Постановление Администрации Красногорского муниципального района Московской области
от 1 октября 2013 г. N 2342/10
"Об утверждении муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы "Эффективное управление" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красногорского муниципального района от 20.01.2014 N 109/1, от 17.06.2014 N 1072/6, от 08.07.2014 N 1289/7, от 31.07.2014 N 1588/7, от 23.09.2014 N 2064/9, от 24.09.2014 N 2080/9, от 25.09.2014 N 2088/9, от 03.10.2014 N 2161/10, от 12.01.2015 N 2161/10, от 03.02.2015 N 138/2, от 07.04.2015 N 496/4, от 08.06.2015 N 928/6, от 04.06.2015 N 914/6, от 10.07.2015 N 1131/7, от 27.08.2015 N 1527/8, от 12.10.2015 N 1871/10, от 23.10.2015 N 1962/10, от 09.11.2015 N 2106/11, от 17.11.2015 N 2174/11, от 04.12.2015 N 2292/12, от 16.12.2015 N 2343/12, от 31.12.2015 N 2531-12, от 09.02.2016 N 206/2, от 10.02.2016 N 221/2, 04.04.2016 N 649/4, от 18.04.2016 N 736/4, от 25.05.2016 N 1082/5, от 16.06.2016 N 1196/6, от 13.07.2016 N 1435/7)"
В соответствии с постановлением администрации Красногорского муниципального района от 16.07.2013 г. N 1662/7 "Об утверждении перечня муниципальных программ Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы", постановлением администрации Красногорского муниципального района от 11.07.2013 г. N 1609/7 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района"
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы "Эффективное управление" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красногорские вести" и на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района в сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Караулова Ю.В. Срок исполнения 31.12.2018 г.
Глава Красногорского муниципального района |
Б.Е. Рассказов |
Муниципальная программа
Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы "Эффективное управление" (актуальная версия)
(утв. постановлением Администрации Красногорского муниципального района Московской области от 01.10.2013 N 2342/10 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красногорского муниципального района от 20.01.2014 N 109/1, от 17.06.2014 N 1072/6, от 08.07.2014 N 1289/7, от 31.07.2014 N 1588/7, от 23.09.2014 N 2064/9, от 24.09.2014 N 2080/9, от 25.09.2014 N 2088/9, от 03.10.2014 N 2161/10, от 12.01.2015 N 2/1, от 03.02.2015 N 138/2, от 07.04.2015 N 496/4, от 04.06.2015 N 914/6, 08.06.2015 N 928/6, от 10.07.2015 N 1131/7, от 27.08.2015 N 1527/8, от 12.10.2015 от N 1871/10, от 23.10.2015 N 1962/10, 09.11.2015 N 2106/11, 11.11.2015 N 2118/11, 17.11.2015 N 2174/11, 04.12.2015 N 2292/12, 16.12.2015 N 2343/12, 31.12.2015 N 2531/12, 08.02.2016 N 187/2, 09.02.2016 N 206/2, 10.02.2016 N 221/2, 04.04.16 N 649/4, 18.04.2016 N 736/4, 25.05.2016 N 1082/5, от 16.06.2016 N 1196/6, от 13.07.2016 N 1435/7))
Паспорт
муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы "Эффективное управление"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы "Эффективное управление" (далее - муниципальная программа) |
|||||
Цели муниципальной программы |
Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна". Повышение эффективности муниципальной службы Красногорского муниципального района. Повышение доходной части бюджета Красногорского муниципального района и эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела управления делами администрации Красногорского муниципального района (далее также - архивный одел) в интересах граждан, общества и государства Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Создание условий для эффективного социально-экономического развития Красногорского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Красногорского муниципального района. Содействие развитию предприятий, расположенных на территории Красногорского района, привлечение на территорию района новых предприятий и организаций. Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Красногорского муниципального района юридических и физических лиц. Создание системы стратегического градостроительного планирования развития территорий района, обеспечивающей формирование благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение условий проживания населения, устойчивое развитие территории района и его муниципальных образований. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Красногорского муниципального района за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. |
|||||
Задачи муниципальной программы |
Повышение уровня удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. Повышение мотивации муниципальных служащих. Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица. Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя "Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области" (приведение к 100%). Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки. Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу. Обеспечение многодетных семей земельными участками. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Красногорского муниципального района. Повышение эффективности бюджетных расходов Красногорского муниципального района. Совершенствование системы управления муниципальным долгом. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг Красногорского муниципального района. Развитие похоронного дела в Красногорском муниципальном районе. Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг и информированность населения. Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района. Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы. Содействие развитию предприятий и организаций. Развитие сферы муниципальных закупок. Внедрение стандарта развития конкуренции. Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района. Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика и благоустройства территорий г. Красногорска Красногорского муниципального района. Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве. Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика р.п Нахабино Красногорского муниципального района. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) Красногорского муниципального района, а также отдельных организаций и учреждений Красногорского муниципального района, находящихся в их ведении. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. Внедрение системы электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области на уровне Красногорского муниципального района. |
|||||
Муниципальный заказчик муниципальной программы |
Администрация Красногорского муниципального района Московской области |
|||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
|||||
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма I "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг". Подпрограмма II "Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района". Подпрограмма III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами". Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами". Подпрограмма V "Развитие архивного дела". Подпрограмма VI "Развитие потребительского рынка и услуг". Подпрограмма VII "Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций" Подпрограмма VIII "Территориальное развитие". Подпрограмма IX "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе". |
|||||
Источники финансового обеспечения муниципальной программы |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Всего, в том числе по годам: |
70 776 282 |
23 962 428 |
10 622 872 |
11 887 807 |
11 911 680 |
12 391 495 |
Средства бюджета Красногорского муниципального района (далее - бюджет района) |
746 299 |
32 591 |
173 552 |
176 847 |
173 297 |
190 012 |
Средства бюджетов поселений Красногорского муниципального района (далее - бюджеты поселений) |
18 486 |
0 |
2 513 |
15 973 |
0 |
0 |
Средства бюджета Московской области (далее - бюджет области) |
70 142 |
15 967 |
36 162 |
6 647 |
5 683 |
5 683 |
Внебюджетные источники |
69 941 355 |
23 913 870 |
10 410 645 |
11 688 340 |
11 732 700 |
12 195 800 |
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы |
- Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Красногорского муниципального района Московской области для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к концу 2018 года до 2 раз. - Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Красногорского муниципального района Московской области, в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района" (далее - МФЦ) для получения государственных (муниципальных) услуг к концу 2018 года до 13,5 минут. - Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) к концу 2018 года до 3%. - Увеличение доли муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ, к концу 2018 года достигнет 100%. - Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: - Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно администрацией Красногорского муниципального района Московской области к концу 2018 года до 95%; - Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ к концу 2018 года до 95%. - Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в администрацию Красногорского муниципального района Московской области, по которым произошли возвраты, в период с 2016 года и до конца 2018 года будет снижаться и достигнет 3%. - Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к концу 2018 года достигнет 95%. - Количество созданных "окон" доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу "одного окна" будет увеличиваться, в том числе: - на базе МФЦ - будет открыто не менее 36 "окон"; - на базе удаленных рабочих мест - не менее 1 "окна". - Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день возрастет, и к концу 2018 года достигнет 40. - Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2018 года увеличится до 90%. - Увеличение доли обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг администрации Красногорского муниципального района Московской области в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2018 года достигнет 60%. - Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50% дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2016 года составит не менее 100% и будет оставаться на этом уровне до конца реализации Программы. - Приведение к 100% соответствию федеральному законодательству и законодательству Московской области нормативной правовой базы Красногорского муниципального района по вопросам муниципальной службы. - 100% выполнение мероприятий по повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе. - Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. - Повышение уровня профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица в соответствии с заявкой на профессиональную переподготовку и повышение квалификации. - Достижение доли сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица, прошедших обучение и повысивших квалификацию равной 100% к 2018 году. - Отклонение от установленной предельной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области будет минимизировано и доведено до "0". - Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды - 6645800 тыс. руб. - Снижение суммы максимально допустимой задолженности по арендной плате до 1% от начисленной арендной платы. - Сумма поступлений от продажи земельных участков на торгах - 1548300 тыс. руб. - Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества - 100%. - Площадь земельных участков, оформленных в собственность Московской области - 168 га. - Площадь земельных участков, оформленных в муниципальную собственность - 185 га. - Площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет в границах Красногорского муниципального района - 2686 га. - Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете - 100%. - Процент земельных участков, категория и вид разрешенного использования (ВРИ) которых подлежат установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены - 100%. - Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля - 2200 га за период действия подпрограммы III. - Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества - 113086 тыс. руб. - Сумма поступлений от земельного налога - 6267158 тыс. руб. - Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, данным государственного кадастра недвижимости - 5%. - Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района - Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО - Доля обрабатываемой пашни в общем объеме - Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения - Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Красногорского муниципального района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году. - Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. - Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Красногорского муниципального района. - Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Красногорского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда). - Снижение долговой нагрузки на бюджет Красногорского муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Красногорского муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). - Поддержание доли архивных документов, хранящихся в архивном отделе в нормальных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в архивном отделе, на уровне 100%; - Поддержание доли запросов граждан и организаций, исполненных архивным отделом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период на уровне 100%; - Поддержание доли архивных фондов архивного отдела, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, на уровне 100%; - Поддержание доли описей дел в архивном отделе, на которые создан фонд пользования в электронном - Увеличение доли запросов, поступивших в электронном виде в архивный отдел от общего числа запросов, поступивших за отчетный период с 0,2 до 8,1%; - Увеличение доли единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы архивного отдела, от общего количества единиц хранения в архивном отделе, с 1,1 до 2,3%. - Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2018 году составит - 2870 кв. м (в базовом 2013 году - 2498,2 кв. м) на 1000 чел. - Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций в 2018 г. составит 55,0 тыс. кв. м.; - Количество введенных объектов по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции "Подмосковный фермер" в 2018 году составит 2 объекта (в базовом 2013 году - 0). - Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" в 2016 году достигнет 5 торговых мест (в базовом 2013 году- 0). - Обеспеченность населения бытовыми услугами в 2018 году составит - 11,0 рабочих мест (в базовом 2013 году - 9,0 рабочих мест) на 1000 чел. - Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" достигнет к 2018 г. 3-х единиц (в базовом 2013 г. - 0). - Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" достигнет к 2018 году 2-х единиц (в базовом 2013 г. - 0). - Обеспеченность населения услугами общественного питания в 2018 году составит - 76,8 посадочных мест на 1000 чел. (в базовом 2013 году - 73,8 посадочных мест) на 1000 чел. - Объем инвестиций в основной капитал в сфере торговли и бытовых услуг к 2018 году сократится и составит - 1 235 000,0 тыс. рублей (в базовом 2013 г. - 1 561 800,0 тыс. рублей). - Доля ликвидированных розничных рынков несоответствующих требованиям законодательства от общего количества составит к 2018 г. - 100% - Доля ликвидированных нестационарных торговых объектов несоответствующих требованиям законодательства от общего количества составит к 2016 г. - 100%. - Кол-во проведенных ярмарок на одно место составит к 2018 г. - 13 единиц. - Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, составит в 2018 году - 100%. - Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек - 60 896,3 рублей в 2018 году (темп роста 120,2% к 2013 году). - Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%) - уровень реальной заработной платы на системообразующих предприятиях будет увеличен в 1,4 раза (на 40%) к 2018 году. - Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет - 168 248 млн. руб. за 5 лет, в том числе - Инвестиции в основной капитал (за исключение бюджетных средств), без инвестиций направленных на строительство жилья - 61 467,2 млн. руб. за 5 лет. - Количество созданных рабочих мест всего - 7 603 единицы за 5 лет. - Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Красногорского муниципального района, в том числе квалифицированных работников Красногорского муниципального района - не менее 32,5% - и достижение 45,3% к 2018 году. - Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов - 100% к 2018 году; - Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) к 2018 году будет ниже к уровню 2013 года на 11,8%. - Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности составит 130,9% к 2013 году. - Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям - 46 328,3 млн. руб. (темп роста - 198,6% к 2013 году). - Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Красногорского муниципального района путем расчета прироста выработки на одного работающего - может быть достигнуто за счет модернизации действующих производств, а также увеличения доли высококвалифицированных кадров на производствах основных видов промышленной продукции к 2018 году. - Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от общего количества проведенных процедур составит 1,2% за год к 2018 году. - Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) - достигнет к 2018 году 11%. - Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества проведенных процедур) к 2018 году составит 16%. - Увеличение количества участников торгов за счет привлечения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): к 2018 году средний показатель за год достигнет значения - 5 участников в одной процедуре. - Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций будет расти и к 2018 году достигнет 27% - Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области составит 7 единиц (базовое значение - 0) - Утверждение схемы территориального планирования Красногорского муниципального района в 2016 году. - Утверждение Генеральных планов городских и сельских поселений, доведения количество утвержденных генеральных планов поселений к концу 2016.г. с 0 до 4-х, в том числе доведения количество утвержденных генеральных планов городских поселений к концу 20167.г. с 0 до 2-х, доведения количество утвержденных генеральных планов сельских поселений к концу 2016.г. с 0 до 2-х - Утверждение правил землепользования и застройки (ПЗЗ) городских и сельских поселений, доведения количества утвержденных ПЗЗ к концу 2017 г. с 0 до 4-х, в том числе доведения количества утвержденных ПЗЗ городских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-х, доведения количества утвержденных ПЗЗ сельских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-х. - Утверждение результатов публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района; - Разработка 2-х архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц; - Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве. - Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 75% в 2014 г. до 95% в 2018 г. - Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ Красногорского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2016 г. - Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Увеличение доли рабочих мест сотрудников ОМСУ Красногорского муниципального района подключенных к ЛВС ОМСУ Красногорского муниципального района с 80% в 2014 г. до 100% в 2016 г. - Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Увеличение доли администраций муниципального района, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 0% в 2014 г. до 100% в 2017 г. - Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 0% в 2014 г. до 90% в 2018 г. - Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100% - Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 75% в 2014 г. до 100% в 2018 г. - Увеличение доли работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района с 80% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района с 0% в 2014 г. до 100% в 2016 г. - Обеспечение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100%. - Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде с 45% в 2014 г. до 75% в 2018 году. - Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Красногорского муниципального района, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Красногорского муниципального района с 0% в 2014 г. до 100% в 2016 г. - Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области "Учет начислений и платежей" (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 0% в 2014 г. до 80% в 2018 г. - Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 0% в 2014 г. до 100% в 2018 г. |
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере.
Красногорский район по своему развитию и экономическому потенциалу входит в число наиболее развитых районов Подмосковья.
Численность населения района на конец 2013 года составила 200 576 человек, за год увеличилась на 6 072 человек, в том числе за счет миграционного прироста на 5 956 человека. В состав района входят 4 поселения: 2 городских (Красногорск - административный центр района - и Нахабино) и 2 сельских поселения (Ильинское и Отрадненское). Всего на территории района расположено 37 населенных пунктов.
Основой экономики Красногорского муниципального района являются промышленность, строительство и торговля.
Ведущая роль в экономике района принадлежит промышленному комплексу, который определяет не только динамику развития реального сектора экономики, но и социально-экономическое развитие района. Доля промышленных видов деятельности составляет 48,2% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями района по всем видам экономической деятельности.
Одним из ключевых направлений по созданию благоприятных условий для проживания и развития экономической деятельности на территории Красногорского муниципального района администрация района видит в снижении административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг. Эти меры являются одними из приоритетных направлений деятельности администрации Красногорского муниципального района.
В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, и качество, и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти.
Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан к государственной власти, органам местного самоуправления, падение доверия граждан к государственным институтам и государственным (муниципальным) служащим.
Одной из причин сложившейся ситуации является неэффективная система предоставления государственных (муниципальных) услуг, которая характеризуется как территориально разобщённая, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам. Требуют решений следующие проблемные вопросы, влияющие на качество предоставления государственных (муниципальных) услуг: привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг; многозвенность процедур предоставления государственных (муниципальных) услуг, приводящая к увеличению срока подготовки документа, являющегося результатом предоставления услуги; несогласованность графиков работы органов публичной власти и организаций, принимающих участие в предоставлении услуг; недостаточное применение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения эффективного взаимодействия с целью предоставления сложных услуг.
В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:
- идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе положено начало формированию сети МФЦ;
- реализуется комплекс мер по регламентации государственных и муниципальных услуг, по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных муниципальных функций, по приведению в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Красногорского муниципального района, регулирующих вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг (выполнение функций);
- в 2012 году по итогам проведения комплексного социологического обследования деятельности ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг сравнительно высок - более 70 процентов от числа опрошенных, но ниже целевого значения в 90 процентов, которое необходимо достичь в соответствии с Указом N 601 к 2018 году;
- выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для дальнейшего совершенствования их предоставления по принципу "одного окна", а также перевода в электронный вид.
В результате проведенного независимого исследования по оценке деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления были выявлены основные проблемы и базовые характеристики данной сферы по Московской области:
- в среднем уровень удовлетворенности граждан Московской области деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг составляет 80%, при этом наблюдается существенный разброс значения этого показателя в зависимости от органа государственной власти и органа местного самоуправления: от 38,7% до 98,6%;
- в среднем предприниматели вынуждены обращаться не менее 3 раз в соответствующий орган государственной власти и (или) орган местного самоуправления за получением одной услуги, связанной со сферой предпринимательства, в отдельных случаях количество обращений за получением одной услуги доходит до 6 раз;
- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти или орган местного самоуправления составляло 30 минут, варьируя между 11 минутами и 182 минутами в зависимости от органа власти, предоставляющего услугу;
- лишь 6% населения имели возможность получить государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна";
- лишь 80% информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах (функциях) было внесено в Федеральные информационные системы и доступно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Программа предусматривает создание до конца 2015 года МФЦ (городское поселение Красногорск - 15 окон, городское поселение Нахабино - 8 окон и сельское поселение Ильинское -5 окон), а также удалённые рабочие места с количеством окон для обслуживания - 1, в сельском поселении Отрадненское.
Стоит обратить внимание на организацию доступа к открытой информации о деятельности администрации Красногорского муниципального района. В соответствии с требованиями федерального законодательства и муниципальных правовых актов о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления, информация о деятельности администрации размещается на официальном сайте. Ключевыми направлениями по созданию благоприятных условий для проживания и развития экономической деятельности на территории Красногорского муниципального района: снижение административных барьеров и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг. Эти меры являются стратегическими приоритетными направлениями реализации административной реформы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации.
Настоящее время характеризуется повышенным вниманием, которое правительства регионов уделяют более оперативному и эффективному взаимодействию с гражданами и организациями на основе широкомасштабного применения информационно-коммуникационных технологий, идет процесс создания так называемых "электронных правительств".
Другим ключевым направлением деятельности администрации района является с развитие муниципальной службы. Основными направлениями развития муниципальной службы является совершенствование муниципальной правовой базы, приведение её в соответствие с действующим законодательством в сфере муниципальной службы; организация прохождения муниципальной службы; совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе, включающее разработку плана противодействии коррупции, выполнение мероприятий антикоррупционной направленности, недопущение фактов коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной службы; организация профессионального развития муниципальных служащих.
Следующим направлением является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Существует необходимость увеличения поступлений денежных средств от использования муниципального имущества в бюджет Красногорского муниципального района, экономии бюджетных средств, направляемых на содержание муниципального имущества.
Необходимы более полный и достоверный учет объектов имущества казны, уточнение технических характеристик объектов посредством технической инвентаризации, формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности, своевременная регистрация права собственности Красногорского муниципального района на объекты недвижимости.
Требует решения проблема своевременности внесения платежей за пользование муниципальным имуществом, земельными ресурсами. Решением проблемы является усиление контроля платежной дисциплины, а также претензионная работа. Необходимо обеспечить полную постановку на кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах Красногорского муниципального района. Требуется осуществление постоянного земельного контроля.
Остро стоит вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. Необходимо добиться 100-процентной обеспеченности.
Ключевым направлением деятельности администрации является управление муниципальными финансами.
Поступления налоговых и неналоговых доходов района в 2013 году составили 3 465 145 тыс. руб. или 110,4% к уточненному годовому плану, при запланированном показателе 3 139 451 тыс. руб. Первоначальный план поступления собственных доходов в течение года был увеличен на 157 054 тыс. руб. или на 5,3%. По сравнению с 2012 годом поступления собственных доходов увеличились на 1 136 062 тыс. руб. или на 48,8%. Рост собственных доходов связан с дополнительными отчислениями по доходам, предоставленных в соответствии с законом Московской области от 29 октября N 160/2012-ОЗ "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Московской области от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в бюджеты Московской области". Сумма дополнительных доходов составила 761 704 тыс. руб. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов в 2013 году составил 67,4%.
Налоговые поступления продолжают оставаться основным источником пополнения доходной части бюджета района и их удельный вес в 2013 году составил 71,3% к сумме собственных доходов. В отчетном году налоговые доходы составили 2 470 478 тыс. руб., плановые назначения перевыполнены на 7,0%. По сравнению с 2012 годом рост налоговых поступлений составил 1 035 064 тыс. руб. или 72,1%.
Основными направлениями работы является обеспечение сбалансированного и устойчивого бюджета Красногорского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов Красногорского муниципального района и совершенствование системы управления муниципальным долгом.
Следующее направление - это архивное дело.
Основными направлениями деятельности архивного отдела являются: организация работы по формированию архивного отдела документами организаций - источниками комплектования (32 организации), обеспечение их сохранности и государственный учет, использование архивных документов для исполнения запросов, справок социально-правового характера.
В настоящее время в архивном отделе - 264 фонда, которые содержат - 57 738 единицы хранения, в том числе документов по личному составу - 19 989 дел. В архивный отдел на хранение от организаций ежегодно поступает от 1 500 до 2 000 тысяч единиц хранения. Постоянно поддерживается надлежащий уровень безопасности архивных фондов, прежде всего, в части укрепления мер по соблюдению нормативных режимов хранения архивных документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарно-гигиенического.
Значимым направлением деятельности администрации Красногорского муниципального района является Развитие потребительского рынка и услуг. Оборот розничной торговли в Красногорском муниципальном районе Московской области в 2013 году составил порядка 64 330,0 млн. рублей, что выше аналогичного показателя 2012 года на 11,14 процента (в сопоставимых ценах).
За 2013 год более чем на 1,2% увеличились торговые площади предприятий розничной торговли и составили 493,5 тыс.кв. метров. Такой рост связан с вводом нескольких крупных торговых комплексов. В 2014 году также ожидается прирост торговых площадей в связи с открытием торгового комплекса "Красный Кит". При этом обеспеченность населения торговыми площадями в 2013 году составила 2498,2 кв. м на 1000 жителей, что почти в 3,1 раза превышает норматив по Московской области.
Средний уровень обеспеченности услугами общественного питания в 2013 году составил 73,8 посадочных мест на 1000 жителей, бытовыми услугами - 9,0 рабочих мест на 1000 жителей.
На территории района в 2013 году размещено более 220 предприятий общественного питания. Анализ состояния общественного питания района показал, что развитие этой отрасли потребительского рынка имеет устойчивую тенденцию и потребности населения, а также гостей Красногорского муниципального района в услугах общественного питания, удовлетворены полностью.
В рамках программы губернатора Московской области "Сто бань Подмосковья" в городском поселении Нахабино Красногорского муниципального района планируется строительство банного комплекса, и реконструируется баня в городском поселении Красногорск, что позволит более полно и на современном уровне удовлетворить потребности населения в этих услугах.
На начало 2014 года на территории района функционирует 1 розничный сельскохозяйственный рынок, соответствующий требованиям Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ. Один розничный рынок, не соответствующий требованиям Российского законодательства и три объекта с признаками розничного рынка прекратили деятельность в 2013 году. Объекты с признаками розничных рынков реконструируются в современные торговые комплексы и центры, что соответствует требованиям цивилизованной торговли европейского уровня и современным технологиям розничной торговли. Преобразование рынков в торговые центры способствует повышению уровня контролируемости качества и безопасности реализуемых товаров.
Основным направлением реализации задачи по развитию похоронного дела является повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения Красногорского муниципального района.
Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций занимает важное место в деятельности администрации Красногорского муниципального района.
На территории района в 2014 году ведут деятельность 347 крупных и средних предприятий и организаций, а также 2 762 предприятия малого бизнеса.
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций района в 2014 году составила почти 69,7 тыс. человек, что на 4,1 тыс. человек больше, чем в 2013 году.
Промышленное производство для 31 крупного и среднего предприятия является основным видом деятельности, из них 21 предприятие - это предприятия обрабатывающих отраслей. 10,9 тыс. человек трудятся на крупных и средних промышленных предприятиях района, что составляет 22% от численности работающих на крупных и средних предприятиях во всех сферах экономической деятельности.
На территории района строительство новых промышленных предприятий не ведется. Поэтому основная задача способствовать созданию благоприятного климата для развития предприятий района, устанавливать совместно с руководителями организаций и предприятий района общие принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений, направленных на повышение уровня жизни населения района.
В предыдущие годы вклад инвестиций в экономику района был значительным. Построены и введены в эксплуатацию объекты промышленности (ввод новых мощностей ООО "КНАУФ ГИПС", ООО "Орифлэйм", два крупных полиграфических комплекса), крупные торговые и выставочные комплексы, офисно-деловые и торгово-сервисные автомобильные центры и другие объекты различного назначения. Такое развитие сделало район успешным, доходы в бюджет постоянно растущими.
В 2013 году темпы роста объема инвестиций составили 116%, положительный темп роста свидетельствует о том, что в районе не снижены вложения в строительство объектов различного назначения. В последующие годы такая тенденция сохранится.
Продолжается строительство жилых микрорайонов комплексной застройки "Павшинская пойма", "Изумрудные холмы", "Рублевское предместье", "Город в лесу" и др. Всего в стадии строительства находится более 100 жилых домов, 20 объектов коммунального хозяйства, более 10 крупных бизнес-объектов, в том числе комплексы с торговыми площадями, местами для оказания различных бытовых услуг, гостиницами, офисами. Будут построены и введены в эксплуатацию 26 детских садов, 7 школ. Кроме этого, строятся коттеджные поселки, жилые индивидуальные дома, магазины и другие объекты различного назначения. За период 2014 - 2018 г.г. будет освоено 158,5 млрд. рублей инвестиций. Будут созданы новые рабочие места, которые позволят сократить трудовую миграцию населения Красногорского муниципального района.
Развитие конкурентной среды является одним из приоритетных направлением развития экономики Красногорского муниципального района Московской области. Осуществление закупок для нужд заказчиков Красногорского муниципального района за счет средств местного бюджета составляет существенный сегмент экономики, воздействие на который позволяет в той или иной мере способствовать развитию конкуренции.
Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок является одним из основных направлений, так как затрагивает различные отрасли экономики.
Тесно связано с привлечением инвестиций - территориальное развитие. На территории Красногорского муниципального района в 2013 году введено в эксплуатацию 562 тыс. кв. м. жилья, в том числе индивидуальных жилых домов общей площадью 30 тыс. кв. м. На предстоящие три года объемы ввода жилья остаются высокими - более 700 тыс. кв. м ежегодно.
Жилищный фонд всех жилых помещений, находящихся на территории района, по состоянию на 31.12.2013 года составил 7 995 тыс. кв. метров.
Показатель обеспеченности жильем составил в 2013 году 39,86 кв. м на чел., по сравнению с 2012 годом увеличился на 1,64 кв. м. В последующие годы ежегодный прирост численности планируется на уровне 5 тыс. чел. Тем не менее, показатель обеспеченности будет расти из-за высокой обеспеченности граждан жильем в новом жилом фонде.
Последним направлением, рассмотренным в муниципальной программе "Эффективное управление" Красногорского муниципального района 2014 - 2018 гг., является развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в районе.
Критическим на сегодняшний день является небольшое количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг:
- привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг;
- недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия ОГВ и ОМСУ Московской области и информирования граждан при предоставлении государственных услуг.
Несмотря на начатый процесс записи в дошкольные, школьные образовательные учреждения в электронной форме, необходимо в ближайшее время сократить очереди, осуществлять оптимальное распределение мест в дошкольные учреждения и школы, выбор мест строительства новых дошкольных учреждений и школ в зависимости от реальных потребностей граждан.
Основными приоритетными направлениями в сфере развития ИКТ на период до 2018 г. являются:
- внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;
- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие с ОГВ Московской области, населением и организациями.
Перечень
подпрограмм муниципальной программы "Эффективное управление" 2014 - 2018 гг.
Муниципальная программа Красногорского муниципального района состоит из 9 подпрограмм:
Подпрограмма I "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг".
Подпрограмма II "Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района".
Подпрограмма III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами".
Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами".
Подпрограмма V "Развитие архивного дела".
Подпрограмма VI "Развитие потребительского рынка и услуг".
Подпрограмма VII "Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций"
Подпрограмма VIII "Территориальное развитие".
Подпрограмма IX "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе".
Подпрограмма I "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг"
Подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений снижения административных барьеров и повышения эффективности деятельности администрации Красногорского муниципального района, обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг органами администрации и их структурными подразделениями, предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.
Целью подпрограммы является:
снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна".
Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:
1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.
2. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма II "Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района"
Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет местного бюджета.
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы" является частью муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы "Эффективное управление".
Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности муниципальной службы.
Повышение эффективности муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на практическое применение новых технологий муниципального управления.
Основными направлениями развития муниципальной службы является совершенствование муниципальной правовой базы, приведение её в соответствие с действующим законодательством в сфере муниципальной службы; организация прохождения муниципальной службы; совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе, включающее разработку плана противодействии коррупции, выполнение мероприятий антикоррупционной направленности, недопущение фактов коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной службы; организация профессионального развития муниципальных служащих.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4. Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица.
6. Сохранение приоритетного показателя "Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования на 10 тысяч населения" в соответствии с рекомендациями Правительства Московской области.
Подпрограмма III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Целью подпрограммы является повышение доходной части бюджета Красногорского муниципального района и эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:
1. Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов.
2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки.
3. Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу.
4. Обеспечение многодетных семей земельными участками.
Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами"
Цель подпрограммы "Управление муниципальными финансами" - повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи Подпрограммы:
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Красногорского муниципального района.
- Повышение эффективности бюджетных расходов Красногорского муниципального района.
- Совершенствование системы управления муниципальным долгом.
Решение задач Подпрограммы в течение 2014 - 2018 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.
Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности бюджетного процесса, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе Красногорского муниципального района.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики Красногорского муниципального района.
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красногорского муниципального района являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета Красногорского муниципального района (далее - бюджет района).
Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского муниципального района, являются:
Подпрограмма V "Развитие архивного дела"
Целью настоящей Подпрограммы является совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела в интересах граждан, общества и государства.
Задача Подпрограммы, решение которой обеспечит достижение цели: хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела.
Решение указанной задачи осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности архивного отдела управления делами администрации Красногорского муниципального района;
- создание фонда пользования архивных документов на электронном носителе.
Подпрограмма VI "Развитие потребительского рынка и услуг"
Цель Подпрограммы - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг Красногорского муниципального района;
2. Развитие похоронного дела в Красногорском муниципальном районе;
3. Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.
Цель выполнения задачи по развитию похоронного дела в Красногорском муниципальном районе муниципальной подпрограммы "Развития потребительского рынка" - повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения Красногорского муниципального района. Обеспечение исполнения рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, строгое выполнение санитарных правил и норм "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11".
Подпрограмма VII "Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций"
Настоящая подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений деятельности администрации Красногорского муниципального района в области содействия развитию предпринимательства и привлечению инвестиций.
Целями подпрограммы являются:
- Создание условий для эффективного социально-экономического развития Красногорского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Красногорского муниципального района;
- Содействие развитию предприятий, расположенных на территории Красногорского района, привлечение на территорию района новых предприятий и организаций;
- Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Красногорского муниципального района юридических и физических лиц.
Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:
- Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района;
- Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района;
- Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы;
- Содействие развитию предприятий и организаций;
- Развитие сферы муниципальных закупок.
- Внедрение стандарта развития конкуренции
Подпрограмма VIII "Территориальное развитие"
Целью подпрограммы "Территориальное развитие" муниципальной программы "Эффективное управление" является разработка Схемы территориального развития Красногорского муниципального района Московской области и генеральных планов городских и сельских поселений Красногорского муниципального района, как системы нормативных правовых документов, определяющих направленность деятельности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района Московской области по непосредственному преобразованию пространственной организации Красногорского муниципального района или инициированию осуществления таких преобразований, направленных на устойчивое развитие Красногорского муниципального района Московской области в интересах настоящего и будущих поколений.
Кроме того, целью подпрограммы "Территориальное развитие", является обеспечение разработки документов территориального планирования и документов по планировке территории, направленных на реализацию политики пространственного развития Красногорского муниципального Московской области средствами градостроительства и архитектуры, и подготовки документации по формированию архитектурного облика развития территорий населённых пунктов Красногорского муниципального района.
Подпрограмма "Территориальное развитие" направлена на решение следующих задач:
- Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района;
- Подготовка документации по формированию архитектурного облика и благоустройства территорий населенных пунктов Красногорского муниципального района;
- Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве.
Подпрограмма IX "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе"
Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313;
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1021-р;
Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р;
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 2516-р.
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 660/37 "Об утверждении государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы".
Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.
Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района.
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.
Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области.
Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований.
В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к подпрограмме.
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "приложении N 1 к подпрограмме" имеется в виду "разделе "Перечень мероприятий подпрограммы IX"
В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ Красногорского муниципального района современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.
В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение администраций муниципального района, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района.
В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи работникам ОМСУ Красногорского муниципального района для использования в информационных системах.
В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ Красногорского муниципального района, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.
В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 1 предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ Красногорского муниципального района, в том числе публикация "открытых данных" и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.
В рамках подключения ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области.
В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне Красногорского муниципального района.
__________________________
1 Под информационными системами обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области подразумеваются муниципальные информационные системы управления имуществом, финансами, закупками, кадрами, интранет-порталы и др.
Паспорт подпрограммы I
"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"
Наименование подпрограммы |
"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма I) |
|||||||
Цель подпрограммы |
Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |
|||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Администрация Красногорского муниципального района Московской области |
|||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров. 2. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. |
|||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 г. |
|||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||
Администрация Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) |
15 510 |
65 788 |
88 446 |
87 939 |
106391 |
364 074 |
|
Средства бюджета Московской области (далее также - Бюджет области) |
9 337 |
30 479 |
964 |
0 |
0 |
40780 |
||
Администрация городского поселения Красногорск |
Средства бюджета городского поселения Красногорск (далее - Бюджет г/п Красногорск) |
0 |
1 296 |
0 |
0 |
0 |
1 296 |
|
Администрация городского поселения Нахабино |
Средства бюджета городского поселения Нахабино (далее - Бюджет г/п Нахабино) |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
749 |
|
Администрация сельского поселения Ильинское |
Средства бюджета сельского поселения Ильинское (далее - Бюджет с/п Ильинское) |
0 |
468 |
0 |
0 |
0 |
468 |
|
Администрация сельского поселения Отрадненское |
Средства бюджета сельского поселения Отрадненское (далее - Бюджет с/п Отрадненское) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
- Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Красногорского муниципального района Московской области для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к концу 2018 года до 2 раз. - Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Красногорского муниципального района Московской области, в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района" (далее - МФЦ) для получения государственных (муниципальных) услуг к концу 2018 года до 13,5 минут. - Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) к концу 2018 года до 3%. - Увеличение доли муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ к концу 2018 года достигнет 100%. - Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: - Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно администрацией Красногорского муниципального района Московской области к концу 2018 года до 95%; - Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ к концу 2018 года до 95%. - Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в администрацию Красногорского муниципального района Московской области, по которым произошли возвраты, в период с 2016 года и до конца 2018 года будет снижаться и достигнет 3%. - Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к концу 2018 года достигнет 95%. - Количество созданных "окон" доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу "одного окна" будет увеличиваться, в том числе: - на базе МФЦ - будет открыто не менее 36 "окон"; - на базе удаленных рабочих мест - не менее 1 "окна". - Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день возрастет, и к концу 2018 года достигнет 40. - Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2018 года увеличится до 90%. - Увеличение доли обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг администрации Красногорского муниципального района Московской области в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2018 года достигнет 60%. - Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50% дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2016 года составит не менее 100% и будет оставаться на этом уровне до конца реализации Программы. |
Планируемые результаты
реализации подпрограммы I
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Показатель реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет Красногорского района |
Другие источники (в разрезе) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров |
||||||||||
1.1 |
|
0 |
0 |
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности * |
единица |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления, МФЦ для получения муниципальных услуг * |
баллы |
30 |
* |
* |
20 |
20 |
20 |
||||
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ,% *** |
процент |
- |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
||||
Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных *** |
процент |
63 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ ** |
процент |
80 |
- |
- |
90 |
100 |
100 |
||||
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, * в том числе: |
процент |
70 |
70 |
90 |
90 |
95 |
95 |
||||
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления МО * |
процент |
80 |
70 |
90 |
90 |
95 |
95 |
||||
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ * |
процент |
60 |
70 |
90 |
90 |
95 |
95 |
||||
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты ** |
процент |
- |
- |
- |
5 |
4 |
3 |
||||
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ, к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период |
процент |
х |
х |
х |
90 |
95 |
100 |
||||
2. |
Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ |
||||||||||
2.1 |
|
42002 |
27 080 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг * |
процент |
6 |
40 |
90 |
90 |
90 |
95 |
2 513 |
Количество созданных "окон" доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу "одного окна" *, в том числе: |
единица |
- |
0 |
29 |
- |
- |
- |
|||
- на базе МФЦ; |
единица |
- |
0 |
28 |
- |
- |
- |
||||
- на базе привлеченных организаций |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- на базе удаленных рабочих мест |
единица |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||||
Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы * |
единица |
- |
0 |
3 |
- |
- |
- |
||||
2.2 |
322 819 |
12 736 |
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день ** |
единица |
- |
- |
- |
30 |
35 |
40 |
|
Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ ** |
процент |
85 |
- |
- |
85 |
90 |
90 |
||||
Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти МО и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ ** |
процент |
20 |
- |
- |
40 |
50 |
60 |
||||
Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ |
процент |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области "Наше Подмосковье", правовыми актами Московской области
** показатель, по которому предусмотрено бюджетное финансирование в 2016 г.
*** показатели, рекомендованные ЦИОГВ Московской области
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|||
Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг/Красногорский муниципальный район |
Бюджет района |
СР х S, где СР - стоимость ремонта нежилых помещений в тыс. руб. за 1 кв. м, S - площадь нежилых помещений в кв. м. Расчёт произведён на основании сметных расчётов по подобным объектам, с учётом необходимой перепланировки, устройства внутренних коммуникаций. |
0 |
10 218 |
3 880 |
0 |
0 |
|
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
5 863 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджет г/п Красногорск |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
1 296 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджет г/п Нахабино |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджет с/п Ильинское |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
468 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (развитие МФЦ (41 окно) |
Бюджет района |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" - 746,0 т.р. Расчёт произведён экспертным путём - 734,0 т.р. |
0 |
1 480 |
800 |
0 |
0 |
|
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
1 740 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (создание удаленных рабочих мест (3 УРМ) |
Бюджет района |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" - 11,0 т.р. Расчёт произведён экспертным путём - 48,0 т.р. |
0 |
59 |
90 |
0 |
0 |
|
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники (развитие МФЦ (41 окно) |
Бюджет района |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" - 6629,0 т.р.; Установка и настрой-ка компьютерного оборудования эл. очереди - 5965,0 т.р.; Вентиляция и кондиционеры - 2 000,0 т.р.; ЧС - 35,0 т.р. |
0 |
14 629 |
6 830 |
0 |
0 |
|
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
15 472 |
88 |
0 |
0 |
|
|
Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники (создание удаленных рабочих мест (3 УРМ) |
Бюджет района |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" - 26,0 т.р.; Установка и настройка компьютерного оборудования эл. очереди - 80,0 т.р.; Вентиляция и кондиционеры - 20,0 т.р. ЧС - 14,0 т.р. |
0 |
140 |
294 |
0 |
0 |
|
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оснащение помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения (развитие МФЦ (41 окно) |
Бюджет района |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" - 499,0 т.р. Цена предметов мебели и информационных материалов, рассчитанная экспертным путём - 1000,0 т.р. |
0 |
1 499 |
1 120 |
0 |
0 |
|
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
1 167 |
659 |
0 |
0 |
|
|
Оснащение помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения(3 УРМ) |
Бюджет района |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" - 9,0 т.р. Цена предметов мебели и информационных материалов, рассчитанная экспертным путём - 38,0 т.р. |
0 |
47 |
169 |
0 |
0 |
|
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оснащение МФЦ электронной системой управления очередью |
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
2 479 |
0 |
0 |
0 |
|
Оформление в соответствии с требованиями единого фирменного стиля |
Бюджет области |
В соответствии с Госпрограммой "Эффективное управление" |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района" |
Бюджет района |
Расчёт произведён на основании сметы расходов на содержание МКУ "МФЦ предост. гос. и муниципальных услуг, Красногорского муниципального района", действующего с февраля 2014 г. (8 окон) и с учётом открытия с 01.01.2016 филиалов и удалённых рабочих мест, отражённых в бюджетной смете учреждения. |
15 510 |
37 716 |
88 446 |
87 939 |
106391 |
|
Бюджет области |
Расходы на оплату труда работников - 8040,0 т.р. (2014 г.) Расходы на материально-техническое обеспечение работников МФЦ - 1297,0 т.р. (2014 г.) Расходы на материально-техническое обеспечение по предоставленным ранее пакетам документов - 598,0 т.р (2015 г.) Расходы на оплату труда работников - 2412,0 т.р. (2015 г.) Расходы на материально-техническое обеспечение работников МФЦ - 389,0 т.р. (2015 г.) |
9 337 |
3 399 |
964 |
0 |
0 |
|
Перечень
мероприятий подпрограммы I
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |
Всего, |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
(тыс. руб.) |
(тыс. руб.) |
||||||||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||
1. |
Задача 1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров. |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий администрации Красногорского муниципального района (далее - сектор услуг и ИКТ) органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|
||||||
1.1 |
Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности муниципальных услуг оказываемых администрацией Красногорского муниципального района и подведомственными учреждениями |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|
||||||
1.1.1 |
Приведение нормативных правовых актов Красногорского муниципального района МО в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - N 210-ФЗ) |
1. Анализ административных регламентов оказания услуг на соответствие требованиям 210-ФЗ. 2. Внесение необходимых изменений в административные регламенты оказания услуг, содержащие несоответствие требованиям 210-ФЗ |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
Утвержденные нормативные правовые акты Красногорского муниципального района МО приведены в соответствие с требованиями 210-ФЗ |
||||||
1.1.2 |
Актуализация Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Московской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг |
1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления государственных услуг Московской области. 2. Подготовка проекта постановления администрации Красногорского муниципального района о внесении изменений в постановление администрации Красногорского муниципального района "Об утверждении перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Красногорского муниципального района" |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
Разработка и утверждение нормативных правовых актов "Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в казенном учреждении "многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района" |
||||||
1.1.3 |
Разработка и утверждение положений об осуществлении отдельных видов контроля |
Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок осуществления отдельных видов контроля (надзора) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|
||||||
1.1.4 |
Анализ сложившейся практики осуществления контрольных и разрешительных функций (услуг). Подготовка предложений по совершенствованию муниципального контроля |
1. Проведение анализа осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций (услуг). 2. Подготовка проектов правовых актов по внесению изменений в установленный порядок осуществления контрольно-надзорных функций (услуг) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|
||||||
1.1.5 |
Оптимизация предоставления муниципальных услуг, обеспечение экстерриториальности предоставления услуг, предоставление по жизненным ситуациям, организация взаимодействия и органов местного самоуправления Московской области с многофункциональными центрами в электронном виде без дублирования документов на бумажных носителях |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|
||||||
1.1.6 |
Организация мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна", осуществления контрольных функций |
Анкетирование заявителя, обратившегося за предоставлением государственной (муниципальной) услуги в администрацию Красногорского муниципального района и МФЦ, что позволит выявить востребованность государственных и муниципальных услуг, проблемы, с которыми граждане Красногорского района встречаются при обращении за получением государственных и муниципальных услуг |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
1. Значения целевых показателей, установленных Указом N 601 о качестве и доступности государственных и муниципальных услуг Московской области, внесены в систему мониторинга Минэкономразвития России в установленном порядке. 2. Подготовлены и направлены в установленные сроки аналитические отчеты о результатах мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района за соответствующий отчетный период |
||||||
1.1.6.1 |
Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |
Внесение данных о значениях показателей мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в систему мониторинга Минэкономразвития России до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|||||||
1.1.7 |
Создание и развитие системы оценки регулирующего воздействия в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|
||||||
1.1.8 |
Реализация пилотных проектов по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Московской области |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района |
Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) |
|
||||||
2. |
Задача 2. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
|
Бюджет района |
|
|
364 074 |
15 510 |
65 788 |
88 446 |
87 939 |
106 391 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
|
Бюджет области |
|
40 780 |
9 337 |
30 479 |
964 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
1 296 |
0 |
1 296 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
749 |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
468 |
0 |
468 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
407 367 |
24 847 |
98 780 |
89 410 |
87 939 |
106 391 |
||||||
2.1 |
Создание и развитие в администрации Красногорского муниципального района системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |
Заключение соглашений между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и администрацией Красногорского муниципального района о намерениях по долевому участию софинансирования мероприятий по созданию МФЦ (далее - Соглашение) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
42 002 |
0 |
28 072 |
13 930 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
|
Бюджет области |
|
27 080 |
0 |
27 080 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
1 296 |
0 |
1 296 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
749 |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
468 |
0 |
468 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
71 595 |
0 |
57 665 |
13 930 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1 |
Развитие МФЦ |
1. Представление гарантийного письма о готовности реализации целевых мероприятий программы в соответствующем году; - выписки из муниципального правового акта администрации Красногорского муниципального района об утверждении бюджета на соответствующий финансовый год с указанием объемов софинансирования целевых статей расходов на мероприятия по созданию МФЦ в пределах установленных в программе лимитов; - утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию софинансируемых мероприятий. 2. Доведение до Мингосуправления уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования. 3. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, закупок по реализации софинансируемых мероприятий в рамках 44-ФЗ и условий Соглашений. 4. Предоставление в территориальное структурное подразделение Управления исполнения бюджета Министерства финансов МО и в Мингосуправление документов в соответствии с Порядком исполнения бюджета МО по расходам в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета МО бюджетам муниципальных образований МО, утвержденного распоряжением Министерства финансов МО от 31.03.2011 N 20. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
40 456 |
0 |
27 826 |
12 630 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
Количество созданных на базе МФЦ "окон" - 36 ед. |
Бюджет области |
|
27 718 |
0 |
26 971 |
747 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
1 296 |
0 |
1 296 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
749 |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
468 |
0 |
468 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
70 687 |
0 |
57 310 |
13 377 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.1 |
Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
14 098 |
0 |
10 218 |
3 880 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
Отремонтированы здания, предназначенные для размещения 36 окон |
|
Бюджет области |
|
5 863 |
0 |
5 863 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
1 296 |
0 |
1 296 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
749 |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
468 |
0 |
468 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
22 474 |
0 |
18 594 |
3 880 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.1.1 |
городское поселение Красногорск (23 окна) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
7 379 |
0 |
7 379 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
3 024 |
0 |
3 024 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
1 296 |
0 |
1 296 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
11699 |
0 |
11 699 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.1.2 |
городское поселение Нахабино (8 окон) |
Бюджет района |
|
1 747 |
0 |
1 747 |
0 |
0 |
0 |
||||
Бюджет области |
|
1 747 |
0 |
1 747 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
749 |
0 |
749 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
4 243 |
0 |
4 243 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.1.3 |
сельское поселение Ильинское (5 окон) |
Бюджет района |
2014 - 2015 |
|
1 092 |
0 |
1 092 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
1 092 |
0 |
1 092 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
468 |
0 |
468 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
2 652 |
0 |
2 652 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.1.4 |
сельское поселение Отрадненское (5 окон) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
3 880 |
0 |
0 |
3 880 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
3 880 |
0 |
0 |
3 880 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.2 |
Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
2 280 |
0 |
1 480 |
800 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
Проведены работы по созданию системы защиты персональных данных в МФЦ |
|
Бюджет области |
|
1 740 |
0 |
1 740 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
4 020 |
0 |
3 220 |
800 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.2.1 |
городское поселение Красногорск (23 окна) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
1 029 |
0 |
1 029 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
687 |
0 |
687 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
1 716 |
0 |
1 716 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.2.2 |
городское поселение Нахабино (8 окон) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
238 |
0 |
238 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
555 |
0 |
555 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
793 |
0 |
793 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.2.3 |
сельское поселение Ильинское (5 окон) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
213 |
0 |
213 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
498 |
0 |
498 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого |
|
711 |
0 |
711 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.2.4 |
сельское поселение Отрадненское (5 окон) |
Бюджет район |
|
800 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
||||
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
800 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.3 |
Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
21 459 |
0 |
14 629 |
6 830 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
МФЦ оснащен средствами вычислительной техники |
|
Бюджет области |
|
15 560 |
0 |
15 472 |
88 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
37 019 |
0 |
30 101 |
6 918 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.3.1 |
городское поселение Красногорск (23 окна) |
Бюджет района |
|
|
10 327 |
0 |
10 327 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
5 519 |
0 |
5 431 |
88 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
15 846 |
0 |
15 758 |
88 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.3.2 |
городское поселение Нахабино (8 окон) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
2 182 |
0 |
2 182 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
5 093 |
0 |
5 093 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
7 275 |
0 |
7 275 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.3.3 |
сельское поселение Ильинское (5 окон) |
Бюджет района |
|
2 120 |
0 |
2 120 |
0 |
0 |
0 |
||||
Бюджет области |
|
4 948 |
0 |
4 948 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
7 068 |
0 |
7 068 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.3.4 |
сельское поселение Отрадненское (5 окон) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
6 830 |
0 |
0 |
6 830 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
6 830 |
0 |
0 |
6 830 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.4 |
Оснащение помещений МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения: |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
2 619 |
0 |
1 499 |
1 120 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
МФЦ оснащен мебелью и бытовым оборудованием |
|
Бюджет области |
|
1 826 |
0 |
1 167 |
659 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
4 445 |
0 |
2 666 |
1 779 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.4.1 |
городское поселение Красногорск (23 окна) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
1 217 |
0 |
1 217 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
508 |
0 |
508 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Красногорск |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.4.2 |
городское поселение Нахабино (8 окон) |
Бюджет района |
|
154 |
0 |
154 |
0 |
0 |
0 |
||||
Бюджет области |
|
722 |
0 |
361 |
361 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
876 |
0 |
515 |
361 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.4.3 |
сельское поселение Ильинское (5 окон) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
128 |
0 |
128 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
596 |
0 |
298 |
298 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Ильинское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
724 |
0 |
426 |
298 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.4.4 |
сельское поселение Отрадненское (5 окон) |
Бюджет района |
|
1 120 |
0 |
0 |
1 120 |
0 |
0 |
|
|
||
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
Итого: |
|
1 120 |
0 |
0 |
1 120 |
0 |
0 |
|
|
||||
2.1.1.5 |
Оснащение МФЦ электронной системой управления очередью |
Бюджет области |
2014 - 2018 |
|
2 479 |
0 |
2 479 |
0 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
МФЦ оснащен электронной системой управления очередью |
|
Итого: |
|
2 479 |
0 |
2 479 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.1.6 |
Оформление в соответствии с требованиями единого фирменного стиля |
Бюджет области |
2014 - 2018 |
|
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
МФЦ соответствует требованиям единого стиля |
|
Итого: |
|
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2 |
Создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров (удалённых рабочих мест МФЦ) |
1. Представление гарантийного письма о готовности реализации целевых мероприятий программы в соответствующем году; - выписку из муниципального правового акта администрации Красногорского муниципального района об утверждении бюджета на соответствующий финансовый год с указанием объемов софинансирования целевых статей расходов на мероприятия по созданию МФЦ в пределах установленных в программе лимитов; - утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию софинансируемых мероприятий. 2. Доведение до Мингосуправления уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования. 3. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, закупок, по реализации софинансируемых мероприятий в рамках 44-ФЗ и условий Соглашений. 4. Предоставление в территориальное структурное подразделение Управления исполнения бюджета Министерства финансов Московской области и в Мингосуправление документов в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утвержденного распоряжением Министерства финансов Московской области от 31.03.2011 N 20. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
799 |
0 |
246 |
553 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
Количество территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ) - 3 ед. |
Бюджет области |
|
109 |
0 |
109 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
908 |
0 |
355 |
553 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.1 |
Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удаленных рабочих мест |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
90 |
0 |
59 |
90 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
Создана система защиты данных в 3 территориальных обособленных структурных подразделениях (офисах) МФЦ (удаленных рабочих местах МФЦ) |
|
Бюджет области |
|
27 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
176 |
0 |
86 |
90 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.1.1 |
сельское поселение Отрадненское (1 рабочее место) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
104 |
0 |
59 |
45 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
27 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
131 |
0 |
86 |
45 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.1.2 |
городское поселение Нахабино (1 рабочее место) |
Бюджет района |
|
45 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
|||
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
45 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.2 |
Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для оснащения удаленных рабочих мест |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
434 |
0 |
140 |
294 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
3 территориальных обособленных структурных подразделения (офиса) МФЦ (удаленные рабочие места МФЦ) оснащены средствами вычислительной техники |
|
Бюджет области |
|
62 |
0 |
62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
496 |
0 |
202 |
294 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.2.1 |
сельское поселение Отрадненское (1 рабочее место) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
287 |
0 |
140 |
147 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
62 |
0 |
62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
349 |
0 |
202 |
147 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.2.2 |
городское поселение Нахабино (1 рабочее место) |
Бюджет района |
|
147 |
0 |
0 |
147 |
0 |
0 |
||||
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
147 |
0 |
0 |
147 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.3 |
Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
216 |
0 |
47 |
169 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
3 территориальных обособленных структурных подразделения (офиса) МФЦ (удаленные рабочие места МФЦ) оснащены мебелью и бытовым оборудованием |
|
Бюджет области |
|
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
236 |
0 |
67 |
169 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.3.1 |
сельское поселение Отрадненское (1 рабочее место) |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
122 |
0 |
47 |
75 |
0 |
0 |
|||
Бюджет области |
|
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет с/п Отрадненское |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
142 |
0 |
67 |
75 |
0 |
0 |
||||||
2.1.2.3.2 |
городское поселение Нахабино (1 рабочее место) |
|
Бюджет района |
|
|
94 |
0 |
0 |
94 |
0 |
0 |
|
|
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
94 |
0 |
0 |
94 |
0 |
0 |
||||||
2.1.3 |
Организация мобильного выездного обслуживания заявителей МФЦ |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
|
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.1.4 |
Создание условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного и комфортного обслуживания в МФЦ |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
|
Бюджет области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.2 |
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района" |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
322 819 |
15 510 |
37 716 |
75 263 |
87 939 |
106 391 |
Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг |
Бюджет области |
|
12 953 |
9 337 |
3 399 |
217 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
335 772 |
24 847 |
41 115 |
75 480 |
87 939 |
106 391 |
||||||
2.2.1 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
267 682 |
11 372 |
30 138 |
64 231 |
73 201 |
88 740 |
Организация деятельности МФЦ |
|
Бюджет области |
|
10 452 |
8 040 |
2 412 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
278 134 |
19 412 |
32 550 |
64 231 |
73 201 |
88 740 |
||||||
2.2.2 |
Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ (включая налоги) |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
55 137 |
4 138 |
7 578 |
11 032 |
14 738 |
17 651 |
||
Бюджет области |
|
2 501 |
1 297 |
987 |
217 |
0 |
0 |
||||||
Итого: |
|
57 638 |
5 435 |
8 565 |
11 249 |
14 738 |
17 651 |
||||||
Итого по программе |
Бюджет района |
|
|
364 074 |
15 510 |
65 788 |
88 446 |
87 939 |
106391 |
|
|
||
|
Бюджет области |
|
|
40 780 |
9 337 |
30 479 |
964 |
0 |
0 |
|
|
||
|
Бюджет поселений |
|
|
2 513 |
0 |
2 513 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||
|
Всего: |
|
|
407 367 |
24 847 |
98 780 |
89 410 |
87 939 |
106 391 |
|
|
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы I
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
Значение показателя определяется на основе данных мониторинга каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется количество обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов. |
Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг, баллы |
Значение показателя определяется в баллах, исходя из данных информационной системы управления очередью заявителей. При времени ожидания от 0 до 5 минут - 20 баллов; от 5:01 до 10 минут - 10 баллов; от 10:01 до 15 минут - 5 баллов; свыше 15 минут - 0. |
Уровень удовлетворённости граждан качеством и доступностью муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых непосредственно администрацией Красногорского муниципального района |
Значение показателя определяется на основании данных мониторинга путем проведения опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в администрацию Красногорского муниципального района Дз = Кз / Оз x 100%, где: Дз - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей; Кз - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления государственной или муниципальной услуги; Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе. |
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты |
Источник информации - АИС МФЦ. Показатель определяется отношением количества пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым в отчетном периоде произошли возвраты в МФЦ (по причине передачи неполного пакета документов, некорректных либо несоответствующих требованиям административного регламента документов и пр.), к общему количеству пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде. Рассчитывается по формуле:
где: Дд - доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым в отчетном периоде произошли возвраты; Двозвр - количество пакетов документов, возвращенных в МФЦ из органа власти, в отчетном периоде; Добщ - общее количество документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде. |
Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ |
Источник информации - АИС МФЦ. Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в отчетном периоде к общему количеству обращений в МФЦ (с учетом обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) в отчетном периоде. Рассчитывается по формуле: Дпв = Зпв / Змфц * 100%, где: Дпв - доля обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ; Зпв - количество обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в отчетном периоде; Змфц - общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в течение отчетного периода (с учетом заявителей, обратившихся для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг). |
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области (далее - ИОГВ) и местного самоуправления муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений в МФЦ |
Источник информации - АИС МФЦ. Показатель определяется отношением совокупного количества обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде (без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) к общему количеству обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным и муниципальным услугам в отчетном периоде (с учетом обращений по государственным услугам федеральных органов исполнительной власти РФ и органов государственных внебюджетных фондов РФ, без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг). Рассчитывается по формуле: Ду = Зрм / Зфрм * 100%, где: Ду - доля обращений по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений в МФЦ; Зрм - совокупное количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде; Зфрм - общее количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в МФЦ в течение отчетного периода. |
Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ за получением государственных услуг федеральных ведомств, за предоставление которых взимается государственная пошлина |
Источник информации - АИС МФЦ. Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым в отчетном периоде обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ за получением государственных услуг федеральных ведомств, за предоставление которых взимается государственная пошлина (без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) в отчетном периоде. Рассчитывается по формуле: Дмфц = Пмфц / Згп * 100%, где: Дмфц - доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50% дохода от государственной пошлины в бюджет МО в общем количестве обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина; Пмфц - доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым в отчетном периоде обеспечено зачисление 50% дохода от государственной пошлины в бюджет МО; Згп - общее количество обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина. |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению муниципальных услуг по принципу административной реформы от 30.10.2012 N 135. Расчет значения Показателя по Российской Федерации производится по следующей формуле:
Расчет значения
Ч - норматив численности населения, обслуживаемого одним окном: Ч = 5000 для окон многофункциональных центров, размещаемых в муниципальном образовании;
|
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день, баллы |
А = Т / n x q) где: А - среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день, Т - общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в отчетном периоде, n - количество окон обслуживания заявителей в МФЦ, q - количество дней работы МФЦ в отчетном периоде. |
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ,% |
L = (O / Т) * 100% где: L - доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, O - количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг, T - общее количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. |
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ, к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период,% |
L = (O / Т) * 100% где: L - доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ, O - количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ в отчетный период через МФЦ, T - общее количество обращений за получением услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ в отчетный период. |
Паспорт
подпрограммы II "Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района"
Наименование муниципальной подпрограммы |
Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы |
||||||||
Цель муниципальной подпрограммы |
Повышение эффективности муниципальной службы Красногорского муниципального района |
||||||||
Координатор муниципальной программы |
Ермилов Владимир Олегович, начальник управления экономического и территориального развития |
||||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Администрация Красногорского муниципального района |
||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы. 3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 4. Повышение мотивации муниципальных служащих. 5. Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица. 6. Сохранение приоритетного показателя "Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования на 10 тысяч населения" в соответствии с рекомендациями Правительства Московской области. |
||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 гг. |
||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование Подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
||||
"Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы" |
Всего: в том числе: |
1065 |
1216 |
1800 |
2095 |
2470 |
8646 |
||
Администрация Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета |
696 |
852 |
1320 |
1570 |
1855 |
6293 |
||
Финансовое управление администрации Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета |
78 |
104 |
130 |
160 |
195 |
667 |
||
Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета |
114 |
127 |
200 |
230 |
265 |
936 |
||
Управление здравоохранения администрации Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета |
52 |
0 * |
0 * |
0 * |
0 * |
52 |
||
Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета |
65 |
79 |
150 |
135 |
155 |
584 |
||
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета |
60 |
54 |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
114 |
||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1. Приведение к 100 - процентному соответствию федеральному законодательству и законодательству Московской области нормативной правовой базы Красногорского муниципального района по вопросам муниципальной службы. 2. 100 - процентное выполнение мероприятий по повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе. 3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 4. Повышение уровня профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица в соответствии с заявкой на профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 5. Достижение доли сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица, прошедших обучение и повысивших квалификацию равной 100% к 2018 году. 6. Отклонение от установленной предельной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области будет минимизировано и доведено до "0" |
* Согласно Закону Московской области от 02.06.2014 N 56/2014-ОЗ "О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области" другие главные распорядители исключены с 01.01.2015.
** C 01.10.2015 Комитет по управлению муниципальным имуществом присоединен к администрации Красногорского муниципального района, финансовые средства на 2016 - 2018 годы учтены в расходах администрации.
Планируемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы II
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет района |
Другие источники |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Задача 1 Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
0 |
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством МО по вопросам муниципальной службы |
% |
100% |
Мониторинг не велся |
100% |
100% |
100% |
100% |
2. |
Задача 2 Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
0 |
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции. |
% |
100% |
Мониторинг не велся |
100% |
100% |
100% |
100% |
Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора |
% |
0% |
Мониторинг не велся |
0% |
0% |
0% |
0% |
||||
3. |
Задача 3 Совершенствование организации прохождения муниципальной службы |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
0 |
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
руб. |
1415,15 |
Мониторинг не велся |
1609,88 |
1547,60 |
1505,79 |
1505,79 |
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы |
% |
100% |
Мониторинг не велся |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||
4 |
Задача 4 Совершенствование мотивации муниципальных служащих |
4433 |
0 |
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году |
% |
100% |
Мониторинг не велся |
100% |
100% |
100% |
100% |
5 |
Задача 5 Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица |
4213 |
0 |
Доля сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа муниципальных служащих |
% |
19% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
6. |
Задача 6 Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя "Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области" (приведение к 100%) |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
0 |
Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
% |
- |
Мониторинг не велся |
Мониторинг не велся |
101,04 |
100 |
100 |
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II
Наименование мероприятия программы (подпрограммы) |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
Средства районного бюджета |
Рр - Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Рб - Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления ** Чс - среднегодовая численность населения Красногорского муниципального района *** |
2015 год = 1609,88 2016 год = 1547,60 2017 год = 1505,79 2018 год = 1505,79 ** 1. В расходы на содержание работников органов местного самоуправления включены расходы за счет субвенции бюджета Московской области на выполнение переданных государственных полномочий. *** 2. Численность населения разработана в составе Прогноза социально-экономического развития и согласована с Министерством экономики МО. Численность за 2013 год соответствует численности по данным Мособлстата. Численность на последующие периоды планируется исходя из тенденций естественного прироста (убыли) населения и механического прироста (миграционного), который обусловлен большим объемом ввода жилья ( более 500 тыс.кв.м ежегодно). Прогноз разрабатывается на три года. Численность для показателей подпрограммы "Развитие муниципальной службы" берется в средне - годовом исчислении. Расчет на 2018 год произведен отдельно с учетом сохраняемых тенденций. |
- |
Прохождение ежегодной диспансеризации муниципальными служащими |
Средства районного бюджета |
Рд = С * Ч, где Рд - расходы на диспансеризацию С - стоимость услуг в расчете на одного муниципального служащего Ч - количество муниципальных служащих, проходящих диспансеризацию в соответствии с планом- графиком |
2015 год = 713 2016 год = 1025 2017 год = 1225 2018 год = 1470 При расчете средств на диспансеризацию муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района на плановый период учитывалось повышение стоимости медицинских услуг в 2016 году по сравнению с 2016 годом на 50%, в последующие годы - на 20% |
- |
Повышение квалификации сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица |
Средства районного бюджета |
Рк = (С + К) * Ч, где Рк - расходы на повышение квалификации; С - стоимость одной программы; К - командировочные (стоимость дороги); Ч - кол-во человек, прошедших повышение квалификации |
2014 год = 965 2015 год = 441 2016 год = 675 2017 год = 770 2018 год = 900 При расчете средств на повышение квалификации на плановый период учитывалось повышение стоимости 1 программы на 10% |
- |
Участие в краткосрочных семинарах |
Средства районного бюджета |
Рс = (С + К) * Ч, где Рс - расходы на участие в семинарах; С - стоимость одной программы; К - командировочные (стоимость дороги); Ч - кол-во человек, прошедших участие в краткосрочных семинарах) |
2014 год = 100 2015 год = 62 2016 год = 100 2017 год = 100 2018 год = 100 |
- |
Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы II
N п/п |
Мероприятия |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году(тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель мероприятия |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
1. |
Задача 1 Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |
1. Разработка плана подготовки нормативных правовых актов (далее - план) - ежегодно. 2. Утверждение плана - ежегодно. 3. Реализация плана - в течение года. 4. Подготовка проектов нормативных правовых актов, изменений в них и их утверждение. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Правовое управление, сектор муниципальной службы и кадров администрации района (далее - Сектор МСК) |
|||||||||||
2. |
Задача 2 Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе |
|
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
|
|||||||||||
2.1. |
Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции (далее - план) - ежегодно. |
1. Подготовка предложений для внесения в план. 2. Заслушивание проекта плана на коллегии администрации. 3. Утверждение плана. 4. Реализация плана - в течение года. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, кадровые службы органов администрации района с правами юридического лица |
|||||||||||
2.2. |
Проведение проверок достоверности и полноты сведений, а так же достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и др. НПА |
1. При наличии достаточной информации: - проведение беседы с гражданином или муниципальным служащим; - изучение представленных документов; - получение от гражданина или муниципального служащего пояснений по представленным документам; - направление запросов в органы прокуратуры, в государственные органы, органы местного самоуправления об имеющихся у них сведениях; - в случае необходимости - ходатайство перед Губернатором Московской области о направлении необходимых для проверки запросов; -анализ полученных в ходе проверки сведений; - доклад работодателю о результатах проверки; - направление сведений о результатах проверки заинтересованным лицам; - принятие решения работодателем по результатам проверки |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, кадровые службы органов администрации района с правами юридического лица (далее - КС органов администрации района с ПЮЛ) |
|||||||||||
2.3. |
Проведение учебных занятий с муниципальными служащими с привлечением правового управления администрации района, органов прокуратуры в целях реализации мер по противодействию коррупции |
1. Определение темы занятия. 2. Приглашение работников прокуратуры. 3. Организация явки муниципальных служащих. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Правовое управление, сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
3 |
Задача 3 Совершенствование организации прохождения муниципальной службы |
|
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
|
|||||||||||
3.1. |
Организация работы по назначению на муниципальную службу |
1. Выявление вакантных должностей муниципальной службы. 2. Подбор кандидатур (при принятии решения руководителем - проведение конкурса). 3. Проверка представленных претендентом документов. 4. Подготовка распоряжения (приказа) о назначении. 5. Ознакомление с распоряжением (приказом) о назначении под роспись. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
3.2. |
Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих |
1. Составление графика проведения аттестации муниципальных служащих (далее - график). 2. Утверждение графика руководителем. 3. Ознакомление муниципальных служащих с графиком под роспись. 4. Подготовка отзывов на муниципальных служащих. 5. Представление отзывов в аттестационную комиссию 6. Проведение аттестации. 7. Принятие решения аттестационной комиссией. 8. Ознакомление муниципального служащего с решением комиссии под роспись. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
3.3. |
Ведение кадровой работы |
1. Ведение личных дел. 2. Ведение трудовых книжек. 3. Рассмотрение выявленных в ходе прокурорского надзора нарушений. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
3.4. |
Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам прохождения муниципальной службы |
|
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Правовое управление, сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
3.5. |
Представление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих Московской области |
1. Составление и ведение Реестра муниципальных служащих (в течение года). 2. Представление сведений в Реестр о составе муниципальных служащих Московской области (два раза в год: на 1 июля и 1 января) 3. Рассмотрение нарушений законодательства о муниципальной службе, выявленных при предоставлении информации в Реестр муниципальных служащих Московской области |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
3.6. |
Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы |
1. Составление справки о стаже муниципальной службы. 2. Рассмотрением вопроса об установлении стажа на комиссии по установлению стажа службы и размера надбавки за выслугу лет. 3. Ознакомление муниципального служащего со справкой под роспись. 4. Подготовка распоряжения (приказа) об утверждении стажа муниципальной службы и установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
3.7. |
Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчетных данных |
1. Подготовка отчетных данных. 2. Утверждение данных руководителем. 3. Представление отчетных данных по требованию. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
4 |
Задача 4 Совершенствование мотивации муниципальных служащих |
|
Бюджет района |
2015 - 2018 |
556 |
4433 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
713 |
1025 |
1225 |
1470 |
|
|||||
4.1. |
Организация работы по присвоению классных чинов |
1. Составление графика проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих (далее - график). 2. Ознакомление муниципальных служащих с графиком под роспись. 3. Подготовка представлений на муниципальных служащих. 4. Представление документов в аттестационную комиссию. 5. Проведение квалификационного экзамена. 6. Принятие решения аттестационной комиссии. 7. Подготовка распоряжения (приказа) об установлении классного чина и установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу. 8. Ознакомление муниципального служащего с распоряжением (приказом) под роспись. 9. Рассмотрение вопросов и споров, связанных с присвоением классных чинов. 10. Занесение сведений о присвоении классного чина в трудовую книжку муниципального служащего. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
4.2. |
Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими В том числе: |
1. Определение медицинского учреждения в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, заключение с ним контракта. 2. Составление списка муниципальных служащих и направление его в медицинское учреждение за 2 месяца до начала диспансеризации. 3. Утверждение совместно с медицинским учреждением календарного плана проведения диспансеризации. 4. Направление муниципальных служащих на диспансеризацию. 5. Приобщение полученного заключения медицинского учреждения к личному делу муниципального служащего. |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
556 |
4433 |
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей |
713 |
1025 |
1225 |
1470 |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||
Администрация Красногорского муниципального района |
497 |
770 |
920 |
1105 |
|||||||||||||
Финансовое управление |
75 |
100 |
120 |
145 |
|||||||||||||
Управление образования |
46 |
110 |
130 |
155 |
|||||||||||||
Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта |
41 |
45 |
55 |
65 |
|||||||||||||
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
5. |
Задача 5 Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица Красногорского муниципального района |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
499 |
4213 |
1065 |
503 |
775 |
870 |
1000 |
|
|||||
5.1. |
Организация работы по повышению квалификации сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица В том числе: |
1. Определение приоритетных направлений повышения квалификации. 2. Разработка и утверждение планов профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица 3. Определение образовательного учреждения в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд. 4. Направление заявки на обучение. 5. Заключение договора с образовательным учреждением. 6. Заключение дополнительного договора на обучение направляемым на обучение 7. Подготовка распоряжения (приказа) о направлении сотрудника на обучение. 8. Оформление командировочного удостоверения. 9. Приобщение документа о повышении квалификации к личному делу сотрудника, повысившего квалификацию |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
457 |
3716 |
965 |
441 |
675 |
770 |
900 |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||
Администрация Красногорского муниципального района |
596 |
293 |
450 |
550 |
650 |
||||||||||||
Финансовое управление |
78 |
29 |
30 |
40 |
50 |
||||||||||||
Управление образования |
114 |
81 |
90 |
100 |
110 |
||||||||||||
Управление здравоохранения |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта |
65 |
38 |
105 |
80 |
90 |
||||||||||||
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5.2. |
Организация участия сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица в краткосрочных семинарах |
1. Определение образовательного учреждения в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд. 2. Заключение договора с образовательным учреждением. 3. Подготовка распоряжения (приказа) о направлении сотрудника на семинар. 5. Оформление командировочного удостоверения. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
42 |
462 |
100 |
62 |
100 |
100 |
100 |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||
6. |
Задача 6 Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя "Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области" (приведение к 100%) |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Сектор МСК, КС органов администрации района с ПЮЛ |
|||||||||||
6.1 |
Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя "Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области" (приведение к 100%) |
1. Подсчет численности муниципальных служащих Красногорского муниципального района в соответствии с заполненными органами администрации Красногорского муниципального района и городскими и сельскими поселениями Красногорского муниципального района формами 1-Т (ГМС) (строка 02 графы 3) 2. Расчет показателя в соответствии с методикой определения показателя "Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области". 3. Составление ежемесячного отчета по показателям оценки деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области - "Рейтинг 56". 4. Составление отчета по приоритетному показателю в системе ГАСУ Московской области подсистемы мониторинга показателя развития Московской области. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Сектор МСК, кадровые службы органов администрации района с правами юридического лица |
Методика
оценки эффективности реализации подпрограммы II
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы.
Для оценки результативности подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей мероприятий.
Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы |
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения |
Источник информации |
1. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы" | ||
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы |
где Д - доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы (%) Разработанные МПА - количество муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы в отчетном году МПА, подлежащие приведению в соответствие - количество муниципальных правовых актов, подлежащих приведению в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области в отчетном году |
Сектор МСК |
2. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Совершенствование мер по противодействию коррупции" | ||
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции |
где Д - доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции (%) ВМ - выполненные мероприятия по противодействию коррупции ПМ - общее количество мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции |
Сектор МСК |
Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора |
где Д - доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора (%) П - общее количество проверок, проведенных прокуратурой Н - выявленное количество нарушений |
Сектор МСК |
3. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Совершенствование организации прохождения муниципальной службы" | ||
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
где Рр - Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (руб.) Рб - Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления Чс - среднегодовая численность населения Красногорского муниципального района |
Данные Мособлстата. Данные финансового управления и экономического управления администрации Красногорского муниципального района |
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы |
где Д - доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы (%) ВМ - выполненные мероприятия, связанные с организацией муниципальной службы ОМ - общее количество мероприятий, связанных с муниципальной службой |
Сектор МСК |
4. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Совершенствование мотивации муниципальных служащих" | ||
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году |
где Д - доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году (%) МСд - муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию в отчетном году МСпд - муниципальные служащие, подлежащие диспансеризации в отчетном году |
Сектор МСК |
5. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих" | ||
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа муниципальных служащих |
где Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа муниципальных служащих (%) МСобуч - муниципальные служащие, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом МСобщ - общее число муниципальных служащих админситрации Красногорского муниципального района |
Сектор МСК |
6. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области" | ||
Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
ГАРАНТ:где: Кчел - количество муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, учрежденных для решения вопросов местного значения по состоянию на конец отчетного периода; Кпр.чис - установленная предельная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления. |
Сектор МСК (отчет по форме 1-Т, рекомендации Правительства МО) |
Паспорт
подпрограммы III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы Красногорского муниципального района"
Наименование подпрограммы |
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" (далее - Подпрограмма III) |
|||||||
Цель подпрограммы |
Повышение доходной части бюджета Красногорского муниципального района и эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов |
|||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Администрация Красногорского муниципального района (далее - Администрация); Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского муниципального района (далее - КУМИ) |
|||||||
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов. 2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки. 3. Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу. 4. Обеспечение многодетных семей земельными участками. |
|||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
|||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Средства районного бюджета |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||
КУМИ |
Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) |
9506 |
12640 |
- |
- |
- |
22146 |
|
Администрация |
Средства районного бюджета |
0 |
66755 |
18721 |
17496 |
14846 |
117818 |
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды - 6040800 тыс. руб. 2. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате (снижение до 1% от начисленной арендной платы). 3. Сумма поступлений от продажи земельных участков на торгах - 1104300 тыс. руб. 4. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества - 100%. 5. Площадь земельных участков, оформленных в собственность Московской области - 168 га. 6. Площадь земельных участков, оформленных в муниципальную собственность - 185 га. 7. Площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет в границах Красногорского муниципального района - 2686 га. 8. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете - 100%. 9. Процент земельных участков, категория и вид разрешенного использования (ВРИ) которых подлежат установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены -100%. 10. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля - 2200 га за период действия подпрограммы III. 11. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества - 113086 тыс. руб.. 12. Сумма поступлений от земельного налога - 6267158 тыс. руб. 13. Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, данным государственного кадастра недвижимости - 5%. 14. Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района 15. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО 16. Доля обрабатываемой пашни в общем объеме 17. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения |
Планируемые результаты
реализации подпрограммы III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы Красногорского муниципального района"
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет района |
Другие источники |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
1. |
Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов. |
67545 |
- |
Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды |
тыс. руб. |
1105051 |
1076600 |
1034000 |
1144000 |
1189000 |
1597200 |
Сумма поступлений от продажи земельных участков, в т.ч. на торгах |
тыс. руб. |
267945 |
156000 |
86000 |
100000 |
363000 |
399300 |
||||
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества |
% |
60 |
70 |
75 |
100 |
100 |
100 |
||||
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность |
га |
5 |
5 |
95 |
40 |
40 |
5 |
||||
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность Московской области |
га |
- |
- |
56 |
56 |
56 |
- |
||||
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества |
тыс. руб |
35160 |
65086 |
30000 |
40000 |
4500 |
4500 |
||||
2. |
Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки. |
|
|
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате |
тыс. руб. |
- |
- |
284000 |
224400 |
112200 |
15972 |
3. |
Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу, налогу на имущество юридических и физических лиц. |
8419 |
|
Площадь земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет |
га |
15412 |
500 |
562 |
562 |
562 |
500 |
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены |
% |
- |
13 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Сумма поступлений от земельного налога |
тыс. руб. |
825268 |
985000 |
1225523 |
1286799 |
1351139 |
1418697 |
||||
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля |
га |
15 |
304 |
627 |
627 |
627 |
627 |
||||
Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, данным государственного кадастра недвижимости |
% |
- |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
||||
Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района |
% |
- |
- |
- |
88 |
89 |
90 |
||||
4 |
Обеспечение многодетных семей земельными участками. |
64000 |
- |
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Создание условий для благоприятного развития сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения |
|
|
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО |
млн. руб. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Доля обрабатываемой пашни в общем объеме |
% |
- |
- |
- |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
||||
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения |
ц. зерновых с 1 га с/х культур |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы Красногорского муниципального района"
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
Техническая инвентаризация объектов недвижимости |
Бюджет района |
СИ х КО х ИД, где СИ - средняя стоимость работ по учетной инвентаризации + выдача технической документации на один объект учета, рассчитанный экспертным путем; КО - количество объектов; ИД - индекс-дефлятор |
284 СИ = 9,33; КО = 30 ИД = 101.4% |
288 с применением ИД = 101,3% к предыдущему году |
291 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
294 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
297 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
|
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости |
Бюджет района |
СО х КО х ИД, где СО - средняя стоимость независимой оценки объектов недвижимости на один объект оценки, рассчитанная экспертным путем; КО - количество объектов; ИД - индекс-дефлятор |
294 СО = 11.7; КО = 25 ИД = 101,4% |
298 с применением ИД = 101,3% к предыдущему году |
301 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
304 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
307 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
|
Оценка рыночной стоимости права аренды объектов недвижимости |
Бюджет района |
СО х КО х ИД, где СО - средняя стоимость независимой оценки права аренды объектов недвижимости, рассчитанная экспертным путем, КО - количество объектов; ИД - индекс-дефлятор |
466 * СО = 3,2; КО = 145; ИД = 101.4% |
236 КО = 73; ИД = 101,3% к предыдущему году |
477 * КО = 145; ИД = 101% к предыдущему году |
241 КО = 73; ИД = 101% к предыдущему году |
487 * КО = 145; ИД = 101% к предыдущему году |
|
Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность Красногорского муниципального района (землеустроительные работы) |
Бюджет района |
СЗР х Р х ИД, где СЗР - средняя стоимость землеустроительных работ на 1000 кв.м земельного участка, рассчитанная экспертным путем, Р - размер земельного участка в тыс. кв.м; ИД - индекс-дефлятор |
400 СЗР = 8 Р = 50 ИД = 101,4% |
275 СЗР = 8 Р = 34,4 (Р = 50 с применением ИД = 101,3% к предыдущему году) |
3329 (Р = 400 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
3362 (Р = 400 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
417 (Р = 50 с применением ИД = 101% к предыдущему году |
|
Техническое обслуживание объектов муниципальной казны |
Бюджет района |
ССО х О х К х 12 мес., где ССО - средняя стоимость технического обслуживания (ТО) 1 кв.м. в месс, рассчитанная экспертным путем, О - объем в кв.м., К - коэффициент увеличения стоимости; |
2453 ССО = 0,032, О = 2000; К = 103% (768) РМ = 80; ВП = 720; Ц = 4,50; (1555) + РМ = 20; ВП = 240; Ц = 4,50 (130) |
4267 791 с применением К = 103% к предыдущему году; РМ = 80; ВП = 720; Ц = 4,50; (1555) + РМ = 20; ВП = 240; Ц = 4,50 (130) |
815 ТО с применением К = 103% к предыдущему году |
839 ТО с применением К = 103% к предыдущему году |
864 ТО с применением К = 103% к предыдущему году |
|
Отопление объектов муниципальной казны |
Бюджет района |
ССУ х О х К х12 мес., где ССУ - средняя стоимость услуги по отопления за 1 кв.м, О - объем в кв.м., К - коэффициент увеличения стоимости |
559 ССУ = 0,0227, О = 2000; К = 3 |
1537 с применением К = 103% к предыдущему году |
593 с применением К = 103% к предыдущему году |
611 с применением К = 103% к предыдущему году |
629 с применением К = 103% к предыдущему году |
|
Ремонт муниципальных объектов |
Бюджет района |
СС х S, где СС - средняя сметная стоимость ремонта нежилых помещений, рассчитанная экспертным путем в тыс. руб., S - площадь нежилых помещений в кв.м |
1000 СС = 10; S = 100 |
2358 СС = 19,98 S = 118 |
- |
- |
- |
|
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения |
Бюджет района |
S x Св, где S - площадь муниципальных жилых помещений, Св - ставка взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах = 7,30 руб., с 2015 г. - 7,80 руб. |
4050 |
6000 |
11845 |
11845 |
11845 |
|
Электроснабжение объектов муниципальной казны |
Бюджет района |
РМ х ВП х Ц х 6 мес, где РМ - разрешенная мощность, ВП - время потребления в месяц (час), Ц - средняя цена 1 кВт/час, рассчитанная экспертным путем. |
|
|
115 |
124 |
129 |
|
Охрана объектов муниципальной собственности |
Бюджет района |
Стоимость одного поста охраны = (Ок min + ЕСН + Отч за травм.) х Кзап.поста + накладные расходы + налог на приход; где: Ок.мин = 13000, ЕСН = 30%, Отч за травм = 0,2%, Кзап.поста = 4,4, Накладные расходы = 15%, Налог на приход = 6% |
|
|
570 |
|
|
|
Покупка земельных участков |
Бюджет района |
SxC, где S - площадь земельных участков в га, С - стоимость 1 га, рассчитанная экспертным путем = 1000 руб. |
0 |
64000 |
0 |
0 |
0 |
|
Перечень
мероприятий подпрограммы III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы Красногорского муниципального района"
N п/п |
Мероприятия |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель мероприятия |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||
1. |
Задача 1 Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
16726 |
67545 |
9106 |
14984 |
14892 |
14134 |
14429 |
Администрация |
1.1. |
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости |
Размещение муниципального заказа - 50 дней |
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
290 |
1504 |
294 |
298 |
301 |
304 |
307 |
Администрация |
1.2 |
Оценка рыночной стоимости права аренды объектов недвижимости |
Размещение муниципального заказа - 50 дней |
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
230 |
1907 |
466 |
236 |
477 |
241 |
487 |
Администрация |
1.3 |
Содержание муниципальных объектов, составляющих казну, в состоянии, пригодном для использования по назначению |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
16206 |
64134 |
8346 |
14450 |
14144 |
13589 |
13635 |
Администрация |
1.3.1 |
Техническое обслуживание объектов муниципальной казны |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
752 |
8870 |
2453 |
4267 |
700 |
715 |
735 |
Администрация |
1.3.2 |
Отопление объектов муниципальной казны |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
543 |
3929 |
559 |
1537 |
593 |
611 |
629 |
Администрация |
1.3.3 |
Ремонт объектов муниципальной казны |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
14631 |
3358 |
1000 |
2358 |
- |
- |
- |
КУМИ |
1.3.4 |
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
- |
45585 |
4050 |
6000 |
11845 |
11845 |
11845 |
Администрация |
1.3.5 |
Техническая инвентаризация объектов недвижимости |
Размещение муниципального заказа - 50 дней |
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
280 |
1454 |
284 |
288 |
291 |
294 |
297 |
Администрация |
1.3.6 |
Электроснабжение объектов муниципальной казны |
|
Бюджет района |
2016 - 2018 г. |
|
368 |
|
|
115 |
124 |
129 |
Администрация |
1.3.7 |
Охрана объектов муниципальной собственности |
|
Бюджет района |
2016 - 2018 г. |
|
570 |
|
|
570 |
|
|
Администрация |
2. |
Задача 2 Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
2.1. |
Контроль за исполнением условий договоров аренды путем проведения плановых и внеплановых проверок исполнения условий договоров аренды, учета поступлений арендных платежей, сверки платежей |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
2.2. |
Претензионная работа |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
2.3. |
Взыскание задолженности в судебном порядке |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
3. |
Задача 3 Увеличение поступления в бюджеты платежей по земельному налогу, налогу на имущество юридических и физических лиц |
|
|
2014 - 2018 г. |
395 |
8419 |
400 |
411 |
3829 |
3362 |
417 |
Администрация |
3.1. |
Выявление земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
3.2. |
Определение кадастровой стоимости земельных участков |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
3.3. |
Пропаганда платежной дисциплины |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
3.4. |
Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность Красногорского муниципального района |
Размещение муниципального заказа на землеустроительные работы - 50 дн. |
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
395 |
7783 |
400 |
275 |
3329 |
3362 |
417 |
КУМИ Администрация |
3.5. |
Оформление земельных участков в муниципальную собственность |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
3.6. |
Осуществление муниципального земельного контроля, включая проведение экспертизы |
|
|
2014 - 2018 г. |
|
136 |
|
136 |
|
|
|
Администрация |
3.7. |
Оформление земельных участков в собственность Московской области |
|
|
2014 - 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
3.8 |
Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под МКД |
|
|
2016 - 2018 |
|
500 |
|
|
500 |
|
|
Администрация |
4. |
Задача 4 Обеспечение многодетных семей земельными участками |
|
|
2014 - 2018 г. |
0 |
64000 |
0 |
64000 |
0 |
0 |
0 |
Администрация |
4.1. |
Подбор и предоставление земельных участков многодетным семьям |
|
|
2014 - 2018 г. |
0 |
64000 |
0 |
64000 |
0 |
0 |
0 |
Администрация |
5. |
Задача 5 Создание условий для благоприятного развития сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения |
|
|
2016 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
5.1. |
Проведение работ по сохранению и увеличению объема обрабатываемой пашни |
|
|
2016 - 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация |
Итого по Подпрограмме III |
Бюджет района |
2014 - 2018 г. |
17121 |
139964 |
9506 |
79395 |
18721 |
17496 |
14846 |
Администрация |
Методика
оценки эффективности реализации подпрограммы III "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы Красногорского муниципального района"
Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы определяет алгоритм оценки эффективности муниципальной подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня результатов реализации подпрограммы.
Для оценки результативности подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей мероприятий.
Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы |
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения |
Источник информации |
1. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов" | ||
Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды |
где Сап - степень выполнения планового показателя поступления арендной платы, включая средства от продажи права аренды (%) |
Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджет |
Сумма поступлений от продажи земельных участков |
где Спп - степень выполнения планового показателя поступлений от продажи земельных участков на торгах (%) |
Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджет |
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества |
где Поф - степень выполнения планового показателя оформления объектов недвижимости муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества (%): Ко - количество оформленных объектов; Кр - количество объектов, находящихся в реестре муниципального имущества. Кп - плановый показатель |
Реестр муниципального имущества Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) |
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность |
где Sз - степень выполнения планового показателя оформления земельных участков в муниципальную собственность (%): Sо - площадь оформленных земельных участков(факт); Sп - площадь оформленных земельных участков (план). |
Реестр муниципального имущества Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) |
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества |
где Сп - степень выполнения планового показателя поступления от приватизации недвижимого имущества (%) |
Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджет |
2. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки" | ||
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате |
Сумма задолженности по арендной плате (факт) где Сз - степень выполнения планового показателя по максимально допустимой задолженности по арендной плате (%) |
Данные информационной базы КУМИ о начислениях и оплате арендной платы |
3. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Увеличение поступлений в бюджеты по земельному налогу, налогу на имущество юридических и физических лиц" | ||
Площадь земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет |
где Sк - степень выполнения планового показателя постановки земельных участков на кадастровый учет (%): Sф - площадь поставленных на кадастр земельных участков(факт); Sп - площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков (план). |
Данные государственного кадастрового учета |
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены |
где К - степень выполнения планового показателя установления категории и ВРИ земельных участков (%): Кк - количество земельных участков, категория и ВРИ которых установлены; Кр - количество земельных участков категория и ВРИ которых не установлены. Кп - плановый показатель |
Данные государственного кадастрового учета |
Сумма поступлений от земельного налога |
где С3 - степень выполнения планового показателя поступлений от земельного налога (%) |
Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджеты |
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля |
где Sзк - степень выполнения планового показателя площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля (%): Sп - площадь проверенных земельных участков в рамках муниципального земельного контроля(факт); Sпп - площадь земельных участков, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля (план) |
Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района |
Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости |
где, В - Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости; Кв - количество объектов капитального строительства, включенных в реестр Минмособлимущества; Кс - количество объектов капитального строительства, стоящих на кадастровом учете по состоянию на 01 января текущего года. |
Данные реестра объектов капитального строительства Минмособлимущества ФГБУ "Кадастровая палата по Московской области" |
Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района |
где, Д - доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района; Sгку - площадь земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах муниципального образования за отчетный период; Sобр - общая площадь земельных участков в границах муниципального образования в соответствии с законодательством Московской области; Sпред - площадь земельных участков, предоставленных на любом виде права гражданам и юридическим лицам за отчетный период. |
ФГБУ "Кадастровая палата по Московской области" Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Московской области |
4. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Обеспечение многодетных семей земельными участками" | ||
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете |
где По - степень выполнения планового показателя обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете (%): Кп - количество обеспеченных земельными участками многодетных семей; Ку - количество многодетных семей, состоящих на учете. Кп - плановый показатель |
Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района |
5. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Создание условий для благоприятного развития сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения" | ||
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО |
Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления (городских округов и муниципальных районов) Московской области в сфере АПК утверждена Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 11.06.2015 N 17РВ-80 |
Данные государственной статистики |
Доля обрабатываемой пашни в общем объеме |
где Добп - доля обрабатываемой пашни в общем объеме; Sоп- общий объем пашни; Sобп - объем обрабатываемой пашни |
Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района |
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения |
Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления (городских округов и муниципальных районов) Московской области в сфере АПК утверждена Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 11.06.2015 N 17РВ-80 |
Данные государственной статистики |
Паспорт
подпрограммы IV "Управление муниципальными финансами"
Планируемые результаты
реализации подпрограммы IV "Управление муниципальными финансами"
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет района |
Другие источники |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1. |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Красногорского муниципального района |
- |
- |
Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Красногорского муниципального района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году |
% |
48,78 |
- 32,0 |
7,94 |
4,2 |
11,2 |
2,1 |
Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Повышение эффективности бюджетных расходов Красногорского муниципального района |
|
|
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Красногорского муниципального района |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Красногорского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||
3. |
Совершенствование системы управления муниципальным долгом |
|
|
Снижение долговой нагрузки на бюджет Красногорского муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Красногорского муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV "Управление муниципальными финансами"
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Красногорского муниципального района у главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений в части функционала прогноза и планирования |
Бюджет района |
|
|
300 тыс. руб. в том числе: 2014 - 300 тыс. руб. ЗС = СФУ где: ЗС - затраты на сопровождение СФУ - стоимость сопровождения программного обеспечения в финансовом управлении - 300 тыс. руб.) |
Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Красногорского муниципального района у главных распорядителей средств бюджета района в части функционала исполнения бюджета |
Бюджет района |
|
|
728 тыс. руб. в том числе: 2014 - 728 тыс. руб. ЗС = СФУ + Си х КГРБС + Смз х КГРБС где: ЗС - затраты на сопровождение, СФУ - стоимость сопровождения программного обеспечения в финансовом управлении - 340 тыс. руб., Си - стоимость сопровождения АРМ исполнения бюджета у 3-х ГРБС - 80 тыс. руб., у 1-го ГРБС - 76 тыс. руб., Смз - стоимость сопровождения АРМ мун. задания у 2-х ГРБС -36 тыс. руб., КГРБС - количество ГРБС, установивших АРМ |
Приобретение и установка сервера, компьютеров, сетевого оборудования и программного обеспечения для организации работы удаленных рабочих мест у главных распорядителей средств бюджета Красногорского муниципального района |
Бюджет района |
З = Сс + Сwss + Ccal + Сpc где: З - затраты на реализацию мероприятия, СС - стоимость сервера - 65 тыс. руб., Сwss - стоимость Windows Server Standard - 70 тыс. руб.(прайс-лист SoftLine), Сcal - стоимость 20 дополнительных лицензий - 50 тыс. руб. (прайс-лист SoftLine) Сpc - стоимость компьютеров и сетевого оборудования - 267 тыс. руб. |
452 тыс. руб., в том числе: 2014 - 452 тыс. руб. |
|
Перечень
мероприятий подпрограммы IV "Управление муниципальными финансами"
N п/п |
Мероприятия |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель мероприятия |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
1. |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Красногорского муниципального района |
|
|
2014 - 2018 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет района |
1. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет. Срок - ежегодно 15 апреля и 15 июля. 2. Взаимодействие с администраторами доходов бюджета в целях обеспечения достоверности прогнозных показателей по доходам бюджета. Срок - постоянно. 3. Осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в бюджет. Срок - постоянно. 4. Проведение мониторинга ежемесячных поступлений доходов бюджета - ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 5. Своевременное уточнение невыясненных поступлений. Срок - постоянно. |
|
2014 - 2018 годы |
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления |
Финансовое управление |
||||||
1.2. |
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета |
1. Утверждение и реализация плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета. Срок утверждения плана - ежегодно до начала следующего года или в срок, установленный МФ МО. 2. Осуществление работы комиссии по мобилизации доходов бюджета. Срок - ежемесячно. 3. Разработка и выполнение "Дорожной карты" по сокращению бюджетной задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Срок утверждения - 10 апреля 2015 г. Сроки выполнения - согласно мероприятий "Дорожной карты". 4. Осуществление работы по постановке на налоговый учет организаций, осуществляющих деятельность на территории района. Срок - постоянно. |
|
2014 - 2018 годы |
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления |
Финансовое управление |
||||||
1.3. |
Равномерное финансирование расходных обязательств бюджета района в течение финансового года |
1. Качественное планирование финансирования расходных обязательств бюджета района. Срок - не позднее одной недели до внесения в Совет депутатов проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. 2. Качественное составление кассового плана исполнения бюджета района. Срок - ежегодно до 31 декабря текущего финансового года. 3. Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств бюджета района. Срок - ежегодно в течение текущего финансового года. |
|
2014 - 2018 годы |
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации |
Органы администрации |
||||||
1.4. |
Внедрение и сопровождение современных технологий для комплексной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета района, а также составления и исполнения муниципальных программ и муниципальных заданий |
|
|
2014 - 2018 годы |
|
1480 |
1 480 |
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Красногорского муниципального района у главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений в части функционала прогноза и планирования |
Проведение размещения муниципального заказа, заключение контракта, выполнение работ по контракту |
|
2014 - 2018 годы |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
Финансовое управление |
1.4.2. |
Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Красногорского муниципального района у главных распорядителей средств бюджета района в части функционала исполнения бюджета |
Проведение размещения муниципального заказа, заключение контракта, выполнение работ по контракту |
Бюджет района |
2014 - 2018 годы |
|
728 |
728 |
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||||
|
340 |
340 |
|
|
|
|
Финансовое управление |
|||||
|
76 |
76 |
|
|
|
|
Администрация района |
|||||
|
116 |
116 |
|
|
|
|
Управление образования |
|||||
|
80 |
80 |
|
|
|
|
Управление здравоохранения |
|||||
|
116 |
116 |
|
|
|
|
Управление по культуре и делам молодежи |
|||||
1.4.3. |
Приобретение и установка сервера, компьютеров, сетевого оборудования и программного обеспечения для организации работы удаленных рабочих мест у главных распорядителей средств бюджета Красногорского муниципального района |
Проведение размещения муниципального заказа, заключение контракта, выполнение работ по контракту |
Бюджет района |
2014 - 2018 годы |
|
452 |
452 |
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||||
|
320 |
320 |
|
|
|
|
Финансовое управление |
|||||
|
66 |
66 |
|
|
|
|
Управление образования |
|||||
|
66 |
66 |
|
|
|
|
Управление по культуре и делам молодежи |
|||||
1.5. |
Увеличение количества налогоплательщиков и роста налогового потенциала |
1. Формирование благоприятного предпринимательского климата, способствующего развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), актуализация мероприятий поддержки МСП, информирование субъектов МСП о поддержке через официальный сайт администрации района, привлечение предпринимателей к участию в семинарах и форумах, проводимых администрацией и Министерством инвестиций и инноваций МО. Срок - постоянно. 2. Содействие в реализации на территории Красногорского муниципального района инвестиционных проектов, развитии производств, увеличении числа рабочих мест путем проведения мониторинга и принятия решений по итогам его проведения. Срок - постоянно. |
|
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации |
Экономическое управление |
||||||
2. |
Повышение эффективности бюджетных расходов Красногорского муниципального района |
|
|
2014 - 2018 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Формирование проекта "программного" бюджета района на очередной финансовый год и плановый период |
1. Формирование перечня муниципальных программ Красногорского муниципального района в целях формирования программной структуры расходов бюджета района. Срок - ежегодно до 20 августа текущего финансового года. 2. Внесение изменений в муниципальные программы Красногорского муниципального района, направленные на расширение практики осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета района программно-целевым методом. Срок - ежегодно до 15 октября текущего финансового года. 3. Проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногорского муниципального района, оценки их вклада в развитие экономики Красногорского муниципального района с возможностью их корректировки и досрочного прекращения. Срок - ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным годом. 4. Подготовка Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый период. Срок - ежегодно до 25 сентября текущего финансового года. 5. Составление и ведение реестра расходных обязательств бюджета района. Срок - ежегодно в течение текущего финансового года. 6. Формирование проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период на основании мероприятий муниципальных программ района. Срок - не позднее одной недели до внесения в Совет депутатов проекта решения о бюджете бюджета района на очередной финансовый год и плановый период |
|
2014 - 2018 годы |
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации |
Органы администрации |
||||||
2.2. |
Формирование расходов бюджета района в рамках муниципальных программ при оказании муниципальных работ (услуг), выполняемых в соответствии с муниципальным заданием |
1. Утверждение в составе муниципальных программ района мероприятий, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием. Срок - ежегодно в течение текущего финансового года. 2. Реализация мероприятий, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием. Срок - ежегодно до 31 декабря текущего финансового года |
|
2015 - 2018 годы |
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации |
Органы администрации |
||||||
2.3. |
Осуществление мер по усилению контроля за расходованием бюджетных средств |
1. Проведение мониторинга кредиторской задолженности казенных учреждений (на ежеквартальной основе по данным оперативной отчетности), бюджетных и автономных учреждений муниципального образования (на ежегодной основе по данным отчетов о результатах деятельности и использовании закрепленного муниципального имущества). Срок - ежеквартально в течение текущего финансового года. 2. Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств бюджета района и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета района подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований. Срок - ежеквартально в течение текущего финансового года. 3. Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций. Срок - ежегодно. 4. Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Красногорского муниципального района по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда. Срок - ежемесячно. 5. Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений Красногорского муниципального района. Срок - ежегодно. 6. Принятие муниципальными заказчиками Красногорского муниципального района мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров. Срок - ежегодно. |
|
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации |
Органы администрации |
||||||
2.4. |
Реализация мер по сокращению неэффективных расходов на содержание муниципального имущества |
1. Принятие мер по недопущению случаев приема в муниципальную собственность имущества, не приносящего доход, требующего затрат на его содержание и не предназначенного для решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции муниципальных районов, а также ускорению процесса отчуждения объектов жилищного фонда, тепло- и водоснабжения, находящихся в собственности Красногорского муниципального района, в собственность поселений в целях исключения расходов, связанных с их содержанием. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. 2. Принятие мер по сокращению сроков предоставления муниципального жилья по найму или в собственность в целях минимизации расходов бюджета на его содержание. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. 3. Реорганизация убыточных, нерентабельных и не ведущих хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий Красногорского муниципального района в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности Красногорского муниципального района и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Красногорского муниципального района. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. 4. Проведение проверок эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Красногорского муниципального района. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. 5. Выявление неэффективно используемых площадей, закрепленных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями Красногорского муниципального района и учреждениями Красногорского муниципального района, с целью формирования базы данных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Красногорского муниципального района, для последующего оформления договоров аренды или договоров продажи в установленном порядке согласно действующему законодательству. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. |
|
2014 - 2018 годы |
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации |
КУМИ, управление ЖКХ |
||||||
3. |
Совершенствование системы управления муниципальным долгом |
|
|
2014 - 2018 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Недопущение долговой нагрузки на бюджет Красногорского муниципального района |
1. Осуществление реалистичных расчетов и планирования налоговых и неналоговых доходов районного бюджета. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. 2. Приведение расходных обязательств в соответствие с доходными источниками. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. 3. Обеспечение своевременности и полноты формирования источников финансирования дефицита бюджета. Срок - постоянно в течение текущего финансового года. |
|
2014 - 2018 годы |
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления |
Финансовое управление |
||||||
Итого по подпрограмме IV |
|
|
1480 |
1480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы IV "Управление муниципальными финансами"
1. Показатели, характеризующие обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Красногорского муниципального района
1.1. Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году,%.
Источник информации: органы местного самоуправления.
Расчет показателя:
Рнинд = Пниндо / П ниндп * 100 - 100, где:
Пниндо - поступления налоговых и неналоговых доходов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований);
Пниндп - поступления налоговых и неналоговых доходов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований)
1.2. Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,%.
Источник информации: органы местного самоуправления.
Расчет показателя:
U4 = (DF - А) / (D - БП),где:
DF - дефицит бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;
А - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета в отчетном финансовом году.
2. Показатели, характеризующие эффективности бюджетных расходов Красногорского муниципального района
2.1. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования,%.
Источник информации: органы местного самоуправления.
Расчет показателя:
U2 = (PZi / Ri * 100% - PZi - 1 / Ri-1 * 100%), где
PZi - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;
Ri - объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (по плану);
PZi-1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в году, предшествующему отчетному;
Ri-1 - объем расходов бюджета муниципального образования в году, предшествующему отчетному (по плану).
Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской задолженности.
2.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), да/нет.
Источник информации: органы местного самоуправления.
Расчет показателя:
U3 = "да", если PZT = 0,
U3 = "нет", если PZT > 0, где:
PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде.
3. Показатели, характеризующие совершенствование системы управления муниципальным долгом
3.1. Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений),%.
Источник информации: органы местного самоуправления.
Расчет показателя:
U5 = DL / (D - БП) * 100%, где:
DL - объем муниципального долга бюджета муниципального образования на 1 января текущего финансового года;
D - утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году.
Паспорт
подпрограммы V "Развитие архивного дела"
Наименование подпрограммы |
Развитие архивного дела (далее - Подпрограмма V) |
||||||||
Цель подпрограммы |
Совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела управления делами администрации Красногорского муниципального района (далее также - архивный одел) в интересах граждан, общества и государства |
||||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление делами администрации Красногорского муниципального района |
||||||||
Задачи подпрограммы |
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела. |
||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого |
||||
Всего: в том числе: |
6 630 |
6 013 |
6 083 |
6 103 |
6 283 |
31 112 |
|||
Развитие архивного дела |
Администрация Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) |
0 |
330 |
400 |
420 |
600 |
1 750 |
|
Средства бюджета Московской области (далее также - Бюджет области) |
6 630 |
5 683 |
5 683 |
5 683 |
5 683 |
29 362 |
|||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
- Поддержание доли архивных документов, хранящихся в архивном отделе в нормальных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранения, в общем количестве документов в архивном отделе, на уровне 100 процентов; - Поддержание доли запросов граждан и организаций, исполненных архивным отделом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период на уровне 100 процентов; - Поддержание доли архивных фондов архивного отдела, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, на уровне 100 процентов; - Поддержание доли описей дел в архивном отделе, на которые создан фонд пользования в электронном - Увеличение доли запросов, поступивших в электронном виде в архивный отдел от общего числа запросов, поступивших за отчетный период с 0,2 до 8,1 процентов; - Увеличение доли единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы архивного отдела, от общего количества единиц хранения в архивном отделе, с 1,1 до 2,3 процентов. |
Планируемые результаты
реализации подпрограммы V
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет района |
Бюджет области |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1. |
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела |
1 320 |
29 362 |
1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормальных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. |
процент |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Доля запросов граждан и организаций, исполненных |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
3. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
4. Доля описей дел в муниципальном архиве, на |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
5. Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. |
процент |
0,2 |
2 |
7 |
7,4 |
7,7 |
8,1 |
||||
6. Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве. |
процент |
1,1 |
1,6 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы V "Развитие архивного дела"
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
1. Обеспечение деятельности архивного отдела управления делами администрации Красногорского муниципального района |
- Бюджет района; - Бюджет области. |
Р = З + С + К + И + П + О + М, где: З - оплата труда работников (выплаты по должностному окладу, надбавки к должностному окладу, стимулирующие и социальные выплаты) и начисления на выплаты по оплате труда, С - услуги связи (телефон, интернет), К - коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, отопление), И - расходы по содержанию имущества (ТО помещений, ТО ЛКС, ТО средств охраны), П - прочие услуги (МУП охрана, консультант, почта России), О - увеличение стоимости основных запасов, М - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение архивных коробов, канцтоваров, картриджей и др.) |
Всего: 30 212 2014 - 6 530 2015 - 5 813 2016 - 5 883 2017 - 5 903 2018 - 6 083 |
|
2. Создания фонда пользования архивных документов в электронном виде |
- Бюджет района; - Бюджет области. |
О = К + А + И + В, где К - комплекс работ по загрузке электронных копий в систему электронного архива, А - полнотекстовое автоматическое распознавание отсканированных документов, И - индексация ед.хранения в ИПС "Архив", В - восстановление переплета дел после оцифровки. |
Всего: 900 2014 - 100 2015 - 200 2016 - 200 2017 - 200 2018 - 200 |
|
Перечень
мероприятий подпрограммы V "Развитие архивного дела"
N п/п |
Мероприятия |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель мероприятия |
Результаты выполнения мероприятий |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||
1. |
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов архивного отдела |
|
Итого: |
2014 - 2018 |
6 630 |
31 112 |
6 630 |
6 013 |
6 083 |
6 103 |
6 283 |
Администрация Красногорского муниципального района |
|
Бюджет района |
|
0 |
1 750 |
0 |
330 |
400 |
420 |
600 |
|||||
Бюджет области |
|
6 630 |
29 362 |
6 630 |
5 683 |
5 683 |
5 683 |
5 683 |
|||||
1.1 |
Обеспечение деятельности архивного отдела |
Заключение договоров, контрактов на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию зданий и имущества, средств охраны |
Итого: |
2014 - 2018 |
6 530 |
30 212 |
6 530 |
5 813 |
5 883 |
5 903 |
6 013 |
|
|
Бюджет района |
|
0 |
1 350 |
0 |
230 |
300 |
320 |
500 |
|||||
Бюджет области |
|
6 530 |
28 862 |
6 530 |
5 583 |
5 583 |
5 583 |
5 583 |
|||||
1.2 |
Создание фонда пользования архивных документов на электронном носителе |
Заключение договоров на оцифровку документов |
Итого |
2014 - 2018 |
100 |
900 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Бюджет района |
|
0 |
400 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Бюджет области |
|
100 |
500 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Методика
расчета значений показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы V "Развитие архивного дела"
N п/п |
Показатели, характеризующие достижение цели |
Методика расчета |
1. |
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормальных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. |
Показатель определяется по формуле: Аос = Ауос / Аоб x 100%, где: Аос - доля архивных документов, находящихся в нормальных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Ауос - количество архивных документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; Аоб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. |
2. |
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период |
Показатель определяется по результатам исполнения запросов за отчетный период и определяется по формуле: Зн = Зи / Зо x 100%, где: З - доля исполненных запросов от общего числа поступивших; Зи - количество исполненных запросов за отчетный период; Зо - общее число поступивших запросов за отчетный период |
3. |
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. |
Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему муниципального учета документов Архивного фонда Московской области и определяется по формуле: А = Аа / Аоб x 100%, где: А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд"; Аа - количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему муниципального учета документов - базу данных "Архивный фонд"; Аоб - общее количество архивных фондов муниципального архива |
4. |
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве |
Показатель определяется по результатам создания фонда пользования описей в электронном виде и определяется по формуле: О = Оэ / Ооб x 100%, где: О - доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, Оэ - количество описей, на которые создан фонд пользования в электронном виде; Ооб - общее количество описей в муниципальном архиве |
5. |
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. |
Показатель определяется по результатам поступления запросов в электронном виде за отчетный период и определяется по формуле: Зэ = Зэп / Зо x 100%, где: Зэ - доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив; Зэп - количество запросов, поступивших за отчетный период в электронном виде; Зо - общее число поступивших запросов за отчетный период |
6. |
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве. |
Показатель определяется по результатам перевода архивных документов в электронно-цифровую форму и определяется по формуле: Дэц = Дпэц / Доб x 100%, где: Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, в общем объеме архивных документов муниципального архива; Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; Доб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальный архив |
Паспорт
подпрограммы VI "Развитие потребительского рынка и услуг"
Наименование подпрограммы |
Развитие потребительского рынка и услуг Красногорского муниципального района Московской области (далее - Подпрограмма VI) |
||||||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
||||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Экономическое управление администрации Красногорского муниципального района Московской области |
||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг Красногорского муниципального района; 2. Развитие похоронного дела в Красногорском муниципальном районе; 3. Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг и информированность населения. |
||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 гг. |
||||||||
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 год * |
2015 год * |
2016 год * |
2017 год * |
2018 год * |
Итого |
||||
"Развитие потребительского рынка и услуг в Красногорском муниципальном районе Московской области |
Всего: в том числе: |
3 208 670 |
1 289 879 |
1 621 655 |
1 205 217 |
1 265 217 |
8 590 638 |
||
Средства федерального бюджета и бюджета Московской области; |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные средства |
3 208 670 |
1 282 145 |
1 573 340 |
1 175 000 |
1 235 000 |
8 474 155 |
|||
Администрация Красногорского муниципального района |
Средства бюджета Красногорского муниципального района (далее также - Бюджет района) |
- |
7 734 |
32 342 |
30 217 |
30 217 |
100 510 |
||
Администрации городских поселений |
Бюджет городского поселения Красногорск (далее также - Бюджет г/п) |
- |
- |
15 973 |
- |
- |
15 973 |
||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация Программы развития потребительского рынка и услуг позволит: - обеспечить рациональное развитие сферы потребительского рынка и услуг района с учетом потребности в объектах всех направлений отрасли; - привлечь средства частных инвесторов для решения задач социально-экономического развития района, увеличения торговых площадей; - создать дополнительные рабочие места; - увеличить долю налоговых поступлений в бюджет района от предприятий торговли и услуг; - повысить культуру обслуживания, внедрить современные стандарты в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; - увеличить темпы роста товарооборота розничной торговли и платных услуг, предоставляемых населению района - сократить долю кладбищ, несоответствующих утвержденным обязательным требованиям к уровню благоустройства и санитарного содержания. В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2018 году составит - 2870 кв. м (в базовом 2013 году - 2498,2 кв. м) на 1000 чел. 2. Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций в 2018 г. составит 55,0 тыс. кв. м. 3. Количество введенных объектов по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции "Подмосковный фермер" в 2018 году составит 2 объекта. (в базовом 2013 году - 0). 4. Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" в 2016 году достигнет 5 торговых мест (в базовом 2013 году- 0). 5. Обеспеченность населения бытовыми услугами в 2018 году составит - 11,0 рабочих мест (в базовом 2013 году - 9,0 рабочих мест) на 1000 чел. 6. Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" достигнет к 2018 г. в количестве 3 единицы (в базовом 2013 г. - 0). 7. Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" достигнет к 2018 году в количестве 2-х единиц (в базовом 2013 г. -0). 8. Обеспеченность населения услугами общественного питания в 2018 году составит - 76,8 посадочных мест на 1000 чел. (в базовом 2013 году - 73,8 посадочных мест) на 1000 чел. 9. Объем инвестиций в основной капитал в сфере торговли и бытовых услуг в 2018 году сократится и составит - 1 235 000,0 тыс. рублей (базовые в 2013 г. - 1 561 800,0 тыс. рублей). 10. Доля ликвидированных розничных рынков несоответствующих требованиям законодательства от общего количества составит в 2018 г. - 100% 11. Доля ликвидированных нестационарных торговых объектов несоответствующих требованиям законодательства от общего количества составит в 2016 г. - 100%. 12. Кол-во проведенных ярмарок на одно место составит в 2018 г. - 13 единиц. 13. Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области составит 2018 году - 100%. |
* Объём финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
Планируемые результаты
реализации подпрограммы VI "Развитие потребительского рынка и услуг"
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет района |
Другие источники |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг Красногорского муниципального района |
|
|
1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов |
кв.м/на 1000 жит. |
2498,2 |
2560,4 |
2790,0 |
2820,5 |
2840,3 |
2870,0 |
2. Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций |
тыс. кв.м. |
0 |
0 |
9,0 |
11,8 |
50,0 |
55,0 |
||||
3. Количество введенных объектов по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции "Подмосковный фермер" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
||||
4. Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
||||
5. Обеспеченность населения бытовыми услугами |
Раб. мест/на 1000 жит. |
9,0 |
9,6 |
10,0 |
10,5 |
10,9 |
11,0 |
||||
6. Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" |
единиц |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
7. Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
||||
8. Обеспеченность населения услугами общественного питания |
Посад. мест/на 1000 жит. |
73,8 |
74,5 |
74,9 |
75,4 |
76,1 |
76,8 |
||||
Внебюджетные средства |
9. Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, том числе в услуги бань по программе "Сто бань Подмосковья" (внебюджетные) |
тыс.руб |
1 561 800 |
3 208 670 |
1 282 145 |
1 573 340 |
1 175 000 |
1 235000 |
|||
|
10. Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных,% |
процент |
0 |
0 |
63,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
11. Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных,% |
процент |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
12. Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок, единиц |
единиц |
0 |
0 |
11 |
12 |
12 |
13 |
||||
2. |
Задача 2 Развитие похоронного дела на территории Красногорского муниципального района |
100 510 |
15 973 |
13. Динамика сокращения в Красногорском муниципальном районе доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством РФ |
% |
45,0 |
42,0 |
16,7 |
10,1 |
8,3 |
0 |
14. Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений |
% |
122,5 |
127,8 |
102,4 |
95,0 |
80,0 |
0 |
||||
15. Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области,% |
проценты |
0 |
0 |
83,3 |
89,9 |
91,7 |
100 |
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы VI "Развитие потребительского рынка и услуг"
N п/п |
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
|||||
Всего (тыс. руб.) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1.3 |
Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг: |
Внебюджетные источники |
Объем внебюджетных финансовых средств определяется по формуле: Сби = Сср стр. * К Где: Сби - общая стоимость проведения мероприятий; Сср стр. - средняя стоимость строительства объекта (исходя из экспертных оценок стоимости строительства и реконструкции объекта потребительского рынка и услуг); К - количество создаваемых объектов ( исходя из данных муниципальных образований о планируемых к вводу объектах) |
8 474 155 |
3 208 670 |
1 282 145 |
1 573 340 |
1 175 000 |
1 235 000 |
В том числе по программе "Сто бань Подмосковья"; |
210 000 |
40 000 |
90 000 |
30 000 |
40 000 |
10 000 |
|||
В том числе по программе "Подмосковный фермер"; |
10 000 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
|||
В том числе по организации мест мобильной торговли "Корзинка"; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
В том числе по введению объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" |
125 000 |
10 000 |
35 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
2.1. |
Содержание кладбищ |
Бюджет района |
Объем средств на содержание кладбищ = Nr * S, где Nr - норматив на содержание мест захоронения (2016 г. = 283 869,0), S - площадь кладбищ в сельских поселениях = 24,21 га |
47 345 |
- |
6 370 |
15 075 |
12 950 |
12 950 |
Бюджет г/п Красногорск |
Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета г/п Красногорск |
4 925,0 |
- |
- |
4 925,0 |
- |
- |
||
2.3. |
Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно - медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях) на территории Красногорского муниципального района. |
Бюджет района |
Норматив расходов на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого-анатомического вскрытия, на одну транспортировку - 1 123,0 тыс. руб. |
150,0 |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
2.5 |
Обеспечение деятельности МКУ "Красногорская похоронная служба |
Бюджет района |
СР х S, где СР - стоимость ремонта нежилых помещений в тыс. руб. за 1 кв.м., S - площадь нежилых помещений в кв. м. Расчёт произведён на основании сметных расчётов по подобным объектам СР = 15,0 тыс. руб. S = 34 м. кв. Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов, отраженных в бюджетной смете МКУ "Красногорская похоронная служба" |
53 015 |
- |
1 364 |
17 217 |
17 217 |
17 217 |
Бюджет г/п Красногорск |
Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета г/п Красногорск. |
11 048,0 |
- |
- |
11 048,0 |
- |
- |
Перечень
мероприятий подпрограммы VI "Развитие потребительского рынка и услуг"
N п/п |
Мероприятия |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель мероприятия |
Результаты выполнения мероприятий |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
1. |
Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг Красногорского муниципального района |
|
Внебюджетные средства |
2014 - 2018 |
1 561 800 |
8 474 155 |
3 208 670 |
1 282 145 |
1 573 340 |
1 175 000 |
1 235 000 |
|
|
1.1 |
Участие при разработке мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг на территории Красногорского муниципального района Московской области. |
1. Проведение анализа обеспеченности населения района площадью торговых объектов, обеспеченностью услугами общественного питания и бытовыми услугами, в т.ч. в формате "Дома быта", а также их доступностью, с учетом специфики застройки, форматов и специализации. Предоставление отчетности в Министерство потребительского рынка и услуг МО. 2. Участие в разработке рекомендаций по рациональному размещению стационарных торговых объектов с учетом проведенного анализа. 3. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли. 4. Ведение Торгового Реестра в электронном виде. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Администрация Красногорского муниципального района (далее - АКМР); Поселения района |
Размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории района с учетом потребности в данных объектах и их доступности |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.2 |
Оказание информационной поддержки при вводе (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в т.ч. ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан. |
1. Организация взаимодействия с поселениями и коммерческими организациями по сбору информации о приросте торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Увеличение обеспеченности торговыми площадями, в т.ч. ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.3 |
Участие в подборе мест для размещения торговых объектов в целях реализации программы Московской области "Подмосковный фермер". Содействие строительству сети магазинов "Подмосковный фермер". |
1. Организация взаимодействия с поселениями при проведении мониторинга по земельным участкам, соответствующим требованиям по размещению торговых объектов "Подмосковный фермер" с внесением мест размещения в Схемы размещения нестационарных торговых объектов городских и сельских поселений района. 2. Содействие в доступности и обеспеченности населения района сельскохозяйственной продукцией местных производителей в рамках программы Московской области "Подмосковный фермер". |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Увеличение обеспеченности торговыми площадями, в т.ч. для реализации фермерских продуктов. Обеспечение населения района сельскохозяйственной продукцией местных производителей. Содействие реализации продукции производителей сельскохозяйственной продукции |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.4 |
Оказание содействия поселениям района по размещению мобильной торговли "Корзинка" |
Организация взаимодействия с поселениями при размещении мобильной торговли "Корзинка" с внесением мест размещения в Схемы размещения нестационарных торговых объектов городских и сельских поселений района. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Обеспечение населения района сельскохозяйственной продукцией местных производителей |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.5 |
Оказание содействия поселениям района в размещении объектов по оказанию бытовых услуг населению, банными услугами и формирование предложений для участия в программе "Сто бань Подмосковья". |
Участие в проведении анализа обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, в т.ч. в формате "Дома быта"; банными услугами и формирование предложений для участия в программе "Сто бань Подмосковья". |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Обеспечение населения района бытовыми услугами |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.6 |
Содействие в обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, в том числе: в формате "Дома быта" |
Участие в проведении анализа обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, в т.ч. в формате программы МО "Дома быта"; предоставление отчетности в Министерство потребительского рынка и услуг МО |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Обеспечение населения района бытовыми услугами в формате программы Московской области "Дома быта"; |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.7 |
Содействие в обеспеченности населения банными услугами и формирование предложений для участия в программе "Сто бань Подмосковья". |
1. Анализ, оказание информационной поддержки при строительстве (реконструкции) зданий для размещения бань по программе "Сто бань Подмосковья" по следующим адресам: - г.п. Красногорск, ул. Октябрьская, д.9; - г.п. Нахабино; 2. Организация взаимодействия при проведении анализа обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания, в т.ч. банными услугами при участии в рамках губернаторской программы "Сто бань Подмосковья" |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Увеличение показателя по обеспеченности населения района банными услугами |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.8 |
Оказание информационной поддержки при определении потребности строительства (реконструкция) зданий для размещения предприятий общественного питания |
Анализ, оказание информационной поддержки при строительстве (реконструкция) зданий для размещения предприятий общественного питания |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Обеспечение населения района услугами общественного питания |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.9 |
Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в том числе ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан: В т.ч. по программе "Подмосковный фермер"; В т.ч. по организации мест мобильной торговли "Корзинка"; В т.ч. по программе "Сто бань Подмосковья"; В т.ч. по потребности обслуживанию услугами в формате "Дом быта" |
1. Определение потребностей муниципального образования в количестве и специализации объектов потребительского рынка и услуг. 2. Привлечение инвесторов с целью строительства (реконструкции) объектов потребительского рынка и услуг. 3. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры потребительского рынка и услуг. |
Внебюджетные источники |
2014 - 2018 |
|
8 474 155 |
3 208 670 |
1 282 145 |
1 573 340 |
1 175 000 |
1 235 000 |
|
Обеспечение населения торговыми площадями для реализации товаров народного потребления; предоставления бытовых услуг в стационарных объектах |
1.10 |
Оказание информационной поддержки при строительстве (реконструкция) зданий для размещения розничных рынков (в том числе сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных на территории Красногорского муниципального района. Участие в мероприятиях по ликвидации розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства РФ. |
1. Организация взаимодействия с поселениями при проведении мониторинга по организации и деятельности розничных рынков на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, в том числе в части осуществления продажи товаров в капитальных зданиях, строениях, сооружениях. Предоставление отчетности в Министерство потребительского рынка и услуг МО. 2. Участие в мероприятиях по выявлению несанкционированных розничных рынков и объектов с признаками розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства. 3. Участие в мероприятиях по ликвидации несанкционированных розничных рынков и объектов с признаками розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства. |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Организация деятельности розничных рынков в соответствии с требованиями законодательства РФ. |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.11 |
Участие в разработке, утверждении и исполнении Схем размещения нестационарных торговых объектов. |
1. Организация взаимодействия с поселениями по сбору информации об утверждении Схем размещения нестационарных торговых объектов на территории поселений; по проведению конкурсов на разработку архитектурных решений нестационарных торговых объектов; по проведению инвентаризации; ликвидации незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Предоставление отчетности в Министерство потребительского рынка и услуг МО. Организация взаимодействия с городскими и сельскими поселениями по сокращению доли нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства от общего количества незаконных НТО. Предоставление отчетности в Министерство потребительского рынка и услуг МО |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Выявление нарушений при размещении нестационарных торговых объектов, анализ принятых мер, направленных на устранение нарушений |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
1.12 |
Утверждение перечня мест проведения ярмарок с участием производителей сельскохозяйственной продукции Московской области и подготовка предложений в реестр ярмарок Московской области с учетом мнения поселений. |
1. Организация взаимодействия с поселениями при определении мест размещения ярмарок. Утверждение перечня мест проведения ярмарок нормативным правовым актом. Предоставление информации и отчетности в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области. 2. Участие в организации и проведении ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР; Поселения района |
Расширение сбыта товаров, популяризация ярмарочных мероприятий среди населения |
|||||
Бюджеты поселений | |||||||||||||
2 |
Задача 2 Развитие похоронного дела в Красногорском муниципальном районе |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
- |
100 510 |
- |
7 734 |
32 342 |
30217 |
30 217 |
|
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2018 |
- |
15 973 |
- |
- |
15 973 |
- |
- |
|||||
2.1 |
Содержание кладбищ |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
- |
47 345 |
- |
6 370 |
15 075 |
12 950 |
12 950 |
АКМР, администрация городского поселения Нахабино. |
Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание благоприятных условий для посещения мест захоронений |
Бюджет г/п |
|
|
4 925 |
|
|
4 925 |
- |
- |
|||||
Бюджет г/п Нахабино |
|
|
В пределах средств, предусматриваемых в бюджете администрации городского поселения Нахабино |
||||||||||
2.2 |
Содержание могил и надгробий Героев СССР, РФ, не имеющих родственников |
Восстановление разрушенной от времени тротуарной плитки, окраска ограждения могилы, восстановление лакокрасочных покрытий фамилии и т.д. |
Бюджет района |
2016 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на деятельность МКУ "Красногорская похоронная служба" |
МКУ "Красногорская похоронная служба" |
Обеспечение и повышение качества обслуживания |
|||||
2.3 |
Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно - медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях) на территории Красногорского муниципального района. |
Погрузо-разгрузочные работы, транспортировка в морг. |
Бюджет района |
2016 - 2018 |
- |
150 |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
АКМР, МКУ "Красногорская похоронная служба" |
Обеспечение и повышение качества обслуживания |
2.4 |
Участие в проведении работ по оформлению права собственности Красногорского муниципального района на земельные участки под кладбищами в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
Стандартные процедуры в соответствии с действующим законодательством |
Бюджет Района |
2016 - 2018 |
|
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
АКМР - управление земельно-имущественных отношений, управление экономического и территориального развития |
100% оформление земельных участков под муниципальными кладбищами. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с Постановлением Правительства МО от 30.12.2014 N 1178/52 "Об утверждении порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории МО" |
|||||
2.5 |
Обеспечение деятельности МКУ "Красногорская похоронная служба" |
Проведение закупочных процедур и заключение по их итогам муниципальных контрактов Оплата труда сотрудников, закупки товаров, работ, услуг в установленном порядке для нужд учреждения |
Бюджет района |
2015 - 2018 |
|
53 015 |
- |
1 364 |
17 217 |
17 217 |
17 217 |
АКМР; Управление экономического и территориального развития |
Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с ФЗ-131 от 06.10.2013 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Бюджет г/п |
2016 |
|
11 048 |
- |
- |
11 048 |
- |
- |
|||||
2.6 |
Подготовка предложений о выделении земельного участка для размещения на территории Красногорского муниципального района межпоселенческого кладбища |
Участие в организации поиска земельного участка и инвесторов для строительства межпоселенческого кладбища |
Бюджет района |
2016 |
|
В пределах средств, предусматриваемых на основную исполнителей |
АКМР - управление земельно-имущественных отношений, управление экономического и территориального развития. |
Увеличение площади для захоронения |
|||||
3 |
Задача 3 Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг |
Информационная поддержка потребителей и хозяйствующих субъектов. Информирование о нарушениях в сфере потребительского рынка государственных контролирующих структур. |
Финансирование не требуется |
2014 - 2018 (постоянно) |
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителей |
АКМР |
Обеспечение прав потребителей и профилактика нарушений законодательства в сфере потребительского рынка |
|||||
3.1 |
Мониторинг антитеррористической защищенности объектов потребительского рынка и услуг Красногорского района Московской области |
1. Ведение реестра паспортов антитеррористической защищенности, постоянно. 2. Формирование отчетов по результатам мониторинга, ежеквартально |
Финансирование не требуется |
2014 - 2018 |
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
Отдел по территориальной безопасности |
|
|||||
Итого по подпрограмме VI, в том числе: |
|
2014 - 2018 |
|
8 590 638 |
3 208 670 |
1 289 879 |
1 621 655 |
1 205 217 |
1 265 217 |
|
|
||
Бюджет района |
100 510 |
- |
7 734 |
32 342 |
30 217 |
30 217 |
|||||||
|
Бюджет г/п |
15 973 |
- |
- |
15973 |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
8 474 155 |
3 208 670 |
1 282 145 |
1 573 340 |
1 175 000 |
1 235 000 |
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы VI "Развитие потребительского рынка и услуг"
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы.
Показатель 1.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов.
Значение показателя рассчитывается как отношение площади торговых объектов предприятий розничной торговли в Московской области к численности постоянного населения региона.
Единица измерения: кв. м на 1000 человек.
Источник получения информации - данные отдела службы государственной статистики о численности населения Красногорского муниципального района Московской области и данные о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, представляемые поселениями Красногорского муниципального района.
Форма Росстата N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования".
Показатель 2.
Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций.
Источник получения информации - данные о введенных площадях торговых объектов, представляемые поселениями Красногорского муниципального района.
Единица измерения: кв.м.
Показатель 3.
Количество введенных объектов по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции.
Источник получения информации - данные о введении торговых объектов по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции, представляемые поселениями Красногорского муниципального района.
Единица измерения: единицы
Показатель 4.
Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка".
Источник получения информации - данные о организованных местах мобильной торговли "Корзинка", представляемые поселениями Красногорского муниципального района.
Единица измерения: единицы
Показатель 5.
Обеспеченность населения бытовыми услугами.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества рабочих мест на конец отчетного периода на предприятиях бытовых услуг в Красногорском муниципальном районе Московской области к численности постоянного населения района на конец года.
Единица измерения: раб. мест на 1000 человек.
Источник получения информации - данные отдела службы государственной статистики о численности населения Красногорского муниципального района Московской области и данные о количестве рабочих мест на предприятиях бытовых услуг, представляемые поселениями района.
Форма Росстата N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования".
Показатель 6.
Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта".
Источник получения информации - данные о введенных в эксплуатацию "Домов быта" представляемые поселениями Красногорского муниципального района.
Единица измерения: единицы.
Показатель 7.
Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья"
Источник получения информации - данные о введенных в эксплуатацию банных комплексов представляемые поселениями Красногорского муниципального района.
Единица измерения: единицы
Показатель 8.
Обеспеченность населения услугами общественного питания.
Значение показателя рассчитывается как отношение площади количества посадочных мест на предприятиях общественного питания в Красногорском муниципальном районе Московской области к численности постоянного населения района на конец отчетного периода.
Единица измерения: пос. мест на 1000 человек.
Источник получения информации - данные отдела службы государственной статистики о численности населения Красногорского муниципального района Московской области и данные о количестве рабочих мест на предприятиях общественного питания, представляемые поселениями района.
Форма Росстата N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования".
Показатель 9.
Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе "Сто бань Подмосковья".
Единица измерения: тыс. руб.
Источник получения информации - данные поселений Красногорского муниципального района.
Показатель 10.
Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества ликвидированных розничных рынков, от общего количества выявленных несанкционированных рынков.
Источник получения информации - данные о выявленных несанкционированных рынках, на основании решений Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка.
Единица измерения: проценты.
Показатель 11.
Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества ликвидированных нестационарных объектов, от общего количества выявленных несанкционированных нестационарных объектов.
Источник получения информации - данные о выявленных несанкционированных нестационарных объектах, представляемые поселениями Красногорского муниципального района.
Единица измерения: проценты.
Показатель 12.
Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для п Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведенных ярмарок к количеству площадок, включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок.
Единица измерения: единицы
Показатель 13.
Динамика сокращения в Красногорском районе доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность, к общему количеству кладбищ.
Единица измерения: проценты.
Источник получения информации - данные поселений Красногорского муниципального района.
Показатель 14.
Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений.
Значение показателя рассчитывается как отношение среднеарифметической суммы нормативов установленных в поселениях на отчетный год к нормативу, утвержденному в Московской области в отчетном году.
Источник получения информации - данные поселений Красногорского муниципального района, органы государственной власти Московской области.
Единица измерения: проценты
Показатель 15.
Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области.
Значение показателя рассчитывается как соотношение количества кладбищ, соответствующих Порядку деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Красногорского муниципального района, утвержденного постановлением правительства Московской области от 30.12.2014 N 1178/52 и общего количества кладбищ, расположенных не территории Красногорского муниципального района.
Источник получения информации - данные поселений Красногорского муниципального района, органы государственной власти Московской области.
Единица измерения: проценты
Паспорт
подпрограммы VII "Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций"
Наименование подпрограммы |
"Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций" (далее - Подпрограмма VII) |
|||||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для эффективного социально-экономического развития Красногорского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Красногорского муниципального района. Содействие развитию предприятий, расположенных на территории Красногорского района, привлечение на территорию района новых предприятий и организаций. Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Красногорского муниципального района юридических и физических лиц. |
|||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Экономическое управление администрация Красногорского муниципального района Московской области (с 01.10.2015 - управление экономического и территориального развития, далее - УЭТР) |
|||||||
Задачи подпрограммы |
- Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района; - Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района; - Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы; - Содействие развитию предприятий и организаций; - Развитие сферы муниципальных закупок. - Внедрение стандарта развития конкуренции |
|||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 г. |
|||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям средств, в том числе по годам: |
Главный распорядитель средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||
Администрация Красногорского муниципального района |
Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) |
- |
11 648 |
19 879 |
19 879 |
19 879 |
71 285 |
|
Администрация Красногорского муниципального района |
Средства областного бюджета (далее также - Бюджет области) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Инвесторы |
Внебюджетные источники |
20 705 200 |
9 128 500 |
10 115 000 |
10 557 700 |
10 960 800 |
61 467 200 |
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
- Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек - 60 896,3 рублей в 2018 году (темп роста 120,2% к 2013 году). - Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%) - уровень реальной заработной платы на системообразующих предприятиях будет увеличен в 1,4 раза (на 40%) к 2018 году. - Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет - 168 248 млн. руб. за 5 лет, в том числе - Инвестиции в основной капитал (за исключение бюджетных средств), без инвестиций направленных на строительство жилья - 61 467,2 млн. руб. за 5 лет. - Количество созданных рабочих мест всего - 7 603 единицы за 5 лет. - Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Красногорского муниципального района, в том числе квалифицированных работников Красногорского муниципального района - не менее 32,5% - достижение 45,3% к 2018 году. - Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов - 100% к 2018 году; - Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год - к 2018 году уровень безработицы будет ниже к уровню 2013 года на 11,8%. - Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности - 130,9% к 2013 году. - Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям - 46 328,3 млн. руб. (темп роста 198,6% к 2013 году). - Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Красногорского муниципального района путем расчета прироста выработки на одного работающего - может быть достигнуто за счет модернизации действующих производств, а также увеличения доли высококвалифицированных кадров на производствах основных видов промышленной продукции к 2018 году. - Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от общего количества проведенных процедур - до 1,2% за год к 2018 году. - Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) - достигнет 11% к 2018 году. - Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества проведенных процедур) к 2018 году составит 16%. - Увеличение количества участников торгов за счет привлечения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): к 2018 году средний показатель за год достигнет значения - 5 участников в одной процедуре. - Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций будет расти и к 2018 году достигнет 27% - Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области составит 7 единиц (базовое значение - 0) |
Планируемые результаты
реализации подпрограммы VII
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VII
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. рублей |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
Ремонт помещения, предназначенного для размещения МКУ "Красногорский центр торгов" и оснащение МКУ "Красногорский центр торгов" предметами мебели, компьютерным и серверным оборудованием |
Бюджет района |
Ремонт - расчет сложился экспертным путем на основе проектно-сметной документации и составляет 5 000 тыс. рублей; Мебель, оргтехника и оборудование - расчет произведен экспертным путем исходя из планируемых затрат в соответствии с бюджетной сметой учреждения и составляет 2 569 тыс. рублей |
0 |
6207 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Красногорский центр торгов" |
Бюджет района |
Расчёт произведён на основании сметы расходов на содержание МКУ "Красногорский центр торгов" |
0 |
5441 |
19879 |
19879 |
19879 |
|
Перечень
мероприятий подпрограммы VII
N п/п |
Мероприятия |
Сроки исполнения мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||||
Раздел I "Развитие экономического потенциала района" | ||||||||||||
1. |
Задача 1. Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района |
2014 - 2018 |
Итого |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УЭТР |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек достигнет 60 896,3 рублей в 2018 году (темп роста 120,2% к 2013 году) Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%) - уровень реальной заработной платы на системообразующих предприятиях вырастет в 1,4 раза (на 40%) к 2018 году |
Бюджет района |
В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
|||||||||||
Бюджет Московской области | ||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1 Принятие и реализация Трехстороннего (территориального) соглашения между органами местного самоуправления Красногорского муниципального района, координационным советом профсоюзов и объединениями работодателей Красногорского м.р. |
2014 - 2018 |
Итого |
|
В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
УЭТР |
||||||
1.2. |
Основное мероприятие 2 Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы |
2014 - 2018 |
Итого |
|
В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
УЭТР |
||||||
2. |
Задача 2. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района |
2014 - 2018 |
Итого |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет - 168 248 млн. руб. за 5 лет, в том числе: Инвестиции в основной капитал (за исключение бюджетных средств), без инвестиций направленных на строительство жилья - 61 467,2 млн. руб. за 5 лет. Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов - 100% к 2018 году |
2.1. |
Основное мероприятие 1 Развитие транспортной инфраструктуры |
2014 - 2018 |
Внебюджетные источники |
|
В пределах средств, предусмотренных на развитие транспортной системы из бюджетов различных уровней (в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2015 - 2019 г.г.) |
Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности |
||||||
2.2. |
Основное мероприятие 2 Совершенствование градостроительной нормативной документации |
2014 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств подпрограммы "Территориальное развитие" муниципальной программы "Эффективное управление" на 2014 - 2018 г.г. |
Отдел реализации градостроительной политики |
||||||
Бюджеты поселений | ||||||||||||
2.3. |
Основное мероприятие 3 Выделение земельных участков для развития новых производств. |
2014 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
Отдел реализации градостроительной политики |
||||||
3. |
Задача 3 Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы |
2014 - 2018 |
Итого |
7 412 000 |
61 467 200 |
20 705 200 |
9 128 500 |
10 115 000 |
10 557 700 |
10 960 800 |
|
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Красногорского муниципального района, в том числе квалифицированных работников Красногорского муниципального района - не менее чем на 32,5%. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) к 2018 году будет ниже к уровню 2013 года на 11,8%. Количество созданных рабочих мест за 5 лет составит не менее 7 603 единиц. |
Внебюджетные источники |
7 412 000 |
61 467 200 |
20 705 200 |
9 128 500 |
10 115 000 |
10 557 700 |
10 960 800 |
|||||
3.1. |
Основное мероприятие 1 Привлечение инвестиций в экономику Красногорского муниципального района (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья. |
2014 - 2018 |
Внебюджетные источники |
7 412 000 |
61 467 200 |
20 705 200 |
9 128 500 |
10 115 000 |
10 557 700 |
10 960 800 |
Отдел строительства объектов социальной сферы |
|
3.2. |
Основное мероприятие 2 Развитие малого предпринимательства |
2014 - 2018 |
Бюджет района, Внебюджетные источники |
|
В пределах средств, предусмотренных на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов различных уровней |
УЭТР |
||||||
3.3. |
Основное мероприятие 3 Развитие социальной сферы (строительство детских садов, школ, учреждений культуры, здравоохранения и пр.) |
2014 - 2018 |
Бюджет района, Внебюджетные источники |
|
В пределах средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ по соответствующим направлениям. |
Отдел строительства объектов социальной сферы |
||||||
4. |
Задача 4. Содействие развитию предприятий и организаций |
2014 - 2018 |
Итого |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности возрастет 130,9% по отношению к 2013 году. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям составит 46 328,3 млн. руб (темп роста 198,6% к 2013 году). Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Красногорского муниципального района путем расчета прироста выработки на одного работающего - может быть достигнуто за счет модернизации действующих производств, а также увеличения доли высококвалифицированных кадров на производствах основных видов промышленной продукции к 2018 году. |
Бюджет района |
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
|
||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 1 Содействие в решении вопросов, связанных с выделением земельных участков для расширения производства и создания новых производств. |
2014 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
Управление земельно-имущественных отношений |
||||||
4.2. |
Основное мероприятие 2 Участие в подготовке обращений в государственные органы власти по вопросам развития предприятий и организаций. |
2014 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
Соответствующие органы администрации |
||||||
Раздел II "Развитие конкуренции" | ||||||||||||
5. |
Задача 5. Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд Красногорского муниципального района |
2014 - 2018 |
Итого |
0 |
71285 |
0 |
11648 |
19879 |
19879 |
19879 |
|
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от общего количества проведенных процедур будет снижена до 1,2% за год к 2018 году. Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) - достигнет 11% к 2018 году. Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества проведенных процедур) к 2018 году составит 16%. Увеличение количества участников торгов за счет привлечения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): к 2018 году средний показатель за год достигнет значения - 5 участников в одной процедуре. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций будет расти и к 2018 году достигнет 27% |
Бюджет района |
71285 |
0 |
11648 |
19879 |
19879 |
19879 |
|
|||||
5.1. |
Основное мероприятие 1 Обучение и повышение квалификации |
2014 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
5.2. |
Основное мероприятие 2 Публикация информации о закупках на официальном сайте Администрации Красногорского муниципального района с целью расширения доступности информации об осуществлении закупок |
|
|
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
5.3. |
Основное мероприятие 3 Исследование рынка товаров, работ, услуг с целью определения наиболее оптимальной начальной (максимальной) цены контракта |
2014 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
5.4. |
Основное мероприятие 4 Анализ состоявшихся/несостоявшихся торгов и корректировка документации о торгах с учетом результата анализа состоявшихся/несостоявшихся торгов. |
2014 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
5.5. |
Основное мероприятие 5 Ремонт помещения, предназначенного для размещения МКУ "Красногорский центр торгов" и оснащение МКУ "Красногорский центр торгов" предметами мебели, компьютерным и серверным оборудованием |
2015 |
Бюджет района |
|
6207 |
0 |
6207 |
0 |
0 |
0 |
КУМИ |
|
5.6. |
Основное мероприятие 6 Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Красногорский центр торгов" |
2015-2018 |
Бюджет района |
|
65078 |
0 |
5441 |
19879 |
19879 |
19879 |
Администрация района |
|
6. |
Задача 6. Внедрение стандарта развития конкуренции на территории Красногорского муниципального района |
2016 - 2018 |
Итого |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УЭТР |
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области составит 7 единиц (базовое значение - 0). |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
|||||||||
6.1. |
Основное мероприятие 1 Определение Уполномоченного органа по развитию конкуренции в Красногорском муниципальном районе |
2016 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
6.2. |
Основное мероприятие 2 Создание коллегиального органа (рабочей группы) по развитию конкуренции в муниципальном образовании |
2016 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
6.3. |
Основное мероприятие 3 Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Красногорском муниципальном районе |
2016 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
6.4. |
Основное мероприятие 4 Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в Красногорском муниципальном районе |
2016 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
6.5. |
Основное мероприятие 5 Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования |
2016 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
6.6. |
Основное мероприятие 6 Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в муниципальном образовании |
2016 - 2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
6.7. |
Основное мероприятие 7 Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий |
2017-2018 |
Бюджет района |
|
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя |
УЭТР |
||||||
Итого по подпрограмме, В т.ч. |
|
61 538 485 |
20 705 200 |
9 140 148 |
10 134 879 |
10 577 579 |
10 980 679 |
|
|
|||
|
Бюджет района |
|
71285 |
0 |
11648 |
19879 |
19879 |
19879 |
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
61467200 |
20705200 |
9128500 |
10115000 |
10557700 |
10960800 |
|
|
Методика
оценки эффективности реализации подпрограммы VII
Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы |
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения |
Источник информации |
1. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района" | ||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек |
где СрЗП - степень выполнения планового показателя по уровню среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек (%) |
Данные Мособлстата: - Формы федерального государственного статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" (ежемесячная периодичность); - Формы федерального государственного статистического наблюдения N 1-т "Сведения о численности и заработной плате работников" (годовая периодичность). |
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%) |
1 К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием. 2 Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году (TP) рассчитывается по следующей формуле: TPi = TRi - 100%, где TRi - индекс реальной начисленной заработной платы в процентах к предыдущему году в i-том муниципальном образовании (далее - МО). Индекс реальной начисленной заработной платы (TRi) определяется по формуле:
TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы, как отношение среднемесячной номинальной заработной платы (далее - СМНЗ) в отчетном году к среднемесячной номинальной заработной плате в году, предшествующем отчетному, в i-том МО, в процентах; TPi - индекс потребительских цен (за тот же год, что и индекс номинальной начисленной заработной платы) в Московской области, в процентах. Справочно: в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года индекс потребительских цен: 2014 год - 108,8%, 2015 год - 115,7%, 20165 год - 107%, 2017 год - 106,5%, 2018 год - 105,5%. TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы по каждому муниципальному образованию определяется по формуле: При этом к учету принимаются все системообразующие предприятия, расположенные на территории муниципального образования. (Отсчет начинается с базы 2014 года!!!#) |
1. Формирование запросов на системообразующие предприятия; 2. Информация по среднемесячной заработной плате, полученная от системообразующих предприятий Красногорского муниципального района: - ПАО "Красногорский завод им.С.А. Зверева"; - ООО "КНАУФ ГИПС"; - ЗАО "Бецема"; - ОАО "Красногорсклексредства"; - ООО "Первый полиграфический комбинат". |
2. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района" | ||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, |
где И - степень выполнения планового показателя по освоению инвестиций за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (%) |
Сводные сведения администрации Красногорского муниципального района, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных объектов |
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья |
где И1 - степень выполнения планового показателя по освоению инвестиций (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья (%) |
Сводные сведения администрации Красногорского муниципального района, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных объектов |
3. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы" | ||
Количество созданных рабочих мест |
Сумма созданных рабочих мест на крупных и средних предприятиях и в организациях, ведущих деятельность на территории Красногорского муниципального района. |
По сведениям крупных и средних предприятий и организаций, ведущих деятельность на территории Красногорского м.р. |
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Муниципального образования в числе квалифицированных работников Муниципального образования не менее 32,5% |
I. К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием. II. Показатель формируется согласно методике расчета показателя "Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, в процентах", утвержденной Приказом Росстата от 21.02.2013 N 70. Согласно методике к квалифицированным работникам относятся работники, включенные в первые 8 групп занятий Общероссийского классификатора занятий (ОК 010-93, принят Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 N 298): 1 Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий. 2 Специалисты высшего уровня квалификации. 3 Специалисты среднего уровня квалификации. 4 Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием. 5 Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности. 6 Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства (за исключением занятых в собственных домашних хозяйствах по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для продажи или обмена). 7 Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр. 8 Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики. К высококвалифицированным работникам из 1-ой, 2-ой и 3-ей групп ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее профессиональное образование. К высококвалифицированным работникам из 7-ой группы ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее или среднее профессиональное образование. Показатель формируется в целом по организации как отношение суммы количества сотрудников 1(ТОЛЬКО "Руководители предприятий"), 2, 3 группы, имеющих высшее образование, и количества сотрудников 7 группы (ТОЛЬКО "Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий"), имеющих среднее образование, к общему числу квалифицированных работников организации. К квалифицированным работникам организации для системообразующих предприятий причисляются работники из групп 1 (ТОЛЬКО "Руководители предприятий"), 2, 3, 4, 7 (ТОЛЬКО "Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий") и 8. Группы 5 и 6 в расчёте показателя не участвуют. |
Необходимые исходные данные представляются системообразующими предприятиями в ответ на запросы администрации района. Справочно: Перечень системообразующих предприятий Красногорского муниципального района: - ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева"; - ООО "КНАУФ ГИПС"; - ЗАО "Бецема"; - ОАО "Красногорсклексредства"; - ООО "Первый полиграфический комбинат". |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год |
где Убзрб - уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год (%) |
Данные Мособлстата (сведения о численности постоянного населения, половозрастной состав постоянного населения, данные форм федерального государственного статистического наблюдения 1-T, 2-Т и др.) |
4. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Содействие развитию предприятий и организаций" | ||
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности |
где Тр - темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%) |
Данные Мособлстата: - Формы федерального государственного статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг". |
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям |
где Овтн - степень выполнения планового показателя по отгруженым товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%) |
Данные Мособлстата: - Формы федерального государственного статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг". |
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего |
1 К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием. 2 Показатель формируется как отношение объема произведенной продукции к среднесписочной численности персонала. |
Необходимые исходные данные представляются системообразующими предприятиями в ответ на запросы администрации района. Справочно: Перечень системообразующих предприятий Красногорского муниципального района: - ПАО "Красногорский завод им.С.А. Зверева"; - ООО "КНАУФ ГИПС"; - ЗАО "Бецема"; - ОАО "Красногорсклексредства"; - ООО "Первый полиграфический комбинат". |
5. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд Красногорского муниципального района" | ||
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества проведенных процедур) |
где Дож - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (%); L - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично обоснованными (единиц); К - общее количество проведенных процедур, единиц |
Реестр жалоб ФАС России, Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС), Единая автоматизированная система управления закупками Московской области (ЕАСУЗ) |
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) |
где Дэк - доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (%);
|
ЕИС, ЕАСУЗ |
Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества проведенных процедур) |
где Днт - доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (%); N - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (единиц); К - общее количество проведенных процедур (единиц) |
ЕИС, ЕАСУЗ |
Среднее количество участников на торгах (кол-во участников в одной процедуре) |
где Y - количество участников размещения заказов в одной процедуре (единиц);
k - количество проведенных процедур (единиц); К - общее количество проведенных процедур (единиц) |
ЕИС, ЕАСУЗ |
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,% |
где: - доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - сумма закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
СОГЗ - совокупный годовой объем закупок (рассчитывается с учетом части 1.1 ст. 30 44-ФЗ) |
ЕИС, ЕАСУЗ |
6. Показатели, характеризующие реализацию задачи "Внедрение стандарта развития конкуренции на территории Красногорского муниципального района" | ||
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области, единиц |
К = Т1 + Т2 + _ + Тi где: К - количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции, единиц; Т - единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции; Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования является единицей при расчете значения показателя: Одна единица числового значения = одно реализованное требование. Требование (Т1-Т7): 1 Определение уполномоченного органа; 2 Создание коллегиального органа (рабочей группы); 3 Утверждение перечня приоритетных и социально-значимых рынков; 4 Разработка "дорожной карты"; 5 Проведение мониторинга рынков; 6 Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; 7 Повышение уровня информативности о состоянии конкурентной среды. |
Комитет по конкурентной политике МО, Управление экономического и территориального развития района |
Паспорт
подпрограммы VIII "Территориальное развитие"
Наименование подпрограммы |
"Территориальное развитие" муниципальной программы "Эффективное управление" на 2014 - 2018 Красногорского муниципального района (далее - Подпрограмма VIII) |
||||||||
Цель подпрограммы |
Создание системы стратегического градостроительного планирования развития территорий района, обеспечивающей формирование благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение условий проживания населения, устойчивое развитие территории района и его муниципальных образований |
||||||||
Муниципальный заказчик |
Отдел архитектуры администрации Красногорского муниципального района |
||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района; 2. Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика и благоустройства территорий г. Красногорска Красногорского муниципального района; 3. Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве. 4. Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика р.п Нахабино Красногорского муниципального района. |
||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 гг. |
||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
||||
Подпрограмма "Территориальное развитие" |
Всего: в том числе: |
0 |
398 |
4200 |
4200 |
4200 |
12998 |
||
Средства районного бюджета (далее - Бюджет района) |
|
398 |
4200 |
4200 |
4200 |
12998 |
|||
Средства бюджета Московской области (далее также - Бюджет области) |
|
- |
- |
- |
- |
|
|||
Средства бюджетов поселений (далее также - Бюджет поселений) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1.1. Утверждение схемы территориального планирования Красногорского муниципального района в 2016 году. 1.2. Утверждение Генеральных планов городских и сельских поселений, доведения количество утвержденных генеральных планов поселений к концу 2016 г. с 0 до 4 -х, в том числе доведения количество утвержденных генеральных планов городских поселений к концу 2016 г. с 0 до 2-х, доведения количество утвержденных генеральных планов сельских поселений к концу 2016 г. с 0 до 2-х 1.3. Утверждение правил землепользования и застройки (ПЗЗ) городских и сельских поселений, доведения количества утвержденных ПЗЗ к концу 2017 г. с 0 до 4-х, в том числе доведения количества утвержденных ПЗЗ городских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-х, доведения количества утвержденных ПЗЗ сельских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-х. 1.4. Утверждение результатов публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района; 2.1 Разработка 2-х архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц; 2.2 Коэффициент благоустройства пешеходных улиц и общественных пространств достигнет 1 и в 2018 году начнется следующий этап благоустройства; 2.3 Коэффициент приведения в порядок городской территории достигнет 11 и в 2018 году начнется следующий этап; 3.1. Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве. |
Планируемые результаты
реализации подпрограммы VIII "Территориальное развитие"
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единиц измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет района |
Другие источники |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1. |
Задача 1 1. Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района |
12998 |
|
Показатель 1 Наличие утвержденной схемы территориального планирования Красногорского муниципального района Московской области |
да\нет |
нет |
нет |
нет |
да |
- |
- |
Показатель 2 Количество утвержденных Генеральных планов городских и сельских поселений Красногорского района МО, в том числе: |
шт |
0 |
0 |
0 |
4 |
- |
- |
||||
а) количество утвержденных Генеральных планов городских поселений б) количество утвержденных Генеральных планов сельских поселений |
шт |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
- |
||||
шт. |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
- |
|||||
Показатель 3 Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений, в том числе: |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- |
||||
а) количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
||||
б) количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
||||
2. |
Задача 2 Подготовка документации по формированию архитектурного облика города Красногорска Красногорского муниципального района |
|
|
Показатель 1 Количество утвержденных проектов благоустройства и развития территории г. Красногорска Красногорского муниципального района |
шт. |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
- |
Показатель 2 Проекты пешеходных улиц в г. Красногорске |
шт |
0 |
0 |
1 |
- |
- |
- |
||||
Показатель 3 Реализация проектов пешеходных улиц в г. Красногорск |
шт |
0 |
0 |
2 |
- |
|
|
||||
Показатель 4 Концепция\проектирование\реализация проектов благоустройства территорий, прилегающих к водным объектам (набережным) расположенным в г. Красногорске |
шт |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
|
||||
Показатель 5 Реализация проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным альбомами единого стиля формирования архитектурно-художественного облика города Красногорска |
шт |
0 |
0 |
2 |
0 |
- |
|
||||
Другие источники (бюджеты городских поселений) |
Показатель 6 Коэффициент благоустройства пешеходных улиц и общественных пространств |
единиц |
- |
- |
- |
0,6 |
1 |
0,3 |
|||
|
Показатель 7 Коэффициент приведения в порядок городской территории |
единиц |
- |
- |
- |
9,0 |
11,0 |
4,5 |
|||
3. |
Задача 3 Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве |
0 |
|
Показатель 1 Количество выданных градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве |
шт |
400 |
0 |
40 |
120 |
120 |
120 |
4. |
Задача 4 Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика р.п Нахабино Красногорского муниципального района. |
|
|
Показатель 1 Количество утвержденных проектов благоустройства и развития территорий р.п Нахабино Красногорского муниципального района |
шт |
0 |
0 |
1 |
- |
|
|
Показатель 2 Проекты пешеходных улиц в р.п. Нахабино |
шт |
0 |
0 |
1 |
- |
|
|
||||
Показатель 3 Реализация проектов пешеходных улиц в р.п Нахабино |
шт |
0 |
0 |
1 |
- |
|
|
||||
Показатель 4 Концепция\проектирование\реализация проекта архитектурно-художественного облика освещения р.п. Нахабино |
шт |
0 |
0 |
2 |
- |
|
|
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы VIII "Территориальное развитие"
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, в том числе по годам-(тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
Территориальное развитие 1.5 Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования Красногорского муниципального района 1.6 Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Красногорского муниципального района, |
Бюджет района |
Объем работ включает в себя разработку нормативов Градостроительного проектирования сотрудниками НИиПИ, формируется по трудоемкости работ |
2015 год -174
2015 год -124 |
- |
Территориальное развитие Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве |
Бюджет района |
Объем работ включает в себя проведение инженерно-геодезических изысканий по созданию крупномасштабного топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, с нанесением информации о подземных/наземных коммуникациях, согласовании правильности их нанесения; изготовление градостроительного(-ых) плана(-ов) земельного(-ых) участка(-ов). |
Общий объем финансовых ресурсов: 12 700: 2015 год - 100 2016 год - 4200 2017 год - 4200 2018 год - 4200 |
|
Перечень
мероприятий подпрограммы VIII "Территориальное развитие"
N п/п |
Мероприятия |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель мероприятия |
Результаты выполнения мероприятий |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
1. |
Задача 1 Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района |
|
Итого |
2015 - 2018 |
- |
12 998 |
- |
398 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
|
Бюджет района |
- |
12 998 |
- |
398 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
||||||
1.1 |
Мероприятие Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения документов схемы территориального планирования Красногорского муниципального района |
|
Бюджет области |
2014 - 2016 |
|
В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий |
Администрация Красногорского муниципального района (далее - АКМР) |
Утверждение результатов публичных слушаний по рассмотрению схемы территориального планирования Красногорского муниципального района |
|||||
1.2. |
Обеспечение проведение публичных слушаний по Генеральным планам городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
|
Бюджет области |
2014 - 2016 |
|
В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий |
Организационный отдел АКМР |
Утверждение результатов публичных слушаний по Генеральным планам городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
|||||
1.3. |
Обеспечение проведение публичных слушаний по правилам землепользования и застройки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
|
Бюджет области |
2014 - 2016 |
|
В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий |
Организационный отдел АКМР |
Утверждение результатов публичных слушаний по правилам землепользования и застройки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
|||||
1.4 |
Обеспечение проведение публичных слушаний по проектам планировки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
|
Бюджет области |
2014 - 2016 |
|
В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий |
Организационный отдел администрации Красногорского муниципального района |
Утверждение результатов публичных слушаний по проектам планировки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
|||||
1.5. |
Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования Красногорского муниципального района |
|
Бюджет района |
2014 - 2015 |
0 |
174 |
0 |
174 |
0 |
0 |
0 |
Отдел архитектуры, отдел реализации градостроительной политики |
|
1.6. |
Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Красногорского муниципального района, в том числе: а) с/п Ильинское б) с/п Отрадненское |
|
Бюджет района |
2014 - 2015 |
0 |
124 |
0 |
124 |
0 |
0 |
0 |
Отдел архитектуры, отдел реализации градостроительной политики |
|
1.7. |
Обеспечение выдачи градостроительных планов земельных участков объектов индивидуального жилищного строительства Красногорского муниципального района |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
0 |
12 700 |
0 |
100 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
Отдел архитектуры, отдел реализации градостроительной политики |
Выданный утвержденный градостроительный план земельного участка |
2. |
Задача Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика г. Красногорска Красногорского муниципального района |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
администрация г/п Красногорск |
Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных улиц |
2.1 |
Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц населенных пунктов Красногорского муниципального района |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
0 |
- |
В пределах бюджета поселения |
- |
- |
администрация г/п Красногорск |
|
||
2.1.1 |
Мероприятие по реализации проекта проектирования территории набережных города Красногорска |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
|
В пределах бюджета поселения |
|
|
администрация г/п Красногорск |
|
||
2.1.2 |
Мероприятие по разработке проектов пешеходных улиц в городе Красногорске |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
- |
В пределах бюджета поселения |
- |
- |
администрация г/п Красногорск |
|
||
2.1.3 |
Мероприятие по реализации проектов по концептуальным предложениям по формированию архитектурно-художественного облика города Красногорска |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
- |
В пределах бюджета поселения |
- |
- |
администрация г/п Красногорск |
|
||
2.1.4 |
Мероприятие по разработке и реализации архитектурно-художественного освещения города Красногорска Красногорского муниципального района |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
- |
В пределах бюджета поселения |
- |
- |
администрация г/п Красногорск |
|
||
3. |
Задача 3 Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве. |
|
Бюджет района |
2014 - 2018 |
0 |
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Отдел архитектуры, отдел реализации градостроительной политики |
|
|||||
4. |
Задача 4 Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика р.п Нахабино Красногорского муниципального района. |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
|
В пределах бюджета поселения |
|
|
администрация г/п Нахабино |
Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных улиц |
||
4.1 |
Мероприятие по разработке архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц населенных пунктов р.п. Нахабино Красногорского муниципального района |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
|
В пределах бюджета поселений |
- |
- |
администрация г/п Нахабино |
|
||
4.1.1 |
Мероприятие по разработке проектов пешеходных улиц в р.п. Нахабино Красногорского муниципального района |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
|
В пределах бюджета поселений |
- |
- |
администрация г/п Нахабино |
|
||
4.1.2 |
Мероприятие по реализации проектов пешеходных улиц в р.п. Нахабино Красногорского муниципального района |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
|
В пределах бюджета поселений |
- |
- |
администрация г/п Нахабино |
|
||
4.1.3 |
Мероприятие по разработке и реализации архитектурно-художественного освещения р.п. Нахабино Красногорского муниципального района |
|
Бюджеты поселений |
2014 - 2016 |
|
|
В пределах бюджета поселений |
- |
- |
администрация г/п Нахабино |
|
||
Итого по подпрограмме VIII |
Бюджет района |
2014 - 2018 |
|
12 998 |
- |
398 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
Методика
оценки эффективности реализации подпрограммы VIII "Территориальное развитие"
Документация по территориальному планированию Красногорского муниципального района включает в себя разработку генеральных планов муниципальных образований городских и сельских поселений Красногорского муниципального района, Схемы территориального планирования Красногорского муниципального района (СТП), местных нормативов градостроительного проектирования.
Количество разрабатываемых и далее утверждаемых генеральных планов поселений Красногорского муниципального района, представлено в формуле:
П = П1 + П2 + П3 + П4, где
П - это суммарный результат разработанных и утверждённых генеральных планов поселений, в том числе:
П1 - генеральный план городского поселения Красногорск;
П2 - генеральный план городского поселения Нахабино;
П3 - генеральный план сельского поселения Отрадненское;
П4 - генеральный план сельского поселения Ильинское;
СТП - схема территориального планирования Красногорского муниципального района разрабатывается на основании показателей, представленных при разработке генеральных планов муниципальных образований поселений Красногорского муниципального района, после их утверждения;
При подготовке Градостроительной документации, для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района, предусматривается ряд мероприятий, в том числе:
- проведение публичных слушаний и утверждение документов СТП. Красногорского муниципального района, Генеральных планов городских и сельских поселений, по правилам землепользования и застройки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района.
- обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования Красногорского муниципального района и муниципальных образований сельских поселений Отрадненское и Ильинское Красногорского муниципального района.
Суммарное количество разработанных, утвержденных и выданных без взимания платы градостроительных планов земельных участков на весь срок действия подпрограммы составляет 400 (четыреста) штук.
Кроме того, подпрограммой "Территориальное развитие" предусмотрена подготовка документации по формированию архитектурного облика и благоустройства территорий населённых пунктов Красногорского муниципального района.
Показатель "Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств". В данном показателе учитываются вновь сформированные пешеходные улицы и зоны, а также городские набережные. За каждый новый созданный объект муниципалитет получает по 1 баллу. Обязательным условием возможности участия в показателе является наличие проектной документации, согласованной Главархитектурой МО. Проектная документация определяет объёмы требуемых работ. Муниципалитет осуществляет реализацию работ согласно проектной документации. Итогом завершения работ является фотоотчёт в формате "было-стало", подтверждающий соответствие выполненных работ согласованной проектной документации.
Максимальные коэффициенты и методика расчёта:
1 Наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концепции) формирования объекта - 0,2;
2 Наличие утверждённой Главой муниципального образования "Дорожной карты" реализации работ - 0,1;
3 Реализация 1-го этапа работ в соответствии с проектной документацией - 0,3;
4 Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом - 0,4.
Пример: В городском округе N разработан и согласован Главархитектурой МО проект создания пешеходной улицы (0,2), подтверждено финансирование, утверждена Главой городского округа "дорожная карта" (0,1), выполнен 1-й этап реализации пешеходной улицы (0,3). Итого: коэффициент создания пешеходной улицы = 0,6. Кроме того, в городском округе N, разработан проект создания набережной городского пруда и согласован с Главархитектурой МО (0,2), ведутся работы по определению финансирования и формированию "Дорожной карты" реализации (0) Итого: коэффициент за набережную = 0,2. Итого общий коэффициент за показатель "Количество благоустроенных пешеходных зон и общественных пространств" = 0,8.
Показатель "Коэффициент приведённых в порядок городских территорий". Данный показатель поможет стимулировать интерес у ОМС в части приведения в порядок основных городских территорий, таких как:
- пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования;
- "главные" улицы;
- "вылетные" магистрали.
Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в порядок территорию согласно списку. Территория может считаться приведённой в порядок только после приведения в порядок всех выявленных некондиционных объектов на ней. Количество некондиционных объектов и необходимых для их устранения мероприятий определяется разработанным и согласованным Главархитектурой МО "Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории" (далее - Альбом). За некондиционный объект считается требующее приведение в порядок здания, строения, сооружение, некапитальные объекты, различные ограждения территорий или объектов, отдельно стоящие объекты рекламы и информации, различные покрытия дорог и территорий (газоны, дороги, парковки, тротуары, площадки). Для каждого некондиционного объекта в Альбоме прописывается перечень необходимых мероприятий (демонтаж некондиционных вывесок, модернизация некапитальных объектов торговли, ремонт и покраска фасадов, благоустройство территории и другие).
Например: На здание ТЦ, выходящего на пристанционную территорию, размещены некондиционные вывески - это один некондиционный объект. В ходе анализа выявлено 15 неправильно размещённых вывесок из 20. Необходимые мероприятия:
1. демонтировать 15 некондиционных вывесок.
2. Привести в порядок фасад здания после демонтажа информационных конструкций.
3. Правильно разместить необходимые вывески в соответствии с утверждённой ОМС схемой размещения вывесок. После проведения всех этих мероприятий объект считается приведённым в порядок.
Максимальные коэффициенты и методика расчёта:
1 Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализированного Альбома - 0,15;
2 Утверждение Главой муниципального образования плана-графика проведения работ на 2016 в соответствии с согласованным Альбомом - 0,05;
3 Количество приведённых в порядок некондиционных объектов - 0,8 Показатель высчитывается по формуле (количество приведённых в порядок некондиционных объектов разделить на общее количество некондиционных объектов, округлить в большую сторону до сотых и вычислить долю от 0,8 при учёте, что 0,8 - полностью выполненная работа).
Пример расчёта: Городской округ "N" составил Альбом мероприятий по приведению в порядок пристанционной территории вблизи железнодорожной станции, выявил 25 некондиционных объектов, прописал необходимые мероприятия и согласовал Альбом с Главархитектурой МО (0,15), Глава муниципального образования утвердил план-график проведения работы на 2016 год (0,05), привёл в порядок 10 объектов из выявленных 25 (10 разделить на 25, округлить до сотых = 0,4; 0,4 умножить на 0,8 и округлить до сотых = 0,32).
Итого: 0,15 + 0,05 + 0,32 = 0,52.
Если в муниципалитете отсутствуют пристанционные территории, он может увеличить количество балов за счёт большего количества приведённых в порядок "главных" улиц.
Перечень железнодорожных станций и платформ, а также "вылетных" магистралей утверждается распоряжением Главархитектуры МО. Перечень "главных" улиц утверждается муниципалитетом, при согласовании с Главархитектурой МО.
Паспорт
подпрограммы IX "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе"
Наименование подпрограммы |
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы. |
||||||||
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Красногорского муниципального района за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. |
||||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Администрация Красногорского муниципального района. |
||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) Красногорского муниципального района, а также отдельных организаций и учреждений Красногорского муниципального района, находящихся в их ведении. |
||||||||
2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района. | |||||||||
3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. | |||||||||
4. Внедрение системы электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. | |||||||||
5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. | |||||||||
6. Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области. | |||||||||
7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне Красногорского муниципального района. | |||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации подпрограммы и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Итого |
||||
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса на 2014 - 2018 годы |
Итого, в том числе: |
5 030 |
7 043 |
11 059 |
11 051 |
11 409 |
45 592 |
||
Администрация Красногорского муниципального района |
Средства бюджета Красногорского муниципального района (далее также - Бюджет района) |
5 030 |
5 634 |
9 012 |
8 981 |
9 250 |
37 907 |
||
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
- |
582 |
- |
- |
- |
582 |
|||
Управление образования |
- |
83 |
44 |
- |
- |
127 |
|||
Управление по культуре |
- |
84 |
23 |
- |
- |
107 |
|||
Финансовое управление |
- |
660 |
1 980 |
2 070 |
2 159 |
6 869 |
|||
Средства бюджета Московской области (далее также - Бюджет МО) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 75% в 2014 г. до 95% в 2018 г. |
||||||||
2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ Красногорского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2016 г. | |||||||||
3. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г. | |||||||||
4. Увеличение доли рабочих мест сотрудников ОМСУ Красногорского муниципального района подключенных к ЛВС ОМСУ Красногорского муниципального района с 80% в 2014 г. до 100% в 2016 г. | |||||||||
5. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г. | |||||||||
6. Увеличение доли администраций муниципального района, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 0% в 2014 г. до 100% в 2017 г. | |||||||||
7. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 0% в 2014 г. до 90% в 2018 г. | |||||||||
8. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100% | |||||||||
9. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 75% в 2014 г. до 100% в 2018 г. | |||||||||
10. Увеличение доли работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2015 г. | |||||||||
11. Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района с 80% в 2014 г. до 100% в 2015 г. | |||||||||
12. Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района с 0% в 2014 г. до 100% в 2016 г. | |||||||||
13. Обеспечение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100%. | |||||||||
14. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде с 45% в 2014 г. до 75% в 2018 году. | |||||||||
15. Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Красногорского муниципального района, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Красногорского муниципального района с 0% в 2014 г. до 100% в 2016 г. | |||||||||
16. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области "Учет начислений и платежей" (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 0% в 2014 г. до 80% в 2018 г. | |||||||||
17. Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 0% в 2014 г. до 100% в 2018 г. |
1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления в Красногорском муниципальном районе, основные проблемы и пути их решения в рамках подпрограммы
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренной решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212, ключевым направлением дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления является совершенствование процедур предоставления населению муниципальных и государственных услуг. Необходимо добиться кардинального повышения качества и доступности услуг, упростить процедуры взаимодействия, сократить издержки граждан и организаций, связанные с их получением, обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных и государственных услуг.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Электронное Подмосковье на период 2009 - 2012 годов" в регионе сформирован определенный технологический задел для создания полноценной системы обеспечения функционирования регионального электронного правительства. Так сформирована основа базовой региональной информационно-технологической инфраструктуры органов государственной власти, дальнейшее развитие которой запланировано в соответствии с подпрограммой "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области" государственной программы "Эффективная Власть" на 2014 - 2018 годы.
Для организации эффективного межведомственного взаимодействия с муниципалитетами информационно телекоммуникационная инфраструктура органов местного самоуправления должна быть частью региональной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Для этого определены планы по обновлению, дальнейшей модернизации и развитию парка используемого компьютерного и сетевого оборудования. В 2015 году запланировано подключение к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Московской области.
В настоящее время потребности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района в оснащении современной компьютерной и организационной техникой в основном удовлетворены. Органы местного самоуправления их территориальные отделы обеспечены доступом к сети Интернет. В сети Интернет доступны сайты органов местного самоуправления, на которых размещается нормативная правовая информация, а также сведения о результатах их деятельности. Органы местного самоуправления, а также подведомственные организации используют в работе региональные информационные системы общего пользования. Так, в 2014 году в Красногорском муниципальном районе введена в эксплуатацию межведомственная система электронного документооборота Московской области. Введена в эксплуатацию первая очередь подсистемы автоматизированного сбора и обработки данных органов местного самоуправления муниципальных образований о результативности своей деятельности, в том числе по достижению ключевых показателей социально-экономического развития и реализации муниципальных программ.
Так как результаты внедрения информационных технологий в органах местного самоуправления носят преимущественно локальный внутриведомственный характер, затруднено межведомственное взаимодействие с органами государственной власти, что отражается на качестве предоставляемых гражданам услуг. Одним из факторов, негативно влияющих на перспективы создания полноценного Электронного Правительства в Московской области, является критически низкий уровень использования информационных технологий в работе органов местного самоуправления. При этом на региональном уровне не организована системная работа с органами местного самоуправления по этому направлению, не сформулированы приоритеты, отсутствуют механизмы стимулирования и координации перехода администраций муниципальных образований на новые технологии работы, не ведется работа по сопряжению региональных и муниципальных информационных систем, совместному формированию и использованию единых общерегиональных баз и банков данных. Несмотря на достигнутые в предыдущий период результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления не обеспечивает возможность перехода на массовое оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде. С учетом существующих темпов построения Электронного Правительства в Московской области достижение предусмотренных решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации показателей результативности использования информационных технологий в деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления Московской области возможно только при консолидации и концентрации усилий всех ведомств на региональном и муниципальном уровнях, мобилизации кадровых, организационных и финансовых ресурсов, обеспечении эффективной координации бюджетных расходов и проведении скоординированной централизованной технической политики в этой сфере. В период до 2018 года необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных проблем: отсутствие единой информационно-технологической инфраструктуры и телекоммуникационной сети обеспечения защищенного обмена данными между органами государственной власти и местного самоуправления в электронном виде, недостаточная скорость подключения отдельных региональных ведомств и их территориальных подразделений к сети Интернет и ведомственным телекоммуникационным сетям, сложность обеспечения на межведомственном уровне доступа к сведениям, содержащимся в отдельных региональных и ведомственных информационных системах, отсутствие интеграции этих систем между собой; наличие критических угроз в сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных региональных и ведомственных информационных систем от несанкционированного доступа и использования; недоступность на рабочих местах всех работников органов государственной власти и органов местного самоуправления Московской области стандартных инфраструктурных и телекоммуникационных сервисов, таких как IP-телефония, видеоконференцсвязь, сервисов единой авторизации, электронной почты Правительства Московской области и других; отсутствие единых региональных информационных систем для использования органами государственной власти и местного самоуправления Московской области в рамках обеспечения своей деятельности - единых систем управления бюджетным процессом, управления кадрами, обеспечения бухгалтерского учета и ведения отчетности, управления государственным и муниципальным имуществом, размещения государственных и муниципальных заказов и проведения торгов, реализации инвестиционных проектов, ведения документооборота и архива и других; отсутствие единой информационной системы анализа результативности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Московской области по выполнению решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области и Правительства Московской области, исполнению государственных и муниципальных программ и проектов, мониторинга и анализа деятельности бюджетных учреждений и оценки качества и стоимости оказания ими услуг населению, мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Московской области; невозможность получения населением государственных и муниципальных услуг без очного посещения соответствующих ведомств или в рамках единичного личного обращения к ним, отсутствие возможности записаться на прием в эти ведомства через Интернет, необходимость предоставления по большей части услуг заявлений и документов исключительно в бумажном виде, невозможность оплаты государственных пошлин и штрафов через сеть Интернет, необходимость представления в ведомства справок и выписок, формируемых другими ведомствами, отсутствие развитой системы представления через сеть Интернет или по телефону справочных интерактивных сервисов или информации по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг; ведение журналов успеваемости обучающихся общеобразовательных организаций и представление соответствующей отчетности в муниципальные органы управления образованием исключительно в бумажном виде, невозможность получения населением через сеть Интернет доступа к информации по своему лицевому счету, в том числе сведениям о начислениях в сфере коммунальных услуг, порядкам их формирования и расчета, существующих задолженностях, невозможность оплаты через сеть Интернет коммунальных счетов, введения данных с приборов учета, отсутствие автоматизированных систем учета потребления ресурсов, отсутствие в сети Интернет информации о характеристиках строящихся объектов и сроках их ввода в эксплуатацию, техническим паспортам домов, планах проведения капитального ремонта и других необходимых сведений, отсутствие полной и актуальной информации о порядке получения государственных и муниципальных услуг по всем оказываемым органами государственной власти и местного самоуправления Московской области услугам.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313;
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1021-р;
Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р;
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 2516-р.
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 660/37 "Об утверждении государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы".
Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.
Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач: Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района.
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.
Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области.
Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к подпрограмме.
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "приложении N 1 к подпрограмме" имеется в виду "разделе "Перечень мероприятий подпрограммы IX"
В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ Красногорского муниципального района современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.
В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение администраций муниципального района, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района.
В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи работникам ОМСУ Красногорского муниципального района для использования в информационных системах.
В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ Красногорского муниципального района, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.
В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 1 предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ Красногорского муниципального района, в том числе публикация "открытых данных" и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.
В рамках подключения ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области.
В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне Красногорского муниципального района.
________________________
1 Под информационными системами обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области подразумеваются муниципальные информационные системы управления имуществом, финансами, закупками, кадрами, интранет-порталы и др.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Красногорского муниципального района
Органы местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящиеся в ведении организации и учреждения, указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подпрограммы в приложении N 1 к подпрограмме, являются получателями средств бюджета Красногорского муниципального района на реализацию этих мероприятий.
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "приложении N 1 к подпрограмме" имеется в виду "разделе "Перечень мероприятий подпрограммы IX"
Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяемых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:
заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;
формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на выполнение мероприятий подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает:
координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов;
организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы;
рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках, формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету муниципального образования Московской области;
рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы муниципальных контрактов;
формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.
Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечивает:
формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпрограммы и заключение с ними муниципальных контрактов;
согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов;
контроль хода исполнения муниципальных контрактов;
информирование населения о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
формирование и представление муниципальному заказчику подпрограммы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;
осуществляет иные функции по реализации подпрограммы.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определяемым муниципальным заказчиком подпрограммы:
оперативный отчет один раз в квартал - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с "Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района".
Перечень
мероприятий подпрограммы IX
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объём финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) Красногорского муниципального района, а также отдельных организаций и учреждений Красногорского муниципального района, находящихся в их ведении. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
25 800 |
2 576 |
4 852 |
5 970 |
6 124 |
6 278 |
|
|
Бюджет района |
- |
25 258 |
2 576 |
4 310 |
5 970 |
6 124 |
6 278 |
Хозяйственный отдел, отдел информатизации и защиты информации АКМР |
|||||
- |
542 |
- |
542 |
- |
- |
- |
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
||||||
1.1. |
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
10 816 |
2 031 |
2 659 |
2 042 |
2 042 |
2 042 |
|
Доля используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию в 2018 г. - 95%. |
Бюджет района |
|
10 774 |
2 031 |
2 617 |
2 042 |
2 042 |
2 042 |
Хозяйственный отдел, отдел информатизации и защиты информации АКМР |
|||||
- |
42 |
- |
42 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
||||||
1.2. |
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района (СПС, бухгалтерский и кадровый учет). |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
6 196 |
- |
1 534 |
1 487 |
1 554 |
1 621 |
|
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы в 2015 г. - 100%. |
Бюджет района |
|
5 696 |
- |
1 034 |
1 487 |
1 554 |
1 621 |
Хозяйственный отдел, отдел информатизации и защиты информации АКМР (далее - отдел ИиЗИ) |
|||||
- |
500 |
- |
500 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
||||||
1.3. |
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
6 372 |
288 |
- |
1 941 |
2 028 |
2 115 |
|
Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ Красногорского муниципального района подключенных к ЛВС ОМСУ Красногорского муниципального района в 2016 г. - 100%. |
Бюджет района |
|
6 372 |
288 |
- |
1 941 |
2 028 |
2 115 |
Хозяйственный отдел, отдел ИиЗИ |
|||||
1.4. |
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
2 416 |
257 |
659 |
500 |
500 |
500 |
|
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района в 2015 г. - 100%. |
Бюджет района |
|
2 416 |
257 |
659 |
500 |
500 |
500 |
Хозяйственный отдел, отдел ИиЗИ |
|||||
2. |
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
276 |
- |
- |
92 |
92 |
92 |
АКМР |
|
Бюджет района |
- |
276 |
- |
- |
92 |
92 |
92 |
|
|||||
Средства бюджета Московской области *** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
2.1. |
Подключение администраций муниципального района, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Московской области. |
|
Итого, в том числе: |
|
- |
276 |
- |
- |
92 |
92 |
92 |
|
Доля администраций муниципального района, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области в 2017 г. - 100%. |
Бюджет района |
2014 - 2018 гг. |
- |
276 |
- |
- |
92 |
92 |
92 |
АКМР |
||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
В пределах средств на обеспечение деятельности администраций городских и сельских поселений Красногорского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов |
||||||||||||
Средства бюджета Московской области *** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
2.2. |
Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Красногорского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов |
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов в 2018 г. - 90%. |
|||||||
Бюджет района | |||||||||||||
3. |
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
21 |
6 310 |
2 454 |
856 |
1 165 |
900 |
935 |
|
|
Бюджет района |
21 |
6 270 |
2 454 |
816 |
1 165 |
900 |
935 |
Отдел ИиЗИ |
|||||
- |
40 |
- |
40 |
- |
- |
- |
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
||||||
3.1. |
Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
934 |
- |
229 |
235 |
235 |
235 |
|
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100%. |
Бюджет района |
|
899 |
- |
194 |
235 |
235 |
235 |
отдел ИиЗИ |
|||||
- |
35 |
- |
35 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
||||||
3.2. |
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
4 609 |
2 424 |
514 |
736 |
457 |
478 |
|
Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС в 2018 г. - 100%. |
Бюджет района |
|
4 609 |
2 424 |
514 |
736 |
457 |
478 |
отдел ИиЗИ |
|||||
3.3. |
Обеспечение работников ОМСУ Красногорского муниципального района средствами электронной подписи. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
21 |
767 |
30 |
113 |
194 |
208 |
222 |
|
Доля работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями в 2015 г. - 100%. |
Бюджет района |
21 |
762 |
30 |
108 |
194 |
208 |
222 |
отдел ИиЗИ |
|||||
- |
5 |
- |
5 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
||||||
4. |
Внедрение системы электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
4 415 |
- |
308 |
1 310 |
1 369 |
1 428 |
|
|
Бюджет района |
- |
4 415 |
- |
308 |
1 310 |
1 369 |
1 428 |
АКМР |
|||||
4.1 |
Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
4 415 |
- |
308 |
1 310 |
1 369 |
1 428 |
|
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района в 2015 г. - 100%. |
Бюджет района |
|
4 415 |
- |
308 |
1 310 |
1 369 |
1 428 |
отдел ИиЗИ, Управление делами АКМР, администрации городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
|||||
5. |
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
7 618 |
- |
1 027 |
2 148 |
2 175 |
2 268 |
|
|
Бюджет района |
- |
767 |
- |
200 |
181 |
189 |
197 |
АКМР |
|||||
- |
127 |
- |
83 |
44 |
- |
- |
Управление образования |
||||||
- |
107 |
- |
84 |
23 |
- |
- |
Управление по культуре |
||||||
- |
6 617 |
- |
660 |
1 900 |
1 986 |
2 071 |
Финансовое управление |
||||||
5.1. |
Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ Красногорского муниципального района |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
695 |
- |
200 |
158 |
165 |
172 |
|
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района в 2016 г. - 100%. |
Бюджет района |
- |
695 |
- |
200 |
158 |
165 |
172 |
АКМР |
|||||
5.2. |
Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ Красногорского муниципального района, с учетом субсидии из бюджета Московской области. ** |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
6 923 |
- |
827 |
1 990 |
2 010 |
2 096 |
|
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов в 2015 г. - 100%. |
Бюджет района |
- |
72 |
- |
- |
23 |
24 |
25 |
Администрация Красногорского муниципального района |
|||||
- |
127 |
- |
83 |
44 |
- |
- |
Управление образования |
||||||
- |
107 |
- |
84 |
23 |
- |
- |
Управление по культуре |
||||||
- |
6 617 |
- |
660 |
1 900 |
1 986 |
2 071 |
Финансовое управление |
||||||
6. |
Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
993 |
- |
- |
316 |
331 |
346 |
|
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде в 2018 г. - 75%. |
Бюджет района |
- |
741 |
- |
- |
236 |
247 |
258 |
АКМР |
|||||
- |
252 |
- |
- |
80 |
84 |
88 |
Финансовое управление |
||||||
6.1. |
Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
534 |
- |
- |
170 |
178 |
186 |
|
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Красногорского муниципального района, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Красногорского муниципального района в 2016 г. - 100%. |
Бюджет района |
- |
534 |
- |
- |
170 |
178 |
186 |
АКМР |
|||||
6.2. |
Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
459 |
- |
- |
146 |
153 |
160 |
|
Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах в 2018 г. - 80%. |
Бюджет района |
- |
207 |
- |
- |
66 |
69 |
72 |
АКМР |
|||||
|
- |
252 |
- |
- |
80 |
84 |
88 |
Финансовое управление |
|||||
7. |
Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
180 |
- |
- |
58 |
60 |
62 |
|
|
Бюджет района |
- |
180 |
- |
- |
58 |
60 |
62 |
АКМР |
|||||
7.1. |
Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне Красногорского муниципального района. |
|
Итого, в том числе: |
2014 - 2018 гг. |
- |
180 |
- |
- |
58 |
60 |
62 |
|
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих в своей деятельности данные из подсистемы в 2018 г. - 100%. |
Бюджет района |
- |
180 |
- |
- |
58 |
60 |
62 |
АКМР |
|||||
|
Итого: |
2014 - 2018 гг. |
21 |
45 592 |
5 030 |
7 043 |
11 059 |
11 051 |
11 409 |
|
|
||
Бюджет района |
21 |
37 907 |
5 030 |
5 634 |
9 012 |
8 981 |
9 250 |
АКМР |
|
||||
- |
582 |
- |
582 |
- |
- |
- |
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
|
|||||
- |
127 |
- |
83 |
44 |
- |
- |
Управление образования |
|
|||||
- |
107 |
- |
84 |
23 |
- |
- |
Управление по культуре |
|
|||||
- |
6 869 |
- |
660 |
1 980 |
2 070 |
2 159 |
Финансовое управление |
|
|||||
Другие источники *** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной подпрограммы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Красногорского муниципального района. | |||||||||||||
** Объемы финансирования выделены на техподдержку АИС "Планирование бюджета МО" и АИС "Финансы-бюджет МО". Предоставление субсидии МО не требуется. | |||||||||||||
*** Объем финансирования мероприятий из средств бюджета Московской области будет уточнен после получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях. | |||||||||||||
Примечание: в случае необходимости объемы финансирования мероприятий могут быть изменены в установленном порядке. |
Планируемые результаты
реализации подпрограммы IX
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет района |
Другие источники |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) Красногорского муниципального района, а также отдельных организаций и учреждений Красногорского муниципального района, находящихся в их ведении. |
25 800 |
|
Доля используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию. |
% |
- |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
Обеспеченность работников ОМСУ Красногорского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями. |
% |
- |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
||||
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы. |
% |
- |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ Красногорского муниципального района подключенных к ЛВС ОМСУ Красногорского муниципального района. |
% |
- |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
||||
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. |
% |
- |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2. |
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района. |
276 |
- |
Доля администраций муниципального района, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области. |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов. |
% |
- |
- |
70 |
85 |
90 |
90 |
||||
3. |
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. |
6 310 |
|
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз. |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС. |
% |
60 |
75 |
80 |
85 |
90 |
100 |
||||
Доля работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями. |
% |
- |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
4. |
Внедрение системы электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. |
4 415 |
|
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района. |
% |
- |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района. |
7 618 |
|
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района. |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов. |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
6. |
Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области. |
993 |
|
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде. |
% |
- |
45 |
55 |
65 |
70 |
75 |
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Красногорского муниципального района, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Красногорского муниципального района. |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
||||
Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. |
% |
- |
- |
- |
40 |
60 |
80 |
||||
7. |
Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне Красногорского муниципального района. |
180 |
|
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих в своей деятельности данные из подсистемы. |
% |
- |
- |
- |
80 |
90 |
100 |
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы IX
N п/п |
Наименование показателя |
Методика расчета значений показателя |
1 |
Доля используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию |
где: n - доля используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию; R - количество используемых в ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию; K - общее количество используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники |
2 |
Обеспеченность работников ОМСУ Красногорского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями |
где: n - обеспеченность работников ОМСУ Красногорского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; R - количество поставленного работникам ОМСУ Красногорского муниципального района компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; К - общее количество работников ОМСУ Красногорского муниципального района, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями |
3 |
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы |
где: n - доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы; R - количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы; К - общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Красногорского муниципального района |
4 |
Доля рабочих мест работников ОМСУ Красногорского муниципального района подключенных к ЛВС ОМСУ муниципального образования Московской области |
где: N - доля рабочих мест работников ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями; R - количество работников ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями; K - общее количество работников ОМСУ Красногорского муниципального района |
5 |
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района |
где: N - доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями; R - количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями; К - общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ Красногорского муниципального района |
6 |
Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области |
где: N - доля администраций городских и сельских поселений Красногорского муниципального района, подключенных к ЕИМТС; R - количество администраций городских и сельских поселений Красногорского муниципального района, подключенных к ЕИМТС; K - общее количество администраций городских и сельских поселений Красногорского муниципального района |
7 |
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов |
где: N - доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; R - количество размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; K - общее количество ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района |
8 |
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |
где: n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района |
9 |
Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС |
где: n - доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R - количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K - общее количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
10 |
Доля работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями |
где: n - доля работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R - количество работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K - общая потребность работников ОМСУ Красногорского муниципального района в средствах электронной подписи |
11 |
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района |
где: N - Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД; *, * - количество работников ОМСУ Красногорского муниципального района, * - количество учреждений, находящихся в ведении ОМСУ Красногорского муниципального района |
12 |
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района |
где: n - доля ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте; R - количество ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте; К - общее количество ОМСУ Красногорского муниципального района |
13 |
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов |
где: n - доля ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов; R - количество ОМСУ Красногорского муниципального района, автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов; K - общее количество ОМСУ Красногорского муниципального района |
14 |
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде |
n - доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; R - численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; K - численность населения муниципального образования Московской области |
15 |
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Красногорского муниципального района, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Красногорского муниципального района |
где: N - доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Красногорского муниципального района, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Красногорского муниципального района; R - количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения муниципального образования Московской области; К - общее количество муниципальных услуг ОМСУ Красногорского муниципального района |
16 |
Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия зс государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах |
где: N - доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах; R - объем муниципальных платежей ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО; K - общий объем муниципальных платежей ОМСУ Красногорского муниципального района за отчетный период |
17 |
Доля ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО |
где: N - доля ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций; R - количество работников ОМСУ Красногорского муниципального района, зарегистрированных в РГИС МО; K - общее количество работников ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих геопространственные данные |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Красногорского муниципального района Московской области от 1 октября 2013 г. N 2342/10 "Об утверждении муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы "Эффективное управление" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красногорского муниципального района от 20.01.2014 N 109/1, от 17.06.2014 N 1072/6, от 08.07.2014 N 1289/7, от 31.07.2014 N 1588/7, от 23.09.2014 N 2064/9, от 24.09.2014 N 2080/9, от 25.09.2014 N 2088/9, от 03.10.2014 N 2161/10, от 12.01.2015 N 2161/10, от 03.02.2015 N 138/2, от 07.04.2015 N 496/4, от 08.06.2015 N 928/6, от 04.06.2015 N 914/6, от 10.07.2015 N 1131/7, от 27.08.2015 N 1527/8, от 12.10.2015 N 1871/10, от 23.10.2015 N 1962/10, от 09.11.2015 N 2106/11, от 17.11.2015 N 2174/11, от 04.12.2015 N 2292/12, от 16.12.2015 N 2343/12, от 31.12.2015 N 2531-12, от 09.02.2016 N 206/2, от 10.02.2016 N 221/2, 04.04.2016 N 649/4, от 18.04.2016 N 736/4, от 25.05.2016 N 1082/5, от 16.06.2016 N 1196/6, от 13.07.2016 N 1435/7)"
Текст постановления опубликован в газете "Красногорские вести" от 26 ноября 2013 г., N 130