Администрация Липецкого муниципального района Липецкой области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 1 октября 2013 года N 988 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ" (с изм. от 25.12.2013 N 1294, от 05.02.2014 N 73, от 26.05.2014 N 491, от 03.07.2014 N 664, от 04.08.2014 N 745, от 21.10.2014 N 1035, от 28.01.2015 N 69, от 14.04.2015 N 482, от 13.05.2015 N 515, от 12.02.2016 N 32, от 05.05.2016 N 173, от 31.03.2017 N 120, от 25.09.2017 N 330, от 26.12.2017 N 489, от 13.04.2018 N 142, от 28.09.2018 N 380, от 12.03.2019 N 60, от 12.04.2019 N 123, от 08.10.2019 N 416, от 02.10.2020 N 42, от 15.10.2021 N 670, от 18.03.2022 N 142, от 29.09.2022 N 641, от 27.12.2022 N 949, от 28.11.2023 N 2337) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1) Паспорт муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ" изложить в следующей редакции:
"
Ответственный исполнитель |
Комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
Соисполнители |
Комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района Комитет образования администрации Липецкого муниципального района Комитет по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями администрации Липецкого муниципального района Комитет внутренней политики администрации Липецкого муниципального района Комитет имущественных и земельных отношений администрации Липецкого муниципального района |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2014 - 2026 годы |
Подпрограммы |
Подпрограмма 1 "Доступная среда" Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района" Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района" Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района" Подпрограмма 5 "Охрана окружающей среды на территории Липецкого муниципального района" Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Липецком муниципальном районе" Подпрограмма 7 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества водоснабжения и водоотведения населения Липецкого муниципального района" Подпрограмма 8 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества теплоснабжения населения Липецкого муниципального района" |
Цель муниципальной программы |
Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства |
Индикаторы цели |
1. Уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации), %. 2. Доля обеспеченности качественными автомобильными дорогами общего пользования местного значения, %. 3. Количество объектов социальной инфраструктуры, улучшенных в связи с капитальным ремонтом, ед. 4. Доля необорудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами, %. 5. Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды, ед. 6. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Липецкого муниципального района, ед. 7. Обеспеченность качественной питьевой водой потребителей из систем централизованного водоснабжения, %. 8. Повышение энергоэффективности на сетях и объектах теплоснабжения и системы горячего водоснабжения, % |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество. 2. Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. 3. Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям. 4. Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям. 5. Сохранение природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. 6. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 7. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения населения качественной питьевой водой. 8. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения |
Показатели задачи |
Показатель 1 задачи 1: Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Липецком муниципальном районе, %. Показатель 1 задачи 2: Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, %. Показатель 1 задачи 3: Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы, ед. Показатель 1 задачи 4: Доля установленных контейнерных площадок, оборудованных в соответствии с санитарными нормами и правилами, %. Показатель 2 задачи 4: Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными, %. Показатель 1 задачи 5: Доля населения, участвующая в опросах и мероприятиях по экологическому просвещению, %. Показатель 1 задачи 6: Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Липецкого муниципального района, ед. Показатель 1 задачи 7: Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН, %. Показатель 2 задачи 7: Доля производственных мощностей объектов водоотведения (КНС, ОС), требующих восстановления, %. Показатель 1 задачи 8: Доля объектов теплоснабжения требующих реконструкции, % |
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Общий объем финансового обеспечения - 4 208 007 368,69 руб., в том числе по годам: 2014 год - 16 560 912 руб.; 2015 год - 98 091 700 руб.; 2016 год - 204 804 200 руб.; 2017 год - 217 366 900 руб.; 2018 год - 248 059 340 руб.; 2019 год - 280 930 070 руб.; 2020 год - 94 524 438.67 руб.; 2021 год - 195 340 499,79 руб.; 2022 год - 289 128 182,72 руб.; 2023 год - 954 474 992,00 руб.; 2024 год - 509 807 248,72 руб.; 2025 год - 572 864 611,00 руб.; 2026 год - 526 054 277,05 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 838 380 598,42 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 271 100,00 руб.; 2015 год - 831 100,00 руб.; 2016 год - 16 647 300,00 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 109 931 500,00 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 12 468 253,23 руб.; 2023 год - 369 641 161,46 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 192 600 947,37 руб.; 2026 год - 134 989 236,36 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 1 447 996 683,22 руб., в том числе по годам: 2014 год - 435 000 руб.; 2015 год - 60 079 100 руб.; 2016 год - 41 022 600 руб.; 2017 год - 63 648 000 руб.; 2018 год - 88 425 300 руб.; 2019 год - 77 419 900 руб.; 2020 год - 4 546 116,67 руб.; 2021 год - 67 843 706,53 руб.; 2022 год - 117 558 154,09 руб.; 2023 год - 373 355 194,85 руб.; 2024 год - 231 847 240,00 руб.; 2025 год - 155 298 488,25 руб.; 2026 год - 166 517 832,83 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 1 921 630 087,05 руб., в том числе по годам: 2014 год - 14 854 812,00 руб.; 2015 год - 37 181 500,00 руб.; 2016 год - 147 134 300,00 руб.; 2017 год - 153 718 900,00 руб.; 2018 год - 159 634 040,00 руб.; 2019 год - 93 578 670,00 руб.; 2020 год - 89 978 272,35 руб.; 2021 год - 127 496 794,26 руб.; 2022 год - 159 101 775,40 руб.; 2023 год - 211 478 635,69 руб.; 2024 год - 277 960 008,72 руб.; 2025 год - 224 965 175,38 руб.; 2026 год - 224 547 204,86 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников - 0,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В количественном выражении: - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на территории Липецкого муниципального района Липецкой области с 9,1% в 2014 году увеличится до 25% в 2026 году; - улучшение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведя ее техническое состояние до уровня 100% соответствия нормативным требованиям в 2026 году; - укрепление материально-технической базы (зданий и сооружений) муниципальных учреждений 9 в расчетном году; - доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными, снизится до 0,13% в 2026 году; - сокращение доли отключений от системы инженерной инфраструктуры до 83% в 2026 году; - доля населения, охваченного в проведенных мероприятиях по экологическому просвещению с 10% в 2022 г. до 35% в 2026 году; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 30% в 2026 году; - доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН, увеличится до 96,64% в 2026 году; - доля производственных мощностей объектов водоотведения (КНС, ОС), требующих восстановления, снизится до 29,5% в 2026 году; - обеспечение надежности систем теплоснабжения, доля реконструкция объектов теплоснабжения снизится на 20% в 2026 году |
2) таблицу "Методика их расчета представлена в таблице" раздела 2 "Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности" Текстовой части:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
7.1 |
Индикатор 8 цели Повышение энергоэффективности на сетях и объектах теплоснабжения и системы горячего водоснабжения |
% |
Отношение объектов теплоснабжения подлежащих реконструкции к общему числу объектов |
Ведомственная отчетность |
б) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
17 |
Показатель 1 задачи 8: Доля объектов теплоснабжения требующих реконструкции |
% |
Показатель определяется как отношение количества объектов теплоснабжения требующих реконструкции, к общему количеству объектов теплоснабжения |
Ведомственная отчетность |
3) в Паспорте подпрограммы 1 "Доступная среда" муниципальной программы Липецкого муниципального района:
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения - 13 017 502,70 руб., в том числе по годам: 2014 год - 320 500 руб.; 2015 год - 200 000 руб.; 2016 год - 100 000 руб.; 2017 год - 200 000 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 46 666,67 руб.; 2021 год - 466 666,67 руб.; 2022 год - 934 218,80 руб.; 2023 год - 50 000 руб.; 2024 год - 3 566 483,52 руб.; 2025 год - 3 566 483,52 руб.; 2026 год - 3 566 483,52 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 0,0 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 10 066 666,67 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 46 666,67 руб.; 2021 год - 420 000 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 3 200 000 руб.; 2025 год - 3 200 000 руб.; 2026 год - 3 200 000 руб.; объем ассигнований местных бюджетов - 2 950 836,03 руб., в том числе по годам: 2014 год - 320 500 руб.; 2015 год - 200 000 руб.; 2016 год - 100 000 руб.; 2017 год - 200 000 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 46 666,67 руб.; 2022 год - 934 218,80 руб.; 2023 год - 50 000 руб.; 2024 год - 366 483,52 руб.; 2025 год - 366 483,52 руб.; 2026 год - 366 483,52 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников - 0,00 руб., в том числе по годам: 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб. |
4) в Паспорте подпрограммы 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района":
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 1 556 959 045,08 руб., в том числе по годам: 2014 год - 419 200 руб.; 2015 год - 24 042 700 руб.; 2016 год - 61 935 400 руб.; 2017 год - 62 601 300 руб.; 2018 год - 60 499 800 руб.; 2019 год - 65 928 600 руб.; 2020 год - 78 980 072,35 руб.; 2021 год - 156 265 492,12 руб.; 2022 год - 185 182 099,39 руб.; 2023 год - 482 569 162,42 руб.; 2024 год - 122 206 093,60 руб.; 2025 год - 126 586 408,45 руб.; 2026 год - 129 742 716,75 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 275 500 000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 275 500 000,00 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 217 735 694,07 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 67 423 706,53 руб.; 2022 год - 65 240 515,82 руб.; 2023 год - 85 071 471,72 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 1 063 723 351,01 руб., в том числе по годам: 2014 год - 419 200 руб.; 2015 год - 24 042 700 руб.; 2016 год - 61 935 400 руб.; 2017 год - 62 601 300 руб.; 2018 год - 60 499 800 руб.; 2019 год - 65 928 600 руб.; 2020 год - 78 980 072,35 руб.; 2021 год - 88 841 785,59 руб.; 2022 год - 119 941 583,57 руб.; 2023 год - 121 997 690,70 руб.; 2024 год - 122 206 093,60 руб.; 2025 год - 126 586 408,45 руб.; 2026 год - 129 742 716,75 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников - 0,00 руб., в том числе по годам: 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб. |
5) в Паспорте подпрограммы 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района":
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 1 246 178 741,51 руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 622 286,00 руб.; 2015 год - 11 166 200,00 руб.; 2016 год - 83 745 400,00 руб.; 2017 год - 90 380 200,00 руб.; 2018 год - 98 547 470,00 руб.; 2019 год - 26 144 770,00 руб.; 2020 год - 10 393 200,00 руб.; 2021 год - 31 543 342,00 руб.; 2022 год - 85 590 424,15 руб.; 2023 год - 200 537 973,59 руб.; 2024 год - 70 442 330,00 руб.; 2025 год - 282 021 722,71 руб.; 2026 год - 242 043 423,06 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 420 345 983,73 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 92 755 800,00 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 192 600 947,37 руб.; 2026 год - 134 989 236,36 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 175 055 611,1 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 51 164 880,00 руб.; 2023 год - 71 881 690,00 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 19 048 445,34 руб.; 2026 год - 32 960 595,76 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 650 777 146,68 руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 622 286,00 руб.; 2015 год - 11 166 200,00 руб.; 2016 год - 83 745 400,00 руб.; 2017 год - 90 380 200,00 руб.; 2018 год - 98 547 470,00 руб.; 2019 год - 26 144 770,00 руб.; 2020 год - 10 393 200,00 руб.; 2021 год - 31 543 342,00 руб.; 2022 год - 34 425 544,15 руб.; 2023 год - 35 900 483,59 руб.; 2024 год - 70 442 330,00 руб.; 2025 год - 70 372 330,00 руб.; 2026 год - 74 093 590,94 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников - 0,00 руб., в том числе по годам: 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб. |
6) в Паспорте подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района" муниципальной программы Липецкого муниципального района:
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 82 958 940,98 руб., в том числе по годам: 2014 год - 492 826,00 руб.; 2015 год - 1 772 600,00 руб.; 2016 год - 1 353 500,00 руб.; 2017 год - 537 400,00 руб.; 2018 год - 586 770,00 руб.; 2019 год - 1 505 300,00 руб.; 2020 год - 605 000,00 руб.; 2021 год - 7 065 000,00 руб.; 2022 год - 15 671 440,38 руб.; 2023 год - 22 184 104,60 руб.; 2024 год - 8 895 000,00 руб.; 2025 год - 13 395 000,00 руб.; 2026 год - 8 895 000,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 13 853 614,69 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 12 468 253,23 руб.; 2023 год - 1 385 361,46 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 2 825 923,52 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 1 152 758,27 руб.; 2023 год - 1 673 165,25 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 66 279 402,77 руб., в том числе по годам: 2014 год - 492 826,00 руб.; 2015 год - 1 772 600,00 руб.; 2016 год - 1 353 500,00 руб.; 2017 год - 537 400,00 руб.; 2018 год - 586 770,00 руб.; 2019 год - 1 505 300,00 руб.; 2020 год - 605 000,00 руб.; 2021 год - 7 065 000,00 руб.; 2022 год - 2 050 428,88 руб.; 2023 год - 19 125 577,89 руб.; 2024 год - 8 895 000,00 руб.; 2025 год - 13 395 000,00 руб.; 2026 год - 8 895 000,00 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников - 0,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 руб.; 2015 год - 0 руб.; 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб. |
7) в Паспорте подпрограммы 5 "Охрана окружающей среды на территории Липецкого муниципального района":
в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 30 493 857,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 1 740 000,00 руб.; 2023 год - 13 973 457,00 руб.; 2024 год - 4 926 800,00 руб.; 2025 год - 4 926 800,00 руб.; 2026 год - 4 926 800,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 30 493 857,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 1 740 000 руб.; 2023 год - 13 973 457,00 руб.; 2024 год - 4 926 800,00 руб.; 2025 год - 4 926 800,00 руб.; 2026 год - 4 926 800,00 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников - 0,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб. |
8) в Паспорте подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Липецком муниципальном районе" муниципальной программы Липецкого муниципального района;
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 50 000,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 10 000 руб.; 2023 год - 10 000 руб.; 2024 год - 10 000 руб.; 2025 год - 10 000 руб.; 2026 год - 10 000 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 50 000,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 10 000 руб.; 2023 год - 10 000 руб.; 2024 год - 10 000 руб.; 2025 год - 10 000 руб.; 2026 год - 10 000 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников - 0,00 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб. |
9) в Паспорте подпрограммы 7 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества водоснабжения и водоотведения населения Липецкого муниципального района" муниципальной программы Липецкого муниципального района:
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 804 138 883,03 руб. в том числе по годам: 2023 год - 235 150 294,39 руб.; 2024 год - 289760541,60 руб.; 2025 год - 142358196,32 руб.; 2026 год - 136869850,72 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 706 763 387,86 руб., в том числе по годам: 2023 год - 214 723 867,88 руб.; 2024 год - 228 642 240,00 руб.; 2025 год - 133 045 042,91 руб.; 2026 год - 130 352 237,07 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 97 375 495,17 руб., в том числе по годам: 2023 год - 20 426 426,51 руб.; 2024 год - 61 118 301,60 руб.; 2025 год - 9 313 153,41 руб.; 2026 год - 6 517 613,65 руб. |
10) дополнить подпрограммой 8 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества теплоснабжения населения Липецкого муниципального района" муниципальной программы Липецкого муниципального района в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 8 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества теплоснабжения населения Липецкого муниципального района" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8: Доля объектов теплоснабжения требующих реконструкции, % |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2024 - 2026 годы |
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 10 000 000,00 руб., в том числе по годам: 2024 год - 10 000 000,00 руб.; 2025 год - 0 руб.; 2026 год - 0 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам: 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам: 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 10 000 000,0 руб., в том числе по годам: 2024 год - 10 000 000,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
В количественном выражении: - обеспечение надежности систем теплоснабжения, доля реконструкция объектов теплоснабжения снизится на 20% в 2026 году |
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 8, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 8, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 8, ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
постановление администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 N 588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- реализация муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения населения;
- создание благоприятных условий для проживания населения.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8: Доля объектов теплоснабжения, требующих реконструкции, % |
% |
Показатель определяется как отношение количества объектов теплоснабжения, требующих реконструкции, к общему количеству объектов теплоснабжения |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 7 направлена на решение задачи 7 муниципальной программы "Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения населения качественной питьевой водой".
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8: Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей |
|
Предоставление субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей |
".
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, программ, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из областного, федерального бюджетов |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Цель муниципальной программы: Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Индикатор 1 Уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
|
50 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
4 |
Индикатор 2 Доля обеспеченности качественными автомобильными дорогами общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
|
|
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
5 |
Индикатор 3 Количество объектов социальной инфраструктуры, улучшенных в связи с капитальным ремонтом |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
3 |
10 |
11 |
11 |
12 |
6 |
Индикатор 4 Доля необорудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
|
|
|
|
|
|
70 |
7 |
Индикатор 5 Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Индикатор 6 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Индикатор 7 Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Индикатор 8. Повышение энергоэффективности на сетях и объектах теплоснабжения и системы горячего водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Липецком муниципальном районе |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
13 |
Подпрограмма 1 "Доступная среда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
16 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
17 |
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам |
комитет внутренней политики |
|
% |
45 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
18 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном интернет-ресурсе |
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
19 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
20 |
Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1 Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях |
комитет образования; комитет внутренней политики; комитет по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями |
|
% |
30 |
30 |
35 |
35 |
40 |
40 |
45 |
22 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
23 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
24 |
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 |
Задача 2 муниципальной программы: Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
68 |
73 |
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
27 |
Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих категории дороги, путем содержания дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
11,5 |
11,5 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
30 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Содержание автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
35 000,00 |
1 287 370,00 |
8 728 600,00 |
14 686 700,00 |
18 394 520,00 |
23 102 600,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
35 000,00 |
1 287 370,00 |
8 728 600,00 |
14 686 700,00 |
18 394 520,00 |
23 102 600,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
31 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Содержание автомобильных дорог (не переданные полномочия сельским поселениям) |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
32 |
Задача 2 Подпрограммы 2: Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
7,8 |
9,0 |
709,8 |
720,5 |
750,2 |
805,6 |
835,4 |
34 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Обеспечение безопасности дорожного движения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
15 000,00 |
686 500,00 |
1 506 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
15 000,00 |
686 500,00 |
1 506 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
35 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Ремонт автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
369 200,00 |
19 488 780,00 |
43 867 800,00 |
41 063 400,00 |
34 007 250,00 |
36 076 900,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
369 200,00 |
19 488 780,00 |
43 867 800,00 |
41 063 400,00 |
34 007 250,00 |
36 076 900,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
36 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 Ямочный ремонт |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
37 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2 Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
582 930,00 |
2 100 000,00 |
841 600,00 |
577 950,00 |
1 486 500,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
582 930,00 |
2 100 000,00 |
841 600,00 |
577 950,00 |
1 486 500,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
38 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
8,00 |
10,00 |
12,00 |
14,00 |
39 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 Проектирование сети дорожной инфраструктуры |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
479 980,00 |
3 018 200,00 |
2 713 400,00 |
3 278 780,00 |
2 218 600,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
479 980,00 |
3 018 200,00 |
2 713 400,00 |
3 278 780,00 |
2 218 600,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
40 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции) |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
18,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
41 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 2 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
794 840,00 |
696 000,00 |
2 009 200,00 |
2 890 510,00 |
1 332 600,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
794 840,00 |
696 000,00 |
2 009 200,00 |
2 890 510,00 |
1 332 600,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
42 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 2 Проведение независимой экспертизы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
466 700,00 |
1 282 900,00 |
930 100,00 |
1 346 680,00 |
1 623 200,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
466 700,00 |
1 282 900,00 |
930 100,00 |
1 346 680,00 |
1 623 200,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
43 |
Задача 3 Подпрограммы 2: Оформление права собственности на объекты дорожной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
120,00 |
240,00 |
380,00 |
580,00 |
45 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 2 Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
255 600,00 |
407 000,00 |
184 400,00 |
4 110,00 |
88 200,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
255 600,00 |
407 000,00 |
184 400,00 |
4 110,00 |
88 200,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
46 |
Задача 4 Подпрограммы 2: Увеличение площади дворовых территорий с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за счет проведения ремонтных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2 Площадь отремонтированных дворовых территорий |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
кв. м |
|
|
|
250,00 |
300,00 |
320,00 |
320,00 |
48 |
Основное мероприятие 11 подпрограммы 2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
328 700,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
328 700,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
49 |
Основное мероприятие 12 подпрограммы 2 Расходы на аппарат |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
50 |
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
419 200,00 |
24 042 700,00 |
61 935 400,00 |
62 601 300,00 |
60 499 800,00 |
65 928 600,00 |
51 |
Задача 3 муниципальной программы: Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
10,00 |
11,00 |
11,00 |
12,00 |
53 |
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Улучшение материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
11,00 |
19,00 |
20,00 |
25,00 |
56 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
6 577 942,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
7 404 620,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
6 577 942,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
7 404 620,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
57 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и спорта |
комитет по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями |
Всего |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
58 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
2 957 150,00 |
1 518 000,00 |
712 800,00 |
295 000,00 |
2 672 240,00 |
119 470,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
2 957 150,00 |
1 518 000,00 |
712 800,00 |
295 000,00 |
2 672 240,00 |
119 470,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
59 |
Задача 2 Подпрограммы 3: Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
61 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Проектирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
1 609 000,00 |
944 200,00 |
330 000,00 |
1 109 500,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
1 609 000,00 |
944 200,00 |
330 000,00 |
1 109 500,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
62 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Строительство объектов социальной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
75 796 800,00 |
88 627 200,00 |
88 627 200,00 |
9 245 520,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
75 796 800,00 |
88 627 200,00 |
88 627 200,00 |
9 245 520,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 375 160,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 375 160,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
63 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Проведение обследования и экспертизы зданий муниципального фонда |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
64 |
Итого по подпрограмме 3 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
13 622 286,00 |
11 166 200,00 |
83 745 400,00 |
90 380 200,00 |
98 547 470,00 |
26 144 770,00 |
65 |
Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Доля установленных контейнерных площадок, оборудованных в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение потребности населения в благоустроенном жилье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
48,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
70 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Строительство газораспределительных сетей |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
492 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
492 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
71 |
Задача 2 Подпрограммы 4: Утверждение схемы размещения рекламных конструкций и ликвидации самовольных установок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
8,00 |
10,00 |
12,00 |
15,00 |
20,00 |
0,00 |
26,00 |
73 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
74 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4 Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
тыс. руб. |
Х |
600,00 |
720,00 |
900,00 |
1 200,00 |
1 320,00 |
1 560,00 |
75 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Разработка (изменение) и утверждение схемы размещения рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
76 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 4 Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
комитет имущественных и земельных отношений |
|
ед. |
5,00 |
30,00 |
50,00 |
53,00 |
55,00 |
58,00 |
60,00 |
77 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Демонтаж рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
78 |
Задача 3 Подпрограммы 4: Организация проведения капитального ремонта, содержания муниципального жилищного фонда и переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда, соответствующая нормативно-техническим требованиям |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
60,00 |
63,00 |
65,00 |
68,00 |
70,00 |
73,00 |
75,00 |
80 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
550 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
550 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
81 |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 4: Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
кв. м |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 4: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
83 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4 Ввод жилья на 1 жителя |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
кв. м на чел. |
1,19 |
1,19 |
1,20 |
1,21 |
1,22 |
1,90 |
1,24 |
84 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 200,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 200,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
85 |
Задача 4 Подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4 Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
87 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципальных районов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955 300,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955 300,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
88 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: строительство контейнерных площадок для ТКО, приобретение контейнеров для сбора ТБО |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
89 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района. Снос аварийных деревьев |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
90 |
Основное мероприятие 11 подпрограммы 4 Актуализация цифровой (интерактивной) схемы размещения мест (контейнерных площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
91 |
Основное мероприятие 12 подпрограммы 4: Подготовка векторных моделей градостроительной документации для внесения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности и адаптированными возможностями региональной геоинформационной системы Липецкой области |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
92 |
Итого по подпрограмме 4 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
492 826,00 |
1 772 600,00 |
1 353 500,00 |
537 400,00 |
586 770,00 |
1 505 300,00 |
93 |
Задача 5 муниципальной программы: Сохранение природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
Показатель 1 задачи 5 Доля населения, участвующая в опросах и мероприятиях по экологическому просвещению |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Подпрограмма 5 "Охрана окружающей среды на территории Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Осуществление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Доля реабилитированных и благоустроенных муниципальных водных объектов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Реабилитация и благоустройство муниципальных водных объектов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
99 |
Задача 2 Подпрограммы 5: Экологическое просвещение населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 5 Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 5 Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
102 |
Задача 3 Подпрограммы 5: Защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 5 Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
105 |
Задача 4 Подпрограммы 5: Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 5 Количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
107 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 5 Просвещение населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
108 |
Итого по подпрограмме 5 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
109 |
Задача 6 муниципальной программы: Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Показатель 1 задачи 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Липецком муниципальном районе" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
Задача 1 Подпрограммы 6: Ликвидация опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6 Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в районе образовательных учреждений |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
115 |
Задача 2 Подпрограммы 6: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6 Приобретение печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты и т.д.) о профилактике безопасности дорожного движения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
118 |
Задача 3 Подпрограммы 6: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6 Приобретение световозвращающих элементов для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||
121 |
Итого по подпрограмме 6 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
122 |
Задача 7 муниципальной программы: Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения для потребителей качественной питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Показатель 1 задачи 7 Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Показатель 2 задачи 7 Доля производственных мощностей объектов водоотведения, требующие восстановление |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
Подпрограмма 7 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества водоснабжения и водоотведения населения Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 |
Задача 1 Подпрограммы 7 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 Доля населения Липецкого муниципального района Липецкой области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
128 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7 Реализация мероприятий на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
129 |
Задача 2 Подпрограммы 7 Повышение доли населения, обеспеченного системой централизованного водоотведения с использование современных перспективных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 7 Строительство и реконструкция очистных сооружений сточной воды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
131 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 7 Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
132 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 7 Строительство и реконструкция канализационных сетей |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
133 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 7 Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
134 |
Основное мероприятие 4 программы 7: Стимулирование программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
135 |
Итого по подпрограмме 7 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136 |
Задача 8 муниципальной программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
Показатель 1 задачи 8: Доля объектов теплоснабжения требующих реконструкции |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
138 |
Подпрограмма 8 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества теплоснабжения населения Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8: Доля объектов теплоснабжения требующих реконструкции |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Основное мероприятие 1 программы 8: возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
141 |
Итого по подпрограмме 8 |
Х |
Х |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
142 |
Всего по муниципальной программе |
|
Всего по программе |
руб. |
Х |
16 560 912,00 |
98 091 700,00 |
204 804 200,00 |
217 366 900,00 |
248 059 340,00 |
280 930 070,00 |
|
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
1 271 100,00 |
831 100,00 |
16 647 300,00 |
0,00 |
0,00 |
109 931 500,00 |
||
|
областной бюджет |
руб. |
Х |
435 000,00 |
60 079 100,00 |
41 022 600,00 |
63 648 000,00 |
88 425 300,00 |
77 419 900,00 |
||
|
местный бюджет |
руб. |
Х |
14 854 812,00 |
37 181 500,00 |
147 134 300,00 |
153 718 900,00 |
159 634 040,00 |
93 578 670,00 |
||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
||
|
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
||
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
5 575 276,00 |
89 852 500,00 |
198 412 600,00 |
216 038 900,00 |
241 920 810,00 |
264 150 290,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
1 271 100,00 |
831 100,00 |
16 647 300,00 |
0,00 |
0,00 |
109 931 500,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
435 000,00 |
60 079 100,00 |
41 022 600,00 |
63 648 000,00 |
88 425 300,00 |
77 419 900,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
3 869 176,00 |
28 942 300,00 |
140 742 700,00 |
152 390 900,00 |
153 495 510,00 |
76 798 890,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
10 769 857,00 |
4 219 600,00 |
3 245 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
16 779 780,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
10 769 857,00 |
4 219 600,00 |
3 245 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
16 779 780,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
комитет по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями |
Всего |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
1 505 300,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
1 505 300,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, программ, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из областного, федерального бюджетов |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
1 |
Цель муниципальной программы: Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Индикатор 1 Уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Индикатор 2 Доля обеспеченности качественными автомобильными дорогами общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
97 |
99 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
5 |
Индикатор 3 Количество объектов социальной инфраструктуры, улучшенных в связи с капитальным ремонтом |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
30 |
30 |
6 |
Индикатор 4 Доля необорудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
95 |
95 |
7 |
Индикатор 5 Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
8 |
Индикатор 6 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
7 |
5 |
3 |
3 |
3 |
9 |
Индикатор 7 Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
95 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
10 |
Индикатор 8. Повышение энергоэффективности на сетях и объектах теплоснабжения и системы горячего водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
11 |
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Липецком муниципальном районе |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Подпрограмма 1 "Доступная среда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
100 |
|
|
|
|
|
|
16 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
комитет образования |
Всего |
руб. |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
17 |
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам |
комитет внутренней политики |
|
% |
90 |
|
|
|
|
|
|
18 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном интернет-ресурсе |
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
19 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
20 |
Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1 Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях |
комитет образования; комитет внутренней политики; комитет по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями |
|
% |
50 |
52 |
53 |
55 |
56 |
56 |
56 |
22 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом |
комитет образования |
Всего |
руб. |
0,00 |
420 000,00 |
934 218,80 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
934 218,80 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
23 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |
комитет образования |
Всего |
руб. |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
3 516 483,52 |
3 516 483,52 |
3 516 483,52 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
Местный бюджет |
руб. |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
316 483,52 |
316 483,52 |
316 483,52 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
24 |
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Х |
руб. |
46 666,67 |
466 666,67 |
934 218,80 |
50 000,00 |
3 566 483,52 |
3 566 483,52 |
3 566 483,52 |
25 |
Задача 2 муниципальной программы: Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
27 |
Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих категории дороги, путем содержания дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
30 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Содержание автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
7 903 755,43 |
8 143 805,00 |
15 710 561,00 |
11 386 137,00 |
12 967 415,00 |
12 967 415,00 |
12 967 415,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
7 903 755,43 |
8 143 805,00 |
15 710 561,00 |
11 386 137,00 |
12 967 415,00 |
12 967 415,00 |
12 967 415,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
31 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Содержание автомобильных дорог (непереданные полномочия сельским поселениям) |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 963 863,00 |
2 032 585,00 |
2 032 585,00 |
2 032 585,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 963 863,00 |
2 032 585,00 |
2 032 585,00 |
2 032 585,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
32 |
Задача 2 Подпрограммы 2: Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
865,6 |
895,6 |
895,6 |
34 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Обеспечение безопасности дорожного движения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
2 097 300,00 |
4 230 000,00 |
2 811 721,44 |
4 269 052,16 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
2 097 300,00 |
4 230 000,00 |
2 811 721,44 |
4 269 052,16 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
35 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Ремонт автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
48 443 242,70 |
120 545 493,12 |
139 976 266,47 |
136 087 042,91 |
58 161 393,60 |
65 541 708,45 |
68 698 016,75 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
67 423 706,53 |
65 240 515,82 |
70 571 471,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
48 443 242,70 |
53 121 786,59 |
74 735 750,65 |
65 515 571,19 |
58 161 393,60 |
65 541 708,45 |
68 698 016,75 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
36 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 Ямочный ремонт |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
5 922 000,00 |
9 200 000,00 |
14 738 997,18 |
16 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
5 922 000,00 |
9 200 000,00 |
14 738 997,18 |
16 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
37 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2 Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
2 097 297,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
руб. |
2 097 297,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
38 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 Проектирование сети дорожной инфраструктуры |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
2 709 701,00 |
1 300 000,00 |
1 182 865,30 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
2 709 701,00 |
1 300 000,00 |
1 182 865,30 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
40 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции) |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
41 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 2 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
371 574,00 |
650 000,00 |
0,00 |
297 118 367,35 |
6 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
371 574,00 |
650 000,00 |
0,00 |
7 118 367,35 |
6 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
42 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 2 Проведение независимой экспертизы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
1 791 965,00 |
1 800 000,00 |
1 375 148,00 |
2 700 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
1 791 965,00 |
1 800 000,00 |
1 375 148,00 |
2 700 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
43 |
Задача 3 Подпрограммы 2: Оформление права собственности на объекты дорожной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 2 Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
46 270,00 |
50 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
46 270,00 |
50 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
46 |
Задача 4 Подпрограммы 2: Увеличение площади дворовых территорий с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за счет проведения ремонтных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2 Площадь отремонтированных дворовых территорий |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
кв. м |
320,00 |
|
|
|
|
|
|
48 |
Основное мероприятие 11 подпрограммы 2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
49 |
Основное мероприятие 12 подпрограммы 2 Расходы на аппарат |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
7 596 966,48 |
10 346 194,00 |
9 386 540,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
7 596 966,48 |
10 346 194,00 |
9 386 540,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
50 |
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
Х |
руб. |
78 980 072,35 |
156 265 492,12 |
185 182 099,39 |
482 569 162,42 |
122 206 093,60 |
126 586 408,45 |
129 742 716,75 |
51 |
Задача 3 муниципальной программы: Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
53 |
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Улучшение материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
56 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений |
комитет образования |
Всего |
руб. |
5 754 000,00 |
24 933 571,00 |
62 697 359,15 |
79 118 000,00 |
53 780 350,00 |
53 780 350,00 |
128 205 688,82 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 495 600,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
51 164 880,00 |
67 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 208 477,88 |
|||
местный бюджет |
руб. |
5 754 000,00 |
24 933 571,00 |
11 532 479,15 |
12 118 000,00 |
53 780 350,00 |
53 780 350,00 |
57 501 610,94 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
57 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и спорта |
комитет по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями |
Всего |
руб. |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
58 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
260 000,00 |
18 361 646,00 |
1 417 803,59 |
14 361 980,00 |
14 361 980,00 |
14 361 980,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
260 000,00 |
18 361 646,00 |
1 417 803,59 |
14 361 980,00 |
14 361 980,00 |
14 361 980,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
59 |
Задача 2 Подпрограммы 3: Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Проектирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
2 602 791,00 |
4 531 419,00 |
0,00 |
1 570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
2 602 791,00 |
4 531 419,00 |
0,00 |
1 570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
119 730 170,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92 755 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 881 690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
22 092 680,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
62 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Строительство объектов социальной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
4 603 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
211 649 392,71 |
97 245 754,24 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192 600 947,37 |
88 493 636,36 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 048 445,34 |
8 752 117,88 |
|||
местный бюджет |
руб. |
4 603 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
0,00 |
1 444 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
1 444 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
63 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Проведение обследования и экспертизы зданий муниципального фонда |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
36 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
36 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
64 |
Итого по подпрограмме 3 |
Х |
Х |
руб. |
10 393 200,00 |
31 543 342,00 |
85 590 424,15 |
200 537 973,59 |
70 442 330,00 |
282 021 722,71 |
242 043 423,06 |
65 |
Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Доля установленных контейнерных площадок, оборудованных в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
50,00 |
40,00 |
30,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
67 |
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение потребности населения в благоустроенном жилье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
70 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Строительство газораспределительных сетей |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
71 |
Задача 2 Подпрограммы 4: Утверждение схемы размещения рекламных конструкций и ликвидации самовольных установок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
73 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
74 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4 Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
тыс. руб. |
1 680,00 |
1 680,00 |
1 700,00 |
1 720,00 |
1 740,00 |
1 740,00 |
1 740,00 |
75 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Разработка (изменение) и утверждение схемы размещения рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
76 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 4 Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
комитет имущественных и земельных отношений |
|
ед. |
70,00 |
7,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
77 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Демонтаж рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
78 |
Задача 3 Подпрограммы 4: Организация проведения капитального ремонта, содержания муниципального жилищного фонда и переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда, соответствующая нормативно-техническим требованиям |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
80,00 |
81,00 |
82,00 |
83,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
80 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
550 000,00 |
795 000,00 |
1 120 000,00 |
16 501 873,18 |
1 920 000,00 |
1 920 000,00 |
1 920 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
550 000,00 |
795 000,00 |
1 120 000,00 |
16 501 873,18 |
1 920 000,00 |
1 920 000,00 |
1 920 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
81 |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 4: Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
кв. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 4: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
13 683 440,38 |
1 544 335,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
12 468 253,23 |
1 385 361,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
1 152 758,27 |
128 087,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
62 428,88 |
30 886,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
83 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4 Ввод жилья на 1 жителя |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
кв. м на чел. |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
84 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
85 |
Задача 4 Подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4 Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
50 |
600 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
87 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципальных районов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
55 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
55 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
88 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: строительство контейнерных площадок для ТКО, приобретение контейнеров для сбора ТБО |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
6 060 000,00 |
800 000,00 |
1 669 698,00 |
6 475 000,00 |
6 475 000,00 |
6 475 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
6 060 000,00 |
800 000,00 |
1 669 698,00 |
6 475 000,00 |
6 475 000,00 |
6 475 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
89 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района. Снос аварийных деревьев |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
897 120,00 |
500 000,00 |
5 000 000,00 |
500 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
897 120,00 |
500 000,00 |
5 000 000,00 |
500 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
90 |
Основное мероприятие 11 подпрограммы 4 Актуализация цифровой (интерактивной) схемы размещения мест (контейнерных площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
91 |
Основное мероприятие 12 подпрограммы 4: Подготовка векторных моделей градостроительной документации для внесения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности и адаптированными возможностями региональной геоинформационной системы Липецкой области |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
|
|
|
1 545 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
1 545 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
92 |
Итого по подпрограмме 4 |
Х |
Х |
руб. |
605 000,00 |
7 065 000,00 |
15 671 440,38 |
22 184 104,60 |
8 895 000,00 |
13 395 000,00 |
8 895 000,00 |
93 |
Задача 5 муниципальной программы: Сохранение природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
Показатель 1 задачи 5 Доля населения, участвующая в опросах и мероприятиях по экологическому просвещению |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
10 |
20 |
35 |
35 |
35 |
95 |
Подпрограмма 5 "Охрана окружающей среды на территории Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Осуществление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Доля реабилитированных и благоустроенных муниципальных водных объектов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
10 |
20 |
30 |
30 |
30 |
98 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Реабилитация и благоустройство муниципальных водных объектов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
99 |
Задача 2 Подпрограммы 5: Экологическое просвещение населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 5 Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
101 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 5 Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
102 |
Задача 3 Подпрограммы 5: Защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 5 Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
тыс. кв. м |
|
|
10 |
5 |
3 |
3 |
3 |
104 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
|
|
1 740 000,00 |
13 958 457,00 |
4 921 800,00 |
4 921 800,00 |
4 921 800,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
1 740 000,00 |
13 958 457,00 |
4 921 800,00 |
4 921 800,00 |
4 921 800,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
105 |
Задача 4 Подпрограммы 5: Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 5 Количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
107 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 5 Просвещение населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
108 |
Итого по подпрограмме 5 |
Х |
Х |
руб. |
|
|
1 740 000,00 |
13 973 457,00 |
4 926 800,00 |
4 926 800,00 |
4 926 800,00 |
109 |
Задача 6 муниципальной программы: Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Показатель 1 задачи 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
7,00 |
5,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
111 |
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Липецком муниципальном районе" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
Задача 1 Подпрограммы 6: Ликвидация опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
7 |
5 |
3 |
3 |
3 |
114 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6 Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в районе образовательных учреждений |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
115 |
Задача 2 Подпрограммы 6: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
6 |
4 |
2 |
2 |
2 |
117 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6 Приобретение печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты и т.д.) о профилактике безопасности дорожного движения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
118 |
Задача 3 Подпрограммы 6: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
120 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6 Приобретение световозвращающих элементов для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
|
|
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
121 |
Итого по подпрограмме 6 |
Х |
Х |
руб. |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
122 |
Задача 7 муниципальной программы: Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения для потребителей качественной питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Показатель 1 задачи 7 Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
95,00 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
124 |
Показатель 2 задачи 7 Доля производственных мощностей объектов водоотведения, требующие восстановление |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
95,00 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
125 |
Подпрограмма 7 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества водоснабжения и водоотведения населения Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 |
Задача 1 Подпрограммы 7 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 Доля населения Липецкого муниципального района Липецкой области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
95,00 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
128 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7 Реализация мероприятий на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
129 |
Задача 2 Подпрограммы 7 Повышение доли населения, обеспеченного системой централизованного водоотведения с использование современных перспективных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 7 Строительство и реконструкция очистных сооружений сточной воды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
131 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 7 Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 003 824,18 |
194 665 541,60 |
78 110 000,41 |
39 900 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 940 580,00 |
178 592 240,00 |
73 000 000,00 |
38 000 000,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 063 244,18 |
16 073 301,60 |
5 110 000,41 |
1 900 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
132 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 7 Строительство и реконструкция канализационных сетей |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
|
|
|
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
133 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 7 Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 146 470,21 |
95 095 000,00 |
64 248 195,91 |
96 969 850,72 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104 783 287,88 |
50 050 000,00 |
60 045 042,91 |
92 352 237,07 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 363 182,33 |
45 045 000,00 |
4 203 153,00 |
4 617 613,65 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
134 |
Основное мероприятие 4 программы 7: Стимулирование программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
135 |
Итого по подпрограмме 7 |
Х |
Х |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235 150 294,39 |
289 760 541,60 |
142 358 196,32 |
136 869 850,72 |
136 |
Задача 8 муниципальной программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
Показатель 1 задачи 8: Доля объектов теплоснабжения требующих реконструкции |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
0 |
10 |
10 |
10 |
138 |
Подпрограмма 8 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества теплоснабжения населения Липецкого муниципального района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8: Доля объектов теплоснабжения требующих реконструкции |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
0 |
10 |
9 |
8 |
140 |
Основное мероприятие 1 программы 8: возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
|
|
|
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
|
|
|
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
141 |
Итого по подпрограмме 8 |
Х |
Х |
руб. |
|
|
|
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
142 |
Всего по муниципальной программе |
|
Всего по программе |
руб. |
94 524 438,67 |
195 340 499,53 |
289 128 182,72 |
954 474 992,00 |
509 807 248,72 |
572 864 611,00 |
526 054 274,05 |
|
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
12 468 253,23 |
369 641 161,46 |
0,00 |
192 600 947,37 |
134 989 236,36 |
||
|
областной бюджет |
руб. |
4 546 166,67 |
67 843 706,53 |
117 558 154,09 |
373 355 194,85 |
231 847 240,00 |
155 298 488,25 |
166 517 832,83 |
||
|
местный бюджет |
руб. |
89 978 272,00 |
127 496 793,00 |
159 101 775,40 |
211 478 635,69 |
277 960 008,72 |
224 965 175,38 |
224 547 204,86 |
||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
88 723 772,35 |
166 243 283,10 |
208 085 164,39 |
485 542 044,01 |
138 148 073,60 |
352 607 781,16 |
241 360 450,99 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
275 500 000,00 |
0,00 |
192 600 947,37 |
88 493 636,36 |
|||
областной бюджет |
руб. |
4 499 500,00 |
67 423 706,53 |
65 240 515,82 |
86 621 549,72 |
5 000,00 |
19 053 445,34 |
8 757 117,88 |
|||
местный бюджет |
руб. |
84 224 272,35 |
98 819 576,59 |
142 844 648,57 |
123 420 494,29 |
138 143 073,60 |
140 953 388,45 |
144 109 696,75 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
5 800 666,67 |
27 257 537,67 |
63 631 577,95 |
79 168 000,00 |
57 346 833,52 |
58 846 833,52 |
133 272 172,34 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 495 600,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
46 666,67 |
420 000,00 |
51 164 880,00 |
67 000 000,00 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
27 408 477,88 |
|||
местный бюджет |
руб. |
5 754 000,00 |
26 837 537,67 |
12 466 697,95 |
12 168 000,00 |
54 146 833,52 |
54 146 833,52 |
57 868 094,46 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
комитет по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями |
Всего |
руб. |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
730 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
605 000,00 |
6 965 000,00 |
17 411 440,38 |
389 764 947,99 |
313 582 341,60 |
162 179 996,32 |
152 191 650,72 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
12 468 253,23 |
94 141 161,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
0,00 |
0,00 |
1 152 758,27 |
219 733 645,13 |
228 642 240,00 |
133 045 042,91 |
130 352 237,07 |
|||
местный бюджет |
руб. |
605 000,00 |
6 965 000,00 |
3 790 428,88 |
75 890 141,40 |
84 940 101,60 |
29 134 953,41 |
21 839 413,65 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 2
к муниципальной программе
Липецкого муниципального района
Липецкой области
N |
Наименование задач муниципальной программы, подпрограмм, мер муниципального регулирования и показателей, характеризующих эффективность мер муниципального регулирования |
Ответственный исполнитель |
Ед. измерения |
Значение объемов финансирования, показателя |
Методика расчета для показателей, характеризующих эффективность мер муниципального регулирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Задача 1 муниципальной программы |
||||
2 |
Подпрограмма 1 |
||||
3 |
Мера муниципального регулирования |
Комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
тыс. руб. |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
2. Комитету кадровой работы и делопроизводства администрации Липецкого муниципального района (Жукова И.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете "Сельская нива".
3. Отделу информатизации и программного обеспечения администрации Липецкого муниципального района (Кузин М.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Липецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава администрации Липецкого муниципального района |
Д.В. Тодуа |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 28 декабря 2023 г. N 2656 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 1 октября 2013 года N 988 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
Опубликование:
газета "Сельская нива" от 18 января 2024 г. N 2