Письмо Минфина РФ от 23 января 2007 г. N 02-02-14/111
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 января 2007 года N МФ-П13-133 о Графике разработки в 2007 году проекта федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года Министерство финансов Российской Федерации направляет Методические указания по корректировке показателей перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007-2009 годы в части показателей 2008-2009 годов и формированию проектировок федерального бюджета на 2010 год по субъектам бюджетного планирования.
|
А.Л. Кудрин |
Методические указания
по корректировке показателей перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007-2009 годы в части показателей 2008-2009 годов и формированию проектировок федерального бюджета на 2010 год по субъектам бюджетного планирования
Правительство Российской Федерации поручением от 16 января 2007 г. N МФ-П13-133 направило федеральным органам исполнительной власти график разработки в 2007 году проекта федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года, сопровождающих его документов и материалов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2008 год и на период до 2010 года, (далее - График), обеспечивающий внесение данного проекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 30 апреля 2007 года.
В соответствии с Графиком Минфину России совместно с субъектами бюджетного планирования (главными распорядителями средств федерального бюджета) надлежит представить:
1) проект основных характеристик федерального бюджета и распределение расходов федерального бюджета по ведомственной структуре и разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008-2010 годы:
в Бюджетную комиссию - 2 марта для рассмотрения на заседании не позднее 5 марта 2007 года;
в Правительство Российской Федерации - 12 марта для рассмотрения на заседании 15 марта 2007 года;
2) проект федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года в Правительство Российской Федерации - 20 апреля для рассмотрения на заседании 26 апреля 2007 года.
При этом следует иметь в виду, что после заседания Правительства Российской Федерации 15 марта 2007 г. Минфином России совместно с субъектами бюджетного планирования (главными распорядителями средств федерального бюджета) будет осуществлена доработка всех параметров федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года и формирование проекта федерального закона с необходимыми документами и материалами.
Исходя из установленных сроков, субъектам бюджетного планирования, надлежит в сроки, установленные Правительством Российской Федерации и настоящими методическими указаниями, организовать работу главных распорядителей по формированию федерального бюджета на 2008-2010 годы, а также подготовку материалов по оценке параметров бюджетной системы на 2008-2010 годы.
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации надлежит организовать работу по формированию бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2008-2010 годы, а также осуществить оценку параметров бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы. Формы представления документов в Правительство Российской Федерации и затем в Государственную Думу должны быть согласованы Минфином России и Минздравсоцразвития России с участием государственных внебюджетных фондов.
Во исполнение положений Графика Министерство финансов Российской Федерации направляет субъектам бюджетного планирования, перечень которых определен приложением N 1 к настоящим Методическим указаниям, показатели перспективного финансового плана на 2007-2009 годы в части 2008-2009 годов, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 1860-р, и первичные объемы проектировок федерального бюджета на 2010 год с Методическими указаниями по корректировке показателей перспективного финансового плана на 2007-2009 годы в части показателей 2008-2009 годов и формированию проектировок федерального бюджета на 2010 год.
В отличие от согласованных при формировании проекта федерального бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана до 2009 года, предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования на 2008-2009 годы в утвержденном перспективном финансовом плане на 2007-2009 годы приведены в соответствие с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2007 год" и скорректированы с учетом уточнения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в связи с решением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. (протокол N 42) об обеспечении электроэнергией и газом экономики страны.
Принимая во внимание проведенное в период формирования проекта федерального бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана до 2009 года согласование ассигнований на 2008-2009 годы с субъектами бюджетного планирования и главными распорядителями средств федерального бюджета, Министерство финансов Российской Федерации доводит до субъектов бюджетного планирования распределение ассигнований федерального бюджета на 2008-2009 годы в структуре: субъект бюджетного планирования, глава, раздел, подраздел, курирующий департамент Минфина России, целевая статья, вид расходов, предметная статья, с разделением на 3 блока: текущие расходы, национальные проекты, расходы инвестиционного характера, согласно приложению N 2 к настоящим Методическим указаниям.
Субъекты бюджетного планирования представляют в Минфин России в срок до 5 февраля 2007 года с учетом настоящих Методических указаний корректировки в виде изменений в распределение предельных бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2008-2009 годы, отдельно по текущим расходам, согласно приложению N 3 (текущие расходы), по расходам на реализацию национальных проектов, согласно приложению N 3а (национальные проекты) к настоящим Методическим указаниям, на бумажных и электронных носителях, при этом все корректировки по 2008 и 2009 годам осуществляются без изменения утвержденных в перспективном финансовом плане на 2007-2009 годы параметров предельных бюджетов по субъекту бюджетного планирования в целом, входящим в него главам, по разделам и подразделам функциональной классификации. Вносимые субъектами бюджетного планирования корректировки направлений использования ассигнований на 2008-2009 годы должны быть подкреплены обоснованиями, подтверждены расчетами и синхронизированы с представленным в Минфин России главными распорядителями средств федерального бюджета реестром расходных обязательств на 2007-2009 годы с добавлением 2010 года. Отсутствие необходимой для осуществления бюджетных ассигнований нормативно-правовой базы является основанием для исключения (непринятия к рассмотрению) бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2008-2010 годы.
Изменения итогов по главам допускаются в случае передачи (приема) в установленном порядке подведомственных учреждений и полномочий.
Изменения направлений расходования бюджетных ассигнований с учетом представляемых обоснований подтверждаются протоколами согласования.
Заявки на дополнительные ассигнования из федерального бюджета на 2008-2009 годы могут быть представлены только на основании новых расходных обязательств, ранее не рассматриваемых рабочими группами и Бюджетной комиссией и подлежащих включению (в случае принятия) в реестр расходных обязательств.
В последующем предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2008-2009 годы будут корректироваться при уточнении параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008-2010 годы и исходя из решений, принимаемых Бюджетной комиссией.
Объемы расходов инвестиционного характера в структуре расходов 2008-2009 годов, одобренной в перспективном финансовом плане на 2007-2009 годы, учтены в приложении N 2 исходя из объемов, согласованных Минэкономразвития России и соответствующим субъектом бюджетного планирования (главным распорядителем средств федерального бюджета) на этапе формирования проекта федерального бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана до 2009 года.
Минэкономразвития России на основе предложений, согласованных с субъектами бюджетного планирования (главными распорядителями средств федерального бюджета), 22 февраля 2007 г. представляет в Минфин России распределение предельного объема расходов инвестиционного характера на 2008-2010 годы с выделением сумм корректировки указанных расходов на 2008-2009 годы в функциональной и ведомственной структуре расходов федерального бюджета. При этом корректировка предельных объемов расходов инвестиционного характера осуществляется по отношению к доведенному приложением N 2 распределению предельных бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2008-2009 годы, по форме, согласно приложению N 3б к настоящим указаниям (в бумажном и электронном виде).
Первичные проектировки объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2010 год, за исключением расходов инвестиционного характера, в структуре: субъект бюджетного планирования, раздел, подраздел, направляются согласно приложению N 4 к настоящим Методическим указаниям.
В связи с отсутствием решения о продолжении реализации приоритетных национальных проектов в 2010 году, в первичных проектировках объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2010 год расходы на национальные проекты не предусмотрены, за исключением ассигнований, необходимых для завершения в 2010 году отдельных мероприятий национальных проектов и ФЦП.
Предельные объемы расходов инвестиционного характера на 2010 год доводятся Минфином России до Минэкономразвития России и будут распределяться (изменяться в части 2008-2009 годов) в установленном порядке. Особенности формирования расходов по федеральным целевым программам и по непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы, необходимые Минфину России, для формирования проекта федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года, отражены в отраслевой части настоящих Методических указаний.
Субъекты бюджетного планирования представляют в Минфин России в срок до 5 февраля 2007 года предложения по распределению полученных предварительных проектировок предельных объемов на 2010 год между главными распорядителями средств федерального бюджета, целевыми статьями и видами функциональной классификации и статьями экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации отдельно по текущим расходам, согласно приложению N 3 (текущие расходы), и по расходам на реализацию национальных проектов, согласно приложению N 3а (национальные проекты) к настоящим Методическим указаниям на бумажных и электронных носителях.
По представленным материалам и предложениям на 2008-2010 годы директорами департаментов Минфина России, курирующими соответствующие направления, начиная с 7 февраля 2007 г., будут проводиться согласительные совещания с полномочными представителями субъектов бюджетного планирования. Регламент проведения согласительных совещаний необходимо согласовать с конкретными директорами департаментов Минфина России.
При проведении согласительных совещаний директором курирующего департамента Минфина России и полномочным представителем субъекта бюджетного планирования должны быть рассмотрены и протокольно зафиксированы согласованные:
- изменения, при необходимости, распределения предельных объемов бюджетного финансирования на 2008-2009 годы,
- распределение предельных объемов на 2010 год;
- изменения в части 2008-2009 годов, объем и структура расходов на реализацию национальных проектов на 2008-2010 годы;
- объемы и направления новых расходных обязательств на 2008-2010 годы;
- другие вопросы, связанные с обоснованием бюджетных ассигнований соответствующих субъектов бюджетного планирования (главных распорядителей средств федерального бюджета).
Обращаем особое внимание, что субъекты бюджетного планирования обязаны представлять в Министерство финансов Российской Федерации бюджетные проектировки на 2008-2010 годы с учетом требований Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.02.2006 г. N 90 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне", поскольку с выходом данного Указа Министерство финансов Российской Федерации не наделено полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, касающихся деятельности иных федеральных органов исполнительной власти.
Формы NN 3 и 3а необходимо представить в Минфин России в соответствии с прилагаемыми "Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде в Министерство финансов Российской Федерации субъектами бюджетного планирования файлов с возвратными данными по федеральному бюджету на 2008-2010 годы".
Настоящие Методические указания размещены на Интернет сайте Минфина России в рубрике "Федеральный бюджет".
Общие подходы к формированию (корректировке) проектировок объемов бюджетных ассигнований на 2008-2010 годы
I. При формировании (корректировке) доводимых настоящими методическими указаниями проектировок объемов бюджетных ассигнований на 2008-2010 годы Министерство финансов Российской Федерации исходило из следующих, общих для всех субъектов бюджетного планирования подходов:
1. За основу для формирования объемов были приняты показатели перспективного финансового плана на 2007-2009 годы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 1860-р, которые в отличие от согласованных ранее на этапе формирования проекта федерального бюджета на 2007 год и перспективного финансового плана до 2009 года были сформированы Минфином России с учетом уточнений по следующим основаниям:
а) изменение структуры расходов федерального бюджета при рассмотрении федерального бюджета на 2007 год в Государственной Думе;
б) корректировка в сторону уменьшения расходов, производимых в соответствии с разовыми решениями о финансировании из федерального бюджета или расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен плановым периодом;
в) досчеты объемов финансирования до годовой потребности по решениям, реализация которых производится не с начала года;
г) корректировка расходов на приобретение услуг на 2008-2009 годы с учетом уточнения Минэкономразвития России оценки 2006 года и прогноза социально-экономического развития на 2007-2009 годы;
д) корректировка индексации фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ETC, по уточненному уровню роста потребительских цен, соответственно в 2008 году с 1 сентября до 7%, с 1 августа 2009 г. - до 6,8 процента;
е) корректировка индексации окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих и денежного довольствия военнослужащих и приравненным к ним лиц по уточненному уровню роста потребительских цен с 1 августа 2009 года до 6,8% (в 2007-2008 годах уровень индексации сохранен в ранее одобренных темпах и сроках: с 1 декабря 2007 г. - 15%, с 1 декабря 2008 г. - на 15 процентов), аналогичный подход применен к индексации заработной платы работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти;
ж) в состав бюджетов субъектов бюджетного планирования включены ассигнования на 2008 и 2009 годы на увеличение по уровню роста потребительских цен окладов денежного содержания прокурорских работников с 1 июля 2008 года на 7% и 1 июля 2009 года - на 6,8 процента;
з) корректировка расходов неторгового характера и иных расходов, формируемых на основе прогноза курса доллара по отношению к российскому рублю, в связи с изменением указанного прогноза в 2008 г. до 26,1 руб. за доллар США, в 2009 г. - до 26,4 руб. за доллар США;
и) отдельные отраслевые особенности формирования утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации бюджетов субъектов бюджетного планирования приведены в последующих разделах настоящей записки.
2. Исходя из одобренного Правительством Российской Федерации (Протокол N 29 от 17 августа 2006 года) подхода к однократному увеличению всех окладов по воинскому (специальному) званию на величину действующей в настоящее время денежной компенсации взамен продовольственного пайка с 1 декабря 2007 года, по федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, в проектировках денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам учтены средства на увеличение с 1 декабря 2007 года на величину денежной компенсации продпайка проиндексированных на 15% по состоянию на 30 ноября 2007 года окладов по воинскому (специальному) званию, а также учтена индексация окладов денежного содержания с 1 декабря 2008 года на 15% и с 1 августа 2009 года на 6,8 процента. При этом объем средств, необходимых для обеспечения выплат, возникающих вследствие увеличения с 1 декабря 2007 года окладов по воинскому (специальному) званию на величину действующей в настоящее время денежной компенсации стоимости продовольственного пайка, зарезервирован до получения обосновывающих эту потребность расчетов (подробные особенности формирования бюджетных проектировок по федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, изложены в последующих разделах настоящих указаний).
3. Первичные объемы проектируемых бюджетных ассигнований на 2010 год определены с учетом предварительных проектировок параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года, которые размещены на Интернет сайте Минэкономразвития России в рубрике "Макроэкономика".
4. Ассигнования на индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, денежного содержания государственных служащих, судей и работников аппаратов судов, работников прокуратуры на 2010 год будут доведены до субъектов бюджетного планирования дополнительно после определения параметров индексации исходя из сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008-2010 годы в феврале текущего года.
5. Начисления на оплату труда на 2010 год сохранены в размере 26,2 процента от фонда оплаты труда.
6. Прогнозы объемов использования целевых иностранных кредитов (заимствований) на очередной финансовый год и плановый период будут доведены до субъектов бюджетного планирования после принятия Правительством Российской Федерации Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2008-2010 годы.
7. Расходы, возникающие в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу с 1 января 2006 года, зарезервированы и будут распределены при наличии всех необходимых документов на следующем этапе подготовки проекта федерального бюджета на 2008-2010 годы.
II. Для рассмотрения и согласования бюджетных проектировок на 2008-2010 годы (их изменений в части 2008-2009 годов) субъектам бюджетного планирования надлежит представить в Минфин России не позднее 5 февраля 2007 года следующие дополнительные материалы.
1. В целях анализа расходов федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников, оплачиваемых по ЕТС, дополнительно представляется:
распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях средств федерального бюджета за счет средств федерального бюджета (приложение N 5 к Методическим указаниям);
распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях средств федерального бюджета за счет средств внебюджетных источников (приложение N 5а к Методическим указаниям);
перечень и объем доплат, надбавок и повышений, носящих обязательный характер, доплат и надбавок стимулирующего характера, премий, материальной помощи, выплат социального характера, других выплат (приложение N 5б к Методическим указаниям, на бумажном носителе в формате "Excel"), с приложением нормативно-правовых актов, приказов соответствующих главных распорядителей, являющихся основанием для этих выплат.
Формы N 5 и N 5а необходимо представить в Минфин России на бумажном и электронном носителях соответствии с прилагаемыми "Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде в Министерство финансов Российской Федерации субъектами бюджетного планирования файлов с возвратными данными по федеральному бюджету на 2008-2010 годы".
2. Субъектам бюджетного планирования по федеральной судебной системе необходимо представить полную расшифровку объемов расходов по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 262 "Пособия по социальной помощи населению", 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления" и 340 "Увеличение стоимости материальных активов", а также информацию о распределении численности и расходов на ее содержание по органам федеральной судебной системы, согласно приложению N 6.
3. В целях объективного формирования объема расходов федерального бюджета на 2008 и последующие годы необходимо представить расшифровку объемов расходов федерального бюджета на 2007 год по следующим статьям расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
- 212 "Прочие выплаты";
- 225 "Услуги по содержанию имущества";
- 226 "Прочие услуги";
- 290 "Прочие расходы"
- 300 "Поступление нефинансовых активов".
4. Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие расходы неторгового характера в иностранной валюте, в Министерство финансов Российской Федерации должны представить:
- подробные расчеты и обоснования указанных расходов, в том числе: для государственных органов, имеющих представительства или представителей за рубежом, - проекты смет расходов на их содержание, перечень арендуемых объектов недвижимости за рубежом с указанием стоимости аренды, а также сведения о наличии транспортных средств с указанием марки, модели и года выпуска транспортного средства;
- распределение расходов, осуществляемых за счет предполагаемых поступлений средств в иностранной валюте от разрешенных видов деятельности за рубежом, учитываемых при формировании объемов финансирования на 2008-2010 годы, в разрезе статей экономической классификации по форме, согласно приложению N 7 (по заполнению секретно);
- расшифровку доходов, получаемых российскими загранучреждениями в иностранной валюте, от разрешенных видов деятельности, включая доходы от использования федеральной собственности за рубежом, по видам деятельности и источникам поступления указанных (в свободной форме, по заполнению секретно);
- расшифровку учтенных в перспективном финансовом плане средств на уплату взносов в международные организации на 2008-2010 годы по форме, согласно приложению N 8. При этом следует иметь в виду, что в проектировках по Росатому на 2010 год доводятся объемы средств, необходимых для финансирования расходов, связанных с уплатой взноса Российской Федерацией в 2010 году в Фонд технической помощи и сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Предельные объемы финансирования на реализацию международного проекта МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (проект ИНПРО) и на обеспечение деятельности Международного научно-технического центра (МНТЦ) не устанавливаются в связи с отсутствием в Минфине России нормативных правовых актов, в соответствии с которыми должно осуществляться финансирование указанных проектов.
5. При потребности в расходах на проведение капитального ремонта занимаемых помещений, находящихся в оперативном управлении, представляются акты технического обследования, проектно-сметная документация в случае, если при проведении капитального ремонта затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов, а также заключение государственной экспертизы, за исключением объектов, при проведении капитального ремонта которых не требуется разрешение на строительство.
III. Министерство финансов Российской Федерации доводит до администраторов доходов федерального бюджета в соответствии с приложением N 9 к настоящим указаниям показатели перспективного финансового плана по доходам, а также прогнозируемые доходные источники с учетом корректировок поступлений в федеральный бюджет и консолидированный бюджет Российской Федерации 2007-2009 годов, учтенные в проектировках перспективного финансового плана.
В соответствии с Графиком Субъекты бюджетного планирования представляют в Минфин России не позднее 19 февраля 2007 года:
1. По администраторам доходов:
а) прогноз поступлений доходов в бюджетную систему Российской Федерации (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также территориальные внебюджетные фонды) по видам поступлений на 2007-2010 гг. по форме приложения N 10 к настоящим указаниям. Доходы консолидированного, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и территориальных внебюджетных фондов прогнозируются по всем видам поступлений, отраженным в отчете Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета за 2006 год;
Расчет проектировок по доходам осуществляется на основе проекта сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года, который должен быть направлен Минэкономразвития России субъектам бюджетного планирования 15 февраля 2007 г. в соответствии с Графиком.
При расчете доходов необходимо учитывать изменения законодательства Российской Федерации (проекты постановлений Правительства Российской Федерации и законодательных актов, которые находятся в состоянии разработки и могут оказать влияние на формирование доходов бюджетной системы Российской Федерации на 2008-2010 гг.) и согласованные с Минфином России методические рекомендации по расчету доходных источников федерального бюджета.
За основу для подготовки проектировок по доходам принимаются основные характеристики по доходам проекта федерального бюджета на 2007 год и показатели утвержденного перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007-2009 годы.
б) пояснительную записку по представленным проектировкам консолидированного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и территориальных внебюджетных фондов на 2007-2010 гг.
Пояснительная записка должна содержать следующую информацию по каждому году прогнозируемого периода:
оценку поступлений в консолидированный бюджет, федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов и территориальных внебюджетных фондов по видам доходных источников на 2007-2010 гг.;
анализ изменения законодательства Российской Федерации, которое было учтено при формировании проектировок доходов консолидированного и федерального бюджетов на 2008-2010 годы.
Минэкономразвития России представить расчет ожидаемых доходов от операций с государственным материальным резервом и планируемых расходов на формирование государственного материального резерва на 2008-2010 годы с разбивкой по основным видам запасов (по материалам 1-ой группы и материалам 2-ой группы) и по видам операций (освежение, разбронирование, накопление запасов) с учетом объемов этих операций, предусматриваемых согласованными проектами новых норм накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и нового Сводного плана создания запасов материальных ценностей мобилизационного резерва.
2. По администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета:
проектировки источников финансирования дефицита федерального бюджета по всем кодам классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета согласно приложениям N 12 и N 13 к настоящим Методическим указаниям, сформированные с учетом доводимых Министерством финансов Российской Федерации предварительных проектировок по источникам согласно приложению N 11 к настоящим Методическим указаниям.
IV. Для рассмотрения и согласования объемов бюджетных ассигнований, направляемых в форме отраслевых субсидий в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Российской Федерации, а также субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, субъекты бюджетного планирования представляют отчеты за 2005 год и предварительные отчеты об использовании средств федерального бюджета, выделенных в 2006 г. в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов с указанием направлений использования указанных средств, позволяющие оценить реальную потребность в средствах на указанные цели, и проекты методик предоставления соответствующих субвенций и субсидий.
В соответствии с Графиком, Субъекты бюджетного планирования представляют в Минфин России не позднее 5 марта 2007 года:
а) с участием Росстата и субъектов Российской Федерации статистические и иные исходные данные, необходимые для расчета межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной системы Российской Федерации и сверки указанных исходных данных с субъектами Российской Федерации;
б) с участием Росстата статистические данные, необходимые для распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций;
в) предварительное распределение субвенций из Федерального фонда компенсаций между субъектами Российской Федерации на 2008-2010 годы;
г) перечень с соответствующей нормативно-правовой базой по отраслевым субсидиям.
1. Субъектам бюджетного планирования по главным распорядителям средств федерального бюджета, осуществляющим расходы из Федерального фонда компенсаций, требуется представить дополнительную информацию, необходимую для расчета и распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций:
Министерство природных ресурсов Российской Федерации:
Федеральное агентство водных ресурсов - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, согласно приложению N 14* к настоящим указаниям;
Федеральное агентство лесного хозяйства - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства, согласно приложению N 14 к настоящим указаниям;
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию - субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений; субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; субвенции бюджетам на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, согласно приложениям NN 14, 15, 16, 17 к настоящим Методическим указаниям;
Федеральная служба по труду и занятости - субвенции бюджетам на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, согласно приложениям NN 14, 18, 19 к настоящим Методическим указаниям. (Объем ассигнований на реализацию делегированных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области государственной политики занятости населения на 2008-2010 годы определен с учетом проекта Методики расчета норматива затрат для определения объема средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий в области содействия занятости населения, а также на основании показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года о численности безработных граждан и действующих размеров минимальной и максимальной величин пособий по безработице);
Министерство образования и науки Российской Федерации:
Федеральное агентство по образованию - субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, согласно приложениям NN 14 и 20 к настоящим указаниям;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации:
Федеральное агентство по рыболовству - субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, согласно приложению N 14 к настоящим указаниям;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, согласно приложению N 14 к настоящим указаниям. (При этом следует иметь в виду, что предельные объемы расходов, доводимые до Минсельхоза России на 2010 год планируются на уровне показателей 2008-2009 годов);
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации:
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом - субвенции бюджету города Санкт-Петербурга на осуществление высшим исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга полномочий по управлению федеральным имуществом, согласно приложению N 14 к настоящим указаниям;
Министерство обороны Российской Федерации - субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению N 14 к настоящим указаниям. (Распределение в 2008-2010 годах субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, должно быть осуществлено в соответствии с Методикой распределения указанных субвенций и исходя из уровня заработной платы военно-учетным работникам с учетом установленных параметров ее повышения и уровня материально-технических затрат с учетом установленного индекса потребительских цен. Кроме того, следует принять во внимание, что в 2010 году в составе субвенции учтены дополнительные сверх планового уровня индексации соответствующих расходов, объемы финансирования указанных расходов на основании поступивших в течение 2006 года обоснованных данных по фактическим расходам на осуществление первичного воинского учета от субъектов Российской Федерации);
Министерство юстиции Российской Федерации:
Федеральная регистрационная служба - субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Представляются сведения о фактическом количестве зарегистрированных актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий в 2006 году в разрезе субъектов Российской Федерации и проект методики определения коэффициента сложности записей актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий), согласно приложению N 14 к настоящим указаниям;
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации - субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, согласно приложению N 14 к настоящим Методическим указаниям;
Министерство регионального развития Российской Федерации:
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, согласно приложению N 14 к настоящим указаниям;
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, согласно приложениям NN 14 и 21 к настоящим указаниям.
2. В части предоставления соответствующими главными распорядителями средств федерального бюджета субсидий из федерального бюджета (отраслевых субсидий и субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе в части субсидий, предоставляемых в рамках реализации ФЦП) субъектам бюджетного планирования надлежит представить информацию по форме согласно приложению N 22 к настоящим указаниям.
IV. Субъектам бюджетного планирования, главные распорядители которых реализуют национальные проекты, не позднее 5 февраля 2007 г. необходимо представить данные о произведенных расходах за 2006 год, по оценке за 2007 год и проектировкам на 2008-2010 на реализацию приоритетных национальных проектов, а также данные о количественных и натуральных показателях реализации приоритетных национальных проектов по формам, согласно приложениям NN 23-28 к настоящим Методическим указаниям.
V. В целях последующего отражения в бюджетной классификации отдельными целевыми статьями вновь вводимой с 2008 года категории "публичные обязательства" субъектам бюджетного планирования надлежит в срок до 5 февраля 2007 г. представить в Минфин России перечень законодательных и нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми установлены конкретные размеры (порядок расчета) выплат физическим лицам, согласно приложению N 29 к настоящим Методическим указаниям.
Некоторые отраслевые особенности формирования бюджетных проектировок на 2007-2009 годы
1. В сфере государственного управления, судебной системы, государственной и муниципальной службы
При формировании проекта федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года в части расходов на финансовое обеспечение деятельности федеральных государственных органов необходимо иметь в виду следующее.
Объем расходов на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций сформирован в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти, утвержденной Указами Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и от 20 мая 2004 г. N 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" с учетом последующих изменений и дополнений.
Ассигнования на оплату труда персонала по охране и обслуживанию зданий определены в соответствии с нормами, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.1992 N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки" и численностью указанного персонала, не превышающей 10% утвержденной численности работников соответствующего органа, кроме случаев, когда обслуживание этих органов осуществляется по договорам.
Размер расходов, связанных со служебными командировками работников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов на территории Российской Федерации и территории иностранных государств, определены исходя из штатной численности работников соответствующих органов, возложенных на них полномочий и выполняемых ими функций, а также порядка и норм возмещения расходов на указанные цели (постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", приказ Минфина России от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (в ред. приказа Минфина России от 12 июля 2006 г. N 92н).
Кроме того учтены расходы на:
- оплату коммунальных услуг исходя из площади, предоставляемой органам государственной власти и их территориальным органам решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом для размещения и обеспечения их деятельности, договоров на оплату предоставляемых услуг сторонними организациями, установленных лимитов потребления тепла и энергоснабжения;
- приобретение для органов государственной власти непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования с учетом их наличия, сроков приобретения, износа, стоимости, а также численности работников соответствующего органа.
В разделе 01 "Общегосударственные вопросы" подразделе 08 "Международные отношения и международное сотрудничество" по целевой статье 001 "Руководство и управление в сфере установленных функций" виду расходов 008 "Зарубежный аппарат" отражены расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности представительств Российской Федерации и представителей федеральных органов исполнительной власти в иностранных государствах и при международных организациях.
При этом расходы на оплату труда работников федеральных государственных органов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, определены исходя из установленной им предельной численности работников, а также в соответствии с нормами, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2006 N 799-35 "О размерах месячных должностных окладов в иностранной валюте и порядке их выплаты работникам федеральных государственных органов, находящихся за пределами территории Российской Федерации".
В доводимых до субъектов бюджетного планирования предельных объемах бюджетного финансирования учтены расходы по уплате взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляемые в иностранной валюте.
В состав расходов по обеспечению финансовых обязательств государства перед бюджетами международных организаций включены дополнительные расходы, связанные с присоединением Российской Федерации к новым международным организациям и расширением сотрудничества России с отдельными международными организациями.
При расчете проектировок предельных объемов бюджетного финансирования на 2008 - 2010 годы по обеспечению судебной системы (раздел 01 "Общегосударственные вопросы" подраздел 05 "Судебная система", раздел 10 "Социальная политика" подраздел 01 "Пенсионное обеспечение, раздел 11 "Межбюджетные трансферты" подраздел 02 "Фонды компенсаций") учтены особенности формирования расходов на содержание федеральной судебной системы Российской Федерации.
В проектируемых расходах 2008-2010 годов на содержание судов сохранены средства, ранее выделяемые из федерального бюджета в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы на капитальный и текущий ремонт зданий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, информатизацию деятельности судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также системы арбитражных судов, расходы по обеспечению предметами снабжения и расходными материалами судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
2. В сфере пенсионного обеспечения уволенных с военной и приравненной к ней службы
По разделу 10 "Социальная политика" по федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, в проекте федерального бюджета на 2008 год в состав расходов, финансирование которых осуществляется в отношении лиц, проживающих на территории Российской Федерации, а также в государствах Балтии, входит: выплата пенсионного обеспечения лицам, проходившим военную и правоохранительную службу; выплата компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов; осуществление мер социальной поддержки и выплата компенсаций в возмещение вреда инвалидам и ликвидаторам радиационных аварий, а также ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе на пенсию работникам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса.
Расходы федерального бюджета по разделу 10 "Социальная политика" на 2009-2010 годы до федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, а также в части расходов связанных с дополнительным ежемесячным материальным обеспечением специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, не доводятся.
Указанные расходы в установленном порядке будут распределены в дальнейшем после представления этими федеральными органами исполнительной власти соответствующих расчетов и обоснований, позволяющих оценить потребность в этих средствах.
Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" в составе материалов по обоснованию потребности в ассигнованиях на 2008-2010 годы необходимо представить следующие расчеты на выплату:
пенсий за выслугу лет;
пенсий по инвалидности;
пенсий по случаю потери кормильца;
ежемесячных и ежегодных пособий и компенсаций в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих";
пособий и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральный закон "О погребении и похоронном деле", Закон Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федеральный закон "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", Федеральный закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1999 года N 1708, постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 года N 941, от 25 августа 1999 года N 936, от 9 февраля 2004 года N 65, от 1 сентября 2000 года N 650, от 25 февраля 2000 года N 160, от 29 декабря 2004 года N 870, от 31 декабря 2004 года N 911, от 16 июня 1993 года N 552, от 30 марта 2005 года N 363 и другие, в соответствии с которыми осуществляются выплаты надбавок и пенсий);
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления N 552 следует читать как "15 июня 1993 года"
пенсий, надбавок и компенсаций, предусмотренных законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
При этом, особое внимание следует уделить обоснованию определения численности лиц, уволенных с военной и приравненной к ней службы, получающих пенсии и компенсации, с учетом фактической численности этих лиц, отраженной в отчетности Сбербанка России.
При определении объемов средств, необходимых для передачи Пенсионному фонду Российской Федерации для финансирования расходов в 2008-2010 годах по выплате дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществляющим трудовую деятельность соответственно в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и в военных представительствах Минобороны России, созданных в этих организациях (включая расходы по организации указанной работы), в Минфин России необходимо представить:
Росатому:
- численность получателей дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения, назначенного в установленном порядке;
- размера среднемесячного заработка, получателей дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения;
- размера страхового стажа, учитываемого при определении права граждан на получение дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения.
С целью уточнения объема расходов на выплату базовой части трудовой пенсии и осуществления ежемесячных денежных выплат на 2008-2010 годы необходимо представить в Минфин России финансовый отчет об использовании средств на указанные выше цели за 2006 год.
Минобороны России:
- численность граждан, осуществлявших трудовую деятельность в военных представительствах Минобороны России, созданных в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, получателей дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения, назначенного в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 г. N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" и от 9 августа 2005 г. N 949 "О совершенствовании системы мер социальной поддержки специалистов ядерного комплекса Российской Федерации" при выходе их на трудовую пенсию;
- потребность в средствах федерального бюджета на выплату дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в военных представительствах Минобороны России, созданных в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации при выходе их на трудовую пенсию, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2005 г. N 549 "О мероприятиях по совершенствованию системы мер социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации".
3. В сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа
1. Федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрено прохождение военной и приравненной к ней службы, при определении расходов на продовольственное обеспечение следует иметь в виду следующее.
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О принятии во втором чтении проекта федерального закона N 335233-4 "О федеральном бюджете на 2007 год", рекомендовано Правительству Российской Федерации ускорить принятие постановления по введению новых норм продовольственного пайка военнослужащим. В настоящее время Минфином России с участием Минэкономразвития России рассматривается проект постановления Правительства Российской Федерации "О продовольственном обеспечении военнослужащих, других контингентов и обеспечении кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных воинских частей и организаций в мирное время".
Новые нормы учитывают принцип сбалансированности питания и физиологические потребности в пищевых веществах и энергии военнослужащих, т.е. молодых людей, несущих высокие физические и психологические нагрузки.
По результатам предварительного анализа проекта указанного постановления было признано целесообразным внести изменения в нормы продовольственных пайков в части отдельных продуктов питания.
В связи с этим в объемах расходов на продовольственное обеспечение на 2008-2009 годы и на 2010 год по каждому главному распорядителю учтены ассигнования с учетом предусмотренных упомянутым проектом постановления новых норм продовольственных пайков для военнослужащих и других контингентов.
2. Ассигнования на финансирование расходов на специальное топливо и горюче-смазочные материалы федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрено прохождение военной и приравненной к ней службы, определены на 2008-2009 годы и на 2010 год исходя из норм расхода горючего, масел, смазок и специальных жидкостей при эксплуатации и ремонте вооружения и военной техники, включая автомобильную и инженерную технику, технических средств тыла и на другие нужды воинских частей и учреждений для обеспечения повседневной деятельности, боевой подготовки, а также удовлетворение полной потребности в натуральных показателях по спецтопливу и горюче-смазочным материалам согласно заявленной потребности.
В 2007 году будет продолжен мониторинг проведения конкурсов и заключения контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и спецтоплива, необходимых для выполнения, возложенных на эти "силовые" структуры задач. В связи с этим необходимо представить данные о заключенных в 2006 году контрактах на поставку нефтепродуктов по форме, доведенной до федеральных органов исполнительной власти письмом Минфина России от 31.03.2006 г. N 10-5-3/1147.
Аналогичные данные по указанной форме просьба представлять в Минфин России ежемесячно нарастающим итогом не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.
Поскольку государственные заказчики обязаны провести все закупки нефтепродуктов на открытых торгах в представляемых данных необходимо отдельно указать объемы закупок через систему бронирования и причину использования этой системы, а также причины неразмещения заказов на открытых торгах.
3. В доводимых проектировках предельных объемов бюджетного финансирования на 2008-2010 годы включены ассигнования, связанные с оплатой труда работников отдельных органов федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи в области обороны, правоохранительной деятельности и безопасности государства, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2000 г. N 1027 с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 г. N 106 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2000 г. N 1027".
4. Исходя из одобренного Правительством Российской Федерации (Протокол N 29 от 17 августа 2006 года) подхода к однократному увеличению всех окладов по воинскому (специальному) званию на величину действующей в настоящее время денежной компенсации взамен продовольственного пайка с 1 декабря 2007 года, в доводимых на 2008-2010 годы предельных объемах ранее учитывавшиеся по статье экономической классификации 212 "Прочие выплаты" средства на выплату денежной компенсации взамен продовольственного пайка (денежной продовольственной компенсации) учтены на статье экономической классификации 211 "Заработная плата" (за исключением Минобороны России, Спецстроя России, ГУСП). При формировании расходов этих "силовых" структур в перспективном финансовом плане на 2008-2010 годы средства на выплату денежной компенсации взамен продовольственного пайка, учтенные по статье экономической классификации 212 "Прочие выплаты", будут перемещены на статью экономической классификации 211 "Заработная плата" в установленном порядке.
Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, представляют исчерпывающую расшифровку по видам расходов, расчеты которых связаны с окладами денежного содержания (выходное пособие, подъемное пособие, обязательное государственное личное страхование, единовременное пособие в случае гибели или увечья и др.), с расчетами расходов, зависящих от денежного довольствия, отдельно по каждому виду расходов.
Одновременно федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, а также ФСТЭК России, в части касающейся, представляют:
сведения о динамике изменения численности личного состава в 2008-2010 годах по категориям: военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал, в том числе государственные гражданские служащие, прочие категории (раскрыть) и о размерах фонда оплаты труда согласно приложению N 30;
обоснования объемов расходов на оплату услуг связи представляются отдельно по видам связи согласно приложению N 31;
обоснования объемов расходов на транспортные услуги представляются отдельно по грузовым и пассажирским перевозкам согласно приложению N 32;
сведения о командировочных расходах представляются отдельно по служебным командировкам, командировкам в связи с боевой подготовкой, а также по плану оперативных мероприятий в Южном федеральном округе, согласно приложению N 33.
5. Объемы бюджетных ассигнований по текущим расходам Министерства обороны Российской Федерации в 2010 году сформированы в целом по субъекту бюджетного планирования и доводятся по разделу 02 "Национальная оборона", подразделу 01 "Вооруженные Силы Российской Федерации".
Минобороны России представить:
- материалы по финансированию расходов, связанных с непрограммной частью расходов федерального бюджета по утилизации и ликвидации вооружения и военной техники и выполнению международных договоров и обязательств в области сокращения и ограничения вооружения и укрепления мер доверия в военной области в 2006 году с указанием результативности достижения целей в разрезе направлений этих расходов, обоснование направления бюджетных средств на цели утилизации и ликвидации вооружения и военной техники помимо средств, направляемых в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)", исходя из задач и функций, возложенных на Министерство;
- фактическое количество участников накопительно-ипотечной системы по состоянию на 1 января 2007 года и прогнозные сведения о количестве участников, которые будут включены в реестр участников накопительно-ипотечной системы по состоянию на 1 января 2008 года, на 1 января 2009 года, на 1 января 2010 года и на 1 января 2011 года, а также расчеты и обоснования общей суммы расходов на накопительно-ипотечную систему на 2008-2010 годы с учетом увеличения размера накопительного взноса на одного участника на 2007 год до 82,8 тыс. рублей.
При этом, общая сумма расходов на накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти в перспективном финансовом плане Российской Федерации на 2007-2009 годы установлена в сумме 8 269,93 млн. рублей на 2008 год и 11 747,656 млн. рублей на 2009 год, которые определены исходя из количества участников накопительно-ипотечной системы, указанного в финансово-экономическом обосновании к Федеральному закону "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и размеров накопительного взноса на одного участника на 2007-2009 годы соответственно 44,3 тыс. руб., 47,4 тыс. руб. и 51,1 тыс. рублей.
На 2007 год размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих увеличен до 82,8 тыс. рублей вместо 44,3 тыс. рублей, что учтено Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2007 год" (статья 93).
Учитывая, что фактическое количество участников накопительно-ипотечной системы, которые включены в реестр участников накопительно-ипотечной системы, значительно меньше количества участников накопительно-ипотечной системы, указанного в финансово-экономическом обосновании к Федеральному закону "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", а также законодательно установленное право направления неиспользованных в предыдущем году остатков средств на накопительные взносы на те же цели в текущем году, при увеличении размера накопительного взноса объемы финансирования сохранены на прежнем уровне.
В объемах бюджетных ассигнований на 2008 год в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 11 сентября 2006 года N Пр-1545 учтены расходы в объеме 370,0 млн. рублей на проведение реконструкции объектов жилья пункта базирования 16 эскадры ПЛ.
6. МВД России представить:
- уточненные расчеты на содержание сотрудников милиции общественной безопасности, содержащейся в настоящее время за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (включая ЗАТО), на 2008-2010 годы. Расчеты должны содержать данные, представляемые при формировании федерального бюджета на соответствующий период (в том числе в разрезе регионов).
При этом численность сотрудников милиции общественной безопасности, принимаемая в расчетах, должна быть согласована с субъектами Российской Федерации.
- информационно:
прогноз и меры по погашению кредиторской задолженности по милиции общественной безопасности;
предложения по специализированному жилищному фонду органов внутренних дел в связи с переводом милиции общественной безопасности на финансирование из федерального бюджета;
предложения по передаче медицинских вытрезвителей;
предложения по принципу и процедуре проведения мероприятий по передаче имущества и земельных участков в федеральную собственность, включая данные о необходимости возмещения соответствующих расходов, перечень передаваемого имущества;
перечень нормативных правовых актов Российской Федерации в которые необходимо вносить изменения в связи с переводом милиции общественной безопасности на финансирование из федерального бюджета;
- информацию о расходах на эксплуатацию, содержание и приобретение спецвагонов.
МВД России:
- учесть расходы, планируемые ранее по целевой статье 2150000 "Обеспечение деятельности вневедомственной охраны", по целевой статье 2020000 "Воинские формирования (органы, подразделения)", т.к. переходный период по переводу вневедомственной охраны на финансирование из федерального бюджета завершен;
- в целях оптимизации бюджетных расходов при формировании основных показателей государственного оборонного заказа на 2008-2010 годы включить в государственный оборонный заказ объемы горюче-смазочных материалов, приобретаемых в децентрализованном порядке.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 августа 2006 года N 914с в объемах бюджетных ассигнований на 2008-2010 годы предусмотрены средства в размере 300,0 млн. рублей ежегодно на выплату надбавок за особые условия боевой подготовки в связи с реформированием 46 бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России.
7. В доводимых предельных объемах МЧС России на 2008 год учтены расходы в размере 1274754,6 тыс. рублей на содержание сверхштатной численности сотрудников в связи с реформированием подразделений Государственной противопожарной службы.
Учитывая незавершенность процесса реформирования Государственной противопожарной службы, в составе предельных объемов на 2008-2010 годы не доведены средства на поэтапную передачу личного состава территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, а также имущественных комплексов этих подразделений на федеральный уровень.
В этой связи МЧС России представить:
- отчеты за 2006 год о фактической численности в разрезе субъектов Российской Федерации: подразделений ФПС в субъектах Российской Федерации; территориальных подразделений ГПС, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; подразделений ГПС, содержащихся за счет охраняемых объектов; подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 ноября 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" после 1 января 2005 года;
- согласованные с субъектами Российской Федерации сведения о численности территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, подлежащих переводу с 1 января 2009 года на федеральный уровень (с учетом фактора создания на территориях ряда субъектов Российской Федерации новых подразделений противопожарной службы субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 ноября 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" после 1 января 2005 года);
- методику расчета и рассчитанные объемы расходов для выплаты субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение денежного довольствия, заработной платы и иных социальных выплат личному составу территориальных подразделений ГПС, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на 2008 год;
- согласованные с органами государственной власти субъектов Российской Федерации предложения по номенклатуре имущества, передаваемого в федеральную собственность с 1 января 2009 года для обеспечения полномочий в области пожарной безопасности и процедуре его передачи.
Исходя из того, что начиная с 2004 года на переоснащение формирований МЧС России выделены и предусмотрены к выделению значительные объемы ассигнований МЧС России для подтверждения актуальности этих расходов представляется:
- информация об использовании средств, выделяемых на закупку авиационной техники в 2004-2006 годах и сведения о фактическом наличии авиационной техники с указанием наименования организаций, у которых данная техника находится в оперативном управлении; расчет-обоснование потребности в авиационной технике на плановый период;
- информация об использовании средств, выделяемых на закупку пожарной техники в 2004-2006 годах и сведения о фактическом наличии пожарной техники с указанием наименования организаций, у которых данная техника находится в оперативном управлении; расчет-обоснование потребности в пожарной технике на плановый период;
- информация об использовании средств, выделяемых на обеспечение функции поиска и спасания людей во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации в 2004-2006 годах и сведения о фактическом наличии техники с указанием наименования организаций, у которых данная техника находится в оперативном управлении; расчет-обоснование потребности в технике на плановый период;
- анализ эффективности использования бюджетных ассигнований выделенных в 2005-2006 годах на мероприятия по гражданской обороне и расчет-обоснование потребности на плановый период.
Для принятия решения об объемах и сроках расходования средств, предусмотренных для обеспечения мероприятий по замене должностей правоохранительной службы должностями государственной гражданской службы и реорганизации войск гражданской обороны в части социальных выплат МЧС России представляет информацию по срокам и объемам проведения мероприятий по замене военной службы на правоохранительную и предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом создания механизма перевода военнослужащих на правоохранительную службу, минуя процедуру увольнения с военной службы и условий при которых, возможность прохождения правоохранительной службы лицами, уволенными с военной службы в период проводимых оргштатных мероприятий, будет отсутствовать.
В целях оптимизации бюджетных расходов при формировании основных показателей государственного оборонного заказа на 2008-2010 годы включить в государственный оборонный заказ объемы горюче-смазочных материалов, приобретаемых в децентрализованном порядке.
8. В доводимых проектировках предельных объемов Минюста России на 2009 год учтены расходы в размере 1111,7 тыс. рублей на поэтапное увеличение численности Росрегистрации в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 января 2007 г. N 25.
Исходя из того, что в плановый период по Минюсту России и подведомственным ему службам предусмотрены мероприятия изменения численности, Минюст России представляет:
- информацию о фактической численности центрального аппарата, территориальных подразделений и бюджетных учреждений по состоянию на 1.01.2007 года и ее динамику согласно принятых до 1.01.2007 года решений, а так же аналогичную информацию по ФСИН, Росрегистрации, ФССП;
- информацию о фактической численности спецконтингента по состоянию на 1.01.2007 года и прогнозируемую динамику ее изменения в 2008-2010 годах с обоснованием расходов на его содержание;
- информацию о результатах эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим категориям граждан в 2006 году и фактических затратах на его проведение.
9. Учитывая начатый Прокуратурой России процесс замены ряда должностей прокурорских работников на должности государственной гражданской службы, Генпрокуратура Российской Федерации представляет:
- информацию о фактической численности всех категорий (работников: оплачиваемые по ЕТС, госслужащие, прокурорские работники и другие), в том числе по центральному аппарату, территориальным органам и бюджетным учреждениям по состоянию на 1.01.2007 года и динамику ее изменений в 2008-2010 годах.
10. Предельные объемы финансирования по расходам на мобилизационную подготовку экономики на 2008-2010 годы учтены в целом по Минэкономразвития России по разделу 02 "Национальная оборона", которые подлежат распределению по федеральным органам исполнительной власти в соответствии с возложенными на них функциями по обеспечению мобилизационной подготовки организаций промышленности и подведомственных организаций в процессе рассмотрения проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2008-2010 годы" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
11. В доводимых предельных объемах Минпромэнерго России на 2009 год учтены расходы в размере 586744,6 тыс. рублей на возмещение убытков казенным предприятиям за предшествующие годы.
12. Объемы средств для финансирования расходов в части действующих федеральных казенных предприятий не устанавливаются. Бюджетные проектировки на указанные цели рассматриваются только при представлении в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти - субъектами бюджетного планирования, осуществляющими единую государственную политику в отношении указанных предприятий, соответствующих расчетов и отчетных данных о деятельности указанных предприятий за предыдущий период.
Кроме того, должны быть представлены предлагаемые меры по оптимизации имущества и состава федеральных казенных предприятий, их производственных мощностей для обеспечения безубыточности их деятельности с прогнозом снижения нагрузки на федеральный бюджет в этой сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти.
13. В предельных объемах на 2009 год, доводимых до Росатома, учтены расходы в размере 1846253,6 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению ядерно-радиационной безопасности Российской Федерации.
14. В доводимых предельных объемах ФТС России предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 на 2008 год в объеме 195700,0 тыс. рублей и на 2009 год - 1526000,0 тыс. рублей в связи с увеличением численности в рамках Концепции развития таможенных органов Российской Федерации.
15. Впредь до реализации норм, установленных статьей 114.1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2006 год" и статьей 134 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год", объемы средств на предоставление досудебной финансовой помощи стратегическим предприятиям и организациям оборонно-промышленного комплекса не устанавливаются.
16. В составе доводимых мероприятий участникам государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы" учтены средства в рамках паспорта программы.
4. В отраслях социальной сферы и науки
По расходам на образование
В целях уточнения объемов средств федерального бюджета на 2008-2009 годы и определения на 2010 год субъектам бюджетного планирования необходимо представить информацию о численности штатных научно-педагогических работников высших учебных заведений, имеющих ученую степень кандидата наук и доктора наук, а также данные о бюджетных проектировках на стипендиальное обеспечение обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях и о бюджетных проектировках на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях в форме таблиц, согласно приложениям NN 34-36 к настоящему письму.
Кроме того, для уточнения данных о контингентах и расходах, выделяемых из федерального бюджета для оказания финансовой помощи бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной демографической политики Рособразованию, необходимо представить сведения в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с приложениями N 20, 37а, 37б, 38а, 38б.
Данные о численности детей, посещающих федеральные дошкольные образовательные учреждения (на бюджетной основе), и расходах необходимых на выплату компенсации части родительской платы за их содержание, согласно приложению N 37а и 37б, представляются всеми федеральными органами исполнительной власти, имеющими в своем ведении соответствующие образовательные учреждения, в разрезе субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что расходы федерального бюджета на реализацию приоритетного национального проекта "Образование" предусмотрены по следующим направлениям:
- на 2009 год:
установление вознаграждения за классное руководство в общеобразовательных учреждениях;
установление ежегодного поощрения лучших учителей;
государственная поддержка талантливой молодежи;
государственная поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные меры модернизации образования;
государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств.
- на 2010 год:
установление ежегодного поощрения лучших учителей;
государственная поддержка талантливой молодежи.
По расходам на культуру, кинематографию и средства массовой информации
В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 18 октября 2006г. N Пр-1786 Министерству культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации представить расчеты и обоснования, согласованные с Союзом театральных деятелей Российской Федерации, по вопросу финансовой поддержки театрального искусства на 2008-2010 годы.
При подготовке бюджетных проектировок на 2008-2010 год Минкультуры России необходимо учесть, что Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий", предусматривающий передачу полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), не содержит новых расходных полномочий и требует только постатейного перераспределения средств федерального бюджета.
По расходам на государственную политику в сфере занятости и социальную политику
В целях уточнения объемов средств федерального бюджета на 2008-2009 годы и определения на 2010 год Минздравсоцразвития России необходимо представить расчет по расходам на выплату компенсаций в возмещение вреда инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" в разрезе субъектов Российской Федерации в форме таблицы, согласно приложению N 39 к настоящему письму.
Данный расчет необходимо представить отдельно по инвалидам I, II и III групп инвалидности с указанием численности инвалидов, сумм в возмещение вреда (денежных компенсаций), получаемых ими в соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. N 179-ФЗ и от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ, и семей, потерявших кормильца. Кроме того, указанные расчеты необходимо обобщить в сводную таблицу, согласно приложению N 40 .
К расчету прилагаются отчетные данные органов социальной защиты населения в субъектах Российской Федерации о задолженности по указанным выплатам за предыдущий год.
Одновременно с этим представляется информация об объеме расходов, необходимых для исполнения актов судебных органов, по искам граждан, подвергшихся радиационному воздействию, в которых ответчиками признаны органы социальной защиты населения в субъектах Российской Федерации, в разрезе субъектов Российской Федерации отдельно по иным компенсациям и по ежемесячной компенсации в возмещение вреда. При этом объем расходов на указанные цели определяется как разница между размером компенсации, выплачиваемой в соответствии с действующим законодательством, и размером компенсации, установленной на основании судебного решения.
По трансфертам государственным внебюджетным фондам
В трансфертах государственным внебюджетным фондам на 2008 год и на период до 2010 года должны быть учтены средства, обеспечивающие укрепление системы пенсионного обеспечения; реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 года по повышению размеров пенсий, пособий по уходу за ребенком; усиление социальной направленности, прежде всего, в отношении таких категорий граждан, как инвалиды, вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", дети-сироты и другие; выполнение в 2008-2009 годах мероприятий национального проекта "Здоровье" по осуществлению денежных выплат медицинским работникам первичного медико-санитарного звена и проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан.
Объем трансфертов для перечисления бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации включает:
расходы на выплату базовой части пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячной денежной выплаты в соответствии с уточненным уровнем потребительских цен, а также с учетом доведения к 1 августа 2009 года уровня социальной пенсии до прожиточного минимума пенсионера;
начиная с 2010 года предусматриваются средства на предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
В общем объеме средств на ежемесячные денежные выплаты, учтены расходы, предназначенные для предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе: на реализацию мер по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно; по обеспечению необходимыми лекарственными средствами; по проезду на транспорте пригородного сообщения.
Одновременно предусматривается возможность за счет перераспределения средств на ежемесячные денежные выплаты направлять необходимые средства Фонду социального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию на предоставление гражданам набора социальных услуг.
В проектировках трансфертов, передаваемых бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации, средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, и пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, определяются с учетом индексации размеров этих выплат по уровню инфляции.
Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, определяются прямым счетом, исходя из величины пособия и численности его получателей.
В сумме трансфертов, направляемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования, расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей), на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены с учетом их индексации на прогнозируемый уровень роста потребительских цен.
В целях обоснования потребности в ассигнованиях на 2008 год и на период до 2010 года Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации необходимо представить следующее.
I. По вопросам, относящимся к Пенсионному фонду Российской Федерации:
отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2005 год;
предварительную оценку исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2006 год;
ожидаемое исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2007 год;
прогноз бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2007-2009 годы и предварительными проектировками основных параметров на 2010 год с конкретными обоснованиями;
динамику изменения численности пенсионеров по видам пенсий на начало и конец года, начиная с 2005 года и прогноз до 2010 года;
данные о фактической численности лиц, получивших ежемесячные денежные выплаты, и фактических расходах по выплате ЕДВ в разрезе категорий, идентичных видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации за каждый месяц 2006 года;
динамику изменения численности граждан, имеющих право на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. в разрезе отдельных категорий граждан, а также инвалидов вследствие военной травмы на начало и конец года, начиная с 2006 года и прогноз до 2010 года;
расчеты и обоснования по объему средств на предоставление материнского (семейного) капитала на 2010 год согласно приложению N 41;
число родившихся детей по состоянию на 1 января 2007 года - всего, из них вторые и последующие, в том числе двойняшки, тройняшки и т.п.
II. По вопросам, относящимся к Фонду социального страхования Российской Федерации:
отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2005 год;
предварительную оценку исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2006 год;
ожидаемое исполнение бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2007 год;
прогноз бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2007-2009 годы и предварительными проектировками основных параметров на 2010 год с конкретными обоснованиями;
расчет объема средств на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, согласно приложению N 42;
расчет объема средств на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, согласно приложению N 43;
расчет объема средств на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации по каждому конкретному виду услуг и протезно-ортопедических изделий с указанием численности пользователей, стоимости единицы услуги (изделия) и количества изделий.
III. По вопросам, относящимся к Федеральному фонду обязательного медицинского страхования:
отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2005 год;
предварительную оценку исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год;
ожидаемое исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2007 год;
прогноз бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2008 год и на период до 2010 года в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2007-2009 годы и предварительными проектировками основных параметров на 2010 год с конкретными обоснованиями;
баланс фактического использования средств на денежные выплаты медицинским работникам первичного медико-санитарного звена за 2006 год (показать остатки средств на 1 января 2006 года на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования и счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования, ежемесячное поступление средств в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ежемесячное перечисление средств в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, фактическое ежемесячное использование средств учреждениями здравоохранения, остатки средств на 1 января 2007 года на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования и счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования);
динамику численности участковых врачей терапевтов, участковых врачей педиатров, врачей общей практики (семейных врачей), медицинских сестер соответствующих врачей за каждый месяц 2006 года;
баланс фактического использования средств на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за 2006 год с учетом использования остатков, образовавшихся на начало 2006 года, и завершением расчетов по лекарственным средствам за 2005 год (показать остатки средств на 1 января 2006 года отдельно на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования и счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования, ежемесячное поступление средств в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ежемесячное перечисление средств в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, фактическое ежемесячное использование средств на оплату лекарственных средств, остатки средств на 1 января 2007 года на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования и счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования);
расчет объема средств на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, численность названных детей, средняя стоимость одной диспансеризации в расчете на одного ребенка, согласно приложению N 44;
конкретный перечень мероприятий и услуг, которые планируется осуществить за счет средств федерального бюджета по реализации мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с указанием количественной оценки их стоимости, подтвержденной расчетами, и оценкой бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2007-2010 годы.
По расходам на науку гражданского назначения
Министерству образования и науки Российской Федерации, как субъекту бюджетного планирования, при определении расходов Российской академии наук и ее региональных отделений, заканчивающих в планируемом периоде переход на новые условия оплаты труда научных работников и руководителей научных учреждений, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г. N 236, ассигнования на 2008-2009 годы следует сохранить в объемах, предусмотренных перспективным финансовым планом Российской Федерации на 2007-2009 годы, а параметры на 2010 год рассчитывать в общеустановленном порядке.
Министерству образования и науки Российской Федерации представить сведения о численности работников и фонде оплаты труда по Российской академии наук и ее региональным отделениям согласно приложению N 45.
Средства федерального бюджета, предусматриваемые государственным академиям наук на проведение фундаментальных научных исследований, учитываются в программе фундаментальных научных исследований, разрабатываемой в связи с реализацией Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" и Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации".
5. По расходам инвестиционного характера
Для представления в Министерство финансов Российской Федерации распределения предельного объема расходов инвестиционного характера на 2008-2010 годы с выделением сумм корректировки указанных расходов на 2008-2009 годы Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации необходимо учитывать следующие положения.
Объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по федеральным целевым программам, расходы по которым учтены в перспективном финансовом плане на 2008-2009 годы, должны включать паспортные данные программам, учитывающие корректировку федеральных целевых программ, предусматривающую их финансирование в 2005-2007 годах в соответствии с протокольным решением заседания Правительства Российской Федерации от 7.12.2006 N 43 (пункт 2, раздел II). По предлагаемым к финансированию вновь принятым федеральным целевым программам, не учтенным в перспективном финансовом плане на 2008-2009 годы, указанные объемы должны соответствовать паспортным данным соответствующих программ.
При этом объемы по НИОКР и по прочим расходам, включенные в федеральные целевые программы, вновь предлагаемые к финансированию, а также объемы, подлежащие корректировке, в связи с дополнительным выделением (или сокращением) бюджетных средств по федеральным целевым программам, включенным в перспективный финансовый план на 2008-2009 годы, подлежат согласованию, соответственно, с Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования по не утвержденным в установленном порядке федеральным целевым программам и новым объектам, не включенным в федеральные целевые программы, подлежат рассмотрению Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу.
Объемы бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию федеральных целевых программ, должны планироваться по соответствующим статьям и подстатьям расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
Сформированный перечень строек и объектов модернизации коммунальной инфраструктуры подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы представляется в Минфин России для последующего присвоения отдельных кодов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации каждому проекту, одновременно с протоколом проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации и инвестиционных проектов.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций негосударственным коммерческим организациям (ОАО) будут осуществляться по всем разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (за исключением раздела 11 "Межбюджетные трансферты") в соответствии с отраслевой принадлежностью, путем перечисления средств федерального бюджета в уставный капитал этих организаций. Перечень этих акционерных обществ с указанием сумм предполагаемых бюджетных инвестиций представляется в Министерство финансов Российской Федерации с целью формирования соответствующих текстовых статей проекта федерального закона.
Направление бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственных унитарных предприятий влечет увеличение уставного фонда указанных предприятий в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
Планирование расходов, предшествующих выполнению строительно-монтажных работ, осуществляется раздельно от расходов на реализацию объектов капитального строительства, обеспеченных проектно-сметной документацией, с применением соответствующих статей-подстатей бюджетной классификации расходов бюджетов.
Расходы на содержание дирекции строящегося объекта, созданной в установленном порядке в форме бюджетного учреждения, отражаются с применением вида расходов 327 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений".
По виду расходов 213 и 214 бюджетной классификации расходов бюджетов отражаются расходы на приобретение оборудования, входящего в сметы строек. Расходы на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, отражаются в смете бюджетного учреждения по соответствующему виду расходов на содержание бюджетного учреждения с внесением соответствующих изменений в объемы расходов инвестиционного характера.
Планирование бюджетных ассигнований по одной и той же стройке или объекту за счет нескольких разделов, подразделов, целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в течение одного финансового года не допускается.
Расходы на субсидии на приобретение (строительство) жилья, предоставляемые гражданам федеральными органами исполнительной власти, следует предусматривать по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 03 "Социальное обеспечение населения" в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации порядками по подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" и мероприятиям по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, а также оказанию государственной поддержки в жилищном обустройстве вынужденным переселенцам, лишившимся жилья в результате осетино-ингушского конфликта в октябре-ноябре 1992 года, и отдельным кодам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приказу Минфина России от 21.12.2005 г. N 152н с учетом изменений и дополнений.
Обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем осуществляется по непрограммным инвестициям в основные средства с отражением бюджетных ассигнований по целевым статьям 1090100 и 1090200 соответственно. Бюджетные ассигнования на указанные цели должны быть подтверждены необходимыми расчетами и обоснованиями по каждому главному распорядителю бюджетных средств (СБП).
_____________________________
* Приложение N 14 заполняется в обязательном порядке по всем видам субвенций, особенности предоставления информации по отдельным видам субвенций отражаются по другим приложениям к настоящим Методическим указаниям.
Приложение N 1
Перечень субъектов бюджетного планирования
Приложение N 3
(текущие расходы)
/-------\
Распределение (изменения распределения) предельных | КОДЫ |
объемов финансирования из федерального бюджета |-------|
по экономической классификации на 2008 - 2010 годы |0505800|
|-------|
Дата| |
|-------|
Департамент Минфина России _____________________________________________ по КСП| |
|-------|
Субъект бюджетного планирования_________________________________________ по КСБП| |
|-------|
Министерство,служба, агентство, бюджетное учереждение __________________ по ППП| |
|-------|
Раздел _________________________________________________________________ по ФКР| |
|-------|
Подраздел ______________________________________________________________ по ФКР| |
|-------|
Целевая статья _________________________________________________________ по КЦСР| |
|-------|
Вид расходов ___________________________________________________________ по КВР| |
|-------|
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ| |
\-------/
Наименование показателя | Код | 2008 год (изменения) |
2009 год (измене- ния) |
2010 год (перви- чные объемы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы | 200 | |||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||
Заработная плата | 211 | |||
Прочие выплаты | 212 | |||
Начисления на оплату труда | 213 | |||
Приобретение услуг | 220 | |||
Услуги связи | 221 | |||
Транспортные услуги | 222 | |||
Коммунальные услуги | 223 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
Услуги по содержанию имущества | 225 | |||
Прочие услуги | 226 | |||
Обслуживание долговых обязательств | 230 | |||
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 231 | |||
Обслуживание внешних долговых обязательств | 232 | |||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
240 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
242 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
251 |
|
|
|
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
252 |
|
|
|
Перечисления международным организациям | 253 | |||
Социальное обеспечение | 260 | |||
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
261 |
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
Прочие расходы | 290 | |||
Поступление нефинансовых активов | 300 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||
Поступление финансовых активов | 500 | |||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 540 | |||
Выбытие финансовых активов | 600 | |||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
620 |
|
|
|
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 640 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 800 |
Заместитель руководителя
______________ ________________________ Исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ _______ г. Тел.
Приложение N 3а
(национальные проекты)
/-------\
Распределение (изменения распределения) предельных | КОДЫ |
объемов финансирования из федерального бюджета |-------|
по экономической классификации на 2008 - 2010 годы |0505800|
|-------|
Дата | |
|-------|
Департамент Минфина России _____________________________________________ по КСП | |
|-------|
Субъект бюджетного планирования ________________________________________ по КСБП | |
|-------|
Министерство,служба, агентство, бюджетное учереждение __________________ по ППП | |
|-------|
Раздел _________________________________________________________________ по ФКР | |
|-------|
Подраздел ______________________________________________________________ по ФКР | |
|-------|
Целевая статья _________________________________________________________ по КЦСР | |
|-------|
Вид расходов ___________________________________________________________ по КВР | |
|-------|
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ | |
\-------/
Наименование показателя | Код | 2008 год (изменения) |
2009 год (измене- ния) |
2010 год (перви- чные объемы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы | 200 | |||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||
Заработная плата | 211 | |||
Прочие выплаты | 212 | |||
Начисления на оплату труда | 213 | |||
Приобретение услуг | 220 | |||
Услуги связи | 221 | |||
Транспортные услуги | 222 | |||
Коммунальные услуги | 223 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
Услуги по содержанию имущества | 225 | |||
Прочие услуги | 226 | |||
Обслуживание долговых обязательств | 230 | |||
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 231 | |||
Обслуживание внешних долговых обязательств | 232 | |||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
240 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
242 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
251 |
|
|
|
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
252 |
|
|
|
Перечисления международным организациям | 253 | |||
Социальное обеспечение | 260 | |||
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
261 |
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
Прочие расходы | 290 | |||
Поступление нефинансовых активов | 300 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||
Поступление финансовых активов | 500 | |||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 540 | |||
Выбытие финансовых активов | 600 | |||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
620 |
|
|
|
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 640 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 800 |
Заместитель руководителя
______________ ________________________ Исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ _______ г. Тел.
Приложение N 3б
Представляется по сроку 22.02.07 Министерством (расходы инвестиционного характера)
экономического развития и торговли Российской
Федерации
/-------\
Распределение (изменения распределения) предельных | КОДЫ |
объемов финансирования из федерального бюджета |-------|
по экономической классификации на 2008 - 2010 годы |0505800|
|-------|
Дата | |
|-------|
Департамент Минфина России _____________________________________________ по КСП | |
|-------|
Субъект бюджетного планирования ________________________________________ по КСБП | |
|-------|
Министерство,служба, агентство, бюджетное учереждение __________________ по ППП | |
|-------|
Раздел _________________________________________________________________ по ФКР | |
|-------|
Подраздел ______________________________________________________________ по ФКР | |
|-------|
Целевая статья _________________________________________________________ по КЦСР | |
|-------|
Вид расходов ___________________________________________________________ по КВР | |
|-------|
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ | |
\-------/
Наименование показателя | Код | 2008 год (изменения) |
2009 год (измене- ния) |
2010 год (преде- льные объемы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы | 200 | |||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||
Заработная плата | 211 | |||
Прочие выплаты | 212 | |||
Начисления на оплату труда | 213 | |||
Приобретение услуг | 220 | |||
Услуги связи | 221 | |||
Транспортные услуги | 222 | |||
Коммунальные услуги | 223 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
Услуги по содержанию имущества | 225 | |||
Прочие услуги | 226 | |||
Обслуживание долговых обязательств | 230 | |||
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 231 | |||
Обслуживание внешних долговых обязательств | 232 | |||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
240 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
242 |
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
251 |
|
|
|
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
252 |
|
|
|
Перечисления международным организациям | 253 | |||
Социальное обеспечение | 260 | |||
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
261 |
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
Прочие расходы | 290 | |||
Поступление нефинансовых активов | 300 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||
Поступление финансовых активов | 500 | |||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 540 | |||
Выбытие финансовых активов | 600 | |||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
620 |
|
|
|
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 640 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 800 |
Заместитель руководителя
______________ ________________________ Исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ _______ г. Тел.
Приложение N 4
Первичные проектировки объемов бюджетов на 2010 год по субъекту бюджетного планирования
(без расходов инвестиционного характера)
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации |
01 |
тыс.рублей
Наименование |
Рз |
ПР |
2010 год |
Приложение N 5
Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях
средств федерального бюджета за счет средств федерального бюджета /----------\
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________________ | |
|----------|
Раздел, подраздел _________________________________________________________________________________ | |
|----------|
Главный распорядитель средств федерального бюджета ________________________________________________ | |
|----------|
Департамент Минфина России _________________________________________________________________ | |
\----------/
код
(тыс. рублей)
Показатели | Код | на 2006 год (по фактическому исполнению), на 2007 год (в соответствии с утвержденным бюджетом), на 2008-2010 гг. (в соответствии с плановыми показателями)* |
||||||||
Числен- ность работников |
Фонд заработной платы работников списочного состава - всего |
в том числе: | Выплаты социально- го характера работникам списочного состава |
Расходы на оплату труда работников несписоч- ного состава |
Расходы на оплату труда - всего |
|||||
оплата по тарифным ставкам |
доплаты, надбавки и повышения, носящие обязатель- ный характер |
доплаты и надбавки стимулиру- ющего характера, премии, материаль- ная помощь |
другие выплаты |
|||||||
А | 1 | 2 = 3 + 4 + 5 + 6 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 2 + 7 + 8 |
|
I. Работники списочного состава - всего |
100 | х | ||||||||
из них по разрядам: |
х | |||||||||
- 1 разряд | 101 | х | ||||||||
- 2 разряд | 102 | х | ||||||||
- 3 разряд | 103 | х | ||||||||
- 4 разряд | 104 | х | ||||||||
- 5 разряд | 105 | х | ||||||||
- 6 разряд | 106 | х | ||||||||
- 7 разряд | 107 | х | ||||||||
- 8 разряд | 108 | х | ||||||||
- 9 разряд | 109 | х | ||||||||
- 10 разряд | 110 | х | ||||||||
- 11 разряд | 111 | х | ||||||||
- 12 разряд | 112 | х | ||||||||
- 13 разряд | 113 | х | ||||||||
- 14 разряд | 114 | х | ||||||||
- 15 разряд | 115 | х | ||||||||
- 16 разряд | 116 | х | ||||||||
- 17 разряд | 117 | х | ||||||||
- 18 разряд | 118 | х | ||||||||
II. Работники несписочного состава |
700 | х | х | х | х | х | х | |||
ВСЕГО (I + II) | 800 | х | х | х | х | х | х | х |
*) - форма на 2006-2010 гг. представляется по каждому году раздельно.
Руководитель Министерства (ведомства) или заместитель по
финансовым вопросам ______________________________________________________
ФИО (подпись)
Гл. бухгалтер _____________________________________________
ФИО (подпись)
Приложение N 5а
Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, в организациях - получателях
средств федерального бюджета за счет внебюджетных источников /----------\
Субъект бюджетного планирования _______________________________________________________________ | |
|----------|
Раздел, подраздел _____________________________________________________________________________ | |
|----------|
Главный распорядитель средств федерального бюджета ____________________________________________ | |
|----------|
Департамент Минфина России | |
\----------/
код
(тыс. рублей)
Показатели | Код | на 2006 год (по фактическому исполнению), на 2007 год ( в соответствии с плановыми показателями)* | ||||||||
Числен- ность работников |
Фонд заработной платы работников списочного состава - всего |
в том числе: | Выплаты социально- го характера работникам списочного состава |
Расходы на оплату труда работников несписоч- ного состава |
Расходы на оплату труда - всего |
|||||
оплата по тарифным ставкам |
доплаты, надбавки и повышения, носящие обязатель- ный характер |
доплаты и надбавки стимулиру- ющего характера, премии, материаль- ная помощь |
другие выплаты |
|||||||
А | 1 | 2 = 3 + 4 + 5 + 6 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 2 + 7 + 8 |
|
I. Работники списочного состава - всего |
100 | х | ||||||||
из них по разрядам: |
х | |||||||||
- 1 разряд | 101 | х | ||||||||
- 2 разряд | 102 | х | ||||||||
- 3 разряд | 103 | х | ||||||||
- 4 разряд | 104 | х | ||||||||
- 5 разряд | 105 | х | ||||||||
- 6 разряд | 106 | х | ||||||||
- 7 разряд | 107 | х | ||||||||
- 8 разряд | 108 | х | ||||||||
- 9 разряд | 109 | х | ||||||||
- 10 разряд | 110 | х | ||||||||
- 11 разряд | 111 | х | ||||||||
- 12 разряд | 112 | х | ||||||||
- 13 разряд | 113 | х | ||||||||
- 14 разряд | 114 | х | ||||||||
- 15 разряд | 115 | х | ||||||||
- 16 разряд | 116 | х | ||||||||
- 17 разряд | 117 | х | ||||||||
- 18 разряд | 118 | х | ||||||||
II. Работники несписочного состава |
700 | х | х | х | х | х | х | |||
ВСЕГО (I + II) | 800 | х | х | х | х | х | х | х |
* - форма на 2006, 2007 гг. представляется по каждому году раздельно
Руководитель Министерства (ведомства) или заместитель по
финансовым вопросам ________________________________________________________
ФИО (подпись)
Гл. бухгалтер _______________________________________
ФИО (подпись)
Приложение N 5б
Перечень и объем доплат, надбавок и повышений, премий, материальной помощи и других выплат работникам,оплачиваемым по
ЕТС, в организациях - получателях средств федерального бюджета
/----------\
Субъект бюджетного планирования ___________________________ | |
|----------|
Раздел, подраздел _________________________________________ | |
|----------|
Главный распорядитель средств федерального бюджета ________ | |
|----------|
Департамент Минфина России ________________________________ | |
\----------/
код
Наименование выплат |
Код | Размер выплат | Основание (нормативный правовой акт) |
Кем и когда принят |
Средства, фактически выплаченные в 2006году (тыс. рублей) |
Средства, предусмотренные в 2007 году (тыс. рублей) |
||
бюджетные | внебюджет- ные |
бюджетные | внебюджет- ные |
|||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Доплаты, надбавки и повышения, носящие обязательный характер, всего |
100 |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
... | ||||||||
Доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, материальная помощь, всего |
200 |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
... | ||||||||
Выплаты социального характера, всего |
300 |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
... | ||||||||
Другие выплаты, всего |
400 |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
... | ||||||||
ВСЕГО | 800 | Х | Х | Х |
Руководитель Министерства (ведомства) или заместитель по
финансовым вопросам __________________________________
ФИО (подпись)
Гл. бухгалтер ________________________________________________
ФИО (подпись)
Приложение N 6
Распределение численности и расходов на ее содержание по органам федеральной судебной системы
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________________
Вид расходов: _____________________________________________________________________________________
2007 год | 2008 год - проект | 2009 год - проект | 2010 год - проект | |||||||||
Численность (ед.) | Утверж- денные ассиг- нования (тыс. рублей) |
Численность (ед.) | Утверж- денные ассиг- нования (тыс. рублей) |
Численность (ед.) | Утверж- денные ассиг- нования (тыс. рублей) |
Численность (ед.) | Утверж- денные ассиг- нования (тыс. рублей) |
|||||
Утверж- денная (плано- вая) |
Ожидаемая на 01.01.2008 |
Утверж- денная (плано- вая) |
Ожидаемая на 01.01.2009 |
Утверж- денная (плано- вая) |
Ожидаемая на 01.01.2010 |
Утверж- денная (плано- вая) |
Ожидаемая на 01.01.2011 |
|||||
СУДЬИ | ||||||||||||
- оплата труда судей | ||||||||||||
- оплата труда военных судей |
||||||||||||
- в т.ч. оклады по воинским званиям |
||||||||||||
- выплата выходного пособия судьям |
||||||||||||
- начисления на оплату труда судей |
||||||||||||
Итого оплата труда судей |
||||||||||||
РАБОТНИКИ АПАРАТТА# | ||||||||||||
- оплата труда работников аппарата |
||||||||||||
- в т.ч. госслужащих |
||||||||||||
- оплата труда военнослужащих работников аппарата |
||||||||||||
- в т.ч. центрального аппарата |
||||||||||||
- из них оклады по воинским званиям |
||||||||||||
- в т.ч. территориальных органов |
||||||||||||
- из них оклады по воинским званиям |
||||||||||||
- выплата выходного пособия военнослужащим работникам аппарата |
||||||||||||
- начисления на оплату труда работников аппарата |
||||||||||||
Итого оплата труда аппарата |
||||||||||||
ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ЛИЦА | ||||||||||||
- оплата труда присяжных заседателей |
||||||||||||
- оплата труда народных заседателей |
||||||||||||
- оплата труда арбитражных заседателей |
||||||||||||
- оплата труда адвокатов |
||||||||||||
- оплата труда других привлекаемых лиц (указать каких) |
||||||||||||
- начисления на оплату труда привлекаемых лиц |
||||||||||||
Итого оплата труда привлекаемых лиц |
||||||||||||
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ |
||||||||||||
- оплата труда персонала по охране, транспортному хозяйству и обслуживанию зданий |
||||||||||||
- начисления на оплату труда персонала по охране, транспортному хозяйству и обслуживанию зданий |
||||||||||||
Выплата командировочных расходов судьям (в части оплаты суточных) |
||||||||||||
Выплата командировочных расходов работникам аппаратов судов (в части оплаты суточных) |
||||||||||||
Выплата ежемесячного пожизненного содержания судьям |
||||||||||||
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате судей в размере 50 процентов ежемесячного пожизненного содержания |
||||||||||||
Другие расходы, предусматриваемые по подразделу 1001 (указать какие) |
Руководитель или заместитель руководителя по финансовым вопросам _____________
"_____"__________2007 года
Исполнитель____________________
Тел. _____________________
Приложение N 7
Распределение расходов федерального бюджета,
осуществляемых за счет предполагаемых поступлений средств
в иностранной валюте от разрешенных видов деятельности за рубежом
/--------\
| КОДЫ |
|--------|
|0505800 |
|--------|
| Дата |
|--------|
Департамент Минфина России _____________________________________________ по КСП| |
|--------|
Субъект бюджетного планирования ________________________________________ по КСБП| |
|--------|
Министерство, служба, агентство, бюджетное учреждение по ППП| |
|--------|
Раздел по ФКР| |
|--------|
Подраздел по ФКР| |
|--------|
Целевая статья по КЦСР| |
|--------|
Вид расходов по КВР| |
|--------|
Единица измерения: тыс.руб./ тыс.долл.США по ОКЕИ| |
\--------/
Наименование показателя
Наименование | Код по ЭКР |
2008год | 2009год | 2010год | ||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||
за счет федера- льного бюджета |
средст- ва от разре- шенных видов деяте- льности |
за счет федера- льного бюджета |
средст- ва от разре- шенных видов деяте- льности |
за счет федера- льного бюджета |
средства от разреше- нных видов деятель- ности |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расходы | 200 | |||||||||
Оплата труда и начисления на оплату труда |
210 | |||||||||
Заработная плата | 211 | |||||||||
Прочие выплаты | 212 | |||||||||
Начисления на оплату труда | 213 | |||||||||
Приобретение услуг | 220 | |||||||||
Услуги связи | 221 | |||||||||
Транспортные услуги | 222 | |||||||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||||||
Арендная плата за пользование имуществом |
224 | |||||||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||||
Прочие услуги | 226 | |||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
240 | |||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 | |||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
242 | |||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
250 | |||||||||
Перечисления международным организациям |
253 | |||||||||
Социальное обеспечение | 260 | |||||||||
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
261 | |||||||||
Пособия по социальной помощи населению |
262 | |||||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 | |||||||||
Прочие расходы | 290 | |||||||||
Поступление нефинансовых активов | 300 | |||||||||
Увеличение стоимости основных средств |
310 | |||||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 | |||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 | |||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 800 |
Руководитель___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 8
Расшифровка средств на уплату взносов в международные организации
по _________________________________________________________________________
(наименование министерства, ведомства)
(в тыс.долл.США)
Наименование международных организаций |
Установ. валюта взноса |
Курсы валют к доллару США на 15.01.07 г. |
Задол- жен- ность по членс- ким взносам на 1.01.07 г |
Взнос за 2007 г. |
Текущая потреб- ность на 2007 г. (гр 4 + гр 5) |
Лимиты бюджет- ных обяза- тельств на 2007 г. |
Задол- жен ность по членс- ким взносам на 1.01.08 г (гр 6 - гр 7) |
Взнос за 2008 г. |
Текущая потреб- ность на 2008 г. (гр 8 + гр 9) |
Лимиты бюджет- ных обяза- тельств на 2008 г. |
Задол- жен- ность по членс- ким взносам на 1.01.09 г (гр 10 - гр 11) |
Взнос за 2009 г. |
Текущая потреб- ость на 2009 г. (гр 12 + гр 13) |
Лимиты бюджет- ных обяза- тельств на 2009 г. |
Задол- жен- ность по членс- ким взносам на 1.01.10 г (гр 14 - гр 15) |
Взнос за 2010 г. |
Текущая потреб- ность на 2010 г. (гр 15 + гр 16) |
Лимиты бюджет- ных обяза- тельств на 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Руководитель ______________________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________
(подпись)
Фамилия, и.о. исполнителя
N телефона для справок
Справочно: Графы с 4 по 19 заполняются в тыс. долларов США по курсу на 15.01.2007 года
с точностью до одного знака после запятой
Приложение N 10
Проектировки доходов бюджетной системы РФ, администрируемых администраторами доходов федерального бюджета: министерством, службой, агентством, органами управления государственных
внебюджетных фондов на 2007-2010 годы
Наименование администратора
(млн. рублей)
Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Наименование налогов и иных обязательных платежей |
Утверждено Законом на 2007 год |
Оценка 2007 года | Прогноз на 2008 год | Прогноз на 2009 год | Прогноз на 2010 год | ||||||||||||||||
Бюджет- ная система РФ |
Федера- льный бюджет |
Бюджеты госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
Консо- лиди- рован- ные бюджеты субъек- тов Россий- ской Федера- ции |
Бюджеты терри- тори- альных госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
Бюджет- ная система РФ |
Федера- льный бюджет |
Бюджеты госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
Консо- лиди- рован- ные бюджеты субъек- тов Россий- ской Федера- ции |
Бюджеты терри- тори- альных госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
Бюджет- ная система РФ |
Федера- льный бюджет |
Бюджеты госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
Консо- лиди- рован- ные бюджеты субъек- тов Россий- ской Федера- ции |
Бюджеты терри- тори- альных госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
Бюджет- ная система РФ |
Федера- льный бюджет |
Бюджеты госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
Консо- лиди- рован- ные бюджеты субъек- тов Россий- ской Федера- ции |
Бюджеты терри- тори- альных госуда- рстве- нных внебюд- жетных фондов |
|||
ИТОГО: |
Руководитель ______________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел. ______________
Приложение N 12
/-------\
Источники внутреннего финансирования | КОДЫ |
дефицита федерального бюджета |-------|
на 2008-2010 годы Форма по КФД|0505901|
|-------|
Дата| |
|-------|
Департамент Минфина России по КСП| |
|-------|
Министерство, служба, агентство, бюджетное учреждение по ППП| |
|-------|
Единица измерения: тыс.руб по ОКЕИ| |
\-------/
Наименование | Код | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации |
01010000000000000 | |||
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации |
01010000000000700 | |||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации |
01010000010000710 | |||
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации |
01010000000000800 | |||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации |
01010000010000810 | |||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
02010000000000000 | |||
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
02010000000000700 | |||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
02010100000000710 | |||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации федеральным бюджетом |
02010100010000710 | |||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
02010200000000710 | |||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций федеральным бюджетом |
02010200010000710 | |||
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
02010000000000800 | |||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
02010100000000810 | |||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации федеральным бюджетом |
02010100010000810 | |||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
02010200000000810 | |||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций федеральным бюджетом |
02010200010000810 | |||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
03010000000000000 | |||
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
03010000000000700 | |||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета |
03010000010000710 | |||
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
03010000000000800 | |||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета |
03010000010000810 | |||
Компенсационные выплаты по сбережениям граждан |
03010000010001810 | |||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан |
03010000010002810 | |||
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
04010000000000000 | |||
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, если платежи гаранта не ведут к возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство |
04010000000000800 | |||
Государственные гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
04010000010000810 | |||
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
05000000000000000 | |||
Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
05000000000000530 | |||
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в федеральную собственность |
05000000010000530 | |||
Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
05000000000000630 | |||
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности |
05000000010000630 | |||
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
06000000000000000 | |||
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
06000000000000430 | |||
Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю |
06020000000000430 | |||
Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в федеральной собственности |
06020000010000430 | |||
Приобретение (увеличение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
06000000000000330 | |||
Земельные участки после разграничения собственности на землю |
06020000000000330 | |||
Приобретение земельных участков в федеральную собственность |
06020000010000330 | |||
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней |
07000000010000000 | |||
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке |
07010000010000410 | |||
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке |
07020000010000410 | |||
Затраты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней |
07000000010000310 | |||
Остатки средств бюджетов | 08000000000000000 | |||
Увеличение остатков средств бюджетов |
08000000000000500 | |||
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов |
08010000000000500 | |||
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов |
08010100000000510 | |||
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва федерального бюджета |
08010100010000510 | |||
Увеличение остатков денежных средств Стабилизационного фонда Российской Федерации |
08010100010001510 | |||
Увеличение остатков средств финансовых резервов средств бюджетов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
08010200000000520 | |||
Увеличение остатков средств финансового резерва федерального бюджета, размещенных в ценные бумаги |
08010200010000520 | |||
Увеличение остатков средств Стабилизационного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
08010200010001520 | |||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
08020000000000500 | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
08020100000000510 | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета |
08020100010000510 | |||
Увеличение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги |
08020200000000520 | |||
Увеличение прочих остатков средств федерального бюджета, временно размещенных в ценные бумаги |
08020200010000520 | |||
Уменьшение остатков средств бюджетов |
08000000000000600 | |||
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов |
08010000000000600 | |||
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов |
08010100000000610 | |||
Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва федерального бюджета |
08010100010000610 | |||
Уменьшение остатков денежных средств Стабилизационного фонда Российской Федерации |
08010100010001610 | |||
Уменьшение остатков средств финансовых резервов, размещенных в ценные бумаги |
08010200000000620 | |||
Уменьшение остатков средств финансового резерва федерального бюджета, размещенных в ценные бумаги |
08010200010000620 | |||
Уменьшение остатков средств Стабилизационного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
08010200010001620 | |||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
08020000000000600 | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
08020100000000610 | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета |
08020100010000610 | |||
Уменьшение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги |
08020200000000620 | |||
Уменьшение прочих остатков средств федерального бюджета, временно размещенных в ценные бумаги |
08020200010000620 | |||
Курсовая разница | 09000000000000171 | |||
Курсовая разница по средствам федерального бюджета |
09000000010000171 | |||
Курсовая разница по средствам Стабилизационного фонда Российской Федерации |
09000000010001171 | |||
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета |
09000000010002171 | |||
Итого источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета |
00000000000000901 |
Руководитель Исполнитель
_____________ ________________________ тел: ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____"______________________ ______ г.
Приложение N 13
/--------\
Источники внешнего финансирования | КОДЫ |
дефицита федерального бюджета |--------|
на 2008-2010 годы Форма по КФД|0505902 |
|--------|
Дата| |
|--------|
Департамент Минфина России по КСП| |
|--------|
Министерство, служба, агентство, бюджетное учреждение по ППП| |
|--------|
Единица измерения: тыс.руб по ОКЕИ| |
\--------/
Наименование | Код | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, выраженные в ценных бумагах, указанных в иностранной валюте |
01020000000000000 | |||
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, выраженных в ценных бумагах, указанных в иностранной валюте |
01020000000000700 | |||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в иностранной валюте |
01020000010000720 | |||
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, выраженных в ценных бумагах, указанных в иностранной валюте |
01020000000000800 | |||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в иностранной валюте |
01020000010000820 | |||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, указанные в иностранной валюте |
02020000000000000 | |||
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, указанным в иностранной валюте |
02020000000000700 | |||
Кредиты международных финансовых организаций |
02020100000000720 | |||
Кредиты международных финансовых организаций, полученные федеральным бюджетом |
02020100010000720 | |||
Кредиты правительств иностранных государств |
02020200000000720 | |||
Кредиты правительств иностранных государств, полученные федеральным бюджетом, в том числе связанные кредиты, полученные под государственную гарантию Российской Федерации |
02020200010000720 | |||
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм |
02020300000000720 | |||
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, полученные федеральным бюджетом |
02020300010000720 | |||
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, указанным в иностранной валюте |
02020000000000800 | |||
Кредиты международных финансовых организаций |
02020100000000820 | |||
Кредиты международных финансовых организаций, полученные федеральным бюджетом |
02020100010000820 | |||
Кредиты правительств иностранных государств |
02020200000000820 | |||
Кредиты правительств иностранных государств, полученные федеральным бюджетом, в том числе связанные кредиты , полученные под государственную гарантию Российской Федерации |
02020200010000820 | |||
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм |
02020300000000820 | |||
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, полученные федеральным бюджетом |
02020300010000820 | |||
Прочие источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов |
03020000000000000 | |||
Привлечение прочих источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов |
03020000000000700 | |||
Привлечение прочих источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета |
03020000010000720 | |||
Погашение обязательств за счет прочих источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов |
03020000000000800 | |||
Погашение обязательств за счет прочих источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета |
03020000010000820 | |||
Исполнение государственных гарантий в иностранной валюте |
04020000000000000 | |||
Исполнение государственных гарантий в иностранной валюте, если платежи в качестве гаранта не ведут к возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство |
04020000000000800 | |||
Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте |
04020000010000820 | |||
Итого источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета |
00000000000000902 |
Директор Департамента Исполнитель
______________________________________ тел: ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"______"___________________ __________ г.
Приложение N 14
(таблица 1)
Данные о расходовании субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций
_________________________________________________________________________________________________
(наименование субвенции)
_________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета)
тыс. рублей
Наименование субъекта Российской Федерации* |
2005 год (отчет) | 2006 год (предварительный отчет) | 2007 год (ожидаемое исполнение) | ||||||||||||
числен- ность (чел.)** |
остаток неисполь- зованных средств на начало периода*** |
перечисле- но из федераль- ного бюжета# |
кассовые расходы |
остаток неисполь- зованных средств на конец отчетного периода |
числен- ность (чел.)** |
остаток неисполь- зованных средств на начало периода*** |
перечисле- но из федераль- ного бюжета# |
кассовые расходы |
остаток неисполь- зованных средств на конец отчетного периода |
числен- ность (чел.)** |
остаток неисполь- зованных средств на начало периода*** |
утверждено Федераль- ным законом "О федераль- ном бюджете на 2007 год" |
ожидаемые кассовые расходы |
остаток неисполь- зованных средств на конец отчетного периода |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ИТОГО |
Заместитель руководителя
____________________________________ Исполнитель _________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ _____ г. Тел.
* Заполняется в целом по субъекту Российской Федерации и в том числе по мероприятиям и видам
** Указывается конкретная категория граждан, детей и т.п., если это предусмотрено расчетом субвенций
*** С указанием причин образования остатков
Приложение N 14
(таблица 2)
Расчет субвенции из Федерального фонда компенсаций
__________________________________________________________________
(наименование субвенции)
__________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета)
тыс. рублей
Наименование субъекта Российской Федерации* |
2008 год (проект) | 2009 год (проект) | 2010 год (проект) | |||||
числен- ность (чел.)** |
предусмот- рено в перспекти- вном финансовом плане |
предусмот- рено в возвратном плане |
числен- ность (чел.)** |
предусмот- рено в перспекти- вном финансовом плане |
предусмот- рено в возвратном плане |
числен- ность (чел.)** |
предусмот- рено в возвратном плане |
|
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ИТОГО |
Заместитель руководителя
____________________________________ Исполнитель _________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ _____ г. Тел.
* Заполняется в целом по субъекту Российской Федерации и в том числе по мероприятиям и видам
** Указывается конкретная категория граждан, детей и т.п., если это предусмотрено расчетом субвенций
*** С указанием причин образования остатков
Приложение N 15
Расчет субвенций на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование субъекта Российской Федерации |
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||
Выплата единовременных пособий |
Выплата ежемесячных денежных компенсаций |
Проект на 2008 год |
Выплата единовременных пособий |
Выплата ежемесячных денежных компенсаций |
Проект на 2009 год |
Выплата единовременных пособий |
Выплата ежемесячных денежных компенсаций |
Проект на 2010 год |
|||||||
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер пособия (руб.) |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер компенса- ции (руб.) |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер пособия (руб.) |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер компенса- ции (руб.) |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер пособия (руб.) |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер компенса- ции (руб.) |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ИТОГО |
Руководитель Федерального агентства
Приложение N 16
Расчет субвенций на реализацию полномочий по осуществлению выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование субъекта Российской Федерации |
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер компенса- ции (руб.) |
Проект на 2008 год |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер компен- сации (руб.) |
Проект на 2009 год |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний размер компенса- ции (руб.) |
Проект на 2010 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО |
Руководитель Федерального агентства
Приложение N 17
Расчет субвенций на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование субъекта Российской Федерации |
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
числен- ность граждан (чел.) |
Средний расход на перевозку 1 человека |
Проект на 2008 год |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний расход на перевозку 1 человека |
Проект на 2009 год |
числен- ность граждан (чел.) |
Средний расход на перевозку 1 человека |
Проект на 2010 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО |
Руководитель Федерального агентства
Приложение N 18
Данные по реализации в 2006-2007 годах государственной политики занятости населения в Российской Федерации
N п/п |
Наименование Федерального округа, субъекта Российской Федерации |
2006 год отчет | 2007 год план | ||||||||||||
Числен- ность населе- ния (чел) |
Из них зареги- стриро- ванные безра- ботные (чел) |
Фактиче- ские расходы на осущест- вление полномо- чий в области содейст- вия занятос- ти тыс.руб. |
Из них факт.ра- сходы на осущест- вление полномо- чий ЦЗН тыс.руб. |
Фактиче- ские расходы на выплату пособий по безрабо- тицу, сти- пендий и прочие выплаты безрабо- тным гражда- нам тыс.руб. |
Факти- ческие расходы на осущест- вление активных меропри- ятий по содейст- вию занятос- ти населе- ния тыс.руб. |
Фактиче- ские выплаты на осущест- вление пересе- ления граждан для работы в сельской местнос- ти тыс.руб. |
Числен- ность населе- ния (чел) |
Из них зареги- стриро- ванные безра- ботные (чел) |
Расходы на осущест- вление полномо- чий в области содейст- вия занятос- ти тыс.руб. |
Из них факт.ра- сходы на осуще- ствление полномо- чий ЦЗН тыс.руб. |
Расходы на выплату пособий по безрабо- тицу, сти- пендий и прочие выплаты безрабо- тным гражда- нам тыс.руб. |
Расходы на осущест- вление активных меропри- ятий по содейст- вию занятос- ти населе- ния тыс.руб. |
Выплаты на осущест- вление пересе- ления граждан для работы в сельской местнос- ти тыс.руб. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
Справочно:Утве- рждено Федеральным законом о федеральном бюджете |
х |
х |
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Всего по Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | |||||||||||||||
|
по субъектам Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости подпись
Исполнитель ФИО, тел.
Приложение N 19
Расчет расходов по реализации в _________ году государственной политики занятости населения в Российской
Федерации*
Наименование Федерального округа, субъекта Российской Федерации |
Числен- ность населе- ния (чел) |
Из них зарегист- рированные безработ- ные (чел) |
Расходы на осуществ- ление полномочий в области содействия занятости, тыс.руб. |
Из них расходы на осуществ- ление полномочий ЦЗН, тыс.руб. |
Расходы на выплату пособий по безработи- цу,стипен- дий и прочие выплаты безработ- ным гражданам, тыс.руб. |
Расходы на осуществ- ление активных мероприя- тий по содействию занятости населения тыс.руб. |
Выплаты на осуществ- ление переселе- ния граждан для работы в сельской местности тыс.руб. |
Всего расходов, тыс.руб. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по Российской Федерации |
|||||||||
в том числе: | |||||||||
по субъектам Российской Федерации |
|||||||||
* Прогнозные данные по реализации государственной политики занятости населения в
Российской Федерации на период 2008-2010 годов заполняются в отдельные таблицы на каждый
год
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости подпись
Исполнитель ФИО, тел.
Приложение N 20
Данные о расходах субъектов Российской Федерации, связанных с выделением субвенций из Федерального фонда компенсаций
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
/-------------------\
Субъект бюджетного планирования _______________________________________________________________ | |
\-------------------/
КОД
/-------------------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ____________________________________________ | |
\-------------------/
КОД
Наименование субъекта Российской Федерации |
2007 год | Проект 2008 года | Проект 2009 года | Проект 2010 года | |||||||||
Числен- ность детей, предпо- лагае- мых к устрой- ству в семью (чел.) |
Всего расходов (тыс. рублей) |
Числен- ность детей, предпо- лагае- мых к устрой- ству в семью (чел.) |
Размер компе- нсации (руб- лей) |
Всего расхо- дов (тыс. руб- лей) |
Числен- ность детей, предпо- лагае- мых к устрой- ству в семью (чел.) |
Размер компе- нсации (руб- лей) |
Всего расхо- дов (тыс. руб- лей) |
Числен- ность детей, предпо- лагае- мых к устрой- ству в семью (чел.) |
Размер компе- нсации (руб- лей) |
Всего расхо- дов (тыс. руб- лей) |
|||
Предусмот- рено постанов- лением Правитель- ства РФ от 30.12.2006 N 847 |
Ожидае- мое испол- нение |
Откло- нение на конец года |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего расходов | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
............... .... |
Заместитель руководителя Исполнитель
__________ _____________________ __________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________
"____" _________________ 2007 г.
Приложение N 21
Данные для расчета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий
Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
Единица измерения : тыс.рублей
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, субъекта Российской Федерации и передаваемого полномочия |
2005 год (отчет) |
2006 год (преваритель- ный# отчет) |
2007 год (ожидаемое исполнение) |
проект на 2008 год |
проект на 2009 год |
проект на 2010 год |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Федеральное агентство по культуре и кинематографии - всего |
||||||
- в том числе по субъектам Российской Федерации: |
||||||
- из них по передаваемым полномочиям: |
||||||
... | ||||||
ИТОГО | ||||||
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия |
||||||
- в том числе по субъектам Российской Федерации: |
||||||
- из них по передаваемым полномочиям: |
||||||
... | ||||||
ИТОГО |
Руководитель Федерального агентства (службы)
Приложение N 22
(таблица 1)
Данные о субсидиях( в том числе отраслевых и бюджетам субъектов Российской Федерации) из федерального бюджета
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
____________________________________________________________________________________________________________
(нормативный акт, в соответствии с которым предоставляется субсидия)
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета)
тыс. рублей
Наименование субъекта Российской Федерации * |
2005 год (отчет) | 2006 год (предварительный отчет) | 2007 год (ожидаемое исполнение) | ||||||||||||
натураль- ный показа- тель, используе- мый для расчета ** |
остаток неисполь- зованных средств на начало периода*** |
перечисле- но из федераль- ного бюжета# |
кассовые расходы |
остаток неисполь- зованных средств на конец отчетного периода |
натураль- ный показа- тель, используе- мый для расчета ** |
остаток неисполь- зованных средств на начало периода*** |
перечисле- но из федераль- ного бюжета# |
кассовые расходы |
остаток неисполь- зованных средств на конец отчетного периода |
натураль- ный показа- тель, используе- мый для расчета** |
остаток неисполь- зованных средств на начало периода*** |
утверждено Федераль- ным законом "О федераль- ном бюджете на 2007 год" |
ожидаемые кассовые расходы |
остаток неисполь- зованных средств на конец отчетного периода |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ИТОГО |
Порядок расчета субсидий,
с указанием перечня
необходимых для расчета
показателей ____________________________________________________________________
Заместитель руководителя
_____________________________________ Исполнитель ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ _____ г. Тел.
* Заполняется в целом по субъекту Российской Федерации или главному распорядителю и в том числе по мероприятиям и видам
** Указывается натуральный показатель, предусмотренный расчетом субсидий, если показателей несколько, добавляются графы в соответствии с количеством показателей
*** С указанием причин образования остатков
Приложение N 22
(таблица 2)
Расчет субсидий из федерального бюджета
__________________________________________________________________
(наименование субсидии)
__________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета)
тыс. рублей
Наименование субъекта Российской Федерации * |
2008 год (проект) | 2009 год (проект) | 2010 год (проект) | |||||
натураль- ный показа- тель, используе- мый для расчета ** |
предусмот- рено в перспекти- вном финансовом плане |
предусмот- рено в возвратном плане |
натураль- ный показа- тель, используе- мый для расчета ** |
предусмот- рено в перспекти- вном финансовом плане |
предусмот- рено в возвратном плане |
натураль- ный показа- тель, используе- мый для расчета ** |
предусмот- рено в возвратном плане |
|
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ИТОГО |
Порядок расчета субсидий,
с указанием перечня
необходимых для расчета
показателей ____________________________________________________________________
Заместитель руководителя
_____________________________________ Исполнитель ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ _____ г. Тел.
* Заполняется в целом по субъекту Российской Федерации или главному распорядителю и в том числе по
мероприятиям и видам
** Указывается натуральный показатель, предусмотренный расчетом субсидий, если показателей несколько,
добавляются графы в соответствии с количеством показателей
*** С указанием причин образования остатков
Приложение N 23
Приоритетный национальный проект "Доступное комфортное жилье - гражданам России"
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. - проект | 2009 г. - проект | 2010 г. - проект | |||||||||||
Направления | ед.измере- ния |
Запланиро- ванные натураль- ные показатели для оценки бюджета 2006 г. |
утверждено Федераль- ным законом о бюджете |
Отчет в стоимост- ном выражении |
отчет в натураль- ном выражении |
Запланиро- ванные натураль- ные показатели для оценки бюджета 2007 г. |
утверждено федераль- ным законом о бюджете |
ожидаемое исполнение в стоимост- ном выражении |
ожидаемое исполнение в натураль- ном выражении |
в стоимост- ном выражении |
в натураль- ном выражении |
в стоимост- ном выражении |
в натураль- ном выражении |
в стоимост- ном выражении |
в натураль- ном выражении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Повышение доступности жилья |
|||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Обеспечение жильем молодых семей - ГРБС-Росстрой |
тыс.руб ------- кол-во семей |
||||||||||||||
2. Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования |
|||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Государственные гарантии |
|||||||||||||||
- по заимствованиям ОАО "АИЖК" |
тыс.руб. ------- кол-во семей |
||||||||||||||
- по заимствованиям на коммунальную инфраструктуру |
тыс.руб. | ||||||||||||||
ввод жилья (кв. метры) |
|||||||||||||||
Взнос в уставной капитал ОАО "АИЖК" |
тыс.руб. | ||||||||||||||
3. Увеличение объемов жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
тыс.руб. --------- ввод мощности пообъектно |
||||||||||||||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и /или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) |
тыс.руб. | ||||||||||||||
ввод жилья (кв. метры) |
|||||||||||||||
Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры ГРБС-Росстрой |
тыс.руб. | ||||||||||||||
ввод жилья (кв. метры) |
|||||||||||||||
4. Выполнение государственных обязательств преред отдельными категориями граждан |
|||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательст- вом ГРБС-Росстрой |
тыс.руб. --------- кол-во семей |
||||||||||||||
Обеспечение жильем военнослужащих, сотрудников внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, граждане уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица ГРБС-Росстрой; "силовые министерства" |
тыс.руб. --------- кол-во семей |
||||||||||||||
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов (Федеральный фонд компенсаций) ГРБС-Росстрой |
тыс.руб. --------- число граждан |
||||||||||||||
Субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки |
тыс.руб. -------- ввод жилья (кв. метры) |
Приложение N 24
Данные о расходах на реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье"
/----------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________| |
\----------/
код
/----------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета __________________________________________ | |
\----------/
код
тыс. рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2006 год | 2007 год | Проект 2008 года |
Проект 2009 года |
Проект 2010 года |
||
Утверждено Федераль- ным законом "О федераль- ном бюджете на 2006 год" |
Кассовое исполнение |
Утверждено Федераль- ным законом "О федераль- ном бюджете на 2007 год" |
Ожидаемое исполнение |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Всего расходов | |||||||||||
Направления национального проекта |
|||||||||||
............ | |||||||||||
............ |
Заместитель руководителя Исполнитель
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________
"____" _________________ 2006 г.
Приложение N 25
Данные о количественных и качественных показателях реализации
приоритетного национального проекта "Здоровье"
/----------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________| |
\----------/
код
/----------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета __________________________________________ | |
\----------/
код
тыс. рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Единица измере- ния |
Отчет за 2006 год |
Ожидаемое исполнение 2007 года |
Проект 2008 года |
Проект 2009 года |
Проект 2010 года |
|||||
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Всего расходов | |||||||||||||||
Направления национального проекта |
|||||||||||||||
.......... |
Заместитель руководителя Исполнитель
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________
"____" _________________ 2006 г.
Приложение N 26
Данные о расходах на реализацию приоритетного национального проекта "Образование"
/----------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________| |
\----------/
код
/----------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета __________________________________________ | |
\----------/
код
тыс. рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2006 год | 2007 год | Проект 2008 года |
Проект 2009 года |
Проект 2010 года |
||
Утверждено Федераль- ным законом "О федераль- ном бюджете на 2006 год" |
Кассовое исполнение |
Утверждено Федераль- ным законом "О федераль- ном бюджете на 2007 год" |
Ожидаемое исполнение |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Всего расходов | |||||||||||
Направления национального проекта |
|||||||||||
............ | |||||||||||
............ |
Заместитель руководителя Исполнитель
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________
"____" _________________ 2006 г.
Приложение N 27
Данные о количественных и качественных показателях реализации
приоритетного национального проекта "Образование"
/----------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________| |
\----------/
код
/----------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета __________________________________________ | |
\----------/
код
тыс. рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Отчет за 2006 год |
Ожидаемое исполнение 2007 года |
Проект 2008 года |
Проект 2009 года |
Проект 2010 года |
|||||
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
В стоимо- стном выраже- нии |
В натура- льном выраже- нии |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Всего расходов | ||||||||||||||
Направления национального проекта |
||||||||||||||
.......... |
Заместитель руководителя Исполнитель
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________
"____" _________________ 2006 г.
Приложение N 28
Показатели реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в 2006-2010 годах
Показатели |
Един. изм. |
2005 год |
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
Предусм. | Факт | Предусм. | Ожидаем. результаты |
Предусм. по проекту |
Ожидаем. результаты |
Предусм. по проекту |
Ожидаем. результаты |
||||
I. Ускоренное развитие животноводства |
|||||||||||
1. Привлечено кредитных ресурсов ( до 8 лет) |
млн.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на промышленное рыбоводство |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Привлечено кредитных ресурсов ( до 5 лет) |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на промышленное рыбоводство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Предоставлено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам |
млн.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Введено скотомест | тыс.мест | * | |||||||||
5. Произведено мяса во всех категориях хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Увеличение производства мяса | % | ||||||||||
7. Произведено молока во всех категориях хозяйств |
млн.тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Увеличение производства молока |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Произведено рыбной продукции | тыс.тонн | ||||||||||
10. Увеличение производства рыбной продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Поголовье домашних оленей | тыс.голов | ||||||||||
12. Поголовье табунных лошадей | тыс.голов | ||||||||||
13. Поголовье овец | тыс.голов | ||||||||||
II. Поставки племенного скота, техники и оборудования для животноводства по лизингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Выделено средств из федерального бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Росагролизинг" |
млн.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Закуплено племенного скота | тыс.голов | х | |||||||||
3. Затраты на закупку скота | млн.руб. | х | |||||||||
4.Закуплено единиц оборудования |
тыс.ското- мест |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Затраты на закупку оборудования |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Развитие малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Выделено средств из федерального бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Россельхозбанк" |
млн.руб. |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Привлечено кредитных ресурсов ЛПХ и КФХ и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из них новые кредиты | млн.руб. | ||||||||||
2.1. В т.ч. займы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Предоставлено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Количество ЛПХ, получивших кредиты |
тыс.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Количество КФХ, получивших кредиты |
тыс.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Количество с/х потребительских кооперативов, получивших кредиты |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Создано с/х потребительских кооперативов: |
ед. |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) снабженческо-сбытовых | ед. | ||||||||||
б) по переработке сельскохозяйственной продукции |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) кредитных | ед. | ||||||||||
8.Предоставлено займов с/х кредитными потребительскими кооперативами |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Увеличение объемов реализации продукции ЛПХ и КФХ к 2005 году |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Объем продукции реализуемой на рынке снабженческо-сбытовыми и перерабатывающими кооперативами |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Формирование инфраструктуры земельного ипотечного кредитования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Выделено средств из федерального бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Россельхозбанк"" |
млн.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Количество хозяйств, получивших земельные ипотечные кредиты |
ед. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Объем предоставленных кредитов |
млн.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Выделено средств из федерального бюджета на субсиди по обеспечению доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Введено жилья | тыс.кв.м. | ||||||||||
3. Обеспечено доступным жильем молодых специалистов |
тыс.чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - фактические данные по состоянию на 01.01.2006 г.
Приложение N 29
Перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов,
в соответствии с которыми установлены "публичные обязательства"
/----------\
Субъект бюджетного планирования ________________________________________________________| |
\----------/
код
/----------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ____________________________________ | |
\----------/
код
"Публичное обязательство" (указывается размер, порядок расчета) |
Нормативно-правовой акт (статья, пункт) |
Заместитель руководителя Исполнитель
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________
"____" _________________ 2006 г.
Приложение N 30
Сведения о динамике изменения численности личного состава и фонда оплаты труда в 2008-2010 годах по категориям
Наименование категорий |
Штатная числен- ность (чел.)* |
Принято в расчетах к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2007 год" |
Принято в расчетах перспективного финансового плана на 2007-2009 годы |
Ожидаемая числен- ность на 1 января 2008 года (чел.) |
Фонд оплаты труда в 2008 году (тыс. руб.) |
Ожидаемая числен- ность на 1 января 2009 года (чел.) |
Фонд оплаты труда в 2009 году (тыс. руб.) |
Ожидаемая числен- ность на 1 января 2010 года (чел.) |
Фонд оплаты труда в 2010 году (тыс. руб.) |
Ожидаемая числен- ность на 1 января 2011 года (чел.) |
||||
2008 год | 2009 год | |||||||||||||
Числен- ность (чел.) |
фонд оплаты труда (тыс. руб.) |
Числен- ность на 01.01.2008 г. (чел.) |
фонд оплаты труда (тыс. руб.) |
Численнос- ть на 01.01.2009 г. (чел.) |
фонд оплаты труда (тыс. руб.) |
|||||||||
Военнослужащие | ||||||||||||||
Центральный аппарат |
||||||||||||||
высший офицерский состав |
||||||||||||||
старший офицерский состав |
||||||||||||||
младший офицерский состав |
||||||||||||||
прапорщики | ||||||||||||||
военнослужащие по контракту |
||||||||||||||
военнослужащие по призыву |
||||||||||||||
Основные формирования |
||||||||||||||
высший офицерский состав |
||||||||||||||
старший офицерский состав |
||||||||||||||
младший офицерский состав |
||||||||||||||
прапорщики | ||||||||||||||
военнослужащие по контракту |
||||||||||||||
военнослужащие по призыву |
||||||||||||||
курсанты 1 курса |
||||||||||||||
курсанты по контракту |
||||||||||||||
суворовцы, нахимовцы |
||||||||||||||
Аттестованный состав правоохраните- льных органов |
||||||||||||||
Центральный аппарат |
||||||||||||||
высший начальствующий состав |
||||||||||||||
старший начальствующий состав |
||||||||||||||
средний начальствующий состав |
||||||||||||||
младший начальствующий состав |
||||||||||||||
Основные формирования |
||||||||||||||
высший начальствующий состав |
||||||||||||||
старший начальствующий состав |
||||||||||||||
средний начальствующий состав |
||||||||||||||
младший начальствующий состав |
||||||||||||||
курсанты | ||||||||||||||
Гражданский персонал |
||||||||||||||
Государственные служащие |
||||||||||||||
- центральный аппарат |
||||||||||||||
- территориальные органы |
||||||||||||||
Гражданский персонал, оплачиваемый по ЕТС |
||||||||||||||
Гражданский персонал, оплачиваемый по другим системам (расшифровать) |
По гражданскому персоналу фонд оплаты труда показывается с учетом начислений
* с указанием нормативного правового акта, утверждаемого штатную численность и заполнением соответствующих строк
Приложение N 31
СВЕДЕНИЯ
о расходовании бюджетных средств на оплату услуг связи на 2007-2010 годы
Наименование услуг связи |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2007 год - учтено в бюджете |
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
средний тариф в месяц (руб.) |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
средний тариф в месяц (руб.) |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
средний тариф в месяц (руб.) |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
средний тариф в месяц (руб.) |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
|||||
Услуги, предоставляемые по аналоговым каналам (расшифровать) |
||||||||||||
Услуги, предоставляемые по цифровым каналам связи (расшифровать) |
||||||||||||
Прочие услуги связи (расшифровать) |
||||||||||||
И Т О Г О |
Приложение N 32
С В Е Д Е Н И Я
о расходовании бюджетных средств на оплату транспортных услуг на 2007-2010 годы
Наименование траспортных услуг |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2007 год - учтено в бюджете |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||||
показа- тель, относи- тельно которо- го произ- водится расчет * |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
показа- тель, относи- тельно которо- го произ- водится расчет * |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
показа- тель, относи- тельно которо- го произ- водится расчет * |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
показа- тель, относи- тельно которо- го произ- водится расчет * |
сумма расхо- дов (тыс. рублей) |
|||||
Грузовые перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||||
- перевозка спецгрузов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перевозка воинских грузов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перевозка боеприпасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- передислокация воинских частей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- контейнерные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевозки личного состава |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: | ||||||||||||
- при перемещении к новому месту службы и увольнении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- при следовании к месту проведения отпуска и обратно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- при следовании к месту лечения и обратно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перевозка военнослужащих по призыву в отпуск, на службу и увольнение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- при следовании в командировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие траспортные расходы и услуги (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
* (тариф, количество перевозимого груза, категория вагона, количество
вагонов и т.д.)
Приложение N 33
СВЕДЕНИЯ
о командировочных расходах на 2007-2010 годы
Наименование выплат |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2007 год - учтено в бюджете |
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||
служеб- ные коман- дировки |
коман- дировки в связи с боевой подго- товкой |
опера- тивные мероп- риятия в Южном федера- льном округе |
служеб- ные коман- дировки |
коман- дировки в связи с боевой подго- товкой |
опера- тивные мероп- риятия в Южном федера- льном округе |
служеб- ные коман- дировки |
коман- дировки в связи с боевой подго- товкой |
опера- тивные мероп- риятия в Южном федера- льном округе |
служеб- ные коман- диров- ки |
коман- дировки в связи с боевой подго- товкой |
опера- тивные мероп- риятия в Южном федера- льном округе |
|||||
Норматив расходов на выплату суточных (рублей) |
||||||||||||||||
Расходы на выплату суточных (тыс. рублей) |
||||||||||||||||
Норматив возмещения расходов по найму жилого помещения (рублей) |
||||||||||||||||
Расходы по найму жилого помещения (тыс. рублей) |
||||||||||||||||
ИТОГО |
Приложение N 34
Данные о бюджетных проектировках на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
/-------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________ | |
\-------/
код
/-------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ___________________________ | |
\-------/
код
Раздел, подраздел |
Средне- годо- вой контин- гент детей- сирот на 2007 год (чел.) |
Проект на 2008 год (2009 год, 2010 год)* | ||||||||||
Расчет- ная норма** расхо- дов на питание (руб. в день) |
Расходы на питание (тыс. рублей) |
Расчет- ная норма** расхо- дов на на обмун- диро- вание, мягкий инвен- тарь и оборуд. (тыс. ру- блей) |
Расходы на обмун- дирова- ние, мягкий инвен- тарь (тыс. рублей) |
из них: выпуск- никам феде- раль- ных образо- ватель- ных учрежд. (при трудоу- стройс- тве) (тыс. ру- блей) |
Расчет- ная норма** расхо- дов на единов- ремен- ное денеж- ное пособие (руб- лей) |
Расходы на единов- ремен- ное денеж- ное пособие (руб- лей) |
Расчет- ная норма** расхо- дов на приоб- рете- ние учебной литера- туры и письме- нных принад- лежно- стей (рублей ) |
Расходы на приоб- рете- ние учебной литера- туры и письме- нных принад- лежнос- тей (тыс. рублей) |
Расчет- ная норма** расхо- дов на беспла- тный проезд (руб- лей) |
Расходы на беспла- тный проезд (тыс. рублей) |
||
Раздел 07 "Образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел 02 "Общее образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел 03 "Начальное профессиональ- ное образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел 04 "Среднее профессиональ- ное образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел 06 "Высшее профессиональ- ное образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - форма заполняется по каждому году планируемого периода раздельно
** - указать нормативный акт, на основании которого введена указанная норма
Заместитель руководителя
__________________________________ Исполнитель ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ _____ г. Тел.
Приложение N 35
Данные о бюджетных проектировках на стипендиальное обеспечение обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях
/-------\
Субъект бюджетного планирования _________________________________________________ | |
\-------/
код
/-------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ______________________________ | |
\-------/
код
Раздел, подраздел |
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
Средне- годовое число студен- тов (чел.) |
в том числе: средне- годовое число студен- тов, обучаю- щихся по очной форме обуче- ния (чел.) |
из них: средне- годовой контин- гент стипен- диатов за счет средств бюджета (чел.) |
Объем расхо- дов на стипен- диаль- ное обеспе- чение (тыс. рублей) |
Средне- годовой контин- гент стипен- диатов за счет средств бюджета (чел.) |
Объем расхо- дов на стипен- диаль- ное обеспе- чение (тыс. рублей) |
Средне- годовой контин- гент стипен- диатов за счет средств бюджета (чел.) |
Объем расхо- дов на стипен- диаль- ное обеспе- чение (тыс. рублей) |
Средне- годовой контин- гент стипен- диатов за счет средств бюджета (чел.) |
Объем расхо- дов на стипен- диаль- ное обеспе- чение (тыс. рублей) |
|
Раздел 07 "Образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подраздел 02 "Общее образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подраздел 03 "Начальное профессиональ- ное образование" |
|
|
|
|
|
|
||||
Подраздел 04 "Среднее профессиональ- ное образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подраздел 06 "Высшее профессиональ- ное образование" - студенты - аспиранты - докторанты - интерны - ординаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель руководителя
__________________________________ Исполнитель ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ _____ г. Тел.
Приложение N 36
Численность штатных научно-педагогических работников высших
учебных заведений, имеющих ученую степень кандидата наук и
доктора наук на 2008 год (2009 год, 2010 год)*
/--------\
Субъект бюджетного планирования _____________________________ | |
\--------/
код
/--------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета __________ | |
\--------/
код
Численность, имеющих ученую степень (чел.) |
||
кандидата наук | доктора наук | |
Раздел 07 "Образование" | ||
Подраздел 06 "Высшее профессиональное образование" |
|
|
Целевая статья .......... |
|
|
Вид расходов .......... |
|
|
* - данные представляются по каждому году планируемого периода
раздельно
Заместитель руководителя
________________________________ Исполнитель ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ _____ г. Тел.
Приложение N 37а
Данные о расходах субъектов Российской Федерации, связанных с выплатой компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за
2007 (2008, 2009, 2010) год
/-------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________ | |
\-------/
код
/-------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ___________________________ | |
\-------/
код
Наименование субъекта Российской Федерации |
Количество дошкольных образова- тельных учреждений |
Контингент детей посещающих дошкольные образова- тельные учреждения (чел.) |
Всего расходов на содержание детей в дошкольных образова- тельных учреждени- ях (тыс. рублей) |
Средний расход на 1 ребенка (в месяц, рублей) |
Размер родительской платы (в месяц, рублей) |
% родительс- кой платы от общих затрат (в месяц) |
|
по состоянию на 1 декабря 2006 г. |
на 2007 год |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего расходов | |||||||
в том числе: | |||||||
.......... |
* Представляется в разрезе субъектов Российской Федерации
Заместитель руководителя
________________________________ Исполнитель ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 2007 г. Тел.
Приложение N 37б
Данные о расходах субъектов Российской Федерации, связанных с выплатой компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за 2007 (2008, 2009, 2010) год
/-------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________ | |
\-------/
код
/-------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ___________________________ | |
\-------/
код
Наименование субъекта Российской Федерации |
Контингент детей посещающих дошкольные образова- тельные учреждения (чел.) |
В том числе: | Расходы на выплату компенсации (тыс. рублей) |
|||||
количество детей, посещающих дошкольные образова- тельные учреждения в семьях, имеющих 1 ребенка (чел.) |
количество детей, посещающих дошкольные образова- тельные учреждения в семьях, имеющих 2 детей (чел.) |
количество детей, посещающих дошкольные образова- тельные учреждения в семьях, имеющих 3 и более детей (чел.) |
в семьях, имеющих 1 ребенка (20%) |
в семьях, имеющих 2 детей (50%) |
в семьях, имеющих 3 и более детей (70%) |
Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего расходов | ||||||||
в том числе: | ||||||||
.......... |
* Представляется в разрезе субъектов Российской Федерации
Заместитель руководителя
________________________________ Исполнитель ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 2007 г. Тел.
Приложение N 38а
Данные о расходах субъектов Российской Федерации, связанных с выделением субсидий из Федерального фонда софинансирования
социальных расходов бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях,
а также на оплату труда приемных родителей
/-------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________ | |
\-------/
код
/-------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ___________________________ | |
\-------/
код
Наименование субъекта Российской Федерации |
2007 год | Проект 2008 года | ||||||||||||
Числен- ность детей, находя- щихся под опекой (чел.) |
Число прием- ных семей |
Размер выплат на содер- жание ребенка в семье опеку- нов (руб- лей) |
Размер оплаты труда прием- ных родите- лей (руб- лей) |
Всего расходов (тыс. рублей) |
Числен- ность детей, находя- щихся под опекой (чел.) |
Число прием- ных семей |
Размер выплат на содер- жание ребенка в семье опеку- нов (руб- лей) |
Размер оплаты труда прием- ных родите- лей (руб- лей) |
Всего расходов (тыс. рублей) |
|||||
Предусмот- рено постанов- лением Правитель- ства РФ от 30.12.2006 N 842 |
Ожидае- мое испол- нение |
Откло- нение на конец года |
на содер- жание ребенка в семье опеку- нов |
на оплату труда прием- ных родите- лей |
всего | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего расходов | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
.......... |
Заместитель руководителя
__________________________________ Исполнитель ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 2007 г. Тел.
Приложение N 38б
Данные о расходах субъектов Российской Федерации, связанных с выделением субсидий из Федерального фонда софинансирования
социальных расходов бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях, а также на оплату труда приемных родителей
/-------\
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________ | |
\-------/
код
/-------\
Главный распорядитель средств федерального бюджета ___________________________ | |
\-------/
код
Наименование субъекта Российской Федерации |
Проект 2009 года | Проект 2010 года | ||||||||||||
Числен- ность детей, находя- щихся под опекой (чел.) |
Число прием- ных семей |
Размер выплат на содер- жание ребенка в семье опеку- нов (рублей ) |
Размер оплаты труда прием- ных родите- лей (рублей ) |
Всего расходов (тыс. рублей) |
Числен- ность детей, находя- щихся под опекой (чел.) |
Число прием- ных семей |
Размер выплат на содер- жание ребенка в семье опеку- нов (рублей ) |
Размер оплаты труда прием- ных родите- лей (рублей ) |
Всего расходов (тыс. рублей) |
|||||
на содер- жание ребенка в семье опеку- нов |
на оплату труда прием- ных родите- лей |
всего | на содер- жание ребенка в семье опеку- нов |
на оплату труда прием- ных родите- лей |
всего | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего расходов | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
.......... |
Заместитель руководителя
__________________________________ Исполнитель ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 2007 г. Тел.
Приложение N 39
Расчет потребности в средствах федерального бюджета, выделяемых на выплату сумм в возмещение
вреда инвалидам ___ группы вследствие чернобыльской катастрофы* на _______ год**
Наименование субъектов Российской Федерации |
числен- ность (чел) - всего |
расходы (в тыс. рублей) - всего |
в том числе: | |||||||||
по закону N 179-ФЗ от 24.11.95 |
по закону N 5-ФЗ от 12.02.01 |
по семьям, потерявшим кормильца (инвалида) |
по семьям, потерявшим участника ликвидации аварии на ЧАЭС |
на основании судебных решений |
||||||||
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числе- нность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
|||
Итого |
Руководитель Министерства (ведомства) или заместитель по финансовым вопросам _______________________________________________
Руководитель Департамента, курирующий указанные вопросы ___________________________________________________________
Исполнитель _______________________________________
(Ф.И.О.) тел.
Примечание:
* Прилагаемая форма представляется отдельно по инвалидам I, II и III групп вследствие чернобыльской катастрофы. В таком же
порядке представляется расчет потребности по инвалидам вследствие аварии на ПО "Маяк"
** Расчет потребности представляется отдельно за 2008, 2009 и 2010 годы.
Приложение N 40
Сводный расчет потребности в средствах федерального бюджета, выделяемых на выплату сумм в возмещение
вреда инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы* на _______ год**
Наименование субъектов Российской Федерации |
числен- ность (чел) - всего |
расходы (в тыс. рублей) - всего |
в том числе: | |||||||||
по закону N 179-ФЗ от 24.11.95 |
по закону N 5-ФЗ от 12.02.01 |
по семьям, потерявшим кормильца (инвалида) |
по семьям, потерявшим участника ликвидации аварии на ЧАЭС |
на основании судебных решений |
||||||||
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числе- нность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
числен- ность (чел) |
расходы (тыс.руб.) |
|||
Итого |
Руководитель Министерства (ведомства) или заместитель по финансовым вопросам _______________________________________________
Руководитель Департамента, курирующий указанные вопросы ___________________________________________________________
Исполнитель _______________________________________
Примечание:
*Сводная таблица по расчету потребности в бюджетных ассигнованиях на выплату сумм в возмещение вреда
инвалидам вследствие аварии на ПО "Маяк" представляется отдельно по аналогичной форме
** Сводная таблица по расчету потребности в бюджетных ассигнованиях на выплату сумм в возмещение вреда
инвалидам.# инвалидам представляется отдельно за 2008, 2009 и 2010 годы
Приложение N 41
Расчет объема средств на предоставление материнского (семейного) капитала на 2010 год
Наименование показателя |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Численность родившихся детей в 2007 г., тыс человек |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
численность родившихся вторых и последующих детей в семье в 2007 г., тыс. человек |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
численность родившихся двойняшек, тройняшек и т.п. в 2007 г., тыс человек |
|
|
|
|
Численность родившихся вторых и последующих детей в семье в 2007 г., скорректированная на численность двойняшек, тройняшек и т.п. в 2007 г., тыс. человек |
|
|
|
|
Уровень инфляции в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей МЭРТа |
|
|
|
|
Размер материнского (семейного) капитала, рублей |
|
|
|
|
Общий объем расходов на второго и последующих детей, тыс. рублей |
х |
х |
х |
|
Приложение N 42
Расчет
объема средств на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
Наименование показателя |
2007 год |
Проект на 2008 год |
Проект на 2009 год |
Проект на 2010 год |
||||||||
количество выплат |
размер ежемесячного пособия, рублей |
общий объем расходов на выплату пособий, тыс. рублей |
количество выплат |
размер ежемесячного пособия, рублей |
общий объем расходов на выплату пособий, тыс. рублей |
количество выплат |
размер ежемесячного пособия, рублей |
общий объем расходов на выплату пособий, тыс. рублей |
количество выплат |
размер ежемесячного пособия, рублей |
общий объем расходов на выплату пособий, тыс. рублей |
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за первым ребенком |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за вторым ребенком и последующими детьми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 43
Расчет объема расходов федерального бюджета на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет женщинам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС
на ____________ год
Численность получателей, подлежащих социальному страхованию, в т.ч.: |
Численность получателей, не подлежащих социальному страхованию, в т.ч.: |
Размер пособия, в т.ч.: | Объем расходов, в т.ч.: | ||||||||||
получа- ющих пособие на первого ребенка |
получа- ющих пособие на второго и после- дующих детей |
получа- ющих пособие на первого ребенка |
получа- ющих пособие на второго и после- дующих детей |
для подлежащих социальному страхованию |
для не подлежащих социальному страхованию |
для подлежащих социальному страхованию |
для не подлежащих социальному страхованию |
||||||
на первого ребенка |
на второго и после- дующих детей |
на перво- го ребен- ка |
на второго и после- дующих детей |
на первого ребенка |
на второго и после- дующих детей |
на первого ребенка |
на второго и последу- ющих детей |
||||||
1 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет (в части доплаты до двойного размера) |
||||||||||||
2 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет (в двойном размере) |
Заполняется на 2007 - 2010 годы отдельно на каждый год.
Приложение N 44
Расчет
объема средств на проведение диспансеризации находищихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Наименование показателя |
2007 год |
проект |
||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||
Численность находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс.человек |
|
|
|
|
Стоимость проведения одной диспансеризации в расчете на одного ребенка, рублей |
|
|
|
|
Общий объем расходов на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей |
|
|
|
|
Приложение N 45
Сведения
о численности работников и фонде оплаты труда
по Российской академии наук и ее региональным отделениям
Наименование | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||||||
РАН | СОРАН | УОРАН | ДВОРАН | РАН | СОРАН | УОРАН | ДВОРАН | РАН | СОРАН | УОРАН | ДВОРАН | РАН | СОРАН | УОРАН | ДВОРАН |
Численность -
всего
(ед.)
в том числе:
- пилотный
проект
- ЕТС
- другая
система
оплаты труда
(аппарат
управления)
Фонд оплаты
труда -
всего
(тыс.руб.)
в том числе:
- пилотный
проект
- ЕТС
- другая
система
оплаты труда
(аппарат
управления)
Справочно: сведения представляются на 1 января
соответствующего года
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Подготовлены Методические указания по корректировке показателей перспективного финансового плана РФ на 2007-2009 годы в части показателей 2008-2009 годов и формированию проектировок федерального бюджета на 2010 год по субъектам бюджетного планирования.
Субъектам бюджетного планирования надлежит в сроки, установленные Правительством РФ и Методическими указаниями, организовать работу главных распорядителей по формированию федерального бюджета на 2008-2010 годы, а также подготовку материалов по оценке параметров бюджетной системы на 2008-2010 годы.
Письмо Минфина РФ от 23 января 2007 г. N 02-02-14/111
Текст письма размещен на сайте Министерства финансов РФ в Internet (http://www.minfin.ru)