Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности
Форма "Журнал учета выявленных нарушений при осуществлении контроля по уровню подведомственности"
Журнал учета выявленных нарушений при осуществлении контроля по уровню подведомственности
за _____________ год
Наименование территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения ____________________
Наименование структурного подразделения _____________________________
NN |
Дата внесения записи |
Предмет внутреннего контроля |
Наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), в отношении которых выявлено нарушение (недостаток) |
Код нарушения, результаты внутреннего контроля* |
Решение, принятое начальником структурного подразделения |
Подпись начальника структурного подразделения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Результаты внутреннего контроля оформляются справкой в произвольной форме, подписанной начальником соответствующего структурного подразделения; в данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной в установленном в ТОФК, казенном учреждении справки и ссылка на соответствующее приложение к Журналу.
Начальник структурного подразделения
территориального органа Федерального
казначейства, казенного учреждения
(иное уполномоченное лицо) ________________ _____________ _________________ ______________
должность подпись инициалы, фамилия телефон
"___" ______________ 20__ г.
страница N ____
Оборотная сторона последней страницы Журнала
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.
_________________________________________ __________________ _______________________
должность начальника структурного подпись расшифровка подписи
подразделения (иного уполномоченного лица)
"___" ______________ 20__ г.
страница N ____
Указания
по заполнению формы "Журнал учета выявленных нарушений при осуществлении контроля по уровню подведомственности"
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
текущий год;
полное наименование территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения;
наименование структурного подразделения территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля (нарастающим итогом с начала года).
3. В графе 2 формы указывается дата внесения записи о нарушении (недостатке), выявленном в ходе осуществления внутреннего контроля.
4. В графе 3 формы указывается предмет внутреннего контроля (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которого выявлено нарушение (недостаток).
5. В графе 4 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), в отношении которых выявлено нарушение (недостаток).
6. В графе 5 формы указывается код внутреннего (операционного) риска в соответствии с классификатором внутренних (операционных) рисков по направлениям деятельности территориальных органов Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства и действующим на дату выявления нарушения, к которому привела реализация соответствующего риска, а также реквизиты справки, содержащей сведения о причинах рисков возникновения нарушений и о предлагаемых мерах по их устранению (минимизации). В случае заполнения формы структурным подразделением казенного учреждения, а также в случае отражения по соответствующей строке формы информации о выявленном недостатке код внутреннего (операционного) риска не указывается.
7. В графе 6 формы указывается краткое содержание решения, принятого по итогам рассмотрения результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).
8. В графе 7 формы проставляется подпись начальника структурного подразделения территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения (лица, замещающего его на период отсутствия), осуществившего рассмотрение результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.