Распоряжение Правительства Республики Ингушетия
от 15 мая 2017 г. N 351-р
В соответствии со статьей 29 Закона Республики Ингушетия от 31 декабря 2008 г. N 40-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Ингушетия" утвердить и направить прилагаемый отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2017 года в Народное Собрание Республики Ингушетия и Контрольно-счетную палату Республики Ингушетия.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
Р. Гагиев |
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Ингушетия
от "15" мая 2017 г. N 351-р
Отчет
об исполнении республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года
Отчет об исполнении республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года составлен в соответствии с Законом Республики Ингушетия "О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 28 декабря 2016 г. N 57-РЗ и Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н.
Основные показатели республиканского и местных бюджетов спрогнозированы в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2017 год, а также исходя из объема собственных доходов бюджета и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Бюджетная политика Республики Ингушетия в 2017 году направлена на рациональное использование бюджетных средств и на восстановление макроэкономической и бюджетной стабильности в регионе.
За первый квартал 2017 года в республиканский бюджет поступили доходы в размере 4 081 316,8 тыс. руб., что составляет 19,9% от утвержденного годового плана 20 542 625,8 тыс. руб. (Приложение N 1).
Основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые за отчетный период при годовом плане 17 256 640,7 тыс. руб. составили 3 460 182,1 тыс. руб. или 20,1% от утвержденного плана.
Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений составляют:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 2 160 613,2 тыс. руб. или 25,0% от утвержденного годового плана 8 642 452,7 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) - 187 917,1 тыс. руб. или 4,1% от утвержденного годового плана 4 543 361,8 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 1 063 836,9 тыс. руб. или 27,8% от утвержденного годового плана 3 826 678,6 тыс. руб.
Собственные доходы республики за отчетный период составили 622 018,1 тыс. руб. при утвержденном годовом плане 3 285 985,1 тыс. руб., исполнение составляет 18,9%.
Наибольшее поступление в общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета приходится на следующие налоги:
- налог на доходы физических лиц - 269 395,6 тыс. руб. - (18,4%);
- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, - 121 768,5 тыс. руб. - (25,1%);
- налог на имущество организаций - 120 459,3 тыс. руб. - (18,2%).
За 1 квартал 2017 года расходы республиканского бюджета профинансированы на сумму 4 348 809,7 тыс. руб., что составляет 20,3% к утвержденным расходам в размере 21 406 660,8 тыс. руб. (Приложение N 3 и N 5)
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2017 года профинансированы в размере 873 064,0 тыс. руб., что составляет 19,0% к утвержденным расходам в размере 4 521 566,4 тыс. руб. (Приложение N 2)
Расходы республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года на реализацию государственных программ Республики Ингушетия составили 3 705 684,1 тыс. руб. при утвержденном годовом лимите в размере 19 298 964,2 тыс. руб., что составляет 19,2%, расходы по непрограммным направлениям деятельности составили 643 125,6 тыс. руб. при утвержденном годовом лимите 2 107 696,6 тыс. руб., что составляет 30,5% (Приложение N 4).
Ассигнования из республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей, предусмотренные в размере 461 404,5 тыс. руб., исполнены в размере 120 359,0 тыс. руб. или на 26,0 % (Приложение N 8).
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 1 квартал 2017 года, предусмотренные в размере 6 017,1 тыс. руб., исполнены в размере 1 504,4 тыс. руб. или на 25,0% (Приложение N 9).
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия за 1 квартал 2017 года, предусмотренные в размере 733 473,1 тыс. руб., исполнены в размере 151 768,3 тыс. руб. или на 20,7% (Приложение N 10).
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Республики Ингушетия, предусмотренные в размере 79 054,6 тыс. руб., исполнены в размере 13 832,7 тыс. руб. или на 17,5% (Приложение N 11).
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики Ингушетия за 1 квартал 2017 года, предусмотренные в размере 435 383,0 тыс. руб, в отчетном периоде не профинансированы (Приложение N 12).
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации части родительской платы на содержание детей в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за 1 квартал 2017 года, предусмотренные в размере 40 344,8 тыс. руб, в отчетном периоде не профинансированы (Приложение N 13).
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 1 квартал 2017 года, предусмотренные в размере 2 123,8 тыс. руб., исполнены в размере 531,0 тыс. руб. или на 25,0% (Приложение N 14).
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемного родителя за 1 квартал 2017 года, предусмотренные в размере 69 950,4 тыс. руб., исполнены в размере 14 657,3 тыс. руб. или на 21,0% (Приложение N 15).
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия за 1 квартал 2017 года, предусмотренные в размере 540,0 тыс. руб., исполнены в размере 130,1 тыс. руб. или на 24,1% (Приложение N 16).
Исполнение республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года выглядит следующим образом:
Приложение 1
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Доходы
республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||
Наименование доходов |
Назначено |
Исполнено |
% |
|
100 00000 00 0000 000 |
налоговые и неналоговые доходы |
3 285 985,1 |
622 018,1 |
18,9 |
101 00000 00 0000 000 |
налоги на прибыль, доходы |
1 753 743,2 |
317 128,0 |
18,1 |
101 01012 02 0000 110 |
налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
286 683,2 |
45 960,8 |
16,0 |
101 02000 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц |
1 467 060,0 |
269 395,6 |
18,4 |
101 01000 00 0000 110 |
налог на прибыль организаций |
0,0 |
1 771,6 |
0,0 |
103 00000 00 0000 000 |
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
484 852,3 |
121 768,5 |
25,1 |
103 02000 01 0000 110 |
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
484 852,3 |
121 768,5 |
25,1 |
105 00000 00 0000 000 |
налоги на совокупный доход |
114 501,0 |
24 403,6 |
21,3 |
105 01000 00 0000 110 |
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
114 501,0 |
24 403,6 |
21,3 |
106 00000 00 0000 000 |
налоги на имущество |
782 850,3 |
130 049,0 |
16,6 |
106 02000 02 0000 110 |
налог на имущество организаций |
661 660,0 |
120 459,3 |
18,2 |
106 04000 02 0000 110 |
транспортный налог |
121 190,3 |
9 544,7 |
7,9 |
106 05000 02 0000 110 |
налог на игорный бизнес |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
107 00000 00 0000 000 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
2 854,0 |
1 355,0 |
47,5 |
107 01020 01 0000 110 |
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
2 854,0 |
1 355,0 |
47,5 |
108 00000 00 0000 000 |
государственная пошлина |
19 308,0 |
4 696,2 |
24,3 |
109 00000 00 0000 000 |
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
27,0 |
- 114,5 |
0,0 |
109 06030 02 0000 110 |
прочие налоги и сборы |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
111 00000 00 0000 000 |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
39 100,0 |
3 266,1 |
8,4 |
111 05022 02 0000 120 |
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
21 114,0 |
2 827,9 |
13,4 |
111 05032 02 0000 120 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
17 986,0 |
431,8 |
2,4 |
111 07012 02 0000 120 |
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
112 00000 00 0000 000 |
платежи при пользовании природными ресурсами |
1 615,3 |
362,6 |
22,4 |
112 01000 01 0000 120 |
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 615,3 |
312,8 |
19,4 |
112 02000 01 0000 120 |
регулярные платежи за пользование недрами |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
112 05000 01 0000 120 |
плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
0,0 |
14,8 |
0,0 |
113 00000 00 0000 000 |
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства |
10 315,4 |
2 738,0 |
|
113 01992 02 0000 130 |
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
3 527,4 |
1 708,4 |
48,4 |
113 02992 02 0000 130 |
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
6 788,0 |
1 021,8 |
15,1 |
113 01031 01 0000 130 |
плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости |
0,0 |
7,8 |
0,0 |
114 0000 0000000 000 |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
4 664,2 |
415,7 |
8,9 |
114 02023 02 0000 410 |
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
4 664,2 |
361,6 |
7,8 |
114 02022 02 0000 410 |
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
0,0 |
40,5 |
0,0 |
114 04020 02 0000 420 |
доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
0,0 |
13,6 |
0,0 |
115 00000 00 0000 000 |
административные платежи и сборы |
337,0 |
1,0 |
0,3 |
116 00000 00 0000 000 |
штрафы, санкции, возмещение ущерба |
71 817,4 |
15 620,0 |
21,7 |
117 00000 00 0000 000 |
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,0 |
328,9 |
0,0 |
202 00000 00 0000 000 |
безвозмездные перечисления |
17 256 640,7 |
3 460 182,1 |
20,1 |
202 15001 02 0000 151 |
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
8 642 452,7 |
2 160 613,2 |
25,0 |
202 15002 02 0000 151 |
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
105 086,6 |
26 271,0 |
25,0 |
202 20000 00 0000 151 |
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
4 543 361,8 |
187 917,1 |
4,1 |
202 25081 02 0000 151 |
субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
7 220,7 |
0,0 |
0,0 |
202 25382 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
7 760,5 |
0,0 |
0,0 |
202 25519 02 0000 151 |
субсидии на поддержку отрасли культуры (за исключением бюджетных ассигнований, распределяемых на конкурсной основе) |
150 331,9 |
0,0 |
0,0 |
202 25541 02 0000 151 |
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства бюджетам субъектов Российской Федерации |
18 428,3 |
18 428,3 |
100,0 |
202 25542 02 0000 151 |
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
14 398,2 |
0,0 |
0,0 |
202 25543 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса |
164 754,5 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
684 858,8 |
158 054,5 |
23,1 |
202 25097 02 0000 151 |
субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
17 232,9 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
1 325 164,5 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
98 649,2 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" |
139 024,3 |
0,0 |
0,0 |
202 25027 02 0000 151 |
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
17 373,8 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
142 000,8 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" |
73 200,0 |
0,0 |
0,0 |
202 25516 02 0000 151 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
1 884,3 |
0,0 |
0,0 |
202 25082 02 0000 151 |
субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
30 229,4 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" |
51 657,3 |
0,0 |
0,0 |
202 20077 02 0000 151 |
субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" |
269 397,0 |
0,0 |
0,0 |
202 25558 02 0000 151 |
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
529,4 |
0,0 |
0,0 |
202 25027 02 0000 151 |
субсидии на реализацию мероприятий, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
13 240,6 |
0,0 |
0,0 |
202 25527 02 0000 151 |
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
9 006,1 |
0,0 |
0,0 |
202 25520 02 0000 151 |
субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
1 066 407,2 |
0,0 |
0,0 |
202 20051 02 0000 151 |
субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
18 072,3 |
0,0 |
0,0 |
202 20051 02 0000 151 |
субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
155 336,0 |
11 434,3 |
7,4 |
202 20051 02 0000 151 |
субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" |
47 171,4 |
0,0 |
0,0 |
202 25558 02 0000 151 |
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
19 710,0 |
0,0 |
0,0 |
202 25462 02 0000 151 |
субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
322,4 |
0,0 |
0,0 |
202 30000 00 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3 826 678,6 |
1 063 836,9 |
27,8 |
202 35129 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
61 052,7 |
9 321,3 |
15,3 |
202 35220 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
266,0 |
313,5 |
117,9 |
202 35260 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
2 123,8 |
530,9 |
25,0 |
202 35380 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
2 052 945,3 |
541 897,6 |
26,4 |
202 35128 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений |
8 310,6 |
7 430,6 |
89,4 |
202 35900 02 0000 151 |
единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации |
33 288,6 |
7 764,2 |
23,3 |
202 35250 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
911 217,3 |
330 524,0 |
36,3 |
202 35137 02 0000 151 |
субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
4 063,9 |
784,1 |
19,3 |
202 35290 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
623 003,3 |
157 620,0 |
25,3 |
202 35240 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
130,8 |
40,5 |
31,0 |
202 35280 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
79,8 |
0,0 |
0,0 |
202 35270 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
1 823,0 |
273,5 |
15,0 |
202 35135 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
6 827,6 |
0,0 |
0,0 |
202 35134 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов" |
1 807,2 |
920,6 |
50,9 |
202 35118 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
6 017,7 |
1 504,4 |
25,0 |
202 03068 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
94 074,3 |
0,0 |
0,0 |
202 35194 02 0000 151 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно |
19 646,7 |
4 911,7 |
25,0 |
202 04000 00 0000 000 |
иные межбюджетные трансферты |
38 991,1 |
21 543,9 |
55,3 |
202 45161 02 0000 151 |
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
36 260,5 |
20 018,9 |
55,2 |
202 45141 02 0000 151 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
2 144,9 |
1 318,3 |
61,5 |
202 45142 02 0000 151 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
585,7 |
206,7 |
35,3 |
|
безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
100 069,9 |
0,0 |
0,0 |
218 00000 00 0000 151 |
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
0,0 |
5,6 |
0,0 |
219 00000 00 0000 151 |
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
0,0 |
-889,0 |
0,0 |
|
Итого доходов республиканского бюджета |
20 542 625,8 |
4 081 316,8 |
19,9 |
Приложение 2
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Расходы
на исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | |||||
N п/п |
Наименование публичных нормативных обязательств |
Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обязательства |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
2 123,8 |
531,0 |
25,0 |
2 |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 г. N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
69 950,4 |
14 657,3 |
21,0 |
3 |
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 г. N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
540,0 |
130,1 |
24,1 |
4 |
Социальное пособие на погребение |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 30 июня 2010 г. N 209 "О мерах по реализации на территории Республики Ингушетия Федерального закона "О погребении и похоронном деле" |
1 719,5 |
284,6 |
16,6 |
5 |
Меры социальной поддержки малоимущих слоев населения |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 16 мая 2005 года N 87 "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки малоимущей категории населения Республики Ингушетия" |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
Закон Республики Ингушетия от 09 февраля 2005 г. N 2-РЗ "О мерах государственной помощи детям из малоимущих семей на образование"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 января 2010 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детям из малоимущих семей на образование" |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих |
Закон Республики Ингушетия от 29 февраля 2000 г. N 2-РЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 24 марта 2001 г. N 109 "Об утверждении Положения о порядке финансирования, учета и отчетности расходов по выплате ежемесячной доплаты к государственной пенсии, пособия на погребение и единовременного вознаграждения лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной службы" |
86 360,0 |
29 903,2 |
34,0 |
8 |
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 37-РЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 314 "О порядке финансирования расходов по реализации Закона Республики Ингушетия "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" |
228 228,0 |
72 444,9 |
31,7 |
9 |
Выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 г. N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 г. N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
2 134,0 |
658,0 |
31,0 |
10 |
Компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
130,8 |
36,9 |
28,2 |
11 |
Компенсационные выплаты инвалидам страховых премий по договору "ОСАГО" |
постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 декабря 2005 г. N 218 "Об утверждении Положения о порядке учета и расходования средств, предусмотренных на финансирование мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и на производство выплат инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
79,8 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Субвенции на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 823,0 |
273,5 |
15,0 |
13 |
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. N 893 "О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из Федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)" |
2 052 945,3 |
541 897,7 |
26,4 |
14 |
Субвенции на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 25 декабря 2014 г. "Об утверждении положения о порядке организации перечисления средств компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации" |
4 063,9 |
784,1 |
19,3 |
15 |
На выплату адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 мая 2010 г. N 149 "О Порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Ингушетия" |
50 314,2 |
0,0 |
0,0 |
16 |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
Закон Республики Ингушетия от 26 декабря 2014 г. N 72-РЗ "О мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2015 г. N 75 "Об утверждении размера и порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Ингушетия" |
103 156,8 |
0,0 |
0,0 |
17 |
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
911 217,3 |
0,0 |
0,0 |
18 |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
Закон Республики Ингушетия от 5 мая 2008 года N 3-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
338 409,5 |
20 826,7 |
6,0 |
19 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 года"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
12 068,1 |
3 315,3 |
27,0 |
20 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года"; постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 313 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации из числа ветеранов труда и тружеников тыла, специалистов образования, здравоохранения и социальной сферы, работающих и проживающих в сельской местности на территории Республики Ингушетия" |
4 413,4 |
1 499,9 |
33,0 |
21 |
Мероприятия в области занятости населения |
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
623 003,3 |
157 612,3 |
25,0 |
22 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
Закон Республики Ингушетия от 29 ноября 1999 г. N 27-РЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
28 085,3 |
28 085,3 |
100,0 |
|
Итого |
4 521 566,4 |
872 939,0 |
19,0 |
Приложение 3
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Распределение
расходов республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
(тыс. рублей) | ||||||
N |
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
% |
||
1 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
834 434,8 |
161 345,8 |
19,3% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
124 779,1 |
32 973,6 |
26,4% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
64 597,3 |
11 214,0 |
17,4% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
78 041,3 |
23 791,2 |
30,5% |
|
Судебная система |
01 |
05 |
55 581,3 |
8 019,7 |
14,4% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
73 994,8 |
16 958,8 |
22,9% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
10 249,8 |
1 853,3 |
18,1% |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
31 500,0 |
3 216,0 |
10,2% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
395 691,2 |
63 319,2 |
16,0% |
2 |
Национальная оборона |
02 |
|
6 217,7 |
1 504,4 |
24,2% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
6 217,7 |
1 504,4 |
24,2% |
3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
300 305,0 |
82 136,6 |
27,4% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
217 082,1 |
75 252,6 |
34,7% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
83 222,9 |
6 884,0 |
8,3% |
4 |
Национальная экономика |
04 |
|
2 442 231,0 |
199 421,9 |
8,2% |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
113 654,9 |
7 631,5 |
6,7% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
495 544,5 |
47 651,8 |
9,6% |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
154 652,0 |
7 430,6 |
4,8% |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
67 698,2 |
10 751,9 |
15,9% |
|
Транспорт |
04 |
08 |
198 321,2 |
31 152,2 |
15,7% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
606 042,6 |
48 000,0 |
7,9% |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
80 753,8 |
10 022,2 |
12,4% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
723 663,8 |
36 781,7 |
5,1% |
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
817 755,5 |
261 036,0 |
31,9% |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
269 925,6 |
223 230,0 |
82,7% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
436 928,2 |
36 695,0 |
8,4% |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
103 841,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
7 060,4 |
1 111,0 |
15,7% |
6 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
6 550,8 |
853,3 |
13,0% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
6 550,8 |
853,3 |
13,0% |
7 |
Образование |
07 |
|
7 388 260,0 |
1 141 962,1 |
15,5% |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
1 448 099,7 |
174 986,0 |
12,1% |
|
Общее образование |
07 |
02 |
5 164 773,5 |
878 325,2 |
17,0% |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
22 095,2 |
3 606,7 |
16,3% |
|
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
438 054,8 |
62 510,3 |
14,3% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
15 668,2 |
2 763,3 |
17,6% |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
154 939,9 |
1 379,8 |
0,9% |
|
Прикладные научные исследования в области образования |
07 |
08 |
27 583,4 |
4 065,3 |
14,7% |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
117 045,3 |
14 325,5 |
12,2% |
8 |
Культура и кинематография |
08 |
|
798 264,4 |
96 461,0 |
12,1% |
|
Культура |
08 |
01 |
722 502,0 |
74 849,0 |
10,4% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
75 762,4 |
21 612,0 |
28,5% |
9 |
Здравоохранение |
09 |
|
2 105 441,1 |
771 940,2 |
36,7% |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
439 832,1 |
69 771,1 |
15,9% |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
34 483,1 |
4 162,6 |
12,1% |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
09 |
06 |
25 430,1 |
5 148,8 |
20,2% |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
09 |
07 |
18 583,8 |
3 134,4 |
16,9% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
1 587 112,0 |
689 723,3 |
43,5% |
10 |
Социальная политика |
10 |
|
5 057 428,2 |
1 237 643,8 |
24,5% |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
86 360,0 |
29 903,2 |
34,6% |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
153 847,8 |
28 383,3 |
18,4% |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
4 563 284,6 |
1 149 115,5 |
25,2% |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
157 455,7 |
19 628,6 |
12,5% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
96 480,1 |
10 613,2 |
11,0% |
11 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
655 310,6 |
193 230,1 |
29,5% |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
251 532,3 |
51 015,6 |
20,3% |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
356 823,9 |
135 694,5 |
38,0% |
|
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
32 913,9 |
3 678,8 |
11,2% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
14 040,5 |
2 841,2 |
20,2% |
12 |
Средства массовой информации |
12 |
|
143 934,0 |
35 559,6 |
24,7% |
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
106 900,0 |
27 922,5 |
26,1% |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
37 034,0 |
7 637,1 |
20,6% |
13 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
14 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
842 527,7 |
165 601,0 |
19,7% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
733 473,1 |
151 768,3 |
20,7% |
|
Иные дотации |
14 |
02 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
79 054,6 |
13 832,7 |
17,5% |
|
Итого |
|
|
21 406 660,8 |
4 348 809,7 |
20,3% |
Приложение 4
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Распределение
бюджетных ассигнований республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года по целевым статьям (государственным программам Республики Ингушетия и непрограммным направлениям деятельности)
(тыс. рублей) | ||||||
N |
Наименование государственной программы (подпрограммы) |
ПР |
ПП |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
01 |
|
2 381 818,4 |
718 408,8 |
30,2% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
01 |
1 |
69 843,2 |
7 571,3 |
10,8% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 |
2 |
512 461,0 |
74 686,2 |
14,6% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребёнка" |
01 |
3 |
9 145,0 |
700,0 |
7,7% |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
01 |
5 |
143 393,2 |
20 018,9 |
14,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
01 |
6 |
765,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
01 |
7 |
354 815,0 |
78 250,0 |
22,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранении" и общепрограммные мероприятия" |
01 |
Ж |
1 291 396,0 |
537 182,4 |
41,6% |
2 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
02 |
|
726 822,7 |
96 938,6 |
13,3% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
02 |
1 |
10 818,0 |
1 944,4 |
18,0% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
02 |
2 |
61 562,7 |
14 098,1 |
22,9% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
02 |
3 |
26 657,4 |
3 859,8 |
14,5% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
02 |
4 |
280 319,9 |
66 272,9 |
23,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
02 |
6 |
25 902,7 |
7 593,3 |
29,3% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
02 |
7 |
307 386,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
02 |
8 |
14 175,2 |
3 170,1 |
22,4% |
3 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
03 |
|
4 768 228,5 |
1 020 455,0 |
21,4% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
03 |
1 |
2 936 235,2 |
708 791,0 |
24,1% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
03 |
2 |
936 924,4 |
163 339,6 |
17,4% |
|
Подпрограмма "Одарённые дети" |
03 |
3 |
4 650,2 |
326,3 |
7,0% |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
03 |
4 |
653,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
03 |
5 |
32 620,0 |
5 652,9 |
17,3% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
03 |
6 |
452 119,2 |
65 273,6 |
14,4% |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов" |
03 |
7 |
199 663,1 |
43 737,7 |
21,9% |
|
Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" |
03 |
8 |
6 653,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Право ребёнка на семью" |
03 |
9 |
108 207,6 |
18 001,4 |
16,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
03 |
Б |
90 501,9 |
15 332,5 |
16,9% |
4 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
04 |
|
388 048,6 |
61 580,1 |
15,9% |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
04 |
1 |
29 268,9 |
3 678,8 |
12,6% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
04 |
2 |
303 917,2 |
55 060,1 |
18,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
04 |
3 |
13 965,5 |
2 841,2 |
20,3% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры" |
04 |
4 |
40 897,0 |
0,0 |
0,0% |
5 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
05 |
|
608 598,6 |
86 049,7 |
14,1% |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
05 |
1 |
291 607,9 |
24 859,7 |
8,5% |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства" |
05 |
2 |
27 344,9 |
1 079,5 |
3,9% |
|
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" |
05 |
3 |
1 083,3 |
90,1 |
8,3% |
|
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" |
05 |
4 |
18 500,0 |
1 510,0 |
8,2% |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
05 |
5 |
7 250,0 |
347,2 |
4,8% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
05 |
6 |
177 134,9 |
53 164,0 |
30,0% |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
05 |
7 |
61 538,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия |
05 |
8 |
24 138,9 |
4 999,2 |
20,7% |
6 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
06 |
|
3 550 132,4 |
865 119,3 |
24,4% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
06 |
1 |
344 738,1 |
55 027,4 |
16,0% |
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
06 |
2 |
2 320 908,5 |
626 064,0 |
27,0% |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)" |
06 |
3 |
1 751,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
06 |
4 |
33 769,2 |
722,5 |
2,1% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
06 |
6 |
51 372,4 |
8 170,8 |
15,9% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
06 |
7 |
712 303,4 |
161 218,0 |
22,6% |
|
Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда" |
06 |
9 |
925,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
06 |
Б |
84 364,8 |
13 916,6 |
16,5% |
7 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
07 |
|
327 840,5 |
52 683,3 |
16,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
07 |
3 |
231 966,7 |
42 661,1 |
18,4% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
07 |
4 |
13 370,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
07 |
5 |
12 356,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
07 |
6 |
54 165,4 |
6 783,5 |
12,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
07 |
7 |
15 981,8 |
3 238,7 |
20,3% |
8 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
08 |
|
34 876,5 |
7 998,8 |
22,9% |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
08 |
1 |
14 550,6 |
3 000,0 |
20,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
08 |
2 |
20 325,9 |
4 998,8 |
24,6% |
9 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
09 |
|
82 859,8 |
13 479,5 |
16,3% |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
09 |
1 |
23 700,0 |
2 494,9 |
10,5% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
09 |
2 |
12 480,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
09 |
3 |
12 000,0 |
4 995,8 |
41,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
09 |
4 |
34 679,7 |
5 988,8 |
17,3% |
10 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
10 |
|
976 306,4 |
182 719,6 |
18,7% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
10 |
1 |
75 823,8 |
3 330,0 |
4,4% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
10 |
2 |
848 545,4 |
167 105,4 |
19,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
10 |
3 |
51 937,2 |
12 284,2 |
23,7% |
11 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
11 |
|
2 882 628,1 |
400 352,8 |
13,9% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
11 |
1 |
173 976,3 |
173 678,5 |
99,8% |
|
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
11 |
2 |
111 975,9 |
57 414,0 |
51,3% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
11 |
7 |
30 000,0 |
13 273,6 |
44,2% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" |
11 |
8 |
263 300,0 |
131 650,0 |
50,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
11 |
9 |
46 320,2 |
8 042,1 |
17,4% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
11 |
Д |
723 483,0 |
16 294,7 |
2,3% |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
11 |
Ж |
1 394 910,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" |
11 |
И |
103 841,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
11 |
Е |
34 821,4 |
0,0 |
0,0% |
12 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" |
12 |
|
67 698,2 |
10 751,9 |
15,9% |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
12 |
1 |
48 485,4 |
6 669,4 |
13,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
12 |
2 |
19 212,8 |
4 082,5 |
21,2% |
13 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
14 |
|
163 688,5 |
3 918,3 |
2,4% |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
14 |
1 |
146 341,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
14 |
4 |
17 347,1 |
3 918,3 |
22,6% |
14 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодёжная политика" |
15 |
|
32 938,4 |
3 170,6 |
9,6% |
|
Подпрограмма "Молодёжь Ингушетии" |
15 |
1 |
24 367,5 |
1 379,8 |
5,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодёжная политика" и общепрограммные мероприятия" |
15 |
3 |
8 570,9 |
1 790,8 |
20,9% |
15 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
16 |
|
119 418,0 |
7 274,7 |
6,1% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
16 |
1 |
112 895,3 |
6 548,6 |
5,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" и общепрограммные мероприятия" |
16 |
2 |
6 522,7 |
726,1 |
11,1% |
16 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
17 |
|
213 823,7 |
25 107,3 |
11,7% |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
17 |
1 |
22 786,0 |
5 409,6 |
23,7% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
17 |
2 |
73 452,6 |
10 993,5 |
15,0% |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
17 |
3 |
50 586,9 |
1 024,4 |
2,0% |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность" |
17 |
4 |
5 897,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
17 |
5 |
33 353,6 |
6 845,1 |
20,5% |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
17 |
6 |
27 747,1 |
834,7 |
3,0% |
17 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
18 |
|
221 873,5 |
42 950,3 |
19,4% |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
18 |
1 |
50 260,8 |
200,0 |
0,4% |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
18 |
2 |
9 652,2 |
4 152,2 |
43,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
18 |
4 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
18 |
5 |
1 450,0 |
450,0 |
31,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
18 |
6 |
158 610,5 |
38 148,1 |
24,1% |
18 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
19 |
|
605 289,4 |
50 517,5 |
8,3% |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
19 |
1 |
594 042,6 |
48 000,0 |
8,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия" |
19 |
2 |
11 246,8 |
2 517,5 |
22,4% |
19 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
|
22 240,1 |
2 692,5 |
12,1% |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
20 |
1 |
6 441,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
2 |
15 798,3 |
2 692,5 |
17,0% |
20 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
21 |
|
1 122 533,9 |
53 515,9 |
4,8% |
21 |
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
22 |
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Итого по программным расходам |
|
|
19 298 964,2 |
3 705 684,6 |
19,2% |
|
Непрограммные расходы |
|
|
2 107 696,6 |
643 125,1 |
30,5% |
|
Всего |
|
|
21 406 660,8 |
4 348 809,7 |
20,3% |
Приложение 5
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | |||||||||||||
N п/п |
Наименование |
Мин |
|
Назначено |
Исполнено |
% |
|||||||
ПР |
ПП |
|
НР |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Администрация Главы Республики Ингушетия |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 954,1 |
32 973,6 |
26,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
331 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
124 779,1 |
32 973,6 |
26,4% |
|
Функционирование высшего должностного лица |
331 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
|
124 779,1 |
32 973,6 |
26,4% |
|
Обеспечение деятельности Администрации Главы Республики Ингушетия |
331 |
01 |
02 |
70 |
|
|
|
|
|
124 779,1 |
32 973,6 |
26,4% |
|
Высшее должностное лицо |
331 |
01 |
02 |
70 |
2 |
|
|
|
|
1 577,0 |
243,4 |
15,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
331 |
01 |
02 |
70 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
1 577,0 |
243,4 |
15,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
331 |
01 |
02 |
70 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
1 577,0 |
243,4 |
15,4% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Ингушетия |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
|
|
|
|
123 202,1 |
32 730,2 |
26,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
79 118,1 |
14 334,9 |
18,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
79 118,1 |
14 334,9 |
18,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
44 084,0 |
18 395,3 |
41,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 130,0 |
424,9 |
37,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
32 704,0 |
8 841,3 |
27,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
331 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
10 250,0 |
9 129,1 |
89,1% |
|
Здравоохранение |
331 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
331 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
331 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
331 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
331 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
175,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
331 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
175,0 |
0,0 |
0,0% |
2 |
Народное Собрание Республики Ингушетия |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
64 597,3 |
11 214,0 |
17,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
332 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
64 597,3 |
11 214,0 |
17,4% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти |
332 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
|
64 597,3 |
11 214,0 |
17,4% |
|
Обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия |
332 |
01 |
03 |
71 |
|
|
|
|
|
64 036,7 |
11 013,7 |
17,2% |
|
Председатель законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
|
|
|
|
1 566,2 |
217,1 |
13,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
1 349,9 |
217,1 |
16,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
1 349,9 |
217,1 |
16,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
216,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
216,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
|
|
|
|
17 806,9 |
2 909,6 |
16,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
15 939,5 |
2 879,6 |
18,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
15 939,5 |
2 879,6 |
18,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 867,4 |
30,0 |
1,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 867,4 |
30,0 |
1,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
|
|
|
|
44 663,6 |
7 887,0 |
17,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
28 794,8 |
5 926,7 |
20,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
28 794,8 |
5 926,7 |
20,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
15 868,8 |
1 960,4 |
12,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
506,3 |
100,0 |
19,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
12 242,5 |
1 622,4 |
13,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
3 120,0 |
238,0 |
7,6% |
|
Содержание членов Совета Федерации и их помощников |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
|
560,6 |
200,4 |
35,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
100 |
537,3 |
195,3 |
36,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
200 |
23,3 |
5,1 |
21,7% |
3 |
Правительство Республики Ингушетия |
301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 281,4 |
26 483,8 |
26,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
301 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
78 041,3 |
23 791,2 |
30,5% |
|
Функционирование высших исполнительных органов |
301 |
01 |
04 |
|
|
|
|
|
|
78 041,3 |
23 791,2 |
30,5% |
|
Обеспечение деятельности Правительства Республики Ингушетия |
301 |
01 |
04 |
72 |
|
|
|
|
|
75 871,3 |
22 467,2 |
29,6% |
|
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) и его заместители |
301 |
01 |
04 |
72 |
2 |
|
|
|
|
8 670,7 |
1 738,4 |
20,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
301 |
01 |
04 |
72 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
8 670,7 |
1 738,4 |
20,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
8 670,7 |
1 738,4 |
20,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Республики Ингушетия |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
|
|
|
|
67 200,6 |
20 728,8 |
30,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
51 534,4 |
11 957,0 |
23,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
51 534,4 |
11 957,0 |
23,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
14 776,2 |
8 547,2 |
57,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
915,0 |
590,7 |
64,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
10 092,4 |
4 678,5 |
46,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
3 768,8 |
3 278,0 |
87,0% |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
5904 |
0 |
|
890,0 |
224,6 |
25,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
72 |
1 |
00 |
5904 |
0 |
100 |
890,0 |
224,6 |
25,2% |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников |
301 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
|
2 144,9 |
1 318,3 |
61,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
100 |
2 045,6 |
1 306,9 |
63,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
200 |
99,3 |
11,4 |
11,5% |
|
Содержание членов Совета Федерации и их помощников |
301 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
|
25,1 |
5,7 |
22,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
200 |
25,1 |
5,7 |
22,8% |
|
Культура, кинематография |
301 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
22 240,1 |
2 692,5 |
12,1% |
|
Культура |
301 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
15 798,3 |
2 692,5 |
17,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
301 |
08 |
01 |
20 |
|
|
|
|
|
15 798,3 |
2 692,5 |
17,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
|
|
|
|
15 798,3 |
2 692,5 |
17,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
|
7 974,4 |
1 603,0 |
20,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
100 |
6 110,2 |
1 139,4 |
18,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
200 |
1 786,5 |
385,9 |
21,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
800 |
77,7 |
77,7 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) археологического центра |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
|
7 823,9 |
1 089,5 |
13,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
100 |
6 523,1 |
1 064,2 |
16,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
200 |
1 271,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
301 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
800 |
29,6 |
25,3 |
85,4% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
301 |
08 |
04 |
|
|
|
|
|
|
6 441,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
301 |
08 |
04 |
20 |
|
|
|
|
|
6 441,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
|
|
|
|
6 441,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4102 |
0 |
|
2 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4102 |
0 |
200 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по сохранению и развитию объектов культурного наследия |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4105 |
0 |
|
4 241,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
301 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4105 |
0 |
200 |
4 241,8 |
0,0 |
0,0% |
4 |
Конституционный Суд Республики Ингушетия |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 813,8 |
2 113,1 |
16,5% |
|
Общегосударственные вопросы |
290 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
12 813,8 |
2 113,1 |
16,5% |
|
Судебная система |
290 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
12 813,8 |
2 113,1 |
16,5% |
|
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
|
|
|
|
|
12 813,8 |
2 113,1 |
16,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Конституционного суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
|
|
|
|
12 813,8 |
2 113,1 |
16,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
10 595,7 |
2 075,8 |
19,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
10 595,7 |
2 075,8 |
19,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 218,1 |
37,3 |
1,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
214,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 875,0 |
33,3 |
1,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
129,1 |
4,0 |
3,1% |
5 |
Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 767,5 |
5 906,6 |
13,8% |
|
Общегосударственные вопросы |
439 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
42 767,5 |
5 906,6 |
13,8% |
|
Судебная система |
439 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
42 767,5 |
5 906,6 |
13,8% |
|
Обеспечение деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
|
|
|
|
|
42 767,5 |
5 906,6 |
13,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
31 965,4 |
5 271,0 |
16,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
31 965,4 |
5 271,0 |
16,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
10 802,1 |
635,5 |
5,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
130,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
10 582,1 |
635,5 |
6,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
90,0 |
0,0 |
0,0% |
6 |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
976 506,4 |
182 719,6 |
18,7% |
|
Общегосударственные вопросы |
090 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
118 157,2 |
15 500,2 |
13,1% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
090 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
|
51 937,2 |
12 284,2 |
23,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
06 |
10 |
|
|
|
|
|
51 937,2 |
12 284,2 |
23,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
|
|
|
|
51 937,2 |
12 284,2 |
23,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
37 502,7 |
8 911,7 |
23,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
37 502,7 |
8 911,7 |
23,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
14 434,5 |
3 372,5 |
23,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
800,0 |
197,8 |
24,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
10 884,5 |
561,4 |
5,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
2 750,0 |
2 613,3 |
95,0% |
|
Резервные фонды |
090 |
01 |
11 |
|
|
|
|
|
|
31 500,0 |
3 216,0 |
10,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
11 |
10 |
|
|
|
|
|
31 500,0 |
3 216,0 |
10,2% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
|
|
|
|
31 500,0 |
3 216,0 |
10,2% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
31 500,0 |
3 216,0 |
10,2% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
10 000,0 |
120,0 |
1,2% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
870 |
10 000,0 |
120,0 |
1,2% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
870 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
|
9 000,0 |
3 096,0 |
34,4% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
870 |
9 000,0 |
3 096,0 |
34,4% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Исполнение судебных актов |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
830 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
090 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
34 720,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
13 |
10 |
|
|
|
|
|
34 720,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
|
|
|
|
34 720,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
00 |
4351 |
0 |
|
34 720,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
00 |
4351 |
0 |
200 |
34 720,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная оборона |
090 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
6 217,7 |
1 504,4 |
24,2% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
090 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
|
6 217,7 |
1 504,4 |
24,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
02 |
03 |
10 |
|
|
|
|
|
6 017,7 |
1 504,4 |
25,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
|
|
|
|
6 017,7 |
1 504,4 |
25,0% |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
|
5118 |
|
|
6 017,7 |
1 504,4 |
25,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
01 |
5118 |
0 |
500 |
6 017,7 |
1 504,4 |
25,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мероприятий по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2014-2016 годы |
090 |
02 |
03 |
99 |
1 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2014 - 2016 годы |
090 |
02 |
03 |
99 |
1 |
00 |
4444 |
0 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
03 |
03 |
99 |
1 |
00 |
4444 |
0 |
800 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
090 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
1 603,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
090 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
1 603,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
07 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
1 603,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
|
|
|
|
1 603,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включённых в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
|
1 603,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
200 |
1 603,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
090 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
090 |
13 |
01 |
|
|
|
|
|
|
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
13 |
01 |
10 |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
|
|
|
|
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
|
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Ингушетия |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
00 |
4357 |
0 |
|
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
|
Обслуживание государственного долга |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
00 |
4357 |
0 |
700 |
8 000,0 |
114,0 |
1,4% |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
090 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
842 527,7 |
165 601,0 |
19,7% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
090 |
14 |
01 |
|
|
|
|
|
|
733 473,1 |
151 768,3 |
20,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
01 |
10 |
|
|
|
|
|
733 473,1 |
151 768,3 |
20,7% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
|
|
|
|
733 473,1 |
151 768,3 |
20,7% |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой поддержки |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
01 |
6101 |
0 |
* |
733 473,1 |
151 768,3 |
20,7% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
01 |
6101 |
0 |
500 |
733 473,1 |
151 768,3 |
20,7% |
|
Иные дотации |
090 |
14 |
02 |
|
|
|
|
|
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
02 |
10 |
|
|
|
|
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
|
|
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6102 |
0 |
* |
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6102 |
0 |
500 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
090 |
14 |
03 |
|
|
|
|
|
|
79 054,6 |
13 832,7 |
17,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
03 |
10 |
|
|
|
|
|
79 054,6 |
13 832,7 |
17,5% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
|
|
|
79 054,6 |
13 832,7 |
17,5% |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
6301 |
|
* |
79 054,6 |
13 832,7 |
17,5% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
6301 |
0 |
500 |
79 054,6 |
13 832,7 |
17,5% |
7 |
Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 057,6 |
4 674,6 |
21,2% |
|
Общегосударственные вопросы |
313 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
22 057,6 |
4 674,6 |
21,2% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
313 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
|
22 057,6 |
4 674,6 |
21,2% |
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
|
|
|
|
|
22 057,6 |
4 674,6 |
21,2% |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
|
|
|
|
2 466,1 |
460,9 |
18,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
2 466,1 |
460,9 |
18,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
2 466,1 |
460,9 |
18,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
|
|
|
|
19 591,5 |
4 213,7 |
21,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
15 210,4 |
3 343,6 |
22,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
15 210,4 |
3 343,6 |
22,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
4 381,1 |
870,1 |
19,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
268,8 |
9,4 |
3,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 760,9 |
533,3 |
19,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 351,4 |
327,5 |
24,2% |
8 |
Избирательная комиссия Республики Ингушетия |
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 249,8 |
1 853,3 |
18,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
314 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
10 249,8 |
1 853,3 |
18,1% |
|
Функционирование деятельности избирательной комиссии |
314 |
01 |
07 |
|
|
|
|
|
|
10 249,8 |
1 853,3 |
18,1% |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
|
|
|
|
|
10 249,8 |
1 853,3 |
18,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
|
|
|
|
7 593,8 |
1 343,1 |
17,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
4 839,5 |
1 192,3 |
24,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
4 839,5 |
1 192,3 |
24,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 754,3 |
150,8 |
5,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
136,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 571,2 |
150,8 |
5,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
47,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Члены Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
|
|
0 |
|
2 656,0 |
510,3 |
19,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
2 656,0 |
510,3 |
19,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
2 656,0 |
510,3 |
19,2% |
9 |
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 876,5 |
7 998,8 |
22,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
163 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
34 876,5 |
7 998,8 |
22,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
163 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
34 876,5 |
7 998,8 |
22,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
163 |
01 |
13 |
08 |
|
|
|
|
|
34 876,5 |
7 998,8 |
22,9% |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
|
|
|
|
14 550,6 |
3 000,0 |
20,6% |
|
Землеустройство и картографическое обеспечение |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4041 |
0 |
|
4 910,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4041 |
0 |
200 |
4 910,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Совершенствование системы государственного учёта объектов недвижимости, находящихся в собственности республики |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4042 |
0 |
|
9 640,4 |
3 000,0 |
31,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4042 |
0 |
200 |
9 640,4 |
3 000,0 |
31,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
|
|
|
|
20 325,9 |
4 998,8 |
24,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
16 332,8 |
4 029,2 |
24,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
16 332,8 |
4 029,2 |
24,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 993,1 |
969,7 |
24,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
205,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 886,6 |
119,7 |
4,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
901,5 |
850,0 |
94,3% |
10 |
Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 812,9 |
6 390,7 |
23,8% |
|
Общегосударственные вопросы |
093 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
26 812,9 |
6 390,7 |
23,8% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
093 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
26 812,9 |
6 390,7 |
23,8% |
|
Обеспечение деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
|
|
|
|
|
26 812,9 |
6 390,7 |
23,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
|
|
|
|
26 812,9 |
6 390,7 |
23,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
18 654,8 |
4 704,7 |
25,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
18 654,8 |
4 704,7 |
25,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
8 158,1 |
1 686,0 |
20,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
180,0 |
16,1 |
8,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
7 493,1 |
1 551,5 |
20,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
485,0 |
118,4 |
24,4% |
11 |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
595 779,8 |
13 479,5 |
2,3% |
|
Общегосударственные вопросы |
142 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
26 348,1 |
4 611,3 |
17,5% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
142 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
26 348,1 |
4 611,3 |
17,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
142 |
01 |
13 |
09 |
|
|
|
|
|
26 348,1 |
4 611,3 |
17,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
|
|
|
|
26 348,1 |
4 611,3 |
17,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
|
21 247,5 |
3 792,2 |
17,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
21 247,5 |
3 792,2 |
17,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
|
5 100,6 |
819,1 |
16,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
620,0 |
72,4 |
11,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 210,6 |
486,6 |
11,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
270,0 |
260,0 |
96,3% |
|
Национальная экономика |
142 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
557 431,7 |
3 872,5 |
0,7% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
142 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
557 431,7 |
3 872,5 |
0,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
142 |
04 |
12 |
09 |
|
|
|
|
|
44 831,7 |
3 872,5 |
8,6% |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
|
|
|
|
23 700,0 |
2 494,9 |
10,5% |
|
Презентация инвестиционных возможностей Республики Ингушетия |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
|
11 700,0 |
2 494,9 |
21,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
200 |
11 700,0 |
2 494,9 |
21,3% |
|
Привлечение инвестиционных ресурсов |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4202 |
0 |
|
6 400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4202 |
0 |
200/800 |
6 400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Разработка (корректировка) стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4208 |
0 |
|
5 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4208 |
0 |
200 |
5 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
|
|
|
|
12 480,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
02 |
2171 |
0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
02 |
2171 |
0 |
800 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
02 |
2172 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
02 |
2172 |
0 |
800 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Содействие развитию молодежного предпринимательства" |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
03 |
|
|
|
2 750,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
03 |
R527 |
0 |
|
2 750,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
03 |
R527 |
0 |
800 |
2 750,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
03 |
R527 |
0 |
800 |
2 612,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
04 |
|
|
|
6 730,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
04 |
R527 |
0 |
|
6 730,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
04 |
R527 |
0 |
200 |
6 730,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
142 |
04 |
12 |
09 |
2 |
04 |
R527 |
0 |
200 |
6 393,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
|
|
|
|
8 651,6 |
1 377,6 |
15,9% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
00 |
9999 |
0 |
|
320,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
320,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих реализацию государственной программы в области поддержки и развития предпринимательства в Республике Ингушетия |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
|
8 331,6 |
1 377,6 |
16,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
100 |
5 694,5 |
1 032,4 |
18,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
200 |
1 165,3 |
321,4 |
27,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
800 |
1 471,8 |
23,8 |
1,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
142 |
04 |
12 |
11 |
|
|
|
|
|
512 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
142 |
04 |
12 |
11 |
Д |
|
|
|
|
512 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
142 |
04 |
12 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
|
512 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
142 |
04 |
12 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
800 |
512 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
142 |
04 |
12 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
800 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
142 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
12 000,0 |
4 995,8 |
41,6% |
|
Социальное обеспечение населения |
142 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
12 000,0 |
4 995,8 |
41,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
142 |
10 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
12 000,0 |
4 995,8 |
41,6% |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
142 |
10 |
03 |
09 |
3 |
|
|
|
|
12 000,0 |
4 995,8 |
41,6% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "1000 квартир" |
142 |
10 |
03 |
09 |
3 |
|
2180 |
|
|
12 000,0 |
4 995,8 |
41,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
142 |
10 |
03 |
09 |
3 |
|
2180 |
|
300 |
12 000,0 |
4 995,8 |
41,6% |
12 |
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия |
306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 646,5 |
42 950,3 |
19,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
306 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
74 862,5 |
6 940,7 |
9,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
306 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
74 862,5 |
6 940,7 |
9,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
01 |
13 |
18 |
|
|
|
|
|
74 862,5 |
6 940,7 |
9,3% |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
|
|
|
|
50 260,8 |
200,0 |
0,4% |
|
Реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4271 |
0 |
|
48 926,5 |
200,0 |
0,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4271 |
0 |
200 |
48 926,5 |
200,0 |
0,4% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
|
1 334,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
200 |
1 334,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
200 |
684,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
|
|
|
|
9 652,2 |
4 152,2 |
43,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства народов и гармонизацию межнациональных отношений |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
4272 |
0 |
|
8 152,2 |
4 152,2 |
50,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
4272 |
0 |
200 |
7 752,2 |
3 752,2 |
48,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
4272 |
0 |
600 |
400,0 |
400,0 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
600 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
600 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
|
|
|
|
14 949,5 |
2 588,5 |
17,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
12 557,2 |
2 153,9 |
17,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
12 557,2 |
2 153,9 |
17,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 119,3 |
434,6 |
20,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
190,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 866,4 |
434,6 |
23,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
62,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
9999 |
|
|
273,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
273,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
306 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
2 850,0 |
450,0 |
15,8% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
306 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
2 850,0 |
450,0 |
15,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
|
|
2 850,0 |
450,0 |
15,8% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
|
|
1 400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
|
|
|
|
1 450,0 |
450,0 |
31,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Республики Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
|
1 450,0 |
450,0 |
31,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
200 |
500,0 |
450,0 |
90,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
300 |
950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Средства массовой информации |
306 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
143 934,0 |
35 559,6 |
24,7% |
|
Телевидение и радиовещание |
306 |
12 |
01 |
|
|
|
|
|
|
106 900,0 |
27 922,5 |
26,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
01 |
18 |
|
|
|
|
|
106 900,0 |
27 922,5 |
26,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
12 |
01 |
18 |
6 |
|
|
|
|
106 900,0 |
27 922,5 |
26,1% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере телевидения и радиовещания |
306 |
12 |
01 |
18 |
6 |
03 |
1153 |
0 |
|
106 900,0 |
27 922,5 |
26,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
01 |
18 |
6 |
03 |
1153 |
0 |
600 |
106 900,0 |
27 922,5 |
26,1% |
|
Периодическая печать и издательства |
306 |
12 |
02 |
|
|
|
|
|
|
37 034,0 |
7 637,1 |
20,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
02 |
18 |
|
|
|
|
|
37 034,0 |
7 637,1 |
20,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
12 |
02 |
18 |
6 |
|
|
|
|
37 034,0 |
7 637,1 |
20,6% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере периодической печати и издательства |
306 |
12 |
02 |
18 |
6 |
03 |
1154 |
0 |
|
37 034,0 |
7 637,1 |
20,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
02 |
18 |
6 |
03 |
1154 |
0 |
600 |
37 034,0 |
7 637,1 |
20,6% |
13 |
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 973,4 |
1 084,7 |
15,6% |
|
Общегосударственные вопросы |
324 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
6 973,4 |
1 084,7 |
15,6% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
324 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
6 973,4 |
1 084,7 |
15,6% |
|
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
|
|
|
|
|
6 973,4 |
1 084,7 |
15,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
|
|
|
|
6 973,4 |
1 084,7 |
15,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
5 474,1 |
990,1 |
18,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
5 474,1 |
990,1 |
18,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 499,3 |
94,6 |
6,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
210,0 |
7,0 |
3,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 271,3 |
87,6 |
6,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
18,0 |
0,0 |
0,0% |
14 |
Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 629,2 |
5 596,3 |
27,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
323 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
20 629,2 |
5 596,3 |
27,1% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
323 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
20 629,2 |
5 596,3 |
27,1% |
|
Обеспечение деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
|
|
|
|
|
20 629,2 |
5 596,3 |
27,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
|
|
|
|
20 629,2 |
5 596,3 |
27,1% |
|
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5903 |
0 |
|
20 629,2 |
5 596,3 |
27,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5903 |
0 |
100 |
15 370,9 |
3 960,4 |
25,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5903 |
0 |
200 |
5 191,5 |
1 635,5 |
31,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5903 |
0 |
800 |
66,8 |
0,4 |
0,6% |
15 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 039 652,1 |
528 094,4 |
13,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
316 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
39 460,2 |
6 931,1 |
17,6% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
316 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
39 460,2 |
6 931,1 |
17,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
01 |
13 |
11 |
|
|
|
|
|
39 460,2 |
6 931,1 |
17,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
|
|
|
|
39 460,2 |
6 931,1 |
17,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1001 |
0 |
|
33 890,6 |
6 540,0 |
19,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
33 890,6 |
6 540,0 |
19,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
|
5 569,6 |
391,1 |
7,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
850,0 |
11,4 |
1,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 259,7 |
379,7 |
16,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
316 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
2 459,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
316 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
111 975,9 |
57 414,0 |
51,3% |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
316 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
111 975,9 |
57 414,0 |
51,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
03 |
09 |
11 |
|
|
|
|
|
111 975,9 |
57 414,0 |
51,3% |
|
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
316 |
03 |
09 |
11 |
2 |
|
|
|
|
111 975,9 |
57 414,0 |
51,3% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
316 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
2032 |
0 |
|
57 599,8 |
57 414,0 |
99,7% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
2032 |
0 |
400 |
57 599,8 |
57 414,0 |
99,7% |
|
Реализация мероприятий по сейсмоусилению в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" |
316 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R105 |
0 |
|
54 376,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R105 |
0 |
400 |
54 376,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
316 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R105 |
0 |
400 |
51 657,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
316 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
20 006,2 |
20 006,2 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
316 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
20 006,2 |
20 006,2 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
04 |
12 |
11 |
|
|
|
|
|
20 006,2 |
20 006,2 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
|
|
|
|
20 006,2 |
20 006,2 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
|
20 006,2 |
20 006,2 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
04 |
12 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
400 |
20 006,2 |
20 006,2 |
100,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
316 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
787 781,1 |
232 141,5 |
29,5% |
|
Жилищное хозяйство |
316 |
05 |
01 |
|
|
|
|
|
|
269 925,6 |
223 230,0 |
82,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
05 |
01 |
11 |
|
|
|
|
|
79 329,4 |
79 329,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
|
|
|
|
79 329,4 |
79 329,3 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
|
79 329,4 |
79 329,3 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
01 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
400 |
79 329,4 |
79 329,3 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
316 |
05 |
01 |
88 |
1 |
|
|
|
|
50 069,9 |
3 374,4 |
6,7% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от Фонда |
316 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
9502 |
0 |
|
50 069,9 |
3 374,4 |
6,7% |
|
Межбюджетные трансферты |
316 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
9502 |
0 |
500 |
50 069,9 |
3 374,4 |
6,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления мероприятий по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
|
|
|
|
140 526,3 |
140 526,3 |
100,0% |
|
Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
00 |
4053 |
0 |
|
140 526,3 |
140 526,3 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
01 |
88 |
2 |
00 |
4053 |
0 |
400 |
140 526,3 |
140 526,3 |
100,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
316 |
05 |
02 |
|
|
|
|
|
|
406 953,8 |
7 800,5 |
1,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
316 |
05 |
02 |
01 |
|
|
|
|
|
204 565,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
316 |
05 |
02 |
01 |
7 |
|
|
|
|
204 565,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация здравоохранения" |
316 |
05 |
02 |
01 |
7 |
00 |
2151 |
0 |
|
204 565,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
02 |
01 |
7 |
00 |
2151 |
0 |
400 |
204 565,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
05 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
202 388,8 |
7 800,5 |
3,9% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
|
|
|
|
7 800,5 |
7 800,5 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
|
7 800,5 |
7 800,5 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
02 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
400 |
7 800,5 |
7 800,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" |
316 |
05 |
02 |
11 |
Д |
|
|
|
|
194 588,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
316 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
|
194 588,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
400 |
194 588,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
316 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
400 |
184 858,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Благоустройство |
316 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
|
103 841,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
05 |
03 |
11 |
|
|
|
|
|
103 841,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" |
316 |
05 |
03 |
11 |
И |
|
|
|
|
103 841,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
316 |
05 |
03 |
11 |
И |
00 |
R555 |
0 |
|
103 841,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
05 |
03 |
11 |
И |
00 |
R555 |
0 |
400 |
103 841,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
316 |
05 |
03 |
11 |
И |
00 |
R555 |
0 |
400 |
98 649,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
316 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
|
7 060,4 |
1 111,0 |
15,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
05 |
05 |
11 |
|
|
|
|
|
6 860,0 |
1 111,0 |
16,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
316 |
05 |
05 |
11 |
9 |
|
|
|
|
6 860,0 |
1 111,0 |
16,2% |
|
Имущественный взнос Республики Ингушетия в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия" |
316 |
05 |
05 |
11 |
9 |
01 |
2039 |
0 |
|
6 860,0 |
1 111,0 |
16,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
316 |
05 |
05 |
11 |
9 |
01 |
2039 |
0 |
600 |
6 860,0 |
1 111,0 |
16,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения |
316 |
05 |
05 |
83 |
0 |
|
|
|
|
200,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
316 |
05 |
05 |
83 |
0 |
00 |
R560 |
0 |
|
200,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
316 |
05 |
05 |
83 |
0 |
00 |
R560 |
0 |
500 |
200,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
316 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
2 580 163,5 |
99 211,4 |
3,8% |
|
Дошкольное образование |
316 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
|
560 423,4 |
13 273,6 |
2,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
07 |
01 |
11 |
|
|
|
|
|
560 423,4 |
13 273,6 |
2,4% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
316 |
07 |
01 |
11 |
7 |
|
|
|
|
30 000,0 |
13 273,6 |
44,2% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
316 |
07 |
01 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
|
30 000,0 |
13 273,6 |
44,2% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
01 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
400 |
30 000,0 |
13 273,6 |
44,2% |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
316 |
07 |
01 |
11 |
Ж |
|
|
|
|
530 423,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
316 |
07 |
01 |
11 |
Ж |
00 |
2044 |
0 |
|
26 521,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
01 |
11 |
Ж |
00 |
2044 |
0 |
400 |
26 521,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
316 |
07 |
01 |
11 |
Ж |
00 |
5021 |
0 |
|
503 902,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
01 |
11 |
Ж |
00 |
5021 |
0 |
400 |
503 902,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Общее образование |
316 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
2 019 740,1 |
85 937,8 |
4,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
07 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
913 481,2 |
48 696,9 |
5,3% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
|
|
|
|
32 699,9 |
32 402,2 |
99,1% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
|
32 699,9 |
32 402,2 |
99,1% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
400 |
32 699,9 |
32 402,2 |
99,1% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
316 |
07 |
02 |
11 |
Д |
|
|
|
|
16 294,7 |
16 294,7 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие РИ на 2016-2025 годы" |
316 |
07 |
02 |
11 |
Д |
00 |
2041 |
|
|
16 294,7 |
16 294,7 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
Д |
00 |
2041 |
|
400 |
16 294,7 |
16 294,7 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
316 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
|
|
|
|
864 486,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
316 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
00 |
2044 |
0 |
|
43 224,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
00 |
2044 |
0 |
400 |
43 224,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
316 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
00 |
5021 |
0 |
|
821 262,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
00 |
5021 |
0 |
400 |
821 262,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
316 |
07 |
02 |
21 |
0 |
|
|
|
|
1 106 258,9 |
37 240,9 |
3,4% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
316 |
07 |
02 |
21 |
0 |
00 |
2042 |
0 |
|
37 240,9 |
37 240,9 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
21 |
0 |
00 |
2042 |
0 |
400 |
37 240,9 |
37 240,9 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
316 |
07 |
02 |
21 |
0 |
00 |
R520 |
0 |
|
1 069 018,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
07 |
02 |
21 |
0 |
00 |
R520 |
0 |
400 |
1 069 018,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
316 |
07 |
02 |
21 |
0 |
00 |
R520 |
0 |
400 |
1 066 407,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Культура, кинематография |
316 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
281 053,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Культура |
316 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
281 053,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
316 |
08 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
281 053,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
316 |
08 |
01 |
02 |
7 |
|
|
|
|
281 053,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
316 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R014 |
0 |
|
149 474,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R014 |
0 |
400 |
149 474,6 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
316 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R014 |
0 |
400 |
142 000,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка отрасли культуры |
316 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R519 |
0 |
|
131 578,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R519 |
0 |
400 |
131 578,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
316 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R519 |
0 |
400 |
125 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Здравоохранение |
316 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
184 390,3 |
112 390,3 |
61,0% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
316 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
184 390,3 |
112 390,3 |
61,0% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
316 |
09 |
09 |
01 |
7 |
|
|
|
|
150 250,0 |
78 250,0 |
52,1% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Модернизация здравоохранения" |
316 |
09 |
09 |
01 |
7 |
00 |
2151 |
|
|
150 250,0 |
78 250,0 |
52,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
316 |
09 |
09 |
01 |
7 |
00 |
2151 |
0 |
800 |
150 250,0 |
78 250,0 |
52,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
09 |
09 |
11 |
|
|
|
|
|
34 140,3 |
34 140,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
|
|
|
|
34 140,3 |
34 140,3 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
|
|
34 140,3 |
34 140,3 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
316 |
09 |
09 |
11 |
1 |
00 |
2031 |
0 |
400 |
34 140,3 |
34 140,3 |
100,0% |
|
Социальная политика |
316 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
34 821,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
316 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
34 821,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
316 |
10 |
03 |
11 |
|
|
|
|
|
34 821,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
316 |
10 |
03 |
11 |
Е |
|
|
|
|
34 821,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
316 |
10 |
03 |
11 |
Е |
00 |
R020 |
0 |
|
34 821,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
316 |
10 |
03 |
11 |
Е |
00 |
R020 |
0 |
500 |
34 821,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
316 |
10 |
03 |
11 |
Е |
00 |
R020 |
0 |
500 |
18 072,3 |
0,0 |
0,0% |
16 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия |
083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
533 301,8 |
86 049,7 |
16,1% |
|
Национальная экономика |
083 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
432 207,1 |
32 885,7 |
7,6% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
083 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
432 207,1 |
32 885,7 |
7,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
432 207,1 |
32 885,7 |
7,6% |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
|
|
|
|
291 607,9 |
24 859,7 |
8,5% |
|
Стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур (повышение плодородия почв, вовлечение не использованных сельхозугодий в сельскохозяйственный оборот |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
2001 |
0 |
|
55 774,0 |
1 203,1 |
2,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
2001 |
0 |
800 |
55 774,0 |
1 203,1 |
2,2% |
|
Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование развитие элитного семеноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
02 |
2002 |
0 |
|
11 650,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
02 |
2002 |
0 |
800 |
11 650,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
03 |
2003 |
0 |
|
10 566,8 |
4 186,8 |
39,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
03 |
2003 |
0 |
800 |
10 566,8 |
4 186,8 |
39,6% |
|
Государственная поддержка кредитования, подотрасли растениеводства, переработки продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
04 |
2004 |
0 |
|
670,7 |
183,3 |
27,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
04 |
2004 |
0 |
800 |
670,7 |
183,3 |
27,3% |
|
Управление рисками в подотраслях растениеводства (субсидии с республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховой премии) |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
05 |
2005 |
0 |
|
404,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
05 |
2005 |
0 |
800 |
404,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на развитие отрасли картофелеводства и овощеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
06 |
2019 |
0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
06 |
2019 |
0 |
800 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидирование развития овощеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
06 |
2020 |
0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
06 |
2020 |
0 |
800 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части затрат по строительству плодохранилища |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
06 |
2021 |
0 |
|
25 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
06 |
2021 |
0 |
800 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
R541 |
0 |
|
19 286,5 |
19 286,5 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
R541 |
0 |
800 |
19 286,5 |
19 286,5 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
R541 |
0 |
800 |
18 428,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
03 |
R543 |
0 |
|
164 754,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
03 |
R543 |
0 |
800 |
164 754,5 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
03 |
R543 |
0 |
800 |
164 754,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развития подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
|
|
|
|
27 344,9 |
1 079,5 |
3,9% |
|
Поддержка племенного животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
01 |
2006 |
0 |
|
360,7 |
60,7 |
16,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
01 |
2006 |
0 |
800 |
360,7 |
60,7 |
16,8% |
|
Развитие молочного скотоводства (субсидии) |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
01 |
2007 |
0 |
|
11 570,6 |
650,0 |
5,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
01 |
2007 |
0 |
800 |
11 570,6 |
650,0 |
5,6% |
|
Развитие овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
02 |
2008 |
0 |
|
421,6 |
210,8 |
50,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
02 |
2008 |
0 |
800 |
421,6 |
210,8 |
50,0% |
|
Государственная поддержка кредитование подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
03 |
2010 |
0 |
|
593,8 |
158,0 |
26,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
03 |
2010 |
0 |
800 |
593,8 |
158,0 |
26,6% |
|
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
01 |
R542 |
0 |
|
14 398,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
01 |
R542 |
0 |
800 |
14 398,2 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
2 |
01 |
R542 |
0 |
800 |
14 398,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
|
|
|
|
1 083,3 |
90,1 |
8,3% |
|
Развитие племенной базы мясного скотоводства (субсидии на поддержку, племенного крупного рогатого скота мясного направления) |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
01 |
2011 |
0 |
|
249,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
01 |
2011 |
0 |
800 |
249,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
01 |
2012 |
0 |
|
249,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
01 |
2012 |
0 |
800 |
249,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
02 |
2013 |
0 |
|
585,3 |
90,1 |
15,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
02 |
2013 |
0 |
800 |
585,3 |
90,1 |
15,4% |
|
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
|
|
|
|
18 500,0 |
1 510,0 |
8,2% |
|
Поддержка начинающих фермеров (гранты на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств, единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
01 |
2014 |
0 |
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
01 |
2014 |
0 |
800 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
2015 |
0 |
|
8 480,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
2015 |
0 |
800 |
8 480,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования (субсидирование процентной ставки по долгосрочным, средне срочным и краткосрочным кредитам полученные малыми формами хозяйствования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
2016 |
0 |
|
3 020,0 |
1 510,0 |
50,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
2016 |
0 |
800 |
3 020,0 |
1 510,0 |
50,0% |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
|
|
|
|
7 250,0 |
347,2 |
4,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельскохозяйственного консультирования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
02 |
2018 |
0 |
|
2 250,0 |
347,2 |
15,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
02 |
2018 |
0 |
600 |
2 250,0 |
347,2 |
15,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений в области овощеводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
02 |
2022 |
0 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
02 |
2022 |
0 |
800 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
|
|
|
|
743,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
|
743,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
743,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
613,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
|
|
|
|
61 538,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
00 |
2047 |
0 |
|
4 897,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
00 |
2047 |
0 |
800 |
4 897,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
00 |
R076 |
0 |
|
56 641,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
00 |
R076 |
0 |
800 |
56 641,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
7 |
00 |
R076 |
0 |
800 |
47 171,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
|
|
|
|
24 138,9 |
4 999,2 |
20,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
00 |
1001 |
0 |
|
21 135,0 |
4 122,7 |
19,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
21 135,0 |
4 122,7 |
19,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
00 |
1002 |
|
|
3 003,9 |
876,5 |
29,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
792,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 495,1 |
174,4 |
11,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
8 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
716,2 |
702,1 |
98,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
083 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
29 974,4 |
28 894,5 |
96,4% |
|
Коммунальное хозяйство |
083 |
05 |
02 |
|
|
|
|
|
|
29 974,4 |
28 894,5 |
96,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
05 |
02 |
05 |
|
|
|
|
|
29 974,4 |
28 894,5 |
96,4% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
05 |
02 |
05 |
6 |
|
|
|
|
29 974,4 |
28 894,5 |
96,4% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
083 |
05 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
|
29 974,4 |
28 894,5 |
96,4% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
05 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
29 974,4 |
28 894,5 |
96,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
05 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
27 434,4 |
27 434,4 |
100,0% |
|
Образование |
083 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
24 270,0 |
24 269,5 |
100,0% |
|
Общее образование |
083 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
24 270,0 |
24 269,5 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
07 |
02 |
05 |
|
|
|
|
|
24 270,0 |
24 269,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
07 |
02 |
05 |
6 |
|
|
|
|
24 270,0 |
24 269,5 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
083 |
07 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
|
|
24 270,0 |
24 269,5 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
07 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
24 270,0 |
24 269,5 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
07 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
23 056,0 |
23 056,0 |
100,0% |
|
Здравоохранение |
083 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
4 475,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Амбулаторная помощь |
083 |
09 |
02 |
|
|
|
|
|
|
4 475,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
09 |
02 |
05 |
|
|
|
|
|
4 475,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
09 |
02 |
05 |
6 |
|
|
|
|
4 475,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
083 |
09 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
|
4 475,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
09 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
4 475,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
09 |
02 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
4 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
083 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
38 488,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
083 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
38 488,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
10 |
03 |
05 |
|
|
|
|
|
38 488,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
10 |
03 |
05 |
6 |
|
|
|
|
38 488,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
083 |
10 |
03 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
|
38 488,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
083 |
10 |
03 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
300 |
38 488,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
10 |
03 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
300 |
36 488,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Физическая культура и спорт |
083 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
3 887,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Физическая культура |
083 |
11 |
01 |
|
|
|
|
|
|
3 887,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
11 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
3 887,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
083 |
11 |
01 |
05 |
6 |
|
|
|
|
3 887,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
083 |
11 |
01 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
|
3 887,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
11 |
01 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
3 887,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
11 |
01 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
3 477,0 |
0,0 |
0,0% |
17 |
Управление Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 376,5 |
3 593,8 |
19,6% |
|
Национальная экономика |
178 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
11 825,7 |
2 740,5 |
23,2% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
178 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
11 825,7 |
2 740,5 |
23,2% |
|
Обеспечение деятельности Управления Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
|
|
|
|
11 816,3 |
2 740,5 |
23,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
11 816,3 |
2 740,5 |
23,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
11 816,3 |
2 740,5 |
23,2% |
|
Субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Охрана и контроль" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
00 |
5906 |
0 |
|
9,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
04 |
05 |
81 |
1 |
00 |
5906 |
0 |
200 |
9,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Охрана окружающей среды |
178 |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
6 550,8 |
853,3 |
13,0% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
178 |
06 |
03 |
|
|
|
|
|
|
6 550,8 |
853,3 |
13,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
00 |
5905 |
0 |
|
6 369,3 |
853,3 |
13,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
00 |
5905 |
0 |
200 |
6 369,3 |
853,3 |
13,4% |
|
Субвенции на охрану и использование охотничьих ресурсов в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
|
5901 |
0 |
|
83,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
00 |
5901 |
0 |
200 |
83,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
00 |
5902 |
0 |
|
97,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
178 |
06 |
03 |
81 |
1 |
00 |
5902 |
0 |
200 |
97,6 |
0,0 |
0,0% |
18 |
Ветеринарное управление Республики Ингушетия |
085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 511,7 |
12 025,6 |
23,3% |
|
Национальная экономика |
085 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
51 511,7 |
12 025,6 |
23,3% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
085 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
51 511,7 |
12 025,6 |
23,3% |
|
Обеспечение деятельности Ветеринарного управления Республики Ингушетия |
085 |
04 |
05 |
82 |
|
|
|
|
|
51 511,7 |
12 025,6 |
23,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ветеринарного управления Республики Ингушетия и подведомственные учреждения |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
|
|
|
|
7 367,5 |
1 491,0 |
20,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
5 848,6 |
1 397,7 |
23,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
5 848,6 |
1 397,7 |
23,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 518,9 |
93,3 |
6,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
70,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 426,0 |
93,3 |
6,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
085 |
04 |
05 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
22,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии |
085 |
04 |
05 |
82 |
2 |
|
|
|
|
44 144,2 |
10 534,6 |
23,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии |
085 |
04 |
05 |
82 |
2 |
00 |
1152 |
0 |
|
44 144,2 |
10 534,6 |
23,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
085 |
04 |
05 |
82 |
2 |
00 |
1152 |
0 |
600 |
44 144,2 |
10 534,6 |
23,9% |
19 |
Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
618 889,4 |
50 517,5 |
8,2% |
|
Национальная экономика |
315 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
618 889,4 |
50 517,5 |
8,2% |
|
Транспорт |
315 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
12 846,8 |
2 517,5 |
19,6% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
315 |
04 |
08 |
07 |
4 |
|
|
|
|
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
315 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
|
|
|
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
315 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
|
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
200 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
08 |
19 |
|
|
|
|
|
11 246,8 |
2 517,5 |
22,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия" |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
|
|
|
|
11 246,8 |
2 517,5 |
22,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
9 392,4 |
1 877,4 |
20,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
9 392,4 |
1 877,4 |
20,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 854,4 |
640,1 |
34,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
240,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
974,4 |
40,1 |
4,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
640,0 |
600,0 |
93,8% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
315 |
04 |
09 |
|
|
|
|
|
|
606 042,6 |
48 000,0 |
7,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
315 |
04 |
09 |
05 |
|
|
|
|
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
315 |
04 |
09 |
05 |
6 |
|
|
|
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
315 |
04 |
09 |
05 |
6 |
00 |
2046 |
0 |
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
05 |
6 |
00 |
2046 |
0 |
400 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
09 |
19 |
|
|
|
|
|
594 042,6 |
48 000,0 |
8,1% |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
|
|
|
|
594 042,6 |
48 000,0 |
8,1% |
|
Мероприятия по строительству объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4071 |
0 |
|
64 257,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4071 |
0 |
400 |
64 257,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по реконструкции объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4072 |
0 |
|
250 722,9 |
5 000,0 |
2,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4072 |
0 |
400 |
250 722,9 |
5 000,0 |
2,0% |
|
Мероприятия по модернизации и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4073 |
0 |
|
120 000,0 |
16 860,5 |
14,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4073 |
0 |
200 |
120 000,0 |
16 860,5 |
14,1% |
|
Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4077 |
0 |
|
159 061,9 |
26 139,5 |
16,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4077 |
0 |
200 |
159 061,9 |
26 139,5 |
16,4% |
20 |
Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия |
072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
321 540,5 |
52 683,3 |
16,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
072 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
86 009,4 |
14 861,1 |
17,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
072 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
86 009,4 |
14 861,1 |
17,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
01 |
13 |
07 |
|
|
|
|
|
86 009,4 |
14 861,1 |
17,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
|
|
|
|
86 009,4 |
14 861,1 |
17,3% |
|
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
|
86 009,4 |
14 861,1 |
17,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
100 |
36 845,9 |
7 108,0 |
19,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
200 |
46 302,8 |
6 861,3 |
14,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
800 |
2 860,7 |
891,8 |
31,2% |
|
Национальная экономика |
072 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
235 531,1 |
37 822,2 |
16,1% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
072 |
04 |
02 |
|
|
|
|
|
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
04 |
02 |
07 |
|
|
|
|
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
072 |
04 |
02 |
07 |
7 |
|
|
|
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики и энергоэффективности Республики Ингушетия |
072 |
04 |
02 |
07 |
7 |
01 |
4019 |
0 |
|
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
02 |
07 |
7 |
01 |
4019 |
0 |
200 |
1 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Транспорт |
072 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
152 877,3 |
27 800,0 |
18,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
04 |
08 |
07 |
|
|
|
|
|
152 877,3 |
27 800,0 |
18,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
|
|
|
|
145 957,3 |
27 800,0 |
19,0% |
|
Средства на развитие аэропорта (субсидии) |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2022 |
0 |
|
67 500,0 |
11 875,0 |
17,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2022 |
0 |
800 |
67 500,0 |
11 875,0 |
17,6% |
|
Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально защищённым маршрутам |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
03 |
2023 |
0 |
|
15 901,2 |
3 720,9 |
23,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
03 |
2023 |
0 |
800 |
15 901,2 |
3 720,9 |
23,4% |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2024 |
0 |
|
55 800,0 |
10 623,2 |
19,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2024 |
0 |
800 |
55 800,0 |
10 623,2 |
19,0% |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2025 |
0 |
|
5 193,7 |
1 215,3 |
23,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2025 |
0 |
800 |
5 193,7 |
1 215,3 |
23,4% |
|
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2026 |
0 |
|
1 562,4 |
365,6 |
23,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2026 |
0 |
800 |
1 562,4 |
365,6 |
23,4% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
072 |
04 |
08 |
07 |
4 |
|
|
|
|
6 920,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
072 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
|
6 920,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
200 |
6 920,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Связь и информатика |
072 |
04 |
10 |
|
|
|
|
|
|
80 753,8 |
10 022,2 |
12,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
072 |
04 |
10 |
07 |
|
|
|
|
|
80 753,8 |
10 022,2 |
12,4% |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
|
|
|
|
12 356,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4012 |
0 |
|
7 556,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4012 |
0 |
200 |
7 556,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению государственных автоматизированных информационных систем |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4013 |
0 |
|
3 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4013 |
0 |
200 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению электронного носителя данных |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4014 |
0 |
|
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4014 |
0 |
200 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
|
|
|
|
54 165,4 |
6 783,5 |
12,5% |
|
Основное мероприятие "Развитие, оснащение и содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
|
|
|
54 165,4 |
6 783,5 |
12,5% |
|
Мероприятия, направленные на информационную составляющую |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4015 |
0 |
|
5 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4015 |
0 |
200 |
5 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение МФЦ |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4016 |
0 |
|
7 033,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4016 |
0 |
200 |
7 033,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
|
41 831,6 |
6 783,5 |
16,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
100 |
36 597,7 |
6 229,2 |
17,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
200 |
4 933,9 |
554,3 |
11,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
800 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
|
|
|
|
14 231,8 |
3 238,7 |
22,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
|
12 558,7 |
2 782,1 |
22,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
12 558,7 |
2 782,1 |
22,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 523,1 |
456,6 |
30,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
102,8 |
102,5 |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 411,0 |
351,5 |
24,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
9,3 |
2,6 |
28,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
9999 |
|
|
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
072 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
21 |
Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
171 999,1 |
11 348,9 |
6,6% |
|
Национальная экономика |
317 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
171 999,1 |
11 348,9 |
6,6% |
|
Социальное обеспечение населения |
317 |
04 |
06 |
|
|
|
|
|
|
154 652,0 |
7 430,6 |
4,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
317 |
04 |
06 |
14 |
|
|
|
|
|
146 341,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
317 |
04 |
06 |
14 |
1 |
|
|
|
|
146 341,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" |
317 |
04 |
06 |
14 |
1 |
00 |
R016 |
0 |
|
146 341,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
317 |
04 |
06 |
14 |
1 |
00 |
R016 |
0 |
400 |
146 341,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
317 |
04 |
06 |
14 |
1 |
00 |
R016 |
0 |
400 |
139 024,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений |
317 |
04 |
06 |
90 |
0 |
|
|
|
|
8 310,6 |
7 430,6 |
89,4% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
317 |
04 |
06 |
90 |
0 |
00 |
5128 |
0 |
|
8 310,6 |
7 430,6 |
89,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
317 |
04 |
06 |
90 |
0 |
00 |
5128 |
0 |
200 |
8 310,6 |
7 430,6 |
89,4% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
317 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
17 347,1 |
3 918,3 |
22,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
317 |
04 |
12 |
14 |
|
|
|
|
|
17 347,1 |
3 918,3 |
22,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
|
|
|
|
17 347,1 |
3 918,3 |
22,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
|
14 453,4 |
3 524,9 |
24,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
14 453,4 |
3 524,9 |
24,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 743,7 |
393,4 |
22,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
467,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
984,3 |
238,2 |
24,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
292,0 |
155,2 |
53,2% |
|
Проведение мероприятий в экологической сфере |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
01 |
4451 |
0 |
|
1 150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
317 |
04 |
12 |
14 |
4 |
01 |
4451 |
0 |
200 |
1 150,0 |
0,0 |
0,0% |
22 |
Региональная энергетическая комиссия Республики Ингушетия |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 088,7 |
1 209,8 |
19,9% |
|
Национальная экономика |
311 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
6 088,7 |
1 209,8 |
19,9% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
311 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
6 088,7 |
1 209,8 |
19,9% |
|
Обеспечение деятельности Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия |
311 |
04 |
12 |
84 |
|
|
|
|
|
6 088,7 |
1 209,8 |
19,9% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
|
|
|
|
6 088,7 |
1 209,8 |
19,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
4 996,6 |
1 202,8 |
24,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
4 996,6 |
1 202,8 |
24,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 092,1 |
7,0 |
0,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
73,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
969,1 |
7,0 |
0,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
311 |
04 |
12 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
23 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Ингушетия |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 372,1 |
500,2 |
14,8% |
|
Национальная экономика |
312 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
3 372,1 |
500,2 |
14,8% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
312 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
3 372,1 |
500,2 |
14,8% |
|
Обеспечение деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Ингушетия |
312 |
04 |
12 |
85 |
|
|
|
|
|
3 372,1 |
500,2 |
14,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Ингушетия |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
|
|
|
|
3 372,1 |
500,2 |
14,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
2 298,2 |
436,0 |
19,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
2 298,2 |
436,0 |
19,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 073,9 |
64,2 |
6,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
44,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 023,9 |
59,0 |
5,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
312 |
04 |
12 |
85 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
6,0 |
5,2 |
86,7% |
24 |
Комитет Республики Ингушетия по туризму |
179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
119 418,0 |
7 274,7 |
6,1% |
|
Национальная экономика |
179 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
119 418,0 |
7 274,7 |
6,1% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
179 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
119 418,0 |
7 274,7 |
6,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
179 |
04 |
12 |
16 |
|
|
|
|
|
119 418,0 |
7 274,7 |
6,1% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
|
|
|
|
112 895,3 |
6 548,6 |
5,8% |
|
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта Республики Ингушетия |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4082 |
0 |
|
18 445,3 |
6 334,8 |
34,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4082 |
0 |
200 |
18 445,3 |
6 334,8 |
34,3% |
|
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4083 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4083 |
0 |
200 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на создание организационных условий для развития туризма |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4085 |
0 |
|
1 650,0 |
213,8 |
13,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4085 |
0 |
200 |
1 650,0 |
213,8 |
13,0% |
|
Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение индустрии туризма |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4086 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
01 |
4086 |
0 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
00 |
5110 |
0 |
|
91 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
00 |
5110 |
0 |
400 |
91 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
179 |
04 |
12 |
16 |
1 |
00 |
5110 |
0 |
400 |
73 200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" и общепрограммные мероприятия" |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
|
|
|
|
6 522,7 |
726,1 |
11,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
4 479,8 |
687,0 |
15,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
4 479,8 |
687,0 |
15,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 042,9 |
39,1 |
1,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
400,0 |
35,0 |
8,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 578,8 |
4,1 |
0,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
179 |
04 |
12 |
16 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
64,1 |
0,0 |
0,0% |
25 |
Комитет по делам молодёжи Республики Ингушетия |
176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 456,4 |
3 170,6 |
7,5% |
|
Общегосударственные вопросы |
176 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
8 753,9 |
1 790,8 |
20,5% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
176 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
8 753,9 |
1 790,8 |
20,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодёжная политика" |
176 |
01 |
13 |
15 |
|
|
|
|
|
8 753,9 |
1 790,8 |
20,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодёжная политика" и общепрограммные мероприятия" |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
|
|
|
|
8 753,9 |
1 790,8 |
20,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 941,0 |
1 482,2 |
21,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 941,0 |
1 482,2 |
21,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 629,9 |
308,6 |
18,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
168,7 |
168,7 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 363,4 |
73,5 |
5,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
97,8 |
66,4 |
67,9% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
9999 |
0 |
|
183,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
01 |
13 |
15 |
3 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
183,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
176 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
176 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
176 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
176 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
176 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
176 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
33 502,5 |
1 379,8 |
4,1% |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
176 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
33 502,5 |
1 379,8 |
4,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
176 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
176 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
176 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
176 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
300 |
9 135,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодёжная политика" |
176 |
07 |
07 |
15 |
|
|
|
|
|
24 367,5 |
1 379,8 |
5,7% |
|
Подпрограмма "Молодёжь Ингушетии" |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
|
|
|
|
24 367,5 |
1 379,8 |
5,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
1157 |
0 |
|
7 510,6 |
1 130,8 |
15,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
1157 |
0 |
600 |
7 510,6 |
1 130,8 |
15,1% |
|
Поддержка талантливой и творческой молодёжи |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4251 |
0 |
|
4 766,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4251 |
0 |
200 |
4 766,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность и содействие занятости молодёжи |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4252 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4252 |
0 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка молодёжных инициатив |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4253 |
0 |
|
7 257,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4253 |
0 |
200 |
7 257,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодёжи |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4254 |
0 |
|
1 628,9 |
249,0 |
15,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4254 |
0 |
200 |
1 628,9 |
249,0 |
15,3% |
|
Духовно-нравственное воспитание молодёжи, формирование межнациональной и межконфессиональной терпимости |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4255 |
0 |
|
825,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4255 |
0 |
200 |
825,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация досуга и отдыха подростков и молодёжи, формирование здорового образа жизни |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4257 |
0 |
|
979,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4257 |
0 |
200 |
979,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Ресурсное и информационное обеспечение молодёжной политики |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4258 |
0 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
176 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4258 |
0 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
26 |
Инспекция строительного и жилищного надзора Республики Ингушетия |
282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 045,5 |
3 087,9 |
19,2% |
|
Общегосударственные вопросы |
282 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
16 045,5 |
3 087,9 |
19,2% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
282 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
16 045,5 |
3 087,9 |
19,2% |
|
Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
282 |
01 |
13 |
87 |
|
|
|
|
|
16 045,5 |
3 087,9 |
19,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
|
|
|
|
16 045,5 |
3 087,9 |
19,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
13 862,8 |
3 087,9 |
22,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
13 862,8 |
3 087,9 |
22,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 182,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
244,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 868,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
282 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
70,0 |
0,0 |
0,0% |
27 |
Комитет Республики Ингушетия по лесному хозяйству |
059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67 698,2 |
10 751,9 |
15,9% |
|
Национальная экономика |
059 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
67 698,2 |
10 751,9 |
15,9% |
|
Лесное хозяйство |
059 |
04 |
07 |
|
|
|
|
|
|
67 698,2 |
10 751,9 |
15,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" |
059 |
04 |
07 |
12 |
|
|
|
|
|
67 698,2 |
10 751,9 |
15,9% |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
|
|
|
|
48 485,4 |
6 669,4 |
13,8% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
01 |
5129 |
0 |
|
41 839,9 |
5 238,8 |
12,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
01 |
5129 |
0 |
100 |
18 205,0 |
4 701,8 |
25,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
01 |
5129 |
0 |
200 |
1 715,9 |
537,0 |
31,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
01 |
5129 |
0 |
800 |
35,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
01 |
5129 |
0 |
600 |
21 884,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопасности |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
02 |
1104 |
0 |
|
6 645,5 |
1 430,6 |
21,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
059 |
04 |
07 |
12 |
1 |
02 |
1104 |
0 |
600 |
6 645,5 |
1 430,6 |
21,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие лесного хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
|
|
|
|
19 212,8 |
4 082,5 |
21,2% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
01 |
5129 |
0 |
|
19 212,8 |
4 082,5 |
21,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
01 |
5129 |
0 |
100 |
15 728,0 |
3 617,0 |
23,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
01 |
5129 |
0 |
200 |
3 424,8 |
465,5 |
13,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
059 |
04 |
07 |
12 |
2 |
01 |
5129 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
28 |
Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия |
062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
541 553,0 |
102 667,3 |
19,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
062 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
14 175,2 |
3 170,1 |
22,4% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
062 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
14 175,2 |
3 170,1 |
22,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
01 |
13 |
02 |
|
|
|
|
|
14 175,2 |
3 170,1 |
22,4% |
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
|
|
|
|
14 175,2 |
3 170,1 |
22,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере архивного дела |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
1130 |
0 |
|
12 400,7 |
3 170,1 |
25,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
1130 |
0 |
100 |
9 773,2 |
1 875,0 |
19,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
1130 |
0 |
200 |
1 411,4 |
139,7 |
9,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
1130 |
0 |
800 |
1 216,1 |
1 155,4 |
95,0% |
|
Обеспечение сохранности документов архивного фонда Республики Ингушетия |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
4121 |
0 |
|
468,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
4121 |
0 |
200 |
468,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Комплектование архивного фонда Республики Ингушетия |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
4122 |
0 |
|
1 257,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
4122 |
0 |
100/200 |
1 257,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Использование документов архивного фонда Республики Ингушетия |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
4123 |
0 |
|
49,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
01 |
13 |
02 |
8 |
01 |
4123 |
0 |
200 |
49,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
062 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
32 222,0 |
5 728,7 |
17,8% |
|
Общее образование |
062 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
10 524,8 |
2 046,2 |
19,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
10 524,8 |
2 046,2 |
19,4% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
|
|
|
|
10 524,8 |
2 046,2 |
19,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
|
10 524,8 |
2 046,2 |
19,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
100 |
8 175,9 |
1 568,6 |
19,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
200 |
2 306,3 |
450,0 |
19,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
02 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
800 |
42,6 |
27,6 |
64,8% |
|
Среднее профессиональное образование |
062 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
21 697,2 |
3 682,5 |
17,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
21 697,2 |
3 682,5 |
17,0% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
21 697,2 |
3 682,5 |
17,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
21 697,2 |
3 682,5 |
17,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
100 |
17 947,7 |
3 469,9 |
19,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
200 |
3 163,1 |
171,4 |
5,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
300 |
529,2 |
41,2 |
7,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
800 |
57,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Культура, кинематография |
062 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
494 970,8 |
93 768,5 |
18,9% |
|
Культура |
062 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
425 650,2 |
72 156,5 |
17,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
062 |
08 |
01 |
01 |
|
|
|
|
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
|
|
|
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
362 273,4 |
72 156,5 |
19,9% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
|
|
|
|
9 008,1 |
1 732,9 |
19,2% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
|
8 450,8 |
1 732,9 |
20,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
100 |
6 794,6 |
1 521,8 |
22,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
200 |
1 618,1 |
174,0 |
10,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
800 |
38,1 |
37,1 |
97,4% |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
R558 |
0 |
|
557,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
R558 |
0 |
500 |
557,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
R558 |
0 |
500 |
529,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
|
|
|
|
51 822,7 |
12 906,0 |
24,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
|
51 822,7 |
12 906,0 |
24,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
100 |
25 402,4 |
4 636,6 |
18,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
200 |
5 710,3 |
429,8 |
7,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
800 |
6 100,0 |
5 517,0 |
90,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
600 |
14 610,0 |
2 322,6 |
15,9% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
|
|
|
|
23 262,4 |
3 859,8 |
16,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
|
22 930,5 |
3 859,8 |
16,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
100 |
18 790,2 |
3 721,2 |
19,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
200 |
3 944,1 |
127,5 |
3,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
800 |
196,2 |
11,1 |
5,7% |
|
Комплектование библиотечных фондов |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5144 |
|
|
139,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5144 |
|
500 |
139,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5146 |
0 |
|
42,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5146 |
0 |
500 |
42,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5147 |
0 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5147 |
0 |
500 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5148 |
0 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5148 |
0 |
500 |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по комплектованию книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5610 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
5610 |
0 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
|
|
|
|
251 846,9 |
53 657,8 |
21,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
1128 |
0 |
|
231 098,9 |
53 657,8 |
23,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
1128 |
0 |
600 |
231 098,9 |
53 657,8 |
23,2% |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R558 |
0 |
|
20 748,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R558 |
0 |
200 |
19 911,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R558 |
0 |
500 |
837,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R558 |
0 |
|
19 710,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
|
|
|
|
26 333,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка отрасли культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R519 |
0 |
|
26 333,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R519 |
0 |
500 |
26 333,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
7 |
00 |
R519 |
0 |
500 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
062 |
08 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
63 296,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
062 |
08 |
01 |
05 |
6 |
|
|
|
|
63 296,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
062 |
08 |
01 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
|
63 296,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
63 296,8 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
05 |
6 |
00 |
R018 |
0 |
500 |
60 131,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
062 |
08 |
04 |
|
|
|
|
|
|
69 320,6 |
21 612,0 |
31,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
04 |
02 |
|
|
|
|
|
69 320,6 |
21 612,0 |
31,2% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
|
|
|
|
1 809,9 |
211,5 |
11,7% |
|
Организация и проведение в республике культурно-массовых мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
01 |
4101 |
0 |
|
1 809,9 |
211,5 |
11,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
01 |
4101 |
0 |
200 |
1 809,9 |
211,5 |
11,7% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
|
|
|
|
9 740,0 |
1 192,1 |
12,2% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
01 |
4102 |
0 |
|
9 740,0 |
1 192,1 |
12,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
01 |
4102 |
0 |
200 |
9 740,0 |
1 192,1 |
12,2% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
|
|
|
|
3 395,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей государственных библиотек Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
01 |
4103 |
0 |
|
3 395,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
01 |
4103 |
0 |
200 |
3 395,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
|
|
|
|
28 473,0 |
12 615,1 |
44,3% |
|
Организация театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
|
28 473,0 |
12 615,1 |
44,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
200 |
26 773,0 |
12 615,1 |
47,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
600 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
|
|
|
|
25 902,7 |
7 593,3 |
29,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
17 454,7 |
4 603,8 |
26,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
17 454,7 |
4 603,8 |
26,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 809,2 |
1 762,5 |
46,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
360,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 127,2 |
476,6 |
22,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 322,0 |
1 285,9 |
97,3% |
|
Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
|
4 638,8 |
1 227,0 |
26,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
200 |
1 849,3 |
258,0 |
14,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
300 |
1 200,0 |
969,0 |
80,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
600 |
1 589,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
062 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
062 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
062 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
062 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
062 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
200 |
185,0 |
0,0 |
0,0% |
29 |
Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
651 608,6 |
193 230,1 |
29,7% |
|
Социальная политика |
173 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
173 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
173 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
173 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
|
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
173 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
|
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
200 |
185,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Физическая культура и спорт |
173 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
651 423,6 |
193 230,1 |
29,7% |
|
Физическая культура |
173 |
11 |
01 |
|
|
|
|
|
|
247 645,3 |
51 015,6 |
20,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
|
|
|
|
|
247 645,3 |
51 015,6 |
20,6% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
|
|
|
|
247 645,3 |
51 015,6 |
20,6% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
1138 |
0 |
|
247 645,3 |
51 015,6 |
20,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
1138 |
0 |
600 |
247 645,3 |
51 015,6 |
20,6% |
|
Массовый спорт |
173 |
11 |
02 |
|
|
|
|
|
|
356 823,9 |
135 694,5 |
38,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
|
|
|
|
|
93 523,9 |
4 044,5 |
4,3% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
|
|
|
|
52 626,9 |
4 044,5 |
7,7% |
|
Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
|
52 626,9 |
4 044,5 |
7,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
100 |
18 650,7 |
1 058,7 |
5,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
200 |
33 976,2 |
2 985,8 |
8,8% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры" |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
|
|
|
|
40 897,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
00 |
2038 |
0 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
00 |
2038 |
0 |
400 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
00 |
R495 |
0 |
|
35 897,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
00 |
R495 |
0 |
400 |
35 897,0 |
|
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
00 |
R495 |
0 |
400 |
31 397,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
173 |
11 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
263 300,0 |
131 650,0 |
50,0% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" |
173 |
11 |
02 |
11 |
8 |
|
|
|
|
263 300,0 |
131 650,0 |
50,0% |
|
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
173 |
11 |
02 |
11 |
8 |
00 |
5495 |
0 |
|
263 300,0 |
131 650,0 |
50,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
173 |
11 |
02 |
11 |
8 |
00 |
5495 |
0 |
400 |
263 300,0 |
131 650,0 |
50,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
173 |
11 |
02 |
11 |
8 |
00 |
5495 |
0 |
400 |
238 000,0 |
119 000,0 |
50,0% |
|
Спорт высших достижений |
173 |
11 |
03 |
|
|
|
|
|
|
32 913,9 |
3 678,8 |
11,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
|
|
|
|
|
29 268,9 |
3 678,8 |
12,6% |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
|
|
|
|
29 268,9 |
3 678,8 |
12,6% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
1138 |
0 |
|
21 668,2 |
3 678,8 |
17,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
1138 |
0 |
600 |
21 668,2 |
3 678,8 |
17,0% |
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
R081 |
0 |
|
7 600,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
R081 |
0 |
600 |
7 600,7 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
R081 |
0 |
600 |
7 220,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
|
|
|
|
3 645,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Меры по стимулированию ведущих спортсменов и тренеров по итогам года |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
01 |
4093 |
0 |
|
3 645,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
01 |
4093 |
0 |
200 |
3 645,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
173 |
11 |
05 |
|
|
|
|
|
|
14 040,5 |
2 841,2 |
20,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
173 |
11 |
05 |
01 |
|
|
|
|
|
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
|
|
|
|
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
75,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
05 |
04 |
|
|
|
|
|
13 965,5 |
2 841,2 |
20,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
|
|
|
|
13 965,5 |
2 841,2 |
20,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
11 288,1 |
2 204,4 |
19,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
11 288,1 |
2 204,4 |
19,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 677,4 |
636,8 |
23,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
211,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 165,7 |
57,5 |
4,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 300,0 |
579,3 |
44,6% |
30 |
Министерство образования и науки Республики Ингушетия |
075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 783 328,7 |
1 026 334,1 |
21,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
01 |
13 |
03 |
|
|
|
|
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
|
|
|
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
00 |
9999 |
0 |
|
374,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
00 |
9999 |
0 |
200 |
130,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
01 |
13 |
03 |
Б |
00 |
9999 |
0 |
600 |
244,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
075 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
075 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
075 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
075 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
075 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
200 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
075 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
1 950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Транспорт |
075 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
1 950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
|
|
|
|
1 950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
|
|
|
1 950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
|
1 950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
200 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
075 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
4 603 775,1 |
1 005 983,0 |
21,9% |
|
Дошкольное образование |
075 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
|
887 676,3 |
161 712,4 |
18,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
887 676,3 |
161 712,4 |
18,2% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
|
|
|
|
887 676,3 |
161 712,4 |
18,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольной организации, школы - детского сада |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
|
887 376,3 |
161 712,4 |
18,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
100 |
50 756,7 |
9 691,3 |
19,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
200 |
23 615,6 |
902,1 |
3,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
600 |
813 004,0 |
151 119,0 |
18,6% |
|
Проведение ежегодных городских и районных конкурсов "Детский сад года", конкурсы авторских программ и методик, конференций, педагогических чтений и обобщение опыта |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
4164 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
4164 |
0 |
200 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Общее образование |
075 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
3 110 238,6 |
766 071,7 |
24,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
3 093 963,6 |
749 796,7 |
24,2% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
|
|
|
|
2 887 647,3 |
706 059,0 |
24,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной, неполной средней и средней школы |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
|
2 869 507,4 |
706 059,0 |
24,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
100 |
2 002 906,0 |
478 601,7 |
23,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
200 |
241 777,3 |
75 392,4 |
31,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
800 |
65 581,3 |
38 062,7 |
58,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
600 |
559 242,8 |
114 002,2 |
20,4% |
|
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
R097 |
0 |
|
18 139,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
R097 |
0 |
200 |
18 139,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
R097 |
0 |
200 |
17 232,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов" |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
|
|
|
|
199 663,1 |
43 737,7 |
21,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
|
90 359,6 |
17 188,0 |
19,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
100 |
67 494,2 |
13 213,6 |
19,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
200 |
19 495,7 |
3 677,7 |
18,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
800 |
365,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
600 |
3 004,7 |
296,7 |
9,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
|
95 603,5 |
23 335,4 |
24,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
100 |
28 066,6 |
4 652,0 |
16,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
200 |
6 492,6 |
1 789,3 |
27,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
800 |
308,5 |
190,0 |
61,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
600 |
60 735,8 |
16 704,1 |
27,5% |
|
Мероприятия на содержание, обучение, воспитание, коррекцию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
|
13 700,0 |
3 214,3 |
23,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
200 |
13 700,0 |
3 214,3 |
23,5% |
|
Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
|
|
|
|
6 653,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
4174 |
0 |
|
6 653,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
4174 |
0 |
200 |
6 545,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
4174 |
0 |
600 |
107,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
075 |
07 |
02 |
21 |
0 |
|
|
|
|
16 275,0 |
16 275,0 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
075 |
07 |
02 |
21 |
0 |
00 |
2042 |
0 |
|
16 275,0 |
16 275,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
075 |
07 |
02 |
21 |
0 |
00 |
2042 |
0 |
400 |
16 275,0 |
16 275,0 |
100,0% |
|
Дополнительное образование детей |
075 |
07 |
03 |
|
|
|
|
|
|
22 095,2 |
3 606,7 |
16,3% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
|
|
|
|
22 095,2 |
3 606,7 |
16,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
|
19 095,2 |
3 606,7 |
18,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
600 |
19 095,2 |
3 606,7 |
18,9% |
|
Мероприятия по развитию дополнительного образования |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
|
4168 |
|
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
4168 |
0 |
200 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Среднее профессиональное образование |
075 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
386 097,5 |
53 438,1 |
13,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
386 097,5 |
53 438,1 |
13,8% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
386 097,5 |
53 438,1 |
13,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
386 097,5 |
53 438,1 |
13,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
600 |
386 097,5 |
53 438,1 |
13,8% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
075 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
14 064,4 |
2 763,3 |
19,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
14 064,4 |
2 763,3 |
19,6% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
|
|
|
|
14 064,4 |
2 763,3 |
19,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) института повышения квалификации |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
01 |
1117 |
0 |
|
14 064,4 |
2 763,3 |
19,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
01 |
1117 |
0 |
600 |
14 064,4 |
2 763,3 |
19,6% |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
075 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
38 974,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
38 974,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
38 974,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
38 974,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
200 |
20 286,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
600 |
18 687,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Прикладные научные исследования в области образования |
075 |
07 |
08 |
|
|
|
|
|
|
27 583,4 |
4 065,3 |
14,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
08 |
03 |
|
|
|
|
|
27 583,4 |
4 065,3 |
14,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Министерства образования и науки Республики Ингушетия "Развитие образования Республики Ингушетия" и общепрограммных мероприятий" |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
|
|
|
|
27 583,4 |
4 065,3 |
14,7% |
|
Основное мероприятие "Предоставление услуг и обеспечение качества в сфере образования и науки" |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
|
|
|
27 583,4 |
4 065,3 |
14,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих фундаментальные исследования |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
1122 |
0 |
|
27 583,4 |
4 065,3 |
14,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
1122 |
0 |
600 |
27 583,4 |
4 065,3 |
14,7% |
|
Другие вопросы в области образования |
075 |
07 |
09 |
|
|
|
|
|
|
117 045,3 |
14 325,5 |
12,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
075 |
07 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
235,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
|
|
|
|
|
116 810,3 |
14 325,5 |
12,3% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
|
|
|
|
48 587,9 |
2 732,0 |
5,6% |
|
Проведение республиканских конкурсов |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4161 |
0 |
|
330,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4161 |
0 |
300 |
330,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Проведение централизованных мероприятий, обеспечение потребности системы образования для проведения итоговой аттестации, пополнение школьных библиотек и другие мероприятия |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
|
36 657,9 |
2 732,0 |
7,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
100 |
599,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
200 |
36 058,9 |
2 732,0 |
7,6% |
|
Мероприятия, направленные на устранение нарушений по антитеррористической безопасности и технической укрепленности общеобразовательных организаций республики |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4157 |
0 |
|
5 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4157 |
0 |
200 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на устранение нарушений по противопожарной безопасности общеобразовательных организаций республики |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4158 |
0 |
|
5 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4158 |
0 |
200 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Одарённые дети" |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
|
|
|
|
4 650,2 |
326,3 |
7,0% |
|
Мероприятия, направленные на выявление детской одарённости и развитие детей |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
|
1 300,2 |
21,0 |
1,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
100 |
204,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
200 |
905,8 |
21,0 |
2,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
600 |
190,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка талантливой молодёжи |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4166 |
0 |
|
3 350,0 |
305,3 |
9,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4166 |
0 |
300 |
3 350,0 |
305,3 |
9,1% |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
|
|
|
|
653,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию системы воспитательной работы |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
|
653,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
100 |
181,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
200 |
472,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
|
|
|
|
62 918,5 |
11 267,2 |
17,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
|
22 042,5 |
3 944,7 |
17,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
100 |
22 042,5 |
3 944,7 |
17,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
|
6 035,5 |
1 777,5 |
29,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
100 |
260,5 |
40,0 |
15,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 794,8 |
737,5 |
19,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 980,2 |
1 000,0 |
50,5% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5908 |
0 |
|
3 063,5 |
664,6 |
21,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5908 |
0 |
100 |
1 780,1 |
375,4 |
21,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5908 |
0 |
200 |
1 258,4 |
289,2 |
23,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5908 |
0 |
800 |
25,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие качество в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
|
8 340,0 |
1 463,8 |
17,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
100 |
6 890,5 |
1 393,8 |
20,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
200 |
1 249,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
800 |
200,0 |
70,0 |
35,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
|
23 437,0 |
3 416,6 |
14,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
100 |
19 688,2 |
3 230,6 |
16,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
200 |
3 444,5 |
186,0 |
5,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
800 |
304,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
075 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
176 929,6 |
20 351,1 |
11,5% |
|
Охрана семьи и детства |
075 |
10 |
04 |
|
|
|
|
|
|
157 455,7 |
19 628,6 |
12,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
157 455,7 |
19 628,6 |
12,5% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
|
|
|
|
49 248,1 |
1 627,2 |
3,3% |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
01 |
6302 |
0 |
|
49 248,1 |
1 627,2 |
3,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
01 |
6302 |
0 |
300 |
5 724,0 |
220,3 |
3,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
01 |
6302 |
0 |
600 |
43 524,1 |
1 406,9 |
3,2% |
|
Подпрограмма "Право ребёнка на семью" |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
|
|
|
|
108 207,6 |
18 001,4 |
16,6% |
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
5260 |
0 |
|
2 123,8 |
531,0 |
25,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
5260 |
0 |
500 |
2 123,8 |
531,0 |
25,0% |
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6305 |
0 |
* |
540,0 |
130,1 |
24,1% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6305 |
0 |
500 |
540,0 |
130,1 |
24,1% |
|
Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6306 |
0 |
* |
69 950,4 |
14 657,3 |
21,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6306 |
0 |
500 |
69 950,4 |
14 657,3 |
21,0% |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
|
35 593,4 |
2 683,0 |
7,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
200 |
35 593,4 |
2 683,0 |
7,5% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
200 |
30 229,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
075 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
19 473,9 |
722,5 |
3,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
075 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
|
|
19 473,9 |
722,5 |
3,7% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
|
|
19 473,9 |
722,5 |
3,7% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
|
1 263,7 |
338,0 |
26,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
200 |
724,6 |
269,0 |
37,1% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
500 |
51,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
600 |
488,1 |
69,0 |
14,1% |
|
Приобретение специального компьютерного оборудования, в том числе лечебного и реабилитационного для инвалидов по зрению, слуху и нарушениями опорно-двигательного аппарата |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4317 |
0 |
|
836,4 |
384,5 |
46,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4317 |
0 |
200 |
477,4 |
384,5 |
80,5% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4317 |
0 |
500 |
34,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4317 |
0 |
600 |
324,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
R027 |
0 |
|
17 373,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
R027 |
0 |
200 |
1 725,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
R027 |
0 |
500 |
800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
R027 |
0 |
600 |
14 848,8 |
0,0 |
0,0% |
31 |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 626,2 |
25 107,3 |
11,6% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
181 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
184 979,1 |
24 272,6 |
13,1% |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
181 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
105 106,2 |
17 838,6 |
17,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
09 |
17 |
|
|
|
|
|
105 106,2 |
17 838,6 |
17,0% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
|
|
|
|
71 752,6 |
10 993,5 |
15,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
|
71 752,6 |
10 993,5 |
15,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
100 |
61 032,6 |
9 900,2 |
16,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
200 |
10 370,0 |
773,3 |
7,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
800 |
350,0 |
320,0 |
91,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
|
|
|
|
33 353,6 |
6 845,1 |
20,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
|
29 137,7 |
6 273,0 |
21,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
29 137,7 |
6 273,0 |
21,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
|
4 215,9 |
572,1 |
13,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
272,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 883,9 |
572,1 |
14,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
181 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
79 872,9 |
6 434,0 |
8,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
14 |
17 |
|
|
|
|
|
79 872,9 |
6 434,0 |
8,1% |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
|
|
|
|
22 786,0 |
5 409,6 |
23,7% |
|
Подготовка, развёртывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
4431 |
0 |
|
2 100,0 |
2 100,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
4431 |
0 |
200 |
2 100,0 |
2 100,0 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
|
20 686,0 |
3 309,6 |
16,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
100 |
17 687,4 |
3 203,6 |
18,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
200 |
2 973,4 |
102,5 |
3,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
800 |
25,2 |
3,5 |
13,9% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
|
|
|
|
1 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4433 |
0 |
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4433 |
0 |
200 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4434 |
0 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4434 |
0 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
|
|
|
|
50 586,9 |
1 024,4 |
2,0% |
|
Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
03 |
4435 |
0 |
|
50 586,9 |
1 024,4 |
2,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
03 |
4435 |
0 |
200 |
50 586,9 |
1 024,4 |
2,0% |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность" |
181 |
03 |
14 |
17 |
4 |
|
|
|
|
4 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны |
181 |
03 |
14 |
17 |
4 |
04 |
4438 |
0 |
|
4 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
181 |
03 |
14 |
17 |
4 |
04 |
4438 |
0 |
300 |
4 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
181 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
30 647,1 |
834,7 |
2,7% |
|
Транспорт |
181 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
30 647,1 |
834,7 |
2,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
181 |
04 |
08 |
07 |
|
|
|
|
|
2 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
181 |
04 |
08 |
07 |
4 |
|
|
|
|
2 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
|
2 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
07 |
4 |
01 |
4018 |
0 |
200 |
2 900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
04 |
08 |
17 |
|
|
|
|
|
27 747,1 |
834,7 |
3,0% |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
|
|
|
|
27 747,1 |
834,7 |
3,0% |
|
Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
|
5 662,5 |
834,7 |
14,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
100 |
4 086,0 |
834,7 |
20,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
200 |
1 451,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
800 |
125,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
4439 |
0 |
|
22 084,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
4439 |
0 |
200 |
22 084,6 |
0,0 |
0,0% |
32 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 102 394,6 |
689 947,1 |
32,8% |
|
Образование |
058 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
30 260,1 |
5 389,7 |
17,8% |
|
Среднее профессиональное образование |
058 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
30 260,1 |
5 389,7 |
17,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
30 260,1 |
5 389,7 |
17,8% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
30 260,1 |
5 389,7 |
17,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
30 260,1 |
5 389,7 |
17,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
600 |
30 260,1 |
5 389,7 |
17,8% |
|
Здравоохранение |
058 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
1 916 400,8 |
659 549,9 |
34,4% |
|
Стационарная медицинская помощь |
058 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
|
439 832,1 |
69 771,1 |
15,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
01 |
01 |
|
|
|
|
|
439 832,1 |
69 771,1 |
15,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
|
|
|
|
5 700,7 |
974,3 |
17,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
01 |
1133 |
0 |
|
5 700,7 |
974,3 |
17,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
01 |
1133 |
0 |
600 |
5 700,7 |
974,3 |
17,1% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
|
|
|
|
422 383,0 |
67 728,9 |
16,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
|
143 937,5 |
17 103,7 |
11,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
100 |
107 811,9 |
15 783,8 |
14,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
200 |
34 411,9 |
707,9 |
2,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
800 |
1 713,7 |
612,0 |
35,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
|
270 301,2 |
50 625,2 |
18,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
600 |
270 301,2 |
50 625,2 |
18,7% |
|
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C) |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R382 |
0 |
|
8 144,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R382 |
0 |
600 |
8 144,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R382 |
0 |
600 |
7 760,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребёнка" |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
|
|
|
|
5 436,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
1133 |
0 |
|
1 307,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
1133 |
0 |
600 |
1 307,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
4147 |
0 |
|
4 128,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
4147 |
0 |
600 |
4 128,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
6 312,3 |
1 067,9 |
16,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
01 |
1133 |
0 |
|
6 312,3 |
1 067,9 |
16,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
01 |
1133 |
0 |
600 |
6 312,3 |
1 067,9 |
16,9% |
|
Амбулаторная помощь |
058 |
09 |
02 |
|
|
|
|
|
|
30 008,1 |
4 162,6 |
13,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
02 |
01 |
|
|
|
|
|
30 008,1 |
4 162,6 |
13,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
|
|
|
|
26 299,2 |
3 462,6 |
13,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений - поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
04 |
1134 |
0 |
|
26 299,2 |
3 462,6 |
13,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
04 |
1134 |
0 |
600 |
26 299,2 |
3 462,6 |
13,2% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребёнка" |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
|
|
|
|
3 708,9 |
700,0 |
18,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений - поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
02 |
1134 |
0 |
|
3 708,9 |
700,0 |
18,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
02 |
1134 |
0 |
600 |
3 708,9 |
700,0 |
18,9% |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
058 |
09 |
06 |
|
|
|
|
|
|
25 430,1 |
5 148,8 |
20,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
06 |
01 |
|
|
|
|
|
25 430,1 |
5 148,8 |
20,2% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
|
|
|
|
25 430,1 |
5 148,8 |
20,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций переливаний крови |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
03 |
1135 |
0 |
|
25 430,1 |
5 148,8 |
20,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
03 |
1135 |
0 |
600 |
25 430,1 |
5 148,8 |
20,2% |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
058 |
09 |
07 |
|
|
|
|
|
|
18 583,8 |
3 134,4 |
16,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
18 583,8 |
3 134,4 |
16,9% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
|
|
|
|
18 583,8 |
3 134,4 |
16,9% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, предоставляющих услуги в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
03 |
1132 |
0 |
|
18 583,8 |
3 134,4 |
16,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
03 |
1132 |
0 |
600 |
18 583,8 |
3 134,4 |
16,9% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
058 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
1 402 546,7 |
577 333,0 |
41,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
1 357 050,6 |
532 934,4 |
39,3% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
|
|
|
|
19 259,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
03 |
4131 |
0 |
|
10 332,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
03 |
4131 |
0 |
600 |
10 332,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
|
8 927,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
200 |
8 927,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
|
|
|
|
64 647,9 |
1 808,5 |
2,8% |
|
Мероприятия по совершенствованию методов профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
04 |
4133 |
0 |
|
8 863,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
04 |
4133 |
0 |
600 |
8 863,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечения больных |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4134 |
0 |
|
4 642,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4134 |
0 |
600 |
4 642,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
06 |
4135 |
0 |
|
10 573,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
06 |
4135 |
0 |
600 |
10 573,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передаваемых половым путём |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4136 |
0 |
|
978,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4136 |
0 |
600 |
978,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по развитию службы крови |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
03 |
4138 |
0 |
|
16 590,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
03 |
4138 |
0 |
600 |
16 590,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия на оказание высокотехнологической медицинской помощи |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
4155 |
0 |
|
23 000,0 |
1 808,5 |
7,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
4155 |
0 |
600 |
23 000,0 |
1 808,5 |
7,9% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия" |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
1 272 943,2 |
531 125,9 |
41,7% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1001 |
0 |
|
17 673,7 |
2 822,8 |
16,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1001 |
0 |
100 |
17 673,7 |
2 822,8 |
16,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
|
6 393,5 |
1 645,3 |
25,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 266,6 |
224,9 |
17,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 422,1 |
420,4 |
12,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 704,8 |
1 000,0 |
58,7% |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
4142 |
0 |
* |
1 220 450,0 |
523 015,2 |
42,9% |
|
Межбюджетные трансферты |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
4142 |
0 |
500 |
1 220 450,0 |
523 015,2 |
42,9% |
|
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части возмещения расходов на лечение больных, выезжающих за пределы республики по направлениям Министерства здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
02 |
4144 |
0 |
|
7 880,3 |
3 217,4 |
40,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
02 |
4144 |
0 |
300 |
7 880,3 |
3 217,4 |
40,8% |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
4154 |
0 |
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
4154 |
0 |
300 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5136 |
0 |
|
8 400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5136 |
0 |
300 |
8 400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5907 |
0 |
|
2 145,7 |
425,2 |
19,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5907 |
0 |
100 |
1 721,6 |
233,3 |
13,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5907 |
0 |
200 |
424,1 |
191,9 |
45,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
058 |
09 |
09 |
17 |
|
|
|
|
|
1 097,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность" |
058 |
09 |
09 |
17 |
4 |
|
|
|
|
1 097,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Проведение противопожарных работ в учреждениях бюджетной сферы |
058 |
09 |
09 |
17 |
4 |
04 |
4437 |
0 |
|
1 097,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
17 |
4 |
04 |
4437 |
0 |
200 |
1 097,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на осуществление закупок медицинской техники (оборудования) |
058 |
09 |
09 |
99 |
|
|
|
|
|
44 398,6 |
44 398,6 |
100,0% |
|
Расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Поставка медицинского оборудования" |
058 |
09 |
09 |
99 |
1 |
00 |
0000 |
0 |
|
44 398,6 |
44 398,6 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
99 |
1 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
44 398,6 |
44 398,6 |
100,0% |
|
Социальная политика |
058 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
155 733,7 |
25 007,5 |
16,1% |
|
Социальное обеспечение |
058 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
155 533,7 |
25 007,5 |
16,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
10 |
03 |
01 |
|
|
|
|
|
155 533,7 |
25 007,5 |
16,1% |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
|
|
|
|
143 393,2 |
20 018,9 |
14,0% |
|
Обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
4140 |
0 |
|
13 058,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
4140 |
0 |
300 |
13 058,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
|
94 074,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
300 |
92 574,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
600 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5161 |
0 |
|
36 260,5 |
20 018,9 |
55,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5161 |
0 |
300 |
36 260,5 |
20 018,9 |
55,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
12 140,5 |
4 988,6 |
41,1% |
|
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
03 |
5220 |
0 |
|
266,0 |
313,5 |
117,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
03 |
5220 |
0 |
300 |
266,0 |
313,5 |
117,9% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
04 |
4145 |
0 |
|
11 874,5 |
4 675,1 |
39,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
04 |
4145 |
0 |
300 |
11 874,5 |
4 675,1 |
39,4% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
058 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
058 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
058 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
058 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
600 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
33 |
Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия |
061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 835 203,1 |
1 194 920,9 |
24,7% |
|
Национальная экономика |
061 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
113 654,9 |
7 631,5 |
6,7% |
|
Общеэкономические вопросы |
061 |
04 |
01 |
|
|
|
|
|
|
113 654,9 |
7 631,5 |
6,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
113 654,9 |
7 631,5 |
6,7% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
|
|
|
|
89 300,1 |
3 605,6 |
4,0% |
|
Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
00 |
4334 |
0 |
|
85 648,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
01 |
4334 |
0 |
200 |
39 957,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
02 |
4334 |
0 |
200 |
45 690,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
03 |
4333 |
0 |
|
3 652,1 |
3 605,6 |
98,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
03 |
4333 |
0 |
800 |
3 652,1 |
3 605,6 |
98,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
|
|
|
|
24 354,8 |
4 025,9 |
16,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области социальной политики занятости населения |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
|
24 354,8 |
4 025,9 |
16,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
100 |
20 742,3 |
3 768,6 |
18,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
200 |
3 371,8 |
257,3 |
7,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
800 |
240,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
061 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
82 463,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
061 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
82 463,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
82 463,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
82 463,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
* |
82 463,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
300 |
82 463,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
061 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
4 639 085,2 |
1 187 289,4 |
25,6% |
|
Пенсионное обеспечение |
061 |
10 |
01 |
|
|
|
|
|
|
86 360,0 |
29 903,2 |
34,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
86 360,0 |
29 903,2 |
34,6% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
|
|
|
|
86 360,0 |
29 903,2 |
34,6% |
|
Расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
01 |
4301 |
0 |
|
86 360,0 |
29 903,2 |
34,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
01 |
4301 |
0 |
300 |
86 360,0 |
29 903,2 |
34,6% |
|
Социальное обслуживание населения |
061 |
10 |
02 |
|
|
|
|
|
|
153 847,8 |
28 383,3 |
18,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
|
|
|
|
|
153 847,8 |
28 383,3 |
18,4% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
|
|
|
|
108 134,1 |
20 212,5 |
18,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) домов интернатов для престарелых инвалидов |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1140 |
0 |
|
38 249,6 |
6 047,3 |
15,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1140 |
0 |
600 |
38 249,6 |
6 047,3 |
15,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений для реабилитации детей-инвалидов, социальной реабилитации несовершеннолетних, отдыха и оздоровления детей и подростков |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1141 |
0 |
|
69 884,5 |
14 165,2 |
20,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1141 |
0 |
600 |
69 884,5 |
14 165,2 |
20,3% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
|
|
|
|
45 713,7 |
8 170,8 |
17,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
02 |
1142 |
0 |
|
45 713,7 |
8 170,8 |
17,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
02 |
1142 |
0 |
600 |
45 713,7 |
8 170,8 |
17,9% |
|
Социальное обеспечение населения |
061 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
4 322 441,2 |
1 119 112,2 |
25,9% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
1 |
|
|
|
|
19 646,7 |
4 911,7 |
25,0% |
|
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно |
061 |
10 |
03 |
06 |
1 |
03 |
5194 |
0 |
|
19 646,7 |
4 911,7 |
25,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
1 |
03 |
5194 |
0 |
300 |
19 646,7 |
4 911,7 |
25,0% |
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
|
|
|
|
2 320 908,5 |
626 064,0 |
27,0% |
|
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4303 |
0 |
|
228 228,0 |
72 444,9 |
31,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4303 |
0 |
300 |
228 228,0 |
72 444,9 |
31,7% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоёв населения |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4304 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4304 |
0 |
300 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4305 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4305 |
0 |
300 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на погребение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
10 |
4306 |
0 |
|
1 719,5 |
284,6 |
16,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
10 |
4306 |
0 |
300 |
1 719,5 |
284,6 |
16,6% |
|
Расходы на выплату единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребёнка, одновременно двух, трёх и более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 г. N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных детей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4307 |
0 |
|
2 134,0 |
658,0 |
30,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4307 |
0 |
300 |
2 134,0 |
658,0 |
30,8% |
|
Компенсационные выплаты реабилитированным гражданам на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4309 |
|
|
12 499,0 |
5 528,5 |
44,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4309 |
0 |
300 |
12 499,0 |
5 528,5 |
44,2% |
|
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда на изготовление, ремонт зубных протезов и абонентская плата за телефон |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4310 |
0 |
|
4 999,4 |
2 100,9 |
42,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4310 |
0 |
300 |
4 999,4 |
2 100,9 |
42,0% |
|
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла на изготовление, ремонт зубных протезов и лекарственное обеспечение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4311 |
0 |
|
2 851,0 |
1 134,3 |
39,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4311 |
0 |
300 |
2 851,0 |
1 134,3 |
39,8% |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
09 |
5137 |
0 |
|
4 063,9 |
784,1 |
19,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
09 |
5137 |
0 |
300 |
4 063,9 |
784,1 |
19,3% |
|
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годы" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5134 |
0 |
|
1 807,2 |
920,6 |
50,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5134 |
0 |
300 |
1 807,2 |
920,6 |
50,9% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5135 |
0 |
|
6 827,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5135 |
0 |
300 |
6 827,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
06 |
5240 |
0 |
|
130,8 |
36,9 |
28,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
06 |
5240 |
0 |
300 |
130,8 |
36,9 |
28,2% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
07 |
5270 |
0 |
|
1 823,0 |
273,5 |
15,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
07 |
5270 |
0 |
300 |
1 823,0 |
273,5 |
15,0% |
|
Компенсационные выплаты инвалидам страховых премий по договору ОСАГО |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5280 |
0 |
|
79,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5280 |
0 |
300 |
79,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
08 |
5380 |
0 |
|
2 052 945,3 |
541 897,7 |
26,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
08 |
5380 |
0 |
300 |
2 052 945,3 |
541 897,7 |
26,4% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
|
|
|
|
5 658,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи ко Дню Победы 9 мая |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4324 |
0 |
|
1 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4324 |
0 |
300 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам, оказавшимися в трудной жизненной ситуации |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4325 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4325 |
0 |
600 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее эффективных технологий и методов работы, в том числе в надомных условиях (институт сиделок, патронажная служба, "тревожная кнопка", открытие отделения дневного пребывания и социальной столовой) при республиканском Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4326 |
0 |
|
2 728,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4326 |
0 |
600 |
2 728,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия к международному Дню пожилых людей 1 октября |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4328 |
0 |
|
1 080,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4328 |
0 |
600 |
1 080,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
00 |
|
|
|
623 003,3 |
157 612,4 |
25,3% |
|
Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
00 |
5290 |
0 |
|
623 003,3 |
157 612,4 |
25,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
00 |
5290 |
0 |
200 |
6 099,5 |
2 595,0 |
42,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
00 |
5290 |
0 |
300 |
607 250,5 |
153 881,8 |
25,3% |
|
Межбюджетные трансферты |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
00 |
5290 |
0 |
500 |
9 653,3 |
1 135,6 |
11,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
|
|
|
|
911 217,3 |
330 524,1 |
36,3% |
|
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
|
911 217,3 |
330 524,1 |
36,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
300 |
911 217,3 |
330 524,1 |
36,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
|
258 236,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
258 236,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления выплат адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
|
50 314,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
50 314,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
|
103 156,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
103 156,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
|
1 875,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
1 875,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
|
28 085,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
28 085,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
|
|
|
|
339,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
|
339,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
300 |
339,4 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет средств федерального бюджета |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
300 |
322,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
061 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
76 436,2 |
9 890,7 |
12,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
|
|
76 436,2 |
9 890,7 |
12,9% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
06 |
06 |
1 |
|
|
|
|
24,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Ремонт организаций социального обслуживания, приобретение технологического оборудования, предметов длительного пользования и автотранспорта для мобильных бригад |
061 |
10 |
06 |
06 |
1 |
05 |
4448 |
0 |
|
24,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
06 |
06 |
1 |
05 |
4448 |
0 |
600 |
24,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)" |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
|
|
|
|
1 751,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание финансовой помощи в рамках реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) в Республике Ингушетия |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
01 |
4314 |
0 |
|
1 751,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
3 |
01 |
4314 |
0 |
300 |
1 751,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
|
|
|
|
13 725,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в организациях здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образовательных организациях |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
|
484,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
4315 |
0 |
600 |
484,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
R027 |
0 |
|
13 240,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
R027 |
0 |
600 |
13 240,6 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
10 |
06 |
06 |
4 |
01 |
R027 |
0 |
600 |
13 240,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда" |
061 |
10 |
06 |
06 |
9 |
|
|
|
|
925,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда с целью снижения профессиональных рисков |
061 |
10 |
06 |
06 |
9 |
01 |
4336 |
0 |
|
925,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
9 |
01 |
4336 |
0 |
300 |
925,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
|
|
|
|
60 010,0 |
9 890,7 |
16,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
|
55 117,0 |
9 271,9 |
16,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
100 |
55 117,0 |
9 271,9 |
16,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
|
4 893,0 |
618,8 |
12,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 442,8 |
618,8 |
13,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
800 |
350,0 |
0,0 |
0,0% |
34 |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 650,4 |
855,6 |
15,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
325 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
5 650,4 |
855,6 |
15,1% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
325 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
5 650,4 |
855,6 |
15,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
|
|
|
|
5 650,4 |
855,6 |
15,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
4 176,7 |
772,0 |
18,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
4 176,7 |
772,0 |
18,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 473,7 |
83,6 |
5,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
290,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 156,7 |
75,6 |
6,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
27,0 |
8,0 |
29,6% |
|
Итого, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 406 660,8 |
4 348 809,7 |
20,3% |
|
за счёт средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 617 264,0 |
965 003,0 |
12,7% |
|
за счёт средств республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 789 396,8 |
3 383 806,7 |
24,5% |
Приложение 6
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Источники
финансирования дефицита республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||||||||
Код |
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
% |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
864 035,0 |
- 267 492,0 |
- |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
752 789,5 |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
752 789,5 |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
752 789,5 |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- 424 191,0 |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
288 149,0 |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
288 149,0 |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 712 340,0 |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 712 340,0 |
0,0 |
0,0 |
01 |
05 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
535 436,5 |
332 507,0 |
62,0 |
01 |
06 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 7
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Программа
государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||||
Вид государственных заимствований |
на 1 января 2017 года |
2017 год |
на 1 января 2018 года |
|
|
|
Привлечение |
Погашение |
Привлечение |
Погашение |
|||
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 390 242,8 |
1 840 938,5 |
1 512 340,0 |
2 718 841,3 |
1 200 000,0 |
600 000,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 390 242,8 |
288 149,0 |
712 340,0 |
1 966 051,8 |
0,0 |
0,0 |
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
752 789,5 |
0,0 |
752 789,5 |
0,0 |
0,0 |
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленные за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
600 000,0 |
Приложение 8
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Ассигнования
из республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей
(тыс. рублей) | ||||
N п/п |
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
187 164,0 |
72 444,9 |
38,0 |
4 |
Расходы на выплату единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-ого и 15-ого ребенка, одновременно двух, трех и более детей, согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 г. N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных детей" |
2 134,0 |
658,0 |
30,0 |
5 |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного ребенка |
69 950,4 |
14 657,3 |
20,0 |
6 |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |
2 682,0 |
2 682,0 |
100,0 |
7 |
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
540,0 |
130,1 |
24,0 |
8 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
37 653,0 |
28 085,3 |
74,0 |
9 |
Оздоровление детей |
111 233,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Родительская плата за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования |
49 248,1 |
1 627,2 |
3,0 |
11 |
Итого |
461 404,5 |
120 282,0 |
26,0 |
Приложение 9
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||
N |
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
город Магас |
71,6 |
17,9 |
25,0 |
2 |
город Назрань |
1 289,4 |
322,4 |
25,0 |
3 |
город Карабулак |
286,5 |
71,7 |
25,0 |
4 |
Назрановский район |
1 575,9 |
394,0 |
25,0 |
5 |
Сунженский район |
1 002,8 |
250,7 |
25,0 |
6 |
Малгобекский район |
1 504,3 |
376,1 |
25,0 |
7 |
Джейрахский район |
286,6 |
71,6 |
25,0 |
|
Итого |
6 017,1 |
1 504,4 |
25,0 |
Приложение 10
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Распределение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Назрань |
109 870,8 |
15 552,0 |
14,2 |
город Карабулак |
46 710,2 |
5 612,6 |
12,0 |
город Малгобек |
124 343,8 |
34 663,8 |
27,9 |
Назрановский район |
161 810,4 |
45 052,0 |
27,8 |
Сунженский район |
100 203,5 |
13 522,5 |
13,5 |
Малгобекский район |
145 199,7 |
28 163,6 |
19,4 |
Джейрахский район |
45 334,7 |
9 201,8 |
20,3 |
Итого |
733 473,1 |
151 768,3 |
20,7 |
Приложение 11
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям РИ за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||
N |
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
Назрановский район |
36 083,5 |
6 314,0 |
17,5 |
2 |
Сунженский район |
21 656,6 |
3 789,0 |
17,5 |
3 |
Малгобекский район |
20 244,6 |
3 542,7 |
17,5 |
4 |
Джейрахский район |
1 069,9 |
187,0 |
17,5 |
|
Итого |
79 054,6 |
13 832,7 |
17,5 |
Приложение 12
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики Ингушетия за 1 квартал 2017 года
| ||||
N |
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
город Магас |
14 637,3 |
0,0 |
0,0 |
2 |
город Назрань |
81 096,6 |
0,0 |
0,0 |
3 |
город Карабулак |
33 904,9 |
0,0 |
0,0 |
4 |
город Сунжа |
68 950,5 |
0,0 |
0,0 |
5 |
город Малгобек |
78 276,9 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Назрановский район |
99 035,4 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Сунженский район |
27 676,9 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Малгобекский район |
28 180,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
Джейрахский район |
3 624,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
435 383,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 13
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации части родительской платы на содержание детей в дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||
N |
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
город Магас |
1 298,7 |
0,0 |
0,0 |
2 |
город Назрань |
7 595,1 |
0,0 |
0,0 |
3 |
город Карабулак |
3 175,8 |
0,0 |
0,0 |
4 |
город Сунжа |
6 347,7 |
0,0 |
0,0 |
5 |
город Малгобек |
7 296,1 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Назрановский район |
9 283,4 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Сунженский район |
2 439,8 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Малгобекский район |
2 593,4 |
0,0 |
0,0 |
9 |
Джейрахский район |
314,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
40 344,8 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 14
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Субвенции
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечении, в семью за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||
N |
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
город Магас |
55,2 |
0,0 |
0,0 |
2 |
город Назрань |
418,4 |
26,3 |
6,3 |
3 |
город Карабулак |
297,3 |
126,8 |
42,7 |
4 |
город Сунжа |
124,9 |
0,0 |
0 |
5 |
город Малгобек |
182,6 |
63,0 |
34,5 |
6 |
Назрановский район |
435,4 |
188,9 |
43,4 |
7 |
Сунженский район |
291,4 |
94,5 |
32,4 |
8 |
Малгобекский район |
280,3 |
31,5 |
11,2 |
9 |
Джейрахский район |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
2 123,8 |
531,0 |
25,0 |
Приложение 15
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Субвенции
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||
N |
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
город Магас |
1 399,0 |
253,0 |
18,1 |
2 |
город Назрань |
14 689,6 |
2 988,1 |
20,3 |
3 |
город Карабулак |
9 793,1 |
2 155,4 |
22,0 |
4 |
город Сунжа |
4 071,1 |
0,0 |
0,0 |
5 |
город Малгобек |
6 015,7 |
1 257,6 |
21,0 |
6 |
Назрановский район |
16 298,4 |
3 393,5 |
20,8 |
7 |
Сунженский район |
9 499,3 |
3 320,9 |
35,0 |
8 |
Малгобекский район |
7 764,5 |
1 214,8 |
15,6 |
9 |
Джейрахский район |
419,7 |
74,0 |
17,6 |
|
Итого |
69 950,4 |
14 657,3 |
21,0 |
Приложение 16
к Отчету об исполнении республиканского
бюджета за 1 квартал 2017 года
Субвенции
на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей) | ||||
N |
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
1 |
город Магас |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
2 |
город Назрань |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
3 |
город Карабулак |
55,1 |
24,7 |
44,8 |
4 |
город Сунжа |
26,4 |
0,0 |
0,0 |
5 |
город Малгобек |
39,4 |
18,6 |
47,2 |
6 |
Назрановский район |
110,8 |
37,2 |
33,6 |
7 |
Сунженский район |
61,6 |
31,0 |
50,3 |
8 |
Малгобекский район |
171,3 |
18,6 |
10,9 |
9 |
Джейрахский район |
21,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
540,0 |
130,1 |
24,1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 15 мая 2017 г. N 351-р
Текст распоряжения официально опубликован не был