Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в департаменте информатизации
и связи Краснодарского края
"УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
информатизации и связи
Краснодарского края
_________________________
(подпись) (расшифровка)
" __ " __________ 20 __г.
Программа аудиторского мероприятия
_________________________________________________________________________________
(тема аудиторского, мероприятия)
1. Структурное подразделение, ответственное за результат выполнения
бюджетной процедуры: ____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
2. Основание для проведения аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________________
(реквизиты приказа департамента о проведении аудиторского мероприятия,
N пункта плана; аудиторских мероприятий)
3. Срок проведения аудиторского мероприятия:____________________________________.
4. Цели и задачи аудиторского мероприятия: _____________________________________.
5. Перечень объектов аудиторского мероприятия __________________________________.
6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________________
7. Методы внутреннего финансового аудита, применяемые при проведении
аудиторского мероприятия _______________________________________________________.
Уполномоченное должностное лицо
субъекта внутреннего финансового
аудита департамента
____________________________ _____________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
" __ " ____________ 20 __ г."
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.