Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Об изменениях поквартального распределения расходов бюджета г. Москвы на 2007 г. см.:
распоряжение Правительства Москвы от 18 сентября 2007 г. N 2037-РП
распоряжение Правительства Москвы от 17 июля 2007 г. N 1491-РП
распоряжение Правительства Москвы от 27 марта 2007 г. N 534-РП
Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 19 декабря 2006 г. N 2633-РП
Поквартальное распределение расходов бюджета города Москвы на 2007 год
(тыс. рублей)
Коды БК | Наименование показателей | Всего | в том числе по кварталам: | ||||||||
I | |||||||||||
01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 39 016 275 | 7 549 060,6 | 9 885 651 | 8 303 668 | 13 277 895,4 | ||||
в том числе: | |||||||||||
01 | 02 | - | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
3 875 |
890 |
1 013 |
870 |
1 102 |
|||
- | из них заработная плата и начисления | 3 641 | 840 | 930 | 820 | 1 051 | |||||
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
781 291 |
174 105 |
199 236 |
189 010 |
218 940 |
||||
из них: | |||||||||||
- | законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы |
14 300 |
2 500 |
3 500 |
3 500 |
4 800 |
|||||
- | заработная плата и начисления | 378 884 | 92 150 | 93 056 | 96 748 | 96 930 | |||||
- | коммунальные услуги | 4 200 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | |||||
01 | 04 | - | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
3 658 143 |
830 076 |
939 127 |
938 856 |
950 084 |
|||
из них: | |||||||||||
- | законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы, систематизация законодательства города Москвы, издание текстов законов города Москвы и комментариев к ним |
42 436 |
8911 |
9 576 |
10 616 |
13 333 |
|||||
- | заработная плата и начисления | 866 101 | 179 340 | 223 675 | 220 421 | 242 665 | |||||
- | коммунальные услуги | 79 416 | 26 288 | 16 042 | 14 140 | 22 946 | |||||
01 | 05 | - | Судебная система | 1 327 690 | 221 280 | 331 920 | 331 920 | 442 570 | |||
из них: | |||||||||||
- | расходы по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы |
1 327 690 |
221 280 |
331 920 |
331 920 |
442 570 |
|||||
01 | 06 | - | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
2 940 849 |
711 702 |
834 011 |
734 675 |
660 461 |
|||
из них: | |||||||||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
2 624 485 |
635 402 |
753 759 |
652 435 |
582 889 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 2 092 689 | 497 552 | 589 155 | 528 699 | 477 283 | |||||
- | коммунальные услуги | 25 460 | 7 297 | 6 126 | 5 330 | 6 707 | |||||
01 | 07 | - | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 283 946 | 90 775 | 94 323 | 56 867 | 41 981 | |||
01 | 08 | - | Международные отношения и международное сотрудничество | 494 927 | 90 620 | 161 535 | 143 098 | 99 674 | |||
из них: | |||||||||||
- | финансирование целевых мероприятий международного характера |
93 327 |
25 702 |
24 132 |
21 882 |
21 611 |
|||||
- | финансирование мероприятий по повышению международного авторитета города Москвы за рубежом |
159 200 |
24 000 |
58 000 |
52 000 |
25 200 |
|||||
- | реализация Комплексной целевой среднесрочной программы осуществления государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2006-2008 годы |
220 300 |
37 138 |
78 239 |
61 879 |
43 044 |
|||||
- | поддержка культурных центров | 3 100 | 780 | 804 | 857 | 659 | |||||
01 | 12 | - | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 003 810 | 1 782 642 | 3 450 495 | 1 462 012 | 6 308 661 | |||
из них проценты за рассрочку уплаты реструктуризированной задолженности перед федеральным бюджетом по ссуде на продовольственное обеспечение города |
77 153 |
77 153 |
|||||||||
01 | 13 | - | Резервные фонды | 5 425 065 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 375 065 | |||
01 | 15 | - | Другие общегосударственные вопросы | 11 096 679 | 2 296 970,6 | 2 523 991 | 3 096 360 | 3 179 357,4 | |||
из них: | |||||||||||
- | расходы, связанные с проведением целевых мероприятий по организации бухгалтерского учета |
80 000 |
26 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||||
- | оплата услуг контролирующих органов за проведение ревизий и проверок |
5 200 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|||||
- | расходы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы |
581 300 |
193 767 |
193 767 |
193 766 |
||||||
- | обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве |
41 700 |
9 603 |
10 442 |
10 553 |
11 102 |
|||||
- | финансирование массовых и общественных мероприятий | 300 425 | 75 106 | 75 106 | 75 106 | 75 107 | |||||
- | проведение целевых мероприятий межрегионального характера |
126 500 |
31 600 |
32 000 |
31 000 |
31 900 |
|||||
- | реализация Среднесрочной городской целевой программы "Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия (2005 - 2007 гг.)" |
49 247 |
12 500 |
13 400 |
12 400 |
10 947 |
|||||
- | реализация Комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над Военно-морским флотом Российской Федерации на 2007 - 2009 гг. |
130 000 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
|||||
- | возмещение расходов по контролю за доходами | ||||||||||
от использования земельных ресурсов | 86 800 | 21700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | ||||||
- | реализация Городской целевой программы государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве на 2005 - 2007 годы |
9 900 |
1 480 |
2 480 |
1 980 |
3 960 |
|||||
- | финансирование мероприятий по регулированию миграции в городе Москве |
21 000 |
6 400 |
5 100 |
6 300 |
3 200 |
|||||
- | расходы, связанные с социологическими исследованиями, обработкой статистической отчетности |
72 318 |
7 775 |
16 064 |
24 844 |
23 635 |
|||||
- | привлечение общественных и национальных объединений к участию в реализации городских программ |
172 445 |
41 687 |
44 274 |
44 419 |
42 065 |
|||||
- | расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника |
3 007 317 |
398 568,6 |
505 966 |
1 141 420 |
961 362,4 |
|||||
- | расходы по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований |
168 175 |
84 087 |
42 043 |
28 029 |
14 016 |
|||||
- | обеспечение расчетов по гарантиям перед Министерством финансов РФ за ОАО "Новинский бульвар, 31" и АМО "ЗИЛ" |
417 385 |
177 652 |
239 733 |
|||||||
- | расходы по освобождению жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
- | компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи |
5 400 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
|||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
5 638 667 |
1 300 837 |
1 435 474 |
1 426 667 |
1 475 689 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах |
8 512 |
2 161 |
2 301 |
2 018 |
2 032 |
|||||
- | заработная плата и начисления | 3 985 416 | 891 764 | 1 022 436 | 1 013 086 | 1 058 130 | |||||
- | коммунальные услуги | 113 500 | 32 991 | 27 599 | 20 746 | 32 164 | |||||
02 | 00 | Национальная оборона | 152 300 | 30 767 | 38 815 | 38 246 | 44 472 | ||||
в том числе: | |||||||||||
02 | 03 | - | Мобилизационная подготовка экономики | 152 300 | 30 767 | 38 815 | 38 246 | 44 472 | |||
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 21 759 293 | 5 160 180 | 5 275 141 | 5 806 619 | 5 517 353 | ||||
в том числе: | |||||||||||
03 | 02 | - | Органы внутренних дел | 9 833 419 | 2 876 389 | 2 590 600 | 2 381 356 | 1 985 074 | |||
из них: | |||||||||||
- | обеспечение специальных мероприятий по безопасности дорожного движения |
621 599 |
150 280 |
261 820 |
170 519 |
38 980 |
|||||
03 | 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
3 268 146 |
574 658 |
677 585 |
919 644 |
1 096 259 |
||||
из них: | |||||||||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
49 910 |
9 500 |
9 500 |
14 000 |
16 910 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы развития гражданской обороны города Москвы на 2004 - 2008 годы |
315 700 |
48 600 |
65 000 |
71 000 |
131 100 |
|||||
03 | 10 | - | Обеспечение противопожарной безопасности | 2 209 894 | 261 000 | 439 000 | 694 000 | 815 894 | |||
из них реализация Городской среднесрочной целевой программы "Пожарная безопасность города Москвы на 2005 - 2007 годы" |
2 209 894 |
261 000 |
439 000 |
694 000 |
815 894 |
||||||
03 | 13 | - | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
6 447 834 |
1 448 133 |
1 567 956 |
1 811 619 |
1 620 126 |
|||
из них: | |||||||||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
5 935 193 |
1 354 472 |
1 475 456 |
1 619 119 |
1 486 146 |
|||||
- | расходы на мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений на финансовом и фондовом рынках |
21 161 |
6 161 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
- | капитальные вложения | 341 480 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 91 480 | |||||
04 | 00 | Национальная экономика | 189 899 599 | 43 705 675,9 | 54 289 843,8 | 50 703 506,4 | 41 200 572,9 | ||||
в том числе: | |||||||||||
04 | 01 | - | Общеэкономические вопросы | 277 731 | 69 889 | 71 148 | 70 427 | 66 267 | |||
из них: | |||||||||||
- | финансирование мероприятий по охране труда | 58 410 | 16 213 | 14 318 | 15 682 | 12 197 | |||||
- | мероприятия по обеспечению занятости населения | 165 368 | 40 091 | 42 129 | 41 174 | 41974 | |||||
- | содержание государственного учреждения "Московский центр трудового обмена" |
6 100 |
1 525 |
1 525 |
1 525 |
1525 |
|||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
47 853 |
12 060 |
13 176 |
12 046 |
10 571 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 27 026 | 6 558 | 7 550 | 6 582 | 6 336 | |||||
- | коммунальные услуги | 836 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
04 | 02 | - | Топливо и энергетика | 114 637 | 24 739 | 29 996 | 32 097 | 27 805 | |||
из них: | |||||||||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
84 637 |
18 739 |
22 996 |
24 097 |
18 805 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 65 299 | 14 248 | 18 303 | 19 140 | 13 608 | |||||
- | коммунальные услуги | 754 | 198 | 179 | 179 | 198 | |||||
04 | 05 | - | Сельское хозяйство и рыболовство | 614 769 | 129 358 | 180 511 | 153 681 | 151 219 | |||
из них: | |||||||||||
- | продовольственная безопасность города | 378 566 | 75 710 | 105 990 | 100 320 | 96 546 | |||||
в том числе формирование городского резервного продовольственного фонда и городского заказа на картофель и плодоовощную продукцию |
60 000 |
17 000 |
14 000 |
11 000 |
18 000 |
||||||
- | расходы на ветеринарию | 182 372 | 30 744 | 49 402 | 50 457 | 51 769 | |||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
13 831 |
2 904 |
5 119 |
2 904 |
2 904 |
|||||
- | капитальные вложения | 40 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
04 | 08 | - | Транспорт | 45 469 414 | 13 715 215 | 13 434 845 | 9 792 027 | 8 527 327 | |||
из них: | |||||||||||
- | субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте |
12 833 600 |
3 068 280 |
3 268 822 |
3 120 590 |
3 375 908 |
|||||
- | субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пассажирском транспорте в Зеленоградском административном округе |
360 000 |
89 000 |
91 000 |
84 000 |
96 000 |
|||||
- | субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте |
941 000 |
184 443 |
415 953 |
229 269 |
111 335 |
|||||
- | субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на Московском метрополитене |
7 889 200 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 000 000 |
1 989 200 |
|||||
- | субсидии на покрытие убытков Московской монорельсовой дороги, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров |
230 000 |
50 000 |
55 000 |
55 000 |
70 000 |
|||||
- | проведение мероприятий в области организации транспортного движения |
839 300 |
194 379 |
251 409 |
185 252 |
208 260 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
973 800 |
72 000 |
152 740 |
316 340 |
432 720 |
|||||
- | реализация Городской целевой программы развития наземного городского транспорта в городе Москве на 2007-2009 гг. |
2 466 300 |
171 560 |
827 830 |
866 583 |
600 327 |
|||||
- | капитальные вложения | 18 500 830 | 7 825 353 | 6 312 141 | 2 826 150 | 1 537 186 | |||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
56 314 |
15 500 |
15 250 |
14 143 |
11 421 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 41 710 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 8 710 | |||||
- | коммунальные услуги | 566 | 200 | 100 | 100 | 166 | |||||
04 | 09 | - | Связь и информатика | 14 199 860 | 2 655 802 | 3 774 954 | 3 829 147 | 3 939 957 | |||
из них: | |||||||||||
- | телекоммуникационные услуги | 1 030 936 | 257 734 | 257 734 | 257 734 | 257 734 | |||||
- | эксплуатация информационных систем и ресурсов | 6 770 096 | 1 545 574 | 1 732 623 | 1 731 084 | 1 760 815 | |||||
в том числе по системе образования | 402 700 | 103 400 | 103 699 | 99 996 | 95 614 | ||||||
- | приобретение техники, оборудования и программных продуктов |
814 418 |
325 767 |
162 883 |
244 326 |
81442 |
|||||
- | реализация Городской целевой программы "Электронная Москва" |
5 193 114 |
450 248 |
1 532 447 |
1 505 200 |
1 705 219 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | реализация проекта "Социальная карта москвича" | 42 260 | 6 000 | 15 000 | 11 000 | 10 260 | |||||
- | проектирование, разработка и внедрение информационных систем |
5 150 854 |
444 248 |
1 517 447 |
1 494 200 |
1 694 959 |
|||||
из них по системе образования | 51 900 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 12 900 | ||||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
5 596 |
1 604 |
1 659 |
1 194 |
1 139 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы развития гражданской обороны города Москвы на 2004-2008 годы |
21 000 |
3 000 |
5 000 |
5 000 |
8 000 |
|||||
- | реализация Городской среднесрочной целевой программы "Пожарная безопасность города Москвы на 2005-2007 годы" |
80 000 |
5 000 |
10 000 |
12 000 |
53 000 |
|||||
- | реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов города Москвы на 2007-2009 годы" |
17 200 |
5 733 |
5 734 |
5 733 |
||||||
04 | 10 | - | Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
981 000 |
313 920 |
196 200 |
225 630 |
245 250 |
|||
04 | 11 | - | Другие вопросы в области национальной экономики | 128 242 188 | 26 796 752,9 | 36 602 189,8 | 36 600 497,4 | 28 242 747,9 | |||
из них: | |||||||||||
- | расходы по развитию рынка ценных бумаг | 76 818 | 19 204,5 | 19 204,5 | 19 204,5 | 19 204,5 | |||||
- | расходы, связанные с обеспечением экономической безопасности |
23 477 |
5 870 |
5 869 |
5 868 |
5 870 |
|||||
- | реализация Комплексной целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2007-2009 гг. |
1 900 000 |
300 000 |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||
- | участие города Москвы в формировании фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа Российской Федерации |
500 000 |
252 500 |
82 500 |
82 500 |
82 500 |
|||||
- | расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов |
3 797 500 |
302 321 |
931 606 |
1 339 273 |
1 224 300 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | строительство ММДЦ "Москва-Сити" | 3 082 996 | 293 321 | 785 706 | 1 059 471 | 944 498 | |||||
- | закупки импортного оборудования и расходных материалов |
669 504 |
133 900 |
133 900 |
267 802 |
267 802 |
|||||
- | прочие расходы | 45 000 | 9 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||
- | осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
45 787 |
9 154 |
12 523 |
13 810 |
10 300 |
|||||
- | типовое проектирование | 213 200 | 19 780 | 39 000 | 64 000 | 90 420 | |||||
- | другие расходы по мероприятиям в области строительства, архитектуры и градостроительства |
8 000 |
1 000 |
2 000 |
5 000 |
||||||
- | проведение мероприятий по поддержке промышленности | 3 128 400 | 840 300 | 763 100 | 780 000 | 745 000 | |||||
- | реализация мероприятий в области земельной реформы в городе Москве |
328 100 |
35 000 |
70 000 |
90 000 |
133 100 |
|||||
- | реализация Городской целевой среднесрочной программы дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы на 2007-2009 годы |
511 300 |
66 500 |
143 400 |
158 400 |
143 000 |
|||||
- | реализация Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 годы |
130 500 |
18 000 |
50 000 |
50 000 |
12 500 |
|||||
- | реализация Целевой программы строительства гаражей-стоянок в городе Москве на период 2005-2007 гг. |
1 000 000 |
200 000 |
300 000 |
320 000 |
180 000 |
|||||
- | реализация Городской целевой программы развития оптовой торговли продовольствием в городе Москве на 2005-2007 годы |
37 880 |
9 860 |
10 690 |
10 000 |
7 330 |
|||||
- | реализация Городской целевой программы развития потребительского рынка и услуг города Москвы на 2007-2009 гг. |
759 450 |
171 964 |
233 962 |
198 650 |
154 874 |
|||||
- | целевые бюджетные фонды | 82 818 029 | 18 851 127 | 22 628 098 | 21 353 659 | 19 985 145 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- | целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы |
13 104 791 | 2 594 334 | 3 184 669 | 3 173 483 | 4 152 305 | |||||
- | целевой бюджетный инвестиционный фонд | 14 741 000 | 2 856 100 | 4 009 700 | 4 510 200 | 3 365 000 | |||||
- | целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации |
516 678 |
107 234 |
138 968 |
132 725 |
137 751 |
|||||
- | целевой бюджетный территориальный экологический фонд |
2 191 000 |
412 300 |
537 000 |
832 000 |
409 700 |
|||||
- | целевой бюджетный территориальный дорожный фонд | 50 662 560 | 12 528 606 | 14 357 051 | 12 282 726 | 11 494 177 | |||||
- | целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве |
940 000 |
220 000 |
230 000 |
240 000 |
250 000 |
|||||
- | целевой бюджетный фонд по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия |
662 000 |
132 553 |
170 710 |
182 525 |
176 212 |
|||||
- | капитальные вложения | 30 562 774 | 5 166 704,4 | 9 884 741,3 | 11 052 960,9 | 4 458 367,4 | |||||
- | расходы на проведение конкурсов и аукционов | 316 200 | 45 000 | 77 000 | 105 000 | 89 200 | |||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
1 989 783 |
463 409 |
524 307 |
530 489 |
471 578 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 1 463 035 | 339 487 | 378 032 | 389 002 | 356 514 | |||||
- | коммунальные услуги | 29 266 | 10 576 | 5 689 | 4 519 | 8 482 | |||||
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 229 764 953 | 46 419 934,8 | 62 839 534,1 | 66 668 312,3 | 53 837 171,8 | ||||
в том числе: | |||||||||||
05 | 01 | - | Жилищное хозяйство | 115 943 858 | 21 311 575 | 33 214 856 | 34 681 616 | 26 735 811 | |||
из них: | |||||||||||
- | капитальный ремонт жилищного фонда | 18 688 346 | 2 551 512 | 6 196 388 | 6 940 907 | 2 999 539 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- | расходы на ремонт лифтового хозяйства | 4 210 557 | 852 788 | 1 301 358 | 1 382 629 | 673 782 | |||||
- | расходы на ремонт газового хозяйства | 1 975 625 | 454 398 | 563 051 | 563 051 | 395 125 | |||||
- | расходы на ремонт электрохозяйства | 1 587 798 | 229 739 | 529 103 | 531 831 | 297 125 | |||||
- | расходы на ремонт домов ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья |
1 591 162 |
284 374 |
470 750 |
600 664 |
235 374 |
|||||
- | расходы на установку приборов учета | 502 500 | 89 536 | 167 000 | 148 848 | 97 116 | |||||
- | расходы на комплексный капитальный ремонт без отселения |
2 480 500 |
252 217 |
663 304 |
906 480 |
658 499 |
|||||
- | расходы на комплексное приведение в порядок дворов и подъездов |
377 928 |
10 030 |
152 824 |
206 998 |
8 076 |
|||||
- | расходы на ремонт кровли | 1 045 998 | 1 877 | 525 097 | 517 965 | 1 059 | |||||
- | расходы по эксплуатации жилищного фонда | 31 127 562 | 7 176 283 | 8 184 856 | 8 298 142 | 7 468 281 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- | текущие работы по приведению в порядок дворов и подъездов |
4 220 487 |
532 986 |
1 579 664 |
1 534 770 |
573 067 |
|||||
- | расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования |
2 325 415 |
580 641 |
581 025 |
581 691 |
582 058 |
|||||
- | расходы по информационно-аналитическому обеспечению Комплекса городского хозяйства |
24 050 |
6 013 |
6 012 |
6 012 |
6 013 |
|||||
- | капитальные вложения | 66 103 000 | 11 577 767 | 18 827 600 | 19 436 555 | 16 261 078 | |||||
05 | 02 | - | Коммунальное хозяйство | 109 818 179 | 24 169 632 | 28 559 289 | 30 975 946 | 26 113 312 | |||
из них: | |||||||||||
- | капитальный ремонт газовых сетей | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
- | субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению |
11 194 700 |
4 148 975 |
1 745 464 |
1 120 995 |
4 179 266 |
|||||
- | расходы на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением |
1 951 800 |
283 258 |
369 379 |
606 667 |
692 496 |
|||||
- | расходы на благоустройство города | 37 656 367 | 7 835 590 | 9 159 288 | 11 160 725 | 9 500 764 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- | капитальный ремонт дорог | 4 655 268 | 195 539 | 1 576 615 | 2 602 566 | 280 548 | |||||
- | текущий ремонт дорог | 2 787 032 | 134 118 | 1 048 269 | 1 393 048 | 211 597 | |||||
- | ремонт объектов наружного освещения города | 772 700 | 20 000 | 301 350 | 301 350 | 150 000 | |||||
- | содержание объектов наружного освещения города | 1 500 000 | 333 350 | 368 860 | 341 660 | 456 130 | |||||
- | ремонт объектов архитектурно-художественной подсветки |
36 364 |
6 000 |
13 000 |
11 217 |
6 147 |
|||||
- | содержание объектов архитектурно-художественной подсветки |
247 968 |
67 000 |
68 000 |
57 000 |
55 968 |
|||||
- | капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. |
4 043 864 |
593 700 |
1 103 483 |
1 313 344 |
1 033 337 |
|||||
- | содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. |
3 019 205 |
580 700 |
789 756 |
893 364 |
755 385 |
|||||
- | уборка дорог | 13 825 100 | 5 136 755 | 1 990 535 | 1 760 637 | 4 937 173 | |||||
- | финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации |
25 204 |
4 161 |
8 121 |
7 030 |
5 892 |
|||||
- | цветочное оформление города | 429 887 | 12 163 | 185 433 | 214 355 | 17 936 | |||||
- | восстановительный ремонт зеленых насаждений | 438 818 | 20 453 | 104 388 | 210 480 | 103 497 | |||||
- | содержание зеленых насаждений | 2 056 012 | 288 727 | 533 237 | 744 332 | 489 716 | |||||
- | мероприятия по регулированию содержания животных |
88 287 |
10 368 |
27 693 |
27 693 |
22 533 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
2 470 505 |
219 087 |
775 310 |
892 144 |
583 964 |
|||||
- | капитальные вложения | 54 227 975 | 11 217 704 | 15 797 524 | 16 459 880 | 10 752 867 | |||||
- | реализация Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы |
140 000 |
20 000 |
52 000 |
53 000 |
15 000 |
|||||
- | реализация Городской комплексной целевой программы перспективного развития Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" на 2006-2008 годы |
1 845 580 |
369 116 |
553 674 |
590 585 |
332 205 |
|||||
- | реализация Целевой среднесрочной экологической программы города Москвы на 2006-2008 годы |
65 000 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
|||||
- | содержание и благоустройство городских кладбищ | 216 252 | 59 652 | 65 400 | 50 700 | 40 500 | |||||
05 | 04 | - | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 4 002 916 | 938 727,8 | 1 065 389,1 | 1 010 750,3 | 988 048,8 | |||
из них: | |||||||||||
- | содержание подведомственных учреждений жилищно-коммунального хозяйства |
3 756 427 |
894 477,8 |
941 360,1 |
971 621,3 |
948 967,8 |
|||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
166 489 |
44 250 |
44 029 |
39 129 |
39 081 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 115 555 | 29 158 | 28 459 | 28 631 | 29 307 | |||||
- | коммунальные услуги | 3 158 | 683 | 859 | 589 | 1 027 | |||||
06 | 00 | ОХрана окружающей среды | 4 278 223 | 948 168 | 1 211 792 | 1 132 344 | 985 919 | ||||
в том числе: | |||||||||||
06 | 01 | - | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 843 000 | 140 000 | 306 005 | 231 720 | 165 275 | |||
из них расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов |
843 000 |
140 000 |
306 005 |
231 720 |
165 275 |
||||||
06 | 02 | - | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 753 276 | 181 885 | 206 354 | 195 995 | 169 042 | |||
из них: | |||||||||||
- | осуществление мероприятий по контролю в области экологии |
28 982 |
6 876 |
7 313 |
7 201 |
7 592 |
|||||
- | мероприятия по охране животных | 16 132 | 4 840 | 4 000 | 3 646 | 3 646 | |||||
- | содержание и использование особо охраняемых природных территорий |
708 162 |
170 169 |
195 041 |
185 148 |
157 804 |
|||||
06 | 04 | - Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2 681 947 | 626 283 | 699 433 | 704 629 | 651 602 | ||||
из них: | |||||||||||
- | экомониторинг | 87 470 | 11 883 | 23 733 | 26 551 | 25 303 | |||||
- | реализация Целевой среднесрочной экологической программы города Москвы на 2006-2008 годы |
330 000 |
66 000 |
99 000 |
105 600 |
59 400 |
|||||
- | капитальные вложения | 2 127 000 | 512 500 | 533 800 | 541 178 | 539 522 | |||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
137 477 |
35 900 |
42 900 |
31 300 |
27 377 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 102 365 | 26 000 | 33 000 | 23 000 | 20 365 | |||||
- | коммунальные услуги | 1 325 | 400 | 400 | 300 | 225 | |||||
07 | 00 | Образование | 122 441 733 | 23 038 746,1 | 40 387 223,4 | 25 496 053,1 | 33 519 710,4 | ||||
в том числе: | |||||||||||
07 | 01 | - | Дошкольное образование | 21 928 635 | 3 855 875,7 | 7 116 029,2 | 3 738 827,7 | 7 217 902,4 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 13 430 492 | 2 111 417,7 | 4 683 559,2 | 1 716 241,7 | 4 919 273,4 | |||||
- | коммунальные услуги | 1 625 070 | 546 331 | 410 349 | 180 580 | 487 810 | |||||
- | пособия по социальной помощи | 487 | 122 | 122 | 122 | 121 | |||||
07 | 02 | - | Общее образование | 56 887 790 | 9 997 817,6 | 18 972 475,5 | 10 560 211,4 | 17 357 285,5 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 40 935 690 | 6 678 374,6 | 14 433 960,5 | 5 553 828,4 | 14 269 526,5 | |||||
- | коммунальные услуги | 3 490 366 | 1 255 048 | 854 703 | 347 071 | 1 033 544 | |||||
- | пособия по социальной помощи | 308 224 | 39 601 | 70 380 | 95 311 | 102 932 | |||||
07 | 04 | - | Среднее профессиональное образование | 9 984 201 | 1 911 119 | 3 353 571 | 2 083 774 | 2 635 737 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 5 402 539 | 930 165 | 1 955 610 | 907 548 | 1 609 216 | |||||
- | коммунальные услуги | 431 350 | 120 423 | 117 058 | 83 897 | 109 972 | |||||
- | пособия по социальной помощи | 173 264 | 39 216 | 56 294 | 45 555 | 32 199 | |||||
07 | 05 | - | Переподготовка и повышение квалификации | 633 842 | 153 838 | 201 236 | 154 081 | 124 687 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 477 899 | 114 185 | 153 247 | 119 937 | 90 530 | |||||
- | коммунальные услуги | 13 352 | 3 956 | 3 419 | 2 322 | 3 655 | |||||
07 | 06 | - | Высшее профессиональное образование | 2 926 957 | 1 000 677 | 1 007 642 | 457 579 | 461 059 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 1 301 975 | 314 377 | 445 426 | 255 014 | 287 158 | |||||
- | коммунальные услуги | 42 388 | 11 541 | 12 962 | 9 719 | 8 166 | |||||
- | пособия по социальной помощи | 10 049 | 2 460 | 2 566 | 2 513 | 2 510 | |||||
- | оказание помощи вузам | 812 000 | 505 400 | 306 600 | |||||||
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 3 209 117 | 205 656 | 1 783 905 | 746 230 | 473 326 | ||||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 189 723 | 39 663 | 43 629 | 49 413 | 57 018 | |||||
- | коммунальные услуги | 28 360 | 4 500 | 6 500 | 7 360 | 10 000 | |||||
реализация Городской целевой комплексной программы "Солнечный круг" на 2005-2007 годы по оказанию психологической, педагогической, социальной и правовой помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
147 000 |
66 150 |
29 400 |
51 450 |
|||||||
- | проведение детских оздоровительных мероприятий | 1 941 648 | 1367 898 | 371 580 | 202 170 | ||||||
- | капитальные вложения | 45 000 | 13 500 | 31 500 | |||||||
07 | 09 | - | Другие вопросы в области образования | 26 871 191 | 5 913 762,8 | 7 952 364,7 | 7 755 350 | 5 249 713,5 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 2 828 472 | 517 921,8 | 855 650,7 | 529 602 | 925 297,5 | |||||
- | коммунальные услуги | 451 077 | 111 240 | 80 235 | 48 273 | 211 329 | |||||
- | пособия по социальной помощи | 11 | 11 | ||||||||
- | гранты Москвы по программе образования | 109 748 | 109 748 | ||||||||
- | частичное финансирование учебных центров профсоюзов в области социально-трудовых отношений |
24 362 |
6 090 |
6 090 |
6 090 |
6 092 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
1 824 766 |
416 251 |
496 131 |
456 191 |
456 193 |
|||||
- | реализация Городской целевой программы развития образования "Столичное образование - 4" на 2005-2007 гг. |
16 650 000 |
4 020 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
2 470 000 |
|||||
- | капитальные вложения | 400 000 | 20 000 | 80 000 | 250 000 | 50 000 | |||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
330 043 |
69 829 |
81 015 |
88 538 |
90 661 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 247 111 | 58 255 | 61 300 | 61 700 | 65 856 | |||||
- | коммунальные услуги | 5 231 | 1 239 | 1 299 | 1 309 | 1 384 | |||||
08 | 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 28 426 506 | 5 827 049 | 7 113 926 | 7 647 526 | 7 838 005 | ||||
в том числе: | |||||||||||
08 | 01 | - | Культура | 19 889 753 | 3 773 149 | 4 942 348 | 5 416 860 | 5 757 396 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 6 866 316 | 1 097 243 | 1 491 886 | 1 815 092 | 2 462 095 | |||||
- | коммунальные услуги | 432 950 | 146 030 | 86 926 | 60 163 | 139 831 | |||||
- | реализация Долгосрочной целевой программы сохранения объектов историко-культурного наследия и развития территории Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 годы |
1 263 400 |
200 000 |
385 000 |
378 400 |
300 000 |
|||||
- | реализация Городской целевой комплексной программы "Культура Москвы (2005-2007 годы)" |
2 724 120 |
504 000 |
690 000 |
764 280 |
765 840 |
|||||
- | реализация Городской комплексной целевой программы перспективного развития Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" на 2006-2008 годы |
3 888 600 |
863 000 |
994 500 |
1 094 500 |
936 600 |
|||||
08 | 02 | - | Кинематография | 202 207 | 29 848 | 58 024 | 56 709 | 57 626 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 27 400 | 4 664 | 6 648 | 7 297 | 8 791 | |||||
- | коммунальные услуги | 8 224 | 1 906 | 1 608 | 2 243 | 2 467 | |||||
08 | 03 | - | Телевидение и радиовещание | 4 385 371 | 1 096 335 | 1 096 635 | 1 096 205 | 1 096 196 | |||
08 | 04 | - | Периодическая печать и издательства | 595 797 | 129 144 | 166 828 | 159 805 | 140 020 | |||
08 | 06 | - | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 353 378 |
798 573 |
850 091 |
917 947 |
786 767 |
|||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 72 707 | 16 265 | 18 391 | 17 872 | 20 179 | |||||
- | коммунальные услуги | 2 254 | 647 | 520 | 412 | 675 | |||||
- | проведение новогодних представлений для детей | 181 843 | 6 304 | 13 000 | 162 539 | ||||||
- | проведение общегородских праздников | 28 576 | 290 | 28 286 | |||||||
- | проведение Пасхального фестиваля | 30 000 | 30 000 | ||||||||
- | издательские программы | 89 000 | 20 470 | 24 030 | 22 250 | 22 250 | |||||
реализация Городской целевой программы создания отечественных телефильмов в городе Москве на 2005-2007 гг. |
806 000 |
200 000 |
270 000 |
250 000 |
86 000 |
||||||
- | содействие развитию национальных культур, поддержка мероприятий по толерантности |
38 628 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
8 628 |
|||||
- | проведение социально-экономического мониторинга | 25 724 | 6 430 | 6 430 | 6 430 | 6 434 | |||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
1 050 |
210 |
200 |
420 |
220 |
|||||
- | расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства |
53 800 |
20 000 |
23 800 |
10 000 |
||||||
- | расходы на ремонтно-реставрационные работы на культовых объектах |
125 400 | 12 540 | 31 350 | 50 160 | 31 350 | |||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
287 170 |
72 772 |
75 262 |
69 239 |
69 897 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 221 772 | 51 412 | 59 613 | 55 413 | 55 334 | |||||
- | коммунальные услуги | 2 528 | 702 | 692 | 433 | 701 | |||||
09 | 00 | Здравоохранение и спорт | 99 168 560 | 21 567 754 | 23 910 087,3 | 25 584 980,3 | 28 105 738,4 | ||||
в том числе: | |||||||||||
09 | 01 | - | Здравоохранение | 90 187 006 | 19 253 313 | 21 737 699 | 23 308 278 | 25 887 716 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 23 345 262 | 3 788 790 | 5 471 254 | 5 981 670 | 8 103 548 | |||||
- | коммунальные услуги | 2 810 337 | 837 289 | 594 591 | 536 267 | 842 190 | |||||
- | бесплатный отпуск медикаментов | 3 728 371 | 911 618 | 938 917 | 938 918 | 938 918 | |||||
- | реализация Программы "Целевая диспансеризация населения Москвы на 2005-2007 годы" |
246 600 |
31 600 |
61 500 |
110 500 |
43 000 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
215 577 |
32 867 |
70 450 |
73 250 |
39 010 |
|||||
- | обеспечение расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения |
8 005 725 |
2 001 429 |
2 001 432 |
2 001 432 |
2 001 432 |
|||||
- | долевое финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования |
12 540 220 |
2 440 260 |
2 736 373 |
3 128 724 |
4 234 863 |
|||||
- | санитарно-эпидемиологические мероприятия | 54 252 | 13 563 | 13 563 | 13 563 | 13 563 | |||||
- | реализация Городской целевой программы развития здравоохранения "Столичное здравоохранение" на 2006-2007 гг. |
6 995 290 |
2 000 590 |
1 724 000 |
1 710 700 |
1 560 000 |
|||||
- | капитальные вложения | 480 000 | 6 000 | 56 000 | 245 000 | 173 000 | |||||
09 | 02 | - | Спорт и физическая культура | 6 819 937 | 1 863 770 | 1 657 107,3 | 1 659 519,3 | 1 639 540,4 | |||
из них: | |||||||||||
заработная плата и начисления | 271 913 | 44 945 | 77 530 | 51685 | 97 753 | ||||||
- | коммунальные услуги | 213 356 | 75 600 | 60 400 | 27 356 | 50 000 | |||||
- | реализация Городской целевой программы развития конноспортивного комплекса "Битца" на 2005-2007 годы |
237 299 |
20 000 |
30 000 |
90 000 |
97 299 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
5 797 |
1 450 |
1 449 |
1 449 |
1 449 |
|||||
- | реализация Среднесрочной городской целевой программы развития объектов физической культуры и спорта в Москве на период 2005-2007 гг. |
2 482 251 |
818 980 |
582 803,3 |
585 834,3 |
494 633,4 |
|||||
09 | 03 | - | Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта |
486 861 |
85 019 |
111 273 |
125 267 |
165 302 |
|||
из них заработная плата и начисления | 332 740 | 51 492 | 75 886 | 85 690 | 119 672 | ||||||
09 | 04 | - | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 1 674 756 | 365 652 | 404 008 | 491 916 | 413 180 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 190 277 | 33 511 | 47 763 | 52 149 | 56 854 | |||||
- | коммунальные услуги | 3 783 | 1 208 | 794 | 621 | 1 160 | |||||
- | реализация Городской целевой программы развития туризма в городе Москве на 2005-2007 годы |
782 300 |
154 475 |
184 455 |
242 550 |
200 820 |
|||||
- | капитальные вложения | 49 700 | 12 000 | 13 000 | 11 700 | 13 000 | |||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
386 731 |
113 218 |
94 088 |
92 339 |
87 086 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 279 670 | 69 817 | 70 511 | 69 538 | 69 804 | |||||
- | коммунальные услуги | 8 015 | 2 484 | 1 868 | 1 496 | 2 167 | |||||
10 | 00 | Социальная политика | 92 484 625 | 19 642 715 | 23 539 515 | 22 935 488 | 26 366 907 | ||||
в том числе: | |||||||||||
10 | 01 | - | Пенсионное обеспечение | 227 788 | 56 947 | 56 947 | 56 947 | 56 947 | |||
из них доплаты к пенсиям государственных служащих | 227 788 | 56 947 | 56 947 | 56 947 | 56 947 | ||||||
10 | 02 | - | Социальное обслуживание населения | 54 865 770 | 10 742 488 | 13 375 395 | 13 520 099 | 17 227 788 | |||
из них: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 7 720 153 | 1 429 948 | 1 783 916 | 2 030 175 | 2 476 114 | |||||
- | коммунальные услуги | 350 052 | 112 028 | 68 741 | 55 834 | 113 449 | |||||
- | реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов города Москвы на 2007-2009 годы" |
125 184 |
41 595 |
41 999 |
41 590 |
||||||
- | реализация Комплексной программы мер социальной защиты жителей Москвы на 2007 год |
41 271 608 |
8 079 182 |
10 247 453 |
9 891 844 |
13 053 129 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | доплаты к пенсиям неработающего населения | 32 610 000 | 5 840 400 | 7 930 000 | 8 314 100 | 10 525 500 | |||||
- | питание учащихся общеобразовательных учреждений | 3 862 524 | 1 168 393 | 885 553 | 487 260 | 1 321 318 | |||||
- | питание учащихся учреждений среднего профессионального образования |
122 720 |
35 399 |
36 821 |
12 399 |
38 101 |
|||||
- | прочие мероприятия в рамках программы социальной защиты |
4 676 364 |
1 034 990 |
1 395 079 |
1 078 085 |
1 168 210 |
|||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
173 381 |
43 923 |
42 483 |
42 382 |
44 593 |
|||||
10 | 03 | - | Социальное обеспечение населения | 32 891 407 | 7 811 605 | 9 065 493 | 8 169 686 | 7 844 623 | |||
из них: | |||||||||||
- | реализация мер социальной поддержки граждан | 16 844 384 | 4 107 230 | 4 434 118 | 4 017 061 | 4 285 975 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- | санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно |
423 993 |
141 666 |
164 321 |
50 567 |
67 439 |
|||||
- | обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | 187 000 | 46 750 | 46 750 | 46 750 | 46 750 | |||||
- | бесплатное зубопротезирование ветеранам и другим льготным категориям граждан |
914 397 |
228 723 |
224 427 |
186 764 |
274 483 |
|||||
- | бесплатные и льготные медикаменты | 16 275 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 068 | |||||
- | ежемесячные денежные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам |
3 172 540 |
660 940 |
793 120 |
793 120 |
925 360 |
|||||
- | расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи |
11 699 900 |
2 862 032 |
3 038 381 |
2 883 662 |
2 915 825 |
|||||
- | расходы на выплату денежной компенсации взамен натуральных льгот (бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты) |
52 200 |
13 050 |
13 050 |
13 050 |
13 050 |
|||||
- | обеспечение транспортными средствами и техническими средствами реабилитации инвалидов по медицинским показаниям |
378 079 |
150 000 |
150 000 |
39 079 |
39 000 |
|||||
- | страхование автомобилей инвалидов | 25 000 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |||||
- | ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей |
3 080 000 |
630 000 |
796 000 |
796 000 |
858 000 |
|||||
- | субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
7 125 000 |
1 620 000 |
1 920 000 |
1 780 000 |
1 805 000 |
|||||
- | возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы |
104 523 |
20 000 |
24 000 |
28 000 |
32 523 |
|||||
- | субсидии на строительство или приобретение жилых помещений |
5 712 500 |
1 428 125 |
1 885 125 |
1 542 375 |
856 875 |
|||||
10 | 04 | - | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 548 590 | 115 775 | 137 225 | 137 225 | 158 365 | |||
из них: | |||||||||||
- | опекунское пособие | 512 890 | 106 850 | 128 300 | 128 300 | 149 440 | |||||
10 | 06 | - | Другие вопросы в области социальной политики | 3 951 070 | 915 900 | 904 455 | 1051531 | 1 079 184 | |||
из них: | |||||||||||
- | капитальные вложения | 763 250 | 256 410 | 53 880 | 230 000 | 222 960 | |||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти |
2 757 745 |
537 442 |
703 224 |
704 532 |
812 547 |
|||||
в том числе: | |||||||||||
- | заработная плата и начисления | 2 189 315 | 445 376 | 553 633 | 552 333 | 637 973 | |||||
- | коммунальные услуги | 39 183 | 11 890 | 8 778 | 6 690 | 11 825 | |||||
11 | 00 | Межбюджетные трансферты | 1 944 488 | 570 415,6 | 512 802,7 | 452 542,3 | 408 727,4 | ||||
в том числе: | |||||||||||
11 | 01 | - | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 265 806 | 83 237 | 70 272 | 60 145 | 52 152 | |||
11 | 02 | - | Фонды компенсаций | 1 678 682 | 487 178,6 | 442 530,7 | 392 397,3 | 356 575,4 | |||
Итого расходов | 829 336 555 | 174 460 466 | 229 004 331,3 | 214 769 285,4 | 211 102 472,3 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.