 753,0 |
25,2% |
|
Субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
5131 |
|
1 253,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
5131 |
600 |
1 253,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
|
|
19 328,6 |
5 132,8 |
26,6% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
5129 |
|
19 328,6 |
5 132,8 |
26,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
5129 |
100 |
15 868,2 |
4 573,8 |
28,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
5129 |
200 |
3 400,4 |
499,0 |
14,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
5129 |
800 |
60,0 |
60,0 |
100,0% |
28 |
Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия |
062 |
|
|
|
|
|
|
438 948,2 |
87 323,1 |
19,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
062 |
01 |
|
|
|
|
|
14 897,1 |
3 668,5 |
24,6% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
062 |
01 |
13 |
|
|
|
|
14 897,1 |
3 668,5 |
24,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
01 |
13 |
02 |
|
|
|
14 897,1 |
3 668,5 |
24,6% |
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
|
|
14 897,1 |
3 668,5 |
24,6% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере архивного дела |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
1130 |
|
11 065,6 |
2 971,5 |
26,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
1130 |
100 |
8 569,1 |
1 952,6 |
22,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
1130 |
200 |
1 481,4 |
38,8 |
2,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
1130 |
800 |
1 015,1 |
980,1 |
96,6% |
|
Обеспечение сохранности документов архивного фонда Республики Ингушетия |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
4121 |
|
468,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
4121 |
200 |
468,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Комплектование архивного фонда Республики Ингушетия |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
4122 |
|
2 914,0 |
697,0 |
23,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
4122 |
200 |
2 914,0 |
697,0 |
23,9% |
|
Использование документов архивного фонда Республики Ингушетия |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
4123 |
|
449,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
4123 |
200 |
449,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
062 |
07 |
|
|
|
|
|
34 790,6 |
6 845,0 |
19,7% |
|
Общее образование |
062 |
07 |
02 |
|
|
|
|
11 662,6 |
2 453,6 |
21,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
02 |
03 |
|
|
|
11 662,6 |
2 453,6 |
21,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
|
|
11 662,6 |
2 453,6 |
21,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
1115 |
|
11 662,6 |
2 453,6 |
21,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
1115 |
100 |
9 516,1 |
2 122,8 |
22,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
1115 |
200 |
2 112,9 |
303,8 |
14,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
1115 |
800 |
33,6 |
27,0 |
80,4% |
|
Среднее профессиональное образование |
062 |
07 |
04 |
|
|
|
|
23 128,0 |
4 391,4 |
19,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
23 128,0 |
4 391,4 |
19,0% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
23 128,0 |
4 391,4 |
19,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
|
23 128,0 |
4 391,4 |
19,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
100 |
19 739,1 |
3 866,7 |
19,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
200 |
2 802,5 |
346,2 |
12,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
300 |
529,2 |
132,3 |
25,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
800 |
57,2 |
46,2 |
80,8% |
|
Культура, кинематография |
062 |
08 |
|
|
|
|
|
389 075,5 |
76 809,6 |
19,7% |
|
Культура |
062 |
08 |
01 |
|
|
|
|
322 623,1 |
70 561,5 |
21,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
062 |
08 |
01 |
01 |
|
|
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
|
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
4141 |
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
4141 |
200 |
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
01 |
02 |
|
|
|
322 543,1 |
70 561,5 |
21,9% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
|
|
11 532,0 |
1 645,4 |
14,3% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
1125 |
|
11 532,0 |
1 645,4 |
14,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
1125 |
100 |
10 175,8 |
1 601,5 |
15,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
1125 |
200 |
1 318,1 |
6,8 |
0,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
1125 |
800 |
38,1 |
37,1 |
97,4% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
|
|
49 840,6 |
13 190,3 |
26,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
1126 |
|
49 840,6 |
13 190,3 |
26,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
1126 |
100 |
25 025,1 |
4 971,9 |
19,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
1126 |
200 |
3 671,6 |
172,5 |
4,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
1126 |
800 |
5 812,5 |
5 790,0 |
99,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
1126 |
600 |
15 331,4 |
2 255,9 |
14,7% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
|
|
25 923,8 |
4 492,6 |
17,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
1127 |
|
25 764,8 |
4 492,6 |
17,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
1127 |
100 |
19 802,0 |
4 088,4 |
20,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
1127 |
200 |
5 766,6 |
228,0 |
4,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
1127 |
800 |
196,2 |
176,2 |
89,8% |
|
Межбюджетные трансферты по комплектованию библиотечных фондов |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
5144 |
* |
159,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
5144 |
500 |
159,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
|
|
235 246,7 |
51 233,2 |
21,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
1128 |
|
235 246,7 |
51 233,2 |
21,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
1128 |
600 |
235 246,7 |
51 233,2 |
21,8% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
062 |
08 |
04 |
|
|
|
|
66 452,4 |
6 248,1 |
9,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
04 |
02 |
|
|
|
66 452,4 |
6 248,1 |
9,4% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
|
|
1 353,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация и проведение в республике культурно-массовых мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
4101 |
|
1 353,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
4101 |
200 |
1 353,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
|
|
17 014,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
4102 |
|
17 014,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
4102 |
200 |
17 014,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
|
|
1 670,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей государственных библиотек Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
4103 |
|
1 670,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
4103 |
200 |
1 670,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
|
|
23 480,3 |
1 004,5 |
4,3% |
|
Организация театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
4104 |
|
23 480,3 |
1 004,5 |
4,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
4104 |
200 |
22 580,3 |
1 004,5 |
4,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
4104 |
600 |
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
|
|
22 934,1 |
5 243,6 |
22,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
1001 |
|
15 256,4 |
3 645,6 |
23,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
1001 |
100 |
15 256,4 |
3 645,6 |
23,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
1002 |
|
3 860,4 |
1 598,0 |
41,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
1002 |
100 |
360,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
1002 |
200 |
2 127,2 |
239,8 |
11,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
1002 |
800 |
1 373,2 |
1 358,2 |
98,9% |
|
Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
4106 |
|
3 817,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
4106 |
200 |
1 321,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
4106 |
300 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
4106 |
600 |
1 296,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
062 |
10 |
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
062 |
10 |
06 |
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
062 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
062 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Приобретение специального компьютерного оборудования, в том числе лечебного и реабилитационного для инвалидов по зрению, слуху и нарушениями опорно-двигательного аппарата |
062 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4317 |
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4317 |
200 |
185,0 |
0,0 |
0,0% |
29 |
Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
173 |
|
|
|
|
|
|
350 693,5 |
67 976,6 |
19,4% |
|
Социальная политика |
173 |
10 |
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
173 |
10 |
06 |
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
173 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
173 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
173 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
200 |
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Физическая культура и спорт |
173 |
11 |
|
|
|
|
|
350 508,5 |
67 976,6 |
19,4% |
|
Физическая культура |
173 |
11 |
01 |
|
|
|
|
234 018,1 |
60 642,2 |
25,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
|
|
|
234 018,1 |
60 642,2 |
25,9% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
|
|
234 018,1 |
60 642,2 |
25,9% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
1137 |
|
98 724,8 |
23 608,7 |
23,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
1137 |
100 |
85 276,0 |
21 409,3 |
25,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
1137 |
200 |
12 636,8 |
1 411,7 |
11,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
1137 |
800 |
812,0 |
787,7 |
97,0% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
1138 |
|
135 293,3 |
37 033,5 |
27,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
1138 |
600 |
135 293,3 |
37 033,5 |
27,4% |
|
Массовый спорт |
173 |
11 |
02 |
|
|
|
|
70 165,0 |
366,9 |
0,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
|
|
|
70 165,0 |
366,9 |
0,5% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
|
|
70 165,0 |
366,9 |
0,5% |
|
Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
4092 |
|
69 549,4 |
366,9 |
0,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
4092 |
100 |
23 150,6 |
364,7 |
1,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
4092 |
200 |
46 398,8 |
2,2 |
0,0% |
|
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
5127 |
|
615,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
5127 |
200 |
615,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Спорт высших достижений |
173 |
11 |
03 |
|
|
|
|
31 544,4 |
3 785,6 |
12,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
|
|
|
27 494,4 |
3 785,6 |
13,8% |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
|
|
27 494,4 |
3 785,6 |
13,8% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
1138 |
|
21 233,9 |
3 785,6 |
17,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
1138 |
600 |
21 233,9 |
3 785,6 |
17,8% |
|
Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
5081 |
|
6 260,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
5081 |
200 |
6 260,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
|
|
4 050,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Меры по стимулированию ведущих спортсменов и тренеров по итогам года |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
4093 |
|
4 050,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
4093 |
200 |
4 050,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
173 |
11 |
05 |
|
|
|
|
14 781,0 |
3 181,9 |
21,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
173 |
11 |
05 |
01 |
|
|
|
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
|
|
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
4141 |
|
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
4141 |
200 |
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
05 |
04 |
|
|
|
14 706,0 |
3 181,9 |
21,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
|
|
14 706,0 |
3 181,9 |
21,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
1001 |
|
12 080,1 |
2 990,6 |
24,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
1001 |
100 |
12 080,1 |
2 990,6 |
24,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
1002 |
|
2 625,9 |
191,3 |
7,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
1002 |
100 |
235,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
1002 |
200 |
1 294,6 |
27,2 |
2,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
1002 |
800 |
1 096,1 |
164,1 |
15,0% |
30 |
Министерство образования и науки Республики Ингушетия |
075 |
|
|
|
|
|
|
4 947 693,9 |
1 138 375,8 |
23,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
075 |
01 |
|
|
|
|
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
075 |
01 |
13 |
|
|
|
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
01 |
13 |
03 |
|
|
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
|
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
9999 |
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
9999 |
200 |
130,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
9999 |
600 |
244,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
075 |
03 |
|
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
075 |
03 |
14 |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
075 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
075 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
075 |
03 |
14 |
18 |
4 |
4273 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
03 |
14 |
18 |
4 |
4273 |
200 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
075 |
07 |
|
|
|
|
|
4 790 413,0 |
1 127 930,5 |
23,5% |
|
Дошкольное образование |
075 |
07 |
01 |
|
|
|
|
728 581,9 |
174 155,2 |
23,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
|
|
|
728 581,9 |
174 155,2 |
23,9% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
|
|
728 581,9 |
174 155,2 |
23,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольной организации, школы - детского сада |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
1123 |
|
728 281,9 |
174 155,2 |
23,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
1123 |
100 |
43 294,2 |
10 975,0 |
25,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
1123 |
200 |
21 608,2 |
2 038,0 |
9,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
1123 |
600 |
663 379,5 |
161 142,2 |
24,3% |
|
Проведение ежегодных городских и районных конкурсов "Детский сад года", конкурсы авторских программ и методик, конференций, педагогических чтений и обобщение опыта |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
4164 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
4164 |
200 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Общее образование |
075 |
07 |
02 |
|
|
|
|
3 439 110,7 |
856 103,7 |
24,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
|
|
|
3 439 110,7 |
856 103,7 |
24,9% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
|
|
3 227 297,9 |
810 421,3 |
25,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной, неполной средней и средней школы |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
1114 |
|
3 227 297,9 |
810 421,3 |
25,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
1114 |
100 |
2 519 970,6 |
620 655,4 |
24,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
1114 |
200 |
242 153,7 |
25 860,6 |
10,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
1114 |
800 |
65 581,3 |
57 230,1 |
87,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
1114 |
600 |
399 592,3 |
106 675,2 |
26,7% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
075 |
07 |
02 |
03 |
5 |
|
|
18 982,2 |
4 580,3 |
24,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
075 |
07 |
02 |
03 |
5 |
1115 |
|
18 982,2 |
4 580,3 |
24,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
5 |
1115 |
600 |
18 982,2 |
4 580,3 |
24,1% |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов" |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
|
|
192 830,6 |
41 102,1 |
21,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1118 |
|
86 452,6 |
17 935,0 |
20,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1118 |
100 |
68 209,8 |
16 545,6 |
24,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1118 |
200 |
14 873,1 |
705,3 |
4,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1118 |
800 |
365,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1118 |
600 |
3 004,7 |
684,1 |
22,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1119 |
|
86 878,0 |
23 167,1 |
26,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1119 |
100 |
28 181,2 |
7 016,4 |
24,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1119 |
200 |
5 144,1 |
427,6 |
8,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1119 |
800 |
308,5 |
206,4 |
66,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
1119 |
600 |
53 244,2 |
15 516,7 |
29,1% |
|
Мероприятия на содержание, обучение, воспитание, коррекцию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
4173 |
|
19 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
4173 |
200 |
19 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Среднее профессиональное образование |
075 |
07 |
04 |
|
|
|
|
336 996,8 |
72 252,7 |
21,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
336 996,8 |
72 252,7 |
21,4% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
336 996,8 |
72 252,7 |
21,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
|
336 996,8 |
72 252,7 |
21,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
600 |
336 996,8 |
72 252,7 |
21,4% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
075 |
07 |
05 |
|
|
|
|
13 921,9 |
3 386,1 |
24,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
|
|
|
13 921,9 |
3 386,1 |
24,3% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
|
|
13 921,9 |
3 386,1 |
24,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) института повышения квалификации |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
1117 |
|
13 921,9 |
3 386,1 |
24,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
1117 |
600 |
13 921,9 |
3 386,1 |
24,3% |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
075 |
07 |
07 |
|
|
|
|
19 635,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
19 635,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
19 635,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
4302 |
|
19 635,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
4302 |
200 |
16 359,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
4302 |
600 |
3 276,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
075 |
07 |
09 |
|
|
|
|
252 166,7 |
22 032,8 |
8,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
075 |
07 |
09 |
01 |
|
|
|
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
|
|
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
4141 |
|
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
4141 |
200 |
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
|
|
|
251 931,7 |
22 032,8 |
8,7% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
|
|
152 144,0 |
350,0 |
0,2% |
|
Проведение республиканских конкурсов |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
4161 |
|
270,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
4161 |
300 |
270,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Проведение централизованных мероприятий, обеспечение потребности системы образования для проведения итоговой аттестации, пополнение школьных библиотек и другие мероприятия |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
4162 |
|
151 874,0 |
350,0 |
0,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
4162 |
100 |
862,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
4162 |
200 |
150 877,5 |
350,0 |
0,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
4162 |
600 |
133,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Одарённые дети" |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
|
|
6 018,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на выявление детской одарённости и развитие детей |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
4165 |
|
1 868,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
4165 |
100 |
399,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
4165 |
200 |
1 278,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
4165 |
600 |
190,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка талантливой молодёжи |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
4166 |
|
4 150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
4166 |
300 |
4 150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
|
|
817,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию системы воспитательной работы |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
4167 |
|
817,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
4167 |
100 |
181,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
4167 |
200 |
635,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
|
|
92 952,0 |
21 682,8 |
23,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1001 |
|
22 485,7 |
5 273,1 |
23,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1001 |
100 |
22 485,7 |
5 273,1 |
23,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1002 |
|
6 035,4 |
1 599,0 |
26,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1002 |
100 |
260,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1002 |
200 |
3 794,7 |
199,0 |
5,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1002 |
800 |
1 980,2 |
1 400,0 |
70,7% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
5908 |
|
2 568,1 |
667,9 |
26,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
5908 |
100 |
1 680,1 |
475,6 |
28,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
5908 |
200 |
863,0 |
186,3 |
21,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
5908 |
800 |
25,0 |
6,0 |
24,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие качество в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1120 |
|
8 657,8 |
1 658,9 |
19,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1120 |
100 |
6 900,5 |
1 601,4 |
23,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1120 |
200 |
1 557,3 |
17,5 |
1,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1120 |
800 |
200,0 |
40,0 |
20,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1121 |
|
24 877,2 |
5 172,3 |
20,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1121 |
100 |
19 688,2 |
4 920,9 |
25,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1121 |
200 |
4 884,7 |
241,4 |
4,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1121 |
800 |
304,3 |
10,0 |
3,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих фундаментальные исследования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1122 |
|
28 327,8 |
7 311,6 |
25,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
1122 |
600 |
28 327,8 |
7 311,6 |
25,8% |
|
Социальная политика |
075 |
10 |
|
|
|
|
|
156 606,9 |
10 445,3 |
6,7% |
|
Охрана семьи и детства |
075 |
10 |
04 |
|
|
|
|
155 718,3 |
10 445,3 |
6,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
|
|
|
155 718,3 |
10 445,3 |
6,7% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
|
|
33 078,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
6302 |
|
33 078,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
6302 |
500 |
33 078,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Право ребёнка на семью" |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
|
|
122 640,2 |
10 445,3 |
8,5% |
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
5260 |
* |
1 583,1 |
371,9 |
23,5% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
5260 |
500 |
1 583,1 |
371,9 |
23,5% |
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
6305 |
* |
322,2 |
229,1 |
71,1% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
6305 |
500 |
322,2 |
229,1 |
71,1% |
|
Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
6306 |
* |
81 059,0 |
9 844,3 |
12,1% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
6306 |
500 |
81 059,0 |
9 844,3 |
12,1% |
|
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
4176 |
|
2 682,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
4176 |
200 |
2 682,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на обеспечение предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
5082 |
|
36 993,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
5082 |
200 |
36 993,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
075 |
10 |
06 |
|
|
|
|
888,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
075 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
888,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
888,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
|
269,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
600 |
269,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Приобретение специального компьютерного оборудования, в том числе лечебного и реабилитационного для инвалидов по зрению, слуху и нарушениями опорно-двигательного аппарата |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4317 |
|
619,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4317 |
600 |
619,6 |
0,0 |
0,0% |
31 |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
181 |
|
|
|
|
|
|
181 503,4 |
34 947,6 |
19,3% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
181 |
03 |
|
|
|
|
|
169 735,8 |
33 637,6 |
19,8% |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
181 |
03 |
09 |
|
|
|
|
107 169,0 |
24 050,6 |
22,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
09 |
17 |
|
|
|
107 169,0 |
24 050,6 |
22,4% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
|
|
71 752,6 |
16 039,0 |
22,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
1108 |
|
71 752,6 |
16 039,0 |
22,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
1108 |
100 |
61 032,6 |
14 712,6 |
24,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
1108 |
200 |
10 370,0 |
1 006,4 |
9,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
1108 |
800 |
350,0 |
320,0 |
91,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
|
|
35 416,4 |
8 011,6 |
22,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
1001 |
|
29 291,5 |
7 591,6 |
25,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
1001 |
100 |
29 291,5 |
7 591,6 |
25,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
1002 |
|
6 124,9 |
420,0 |
6,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
1002 |
100 |
272,0 |
60,0 |
22,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
1002 |
200 |
5 792,9 |
360,0 |
6,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
1002 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
181 |
03 |
14 |
|
|
|
|
62 566,8 |
9 587,0 |
15,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
14 |
17 |
|
|
|
62 566,8 |
9 587,0 |
15,3% |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
|
|
23 878,8 |
4 587,0 |
19,2% |
|
Подготовка, развёртывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
4431 |
|
2 100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
4431 |
200 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
1109 |
|
21 778,8 |
4 587,0 |
21,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
1109 |
100 |
17 487,4 |
4 557,0 |
26,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
1109 |
200 |
4 263,4 |
30,0 |
0,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
1109 |
800 |
28,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
|
|
3 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
4433 |
|
3 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
4433 |
200 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
4434 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
4434 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
|
|
32 988,0 |
5 000,0 |
15,2% |
|
Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
4435 |
|
32 988,0 |
5 000,0 |
15,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
4435 |
200 |
32 988,0 |
5 000,0 |
15,2% |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность" |
181 |
03 |
14 |
17 |
4 |
|
|
1 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны |
181 |
03 |
14 |
17 |
4 |
4438 |
|
1 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
181 |
03 |
14 |
17 |
4 |
4438 |
300 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
181 |
04 |
|
|
|
|
|
11 767,6 |
1 310,0 |
11,1% |
|
Транспорт |
181 |
04 |
08 |
|
|
|
|
11 767,6 |
1 310,0 |
11,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
04 |
08 |
17 |
|
|
|
11 767,6 |
1 310,0 |
11,1% |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
|
|
11 767,6 |
1 310,0 |
11,1% |
|
Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
1156 |
|
4 907,6 |
1 310,0 |
26,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
1156 |
100 |
3 956,0 |
1 002,5 |
25,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
1156 |
200 |
941,6 |
297,5 |
31,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
1156 |
800 |
10,0 |
10,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
4439 |
|
6 860,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
4439 |
200 |
6 860,0 |
0,0 |
0,0% |
32 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
|
|
|
|
|
|
3 273 819,7 |
306 460,6 |
9,4% |
|
Образование |
058 |
07 |
|
|
|
|
|
32 446,0 |
6 819,0 |
21,0% |
|
Среднее профессиональное образование |
058 |
07 |
04 |
|
|
|
|
32 446,0 |
6 819,0 |
21,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
32 446,0 |
6 819,0 |
21,0% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
32 446,0 |
6 819,0 |
21,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
|
32 446,0 |
6 819,0 |
21,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
1116 |
600 |
32 446,0 |
6 819,0 |
21,0% |
|
Здравоохранение |
058 |
09 |
|
|
|
|
|
3 174 625,0 |
297 412,1 |
9,4% |
|
Стационарная медицинская помощь |
058 |
09 |
01 |
|
|
|
|
457 483,1 |
81 762,1 |
17,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
01 |
01 |
|
|
|
457 483,1 |
81 762,1 |
17,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
|
|
5 540,7 |
872,1 |
15,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
1133 |
|
5 540,7 |
872,1 |
15,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
1133 |
600 |
5 540,7 |
872,1 |
15,7% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
|
|
439 982,0 |
79 485,9 |
18,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
1133 |
|
135 904,0 |
26 351,4 |
19,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
1133 |
100 |
103 346,4 |
24 174,4 |
23,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
1133 |
200 |
30 927,9 |
1 015,7 |
3,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
1133 |
800 |
1 629,7 |
1 161,3 |
71,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
1133 |
|
291 077,4 |
53 134,5 |
18,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
1133 |
600 |
291 077,4 |
53 134,5 |
18,3% |
|
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C) |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
5382 |
|
2 556,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
5382 |
600 |
2 556,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
5174 |
|
10 444,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
5174 |
600 |
10 444,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребёнка" |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
|
|
5 436,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
1133 |
|
1 307,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
1133 |
600 |
1 307,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
4147 |
|
4 128,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
4147 |
600 |
4 128,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
|
|
6 524,3 |
1 404,1 |
21,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
1133 |
|
6 524,3 |
1 404,1 |
21,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
1133 |
600 |
6 524,3 |
1 404,1 |
21,5% |
|
Амбулаторная помощь |
058 |
09 |
02 |
|
|
|
|
21 869,1 |
4 122,5 |
18,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
02 |
01 |
|
|
|
21 869,1 |
4 122,5 |
18,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
|
|
18 364,4 |
3 295,1 |
17,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений - поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
1134 |
|
18 364,4 |
3 295,1 |
17,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
1134 |
600 |
18 364,4 |
3 295,1 |
17,9% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребёнка" |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
|
|
3 504,7 |
827,4 |
23,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений - поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
1134 |
|
3 504,7 |
827,4 |
23,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
1134 |
600 |
3 504,7 |
827,4 |
23,6% |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
058 |
09 |
06 |
|
|
|
|
23 510,1 |
5 163,0 |
22,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
06 |
01 |
|
|
|
23 510,1 |
5 163,0 |
22,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
|
|
23 510,1 |
5 163,0 |
22,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций переливаний крови |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
1135 |
|
23 510,1 |
5 163,0 |
22,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
1135 |
600 |
23 510,1 |
5 163,0 |
22,0% |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
058 |
09 |
07 |
|
|
|
|
38 860,9 |
4 063,3 |
10,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
07 |
01 |
|
|
|
20 245,2 |
4 063,3 |
20,1% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
|
|
20 245,2 |
4 063,3 |
20,1% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, предоставляющих услуги в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
1132 |
|
19 015,5 |
4 063,3 |
21,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
1132 |
600 |
19 015,5 |
4 063,3 |
21,4% |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
5179 |
|
1 229,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
5179 |
600 |
1 229,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
07 |
01 |
2 |
|
|
18 615,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
058 |
09 |
07 |
01 |
2 |
5072 |
|
18 615,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
07 |
01 |
2 |
5072 |
600 |
18 615,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
058 |
09 |
09 |
|
|
|
|
2 632 901,8 |
202 301,2 |
7,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
2 488 503,2 |
202 301,2 |
8,1% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
|
|
20 083,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
4131 |
|
10 332,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
4131 |
600 |
10 332,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
4132 |
|
9 007,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
4132 |
100 |
80,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
4132 |
200 |
8 927,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
5133 |
|
743,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
5133 |
200 |
643,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
5133 |
600 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
|
|
62 669,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию методов профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4133 |
|
8 863,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4133 |
600 |
8 863,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечения больных |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4134 |
|
4 642,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4134 |
600 |
4 642,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4135 |
|
10 573,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4135 |
600 |
10 573,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по развитию службы крови |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4138 |
|
16 590,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4138 |
600 |
16 590,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия на оказание высокотехнологической медицинской помощи |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4155 |
|
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4155 |
600 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по проведению специфической фармакотерапии радиационных и химических поражений в части пополнения запасов лекарственных препаратов и медицинских изделий |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4156 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
4156 |
200 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
4141 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
4141 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
|
|
2 393 699,8 |
202 301,2 |
8,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
1001 |
|
16 862,2 |
4 214,6 |
25,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
1001 |
100 |
16 862,2 |
4 214,6 |
25,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
1002 |
|
6 393,4 |
1 662,5 |
26,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
1002 |
100 |
1 266,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
1002 |
200 |
3 422,0 |
62,5 |
1,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
1002 |
800 |
1 704,8 |
1 600,0 |
93,9% |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
4142 |
* |
2 350 103,7 |
195 842,0 |
8,3% |
|
Межбюджетные трансферты |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
4142 |
500 |
2 350 103,7 |
195 842,0 |
8,3% |
|
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части возмещения расходов на лечение больных, выезжающих за пределы республики по направлениям Министерства здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
4144 |
|
8 880,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
4144 |
300 |
8 880,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
4154 |
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
4154 |
300 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
5907 |
|
1 460,2 |
582,1 |
39,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
5907 |
100 |
1 306,1 |
472,1 |
36,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
5907 |
200 |
154,1 |
110,0 |
71,4% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
058 |
09 |
09 |
01 |
7 |
|
|
11 850,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по подготовке и укомплектованию медицинскими кадрами Перинатального Центра |
058 |
09 |
09 |
01 |
7 |
4153 |
|
11 850,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
7 |
4153 |
200 |
11 850,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на осуществление закупок медицинской техники (оборудования) |
058 |
09 |
09 |
99 |
|
|
|
144 398,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Поставка медицинского оборудования" |
058 |
09 |
09 |
99 |
1 |
0000 |
|
144 398,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
99 |
1 |
0000 |
200 |
144 398,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
058 |
10 |
|
|
|
|
|
66 748,7 |
2 229,5 |
3,3% |
|
Социальное обеспечение |
058 |
10 |
03 |
|
|
|
|
66 548,7 |
2 229,5 |
3,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
10 |
03 |
01 |
|
|
|
66 548,7 |
2 229,5 |
3,4% |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
|
|
54 410,5 |
936,3 |
1,7% |
|
Обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
4140 |
|
13 058,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
4140 |
300 |
13 058,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
5161 |
|
41 352,1 |
936,3 |
2,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
5161 |
300 |
41 352,1 |
936,3 |
2,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
|
|
12 138,2 |
1 293,2 |
10,7% |
|
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
5220 |
|
263,7 |
250,1 |
94,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
5220 |
300 |
263,7 |
250,1 |
94,8% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
4145 |
|
11 874,5 |
1 043,1 |
8,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
4145 |
300 |
11 874,5 |
1 043,1 |
8,8% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
058 |
10 |
06 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
058 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
058 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
058 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
600 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
33 |
Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия |
061 |
|
|
|
|
|
|
3 269 754,8 |
801 847,4 |
24,5% |
|
Национальная экономика |
061 |
04 |
|
|
|
|
|
114 575,4 |
14 731,1 |
12,9% |
|
Общеэкономические вопросы |
061 |
04 |
01 |
|
|
|
|
114 575,4 |
14 731,1 |
12,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
|
|
|
114 575,4 |
14 731,1 |
12,9% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
|
|
90 617,3 |
9 466,5 |
10,4% |
|
Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
4334 |
|
89 930,4 |
9 466,5 |
10,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
4334 |
200 |
89 930,4 |
9 466,5 |
10,5% |
|
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
4333 |
|
686,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
4333 |
800 |
686,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
|
|
23 958,1 |
5 264,6 |
22,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области социальной политики занятости населения |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
1143 |
|
23 958,1 |
5 264,6 |
22,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
1143 |
100 |
20 645,6 |
4 920,8 |
23,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
1143 |
200 |
3 071,8 |
188,8 |
6,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
1143 |
800 |
240,7 |
155,0 |
64,4% |
|
Образование |
061 |
07 |
|
|
|
|
|
82 464,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
061 |
07 |
07 |
|
|
|
|
82 464,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
82 464,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
82 464,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
4302 |
* |
82 464,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
4302 |
300 |
82 464,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
061 |
10 |
|
|
|
|
|
3 072 714,7 |
787 116,3 |
25,6% |
|
Пенсионное обеспечение |
061 |
10 |
01 |
|
|
|
|
80 040,5 |
7 364,5 |
9,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
|
|
|
80 040,5 |
7 364,5 |
9,2% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
|
|
80 040,5 |
7 364,5 |
9,2% |
|
Расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
4301 |
|
80 040,5 |
7 364,5 |
9,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
4301 |
300 |
80 040,5 |
7 364,5 |
9,2% |
|
Социальное обслуживание населения |
061 |
10 |
02 |
|
|
|
|
102 327,4 |
31 850,1 |
31,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
|
|
|
102 327,4 |
31 850,1 |
31,1% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
|
|
58 289,2 |
22 795,0 |
39,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) домов интернатов для престарелых инвалидов |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
1140 |
|
37 133,4 |
8 078,2 |
21,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
1140 |
600 |
37 133,4 |
8 078,2 |
21,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений для реабилитации детей-инвалидов, социальной реабилитации несовершеннолетних, отдыха и оздоровления детей и подростков |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
1141 |
|
21 155,8 |
14 716,8 |
69,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
1141 |
600 |
21 155,8 |
14 716,8 |
69,6% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
|
|
44 038,2 |
9 055,1 |
20,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
1142 |
|
44 038,2 |
9 055,1 |
20,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
1142 |
600 |
44 038,2 |
9 055,1 |
20,6% |
|
Социальное обеспечение населения |
061 |
10 |
03 |
|
|
|
|
2 833 304,9 |
736 134,1 |
26,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
|
|
|
2 833 304,9 |
736 134,1 |
26,0% |
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
|
|
2 204 598,3 |
532 499,6 |
24,2% |
|
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4303 |
|
164 256,6 |
27 376,0 |
16,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4303 |
300 |
164 256,6 |
27 376,0 |
16,7% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоёв населения |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4304 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4304 |
300 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4305 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4305 |
300 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на погребение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4306 |
|
1 719,5 |
263,2 |
15,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4306 |
300 |
1 719,5 |
263,2 |
15,3% |
|
Расходы на выплату единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребёнка, одновременно двух, трёх и более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 02 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных детей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4307 |
|
2 134,0 |
613,0 |
28,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4307 |
300 |
2 134,0 |
613,0 |
28,7% |
|
Компенсационные выплаты реабилитированным гражданам на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4309 |
|
12 499,0 |
1 332,8 |
10,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4309 |
300 |
12 499,0 |
1 332,8 |
10,7% |
|
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда на изготовление, ремонт зубных протезов и абонентская плата за телефон |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4310 |
|
4 271,6 |
1 195,9 |
28,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4310 |
300 |
4 271,6 |
1 195,9 |
28,0% |
|
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла на изготовление, ремонт зубных протезов и лекарственное обеспечение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4311 |
|
3 101,1 |
530,6 |
17,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
4311 |
300 |
3 101,1 |
530,6 |
17,1% |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5137 |
|
3 895,5 |
801,3 |
20,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5137 |
300 |
3 895,5 |
801,3 |
20,6% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5135 |
|
21 226,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5135 |
300 |
21 226,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5240 |
|
105,1 |
25,7 |
24,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5240 |
300 |
105,1 |
25,7 |
24,5% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5270 |
|
2 152,4 |
337,3 |
15,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5270 |
300 |
2 152,4 |
337,3 |
15,7% |
|
Компенсационные выплаты инвалидам страховых премий по договору ОСАГО |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5280 |
|
8,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5280 |
300 |
8,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5380 |
|
1 983 228,5 |
500 023,8 |
25,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
5380 |
300 |
1 983 228,5 |
500 023,8 |
25,2% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
|
|
5 881,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи ко Дню Победы 9 мая |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4324 |
|
1 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4324 |
300 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам, оказавшимися в трудной жизненной ситуации |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4325 |
|
1 086,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4325 |
600 |
1 086,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее эффективных технологий и методов работы, в том числе в надомных условиях (институт сиделок, патронажная служба, "тревожная кнопка", открытие отделения дневного пребывания и социальной столовой) при республиканском Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4326 |
|
1 230,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4326 |
600 |
1 230,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Внедрение в практику работы с пожилыми гражданами мобильных бригад и обеспечение их автотранспортом |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4327 |
|
800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4327 |
600 |
800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия к международному Дню пожилых людей 1 октября |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4328 |
|
1 080,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4328 |
600 |
1 080,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подготовка и проведение республиканского конкурса на звание "Лучший социальный работник" |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4329 |
|
135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
4329 |
600 |
135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
|
|
622 825,6 |
203 634,5 |
32,7% |
|
Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
5290 |
* |
622 825,6 |
203 634,5 |
32,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
5290 |
200 |
6 001,2 |
3 711,0 |
61,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
5290 |
300 |
607 171,1 |
197 553,3 |
32,5% |
|
Межбюджетные трансферты |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
5290 |
500 |
9 653,3 |
2 370,2 |
24,6% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
061 |
10 |
06 |
|
|
|
|
57 041,9 |
11 767,6 |
20,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
57 041,9 |
11 767,6 |
20,6% |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)" |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
|
|
2 706,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение взаимодействия со средствами массой информации, выпуск печатных изданий о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) в Республике Ингушетия |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
4312 |
|
116,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
4312 |
300 |
116,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация мероприятий, проведение конкурсов, участие во всероссийских межрегиональных форумах, организация выставок "ярмарка проектов" |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
4313 |
|
839,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
4313 |
300 |
839,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание финансовой помощи в рамках реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) в Республике Ингушетия |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
4314 |
|
1 751,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
4314 |
300 |
1 751,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
484,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
|
484,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
4315 |
600 |
484,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда" |
061 |
10 |
06 |
06 |
9 |
|
|
925,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда с целью снижения профессиональных рисков |
061 |
10 |
06 |
06 |
9 |
4336 |
|
925,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
9 |
4336 |
300 |
925,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
|
|
52 926,2 |
11 767,6 |
22,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
1001 |
|
47 510,9 |
11 522,7 |
24,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
1001 |
100 |
47 510,9 |
11 522,7 |
24,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
1002 |
|
5 415,3 |
244,9 |
4,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
1002 |
100 |
304,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
1002 |
200 |
4 760,9 |
94,9 |
2,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
1002 |
800 |
350,0 |
150,0 |
42,9% |
34 |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
|
|
|
|
|
|
5 694,6 |
1 196,8 |
21,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
325 |
01 |
|
|
|
|
|
5 694,6 |
1 196,8 |
21,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
325 |
01 |
13 |
|
|
|
|
5 694,6 |
1 196,8 |
21,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
|
|
5 694,6 |
1 196,8 |
21,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
1001 |
|
4 430,9 |
1 171,8 |
26,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
1001 |
100 |
4 430,9 |
1 171,8 |
26,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
1002 |
|
1 263,7 |
25,0 |
2,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
1002 |
100 |
290,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
1002 |
200 |
946,7 |
25,0 |
2,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
1002 |
800 |
27,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Итого, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
25 498 433,0 |
4 596 440,3 |
18,0% |
|
за счёт средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
11 104 663,2 |
2 404 172,4 |
21,7% |
|
за счёт средств республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
14 393 769,8 |
2 192 267,9 |
15,2% |
Приложение 6
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Источники
финансирования дефицита республиканского бюджета за первый квартал 2016 года
(тыс. рублей) | |||||||||
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
|||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
||||||
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
1 899 247,5 |
- 52 674,5 |
01 |
01 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
|
01 |
01 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
|
01 |
01 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
|
01 |
01 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
|
01 |
01 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
|
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
2 765 336,5 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
2 765 336,5 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
2 765 336,5 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- 866 089,0 |
- 675 705,2 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 866 089,0 |
- 675 705,2 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 866 089,0 |
- 675 705,2 |
01 |
05 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
04 |
01 |
00 |
0000 |
000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
04 |
01 |
00 |
0000 |
800 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
04 |
01 |
02 |
0000 |
810 |
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
05 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
05 |
00 |
00 |
0000 |
500 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
05 |
02 |
02 |
0000 |
540 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
05 |
00 |
00 |
0000 |
600 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
05 |
01 |
02 |
0000 |
640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
06 |
05 |
02 |
02 |
0000 |
640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
Приложение 7
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Программа
государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия за первый квартал 2016 года
(тыс. рублей) | ||||
Вид государственных заимствований |
на 1 января 2016 года |
2016 год |
на 1 апреля 2016 года |
|
Привлечение |
Погашение |
|||
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3 235 100,5 |
1 300 000,0 |
1 275 705,2 |
3 259 395,3 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3 235 100,5 |
0,0 |
675 705,2 |
2 559 395,3 |
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленные за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
1 300 000,0 |
600 000,0 |
700 000,0 |
Приложение 8
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Назрань |
125 870,8 |
18 400,0 |
14,6 |
город Карабулак |
50 954,9 |
8 600,0 |
16,9 |
город Малгобек |
138 159,8 |
18 800,0 |
13,6 |
Назрановский район |
179 789,3 |
36 200,0 |
20,1 |
Сунженский район |
58 522,3 |
18 300,0 |
31,3 |
Малгобекский район |
161 333,0 |
22 800,0 |
14,1 |
Джейрахский район |
50 371,9 |
7 400,0 |
14,7 |
Итого |
765 002,0 |
130 500,0 |
17,1 |
Приложение 9
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
Назрановский район |
32 905,2 |
0,0 |
0,0 |
Сунженский район |
43 598,5 |
0,0 |
0,0 |
Малгобекский район |
17 884,8 |
0,0 |
0,0 |
Джейрахский район |
989,6 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
95 378,1 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 10
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Субвенции
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
40,9 |
0,0 |
0,0 |
город Назрань |
311,3 |
107,1 |
34,4 |
город Карабулак |
221,8 |
29,4 |
13,3 |
город Малгобек |
135,5 |
14,7 |
10,8 |
Назрановский район |
323,9 |
14,7 |
4,5 |
Сунженский район |
310,6 |
88,3 |
28,4 |
Малгобекский район |
209,3 |
117,7 |
56,2 |
Джейрахский район |
29,8 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
1 583,1 |
371,9 |
23,5 |
Приложение 11
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Субвенции
на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
16,2 |
0,0 |
0,0 |
город Назрань |
14,8 |
0,0 |
0,0 |
город Карабулак |
32,9 |
24,7 |
75,1 |
город Малгобек |
23,5 |
12,4 |
52,8 |
Назрановский район |
66,7 |
55,8 |
83,7 |
Сунженский район |
42,5 |
37,2 |
87,5 |
Малгобекский район |
100,8 |
92,9 |
92,2 |
Джейрахский район |
24,8 |
6,1 |
24,6 |
Итого |
322,2 |
229,1 |
71,1 |
Приложение 12
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Субвенции
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
598,8 |
74,9 |
12,5 |
город Назрань |
17 287,9 |
2 173,0 |
12,6 |
город Карабулак |
11 225,4 |
1 429,7 |
12,7 |
город Малгобек |
6 971,5 |
821,2 |
11,8 |
Назрановский район |
19 866,1 |
2 403,2 |
12,1 |
Сунженский район |
15 656,4 |
2 016,1 |
12,9 |
Малгобекский район |
8 980,3 |
870,8 |
9,7 |
Джейрахский район |
472,6 |
55,5 |
11,7 |
Итого |
81 059,0 |
9 844,4 |
12,1 |
Приложение 13
к Отчету об исполнении республиканского бюджета
за первый квартал 2016 года
Субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Назрань |
989,6 |
900,0 |
90,9 |
город Карабулак |
593,8 |
540,0 |
90,9 |
Назрановский район |
1 385,4 |
1 250,0 |
90,2 |
Сунженский район |
791,7 |
720,0 |
90,9 |
Малгобекский район |
1 979,2 |
1 781,0 |
90,0 |
Джейрахский район |
197,9 |
181,9 |
91,9 |
Итого |
5 937,6 |
5 372,9 |
90,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 13 мая 2016 г. N 327-р
Текст распоряжения опубликован в газете "Ингушетия" от 8 июня 2016 г. N 77-80