На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом города Мончегорска, постановлением администрации города Мончегорска от 03.09.2013 N 1076 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Мончегорска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации", протоколом заседания совета по разработке и реализации муниципальных программ города Мончегорска от 25.06.2020 N 13 постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Культура города Мончегорска", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 14.11.2018 N 1332 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 22.02.2019 N 265, от 29.03.2019 N 393, от 31.05.2019 N 655, от 25.06.2019 N 785, от 27.08.2019 N 1083, от 05.12.2019 N 1661, от 16.12.2019 N 1702, от 31.12.2019 N 1817) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт 3 строки "Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс.чел.)".
1.1.2. Строку "Финансовое обеспечение Программы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Программы (руб.) |
Всего по Программе: 1 228 965 691,30 рублей, в том числе: ФБ: 10 728 496,51 рублей, из них: 2019 год: 28 496,51 рублей, 2020 год: 10 700 000,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, 2024 год: 0,00 рублей.
ОБ: 351 849 026,00 рублей, из них: 2019 год: 60 339 968,00 рублей, 2020 год: 63 010 413,00 рублей, 2021 год: 63 285 514,00 рублей. 2022 год: 63 525 535,00 рублей, 2023 год: 50 843 798,00 рублей, 2024 год: 50 843 798,00 рублей.
МБ: 866 388 168,79 рублей, из них: 2019 год: 130 005 161,72 рублей, 2020 год: 125 861 336,41 рублей, 2021 год: 134 049 792,62 рублей. 2022 год: 145 219 966,77 рублей, 2023 год: 156 361 191,47 рублей, 2024 год: 174 890 719,80 рублей. |
1.1.3. Пункт 3 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 85,323 тыс.чел.".
1.2. В подпрограмме 3 "Развитие творческого потенциала жителей города, поддержка традиций и народного творчества, организация досуговой деятельности" (далее - подпрограмма 3):
1.2.1. В паспорте подпрограммы 3 строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 85,323 тыс.чел. - Сохранение количества клубных формирований в количестве 45 ед. - Увеличение количества участников клубных формирований - 1366 человек. - Сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) на уровне 115 ед. - Сохранение количества иных зрелищных мероприятий на уровне 575 ед. |
1.2.2. Таблицу 1 раздела 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры |
тыс. чел |
240,2 |
76,419 |
78,645 |
80,129 |
81,613 |
85,323 |
1. |
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. |
|||||||
1.1. |
Сохранение количества клубных формирований |
ед. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1.2. |
Увеличение количества участников клубных формирований |
чел. |
1270 |
1223 |
1259 |
1283 |
1306 |
1366 |
1.3. |
Сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) |
ед. |
107 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
1.4. |
Сохранение количества иных зрелищных мероприятий |
ед. |
575 |
548 |
548 |
548 |
575 |
575 |
1.3. В подпрограмме 5 "Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства" (далее - подпрограмма 5):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 5 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 296 787 622,19 рублей, в том числе:
ОБ: 51 156 751,00 рублей, из них: 2019 год: 2 002 376,00 рублей, 2020 год: 15 421 577,00 рублей, 2021 год: 15 300 201,00 рублей. 2022 год: 15 194 289,00 рублей, 2023 год: 1 619 154,00 рублей, 2024 год: 1 619 154,00 рублей.
МБ: 245 630 871,19 рублей, из них: 2019 год: 47 792 293,94 рублей, 2020 год: 33 628 269,60 рублей, 2021 год: 36 471 632,91 рублей. 2022 год: 38 831 066,01 рублей, 2023 год: 41 937 551,29 рублей, 2024 год: 46 970 057,44 рублей. |
1.3.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения
|
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей | |||||||||||
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ДО ДМШ МБУ ДО ДШИ |
ОБ |
51 156 751,00 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
15 300 201,00 |
15 194 289,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
||||
МБ |
245 630 871,19 |
47 792 293,94 |
33 628 269,60 |
36 471 632,91 |
38 831 066,01 |
41 937 551,29 |
46 970 057,44 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
296 787 622,19 |
49 794 669,94 |
49 049 846, 60 |
51 771 833, 91 |
54 025 355, 01 |
43 556 705, 29 |
48 589 211, 44 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
51 156 751,00 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
15 300 201,00 |
15 194 289,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
||||
МБ |
2 683 939,00 |
105 388,00 |
811 662,00 |
805 274,00 |
799 699,00 |
80 958,00 |
80 958,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
53 840 690,00 |
2 107 764, 00 |
16 233 239,00 |
16 105 475,00 |
15 993 988,00 |
1 700 112, 00 |
1 700 112, 00 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ОБ |
51 156 751,00 |
2 002 376, 00 |
15 421 577, 00 |
15 300 201, 00 |
15 194 289, 00 |
1 619 154, 00 |
1 619 154,00 |
|
||
|
МБ |
245 630 871,19 |
47 792 293,94 |
33 628 269,60 |
36 471 632,91 |
38 831 066,01 |
41 937 551,29 |
46 970 057,44 |
|
||
|
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Итого: |
296 787 622,19 |
49 794 669,94 |
49 049 846, 60 |
51 771 833, 91 |
54 025 355, 01 |
43 556 705,29 |
48 589 211,44 |
|
1.4. В подпрограмме 6 "Сохранение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (далее - подпрограмма 6):
1.4.1. В паспорте подпрограммы 6 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 25 836 453,05 рублей, в том числе:
ФБ: 10 700 000,00 рублей, из них 2019 год: 0,00 рублей, 2020 год: 10 700 000,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, 2024 год 0,00 рублей. МБ: 15 136 453,05 рублей, из них: 2019 год: 2 946 654,05 рублей, 2020 год: 2 711 571,64 рублей, 2021 год: 1 280 800,00 рублей. 2022 год: 2 870 000,00 рублей, 2023 год: 2 623 227,36 рублей, 2024 год: 2 704 200,00 рублей. |
1.4.2. В Таблице 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 6:
1.4.2.1. Строку 1.21. изложить в следующей редакции:
1.21. |
Установка видеонаблюдения на территории центральной детской библиотеки |
2023 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ЦБС |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
236 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
236 450,00 |
0,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого |
236 450, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
236 450,00 |
0,00 |
1.4.2.2. Строку "ИТОГО по задаче 1" изложить в следующей редакции:
|
ИТОГО по задаче 1 |
|
ФБ |
5 700 00, 00 |
0,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
5 712 010, 39 |
1 374 420,39 |
530 950,00 |
0,00 |
520 000,00 |
1 792 440, 00 |
1 494 200,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого |
11 412 010, 39 |
1 374 420,39 |
6 230 950,00 |
0,00 |
520 000,00 |
1 792 440, 00 |
1 494 200,00 |
1.4.2.3. Строку 2.16. изложить в следующей редакции:
2.16. |
Циклевание сцены большого зала городского центра культуры |
2020 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГЦК |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
250 500,00 |
0,00 |
250 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого |
250 500,00 |
0,00 |
250 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.2.4. Строку 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. |
Ремонтные работы в фойе 2-го этажа городского центра культуры (замена линолеума) |
2020 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ГЦК |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.2.5. Строку "ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ" изложить в следующей редакции:
|
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |
|
ВСЕГО: |
25 836 453,05 |
2 946 654,05 |
13 411 571,64 |
1 280 800,00 |
2 870 000,00 |
2 623 227,36 |
2 704 200,00 |
|
в том числе: | |||||||||||
|
|
|
ФБ |
10 700 000,00 |
0,00 |
10700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МБ |
15 136 453,05 |
2 946 654,05 |
2 711 571,64 |
1 280 800,00 |
2 870 000,00 |
2 623 227,36 |
2 704 200,00 |
||||
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.3. Строку 3.1. таблицы 3 приложения к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:
3.1. |
Ремонтные работы в фойе 2-го этажа городского центра культуры (замена линолеума) |
2020 |
Площадь отремонтированной поверхности пола |
кв. м. |
- |
- |
- |
- |
54,0 |
ГЦК |
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава администрации города |
В.И. Садчиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.