Проекты федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2007 год
Пояснительная записка к перечню федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2007 год
Перечень федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию из федерального бюджета на 2007 год, сформирован с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 года, Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике в 2007 году", Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 38-р.
Подготовленный Минэкономразвития России на основе предложений государственных заказчиков проект перечня программ был рассмотрен на заседаниях Правительства Российской Федерации 22 июня и 17 августа 2006 г.
Правительством Российской Федерации признано целесообразным завершить в 2006 году реализацию федеральных целевых программ: "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)", "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года, "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)", "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы). При этом принято решение - финансирование важнейших переходящих строек и объектов осуществлять в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год.
Перечень федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета в 2007 году, включает 46 федеральных целевых программ (кроме того, 2 программы финансируются по закрытой части бюджета).
Перечень подготовлен с учетом принятых решений о включении программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" в качестве подпрограммы в программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы".
Общий объем ассигнований на реализацию федеральных целевых программ из федерального бюджета в 2007 г. планируется на уровне 500,88 млрд.рублей с учетом 23,3 млрд.рублей по национальному проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в рамках федеральных целевых программ: "Жилище" на 2002 - 2010 годы и "Социальное развитие села до 2010 года", что превышает объемы ассигнований, выделенных на данные цели в 2006 году (363,6 млрд.рублей). Государственные капитальные вложения составляют 294,21 млрд.рублей, затраты на НИОКР - 49,21 млрд.рублей, затраты по направлению "прочие нужды" - 157,46 млрд.рублей.
Федеральные целевые программы предусмотрено реализовать по пяти направлениям: "Развитие инфраструктуры", "Новое поколение", "Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды", "Наука, инновации и передовые технологии" и "Региональный паритет".
В рамках направления "Развитие инфраструктуры" предусматривается реализовать 12 федеральных целевых программ, направленных, в том числе, на решение следующих задач:
повышение эффективности и безопасности транспортной системы страны, доступности российских территорий и транспортных услуг для широкого круга пользователей (строительство: Морского пассажирского терминала в г. Санкт-Петербурге, ледоколов для акватории Финского залива, продолжение строительства I и II очереди кольцевой автодороги вокруг г. Санкт-Петербурга, автодорог Чита-Хабаровск, Джубга-Сочи, Дон и строительства мостов (программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)";
улучшение жилищных условий населения страны, доступности приобретения жилья, роста объема вновь вводимого и реконструируемого жилья, повышение качества коммунальных услуг (программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы);
развитие социальной сферы и инфраструктуры в сельской местности (строительство 4 132 км газовых сетей, 1 420 км локальных водопроводов, ввод в действие 1 177,7 тыс.кв.м жилых помещений), стимулирование привлечения и закрепления для работы в секторах сельской экономики молодых специалистов (программа "Социальное развитие села до 2010 года");
создание условий для сокращения с 2008 года срока военной службы по призыву до 1 года за счет увеличения количества военнослужащих, проходящих службу по контракту, завершение обустройства военнослужащих воинских частей и соединений, переходящих на новый способ комплектования, в том числе завершение реконструкции 558 казарм, строительство 314 общежитий, 293 зданий социальной инфраструктуры (программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы);
совершенствование системы сбора, обработки и предоставления информации государственных статистических наблюдений с использованием современных информационно-телекоммуникационных систем (программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах").
Реализация направления "Новое поколение" будет осуществляться посредством выполнения 5 федеральных целевых программ, предусматривающих в том числе:
повышение качества жизни детей и создание условий для активного включения детей в социальную и культурную жизнь общества. Реализация социальных проектов для решения демографической проблемы. Обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы);
повышение конкурентоспособности профессионального образования, социальной и экономической активности молодежи, обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования, повышение мобильности профессионального образования, стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные профаммы, информатизация образования (Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы);
возрождение массового спорта и физической культуры, а также развитие спорта высших достижений (программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы").
По направлению "Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды" предусматривается реализовать 11 федеральных целевых программ, обеспечивающих в том числе:
повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения, расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая всеобщую диспансеризацию детей, расширение видов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, развитие перинатальной помощи, осуществление системы эффективных мер по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья (программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы");
сокращение масштабов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации, снижение на 9-12% масштабов незаконного потребления наркотиков по отношению к уровню 2004 года (программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы");
оздоровление экологической обстановки в регионах хранения и уничтожения химоружия, улучшение социально-бытовых условий и создание 7 500 дополнительных рабочих мест для граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий. Сокращение на 70% расходов по хранению излишнего военного имущества, снижение уровня радиационной, взрыво- и пожароопасности в местах хранения вооружений и военной техники (Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации", программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)");
создание условий для обеспечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышение эффективности работы судебных органов, улучшение качества судебных актов, а также повышение уровня исполнения судебных актов (программа "Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы").
В рамках направления "Наука, инновации и передовые технологии" предусматривается реализация 12 федеральных целевых программ, направленных в том числе, на решение следующих задач:
повышение эффективности использования космического пространства для решения стоящих перед Россией задач в экономической, социальной, научной, культурной и других областях деятельности, запуски космических аппаратов, изготовление ракет-носителей "Союз-ФГ" для запуска грузовых транспортных кораблей "Прогресс-М" и пилотируемых космических кораблей "Союз-ТМ", ракет-носителей для запуска космических аппаратов "Экспресс АМ33, АМ-44" (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы);
создание на российской территории полнофункциональной наземной инфраструктуры для обеспечения запусков всего спектра перспективных отечественных ракет космического назначения и космических аппаратов оборонного назначения на все требуемые высоты и наклонения орбит (программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы");
развитие научно-технического, технологического и производственного заделов для дальнейшего развития спутниковой навигационной системы и обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке космических навигационных услуг (программа "Глобальная навигационная система");
расширение высокотехнологичного экспорта, увеличение вклада авиапромышленности в прирост ВВП, сохранение рабочих мест. Выполнение работ по проекту самолета RRJ (программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года");
создание промышленно-технологической основы для производства нового поколения наукоемкой продукции гражданского, двойного и специального назначения на предприятиях высокотехнологичных отраслей (авиационной и морской техники, автомобильного транспорта, энергетического и машиностроительного оборудования, электронной компонентной базы (программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы);
реализация ускоренного (опережающего) развития атомного энергопромышленного комплекса в целях обеспечения геополитических интересов страны и энергетической безопасности России путем ввода новых энергоблоков АЭС в точках роста российской экономики с темпами ввода не менее 2 ГВт электрической мощности в год (начиная с 2016 года - без участия бюджетных средств) (программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года");
создание в России единой автоматизированной системы государственного учета объектов недвижимости на основе государственного земельного кадастра. Разграничение государственной собственности на землю. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для оперативного управления и контроля (программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)".
Реализация направления "Региональный паритет" будет осуществляться посредством выполнения 8 федеральных целевых программ, предусматривающих в том числе:
создание экономических условий для устойчивого развития регионов с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации, формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики (программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года", "Юг России", "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы");
формирование первого в России горноклиматического курорта мирового уровня, обеспечение российских спортсменов современными тренировочными базами, обеспечение г. Сочи конкурентных преимуществ в борьбе за право проведения XXII Олимпийских игр. Проведение проектных работ по объектам программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)".
Федеральные целевые программы, которые предлагается финансировать из федерального бюджета в 2007 году, направлены на проведение структурной перестройки экономики, активизацию инновационной деятельности, реализацию приоритетных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения и развития агропромышленного комплекса, на создание благоприятного инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности, диверсификацию экономики, что будет способствовать обеспечению устойчивых темпов экономического роста и совершенствованию социальной сферы.
Проект
Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2007 год
млн. рублей
Наименование разделов, программ, подпрограмм |
Государственные капитальные вложения |
Текущие расходы | Общий объем финансирования |
||
НИОКР | Прочие нужды | ||||
Развитие инфраструктуры | 177478,4790 | 1843,3440 | 107567,9590 | 286889,9820 | |
1. |
Программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" Государственный заказчик: Минтранс России - координатор в том числе: |
134910,8000 | 534,2000 | 46222,6000 | 181667,6000 |
подпрограмма "Железнодорожный транспорт" Государственный заказчик: Росжелдор |
1742,0000 | 6,0000 | 1748,0000 | ||
подпрограмма "Автомобильные дороги" Государственный заказчик: Росавтодор |
104075,0000 | 230,0000 | 46197,0000 | 150502,0000 | |
подпрограмма "Гражданская авиация" Государственный заказчик: Росавиация |
19298,5000 | 75,000 | 19306,0000 | ||
подпрограмма "Морской транспорт" Государственный заказчик: Росморречфлот |
7302,5000 | 16,2000 | 7318,7000 | ||
подпрограмма "Внутренние водные пути" Государственный заказчик: Росморречфлот |
1592,8000 | 16,2000 | 1609,0000 | ||
подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг России" Государственный заказчик: Минтранс России |
900,0000 | 200,0000 | 1100,0000 | ||
Расходы общепрограммного характера по программе "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" Государственный заказчик: Минтранс России |
58,3000 | 25,6000 | 83,9000 | ||
2. |
Программа "Культура России (2006 - 2010 годы)" Государственные заказчики: Минкультуры России - координатор, Роскультура, Роспечать, Росархив |
9450,0000 | 53,0000 | 2756,0000 | 12259,0000 |
3. |
Программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Государственные заказчики: Минрегион России - координатор, Росстрой в том числе: |
7784,310 | 38820,8990 | 46605,2000 | |
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Государственный заказчик: Росстрой |
4927,8000 | 1110,0000 | 6037,8000 | ||
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" Государственный заказчик: Росстрой |
3600,0000 | 3600,0000 | |||
подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" Государственный заказчик: Росстрой |
24060,9300 | 24060,9300 | |||
подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Государственный заказчик: Росстрой |
3800,0000 | 3800,0000 | |||
Мероприятия по реализации концепции развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов Государственный заказчик: Рособразование |
4500,0000 | 4500,0000 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Государственный заказчик: Росстрой |
2856,5010 | 1667,7890 | 4524,2900 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) Государственный заказчик: ФМС России |
82,1800 | 82,1800 | |||
4. |
Программа "Мировой океан" Государственный заказчик: Минэкономразвития России - координатор в том числе: |
226,6590 | 390,5640 | 617,2230 | |
подпрограмма "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" Государственный заказчик: Минобороны России |
61,2680 | 61,2680 | |||
подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" Государственный заказчик: Роснаука |
95,5800 | 95,5800 | |||
подпрограмма "Освоение и использование Арктики" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
10,0840 | 10,0840 | |||
подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" Государственный заказчик: Росгидромет |
165,3910 | 18,2580 | 183,6490 | ||
подпрограмма "Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане" Государственный заказчик: Росгидромет |
146,8200 | 146,8200 | |||
Мероприятия Государственного заказчика-координатора Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
119,8220 | 119,8220 | |||
5. |
Программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" Государственные заказчики: Минздравсоцразвития России - координатор, Минобороны России, МВД России, Росздрав в том числе: |
391,8000 | 11,1200 | 146,0800 | 549,0000 |
подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы" Государственные заказчики: Минобороны России, МВД России, Росздрав |
241,7400 | 0,8400 | 52,7500 | 295,3300 | |
Расходы общепрограммного характера по программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" Государственный заказчик: Росздрав |
150,0600 | 10,2800 | 93,3300 | 253,6700 | |
6. |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" Государственный заказчик: Минрегион России |
207,2000 | 207,2000 | ||
7. | Программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" Государственные заказчики: ФСБ России - координатор, Минобороны России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росаелдор, Росморречфлот |
5564,7900 | 129,0300 | 5693,8200 | |
8. |
Программа "Социальное развитие села до 2010 года" Государственные заказчики: Минсельхоз России - координатор. Минсельхоз России, Росавтодор, Россвязь, Рособразование, Росздрав, Роскультура, Росстрой |
5532,5000 | 31,4600 | 39,0500 | 5603,0100 |
9. | Программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы Государственные заказчики: Минобороны России - координатор, МВД России, ФСБ России |
10033,9290 | 18413,7000 | 28447,6290 | |
10. |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" Государственный заказчик: МВД России |
2000,0000 | 760,0000 | 490,0000 | 3250,0000 |
11. | Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах" Государственный заказчик: Минобороны России |
1170,0000 | 1170,0000 | ||
12. |
Программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах" Государственные заказчики: Росстат - координатор, Минэкономразвития России, Минсельхоз России, Минздравсоцразвития России, МГТР России, Минобрнауки России, Росинформтехнологни, ФТС России, Ростуризм, Росспорт |
206,5000 | 63,2000 | 550,6000 | 820,3000 |
Новое поколение | 9508,7540 | 955,5600 | 5942,6700 | 16406,9840 | |
13. | Программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы Государственные заказчики: Минздравсоцразвития России - координатор, Росздрав, Рособразование, Роскультура, Росспорт, МВД России, ФСИН России в том числе: |
2154,2640 | 9,4000 | 749,9000 | 2913,5640 |
подпрограмма "Здоровое поколение" Государственные заказчики: Росздрав, Рособразование |
663,2000 | 3,4000 | 209,2000 | 875,8000 | |
подпрограмма "Одаренные дети" Государственные заказчики: Рособразование, Роскультура, Росспорт |
1,0000 | 22,3000 | 23,3000 | ||
подпрограмма "Дети и семья" Государственные заказчики: Росздрав, Рособразование, Роскультура, ФСИН России, МВД России |
1491,0640 | 5,0000 | 518,4000 | 2014,4640 | |
14. |
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы Государственные заказчики: Минобрнауки России - координатор, Рособразование, Роснаука |
3067,3700 | 886,3600 | 4711,7100 | 8665,4400 |
15. |
Программа "Русский язык (2006 - 2010 годы)" Государственные заказчики: Минобрнауки России - координатор, Рособразование, Роснаука |
2,2000 | 237,8000 | 240,0000 | |
16. |
Программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года" Государственный заказчик: Минобороны России |
738,9200 | 20,6000 | 147,2600 | 906,7800 |
17. |
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" Государственные заказчики: Росспорт - координатор, Рособразование, Росспорт |
3548,2000 | 37,0000 | 96,0000 | 3681,2000 |
Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды |
39588,6901 | 1557,2829 | 17165,2833 | 58311,2563 | |
18. | Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" Государственные заказчики: Минздравсоцразвития России - координатор, Росздрав, Роспотребнадзор, РАМН, ФСИН России в том числе: |
1375,0000 | 272,4700 | 2631,9972 | 4279,4672 |
подпрограмма "Сахарный диабет" Государственные заказчики: Росздрав, ФСИН России |
33,9000 | 313,6000 | 347,5000 | ||
подпрограмма "Туберкулез" Государственные заказчики: Росздрав, ФСИН России |
260,4000 | 26,8000 | 1187,7000 | 1474,9000 | |
подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Государственные заказчики: Росздрав, РАМН |
162,1000 | 12,2000 | 9,0000 | 183,3000 | |
подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД" Государственные заказчики: Росздрав, ФСИН России, Роспотребнадзор |
229,4000 | 25,6000 | 95,2000 | 350,2000 | |
подпрограмма "Онкология" Государственные заказчики: Росздрав, РАМН, ФСИН России |
494,0000 | 42,5000 | 313,7000 | 850,2000 | |
подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" Государственные заказчики: Росздрав, ФСИН России |
41,6000 | 30,9000 | 130,9000 | 203,4000 | |
подпрограмма "Вирусные гепатиты" Государственные заказчики: Росздрав, Роспотребнадзор, ФСИН России |
38,6000 | 37,3000 | 341,0000 | 416,9000 | |
подпрограмма "Развитие психиатрической помощи" Государственные заказчики: Роздрав, ФСИН России |
148,9000 | 60,8000 | 197,4000 | 407,1000 | |
подпрограмма "Артериальная гипертония" Государственный заказчик: Росздрав |
2,4700 | 43,4972 | 45,9672 | ||
19. |
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" Государственные заказчики: ФСКН России - координатор, Минобороны России, МВД России, ФСИН России, Росздрав, Роспром, Роскосмос, Рособразование, Роспечать, Росспорт, МИД России, Минздравсоцразвития России, ФТС России, Роскартография, ФСБ России, Минсельхоз России |
9,6000 | 158,9000 | 445,5000 | 614,0000 |
20. |
Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" Государственные заказчики: Минсельхоз России - координатор, Минсельхоз России, Росводресурсы |
3160,0000 | 44,0000 | 843,6000 | 4047,6000 |
21. |
Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" Государственный заказчик: МЧС России |
563,5700 | 4,5800 | 45,1200 | 613,2700 |
22. |
Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" Государственные заказчики: МЧС России - координатор, МЧС России, Росводресурсы, Рослесхоз, Роснаука, Рособразование, Росинформтехнологии, Росгидромет, Ростехнадзор, РАН |
2202,2400 | 192,6000 | 139,1000 | 2533,9400 |
23. |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" Государственный заказчик: Роспром |
19554,7797 | 364,8808 | 6655,0195 | 26574,6800 |
24. | Программа "Антитеррор (2005 - 2007 годы)" Государственный заказчик: ФСБ России - координатор |
85,0000 | 85,0000 | ||
25. | Программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы" Государственные заказчики: Минобороны России - координатор, МВД России, Росрезерв |
4207,0024 | 78,0421 | 2335,0936 | 6620,1381 |
25. | Программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" Государственные заказчики: Минпромэнерго России - координатор, Роскосмос, Росатом, Минобороны России, Роспром, ФМБА в том числе: |
889,1180 | 421,8100 | 3030,6530 | 4341,5810 |
подпрограмма "Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация береговых технических баз (2005 - 2010 годы)" Государственный заказчик: Росатом |
271,0000 | 66,8000 | 1905,8000 | 2243,6000 | |
Расходы общепрограммного характера по программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" Государственные заказчики: Минпромэнерги России - координатор, Роскосмос, Росатом, Минобороны России, Роспром, ФМБА |
618,1180 | 355,0100 | 1124,8530 | 2097,9810 | |
27. |
Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007- 2016 годы)" Государственный заказчик: ФСИН России |
2611,8800 | 2611,8800 | ||
28. |
Программа "Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы" Государственные заказчики: Минэкономразвития России - координатор, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, ФССП России, Минюст России |
4930,5000 | 20,0000 | 1039,2000 | 5989,7000 |
Наука, инновации и передовые технологии |
28424,6858 | 44719,7610 | 21860,9710 | 95005,4178 | |
29. | Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы Государственный заказчик: Роскосмос |
1500,0000 | 16965,0000 | 5935,0000 | 24400,0000 |
30. |
Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" Государственные заказчики: Минэкономразвития России - координатор, Роснедвижимость в том числе: |
2329,4858 | 11,5310 | 5347,010 | 7688,3178 |
подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" Государственный заказчик: Росимущество |
0,6440 | 557,7280 | 558,3720 | ||
Мероприятия по реализации программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" Государственный заказчик: Роснедвижимость |
51,4258 | 5,9070 | 842,5530 | 899,8858 | |
подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011 годы)" Государственный заказчик: Роснедвижимость |
2278,0600 | 4,9800 | 3947,2200 | 6230,2600 | |
31. | Программа "Глобальная навигационная система" Государственный заказчик: Роскосмос - координатор в том числе: |
585,4000 | 2630,2300 | 6664,3700 | 9880,0000 |
подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" Государственные заказчики: Роскосмос, Минобороны России |
240,0000 | 1843,1900 | 6397,7200 | 8480,9100 | |
подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" Государственные заказчики: Росавиация, Росморречфлот, Росавтодор |
145,0000 | 224,0100 | 49,9500 | 418,9600 | |
подпрограмма "Создание высокоэффективной системы геодезического обеспечения Российской Федерации" Государственный заказчик: Роскартография |
60,4000 | 19,7000 | 216,7000 | 296,8000 | |
подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" Государственный заказчик: Роспром |
140,0000 | 299,4300 | 439,4300 | ||
подпрограмма "Модернизация и создание перспективных средств навигации в интересах специальных потребителей" Государственный заказчик: Минобороны России |
243,9000 | 243,9000 | |||
32. | Программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы Государственные заказчики: Минпромэнерго России - координатор, Роспром, Росатом, Роскосмос в том числе: |
1200,0000 | 5100,0000 | 6300,0000 | |
подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы Государственные заказчики: Роспром |
1200,0000 | 2600,0000 | 3800,0000 | ||
33. |
Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" Государственные заказчики: Минпромэнерго России - координатор, Роспром |
259,0000 | 8418,0000 | 2734,0000 | 11411,0000 |
34. |
Программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года" Государственный заказчик: Росатом |
18000,0000 | 18000,0000 | ||
35. |
Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" Государственные заказчики: Минобрнауки России - координатор, Роснаука, Рособразование, МГУ им. М.В. Ломоносова |
600,0000 | 11060,0000 | 11660,0000 | |
36. |
Программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" Государственные заказчики: Мининформсвязи России - координатор, Минэкономразвития России, Росинформтехнологии, Рособразование, Роснаука, Роспром, Роскосмос, ФСО России |
1090,0000 | 535,0000 | 1175,0000 | 2800,0000 |
37. | Программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" Государственный заказчик: Минобороны России |
1831,7000 | 5,1000 | 1836,8000 | |
38. | Программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007 - 2010 годы)" Государственные заказчики: Минобороны России - координатор, Минобороны России, Росаэронавигация |
1029,1000 | 1029,1000 | ||
Региональный паритет | 39204,9561 | 134,5256 | 4927,5117 | 44266,9934 | |
39. |
Программа развития Калининградской области на период до 2010 года Государственный заказчик: Минрегион России - координатор |
1587,8000 | 1587,8000 | ||
40. |
Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" Государственные заказчики: Минрегион России - координатор, Росэнерго, Роструд, Роспром, Роснаука, Росавтодор, Росжелдор, Госстрой, Росрыболовство, Росавиация, Росморречфлот |
4549,2800 | 6,5000 | 4555,7800 | |
41. |
Программа "Юг России" Государственный заказчик: Минрегион России - координатор |
4970,8000 | 4970,8000 | ||
42. |
Программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" Государственный заказчик: Минрегион России - координатор |
11853,1042 | 11853,1042 | ||
43. |
Программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года" Государственный заказчик: Минрегион России - координатор |
2956,5100 | 2956,5100 | ||
44. | Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления Государственный заказчик: Минрегион России - координатор |
15,0000 | 15,0000 | ||
45. |
Программа "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)" Государственный заказчик: Минэкономразвития России |
13883,27185 | 108,02559 | 1956,00173 | 15947,29917 |
46. |
Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" Государственные заказчики: Минрегион России - координатор, Росстрой, Росздрав, Рособразование, Россвязь, Росрыболовство, Росавтодор, Росэнерго, Росавиация |
2360,7000 | 20,0000 | 2380,7000 | |
Итого: | 294205,56495 | 49210,67349 | 157464,39503 | 500880,63347 |
1. Программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной системы страны. Улучшение качества транспортного обслуживания (повышение скорости и комфортности перевозок пассажиров, своевременности и сохранности перевозок грузов) Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 31 мая 2006 г. N 338 Государственный заказчик Минтранс России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг. Повышение доступности российских территорий и транспортных услуг для широкого круга пользователя. Улучшение качества транспортного обслуживания народного хозяйства и населения. Увеличение поэтапной интеграции транспорта России в европейскую и мировую транспортные системы. Обеспечение мобилизационной готовности транспорта. Обеспечение чистого дисконтированного дохода (в течение жизненных циклов проектов, включенных в программу) в размере 1596,2 млрл. рублей. Коммерческая эффективность программы в виде интегрального эффекта составит 551,6 млрд. рублей. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
5163494,80 1227062,50 1128275,30 2808157,00 4088761,10 845911,60 467858,40 2774991,10 34095,00 2866,40 1138,50 30090,10 1039989,00 377634,50 659278,60 3075,90 |
338870,56 52723,59 127135,01 159011,96 226628,54 5163,66 65675,21 155789,67 2147,85 30,81 4,40 2112,64 110094,17 47529,12 61455,40 1109,65 |
447122,80 134328,60 117926,60 194867,60 344758,50 103978,90 48619,70 192159,90 2937,50 310,40 2627,10 99426,80 30039,30 69306,90 80,60 |
516270,19 143148,99 113585,10 259536,10 397277,84 100093,04 41006,10 256178,70 3734,40 277,00 100,00 3357,40 115257,95 42778,95 72479,00 |
653448,80 181667,60 126201,10 345580,10 524705,70 134910,80 48158,10 341636,80 4677,50 534,20 200,00 3943,30 124065,60 46222,60 77843,00 |
2005 год (факт) Введено 3 крупных мостовых сооружения (г. Мурманск. Республика Марий Эл. г. Пермь). Начато строительство пускового комплекса Томмот-Кердем железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, морского паромно-пассажирского терминала на Васильевском острове в г. Санкт-Петербурге. второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла водных путей Азово-Донского бассейна Ростовской области. Реконструкция ВЦП в аэропортах Пулково, Внуково, Домодедово Строительство первой очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга (Восточное полукольцо), строительство и реконструкция федеральных автодорог "Амур" Чита-Хабаровск, М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-27 Джубга-Сочи. 2006 год (оценка) Ввод в эксплуатацию паромных комплексов в порту Усть-Луга и в г. Балтийске, ледокола "50 лет Победы", продолжение строительства двух дизель-электрических ледоколов для акватории Финского залива: строительство морского паромно-пассажирского терминала на Васильевском острове в г. Санкт-Петербурге; строительство второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла; строительство вантового моста через р. Нева, второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга (Западное полукольцо), строительство и реконструкция федеральных автодорог "Амур" Чита-Хабаровск, М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-27 Джубга-Сочи. 2007 год (прогноз) Строительство: Морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга: двух линейных дизель-электрических ледоколов для акватории Финского залива, г. Санкт-Петербурга; объектов в Морском торговом порту Оля Астраханской области; завершение реконструкции ИВПП в аэропорту г. Томска; продолжение строительства I и II очереди кольцевой автодороги вокруг г. Санкт-Петербурга, Чита-Хабаровск, Джубга-Сочи, Дон и строительства внеклассных мостов. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 5163494,80 | 290267,30 | 330944,50 | 346211,9 | 434297,6 | 516270,2 | 628272,20 | 716960,30 | 897260,3 | 1003010,50 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет |
1227062,50 | 70019,10 | 88451,00 | 92645,80 | 125210,50 | 143149,00 | 156491,00 | 168612,20 | 183275,00 | 199209,00 |
Бюджеты субъектов Федерации |
1128275,30 | 119967,1 | 119328,00 | 107870,00 | 98295,00 | 113585,10 | 126201,10 | 137778,30 | 148588,90 | 156661,80 |
Внебюджетные источники |
2808157,00 | 100281,1 | 123165.60 | 145696,10 | 210792,10 | 259536,10 | 345580,10 | 410569,80 | 565396,40 | 647139,70 |
Капитальные вложения |
4088760,90 | 204703,60 | 234201,80 | 250112,70 | 331192,80 | 397277,80 | 499529,10 | 577915,10 | 748543,40 | 845284,60 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет |
845911,60 | 41827,60 | 58567,00 | 58394,70 | 96313,80 | 100093,00 | 109734,20 | 116553,50 | 126702,10 | 137725,70 |
Бюджеты субъектов Федерации |
467858,30 | 64977,60 | 55063,80 | 48756,90 | 28201,90 | 41006,10 | 48158,10 | 55064,30 | 61236,90 | 65392,80 |
Внебюджетные источники |
2774991,00 | 97898,40 | 120571,00 | 142961,20 | 206677,20 | 256178,70 | 341636,80 | 406297,30 | 560604,40 | 642166,10 |
НИОКР | 34744,80 | 2112,90 | 1979,00 | 2290,00 | 3146,90 | 3734,40 | 4677,50 | 5087,00 | 5745,40 | 5971,80 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет |
3516,40 | 127,00 | 148,60 | 2,60 | 10,90 | 77,00 | 534,20 | 614,50 | 653,40 | 698,20 |
Бюджеты субъектов Федерации |
1138,40 | 7,30 | 10,30 | 20,90 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | |
Внебюджетные источники |
30090,00 | 1985,90 | 1823,10 | 2127,10 | 2815,20 | 3357,40 | 3943,30 | 4272,50 | 4792,00 | 4973,60 |
Прочие нужды | 1039989,00 | 83450,80 | 94763,80 | 93809,20 | 99957,90 | 115258,00 | 124065,60 | 133958,20 | 142971,50 | 151754,10 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет |
377634,40 | 28064,50 | 29735,30 | 34098,50 | 28585,80 | 42779,00 | 46222,60 | 51444,20 | 55919,50 | 60785,10 |
Бюджеты субъектов Федерации |
659278,60 | 54989,50 | 64256,90 | 59102,90 | 70072,30 | 72479,00 | 77843,00 | 82514,00 | 87052,00 | 90969,00 |
Внебюджетные источники |
3076,00 | 396,80 | 771,50 | 607,80 | 1299,80 |
2. Программа "Культура России (2006 - 2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн, рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (фает) |
2006 г. | 2007 г. (проеет) |
||||
Цель и основные этапы Охранение культурного наследия России, формирование единого культурного строительства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации: интеграция в мировой культурный процесс: обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. N 740 Государственный заказчик Минкультуры России - координатор, Роскультура, Роспечать, Росархив Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Сохранение культурного пространства и наследия, а также создание механизмов экономического использования; культурных ценностей. Сглаживание национальных, социальных и экономических противоречий, существующих между регионами. Рост объема услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечение их доступности. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
54342,00 54342,00 40120,00 40120,00 268,00 268,00 13954,00 13954,00 |
11850,00 11830,00 9200,00 9200,00 50,00 50,00 2600,00 2600,00 |
12259,00 12259,00 9450,00 9450,00 53,00 53,00 2756,00 2756,00 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Проведение комплекса работ на объектах федерального значения, среди которых Государственный академический Большой театр России, Мариинский театр, Государственный Эрмитаж и др. Создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повышения уровня доступности искусства и литературы для населения различных регионов страны. Создание новых центров российской кинематографии. Предполагается проведение ускоренной компьютеризации библиотек и архивов России. 2007 год (прогноз) Увеличение доли российских фильмов в общем объеме проката, продвижение российских фильмов за рубежом. Проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок. Проведение комплекса работ по ремонту, реставрации и реконструкции памятников истории и культуры. Формирование банка данных Единого государственного реестра памятников истории и культуры РФ. Оснащение уникальным оборудованием учреждений культуры. Приобретение произведений изобразительного искусства. Обеспечение доступа граждан к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Культура России (2006 - 2010 годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 54342,00* | 11850,00 | 11809,00 | 11461,00 | 10701,00 | 8521,00 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 54342,00 | 11850,00 | 11809,00 | 11461,00 | 10701,00 | 8521,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Капитальные вложения | 40120,00 | 9200,00 | 9000,00 | 8540,00 | 7780,00 | 5600,00 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 40120,00 | 9200,00 | 9000,00 | 8540,00 | 7780,00 | 5600,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | 268,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 268,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | 13954,00 | 2600,00 | 2756,00 | 2866,00 | 2866,00 | 2866,00 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 13954,00 | 2600,00 | 2756,00 | 2866,00 | 2866,00 | 2866,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники |
_____________________________
* - кроме того 9794,4 млн. рублей - прочие источники (бюджеты субъектов Российской Федерации и внебюджетные источники), из них ГКВ - 2380 млн. рублей, НИОКР - 76,3 млн. рублей, прочие нужды - 7338,1 млн. рублей
3. Программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном в стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. N 675, распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года N 1183-р (об изменении государственного заказчика-координатора). Новая редакция программы утверждена постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. N 865. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 11 августа 2006 г. N 481. Государственный заказчик Минрегион России - координатор, Госстрой Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Улучшение жилищных условий населения страны. Доступность приобретения жилья при которой средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 кв. м будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи из трех человек за три года. Рост объема вновь вводимого и реконструируемого жилья не менее чем на 3% в год. Адресность поддержки населения, связанной с оплатой жилья и коммунальных услуг. Повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах (снижение уровня износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства с 60% в 2001 году до 30% в 2010 году). |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
902369,61 239762,41 93219,20 569388,00 261452,06 43944,86 70719,20 146788,00 640917,55 195817,55 22500,00 422600,00 |
30267,00 11824,60 10198,20 8244,20 30258,38 11815,98 10198,20 8244,20 8,62 8,62 |
46551,20 25568,90 9765,30 11217,00 30280,68 9298,38 9765,30 11217,00 55,92 55,92 16214,60 16214,60 |
111152,49 28557,99 11752,00 70842,50 36440,85 10946,35 10052,00 15442,50 74711,64 17611,64 1700,00 55400,00 |
176664,10 46605,20 18626,20 111432,70 49243,20 7784,3010 14826,20 26632,70 127420,90 38820,8990 3800,00 84800,00 |
2005 год (факт) По подпрограмме "Государственные жилищные сертификаты" выпущено 18,006 тыс. сертификатов, осуществлен выпуск сертификатов о выделении субсидий на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ликвидировано непригодных для проживания жилых домов общей площадью 252.2 тыс.кв м. Из аварийного и ветхого жилищного фонда переселено 17300 человек. По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" было введено 30213 квартир (объектов) общей площадью 2866,191 тыс. кв.м. 2006 год (оценка) Предполагается осуществить выпуск 11,7 тыс. государственных жилищных сертификатов, более 700 семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф улучшат жилищные условия, продолжится обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета некоторых категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2007 год (прогноз) Продолжится обеспечение жильем категорий граждан, определенных федеральным законодательством, молодых семей, отдельных категорий граждан (федеральных государственных гражданских служащих, молодых ученых, прокуроров и следователей прокуратуры и некоторых других), а также будет осуществлен отбор на конкурсной основе объектов по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 902369,61 | 111102,49 | 175746,11 | 217564,57 | 238475,17 | 159481,27 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 239762,41 | 28507,99 | 45687,21 | 51392,47 | 58225,87 | 55948,87 |
Бюджеты субъектов Федерации | 93219,20 | 11752,00 | 18626,20 | 21177,20 | 22526,50 | 19137,30 |
Внебюджетные источники | 569388,00 | 70842,50 | 111432,70 | 144994,90 | 157722,80 | 84395,10 |
Капитальные вложения | 261452,06 | 32369,76 | 50379,20 | 54655,20 | 59132,40 | 64915,50 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 43944,86 | 6875,26 | 8920,30 | 9383,10 | 9383,10 | 9383,10 |
Бюджеты субъектов Федерации | 70719,20 | 10052,00 | 14826,20 | 15277,20 | 15426,50 | 15137,30 |
Внебюджетные источники | 146788,00 | 15442,50 | 26632,70 | 29994,90 | 34322,80 | 40395,10 |
НИОКР | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | 640917,55 | 78732,73 | 125366,91 | 162909,37 | 179342,77 | 94565,77 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 195817,55 | 21632,73 | 36766,91 | 42009,37 | 48842,77 | 46565,77 |
Бюджеты субъектов Федерации | 22500,00 | 1700,00 | 3800,00 | 5900,00 | 7100,00 | 4000,00 |
Внебюджетные источники | 422600,00 | 55400,00 | 84800,00 | 115000,00 | 123400,00 | 44000,00 |
_____________________________
* кроме того, в качестве механизмов реализации мероприятий Программы планируется предоставление государственных гарантий Российской Федерации
4. Программа "Мировой океан"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели и основные этапы | Источники и | Финансовые затраты (млн. рублей) |Основные результаты выполнения |
| программы (подпрограммы), | направления |-----------------------------------------------------------------| программы (подпрограммы) в |
| уровень утверждения, | расходов |на весь период| в том числе | натуральном и стоимостном |
| государственный заказчик | | реализации | | выражениях |
| | | программы |--------------------------------------------------| |
| | |(в ценах года | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| | | утв. прогр.) | (факт) | (факт) | | (проект) | |
|---------------------------+------------------+--------------+------------+-----------+-------------+-----------+-------------------------------|
|Цель и основные этапы |Всего | 253251,48 | 531,73 | 479,40 | 17260,98 | 17368,12 |2005 год (факт) |
|Комплексное решение| | | | | | |Высокоразрешающие электронные|
|проблемы изучения, освоения|в том числе: | | | | | |карты с 1-градусным разрешением|
|и эффективного| | | | | | |климатических характеристик|
|использования ресурсов и|Федеральный бюджет| 10545,83 | 274,45 | 292,88 | 510,08 | 617,223 |поверхности Мирового океана со|
|пространств Мирового океана| | | | | | |статистическими оценками|
|в интересах экономического|Бюджеты субъектов| 37279,40 | 2,15 | 98,00 | 2272,38 | 2272,38 |вероятности экстремальных|
|развития страны и|федерации и| | | | | |явлений. Сбор и систематизация|
|обеспечения ее безопасности|местные бюджеты | | | | | |данных по геологии, химии и|
|I этап - 1998 - 2002 г.г.,| | | | | | |рудному потенциалу|
|II этап - 2003 - 2007 г.г.,|Внебюджетные | 205426,25 | 255,13 | 88,52 | 14478,52 | 14478,52 |кобальто-марганцевых корок|
|III этап - 2008 - 2012 г.г.|источники | | | | | |различных океанов и их|
| | | | | | | |сравнительная характеристика.|
|Уровень утверждения |из них: | | | | | |Проведение экспериментальных|
|Постановление Правительства| | | | | | |работ по адаптации и вселению|
|РФ от 10 августа 1998 г.|Капитальные | 226286^0 | 90,75 | 100,60 | 15752,05 | 15775,61 |гребневика Берое в Каспийское|
|N 919. Внесены изменения|вложения | | | | | |море с целью подавления|
|постановлениями | | | | | | |вредного влияния гребневика|
|Правительства РФ от 6 июля|в том числе: | | | | | |Мнемиопсис на морскую|
|1999 г. N 768, от 31| | | | | | |экосистему. |
|декабря 1999 г. N 1457, от|Федеральный бюджет| 2768,18 | 90,75 | 100,60 | 203,10 | 226,659 | |
|20 августа 2002 г. N 623,| | | | | | |2006 год (оценка) |
|от 21 сентября 2004 г.|Бюджеты субъектов| 34049,30 | | | 2077,04 | 2077,04 |Оценка современного состояния|
|N 491, от 17 ноября 2004 г.|федерации и| | | | | |экосистемы Каспийского моря|
|N 649, от 27 мая 2006 г.|местные бюджеты | | | | | |(монография). Разработка|
|N 317 | | | | | | |моделей месторождений|
| |Внебюджетные | 189469,02 | | | 13471,91 | 13471,91 |глубоководных полиметаллических|
|Государственный заказчик |источники | | | | | |сульфидов и|
|Минэкономразвития России| | | | | | |кобальто-марганцевых корок.|
|координатор |НИОКР | 24404,38 | 408,08 | 358,30 | 1414,21 | 1513,79 |Создание |
| | | | | | | |информационно-справочной |
|Вклад программы в|в том числе: | | | | | |системы диагноза ледовых|
|достижение целей и задач| | | | | | |условий Берингова моря.|
|социально-экономического |Федеральный бюджет| 6314,35 | 167,20 | 176,28 | 290,98 | 390,564 |Стендовый макет авиационного|
|развития РФ | | | | | | |поляризационного лидара и его|
|Защита российских интересов|Бюджеты субъектов| 3152,70 | 1,75 | 98,00 | 188,56 | 188,56 |испытания. Проект|
|в Мировом океане, повышение|федерации и| | | | | |Стратегической программы|
|политической стабильности,|местные бюджеты | | | | | |первоочередных действий по|
|обороноспособности страны| | | | | | |совместному выполнению|
|на морских и океанских|Внебюджетные | 14937,33 | 239,13 | 84,02 | 934,67 | 934,67 |обязательств РФ и ГЭФ в части|
|направлениях сохранение и|источники | | | | | |поддержки реализации|
|развитие | | | | | | |"НПД-Арктика". Укрепление|
|научно-технического |Прочие нужды | 2560,60 | 32,90 | 20,50 | 94,72 | 78,72 |материальной базы|
|экономического и сырьевого| | | | | | |антарктической станции|
|потенциалов России.|в том числе: | | | | | |"Прогресс". |
|Обеспечение занятости| | | | | | | |
|населения прибрежных|Федеральный бюджет| 1463,30 | 16,50 | 16,00 | 16,00 | |2007 год (прогноз) |
|регионов, улучшение| | | | | | |Оценка устойчивости|
|информированности и защиты|Бюджеты субъектов| 77,40 | 0,40 | | 6,78 | 6,78 |биологических сообществ|
|населения от стихийных|федерации и| | | | | |прибрежных экосистем,|
|бедствий, связанных с|местные бюджеты | | | | | |находящихся в условиях|
|процессами, происходящими в| | | | | | |антропогенного воздействия|
|Мировом океане. Улучшение|Внебюджетные | 1019,90 | 16,00 | 4,50 | 71,94 | 71,94 |различной степени. Разработка|
|энергообеспечения |источники | | | | | |прогноза возможного вылова|
|арктических территорий.| | | | | | |морских промысловых объектов|
|Сохранение и развитие| | | | | | |для установления квот на вылов|
|российских транспортных| | | | | | |иностранным государствам и|
|коммуникаций в Мировом| | | | | | |промышленных квот для продажи|
|океане. Решение задачи| | | | | | |на аукционах. Комплексная|
|успешного | | | | | | |оценка многолетней и сезонной|
|социально-экономического и| | | | | | |динамики |
|устойчивого экологического| | | | | | |гидрологоэкологического |
|развития прибрежных| | | | | | |состояния устьев рек и|
|регионов страны,| | | | | | |прилегающих прибрежных зон|
|поставленной утвержденной| | | | | | |Баренцева Белого и Балтийского|
|Президентом РФ в 2001 г.| | | | | | |морей под воздействием|
|Морской доктриной страны на| | | | | | |различных видов хозяйственной|
|период до 2020 г. | | | | | | |деятельности. Определение зон|
| | | | | | | |активных разломов и сейсмически|
| | | | | | | |опасных областей проведение|
| | | | | | | |геодинамического и|
| | | | | | | |микросейсмической районирования|
| | | | | | | |акватории Северного Каспия.|
| | | | | | | |Проведение испытаний и|
| | | | | | | |начального этапа эксплуатации|
| | | | | | | |первой очереди ЕСИМО.|
| | | | | | | |Разработка требований|
| | | | | | | |экологической безопасности при|
| | | | | | | |проектировании, строительстве и|
| | | | | | | |эксплуатации объектов|
| | | | | | | |инфраструктуры (на примере|
| | | | | | | |магистральных трубопроводов) с|
| | | | | | | |учетом изменения|
| | | | | | | |природно-климатических условий|
| | | | | | | |в Арктике |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Мировой океан" (1998 - 2012 годы)
млн. рублей (в ценах 2006 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||||
2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 253251,48 | 13474,23 | 13474,23 | 13474,23 | 17429,69 | 17429,69 | 17529,65 | 17429,69 | 17429,69 | 19985,03 | 20100,34 | 20146,14 | 20184,14 |
в том числе: | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 10545,83 | 879,23 | 879,23 | 879,23 | 678,79 | 678,79 | 678,79 | 678,79 | 678,79 | 789,89 | 905,20 | 951,00 | 989,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 37279,40 | 1344,52 | 1344,52 | 1344,52 | 2272,38 | 2272,38 | 2272,34 | 2272,38 | 2272,38 | 3838,98 | 3838,98 | 3838,98 | 3838,98 |
Внебюджетные источники | 205426,25 | 11250,48 | 11250,48 | 11250,48 | 14478,52 | 14478,52 | 14578,52 | 14478,52 | 14478,52 | 15356,16 | 15356,16 | 15356,16 | 15356,16 |
Капитальные вложения | 226286,50 | 11429,71 | 11429,71 | 11429,71 | 15778,45 | 15778,45 | 15878,41 | 15778,45 | 15834,41 | 18256,78 | 18132,74 | 18144,84 | 18163,84 |
в том числе: | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 2768,18 | 214,93 | 214,93 | 214,93 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 229,50 | 285,46 | 316,94 | 192,90 | 205,00 | 224,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 34049,30 | 1144,38 | 1144,38 | 1144.38 | 2077,04 | 2077,04 | 2077,00 | 2077,04 | 2077,04 | 3588,44 | 3588,44 | 3588,44 | 3588,44 |
Внебюджетные источники | 189469,02 | 10070,40 | 10070,40 | 10070,40 | 13471,91 | 13471,91 | 13571,91 | 13471,91 | 13471,91 | 14351,40 | 14351,40 | 14351,40 | 14351,40 |
НИОКР | 24404,38 | 1805,27 | 1805,27 | 1805,27 | 1479,63 | 1479,63 | 1479,63 | 1479,63 | 1491,56 | 1682,35 | 1807,70 | 1831,40 | 1841,40 |
в том числе: | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 6314,35 | 561,89 | 561,89 | 561,89 | 356,40 | 356,40 | 356,40 | 356,40 | 368,33 | 430,95 | 556,30 | 580,00 | 590,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 3152,70 | 195,18 | 195,18 | 195,18 | 188,56 | 188,56 | 188,56 | 188,56 | 188,56 | 246,80 | 246,80 | 246,80 | 246,80 |
Внебюджетные источники | 14937,33 | 1048,20 | 1048,20 | 1048,20 | 934,67 | 934,67 | 934,67 | 934,67 | 934,67 | 1004,60 | 1004,60 | 1004,60 | 1004,60 |
Прочие нужды | 2560,60 | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 171,61 | 171,61 | 171,61 | 171,61 | 103,72 | 45,90 | 159,90 | 169,90 | 178,90 |
в том числе: | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 1463,30 | 102,41 | 102,41 | 102,41 | 92,89 | 92,89 | 92,89 | 92,89 | 25,00 | 42,00 | 156,00 | 166,00 | 175,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 77,40 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
Внебюджетные источники | 1019,90 | 131,88 | 131,88 | 131,88 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
5. Программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года ута. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, а также повышение уровня их жизни. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 832 Государственный заказчик Минздравсоцразвития России координатор, Минобороны России МВД России, Росздрав Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Решение проблем реабилитации инвалидов создание условий для реабилитированных граждан по возобновлению их полноценного участия в трудовой деятельности и тем самым достижение ими экономической независимости, снижение уровня бедности в стране в целом за счет повышения уровня и качества жизни данной категории граждан. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации в местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
3842,90 2146,70 97,00 1599,20 938,43 938,43 43,89 43,89 2860,58 1164,38 97,00 1599,20 |
885,50 455,00 430,50 259,10 259,10 10,40 10,40 616,00 185,50 430,50 |
961,40 549,00 18,00 394,40 391,80 391,80 11,12 11,1200 558,48 146,08 18,00 394,40 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Создание сети реабилитационных учреждений (строительство, реконструкция). Совершенствование системы проведения медико-социальной экспертизы. Формирование реабилитационной индустрии, разработка инновационных технологии реабилитации. Укрепление материально-технической базы реабилитационных учреждений и предприятий. Поддержка предприятий общероссийских общественных организаций инвалидов. Оснащение оборудованием отделений восстановительного лечения в военных госпиталях. Укрепление материально-технической базы федеральных учреждений реабилитации инвалидов. Внедрение и производство новых технических средств реабилитации инвалидов с нарушением функции органов зрения и слуха, инвалидов боевых действий. 2007 год (прогноз) Снижение инвалидности в Российской Федерации, повышение качества жизни инвалидов, повышение качества медико-социальной экспертизы, создание сети федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, формирование национального рынка реабилитационной индустрии, расширение промышленного выпуска новых материалов для производства протезно-ортопедических изделий, внедрение в серийное производство ряда различных отечественных технических средств реабилитации для инвалидов. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 3842,90 | 885,50 | 836,40 | 851,50 | 715,60 | 553,90 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 2146,70 | 455,00 | 424,00 | 440,90 | 440,90 | 385,90 |
Бюджеты субъектов Федерации | 97,00 | 18,00 | 32,00 | 35,00 | 12,00 | |
Внебюджетные источники | 1599,20 | 430,50 | 394,40 | 378,60 | 239,70 | 156,00 |
Капитальные вложения | 938,43 | 259,10 | 266,80 | 185,75 | 123,48 | 103,30 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 938,43 | 259,10 | 266,80 | 185,75 | 123,48 | 103,30 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | 43,89 | 10,40 | 11,12 | 11,79 | 8,54 | 2,04 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 43,89 | 10,40 | 11,12 | 11,79 | 8,54 | 2,04 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | 2860,58 | 616,00 | 558,48 | 653,96 | 583,58 | 448,56 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 1164,38 | 185,50 | 146,08 | 243,36 | 308,88 | 280,56 |
Бюджеты субъектов Федерации | 97,00 | 18,00 | 32,00 | 35,00 | 12,00 | |
Внебюджетные источники | 1599,20 | 430,50 | 394,40 | 378,60 | 239,70 | 156,00 |
6. Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
Цели и основные этапы программы (полпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн, рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв, прогр) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на принципах самообеспечения на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, их ресурсной и производственной базы, духовного и национально-культурного развития, повышение уровня образования, профессиональной подготовки, обеспечения здоровья, воссоздание традиционного хозяйственного уклада коренных малочисленных народов Севера и комплексное развитие хозяйственно-экономической структуры в районах их проживания при сохранении экологического баланса Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 27 июля 2001 г. N 564. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 14 февраля 2002 г. N 104, от 6 июня 2002 г. N 388, распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2005 г. N 938-р (об изменении государственного заказчика) Государственный заказчик Минрегион России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, создание более 65 тыс. рабочих мест и обеспечение занятости, повышение уровня образования, профессиональной подготовки, развитие культуры и международного сотрудничества, повышение конкурентоспособности и товарного выхода продукции местного производства на основе развития традиционных, сопряженных с ними и новых отраслей, восстановление природоресурсного потенциала. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
2744,38 979,82 1366,62 397,94 2278,44 750,16 1182,07 346,21 10,60 3,71 6,89 455,34 225,95 177,66 51,73 |
218,65 101,04 113,66 3,95 167,03 100,84 63,05 3,14 0,20 0,20 51,42 50,61 0,81 |
272,80 102,05 156,45 14,30 206,13 102,05 102,05 2,03 66,67 54,40 12,27 |
378,01 207 20 132,29 38,52 355,14 207,20 114,43 33,51 0,66 0,66 22,21 17,20 5,01 |
385,19 207,20 137,85 40,14 361,36 207,20 119,24 34,92 0,69 0,69 23,14 17,92 5,22 |
2005 год (факт) Строительство жилье - 1181.2 кв.м, 7 школ, 2 фактории, 2 оленеубойных пункта, 10 промежуточных баз оленеводов, изгороди для содержания оленей, 2 мини-цеха по переработке мяса, рыбы, дикоросов; приобретение холодильного оборудования, дизельных электростанций, оборудования по переработке дикоросов, ввод в эксплуатацию деревообрабатывающего цеха, линии электропередач - 24,21 км 2006 год (оценка) Строительство социальных объектов (школ и краеведческого музея) в Республиках Коми, Бурятия Хакасия, Саха (Якутия), Кемеровской области. Таймырском АО, жилья в Таймырском АО, Приморском крае, Камчатской области, строительство объектов инфраструктуры в Хабаровском крае, Корякском АО, Кемеровской области. Строительство 3 оленеводческих баз, хлебопекарни и мини-цехов по переработке мяса, ягод и лекарственных трав, ввод которых в 2006 г. позволит создать и сохранить рабочие места, обеспечить занятость населения 2007 год (прогноз) Строительство школ, культурных центров, жилья, больницы, линий электропередач, водопровода, теплоснабжения, оленеводческих баз, строительство и оборудование факторий и других снабженческо-сбытовых сельских кооперативов: формирование районных и региональных национальных корпорации, проведение НИОКР по внедрению информационных технологий и дистанционного обучения в общеобразовательных школах, издание научной и учебно-методическая литературы, организация передвижных медицинских отрядов для обслуживания населения, ведущего кочевой образ жизни. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 2744,38 | 229,29 | 236,19 | 245,63 | 255,44 | 265,66 | 276,83 | 288,80 | 301,73 | 315,31 | 329,50 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 979,82 | 81,86 | 84,33 | 87,70 | 91,20 | 94,85 | 98,84 | 103,09 | 107,73 | 112,58 | 117,64 |
Бюджеты субъектов | 1366,62 | 114,18 | 117,61 | 122,31 | 127,20 | 132,29 | 137,85 | 143,84 | 150,25 | 157,01 | 164,08 |
Внебюджетные источники |
397,94 | 33,25 | 34,25 | 35,62 | 37,04 | 38,52 | 40,14 | 41,87 | 43,75 | 45,72 | 47,78 |
Капитальные вложения |
2278,44 | 197,17 | 201,60 | 208,17 | 214,48 | 221,25 | 230,98 | 238,17 | 251,45 | 253,77 | 261,40 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 750,16 | 69,48 | 70,07 | 71,38 | 72,23 | 73,31 | 76,82 | 77,37 | 83,42 | 78,18 | 77,90 |
Бюджеты субъектов | 1182,07 | 98,76 | 101,73 | 105,80 | 110,03 | 114,43 | 119,24 | 124,37 | 129,97 | 135,81 | 141,93 |
Внебюджетные источники |
346.21 | 28,93 | 29,80 | 30,99 | 32,22 | 33,51 | 34,92 | 36,43 | 38,06 | 39,78 | 41,57 |
НИОКР | 10,60 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 1,05 | 1,11 | 1,23 | 1,27 | 1,33 | 1,46 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 3,71 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,52 | 0,55 | 0,64 |
Бюджеты субъектов | 6,89 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,82 |
Внебюджетные источники |
|||||||||||
Прочие нужды | 455,34 | 31,39 | 33,83 | 36,65 | 40,11 | 43,36 | 44,74 | 49,40 | 49,01 | 60,21 | 66,64 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 225,95 | 12,23 | 14,09 | 16,12 | 18,75 | 21,15 | 21,60 | 25,27 | 23,79 | 33,85 | 39,10 |
Бюджеты субъектов | 177,66 | 14,84 | 15,29 | 15,90 | 16,54 | 17,20 | 17,92 | 18,69 | 19,53 | 20,42 | 21,33 |
Внебюджетные источники |
51,73 | 4,32 | 4,45 | 4,63 | 4,82 | 5,01 | 5,22 | 5,44 | 5,69 | 5,94 | 6,21 |
7. Программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание материально-технических и социально-экономических условий, необходимых для надежной защиты и охраны Государственной границы, и обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации в соответствии с государственной пограничной политикой в общей системе обеспечения надежной безопасности страны Уровень утверждения Утверждена постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2005 г. Государственный заказчик ФСБ России - координатор, Минобороны России. ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росжелдор, Росморречфлот Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Обеспечение национальной безопасности РФ в пограничной сфере, формирование современных (перспективных) систем защиты и охраны госграницы |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
79091,65 79091,65 27178,58 27178,58 55,23 55,23 51857,84 51857,84 |
1329,04 1329,04 1329,04 1329,04 |
1452,72 1452,72 1452,72 1452,72 |
4141,87 4141,87 4106,03 4106,03 35,84 35,84 |
5693,82 5693,82 5564,79 5564,79 129,03 129,03 |
2005 год (факт) Разработана проектно-сметная документация по 9 автомобильным пунктам пропуска на необустроенных участках государственной границы, закончены строительно-монтажные работы по 4 автомобильным пунктам пропуска. 2006 год (оценка) Обустройство пунктов базирования пограничного корабельно-катерного состава, автомобильных и воздушных пунктов пропуска, пограничных комендатур и застав. 2007 год (прогноз) Продолжение обустройства базирования пограничного корабельно-катерного состава, автомобильного и воздушных пунктов пропуска, пограничных комендатур и застав. Реконструкция железнодорожных пунктов пропуска с оснащением железнодорожных станций Продолжение комплексных мероприятий по строительству, оснащению и обустройству пограничных объектов и инфраструктуры, укрепление материально-технической базы структур, осуществляющих пограничный контроль. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Капитальные вложения | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
НИОКР | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Прочие нужды | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники |
8. Программа "Социальное развитие села до 2010 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований; создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в ведение органов местного самоуправления, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности. Уровень утверждения Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858, от 29 апреля 2005 г. N 271 (внесены изменения), от 3 апреля 2006 г. N 140 (утверждена новая редакция) Государственный заказчик Минсельхоз России - координатор, Минсельхоз России, Росавтодор, Россвязь, Рособразование, Росздрав, Роскультура, Росстрой Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Улучшение жилищных условий более 141 тыс. сельских семей; привлечение и закрепление в сельской местности 73,65 тыс. молодых семей и молодых специалистов. Улучшение здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом, повышение уровня электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений, обеспечение сельских поселений телефонном и телекоммуникационной связью расширение сельских автомобильных дорог. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
206245,30 34238,11 88627,51 83379,68 201387,2 30820,51 88284,53 82282,18 201,66 181,75 19,91 4656,42 3235,85 323,07 1097,50 |
16333,70 1783,60 7506,90 7043,20 16133,72 1737,62 7372,80 7023,30 45,00 45,00 154,98 0,98 134,10 19,90 |
17472,60 2508,50 6860,80 8103,30 1736332 2472,52 6855,80 8035,00 35,00 35,00 74,28 0,98 5,00 68,30 |
25102,00 4589,70 10628,23 9884,07 24875,9 4534,41 10580,81 9760,07 26,28 26,28 200,43 29,01 47,42 124,00 |
28808,98 5603,01 12186,20 11019,77 28545,77 5532,5000 12147,60 10865,67 31,460 231,75 39,05 38,60 154,10 |
2005 год (факт) Введено в эксплуатацию жилья в сельской местности в объеме 2195,2 тыс.кв.м. общеобразовательных школ на 15,5 тыс. мест, районных и участковых больниц на 900 коек 2006 год (оценка) Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности в объеме 1018,4 тыс кв.м. ввод жилых домов для молодых семей и молодых специалистов на селе в объеме 713,4 тыс.кв.м, ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений на 5,58 тыс. мест, районных и участковых больниц на 0,7 тыс. коек, реконструкция и техническое перевооружение линий электропередач 1130 км; строительство и реконструкция 4110 км распределительных газовых сетей, газификация 53430 домов, ввод в эксплуатацию локальных водопроводов 1,4 тыс. км. реконструкция сооружений водоподготовки и водоотведения, а также водозаборов; введение в действие емкостей телефонной сети - 153 тыс. номеров; приведение 345 км автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты в нормативно-техническое состояние. 2007 год (прогноз) Стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов (15,44 тыс. молодых семей и молодых специалистов), развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и домашнего хозяйства, развитие несельскохозяйственных видов деятельности (создание 52 шт. ИКЦ), продолжение развития социальной сферы и инфраструктуры в сельской местности (строительство 4132 км газовых сетей, 1420 км локальных водопроводов, ввод в действие 1177,7 тыс.кв.м жилых помещений). |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Социальное развитие села до 2010 года"
млн. рублей (2003 - 2005 годы в ценах 2002 года, 2006 - 2010 годы - с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 206245,30 | 14593,01 | 16349,85 | 22024,94 | 25102,00 | 28768,98 | 30851,52 | 33041,04 | 35510,86 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 34238,11 | 1313,70 | 1855,60 | 2330,74 | 4589,70 | 5563,01 | 5867,62 | 6150,34 | 6570,11 |
Бюджеты субъектов Федерации | 88627,51 | 6182,67 | 7013,65 | 9925,00 | 10628,23 | 12186,20 | 13172,10 | 14205,10 | 15308,75 |
Внебюджетные источники | 83379,68 | 7096,64 | 7480,60 | 9769,20 | 9884,07 | 11019,77 | 11811,80 | 12685,60 | 13632,00 |
Капитальные вложения | 201387,22 | 13165,21 | 14569,75 | 21786,80 | 24875,29 | 28505,77 | 30524,80 | 32774,20 | 35185,40 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 30820,51 | 200,00 | 2269,80 | 4534,41 | 5492,50 | 5747,10 | 6102,90 | 6473,80 | |
Бюджеты субъектов федерации | 88284,53 | 6150,97 | 6979,05 | 9869,80 | 10580,81 | 12147,60 | 13131,30 | 14161,10 | 15263,90 |
Внебюджетные источники | 82282,18 | 7014,24 | 7390,70 | 9647,20 | 9760,07 | 10865,67 | 11646,40 | 125103 | 13447,70 |
НИОКР | 198,56 | 50,00 | 47,70 | 26,28 | 31,46 | 30,57 | 6,74 | 5,81 | |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 184,46 | 45,00 | 38,60 | 26,28 | 31,46 | 30,57 | 6,74 | 5,81 | |
Бюджеты субъектов Федерации | 14,10 | 5,00 | 9,10 | ||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Прочие нужды | 4656,42 | 1427,80 | 1730,10 | 190,44 | 200,43 | 231,75 | 296,15 | 260,10 | 319,65 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 3235,85 | 1313,70 | 1610,60 | 22,34 | 29,01 | 39,05 | 89,95 | 40,70 | 90,50 |
Бюджеты субъектов Федерации | 323,07 | 31,70 | 29,60 | 46,10 | 47,42 | 38,60 | 40,80 | 44,00 | 44,85 |
Внебюджетные источники | 1097,50 | 82,40 | 89,90 | 122,00 | 124,00 | 154,10 | 165,40 | 175,40 | 184,30 |
9. Программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Обеспечение перехода к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и совершенствование боевой готовности ряда соединений и воинских частей постоянной готовности ВС РФ, воинских частей ВВ МВД России и пограничных войск ФСБ России. Срок реализации Программы - 4 года. Реализация программы осуществляется в один этап Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 25 августа 2003 г. N 523. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 889, от 21 июля 2004 г. N 364, от 26 декабря 2004 г. N 809. Государственный заказчик Минобороны России - координатор МВД России, ФСБ России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Обеспечение перехода к профессиональной армии. Создание условий, обеспечивающих мотивацию, способствующую заключению первичных контрактов и наращиванию численности военнослужащих-контрактни- ков до 147,578 тыс. человек. Создание предпосылок для сокращения с 2008 года срока военной службы по призыву до одного года. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
79091,65 79091,65 27178,58 27178,58 55,23 55,23 51857,84 51857,84 |
9677,64 9677,64 9677,64 9677,64 |
19348,10 19348,10 9011,47 9011,47 14,91 14,91 10321,72 10321,72 |
22308,38 22308,38 10977,15 10977,15 11331,23 11331,23 |
28447,63 28447,6290 10033,93 10033,9290 18413,70 18413,7000 |
2005 год (факт) Комплектование военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в соединениях и воинских частях, завершающих в 2004 году мероприятия подготовительного этапа. Продолжение реконструкции существующих казарм, строительство новых общежитий, столовых, клубов, медицинских пунктов и других недостающих объектов и сооружений инженерной инфраструктуры. 2006 год (оценка) Прием на военную службу по контракту 26387 человек. Строительство общежитий с жилыми ячейками и упрощенного типа для военнослужащих по контракту на 27314 мест. Создание учебной базы на 5340 мест. 2007 год (прогноз) Создание предпосылок для сокращения с 2008 года срока военной службы по призыву до 1 года за счет увеличения количества военнослужащих, проходящих службу по контракту до 138722 человек, завершение обустройства военнослужащих воинских частей и соединений, переходящих на новый способ комплектования, в том числе завершение реконструкции 558 казарм, строительство 314 общежитий, 293 зданий социальной инфраструктуры. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирова- ния |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||
Всего | 79091,65 | 9677,64 | 20877,77 | 21744,66 | 26791,58 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет |
79091,65 | 9677,64 | 20877,77 | 21744,66 | 26791,58 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
|||||
Капитальные вложения |
27178,58 | 7068,93 | 9126,33 | 6639,78 | 4343,54 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет |
27178,58 | 7068,93 | 9126,33 | 6639,78 | 4343,54 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
|||||
НИОКР | 55,23 | 15,50 | 14,91 | 12,41 | 12,41 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет |
55,23 | 15,50 | 14,91 | 12,41 | 12,41 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
|||||
Прочие нужды | 51857,84 | 2593,21 | 11736,53 | 15092,47 | 22435,63 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет |
51857,84 | 2593,21 | 11736,53 | 15092,47 | 22435,63 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
10. Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прегр) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проест) |
||||
Цель и основные этапы Сокращение числа погибших в ДТП в 2012 г. в 1,5 раза относительно 2004 г., что позволит России приблизиться к уровню БДД стран с развитой автомобилизацией и снизить социальную остроту проблемы Уровень утверждения Программа утверждена постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 100. Концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2005 г. N 1707-р Государственный заказчик МВД России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов координации управления в области обеспечения БДД. Совершенствование правового информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности. Совершенствование требований к конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов их реализации. Формирование у участников дорожного движения общественно-значимых безопасных стереотипов поведения. Развитие системы медицинского обеспечения БДД. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектах Федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
52765,04 21630,00 30602,72 532,32 4113144 15271,50 25437,72 422,32 2406,00 2406,00 9227,50 3952,50 5165,00 110,00 |
1665,00 1080,00 585,00 831,50 471,50 360,00 346,00 346,00 487,50 262,50 225,00 |
6800,00 3250,00 3480,20 69,80 4900,00 2000,00 2830,20 69,80 760,00 760,00 1140,00 490,00 650,00 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Реконструкция федеральных учебных центров подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах; совершенствование правовых основ деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области обеспечения дорожного движения. 2007 год (прогноз) Создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, совершенствование системы лицензирования в сфере подготовки водителей, разработка правовой основы контроля за осуществлением гражданами самостоятельной подготовки для получения права на управление транспортными средствами категорий "А" и "В", техническое перевооружение Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
В том числе по годам реализации программы | ||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Всего | 52765,00 | 1665,00 | 6600,00 | 8500,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет | 21630,00 | 1080,00 | 3050,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 30602,70 | 585,00 | 3480,20 | 4895,60 | 5410,48 | 5410,48 | 5410,48 | 5410,48 |
Внебюджетные источники | 532,30 | 69,80 | 104,40 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | |
Капитальные вложения | 41131,50 | 83140 | 4700,00 | 6800,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 |
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет | 15271,50 | 471,50 | 1800,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 25437,70 | 360,00 | 2830,20 | 4160,60 | 4521,73 | 4521,73 | 4521,73 | 4521,73 |
внебюджетные источники | 422,30 | 69,80 | 39,40 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | |
НИОКР | 2406,00 | 346,00 | 760,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет | 2406,00 | 346,00 | 760,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Прочие нужды | 9227,50 | 48740 | 1140,00 | 1200,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет | 3952,50 | 262,50 | 490,00 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 5165,00 | 225,00 | 650,00 | 735,00 | 888,75 | 888,75 | 888,75 | 888,75 |
Внебюджетные источники | 110,00 | 65,00 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 1600,00 |
11. Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание береговой инфраструктуры Черноморского флота РФ, обеспечивающей базирование его сил в интересах национальной безопасности России, необходимых условий функционирования корабельных сил, морской авиации и частей береговых войск Черноморского флота в мирное и военное время. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 15 августа 2005 г. N 515 Государственный заказчик Минобороны России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Сокращение расходов на содержание сгруппированных в регионе сил, эксплуатацию вооружения и военной техники и объектов инфраструктуры Черноморского флота. Создание условий для социально-экономического развития регионов страны, расположенных на побережье Черноморского и Азовского морей. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
8624,00 7685,00 939,00 8624,00 7685,00 939,00 |
900,00 900,00 900,00 900,00 |
1151,00 1026,00 125,00 1151,00 1026,00 125,00 |
1313,00 1170,00 143,00 1313,00 1170,00 143,00 |
2005 год (факт) Создание пункта базирования кораблей в Геопорту г. Новороссийска: гидротехнические оградительные работы на стационарном причале; образование территории. Обустройство подразделений береговых войск на Черноморском побережье Краснодарского края (2 штаба, общежитие, казарма, столовая, медпункт, 2 котельные, служебное здание, ограждение территория, склады). 2006 год (оценка) Создание пункта базирования кораблей в Геопорту г. Новороссийска: гидротехнические оградительные работы на стационарном причале; сооружения внешнего энергообеспечения. Создание пункта базирования кораблей в г. Темрюк: площадка причального фронта; сооружения внешнего энергообеспечения. Строительство солдатского общежития для военного городка в п. Уташ. 2007 год (прогноз) Создание пункта базирования кораблей в Геопорту г. Новороссийска: инженерных сетей и сооружении стационарного причала. Строительство объектов инфраструктуры пунктов постоянной дислокации соединений морской пехоты в г. Темрюки и береговых войск в пос. Уташ. Продолжение строительства объектов обеспечения безопасности мореплавания (PTП на м. Железный Рог). |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах"
млн. рублей (в ценах 2005 года)
Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 47650,50 | 1010,00 | 1151,00 | 1313,00 | 1497,00 | 1707,00 | 1946,00 |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 44639,50 | 900,00 | 1026,00 | 1170,00 | 1334,00 | 1521,00 | 1734,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | 3011,00 | 110,00 | 125,00 | 143,00 | 163,00 | 186,00 | 212,00 |
Капитальные вложения | 47650,50 | 1010,00 | 1151,00 | 1313,00 | 1497,00 | 1707,00 | 1946,00 |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 7685,00 | 900,00 | 1026,00 | 1170,00 | 1334,00 | 1521,00 | 1734,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | 3011,00 | 110,00 | 125,00 | 143,00 | 163,00 | 186,00 | 212,00 |
НИОКР | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Прочие нужды | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники |
12. Программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Повышение эффективности принятия управленческих решений на основе формирования единой межведомственной информационно-статистичес- кой системы, обеспечивающей пользователей достоверными статистическими данными. отвечающими международным статистическим стандартам. Уровень утверждения Государственный заказчик Росстат - координатор Минэкономразвития России Минсельхоз России Минздравсоцразвития России, МПР России, Минобрнауки России, Росинформтехнологии, ФТС России, Ростуризм, Росспорт Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Эффективное социально-экономическое обустройство и развитие государства, деятельность органов государственного управления и власти неразрывно связаны с деятельностью государственной статистики - важнейшей составляющей информационного обеспечения в масштабе всей страны. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
820,10 820,30 206,30 206,50 63,20 63,20 550,60 550,60 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) Проведение работ по реконструкции зданий центрального аппарата Росстата, внедрение проектно-технологических решений Технического проекта развития ИВС, отработанных в пилотных центрах (Росстат), закупка технических и программных средств |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах"
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год |
2011 год | ||
Всего | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет |
||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники |
||||||
Капитальные вложения |
||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет |
||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники |
||||||
НИОКР | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет |
||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники |
||||||
Прочие нужды | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет |
||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники |
13. Программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Уровень утверждения Основание для разработки программы: протокол заседания Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. N 36 (раздел VIII пункт 2) Государственный заказчик Минздравсоцразвития России координатор, Росздрав Рособразование, Роскультура, Росспорт, МВД России, ФСИН России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Повышение качества жизни детей и положения детей. Создание условий для активного включения детей в социальную и культурную жизнь общества. Реализации крупнейших социальных проектов для решения демографической проблемы. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
47848,96 10101,80 36315,16 1432,00 25899,34 6917,00 18812,34 170,00 37,70 37,70 21911,92 3147,10 17502,82 1262,00 |
12398,17 2913,564 9164,61 320,00 7138,44 2154,264 4949,18 35,00 9,40 9,40 5250,33 749,90 4215,43 285,00 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) Обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья: профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости инвалидности и смертности: создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей для развития интеллектуального и творческого потенциала России. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Дети России" 2007 - 2010 годы
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 47848,96 | 12034,81 | 12630,49 | 11880,70 | 11302,96 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | 10101,80 | 2550,20 | 2609,10 | 2532,60 | 2409,90 |
Бюджеты субъектов | 36315,16 | 9164,61 | 9674,39 | 8978,10 | 8498,06 |
Внебюджетные источники | 1432,00 | 320,00 | 347,00 | 370,00 | 395,00 |
Капитальные вложения | 25899,34 | 6775,08 | 7140,03 | 6415,79 | 5568,44 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | 6917,00 | 1790,90 | 1838,80 | 1726,20 | 1561,10 |
Бюджеты субъектов | 18812,34 | 4949,18 | 5261,23 | 4644,59 | 3957,34 |
Внебюджетные источники | 170,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
НИОКР | 37,70 | 9,40 | 10,00 | 9,80 | 8,50 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | 37,70 | 9,40 | 10,00 | 9,80 | 8,50 |
Бюджеты субъектов | |||||
Внебюджетные источники | |||||
Прочие нужды | 21911,92 | 5250,33 | 5480,46 | 5455,11 | 5726,02 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | 3147,10 | 749,90 | 760.30 | 796,60 | 840,30 |
Бюджеты субъектов | 17502,82 | 4215,43 | 4413,16 | 4333,51 | 4540,72 |
Внебюджетные источники | 1262,00 | 285,00 | 307,00 | 325,00 | 345,00 |
14. Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. | 2006 г. (факт) |
2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803 Государственный заказчик Минобрнауки России - координатор, Рособразование, Роснаука Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Повышение конкурентоспособности профессионального образования, социальной и экономической активности молодежи. Обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования. Интеграция в европейское образовательное пространство повышение мобильности профессионального образования, рост экспортного потенциала образования. Расширение социального партнерства и использование принципов гражданского общества в управлении образованием |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
61952,35 45335,02 12501,75 4115,58 16526,56 11835,00 4691,56 2640,29 2347,62 161,49 131,18 42785,50 31152,40 7648,70 3984,40 |
9676,19 8038,70 1161,23 476,26 4489,54 4238,70 250,84 253,14 200,00 29,09 24,05 4933,51 3600,00 881,30 452,21 |
11507,97 8665,44 2133,82 708,71 3933,83 3067,37 866,46 956,22 886,36 45,04 24,82 6617,92 4711,71 1222,32 683,89 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Продолжение выравнивания доступа к получению качественного образования всех уровней за счет начала введения образования для детей старшего дошкольного возраста, продолжение введения профильного обучала, начало создания общероссийской системы оценки качества образования, создание основ системы непрерывного профессионального образования. Формирование единого информационно-образовательного пространства ведущих вузов. Внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех уровней образования 2007 год (прогноз) Совершенствование содержания и технологий образования; развитие системы обеспечения качества образовательных услуг, повышение эффективности управления в системе образования; совершенствование экономических механизмов в сфере образования. Создание нормативной правовой базы в области образования, обеспечивающей функционирование и развитие системы образования в интересах личности, общества и государства |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 61952,35 | 9485,19 | 10360,97 | 12740,84 | 13622,23 | 15743,11 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 45335,02 | 7847,70 | 7518,44 | 9300,87 | 9836,08 | 10831,93 |
Бюджеты субъектов Федерации | 12501,75 | 1161,23 | 2133,82 | 2486,79 | 2831,63 | 3888,28 |
Внебюджетные источники | 4115,58 | 476,27 | 708,71 | 953,19 | 954,52 | 1022,90 |
Капитальные вложения | 16526,55 | 429844 | 2786,83 | 2814,49 | 3009,68 | 3617,01 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 11835,00 | 4047,70 | 1920,37 | 2027,39 | 2072,00 | 1767,54 |
Бюджеты субъектов Федерации | 4691,55 | 250,84 | 866,46 | 787,10 | 937,68 | 1849,47 |
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | 2640,30 | 253,15 | 956,22 | 593,58 | 452,01 | 385,34 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 2347,62 | 200,00 | 886,36 | 542,18 | 388,35 | 330,73 |
Бюджеты субъектов Федерации | 161,49 | 29,09 | 45,04 | 23,76 | 31,94 | 31,66 |
Внебюджетные источники | 131,18 | 24,06 | 24,82 | 27,64 | 31,72 | 22,95 |
Прочие нужды | 42785,50 | 4933,51 | 6617,92 | 9332,77 | 10160,54 | 11740,76 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 31152,40 | 3600,00 | 4711,71 | 6731,30 | 7375,73 | 8733,66 |
Бюджеты субъектов Федерации | 7648,70 | 881,30 | 1222,32 | 1675,92 | 1862,01 | 2007,15 |
Внебюджетные источники | 3984,40 | 452,21 | 683,89 | 925,55 | 922,80 | 999,95 |
15. Программа "Русский язык (2006 - 2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для полноценной реализации функций русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального общения для укрепления государственности, национальной безопасности и престижа страны, развития интеграционных процессов в государствах участниках СНГ, полноправного вхождения РФ в мировое политическое, экономическое культурное и образовательное пространство. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 833 Государственный заказчик Минобрнауки России - координатор Рособразование, Роснаука Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Программа направлена на сохранение укрепление и распространение русского языка как важнейшего средства консолидации российского общества, а также на формирование единого экономического гуманитарного, правового пространства СНГ. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
1580,50 1300,00 266,89 13,61 25,61 12,00 13,61 1554,89 1288,00 266,89 |
274,50 220,00 53,69 0.81 2,81 2,00 0,81 271,69 218,00 53,69 |
295,00 240,00 52,10 2,90 5,10 2,20 2,90 289,90 237,80 52,10 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Реализация комплекса просветительских, научных, образовательных мероприятий в сфере государственной языковой политики. Разработка научно-методической базы получения образования на русском языке гражданами государств-участников СНГ 2007 год (прогноз) Обеспечение эффективного функционирования руского языка как государственного языка Российской Федерации; укрепление позиций руского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации; создание полноценных условий для развития русского языка как национального языка русского народа; обеспечение эффективного функционирования русского языка как основы развития итерационных процессов в СНГ, а также поддержки русского языка в странах Балтии. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Русский язык" на 2006 - 2010 годы
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 1580,50 | 274,50 | 295,00 | 316,00 | 337,00 | 358,00 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 1300,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 300,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 266,89 | 53,69 | 52,10 | 53,10 | 54,10 | 53,90 |
Внебюджетные источники | 13,61 | 0,81 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 4,10 |
Капитальные вложения | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | 25,61 | 2,81 | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 6,90 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 12,00 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | 13,61 | 0,81 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 4,10 |
Прочие нужды | 1554,89 | 271,69 | 289,90 | 310,70 | 331,50 | 351,10 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 1288,00 | 218,00 | 237,80 | 257,60 | 277,40 | 297,20 |
Бюджеты субъектов Федерации | 266,89 | 53,69 | 52,10 | 53,10 | 54,10 | 53,90 |
Внебюджетные источники |
16. Программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнение программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Приведение количественных и качественных параметров системы военного образования в РФ в соответствие со структурой, численностью и задачами ВС РФ, других войск и воинских формирований Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 352. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 5 мая 2003 г. N 251, от 6 декабря 2004 г. N 740, Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 805 (утверждена новая редакция) Государственный заказчик Минобороны России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание организационно-правовых условий для обеспечения потребностей ВС РФ в офицерах, качество подготовки которых отвечает требованиям военно-профессиональной деятельности. Создание в военно-учебных заведениях материально-технических условий для реализации военных профессиональных образовательных программ. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
3308,74 3308,74 2113,30 2113,50 57,47 57,47 1137,77 1137,77 |
139,70 139,70 139,70 139,70 |
209,40 209,40 209,40 209,40 |
148,98 148,98 11,53 11,53 137,45 137,45 |
906,78 906,78 738,92 738,92 20,60 20,60 147,26 147,26 |
2005 год (факт) Обеспечение выполнения военными учебными заведениями (70 ед.) требований государственных образовательных стандартов. Проведение эксперимента по подготовке офицеров на базе гражданских вузов для последующего прохождения ими военной службы по контракту. 2006 год (оценка) Укрупнение военно-учебных заведений. Организация подготовки офицеров из числа студентов гражданских высших учебных заведений для последующего прохождения военной службы по контракту. Совершенствование материально-технической базы укрупняемых военно-учебных заведений. Создание опытного образца автоматизированной системы получения, обработки, хранения и передачи информации по вопросам управления качеством и экономикой военного образования. Создание имитационных центров моделирования практических занятий. 2007 год (прогноз) Оснащение военно-учебных заведений программно-аппаратными средствами информатизации, подключение вузов к сети Интернет; определение перечня военно-учебных заведений, подлежащих оптимизации на втором этапе программы, организация и проведение на базе гражданских высших учебных заведений эксперимента по подготовке офицеров (вне численности Вооруженных Сил) из числа студентов для последующего обязательного прохождения военной службы по контракту. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года"
млн. рублей (I этап в ценах 2004 года, II этап в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 3308,74 | 24,80 | 139,70 | 236,90 | 148.98 | 906,78 | 683,78 | 1030,21 | 137,59 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 3308,74 | 24,80 | 139,70 | 236,90 | 148,98 | 906,78 | 683,78 | 1030,21 | 137,59 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Капитальные вложения | 2113,50 | 738,92 | 476,17 | 898,41 | |||||
8 том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 2113,50 | 738,92 | 476,17 | 898,41 | |||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
НИОКР | 57,47 | 9,20 | 7,40 | 11,53 | 20,60 | 8,74 | |||
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 57,47 | 9,20 | 7,40 | 11,53 | 20,60 | 8,74 | |||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
Прочие нужды | 1137,77 | 15,60 | 13230 | 236,90 | 137,45 | 147,26 | 198,87 | 131,80 | 137,59 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 1137,77 | 15,60 | 132,30 | 236,90 | 137,45 | 147,26 | 198.87 | 131,80 | 137,59 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники |
17. Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направлений расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7 Государственный заказчик Росспорт - координатор, Рособразование, Росспорт Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Программа направлена на возрождение массового спорта и физической культуры, развитие спорта высших достижений, что позволит сохранить и улучшить физическое здоровье граждан, повысить конкурентоспособность страны в области профессионального спорта. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты |
106655,00 53613,00 47962,00 5080,00 105192,00 52394,00 47718,00 5080,00 241,00 241,00 1222,00 978,00 244,00 |
4829,00 2850,00 1879,00 100,00 4657,00 2700,00 1857,00 100,00 60,00 60,00 112,00 90,00 22,00 |
6401,20 3681,20 2350,00 370,00 6246,20 3548,20 2328,00 370,00 37,00 37,00 118,00 96,00 22,00 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Инвентаризация спортивных объектов в образовательных учреждениях, реконструкция спортивных баз и центров спорта высших достижений для подготовки олимпийского резерва, начало строительства объектов массового спорта. Разработка методики допинг контроля, оснащение антидопингового центра, адаптации юношеской физической культуры к существующим требованиям и стандартам. 2007 год (прогноз) Планируется ввод в эксплуатацию 82 объектов капитального строительства. Разработка системы подготовки спортивного резерва. Комплексные исследования и анализ данных спортивного мастерства спортсменов. Реклама и организация пропаганды спорта и здорового образа жизни в СМИ. |
||
Внебюджетные источники |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
млн. рублей (в ценах с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Всего | 106655,00 | 4829,00 | 6210,00 | 7632,00 | 9354,00 | 10671,00 | 11913,00 | 13952,00 | 14257,00 | 14256,00 | 13581,00 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет |
53613,00 | 2850,00 | 3490,00 | 3968,00 | 4819,00 | 5337,00 | 5979,00 | 6770,00 | 6849,00 | 6933,00 | 6618,00 |
Бюджеты субъектов Федерации |
47962,00 | 1879,00 | 2350,00 | 3414,00 | 4235,00 | 4914,00 | 5684,00 | 6482,00 | 6688,00 | 6603,0 | 5713,00 |
Внебюджетные источники |
5080,00 | 100,00 | 370,00 | 250,00 | 300,00 | 420,00 | 250,00 | 700,00 | 720,00 | 720,00 | 1250,00 |
Капитальные вложения |
105192,00 | 4657,00 | 6055,00 | 7477,00 | 9200,00 | 10522,00 | 11769,00 | 13815,00 | 14123,00 | 14122,00 | 13452,00 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет |
52394,00 | 2700,00 | 3357,00 | 3838,00 | 4690,00 | 5213,00 | 5860,00 | 6658,00 | 6740,00 | 6824,00 | 6514,00 |
Бюджеты субъектов Федерации |
47718,00 | 1857,00 | 2328,00 | 3389,00 | 4210,00 | 4889,00 | 5659,00 | 6457,00 | 6663,00 | 6578,00 | 5688,00 |
Внебюджетные источники |
5080,00 | 100,00 | 370,00 | 250,00 | 300,00 | 420,00 | 250,00 | 700,00 | 720,00 | 720,00 | 1250,00 |
НИОКР | 241,00 | 60,00 | 37,00 | 31,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет |
241,00 | 60,00 | 37,00 | 31,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
|||||||||||
Прочие нужды | 1222,00 | 112,00 | 118,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет |
978,00 | 90,00 | 96,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
Бюджеты субъектов Федерации |
244,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Внебюджетные источники |
18. Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели и основные этапы | Источники и | Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения |
| программы (подпрограммы), | направление |----------------------------------------------------------|программы (подпрограммы) в натуральном|
| уровень утверждения, | расходов | на весь | в том числе | и стоимостном выражениях |
| государственный заказчик | | период | | |
| | | реализации |--------------------------------------------| |
| | | программы | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| | | (в ценах | (факт) | (факт) | | (проект) | |
| | | года утв. | | | | | |
| | | прогр.) | | | | | |
|---------------------------+------------------+-------------+---------+----------+---------+-------------+--------------------------------------|
|Цель и основные этапы |Всего | 76054,00 | | | | 11335,17 |2005 год (факт) |
|Снижение заболеваемости,| | | | | | |2006 год (оценка) |
|инвалидизации и смертности|в том числе: | | | | | |2007 год (прогноз) |
|при социально значимых| | | | | | |Строительство и реконструкция зданий и|
|заболеваниях, увеличение|Федеральный бюджет| 35103,30 | | | | 4279,4672 |сооружений, специализированных|
|продолжительности и| | | | | | |медицинских учреждения здравоохранения|
|улучшение качества жизни|Бюджеты субъектов| 39659,30 | | | | 6851,70 |и оснащение их современным медицинским|
|больных, страдающих этими|федерации и| | | | | |и техническим оборудованием.|
|заболеваниями. |местные бюджеты | | | | | |Совершенствование методов раннего|
| | | | | | | |выявления, профилактики, диагностики,|
|Уровень утверждения |Внебюджетные | 1291,40 | | | | 204,00 |лечения и реабилитации социально|
|Основание для разработки|источники | | | | | |значимых заболеваний, разработка новых|
|программы: поручение| | | | | | |отечественных лекарственных средств.|
|Правительства РФ от 28|из них: | | | | | |Реализация обучающих программ по|
|декабря 2005 г.| | | | | | |профилактике и печению сахарного|
|N ДМ-П12-6603 |Капитальные | 24942,10 | | | | 2299,00 |диабета, по вопросам охраны|
| |вложения | | | | | |психического здоровья, увеличение Школ|
|Государственный заказчик | | | | | | |здоровья для лиц с артериальной|
|Минздравсоцразвития России|в том числе: | | | | | |гипертонией. |
|координатор, Росздрав| | | | | | | |
|Роспотребнадзор, РАМН, ФСИН|Федеральный бюджет| 18932,10 | | | | 1375,00 | |
|России | | | | | | | |
| |Бюджеты субъектов| 5380,00 | | | | 830,00 | |
|Вклад программы в|федерации и| | | | | | |
|достижение целей и задач|местные бюджеты | | | | | | |
|социально-экономического | | | | | | | |
|развития РФ |Внебюджетные | 630,00 | | | | 94,00 | |
|Общий экономический эффект|источники | | | | | | |
|от реализации программы| | | | | | | |
|составит 1113,6 млрд.рублей|НИОКР | 1518,20 | | | | 272,47 | |
|(за счет снижения уровня| | | | | | | |
|заболеваемости сокращение|в том числе: | | | | | | |
|сроков стационарного| | | | | | | |
|лечения снижение уровня|Федеральный бюджет| 1518,20 | | | | 272,47 | |
|инвалидизации | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Бюджеты субъектов| | | | | | |
| |федерации и| | | | | | |
| |местные бюджеты | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Внебюджетные | | | | | | |
| |источники | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Прочие нужды | 49593,70 | | | | 8763,70 | |
| | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Федеральный бюджет| 14653,00 | | | | 2631,9972 | |
| | | | | | | | |
| |Бюджеты субъектов| 34279,30 | | | | 6021,70 | |
| |федерации и| | | | | | |
| |местные бюджеты | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Внебюджетные | 661,40 | | | | 110,00 | |
| |источники | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 76054,00 | 11130,20 | 12227,00 | 13257,60 | 19324,40 | 20114,80 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 35103,30 | 4074,50 | 4431,50 | 4785,10 | 10700,20 | 11112,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | 39659,30 | 6851,70 | 7564,50 | 8214,30 | 8338,80 | 8690,00 |
Внебюджетные источники | 1291,40 | 204,00 | 231,00 | 258,20 | 285,40 | 312,80 |
Капитальные вложения | 24942,10 | 2094,00 | 2568,00 | 2887,00 | 8573,30 | 8819,80 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 18932,10 | 1170,00 | 1415,00 | 1625,00 | 7272,30 | 7449,80 |
Бюджеты субъектов Федерации | 5380,00 | 830,00 | 1043,00 | 1136,00 | 1159,00 | 1212,00 |
Внебюджетные источники | 630,00 | 94,00 | 110,00 | 126,00 | 142,00 | 158,00 |
НИОКР | 1518,20 | 272,50 | 302,50 | 312,70 | 332,70 | 297,80 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 1518,20 | 272,50 | 302,50 | 312,70 | 332,70 | 297,80 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | 49593,70 | 8763,70 | 935630 | 10057,90 | 10418,40 | 10997,20 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 14653,00 | 2632,00 | 2714,00 | 2847,40 | 3095,20 | 3364,40 |
Бюджеты субъектов Федерации | 34279,30 | 6021,70 | 6521,50 | 7078,30 | 7179,80 | 7478,00 |
Внебюджетные источники | 661,40 | 11,00 | 121,00 | 132,20 | 143,40 | 154,80 |
19. Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели и основные этапы | Источники и | Финансовые затраты (млн, рублей) | Основные результаты |
| программы (подпрограммы), | направления |-----------------------------------------------------| выполнения программы |
| уровень утверждения, | расходов | на весь | в том числе | (подпрограммы) в |
| государственный заказчик | | период | | натуральном и стоимостном |
| | | реализации |----------------------------------------| выражениях |
| | |программы (в| 2004 г. |2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| | | ценах года | (факт) | (факт) | | (проект) | |
| | |утв. прогр.)| | | | | |
|---------------------------+------------------+------------+----------+--------+---------+----------+---------------------------|
|Цель и основные этапы |Всего | 3092,70 | | 524,70 | 546,10 | 619,70 |2005 год (факт) |
|Сокращение к 2010 году| | | | | | |Проведена Всероссийская|
|масштабов незаконного|в том числе: | | | | | |антинаркотическая программа|
|потребления наркотических| | | | | | |"Поезд в будущее". Создан|
|средств и психотропных|Федеральный бюджет| 3062,70 | | 524,70 | 540,00 | 614,00 |экспериментальный сектор|
|веществ на 16 - 20% по| | | | | | |федеральной системы|
|сравнению с 2004 годом. |бюджеты субъектов| | | | | |обнаружения районов|
| |федерации и| | | | | |незаконного культивирования|
|Уровень утверждения |местные бюджеты | | | | | |и произрастания растений,|
|Постановление Правительства| | | | | | |содержащих наркотические|
|РФ от 13 сентября 2005 г.|Внебюджетные | 30,00 | | | 6,10 | 5,70 |вещества, и контроля|
|N 561, постановление|источники | | | | | |процесса их уничтожения по|
|Правительства РФ от | | | | | | |Дальневосточному и|
|23 марта 2006 г. N 157 |из них: | | | | | |Сибирскому федеральным|
| | | | | | | |округам, фактическое|
|Государственный заказчик |Капитальные | 14,30 | | | 4,70 | 9,60 |значение целевого|
|ФСКН России - координатор,|вложения | | | | | |показателя "Степень|
|Минобороны России, МВД| | | | | | |доступности наркотиков для|
|России, ФСИН России,|в том числе: | | | | | |незаконного потребления"|
|Росздрав, Роспром,| | | | | | |составило 4,77 единицы, что|
|Роскосмос, Рособразование,|Федеральный бюджет| 14,30 | | | 4,70 | 9,60 |свидетельствует о|
|Роспечать, Росспорт, МИД| | | | | | |сокращении предложения|
|России, Минздравсоцразвития|Бюджеты субъектов| | | | | |наркотиков в целях|
|России, ФТС России,|федерации и| | | | | |незаконного потребления. |
|Роскартография, ФСБ России,|местные бюджеты | | | | | | |
|Минсельхоз России | | | | | | |2006 год (оценка) |
| |Внебюджетные | | | | | |Сокращение на 6-8% от|
|Вклад программы в|источники | | | | | |уровня 2004 года масштабов|
|достижение целей и задач| | | | | | |незаконного потребления|
|социально-экономического |НИОКР | 586,20 | | 40,40 | 116,50 | 158,90 |наркотических средств и|
|развития РФ | | | | | | |психотропных веществ в|
|Сокращение масштабов|в том числе; | | | | | |Российской Федерации.|
|незаконного потребления| | | | | | |Увеличение доли подростков|
|наркотических средств и|Федеральный бюджет| 586,20 | | 40,40 | 116,50 | 158,90 |и молодежи в возрасте от 11|
|психотропных веществ в РФ,| | | | | | |до 24 лет, вовлеченных в|
|снижение степени|Бюджеты субъектов| | | | | |профилактические |
|доступности наркотических|федерации и| | | | | |мероприятия, по отношению к|
|средств и психотропных|местные бюджеты | | | | | |общей численности данной|
|веществ в целях незаконного| | | | | | |категории на 12-15% по|
|потребления, повышение|Внебюджетные | | | | | |отношению к уровню 2004|
|эффективности выявления и|источники | | | | | |года. |
|пресечения тяжких и особо| | | | | | | |
|тяжких преступлений в сфере| | | | | | |2007 год (прогноз) |
|незаконного оборота| | | | | | |Сокращение на 9-12%|
|наркотических средств и|Прочие нужды | 2492,20 | | 484,30 | 424,90 | 451,20 |масштабов незаконного|
|психотропных веществ. | | | | | | |потребления наркотиков по|
| | | | | | | |отношению к уровню 2004|
| |в том числе: | | | | | |года. Увеличение доли|
| | | | | | | |подростков и молодежи в|
| |Федеральный бюджет| 2462,20 | | 484,30 | 418,80 | 445,50 |возрасте от 11 до 24 лет,|
| | | | | | | |вовлеченных в|
| |Бюджеты субъектов| | | | | |профилактические |
| |федерации и| | | | | |мероприятия, по отношению к|
| |местные бюджеты | | | | | |общей численности данной|
| | | | | | | |категории на 15-17% по|
| |Внебюджетные | 30,00 | | | 6,10 | 5,70 |отношению к уровню 2004|
| |источники | | | | | |года |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Всего | 3092,70 | 556,60 | 595,10 | 623,70 | 648,70 | 668,60 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 3062,70 | 549,70 | 589,00 | 618,00 | 643,00 | 663,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | 30,00 | 6,90 | 6,10 | 5,70 | 5,70 | 5,60 |
Капитальные вложения | 14,30 | 4,70 | 9,60 | |||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 14,30 | 4,70 | 9,60 | |||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | 586,20 | 40,40 | 120,50 | 162,90 | 168,30 | 94,10 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 586,20 | 40,40 | 120,50 | 162,90 | 168,30 | 94,10 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | 2492,20 | 516,20 | 469,90 | 451,20 | 480,40 | 574,50 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 2462,20 | 509,30 | 463,80 | 445,50 | 474,70 | 568,90 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | 30,00 | 6,90 | 6,10 | 5,70 | 5,70 | 5,60 |
20. Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99. Постановление Правительства РФ от 23 марта 2006 г. N 157 (внесены изменения) Государственный заказчик Минсельхоз России - координатор, Минсельхоз России, Росводресурсы Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 3,2 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий; повышение класса почв по пригодности для использования в сельскохозяйственном производстве на 2 разряда в пределах одного класса: прирост сельскохозяйственной продукции за годы реализации программы, составляющий не менее 80 млн. тонн зерновых единиц; сохранение существующих и создание 70 тыс. новых рабочих мест. |
всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
206316,50 20975,50 38697,00 146644,00 69343,80 14738,70 22413,70 32191,40 1606,40 132,40 1208,40 265,60 135366,30 6104,40 15074,90 114187,00 |
32177,75 3736,85 5263,10 23177,80 11630,95 3136,85 3087,40 5406,70 275,20 40,00 193,30 41,90 20271,60 560,00 1982,40 17729,20 |
37347,70 4047,60 7267,50 26032,60 13119,30 3160,00 4198,30 5761,00 315,90 44,00 223,00 48,90 23912,50 843,60 2846,20 20222,70 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Противопаводковая система обвалования рек Кубани и Протоки (1 очередь строительства), Краснодарский края, строительство IV очереди Большого Ставропольского канала, Донского магистрального канала (1 очередь строительства), Ростовская область. Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий намечается в объеме 17 млн. гектаров. Проведение мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах. 2007 год (прогноз) Продолжение строительства, реконструкции и восстановления оросительных и осушительных систем, противоэрозионных и других отдельно расположенных гидротехнических сооружений, групповых водопроводов и др. Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв на площади 18 млн. гектаров, разработка ресурсоэнергосберегающих комплексов технических средств и оборудования для многофункционального орошения, внесения агрохимикатов, проведение культуртехнических работ на площади 56 тыс.га, рекультивация опустыненных и нарушенных земель (36 тыс. га), реабилитация почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 206316,50 | 32177,80 | 37347,70 | 41189,10 | 45305,40 | 50296,50 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 20975,50 | 3736,90 | 4047,60 | 4092,70 | 4302,80 | 4795,50 |
Бюджеты субъектов Федерации | 38697,00 | 5263,10 | 7267,50 | 8014,20 | 8684,20 | 9468,00 |
Внебюджетные источники | 146644,00 | 23177,80 | 26032,60 | 29082,20 | 32318,40 | 36033,00 |
Капитальные вложения | 69343,80 | 11631,00 | 13119,30 | 14153,20 | 14630,80 | 15809,50 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 14738,70 | 3136,90 | 3160,00 | 3105,00 | 2600,50 | 2736,30 |
Бюджеты субъектов Федерации | 22413,70 | 3087,40 | 4198,30 | 4647,20 | 5021,80 | 5459,00 |
Внебюджетные источники | 32191,40 | 5406,70 | 5761,00 | 6401,00 | 7008,50 | 7614,20 |
НИОКР | 1606,40 | 275,20 | 315,90 | 344,60 | 321,80 | 348,90 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 132.40 | 40,00 | 44,00 | 48,40 | ||
Бюджеты субъектов Федерации | 1208,40 | 193,30 | 223,00 | 242,60 | 263,50 | 286,00 |
Внебюджетные источники | 265,60 | 41,90 | 48,90 | 53,60 | 58,30 | 62,90 |
Прочие нужды | 135366,30 | 20271,60 | 23912,50 | 26691,30 | 30352,80 | 34138,10 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 6104,40 | 560,00 | 843,60 | 939,30 | 1702,30 | 2059,20 |
Бюджеты субъектов Федерации | 15074,90 | 1982,40 | 2846,20 | 3124,40 | 3398,90 | 3723,00 |
Внебюджетные источники | 114187,00 | 17729,20 | 20222,70 | 22627,60 | 25251,60 | 28355,90 |
21. Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели и основные этапы | Источники и | Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения |
| программы (подпрограммы), | направления |-----------------------------------------------------------| программы (подпрограммы) в |
| уровень утверждения, | расходов | на весь | в том числе |натуральном и стоимостном выражениях |
| государственный заказчик | | период | | |
| | | реализации |---------------------------------------------| |
| | |программы (в | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| | | ценах года | (факт) | (факт) | |(проект) | |
| | |утв. прогр.) | | | | | |
|---------------------------+------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+-------------------------------------|
|Цель и основные этапы |Всего | 4884,31 | 633,65 | 636,77 | 694,60 | 774,33 |2005 год (факт) |
|Завершение в основном к| | | | | | |Осуществлялось строительство 49|
|2011 году мероприятий,|в том числе: | | | | | |объектов. Ввод газовых сетей|
|связанных с обеспечением| | | | | | |обеспечен в полном объеме - 53.89 км.|
|социально-экономической |Федеральный бюджет| 3305,79 | 541,50 | 540,57 | 533,52 | 613,27 |Обеспечена деятельность Национального|
|реабилитации территорий и| | | | | | |радиационно-эпидемиологического |
|радиационной защиты граждан|Бюджеты субъектов| 1058,98 | 86,80 | 88.85 | 120.22 | 120,22 |регистра. Оказана консультативная.|
|Российской Федерации,|федерации и| | | | | |лечебная, диагностическая и|
|подвергшихся радиационному|местные бюджеты | | | | | |реабилитационная помощь более 56 тыс.|
|воздействию вследствие| | | | | | |жителей пострадавших территорий.|
|аварий на производственном|Внебюджетные | 519,54 | 5,35 | 7.35 | 40,86 | 40,84 |Приобретено свыше 400 единиц|
|объединении "Маяк",|источники | | | | | |лабораторного. диагностического и|
|Чернобыльской АЭС и| | | | | | |физиотерапевтического оборудования с|
|испытаний ядерного оружия|из них: | | | | | |комплектующими материалами, 1|
|на Семипалатинском полигоне| | | | | | |реанимобиль для|
| |Капитальные | 4286,40 | 551,18 | 554,51 | 628,12 | 708,97 |лечебно-профилактических учреждений. |
|Уровень утверждения |вложения | | | | | | |
|Постановление Правительства| | | | | | |2006 год (оценка) |
|РФ от 29 августа 2001 г.|в том числе: | | | | | |Будет проведено более 20 мероприятий|
|N 637 | | | | | | |капитального характера. Будет введено|
| |Федеральный бюджет| 2848,50 | 473,80 | 472,89 | 482,71 | 563,57 |в эксплуатацию 11,2 км газопроводов,|
|Государственный заказчик | | | | | | |пристройка к больнице площадью 107,93|
|МЧС России | | | | | | |кв. м, 12272 кв.м жилья. Будут|
| | | | | | | |проводиться практические мероприятия,|
|Вклад программы в|Бюджеты субъектов| 939,50 | 74,38 | 74,27 | 106.90 | 106,90 |направленные на охрану здоровья|
|достижение целей и задач|федерации и| | | | | |граждан, подвергшихся воздействию|
|социально-экономического |местные бюджеты | | | | | |радиации, мониторинг и реабилитацию|
|развития РФ | | | | | | |радиоактивно загрязненных территорий,|
|Улучшение |Внебюджетные | 498,40 | 3,00 | 7,35 | 38,51 | 38,50 |социально-психологическую |
|материально-технической |источники | | | | | |реабилитацию населения, организацию|
|базы здравоохранения,| | | | | | |международного сотрудничества по|
|образования, улучшение|НИОКР | 42,12 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,58 |проблемам радиационной реабилитации|
|условий жизни населения,| | | | | | |территорий, |
|обеспечение эффективного|в том числе: | | | | | |информационно-аналитическое |
|контроля за уровнем| | | | | | |обеспечение Программы. |
|загрязненности |Федеральный бюджет| 42.12 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,58 | |
|сельскохозяйственной | | | | | | |2007 год (прогноз) |
|продукции и предотвращение|Бюджеты субъектов| | | | | |Предусматривается: создание|
|поступления в торговую сеть|федерации и| | | | | |инфраструктуры (систем газо- и|
|продукции, не|местные бюджеты | | | | | |водоснабжения), необходимой для|
|соответствующей | | | | | | |обеспечения условий безопасной|
|санитарно-гигиеническим |Внебюджетные | | | | | |жизнедеятельности населения на|
|нормам. Осуществление|источники | | | | | |территориях, подвергшихся|
|непрерывного контроля за| | | | | | |радиационному загрязнению; разработка|
|состоянием окружающей|Прочие нужды | 555,79 | 77,79 | 77,58 | 61,80 | 60,78 |механизмов и реализация мер в сфере|
|среды. Снижение| | | | | | |охраны здоровья граждан, подвергшихся|
|социально-психологической |в том числе: | | | | | |воздействию неблагоприятных факторов|
|напряженности населения,| | | | | | |в результате радиационных аварий и|
|проживающего на|Федеральный бюджет| 415,17 | 63,02 | 63,00 | 46,13 | 45,12 |катастроф; создание условий для|
|радиоактивно загрязненных| | | | | | |безопасного использования земель|
|территориях. Ввод в|Бюджеты субъектов| 119,48 | 12,42 | 14,58 | 13,32 | 13,32 |лесного фонда в районах, подвергшихся|
|эксплуатацию жилых домов на|федерации и| | | | | |воздействию радиационных факторов. |
|144,2 тыс.кв.м, больниц -|местные бюджеты | | | | | | |
|на 2414 коек, поликлиник -| | | | | | | |
|на 4010 посещений в смену.|Внебюджетные | 21,14 | 2,35 | | 2,35 | 2,34 | |
|СЭС - 3 станции, школ - на|источники | | | | | | |
|7351 учебных мест, газовых| | | | | | | |
|сетей - на 946,3 км,| | | | | | | |
|водопроводных сетей - на| | | | | | | |
|108,8 км. | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 4884,31 | 620,18 | 539,65 | 538,62 | 530,83 | 531,09 | 531,07 | 530,96 | 530,96 | 530,95 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 3305,79 | 343,91 | 370,61 | 370,61 | 370,61 | 370,01 | 370,01 | 370,01 | 370,01 | 370,01 |
Бюджеты субъектов Федерации | 1058,98 | 114,59 | 112,85 | 118,57 | 112,17 | 120,22 | 120,22 | 120,12 | 120,12 | 120,12 |
Внебюджетные источники | 519,54 | 161,68 | 56,19 | 49,44 | 48,05 | 40,86 | 40,84 | 40,83 | 40.83 | 40,82 |
Капитальные вложения | 4286,40 | 556,20 | 475,14 | 470,09 | 462,30 | 464,61 | 464,60 | 464,49 | 464,49 | 464,48 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 2848,50 | 293,10 | 319,80 | 319,80 | 319,80 | 319,20 | 319,20 | 319,20 | 319,20 | 319,20 |
Бюджеты субъектов Федерации | 939,50 | 103,80 | 101,50 | 103,20 | 96,80 | 106.90 | 106,90 | 106,80 | 106,80 | 106,80 |
Внебюджетные источники | 498,40 | 159,30 | 53,84 | 47,09 | 45,70 | 38,51 | 38,50 | 38,49 | 38,49 | 38,48 |
НИОКР | 42,12 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 42,12 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Прочие нужды | 555,79 | 59,30 | 59,83 | 63,85 | 63,85 | 61,80 | 61,79 | 61,79 | 61,79 | 61,79 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 415.17 | 46,13 | 46,13 | 46.13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 |
Бюджеты субъектов Федерации | 119,48 | 10,79 | 11,35 | 15,37 | 15,37 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13.32 |
Внебюджетные источники | 21,14 | 2,38 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
22. Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития страны. I этап - 2006 - 2007 г.г. II этап - 2008 - 2010 г.г. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 6 января 2006 г. N 1. Внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2006 г. N 465. Государственный заказчик МЧС России - координатор, МЧС России, Росводресурсы, Рослесхоз Роснаука, Рособразование Росинформтехнологии, Росгидромет Ростехнадзор, РАН Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Снижение к 2010 году количества гибели людей по отношению к 2004 году на 11%, снижение количества пострадавшего населения - 7%, экономического ущерба 9%, повышение полноты мониторинга ЧС 10%, достоверности прогноза ЧС - 14%, достижение соотношения уровня затрат и мероприятия по снижению рисков ЧС к предотвращенному ущербу - 1,12%. |
Всего в том числе; Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
21373,64 6586,74 14786,90 16172,74 4804,24 11368,50 1192,00 413,00 279,00 4008,90 869,50 3139,40 |
3482,40 782,40 2700,00 2535,40 472,40 2063,00 258,00 180,00 78,00 689,00 130,00 559,00 |
5259,94 2533,94 2726,00 4203,24 2202,24 2001,00 267,60 192,60 75,00 789,10 139,10 650,00 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Завершение реконструкции Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования, учебного корпуса N 4 Академии Государственной противопожарной службы Создание учебно-методических центров (комплексов) по подготовке населения и специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС (гг. Воронеж, Москва, Екатеринбург). Строительство базы поисково-спасательного отряда (г. Владикавказ), здания для размещения центрального пункта управления национального центра в кризисных ситуациях (г. Москва). Создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 2007 год (прогноз) Предусматривается: строительство баз Южного регионального поисково-спасательного отряда: строительство и реконструкция баз регионального поисково-спасательного отряда по Северо-Западному федеральному округу: строительство лечебного оздоровительного комплекса на территории федерального унитарного предприятия оздоровительного комплекса "Спасатель", пос. Быково, Подольский район. Московская область; строительство здания для размещения центрального пункта управления Национального центра в кризисных ситуациях и информационно управляющей системы, г. Москва, строительство Воронежского пожарно-технического училища ГПС МЧС России, г. Воронеж. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года"
млн. рублей (в ценах 2006 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 21373,64 | 3482,40 | 5259,94 | 4482,75 | 4587,85 | 3560,70 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 6586,74 | 782,40 | 2533,94 | 1243,75 | 1014,35 | 1012,30 |
Бюджеты субъектов федерации | 14786,90 | 2700,00 | 2726,00 | 3239,00 | 3573,50 | 2548,40 |
Внебюджетные источники | ||||||
Капитальные вложения | 16172,74 | 2535,40 | 4203,24 | 3399,52 | 3444,18 | 2590,40 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 4804,24 | 472,40 | 2202,24 | 895,52 | 630,68 | 603,40 |
Бюджеты субъектов Федерации | 11368,50 | 2063,00 | 2001,00 | 2504,00 | 2813,50 | 1987,00 |
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | 1192,00 | 258,00 | 267,60 | 267,23 | 235,67 | 163,50 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 913,00 | 180,00 | 192,60 | 202,23 | 185,67 | 152,50 |
Бюджеты субъектов Федерации | 279,00 | 78,00 | 75,00 | 65,00 | 50,00 | 11,00 |
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | 4008,90 | 689,00 | 789,10 | 816,00 | 908,00 | 806,80 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 869,50 | 130,00 | 139,10 | 146,00 | 198,00 | 256,40 |
Бюджеты субъектов Федерации | 3139,40 | 559,00 | 650,00 | 670,00 | 710,00 | 550,40 |
Внебюджетные источники |
23. Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направлений расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Уничтожение запасов химоружия в РФ в соответствии с "Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении". Оздоровление экологической обстановки в регионах хранения и уничтожения химоружия. Конверсия или уничтожение объектов по производству, разработке химического оружия и ликвидация последствий их деятельности. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 21 марта 1996 г. N 305. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 510, от 24 октября 2005 г. N 639 Государственный заказчик Роспром Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Исполнение "Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и его уничтожении" Оздоровление экологической обстановки в регионах хранения и уничтожения химоружия. Улучшение социально-бытовых условий и создание 7500 дополнительных рабочих мест для граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий. Снятие социально-психологической напряженности у населения из-за риска длительного хранения химоружия. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
174767,00 174767,00 55159,11 55159,11 1856,84 1856,84 117751,05 117751,05 |
6983,07 5934,07 1049,00 1049,00 1049,00 5934,07 5934,07 |
14476,31 11670,86 2805,45 11398,15 8782,10 2616,05 243,80 243,80 2834,36 2644,96 189,40 |
18287,98 18287,98 12938,70 12938,70 249,30 249,30 5099,98 5099,98 |
26574,68 26574,68 19554,78 19554,779 364,88 364,8808 6655,02 6655,0195 |
2005 год (факт) Ввод в эксплуатацию объектов по уничтожению химоружия в г. Камбарка Удмуртской Республики, первой очереди объекта по уничтожению химоружия в п. Марадыковский Кировской области, продолжение строительства объектов в г. Щучье Курганской области, п. Леонидовка Пензенской области, г. Почеп Брянской области и п. Кизнер Удмуртской Республики, что обеспечит выполнение международных обязательств РФ по выполнению "Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении" в части уничтожения 20% запасов химического оружия к 29 апреля 2007 г. 2006 год (оценка) Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта по уничтожению химического оружия в п. Маралыковский Кировской области, второй очереди объекта в г. Камбарка Удмуртской Республики. Продолжение строительства остальных объектов по уничтожению химического оружия. Осуществление демилитаризации или уничтожения объектов по разработке, производству химического оружия и ликвидации последствий их деятельности 2007 год (прогноз) Завершение демилитаризации или уничтожения объектов по разработке, производству химического оружия и ликвидации последствий их деятельности. Ввод в эксплуатацию второй очереди объекта по уничтожению химического оружия в п. Маралыковский Кировской области. Продолжение строительства объектов по уничтожению химического оружия в п. Леонидовка Пензенской области, с. Почеп Брянской области, г. Кизнер Удмуртской Республики, г. Щучье Курганской области. Проведение НИОКР для обеспечения уничтожения химического оружия. Проведение работ по обеспечению безопасного хранения и уничтожения химического оружия. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||||||
2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Всего | 174767,00 | 625,00 | 3131,00 | 8610,40 | 11923,40 | 11580,70 | 11160,00 | 18287,98 | 24058,42 | 24053,81 | 22102,29 | 16000,71 | 13994,93 | 9238,46 |
в том числе: | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 174767,00 | 625,00 | 3131,00 | 8610,40 | 11923,40 | 11580,70 | 11160,00 | 18287,98 | 24058,42 | 24053,81 | 22102,29 | 16000,71 | 13994,93 | 9238,36 |
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Капитальные вложения | 55159,11 | 7824,20 | 12938,70 | 17522,20 | 11355,70 | 4826,41 | 691,90 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 55159,11 | 7824,20 | 12938,70 | 17522,20 | 11355,70 | 4826,41 | 691,90 | |||||||
Бюджеты субъектов федерации |
||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
НИОКР | 1856,84 | 243,80 | 249,30 | 339,74 | 362,80 | 307,00 | 254,60 | 89,90 | 9,70 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 1856,84 | 243,80 | 249,30 | 339,74 | 362,80 | 307,00 | 254,60 | 89,90 | 9,70 | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Прочие нужды | 117751,05 | 625,00 | 3131,00 | 8610,40 | 11923,40 | 11580,70 | 3092,00 | 5099,98 | 6196,48 | 12335,31 | 16968,88 | 15054,21 | 13905,03 | 9228,66 |
в том числе: | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 117751,05 | 625,00 | 3131,00 | 8610,40 | 11923,40 | 11580,70 | 3092,00 | 5099,98 | 6196,48 | 12335,31 | 16968,88 | 15054,21 | 13905,03 | 9228,66 |
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||||||||||
Внебюджетные источники |
24. Программа "Антитеррор" (2005 - 2007 годы)
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание основы государственной системы противодействия терроризму Уровень утверждения Утверждена постановлением Правительства РФ от 17 марта 2005 г. Государственный заказчик ФСБ России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание основы государственной системы противодействия терроризму |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе. Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
621,70 621,70 621,70 621,70 |
105,00 105,00 95,00 95,00 10,00 10,00 |
85,00 85,00 85,00 85,00 |
2005 год (факт) По режимным ограничениям указать конкретные данные в открытом документе не представляется возможным 2006 год (оценка) По режимным ограничениям указать конкретные данные в открытом документе не представляется возможным 2007 год (прогноз) По режимным ограничениям указать конкретные данные в открытом документе не представляется возможным |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Антитеррор (2005 - 2007 годы) "
млн. рублей (в ценах 2004 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
||
2005 год | 2006 год | 2007 год | ||
Всего | ||||
в том числе: | ||||
Федеральный бюджет | ||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||
Внебюджетные источники | ||||
Капитальные вложения | ||||
в том числе: | ||||
Федеральный бюджет | ||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||
Внебюджетные источники | ||||
НИОКР | ||||
в том числе: | ||||
Федеральный бюджет | ||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||
Внебюджетные источники | ||||
Прочие нужды | ||||
в том числе: | ||||
Федеральный бюджет | ||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||
Внебюджетные источники |
25. Программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Целью программы является эффективная реализация современных требований по совершенствованию и развитию системы хранения и эксплуатации запасов взрывоопасных элементов вооружения, военной и специальной техники и взрывчатых материалов в интересах обеспечения военной безопасности РФ, выполнение планов военного строительства, мобилизационного развертывания ВС РФ. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2004 г. Государственный заказчик Минобороны России - координатор МВД России, Росрезерв Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Объекты хранения будут приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства по нормативам хранения и нормам обслуживания. Значительно сократится количество возможных чрезвычайных ситуации по взрывопожаробезопасности. При этом предотвращение экономического ущерб составит к концу 2015 года 80,0-100,0 млрд.рублей. Будет выведено из городов и населенных пунктов 13 объектов хранения. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
1255,50 1255,50 775,10 775,10 51,50 51,50 428,90 428,90 |
2493,24 2493,24 884,96 884,96 86,72 86,72 1521,56 1521,56 |
6620,14 6620,1381 4207,00 4207,0024 78,04 78,0421 2335,09 2335,093 |
2005 год (факт) Введены в эксплуатацию 6 хранилищ; введено в эксплуатацию 0,5 км внутрискладских автодорог; 15,1 км периметра технических средств охраны, оборудовано освещением 4,2 км периметра, разработано 11 рабочих проектов для строительства объектов в последующие годы. 2006 год (оценка) Продолжение НИОКР, проектно-изыскательских работ, строительства и оборудования охранных периметров, внутрискладских автодорог; приведение системы хранения и эксплуатации запасов во взрывопожаробезопасное состояние; начало строительства хранилищ, проведение капитального ремонта существующих хранилищ, создание подстанций и резервных источников электроснабжения. 2007 год (прогноз) Строительство подъездных и внутрискладских автодорог и железнодорожных путей, охранных периметров, подстанций и резервных источников энергоснабжения, а также проведение капитального ремонта и продолжение строительства ряда объектов. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансиро- вания |
Общий объем финансиро- вания, предусмот- ренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||
2005 год |
2006 год |
2007 год | 2008 год |
2009 год | 2010 год |
||
Всего | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Капитальные вложения |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
|||||||
Прочие нужды |
|||||||
в том числе: |
|||||||
Федеральный бюджет |
|||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджет- ные источники |
26. Программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Утилизация вооружения и военной техники (ПВТ) и боеприпасов, выводимых из состава Вооруженных Сил. Снижение взрыво-, токсико- и радиационной опасности объектов хранения и утилизации вооружений. Уровень утверждения Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. Государственный заказчик Минпромэнерго России - координатор, Роскосмос, Росатом, Минобороны России, Роспром, ФМБА Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание сбалансированного по срокам, ресурсам и возможностям долгосрочного плана промышленной утилизации вооружений. Сохранение на 70% расходов по хранению излишнего военного имущества снижение уровня радиационной, взрыво- и пожароопасности в местах хранения ВВТ. Предотвращение нанесения возможного ущерба окружающей среде и прямых материальных и финансовых потерь на сумму около 200 млрд.рублей. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
5951,74 5951,74 223,36 223,36 127,70 127,70 5600,68 5600,68 |
3923,10 3923,10 774,77 774,77 367,96 367,96 278037 2780,37 |
4341,38 4341,581 889,12 889,118 421,81 421,81 3030,65 3030,653 |
2005 год (факт) Утилизировано 19 АПЛ, 99 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 танков и бронемашин, 1515 артиллерийских систем, 30,16 тыс. штук стрелкового оружия 2006 год (оценка) Планируется утилизировать 25,9% от общего количества обычных вооружений, 32,4% от общего количества стратегических вооружений, создать 10 региональных и мобильных центров усовершенствования производственно-технических баз и технологического оборудования утилизации обычных вооружений, реконструировать и технически перевооружить 4 производственно-технические базы (комплексов) по утилизация стратегических вооружений, снизить на 33,5% уровень взрыво- и токсичности, и радиационной опасности. 2007 год (прогноз) Планируется утилизировать 43,9% от общего количества обычных вооружения, 49,6% от общего количества стратегических вооружений, создать 20 региональных и мобильных центров усовершенствования производственно-технических баз и технологического оборудования утилизации обычных вооружений, реконструировать и технически перевооружить 6 производственно-технических баз (комплексов) по утилизации стратегических вооружений, снизить на 45,6% уровень взрыво- и токсичности и радиационной опасности. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Промышленная утилизация вооружений и военной техники (2005 - 2010 годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Капитальные вложения | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Прочие нужды | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники |
27. Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источник направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Приведение условий содержания лиц, заключенных под стражу и осужденных к лишению свободы, в соответствие с требованиями законодательства РФ и создание предпосылок для реализации международных стандартов содержания подследственных в следственных изоляторах. Уровень утверждения Концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 июня 2006 г. N 839-р Государственный заказчик ФСИН России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ К 2017 году требованиям законодательства РФ будут полностью соответствовать все исправительные учреждения и следственные изоляторы. Это позволит уменьшить количество жалоб на условия содержания улучшить санитарно-эпидемиологичес- кую обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Ввод в эксплуатацию 26 следственных изоляторов отвечающих требованиям международных стандартов, положит начало практической реализации в РФ европейских пенитенциарных требований. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
2611,88 2611,88 2611,88 2611,88 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) По сравнению с 2006 годом количество следственных изоляторов, отвечающих требованиям законодательства РФ, увеличится на 5,3% и составит 53,1%, исправительных учреждений - на 2,8% (34,7%). |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Всего | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||
бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
28. Программа "Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражении |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Повышение качества правосудия, уровня судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций Уровень утверждения Государственный заказчик Минэкономразвития России координатор, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, ФССП России, Минюст России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание условий для обеспечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышение эффективности работы судебных органов, улучшение качества судебных актов, а также повышение уровня исполнения судебных актов. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
5989,70 5989,70 4930,50 4930,50 20,00 20,00 1039,20 1039,20 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) Доведение общей площади служебных помещений приходящейся на одного федерального судью (строительство, реконструкция, приобретение) до 199,1 кв.м - суды общей юрисдикции, до 90,2 кв.м - арбитражные суды; информационное обеспечение деятельности судов и судебных приставов, оснащение судов техническими средствами охраны; обеспечение судей и работников судебной системы жильем. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2010 годы
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||
Всего | |||||
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники | |||||
Капитальные вложения | |||||
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники | |||||
НИОКР | |||||
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники | |||||
Прочие нужды | |||||
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
29. Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Удовлетворение растущих потребностей государственных структур, регионов и населения страны в космических средствах и услугах на основе расширения и повышения эффективности использования космического пространства для решения стоящих перед Россией задач в экономической, социальной, научной, культурной и других областях деятельности, а также в интересах безопасности страны, расширения международного сотрудничества в области космической деятельности и выполнения международных обязательств Россией в этой области. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 22 октября 2005 г. N 635 Государственный заказчик Роскосмос Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Основой космической деятельности являются отечественные космические средства создания и развития, которыми Россия ускоряет процесс становления рыночной экономики, обеспечивает эффективное развитие научной технической и социальной сфер, укрепляет обороноспособность. Обобщенный экономический эффект в результате реализации программы составит около 50 млрд. рублей. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
486810,00 305000,00 1818(0,00 20128,00 20128,00 383159,00 201349,00 181810,00 83523,00 83523,00 |
35986,00 23000,00 12986,00 1458,00 1458,00 29598,00 16612,00 12986,00 4930,00 4930,00 |
50041,00 24400,00 25641,00 1500,00 1500,00 42606,00 16965,00 25641,00 5935,00 5935,00 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) Запуск КА N 1 из космического комплекса "Метеор-ЗМ", окончание изготовления и подготовки к запуску КА космической гидрометеорологической системы "Электро". Запуск МКА "Стерх" в рамках выполнения четырехстороннего межправительственного "Соглашения о Международной программе КОСПАС - САРСАТ". Запуск КА N 1 космического комплекса "Фотон-М". Начало летных испытаний образцов научных приборов в рамках проектов "Марс-Экспресс", "Венера-Экспресс" для выполнения международных программ. Поддержание инфраструктуры космодрома "Байконур", модернизация и техническое перевооружение технологических и обеспечивающих объектов 2007 год (прогноз) Запуски КА N 1 гидрометеорологической системы "Электро", КА N 1 оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" и КА для наблюдения солнца "Коронас-ФОТОН". Изготовление ракет-носителей "Союз-ФГ" для запуска грузовых транспортных кораблей "Прогресс-М" и пилотируемых космических кораблей "Союз-ТМ" ракет-носителей для запуска КА "Экспресс-АМ33, AM-AА". Будут продолжены работы по созданию командной измерительной системы (ОКР "Клен"). Выполнение работ по созданию и техническому обслуживанию объектов космической инфраструктуры космодрома "Байконур". |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы
млн. рублей (в ценах соответствующих лет с учетом роста потребительских цен)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
Всего | 486810,00 | 35986,00 | 50041,00 | 50759,00 | 48079,00 | 46278,00 | 51133,40 | 51133,40 | 51133,40 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 305000,00 | 23000,00 | 24400,00 | 25900,00 | 27500,00 | 29100,00 | 35020,00 | 35020,00 | 35020,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | 181810,00 | 12986,00 | 25641,00 | 24859,00 | 20579,00 | 17178,00 | 16113,40 | 16113,40 | 16113,40 |
Капитальные вложения | 20128,00 | 1458,00 | 1500,00 | 1570,00 | 1640,00 | 1700,00 | 2452,00 | 2452,00 | 2452,00 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 20128,00 | 1458,00 | 1500,00 | 1570,00 | 1640,00 | 1700,00 | 2452,00 | 2452,00 | 2452,00 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||
НИОКР | 383159,00 | 29598,00 | 42606,00 | 42612,00 | 38736,00 | 35668,00 | 38787,80 | 38787,80 | 38787,80 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 201349,00 | 16612,00 | 16965,00 | 17753,00 | 18157,00 | 18490,00 | 22674,40 | 22674,40 | 22674,40 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники | 181810,00 | 12986,00 | 25641,00 | 24859,00 | 20579,00 | 17178,00 | 16113,40 | 16113,40 | 16113,40 |
Прочие нужды | 83523,00 | 4930,00 | 5935,00 | 6577,00 | 7703,00 | 8910,00 | 9893,60 | 9893,60 | 9893,60 |
в том числе: | |||||||||
Федеральный бюджет | 83523,00 | 4930,00 | 5935,00 | 6577,00 | 7703,00 | 8910,00 | 9893,60 | 9893,60 | 9893,60 |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||||
Внебюджетные источники |
30. Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование земли и иной недвижимости, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 25 октября 2001 г. N 745. Внесены изменения в программу постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2005 г. N 560 Государственный заказчик Минэкономразвития России координатор, Роснедвижимостъ Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание в РФ единой автоматизированной системы государственного учета объектов недвижимости на основе государственного земельного кадастра. Разграничение государственной собственности на землю. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, формирование налогооблагаемой базы и увеличение на этой основе платежей в бюджеты всех уровней до 242,5 млрд.руб. в том числе в федеральный бюджет - 78.9 млрд.рублей. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
83935,9 40624,19 43311,40 11845,41 11845,41 96,00 96,00 71994,18 28682,78 43311,40 |
2711,71 1208,00 1239,44 264,27 129,10 112,10 17,00 7,80 7,80 2574,81 1088,10 1222,44 264,27 |
3557,97 1798,30 1586,21 173,46 129,88 122,75 7,13 4,60 4,60 3423,49 1670,95 1579,08 173,46 |
9445,94 4701,00 4744,94 1709,59 1709,59 34,74 34,74 7701,61 2956,67 4744,94 |
12190,82 7688,5178 4502,30 2329,49 2329,4858 11,53 11,531 9849,80 5347,501 4502,30 |
2005 год (факт) Совершенствование нормативно-технической базы, обеспечивающей ведение государственного земельного кадастра и государственного учета объекта недвижимости, разработка технологий информационного взаимодействия государственного кадастра объектов недвижимости с другими государственными информационными системами. 2006 год (оценка) Дальнейшее совершенствование нормативно-технической базы, обеспечивающей веление государственного земельного кадастра и государственного учета кадастра недвижимости, разработка технологий информационного взаимодействия государственного кадастра объектов недвижимости с другими государственными информационными системами 2007 год (прогноз) Будет продолжена реализация инвестиционных проектов по оснащению территориальных органов и центрального аппарата (ЦА) Роснедвижимости программно-техническими комплексами для ведения ПК и ГУОН и телекоммуникационным оборудованием, а также средствами обеспечения информационной безопасности, для оперативного управления и контроля за деятельностью органов Роснедвижимости. Начнет функционировать единая автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости. Завершится подготовка специалистов в организационных структурах, обеспечивающих ведение автоматизированных баз данных государственного учета единых объектов недвижимости. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)"
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотре- нный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 83935,59 | 10041,67 | 12468,10 | 6219,50 | 5960,90 | 10422,82 | 12609,71 | 10093,52 | 8691,44 | 4018,99 | 3408,94 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 40624,19 | 1298,17 | 4030,00 | 1941,30 | 1920,20 | 5677,88 | 8107,41 | 7132,20 | 4631,80 | 3523,89 | 2361,34 |
Бюджеты субъектов | 43311,40 | 8743,50 | 8438,10 | 4278,20 | 4040,70 | 4744,94 | 4502,30 | 2961,32 | 4059,64 | 495,10 | 1047,60 |
Внебюджетные | |||||||||||
Капитальные вложения | 11845,41 | 145,57 | 290,00 | 215,00 | 150,00 | 250139 | 2587,4З | 2951,12 | 1358,68 | 90144 | 744,68 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 11845,41 | 145,57 | 290,00 | 215,00 | 150,00 | 2501,59 | 2587,23 | 2951,12 | 1358,68 | 901,54 | 744,68 |
Бюджеты субъектов | |||||||||||
Внебюджетные | |||||||||||
НИОКР | 96,00 | 15,90 | 10,00 | 5,80 | 41,14 | 14,52 | 4,97 | 1,96 | 1,71 | ||
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 96,00 | 15,90 | 10,00 | 5,80 | 41,14 | 14,52 | 4,97 | 1,96 | 1,71 | ||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные | |||||||||||
Прочие нужды | 71994,18 | 9896,10 | 12162,20 | 599430 | 5805,10 | 7880,09 | 10007,96 | 7137,43 | 7330,80 | 3115,74 | 2664,26 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 28682,78 | 1152,60 | 3724,10 | 1716,30 | 1764,40 | 3135,15 | 5505,66 | 4176,11 | 3271,16 | 2620,64 | 1616,66 |
Бюджеты субъектов | 43311,40 | 8743,50 | 8438,10 | 4278,20 | 4040,70 | 4744,94 | 4502,30 | 2961,32 | 4059,64 | 495,10 | 1047,60 |
Внебюджетные источники |
31. Программа "Глобальная навигационная система"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы) уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Дальнейшее развитие и эффективное использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития страны и обеспечения национальной безопасности; сохранение Россией лидирующих позиций в области спутниковой навигации за счет гарантированного предоставления навигационных сигналов отечественным и зарубежным потребителям. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 20 августа 2001 г. N 587. Внесены изменения постановлением Правительства РФ от 14 июля 2006 г. N 423. Государственный заказчик Роскосмос - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Обеспечение сохранения независимости РФ в области спутниковой навигации, повышение безопасности функционирования и эффективности работы транспортного комплекса РФ. Создание и развитие научно-технического, технологического и производственного заделов для дальнейшего развития спутниковой навигационной системы и обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке космических навигационных услуг. Решение на качественно новом уровне задач навигационного обеспечения объектов социально-экономического научного и оборонного назначения. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
70213,21 53800,28 16412,93 13367,38 2679,72 10687,66 20143,91 18919,11 1224,80 36701,92 32201,45 4500,47 |
2337,46 2227,50 109,96 35,50 35,50 803,60 741,00 62,60 1498,36 1451,00 47,36 |
3871,14 3466,27 404,87 35,50 35,50 937,62 894,16 43,46 2898,02 2536,61 361,41 |
5514,76 4725,38 789,38 57,00 57,00 1680,80 1623,00 57,80 3776,96 3045,38 731,58 |
11799,55 9880,00 1919,55 1728,94 585,40 1143,54 2707,04 2630,23 76,81 7363,57 6664,37 699,20 |
2005 год (факт) Проведение запуска 3-х КА "Глонасс". Поддержка орбитальной группировки системы ГЛОНАСС на уровне 14 КА. Создание задела по космическим аппаратам, разгонным блокам, ракетам-носителям для восполнения ОГ "Глонасс" в 2007 году до 18 КА. Разработка КА "Глонасс-К" со сроком активного существования 10 лет. Модернизация НКУ в части эфемеридно-временного обеспечения. Создание 10 типов опытных образцов НЛП в гражданском секторе. Оснащение 10 объектов транспортной инфраструктуры средствами навигации. Проведение работ по обновлению государственной системы геодезического обеспечения. 2006 год (оценка) Запуск блока N 35 в составе 3-х КА "Глонасс-М". Создание задела по космическим аппаратам, разгонным блокам, ракетам-носителям в обеспечение запусков в 2007 году блоков N 36 и N 37 в составе 3-х КА "Глонасс-М" в каждом. Создание и наземная отработка КА "Глонасс-К" в обеспечение начала его летных испытаний в начале 2008 года. Создание 4-х типов образцов навигационно-временной аппаратуры серийного изготовления для гражданских и специальных потребителей. 2007 год (прогноз) Задачами на 2007 год являются: завершение летных испытаний КА "Глонасс-М"; начало модернизации эталонной базы координатно-временного и навигационного обеспечения с целью достижения заданных тактико-технических характеристик системы ГЛОНАСС, начало создания и развития системы метрологического обеспечения средств глобальных навигационных спутниковых систем, разработки автоматизированной аппаратуры формирования, контроля и управления системы передач эталонных сигналов частоты и времени по коротковолновым, длинноволновым и телевизионным каналам и модернизации рабочих эталонов пунктов передачи. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Глобальная навигационная система" (2002 - 2011 годы)
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотре- нный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 70213,17 | 2457,71 | 2457,71 | 2457,71 | 2457,71 | 5514,76 | 11799,55 | 12627,68 | 13204,68 | 10186,52 | 7049,14 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 53800,24 | 2213,89 | 2213,89 | 2213,89 | 2213,89 | 4725,38 | 9880,00 | 10275,20 | 10686,21 | 6277,89 | 3100,00 |
Бюджеты субъектов | |||||||||||
Внебюджетные источники |
16412,93 | 243,82 | 243,82 | 243,82 | 243,82 | 789,38 | 1919,55 | 2352,48 | 2518,47 | 3908,63 | 3949,14 |
Капитальные вложения | 13367,38 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 57,00 | 1728,94 | 1946,42 | 2242,51 | 3628,57 | 3674,62 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 2679,72 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 57,00 | 585,40 | 521,00 | 518,30 | 520,50 | 403,00 |
Бюджеты субъектов | |||||||||||
Внебюджетные источники |
10687,66 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 1143,54 | 1425,42 | 1724,21 | 3108,07 | 3271,62 | |
НИОКР | 20143,89 | 755,44 | 755,44 | 755,44 | 755,44 | 1680,80 | 2707,04 | 3366,91 | 3270,00 | 3355,18 | 2742,19 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 18919,09 | 724,95 | 724,95 | 724,95 | 724,95 | 1623,00 | 2630,23 | 3215,05 | 3050,94 | 3033,02 | 2467,07 |
Бюджеты субъектов | |||||||||||
Внебюджетные источники |
1224,80 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 57,80 | 76,81 | 151,86 | 219,06 | 322,16 | 275,12 |
Прочие нужды | 36701,90 | 1679,94 | 1679,94 | 1679,94 | 1679,94 | 3776,96 | 7363,57 | 7314,35 | 7692,17 | 3202,77 | 632,33 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 32201,43 | 1470,32 | 1470,32 | 1470,32 | 1470,32 | 3045,38 | 6664,37 | 6539,15 | 7116,97 | 2724,37 | 229,93 |
Бюджеты субъектов | |||||||||||
Внебюджетные источники |
4500,47 | 209,62 | 209,62 | 209,62 | 209,62 | 731,58 | 699,20 | 775,20 | 575,20 | 478,40 | 402,40 |
32. Программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направление расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. ФЦП выполняется в два этапа - краткосрочные проекты на основе ранее выполненных поисковых НИР (2007 - 2099 гг.) и долгосрочные проекты (2008 - 2011 гг.) Уровень утверждения Поручение Правительства РФ от 25 марта 2006 г. N СИ-П7-1233 о разработке Государственный заказчик Минпромэнерго России координатор, Роспром, Росатом, Роскосмос Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание промышленно-технологичес- кой основы для производства нового поколения наукоемкой продукции гражданского двойного и специального назначения на предприятиях высокотехнологичных отраслей (авиационной и морской техники автомобильного транспорта, энергетического и машиностроительного оборудования радиоэлектронных компонентов и систем) Сохранение и создание новых рабочих мест для инженерно-технических кадров высшей квалификации, обеспечение бюджетного эффекта в размере 59,543 млрд.рублей. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
6300,00 6300,00 1200,00 1200,00 5100,00 5100,00 |
2006 год (факт) 2008 год (оценка) 2007 год (прогноз) Выполнение быстрореализуемых проектов на основе созданного ранее научно-технического задела. Передача в производство 21-29 технологий, разработка и лабораторная апробация 22-32 передовых технологий по основным базовым технологическим направлениям. По подпрограмме "Развитие ЭКБ" - достижение технологического уровня 0,25 мкм, создание и документальное оформление (патенты, лицензии, РНТД) до 8-ми технологических разработок. Создание и техническое оснащение 3-х центров системного проектирования радиоэлектронных компонентов. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации | ||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
Всего | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Капитальные вложения | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | ||||||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||
Внебюджетные источники |
33. Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели и основные этапы | Источники и | Финансовые затраты (млн. рублей) |Основные результаты выполнения программы|
|программы (подпрограммы), | направления |--------------------------------------------------------| (подпрограммы) в натуральном и |
| уровень утверждения, | расходов | на весь | в том числе | стоимостном выражениях |
| государственный заказчик | | период | | |
| | |реализации |--------------------------------------------| |
| | | программы | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| | | (в ценах | (факт) | (факт) | | (проект) | |
| | | года утв. | | | | | |
| | | прогр.) | | | | | |
|--------------------------+-------------------+-----------+-----------+---------+----------+-----------+----------------------------------------|
|Цель и основные этапы |Всего | 168188,60 | 10159,40 |12674,20 | 16408,48 | 20304,28 |2005 год (факт) |
|Принципиальное изменение| | | | | | |Проведены работы по созданию новых|
|стратегической |в том числе: | | | | | |ближне-среднего магистрального и|
|конкурентной позиции| | | | | | |регионального самолетов, модификациям|
|гражданского сектора|Федеральный бюджет | 35686,10 | 3062,40 | 3902,20 | 7452,80 | 11411,00 |самолетов Ту-334, Ту - 204, Ту-214,|
|авиапромышленности России| | | | | | |Ил-96 (грузовой вариант), модернизации|
|на мировом авиарынке:|Бюджеты субъектов| | | | | |самолетов Ил-96-300, Як-42Д,|
|фактическое возвращение|федерации и местные| | | | | |модернизации эксплуатируемых самолетов|
|отрасли в качестве|бюджеты | | | | | |до требований международных стандартов,|
|мирового центра| | | | | | |созданию вертолетов Ми-38, Ка-62,|
|авиастроения, завоевание к|Внебюджетные | 122502,50 | 7097,00 | 8772,00 | 8955,68 | 8893,28 |Ми-171. Ми-172, авиадвигателей ПС-90А2,|
|2015 г. не менее 5%|источники | | | | | |двигателя для нового регионального|
|мирового рынка продаж| | | | | | |самолета SNS-146, двигателя для нового|
|гражданской авиатехники.|из них: | | | | | |ближне-среднего магистрального самолета,|
|Обеспечение ежегодных| | | | | | |двигателя для легких летательных|
|продаж магистральных и|Капитальные | 33594,60 | 2762,80 | 3672,20 | 2475,70 | 2469,50 |аппаратов ВК-800, модернизации|
|региональных самолетов|вложения | | | | | |эксплуатируемых двигателей и ВГТД до|
|российского производства к| | | | | | |требований ТЗ и международных стандартов|
|2015 г. в объеме 65-68|в том числе: | | | | | |(ТВ7-М7. Д-30КУ-154) |
|единиц | | | | | | | |
| |Федеральный бюджет | 2632,70 | 102,20 | 112,20 | 202,80 | 259,00 |2006 год (оценка) |
|Уровень утверждения | | | | | | |Реализация этапа проекта создания|
|Постановление |Бюджеты субъектов| | | | | |регионального самолета RRJ (изготовление|
|Правительства РФ от 15|федерации и местные| | | | | |первых образцов для летных и статических|
|октября 2001 г. N 728 |бюджеты | | | | | |испытаний). Доработка и международная|
| | | | | | | |сертификация самолета Бе - 200 (рабочая|
|Государственный заказчик |Внебюджетные | 30961,90 | 2660,60 | 3560,00 | 2272,90 | 2210,50 |конструкторская документация по|
|Минпромэнерго России -|источники | | | | | |модификациям, опытные образцы).|
|координатор, Роспром | | | | | | |Формирование научного задела и научное|
| |НИОКР | 124594,00 | 7396,60 | 9002,00 | 12637,78 | 15100,78 |сопровождение ОКР, обеспечивающее|
|Вклад программы в| | | | | | |развитие отечественной авиационной|
|достижение целей и задач|в том числе: | | | | | |техники (создание задела по разработке|
|социально-экономического | | | | | | |"прорывного продукта", участие с 2008|
|развития РФ |Федеральный бюджет | 33053,40 | 2960,20 | 3790,00 | 5955,00 | 8418,00 |года в проектах международной кооперации|
|Обеспечение | | | | | | |с разделением рисков). Доработка и|
|конкурентоспособности |Бюджеты субъектов| | | | | |сертификация образцов авиационной|
|российской гражданской|федерации и местные| | | | | |техники и их модификаций, относящихся к|
|авиационной техники на|бюджеты | | | | | |"нишевым" продуктам. Поддержка|
|внутреннем и внешнем| | | | | | |международного кооперационного|
|рынках. Создание нового|Внебюджетные | 91540,60 | 4436,40 | 5212,00 | 6682,78 | 6682,78 |сотрудничества. Развитие|
|поколения наукоемких|источники | | | | | |экспериментальной базы научных центров|
|технических решений,| | | | | | |ЦАГИ, ЦИЛМ, ВИЛМ, ЛИИ. |
|материалов и технологий|Прочие нужды | | | | 1295,00 | 2734,00 | |
|для использования в| | | | | | |2007 год (прогноз) |
|авиационной и других|в том числе: | | | | | |Выполнение работ по проекту самолета RRJ|
|отраслях. Расширение| | | | | | |(производство установочной серии из 4-х|
|высокотехнологичного |Федеральный бюджет | | | | 1295,00 | 2734,00 |самолетов, проведение летных испытаний и|
|экспорта, увеличение| | | | | | |сертификация, создание системы|
|вклада авиапромышленности|Бюджеты субъектов| | | | | |послепродажного обслуживания). Окончание|
|в прирост ВВП сохранение|федерации и местные| | | | | |программы опытно-конструкторских работ и|
|рабочих мест, создание|бюджеты | | | | | |сертификация самолета Бе-200Е|
|спроса и квалифицированные| | | | | | |(пожарный). Продолжение работ по|
|научно-технически кадры.|Внебюджетные | | | | | |формированию научного задела и научного|
|Обеспечение в период 2006|источники | | | | | |сопровождения ОКР. Модернизация и|
|- 2015 гг. объема продаж| | | | | | |техническое перевооружение|
|российской авиационной| | | | | | |экспериментальной базы научных центров|
|техники и сопутствующих| | | | | | |(переходящие стройки). |
|услуг в объем более| | | | | | | |
|500,0 млрд.рублей. | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
Объем финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Всего | 158188,60 | 8752,20 | 11072,68 | 11386,48 | 11731,78 | 11784,88 | 11708,58 | 11612,98 | 11504,78 | 11379,48 | 11450,20 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 35686,10 | 2290,00 | 2427,80 | 2562,20 | 2711,90 | 2829,20 | 2815,30 | 2780,50 | 2731,50 | 2663,60 | 2374,22 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники | 122502,50 | 6462,20 | 8644,88 | 8824,28 | 9019,88 | 8955,68 | 8893,28 | 8832,48 | 8773,28 | 8715,88 | 9075,98 |
Капитальные вложения | 33594,60 | 1887,80 | 2057,90 | 2243,70 | 2446,10 | 2392,80 | 2348,30 | 2312,10 | 2289,00 | 2273,10 | 2668,02 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 2632,70 | 90,00 | 95,80 | 102,20 | 109,00 | 119,90 | 137,80 | 162,40 | 198,50 | 240,00 | 274,82 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники | 30961,90 | 1797,80 | 1962,10 | 2141,50 | 2337,10 | 2272,90 | 2210,50 | 2149,70 | 2090,50 | 2033,10 | 2393,20 |
НИОКР | 124594,00 | 6864,40 | 9014,78 | 9142,78 | 9285,68 | 9392,08 | 9360,28 | 9300,88 | 9215,78 | 9106,38 | 8782,18 |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | 33053,40 | 2200,00 | 2332,00 | 2460,00 | 2602,90 | 2709,30 | 2677,50 | 2618,10 | 2533,00 | 2423,60 | 2099,40 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники | 91540,60 | 4664,40 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 | 6682,78 |
Прочие нужды | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
34. Программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Целью программы является реализация ускоренного (опережающего) развития атомного энергопромышленного комплекса в целях обеспечения геополитических интересов страны и энергетической безопасности России путем ввода новых энергоблоков АЭС в точках роста российский экономики с темпами ввода не менее 2 ГВт электрической мощности в год (начиная с 2016 года без участия бюджетных средств), продвижение товаров и услуг отечественного ЯТЦ на мировых рынках и переход к расширенному строительству и эксплуатации АЭС за рубежом. Уровень утверждения Поручение Президента РФ от 16 марта 2006 г. N Пр-415, распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2006 г. N 1019-р (концепция утверждена) Государственный заказчик Росатом Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Реализации Программы внесет существенный вклад в рост ВЭП - в среднем 0,1 процентного пункта в год, сокращение стоимости строительства 1 кВт электрической мощности и эксплуатационных издержек, стабилизации цен на топливо на уровне 2006 года и постепенное выравнивание тарифов, снизит техногенную нагрузку на среду обитания в части выбросов СО2. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
18000,00 18000,0000 18000,00 18000,0000 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) На первом этапе (2007 - 2010 годы) планируется реализация следующих мероприятий: создание ключевых элементов строительно-монтажного комплекса в обеспечение высоких темпов серийного строительства АЭС, достройка АЭС, строительно-монтажный задел, на основе существующих проектов; продление эксплуатационного ресурса энергоблоков действующих АЭС: подготовка к выводу АЭС, выработавших назначенный ресурс на эксплуатации; доработка проекта БН-800 в части создания элементов промышленной технологии замкнутого топливного цикла на основе "сухого" рецикла ОЯТ: развертывание масштабной кадровой программы в атомном кластере для актуализации и повышения эффективности человеческого ресурса; гармонизация нормативно-правовой базы с мировыми требованиями для повышение качества продукции и услуг на внутреннем рынке и снижения институциональных издержек при работе на внешних рынках. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года"
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год |
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Всего | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Капитальные вложения | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
НИОКР | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Прочие нужды | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники |
35. Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2007 - 2012 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Развитие и реализация научно-технического потенциала Российской Федерации в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Уровень утверждения Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2006 г. N 977-р (концепция утверждена) Государственный заказчик Минобрнауки России - координатор, Роснаука, Рособразование, МГУ им. М.В. Ломоносова Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Обеспечение ускоренного формирования научно-технического потенциала по критическим технологиям Российской Федерации в качестве основы технологического перевооружения отраслей российской экономики и обеспечения национальной безопасности. Укрепление мирового статуса Российской Федерации как научной державы. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
11660,00 11660,00 600,00 600,00 11060,00 11060,00 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) Реализация проектов по формированию "центров превосходства", освоение в производстве новых технологий, подготовка квалифицированных кадров. Реализация важнейших инновационных проектов государственного значения. Ускоренное формирование задела для коммерциализации технологий путем расширения масштабов работ по проведению поисковых исследований и разработок в рамках приоритетных направлений: индустрия наносистем и наноматериалов, технологии живых систем, рациональное природопользование, перспективная и возобновляемая энергетика, перспективные технологии в информатике и электронике. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2007 - 2012 годы"
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Всего | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Капитальные вложения | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджетные источники | |||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Прочие нужды | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||||
Внебюджетные источники |
36. Программа "Электронная России (2002 - 2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для развития, повышения эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий обеспечения прав на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, расширение подготовки специалистов Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 65. Постановление Правительства РФ от 8 октября 2002 г. N 743 "О межведомственной комиссии по программе", Распоряжение Правительства РФ от 21 октября 2004 г. N 1355-р. Государственный заказчик Мининформсвязи России - координатор, Минэкономразвития России, Росинформтехнологии, Рособразование, Роснаука, Роспром Роскосмос, ФСО России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание условий для ускоренного развития конкурентоспособного производства товаров и услуг в секторе информационно-коммуникаци- онных технологий, ориентированного как на внутренний, так и внешний рынки. Повышение информационной открытости органов государственной власти и местного самоуправления для общества, рост эффективности их взаимодействия с гражданами и повышение качества услуг оказываемых ими гражданам и организациям. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
77179,40 39383,30 22610,10 15186,00 21418,00 21418,00 3193,10 3193,10 14772,20 14772,20 |
2182,92 1665,37 199,76 317,79 1103,83 782,82 11,01 310,00 139,25 132,55 6,70 939,84 750,00 182,05 7,79 |
2444,67 2218,93 225,74 1541,59 1327,00 214,59 145,00 135,00 10,00 758,08 756,93 1,15 |
7704,20 1805,50 3714,10 2184,60 899,00 899,00 94,50 94,50 812,00 812,00 |
5695,90 2800,00 1598,40 1297,50 1090,00 1090,00 535,00 535,00 1175,00 1175,00 |
2005 год (факт) Завершение в 2005 году реализуемых в 2002 - 2004 гг. пилотных мероприятий, развитие инфраструктуры доступа, формирование основы нормативно-правового методического обеспечения в сфере использования информационных технологий и развития ИТ-отрасли, разработка базовых стандартов в области информационно-технологического обеспечения деятельности ОГВ и управления государственными ИТ-проектами. 2006 год (оценка) Планируется реализовать отдельные наиболее важные мероприятия Программы, начатые в 2005 году. Реализация Программы будет направлена на создание технологии "электронного правительства", предусматривающей достижение нового качества государственного управления и предоставления государственных услуг населению и организациям на основе интеграции ведомственных информационных систем и обеспечения их информационного взаимодействия. 2007 год (прогноз) Завершить формирование методологии повышения качества государственного управления на основе использования ИКТ. Дальнейшее развитие системы стандартов в области создания и взаимодействия государственных информационных систем, использования ИКТ в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Проработка и апробирование информационного обмена между государственными информационными системами. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Электронная Россия на 2002 - 2010 годы"
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 77179,40 | 2604,50 | 13367,60 | 12112,90 | 12015,70 | 11930,60 | 6194,80 | 3178,3 | 6317,70 | 6348,00 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 39383,30 | 350,00 | 7553,60 | 6420,20 | 6193,70 | 6031,90 | 3298,90 | 3178,30 | 3178,30 | 3178,40 |
Бюджеты субъектов Федерации |
22610,10 | 1259,70 | 3791,50 | 3710,40 | 3710,40 | 3714,10 | 1598,40 | 1608,60 | 1610,10 | |
Внебюджетные источники | 15186,00 | 994,80 | 2022,50 | 1982,30 | 2111,60 | 2184,60 | 1297,50 | 1530,80 | 1559,50 | |
Капитальные вложения | 21418,00 | 50,00 | 4416,70 | 3570,90 | 3389,90 | 3308,30 | 1671,30 | 1670,30 | 167030 | 167030 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 21418,00 | 50,00 | 4416,70 | 3570,90 | 3389,90 | 3308,30 | 1671,30 | 1670,30 | 1670,30 | 1670,30 |
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
НИОКР | 3193,10 | 100,00 | 906,00 | 421,60 | 365,90 | 29530 | 281,60 | 274,20 | 274,20 | 27430 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 3193,10 | 100,00 | 906,00 | 421,60 | 365,90 | 295,30 | 281,60 | 274,20 | 274,20 | 274,30 |
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Прочие нужды | 14772,20 | 200,00 | 2230,90 | 2427,70 | 2437,90 | 2428,30 | 1346,00 | 1233,80 | 1233,80 | 1233,80 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 14772,20 | 200,00 | 2230,90 | 2427,70 | 2437,90 | 2428,30 | 1346,00 | 1233,80 | 1233,80 | 1233,80 |
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||||||
Внебюджетные источники |
37. Программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели и основные этапы | Источники и | Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы |
|программы (подпрограммы), | направления |------------------------------------------------------|(подпрограммы) в натуральном и стоимостном|
| уровень утверждения, | расходов | на весь | в том числе | выражениях |
| государственный заказчик | | период | | |
| | |реализации |------------------------------------------| |
| | | программы | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| | | (в ценах | (факт) | (факт) | | (проект) | |
| | | года утв. | | | | | |
| | | прогр.) | | | | | |
|--------------------------+-------------------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------------------------------------|
|Цель и основные этапы |Всего | 9529,30 | | | 1500,00 | 1836,80 |2005 год (факт) |
|Создание на российской| | | | | | |2006 год (оценка) |
|территории |в том числе: | | | | | |Строительство универсального стартового|
|полнофункциональной | | | | | | |комплекса космического ракетного комплекса|
|наземной инфраструктуры|Федеральный бюджет | 9529,30 | | | 1500,00 | 1836,80 |"Ангара" с реконструкцией системы внешнего|
|для обеспечения запусков| | | | | | |электроснабжения космодрома. Реконструкция|
|всего спектра|Бюджеты субъектов| | | | | |основных зданий и сооружений космодрома|
|перспективных |федерации и местные| | | | | |"Плесецк". Проведение перевооружения|
|отечественных ракет|бюджеты | | | | | |(модернизации) технических систем|
|космического назначения и| | | | | | |обеспечения подготовки и пуска|
|КА оборонного назначения|Внебюджетные | | | | | |ракетоносителей и космических аппаратов.|
|на все требуемые высоты и|источники | | | | | |Дооборудование технического комплекса с|
|наклонения орбит, а также| | | | | | |целью устройства рабочих мест для|
|создание неодолимых|из них: | | | | | |подготовки КА "Персона". Проведение|
|предпосылок для| | | | | | |экологического мониторинга районов падения|
|обеспечения |Капитальные | 9503,10 | | | 1500,00 | 1831,70 |отделяющихся частей ракетоносителей. |
|гарантированного |вложения | | | | | | |
|независимого доступа и| | | | | | |2007 год (прогноз) |
|постоянного присутствия|в том числе: | | | | | |Строительство универсального стартового|
|Российской Федерации в| | | | | | |комплекса космического ракетного комплекса|
|космосе и проведения ею|Федеральный бюджет | 9503,10 | | | 1500,00 | 1831,70 |"Ангара" с реконструкцией системы внешнего|
|независимой космической| | | | | | |энергоснабжения космодрома. Реконструкция|
|политики. |Бюджеты субъектов| | | | | |аэродрома 'Плесецк". Реконструкция|
| |федерации и местные| | | | | |стартового и технического комплексов для|
|Уровень утверждения |бюджеты | | | | | |обеспечения пусков РН "Союз-2" с|
|Распоряжение Правительства| | | | | | |разгонными блоками "Фрегат". |
|РФ от 28 ноября 2005 г.|Внебюджетные | | | | | | |
|N 2049-р |источники | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Государственный заказчик |НИОКР | 4,40 | | | | | |
|Минобороны России | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | |
|Вклад программы в| | | | | | | |
|достижение целей и задач|Федеральный бюджет | 4,40 | | | | | |
|социально-экономического | | | | | | | |
|развития РФ |Бюджеты субъектов| | | | | | |
|Укрепление |федерации и местные| | | | | | |
|обороноспособности РФ|бюджеты | | | | | | |
|развитие экономики и| | | | | | | |
|науки. Активная|Внебюджетные | | | | | | |
|космическая деятельность|источники | | | | | | |
|является перспективной| | | | | | | |
|возможностью ускоренного|Прочие нужды | 21,80 | | | | 5,10 | |
|экономического развития| | | | | | | |
|государства и укрепления|в том числе: | | | | | | |
|его военно-политического| | | | | | | |
|положения, реализация|Федеральный бюджет | 21,80 | | | | 5,10 | |
|программных мероприятий в| | | | | | | |
|рамках программы позволит|Бюджеты субъектов| | | | | | |
|обеспечить возможность|федерации и местные| | | | | | |
|запуска максимального|бюджеты | | | | | | |
|количества космических| | | | | | | |
|аппаратов оборонного|Внебюджетные | | | | | | |
|назначения с территории|источники | | | | | | |
|Российской Федерации| | | | | | | |
|ракетами носителями| | | | | | | |
|российского производства. | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 9529,30 | 1500,00 | 1680,00 | 1881,60 | 2107,40 | 2360,30 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 9529,30 | 1500,00 | 1680,00 | 1881,60 | 2107,40 | 2360,30 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Капитальные вложения | 9503,10 | 1500,00 | 1674,90 | 1874,70 | 2098,90 | 2354,60 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 9503,10 | 1500,00 | 1674,90 | 1874,70 | 2098,90 | 2354,60 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР | 4,40 | 1,60 | 2,80 | |||
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 4,40 | 1,60 | 2,80 | |||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие нужды | 21,80 | 5,10 | 5,30 | 5,70 | 5,70 | |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 21,80 | 5,10 | 5,30 | 5,70 | 5,70 | |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||
Внебюджетные источники |
38. Программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007- 2010 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Повышение эффективности решения задач противовоздушной обороны страны, предотвращению противоправных действий в воздушном пространстве. обеспечение безопасности воздушного движения и полетов гражданских и военных воздушных судов 1-й этап 2007 - 2008 г.г. 2-й этап - 2004 - 2010 г.г. Повышение безопасности полетов авиации в зонах с низкой интенсивностью воздушного движения и на малых высотах за счет использования информации, предоставляемой радиотехническими подразделениями двойного назначения Минобороны России. Уровень утверждения Утверждена постановлением Правительства РФ от 2 июня 2006 г. N 345. Государственный заказчик Минобороны России - координатор Минобороны России, Росаэронавигация Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Восстановление контроля воздушного пространства и минимально допустимых параметров радиолокационного поля в стратегически важных регионах России (Центральный, Северо-Западный и Дальневосточный ФО). Восстановление трассовых радиолокационных позиций двойного назначения и объектов ЕС ОрВД. Обеспечение безопасности полетов государственной, гражданской авиации и АОН в зонах с низкой интенсивностью движения и на малых высотах. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
4490,68 4490,68 4490,68 4490.68 |
1029,10 1029,10 1029,10 1029,10 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) Прирост площади контролируемого Минобороны России воздушного пространства Российской Федерации (на высоте 1000 км) на 340 тыс кв.км. Сокращение расхода ресурса радиоэлектронной техники Минобороны России на 176 тыс часов. Дооснащение 11-ти трассовых радиолокационных позиций двойного назначения Росаэронавигации. Оснащение укрупненных центров единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) средствами для решения задач информационно-технического взаимодействия с системой разведки и контроля воздушного пространства. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007 - 2010 годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотре- нный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы |
|||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 4490,68 | 1029,10 | 1069,53 | 1170,01 | 1222,04 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | 4490,68 | 1029,10 | 1069,53 | 1170,01 | 1222,04 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
|||||
Капитальные вложения |
4490,68 | 1029,10 | 1069,53 | 1170,01 | 1222,04 |
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | 4490,68 | 1029,10 | 1069,53 | 1170,01 | 1222,04 |
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
|||||
НИОКР | |||||
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
|||||
Прочие нужды | |||||
в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
|||||
Внебюджетные источники |
39. Программа развития Калининградской области на период до 2010 года
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных стран, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения России и стран Европейского сообщества. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 6 июня 2002 г. N 388, от 7 декабря 2004 г. N 743, от 21 марта 2005 г. N 147. Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2005 г. N 938-р (об изменении государственного заказчика-координатора) Государственный заказчик Минрегион России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Создание современной инфраструктуры, что позволит увеличить объем промышленного производства и обеспечить обороним интересы России. Обеспечение устойчивого энергоснабжения региона. Улучшение экологической обстановки в области и прилегающей акватории Балтийского моря. Значительный рост уровня жизни населения. Увеличение валового регионального продукта на душу населения, сохранение и создание рабочих мест. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
93092,84 7827,85 2868,28 82396,71 76026,91 4208,35 858,45 70960,11 36,20 36,20 17029,73 3583,30 2009,83 11436,60 |
7626,81 568,74 72,61 6985,46 7058,07 72,61 6985,46 2,46 2,46 566,28 566,28 |
1343,86 1048,75 63,01 232,10 1343,86 1048,75 63,01 232,10 |
9848,68 1500,00 280,47 8068,21 8651,62 1500,00 56,75 7094,87 1197,06 223,72 973,34 |
9936,48 1587,80 280,47 8068,21 8739,42 1587,80 56,75 7094,87 1197,06 223,72 973,34 |
2005 год (факт) Завершены работы на объектах: газопровод высокого давления от пос. Люблино до пос. Взморье. пос. Волочаевское: газопровод высокого давления Земноградский район; газопровод низкого давления - г. Ладушкин, реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции г. Калининград. Продолжались работы по строительству автодорог развитию инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов (г. Светлогорск и г. Зеленоградск"). Строительству и реконструкции очистных сооружений Калининградской области. 2006 год (оценка) Строительство объектов социальной сферы и инфраструктуры г. Калининграда и Калининградской области 2007 год (прогноз) Газификация городов и районов Калининградской обл.: развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов Светлогорск и Зеленоградск, строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения. Калининградская обл.; строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения. Калининградская обл., берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области: строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений; строительство и реконструкция образовательных учреждений в городах и районах Калининградской области; осушение и мелиорация сельскохозяйственных угодий. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа развития Калининградской области на период до 2010 года
млн. рублей (в ценах 2001 года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 93092,83 | 9126,34 | 11916,16 | 12962,20 | 12953,14 | 9227,00 | 9227,00 | 9227,00 | 9227,00 | 9227,00 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 7827,85 | 802,00 | 872,35 | 849,10 | 912,80 | 878,32 | 878,32 | 878,32 | 878,32 | 878,32 |
Бюджеты субъектов Федерации |
2868,28 | 257,86 | 324,56 | 386,25 | 497,26 | 280,47 | 280,47 | 280,47 | 280,47 | 280,47 |
Внебюджетные источники | 82396,70 | 8066,48 | 10719,25 | 11726,85 | 11543,08 | 8068,21 | 8068,21 | 8068,21 | 8068,21 | 8068,21 |
Капитальные вложения | 76026,90 | 6977,50 | 9906,46 | 10698,55 | 10340,00 | 7620,88 | 7620,88 | 7620,88 | 7620,88 | 7620,88 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 4208,35 | 310,00 | 526,55 | 507,00 | 518,50 | 469,26 | 469,26 | 469,26 | 469,26 | 469,26 |
Бюджеты субъектов Федерации |
858,45 | 91,02 | 129,96 | 167,55 | 186,17 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
Внебюджетные источники | 70960,10 | 6576,48 | 9249,95 | 10024,00 | 9635,33 | 7094,87 | 7094,87 | 7094,87 | 7094,87 | 7094,87 |
НИОКР | 36,20 | 2,00 | 14,50 | 14,20 | 5,50 | |||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 36,20 | 2,00 | 14,50 | 14,20 | 5,50 | |||||
Бюджеты субъектов Федерации |
||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Прочие нужды | 17029,73 | 2146,84 | 1995,20 | 2249,45 | 2607,64 | 1606,12 | 1606,12 | 1606,12 | 1606,12 | 1606,12 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 3583,30 | 490,00 | 331,30 | 327,90 | 388,80 | 409,06 | 409,06 | 409,06 | 409,06 | 409,06 |
Бюджеты субъектов Федерации |
2009,83 | 166,84 | 194,60 | 218,70 | 311,09 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | 223,72 |
Внебюджетные источники | 11436,60 | 1490,00 | 1469,30 | 1702,85 | 1907,75 | 973,34 | 973,34 | 973,34 | 973,34 | 973,34 |
40. Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализация программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание экономических условий для устойчивого развития Дальнего Востока и Забайкалья с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности РФ; формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока и Забайкалья. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 480. Статус президентской присвоен Указом Президента РФ от 23 апреля 1996 г. N 601. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 19 марта 2002 г. N 169, от 18 декабря 2003 г. N 758, от 23 декабря 2004 г. N 834, от 7 июля 2006 г. N 419. Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2005 г. N 938-р (об изменении государственного заказчика-координатора) Государственный заказчик Минрегион России - координатор Росэнерго, Роструд, Роспром Роснаука, Росавтодор, Росжелдор Росстрой, Росрыболовство Росавиация, Росморречфлот Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Сокращение отставания Дальнего Востока и Забайкалья по основным макроэкономическим показателям от среднероссийского уровня; повышение уровня финансовой самообеспеченности региона и уровня жизни населения; снижение социальной напряженности в регионе. Увеличение объема валового регионального продукта на душу населения. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
425902,34 17359,54 30367,60 378175,40 15508,00 15508,00 54,00 54,00 179734 1797,54 |
20653,32 951,70 1458,55 18243,07 19677,26 4,90 1447,55 18224,81 5,00 5,00 971,06 941,80 11,00 18,26 |
15471,44 937,90 513,34 1402,03 15471,44 937,90 513,34 14020,20 |
36685,30 2747,24 2349,00 31589,56 2747,24 2747,24 |
38494,34 4555,78 2349,00 31589,56 4549,28 4549,28 6,50 6,50 |
2005 год (факт) Завершение за счет средств фонда регионального развития строительства объектов мини-ТЭЦ "Корф" в Корякском АО, окружная больница в п. Палана, районная больница в Читинской области, родильный дом в г. Биробиджане, берегоукрепительные работы в Якутии и Хабаровском крае, объекты защиты от наводнения в г. Уссурийске и г. Спасск-Дальний Приморского края. 2008 год (оценка) Строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры. 2007 год (прогноз) Защита от наводнении г. Уссурийск, пос. Покровки и прилегающих сельхозугодий, Приморский край; г. Спасска-Дальнего, Приморский край; берегоукрепление р. Амур в г. Благовещенске; защита с. Константиновка от паводковых вод р. Амур, Амурская обл. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 426817,10 | 57218,90 | 60881,90 | 64862,00 | 62514,50 | 36267,88 | 36267,88 | 36267,88 | 36267,88 | 36267,88 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 18274,10 | 726,30 | 1845,40 | 1950,60 | 2105,20 | 2329,32 | 2329,32 | 2329,32 | 2329,32 | 2329,32 |
Бюджеты субъектов Федерации | 30367,60 | 4488,10 | 4654,20 | 4856,60 | 4623,80 | 2349,00 | 2349,00 | 2349,00 | 2349,00 | 2349,00 |
Внебюджетные источники | 378175,40 | 52004,50 | 54382,30 | 58054,80 | 55785,50 | 31589,56 | 31589,56 | 31589,56 | 31589,56 | 31589,56 |
Капитальные вложения | 15508,00 | 39,80 | 1548,20 | 164640 | 1802,60 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 15508,00 | 39,80 | 1548,20 | 1646,50 | 1802,60 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 | 2094,18 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
НИОКР | 52,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 630 | 6,50 | 6,50 |
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 52,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Прочие нужды | 2714,10 | 681,00 | 291,70 | 298,60 | 297,10 | 229,14 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 2714,10 | 681,00 | 291,70 | 298,60 | 297,10 | 229,14 | ||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники |
41. Программа "Юг России"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Сознание социально-экономических условий для устойчивого развития юга России, снижение социальной напряженности, сокращение безработицы и роста доходов населения на основе использования его уникального геостратегического положения и природно-климатических особенностей региона. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 8 августа 2001 г. N 581. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 14 февраля 2002 г. N 104, от 29 мая 2003 г. N 310, от 4 декабря 2003 г. N 733, от 10 декабря 2004 г. N 772. Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2005 г. N 938-р (об изменении государственного заказчика-координатора). Постановление РФ от 3 мая 2006 г N 268 (о внесении изменений). Государственный заказчик Минрегион России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Обеспечение сокращения уровня бедности в регионах ЮФО, приближение уровня доходов населения к среднероссийскому уровню: повышение уровня занятости населения, увеличение финансовых показателей эффективности функционирования отраслей экономики в 1,8 раз. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
109240,00 10871,50 13511,80 84856,70 98066,82 10586,12 12013,70 75467,00 513,28 24,38 64,60 424,30 10659,90 261,00 1433,50 8965,40 |
17899,40 2080,78 1849,11 13969,51 14220,96 32,00 1303,42 12885,54 3,94 3,94 3674,50 2044,84 545,69 1083,97 |
3766,46 2580,00 856,25 330,21 3766,46 2580,00 856,25 330,21 |
17900,30 2359,10 2480,80 13060,40 16175,20 2359,10 2205,40 11610,70 77,70 12,40 65,30 1647,40 263,00 1384,40 |
4970,80 4970,80 4970,80 4970,80 |
2005 год (факт) Введено в эксплуатацию 48 объектов и пусковых комплексов. Введено 115,16 км водоводов, построено 203,42 км газопроводов, введено 8 школ и 7 спортзалов 2006 год (оценка) Создание условий для обустройства беженцев и вынужденных переселенцев, развитие промышленности и агропромышленного комплекса, реконструкция систем водо- и теплоснабжения, строительство газопроводов-отводов, берегоукрепительных и очистных сооружений. Строительство и реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса Кавминвод, Домбай Краснодарского края, строительство 13 школ, 15 объектов здравоохранения и спорта. 2007 год (прогноз) Завершение строительства ряда переходящих объектов, по которым федеральный бюджет имеет определенные обязательства. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Юг России" (2002 - 2006 годы)
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
||
Всего | 109240,00 | 34347,10 | 17531,08 | 20293,72 | 19383,50 | 17684,60 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 10871,50 | 1615,60 | 2108,48 | 2649,82 | 2354,20 | 2143,40 | |
Бюджеты субъектов Федерации | 13511,80 | 3281,10 | 1852,50 | 3128,50 | 2768,90 | 2480,80 | |
Внебюджетные источники | 84856,70 | 29450,40 | 13570,10 | 14515,40 | 14260,40 | 13060,40 | |
Капитальные вложения | 98066,82 | 30575,70 | 15806,80 | 18291,82 | 17452,70 | 15939,80 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 10586,12 | 1446,30 | 2096,20 | 2606,32 | 2313,60 | 2123,70 | |
Бюджеты субъектов Федерации | 12013,70 | 2918,60 | 1646,80 | 2781,30 | 2461,60 | 2205,40 | |
Внебюджетные источники | 75467,00 | 26210,80 | 12063,80 | 12904,20 | 12677,50 | 11610,70 | |
НИОКР | 513,28 | 165,70 | 80,78 | 93,70 | 90,70 | 82,40 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 24,38 | 5,00 | 3,58 | 5,50 | 5,60 | 4,70 | |
Бюджеты субъектов Федерации | 64,60 | 13,50 | 9,30 | 15,60 | 13,80 | 12,40 | |
Внебюджетные источники | 424,30 | 147,20 | 67,90 | 72,60 | 71,30 | 65,30 | |
Прочие нужды | 10659,90 | 3605,70 | 1643,50 | 1908,20 | 1840,10 | 1662,40 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 261,00 | 164,30 | 8,70 | 38,00 | 35,00 | 15,00 | |
Бюджеты субъектов Федерации | 1433,50 | 349,00 | 196,40 | 331,60 | 293,50 | 263,00 | |
Внебюджетные источники | 8965,40 | 3092,40 | 1438,40 | 1538,60 | 1511,60 | 1384,40 |
42. Программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики и создание условий для дальнейшего их развития. Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2001 г. N 889. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 26 сентября 2002 г. N 710, от 06 декабря 2002 г. N 868, от 17 февраля 2003 г. N 107, 8 августа 2003 г. N 479, от 22 января 2004 г. N 28, от 3 марта 2004 г. N 124, от 10 сентября 2004 г. N 466, 31 декабря 2005 г. N 875, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2005 года N 938-р (об изменении государственного заказчика-координатора). Государственный заказчик Минрегион России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Улучшение условий жизни населения Чеченской Республики, возвращение в места настоящего проживания на территории Чеченской Республики жителей, вынужденно их покинувших; производство промышленной и сельскохозяйственной продукции для обеспечения внутренних потребностей Республики: увеличение занятости трудоспособного населения: создание условий для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в Республике. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
26496,86 26496,86 26496,86 26496,86 |
6963,60 6947,50 16,10 478636 4770,26 16,10 2177,24 2177,24 |
7960,21 7960,21 7740,21 7740,21 220,00 220,00 |
611830 6118,50 6118,50 6118,50 |
11853,10 11853,1042 11853,10 11853,1042 |
2005 год (факт) Завершено восстановление 42.93 тыс кв. м жилья, 6 объектов здравоохранения, 11 объектов образования. Введено в эксплуатацию здание отделения федерального казначейства по Шатойскому району, с. Шатой Чеченской Республики. Введены 7 объектов санитарно-эпидемиологической службы. Общая протяженность восстановленных участков составляет 25 км автодорог Завершены работы по восстановлению дамбы на р. Терек у с. Гвардейское. Восстановлено 5 помещений районного звена Чеченстата. 2006 год (оценка) Предусмотрены работы по восстановлению 496 объектов с вводом 305 объектов и пусковых комплексов, в том числе: 38 жилых домов общей площадью 121 тыс кв м, 124 объекта жилищно-коммунального хозяйства, 21 объект здравоохранения на 4855 коек, 7 средних школ и 6 высших и специальных учебных заведений на 31 тыс. мест, 98 км дорог и 7 мостов, 41 объект связи, 9 промышленных предприятий. На планируемых к вводу объектах предполагается создать более 2200 рабочих мест. 2007 год (прогноз) Задачи на 2007 год в действующей редакции программы не определены |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||
Всего | 20378,36 | 4500,00 | 3503,70 | 4414,45 | 796041 | 61183 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 20378,36 | 4500,00 | 3503,70 | 4414,45 | 7960,21 | 6118,5 | |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Капитальные вложения | 20378,36 | 4500,00 | 3503,70 | 4414,45 | 7960,21 | 61183 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 20378,36 | 4500,00 | 3503,70 | 4414,45 | 7960,21 | 6118,5 | |
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
НИОКР | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Прочие нужды | |||||||
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджеты субъектов Федерации | |||||||
Внебюджетные источники |
43. Программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цели и основные этапы | Источники и | Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения |
| программы (подпрограммы), | направления |---------------------------------------------------------|программы (подпрограммы) в натуральном |
| уровень утверждения, | расходов | на весь | в том числе | и стоимостном выражениях |
| государственный заказчик | | период | | |
| | | реализации |--------------------------------------------| |
| | |программы (в| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| | | ценах года | (факт) | (факт) | | (проект) | |
| | |утв. прогр.)| | | | | |
|---------------------------+------------------+------------+----------+----------+-----------+----------+---------------------------------------|
|Цель и основные этапы |Всего | 191494,02 | 27757,44 | 40259,39 | 35188,55 | 19394,76 |2005 год (факт) |
|Увеличение доли экономики| | | | | | |Подлежат реализации 38 мероприятий, в|
|республики Башкортостан в|в том числе: | | | | | |т.ч. организация производства|
|экономике РФ, увеличение| | | | | | |газотурбинных двигателей, изделий для|
|НРП в 1,34 раза; снижение|Федеральный бюджет| 37095,71 | 7350,31 | 6243,95 | 10233,21 | 2956,51 |нефтегазовой отрасли. Строительство|
|уровня бедности в 3 раза:| | | | | | |Башкирской АЭС и химического цеха на|
|увеличение налоговых|бюджеты субъектов| 34183,30 | 6813,35 | 6611,31 | 7504,80 | 1879,90 |лесокомбинате в г. Нефтекамске.|
|поступлений в федеральный|федерации и| | | | | |Развитие средств связи в сельской|
|бюджет в 2 раза;|местные бюджеты | | | | | |местности, строительство автодорог и|
|обеспечение условий для| | | | | | |реконструкция мостовых переходов.|
|функционирования и развития|Внебюджетные | 120215,01 | 13593,78 | 27404,13 | 17450,54 | 14558,35 |Создание многоцелевого вертолета|
|экономики,. обеспечение|источники | | | | | |Ka-226.50 и освоение производства|
|качества жизни населения| | | | | | |многоцелевого пассажирского вертолета|
|Республики на более высоком|из них: | | | | | |Ka-32-10. |
|уровне: реализация| | | | | | | |
|мероприятий по подготовке к|Капитальные | 153309,56 | 15172,87 | 31140,89 | 23367,84 | 16438,25 |2006 год (оценка) |
|празднованию 450-летия|вложения | | | | | |Строительство социально значимых|
|добровольного вхождения| | | | | | |объектов в субъекте Российской|
|Башкирии в состав России. |в том числе: | | | | | |Федерации. |
| | | | | | | | |
|Уровень утверждения |Федеральный бюджет| 16971,34 | | 1485,69 | 1515,00 | |2007 год (прогноз) |
|Постановление Правительства| | | | | | |Реализация мероприятий, направленных на|
|РФ от 20 августа 2002 г.| | | | | | |развитие экономики и социальной сферы|
|N 625. Распоряжение| | | | | | |Республики Башкортостан, в т.ч.|
|Правительства Российской|Бюджеты субъектов| 16405,09 | 1579,09 | 2251,07 | 4409,30 | 1879,90 |строительство школ, больниц,|
|Федерации от 7 июля 2005 г.|федерации и| | | | | |поликлиник, культурных центров,|
|N 938-р (об изменении|местные бюджеты | | | | | |объектов физкультуры и спорта;|
|государственного | | | | | | |строительство сетей теплоснабжения,|
|заказчика-координатора). |Внебюджетные | 119933,13 | 13593,78 | 27404,13 | 17443,54 | 14558,35 |водопровода и канализации. Продолжится|
|Распоряжение Правительства|источники | | | | | |техническое перевооружение производства|
|РФ от 28 сентября 2005 г.| | | | | | |кабельного пластиката с заменой|
|N 1518-р (о продлении до|НИОКР | 603,95 | | | 23,00 | |морально и физически устаревшего|
|2007 г.). Постановление| | | | | | |оборудования в ЗАО "Каустик": будет|
|Правительства РФ от 23|в том числе: | | | | | |организовано производство сухих|
|декабря 2005 г. N 804 (о| | | | | | |строительных смесей в ОАО "Сода". |
|внесении изменений) | | | | | | | |
| |Федеральный бюджет| 195,50 | | | | | |
|Государственный заказчик | | | | | | | |
|Минрегион России -|Бюджеты субъектов| 138,57 | | | 18,00 | | |
|координатор |федерации и| | | | | | |
| |местные бюджеты | | | | | | |
|Вклад программы в| | | | | | | |
|достижение целей и задач|Внебюджетные | 269,88 | | | 5,00 | | |
|социально-экономического |источники | | | | | | |
|развития РФ | | | | | | | |
|Увеличение валового|Прочие нужды | 37580,51 | 12584,57 | 9118,50 | 11797,71 | 2956,51 | |
|регионального продукта,| | | | | | | |
|объема дополнительных|в том числе: | | | | | | |
|платежей в федеральный и| | | | | | | |
|республиканский бюджеты.|Федеральный бюджет| 19928,87 | 7350,31 | 4758,26 | 8718,21 | 2956,51 | |
|Развитие производства| | | | | | | |
|продукции двойного|Бюджеты субъектов| 17639,64 | 5234,26 | 4360,24 | 3077,50 | | |
|назначения, а также|федерации и| | | | | | |
|освоение производства|местные бюджеты | | | | | | |
|наукоемкой техники и| | | | | | | |
|технологии для гражданских|Внебюджетные | 12,00 | | | 2,00 | | |
|отраслей экономики.|источники | | | | | | |
|Увеличение объемов| | | | | | | |
|производства продукции| | | | | | | |
|сельского хозяйства.| | | | | | | |
|Создание рабочих мест и| | | | | | | |
|сокращение численности| | | | | | | |
|безработных. | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||
Всего | 175766,26 | 49266,33 | 48370,47 | 42560,66 | 31901,80 | 19394,76 |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 37806,20 | 7850,31 | 9730,81 | 9611,62 | 6946,46 | 2956,51 |
Бюджеты субъектов Федерации |
32303,40 | 8247,83 | 8686,86 | 7863,91 | 7504,80 | 1879,9 |
Внебюджетные источники | 105656,66 | 33168,19 | 29952,80 | 25085,13 | 17450,54 | 14558,35 |
Капитальные вложения | 137581,80 | 38014,81 | 36592,56 | 33321,31 | 25986,12 | |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 17681,83 | 1682,98 | 3407,63 | 4790,94 | 4133,28 | |
Бюджеты субъектов Федерации |
14525,19 | 3257,64 | 3390,13 | 3468,12 | 4409,30 | 1879,9 |
Внебюджетные источники | 105374,78 | 33074,19 | 29794,80 | 25062,25 | 17443,54 | 14558,35 |
НИОКР | 603,95 | 180,10 | 268,47 | 94,38 | 61,00 | |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 195,50 | 39,00 | 69,00 | 49,50 | 38,00 | |
Бюджеты субъектов | 138,57 | 51,10 | 45,47 | 24,00 | 18,00 | |
Внебюджетные источники | 269,88 | 90,00 | 154,00 | 20,88 | 5,00 | |
Прочие нужды | 37580,51 | 11071,42 | 11509,44 | 9144,97 | 5854,68 | |
в том числе: | ||||||
Федеральный бюджет | 19928,87 | 6128,33 | 6254,18 | 4771,18 | 2775,18 | |
Бюджеты субъектов Федерации |
17639,64 | 4939,09 | 5251,26 | 4371,79 | 3077,80 | |
Внебюджетные источники | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
44. Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Формирование условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, эффективной реализации конституциональных полномочий местного самоуправления Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 15 декабря 1999 года N 1394. Внесены изменения постановлениями Правительства РФ от 24 августа 2002 г. N 630 и от 8 апреля 2003 г. N 201. Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2005 года N 938-р (об изменении государственного заказчика-координатора), постановление Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. N 744 Государственный заказчик Минрегион России - координатор Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления; внедрение передовых методик и технологий по оптимизации местных бюджетов территориальных основ муниципальных образования и структуры органов местного самоуправления, создание комплексной системы информационного обеспечения местного самоуправления. Улучшение информационной поддержки местного самоуправления, создание муниципальных информационных систем. |
Всего в том числе; Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
205,00 190,00 15,00 15,00 15,00 190,00 190,00 |
10,00 10,00 10,00 10,00 |
222,18 222,18 222,18 222,18 |
15,00 15,00 15,00 15,00 |
15,00 15,00 15,00 15,00 |
2005 год (факт) Распространены и внедрены рекомендации: по реформированию системы местного самоуправления, по приведению в соответствие с требованиями ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов в субъектах РФ, по управлению муниципальным хозяйством и местными финансами. 2006 год (оценка) Совершенствование и разработка научно-методического сопровождения государственных образовательных стандартов, учебных программ и учебно-методических планов профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров, внедрение новых научно-обоснованных технологий в образовательный процесс. 2007 год (прогноз) Совершенствование нормативной правовой базы местного самоуправления; внедрение передовых методик и технологий по оптимизации местных бюджетов, территориальных основ муниципальных образований и структуры органов местного самоуправления; реализация федеральных инвестиционных проектов и программ социально-экономического развития муниципальных образований; создание целостной системы информационного обеспечения местного самоуправления. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления (2000 - 2014 годы)
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||||
2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | ||
Всего | 205,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 205,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Капитальные вложения | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
НИОКР | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||
Прочие нужды | 205,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
в том числе: | ||||||||||
Федеральный бюджет | 205,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
Бюджеты субъектов Федерации | ||||||||||
Внебюджетные источники |
45. Программа "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Формирование первого в России горноклиматического курорта мирового уровня: обеспечение российских спортсменов современными тренировочными базами; обеспечение г. Сочи конкурентных преимуществ в борьбе за право проведения XXII Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр. Основные этапы: I этап (2006 - 2007 годы): II этап (2008 - 2012 годы), III этап (2013 - 2014 годы). Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 8 июня 2006 г. N 357. Концепция программы утверждена распоряжением Правительства РФ от 23 января 2006 г. N 58-р. Государственный заказчик Минэкономразвития России Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Повышение конкурентоспособности горного курорта за счет приведения в соответствие требованиям МОК транспортной и инженерной инфраструктур, повышения качества работы обслуживающего персонала развития современной туристической инфраструктуры; наличие высококлассных спортивных сооружений для российского спорта высших достижений. |
Всего в том числе: Федеральный бюджет бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
313887,532 | 15947,30 15947,29917 13883,27 13883,2718 108,03 108,02559 1956,00 1956,0017 |
2005 год (факт) 2006 год (оценка) 2007 год (прогноз) Проведение проектных работ по всем объектам: начало строительства всех объектов двойного назначения (целесообразность строительства которых не зависит от решения о проведении в г. Сочи Олимпийских игр); завершение строительства объектов, связанных с приемом оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (аэропорт, взлетно-посадочная полоса, горнолыжная база "Роза Хутор" и др); проведение предусмотренных заявочным комитетом "Сочи - 2014" мероприятий по популяризации г. Сочи в качестве столицы Олимпийских игр среди членов Международного олимпийского комитета, а также по популяризации идеи проведения Олимпийских игр в г. Сочи среди населения. |
|||
----- 122868,129 185822,558 |
|||||||
----- 56838,927 9235,154 |
|||||||
----- 8371,110 118829,820 |
|||||||
----- 57658,092 272709,502 |
|||||||
----- 116850,982 169299,278 |
|||||||
----- 50826,530 9230,404 |
|||||||
----- 8366,360 94179,820 |
|||||||
----- 57658,092 633,25 |
|||||||
----- 604,931 628,500 |
|||||||
----- 600,231 4,750 |
|||||||
----- 4,750 40544,78 |
|||||||
----- 5412,166 15894,780 |
|||||||
----- 5412,166 24650,000 |
Числитель - первый сценарий, знаменатель - второй сценарий
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Развитие г. Сочи как горно-климатического курорта (2006 - 2014 годы)"
млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | |||||||||
2006 год | 2007 год (I) | 2007 год (II) | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Всего в том числе: |
313887,532 | 9674,7234 | 10227,37363 | 14743,60757 | 40962,53111 | 41732,52137 | 43581,27386 | 45484,8401 | 38279,67831 | 36959,86568 | 32241,11697 |
- 122868,129 |
--- 9674,7234 |
----- 10227,37363 |
------ 12214,6103 |
------ 24257,16354 |
----- 19646,87154 |
------ 14885,68268 |
---- 13904,60313 |
------ 10168,87868 |
---- 7815,68909 |
---- 72,533 |
|
Федеральный бюджет | 185822,558 | 4913,45948 | 5749,44838 | 10197,85079 | 31566,7769 | 27286,22832 | 22180,13507 | 27153,48569 | 26269,52293 | 22119,37219 | 8386,27826 |
- 56838,927 |
--- 4913,45948 |
----- 5749,44838 |
------ 7731,97182 |
------ 15190,81276 |
----- 8057,57493 |
------ 2036,62137 |
---- 4178,95502 |
------ 5379,96011 |
---- 3527,59013 |
---- 72,533 |
|
Бюджет Краснодарского края и бюджет г. Сочи |
9235,154 | 384,34461 | 734 50423 | 848,19706 | 1289,61627 | 1157,49893 | 1234,32445 | 1824,14764 | 1214,16038 | 548,36043 | - |
- 8371,110 |
--- 384,34461 |
----- 734,50423 |
------ 805,56745 |
------ 1216,39619 |
----- 1007,66921 |
------ 1117,97031 |
---- 1630,22579 |
------ 1006,72798 |
---- 467,70423 |
||
Внебюджетные источники | 118829,820 | 4376,9193 | 3743,42103 | 3697,55972 | 8106,13794 | 13288,79412 | 20166,81433 | 16507,20678 | 10795,995 | 14292,13307 | 23854,83871 |
- 57658,092 |
--- 4376,9193 |
----- 3743,42103 |
------ 3677,07103 |
------ 7849,95458 |
----- 10581,62741 |
------ 11731,09099 |
---- 8095,42232 |
------ 3782,1906 |
---- 3820,39474 |
||
Капитальные вложения в том числе: |
272709,502 | 8652,99949 | 8965,4101 | 13941,54379 | 38884,28101 | 40095,82415 | 43132,87641 | 45016,54113 | 37789,4022 | 31985,32368 | - |
- 116850,982 |
--- 8652,99949 |
----- 8965,4101 |
------ 11629,57636 |
------ 23117,26066 |
----- 19253,61429 |
------ 14508,92323 |
---- 13511,35516 |
------ 9757,20258 |
---- 7454,64012 |
||
Федеральный бюджет | 169299,278 | 3896,48558 | 4487,48484 | 9395,78701 | 29488,52683 | 26649,5311 | 21731,73763 | 26685,18671 | 25779,24682 | 17939,99147 | - |
- 50826,530 |
--- 3896,48558 |
----- 4487,48484 |
------ 7146,93788 |
------ 14050,90989 |
----- 7664,31767 |
------ 1659,86193 |
---- 3785,70705 |
------ 4968,284 |
---- 3166,54115 |
||
Бюджет Краснодарского края и бюджет г. Сочи |
9230,404 | 379,59461 | 734 50423 | 848,19706 | 1289,61627 | 1157,49893 | 1234,32445 | 1824,14764 | 1214,16038 | 548,36043 | - |
- 8366,360 |
--- 379,59461 |
----- 734,50423 |
------ 805,56745 |
------ 1216,39619 |
----- 1007,66921 |
------ 1117,97031 |
---- 1630,22579 |
------ 1006,72798 |
---- 467,70423 |
||
Внебюджетные источники | 94179,820 | 4376,9193 | 3741,42103 | 3697,55972 | 8106,13794 | 13288,79412 | 20166,81433 | 16507,20678 | 10795,995 | 13496,97178 3820,39474 |
- |
- 57658,092 |
--- 4376,9193 |
----- 3743,42103 |
------ 3677,07103 |
------ 7849,95458 |
----- 10581,62741 |
------ 22731,09099 |
---- 8095,42232 |
------ 3782,1906 |
|||
НИОКР в том числе: |
633,25 | 261,85225 | 35 62193 | 72,40366 | 92,26541 | 58,24614 | 25,74033 | 25,58386 | 26,69556 | 27,84086 | - |
- 604,931 |
--- 261,85225 |
----- 35,62193 |
------ 70,85266 |
------ 95,98341 |
----- 54,78614 |
------ 22,11533 |
---- 21,78686 |
------ 22,71956 |
---- 19,26286 |
||
Федеральный бюджет | 628,500 | 257,10225 | 35,62193 | 72,40366 | 92,26541 | 58,24614 | 75 74033 | 25,58386 | 26,69556 | 27,84086 | - |
- 600,231 |
--- 257,10225 |
----- 35,62193 |
------ 70,85266 |
------ 95,98341 |
----- 54,78614 |
------ 22,11533 |
---- 21,78686 |
------ 22,71956 |
---- 19,26286 |
||
Бюджет Краснодарского края и бюджет г. Сочи |
4,750 | 4,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 4,750 |
--- 4,750 |
||||||||||
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды | 40544,780 | 759,87165 | 1226,34161 | 729,66012 | 1978,98466 | 578,45108 | 422,65711 | 442,71511 | 463,58055 388,95655 |
1701,40114 | 32241,11697 |
- 5412,166 |
--- 759,87165 |
----- 1226,34161 |
------ 514,18128 |
------ 1043,91946 |
----- 338,47111 |
------ 354,64411 |
---- 371,46111 |
---- 341,78611 |
---- 72,533 |
||
Федеральный бюджет | 15894,780 | 759,87165 | 1226,34161 | 729,66012 | 1978,98466 | 578,45108 | 422 65711 | 442,71511 | 463,58055 | 906,23985 | 8386,27826 |
- 5412,166 |
--- 759,87165 |
----- 1226,34161 |
------ 514,18128 |
------ 1043,91946 |
----- 338,47111 |
------ 354,64411 |
---- 371,46111 |
------ 388,95655 |
---- 341,78611 |
---- 72,533 |
|
Бюджет Краснодарского края и бюджет г. Сочи |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 24650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 795,16129 | 23854,83871 |
- - |
---- - |
---- - |
Числитель - первый сценарий, знаменатель - второй сценарий
46. Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
Цели и основные этапы программы (подпрограммы), уровень утверждения, государственный заказчик |
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты (млн. рублей) | Основные результаты выполнения программы (подпрограммы) в натуральном и стоимостном выражениях |
||||
на весь период реализации программы (в ценах года утв. прогр.) |
в том числе | ||||||
2004 г. (факт) |
2005 г. (факт) |
2006 г. | 2007 г. (проект) |
||||
Цель и основные этапы Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Курильских островов с обеспечением бюджетной самодостаточности и интеграции их экономической системы с экономическими системами РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Этапы: I этап - 2007 - 2010 годы, II этап - 2011 - 2015 годы Уровень утверждения Постановление Правительства РФ от 9 августа 2006 г. N 478. Концепция программы утверждена распоряжением Правительства РФ от 9 декабря 2005 г. N 2189-р. Государственный заказчик Минрегион России - координатор, Госстрой, Росздрав, Рособразование, Россвязь, Росрыболовство, Росавтодор, Росэнерго, Росавиация Вклад программы в достижение целей и задач социально-экономического развития РФ Обеспечение экономического закрепления РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеющем геостратегическое значение для страны; повышение привлекательности Курильских островов как места жительства населения и сохранение позитивной демографической динамики, эффективное использование природно-ресурсного потенциала Курильских островов, создание сбалансированной и качественной социальной инфраструктуры региона. |
Всего том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники из них: Капитальные вложения в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Вребюджетные источники НИОКР в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники Прочие нужды в том числе: Федеральный бюджет Бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты Внебюджетные источники |
17941,70 11220,80 1070,90 2650,00 17771,70 14050,80 1070,90 2650,00 170,00 170,00 |
2496,20 2380,7000 115,50 2476,20 2360,7000 115,50 20,00 20,0000 |
2005 год (факт) За счет средств фонда регионального развития обеспечение ввода в эксплуатацию пусковых блоков Менделеевского (о. Кунашир) и Океанского (о. Итуруп) энергетических комплексов, что позволит сохранить завоз угля и дизтоплива и повысить надежность электроснабжения островов. Ввод причала на Северо-Курильском портпункте (о. Парамушир), обеспечивающее увеличение грузооборота до 400 тыс. тонн. Продолжение реконструкции портпункта Малокурильский (о. Шикотан). 2006 год (оценка) За счет средств федерального бюджета планируется продолжить финансирование строительства следующих программных объектов: Менделеевского (о. Кунашир) и Океанского (о. Итуруп) энергетических комплексов, портпунктов Северо-Курильский и Курильский, школа на 200 ученических мест в с. Крабозаводское 2007 год (прогноз) Завершение выполнения основного комплекса мероприятий, связанных с созданием и развитием транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры Курильских островов: формирование сети предприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов; разработка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы реструктуризации рыбохозяйственного комплекса Курильских островов. |
Объемы финансирования согласно расписанию, принятому при утверждении федеральной целевой программы
Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
млн. рублей (в ценах года)
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирова- ния, предусмотрен- ный по программе на весь период реализации |
в том числе по годам реализации программы | ||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 - 2015 годы |
||
Всего | 17941,70 | 2496,20 | 2691,80 | 2432,40 | 1950,30 | 1827,50 | 1975,50 | 4568,00 |
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет |
14220,80 | 2380,70 | 2550,40 | 2186,40 | 1653,30 | 1140,50 | 1210,50 | 3099,00 |
Бюджеты субъектов |
1070,90 | 115,50 | 111,40 | 146,00 | 177,00 | 162,00 | 140,00 | 219,00 |
Внебюджетные источники |
2650,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | 525,00 | 625,00 | 1250,00 | |
Капитальные вложения |
17771,70 | 2476,20 | 2671,80 | 2412,40 | 1930,30 | 1797,00 | 1945,00 | 4539,00 |
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет |
14050,80 | 2360,70 | 2530,40 | 2166,40 | 1633,30 | 1110,00 | 1180,00 | 3070,00 |
Бюджеты субъектов |
1070,90 | 115,50 | 111,40 | 146,00 | 177,00 | 162,00 | 140,00 | 219,00 |
Внебюджетные источники |
2650,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | 525,00 | 625,00 | 1250,00 | |
НИОКР | 170,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,50 | 30,50 | 29,00 |
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет |
170,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,50 | 30,50 | 29,00 |
Бюджеты субъектов |
||||||||
Внебюджетные источники |
||||||||
Прочие нужды | ||||||||
в том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет |
||||||||
Бюджеты субъектов |
||||||||
Внебюджетные источники |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.