Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики
от 18 февраля 2004 г. N 1158
"Об утверждении Программы социально-экономического развития г. Чебоксары на 2004-2010 годы"
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 6 марта 2012 г. N 513 настоящее решение признано утратившим силу
В соответствии со статьей 17 Закона Чувашской Республики от 16.03.1996 N 3 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике" и статьей 22 Устава муниципального образования г.Чебоксары - столицы Чувашской Республики Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава самоуправления |
Н.И.Емельянов |
Утверждена
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов
Чувашской Республики
от 18 февраля 2004 г. N 1158
Программа
социально-экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы
Паспорт Программы
социально-экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы
1. Наименование Программы Программа социально-экономического развития
города Чебоксары на 2004-2010 годы
2. Основание для разработки Президентская программа основных
Программы социально-экономических преобразований в
Чувашской Республике до 2005 года;
Стратегия социально-экономического развития
Чувашской Республики до 2010 года;
Указ Президента Чувашской Республики от 25
июня 2003 г. N 61 "О Комплексной программе
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
3. Муниципальный заказчик Администрация города Чебоксары
4. Разработчики Программы Администрация города Чебоксары при
содействии ООО "НПО "Институт информационных
инноваций"
5. Цель Программы Повышение конкурентоспособности экономики и
уровня жизни населения г.Чебоксары
6. Задачи Программы Создание условий для экономического роста
реального сектора экономики;
создание условий для сохранения и развития
положительной динамики роста реальных
денежных доходов населения, сокращения
дифференциации доходов различных групп
населения, эффективной занятости
трудоспособного населения и роста оплаты
труда;
оптимизация механизмов и системы поддержки
социально незащищенных слоев населения;
повышения уровня благоустройства и
жизнеобеспечения города;
улучшение охраны здоровья населения,
формирование здорового образа жизни,
развитие массовой физической культуры и
спорта;
усиление борьбы с преступностью,
распространением наркомании и алкоголизма,
пресечение нелегальных операций и теневого
оборота в экономической деятельности;
повышение инвестиционной привлекательности
города;
создание необходимых условий для обеспечения
высоких темпов экономического роста,
осуществления структурных сдвигов,
способствующих развитию конкурентоспособных
и передовых в техническом отношении
производств;
активизация институциональных
преобразований, развитие финансовой
инфраструктуры, инвестопроводящей системы
(бизнес-центров, агентств, консалтинговых,
страховых, лизинговых компаний и др.),
инфраструктуры рынка земли и иной
недвижимости;
содействие созданию новых производств,
реструктуризации и реформированию
предприятий, повышению эффективности их
деятельности, ликвидации нерентабельных и
убыточных производств;
содействие повышению инвестиционной и
инновационной активности предприятий,
привлечению инвестиций в развитие реального
сектора экономики, ускорению процессов
обновления основных производственных фондов;
обеспечение условий для расширения сферы
услуг и повышения качества предоставляемых
потребительских услуг;
создание благоприятных условий для развития
малого и среднего бизнеса, обеспечивающего
эффективную занятость населения;
повышение уровня защиты окружающей среды за
счет внедрения современных экологически
безопасных технологий.
7. Сроки и этапы реализации I этап - 2004-2006 гг.
Программы II этап - 2007-2010 гг.
8. Перечень подпрограмм и Программа содержит объединенные
основных мероприятий характеристики всех осуществляемых и
Программы планируемых к осуществлению на территории
города федеральных, республиканских,
муниципальных, отраслевых программ, имея
сквозные мероприятия и приводя их ресурсную
балансировку.
Основные мероприятия программы сгруппированы
по следующим разделам:
образование;
культура и искусство;
здравоохранение;
физическая культура и спорт;
занятость населения и развитие рынка труда;
социальная поддержка населения;
строительство;
развитие инженерной инфраструктуры и
реформирование жилищно-коммунального
хозяйства;
развитие транспортной инфраструктуры и
связи;
управление муниципальной собственностью и
регулирование земельных отношений;
финансовая политика;
промышленность;
развитие малого предпринимательства;
развитие торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;
экологические и природоохранные мероприятия;
информатизация системы муниципального
управления.
9. Исполнитель Программы Администрация города Чебоксары
10. Источники и объемы Общий объем финансирования Программы за весь
финансирования период ее реализации составляет 12276,079
млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 1182,165 млн.
рублей (9,6%);
средств республиканского бюджета Чувашской
Республики 2522,387 млн. рублей (20,5%);
средств бюджета города Чебоксары - 2509,579
млн. рублей (20,4%);
собственных средств предприятий - 1947,824
млн. рублей (15,9%);
прочих источников финансирования - 4114,124
млн. рублей (33,6%).
11. Система организации Общее руководство и контроль за ходом
контроля за исполнением реализации Программы осуществляет
Программы муниципальный заказчик - администрация
г.Чебоксары
12. Ожидаемые конечные Реализация данной Программы будет
результаты реализации содействовать росту экономики, повышению
Программы инвестиционной привлекательности города,
увеличению доходной части бюджета, большей
прозрачности бюджета, более эффективному
использованию муниципального имущества и
земель, повышению благосостояния населения.
В результате реализации мероприятий
Программы:
возрастут объемы производства промышленной
продукции в 3,0 раза к уровню 2004 года,
будут обеспечены стабильные темпы роста
промышленного производства;
будут обеспечены платежи в бюджеты всех
уровней в размере 4446,314 млн. рублей на
последний год действия Программы и более
21,0 млрд. рублей с 2004 по 2010 годы;
будут созданы 13371 новое место и сохранены
133329 существующих рабочих мест;
социальный эффект к 2010 году составит
1701,718 млн. рублей;
доля работающих в малом предпринимательстве
возрастет до 30% процентов от численности
занятых в экономике;
увеличится бюджетная обеспеченность на душу
населения в 1,8 раза;
возрастет уровень жизни горожан
(среднемесячная заработная плата на одного
работника в сравнении с 2004 годом возрастет
в 3 раза);
снизится численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума c 19,8%
в 2003 году до 16,2% в 2010 году
повысится уровень обеспечения населения
объектами социальной инфраструктуры;
улучшится качество общего образования, что
будет способствовать развитию уровня знаний
и культуры молодежи;
будут сохранены и восстановлены памятники
истории и культуры, повышена
привлекательность города для туризма, отдыха
и проживания, возрастет духовный потенциал
населения, сохранены традиции народного
искусства и художественного творчества;
улучшится состояние здоровья населения
г.Чебоксары, повысится качество медицинского
обслуживания, продолжится реализация
концепции здорового образа жизни населения,
что будет способствовать формированию
здорового общества;
увеличится охват населения занятиями
физкультурой и спортом, благодаря
популяризации здорового образа жизни
снизится уровень наркомании, алкоголизма и
криминализации в молодежной среде;
будет обновлена инженерная инфраструктура
г.Чебоксары;
повысится качество жилищно-коммунального
обслуживания населения;
повысится уровень обеспечения населения
качественными и разнообразными видами услуг,
предоставляемых сферой обслуживания на
потребительском рынке.
Введение
Программа экономического и социального развития города Чебоксары на 2004-2010 годы (далее - Программа) направлена на разработку комплекса мероприятий, способствующих стабилизации и развитию экономики города, роста его налогового потенциала, повышения качества жизни населения, решения обостряющихся социальных вопросов.
Главной целью Программы является создание качественной городской среды, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Программа разработана в целях реализации Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы), Президентской программы основных социально-экономических преобразований в Чувашской Республике до 2005 года, одобренной Министром экономического развития и торговли Российской Федерации, Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской республики на 2003-2010 годы, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 25.06.2003 г. N 61, с учетом положительного опыта реализации мероприятий Программы социально-экономического развития города Чебоксары на 2000-2003 годы.
Настоящая Программа разработана в соответствии с типовым макетом, доведенным Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики.
При формировании Программы учтен Генеральный план г.Чебоксары, разработанный Научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО" (г.Санкт-Петербург).
Программа основана на реалистичном анализе сформировавшихся условий и имеющихся ресурсов развития города.
Реализация данной Программы будет содействовать росту экономики, повышению инвестиционной привлекательности города, развитию инфраструктуры жизнеобеспечения городского хозяйства, увеличению доходной части бюджета, большей прозрачности бюджета, более эффективному использованию муниципального имущества и земель, повышению благосостояния населения.
Раздел I. Социально-экономическое положение, оценка действующих мер и основные проблемы развития муниципального образования
Общая характеристика географического положения города
Город Чебоксары расположен на Приволжской возвышенности на правом берегу реки Волга. Современная граница города была определена Госсоветом Чувашской Республики. Общая протяженность ее составляет 83,3 км, из них по суходольной части - 67,0 км, по набережной Волги - 16,3 км. Площадь города, вместе с заволжской частью, составляет 23,302 тыс.кв.км. Земли водного фонда составляют 15,7% площади муниципального образования, а земли лесного фонда составляют 24,8% от общей площади города. Для территории муниципального образования свойственна значительная овражно-балочная изрезанность. Имеющиеся овраги разнообразны по своим размерам и формам. Растущие городские овраги (Чернышевский, Гремячевский, в Лакреевском лесу и т.д.) наносят вред городскому хозяйству.
Город занимает выгодное экономико-географическое положение, которое еще более улучшилось в последние годы и определяется наличием автомагистралей Нижний Новгород - Чебоксары - Ульяновск, а через плотину ГЭС - на Казань и Йошкар-Олу, 100-километрового ответвления от железнодорожного узла Канаш, а также Волгой, по-прежнему определяющей развитие и функционирование города.
Выгодное транспортно-географическое положение Чебоксар усиливается благоприятным соседством: Поволжье и Урал представляют интерес как поставщики важнейших видов стратегического сырья (нефти и газа, а также металлов); Центральная Россия - центр сосредоточения новейших наукоемких производств, а также рыночной инфраструктуры. Столицы соседних регионов, большинство из которых - крупные хозяйственные центры, - находятся рядом, на расстоянии 100-250 км, а до Москвы - всего 770 км по железной дороге. Положение Чебоксар по соседству с крупными транспортно-экономическими центрами способствовало городу даже в критические годы удержать свою экономику в сравнительно благополучном состоянии.
В пределах Чувашии Чебоксары имеют прочную связь со всеми административными районами республики благодаря развитой автодорожной сети. Практически 85% грузооборота и пассажирооборота приходится на автомобильный транспорт.
Планировочная структура города в большой степени следует рельефу территории, сформирована водоразделами притоков Волги (Чебоксарки, Сугутки, Кайбулки), которые веерообразно расходятся в меридиальном направлении. Вследствие этого основная городская застройка расположена на водоразделах и образует клинообразные территории административных районов, сходящиеся амфитеатром у Волжского залива и расширяющиеся к югу (на 10 км вглубь) до городской черты.
Природный потенциал Чебоксар в достаточной степени благоприятен для развития города. Благоприятный климат, пейзажный рельеф, наличие значительного туристско-рекреационного и бальнеологического потенциала, относительно благоприятные инженерно-строительные условия, плодородные почвы и т.п. - позволяют с оптимизмом смотреть в будущее развитие города.
К благоприятным факторам развития природного потенциала необходимо отнести комплекс мероприятий по созданию городского Залива и благоустройству прилегающей территории, реализованный по инициативе Президента и Правительства Чувашии.
Присоединение к городским землям Заволжских территорий, большую часть которых составляют природные ландшафты, также резко повышает общий природно-рекреационный и средоформирующий потенциал города.
Однако природный потенциал Чебоксар в настоящее время в определенной мере нарушен неблагоприятными антропогенными процессами. К таким антропогенным процессам следует отнести, в первую очередь, загрязнение атмосферы промышленными предприятиями и автотранспортом (причем, последнее имеет ярко выраженную тенденцию к резкому возрастанию); загрязнение поверхностных водоемов неочищенными сбросами; наличие несанкционированных свалок, особенно в долинах малых рек, ручьев и оврагов. Следует при этом заметить, что данные процессы, снижающие природный потенциал территории, можно рассматривать как временное явление, поскольку, как показывает мировая практика, они в значительной степени устранимы.
Основные показатели социально-экономического положения города Чебоксары
Чебоксары - многофункциональный город. Основные промышленные предприятия и коммунально-складские учреждения объединены в промышленные зоны Восточную и Южную (80% рабочих мест промышленности города). В центральном секторе города проживает около 7% населения, сосредоточено примерно 70-75% рабочих мест непроизводственной сферы. Северный сектор - Заволжье - наименее заселенный район и характеризуется в основном как рекреационная зона.
На долю промышленной сферы приходится 63,1% общего числа занятых в городском хозяйстве. Отрасли промышленной специализации - машиностроение и металлообработка (43 крупных предприятий города, удельный вес занятых в промышленности составляет 63%). Сложилось многоотраслевое машиностроение. Профилирующей отраслью является электротехническое машиностроение (11 крупных фирм и предприятий, в т.ч. ОАО "Электроприбор", ОАО "Завод электроники и механики", ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"); тракторостроение; станкостроение и приборостроение (ОАО "Промтрактор", ОАО ЧНППП "ЭЛАРА", ОАО "Энергозапчасть"). Далее следует легкая промышленность (ОАО "Корпорация "ЧХБК", ЗАО "Чебоксарский трикотаж"). Основная часть продукции, особенно хлопчатобумажных и трикотажных производств, вывозится за пределы республики. Усиливается градообслуживающая роль строительного комплекса и его ориентация на удовлетворение нужд города. Это сопровождается функциональной перепрофилизацией его деятельности с индустриальной на преимущественно социальную, прежде всего на решение жилищных задач. В городе действует 88 строительных организаций. Плотность транспортной сети составляет 3 км/кв.км. Существует 44 автобусных маршрутов, в том числе коммерческих - 23 и 18 троллейбусных маршрутов.
Таблица 1.1
Динамика основных показателей социально-экономического положения города Чебоксары за 2000-2002 гг.
Наименование показателей | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||
темп роста в действу- ющих це- нах, % |
темп роста в действу- ющих ценах, % |
||||
Объем промышленной про- дукции в действующих це- нах, млн.руб. |
11250,8 | 15334,2 | 136,3 | 17266,1 | 112,6 |
Индекс физического объе- ма |
х | х | 108,9 | х | 104,0 |
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах, млн.руб. |
2036,5 | 2560,4 | 125,7 | 3201,5 | 125,0 |
Индекс физического объе- ма |
х | х | 106,2 | х | 111,7 |
Общий объем платных ус- луг, млн.руб. |
1808,0 | 1837,9 | 101,7 | 3119,6 | 169,7 |
Среднемесячная заработ- ная плата работников на предприятиях производст- венной и непроизводст- венной сферы, руб. |
1685,3 | 2463,2 | 146,2 | 3395,4 | 137,8 |
Среднемесячная заработ- ная плата работников на предприятиях промышлен- ности, руб. |
1865,9 | 2744,9 | 147,1 | 3599,8 | 131,1 |
Прожиточный минимум на душу населения, руб. |
976,0 | 1294,0 | 132,6 | 1582,0 | 122,3 |
Средний размер месячной пенсии, руб. |
799,3 | 1135,6 | 142,1 | 1462,1 | 128,8 |
Анализ динамики основных показателей социально-экономического положения города позволяет сделать выводы о высоких темпах развития экономики (сведения представлены в таблице 1.1). Темпы роста всех показателей, характеризующих эффективность работы реального сектора экономики, свидетельствуют о том, что они превышают среднероссийские показатели.
Демографическая ситуация
На 01.01.2003 г. численность населения г.Чебоксары, рассчитанная исходя из предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2002 года составила 453,2 тыс. человек, в т.ч. детское население - 70,3 тыс. человек, подростки - 16,8 тыс. человек, взрослое население 366,1 тыс. человек (таблицы 1.2 и 1.18).
Показатели рождаемости, смертности, средней продолжительности предстоящей жизни в г.Чебоксары, как и в Чувашской Республике, остается более благоприятным, чем в Приволжском Федеральном округе и в Российской Федерации в целом.
Следует обратить внимание, что падение рождаемости населения г.Чебоксары наблюдается с 1991 года. Данный показатель снизился с 14,2%о в 1991 году до 9,9%о в 2002 году. Показатель смертности в г.Чебоксары снизился с 10,0%о (1991 г.) до 9,9%о (2002 г.). В Поволжском регионе показатель рождаемости в 2000 году составил 8,2%о, а показатель общей смертности достиг 14,4%о. В Российской Федерации за этот период показатель рождаемости составил 8,3%о, общей смертности - 14,7%о.
По сравнению с 2000 годом в 2002 году показатель рождаемости увеличился на 1,2%о и впервые отмечается положительная динамика прироста населения (2002 г. - 4676 новорожденных, что составляет 9,9%о, 2001 г. - 8,7%о, 2000 г. - 8,9%о). Смертности продолжает оставаться на прежнем уровне, в 2002 г. умерло 4640 человек, что составляет 9,9%о; (2001 г. - 9,6%о, 2000 г. - 9,0%о).
Высокая степень концентрации населения в Чувашии свидетельствует о том, что оно всегда имело здесь удовлетворяющую его сферу приложения труда и, в первую очередь, в своей собственной столице.
Эти обстоятельства повлияли на сохранение представителей национального населения (титульной нации) на территории его исторического проживания, чему способствовали и национальные традиции предпочтительно компактного расселения.
Таблица 1.2.
Динамика численности населения Чувашской республики и г.Чебоксары за 2000-2001 гг.
Наименование показателей | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||||||
ЧР | г.Че- бок- сары |
Удельный вес, (%) |
ЧР | г.Че- бок- сары |
Удельный вес, (%) |
ЧР | г.Че- бок- сары |
Удель- ный вес, (%) |
|
Численность постоянного населе- ния, тыс.чел. |
1353,4 | 473,9 | 35,0 | 1346,3 | 474,8 | 35,3 | 1311,8 | 453,2* | 34,5 |
Численность постоянного город- ского населения, тыс.чел. |
827,9 | 473,0 | 57,1 | 826,6 | 474,1 | 57,3 | 796,5 | 441,6 | 55,4 |
Численность постоянного сель- ского населения, тыс.чел. |
525,5 | 0,8 | 0,2 | 519,7 | 0,7 | 0,1 | 515,3 | 0,9 | 0,2 |
------------------------------
* численность постоянного населения, рассчитанная от предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2002 г.
В профессиональном отношении кадровый потенциал жителей г.Чебоксары обладает достаточно высокой квалификацией, показатель количества людей имеющих высшее образование на 1000 жителей населения выше среднероссийского.
Основные демографические показатели по городу Чебоксары показывают стабильность и относительно хорошее их положение на фоне многих других российских городов. Достаточно благополучной выглядит и половозрастная структура населения Чебоксар. Город выделяется высокой и достаточно стабильной долей трудоспособного населения, а также группы моложе трудоспособного возраста, что свидетельствует о благоприятной ситуации в Чебоксарах с трудовыми ресурсами в настоящее время и на обозримую перспективу.
Образование
Сфера образования в городе на данный момент в целом соответствует современным условиям и требованиям. Однако, дальнейшее развитие города и происходящее изменение его социальной инфраструктуры требуют модернизации отдельных ее сторон.
На 1 января 2003 г. на территории г.Чебоксары действуют 126 дошкольных образовательных учреждений (в том числе 119 муниципальных), 66 общеобразовательных, 7 специальных (коррекционных) школ, 2 негосударственных образовательных учреждения, 10 учреждений дополнительного образования, 6 вечерних (сменных) общеобразовательных школ, 9 учреждений начального профессионального образования, 16 учреждений среднего профессионального образования, 20 вузов и филиалов (в т.ч. государственных - 14).
Сеть общего среднего образования представлена в г.Чебоксары 1 начальной, 65 средними общеобразовательными, 2 негосударственными образовательными учреждениями, 7 образовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Динамика развития сети общеобразовательных учреждений за последние годы показывает, что она не подверглась значительным изменениям. Ее существенной характеристикой является дифференцированность по видам учреждений, позволяющих удовлетворить различные образовательные потребности обучающихся. В городе функционируют 5 гимназий (в том числе муниципальных - 4), 5 лицеев различных профилей (в том числе муниципальных - 3), 10 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 1 кадетская школа, 3 начальных школы - ДОУ.
Развитие образовательной сферы в рассматриваемый период будет проходить в условиях воздействия ряда объективных факторов:
сокращения численности контингента учащихся из-за резкого снижения рождаемости в 90-е годы;
изменения организационной и содержательной сторон педагогического процесса в соответствии с уровнем развития научно-технического прогресса;
повышения доступности качественного образования для любых категорий населения;
появления негосударственных образовательных учреждений, дальнейшее развитие рынка образовательных услуг;
повышения образовательных запросов городской общественности (в том числе из-за различных материальных возможностей разных категорий горожан);
необходимости изменения социального статуса педагогического работника, решения проблем подготовки и переподготовки педагогических кадров.
На период 2004-2010 гг. в качестве приоритетных направлений деятельности следует рассматривать следующие направления работы общественности и администрации г.Чебоксары в сфере образования.
Оценка демографических тенденций и реструктуризация сети образовательных учреждений. Динамика численности детей и подростков в городе является социальной основой образовательных процессов. В связи с резким спадом рождаемости в 90-х годах прием в 1-е классы сокращался. Лишь в последний год ситуация стабилизировалась. Сложившаяся демографическая ситуация приведет к тому, что в ближайшее время уменьшится численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях. (Прогноз изменения численности учащихся в общеобразовательных учреждениях г.Чебоксары представлен в таблице 1.3).
Аналогичная тенденция наблюдается и по дошкольным образовательным учреждениям. Из анализа демографической ситуации и данных прогноза видно, что к 2007/2008 учебному году количество учащихся сократится на 26% по сравнению с 2002 г.
Создавшаяся ситуация диктует необходимость провести реструктуризацию имеющейся сети городских школ с целью оптимизации материального обеспечения и кадрового состава образовательного пространства в городе.
Таблица 1.3
Прогноз изменения численности учащихся в общеобразовательных учреждениях г.Чебоксары на 2002-2008 годы
Классы | Учебные года | ||||||
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
|
1 класс | 4800 | 4497 | 4446 | 4210 | 4312 | 4181 | 4319 |
2 класс | 4776 | 4743 | 4497 | 4446 | 4210 | 4312 | 4181 |
3 класс | 5411 | 4794 | 4743 | 4497 | 4446 | 4210 | 4312 |
4 класс | 375 | 377 | 893 | 4699 | 4497 | 4446 | 4210 |
Итого 1-4 классы |
15362 | 14411 | 14579 | 17852 | 17465 | 17149 | 17022 |
5 класс | 6381 | 5461 | 4278 | 937 | 4699 | 4497 | 4446 |
6 класс | 7175 | 6359 | 5461 | 4278 | 937 | 4699 | 4497 |
7 класс | 7856 | 7181 | 6359 | 5461 | 4278 | 937 | 4699 |
8 класс | 8295 | 7813 | 7181 | 6359 | 5461 | 4278 | 937 |
9 класс | 8220 | 8117 | 7813 | 7181 | 6359 | 5461 | 4278 |
Итого 5-9 классы |
37927 | 34931 | 31092 | 24216 | 21734 | 19872 | 18857 |
10 класс | 5488 | 5668 | 5844 | 5625 | 5170 | 4578 | 3932 |
11 класс | 5264 | 5042 | 5668 | 5844 | 5625 | 5170 | 4578 |
Итого 10-11 классы |
10752 | 10710 | 11512 | 11470 | 10796 | 9749 | 8510 |
Всего 1-11 классы |
64041 | 60052 | 57183 | 53538 | 49995 | 46770 | 44389 |
Внедрение здоровьесберегающих технологий. Так как проблема сохранения здоровья учащихся в условиях возрастания образовательной нагрузки является весьма острой, то высокой социальной значимостью обладает широкое использование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях всех типов. В этой связи перспективным является создание в образовательных учреждениях города сети медицинских комплексов, сопровождающих учебный процесс (по опыту школы N 59), усиление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, расширение охвата учащихся физкультурно-оздоровительными мероприятиями, ориентация педагогических коллективов на деятельность по сохранению здоровья учащихся.
Дошкольное образование. На начало 2003 года в Чебоксарах действовало 130 учреждений дошкольного образования, из них 119 - муниципальных, охватывающих своей деятельностью 18239 детей (60,8% от общего числа детей дошкольного возраста). Анализ социальной востребованности данных учреждений показывает, что спрос на их услуги в последние годы растет. На период 2004-2010 гг. приоритетными будут являться следующие направления:
сохранение сети дошкольных образовательных учреждений;
внедрение в деятельность дошкольных образовательных учреждений инновационных воспитательно-образовательных технологий;
совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;
расширение числа дополнительных образовательных услуг на коммерческой основе.
Общее (среднее) образование. Модернизация российского образования, основной целью которой является повышение качества образования и расширение его доступности для всех слоев населения, предполагает следующие приоритетные направления развития образования в городе:
участие в эксперименте по единому государственному экзамену. Очевидно, что ЕГЭ - более объективная оценка знаний и он проводится именно для повышения объективности итоговой аттестации выпускников и обеспечения равных возможностей на получение среднего и высшего профессионального образования. Из года в год растет количество выпускников, сдающих выпускные экзамены в форме ЕГЭ (сведения представлены в таблице 1.4);
Таблица 1.4
Результаты ЕГЭ выпускников г.Чебоксары
Наименование предмета | 2000-2001 учебный год (в %) |
2001-2002 учебный год (в %) |
2002-2003 учебный год (в %) |
||||||||||||
Кол- во |
"5" | "4" | "3" | "2" | Кол- во |
"5" | "4" | "3" | "2" | Кол- во |
"5" | "4" | "3" | "2" | |
Математика | 5056 | 9,8 | 40,4 | 45,8 | 4 | 5050 | 13 | 43,5 | 36,6 | 6,9 | 4924 | 19,7 | 40,2 | 32,7 | 7,4 |
Русский язык | 2051 | 22 | 65 | 12,6 | 0,4 | 3563 | 16,2 | 48,3 | 32,7 | 2,8 | |||||
Физика | 529 | 12,3 | 47,1 | 39,5 | 1,1 | 580 | 10,4 | 45,7 | 38,6 | 5,3 | |||||
Биология | 244 | 19,3 | 49,2 | 29,9 | 1,6 | 326 | 24,5 | 46 | 25,8 | 3,7 | |||||
Химия | 120 | 30 | 47,5 | 22,5 | 0 | 177 | 24,9 | 44,6 | 23,2 | 7,4 | |||||
География | 35 | 22,9 | 40 | 34,3 | 2,8 | 32 | 28,1 | 37,5 | 31,3 | 3,1 | |||||
Обществознание | 265 | 16,2 | 57,7 | 26 | 0 | 511 | 30,7 | 47 | 20,7 | 1,6 | |||||
История | 188 | 14,9 | 57,4 | 26,6 | 1,1 | 201 | 12,9 | 38,3 | 43,8 | 5 |
------------------------------
Успеваемость учащихся в 2000/2001 учебном году составила 98,7%, в 2001/2002 учебном году - 98,6%.
организация профильного обучения на старшей ступени общего образования. Профильное обучение подразумевает систему специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы с учетом реальных потребностей рынка труда, создает реальные предпосылки для установления большей преемственности между средним и высшим образованием, позволит более полно учитывать интересы, возможности и способности ребят в соответствии с их намерениями в отношении продолжения образования;
предоставление нормативного бюджетного финансирования образовательным учреждениям. Нормативное финансирование создаст условия для рациональной организации работы. Учреждения образования будут поставлены в равные экономические условия для финансирования из муниципального бюджета образовательного процесса в пределах государственного образовательного стандарта;
внедрение в деятельность образовательных учреждений информационно-коммуникационных технологий, создание единой образовательной информационной среды в городе.
Дополнительное образование. Активизация деятельности учреждений дополнительного образования свидетельствует о востребованности этой формы образования. Система дополнительного образования выполняет сегодня не только важные функции воспитания и обучения, допрофессиональной подготовки, но и функции социальные. В сфере воспитания все больший упор делается на формирование свободной и активной личности, развитие разнообразных ее возможностей, способствующих деятельному самоуправлению. В школах широко реализуются следующие программы: муниципальная "Мы - чебоксарцы", республиканские "Одаренные дети", "Воспитание толерантности", "Лидер", "Отечество". При этом внедрены разнообразные проекты, приобщающие детей к культуре и истории страны, республики и города, физкультурно-оздоровительной деятельности, спортивным традициям, сохранилось самое ресурсоемкое направление дополнительного образования - техническое творчество.
В настоящее время учреждениями дополнительного образования охвачено 34% всех школьников города. В период действия программы "Мы - чебоксарцы" предполагается увеличение охвата учащихся учреждениями дополнительного образования до 72%.
Развитие рынка образовательных услуг. Новые условия рыночной экономики существенно изменили образовательные запросы граждан. Спрос населения на получение знаний повышенного уровня с каждым годом растет. Несмотря на улучшающуюся экономическую ситуацию в стране в целом и в республике в частности, резкое увеличение бюджетного (государственного) финансирования образовательной сферы маловероятно. В этих условиях многие приоритетные направления развития образования в городе ориентированы на внебюджетные источники финансирования, в т.ч. за счет потребителей этих услуг. За счет доходов, полученных от оказания платных дополнительных услуг, произведены расходы в 2000 году в сумме 1889,2 тыс.руб., в 2001 году - 2489,0 тыс.руб., в 2002 году - 3538,0 тыс.руб. Поддержка формирующейся здоровой конкуренции между образовательными учреждениями, контроль за качеством их работы и соблюдением законности является важным направлением совместной деятельности городских общественных организаций и муниципальных властей.
Связи с международными организациями. Интернационализация образования, его соответствие мировым стандартам требует тесных контактов с зарубежными и международными организациями. Результатом этих контактов может быть как привлечение инвестиций в образовательную сферу, так и обмен педагогическим опытом и технологиями. За последние годы заметно активизировалась работа с зарубежными и международными организациями и фондами по переподготовке учителей по новым методикам, обучению молодежи современной компьютерной грамотности, иностранным языкам.
Школы города уже имеют ряд налаженных связей с зарубежными и международными организациями: гимназия N 4 участвует в программах "Аспрял", "Интеркультура", сотрудничает с "Корпусом мира" (США); школа N 46 участвует в обмене учителями и учениками с Францией; школа N 54 реализует контакты с фондом им.Гете; ряд школ работают по проектам, финансируемым Институтом "Открытое общество" (фонд Сороса) и т.д. В качестве дальнейших перспектив предполагается поддержка уже налаженных контактов с зарубежными партнерами в образовательной сфере, установление новых связей, участие в международных проектах, в частности, сотрудничество с ЮНЕСКО в рамках проекта "Ассоциированная школа ЮНЕСКО" на базе школы N 61.
Модернизация материально-технической базы. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в период 2004-2010 гг. включает в себя ряд направлений, а именно:
строительство и ремонт школ и иных учреждений системы образования согласно имеющимся планам (ГУКС);
компьютеризацию учебного процесса и создание единой информационной среды образовательных учреждений города;
поддержку и развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений, оснащение их новыми средствами обучения, инвентарем, учебно-наглядными пособиями, станочным и лабораторным оборудованием, информационно-вычислительной техникой;
реализацию программы "Школьный автобус".
Совершенствование кадровой политики и социальной защиты педагогических работников. Несмотря на значительное количество педагогических специальностей в вузах города, большая часть их выпускников не идет работать в школу. Остро стоят проблемы омоложения педагогических кадров, привлечения в школу учителей-мужчин, повышения квалификации работающих учителей.
Общее количество педагогических работников в учреждениях образования в 2003 г. составляет около 7300 человек. В период действия программы потребность в специализированных и высококвалифицированных педагогических кадрах возрастет.
В связи с низкой заработной платой и сокращением контингента учащихся в школах стал наблюдаться отток педагогических кадров. Только за 2002-2003 годы выбыло 157 человек, в том числе 61 человек - (38,8%) - на пенсию, 96 человек (61,1%) - в другие отрасли. Не может не беспокоить тот факт, что при фактическом отсутствии вакансий, в школах идет процесс старения педагогических кадров: 12% из числа работающих в школах - учителя пенсионного и предпенсионного возраста, лишь 7,5% педагогов имеют стаж педагогической работы до 5 лет.
Для решения данной проблемы в период действия программы предполагается разработать ряд мероприятий по повышению социального статуса педагогического работника и привлечению молодых специалистов в учреждения образования.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 1.1-1.5).
Культура и искусство
Инфраструктура отрасли "Культура" в городе Чебоксары представлена развернутой сетью учреждений, отвечающих современным требованиям. В нее входят 34 массовые библиотеки, в т.ч. 32 муниципальных, 14 учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. 12 муниципальных: 4 художественные, 4 музыкальные, 4 школы искусств, 19 Дворцов культуры и клубов, в т.ч. 13 муниципальных, 4 парка культуры и отдыха.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования обучается 4148 детей, преподают 335 преподавателей. Из 424 выпускников музыкальных, художественных школ и школ искусств - 89 продолжили профессиональное образование. Многие ученики школ занимают призовые места на республиканских и всероссийских конкурсах, получают стипендии Чувашского филиала Российского фонда культуры, удостоены стипендии Российского благотворительного фонда "Новые имена". Активно участвуют муниципальные школы дополнительного образования и в работе по реализации мероприятий. Показатель охвата учащихся 1-8 классов составляет 8,8% при российском показателе - 12#.
Муниципальная сеть библиотек города Чебоксары обслуживает взрослое и детское население. Каждый четвертый житель г.Чебоксары является читателем муниципальной библиотеки. Сегодня основная информационная нагрузка, падающая на библиотеки города, является востребованной. Так, число читателей в городских библиотеках составило 113321 читателей, количество посещений - 1016361, что является самым высоким показателем не только в городе, но и в целом по республике.
Продолжается оснащение библиотек, в основном, за счет собственных средств. Поскольку основными потребителями современных источников информации является молодежь, библиотеки целенаправленно расширяют типовой состав фонда - приобретаются CD-ROMы, аудио-видеодокументы, электронные энциклопедии, электронные собрания сочинений, книг и другие нетрадиционные носители. Сегодня в городских библиотеках объем собственных электронных баз данных составляет 821976 тысяч записей, из них 224585 - объем электронного каталога.
Много внимания библиотеки города уделяют духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, экологическому просвещению населения, проблемам наркомании, алкоголизма и СПИДа.
Другим важнейшим направлением остается развитие клубно-досуговой деятельности, сохранение традиций народного искусства и художественного творчества, внедрение инновационных форм и методов в работе.
Улучшились показатели работы ДК и клубов, обогатилось содержание их работы по развитию клубно-досуговой деятельности, сохранению народных традиций и самобытного художественного творчества. В ДК и клубах функционируют 223 клубных формирования с числом участников 7225 человек, из них 3867 детей. В 181 коллективе художественного самодеятельного творчества занимается около 5 тыс. участников, 39 коллективов художественной самодеятельности имеют звание "Народный".
В городе функционирует 4 парка, подведомственные управлению культуры администрации г.Чебоксары: ЦПКиО "Лакреевский лес", ПКиО им.500-летия г.Чебоксары, Мемориальный парк "Победа", Детский парк им.А.Г.Николаева, общая площадь которых составляет 144,249 га. Несмотря на сложное финансовое положение парки продолжают работать по укреплению материально-технической базы. За счет выделяемых из бюджета средств и средств внебюджетных источников приобретаются современные аттракционы. В Детском парке им.А.Г.Николаева проведена полная реконструкция. Построены детские площадки, фонтан, фотоплощадка, детское кафе "Винни-Пух", киоск, гараж с хозблоком, приобретены аттракционы и технические средства, благоустроены дорожки и т.д. Проводится работа по укреплению материально-технической базы и в ЦПКиО "Лакреевский лес". Только за 2000-2002 гг. закуплено 8 аттракционов, построены выгребной туалет и водопровод. В настоящее время в парке ведется строительство павильона игровых автоматов с административным зданием. В парке им.500-летия г.Чебоксары в 2002 г. проведен ремонт аттракционов, изготовлены и установлены ограждения аттракционов, металлические решетки в биллиардном павильоне, межкомнатные перегородки, металлические двери, приобретены технические средства на сумму 140,0 тыс.руб. В парке "Победа" продолжены работы по благоустройству, цветочному оформлению, установлены памятники воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.
Парки всегда являлись украшением города, любимым местом отдыха чебоксарцев и гостей города. Культурно-массовая программа парков ориентируется на самые разные возрастные и социальные категории населения. Только за 2002 год парками города проведено 580 мероприятий, из них для детей - 454, для ветеранов - 41, для молодежи - 85.
Немаловажное значение имеет работа и по координации межнациональных связей. В ходе произошедших за последние годы социальных и экономических перемен, вызвавших большой миграционный поток населения, вопросы межнациональных отношений и связей подняты на новую планку.
В настоящее время в городе Чебоксары функционирует 10 национальных общественно-культурных центров (чувашский национальный конгресс, Чувашский общественно-культурный центр, Чебоксарский филиал республиканского центра русской культуры, Всетатарский общественный центр, Республиканский марийский общественно-культурный центр, Чувашско-азербайджанское общество дружбы, Немецкий культурный центр, Еврейский общественно-культурный центр). В настоящее время назрела идея и необходимость создания единого центра - Дома Дружбы, начало которому положило размещение нескольких центров в ДК им.П.Хузангая, которое положительно было встречено со стороны руководителей всех общественно-культурных центров. Создание в ДК им.П.Хузангая Дома Дружбы позволит сблизить эти общественные объединения с органами исполнительной власти всех уровней, сыграет консолидирующую роль в процессе межнациональных отношений.
Всего в городе находится 97 памятников истории и культуры, 23 из которых - федерального значения. В соответствии с Указом Президента ЧР от 22.09.95 N 119 "О государственной поддержке восстановления храмов, мечетей и иных культовых сооружений", в городе были возрождены Воскресенская церковь, Владимирская церковь Спасо-Преображенского женского монастыря, Михаило-архангельская церковь, Успенская церковь, Церковь Иоанна Кронштадского на Коммунальной Слободе, проведены реставрационно-восстановительные работы на Свято-Троицком монастыре, в составе которого находится Троицкий собор, Церковь Федора Стратилата, Церковь Толгской Богоматери, часовня, колокольня, настоятельский корпус, братские кельи, трапезная и т.д. Построены вновь храм-часовня на Карачуринском кладбище, часовня памяти "Святого Иоанна Воина" в мемориальном парке "Победа". В 2001 году завершено строительство Собора Новомучеников и Исповедников российских в Новоюжном жилом районе города, в конце 2002 года начато строительство Церкви Святой мученицы Татианы в Северо-западном районе г.Чебоксары, завершается строительство мечети.
Развитие культурного потенциала города опирается на достижения предшествующих лет, превративших Чебоксары в один из красивейших городов Поволжья. Победа в конкурсе "Самый благоустроенный город России" в 2002 г., получение статуса "Культурной столицы ПФО-2003", тесные контакты с международными культурными организациями (в первую очередь, с ЮНЕСКО) позволяют говорить о повышении культурного уровня горожан и росте их духовных запросов.
Вместе с тем, имеющийся культурный потенциал города с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни нуждается в радикальном обновлении, использовании в его модернизации программных методов и средств. В качестве одной из приоритетных задач рассматривается вопрос укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Из 12 школ дополнительного образования трем школам удалось выстроить и реконструировать отдельные помещения. Это - ДМШ N 3, 5; ДХШ N 4, переселить из подвального помещения художественное отделение ДШИ N 4. В 2001 г. передано здание бывшего детского сада N 115 для ДХШ N 6, где в настоящее время проводится реконструкция. Необходимо решить вопрос переселения ДМШ N 2, которая находится в аварийном здании. Остается слабой и материально-техническая база культурно-досуговых учреждений. Нуждаются в капитальном ремонте здания ДК им.П.Хузангая, ДК "Южный", ДК "Акация", ДК "Салют", клуба п.Восточный.
В рамках данной Программы планируется:
сформировать городскую сеть культурно-просветительных учреждений, отвечающую современным условиям, разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для оптимизации имеющейся сети и организации деятельности новых моделей учреждений культуры;
на базе городских библиотек планируется создание общедоступной модельной системы и центров общественного доступа. Обеспечение их компьютерами, видео-, аудио-оборудованием, комплектами электронных информационных ресурсов, справочной, учебной, художественной литературой, осуществление ремонтных работ;
планируется заключение договоров с крупнейшими электронными базами данных и библиотек на предоставление электронных копий шедевров научной, художественной мысли мирового сообщества. В рамках создания центров общественного доступа планируется: открытие электронных читальных залов на базе городских библиотек с возможностью получения различной информации из различных точек мира;
строительство новой художественной школы на базе дошкольного учреждения;
в МУК МК "Победа" планируется открытие аллеи Героев и каскадного фонтана;
реконструкция и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, модельных библиотек, детских школ искусств;
внедрение современных технологий в деятельность новых моделей учреждений культуры, обеспечение их современными техническими средствами, методическими и репертуарными материалами;
подключение базовых учреждений культуры к глобальной электронной сети Интернет;
организация проектов для внедрения инновационных программ культурно-досуговой деятельности;
организация и проведение культурных акций, основанных на партнерстве бизнес структур, общественных организаций и населения с целью социокультурного развития города;
повышение квалификации работников культуры, организация семинаров, конкурсов, конференций;
создание условий для закрепления молодых специалистов в сфере культуры.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 2.1-2.4).
Здравоохранение
На 01.01.2004 г. в городе Чебоксары расположено и функционирует 26 муниципальных учреждений, из них 24 лечебно-профилактических учреждения, в т.ч. 8 детских лечебно-профилактических учреждений, 10 самостоятельных поликлиник. Лечебно-профилактические учреждения г.Чебоксары лицензированы и аккредитованы.
В 2003 г. в системе здравоохранения в г.Чебоксары работало 7346 человек, из них врачей - 2023 (2002 г. - 2084, 2001 г. - 2058, 2000 г. - 2053), средних медицинских работников - 3867 (2002 г. - 3958, 2001 г. - 4060, 2000 г. - 4152). Обеспеченность населения врачами и средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения составила 42,6 и 81,4 соответственно, РФ - 41,9 (2001 г. - 43,9 и 83,3, 2001 г. - 43,3 и 87,6, 2000 г. - 43,3 и 87,5).
Основным направлением в изменении соотношения в структуре медицинских работников является увеличение доли средних в расчете на одного врача. Соотношение числа врачей к числу средних медработников, в г.Чебоксары - 1:1,9 (2002 г. - 1:2; 2001 - 1:2,1).
Из среднегодовой численности работавших в области здравоохранения в 2003 году численность женщин составила 6045 и мужчин - 2014 (в 2001 г. из 7796 - женщин 5847, мужчин 1949, в 2000 г. из 8124 - женщин 6093 мужчин 2031). Данные показатели свидетельствуют о преобладании женщин в медицинской отрасли, превалирующий показатель относительно остается стабильным и в перспективе останется на прежнем уровне.
За 2002-2003 года открыто 65 офисов врачей общей практики. Все офисы оснащены медицинским оборудованием, мебелью, автотранспортом.
В 2003 году в лечебно-профилактических учреждениях г.Чебоксары функционировали стационарные отделения с круглосуточным пребыванием больных на 3591 койку, за последние три года проведена реструктуризация коечного фонда и сокращено 365 коек (10,2%), 285 коек переведены в разряд коек дневных стационаров.
Повысилась интенсивность работы стационарных коек; средняя длительность пребывания больного в стационаре сократилась с 11,7 дня в 2000 году до 10,5 дня в 2003 году.
В 2003 году увеличился объем работы коек. Уровень госпитализации на 1000 населения остается на одном уровне и составил в 2002 и 2003 году 208,4 (2001 г. - 200,9; 2000 г. - 196,7; 1999 - 195,6; 1998 г. - 190,3).
Проведена реструктуризация коек неонатального профиля за счет перевода 30 коек в ГУЗ "Республиканский перинатальный центр", проведена реорганизация МУЗ "Городская больница N 3" и организован МУЗ "Городской перинатальный центр", проведена реорганизация МУЗ "Вторая городская больница" путем прикрепления к ней МУЗ "Городская поликлиника N 2". Отделение противоболевой терапии МУЗ "Городская больница N 8" на 30 коек переведено в филиал поликлиники МУЗ "Городская больница N 3" пос.Н.Лапсары. Перечисленные мероприятия положительно сказались на обслуживании горожан и жителей республики, повысили социально-экономический эффект в системных мероприятиях по модернизации систем здравоохранения.
Проведены в течение последних двух лет и другие важные мероприятия. В частности, открыт и функционирует МУЗ "Городской центр диагностики", выполняющий полный комплекс бактериологических и серологических исследований для всех муниципальных учреждений города. Проведена Всероссийская диспансеризация детского населения (99,8%). Выполнен муниципальный заказ на оказание бесплатной медицинской помощи населению г.Чебоксары. (Сведения о выполнении муниципального заказа представлены в таблице 1.5).
Происходит плановое укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений путем приобретения медицинского оборудования, текущего и капитального ремонтов муниципальных лечебно-профилактических учреждений, нового строительства. Только в 2002 году введены в строй прачечная для МУЗ "ГДБ N 2" - Малютка, переход МУЗ "Вторая городская больница", пристрой к МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2". В 2003 г. введена в строй женская консультация МУЗ "Городская больница N 5"
Таблица 1.5
Выполнение плана по муниципальному заказу на оказание бесплатной медицинской помощи в г.Чебоксары
факт 2002 к плану 2002 (%) | 2003 г. | |
Стационарная помощь | 101,8 | 101,9 |
Амбулаторно-поликлиничнские# посеще- ния |
121,8 | 118 |
Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах |
34,5 | 53 |
Скорая медицинская помощь | 120,0 | 119 |
Кроме того, ведется целенаправленная работа среди молодежи по их воспитанию здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Открыты реабилитационные центры для детей и подростков на базе средней школы N 59 и в филиале "Заволжье" МУЗ "Первая ЧГБ".
В соответствии с установленными приоритетами в 2003 году продолжилась реализация 5 программ: территориальная программа "Городская система социально-гигиенического мониторинга на 2000-2005 гг.", комплексная программа по профилактике наркомании в г.Чебоксары на 2001-2003 гг., территориальная программа "Вакцинопрофилактика на 2001-2004 гг.", комплексная программа развития физической культуры, спорта и туризма г.Чебоксары на 2001-2005 гг.", муниципальная целевая программа организации внеурочной деятельности школьников "Мы - Чебоксарцы".
В ходе реализации федеральных, республиканских и муниципальных программ достигнуты определенные результаты.
Так, в рамках республиканской программы "Охрана здоровья матери и ребенка на 2001-2003 гг." улучшилась организация и качество акушерско-гинекологической и педиатрической помощи (создан МУЗ "Городской перинатальный центр", где сконцентрированы основные подразделения службы охраны здоровья матери и ребенка); совершенствуется материально-техническая база учреждений родовспоможения и детства, отвечающих современным технологиям; в городе за период 2000-2003 гг. улучшились показатели младенческой и материнской смертности (с 20,1 до 9,7 на 1000 родившихся живыми - младенческая смертность; материнская смертность - не зарегистрирована), внедрены новые эффективные формы медицинского обслуживания подростков (с 1999 г. подростковая часть населения обслуживается в детских ЛПУ, что позволило повысить качество медицинского обеспечения детей и подростков).
В результате реализации республиканской программ# "Вакцинопрофилактика на 2001-2004 гг." снизилась заболеваемость дифтерией, коклюшем, корью; проведение профилактических прививок населению позволило снизить заболеваемость в 2003 году коклюшем - в 5,7 раза, корью - в 5,9 раз, краснухой - в 1,5 раза; случаи заболевания полиомиелитом в городе не регистрируются с 1986 г.
В ходе реализации подпрограмм "Сахарный диабет", "Профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода", "Предупреждение распространения туберкулеза среди населения города Чебоксары", "Заболевания, передающиеся половым путем" за последние 2 года удалось стабилизировать распространение темпов роста заболеваемости населения города вышеуказанной патологией.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем"
Создана эффективная система контроля качества оказания медицинской помощи (СКОК).
В результате планомерно целенаправленно проводимых мероприятий достигнута стабилизация или положительная динамика по 49 из 78 основных показателей, характеризующих состояние здоровья населения г.Чебоксары. Наметилась благоприятная тенденция в динамике заболеваемости населения г.Чебоксары кишечными инфекциями, инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики. Вместе с тем увеличивается количество хронических неинфекционных заболеваний и заболеваний социального характера: туберкулез, наркомания, сахарный диабет, онкопатология, заболевания, передающиеся половым путем, включая синдром приобретенного иммунодефицита.
Вместе с тем, в организации медицинской помощи населению г.Чебоксары остается ряд нерешенных проблем. В структуре оказываемой медицинской помощи преобладает затратный стационарный сектор. Уровень госпитализации населения г.Чебоксары превышает рекомендованные расчетные нормативы как в целом, так и по отдельным профилям заболеваний (гастроэнтерологические - в 2 раза, пульмонологические - в 2 раза, травматологические - в 2,3 раза и т.д.).
Не решена проблема реструктуризации коек по интенсивности лечебного процесса, лечебно-диагностических и реабилитационных коек. В тоже время активно внедряются в практику работы муниципального здравоохранения стационарозамещающие технологии.
Остается проблема по оснащению офисов врачей общей (семейной) практики и лечебно-профилактических учреждений г.Чебоксары современным лечебным и диагностическим оборудованием, т.к. ее недостаточность затрудняет внедрение новых медицинских технологий.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 3.1-3.6).
Физическая культура, спорт и туризм
Большое внимание, уделяемое в последние годы развитию физкультуры и спорта, привело к первым крупным успехам города в этой сфере: успешное проведение V Кубка Европы по спортивной ходьбе, победы чебоксарских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях закрепили за Чебоксарами право считаться спортивной столицей Поволжья. Данная сфера в городе представлена как массовым, так и профессиональным спортом, элементами спортивной индустрии, спортивным образованием.
В Чебоксарах действуют 9 городских детско-юношеских спортивных школ, из них 3 олимпийского резерва (по спортивной гимнастике, по стрельбе из лука, по настольному теннису), в них обучаются свыше 4 тыс. человек. При этом изношенность материально-технической базы муниципальных спортивных объектов достаточно велика и требует модернизации.
На многих предприятиях при поддержке руководства и профсоюзных объединений действуют коллективы физкультуры и спорта, развивается сеть частных спортивных клубов и секций.
1 июня 2001 года решением Чебоксарского городского собрания депутатов принята "Комплексная программа развитие физической культуры, спорта и туризма города Чебоксары на 2001-2005 гг.". Реализация данной программы позволила увеличить количество горожан, занимающихся физической культурой и спортом с 79341 человек (2001 г.) до 90636 человек (2002 г.), т.е. на 11295 человек.
Актуальными направлениями развития городского спорта и туризма являются следующие направления.
Физическая культура и массовый спорт. Наибольшей социальной значимостью обладает развитие физической культуры среди населения и массового спорта, особенно детско-юношеского. Охват физкультурно-массовой работой большинства горожан и формирование в городе единого физкультурно-оздоровительного пространства являются важнейшими факторами личностного развития чебоксарцев, особенно молодежи. Стандарт "Здоровье горожан" выступает ключевым ориентиром для деятельности муниципальных властей.
Экономика спорта. Развитие туристической, спортивной и физкультурно-массовой сферы в городе имеет заметный экономический эффект, оказывающий позитивное влияние на ряд отраслей городского хозяйства. Составляющими компонентами такого эффекта являются:
пополнение доходной части муниципального бюджета за счет налоговых отчислений от обслуживания туристов и коммерческой деятельности спортивных учреждений;
привлечение внебюджетных средств на проведение спортивных мероприятий, участие муниципальных учреждений и заинтересованных общественных организаций в конкурсах грандов, поощрение частной инициативы в развитии спортивной инфраструктуры города;
формирование спортивной индустрии в городе, в том числе по производству спортивных товаров;
привлечение инвестиций в строительство объектов спортивного назначения;
уменьшается количество болеющих на предприятиях и учреждениях города, повышается производительность труда работников, уменьшаются отчисления ФОМС на оплату больничных листов.
Спорт высших достижений. Развитие профессионального спорта имеет большое положительное значение в нескольких сферах городской жизни, стимулируя туризм, привлекая инвестиции в модернизацию спортивной и туристической инфраструктуры, позитивно влияя на ценностную ориентацию молодежи, заполняя досуг горожан.
Развитие туризма. Туристическая деятельность играет роль важного фактора интенсивного социально-экономического развития города, решая комплекс задач инвестиционного и культурного характера, повышения благосостояния жителей города и увеличение доходной части бюджета. На данный момент потенциал Чебоксар в этом направлении использован недостаточно полно. Хотя для этого имеются предпосылки.
В городе Чебоксары благоприятная для всех возрастов природная среда с ярко выраженной зональностью, благоприятны природно-климатические и рекреационные ресурсы: умеренный климат (средняя температура в январе - 13 градусов, в июле +19 градусов по Цельсию). В пригородной зоне имеются разведанные и используемые сероводородные водные источники, по своим качествам сравнимые с мацестинским, лечебно-столовые минеральные воды и лечебные грязи. Минеральной воде "Волжские зори" присуждены медали российских и международных выставок-ярмарок. В Заволжье располагается построенный в 1985 г. санаторно-курортный комплекс "Чувашия" на 500 мест (350) - одна из жемчужин Поволжья. По итогам 2001 года он был удостоен звания Победителя конкурса "Здравницы России - звезды отечественного отдыха". Санаторно-курортные комплексы Заволжья предлагают отдых по разным маршрутам: "Волжский семейный" - круглогодичный, "Волжский конный - верховой" - летний, "На санях"# "Волжский горнолыжный" - зимний, "Волжский водный" и "Волжский теплоходный" - летний, летние походы с рыбалкой и ухой, вечерами у костра и ночевками в охотничьей избушке. В 1997 году в Чебоксарах открылся единственный в своем роде Музей пива в Российской Федерации, где в комплексе с театром пива представляются различные обряды чувашского народа. Город Чебоксары включен в список исторических городов Российской Федерации. В городе сохранились ценные здания-памятники, культурный слой, элементы старинной планировки. Город представляет большой интерес с точки зрения развития туристско-экскурсионных маршрутов Поволжья. Благодаря функционированию в Чебоксарах Филиала Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета - Института туризма и сервиса и Филиала Петровского колледжа туризма, сервиса и жилищно-коммунального хозяйства, в городе сложилась система многоступенчатого туристского образования (школа - колледж - институт).
Город Чебоксары находится на одной из главных автомагистралей Российской Федерации, ведущей из Москвы в промышленные районы: Республика Татарстан, Южный Урал, Западную и Восточную Сибирь. В направление "север-юг" автомобильная дорога на Ульяновск, Сызрань, Саратов и Волгоград выводит в южные регионы Российской Федерации. Мостовой переход через Волгу по Чебоксарской ГЭС соединяет столицу Чувашии с Марий Эл и Татарстан, открывает выходы на юг и север Урало-Поволжскому региону, Кировской области, Республике Коми.
Чебоксарский аэропорт, в котором с октября 1995 года действует международный сектор, имеет возможность принимать и отправлять грузовые и пассажирские самолеты, практически, всех типов. По Волге открыт путь судам в южном направлении до Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани, Каспийского, Азовского и Черного морей, а также вверх по Волге до Москвы и Санкт-Петербурга, Балтийского и Белого морей.
Столица Чувашской Республики сегодня удивительно хороша в своем уникальном сплаве старины и современности и может претендовать на место одного из самых посещаемых городов Поволжья.
Продвижение туризма в г.Чебоксары должно оказать стимулирующее воздействие на развитие других отраслей, внести существенный вклад в экономику города.
Развитие туристской сферы предполагают приток дополнительных поступлений денежных средств в бюджет города, прежде всего, за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности.
Развитие туризма в г.Чебоксары окажет стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как связь, транспорт, торговля, строительство, сельское хозяйство, гостиничное хозяйство, производство товаров народного потребления, при ограничении природных стратегических ресурсов и придании ему статуса приобретенной отрасли может быть одним их наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики Республики.
Современное состояние развития туризма в г.Чебоксары характеризуется следующими факторами:
с одной стороны (положительные) - большое количество мероприятий разного уровня, проходящих, в г.Чебоксары, имеющих привлекательность для туристов и населения; наличие в городе музеев, использующих новые формы музейной работы, отвечающие целям привлечения посетителей; постепенное увеличение объемов реконструкции и модернизации гостиниц и вхождение малого предпринимательства в гостиничный бизнес;
с другой стороны (отрицательные) - отсутствие инвестиционной поддержки развития туризма и туристского сервиса; недостаток туроператоров, работающих на внутренний и въездной туризм; недостаток и низкий уровень комфортности основных средств размещения, объектов сервисного обслуживания; отсутствие отлаженной системы привлечения туристов на проводимые событийные мероприятия; слабая рекламная деятельность в области туризма.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 4.1-4.7).
Занятость населения, развитие рынка труда
На ситуацию в сфере занятости и на рынке труда города оказывают влияние процессы, происходящие на макро- и микроэкономическом уровнях в основных отраслях экономики, как в целом в Российской Федерации, так и в отдельно взятом г.Чебоксары.
В период 2000-2002 годы произошли позитивные изменения в экономике республики и города Чебоксары, характеризовавшиеся ростом объемов производства, активизацией инвестиционной деятельности, увеличением реальных доходов населения, оказавшими положительное воздействие на ситуацию в сфере занятости населения и на рынке труда.
Способствовала снижению напряженности ситуации на рынке труда в 2000-2002 гг. активная политика ГУ "Чебоксарский городской центр занятости населения" (далее - центр занятости) по снижению уровня безработицы, созданию условий для трудоустройства и социальной защиты граждан.
В целях оказания поддержки граждан (в первую очередь безработных), а так же смягчения общей ситуации на городском рынке труда проводилась работа по организации общественных работ и временной занятости. Численность граждан, участвовавших в общественных работах по направлению центра занятости, в среднем за год в указанном периоде составила 1141 человек.
Постановлением главы администрации города ежегодно устанавливалась квота для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите. По направлению центра занятости на заквотированные рабочие места за 3 года было трудоустроено 1326 безработных граждан.
Оказано содействие 27 безработным гражданам, изъявившим желание заняться предпринимательской деятельностью, в виде выдачи субсидий на организацию собственного дела.
Сотрудничеству с работодателями, расширению возможностей трудоустройства безработных граждан и незанятого населения способствовали ярмарки вакантных рабочих мест (должностей). За указанный период проведена 21 ярмарка вакансий, в том числе 10 в течение 2002 года.
С учетом потребностей рынка труда осуществлялось профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации безработных граждан. За 2000-2002 годы центром занятости было направлено на профессиональное обучение 4857 человек, что составило 39,6% к соответствующему показателю по республике.
Всего же в результате проведения различных мероприятий по содействию занятости населения центром занятости за 2000-2003 гг. было трудоустроено 31425 человек, что составило 34,6% от общего числа трудоустроенных по республике.
В анализируемом периоде в результате принятых мер по содействию занятости населения численность безработных сократилась с 6970 человека на начало 2000 г. до 5106 на конец 2002 г. Темпы снижения показали положительную динамику. Сведения представлены в таблицах 1.19. и 1.20.
По состоянию на 01.01.2003 г. показатель уровня официально зарегистрированной безработицы по городу Чебоксары (1,64%) ниже, чем в целом по республике (2,0%).
В настоящее время осуществляется реализация городской программы "Основные мероприятия по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан на 2003 год", утвержденной постановлением Главы администрации г.Чебоксары от 28 апреля 2003 г. N 64.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункт 5.1).
Уровень жизни населения. Социальная поддержка населения
Социальная защита населения предусматривает выплату государственных социальных пособий, предоставление льгот и социальных услуг в соответствии с законодательными актами, организацию социального обслуживания населения.
В настоящее время в г.Чебоксары, как и в республике, задолженности по выплате государственных пенсий и всех видов социальных пособий не имеется. Ежегодно увеличиваются денежные доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике в городе за исследуемый период возрастала большими темпами, чем в целом по республике (на 46,5%, против 44% в республике) (таблица 1.21).
Рост благосостояния населения привел к увеличению накопления граждан, о чем говорит рост накоплений граждан и вкладов населения в Сбербанк России. (Основные показатели, характеризующие социальную политику Чувашской Республики и г.Чебоксары представлены в таблице 1.6). Остатки вкладов в учреждениях Чувашского отделения Сбербанка России на конец 2001 года по сравнению с 2000 годом возросли на 57,3%.
Изменение демографической ситуации в городе - увеличение численности граждан пенсионного возраста (с 90533 чел. в 2000 г. до 93261 чел. на конец 2002 г.), а также низкие темпы роста пенсионных выплат по сравнению с ростом цен на товары и услуги приводят к тому, что увеличивается число малоимущих граждан. В г.Чебоксары получателями различных социальных пособий, льгот и субсидий, предоставляемых за счет бюджетных средств всех уровней, являются более 30 процентов населения (62 категории населения) (Сведения о получателях социальных пособий, льгот и субсидий представлены в таблице 1.7).
Таблица 1.6
Основные показатели, характеризующие социальную политику Чувашской Республики и г.Чебоксары
Наименование показателей | 2000 г. | 2001 г. | ||
ЧР | г.Чебоксары | ЧР | г.Чебоксары | |
Среднемесячная номинальная на- численная заработная плата ра- ботающих в экономике, руб. |
1196,2 | 1635,6 | 1726,4 | 2396,3 |
Число вкладов населения в уч- реждениях Чувашского отделения Сбербанка России, на конец го- да; тыс. |
2235,3 | 753,2 | 2367,7 | 823,0 |
Средний размер вклада в учреж- дениях Чувашского отделения Сбербанка России, на конец го- да; руб. |
648 | 1006 | 920 | 1452 |
Остатки вкладов в учреждениях Чувашского отделения Сбербанка России, на конец года; руб. |
1070 | 1600 | 1618 | 2517 |
Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, руб. |
742,6 | 797,7 | 1028,1 | 1136,6 |
В целях комплексного решения вопросов по предотвращению увеличения численности малообеспеченных граждан, повышения уровня жизни и укрепления социальной защищенности населения социальной сферой города проводится планомерная работа по оказанию адресной натуральной, материальной, социально-бытовой и другой помощи ветеранам, инвалидам, малообеспеченным гражданам и семьям.
Таблица 1.7
Сведения о получателях социальных пособий, льгот и субсидий, предоставляемых за счет бюджетных средств всех уровней
(чел.)
Категория льготников |
2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||
Носители льгот |
Пользующи- еся льго- тами |
Носители льгот |
Пользующи- еся льго- тами |
Носители льгот |
Пользующи- еся льго- тами |
|
Ветераны | 43197 | 93940 | 45256 | 100817 | 48632 | 103644 |
Инвалиды | 15858 | 20374 | 16721 | 20772 | 17679 | 21208 |
Многодетные | 566 | 2960 | 421 | 2174 | 345 | 1918 |
Др. катего- рии |
9540 | 24385 | 9150 | 18245 | 7617 | 20761 |
Итого: | 69161 | 141659 | 71548 | 142008 | 74273 | 145804 |
С 1996 г. в городе функционирует сеть магазинов типа "Ветеран" и "Забота", где льготная категория граждан может приобрести основные продукты питания и товары промышленной группы с 30 процентной скидкой от стоимости. Отдельным группам населения предоставляются социально-значимые бытовые услуги с 50 процентной скидкой.
Малообеспеченные граждане города, имеющие среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике, имеют право на оформление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Наблюдается ежегодный рост числа семей, получающих данный вид социальной поддержки. Если в 2000 году вышеуказанные субсидии получили 18625 семей на сумму 19,8 млн. рублей, то 2002 году - 26588 семей на сумму 111,9 млн. рублей.
Ежегодно, в бюджете города предусматриваются средства на возмещение выпадающих доходов предприятий торговли и бытовых услуг от предоставления льгот. Основные показатели оказания адресной социальной помощи по г.Чебоксары представлены в таблице 1.8.
В каждом районе города функционируют Центры социального обслуживания населения, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи нуждающимся в ней пожилым людям и инвалидам города.
Таблица 1.8
Основные показатели оказания адресной социальной помощи по г.Чебоксары
2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||||
Чел. | Тыс.руб. | Чел. | Тыс.руб. | Чел. | Тыс.руб. | |
Услуги ЖКХ | 141659 | 41813,57 | 142008 | 60713,38 | 145804 | 114099,52 |
Льготное лекарственное обеспечение |
36029 | 6846,42 | 61267 | 17569,5 | 45398 | 24224,8 |
Льготное зубопротези- рование |
7523 | 2351,3 | 9394 | 6391,7 | 8352 | 8902,0 |
Субсидии на твердые виды топлива и сжижен- ный газ |
- | - | 54 | 35,9 | 252 | 267,12 |
Льготное обслуживание в магазинах типа "Ве- теран" и "Забота" |
21660 | 3532,9 | 21805 | 3519,5 | 20988 | 3527,5 |
Мытье в бане, услуги парикмахерских, ремонт телевизоров, холодиль- ников |
81224 | 366,92 | 81428 | 472,69 | 76374 | 702,41 |
Ремонт и пошив швейных и трикотажных изделий, ремонт обуви, услуги химчистки (для детей из многодетных семей) |
644 | 19,95 | 432 | 20,12 | 299 | 19,97 |
Единовременная матери- альная помощь (пенсио- неры, инвалиды и др.) |
4318 | 414,99 | 1073 | 190,58 | 3118 | 387,7 |
Оздоровление ветера- нов, инвалидов и др. категорий граждан |
971 | 2711 | 2323 | |||
Оздоровление детей | 1485 | 2362 | 2352 | |||
Продуктовая, гумани- тарная, вещевая и др. помощь |
23598 | 1223,8 | 20675 | 1761,1 | 20197 | 2200,92 |
Оказание социальной помощи детям и семьям, обеспечение безопасного материнства и детства, охрана здоровья детей, правовая защищенность детей и семьи, оказание денежной и натуральной помощи малообеспеченным семьям в соответствии с местными демографическими условиями и экономическими возможностями возложены на Центры социальной помощи семье и детям (Калининский и Ленинский районы города) и Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района.
Еще одним направлением работы является социальная защита и поддержка инвалидов, семей с детьми-инвалидами. Основную работу в этом направлении ведет МСУ "Чебоксарский городской центр реабилитации для лиц с ограниченными возможностями" и отделения по работе с детьми-инвалидами Центров социальной помощи семье и детям Калининского и Ленинского районов города. На Центры возложены задачи проведения комплексной реабилитации детей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, их наиболее полная социальная адаптация, содействие в кризисных ситуациях.
Специалисты Центров совершенствуют и разрабатывают новые методы комплексной реабилитации детей: разработана программа работы на дому с семьями, имеющими детей-инвалидов, устанавливается взаимосвязь с медицинскими учреждениями, учреждениями образования и социальной направленности, оборудована сенсорная комната, внедряется новое диагностическое оборудование, спортивно-тренажерный зал и т.д.
В целях дальнейшей реализация# государственной социальной политики в отношении лиц старшего поколения, усиления социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями, проведения комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество, комплексного решения проблем детства, создания условий для улучшения жизнедеятельности и всестороннего развития детей в городе реализуются республиканские программы "Старшее поколение", "Социальная поддержка инвалидов Чувашской Республики", "Дети Чувашии".
В области социальной поддержки населения необходимо целенаправленное решение проблем:
повышение адресности и эффективности социальной поддержки;
рост уровня развития инфраструктуры социальной поддержки пожилого населения, инвалидов;
дальнейшее развитие социальной помощи семьям, детям и молодежи.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 6.1-6.2).
Правоохранительная деятельность и охрана правопорядка
Деятельность районных отделов внутренних дел г.Чебоксары была направлена на повышение уровня боеготовности личного состава и обеспечение приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности в соответствии с требованиями Президента и Правительства Российской Федерации, Президента и Кабинета Министров Чувашской Республики, приказов и указаний МВД России и Чувашской Республики.
Во исполнение плана основных организационных мероприятий МВД Чувашской Республики на 2003 год и указаний МВД России по повышению эффективности и предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений с начала 2003 года на территории города организованы и проведены оперативно-профилактические операции "Транспорт", "Бродяга", "Металл", "Суррогат", "Розыск", "Рынок" и др.
Оперативная обстановка в городе Чебоксары стабилизируется. Так, в 2002 году сократилось число зарегистрированных преступлений по сравнению с 2001 годом на 27,9% и составило 7629 преступлений (таблица 1.22). Несмотря на то, что значительное снижение произошло по преступлениям, относящимся к тяжким и кражам (соответственно на 33,4% и 33,2%) доля этих преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений остается высокой (соответственно 45,0% и 31,0%).
В 2002 году по сравнению с 2001 года# значительно снизилась детская преступность. Так, несовершеннолетними лицами в 2002 году совершено 462 преступления против 753 в 2001 году.
Общая раскрываемость преступлений в 2002 году снизилась по сравнению с 2001 годом на 7,3 процентных пункта и составила 62,1%.
Вместе с тем увеличилась раскрываемость преступлений категории убийства и покушения на 2,5 процентных пункта, умышленное причинение тяжелого вреда здоровья - 1,5 процентных пункта, разбой - 7 процентных пункта, преступлений экономической направленности - 3,5 процентных пункта.
Основной проблемой в области охраны правопорядка и борьбы с преступностью является необходимость укрепления материально-технической базы органов внутренних дел и укомплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами.
Жилищное строительство
Общая площадь жилищного фонда Чебоксар на 01.01.2003 г. составила 8,1 млн.кв.м общей площади, что составляет 17,0 кв.м на одного жителя. За последние 6 лет (с 1997 г. по 2002 г.) в городе введено в эксплуатацию 1006,1 тыс.кв.м. жилья. Ежегодные объемы жилищного строительства составляет в среднем 167,7 кв.м. общей площади, это примерно 70-80% от дореформенных объемов ввода жилья, имевших место в 1980-е годы.
В настоящее время массовое многоэтажное жилищное строительство ведется во всех административных районах, в основном, за счет уплотнения сложившейся застройки и достройки существующих микрорайонов массового жилищного строительства. Основные районы массового строительства: Северо-Западный, Юго-Западный, Ново-Южный. Завершается строительство микрорайонов "Волжский-1", "Волжский-2", планируется освоение новых микрорайонов на свободных территориях "Волжский-3", микрорайоны 2, 3, 4 ЮЗР, происходит уплотнение сложившихся микрорайонов.
В сложившихся условиях новое строительство ведется также и за счет сноса ветхого муниципального и ведомственного фонда. Согласно программы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" и на основании договора N 2103/66ф от 31 марта 2003 года о порядке финансирования государственных капитальных вложений, предусмотренных Федеральным законом определены объемы бюджетных ассигнований по г.Чебоксары 13695,0 тыс. рублей, с вводом 1640 кв.м. жилья и переселением 92 человек. Для выполнения программы необходимо обеспечить долевое участие в финансировании строительства в соотношении: 30% средств федерального бюджета, 70% средства местных бюджетов.
Для поддержания строительства жилья и с целью переселения горожан г.Чебоксары из ветхого жилого фонда в 2000 году Чебоксарским городским Собранием было принято решение по утверждению программы переселения из ветхого жилого фонда на 2000-2005 гг. с переселением 845 семей с общей жилой площадью 26,7 тыс.кв.м, с объемом финансирования более чем 144 млн.руб. Фактически за прошедшие 3 года из городского бюджета из-за недостатка финансовых средств на эти цели было выделено всего 13,1 млн.руб.
В рамках программы самоокупаемой реконструкции принятой решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.11.2000 г. N 2189 "О реконструкции жилых домов, окупаемой за счет продажи дополнительных площадей, получаемых при уплотнении существующей застройки" начато строительство 99 квартирного пилотного дома N 7а по пр.Ленина, предусматривающего 20 квартир в качестве маневренного фонда.
В 2003 году строительство жилья с государственной поддержкой с 47 тыс.кв.м. в 1998 г., сократилось до 16 тыс.кв.м., из них 10 тыс.кв.м. по безвозмездным субсидиям и 6 тыс.кв.м. с использованием ипотечного кредитования. В текущем году за счет всех источников финансирования согласно плану-прогнозу в городе необходимо построить жилые дома общей площадью 158 тыс.кв.м., или на 5,8% больше по сравнению с 2002 годом.
В 2000-2001 годах гражданам г.Чебоксары, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, выделялись кредиты под ипотеку через ОАО "АКБ "Чувашкредитпромбанк". Всего за эти годы по городу Чебоксары ипотечные кредиты получили 215 очередников.
В Чебоксарах идет реализация Президентской программы ипотечного кредитования молодых семей. В настоящее время поступило 972 заявления.
Параллельно "молодежной" в городе работает классическая схема ипотечного жилищного кредитования. Сегодня ставка, утвержденная федеральным Агентством Правительства России, составляет 15 процентов. В республике среди кредитующих организаций это самый маленький процент по займам на приобретение жилья. В настоящее время выдано 70 кредитов, 43 из которых - чебоксарцам.
В городе существует устойчивый спрос на участки для индивидуального строительства, но в сложившихся условиях застройки правобережной части Чебоксар свободные территории для индивидуального строительства уже практически отсутствуют. В качестве резерва можно рассчитывать на территории садоводств и освоение территорий Заволжских поселков и пос.Чандрово.
Анализ произведенных отводов за последние годы показывает, что функциональный спектр отводов резко расширился - во всех районах города выделены участки под объекты обслуживания, торговли, автосервиса, спорта, медицинских и социальных объектов.
Структура города становится все более многофункциональной. В центре города, в жилых районах и производственных территориях появляются отводы под различные виды хозяйственной деятельности и это свидетельствует об актуальности введения правового зонирования. Центр города формируется как особая многофункциональная зона, пользующаяся наибольшим спросом у застройщиков.
На ряду# с этим происходит активный процесс "вторичного освоения" промышленных зон и производственных объектов - формируются многопрофильные производственно-деловые зоны. Основной проблемой является ограниченность свободных от застройки земель (из рассмотрения исключаются лесные земли), что в свою очередь требует увеличения эффективности использования городских территорий. Это относится к параметрам плотности жилых зон, к необходимости поиска правовых и экономических механизмов для повышения инвестиционной привлекательности районов, реконструкции малоэтажного фонда в центральной зоне города, к необходимости рассмотрения вопроса об использовании территорий садоводств под жилищное строительство.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 7.1-7.9).
Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунальное# хозяйства
Социально-экономическая ситуация не позволила завершить процесс перехода к бездотационному функционированию жилищно-коммунальной сферы, и к началу 2003 года уровень платежей граждан в целом по всем видам предоставляемых жилищно-коммунальных услуг составил 90% их стоимости, фактически же уровень платежей граждан достиг - 79,9 процентов.
Для усиления социальной защиты населения при реформировании ЖКХ малообеспеченным семьям предоставлялись субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В 2000 году общая сумма начисленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг составила 19,8 млн.руб., в 2001 году - 34,9 млн.руб. (в 1,8 раза больше чем в 2000 году), в 2002 году - 111,9 млн.руб. (в 3,2 раза больше чем в 2001 году). Рост сумм предоставляемых субсидий обусловлен увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ростом количества семей, получающих субсидии.
В свою очередь сохранение бюджетного финансирования жилищно-коммунального комплекса на местном уровне из-за недостатка средств привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций сегодня составляет 56 и более процентов, характерна высокая аварийность, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей, около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) отслужили свой срок полностью.
Протяженность коммунальных водопроводных сетей предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 535,2 км, из них 310,4 км (58%) нуждаются в замене.
Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений составляет 240 тыс.куб.м в сутки. Требуют срочной модернизации 54,3% мощностей.
Канализационные сети предприятий ЖКХ имеют протяженность 501,9 км с физическим износом 75% и более и нуждаются в срочной замене.
В городе 57 коммунальных котельных, обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы, суммарная мощность которых составляет 735,0 Гкал/час. Физический износ их в среднем составляет 57 процентов.
Протяженность коммунальных тепловых сетей составляет 271,348 км. Под воздействием влаги и длительного срока эксплуатации тепловая изоляция из минеральной ваты на трубопроводах подземной прокладки в основном разрушена, ее теплоизоляционная характеристика снизилась в 2-3 раза, соответственно увеличились потери тепла во столько же раз. Суммарные потери тепла в тепловых сетях достигают 20%.
Общая ситуация с тепловыми сетями в последние годы резко ухудшилась. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов, реконструкция и модернизация коммунальных котельных производилась низкими темпами.
Общая протяженность коммунальных электрических сетей составляет в настоящее время 1,56 тыс.км, их физический износ достигает 50,8 процентов. В худшем состоянии находится внутридомовое электрохозяйство. Назрела необходимость разработки и реализации мероприятий модернизации и реконструкции коммунальных электрических сетей.
Ежегодно в городе образуется около 1 млн.куб.м твердых бытовых отходов (ТБО). Наибольшую нагрузку несет исчерпавшая свою емкость еще в 1987 году Пихтулинская свалка, на которую ежегодно вывозится из города более 840 тыс.куб.м ТБО. В связи с этим особенно актуально проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов.
Администрация города осуществляет реконструкцию и модернизацию жилищного фонда по коммерческим проектам, в том числе и за счет средств частных инвесторов с привлечением муниципальных займов, что создаст дополнительные условия для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Интенсивное строительство многоэтажных жилых домов в 70-х годах сопровождалось вводом в эксплуатацию большого количества пассажирских лифтов. В настоящее время эксплуатируются 1970 ед. пассажирских лифтов, в том числе в муниципальном жилищном фонде - 1556 единиц. Согласно техническим требованиям срок их службы составляет 25 лет, по истечении которого они должны быть заменены или модернизированы. В настоящее время насчитывается 108 единиц лифтов с истекшим сроком эксплуатации и требующих модернизации.
По итогам 2002 года из 25 муниципальных предприятий, составляющих жилищно-коммунальное хозяйство города Чебоксары, 12 получили убыток от основной деятельности в размере 77580 тыс. рублей. В основном убыточными были и остаются организации, обслуживающие жилищный фонд.
В целях финансового оздоровления в порядке эксперимента в 2002 году были объединены функции управления и обслуживания жилищного фонда Ленинского района города Чебоксары путем присоединения к Ленинскому районному управлению ЖКХ муниципальных унитарных ремонтно-эксплуатационных предприятий "Центр", "Жилстрой", "Хавал". Это дало возможность сохранить активы муниципальных предприятий, обслуживающих жилой фонд и минимизировать налог на добавленную стоимость при приемке работ по содержанию жилищного фонда и на капитальных работах, проводимых собственными силами.
В течение 2002 года в Ленинском районе города Чебоксары признан банкротом и ликвидирован МУРЭП "Комфорт", в Калининском районе МУРЭП "Текстильщик" был реорганизован путем присоединения к МУРЭП "Терпей".
В целях снижения стоимости и повышения качества работ по обслуживанию муниципального жилищного фонда ежегодно проводятся конкурсы по текущему обслуживанию и ремонту жилищного фонда, капитальному ремонту жилищного фонда, а также по текущему содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, что позволяет привлекать на выполнение указанных видов работ предприятия с прогрессивными методами и формами организации работ, использующих современные технологичные строительные материалы с улучшенными показателями качества.
В целях развития частной инициативы и некоммерческого сектора в жилищной сфере в городе на базе нового строительства созданы товарищества собственников жилья. Динамика изменения количества ТСЖ следующая: 2000 г. - 50; 2001 г. - 77; 2002 г. - 84. Площадь обслуживаемого товариществами собственников жилья составляет на 01.01.2003 г. 6724 тыс.кв.м. Кроме ТСЖ в городе действуют 22 отдельно стоящих ЖСК и 95 домов объединяет Городская Ассоциация ЖСК. В соответствии с распоряжением администрации города Чебоксары от 25.04.2003 г. N 983 "О дополнительных мерах по созданию товариществ собственников жилья" ведется работа по созданию ТСЖ в муниципальных домах, в которых более 50% площади находится в собственности юридических и физических лиц.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер вышеупомянутого распоряжения следует читать "N 983-р"
Одной из важнейших проблем остается кредиторская задолженность бюджета и бюджетных организаций перед предприятиями ЖКХ. В течение ряда лет неплатежи предусматривались уже на стадии формирования бюджета, когда потребности в текущем финансировании и погашение кредиторской задолженности прошлых лет учитывались не полностью.
Одна из важнейших проблем отрасли - большой объем кредиторской задолженности, которая достигла к 1 января 2003 г. 769891 тыс.руб. и превышает на 10 процентов дебиторскую задолженность. Основными кредиторами предприятий ЖКХ являются бюджет и внебюджетные фонды, а также предприятия топливно-энергетического комплекса. Существование кредиторской задолженности резко искажает систему экономических стимулов в отрасли и тормозит проведение преобразований в ЖКХ.
В целях оздоровления финансового состояния предприятия ЖКХ осуществляют реструктуризацию дебиторской и кредиторской задолженности. В начале 2003 г. управлением ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары совместно с Министерством энергетики и ЖКХ ЧР была проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, в которую вошли 22 предприятия жилищно-коммунального комплекса города Чебоксары и результаты соответственно составили: 410,7 млн.руб. и 627,1 млн.руб.
По состоянию на 01.10.03 задолженность населения составляет 40,5 млн.руб. Удельный вес задолженности населения за ЖКУ в общем начислении увеличился на 1,8%. Это обусловлено повышением тарифов на вывоз ТБО, холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение и отопление.
В 2001 году город Чебоксары участвовал во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России" и по результатам работы в области благоустройства и реформирования жилищно-коммунального хозяйства занял 1 место среди городов 1 категории.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства участвовали в проекте МБРР, по результатам которого подписано соглашение о субзайме на инвестиции ЧМУП "Водоканал" по проекту "Городское водоснабжение и канализация" в размере 2-х млн. долларов США на срок до 30 июня 2006 года с последующим погашением в течение 10 лет.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 8.1-8.3).
Развитие транспортной инфраструктуры и связи
В городе Чебоксары определен и реализуется ряд первоочередных мероприятий по обеспечению качественной транспортной инфраструктуры, позволяющей кардинально уменьшить затраты по обеспечению горожан пассажирским транспортом, экономии времени горожан и как следствие, снижение экологической нагрузки на территорию города и разгрузка существующей транспортной сети.
Протяженность магистральных улиц, являющихся продолжением автодорог общего пользования по г.Чебоксары республиканского значения, составляет 21,9 км.
Отсутствие необходимых транспортных связей между разобщенными районами города приводит к неоправданному увеличению нагрузок на основные радиальные магистрали (Московский пр., пр.Ленина, ул.Калинина), к ухудшению экологической и шумовой обстановки центральной части города и отсутствию интереса у потенциальных инвесторов к отдельным районам.
Так, ул.Б.Хмельницкого, являясь по сути частью исторического центра города не вызывает интереса у инвесторов, поскольку для того, чтобы добраться до центральной части города приходится с многочисленными пересадками добираться либо через проспект Ленина, либо через Московский проспект, а это перегрузка общественного транспорта и значительное ухудшение экологической обстановки. Аналогичные проблемы существуют и для жителей Ново-Южного района, работающих на предприятиях, расположенных в районе Кабельного проезда и Восточного поселка (ОАО "ЖБК-9", ОАО "Чувашкабель", ООО "Промтрактор-Промлит", ОАО "Текстильмаш", и т.д.).
Решению вышеуказанных проблем послужит строительство 30-ой дороги, завершение строительства автодороги Кабельный проезд - Л.Комсомола. В настоящее время разработан проект автодороги N 30, который предусматривает связь пр.М.Горького с ул.Б.Хмельницкого и улицами Урицкого и Гагарина, ведется проектирование второго этапа строительства автодороги N 30, которое обеспечит связь центра с Вурнарским шоссе и пр.9-ой Пятилетки.
Завершено строительство первой очереди автодороги Кабельный проезд - Л.Комсомола, которая предоставила возможность перераспределить грузовые потоки и разгрузить ул.Калинина. Однако для организации пассажирского транспорта необходимо завершить строительство дороги в полном проектном варианте.
Необходимо изыскать средства и разработать проект третьего транспортного полукольца, соединяющего все три района (Ядринское шоссе - ул.Энтузиастов - Гражданская - Б.Хмельницкого - Вурнарское шоссе - пр.9-ой Пятилетки). Для строительства третьего транспортного полкольца# возможно привлечь средства инвесторов, с последующей передачей последним права эксплуатировать его на платной основе. Кроме того, необходимо разработать проектно-сметную документацию по объектам, включаемым в план первоочередных мероприятий по улучшению организации дорожного движения магистральных улиц г.Чебоксары.
Завершена реконструкция железнодорожного вокзала (увеличилась его вместимость), который стал поистине великолепным украшением города и одним из основных объектов проведения культурных мероприятий.
За последние 3 года городской электротранспорт в количественных показателях не изменялся. Изменения происходили только в качественных показателях. Старый троллейбус списывался только при покупке нового. Государственный автобусный парк в количественном плане уменьшался. Городская администрация вынуждена была вводить на городские маршруты коммерческий транспорт (цифровые данные отражены в таблице 1.9).
Таблица 1.9
Основные показатели работы транспорта за 2000-2002 годы
Показатели | На 01.01.2001 г. | На 01.01.2002 г. | На 01.01.2003 г. |
Число маршрутов (ед.): |
|||
троллейбусов | 18 | 18 | 18 |
автобусов | 30 | 36 | 44 |
в т.ч. коммерческих | 12 | 17 | 23 |
Наличие подвижного состава (ед.): |
|||
троллейбусов | 278 | 278 | 278 |
автобусов | 268 | 363 | 372 |
в т.ч. коммерческих | 104 | 221 | 266 |
Число перевезенных пассажиров за год (млн.чел.) |
366,3 | 368,9 | 373,6 |
в т.ч. по видам транспорта |
|||
троллейбусов | 264,5 | 278,1 | 261,9 |
автобусов | 101,8 | 90,8 | 111,7 |
в т.ч. коммерческих | 0,51 | 6,1 | 14,0 |
В целях улучшения качества пассажирских перевозок в городе и упорядочения процедуры привлечения к работе на городских маршрутах автотранспортных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, было утверждено "Положение о конкурсе на право организации автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси в г.Чебоксары". Всего было проведено 2 конкурса, по результатам которого было открыто 7 маршрутов.
Основная нагрузка по перевозке пассажиров приходится на МУП "Чебоксарское троллейбусное управление", финансово-экономической# деятельность которого оценивается положительно. Вместе с тем, 46% троллейбусного парка требует замены. Необходим капитальный ремонт депо "Южное". Требуется капитальный ремонт контактных, кабельных сетей и тяговых подстанций.
Самым распространенным видом связи является телефония. В Чебоксарах услуги телефонной связи предоставляют 4 оператора связи, в том числе Чебоксарская городская телефонная сеть - филиал в Чувашской Республике ОАО "ВолгаТелеком", ЗАО "Цифровые телекоммуникации", ЧФ ООО "Стелком", Санаторий "Чувашия". Сведения о состоянии развития связи отражены в таблице 1.10.
Таблица 1.10
Состояние развития связи в 2000-2003 гг.
Вид связи | Наименование предприятий | Количество абонентов | |||
2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 9 месяцев 2003 г. |
||
Проводная связь |
Городская телефонная сеть | 89851 | 95041 | 102464 | 108649 |
ЗАО "Цифровые телекомму- никации" |
8108 | 8389 | 8944 | 10144 | |
ООО "Стелком" | - | - | 2000 | 2000 | |
Санаторий "Чувашия" | - | - | - | 56 | |
Итого | 97959 | 103430 | 113408 | 118849 | |
Телефонных автоматов | 968 | 973 | 979 | 979 | |
Телевизион- ная сеть |
Городская радиотелевизи- онная передающая сеть |
94855 | 98413 | 104324 | 107926 |
из них кабельное телеви- дение |
79586 | 83193 | 92073 | 99777 | |
ЗАО "Телерадио сервис" (прием коллективной ан- тенны - 3 канала) |
10786 | 9288 | 8000 | 7283 | |
ООО "Связьтелеком сер- вис" (кабельное телевиде- ние) |
- | - | - | 1206 | |
Итого | 105641 | 107701 | 112324 | 116415 |
Междугородную и международную связь обеспечивает Чебоксарская городская телеграфно-телефонная станция, которая предоставляет населению возможность пользоваться услугами этого вида связи с телефонных номеров абонентов или с помощью телефонов-автоматов в 38 отделениях связи.
Прием телевизионного вещания в городе обеспечивают 3 оператора связи, в том числе Городская радиотелевизионная передающая сеть - филиал в Чувашской Республике ОАО "ВолгаТелеком", ЗАО "Телерадио сервис", ООО "Связьтелеком сервис". Данные операторы осуществляют подачу сигнала по кабелю и по системе приема коллективной антенны.
Информатизация процессов управления городом является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, развитие которой предусмотрено в подразделе "Информатизация системы муниципального управления".
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 9.1).
Инвестиционная деятельность
Одним из приоритетных направлений развития экономики является осуществление мер по повышению инвестиционной привлекательности города. Актуальность перехода г.Чебоксары к инвестиционному типу развития связана с общероссийскими тенденциями формирования и распределения инвестиционных ресурсов в течение последних лет. На фоне снижения масштабов инвестиций в основной капитал в России (около 30% к уровню 1990 г.) концентрация инвестиционных ресурсов происходит в ограниченном числе регионов.
В 2001 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 140,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году, в 2002 году - 114,3%, что свидетельствует о положительной динамике инвестиционной деятельности (таблица 1.23). Заемные средства предприятий, банковские кредиты и средства населения не являются значительными величинами. Приток прямых иностранных инвестиций практически отсутствует.
Ежегодно в городе Чебоксары принимается и реализуется адресная инвестиционная программа, в рамках которой финансируется строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, а также социально-значимых объектов.
Анализ исполнения инвестиционной программы за 2000-2003 гг. показывает, что в течение трех лет программа выполнялась практически в полном объеме: в 2000 году - на 99,8%, в 2001 и 2002 гг. - 100% за счет средств городского бюджета. По ряду объектов предусматривалось софинансирование из федерального и республиканского бюджетов.
За счет средств адресной инвестиционной программы в 2000-2003 гг. кроме объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства было профинансировано строительство и реконструкция социально-значимых объектов.
В 2000-2001 гг. было завершено ранее начатое строительство МУЗ "Детская больница тракторостроителей" на 246 коек, выполняющего функции не только городского, но и республиканского значения.
Завершено строительство школьного комплекса в п.Сосновка с аптекой и больницей. В 2000 году на эти цели было выделено 7000,0 тыс.руб. из федерального бюджета, 2195,0 тыс.руб. - из республиканского бюджета Чувашской Республики, 5556,0 тыс.руб. - из городского бюджета, 3208,0 тыс.руб. - за счет прочих источников. В 2001 году софинансирование предусматривалось только из республиканского бюджета Чувашской Республики, в 2002 году строительство данного объекта финансировалось только из городского бюджета.
В 2002 году за счет средств городского бюджета финансировалось строительство пристроя к МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2".
На протяжении трех лет за счет средств городского бюджета финансировалось строительство спортивного комплекса школы N 61 в юго-западном жилом массиве г.Чебоксары.
В 2001 году профинансировано за счет средств республиканского (42% расходов) и городского (58% расходов) бюджетов реконструкция и капитальный ремонт МСУ "Чебоксарский центр реабилитации для лиц с ограниченными возможностями".
В 2002 году за счет средств адресной инвестиционной программы проведена реконструкция стадиона "Олимпийский" и реконструкция железнодорожного вокзала. Оба объекта были в полном объеме профинансированы за счет средств республиканского бюджета.
В течение этих четырех лет выделялись денежные средства на реализацию программы переселения граждан г.Чебоксары из ветхого и аварийного жилого фонда.
Кроме этого, выделялись средства на реконструкцию школы N 1 по ул.Урицкого, на инженерное обустройство территории Заволжья, на реконструкцию ЦПКОиО "Лакреевский лес", строительство женской консультации МУЗ "Городская больница N 5" и реконструкцию ЗАГСа.
Для дальнейшего роста инвестиционного климата г.Чебоксары необходимо определить источники инвестиционных ресурсов. В качестве источников финансирования инвестиций рассматриваются бюджеты всех уровней, российские и иностранные компании, банки, предприятия и население города, целевые источники и другие.
В стадии формирования находятся соглашения с инвестопроводящими институтами экономики, предусматривающие привлечение инвестиций на территорию города.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата города необходимо проведение мероприятий по:
- созданию привлекательного имиджа города в глазах потенциальных инвесторов: проведение кампании по рекламированию города в качестве привлекательного объекта для организации производств;
- генерированию инвестиций: осуществление целевого привлечения инвестиций путем идентификации перспективных компаний и целенаправленной работы по привлечению их инвестиций в экономику, фокусирование и определение конкретных инвестиционных проектов, посредничество в поиске партнеров-инвесторов;
- курированию инвесторов: оказание инвесторам услуг, начиная с организации первых информационных поездок, вплоть до их сопровождения по принципу "одного окна", а также текущее курирование уже работающих в городе инвесторов в случае возникновения проблем с целью обеспечения дальнейших капиталовложений.
Инвестиционные проекты предприятий:
1. ООО "Оздоровительный центр - Успех" по созданию современного спортивно-оздоровительного клуба "Оздоровительный центр - Успех"
Целью реализации данного проекта является создание спортивно-оздоровительного клуба в г.Чебоксар#.
Спортивно-оздоровительный комплекс планируется расположить в жилой части города по адресу ул.Гузовского, 16.
Расположение планируемого к строительству объекта позволяет беспрепятственное инженерное обеспечение по техническим условиям инженерных секций города.
Работы по внутренней отделке будут выполнены из современных качественных и экологически чистых материалов, что позволит, во-первых, удешевить дальнейшую эксплуатацию помещений, во-вторых, не нарушить экологический баланс прилегающей территории.
Практическая реализация новейших спортивных и оздоровительных технологий, направленных на оздоровление и физическое развитие населения города позволит людям различных социальных групп и сословий вести здоровый образ жизни.
Сложившаяся в настоящее время ситуация на рынке спортивно-оздоровительных услуг, в частности в г.Чебоксары, не может в полном объеме обеспечить население города качественными и недорогими услугами в данной области. Создание на территории г.Чебоксар клуба "Оздоровительный центр - Успех" поможет решить для жителей проблему проведения полезного для себя досуга.
Период окупаемости 6 месяцев.
2. Кафе "Блинная" с организацией кулинарии для производства продуктов - полуфабрикатов
Заказчик проекта: ООО "Атал-Моторс"
Целью проекта является создание кафе быстрого обслуживания "Блинная" в Центральной части города Чебоксар (Ленинский район, недалеко от Чебоксарского залива и площади Республики) для обслуживания жителей и гостей города.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.
Для обеспечения населения доступным и качественным питанием необходимо развить сеть предприятий быстрого обслуживания с учетом особенностей национального питания в России и в Чувашии в частности. С этой целью для производства высококачественных мучных кондитерских полуфабрикатов высокой степени готовности с последующей заморозкой, необходимо организовать кулинарию что позволяет организовать сеть небольших предприятий общепита с малыми производственными площадями и с большим ассортиментом мучных кондитерских и кулинарных изделий. Это позволит использовать производственные площади головного производства.
Сумма кредита необходимая для реализации проекта: 1000000 (один миллион) рублей. Срок возврата средств - 1,5 года.
3. Создание комплекса по сортировке и последующей переработке ТБО.
Заказчик проекта: ООО "Вторполимер".
Проект будет реализовывать вновь создаваемое предприятие ООО "Вторполимер".
Перечень основных видов продукции (работ, услуг): сбор и переработка бытовых и промышленных отходов, производство изделий из них.
Наименование отходов: пластмасса, полиэтилен, резина, обувь, металлические консервные банки, стекло и другие отходы.
Муниципальные власти тратят большие деньги на борьбу с мусором, но свалки в России и в г.Чебоксары в частности упорно захватывают под себя территорию. В это же время малые предприятия, взявшиеся за переработку отходов во вторичное сырье, весьма прибыльны.
Наиболее простым в техническом и организационном плане является процесс переработки отходов в крошку. Агрегат представляет собой мощный аналог мясорубки. На рынке имеется достаточное количество предложений по этим агрегатам, которые, как правило, называются дробилками или измельчителями. Составители настоящего бизнес-плана исходят из минимально возможной суммы вложений, с которой можно запустить настоящее производство, с тем чтобы повысить вероятность получения инвестиций.
Поэтому на начальном этапе реализации данного проекта выбрали дешевую дробилку производства г.Харьков - Харьковский агрегат Р-190 стоимостью 74 тысячи рублей и имеет мощность до 150 кг в час при этом он легок в переналадке. Сразу после выполнения задач, поставленных настоящим планом и возвратом кредита с дивидендами кредитору, будет закуплено дополнительное оборудование.
4. "Реконструкция# Отеля "У Ирины"
Заказчик проекта: Отель "У Ирины"
"Отель "У Ирины" предлагает на рынке гостиничных услуг города Чебоксары недорогие гостиничные номера, небольшой ассортимент услуг для постояльцев и посетителей гостиницы.
Реализация данного проекта позволит занять гостинице "У Ирины" ведущее место среди бизнесменов, посещающих Чувашскую Республику и охватить практически целиком сектор рынка по предоставлению высококачественных гостиничных услуг бизнесменам, VIP персонам, российским и иностранным туристам.
В проект реконструкции Отеля "У Ирины" включены следующие мероприятия:
1. Позиционирование "Отеля "У Ирины" на рынке гостиничных услуг города Чебоксары, как гостиницу для предпринимателей. Большое количество деловых конференций и семинаров, проводимых в городе Чебоксары, при планируемом уровне качества гостиничных услуг предлагаемых на уровне четырехзвездночной (****) гостиницы, позволяет претендовать предприятию на положение на# лидера в Чебоксарах по расселению VIP персон и бизнесменов, что даст возможность гостинице "У Ирины" значительно увеличить обороты и прибыльность предприятия.
2. Улучшение качества номеров "Отель "У Ирины". Капитальный ремонт гостиницы не проводился очень давно и номерной фонд гостиницы пришел в упадок, что не позволяет держать цены номера в приемлемом для гостиницы диапазоне 75-100 долларов за номер.
3. Проведение ремонта номерного фонда по стандартам "четырехзвездночного" (****) "Отель "У Ирины", что позволит придать гостинице больше привлекательности.
4. Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых гостиницей "Отель "У Ирины" - создание Гостиничного комплекса "У Ирины", в том числе: 5-ти этажного торговый# центра, конференц-зала на 450 человек, комнат для ведения деловых переговоров и работы с компьютерами и оргтехникой, игровые автоматы, тренажерные залы, массажные кабинеты.
Непосредственно для этого разработан бизнес-план по инвестированию средств, в виде кредита в размере 5000000$, на реконструкцию гостиницы и ее номерного фонда "Отель "У Ирины", приобретение двух верхних этажей гостиницы в собственность, строительство торгового центра, включающего в себя ресторан "У Ирины" и его переоборудование, конференц-зал на 450 человек, оборудование для организации развлекательных мероприятий.
5. Современный комплекс здорового питания с цехами приготовления полуфабрикатов и кафе-баром, организованным по системе РАЗТ РООТ предприятием ООО "Сластена".
Заказчик проекта: ООО "Сластена"
Предприятием ООО "Сластена", в рамках проекта, на базе здания общей площадью примерно 800 кв.м., планируется создание современного комплекса здорового питания с мясным, рыбным, овощным, кондитерскими цехами, горячим цехом и цехом холодной обработки, цехом глубокой заморозки, кафе-баром, организованным по системе РАЗТ РООТ с площадью для обслуживания подъезжающих автомобилей (I этаж). На втором этаже планируется создание развлекательного комплекса, охватывающего разную возрастную категорию жителей г.Чебоксары. В рамках первой очереди проекта так же планируется открытие магазина-кулинарии по улице Гузовского, д.40.
Организация комбината питания ООО "Сластена" позволит создать сеть кулинарий, цель которых облегчить доступ жителей и гостей г.Чебоксар к здоровой и качественной пище, что в результате должно привести к оздоровлению населения. Немаловажным результатом реализации проекта ООО "Сластена" явиться# создание большого числа рабочих мест, а также рост поступлений в республиканский и городской бюджет.
6. Расширение производства фильтров воздушных для автомобилей предприятием ООО "Трактор-Комплект"
Заказчик проекта: ООО "Трактор-Комплект"
Для достижения этих целей планируется реализовать комплекс мероприятий по приобретению производственной площадки и приобретения в лизинг станка для производства для производства# воздушных фильтров. Для этого необходимо освоить инвестиции в размере 850000 рублей. Срок окупаемости данного проекта, по приведенным ниже расчетам, составит около полутора лет.
ООО "Трактор-Комплект" планирует сбывать свою продукцию автотранспортным компаниям, с которыми заключены предварительные договора на сбыт всей продукции предприятия. С учетом того, что средняя цена производства ООО "Трактор-Комплект" на фильтры ниже чем у конкурентов на 25-30%.
Это сделает продукцию ООО "Трактор-Комплект" конкурентоспособной и продаваемой.
Результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации проекта ООО "Трактор-Комплект".
Проект создает около 16 новых рабочих мест в г.Чебоксары.
Проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует развитию современных промышленных производств г.Чебоксары.
7. Создание современной автомойки в районе автостанции "Новосельская" г.Чебоксары.
Заказчик проекта: ЧП Васильев В.В.
Строительство автомойки и центра по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей современного уровня, оснащенного моечным, диагностическим и ремонтным оборудованием, оборудованием для шиномонтажа и балансировки шин, очистными сооружениями. Ожидаемая доля на рынке услуг автомоек г.Чебоксар составит около 17%.
Общая стоимость проекта - 1658000 руб. Сумма собственных средств составляет 400000 рублей, сумма необходимых инвестиций составляет 1258000 рублей. Средства берутся в лизинг сроком на 2 года#
Возврат кредита ежемесячно равными долями, начиная с 1-го квартала 2004 года.
Срок окупаемости проекта: 21 месяц, срок возврата кредита - 2 года.
Цель предлагаемого проекта: организация автомоечного хозяйства и автосервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, развитие предприятия, получение прибыли.
Стоимость услуг для конечного потребителя не превышает существующую рыночную стоимость.
Управление муниципальной собственностью
Муниципальная собственность города Чебоксар самоуправлением города получена в процессе преобразования отношений собственности в Российской Федерации, начавшихся в 1991 году, и служит одной из экономических основ самоуправления города. Основной целью владения муниципальной собственностью является ее эффективное использование для обеспечения жизнедеятельности, социально-культурных и бытовых потребностей населения города в сочетании с различными формами собственности, присутствующими в городском хозяйстве.
На 01.01.2003 года на территории города Чебоксар находятся 75 муниципальных унитарных предприятий и 280 муниципальных учреждений. Общая площадь муниципальной недвижимости составляет 7 млн.кв.м. (Таблица 1.24). Город также владеет долей уставных капиталов 8 акционерных обществ.
Жилищный фонд характеризуется высокой степенью изношенности.
На 01.07.2003 г. 37% муниципальных предприятий являются убыточными. Это предприятия, где преобладают устаревшие технологические уклады и изношенные основные производственные фонды. Решение данной проблемы необходимо и возможно найти в передаче нерентабельных предприятий частным или корпоративным инвесторам.
В 1999 году была утверждена распоряжением Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом "Концепция управления имуществом муниципальной собственности города Чебоксар, его приватизации и оценки", что позволило самоуправлению города выйти на новый уровень организации управления муниципальной собственностью, добиться повышения качественных и количественных показателей, характеризующих эффективность управления муниципальной собственностью.
Приватизация объектов муниципальной собственности, включая продажу долей участия (акций) администрации города в акционерных обществах, осуществляется на основе Порядка приватизации муниципального имущества г.Чебоксары, утвержденного решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 декабря 2002 г. N 837 (Сведения о приватизации муниципального имущества представлены в таблице 1.11).
Ежегодно обеспечивается поступление доходов в городской бюджет и во внебюджетные фонды (сведения о поступлении средств представлены в таблице 1.12).
В 2000 году сформирована муниципальная казна имущества г.Чебоксары. В ее состав включено имущество, не закрепленное за муниципальными органами управления, учреждениями и предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. Введение в действие учета муниципального имущества в форме казны по степени объективности и востребованности на порядок выше реестрового учета, так как строится на системе балансового учета и содержит по каждому объекту данные экономического, технического, правового и иного характера.
Таблица 1.11
Динамика приватизации за период с 2000 по 2003 год
(единиц)
Наименование мероприятия | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 9 месяцев 2003 г. |
Приватизировано нежилых поме- щений |
7 | 17 | 26 | 17 |
Продано с аукциона пакетов акций акционерных обществ |
3 | 1 | 0 | 0 |
Продано движимого имущества | 13 | 25 | 22 | 12 |
Преобразовано МУП в ОАО | 1 | 0 | 3 | 0 |
Продано на конкурсе имущест- венных комплексов МУП |
0 | 2 | 0 | 0 |
Таблица 1.12
Динамика доходов за период с 2000 по 2003 год
(млн.руб.)
2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 9 месяцев 2003 г. | |
Доходы от сдачи в аренду му- ниципального имущества |
22,3 | 26,6 | 37,9 | 60,3 |
Удельный вес дохода от сдачи в арену# в общих доходах бюд- жета города (%) |
2,7 | 2,89 | 3,9 | 4,6 |
Доходы от приватизации недви- жимости (по решениям 2001-2002 гг.) Доходы от продажи пакетов ак- ций |
8,7 | 9,6 | 19,9 | 28,8 |
Удельный вес дохода от прива- тизации недвижимости и прода- жи пакетов акций в общих до- ходах бюджета города (%) |
1,0 | 1,04 | 2,1 | 2,2 |
Всего доходов от использова- ния муниципальной собствен- ности |
31,0 | 36,2 | 57,8 | 89,1 |
Общий удельный вес доходов от использования муниципальной собственности в общих доходах бюджета города (%) |
3,7 | 3,94 | 6,0 | 6,9 |
На 01.10.2003 г. казна г.Чебоксары составляет: по балансовой стоимости - 13,3 трлн. рублей, по остаточной стоимости - 9,8 трлн. рублей.
В настоящее время основной задачей управления муниципальной собственностью является приоритет развития социальных объектов и постепенный выход муниципалитета из коммерческой ниши рынка, передача имущества эффективному собственнику, привлекаемому инвестиции, оставив в своем распоряжении только то имущество, которое необходимо для выполнения задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления.
В соответствии с действующим законодательством и Концепцией в области повышения эффективности управления муниципальным имуществом и развития рынка недвижимости необходимо решить следующие вопросы:
сокращение доли убыточных муниципальных предприятий;
передача в аренду социально значимых имущественных комплексов;
мониторинг реестра предприятий и организаций и объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
использование прогрессивных (рыночных) форм оценки имущественного комплекса;
страхование муниципального имущества (согласно постановлению Главы администрации г.Чебоксары от 26.06.99 г. N 98 "Об утверждении положения о порядке страхования муниципального имущества г.Чебоксары");
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату вышеупомянутого постановления следует читать "26.07.1999"
расширение муниципальной собственности в соответствии с постановлением Правительства РФ "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность". На 01.08.2003 г. передано 15 объектов соцкультбыта из федеральной собственности в муниципальную;
совершенствование системы муниципальных служб, обеспечивающих административную инфраструктуру рынка недвижимости.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 10.1-10.2).
Управление земельными ресурсами
Общая площадь земельного фонда г.Чебоксары в границах муниципального образования по состоянию на 01.01.2003 г. составляет 23,302 тыс.га.
Распределение земельного фонда г.Чебоксары по категориям отражено в таблице 1.13.
В административных границах г.Чебоксары наибольший удельный вес занимают земли городских поселений (57,8%). Значительную долю (40,5%) занимают земли лесного и водного фонда, причем данная категория земель находится в собственности Российской Федерации. Распределение земельного фонда г.Чебоксары по формам собственности представлено в таблице 1.25.
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 25.08.99 г. N 945 "О государственной кадастровой оценки земель", от 08.04.2000 г. N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.05.2001 г. N 106 "О государственной кадастровой оценке земель" завершена государственная кадастровая оценка земель г.Чебоксары. Материалы утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.03.2003 г. N 45. На основе кадастровой оценке земель после внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации будут# взиматься земельный налог.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название вышеупомянутого постановления Правительства РФ следует читать "О государственной кадастровой оценке земель"
С введением в действие Земельного кодекса Российской Федерации в конце 2001 года начал формироваться рынок земли. Так в 2002 году было приватизировано 16 земельных участков на площади 3,9 га на сумму 2986,1 тыс. рублей. Из которых 448,0 тыс. рублей поступили в федеральный бюджет, 1045,1 тыс. рублей в республиканский бюджет и 1493,1 тыс. рублей в местный бюджет. По итогам 9 месяцев 2003 года продано 38 земельных участков на площади 84,5 га за счет которых поступило 49118 тыс. рублей, в том числе 34,3 тыс. рублей в федеральный бюджет, 48312,1 тыс. рублей в республиканский бюджет и 771,6 тыс. рублей в городской бюджет.
Таблица 1.13
Распределение земельного фонда г.Чебоксары по категориям
Категории земель | Общая площадь | |
га | % | |
Земли сельскохозяйственного назначе- ния, в том числе |
243 | 1,05 |
фонд перераспределения земель | ||
Земли поселений, в том числе: | 13468 | 57,8 |
городских поселений | 13468 | 57,8 |
сельских поселений | ||
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те- левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
159 | 0,68 |
Земли промышленности | 139 | 0,6 |
Земли энергетики | ||
Земли транспорта, в том числе: | 20 | 0,08 |
железнодорожного | ||
автомобильного | 20 | 0,08 |
морского, внутреннего водного | ||
воздушного | ||
трубопроводного | ||
Земли связи, радиовещания, телевиде- ния, информатики |
||
Земли обороны и безопасности | ||
Земли иного специального назначения | ||
Земли особо охраняемых территорий и объектов |
||
Земли особо охраняемых природных тер- риторий, в том числе: |
||
земли лечебно-оздоровительных мест- ностей и курортов |
||
Земли рекреационного назначения | ||
Земли историко-культурного назначения | ||
Земли лесного фонда | 5775 | 24,78 |
Земли водного фонда | 3657 | 15,69 |
Земли запаса | ||
Итого земель в административных гра- ницах |
23302 | 100 |
Из всех земель земли природоохранного назначения |
||
Из всех земель особо ценные земли |
В последние годы значительную роль в доходной части бюджета города занимает удельный вес поступлений от арендной платы за землю. В бюджет города в 2000 году поступило 22667 тыс. рублей, 2001 году - 43005 тыс. рублей, 2002 году - 58752,7 тыс. рублей и за 9 месяцев 2003 года 75781,5 тыс. рублей.
Администрацией г.Чебоксары во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2001 г. N 159 налажен учет плательщиков арендной платы за землю, контроль за ее поступлением. Для чего приняты договора аренды земельных участков от Комзема по г.Чебоксары, акты сверки от инспекций МНС России, заключено Соглашение с УФК Минфина России по Чувашской Республике о поступлении средств от аренды, продажи земельных участков, разработано и внедрено в эксплуатации# программное обеспечение по ведению лицевых счетов. По состоянию на 01.10.2003 в базу данных ведены сведения более чем 2000 договоров аренды земельных участков.
В целях реализации Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю", постановлений Правительства Российской Федерации от 4 марта 2002 г. N 140 "Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает право собственности" и Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июля 2002 г. N 179 "О разграничении государственной собственности на землю в Чувашской Республике" администрацией города за 9 месяцев были подготовлены сведения на 136 земельных участков на площади 121,7745 га и представлены в Минимущество Чувашии для отнесения их к муниципальной собственности. За 9 месяцев 2003 г. рассмотрено и согласовано 7 перечней с 93 земельными участками, на которые у муниципального образования г.Чебоксары (2 перечня), Чувашской Республики (1 перечень) и Российской Федерации (4 перечня) возникает право собственности на территории г.Чебоксары, направленных Минимуществом РФ.
В 2002 году в Минимущество Чувашской Республики были направлены материалы по 62 земельным участкам на разграничение земель на площади 55,5 га подлежащим отнесению к муниципальной собственности города Чебоксары.
В рамках реализации республиканской целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике на 2003-2007 годы" особое внимание администрация города уделяет подготовке кадров для органов по управлению земельными ресурсами. Так в течении 2002 года прошли переподготовку 5 человек. Из них 2 специалиста в Волго-Вятской академии государственной службы по теме "Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования", 2 специалиста в филиале Высшей школы приватизации и предпринимательства по Приволжскому федеральному округу по теме "Права на землю и разграничение государственной собственности на землю" и 1 специалист участвовал в семинаре "Современное земельное законодательство и практика его применения" в институте экономики и управления промышленности. За 9 месяцев текущего года прошли переподготовку 5 специалистов в филиале Высшей школы приватизации и предпринимательства по Приволжскому федеральному округу по теме "Права на землю и регулирование земельных отношений".
В собственности граждан находится незначительная часть земельного фонда города (1,5%), причем это земли городских поселений и сельскохозяйственного назначения. Значительную долю (49%) занимают земли, находящиеся в собственности Российской Федерации.
Стратегическое развитие земельных преобразований и вывод их на качественно новый уровень - задачи долговременные. Они требуют разработки и реализации большого числа законодательных, нормативных актов, а также создания инфраструктуры по государственному управлению земельным фондом. Это государственный кадастр, государственный контроль за использованием земель, землеустройство, оценка и мониторинг земель, т.е. система взаимосвязанных между собой элементов, которые необходимы для принятия управленческих решений, в том числе на муниципальном уровне.
В целях повышения эффективности управления и распоряжения земельным фондом г.Чебоксары необходимо решить следующие вопросы:
реализовать положения Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе провести разграничение государственной собственности на землю;
вести реестр земельных участков муниципальной собственности;
наладить качественный и своевременный контроль за использованием муниципальных земель;
осуществлять мониторинг муниципальных земель;
разработать автоматизированную систему по учету земельных участков и иных объектов недвижимости муниципальной собственности;
создание единой информационной технической инфраструктуры, развертывание программно-технических комплексов обеспечивающих информационную поддержку принятия управленческих решений;
обеспечить подготовку и переподготовку специалистов по управлению земельными ресурсами.
Финансовая политика
Бюджетная система является совокупностью бюджетов различных уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Одной из ее составляющих является бюджет города Чебоксары.
Своевременно принятый бюджет и его показатели являются показателями, характеризующими экономическую и социальную стабильность города Чебоксары.
Решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2002, на 2003 годы были приняты до начала очередного финансового года. Бюджет города Чебоксары уточняется не более двух раз в год.
Муниципальный бюджет основывается на реальном прогнозе экономического развития города Чебоксары, имеющимся налоговом потенциале, динамики потребностей получателей бюджетных услуг и других факторов (таблицы 1.26 и 1.27).
Доходы городского бюджета складываются из налоговых и неналоговых доходов, а также из доходов целевых бюджетных фондов, безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней.
Доходы бюджета г.Чебоксары в 2002 году составили 1736,7 млн. рублей и возросли по сравнению с 2000 годом на 59,9 процента.
Доля налоговых поступлений в бюджет г.Чебоксары в общей сумме доходов уменьшилась по сравнению с 2000 годом на 19,1 процентных пункта и составила 56,5 процента, в том числе по налогу на доходы физических лиц уменьшилась на 7,2 процентных пункта, по акцизам - на 3 процентных пункта, по налогу на имущество - на 0,8 процентных пункта.
В структуре налоговых доходов бюджета г.Чебоксары в 2002 году по-прежнему превалируют такие виды налогов, как: налог на доходы физических лиц (25,4%), налог на имущество (9,5%), налог с продаж (8,2%). Распределение этих налогов по уровням бюджетной системы РФ осуществляется федеральными и региональными органами власти.
Доля неналоговых поступлений в бюджете г.Чебоксары в 2002 году в общей сумме доходов уменьшилась по сравнению с 2000 годом на 3,4 процентных пункта и составила 6,9 процента.
Всего доля собственных доходов бюджета г.Чебоксары сократилась в 2002 году по сравнению с 2000 годом на 22,5 процентных пункта, что в основном оказалось вследствие изменения законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики.
Вместе с тем наблюдается рост доли средств, полученных в рамках межбюджетных отношений из республиканского бюджета Чувашской Республики (31,6 процента в общей сумме доходов в 2002 году против 6 процентов в 2000 году). Следует отметить, что средства, получаемые бюджетом города Чебоксары в рамках межбюджетных отношений, являются целевыми и направляются на реализацию федеральных и республиканских законов, реализуемых на территории г.Чебоксары.
Согласно действующему налоговому законодательству Российской Федерации с 1 января 2004 г. налог с продаж будет отменен, что отрицательно повлияет на состояние финансов муниципальных образований. Бюджет г.Чебоксары недополучит 12% от суммы собственных доходов.
Расходы бюджета г.Чебоксары в 2002 году составили 1778,4 млн. рублей и возросли по сравнению с 2000 годом на 72,2 процента.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета г.Чебоксары занимают расходы на финансирование социально-культурной сферы (64,4% в 2002 году против 54,9% в 2000 году), в том числе на образование (соответственно 32,5% и 28,3%), здравоохранение (18% и 16%), социальную политику (12,7% и 9,7%).
Социально-экономические реформы характеризуются новыми подходами в управлении ресурсами и, прежде всего эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.
В рамках реализации второго этапа Программы реформирования системы управления общественными финансами в Чувашской Республике и в соответствии с постановлением Главы администрации города Чебоксары от 29 августа 2001 года N 85 финансовым управлением Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары с 1 октября 2001 года осуществлен переход на казначейское исполнение расходов бюджета.
Административные структуры города демонстрируют прогрессивную рыночную ориентацию в экономическом развитии. Свидетельством является поддержка реализации новых инструментов экономического развития, таких как конкурсные закупки продукции и услуг для муниципальных нужд.
Как показала практика проведения муниципальных закупок, внедренная система муниципального заказа, муниципального конкурса обеспечивает экономическую и бюджетную эффективность в использовании бюджетных средств. В целом доля общих расходов бюджета г.Чебоксары размещенных на основе муниципального заказа в 2001-2002 годах и 9 месяцев 2003 года составила 100 процентов.
С 2003 года администрация города Чебоксары участвует в Проекте Международного банка и# реконструкции и развития "Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне" по направлению "Региональная система бюджетных закупок".
Кроме того, администрация г.Чебоксары вошла в число муниципальных заказчиков, которые принимают участие в реализации Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области реализации программных мероприятий ФЦП "Электронная Россия (2002-2010)", заключенного между Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики в части создания системы электронной торговли для государственных и муниципальных нужд (далее - СЭТРМ).
Создание СЭТРМ является одним из направлений совершенствования муниципальных закупок и предполагает размещение муниципального заказа через автоматизированную информационную систему "Государственный заказ", назначение которой заключается в создании автоматизированного рабочего места всех участников процесса размещения муниципального заказа.
В настоящее время основными задачами управления финансами являются:
проведение ответственной и эффективной бюджетной политики;
обеспечение качественного уровня использования бюджетных средств путем обеспечения конкурентного режима при закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
усиления контроля и ответственности за расходованием бюджетных средств;
повышения прозрачности городского бюджета, которое является необходимым условием контроля со стороны общественности за деятельностью администрации, фактором инвестиционной привлекательности городской экономики.
С целью решения поставленных задач в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2003 г. N 128 "О реформе системы управления муниципальными финансами", распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2003 г. N 179-р был объявлен конкурс на лучшую Программу реформирования муниципальных финансов. В целях подготовки заявки города Чебоксары на участие в данном конкурсе администрацией города Чебоксары была разработана Программа реформирования муниципальных финансов. Срок реализации Программы - 2004-2005 гг.
Основными направлениями реформирования муниципальных финансов являются:
совершенствование бюджетного процесса, составление среднесрочных финансовых планов;
совершенствование казначейской системы исполнения бюджета города, предотвращение нецелевого расходования бюджетных средств;
совершенствование тарифной политики и ликвидация перекрестного субсидирования;
совершенствование системы управления муниципальным долгом;
совершенствование управления муниципальной собственностью;
совершенствование механизма муниципального заказа в расходах на приобретение товаров и услуг.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункт 11.1).
Промышленность
Общероссийский экономический кризис начала 90-х годов нанес серьезный удар по реальному сектору экономики г.Чебоксары. Финансовый кризис 1998 года нарушил нормальную работу многих предприятий города, от которых в решающей степени зависит состояние экономики города и уровень жизни горожан.
Но благодаря реализации конкурентных и эффективных преимуществ секторов экономики объем промышленной продукции вырос с 11250,8 млн.руб. в 2000 году до 17266,1 млн.руб. в 2002 году. В 2000 году индекс физического объема промышленного производства составил 117,9%, в 2001 году - 108,9%, в 2002 году - 104% (таблицы 1.28, 1.29 и 1.30).
На ряде важнейших предприятий проведены мероприятия по технологическому переоборудованию, освоение новых видов продукции. Факторами, способствующими увеличению объемов промышленного производства, являются совершенствование выпускаемой продукции с учетом спроса, активизация маркетинговой деятельности, расширение возможностей экспорта.
В 2001 году была активизирована работа по погашению задолженности юридических лиц по текущим платежам в бюджеты всех уровней с целью возможности выхода предприятий на реструктуризацию. Получили положительное решение на реструктуризацию около 250 предприятий города.
На предприятиях достигнут рост физических объемов производства и продаж, обеспечена своевременная выплата текущей заработной платы, установление размера среднемесячной заработной платы производится не ниже размера прожиточного минимума.
Основными факторами, сдерживающими рост, являются:
низкие темпы структурных преобразований в промышленности;
рост стоимости энергоносителей;
ухудшение финансового положения предприятий (отсутствие оборотных средств, налоги);
значительное влияние государственно-административных барьеров, связанных с излишним государственным регулированием экономики.
В г.Чебоксары сосредоточены две трети промышленных предприятий Чувашской Республики. На долю предприятий и организаций города Чебоксары приходится 63,0% от общего объема промышленного производства по Чувашской Республике.
Ключевыми отраслями промышленности города являются машиностроение и металлообработка (59,2% выпуска промышленной продукции), электроэнергетика (9,8%), пищевая (13,4%) и легкая (9,0%) промышленности.
Машиностроение и металлообработка. Увеличение объемов производства в машиностроении в последние годы связано с ростом спроса на отечественную технику, которая в результате девальвации рубля оказалась конкурентоспособна с импортными аналогами, а также с интенсивным развитием импортозамещающих производств. Недозагрузка производственных мощностей позволяет чебоксарским предприятиям разрабатывать перспективные проекты по внедрению новых технологий. Данная отрасль представлена следующими крупными предприятиями:
ОАО "Промтрактор" - единственное в России и Европе предприятие по производству мощных тракторов многопрофильного пользования, применяемых в золотодобывающей, угледобывающей промышленности и газовой отрасли. Развитие предприятия идет в двух направлениях:
освоение новых видов тракторной техники и их модификаций, прежде всего, тракторов семейства "Четра";
диверсификация производственного комплекса (производство железнодорожного литья и изделий на экспорт).
Стратегические задачи ОАО "Промтрактор" - позиционирование предприятия как производителя техники, не уступающей по своим характеристикам продукции ведущих мировых производителей, но дешевле, что позволит увеличить экспорт.
ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" специализируется на выпуске запасных частей к автотракторной промышленной и сельскохозяйственной технике. На российском рынке предприятие занимает лидирующие позиции по производству гусениц, узлов и деталей к ходовым частям промышленных тракторов (бульдозеров) и экскаваторов отечественного и импортного производства. Осуществленный в 2000 году переход на международную систему стандартов качества ISO помимо прочего позволит напрямую экспортировать свою продукцию.
ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" производит продукцию для энергосистем, предприятий металлургической, станкостроительной, химической и других отраслей промышленности и экспортирует ее в страны СНГ, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии. Свыше 90% всех эксплуатируемых реле и устройств в энергосистемах России и странах СНГ произведено именно на этом заводе.
ОАО "Текстильмаш" - единственное предприятие в России, производящее большое количество модификаций высокопроизводительных, экономически эффективных ткацких станков. Завод имеет свои представительства в странах Европы, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и представляет свою продукцию в 35 стран мира.
ОАО ЧНППП "Элара" выпускает сложные электронные приборы для авиации и других отраслей. На предприятии проводится конверсия производства, осваиваются новые виды продукции: изготовление приборов для автомобильной промышленности, производство медицинских компьютерных томографов совместно с немецкой фирмой "Siemens" и др.
Легкая промышленность представлена крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей ОАО "Корпорация "Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат", ЗАО "Чебоксарский трикотаж", ОАО "Лента". Высокое качество и конкурентоспособность продукции предприятий легкой промышленности отмечено многими международными и российскими наградами. Текстильная продукция входит в десятку приоритетных экспортных товаров республики (Австрия, Нидерланды, Испания, Канада и др.).
Пищевая промышленность представлена довольно широким набором отраслей. Одним из крупных предприятий этой отрасли является ОАО "Акконд" по итогам 2002 года ОАО "Акконд" вошло в первую десятку лучших предприятий пищевой отрасли России. В то же время имеющиеся у большинства предприятий производственные территории и мощности используются недостаточно. Перспективы дальнейшего развития пищевой промышленности определяются как объемами производства сельскохозяйственной продукции в регионе, так и возможностью использования конкурентоспособных технологий, позволяющих выпускать разнообразную и качественную продукцию.
Промышленность строительных материалов. В Чебоксарах сосредоточена основная часть предприятий стройиндустрии республики, которые обеспечивают строительной продукцией не только Чебоксары, но и многие районы республики. Предприятия отрасли производят железобетонные изделия, стеновые материалы, столярные изделия и др. виды строительной продукции. Несмотря на то, что Чебоксарам удалось сохранить довольно высокие объемы жилищного строительства, в соответствии с новыми теплотехническими требованиями необходима структурная перестройка стройиндустрии с учетом современных требований по энергопотреблению и экономии ресурсов, с разработкой новых технологий и применением прогрессивных материалов.
В настоящее время численность работающих на крупных и средних предприятиях города составляет порядка 75 тыс. человек (сведения приведены в таблице 1.14).
Нынешняя экономическая политика, проводимая администрацией г.Чебоксары, предусматривает поддержку предприятий через содействие в повышении качества и привлекательности продукции промышленности.
Таблица 1.14
Численность занятых в промышленности
N п/п |
Отрасли промышленности | Численность работающих | |
тыс.чел. | % | ||
1. | Электроэнергетика | 3,3 | 4,4 |
2. | Топливная | 0,1 | 0,1 |
3. | Машиностроение и металлообработка | 48,0 | 64 |
4. | Химическая и нефтехимическая | - | - |
5. | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
0,6 | 0,8 |
6. | Производство строительных матери- алов |
4,1 | 5,5 |
7. | Легкая | 9,9 | 13,2 |
8. | Пищевая | 6,2 | 8,3 |
9. | Мукомольно-крупяная и комбикормо- вая |
0,5 | 0,7 |
10. | Прочие | 2,3 | 3,0 |
Итого | 75,0 | 100 |
В 2002 году заключены бессрочные соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 15-тью крупными предприятиями города. В рамках указанных соглашений осуществлялся мониторинг объемов промышленного производства данных предприятий, уровня среднемесячной заработной платы работающих и других показателей.
В целях создания условий для повышения уровня информационного обеспечения администрации г.Чебоксары и предприятий, а также принятия управленческих решений в области регулирования и финансового оздоровления предприятий с 41 крупными экономически и социально-значимыми предприятиями города заключены Соглашения об обмене информацией.
Основными проблемами в промышленном секторе экономики являются:
высокая степень физического и морального износа основного капитала (так, на конец 2002 года степень износа основных фондов составила 27,1%);
наличие значительного числа средних предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;
недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;
достаточно низкая инвестиционная активность большинства предприятий и небольшое количество потенциальных инвесторов;
отсутствие высококвалифицированного управленческого персонала верхнего и среднего звена;
низкий уровень производительности труда;
незначительное внимание к финансированию НИОКР;
недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 12.1-12.3).
Развитие малого предпринимательства
За период с 2000 по 2002 годы количество малых предприятий в городе увеличилось на 8,3% и составило 3761 тысячи единиц. Около 90 процентов малых предприятий Чувашской Республики зарегистрировано в г.Чебоксары. Наибольшее число малых предприятий от общего количества малых предприятий города работает:
в сфере торговли и общественного питания (около 43%);
в сфере промышленности (около 16%);
в сфере строительства (около 15%).
Анализ динамики развития малого предпринимательства в г.Чебоксары, начиная с 2000 года, показывает, что сектор малого предпринимательства расширяется, как по числу официально зарегистрированных фирм, так и по численности занятых. (Сведения представлены в таблице 1.15).
Таблица 1.15
Развитие малого предпринимательства г.Чебоксары
Наименование показателей | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. (оценка) |
Количество малых предприятий, единиц |
3474 | 3500 | 3761* | 3800 |
Объем продукции малых предпри- ятий, млн.руб. |
2294,3 | 2887,0 | 3551,0 | 3977,0 |
Численность занятых на малых предприятиях, тыс.чел. |
32,2 | 37,4 | 40,0 | 41,1 |
Доля занятых на малых предпри- ятиях, в % от общей численнос- ти занятых |
13,8 | 15,9 | 16,8 | 17,1 |
------------------------------
* По данным ИМНС по Калининскому, Ленинскому, Московскому районам г.Чебоксары.
Так, численность занятых на малых предприятиях в 2002 году составила 40 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2001 годом на 7,0%. Численность индивидуальных предпринимателей к началу 2003 года достигла 27,5 тыс. человек (прирост на 1,1% по сравнению с началом 2002 г.).
В 2002 году в сфере малого предпринимательства было занято 67,5 тыс. человек, или 28,4% от численности работающих в экономике города.
В 2002 году объем продукции, произведенный малыми предприятиями, составил 3551,0 млн.руб. (рост по сравнению с 2001 годом составил 23,0%).
В целях проведения целенаправленной политики по содействию развития малого предпринимательства в администрации г.Чебоксары создан городской Координационный Совет поддержки малого предпринимательства г.Чебоксары, принята Программа поддержки малого предпринимательства в г.Чебоксары на 2003-2004 гг.
В области развития малого предпринимательства существует ряд нерешенных основных проблем:
недостаточный уровень развития малого предпринимательства в отдельных отраслях;
наличие административных барьеров при организации и развитии бизнеса;
ограниченный доступ к использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности;
недостаток информационной поддержки малого предпринимательства;
ограниченный доступ к кредитным ресурсам вследствие сформировавшегося недоверия среди кредитных учреждений.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 13.1-13.2).
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
Сфера услуг - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. При ее посредстве осуществляется рыночное согласование товарного предложения и покупательского спроса. Потребительский рынок, являясь одним из источников поступления денежных средств в бюджет, играет важную роль в сохранении стабильности экономики города. На 01.01.2003 г. занятость на крупных и средних предприятиях в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания в совокупности составила 9846 чел. (4,4% от числа занятых в экономике города), в том числе:
на предприятиях торговли и общественного питания - 7146 чел.;
на предприятиях бытового обслуживания - 2700 чел.
Кроме того, численность занятых в торговле на рынках составляет 9,5 тыс.чел.
Потребительский рынок города в целом сбалансирован. Состояние потребительского рынка характеризуется динамичным увеличением объемных показателей (таблица 1.31). За 2002 году# объем розничного товарооборота составил 2931,8 млн.руб., в 2001 году - 2524,2 млн.руб., рост товарооборота по сравнению с 2001 годом в действующих ценах составил 16,1%. Товарооборот на душу населения в 2002 г. составил 6,5 тыс.руб. Город занимает значительный удельный вес в обороте розничной торговли Чувашской Республики - 47,0%.
В структуре общего объема оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров за 1 полугодие 2003 г. составил 61,2%, а непродовольственных товаров 38,8%. Превышение в 1,6 раза удельного веса продовольственных товаров над удельным весом непродовольственных товаров говорит о низком уровне жизни населения, что, соответственно, сдерживает развитие потребительского рынка и сектора бытовых услуг.
Торговая сеть города обеспечивает бесперебойное обслуживание населения и включает следующие элементы (объекты):
стационарные магазины - 731;
объекты мелкорозничной торговли - 111;
рынки - 9;
количество торговых мест на рынках - 8400.
Торговая площадь существующих магазинов составляет 111 кв.м, обеспеченность населения магазинами - около 233 кв.м на 1000 жителей, т.е. 80% от норматива СНиП 2.07.01-89 (280 кв.м). На территории города также функционируют торговые палатки, павильоны и другие малые объекты торговли. Торговая площадь рынков составляет около 9 тыс.кв.м торговой площади, что составляет примерно половину от требуемой по нормативу.
В городе осуществляют деятельность 18 оптовых предприятий. Объем оптового товарооборота в 2002 году составил 208,6 млн.руб. против 170 млн.руб. в 2001 году.
Товарные запасы на конец сентября 2003 г. составили 108915,1 тыс.руб., что достаточно для бесперебойного обеспечения города товарами первой необходимости в течение 23,3 дней.
Сеть общественного питания в городе в настоящее время насчитывает 254 предприятия, в том числе:
рестораны - 14;
бары - 26;
кафе - 103;
закусочные - 38;
столовые - 73.
Следует отметить, что обеспеченность жителей предприятиями общественного питания низка - всего около 40% от требуемой по нормативу. Размещены они, в основном, в центральной части города, где их также не хватает. Объем товарооборота предприятий общественного питания за 2002 г. составил 372,3 млн.руб., что на 18,3% больше, чем в 2001 г.
Бытовое обслуживание - одна из важнейших социально-значимых отраслей городского хозяйства, предоставляющая населению города около 800 различных видов услуг.
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19 сентября 2001 года N 383 принята Программа развития отрасли бытового обслуживания населения г.Чебоксары на 2001-2004 годы (далее - Программа).
По состоянию на 01.07.2003 г. оказание услуг населению осуществляют 449 предприятий, расположенных во всех районах города. За период действия Программы, с 2001 года по сегодняшний день, открыто 237 новых предприятий. Реконструировано, произведено обновление и совершенствование материально-технической базы, изменение внешнего и внутреннего оформления 20 действующих предприятий бытового обслуживания. На эти цели за счет различных источников привлечено более 150 млн.руб. инвестиций, причем большая доля - собственные средства предприятий и предпринимателей.
В среднем, ежегодный рост количества предприятий бытового обслуживания к уровню 2000 года составляет 26%. В силу различных причин предприятия бытового обслуживания в городе расположены крайне неравномерно. В связи с новым строительством жилья в районах г.Чебоксары произойдет увеличение числа рабочих мест в сфере бытового обслуживания: в Московском районе - на 164 чел., в Ленинском районе - на 161 чел..# в Калининском районе - на 78 чел., всего по городу на 403 чел.
Ежегодно увеличивается объем оказываемых бытовых услуг. Темп роста объема бытовых услуг за 2001 г. к уровню 2000 г. составил 115,3%, а за 2002 г. к уровню 2001 г. - 138,1. В 2002 г. населению города оказано бытовых услуг на сумму 95,9 млн.руб., что составляет 3% от объема платных услуг (объем платных услуг составил в 2000 г. - 1394,8 млн.руб., в 2001 г. - 1838,0 млн.руб., в 2002 г. - 3119,6 млн.руб.).
Следует отметить, что за период действия программы (2001-2003 гг.) объем бытовых услуг увеличился в 1,5 раза, объем бытовых услуг на душу населения увеличился в 1,6 раза и в 2002 году составил 202 руб. на душу населения, увеличилось число рабочих мест на 498 ед.
Уровень обеспеченности населения бытовыми услугами по состоянию на 01.07.03 г. приведен в таблице 1.16.
Анализ состояния и развития отрасли показывает, что в целом по городу потребность граждан в бытовых услугах удовлетворяется, т.е. уровень обеспеченности отрасли рабочими местами, с учетом норматива на 1000 жителей, составляет 96%.
Основной проблемой в области развития потребительского рынка является недостаточно эффективная деятельность субъектов потребительского рынка в удовлетворении потребностей граждан в качественных товарах и услугах.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 14.1-14.5).
Таблица 1.16
Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания по г.Чебоксары на 1.07.2003 г.
Виды услуг | Число рабочих мест | ||||
Норматив на 1000 жителей |
Потребность по нормативу |
Факт | Абсолютное отклонение |
Уровень обеспе- ченности по нормам, % |
|
Ремонт и пошив одежды |
2,68 | 1215 | 847 | -368 | 70 |
Ремонт и пошив обуви |
0,65 | 295 | 248 | -47 | 84 |
Парикмахерские | 1,5 | 680 | 663 | -17 | 97 |
Химчистка и ус- луги прачечных |
0,08 | 36 | 68 | 32 | 189 |
Ремонт ТРА, бы- товой техники и часов |
0,18 | 82 | 191 | 109 | 233 |
Услуги фотогра- фий |
0,2 | 91 | 114 | 23 | 125 |
Ремонт и изго- товление трико- тажных изделий |
0,14 | 63 | 68 | 5 | 108 |
Разнобытовые услуги (прокат, изготовление мебели, ремонт ювелирных изде- лий, прочие) |
0,3 | 136 | 390 | 254 | 287 |
Всего | 2598 | 2589 | -9 | 99,65 |
Внешнеэкономическая деятельность
Обеспечение наилучших условий доступа товаров на мировые рынки, защита собственного внутреннего рынка и диверсификация товаров являются важнейшими задачами экономической политики города и республики в целом.
Между администрацией г.Чебоксары и Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО заключено Соглашение о сотрудничестве в реализации Городской целевой программы "Чебоксары - город культуры мира".
Основой муниципальной программы "Чебоксары - город культуры мира" стали провозглашенные Генеральным секретарем ЮНЕСКО идеи культуры мира, а также федеральная программа "Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе" и республиканская программа "Формирование установок толерантного сознания в Чувашской Республике".
В целях реализации Программы был сформирован исполнительный орган - Координационный Совет, который принял активное участие в проведении фестиваля "Студенческая весна" и молодежной научной конференции "Юность Большой Волги", выделив отдельные номинации для награждения участников, чьи выступления наиболее соответствовали идеалам культуры мира и толерантности.
Сотрудничество между администрацией г.Чебоксары и Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО выводит г.Чебоксары на высокий уровень международных связей, активизирует отношения с зарубежными партнерами, особенно по линии побратимского движения.
В настоящее время установлены побратимские отношения с городом Анталья (Турецкая республика). Одним из важных этапов данного сотрудничества стала конференция "Мэры городов за культуру мира" и "Дни российской культуры в Турецкой Республике", поддержанные Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Благодаря совместным усилиям проект приобрел важное значение в приобщении наших городов к реализации международных и национальных программ по культуре мира и толерантности, к активному участию в реализации гуманистических идеалов Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Участниками "Дней российской культуры в Турецкой Республике" были одобрены заявление и программа действий городов-побратимов Российской Федерации и Турецкой Республики в поддержку развития отношений дружбы и сотрудничества по линии муниципальных органов, неправительственных организаций и объединений предпринимателей в интересах взаимопонимания и культуры мира.
В рамках этого мероприятия администрациями городов Анталья и Чебоксары был подписан протокол о сотрудничестве на 2002-2003 гг., который в частности предполагает организацию отдыха чебоксарских детей в г.Анталья.
Летом 2002 года группа детей из г.Чебоксары отдыхала в детском лагере для одаренных детей в г.Анталья. Дети получили возможность не только познакомиться и подружиться со своими сверстниками, но и выступить со своей концертной программой.
В г.Анталья проходил 1-й Анталийский Художественный Фестиваль, который организовала мэрия г.Анталья, Фонд культуры и искусства г.Анталья и Ассоциация художников г.Анталья. На этом фестивале двое художников представляли город Чебоксары.
Конференция "Ветхие здания в новом применении" и большая международная ярмарка строительных материалов, строительных технологий и технологий реконструкции "Байкон - Япекс" явилась логическим продолжением конференции "Мэры городов за культуру мира", на которой участники обсуждали вопросы совмещения исторического наследия и перспективных технологий строительства.
В начале 2003 года была организована встреча и проведены переговоры с турецкими предпринимателями по вопросу инвестирования строительства развлекательного комплекса.
Возобновляется сотрудничество с городом Эгер (Венгрия), проводится работа по налаживанию побратимских связей с г.Санта-Клара (Куба).
Организован прием делегации Республики Куба во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации в рамках мероприятий, приуроченных к V Кубку Европы, в ходе которого достигнута договоренность по налаживанию побратимских связей с г.Санта-Клара (Республика Куба).
В январе 2004 г. запланирован визит официальной делегации г.Чебоксары, в рамках которого планируется подписание договора о побратимстве между г.Чебоксары и г.Санта-Клара.
На протяжении ряда лет активно развивается сотрудничество Чувашской Республики с Венгерской Республикой на уровне официальных органов и производственных структур. В августе 2003 г. состоялся визит в г.Чебоксары официальной делегации во главе Государственного секретаря по политическим вопросам Министерства иностранных дел Венгерской Республики. В целях реализации достигнутых договоренностей в рамках визита официальной делегации в Чувашию запланирован ответный визит официальной делегации Чувашской Республики в Венгерскую Республику в апреле 2004 г. для возобновления побратимских отношений между г.Чебоксары и г.Эгер.
В рамках празднования Дня Республики были организованы встречи чешской делегации с предпринимателями и предприятиями г.Чебоксары, результатом которых явилось взаимовыгодное сотрудничество предприятий и организаций Чехии и Чувашии.
Чебоксары является членом Ассоциации городов Поволжья, в которую входят еще 9 городов: Самара, Саратов, Пенза, Йошкар-Ола, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Саранск, Астрахань.
Целью создания Ассоциации городов Поволжья является координация деятельности городов Поволжья - членов АГП для более эффективного осуществления их прав и интересов. За время работы проведено 7 заседаний секции по промышленно-экономическому взаимодействию и исполнению муниципального заказа, координация работы которой возложена на город Чебоксары.
Решениями секции предусмотрено создание Координационного центра по проблемам энергосбережения в форме некоммерческого партнерства "Энергосбережение городов Поволжья", а также региональной информационно-аналитической системы взаимодействия муниципальных образований и поддержки товаропроизводителей АГП;
Подписаны Соглашения:
- об организации Центра по формированию и размещению муниципального заказа АГП;
- о создании региональной информационно-аналитической системы взаимодействия муниципальных образований и поддержки отечественного товаропроизводителя АГП;
Проведен Круглый стол на темы: "О роли АГП в решении вопросов местного самоуправления", "Энергосберегающие технологии в ЖКХ современного города".
Организованы I, II, III межрегиональный научно-промышленный форум "Ресурсо-и-Энергосберегающие технологии"; конференция на тему "Проблемы и перспективы финансово-бюджетных систем в# муниципальных образований".
В стадии формирования находится создание единого электронного методического кабинета для последующего обмена информации по различным вопросам, касающихся местного самоуправления между городами-членами Ассоциации.
В рамках укрепления взаимовыгодных отношений с субъектами Российской Федерации городом Чебоксары заключены Соглашения об экономическом и социально-культурном сотрудничестве с городами Ярославль, Красноярск, Йошкар-Ола, а также Дербентским районом Республики Дагестан.
В рамках реализации соглашений разрабатываются Планы мероприятий по реализации Соглашений, направленные на укрепление взаимовыгодного сотрудничества.
В целях развития и совершенствования работы по развитию военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах России администрацией города Чебоксары был подписан Договор о совместной работе по укреплению и развитию военно-шефских связей между администрацией г.Чебоксары и морской пограничной дивизией Калининградской пограничной группы ФПС России.
В рамках реализации Договора о совместной работе по укреплению и развитию военно-шефских связей между администрацией г.Чебоксары и морской пограничной дивизией Калининградской морской пограничной дивизией ФПС России администрация г.Чебоксары в силу своих возможностей оказывает помощь - ведет переписку с кораблем, поздравляет с праздниками, оказывает гуманитарную помощь, ходатайствует перед Республиканским военкоматом о направлении наших военнослужащих на прохождение военной службы на корабле "Чебоксары".
Наряду с этим подписано Соглашение о сотрудничестве в деле укрепления и развития военно-шефских связей между администрацией г.Чебоксары и командованием гарнизона "Гвардейское" ВВС Черноморского Флота Российской Федерации.
Внешнеэкономическая деятельность г.Чебоксары направлена на развитие сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, укрепление взаимовыгодных отношений с субъектами Российской Федерации, планомерную интеграцию экономики республики в систему мирового хозяйства.
Экология и природоохранные мероприятия
Необходимым условием устойчивого социально-экономического развития города является решение его экологических проблем. Сложность проблемы состоит в том, что необходима интеграция широкой системы научных знаний с непосредственным решением практических задач, что требует поиска новых форм организации природоохранной работы, разработки и финансирования региональных и локальных экологических программ, а их реализация - тесного взаимодействия местных органов самоуправления с государственными природоохранными службами и населением города.
На экологическую ситуацию влияет комплекс процессов, связанных с инфраструктурой или планировочными характеристиками города, жилищно-коммунальным хозяйством, образом жизни горожан, иными словами, крупные города - это сложные системы с соответствующими им законами функционирования.
Биоклиматические условия г.Чебоксары благоприятны для проживания, развития различных видов отдыха, санаторно-курортного лечения. Важнейшую роль в обеспечения условий устойчивого развития города и создания достойной человека природной среды выполняют территории природного комплекса - сохранившиеся лесные и лесопарковые массивы, водные ландшафты Чебоксарского водохранилища, долины рек, овражные комплексы, городские озелененные пространства, природоохранные, рекреационные зоны, участки ценного природного ландшафта и др. В общей структуре городских территорий эти элементы занимают около 60% площади и являются основой природно-экологического каркаса. По данным Чебоксарского городского комитета по земельным ресурсам общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 7633,73 га.
Стремительное развитие и превращение города в крупный индустриальный центр привели к истощению природного комплекса территории. В 80-х годах селитебная зона города оказалась в кольце мощных источников загрязнения окружающей природной среды.
В черте города находятся более 100 предприятий различных отраслей, выбрасывающих в атмосферу более 140 вредных веществ. Эти вредные вещества попадают в воздушный бассейн города от более 5000 стационарных источников, а также от автомагистралей. Выбросы от автотранспорта города составляют более 60% суммарного выброса вредных веществ. В целом, по городу существующее положение относительно благоприятное.
Наблюдения за качеством воды в водоемах ведутся в 8 пунктах:
на Чебоксарском водохранилище - д.Ильинка, д.Заовражное, г.Чебоксары, д.Гремячево;
на малых реках - р.Чебоксарка, р.Трусиха, р.Сугутка, р.Травянка.
Качество воды в Чебоксарском водохранилище относится, в основном, к 3 классу умеренно загрязненных вод (ИЗВ - 1,98), лишь в пункте ниже г.Чебоксары вода относится к 4 классу - загрязненные воды (ИЗВ - 3,34), в чем основную роль играет неудовлетворительное состояние системы очистки ливневых вод города. Воды малых рек относятся к 5 и 6-му классам - грязные и очень грязные.
Шумовое воздействие в настоящее время является одним из основных факторов загрязнения городской среды, оказывающих неблагоприятное воздействия# на здоровье населения. Проводимые в Чебоксарах исследования шумовой обстановки подтверждают, что шумовая нагрузка на территории города постоянно повышается. Основным источником шума в городе Чебоксары является автомобильный транспорт.
Загрязнение окружающей среды сбросами сточных вод, выбросами в атмосферу, отходами производства и потребления являются наиболее серьезными экологическими проблемами города. Динамика абсолютных показателей по загрязнению и показателей текущих затрат по направлениям природоохранной деятельности города Чебоксары в сравнении с показателями Чувашской Республики приведена в таблице 1.17.
Анализ состояния окружающей среды г.Чебоксары показывает, что проведение локальных природоохранных мероприятий не позволяет эффективно решать проблемы экологической реабилитации территории и охраны здоровья населения. Назрела необходимость системного рассмотрения указанных проблем с осуществлением комплекса мероприятий, направленных на коренное улучшение состояния окружающей среды и сохранение здоровья населения города. Решение этих проблем возможно в рамках "Экологической программы города".
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 15.1-15.5).
Таблица 1.17
Показатели по загрязнению окружающей среды и текущим затратам по природоохранной деятельности
Годы | Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
Охрана атмосферного воздуха |
Охрана земли от за- грязнения отходами производства и потреб- ления |
|||||||||
Сбросы | Текущие затраты |
Выбросы | Текущие затраты |
Вывоз быто- вого мусора |
Текущие затраты |
|||||||
млн куб. метр. |
% к ЧР |
млн куб. метр. |
% к ЧР |
тыс. тн |
% к ЧР |
млн. руб |
% к ЧР |
тыс. куб. метр |
% к ЧР |
млн. руб |
% к ЧР |
|
2000 | 88,1 | 66,6 | 176,8 | 47,4 | 12,1 | 21,6 | 6,9 | 8,8 | 719,5 | 68,4 | 6,6 | 38,8 |
2001 | 88,1 | 67,6 | 228,2 | 54,7 | 12,3 | 24,3 | 16,9 | 13,5 | 847 | 72,2 | 8,2 | 41,6 |
2002 | 82,9 | 67,2 | 275,8 | 56,9 | 13,7 | 25,3 | 13,2 | 13,5 | 864 | 72,6 | 9,8 | 55,9 |
Информатизация системы муниципального управления
В действующих условиях функционирования органов местного самоуправления информатизация процессов управления городом является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.
Главная цель информатизации органов управления г.Чебоксары - создание единого информационного пространства на основе системного подхода и общих правовых, организационных и технических решений, направленных на внедрение и эффективное использование современных информационных технологий в сферу городского административного и хозяйственного управления.
Комплексная информатизация органов управления города предусматривает:
обеспечение открытости в деятельности органов городской власти и органов местного самоуправления и на этой основе повышение доверия граждан;
создание условий для эффективного взаимодействия между органами городской власти и гражданами;
ликвидация межведомственных барьеров;
повышение качества принимаемых управленческих решений.
Основными направлениями информатизации органов управления г.Чебоксары являются:
развитие телекоммуникационной сети города на основе технологий используемых в Интернет;
интеграция с Республиканской информационно-аналитической, а также во всероссийские и международные системы информационного обмена;
формирование публичных информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и хозяйствующих субъектов города;
внедрение единой информационной инфраструктуры муниципальных закупок.
В настоящее время структура телекоммуникаций не обеспечивает достаточной эффективности в обмене информацией, что является основной проблемой, требующей решения. Только в части органов администрации города эксплуатируется локальная сеть. Подключение к сети Интранет по скоростному каналу связи имеет только здание администрации города. Другие подразделения подключаются к сети по коммутируемым каналам.
Компьютерный парк, эксплуатируемый в настоящее время органами управления города, на 50% состоит из морально устаревших средств вычислительной техники, которые не отвечают современным требованиям информационных технологий и требуют неоправданно высоких расходов на ее обслуживание и ремонт.
Отсутствует в городе единая современная система электронного документооборота.
Программное обеспечение, эксплуатируемое в муниципальных учреждениях города, имеет различные технологические платформы. Различные форматы хранения информации не позволяют произвести полноценный электронный обмен данными.
Существующая структура телекоммуникаций не обеспечивает достаточной эффективности в обмене информации, что является основной проблемой, требующей решения.
Описание проблем представлено в таблице 1.32 (пункты 16.1-16.5).
Таблицы к разделу 1 "Социально-экономическое положение, оценка действующих мер и основные проблемы развития муниципального образования"
Таблица 1.18
Основные демографические показатели
(по данным Комгосстата Чувашии)
2000 | 2001 | 2002 | |
Численность постоянного населения, тыс. человек | 473,9 | 474,8 | 453,2* |
Родившихся, тыс. человек | 4,2 | 4,1 | 4,7 |
Умерших, тыс. человек | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
Младенческая смертность, на 1000 родившихся | 16,0 | 17,9 | 12,5 |
Естественный прирост, тыс. человек | - | - | 0,1 |
Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. населения |
-0,1 | -0,9 | 0,0 |
Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения |
32,5 | 30,1 | 13,9 |
------------------------------
* численность постоянного населения, рассчитанная от предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2002 г.
Таблица 1.19
Занятость и безработица в г.Чебоксары
(по данным Комгосстата Чувашии)
2000 | 2001 | 2002 | |
Численность экономически активного населения, тыс. человек (расчетно) |
239,7 | 235,5 | 242,6 |
из них: | |||
занято в экономике (расчетно) | 218,4 | 213,2 | 219,7 |
безработные (расчетно) | 21,3 | 22,3 | 22,9 |
Численность официально зарегистрированных без- работных, тыс. человек |
6,97 | 5,3 | 5,1 |
Уровень зарегистрированной безработицы, % | 2,3 | 1,74 | 1,64 |
Таблица 1.20
Структура занятости населения в г.Чебоксары в процентах к общей численности занятых в экономике
(расчетно)
2000 | 2001 | 2002 | |
Занято в экономике, всего | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||
промышленность | 33,4 | 34,8 | 34,1 |
сельское хозяйство | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
строительство | 5,6 | 5,2 | 4,4 |
транспорт и связь | 6,0 | 5,9 | 5,7 |
торговля и общественное питание | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
ЖКХ | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
здравоохранение и физическая культура | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
образование, культура и искусство | 10,3 | 10,7 | 11,0 |
прочие отрасли | 29,9 | 28,7 | 30,6 |
Таблица 1.21
Доходы населения в г.Чебоксары
(по данным Комгосстата Чувашии)
2000 | 2001 | 2002 | |
Среднедушевые денежные доходы в месяц, рублей (расчетно) |
1511,1 | 1929,4 | 2882,3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей |
1635,6 | 2396,3 | 3284,4 |
Средний размер назначенных месячных пенсий, руб- лей |
797,7 | 1136,6 | 1464,4 |
Таблица 1.22
Правонарушения в г.Чебоксары, на 10000 чел.
2000 | 2001 | 2002 | |
Число зарегистрированных преступлений | 231,9 | 223,1 | 160,5 |
Таблица 1.23
Основные показатели инвестиционной деятельности в г.Чебоксары
(по данным Комгосстата Чувашии)
2000 | 2001 | 2002 | |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 2036,5 | 2560,4 | 3201,5 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей |
4297 | 5393 | 7064 |
Темп роста инвестиций в основной капитал, в со- поставимых ценах, % к предыдущему году |
88,6 | 106,2 | 111,7 |
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.м2 | 170,7 | 146,6 | 151,2 |
Таблица 1.24
Данные о муниципальной собственности на 01.07.2003 г.
Наименование объекта недвижимости | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. |
Остаточная стоимость, руб. |
Площадь, кв.м |
Жилищный фонд, включая встроено- пристроенные нежилые помещения |
1618 | 10074738688,00 | 8342610432,00 | 6436430,50 |
Нежилой фонд, в том числе | 1232 | 1806051979,00 | 1386861616,00 | 1028367,75 |
Помещения на балансе жилищно-комму- нальных предприятий |
200 | 577269,00 | 335597,00 | 57003,18 |
Объекты, находящиеся на балансе не- муниципальных предприятий и органи- заций |
61 | 58246900,00 | 45836404,00 | 43216,72 |
Объекты, находящиеся на балансе му- ниципальных предприятий и организа- ций |
29 | 18735342,00 | 6453625,00 | 10093,80 |
Объекты, находящиеся на балансе не- муниципальных предприятий и органи- заций |
25 | 27273524,00 | 17023004,00 | 11604,50 |
Объекты учреждений здравоохранения | 158 | 497817024,00 | 392450720,00 | 219824,88 |
Объекты учреждений культуры | 70 | 40881056,00 | 32074822,00 | 32770,00 |
Объекты физической культуры и спорта |
21 | 32615752,00 | 24295300,00 | 15999,84 |
Объекты образовательных школ | 183 | 590500480,00 | 454287296,00 | 349970,88 |
Объекты дошкольных образовательных учреждение# |
266 | 451775616,00 | 341629952,00 | 222674,55 |
Объекты иных образовательных учреж- дений |
54 | 87629016,00 | 72474896,00 | 31211,00 |
Таблица 1.25
Распределение земель по формам собственности
Категории земель | Общая площадь | в том числе | В собст- венности РФ, га |
||||||
в собственности граждан |
в собственности юридических лиц |
в государствен- ной и муници- пальной собст- венности |
|||||||
га | уд. вес, % |
га | уд. вес, % |
га | уд. вес, % |
га | уд. вес, % |
||
Земли сельскохозяйст- венного назначения, в том числе |
243 | 100 | 85 | 35,0 | 158 | 65 | |||
фонд перераспределения земель |
|||||||||
Земли поселений, в том числе: |
13468 | 100 | 264 | 1,96 | 13204 | 98,04 | 1985 | ||
городских поселений | 13468 | 100 | 264 | 1,96 | 13204 | 98,04 | 1985 | ||
сельских поселений | |||||||||
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа- тики, земли для обеспе- чения космической дея- тельности, земли оборо- ны, безопасности и зем- ли иного специального назначения |
159 | 100 | 159 | 100 | 20 | ||||
Земли промышленности | 139 | 100 | 139 | 100 | |||||
Земли энергетики | |||||||||
Земли транспорта, в том числе: |
20 | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||
железнодорожного | |||||||||
автомобильного | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||
морского, внутреннего водного |
|||||||||
воздушного | |||||||||
трубопроводного | |||||||||
Земли связи, радиовеща- ния, телевидения, ин- форматики |
|||||||||
Земли обороны и без- опасности |
|||||||||
Земли иного специально- го назначения |
|||||||||
Земли особо охраняемых территорий и объектов |
|||||||||
Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: |
|||||||||
земли лечебно-оздорови- тельных местностей и курортов |
|||||||||
Земли рекреационного назначения |
|||||||||
Земли историко-культур- ного назначения |
|||||||||
Земли лесного фонда | 5775 | 100 | 5775 | 100 | 5775 | ||||
Земли водного фонда | 3657 | 100 | 3657 | 100 | 3657 | ||||
Земли запаса | |||||||||
Итого земель в админи- стративных границах |
23302 | 100 | 349 | 1,5 | 22953 | 98,5 | 11437 | ||
Из всех земель земли природоохранного назна- чения |
|||||||||
Из всех земель особо ценные земли |
Таблица 1.26
Объем доходов и расходов бюджета г.Чебоксары,
(по данным Финансового управления Министерства финансов Чувашской Республики в г.Чебоксары)
млн.руб.
2000 | 2001 | 2002 | |
Собственные доходы бюджета г.Чебоксары | 1021,3 | 925,8 | 1101,2 |
Средства, полученные в рамках межбюджетных отно- шений |
64,9 | 535,9 | 548,9 |
Итого доходы бюджета г.Чебоксары | 1086,2 | 1461,7 | 1736,7 |
Расходы | 1032,7 | 1448,4 | 1778,4 |
Таблица 1.27
Структура доходов и расходов бюджета г.Чебоксары, в процентах к итогу
(по данным Финансового управления Министерства финансов Чувашской Республики в г.Чебоксары)
2000 | 2001 | 2002 | |
Доходы | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||
налоговые, из них: | 75,6 | 52,2 | 56,5 |
налог на прибыль подоходный налог акцизы платежи за пользование природными ресурсами налог с продаж налоги на имущество местные налоги и сборы прочие налоги, платежи и сборы |
0,4 32,6 4,4 0,1 11,1 10,3 9,0 7,7 |
7,1 20,1 1,3 0,2 8,2 8,1 2,5 4,7 |
4,7 25,4 1,4 0,5 8,2 9,5 0,4 6,4 |
неналоговые, из них: | 10,3 | 6,1 | 6,9 |
доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности, всего в том числе: - доходы от сдачи имущества в аренду, находящего- ся в муниципальной собственности - арендная плата за землю доходы от продажи земли и нематериальных активов административные платежи и сборы штрафные санкции, возмещение ущерба прочие неналоговые доходы |
4,3 2,2 2,1 - 0,2 0,3 5,5 |
4,8 1,9 2,9 - 0,1 0,4 0,8 |
5,6 2,2 3,4 - 0,4 0,3 0,6 |
Средства, полученные в рамках межбюджетных отно- шений (дотации, субвенции, трансферты) |
6,0 | 36,5 | 31,6 |
Доходы целевых бюджетных фондов | 8,1 | 5,2 | 5,0 |
Расходы | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||
управление | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
промышленность, энергетика и строительство | 0,1 | 0,1 | 6,1 |
сельское хозяйство и рыболовство | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
транспорт и связь | 3,0 | 1,4 | 0,3 |
ЖКХ | 29,3 | 35,6 | 18,9 |
социально-культурные мероприятия, из них: | 54,9 | 54,3 | 64,4 |
здравоохранение и физическая культура | 16,0 | 12,1 | 18,0 |
образование | 28,3 | 26,2 | 32,5 |
культура | 0,9 | 1,5 | 1,2 |
социальная политика | 9,7 | 14,5 | 12,7 |
обслуживание муниципального долга | 3,6 | - | - |
финансовая помощь бюджетам других уровней | Х | Х | Х |
расходы целевых бюджетных фондов | 8,3 | 5,1 | 5,0 |
прочие расходы | 1,8 | 0,3 | 2,3 |
Таблица 1.28
Индексы физического объема производства промышленной продукции по г.Чебоксары, в процентах к предыдущему году (расчетные)
2000 | 2001 | 2002 | |
Продукция промышленности - всего | 117,9 | 108,9 | 104,0 |
в том числе: | |||
электроэнергетика | 115,8 | 100,0 | 122,3 |
топливная промышленность | 80,5 | 126,0 | 72,6 |
черная металлургия | 128,6 | 104,5 | 121,5 |
машиностроение и металлообработка | 119,9 | 114,3 | 100,6 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бу- мажная промышленность |
70,7 | 118,7 | 124,7 |
промышленность строительных материалов | 108,8 | 125,1 | 140,4 |
стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность | - | - | - |
легкая промышленность | 136,2 | 101,2 | 101,7 |
пищевая промышленность, включая мукомольно-кру- пяную |
107,7 | 96,3 | 95,5 |
Таблица 1.29
Отраслевая структура промышленного производства в г.Чебоксары в процентах к общему объему производства
(по данным Комгосстата Чувашии)
2000 | 2001 | 2002 | |
Продукция промышленности - всего | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||
электроэнергетика | 9,1 | 8,3 | 9,8 |
топливная промышленность | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
черная металлургия | - | 0,7 | 0,9 |
машиностроение и металлообработка | 57,9 | 61,1 | 59,2 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бу- мажная промышленность |
0,3 | 0,3 | 0,3 |
промышленность строительных материалов | 3,0 | 3,3 | 4,5 |
стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность | - | - | - |
легкая промышленность | 9,7 | 8,9 | 9,0 |
пищевая промышленность, включая мукомольно-кру- пяную |
16,4 | 13,9 | 13,4 |
прочие | 3,56 | 3,46 | 2,87 |
Таблица 1.30
Производство важнейших видов продукции промышленности в г.Чебоксары, в натуральном выражении
(по данным Комгосстата Чувашии)
ед.измер. | 2000 | 2001 | 2002 | |
Электроэнергетика | ||||
Теплоэнергия (отпущенная) | тыс.Гкал. | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
Машиностроение и металлообработка | ||||
Оборудование технологическое для трикотажной промышленности и для производства натканных# материалов и запасные части к нему |
тыс.руб. | 2126 | 2585 | 3740 |
Бульдозеры | шт. | 249 | 305 | 281 |
Провода обмоточные и эмалированные | тыс.тонн. | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
Легкая промышленность | ||||
Хлопчатобумажная пряжа | тонн | 8675 | 9864 | 10303 |
Ткани, всего | тыс.кв.м. | 41592 | 31706 | 38192 |
из них: | ||||
- хлопчатобумажные | -"- | 28321 | 21092 | 25883 |
- нетканые материалы типа ткани | -"- | 938 | 1834 | 1847 |
Чулочно-носочные изделия | тыс. пар | 28939 | 29011 | 25719 |
Трикотажные изделия | тыс.шт. | 14998 | 15778 | 16218 |
в том числе: | ||||
- бельевой трикотаж | -"- | 12945 | 13527 | 13609 |
- верхний трикотаж | -"- | 2053 | 2251 | 2609 |
Пищевая промышленность | ||||
Колбасные изделия | тонн | 1718 | 1736 | 2379 |
Мясные полуфабрикаты | тонн | 419 | 312 | 465 |
Сыры и творог | тонн | 661 | 436 | 772 |
Консервы, всего | тыс.усл. банок |
1087 | 550 | 336 |
в том числе: | ||||
плодоовощные | -"- | 54 | 49 | 30 |
Мука | тонн | 73129 | 67621 | 59498 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 41397 | 38244 | 36290 |
Кондитерские изделия | тонн | 19264 | 22442 | 24772 |
Водка и ликероводочные изделия | тыс.дал | 945 | 947 | 918 |
Пиво | тыс.дал | 4688 | 4272 | 3825 |
Безалкогольные напитки | тыс.дал | 456 | 412 | 410 |
Воды минеральные | тыс. полу- литров |
8221 | 9572 | 10104 |
------------------------------
* статистические данные отсутствуют
Таблица 1.31
Оборот розничной торговли в г.Чебоксары
(по данным Комгосстата Чувашии)
2000 | 2001 | 2002 | |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 1951,0 | 2524,2 | 2931,8 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб- лей |
4112 | 5316 | 6469 |
Индексы оборота розничной торговли, в сопостави- мых ценах, % к предыдущему году |
103,2 | 109,1 | 99,8 |
Таблица N 1.32
Основные проблемы социально-экономического развития города Чебоксары
N п/п |
Наименование проблемы | Количественные характеристики проблемы | Краткое описание | |
Значение в г.Чебокса- ры |
В среднем по Чу- вашской Респуб- лике |
|||
1. | Образование | |||
1.1. | Сохранение и развитие диффе- ренцированной сети дошкольных учреждений |
В 2002 г. дошкольными учреждениями компен- сирующего вида охва- чено 58,4% нуждающих- ся детей |
В среднем по Чу- вашской Респуб- лике обеспечен- ность дошкольны- ми учреждениями компенсирующего вида - 51,6% |
Возрос спрос на ус- луги различных ви- дов дошкольных об- разовательных уч- реждений |
1.2. | Недостаточное наличие профиль- ных школ и классов |
В 2002-2003 годах в гимназиях и лицеях обучается 11,9% уча- щихся |
В Чувашской Рес- публике в 2002- 2003 годах обу- чалось 9,9% уча- щихся |
Одним из условий достижения нового современного ка- чества образования является обеспече- ние дифференциро- ванными формами обучения на основе вариативных общеоб- разовательных прог- рамм (профильное обучение) |
1.3. | Недостаточная обеспеченность общеобразовательных школ ком- пьютерами |
Оснащенность школ персональными компью- терами составляет 12 компьютеров на 1000 учащихся |
По Чувашии ос- нащенность ком- пьютерами сос- тавляет 14 на 1000 учащихся |
Отсутствие компью- теров затрудняет применение новых форм обучения и по- вышения качества образования. К сети Интернет не подклю- чены 28 средних школ |
1.4. | Недостаточная обеспеченность школ города федеральным комп- лектом учебников |
Уровень обеспеченнос- ти федеральным комп- лектом учебников в 2002 г. составила 78,4% |
В Чувашской Рес- публике уровень обеспеченности составил 86,3% |
Сохраняется некото- рая проблема обес- печения учебниками детей из малообес- печенных семей |
1.5. | Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорнос- ти, правонарушений, наркомании на базе центров психолого-пе- дагогической помощи |
Функционирует 2 цент- ра психолого-педаго- гической помощи детям |
В Чувашской Рес- публике функцио- нируют 6 центров психолого-педа- гогической помо- щи детям |
Центры психологи- ческого сопровожде- ния детей, учащихся обеспечивают психо- лого-медико-педаго- гическую помощь де- тям, их родителям на основе коррекци- онно-диагностичес- кой деятельности, психолого-педагоги- ческого просвеще- ния. В одном районе города центр отсут- ствует |
2. | Культура и искусство | |||
2.1. | Неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры, несоот- ветствие технического оснаще- ния современным требованиям |
Требуют капитального ремонта 30% клубов, 21,8% библиотек, 33% школ дополнительного образования |
Требуют капи- тального ремонта 46,1% клубов, 18,2% библиотек, 50% школ допол- нительного обра- зования |
Остается слабой ма- териально-техничес- кая база многих уч- реждений культуры и искусства, требуют капитального ремон- та ДК им.П.Хузан- гая, ДК "Салют", клуб п.Сосновка, находится в стадии завершения реконст- рукция здания МОУДОД "Чебоксарс- кая детская худо- жественная школа N 6", не решен вопрос вывода детской му- зыкальной школы N 2, детской худо- жественной школы N 2, детской школы искусств N 2 из не- приспособленных для занятий помещений |
2.2. | Улучшение качественного соста- ва книжных фондов библиотек, соблюдение норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения |
В 2002 г. на 100 че- ловек поступило 7 эк- земпляров книг |
В 2002 г. на 100 человек поступи- ло 16 экземпля- ров книг |
Книжный фонд в биб- лиотеках города мо- рально устарел и физически износил- ся. "Модельный стандарт деятель- ности публичной библиотеки" реко- мендует иметь в составе книжного фонда общедоступной библиотеки до 50% наименований новых изданий, приобре- тенных за последние 5 лет. В Чувашии этот показатель составляет менее 10%, по городу ме- нее 5% |
2.3. | Слабая компьютеризация отсут- ствие условий доступа к сети Интернет и к базам данных уч- реждений культуры и искусства. |
За 2002 г. количество компьютеров в 32 биб- лиотеках города уве- личилось с 32 до 35 единиц, в домах куль- туры и клубах с 2 до 4 единиц, в школах дополнительного обра- зования с 11 до 15 единиц. К сети Интер- нет подключены 2 цен- тральные библиотеки города и ДДК "Ровес- ник" |
За 2002 г. общее количество ком- пьютеров в 685 общедоступных библиотеках Чу- вашии увеличи- лось с 106 до 157 единиц, в Национальной библиотеке Чу- вашской Респуб- лики с 31 до 53 единиц, к элект- ронной почте подключены 28 государственных учреждений куль- туры и 27 библи- отек |
В 2002 г. подключе- ны к электронной почте центральные городские библиоте- ки, в 2003 г. ДДК "Ровесник" подклю- чен к сети Интер- нет. Центральные городские библиоте- ки ведут электрон- ные каталоги новых поступлений. Имею- щийся уровень ин- форматизации не обеспечивает в пол- ной мере сохран- ность и развитие культурного насле- дия Чувашской Рес- публики, не позво- ляет организовать свободный доступ к мировым достижениям культуры каждому члену общества |
2.4. | Сохранение культурного насле- дия, охрана памятников культу- ры и искусства |
60% памятников исто- рии и культуры (3 из 5) нуждаются в рес- таврации |
30% памятников истории и куль- туры (195 из 655) нуждаются в срочной рестав- рации и восста- новлении |
3 памятника истории и культуры нуждают- ся в ремонтно-рес- таврационных рабо- тах (памятник В.И.Ленину, И.Я.Яковлеву, М.Се- спелю) |
3. | Здравоохранение | |||
3.1. | Ухудшение репродуктивного здо- ровья женщин и здоровья детей, в том числе: |
|||
3.1.1. | Рост частоты осложнений бере- менности, родов и послеродово- го периода экстрагенитальной патологии беременных |
Анемии беременных составляют 48%, бо- лезни почек - 22%, болезни системы кро- вообращения - 14,4%, гестозы - 21,2%. Про- цент родов в срок составляет 18,2%. По- казатели осложненных поздним токсикозом беременностей 278,3 на 1000 родов, крово- течением - 36,0 на 1000 родов, в том числе в связи с от- слойкой и предлежани- ем плаценты - 12,2 на 1000 родов |
Анемии беремен- ных составляют 50,5%, болезни почек - 20,8% болезни системы кровообращения - 10,3%, гестозы - 22,9%. Процент нормальных родов составляет 30,5%. Показате- ли осложненных поздним токсико- зом беременнос- тей 267,7 на 1000 - родов, кровотечением - 36,3 на 1000 ро- дов, в том числе в связи с от- слойкой и пред- лежанием плацен- ты - 16,6 на 1000 родов |
В условиях наметив- шихся тенденций по- зитивного развития экономики, снижение темпов падения рож- даемости особенно важное значение приобретает созда- ние оптимальных ус- ловий для мате- ринства, сохранения здоровья женщины- матери и обеспече- ние рождения и раз- вития здорового ре- бенка. Основные по- казатели в службе охраны материнства и детства в городе Чебоксары в 2002 г.: младенческая смертность - 15,3 на 1000 родившихся живыми; материнская смертность - не за- регистрировано. Со- храняет остроту проблема невынаши- вания беременнос- ти. Одной из основ- ных причин пери- натальной заболева- емости и смертности остаются преждевре- менные роды. Вне- дрение современных методов профилакти- ки позволяет про- лонгировать бере- менность до опти- мальных сроков ро- доразрешения у 97,4% женщин, в 2,5 раза снизить пери- натальную заболева- емость и смерт- ность. Увеличение выживаемости детей, прежде всего, свя- зано с совершенст- вованием системы выхаживания в родо- вспомогательных уч- реждениях высокого риска, перинаталь- ных центрах отделе- ний реанимации и интенсивной тера- пии, оснащенных со- временным медицинс- ким оборудованием и аппаратурой, повы- шением профессио- нальной подготовки медицинских кадров |
3.1.2. | Невынашивание беременности, обусловленное высокой рас- пространенностью инфекций, пе- редаваемых половым путем |
В 2002 г. процент преждевременных родов - 5,2%, самопроиз- вольных выкидышей - 6,28% |
В 2002 г. про- цент преждевре- менных родов - 4,0%, самопроиз- вольных выкиды- шей - 6,2% |
Для решения этой проблемы в городе формируется совре- менная перинаталь- ная служба. В нас- тоящее время фун- кционирует город- ской перинатальный центр |
3.1.3. | Рост перинатальной заболевае- мости, высокая смертность не- доношенных детей. Выхаживание недоношенных детей c экстре- мально низкой массой тела при рождении |
В 2002 г. общая забо- леваемость новорож- денных в роддомах 468,4 на 1000 родив- шихся. Процент родив- шихся недоношенными составляет 4,5. Час- тота рождений детей массой тела ниже 1000,0 граммов сос- тавляет 0,36% |
В 2002 г. общая заболеваемость новорожденных в роддомах 473,4 на 1000 родив- шихся. Процент родившихся недо- ношенными на 1000 родившихся живыми составля- ет 6,4. Частота рождений детей с массой тела ниже 1000,0 граммов составляет 0,39% |
В результате созда- ния перинатального центра произошло слияние в едином комплексе городско- го родильного дома, учреждения для ока- зания высокоспециа- лизированной меди- цинской помощи бе- ременным женщинам с крайне высокой группой риска и от- делений реанимации новорожденных |
3.1.4. | Высокая доля перинатальных по- терь в структуре младенческой смертности |
В структуре в мла- денческой смертности перинатальные причины составляют 65,6% |
В структуре мла- денческой смерт- ности перина- тальные причины составляют 64,9% |
C высоким риском рождения детей нас- ледственной патоло- гией и врожденными уродствами; увели- чит рождаемость за счет эффективной медицинской помощи бесплодным супру- жеским парам; при- ведет к снижению частоты осложнений в течение беремен- ности, родов и по- слеродового перио- да; качественному улучшению состоя- ния здоровья ново- рожденных; снижению материнской и мла- денческой смерт- ности |
3.1.5. | Ухудшение состояния здоровья детей и подростков |
В 2002 г. распростра- ненность заболеваний среди детей до 14 лет в 2002 г. составила 1856,0 случаев на 1000 населения соот- ветствующего возрас- та, среди подростков (15-17 лет) - 1716,8 на 1000 населения со- ответствующего воз- раста |
В 2002 г. рас- пространенность заболеваний сре- ди детей до 14 лет в 2002 г. составила 1759,6 случаев на 1000 населения соот- ветствующего возраста (в 2001 г. - 1616,5 слу- чаев) среди под- ростков (15-17 лет) 1797,9 на 1000 населения соответствующего возраста (2001 г. - 1918,6 слу- чаев) |
Дети и подростки являются интеллек- туальным, кадровым и оборонным потен- циалом общества, в последнее десятиле- тие на фоне неадек- ватного физиологи- ческим возможностям учащихся изменения системы образова- ния, ликвидации эф- фективных форм фи- зического воспита- ния, ранней трудо- вой деятельности увеличилась интен- сивность воздейст- вия на детей и под- растающего возраста - ростков факторов экологического и медико-социального риска, ухудшилась структура питания, снизилась эффектив- ность проведения профилактических мероприятий, воз- росла заболевае- мость, инвалид- ность, наметилась тенденция к децеле- рации в физическом развитии детей, увеличилось число социально дезадап- тированных детей |
3.1.6. | Рост числа детей-инвалидов | В 2002 г. распростра- ненность детской ин- валидности (от 0 до 14 лет включительно) в 2002 г. составила 128,8 на 10000 детс- кого населения |
В 2002 г. рас- пространенность детской инвалид- ности (от 0 до 14 лет включи- тельно) в 2002 г. составила 168,4 на 10000 детского населе- ния |
В 2002 г. проведена диспансеризация де- тей. По итогам дис- пансеризации в 2003 г. осуществляется анализ основных тенденций в динами- ке качества здо- ровья детей, разра- батываются профи- лактические, лечеб- ные и реабилитаци- онные мероприятия. Для решения постав- ленных целей необ- ходимо дальнейшее укрепление матери- ально-технической базы лечебно-про- филактических уч- реждений службы детства. Создание комплексной системы восстановительного лечения детей с хроническими забо- леваниями, включа- ющей этапы стацио- нарной, амбулатор- ной, санаторной реабилитации, по- зволит проводить совместное восста- новительное лечение ребенка и матери, закрепить достигну- тые в лечении ре- зультаты |
3.1.7. | Сохранение эпидемических слу- чаев заболеваний, управляемых средствами вакцино-профилакти- ки |
Охват детей первого года жизни в 2002 г. вакцинацией против дифтерии составил 98,4%, против коклю- ша - 98,1%, против полиомиелита - 99,2%; охват детей в возрас- те 2 лет ревакцинаци- ей против дифтерии - 98,4%, против коклю- ша - 98,7%, против полиомиелита - 98,3% |
Охват детей пер- вого года жизни в 2002 г. вакци- нацией против дифтерии соста- вил 98,0%, про- тив коклюша - 97,1%, против полиомиелита - 98,2%; охват де- тей в возрасте 2 лет ревакцинаци- ей против дифте- рии - 97,4%, против коклюша - 96,7%, против полиомиелита 96,3% |
Проведение профи- лактических приви- вок населению по- зволило снизить за- болеваемость за 2002 г. коклюшем - в 5,7 раза, корью - в 5,9 раз, красну- хой - в 1,5 раза. Случаи заболевания полиомиелитом в республике не ре- гистрируются с 1986 г. В то же время сохраняется вспы- шечная заболевае- мость паротитом, краснухой, как по Чувашской Респуб- лике, так и по г.Чебоксары |
3.2. | Рост заболеваемости хроничес- кими неинфекционными заболева- ниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смерт- ности населения |
Рост заболеваемости хроническими не ин- фекционными заболе- ваниями является в Чувашской Республи- ке одной из основ- ных причин, опреде- ляющих высокий уро- вень инвалидности и смертности населе- ния |
||
3.2.1. | Болезни системы кровообращения | В 2002 г. уровень смертности составил 837,0 на 100 тыс. на- селения |
В 2002 г. уро- вень смертности составил 709,2 на 100 тыс. на- селения |
Одной из приоритет- ных проблем здраво- охранения в настоя- щее время является профилактика и ле- чение болезней сис- темы кровообраще- ния. Сегодня прак- тически каждый шес- той житель г.Чебок- сары имеет то или иное сердечно-сосу- дистое заболевание. Около половины со- циально-экономичес- ких потерь вследст- вие смерти и инва- лидности определя- ются указанной группой заболеваний |
3.2.2. | Сахарный диабет | В 2002 г. заболевае- мость составила 1101,3 человек на 100 тыс. населения |
В 2002 г. забо- леваемость сос- тавила 93,8 че- ловек 100 тыс. населения |
Затраты на лекарст- венное обеспечение больных сахарным диабетом в год со- ставляет 10 млн.руб. |
3.2.3. | Заболевания щитовидной железы, обусловленные недостатком йо- да |
В 2002 году заболева- емость составила 470,6 человек на 10 тыс. населения |
В 2002 году за- болеваемость со- ставила 427,8 человек на 10 тыс. населения |
В структуре эндо- кринных заболеваний в г.Чебоксары на первом месте стоят болезни щитовидной железы (57,2%). Од- ной из главных при- чин этих болезней является природно- обусловленный дефи- цит йода в биосфе- ре. Основной угро- зой йодной недоста- точности является ее влияние на тече- ние беременности и внутриутробное раз- витие ребенка, про- являющееся в его физическом половом, нервно-психическом развитии# снижении умственных способ- ностей |
3.2.4. | Онкопатология | В 2002 г. уровень смертности составил 158,1 на 100 тыс. на- селения |
В 2002 г. уро- вень смертности составил 136,8 на 100 тыс. на- селения |
Злокачественные но- вообразования - од- на из трех основных причин смертности во всех возрастных группах старше 5 лет. Продолжающийся рост онкологической заболеваемости и смертности сущест- венным образом вли- яет на размеры не- восполнимых потерь населения и наносит значительный ущерб трудовому потенци- алу г.Чебоксары |
3.3. | Рост социально обусловленных заболеваний в том числе: |
|||
3.3.1. | Туберкулеза | В 2002 г. заболевае- мость составила 73,7 на 100 тыс. населения |
В 2002 г. забо- леваемость сос- тавила 69,3 на 100 тыс. населе- ния |
Крайне неблагопри- ятным в эпидемиоло- гической ситуации по заболеваемости туберкулезом явля- ется факт увеличе- ния количества больных среди лиц молодого возраста (20-40 лет). Из числа больных ак- тивным туберкулезом 30% являются инва- лидами, из них 70% - лица трудоспособ- ного возраста. Со- циальная значимость проблемы обуславли- вается продолжаю- щимся ростом смерт- ности от туберкуле- за, которая соста- вила в 2001 г. 12,6 на 100 тыс. населе- ния |
3.3.2. | Психиатрия | В 2002 г. заболевае- мость составила 1164,9 на 100 тыс. населения |
В 2002 г. забо- леваемость сос- тавила 671,3 на 100 тыс. населе- ния |
Крайне неблагопри- ятным в эпидемиоло- гической ситуации является факт уве- личения психически- ми расстройствами. Прирост заболевае- мости психическими расстройствами за 10 лет составляет 58,4% и в 2001 г. данный показатель составил 67,17 на 10 тыс. населения. Из числа психически больных 19,6% явля- ются инвалидами, из них 64,4% - лица трудоспособного возраста. Социаль- ная значимость проблемы обуславли- вается продолжаю- щимся ростом инва- лидализации психи- чески больных, пер- вичный выход на ин- валидность в 2001 г. составила 73,1 на 100 тыс. населе- ния (по ЧР в 2001 г. 68,7 на 100 тыс. населения). При этом остается низ- ким показатель обеспеченности врачами-психиатрами на 10 тыс. населе- ния обеспеченность населения психиат- рами (занятые долж- ности врачей-психи- атров) в 2001 г. составляет 0,87. Остается низкой материально-техни- ческая оснащенность учреждений, оказы- вающих психиатри- ческую помощь |
3.3.3. | Заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека |
В 2002 г. заболевае- мость составила 7,2 на 100 тыс. населения |
В 2002 г. забо- леваемость сос- тавила 8,4 на 100 тыс. насе- ления |
Медико-социальные последствия рас- пространения ВИЧ- инфекции определя- ются развитием тя- желых форм заболе- ваний, связанных с состоянием иммунно- го дефицита, значи- тельными экономи- ческими затратами на лечение больных, их преждевременной смертностью и вос- питанием сирот умерших от СПИДа родителей |
3.3.4. | Заболевания, передаваемые по- ловым путем |
В 2002 г. заболевае- мость составила 1163,3 на 100 тыс. населения |
В 2002 г. забо- леваемость сос- тавила 777,1 на 100 тыс. насе- ления |
По данным мировых исследований одной из ведущих причин прогрессирования ухудшения здоровья детей является ин- фицирование во внутриутробном пе- риоде и при родах инфекциями, переда- ваемыми половым пу- тем: трихомониаз, хламидиоз, урогени- тальный герпес и другие. Внутриут- робное инфицирова- ние обусловливает от 5 до 28 процен- тов случаев внутри- утробной гибели плода, до 60% слу- чаев младенческой смерти |
3.3.5. | Травматизм, как фактор прежде- временной смертности и инва- лидности населения |
В 2002 г. смертность составила 251 на 100 тыс. населения |
В 2002 г. уро- вень смертности составил 232,9 на 100 тыс. на- селения |
Инвалидность и смертность населе- ния от травматизма в трудоспособном возрасте оказывает неблагоприятное воздействие на фор- мирование и состав трудовых ресурсов г.Чебоксары. Травмы по количеству не доживших, вследст- вие преждевременной смерти, обуславли- вают более трети потерь трудового потенциала, что в три раза превышает таковые от болезней сердечно-сосудистой системы |
3.4. | Повышение эффективности систе- мы здравоохранения, достижение экономичности и сбалансирован- ности медицинского обслужива- ния |
В 2002 г. количество коек составило 75,6 коек на 10 тыс. насе- ления |
В 2002 г. коли- чество коек сос- тавило 109,9 ко- ек на 10 тыс. населения |
В г.Чебоксары обес- печенность врачами выше средне респуб- ликанского# показа- теля и составляет 43,9 на 10 тыс. на- селения. Соотноше- ние врачей и сред- них медицинских ра- ботников составляет 1:2. В г.Чебоксары недостаточно разви- ваются стационаро- замещающие техноло- гии |
3.5. | Неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений здравоохранения, несоответствие технического оснащения современным требова- ниям |
Требуют капитального ремонта 50% учрежде- ний здравоохранения |
Остается слабой ма- териально-техничес- кая база многих уч- реждений здравоох- ранения, требуют капитального ремон- та МУЗ "Первая го- родская больница", МУЗ "Вторая город- ская больница", МУЗ "Городская больница N 3", МУЗ "Город- ская больница N 4", МУЗ "Городская больница N 5", МУЗ "Городская больница N 7", МУЗ "Город- ская больница N 8", МУЗ "Городская больница скорой ме- дицинской помощи", МУЗ "Городской кли- нической# центр", МУЗ "Городская дет- ская больница N 1", МУЗ "Специализиро- ванный дом ребенка "Малютка", МУЗ "Го- родская детская ин- фекционная больни- ца", МУЗ "Городской перинатальный центр" |
|
3.6. | Неудовлетворительное состояние медицинской аппаратуры и обо- рудования, автомобильного пар- ка в учреждениях здравоохране- ния, несоответствие современ- ным требованиям |
Требуют замены 80% медицинской аппарату- ры и оборудования |
Отсутствие совре- менного оборудова- ния затрудняет ка- чественную диагнос- тику и своевремен- ную и качественную медицинскую помощь населению. Требует- ся обновить меди- цинскую аппаратуру и оборудование, ав- томобильный парк в МУЗ "Первая город- ская больница", МУЗ "Вторая городская больница", МУЗ "Го- родская больница N 3", МУЗ "Городская больница N 4", МУЗ "Городская больница N 5", МУЗ "Город- ская больница N 7", МУЗ "Городская больница N 8", МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи", МУЗ "Го- родской клинической центр", МУЗ "Город- ская детская боль- ница N 1", МУЗ "Го- родская детская больница N 3", МУЗ "Городская детская больница N 4", МУЗ "Специализированный дом ребенка "Малют- ка", МУЗ "Городская детская поликлиника N 3", МУЗ "Город- ская детская полик- линика N 4", МУЗ "Городская поликли- ника N 1", "Город- ская детская инфек- ционная больница", МУЗ "Городской пе- ринатальный центр", МУЗ "Городской центр диагностики", МУЗ "Городская сто- матологическая по- ликлиника N 2", "Городская стомато- логическая поликли- ника N 4", "Городс- кая стоматологиче- кая поликлиника", "Городская детская стоматологическая поликлиника", МУЗ "Автобаза" |
|
4. | Физическая культура и спорт | |||
4.1. | Неудовлетворительная матери- ально-техническая база физ- культурно-оздоровительных и спортивных сооружений |
70% спортивных школ нуждаются в капиталь- ном ремонте |
80% спортивных школ нуждаются в капитальном ре- монте |
Сокращение числа спортивных сооруже- ний, особенно плос- костных спортплоща- док по месту жи- тельства и отдыха населения, исполь- зование имеющихся спортивных сооруже- ний с низким эффек- том, неудовлетвори- тельное состояние 70% спортивных со- оружений |
4.2. | Слабая физическая подготовка учащейся молодежи |
Доля детей с функци- ональным нарушением здоровья 61,3% |
Доля детей с функциональным нарушением здо- ровья 60,7% |
Отсутствие целенап- равленной работы по физическому воспи- танию и образованию в образовательных учреждениях, осо- бенно в школьных учреждениях. Недостаточность обеспечения спор- тивным инвентарем и оборудованием, а также детских спортклубов. Создание школьных спортивных клубов по месту жительства с привлечением бюд- жетных финансовых ресурсов, спонсорс- кой поддержки и других источников может создать усло- вия для развития новой формы физи- ческого воспитания и массовой спортив- ной подготовки де- тей, подростков, юношей и девушек |
4.3. | Подготовка спортивного резерва | На сегодня в городе функционируют 4 спе- циализированных спор- тивных школ (СДЮШОР), 7 - детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Оснащенность спортив- ных школ инвентарем составляет 20% |
На сегодня в республике фун- кционируют СДЮШОР - 11; ДЮСШ - 50. Оснащенность спортшкол инвен- тарем составляет 25% |
Во многом сдержива- ется решение орга- низационных и науч- но-технических проблем подготовки юных спортсменов. Наиболее слабым звеном в детско- юношеском спорте остается програм- мное, научно-мето- дическое и медицин- ское обеспечение. Необходимо обратить особое внимание ук- реплению материаль- но-технической базы спортивных школ. Проблема организа- ции специализиро- ванных спортивных лагерей для органи- зации учебно-трени- ровочных сборов учащихся спортивных школ города |
4.4. | Неудовлетворительное состояние физической культуры на пред- приятиях и в учреждениях |
В настоящее время на предприятиях и орга- низациях города всего 65 инструкторов мето- дистов. |
В настоящее вре- мя на предприя- тиях и организа- циях Чувашской Республики - около 100 чел. |
Сокращение на мно- гих предприятиях и учреждениях, отсут- ствие специалистов по физической куль- туре и спорту, ра- ботающих в трудовых коллективах. Повышение стоимости физкультурно-оздо- ровительных услуг делает недоступными учреждения физичес- кой культуры и спорта, туризма и отдыха для многих трудящихся. Под предлогом экономи- ческой целесообраз- ности предприятия и организации отказы- ваются от содержа- ния спортивных и оздоровительных объектов |
4.5. | Неудовлетворительное состояние развития спорта инвалидов |
Работа со спортсмена- ми инвалидами ведется в специализированных отделениях ДЮСШ N 1, СДЮШОР по стрельбе из лука и в Чебоксарском городском центре реа- билитации лиц с де- фектами умственного и физического развития. |
Нет специализи- рованных отделе- ний при ДЮСШ и СДЮШОР. Социаль- но-реабилитаци- онных центров 2. Существует рес- публиканская фе- дерация спорта инвалидов. |
Нет городской спор- тивной федерации инвалидов С каждым годом чис- ло инвалидов, зани- мающихся спортом, уменьшается, прак- тически сократились ставки тренеров и инструкторов по ин- валидному спорту. Не координируется деятельность инва- лидов в проведении физкультурно-спор- тивной работы по месту жительства. Не созданы условия для посещения инва- лидами городских объектов спортивно- го назначения (на- личие подъездных путей, удобного графика занятий, транспортное обслу- живание, наличие специального инвен- таря и оборудования и проч.) |
4.6. | Неудовлетворительное развитие туризма |
На данный момент су- ществуют 50 туристс- ких фирм, имеющих ли- цензию на ведение международной турист- ской деятельности. К сожалению, большинст- во из них работают на отправление туристов, так как подобная по- зиция наиболее выгод- на для турфирм |
На данный момент существуют 56 туристских фирм, имеющих лицензию на ведение меж- дународной ту- ристской дея- тельности. К со- жалению, боль- шинство из них работают на от- правление турис- тов, так как по- добная позиция наиболее выгодна для турфирм. |
Въездной туризм в городе практически не развит. Слабо развита инфраструк- тура туризма. Не получил в городе должного развития и спортивный туризм. Отсутствие реальной финансовой поддерж- ки, техническая не- развитость матери- альных баз создают огромные трудности спортивно-туристс- ким организациям в организации и про- ведении всевозмож- ных слетов, сорев- нований, лагерей, походов и путешест- вий. Недостаточный при- ток кадров в ряды туристического дви- жения, особенно в молодежный туризм, недопонимание и ис- кажение понятий и принципов спортив- но-оздоровительного туризма в глазах общественности |
4.7. | Недостаточная работа по месту жительства населения |
При количестве жите- лей 453,2 тыс.чел. инструкторов по физи- ческой культуре всего 35 человек |
Корпус инструк- торов по физи- ческой культуре для работы по месту жительства создан только в городе Чебоксары |
Малое количество спортивных инструк- торов по месту жи- тельства. Недоста- точное количество спортивных инструк- торов по месту жи- тельства, плоскост- ных спортивных пло- щадок по месту жи- тельства, наличия спортивного инвен- таря и оборудования |
5. | Занятость населения | |||
5.1. | Необходимость обеспечения за- нятости населения |
По состоянию на 01.01.2003 г. уровень официально зарегист- рированной безработи- цы составил 1,64% |
По состоянию на 01.01.2003 г. уровень офици- ально зарегист- рированной без- работицы соста- вил 2,0% |
Сохраняется напря- женная ситуация на рынке труда; значи- телен удельный вес в общей численности безработных женщин (71,7%), лиц с выс- шим и средним про- фессиональным обра- зованием (50,8%), выпускников учебных заведений (8,1%). Необходима реализа- ция комплекса мер по содействию заня- тости населения |
6. | Социальная поддержка населения | |||
6.1. | Повышение уровня инфраструкту- ры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан пожилого возраста |
В г.Чебоксары функци- онируют 3 Центра со- циального обслужива- ния населения, дея- тельность которых на- правлена на оказание социальной помощи одиноким пожилым гражданам, оказавшим- ся в трудной жизнен- ной ситуации. В сос- тав центров входят: - отделения дневного пребывания для пенси- онеров (3); - отделения социаль- ного обслуживания на дому (3); - отделения срочного социального обслужи- вания (3); - отделения специали- зированной помощи на дому (8); - отделения стацио- нарного обслуживания (2). Ежемесячно более 1600 пожилых граждан и ин- валидов получают раз- личную помощь |
Обеспеченность стационарными учреждениями со- циального обслу- живания преста- релых и инвали- дов составляет 14,6 мест на 10 тыс. населения. В учреждениях социального об- служивания насе- ления Чувашской Республики функ- ционируют: - отделения дневного пребы- вания для пенси- онеров (13); - отделения со- циального обслу- живания на дому (19); - отделения срочного соци- ального обслужи- вания (14); - отделения спе- циализированной помощи на дому (64); - отделения ста- ционарного об- служивания (2) |
Текущий ремонт по- мещений учреждений социального обслу- живания (ЦСО) по- зволит: - открыть дополни- тельно отделение временного прожива- ния для пенсионеров в ЦСО Ленинского района; - открыть второе специализированное отделение обслужи- вания на дому в ЦСО Московского района; - оказать помощь большему количеству нуждающихся граж- дан. Обеспечение оборудованием, ме- белью позволит соз- дать условия для активного участия пожилых граждан и инвалидов в жизни общества, обеспе- чить культурный до- суг, трудовую реа- билитацию. Обеспе- чение центров орг- техникой позволит расширить кругозор, получить доступ к информационному по- лю |
6.2. | Развитие материально-техничес- кой базы учреждения социально- го обслуживания семьи и детей |
В г.Чебоксары на 85 тыс. детей и подрост- ков функционируют 2 Центра социальной по- мощи семье и детям (Калининский и Ле- нинский районы горо- да), Социально-реаби- литационный центр для несовершеннолетних Московского района, Чебоксарский городс- кой центр реабилита- ции для лиц с ограни- ченными возможностя- ми, деятельность ко- торых направлена на оказание социальной помощи семье и детям |
В Чувашской Рес- публике на 325 тыс. детей и подростков фун- кционируют 23 учреждения соци- альной помощи семье и детям |
Имеющаяся сеть уч- реждений социаль- ной помощи семье и детям не соответст- вует рекомендуемым нормам (1 центр на 10 тыс. детей). Реконструкция и ре- монт зданий позво- лит: - увеличить коли- чество стационарных мест для реабилита- ции детей из небла- гополучных семей; - обеспечить полно- ценное функциониро- вание учреждений - увеличение коли- чества детей, посе- щающих Центры. - расширить пере- чень предоставляе- мых услуг. Строительство ово- щехранилища, гара- жа, спортивных пло- щадок, позволит ох- ватить воспитатель- ным процессом боль- шее количество не- благополучных се- мей. Оснащение учрежде- ний техническими средствами реабили- тации позволит по- высить эффектив- ность коррекционно- реабилитационного процесса |
7. | Строительство | |||
7.1. | Недостаточные темпы роста жи- лищного строительства из-за недостаточности средств насе- ления и бюджетов всех уровней |
За последние 6 лет (с 1997-2002 гг.) в г.Чебоксары введено в эксплуатацию за счет всех источников фи- нансирования 1006,7 кв.м. Ежегодные объе- мы жилищного строи- тельства составляют в среднем 167,7 тыс.кв.м. общей пло- щади. Обеспеченность жильем на одного жителя в 2002 году составила 18,0 кв.м. |
Обеспеченность жильем на одного жителя в респуб- лике в 2002 году составила 18,7 кв. метра, что меньше, чем в среднем по Рос- сии (19,7 кв.м) и Приволжскому федеральному ок- ругу (19,1 кв.м). В 1999-2002 го- дах наблюдалась положительная динамика роста ввода в эксплуа- тацию жилья, ежегодно вводи- лось более 500 тыс.кв. метров общей площади жилья. |
Государственная поддержка жилищного строительства в республике осущест- вляется через стро- ительство социаль- ного жилья, субси- дирование процент- ных ставок по кре- дитам на жилье, жи- лищные облигации, развивается ипотеч- ное кредитование. |
7.2 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
Ветхий и аварийный фонд в городе состав- ляет 14%, Согласно городской программе необходимо переселить 845 семей с общей жилой пло- щадью 26,7 тыс.кв.м |
Доля ветхого и аварийного жи- лищного фонда в общем объеме му- ниципального и государственного жилищного фонда составляет 1,3% |
Из-за недостаточно- го финансирования, выполнение програм- мы идет с отстава- нием, на 01.08.2003 г. по Программе пе- реселения граждан из ветхого жилого фонда снесено 6 до- мов, из списка 2000 года, общей пло- щадью 2335,9 кв.м. Расселено 82 семьи, 193 человека. Для выполнения программы необходи- мо обеспечить доле- вое участие в фи- нансировании строи- тельства в соотно- шении 70% - средст- ва местных бюдже- тов, 30% - средства - федерального бюд- жета |
7.3 | Канализационно-шахтный коллек- тор мкр. "Университетский" в г.Чебоксары |
Общая протяженность составляет 3188 п.м., в т.ч. 2264 п.м. - шахтная проходка и 924 п.м. - самотечный коллектор, Выполнено 46%. |
В системе инже- нерных сооруже- ний функциониро- вало в 2002 г. 80 канализаций и 25 отдельных канализационных сетей, протяжен- ность уличной канализационной сети составила 528 км, из нее 104,1 км или 19,7% нуждается в замене. Замене подлежат 22 км канализационных сетей в г.Ново- чебоксарске. В сельской мест- ности только 3% населенных пунк- тов обеспечены канализацией. |
Строительство необ- ходимо для канали- зования хозбытовых стоков в Северо-за- падном районе вновь строящихся объек- тов, начало строи- тельства в 1993, глубина коллектора до 63 метров от по- верхности земли проходка выполнена на 1390 п.м. без отделки, остаток проходки 870 п.м. с помощью кессонов и 190 п.м. - самотеч- ный коллектор Завершение строи- тельства обеспечит освобождение КНС - 8, и разгрузку КНС - 9 и КНС - 7. |
7.4 | Планировка территории Заволжья в качестве эколого-рекреакци- онно-курортной зоны Чувашской Республики |
Планируется развитие территории Заволжья, как курортно-рекреа- ционного района Чува- шии |
Рекреационный потенциал рес- публики в насто- ящее время отно- сительно невы- сок. Сформиро- вавшиеся зоны рекреации отсут- ствуют, можно выделить лишь несколько райо- нов концентрации учреждений, не связанных между собой ни функци- онально, ни по системе инженер- ных коммуника- ций: левобережье р.Волги, напро- тив г.Чебоксары (от пос.Сосновка до с.Кувшинка); зона отдыха в районе Криушей; район с.Шомиково (Моргаушский район), с.Адылъ- ял и п.Сюктерка (Чебоксарский район). |
Развитие санаторно- курортного бальнео- логического комп- лекса и зон отдыха, развитие современ- ной инфраструктуры и улучшение транс- портного обслужива- ния населения За- волжья |
7.5 | Инженерная подготовка террито- рий под реконструкцию и за- стройку |
Городские инженерные сети изношены до 60% |
В замене нужда- ется 669,2 км сетей, или 27%. Износ тепловых сетей составляет 57%, износ ко- тельного обору- дования - 45%. Решению вопросов развития инже- нерной инфра- структуры спо- собствует реали- зация Указа Пре- зидента Чувашс- кой Республики от 21 мая 2001 г. N 45 "О даль- нейшем развитии общественной ин- фраструктуры". |
Привлечение инвес- тиций в реконструк- цию и застройку кварталов. Сети и объекты инженерной инфраструктуры нуж- даются в срочной замене |
7.6 | Очистные сооружения | Начало строительства в 1989 г., из-за не- достатка финансирова- ния объект законсер- вирован. |
В общем объеме сброса сточных вод сохраняется высокий удельный вес неочищенных. В республике насчитывается 216 очистных со- оружений, из них биологической очистки - 126, но в нормативном режиме работают 9 сооружений. Это обусловлено значительным из- носом очистных сооружений. |
Для очистки ливне- вых и поверхностных стоков Юго-Западно- го и Северо-Запад- ного районов, пре- дотвращения ополз- невых процессов и улучшения экологи- ческой обстановки |
7.7 | Отсутствие мощностей для раз- вития жилищного строительства |
Мощность существующих АГРС в городе пере- гружены до 90%. Не завершена газифи- кация индивидуального сектора центральной части города, д.Чан- дрово и территории Заволжья, недавно во- шедших в черту города Чебоксары. |
По территории Чувашской Рес- публики проходят 11 магистральных газопроводов, в то же время из- за ограниченнос- ти бюджетных средств темпы газификации ос- таются низкими. Протяженность распределитель- ных газовых се- тей составляет 6036 км. |
Для газоснабжения нового строительст- ва жилья и объектов социальной сферы в СЗР и ЮЗР. Необхо- димо проложить га- зопровод высокого давления длиной 16,5 км, диам. - 530 мм., построить АГРС - 3 и головное ГРП в г.Чебоксары. Завершить газифика- цию индивидуального сектора. |
7.8 | Повышение обеспеченности авто- мобильными дорогами с твердым покрытием и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния |
Прогнозируется еже- годный рост автомо- бильного транспорта до 11% |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти- ем Чувашской Республики на 1 января 2003 г. составила 4629 км. По плотности дорог с твердым покрытием рес- публика занимает 4-е место в РФ и 1-е место в По- волжье, а по на- личию автодорог с твердым покры- тием на 1000 жи- телей (3,3 км) республика усту- пает общероссий- скому показателю (3,7 км). |
Обострилась пробле- ма транспортного обслуживания разоб- щенных рельефом жи- лых районов города вследствие отсутст- вия необходимых транспортных связей между районами и местами приложения труда, а также меж- ду районами и цент- ром. Увеличивается ин- вестиционная прив- лекательность при- легающих земельных участков. |
7.9 | Комплекс по сортировке ТБО | Комплекс по раздель- ному сбору и перера- ботке отходов в г.Че- боксары отсутствует Площадь участка 2,5 га, площадь застройки 0,41 га |
На территории республики на полигонах, свал- ках и в других хранилищах на- коплено около 36 млн.куб.м твер- дых бытовых и промышленных от- ходов. Ежегодно в республике об- разуется около 1,1 млн.куб.м твердых бытовых отходов и основ- ная их часть - в г.г.Чебоксары и Новочебоксарске. Существующая свалка исчерпала свою емкость. В соответствии с республиканской целевой програм- мой "Экологичес- кая безопасность Чувашской Рес- публики" на 2001 -2003 годы и на период до 2005 года продолжает- ся строительство полигона твердых бытовых отходов для г.г.Чебокса- ры, Новочебок- сарска и пос.Ку- геси в районе д.Большой Чигирь Чебоксарского района. Необхо- димо строитель- ство предприятий по переработке твердых бытовых отходов в райо- нах республики. |
Необходимо для ор- ганизованного сбора бытовых отходов, его переработки, утилизации, хране- ния (улучшение эко- логической обста- новки) определены источники финанси- рования и чебоксар- ские предприятия изготовители обору- дования - это "Ав- томатстром" и "ЧОЗ". Заказчиком по комплексу опре- делен МУП "ГУКС" генподрядчиком ОАО "Трест 5". |
8. | Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства | |||
8.1. | Отставание благоустроенности жилищного фонда города водо- проводом, канализацией, горя- чим водоснабжением. |
В 2002 г. благоустро- енность жилищного фонда составила: водопроводом - 99%, канализацией - 98%, горячим водоснабжени- ем - 82% |
В 2002 г. благо- устроенность жи- лищного фонда составила: водопроводом - 55,5%, канализацией - 53,6%, горячим водо- снабжением - 44,3% |
Развитие инженерных коммуникаций позво- лит улучшить благо- устроенность города |
8.2. | Критический износ сетей и объ- ектов инженерной инфраструкту- ры |
В 2002 г. износ сетей составил: водопроводных - 58%, канализационных - 75%, тепловых - 75%, очистных сооружений - 54,3%, электрических сетей - 50,8% |
В 2002 г. износ сетей составил: водопроводных - 60%, канализационных - 52,4%, тепловых - 57% |
Сети и объекты ин- женерной инфра- структуры нуждаются в срочной замене, снижение износа ин- женерных сетей по- зволит сократить число аварийных си- туаций |
8.3. | Необходимость замены или мо- дернизации лифтов с истекшим сроком эксплуатации |
На 2003 год из 1970 лифтов 108 имеют ис- текший срок эксплуа- тации |
На 2002 год из 2407 лифтов 75 имеют истекший срок эксплуата- ции |
Требуется поэтапная модернизация и за- мена лифтов. Разра- ботана городская программа лифты на 2002-2005 гг., пре- дусматривающая за- мену 365 лифтов |
9. | Развитие транспортной инфраструктуры и связи | |||
9.1. | Высокая степень износа трол- лейбусного парка |
На 01.01.2003 г. доля троллейбусов с пол- ностью начисленной амортизацией состав- ляет 46% |
На 01.01.2003 г. доля троллейбу- сов с полностью начисленной амортизацией составляет 49% |
За последние годы наметилась устойчи- вая тенденция сни- жения обновления подвижного состава. Списывается такое количество троллей- бусов, которое не в состоянии закупить предприятие. Сред- ства, поступающие от республиканской инвестиционной программы на закуп- ку транспорта еже- годно, уменьшаются |
10. | Управление муниципальной собственностью и регулирование земельных отношений | |||
10.1. | Значительная доля убыточных муниципальных предприятий |
На 01.07.2003 г. из 69 предприятий 26 - убыточные 37% |
Данных нет | Преобладание пред- приятий с устарев- шими технологичес- кими укладами и ухудшение техничес- кого состояния ос- новных производст- венных фондов |
10.2. | Развитие рынка земли | В 2002 г. администра- цией города подготов- лены и представлены в Минимущество Чувашс- кой Республики мате- риалы по 62 земельным участкам на площади 55,5 га подлежащим отнесению к муници- пальной собственности г.Чебоксары |
Данных нет | Отсутствие четкого разграничения госу- дарственной собст- венности на землю сдерживает развитие рынка земли, про- цесс передачи в частную собствен- ность земельных участков под объек- тами недвижимости различных форм соб- ственности |
11. | Финансовая политика | |||
11.1. | Недостаточный уровень собст- венных доходов бюджета |
В 2002 году дефицит бюджета города Чебок- сары составил 41,6 млн. рублей |
Консолидирован- ный бюджет Чу- вашской Респуб- лики в 2002 году исполнен с дефи- цитом 205,4 млн. рублей |
Доля собственных доходов снизилась в 2002 году по срав- нению с 2000 годом на 22,5 процентных пункта |
12. | Промышленность | |||
12.1 | Высокая степень износа промыш- ленно-производственных основ- ных фондов |
Уровень износа основ- ных фондов составил: в 2000 г. - 27,0%, в 2001 г. - 30,4%, в 2002 г. - 27,1% |
Уровень износа основных фондов составил: в 2000 г. - 37,5%, в 2001 г. - 42,1%, в 2002 г. - 37,7% |
Значительный износ основного капитала является причиной наиболее низкой за- грузки оборудова- ния, а также факто- ром, ограничивающим возможности даль- нейшего роста про- изводства |
12.2. | Недостаточное обновление ос- новных фондов |
Инвестиции в основной капитал (в млн.руб.): в 2000 г. - 2036,5 в 2001 г. - 2560,4 в 2002 г. - 3201,5 |
Инвестиции в ос- новной капитал (в млн.руб.): в 2000 г. - 4939,6 в 2001 г. - 6224,9 в 2002 г. - 7541,8 |
Преобладание пред- приятий с устарев- шими технологичес- кими укладами, ухудшение техничес- кого состояния ос- новных производст- венных фондов, от- сутствие собствен- ных инвестиционных ресурсов для их об- новления отражаются на качестве и кон- куренто-способности выпускаемой продук- ции |
12.3. | Развитие инновационного потен- циала и внедрение прорывных технологий с освоением науко- емкой продукции |
Число организаций, выполняющих исследо- вания и разработки: в 2000 г. - 9,4 тыс.ед., в 2001 г. - 9,4 тыс.ед. Затраты на технологи- ческие инновации (млн. рублей): в 2000 г. - 131 в 2001 г. - 140 |
Число организа- ций, выполняющих исследования и разработки: в 2000 г. - 14 тыс.ед., в 2001 г. - 14 тыс.ед. Затраты на тех- нологические ин- новации (млн. рублей): в 2000 г. - 195 в 2001 г. - 209 |
Создание конку- рентоспособной про- дукции невозможно без тесной работы промышленных пред- приятий с научно- исследовательскими и проектно-конст- рукторскими органи- зациями, внедрения перспективных НИОКР, в том числе собственных разра- боток предприятий в производство |
13. | Развитие малого предпринимательства | |||
13.1. | Обеспечение роста количества малых предприятий |
Количество малых предприятий состави- ло: в 2000 г. - 3,5 тыс.ед. в 2001 г. - 3,5 тыс.ед. в 2002 г. - 3,8 тыс.ед. (по данным ИМНС по Калининскому, Ленинскому, Московс- кому районам г.Чебок- сары) |
Количество малых предприятий сос- тавило: в 2000 г. - 4,0 тыс.ед. в 2001 г. - 4,0 тыс.ед. в 2002 г. - 4,1 тыс.ед. (по дан- ным Комгосстата Чувашии) |
Развивать стимули- рующие факторы в создании и развитии малых предприятий, вырабатывать дей- ственные механизмы поддержки малого бизнеса |
13.2. | Повышение доли занятых на ма- лых предприятиях в общей чис- ленности занятых |
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых: в 2000 г. - 13,8% в 2001 г. - 15,9% в 2002 г. - 16,8% |
Доля занятых на малых предприя- тиях в общей численности за- нятых: в 2000 г. - 6,4% в 2001 г. - 6,3% в 2002 г. - 13,1% |
Повышать самозаня- тость населения, его благосостояние путем ускоренного формирования сред- него класса |
14 | Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания | |||
14.1. | Обеспечение территориальной доступности бытовых услуг на- селению и роста количества предприятий бытового обслужи- вания |
Количество предприя- тий: по состоянию: на 01.01.01 - 202 на 01.01.02 - 296 на 01.01.03 - 407 на 01.07.03 - 449 |
Данных нет | В силу различных причин предприятия бытового обслужива- ния расположены в городе крайне не- равномерно, что не дает возможность населению в полной мере получить необ- ходимый вид услуги. Прежде всего, про- исходит рост пред- приятий оказывающих услуги населению парикмахерских, проката компьютер- ных программ и игр (компьютерные сало- ны), видео кассет# и СД-дисков. Для развития социально значимых видов бы- товых услуг (ре- монт, пошив швейных изделий, обуви, ре- монт бытовой техни- ки) отсутствуют стимулирующие фак- торы в их создании и развитии |
14.2. | Необходимость повышения ка- чества и культуры обслужива- ния: - необходимость совершенство- вания повышения квалификации кадров; - необходимость внедрения но- вых видов бытовых услуг, форм обслуживания и обновления ма- териально-технической базы предприятий; |
В городе подготовку кадров осуществляют 8 образовательных уч- реждений: 3 ПТУ; 1 УПК, 1 лицей, 1 кол- ледж, 2 ВУЗа, а повы- шение квалификации осуществляет только МУП УПК "Облик" |
Данных нет | Развитие бытового обслуживания насе- ления в городе, в немалой степени, зависит от наличия подготовленных ру- ководящих кадров, владеющих механиз- мами функционирова- ния рыночной эконо- мики. Отдельно сто- ит задача подготов- ки рабочих кадров и повышения их квали- фикации. В настоя- щее время необходи- мо перейти от слу- чайной организации отдельных не свя- занных между собой курсов и семинаров к единой системе подготовки и пере- подготовки персона- ла предприятий. Необходимо активи- зировать работу по повышению престиж- ности массовых про- фессий отрасли Существенной проб- лемой для отрасли является устаревшее оборудование на многих предприятиях бытового обслужива- ния и отсутствие средств на его за- мену или модерниза- цию. Несмотря на посто- янное обновление материально-техни- ческой базы, необ- ходима дальнейшая активизация этой работы и повышения технического потен- циала действующих предприятий |
14.3. | Повышение качества торгового обслуживания |
Розничный товарообо- рот на душу населе- ния: 2001 г. - 5,32 т.р. 2002 г. - 6,46 т.р. |
Розничный това- рооборот на душу населения: 2001 г. - 9,9 т.р. 2002 г. - 11,75 т.р. |
В настоящее время на первый план вы- ходят проблемы ка- чественного обслу- живания покупате- лей, удовлетворение потребностей граж- дан в качественных товарах. В целях полного удовлетво- рения потребностей населения в качест- венном торговом об- служивании необхо- димо предусмотреть рациональное разме- щение предприятий торговли и общест- венного питания в соответствии с ге- неральным планом развития г.Чебокса- ры. В целях решения этой проблемы на потребительском рынке г.Чебоксары необходимо разви- вать разнообразные организационно-пра- вовые формы торго- вых предприятий, привлекая внебюд- жетные источники финансирования: сеть специализиро- ванных магазинов, фирменные магазины, оптово-розничные торговые объедине- ния. При этом необходимо внедрение прогрес- сивных форм торго- вого обслуживания: самообслуживание, применение безна- личных расчетов, салонная торговля, заказы по телефону, доставка на дом. Необходимо усо- вершенствовать ра- боту социально ори- ентированных пред- приятий торговли по торговому обслужи- ванию льготной ка- тегории граждан, а также социально не- защищенной группы населения. В целях повышения культуры обслужива- ния на городских рынках за счет соб- ственных средств и инвестиций прово- дится благоустрой- ство и реконструк- ция по превращению их в современные торговые комплексы |
14.4. | Развитие сети общедоступных предприятий общественного пи- тания |
Количество предприя- тий общественного пи- тания, ед: 2001 г. - 202 2002 г. - 216 Оборот предприятий общественного питания за 9 мес. 2003 г. составил 115,1 млн.руб., что выше на 46,1% к уровню соот- ветствующего периода 2002 г. в сопостави- мых ценах. |
Оборот общест- венного питания крупных и сред- них торговых предприятий за 9 мес. 2003 г. составил 622,8 млн.руб., что выше на 4,4% уровня соответ- ствующего перио- да 2002 г. в сопоставимых це- нах. |
Существует потреб- ность в развитии общедоступной сети предприятий общест- венного питания, в том числе предприя- тий быстрого пита- ния, детских кафе, социально ориенти- рованных предприя- тий питания в сос- таве учреждений и предприятий. Ввод новых и рекон- струкция имеющихся предприятий предус- матривается за счет инвестиций коммер- ческих структур |
14.5. | Совершенствование инфрастукту- ры оптовых рынков |
Товарооборот оптовых предприятий за 9 мес. 2000 г. составил 123,8 млн.руб., за 2001 г. - 170 млн.р., за 2002 г. - 208,6 млн.р. |
Объем продажи продукции произ- водственно-тех- нического назна- чения и потреби- тельских товаров организациями оптовой торговли Чувашской Рес- публики за 9 мес. 2002 г. составляет 10215,7 млн.р., за 9 мес. 2003 г. - 13255,3 млн.р. (в ценах реализации, включая НДС и акцизы) |
Путем создания сис- тем оптово-продо- вольственных рынков с постепенным вы- теснением оптового звена из центра го- рода на территории организованной оп- товой торговли, на- ходящиеся на окраи- нах |
15. | Экологические и природоохранные мероприятия | |||
15.1. | Незавершенность формирования нормативно-правовой базы |
В 2002 году на разра- ботку нормативно-пра- вовой базы направлено 0,010 млн.руб. |
В 2002 году на разработку нор- мативно-правовой базы направлено 0,007 млн.руб. |
Недостаточность нормативно-правовой базы для обеспече- ния экологической безопасности, в том числе от использо- вания транспортных средств |
15.2. | Создание системы мониторинга окружающей среды |
В 2002 г. на выполне- ние мероприятий нап- равлено 0,263 млн.руб. |
В 2002 г. на вы- полнение меро- приятий направ- лено 0,900 млн.руб. |
Отсутствие ком- плексного наблюде- ния, оценки и прог- ноза состояния ок- ружающей среды на территории г.Чебок- сары |
15.3. | Обеспечение охраны, восста- новления развития природной среды |
В 2002 г. на выполне- ние мероприятий нап- равлено 4,128 млн.руб. |
В 2002 г. на вы- полнение меро- приятий направ- лено 7,065 млн.руб. |
Не определены ос- новные направления и методы обеспече- ния гармоничного сочетания социаль- но-экономических и эколого-градострои- тельных приоритетов развития города и сопредельных терри- торий |
15.4. | Недостаточность научных иссле- дований и проектных изысканий |
В 2002 г. на выполне- ние мероприятий нап- равлено 0,330 млн.руб. |
В 2002 г. на вы- полнение меро- приятий направ- лено 0,735 млн.руб. |
Отсутствие нормиро- вания качества ок- ружающей природной среды, экологичес- кая стандартизация и сертификация го- рода |
15.5. | Необходимость формирования экологической культуры |
В 2002 г. на выполне- ние мероприятий нап- равлено 0,275 млн.руб. |
В 2002 г. на вы- полнение меро- приятий направ- лено 0,607 млн.руб. |
Недостаточность нравственно-эстети- ческого результата учебно-воспитатель- ной и эколого-прос- ветительской дея- тельности |
16. | Информатизация системы муниципального управления | |||
16.1. | Отсутствует подключение по скоростным каналам связи к се- ти Интернет удаленных подраз- делений администрации и неко- торых муниципальных предприя- тий |
Требуются скоростные каналы для 10 подраз- делений администрации и муниципальных пред- приятий |
Данных нет | Существующие каналы связи не обеспечи- вают достаточной скорости обмена возросшим объемом информации |
16.2. | Нет единой современной системы электронного документооборота |
В системе муниципаль- ного управления тре- буется одна единая система электронного документооборота |
Данных нет | Документооборот ос- уществляется только по средством# электронной почты, что приводит к низ- ким показателям оперативности |
16.3. | Устаревший парк компьютерной техники |
Из всей компьютерной техники 50% требует замены |
Данных нет | Используется разно- родный парк компью- терной техники. Во многих подразде- лениях компьютерный парк состоит из мо- рально устаревшей техники |
16.4. | Администрации районов города не оснащены современным сете- вым оборудованием и серверами. |
В 3-х администрациях районов города требу- ется модернизация се- тевого оборудования и серверов |
Данных нет | Администрации райо- нов города не осна- щены современным сетевым оборудова- нием и серверами. Эксплуатируемые в настоящее время ло- кальные сети мо- рально устарели и не подлежат разви- тию и модернизации. |
16.5. | Разнородное программное обес- печение |
Существует более 10 программных комплек- сов с разнородным программным обеспече- нием |
Данных нет | Программное обеспе- чение, эксплуатиру- емое в подразделе- ниях администрации и муниципальных уч- реждениях города, имеют различные технологические платформы. Различ- ные форматы хране- ния информации не позволяет# произ- вести полноценной# электронный обмен данными |
Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Стратегические цели и задачи настоящей Программы определены исходя из Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы), Президентской программы основных социально-экономических преобразований в Чувашской Республике до 2005 года, одобренной Министром экономического развития и торговли Российской Федерации, Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 25.06.2003 г. N 61, с учетом положительного опыта реализации мероприятий Программы социально-экономического развития города Чебоксары на 2000-2003 годы, стратегии развития города, необходимости дальнейшего развития наметившихся положительных тенденций и сосредоточения интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов г.Чебоксары на решении ключевых проблем функционирования экономики и социальной сферы.
Главной целью Программы является создание качественной городской среды, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Для достижения поставленных целей в период до 2010 года необходимо обеспечить решение следующих приоритетных задач:
создание условий для экономического роста реального сектора экономики и уменьшения доли теневого сектора экономики;
создание условий для сохранения и развития положительной динамики роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения, эффективной занятости трудоспособного населения и роста оплаты труда;
оптимизация механизмов и системы поддержки социально незащищенных слоев населения;
повышения уровня благоустройства и качества жизнеобеспечения города;
улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;
усиление борьбы с преступностью, распространением наркомании и алкоголизма, пресечение нелегальных операций и теневого оборота в экономической деятельности;
повышение инвестиционной привлекательности города;
создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию наукоемких, конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;
содействие созданию новых производств, реструктуризации и реформированию предприятий, повышению эффективности их деятельности, ликвидации нерентабельных, убыточных и экологически неблагоприятных видов производств;
содействие повышению инвестиционной и инновационной активности предприятий, привлечению инвестиций в развитие реального сектора экономики, ускорению процессов обновления основных производственных фондов;
обеспечение условий для расширения сферы услуг и повышения качества предоставляемых потребительских услуг;
создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего эффективную занятость населения;
повышение уровня защиты окружающей среды за счет внедрения современных экологически безопасных технологий.
Программа реализуется в 2004-2010 годах в два этапа.
На I этапе (2004-2006 годы) будут приняты меры по решению наиболее актуальных проблем в экономике и социальной сфере, реализации группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов, максимизации доходов бюджета, эффективному использованию муниципального имущества, отработке новых финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства, проведению структурных преобразований, создающих основу для устойчивого экономического роста.
На II этапе (2007-2010 годы) продолжится реализация мер инвестиционного и социального характера, закрепляющих позитивные изменения, достигнутые на I этапе реализации Программы. На базе накопленного инвестиционного потенциала будет обеспечено динамичное развитие экономики, позволяющее ускоренными темпами решать вопросы повышения качества жизни населения.
Раздел III. Система программных мероприятий
Реализация Программы намечается по ряду взаимосвязанных мероприятий, в рамках которых осуществляются институциональные и правовые преобразования, конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие мероприятия некоммерческого характера.
Основным принципом реализации Программы является целевая направленность всех инвестиционных проектов и мероприятий. Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с основными целями и сконцентрированы на решении приоритетных проблем социально-экономического развития города.
По каждому мероприятию Программы определены ответственные исполнители и сроки выполнения.
Конкретные подрядчики по программным мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета г.Чебоксары будут определяться на конкурсной основе в соответствии с решениями Чебоксарского городского собрания депутатов от 18 марта 1998 г. N 201 "Об утверждении положения "Об организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд", от 16 мая 2001 N 165 "О внесении изменений и дополнений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18.03.98 г. N 201" и постановлением Главы администрации г.Чебоксары от 26 сентября 2002 г. N 124/1 "Об утверждении Порядка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Чебоксары".
Структура Программы представлена комплексом мероприятий в отраслевом разрезе по следующим основным направлениям.
В образовании мероприятия Программы (пункты 1.1-1.4) предусматривают:
обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения;
повышение качества и углубление специализации образования учащихся в общеобразовательных учреждениях;
укрепление материально-технической базы учреждений образования;
создание условий для формирования разносторонней личности.
В культуре и искусстве мероприятия Программы (пункты 2.1-2.5) предусматривают:
развитие материально-технической базы учреждений культуры, техническое оснащение в соответствии с современными требованиями;
сохранение библиотечных фондов, модернизацию и информационное обеспечение библиотечного дела;
осуществление компьютеризации, обеспечение доступа к сети Интернет, формирование и оперативное обновление баз данных учреждений культуры и искусства;
поддержку одаренных детей;
развитие национальной культуры и межнациональных культурных отношений;
сохранение культурного наследия, охрану памятников истории и культуры.
В здравоохранении мероприятия Программы (пункты 3.1-3.5) предусматривают:
улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей;
снижение заболеваемости хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения;
снижение социально-обусловленных и профессиональных заболеваний и активизацию мероприятий по их профилактике;
повышение эффективности системы здравоохранения, достижение экономичности, сбалансированности и качества медицинского обслуживания.
В физической культуре и спорте мероприятия Программы (пункты 4.1-4.2) предусматривают:
реализацию комплексной программы развития физической культуры, спорта и туризма в городе Чебоксары;
сохранение и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
В части занятости населения мероприятия Программы (пункт 5.1) предусматривают комплекс мероприятий по содействию занятости населения.
В области социальной поддержки населения мероприятия Программы (пункты 6.1-6.2) предусматривают:
развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания всех групп населения;
улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
организацию отдыха и занятости детей и подростков;
оснащение учреждений техническими средствами реабилитации и автотранспортом;
улучшение социального обслуживания детей-инвалидов.
В строительстве мероприятия Программы (пункты 7.1-7.25) предусматривают комплекс мер, направленных на создание необходимых условий для комфортного проживания и устойчивого жизнеобеспечения жителей города Чебоксары, повышение их обеспеченности и доступа к важнейшим социально-экономическим благам и услугам.
В жилищно-коммунальном хозяйстве мероприятия Программы (пункты 8.1-8.23) предусматривают:
улучшение снабжения населения города Чебоксары качественной питьевой водой;
повышение надежности работы системы водоснабжения, увеличение мощности водоотведения и очистки сточных вод;
техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающее энергоэффективность;
снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве;
ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов;
внедрение системы учета и регулирования потребления энергоресурсов;
См. также решения Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 29 ноября 2007 г. N 821 "О городской целевой программе "Диспетчеризация лифтов" на 2008-2010 годы" и от 17 марта 2006 г. N 137 "О городской целевой программе "Лифты" на 2006-2010 годы"
диспетчеризацию лифтов, замену лифтов отработавших нормативный срок эксплуатации.
В области развития транспортной инфраструктуры и связи мероприятия Программы (пункты 7.12-7.13, 7.17-7.21, 9.1-9.4) предусматривают:
повышение обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния;
обеспечение населения города средствами связи и кабельного телевидения.
В сфере управления муниципальной собственностью мероприятия Программы (пункты 10.1-10.3) предусматривают:
реструктуризацию убыточных муниципальных предприятий и учреждений;
передачу в аренду муниципального имущества незадействованного в хозяйственном обороте;
формирование цивилизованного рынка земельных участков;
организацию страхования муниципального имущества, переданного в аренду.
В сфере финансовой политики мероприятия Программы (пункты 11.1-11.2) предусматривают:
привлечение дополнительных источников финансирования за счет выпуска муниципальных ценных бумаг;
обеспечение прозрачности бюджетных процедур и межбюджетных отношений.
В промышленности мероприятия Программы (пункты 12.1-12.13) предусматривают:
реализация# высокоэффективных и быстро окупаемых проектов, развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий и производств с высокой степенью переработки;
проведение реконструкции и обновления основных производственных фондов, внедрение наукоемких технологий и новых материалов, компьютерного проектирования и управления технологическими процессами;
развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции;
создание специализированных вспомогательных производств с использованием сети малых и средних предприятий - поставщиков комплектующих, необходимых услуг.
В области развития малого предпринимательства мероприятия Программы (пункты 13.1-13.3) предусматривают:
совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства;
повышение эффективности функционирования инфраструктуры и механизмов поддержки малого предпринимательства;
повышение профессионализма малого предпринимательства и формированию благоприятного общественного мнения.
В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания мероприятия Программы (пункты 14.1-14.2) предусматривают:
развитие сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
внедрение новых видов услуг и форм обслуживания;
организация многоотраслевых комплексных пунктов типа "мультисервис".
В области экологии мероприятия Программы (пункты 7.14, 15.1-15.5) предусматривают:
совершенствование нормативной правовой базы;
укрепление материально-технической базы в области проведения исследований и контроля;
охрану, восстановление и развитие природной среды и экологической обстановки;
научные исследования и проектные изыскания;
формирование экологической и природоохранной культуры.
В области информатизации системы муниципального управления мероприятия Программы (пункты 16.1-16.6) предусматривают:
развитие городской коммуникационной Интрасети;
создание и развитие единого информационного пространства;
внедрение городского регистра населения (по программе РИАС).
Перечень программных мероприятий с описанием их содержания и ожидаемых результатов реализации приводится в приложении 1, показатели эффективности мероприятий - в приложении 2 к данной Программе. В описании содержания каждого мероприятия в приложении 3 указаны объемы и источники финансирования мероприятий.
Раздел IV. Механизм реализации Программы
Программа осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, действующих нормативных правовых актов по вопросам программно-целевого планирования и актуальным проблемам социально-экономической политики Российской Федерации, Чувашской Республики и г.Чебоксары.
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики города, важнейших отраслей и сфер деятельности;
экономические методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности;
организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Программы;
рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных социально-экономических задач;
максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования программных мероприятий;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе в соответствии с решениями Чебоксарского городского собрания депутатов от 18 марта 1998 г. N 201 "Об утверждении положения "Об организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд", от 16 мая 2001 N 165 "О внесении изменений и дополнений в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18.03.98 г. N 201" и постановлением Главы администрации г.Чебоксары от 26 сентября 2002 г. N 124/1 "Об утверждении Порядка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Чебоксары".
Мероприятия по улучшению экологической ситуации в намеченных объемах, предпроектная и проектная документация на строительство новых и реконструкцию действующих производств в рамках реализации Программы предоставляются в установленном порядке на государственную экологическую экспертизу.
Программа предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках действующего законодательства и привлечения внебюджетных источников финансирования.
Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Объемы финансирования подлежат уточнению ежегодно, в соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и решением ЧГСД о бюджете г.Чебоксары на соответствующий финансовый год.
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 12276,079 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 1182,165 млн. рублей (9,6%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 2522,387 млн. рублей (20,5%);
средств бюджета города Чебоксары - 2509,579 млн. рублей (20,4%);
собственных средств предприятий - 1947,824 млн. рублей (15,9%);
прочих источников финансирования - 4114,124 млн. рублей (33,6%).
Объем реализации Программы на I этапе (2004-2006 годы) составляет 6370,539 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета 914,578 млн. рублей (14,4%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 1067,788 млн. рублей (16,8%);
средств бюджета города Чебоксары - 960,625 млн. рублей (15,1%);
собственных средств предприятий - 1039,381 млн. рублей (16,3%);
прочих источников финансирования - 2388,167 млн. рублей (37,4%).
Объем реализации Программы на II этапе (2007-2010 годы) составляет 5905,540 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета 267,587 млн. рублей (4,5%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 1454,599 млн. рублей (24,6%);
средств бюджета города Чебоксары - 1548,953 млн. рублей (26,2%);
собственных средств предприятий - 908,444 млн. рублей (15,4%);
прочих источников финансирования - 1725,957 млн. рублей (29,3%).
Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлено в таблицах 5.1 и 5.2. Включенные в Программу инвестиционные проекты коммерческого характера будут осуществляться преимущественно за счет корпоративных финансов, то есть за счет собственных средств предприятий и заемных средств, привлекаемых за счет кредитных ресурсов коммерческих банков.
Распределение объемов и источников финансирования по разделам и мероприятиям Программы представлено в приложении 3.
Таблица 5.1.
Структура финансирования Программы
(млн.руб.)
Итого | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Всего | ||||||||
Федеральный бюд- жет* |
1182,165 | 257,932 | 354,893 | 301,753 | 102,077 | 71,639 | 55,730 | 38,141 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики** |
2522,387 | 245,578 | 392,776 | 429,434 | 356,650 | 359,768 | 372,144 | 366,037 |
Местный бюджет*** | 2509,579 | 252,342 | 343,453 | 364,830 | 372,162 | 370,373 | 395,147 | 411,272 |
Собственные сред- ства предприятий |
1947,824 | 495,481 | 307,374 | 236,527 | 209,845 | 216,109 | 233,691 | 248,799 |
Другие источники | 4114,124 | 1250,993 | 713,438 | 423,736 | 403,614 | 400,074 | 432,464 | 489,805 |
Итого | 12276,079 | 2502,326 | 2111,933 | 1756,280 | 1444,347 | 1417,963 | 1489,176 | 1554,054 |
Капитальные вложе- ния |
||||||||
Федеральный бюд- жет* |
1080,448 | 255,400 | 315,798 | 269,920 | 85,690 | 67,980 | 51,780 | 33,880 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики** |
2437,595 | 237,654 | 369,787 | 408,145 | 350,907 | 351,725 | 363,589 | 355,788 |
Местный бюджет*** | 1246,658 | 158,824 | 200,260 | 188,874 | 184,736 | 161,058 | 179,918 | 172,988 |
Собственные средства предприя- тий |
1521,590 | 457,030 | 254,600 | 179,400 | 150,600 | 154,420 | 160,720 | 164,820 |
Другие источники | 2657,652 | 1247,670 | 539,678 | 229,930 | 179,680 | 146,212 | 148,581 | 165,901 |
Итого | 8943,943 | 2356,578 | 1680,123 | 1276,269 | 951,613 | 881,395 | 904,588 | 893,377 |
НИОКР | ||||||||
Федеральный бюд- жет* |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики** |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Местный бюджет*** | 3,214 | 1,012 | 1,093 | 0,189 | 0,204 | 0,220 | 0,238 | 0,257 |
Собственные средства предприя- тий |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Другие источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого | 3,214 | 1,012 | 1,093 | 0,189 | 0,204 | 0,220 | 0,238 | 0,257 |
Прочие текущие расходы |
||||||||
Федеральный бюд- жет* |
101,717 | 2,532 | 39,095 | 31,833 | 16,387 | 3,659 | 3,950 | 4,261 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики** |
84,792 | 7,924 | 22,989 | 21,289 | 5,743 | 8,043 | 8,555 | 10,249 |
Местный бюджет*** | 1259,707 | 92,506 | 142,100 | 175,767 | 187,221 | 209,095 | 214,991 | 238,027 |
Собственные средс- тва предприятий |
426,234 | 38,451 | 52,774 | 57,127 | 59,245 | 61,689 | 72,971 | 83,979 |
Другие источники | 1456,472 | 3,323 | 173,760 | 193,806 | 223,934 | 253,862 | 283,883 | 323,904 |
Итого | 3328,922 | 144,736 | 430,717 | 479,822 | 492,530 | 536,347 | 584,350 | 660,420 |
------------------------------
* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета
** - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики
*** - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджета г.Чебоксары и городской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджета г.Чебоксары
Таблица 5.2.
Объемы и источники финансирования по Программе в целом
(млн.руб.)
Итого | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | % к итогу |
|
Финансовые средст- ва по Программе - всего |
12276,079 | 2502,326 | 2111,933 | 1756,280 | 1444,347 | 1417,963 | 1489,176 | 1554,054 | 100,0 |
Собственные сред- ства предприятий |
1947,824 | 495,481 | 307,374 | 236,527 | 209,845 | 216,109 | 233,691 | 248,799 | 15,9 |
Средства федераль- ного бюджета* |
1182,165 | 257,932 | 354,893 | 301,753 | 102,077 | 71,639 | 55,730 | 38,141 | 9,6 |
Средства республи- канского бюджета Чувашской Респуб- лики* |
2522,387 | 245,578 | 392,776 | 429,434 | 356,650 | 359,768 | 372,144 | 366,037 | 20,5 |
Средства муници- пального бюджета* |
2509,579 | 252,342 | 343,453 | 364,830 | 372,162 | 370,373 | 395,147 | 411,272 | 20,4 |
Кредиты коммерчес- ких банков |
1855,300 | 1168,600 | 348,900 | 72,600 | 79,600 | 51,600 | 81,200 | 52,800 | 15,1 |
Другие источники финансирования |
2258,824 | 82,393 | 364,538 | 351,136 | 324,014 | 348,474 | 351,264 | 437,005 | 18,4 |
------------------------------
* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального, республиканского и местных бюджетов и соответствующих адресных инвестиционных программ исходя из возможностей бюджетов
Раздел VI. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы
Реализация данной Программы будет содействовать росту экономики, повышению инвестиционной привлекательности города, увеличению доходной части бюджета, большей прозрачности бюджета, более эффективному использованию муниципального имущества и земель, повышению благосостояния населения.
В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения города Чебоксары в результате реализации Программы применяются:
положительная динамика объема промышленного производства;
поступления налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории города;
рост реальных денежных доходов населения и накопления граждан;
сокращение дифференциации по уровню доходов населения;
бюджетный эффект, получаемый от реализации Программы;
количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.
6.1. Решение задач социального развития
В результате реализации комплекса мероприятий Программы:
возрастет уровень жизни горожан, среднемесячная заработная плата на одного работника составит:
в 2004 году - 5414 руб.;
в 2005 году - 6403 руб.;
в 2006 году - 7690 руб.;
в 2007 году - 9218 руб.;
в 2008 году - 11151 руб.;
в 2009 году - 13367 руб.;
в 2010 году - 16025 руб.;
снизится численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 19,8% в 2003 году до 16,2% в 2010 году);
сократится доля безработных граждан;
повысится уровень обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры;
возрастут в количественно-качественном аспекте объемы предоставляемых услуг населению;
улучшится качество общего образования, возрастет обеспеченность основных и средних школ новыми компьютерами, что позволит активно использовать новые информационные технологии в образовательном процессе, увеличится охват учащихся дополнительным образованием, в результате чего снизится уровень детской безнадзорности;
будут сохранены и восстановлены памятники истории и культуры, повышена привлекательность города для туризма, отдыха и проживания, возрастет духовный потенциал населения, сохранены национальные традиции народного искусства и художественного творчества, внедрены инновационные формы и методы в работе, улучшится организация досуга детей, подростков и взрослого населения, получит дальнейшее развитие профессиональное творчество и искусство разнообразных форм культурной сферы, как традиционных так и новаторских;
улучшится состояние здоровья населения г.Чебоксары, повысится качество медицинского обслуживания, продолжится реализация концепции здорового образа жизни населения, что будет способствовать формированию здорового общества, улучшатся показатели репродуктивного здоровья населения, стабилизируется распространение туберкулеза, ВИЧ-инфекций и заболеваний, передаваемых половым путем, произойдет модернизация материально-технической базы медицинский# учреждений; снижение показателей материнской и младенческой смертности, повысится эффективность профилактики и выявления заболеваний на ранних стадиях, увеличится продолжительность жизни населения;
увеличится охват населения занятиями физкультурой и спортом, благодаря популяризации здорового образа жизни снизится уровень наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной среде, будет обеспечено укрепление сети физкультурно-оздоровительных сооружений;
снизится социальная напряженность в обществе, в том числе безработица среди молодежи, улучшится обеспеченность молодых семей жильем;
сократится количество разводов и уровень смертности граждан в продуктивном и в целом работоспособном возрасте.
6.2. Решение задач развития базовой общественной инфраструктуры и улучшения экологии
В результате реализации комплекса мероприятий Программы:
будет обновлена и расширена инженерная инфраструктура г.Чебоксары;
увеличится обеспеченность жильем, будут решаться вопросы обеспечения жильем молодых семей, малообеспеченных категорий граждан и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (ввод жилья за счет всех источников финансирования в 2004 году составит 174,6 тыс.кв.м, в 2005 году - 192,1 тыс.кв.м, в 2006 году - 211,3 тыс.кв.м, в 2007 году - 232,4 тыс.кв.м, в 2008 году - 255,7 тыс.кв.м, в 2009 году - 281,2 тыс.кв.м, в 2010 году - 309,4 тыс.кв.м);
будут обеспечены сбор и отвод сточных вод от микрорайона "Университетский" и "Волжский", будет организован надежный, экологически совершенный водно-химический режим, повысится качество сетевой воды;
повысится надежность и качество теплоснабжения потребителей, возрастет КПД котельных на 20%, уменьшатся сверхнормативные теплопотери, снизится потребление энергоресурсов (в результате реализации программных мероприятий энергоэффективность составит 69,93 млн.руб., в том числе в результате повышения надежности работы системы водоснабжения, увеличения мощности водоотведения и очистки сточных вод - 1,34 млн.руб., модернизации коммунальных отопительных котельных - 10,50 млн.руб., развития коммунальной теплоэнергетики г.Чебоксары - 1,94 млн.руб., модернизации центральных тепловых пунктов - 1,14 млн.руб., реконструкции и модернизации тепловых сетей - 13,44 млн.руб., мероприятий технического перевооружения обеспечивающих энергоэффективность - 0,47 млн.руб., внедрения системы учета и регулирования потребления энергоресурсов - 38,34 млн.руб., исследования энергопотребления, внедрения энергоэффективного проекта уличного освещения (УО) - 0,25 млн.руб., разработки проекта и реконструкции сетей УО - 0,53 млн.руб., реконструкции и модернизации электрических сетей, улучшения и развития схемы электроснабжения - 1,98 млн.руб.);
повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения;
решен вопрос организованного сбора бытовых отходов, переработки, утилизации, хранения;
расширится транспортная инфраструктура, повысится пропускная способность дорог и их разветвленность;
будет создана гибкая система, регламентирующая хозяйственную деятельность на территории города, достигнуто улучшение экологической и санитарной обстановки в городе.
6.3. Решение задач экономического развития
В результате реализации комплекса мероприятий Программы:
будет проведена реконструкция и техническое переоснащение промышленных предприятий, увеличится загрузка неиспользованных производственных мощностей, повысится качество и конкурентоспособность продукции, произойдет оптимизация структуры промышленного комплекса;
возрастет занятость населения и его уровень доходов, в том числе за счет развития малых предприятий;
повысится уровень производительности труда на основе НТП, будет обеспечено сохранение окружающей природной среды;
возрастут объемы производства промышленной продукции в 3 раза, будут обеспечены стабильные темпы роста промышленного производства (таблица 6.1);
расширится сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что позволит увеличить количество рабочих мест: более чем на 1000 единиц, повысится качество и культура обслуживания, будут внедрены новые технологические процессы и оборудование, обеспечено насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами.
При оценке социально-экономических последствий реализации Программы используются показатели текущего эффекта, рассчитанного для определенного момента времени, и интегрального эффекта, который определяется как сумма текущих эффектов за определенный период реализации Программы.
Для характеристики эффектов использованы показатели бюджетного, коммерческого и социального эффектов, которые определялись следующим образом:
бюджетный эффект выражается в увеличении бюджетных доходов и (или) снижением бюджетных расходов в результате реализации проекта;
коммерческий эффект определяется как превышение поступлений над расходами операционной и инвестиционной деятельности предприятия, осуществляющего проект;
социальный эффект определяется в зависимости от количества сохраненных и вновь созданных рабочих мест и рассчитывается как сумма фонда заработной платы (включая единый социальный налог) сохраненных и вновь принятых работников организаций.
Показатели эффективности программных мероприятий отражены в приложении 2 и таблице 6.2. В результате реализации Программы социальный эффект по произведенным расчетам составит порядка 1,7 млрд. рублей, а экономический эффект в виде прибыли составит порядка 1,8 млрд. рублей в год.
В результате реализации Программы поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней в 2006 году возрастут в 1,2 раза и составят более 2,6 млрд. рублей, а к 2010 году - в 2 раза и составят более 4,4 млрд. рублей (таблица 6.3).
Бюджетная обеспеченность на душу населения к 2010 году возрастет в 1,8 раза и составит 8,4 тыс. рублей (таблица 6.4).
Интегральный бюджетный эффект для бюджета города Чебоксары в 2010 году составит 3,2 млрд. рублей (таблица 6.5), для федерального бюджета и республиканского бюджета - 12,3 млрд. рублей (таблица 6.6).
Раздел VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация города Чебоксары.
Муниципальный заказчик выполняет следующие функции:
обеспечивает при необходимости уточнение Программы, его согласование с органами исполнительной власти Чувашской Республики и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством;
осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций;
обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы;
размещает информацию о ходе реализации Программы на сайте Администрации города Чебоксары.
Административный контроль муниципального заказчика Программы дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств местного, республиканского и федерального бюджетов.
В случае необходимости вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году определяются исходя из результатов мониторинга и оценки эффективности мероприятий Программы в отчетном году.
Таблица 6.1.
Динамика увеличения объема промышленного производства с учетом реализации Программы
(млн.руб.)
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Объем производства промыш- ленной продукции от реализа- ции Программы |
2588,9 | 4457,3 | 6240,2 | 8736,2 | 12230,7 | 17123,0 | 30210,8 |
в том числе по отраслям: | |||||||
Машиностроение и металло- обработка |
1584,2 | 2752,4 | 3853,3 | 5394,7 | 7485,1 | 10479,1 | 18488,7 |
Легкая промышленность | 231,6 | 402,3 | 590,7 | 827,0 | 1147,5 | 1606,5 | 2834,4 |
Лесная, деревообрабатываю- шая и целлюлезно-бумажная промышленность |
9,3 | 16,1 | 22,5 | 31,5 | 43,6 | 61,1 | 107,8 |
Пищевая и перербатывающая промышленность |
346,3 | 596,3 | 834,9 | 1168,8 | 1621,8 | 2270,5 | 4005,9 |
другие отрасли | 417,6 | 690,1 | 938,7 | 1314,2 | 1932,7 | 2705,8 | 4773,9 |
Объем производства промыш- ленной продукции с учетом реализации Программы |
24832,0 | 29368,0 | 35271,0 | 42282,9 | 51145,4 | 61313,1 | 73502,1 |
в том числе по отраслям: | |||||||
Машиностроение и металло- обработка |
15195,0 | 18135,0 | 21780,0 | 26109,9 | 31300,5 | 37523,0 | 44982,6 |
Легкая промышленность | 2221,0 | 2651,0 | 3339,0 | 4002,8 | 4798,5 | 5752,5 | 6896,1 |
Лесная, деревообрабатываю- шая и целлюлезно-бумажная промышленность |
89,0 | 106,0 | 127,0 | 152,2 | 182,5 | 218,8 | 262,3 |
Пищевая и перербатывающая промышленность |
3322,0 | 3929,0 | 4719,0 | 5657,1 | 6781,8 | 8130,0 | 9746,2 |
другие отрасли | 4005,0 | 4547,0 | 5306,0 | 6360,8 | 8082,0 | 9688,7 | 11614,8 |
Доля Программы в объеме про- изводства промышленной про- дукции |
10,4 | 15,2 | 17,7 | 20,7 | 23,9 | 27,9 | 41,1 |
Изменение объема производст- ва промышленной продукции в постоянных ценах с учетом реализации Программы, % к предыдущему году |
108,0 | 109,0 | 111,0 | 111,0 | 112,0 | 111,0 | 111,0 |
Таблица 6.2.
Социальный эффект по Программе
N | Наименование мероприятия | Число рабочих мест | Социальный эффект | ||
всего | в том числе новых |
2006 год | 2010 год | ||
человек | млн.руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Образование | 2466 | 100 | 34,568 | 51,851 |
2. | Культура и искусство | 102 | 0 | 2,920 | 4,380 |
3. | Здравоохранение | 2152 | 10 | 54,710 | 82,063 |
4. | Физическая культура и спорт | 480 | 0 | 5,302 | 7,953 |
5. | Занятость населения и разви- тие рынка труда |
4000 | 4000 | 24,000 | 35,999 |
6. | Социальная поддержка населе- ния |
567 | 49 | 1,614 | 2,421 |
7. | Строительство | 740 | 0 | 44,840 | 67,258 |
8. | Развитие инженерной инфра- структуры и реформирование жилищно-коммунального хозяй- ства |
2355 | 50 | 136,025 | 204,032 |
9. | Развитие транспортной инфра- структуры и связи |
775 | 95 | 3,354 | 5,031 |
10. | Управление муниципальной собственностью и регулирова- ние земельных отношений |
127 | 0 | 31,900 | 47,849 |
11. | Финансовая политика | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 |
12. | Промышленность | 101794 | 7856 | 719,480 | 1079,191 |
13. | Развитие малого предпринима- тельства |
10540 | 936 | 4,476 | 6,714 |
14. | Развитие торговли, общест- венного питания и бытового обслуживания |
6981 | 221 | 0,492 | 0,738 |
15. | Экологические и природоох- ранные мероприятия |
165 | 51 | 69,360 | 104,037 |
16. | Информатизация системы муни- ципального управления |
85 | 3 | 0,468 | 0,702 |
Всего | 133329 | 13371 | 1134,509 | 1701,718 |
Таблица 6.3.
Поступлений налогов по г.Чебоксары в рамках Программы
(млн.руб.)
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Всего поступлений по территории |
2200,984 | 2287,285 | 2599,386 | 2954,586 | 3358,898 | 3819,197 | 4446,314 |
в том числе: | |||||||
в федеральный и рес- публиканский бюджеты |
1640,400 | 1703,399 | 1927,918 | 2182,397 | 2470,881 | 2797,976 | 3230,363 |
в местный бюджет | 560,584 | 583,886 | 671,468 | 772,189 | 888,017 | 1021,221 | 1215,950 |
Таблица 6.4.
Уровень бюджетной обеспеченности г.Чебоксары
(млн.руб.)
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Доходы бюджета города | 2056,410 | 2485,569 | 2669,987 | 2688,347 | 2995,470 | 3376,546 | 3795,151 |
Собственные средства города |
992,316 | 1154,014 | 1267,332 | 1457,431 | 1676,046 | 1927,452 | 2175,023 |
Безвозмездные перечис- ления из федерального и республиканского бюджетов |
503,510 | 747,669 | 731,187 | 458,727 | 431,407 | 427,874 | 404,178 |
Налоговые поступления в местный бюджет от реализации Программы |
560,584 | 583,886 | 671,468 | 772,189 | 888,017 | 1021,221 | 1215,950 |
Дотационность бюджета с учетом реализации Программы, % |
24,5 | 30,1 | 27,4 | 17,1 | 14,4 | 12,7 | 10,6 |
Среднедушевые бюджет- ные доходы, рублей |
4535,532 | 5480,858 | 5886,215 | 5926,691 | 6603,770 | 7443,885 | 8366,736 |
Таблица 6.5.
Бюджетный эффект для бюджета г.Чебоксары
(млн.руб.)
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Расходы по Программе, связанные с выделением безвозвратных средств из местного бюджета |
252,342 | 343,453 | 364,830 | 372,162 | 370,373 | 395,147 | 411,272 |
Поступление налогов в рамках Программы, ос- тающихся на территории города |
560,584 | 583,886 | 671,468 | 772,189 | 888,017 | 1021,221 | 1215,950 |
Текущий местный бюд- жетный эффект |
308,242 | 240,433 | 306,638 | 400,027 | 517,644 | 626,074 | 804,679 |
Интегральный местный бюджетный эффект |
308,242 | 548,675 | 855,313 | 1255,340 | 1772,985 | 2399,058 | 3203,737 |
Таблица 6.6.
Бюджетный эффект для федерального и республиканского бюджетов
(млн.руб.)
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Средства федерального и рес- публиканского бюджетов, по- лученные на безвозвратной основе |
503,510 | 747,669 | 731,187 | 458,727 | 431,407 | 427,874 | 404,178 |
Налоговые поступления отреа- лизации# программы в феде- ральный и республиканский бюджеты |
1640,400 | 1703,399 | 1927,918 | 2182,397 | 2470,881 | 2797,976 | 3230,363 |
Текущий бюджетный эффект | 1136,890 | 955,730 | 1196,731 | 1723,670 | 2039,474 | 2370,102 | 2826,185 |
Интегральный бюджетный эф- фект |
1136,890 | 2092,620 | 3289,350 | 5013,021 | 7052,495 | 9422,597 | 12248,782 |
Уменьшение трансферта | 0,000 | 244,159 | -16,482 | -272,460 | -27,320 | -3,533 | -23,696 |
Текущий федеральный и рес- публиканский бюджетный эф- фект с учетом уменьшения трансферта |
1136,890 | 711,571 | 1213,213 | 1996,130 | 2066,794 | 2373,635 | 2849,881 |
Интегральный федеральный и республиканский бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта |
1136,890 | 1848,461 | 3061,673 | 5057,804 | 7124,598 | 9498,233 | 12348,114 |
Приложение N 1
к Программе социально-экономического
развития города Чебоксары
на 2004-2010 годы
Программные мероприятия
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наименование мероприятия|Сроки вы-|Содержание мероприятия|Ответственные|Ожидаемые резуль-|
| п/п | |полнения | | исполнители |таты |
| | |(годы) | | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Образование |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образо-|
| |вательных услуг для всех слоев населения |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. |Развитие новых форм ор-|2004-2010|Интегрированные груп-|Управление |Удовлетворение |
| |ганизации дошкольного| |пы, в которых одновре-|образования |спроса граждан на|
| |образования | |менно воспитываются|администрации|услуги дошкольно-|
| | | |нормально развивающие-|г.Чебоксары |го образования,|
| | | |ся дети и дети с опре-| |повышение доли|
| | | |деленными отклонениями| |детей, охваченных|
| | | |в развитии: | |дошкольным обра-|
| | | |- с нарушением опорно-| |зованием |
| | | |двигательного аппара-| | |
| | | |та; | | |
| | | |- с задержкой психи-| | |
| | | |ческого развития. | | |
| | | |Группы кратковременно-| | |
| | | |го пребывания: | | |
| | | |- для детей раннего| | |
| | | |возраста; | | |
| | | |- для детей с наруше-| | |
| | | |нием зрения; | | |
| | | |- группы развития для| | |
| | | |детей от 3 до 7 лет | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. |Проведение эксперимента|2004 |Отработка новой систе-|Управление |Формирование но-|
| |по введению единого го-| |мы оценки качества об-|образования |вой системы оцен-|
| |сударственного экзамена | |разования. В 2002 году|администрации|ки качества обра-|
| | | |5050 выпускников школ|г.Чебоксары |зования, предос-|
| | | |города сдали экзамены| |тавление равных|
| | | |по 8 предметам в форме| |возможностей пос-|
| | | |ЕГЭ. Предусматривается| |тупления в ВУЗы |
| | | |расширение числа вы-| | |
| | | |пускников школ, сдаю-| | |
| | | |щих экзамены по выбору| | |
| | | |в форме ЕГЭ | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.2.2. |Участие в эксперименте|2004-2007|Продолжить эксперимент|Управление |Оптимизация обра-|
| |по совершенствованию| |в МОУ "Лицей N 3"|образования |зовательного про-|
| |структуры и содержания| |г.Чебоксары по совер-|администрации|цесса, обеспече-|
| |общего среднего образо-| |шенствованию структуры|г.Чебоксары; |ние развития ва-|
| |вания | |и содержания общего|МОУ Лицей N|риативности и ин-|
| | | |образования, СОШ N 59|3; |дивидуализации |
| | | |по здоровьесберегающим|СОШ N 59 |обучения |
| | | |технологиям | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.2.3. |Оптимизация сети общеоб-|2004-2005|В целях доступности|Управление |Создание необхо-|
| |разовательных учреждений| |качественного образо-|образования |димых условий для|
| | | |вания, организации пе-|администрации|обеспечения дос-|
| | | |ревозки детей в школу|г.Чебоксары |тупности и ка-|
| | | |и обратно на специаль-| |чества общего об-|
| | | |ных школьных автобу-| |разования |
| | | |сах. Мероприятия реа-| | |
| | | |лизуются в рамках Пре-| | |
| | | |зидентской программы| | |
| | | |"Школьный автобус" | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.2.4. |Введение профильного|2004-2007|Продолжить работу по|Управление |1) Открытие про-|
| |обучения в старших клас-| |введению профильного|образования |фильных классов|
| |сах | |обучения на старшей|администрации|на базе ОУ г.Че-|
| | | |ступени общего образо-|г.Чебоксары |боксары |
| | | |вания по различным на-| |2) Увеличение|
| | | |правлениям. Дальнейшая| |численности уча-|
| | | |специализация по раз-| |щихся, охваченных|
| | | |личным модулям | |различными форма-|
| | | | | |ми дифференциро-|
| | | | | |ванного обучения |
| | | | | |3) Обеспечение|
| | | | | |плавного перехода|
| | | | | |от школьного обу-|
| | | | | |чения к учебе в|
| | | | | |ВУЗе |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.2.5. |Развитие единой образо-|2004-2010|Участие в различных|Управление |Обеспечение ос-|
| |вательной информационной| |образовательных проек-|образования |новных и средних|
| |среды | |тах, за счет реализа-|администрации|школ новыми ком-|
| | | |ции которых осуществ-|г.Чебоксары |пьютерами, под-|
| | | |ляется поставка совре-| |ключение школ к|
| | | |менных компьютеров в| |сети Интернет,|
| | | |школы; повышение ква-| |активное исполь-|
| | | |лификации специалистов| |зование новых ин-|
| | | |органов управления об-| |формационных тех-|
| | | |разованием, руководя-| |нологий в управ-|
| | | |щих и педагогических| |ленческом и обра-|
| | | |работников в сфере ин-| |зовательном про-|
| | | |формационных техноло-| |цессах |
| | | |гий. Мероприятие реа-| | |
| | | |лизуется в рамках фе-| | |
| | | |деральной целевой| | |
| | | |программы "Развитие| | |
| | | |единой образовательной| | |
| | | |информационной среды| | |
| | | |(2001-2005 годы) и| | |
| | | |Программы развития об-| | |
| | | |разования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2001-| | |
| | | |2003 годы и на период| | |
| | | |до 2005 года | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.2.6. |Обеспечение учащихся,|2004-2010|Ежегодное определение|Управление |Обеспечение де-|
| |нуждающихся в государст-| |контингента детей,|образования |тей, нуждающихся|
| |венной поддержке, феде-| |нуждающихся в государ-|администрации|в социальной за-|
| |ральным комплектом учеб-| |ственной поддержке |г.Чебоксары |щите, федеральным|
| |ников | |На 2004 год планирует-| |комплектом учеб-|
| | | |ся приобретение учеб-| |ников |
| | | |ников на средства из| | |
| | | |республиканского бюд-| | |
| | | |жета - 1480000 рублей,| | |
| | | |из местного бюджета -| | |
| | | |25500 руб; на внебюд-| | |
| | | |жетные средства -| | |
| | | |330000 руб. | | |
| | | |На 2005 год планиру-| | |
| | | |ется приобретение| | |
| | | |учебников для учащих-| | |
| | | |ся, нуждающихся в го-| | |
| | | |сударственной поддерж-| | |
| | | |ке: из республиканско-| | |
| | | |го бюджета - 1520000| | |
| | | |рублей, на средства| | |
| | | |местного бюджета -| | |
| | | |45000 рублей; на вне-| | |
| | | |бюджетные средства -| | |
| | | |345000 руб. | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.2.7. |Создание необходимых ус-|2004-2010|Обеспечение всех ОУ|Управление |Совершенствование|
| |ловий для изучения рус-| |города учебниками и|образования |преподавания рус-|
| |ского языка как государ-| |программами по русско-|администрации|ского языка, по-|
| |ственного языка Российс-| |му языку и литературе,|г.Чебоксары |вышение качества|
| |кой Федерации | |художественной литера-| |обучения, свобод-|
| | | |турой | |ное владение вы-|
| | | |На 2004 год планирует-| |пускниками школ|
| | | |ся приобретение учеб-| |русским языком |
| | | |ников по русскому язы-| | |
| | | |ку и литературе из| | |
| | | |республиканского бюд-| | |
| | | |жета на сумму 240000| | |
| | | |рублей, за счет вне-| | |
| | | |бюджетных средства# -| | |
| | | |966000 руб. | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы уч-|
| |реждений образования |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. |Повышение обеспеченности|2005-2006|Строительство школы на|МУП "ГУКС" |Создание необхо-|
| |учреждениями общего об-| |625 ученических мест | |димых условий для|
| |разования, развитие их| | | |качественного |
| |материальной базы | | | |обучения учащихся|
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносто-|
| |ронней личности |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1. |Развитие системы допол-|2004-2010|Введение ставок педа-|Управление |Увеличение охвата|
| |нительного образования| |гогов дополнительного|образования |учащихся дополни-|
| |детей по различным нап-| |образования в МОУДОД|администрации|тельным образова-|
| |равлениям, активизация| |по различным направле-|г.Чебоксары |нием |
| |деятельности обществен-| |ниям. | | |
| |ных объединений, учени-| |Компьютеризация муни-| | |
| |ческого самоуправления | |ципальных образова-| | |
| | | |тельных учреждений| | |
| | | |дополнительного обра-| | |
| | | |зования детей. | | |
| | | |Введение дополнитель-| | |
| | | |ных ставок учителей| | |
| | | |физической культуры| | |
| | | |для организации физ-| | |
| | | |культурно-оздорови- | | |
| | | |тельной работы и спец-| | |
| | | |медгруппы в общеобра-| | |
| | | |зовательных учреждени-| | |
| | | |ях | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.4.2. |Создание служб психоло-|2004-2010|Открытие городского|Управление |Обеспечение детей|
| |го-педагогической помощи| |ППМС - центра (психо-|образования |ранней коррекцией|
| |детям, реализация мер по| |лого-педагогической и|администрации|отклонений в раз-|
| |профилактике безнадзор-| |медико-социальной по-|г.Чебоксары |витии, адаптация|
| |ности и правонарушений| |мощи) детям и подрост-| |и интеграция их в|
| |несовершеннолетних | |кам. | |социум. |
| | | |В соответствии с "Ти-| |Снижение уровня|
| | | |повым положением об| |детской безнад-|
| | | |образовательном учреж-| |зорности |
| | | |дении для детей, нуж-| | |
| | | |дающихся в психолого-| | |
| | | |педагогической и меди-| | |
| | | |ко-социальной помощи",| | |
| | | |утвержденным постанов-| | |
| | | |лением Правительства| | |
| | | |РФ от 31 июля 1998 N| | |
| | | |867. | | |
| | | |- осуществление диаг-| | |
| | | |ностики и консультиро-| | |
| | | |вания детей от 0 до| | |
| | | |18 лет; | | |
| | | |- определение специ-| | |
| | | |альных образовательных| | |
| | | |потребностей и усло-| | |
| | | |вий, обеспечивающих их| | |
| | | |развитие; | | |
| | | |- оказание консульта-| | |
| | | |тивной и просветитель-| | |
| | | |ной помощи населению; | | |
| | | |- оказание организаци-| | |
| | | |онно-методической по-| | |
| | | |мощи специалистом, ра-| | |
| | | |ботающим с детьми и| | |
| | | |подростками, имеющими| | |
| | | |отклонения в развитии | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.4.3. |Формирование установок|2004-2010|В целях формирования|Управление |Улучшение нравст-|
| |толерантного сознания и| |установок толерантного|образования |венно-психологи- |
| |профилактика экстремизма| |сознания у населения и|администрации|ческого климатов#|
| |в обществе | |профилактике экстре-|г.Чебоксары |в образовательных|
| | | |мизма и во исполнение| |учреждениях, со-|
| | | |Республиканской прог-| |циальных группах;|
| | | |раммы "Формирование| |обучение навыкам|
| | | |установок толерантного| |общения с окружа-|
| | | |сознания в Чувашской| |ющими; воспитание|
| | | |Республике (2002-2005| |культуры межлич-|
| | | |гг.) в г.Чебоксары,| |ностного общения |
| | | |разработана и реализу-| | |
| | | |ется Муниципальная це-| | |
| | | |левая программа вне-| | |
| | | |урочной деятельности| | |
| | | |школьников "Мы - че-| | |
| | | |боксарцы" | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 1.4.4. |Поддержка инновационных|2004-2010|Содействие развитию|Управление |Развитие духовно-|
| |учреждений, одаренных| |интеллектуального, ху-|образования |го и творческого|
| |учащихся | |дожественного и техни-|администрации|потенциала детей,|
| | | |ческого творчества де-|г.Чебоксары |создание условий|
| | | |тей. Проведение еже-| |для наиболее пол-|
| | | |годных городских олим-| |ной реализации,|
| | | |пиад по общеобразова-| |их способностей,|
| | | |тельным предметам, го-| |формирование эф-|
| | | |родской научно-практи-| |фективной системы|
| | | |ческой конференции| |стимулирования и|
| | | |школьников. Реализация| |поддержки талант-|
| | | |муниципальной целевой| |ливых школьников |
| | | |программы "Мы - чебок-| | |
| | | |сарцы", участие в реа-| | |
| | | |лизации федеральной| | |
| | | |целевой программы "Де-| | |
| | | |ти России" на 2003-| | |
| | | |2006 годы (подпрограм-| | |
| | | |ма "Одаренные дети") | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |Культура и искусство |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материаль-|
| |но-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современ-|
| |ным требованиям |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. |Строительство, реконст-|2004-2010| | | |
| |рукция и капитальный ре-| | | | |
| |монт городских учрежде-| | | | |
| |ний культуры и искусства| | | | |
| | | | | | |
| | |2009 |Капитальный ремонт МУК|Управление |Капитальный ре-|
| | | |ДК "Салют" |культуры |монт здания даст|
| | | | |администрации|возможность раци-|
| | | | |г.Чебоксары; |онально исполь-|
| | | | |МУК ДК "Са-|зовать все имею-|
| | | | |лют" |щиеся площади для|
| | | | | |более полной реа-|
| | | | | |лизации потреб-|
| | | | | |ностей населения|
| | | | | |в культурном до-|
| | | | | |суге, сохранение|
| | | | | |традиций народно-|
| | | | | |го искусства и|
| | | | | |художественного |
| | | | | |творчества, внед-|
| | | | | |рение инновацион-|
| | | | | |ных форм и мето-|
| | | | | |дов в работе |
| | |2004 |Продолжение работ по|Управление |Реконструкция |
| | | |реконструкции ДХШ N 6 |культуры |бывшего помещения|
| | | | |администрации|ДДУ под художест-|
| | | | |г.Чебоксары; |венную школу N 6|
| | | | |МУП "ГУКС" |позволит размес-|
| | | | | |тить на новых|
| | | | | |площадях учебные|
| | | | | |классы, актовый и|
| | | | | |выставочный залы,|
| | | | | |музей, столярную|
| | | | | |и керамические|
| | | | | |мастерские, иметь|
| | | | | |крупный эстети-|
| | | | | |ческий центр в|
| | | | | |Калининском райо-|
| | | | | |не и позволит|
| | | | | |увековечить па-|
| | | | | |мять заслуженных|
| | | | | |художников РФ и|
| | | | | |ЧР Аркадия и Люд-|
| | | | | |милы Акцыновых,|
| | | | | |имя которых при-|
| | | | | |своено школе. Ра-|
| | | | | |нее школа разме-|
| | | | | |щалась в 3-х от-|
| | | | | |дельно располо-|
| | | | | |женных по разным|
| | | | | |адресам зданиях|
| | | | | |Калининского рай-|
| | | | | |она |
| | |2004-2010|Продолжение работ по|Управление |Продолжение работ|
| | | |развитию и благоуст-|культуры |по развитию и|
| | | |ройству МУ ЦПКиО "Лак-|администрации|благоустройству |
| | | |реевский лес" |г.Чебоксары; |парка позволит|
| | | | |МУ ЦПКиО|улучшить органи-|
| | | | |"Лакреевский |зацию досуга де-|
| | | | |лес" |тей, подростков и|
| | | | | |взрослого населе-|
| | | | | |ния, укрепить ма-|
| | | | | |териально-техни- |
| | | | | |ческую базу, бо-|
| | | | | |лее рационально|
| | | | | |разместить аттра-|
| | | | | |кционную технику|
| | | | | |малой формы |
| | |2004-2006|Строительство клуба|Управление |Строительство |
| | | |юных космонавтов в|культуры |клуба "Юных кос-|
| | | |детском парке им.А.Ни-|администрации|монавтов" позво-|
| | | |колаева, общественного|г.Чебоксары; |лит вовлечь в|
| | | |туалета с инженерными|МУП "ГУКС"; |культурную, прос-|
| | | |сетями, обновление до-|МУК Детский|ветительскую дея-|
| | | |рожного покрытия |парк им.А.Ни-|тельность макси-|
| | | | |колаева |мально возможное|
| | | | | |число детей и|
| | | | | |подростков, вести|
| | | | | |эффективную и це-|
| | | | | |ленаправленную |
| | | | | |работу с подрас-|
| | | | | |тающим поколением|
| | |2004-2008|Реконструкция МУ ПКиО|Управление |Реконструкция |
| | | |им.500-летия г.Чебок-|культуры |ПКиО под парковый|
| | | |сары под парковый ком-|администрации|комплекс даст|
| | | |плекс Московского рай-|г.Чебоксары; |возможность соз-|
| | | |она г.Чебоксары |администрация|дать комфортные|
| | | | |Московского |условия для куль-|
| | | | |района г.Че-|турного отдыха|
| | | | |боксары; |горожан. Будет|
| | | | |МУП "ГУКС"; |создана зона|
| | | | |управление |культурного досу-|
| | | | |архитектуры и|га, где смогут|
| | | | |градострои- |отдохнуть и при-|
| | | | |тельства ад-|ятно провести|
| | | | |министрации |время и дети, и|
| | | | |г.Чебоксары; |родители, и люди|
| | | | |МУ ПКиО|преклонного воз-|
| | | | |им.500-летия |раста. Предусмот-|
| | | | |г.Чебоксары |рено строительст-|
| | | | | |во спортивной зо-|
| | | | | |ны с беговыми до-|
| | | | | |рожками, хорошо|
| | | | | |оборудованной и|
| | | | | |оснащенной пло-|
| | | | | |щадкой, что поз-|
| | | | | |волит любителям|
| | | | | |здорового образа|
| | | | | |жизни активно за-|
| | | | | |няться спортом |
| | |2004 |Строительство аллеи|Управление |Строительство ал-|
| | | |Ветеранов и каскадного|культуры |леи Ветеранов и|
| | | |фонтана в парке Победы|администрации|каскадного фонта-|
| | | | |г.Чебоксары; |на в парке Победы|
| | | | |МУП "ГУКС" |даст возможность|
| | | | | |создать комфорт-|
| | | | | |ные условия для|
| | | | | |культурного отды-|
| | | | | |ха горожан |
| | |2005 |Строительство библио-|Управление |Строительство |
| | | |теки семейного чтения|культуры |библиотеки по-|
| | | |в 7-8 микрорайоне Юго-|администрации|зволит охватить|
| | | |западного района г.Че-|г.Чебоксары; |библиотечным об-|
| | | |боксары |МУК ЦБС|служиванием один|
| | | | |им.Маяковско-|из быстро разви-|
| | | | |го; |вающихся и актив-|
| | | | |МУК "Центра-|но застраивающих-|
| | | | |лизованная |ся микрорайонов|
| | | | |система детс-|города, даст воз-|
| | | | |ких библио-|можность увели-|
| | | | |тек" |чить фонд, соз-|
| | | | | |дать комфортные|
| | | | | |условия для чита-|
| | | | | |телей. В данном|
| | | | | |микрорайоне нет|
| | | | | |ни одного куль-|
| | | | | |турно-просвети- |
| | | | | |тельного, инфор-|
| | | | | |мационного и до-|
| | | | | |сугового учрежде-|
| | | | | |ния культуры. По|
| | | | | |существующим нор-|
| | | | | |мативам в городс-|
| | | | | |ких районах с|
| | | | | |многоэтажной за-|
| | | | | |стройкой должна|
| | | | | |быть открыта одна|
| | | | | |массовая библио-|
| | | | | |тека на 20,0 тыс.|
| | | | | |человек |
| | |2006-2007|Строительство городс-|Управление |Строительство |
| | | |кой центральной детс-|культуры |центральной го-|
| | | |кой библиотеки в Севе-|администрации|родской детской|
| | | |ро-западном районе|г.Чебоксары; |библиотеки позво-|
| | | |г.Чебоксары - "Волжс-|МУК "Центра-|лит вывести из|
| | | |кий-3" |лизованная |приспособленного |
| | | | |система детс-|под центральную|
| | | | |ких библио-|библиотеку поме-|
| | | | |тек" |щения по Московс-|
| | | | | |кому пр. дом|
| | | | | |38/1. Центральная|
| | | | | |библиотека явля-|
| | | | | |ется методическим|
| | | | | |и административ-|
| | | | | |но-хозяйственным |
| | | | | |центром для 13|
| | | | | |библиотек-филиа- |
| | | | | |лов. |
| | | | | |Строительство |
| | | | | |детской библиоте-|
| | | | | |ки даст возмож-|
| | | | | |ность открыть|
| | | | | |лекционный зал,|
| | | | | |зал периодики,|
| | | | | |мультимедиа са-|
| | | | | |лон#, отдельного|
| | | | | |читального зала|
| | | | | |для подростков,|
| | | | | |отдела автомати-|
| | | | | |зации, информаци-|
| | | | | |онно-библиографи-|
| | | | | |ческого зала с|
| | | | | |компьютерным |
| | | | | |классом и др. |
| | |2008-2009|Строительство детской|Управление |Строительство ДШИ|
| | | |школы искусств N 2 в|культуры |N 2 позволить|
| | | |Северо-западном районе|администрации|расширить контин-|
| | | |г.Чебоксары (пристрой|г.Чебоксары |гент учащихся,|
| | | |к школе-гимназии N 1) | |создать условия|
| | | | | |для выявления и|
| | | | | |становления моло-|
| | | | | |дых талантов, ос-|
| | | | | |нованный на серь-|
| | | | | |езном нравствен-|
| | | | | |но-эстетическом |
| | | | | |фундаменте. Со-|
| | | | | |действовать раз-|
| | | | | |витию профессио-|
| | | | | |нального твор-|
| | | | | |чества и искусст-|
| | | | | |ва разнообразных|
| | | | | |форм культурной|
| | | | | |сферы, как тради-|
| | | | | |ционных так и но-|
| | | | | |ваторских. В нас-|
| | | | | |тоящее время дет-|
| | | | | |ская школа искус-|
| | | | | |ств занимает 5|
| | | | | |классов в здании|
| | | | | |школы-гимназии N|
| | | | | |1 |
| | |2005 |Строительство пристроя|Управление |Строительство |
| | | |к детской художествен-|культуры |пристроя к ДХШ N|
| | | |ной школе N 2 в Юго-|администрации|2 позволит расши-|
| | | |западном районе г.Че-|г.Чебоксары |рить контингент|
| | | |боксары | |учащихся, снять|
| | | | | |напряжение в воп-|
| | | | | |росах эстетичес-|
| | | | | |кого обучения де-|
| | | | | |тей и подростков|
| | | | | |Юго-Западного жи-|
| | | | | |лого массива,|
| | | | | |оказывающего бла-|
| | | | | |готворное влияние|
| | | | | |на формирование|
| | | | | |нравственных и|
| | | | | |этических ценнос-|
| | | | | |тей подрастающего|
| | | | | |поколения. Благо-|
| | | | | |даря общению с|
| | | | | |миром искусства|
| | | | | |школа станет од-|
| | | | | |ним из звеньев в|
| | | | | |цепи культурных и|
| | | | | |образовательных |
| | | | | |учреждений нашего|
| | | | | |города |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. |Мероприятия, направленные на сохранение библиотечных фондов, модернизацию и информацион-|
| |ное обеспечение библиотечного дела |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. |Обновление книжных фон-|2004-2010|Повышение качества|Управление |Улучшение качест-|
| |дов библиотек, обеспече-| |библиотечных фондов за|культуры |венного состава|
| |ние соблюдения норм и| |счет обновления и уве-|администрации|книжного фонда|
| |стандартов информацион-| |личения объемов новых|г.Чебоксары |позволит: |
| |но-библиотечного обслу-| |поступлений, создание| |- повысить интел-|
| |живания населения | |условий для наиболее| |лектуальный и об-|
| | | |полного удовлетворения| |разовательный |
| | | |информационных потреб-| |уровень городско-|
| | | |ностей населения, до-| |го населения, |
| | | |ведение ежегодного| |- обеспечить ин-|
| | | |приобретения книг для| |формационную под-|
| | | |массовых библиотек до| |держку социально-|
| | | |нормативного уровня | |экономических |
| | | | | |программ, |
| | | | | |- привлечь к чте-|
| | | | | |нию подрастающее|
| | | | | |поколение, вести|
| | | | | |эффективную и це-|
| | | | | |ленаправленную |
| | | | | |работу с детской|
| | | | | |и юношеской ауди-|
| | | | | |торией по профи-|
| | | | | |лактике социаль-|
| | | | | |ных проблем |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий|
| |доступа в Интернет к базам данных учреждений культуры и искусства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1. |Компьютеризация учрежде-|2004-2010|Ускорение темпов ком-|Управление |Информатизация |
| |ний культуры и искусства| |пьютеризации и внедре-|культуры |отрасли позволит|
| | | |ния информационных|администрации|создать условия|
| | | |технологий в учрежде-|г.Чебоксары |для обеспечения|
| | | |ниях культуры и искус-| |свободного досту-|
| | | |ства, обеспечение| |па граждан к ми-|
| | | |средствами связи, ор-| |ровым достижениям|
| | | |ганизация доступа к| |культуры; сформи-|
| | | |сети Интернет, форми-| |ровать систему|
| | | |рование и оперативное| |национальных ин-|
| | | |обновление баз данных| |формационных ре-|
| | | |учреждений культуры и| |сурсов в области|
| | | |искусства | |культуры; разви-|
| | | | | |тие компьютериза-|
| | | | | |ции библиотек по-|
| | | | | |зволит создать|
| | | | | |корпоративные би-|
| | | | | |блиотечные техно-|
| | | | | |логии и провести|
| | | | | |ретроспективную |
| | | | | |конверсию печат-|
| | | | | |ных каталогов,|
| | | | | |перевести их в|
| | | | | |электронную фор-|
| | | | | |му. Информатиза-|
| | | | | |ция детских биб-|
| | | | | |лиотек обеспечит|
| | | | | |комплексную под-|
| | | | | |держку неподго-|
| | | | | |товленных пользо-|
| | | | | |вателей в ходе их|
| | | | | |адаптации к усло-|
| | | | | |виям повсеместной|
| | | | | |компьютеризации |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. |Мероприятия, направленные на поддержку программы по работе с одаренными детьми |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1. |Поддержка программы по|2004-2010|Проведение городских|Управление |Проведение меро-|
| |работе с одаренными| |мероприятий, способст-|культуры |приятий по прог-|
| |детьми | |вующих выявлению и|администрации|рамме "одаренные|
| | | |развитию одаренных де-|г.Чебоксары |дети" даст воз-|
| | | |тей, создание системы| |можность участию|
| | | |подготовки педагоги-| |городских одарен-|
| | | |ческих кадров по рабо-| |ных детей на меж-|
| | | |те с одаренными деть-| |региональных, |
| | | |ми, целевая поддержка| |всероссийских, |
| | | |одаренных детей в виде| |международных |
| | | |именных стипендий и| |конкурсах, учас-|
| | | |др. | |тию на мастер-|
| | | | | |классах, пройти|
| | | | | |обучение у веду-|
| | | | | |щих преподавате-|
| | | | | |лей лучших учеб-|
| | | | | |ных заведений|
| | | | | |России в целях|
| | | | | |подготовки к пос-|
| | | | | |туплению в сред-|
| | | | | |ние и высшие|
| | | | | |учебные заведе-|
| | | | | |ния. Сохранение|
| | | | | |кадрового потен-|
| | | | | |циала культуры,|
| | | | | |создание условий|
| | | | | |для сохранения|
| | | | | |культурного нас-|
| | | | | |ледия города |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наcледия, охраны па-|
| |мятников истории и культуры |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.1. |Реставрация и ремонт па-|2005-2010|Предотвращение даль-|Управление |Сохранение и вос-|
| |мятников истории и куль-| |нейшего разрушения па-|культуры |становление па-|
| |туры, открытие памятни-| |мятников истории и|администрации|мятников истории|
| |ков народным поэтам Чу-| |культуры; проведение|г.Чебоксары |и культуры Чу-|
| |вашии | |ремонтно-реставрацион-| |вашской Республи-|
| | | |ных работ: | |ки; повышение|
| | | |- памятника И.Я.Яков-| |привлекательности|
| | | |лева | |города для туриз-|
| | | |- памятника В.И.Ленину| |ма, отдыха и про-|
| | | |- памятника В.И.Чапае-| |живания, развитие|
| | | |ву. | |духовного потен-|
| | | |Открытие памятников| |циала населения |
| | | |народным поэтам Чува-| | |
| | | |шии Я.Ухсаю, П.Хузан-| | |
| | | |гаю, С.Эльгеру,| | |
| | | |В.Митты | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |Здравоохранение |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и|
| |здоровья детей |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1. |Улучшение демографичес-|2004-2010|Поддержка материнства;|Управление |Улучшение показа-|
| |кой ситуации в г.Чебок-| |развитие материально-|здравоохране-|телей репродук-|
| |сары, охрана репродук-| |технической базы уч-|ния админист-|тивного здоровья|
| |тивного здоровья, сохра-| |реждений родовспоможе-|рации г.Че-|населения; |
| |нение и укрепление здо-| |ния; |боксары |улучшение органи-|
| |ровья женщин и детей,| |оснащение учреждений| |зации и качества|
| |улучшение условий труда| |родовспоможения, пери-| |акушерско-гинеко-|
| |женщин | |натального центра эф-| |логической и пе-|
| | | |фективной лечебно-ди-| |диатрической по-|
| | | |агностической аппара-| |мощи; |
| | | |турой и оборудованием;| |достижение уровня|
| | | |оснащение молочных ку-| |развития матери-|
| | | |хонь современным обо-| |ально-технической|
| | | |рудованием; | |базы учреждений|
| | | |внедрение новых форм| |акушерско-гинеко-|
| | | |охраны репродуктивного| |логической и пе-|
| | | |здоровья населения и| |диатрической |
| | | |обеспечение безопасно-| |служб, отвечающих|
| | | |го материнства; | |современным нор-|
| | | |совершенствование ока-| |мам функциониро-|
| | | |зания акушерско-педи-| |вания; |
| | | |атрической помощи; | |снижение показа-|
| | | |обеспечение скрининго-| |телей материнской|
| | | |вого обследования бе-| |и младенческой|
| | | |ременных групп риска| |смертности; |
| | | |на внутриутробные па-| |обеспечение ран-|
| | | |тологии; профилактика| |ней диагностики|
| | | |и лечение невынашива-| |болезней и оздо-|
| | | |ния беременности, вы-| |ровление детей|
| | | |хаживание недоношенных| |групп риска; |
| | | |детей; | |внедрение новых|
| | | |улучшение состояния| |эффективных форм|
| | | |питания беременных| |медицинского об-|
| | | |женщин, кормящих мате-| |служивания под-|
| | | |рей и детей раннего| |ростков; |
| | | |возраста; | |повышение качест-|
| | | |обеспечение информаци-| |ва медицинского|
| | | |онных технологий охра-| |обеспечения детей|
| | | |ны репродуктивного| |и подростков; |
| | | |здоровья; | |обеспечение ре-|
| | | |совершенствование сис-| |зультативной про-|
| | | |темы сохранения и ук-| |филактической ра-|
| | | |репления здоровья де-| |боты; |
| | | |тей; | |снижение заболе-|
| | | |развитие и внедрение| |ваемости, улучше-|
| | | |новых технологий по| |ние физической|
| | | |укреплению здоровья| |подготовленности |
| | | |детей; | |детей; |
| | | |улучшение материально-| |повышение эффек-|
| | | |технической базы ле-| |тивности реабили-|
| | | |чебно-профилактических| |тации детей с|
| | | |учреждений детства; | |хроническими за-|
| | | |развитие стационарза-| |болеваниями; |
| | | |мещающих форм оказания| |снижение детской|
| | | |медицинской помощи де-| |инвалидности; |
| | | |тям; | |формирование от-|
| | | |развитие специализиро-| |ветственного от-|
| | | |ванных служб; | |ношения к своему|
| | | |отработка новых орга-| |здоровью и здо-|
| | | |низационных форм меди-| |рового образа|
| | | |цинского обслуживания| |жизни |
| | | |детей и подростков,| | |
| | | |современных медико-| | |
| | | |психолого-педагогичес-| | |
| | | |ких и социальных тех-| | |
| | | |нологий оздоровления| | |
| | | |детей; | | |
| | | |совершенствование и| | |
| | | |внедрение новых профи-| | |
| | | |лактических техноло-| | |
| | | |гий, учитывающих адап-| | |
| | | |тационные резервы и| | |
| | | |обеспечивающих сохра-| | |
| | | |нение соматического,| | |
| | | |психического здоровья,| | |
| | | |гармоничное физическое| | |
| | | |и нервно-психическое| | |
| | | |развитие в современных| | |
| | | |социально-экономичес- | | |
| | | |ких и экологических| | |
| | | |условиях; | | |
| | | |внедрение альтернатив-| | |
| | | |ных форм физического| | |
| | | |воспитания, системы| | |
| | | |медицинских и педаго-| | |
| | | |гических мероприятий в| | |
| | | |процессе профессио-| | |
| | | |нального образования и| | |
| | | |подготовки к труду; | | |
| | | |создание системы уп-| | |
| | | |равления здоровьем в| | |
| | | |образовательных учреж-| | |
| | | |дениях; | | |
| | | |улучшение питания де-| | |
| | | |тей; | | |
| | | |совершенствование сис-| | |
| | | |темы подготовки кад-| | |
| | | |ров; | | |
| | | |обеспечение информаци-| | |
| | | |онных технологий по| | |
| | | |многоуровневому обра-| | |
| | | |зованию различных воз-| | |
| | | |растных групп населе-| | |
| | | |ния по формированию| | |
| | | |здорового образа жизни| | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|3.1.2. |Ликвидация и снижение|2004-2010|Достижение высокого|Управление |Снижение заболе-|
| |заболеваний, управляемых| |уровня охвата детей|здравоохране-|ваемости дифтери-|
| |средствами вакцинопрофи-| |профилактическими при-|ния админист-|ей, коклюшем,|
| |лактики | |вивками; |рации г.Че-|корью; |
| | | |создание эффективной|боксары |доведение охвата|
| | | |системы транспортиров-| |прививками детей|
| | | |ки и хранения препара-| |в возрасте до 1|
| | | |тов вакцинопрофилакти-| |года против поли-|
| | | |ки; | |омиелита, дифте-|
| | | |совершенствование эпи-| |рии, столбняка и|
| | | |демиологического над-| |туберкулеза до|
| | | |зора за инфекциями,| |95% |
| | | |управляемыми средства-| | |
| | | |ми специфической про-| | |
| | | |филактики; | | |
| | | |подготовка кадров по| | |
| | | |вопросам вакцинопрофи-| | |
| | | |лактики. | | |
| | | |и республиканской| | |
| | | |программы "Вакцинопро-| | |
| | | |филактика" на 1999-| | |
| | | |2005 годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфек-|
| |ционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения|
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1. |Комплексное решение|2004-2010|Профилактика, диаг-|Управление |Повышение эффек-|
| |проблем профилактики,| |ностика, лечение арте-|здравоохране-|тивности профи-|
| |диагностики, лечения ар-| |риальной гипертонии и|ния админист-|лактики и выявле-|
| |териальной гипертонии и| |реабилитация больных с|рации г.Че-|ния на ранних|
| |реабилитация больных с| |ее осложнениями, в том|боксары |стадиях артери-|
| |ее осложнениями, сниже-| |числе: | |альной гиперто-|
| |ние уровня заболеваемос-| | создание постоянно| |нии; |
| |ти населения артериаль-| | действующей информа-| |разработка стан-|
| |ной гипертонией, инва-| | ционно-пропагандист-| |дартов обследова-|
| |лидности и смертности от| | ской системы с целью| |ния и лечения ар-|
| |ее осложнений (инсульт,| | ранней профилактики| |териальной гипер-|
| |инфаркт миокарда) | | артериальной гипер-| |тонии в соответ-|
| | | | тонии; | |ствии с современ-|
| | | | создание и обеспече-| |ными требования-|
| | | | ние функционирования| |ми; |
| | | | систем динамического| |улучшение органи-|
| | | | контроля за эпиде-| |зации повышения|
| | | | миологической ситуа-| |качества кардио-|
| | | | цией в области забо-| |логической помо-|
| | | | леваемости артери-| |щи; |
| | | | альной гипертонией и| |повышение качест-|
| | | | учета больных гипер-| |ва профессиональ-|
| | | | тонией; | |ной подготовки|
| | | |основные направления| |медицинских ра-|
| | | |научных исследований в| |ботников в облас-|
| | | |области кардиологии, в| |ти кардиологии; |
| | | |том числе: | |укрепление мате-|
| | | | анализ и оценка эпи-| |риально-техничес-|
| | | | демиологической си-| |кой базы амбула-|
| | | | туации в области за-| |торно-поликлини- |
| | | | болеваемости арте-| |ческих учреждений|
| | | | риальной гипертонией| |(первичное зве-|
| | | | и ее осложнений; | |но), кабинетов|
| | | | проведение научно-| |врачей общей|
| | | | исследовательских и| |практики и невро-|
| | | | опытно-конструкторс-| |логов, стациона-|
| | | | ких работ, создание| |ров терапевтичес-|
| | | | оптимальных рационов| |кой и кардиологи-|
| | | | питания; | |ческой служб; |
| | | |укрепление материаль-| |снижение уровня|
| | | |но-технической базы| |заболеваемости |
| | | |учреждений, оказываю-| |населения цере-|
| | | |щих медицинскую помощь| |броваскулярными |
| | | |в области профилакти-| |болезнями и ише-|
| | | |ки, диагностики, лече-| |мической болезнью|
| | | |ния и реабилитации| |сердца на 13-18%,|
| | | |больных артериальной| |инвалидности в|
| | | |гипертонией, в том| |результате ин-|
| | | |числе: | |сультов и инфарк-|
| | | | укрепление первично-| |тов миокарда на|
| | | | го звена амбулатор-| |10-12% и смерт-|
| | | | но-поликлинических | |ности от инсуль-|
| | | | учреждений и учреж-| |тов и инфарктов|
| | | | дений терапевтичес-| |миокарда на|
| | | | кого и кардиологи-| |10-16%; |
| | | | ческого профилей; | |снижение суммар-|
| | | | обеспечение учрежде-| |ного экономичес-|
| | | | ний терапевтической| |кого ущерба, свя-|
| | | | и кардиологической| |занного с заболе-|
| | | | служб современными| |ваемостью арте-|
| | | | гипотензивными ле-| |риальной гиперто-|
| | | | карственными средст-| |нией и ее ослож-|
| | | | вами; | |нениями на 0,8|
| | | | организация невроло-| |млн.руб.; |
| | | | гических реабилита-| |стабилизация и|
| | | | ционных кабинетов и| |улучшение показа-|
| | | | отделений, программ| |телей здоровья|
| | | | для больных, пере-| |населения г.Че-|
| | | | несших инсульт| |боксары, обуслов-|
| | | | вследствие артери-| |ленных артериаль-|
| | | | альной гипертонии; | |ной гипертонией и|
| | | |повышение квалификации| |ее осложнениями |
| | | |медицинских работников| | |
| | | |в области кардиоло-| | |
| | | |гии. | | |
| | | |Мероприятие реализует-| | |
| | | |ся в рамках республи-| | |
| | | |канской целевой прог-| | |
| | | |раммы "Профилактика и| | |
| | | |лечение артериальной| | |
| | | |гипертонии в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2002-| | |
| | | |2008 годы" | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 3.2.2. |Снижение заболеваемости,|2004-2010|Профилактика и раннее|Управление |Уменьшение случа-|
| |инвалидности, преждевре-| |выявление сахарного|здравоохране-|ев осложнений са-|
| |менной смертности насе-| |диабета; |ния админист-|харного диабета|
| |ления от сахарного диа-| |совершенствование ди-|рации г.Че-|(слепота, ампута-|
| |бета и его осложнений,| |абетологической служ-|боксары |ция конечностей,|
| |увеличение продолжитель-| |бы; | |хроническая по-|
| |ности и улучшение ка-| |повышение качества| |чечная недоста-|
| |чества жизни больных ди-| |оказания медицинской| |точность, ишеми-|
| |абетом | |помощи при сахарном| |ческая болезнь|
| | | |диабете; | |сердца) на 30%; |
| | | |укрепление материаль-| |увеличение про-|
| | | |но-технической базы| |должительности |
| | | |диабетологической | |жизни больных,|
| | | |службы. Мероприятие| |страдающих сахар-|
| | | |реализуется в рамках| |ным диабетом, на|
| | | |республиканской целе-| |5 лет |
| | | |вой программы "Преду-| | |
| | | |преждение и борьба с| | |
| | | |заболеваниями социаль-| | |
| | | |ного характера (2002-| | |
| | | |2004 годы)" (подпрог-| | |
| | | |рамма "Сахарный диа-| | |
| | | |бет" | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 3.2.3. |Профилактика заболева-|2004-2010|Мониторинг влияния де-|Управление |Повышение эффек-|
| |ний, связанных с дефици-| |фицита йода на здо-|здравоохране-|тивности профи-|
| |том йода | |ровье населения; |ния админист-|лактики и выявле-|
| | | |расширение рынка про-|рации г.Че-|ния на ранних|
| | | |довольственных това-|боксары |стадиях поражения|
| | | |ров, обогащенных йо-| |щитовидной железы|
| | | |дом; | | |
| | | |информационно-просве- | | |
| | | |тительская компания по| | |
| | | |вопросам рационального| | |
| | | |питания, профилактики| | |
| | | |заболеваний обуслов-| | |
| | | |ленных дефицитом йода;| | |
| | | |организация мероприя-| | |
| | | |тий по профилактике| | |
| | | |дефицита йода среди| | |
| | | |детей и беременных| | |
| | | |женщин. | | |
| | | |Мероприятие реализует-| | |
| | | |ся в рамках республи-| | |
| | | |канской целевой прог-| | |
| | | |раммы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболевани-| | |
| | | |ями социального харак-| | |
| | | |тера (2002-2004 годы)"| | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 3.2.4. |Совершенствование орга-|2004-2010|Оснащение лечебно-про-|Управление |Увеличение удель-|
| |низации и повышение ка-| |филактических учрежде-|здравоохране-|ного веса боль-|
| |чества оказания специа-| |ний диагностическим и|ния админист-|ных, выявленных в|
| |лизированной онкологи-| |лечебным оборудовани-|рации г.Че-|I-II стадиях он-|
| |ческой помощи жителям| |ем; |боксары |кологического за-|
| |г.Чебоксары, организация| |внедрение современных| |болевания, |
| |и проведение санитарно-| |методов профилактики,| |обеспечение деся-|
| |гигиенической паспорти-| |ранней диагностики и| |тилетней выжива-|
| |зации канцерогеноопасных| |лечения онкологических| |емости не менее|
| |производств | |заболеваний; | |32% онкологичес-|
| | | |совершенствование под-| |ких больных; |
| | | |готовки и повышение| | |
| | | |квалификации медицинс-| | |
| | | |ких кадров. | | |
| | | |Мероприятие реализует-| | |
| | | |ся в рамках республи-| | |
| | | |канской программы по| | |
| | | |совершенствованию он-| | |
| | | |кологической помощи| | |
| | | |населению Чувашской| | |
| | | |Республики на 1999-| | |
| | | |2003 годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально-обусловленных заболеваний |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1. |Предупреждение распрост-|2004-2010|Проведение профилакти-|Управление |Уменьшение соци-|
| |ранения туберкулеза сре-| |ческих мероприятий по|здравоохране-|альных и экономи-|
| |ди населения г.Чебокса-| |предупреждению заболе-|ния админист-|ческих потерь от|
| |ры, снижение социальных| |ваемости туберкулезом|рации г.Че-|туберкулеза; |
| |и экономических потерь| |среди населения горо-|боксары |снижение первич-|
| |общества в связи с забо-| |да; | |ного выхода на|
| |леваемостью и смерт-| |совершенствование ор-| |инвалидность на|
| |ностью от данного забо-| |ганизации специализи-| |5%; |
| |левания | |рованной противотубер-| |снижение смерт-|
| | | |кулезной помощи насе-| |ности от туберку-|
| | | |лению; | |леза на 2%; |
| | | |организация территори-| |стабилизация и|
| | | |ального эпидемиологи-| |улучшение здо-|
| | | |ческого мониторинга| |ровья населения|
| | | |туберкулеза; | |г.Чебоксары, в|
| | | |республиканской целе-| |том числе: |
| | | |вой программы совер-| |снижение темпов|
| | | |шенствования противо-| |роста распростра-|
| | | |туберкулезной помощи| |нения туберкулеза|
| | | |населению Чувашской| |на 5%; |
| | | |Республики на 2001-| |снижение числа|
| | | |2003 годы | |впервые выявлен-|
| | | | | |ных запущенных|
| | | | | |случаев туберку-|
| | | | | |леза на 10% |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 3.3.2. |Стабилизация эпидемиоло-|2004-2010|Профилактика заболева-|Управление |Стабилизация эпи-|
| |гической ситуации и пре-| |ния, вызываемого виру-|здравоохране-|демиологического |
| |дупреждение массового| |сом иммунодефицита че-|ния админист-|процесса рас-|
| |распространения в г.Че-| |ловека; |рации г.Че-|пространения ВИЧ-|
| |боксары ВИЧ-инфекции | |совершенствование эпи-|боксары |инфекции (СПИДа)|
| | | |демиологического над-| |на территории|
| | | |зора за распростране-| |г.Чебоксары |
| | | |нием ВИЧ-инфекции | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 3.3.3. |Стабилизация и последую-|2004-2010|Профилактика заболева-|Управление |Снижение и стаби-|
| |щее улучшение эпидемио-| |ний, передаваемых по-|здравоохране-|лизация на терри-|
| |логической обстановки,| |ловым путем; |ния админист-|тории г.Чебоксары|
| |связанной с распростра-| |совершенствование ор-|рации г.Че-|заболеваемости |
| |нением заболеваний, пе-| |ганизации и повышение|боксары |инфекциями, пере-|
| |редаваемых половым путем| |качества оказания спе-| |даваемыми половым|
| | | |циализированной меди-| |путем, в том чис-|
| | | |цинской помощи при| |ле сифилисом в|
| | | |заболеваниях, переда-| |6,3 раза, гоноре-|
| | | |ваемых половым путем | |ей - в 3 раза,|
| | | | | |хламидиозом - на|
| | | | | |10%; |
| | | | | |улучшение репро-|
| | | | | |дуктивного здо-|
| | | | | |ровья населения|
| | | | | |и сокращение слу-|
| | | | | |чаев бесплодия; |
| | | | | |стабилизация |
| | | | | |уровня рождаемос-|
| | | | | |ти, снижение мла-|
| | | | | |денческой смерт-|
| | | | | |ности, заболевае-|
| | | | | |мости и инвалид-|
| | | | | |ности детей |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 3.3.4. |Создание в г.Чебоксары|2004-2010|Осуществление перво-|Управление |Реализация неот-|
| |эффективной системы меж-| |очередных мер по про-|здравоохране-|ложных мероприя-|
| |ведомственного взаимо-| |филактике дорожно-|ния админист-|тий по снижению в|
| |действия в профилактике| |транспортного и произ-|рации г.Че-|г.Чебоксары уров-|
| |травматизма, сокращение| |водственного травма-|боксары |ня травматизма от|
| |на этой основе прямых и| |тизма; | |управляемых при-|
| |косвенных социально-эко-| |проведение городского| |чин; |
| |номических потерь об-| |информационно-образо- | |формирование ос-|
| |щества в связи с прежде-| |вательной кампании по| |нов комплексного|
| |временной инвалидностью| |основам профилактики| |межведомственного|
| |и смертностью населения | |травматизма и оказанию| |программно-целе- |
| | | |первой доврачебной по-| |вого подхода к|
| | | |мощи при травмах; | |проблеме с целью|
| | | |совершенствование сис-| |сокращения соци-|
| | | |темы оказания специа-| |альных и экономи-|
| | | |лизированной медицинс-| |ческих потерь об-|
| | | |кой помощи при трав-| |щества в связи с|
| | | |мах; | |преждевременной |
| | | |развитие и совершенст-| |инвалидностью и|
| | | |вование диагностичес-| |смертностью от|
| | | |кой и лечебной помощи| |травм; |
| | | |при травмах | |улучшение показа-|
| | | | | |телей здоровья|
| | | | | |населения как в|
| | | | | |целом, так и по|
| | | | | |отдельным группам|
| | | | | |заболеваний опор-|
| | | | | |но-двигательной |
| | | | | |системы; |
| | | | | |снижение экономи-|
| | | | | |ческих потерь от|
| | | | | |временной и стой-|
| | | | | |кой утраты трудо-|
| | | | | |способности |
| | | | | |вследствие травм|
| | | | | |и их осложнений |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 3.3.5. |Обеспечение эффективной|2004-2010|Создание и реализация|Управление |Снижение медико-|
| |экстренной лечебно-про-| |системы мер прогнози-|здравоохране-|санитарных пос-|
| |филактической и санитар-| |рования, планирования,|ния админист-|ледствий чрезвы-|
| |но-эпидемиологической | |организации управления|рации г.Че-|чайных ситуаций; |
| |помощи населению г.Че-| |Службы скорой меди-|боксары |сокращение финан-|
| |боксары при возникнове-| |цинской помощи и мони-| |совых затрат на|
| |нии и ликвидации медико-| |торинг возможных меди-| |ликвидацию чрез-|
| |санитарных последствий| |ко-санитарных потерь в| |вычайных ситуа-|
| |чрезвычайных ситуаций | |чрезвычайных ситуаци-| |ций; |
| | | |ях; | |снижение социаль-|
| | | |совершенствование | |но-экономического|
| | | |Службы скорой меди-| |ущерба от чрезвы-|
| | | |цинской помощи, раз-| |чайных ситуаций|
| | | |работка и реализация| |(смертности, ин-|
| | | |системы мер по сниже-| |валидности, забо-|
| | | |нию медико-санитарных| |леваемости насе-|
| | | |последствий чрезвычай-| |ления города) |
| | | |ных ситуаций; | | |
| | | |обеспечение готовности| | |
| | | |личного состава и фор-| | |
| | | |мирований Службы "03"| | |
| | | |к работе при чрезвы-| | |
| | | |чайных ситуациях; | | |
| | | |развитие и совершенст-| | |
| | | |вование материально-| | |
| | | |технического обеспече-| | |
| | | |ния Службы "03"; | | |
| | | |организация взаимодей-| | |
| | | |ствия со службами ме-| | |
| | | |дицины катастроф Чува-| | |
| | | |шской Республики | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохра-|
| |нения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1. |Рационализация системы|2004-2010|Рационализация системы|Управление |Реформы первичной|
| |предоставления медицинс-| |организации медицинс-|здравоохране-|медицинской и|
| |кой помощи в г.Чебоксары| |кой помощи, в том чис-|ния админист-|стационарной по-|
| | | |ле: |рации г.Че-|мощи приведут к|
| | | |первичная медицинская|боксары |тому, что населе-|
| | | |помощь: | |ние будет обра-|
| | | |переход на систему об-| |щаться к врачу|
| | | |щеврачебной практики; | |общей практики.|
| | | |перенос максимально| |Это позволит эф-|
| | | |возможных объемов по-| |фективно исполь-|
| | | |мощи во внебольничный| |зовать материаль-|
| | | |сектор; | |но-технические и|
| | | |приоритетное развитие| |кадровые ресурсы|
| | | |профилактического нап-| |стационаров и до-|
| | | |равления в деятельнос-| |стигнуть следую-|
| | | |ти первичного звена; | |щих целей: |
| | | |Стационарная помощь: | |ввод в действие|
| | | |дифференциация коечно-| |не менее 100 офи-|
| | | |го фонда по степени| |сов врачей общей|
| | | |интенсивности медицин-| |практики; |
| | | |ского обслуживания| |повышение заня-|
| | | |(интенсивного лечения,| |тости больничных|
| | | |планового лечения, до-| |коек с нынешнего|
| | | |лечивания, восстанови-| |показателя в 294|
| | | |тельного лечения, дол-| |дня в год до 315-|
| | | |говременного пребыва-| |330 дней; |
| | | |ния, медико-социально-| |сокращение числа|
| | | |го назначения); | |больничных коек; |
| | | |приведение коечного| |уменьшение про-|
| | | |фонда стационаров в| |должительности |
| | | |соответствие с расчет-| |круглосуточного |
| | | |ными нормативами, не-| |пребывания на|
| | | |обходимыми для оказа-| |койке с 14 до 10|
| | | |ния гарантированных| |дней; |
| | | |государством объемов| |снижение уровня|
| | | |медицинской помощи;| |госпитализации с|
| | | |реорганизация нерен-| |208,4 до 196 на|
| | | |табельных больниц; ор-| |1000 человек; |
| | | |ганизация межрайонных| |увеличение числа|
| | | |больниц (центров, спе-| |операций, прове-|
| | | |циализированных отде-| |денных в день по-|
| | | |лений); сокращение| |ступления больно-|
| | | |средней длительности| |го в стационар,|
| | | |пребывания больного на| |до 75%. |
| | | |койке круглосуточного| |В области рес-|
| | | |пребывания (госпитали-| |труктуризации |
| | | |зация в стационар в| |системы финанси-|
| | | |день проведения опера-| |рования ожидаемые|
| | | |ции; проведение после-| |результаты должны|
| | | |операционной реабили-| |быть направлены|
| | | |тации в амбулаторно-| |на обеспечение|
| | | |поликлинических усло-| |финансовой устой-|
| | | |виях; внедрение совре-| |чивости системы и|
| | | |менных лечебных техно-| |включать следую-|
| | | |логий на основе дока-| |щее: |
| | | |зательной медицины). | |внедрение счетов|
| | | |Скорая помощь: | |здравоохранения |
| | | |централизация диспет-| |для целей отсле-|
| | | |черской службы, | |живания фактичес-|
| | | |обновление автопарка,| |ких расходов на|
| | | |портативного оборудо-| |различные меди-|
| | | |вания и средств связи;| |цинские услуги и|
| | | |целенаправленное обу-| |соотношение рас-|
| | | |чение фельдшеров, под-| |ходов с планируе-|
| | | |готовка водителей для| |мыми объемами и|
| | | |работы на уровне пара-| |результатами; |
| | | |медиков; | |повышение эффек-|
| | | |ограничение роли сис-| |тивности финансо-|
| | | |темы исключительно| |вого менеджмента|
| | | |случаями, требующими| |и планирования в|
| | | |реальной неотложной| |системе здравоох-|
| | | |помощи (информирование| |ранения, с целью|
| | | |населения о новых про-| |улучшения качест-|
| | | |цедурах работы службы| |ва информации о|
| | | |скорой помощи; органи-| |финансовых расхо-|
| | | |зация работы диспетче-| |дах и платежах и|
| | | |ров в системе телефон-| |обеспечения соот-|
| | | |ного отсеивания; вызов| |ветствия расходов|
| | | |"03" через врача общей| |полученным ре-|
| | | |практики). Диагности-| |зультатам; |
| | | |ческая служба: | |в результате соз-|
| | | |разработка и внедрение| |дания необходимо-|
| | | |стандартов оснащения| |го числа врачей|
| | | |лечебно-профилактичес-| |общей практики|
| | | |ких учреждений диаг-| |повышение уровня|
| | | |ностическим оборудова-| |удовлетворенности|
| | | |нием на всех этапах| |медицинского пер-|
| | | |оказания медицинской| |сонала, особенно|
| | | |помощи; | |врачей, своим|
| | | |проведение централизо-| |трудом, в том|
| | | |ванных тендерных заку-| |числе путем обес-|
| | | |пок оборудования; | |печения их комп-|
| | | |совершенствование | |лексом социальных|
| | | |структуры путем созда-| |привилегий; |
| | | |ния межрайонных диаг-| |ежегодное утверж-|
| | | |ностических центров; | |дение программы|
| | | |создание протоколов| |государственных |
| | | |для эффективного ис-| |гарантий оказания|
| | | |пользования диагности-| |населению бес-|
| | | |ческого оборудования; | |платной медицинс-|
| | | |организация единой го-| |кой помощи и про-|
| | | |родской мобильной| |ведение информа-|
| | | |службы технического| |ционно-разъясни- |
| | | |обслуживания оборудо-| |тельной работы|
| | | |вания, в том числе с| |среди населения о|
| | | |проведением профилак-| |ее содержании; |
| | | |тических работ по ут-| |ликвидация "тене-|
| | | |вержденному графику; | |вого" рынка путем|
| | | |подготовка медицинских| |внедрения системы|
| | | |кадров для работы в| |соплатежей насе-|
| | | |новых условиях; | |ления установлен-|
| | | |создание информацион-| |ного размера на|
| | | |ной базы данных о на-| |определенные виды|
| | | |личии и техническом| |медицинских услуг|
| | | |состоянии лабораторно-| | |
| | | |диагностического обо-| | |
| | | |рудования; | | |
| | | |создание автоматизиро-| | |
| | | |ванной системы персо-| | |
| | | |нифицированного учета| | |
| | | |результатов лаборатор-| | |
| | | |но-инструментального | | |
| | | |обследования; | | |
| | | |обеспечение финансовой| | |
| | | |устойчивости системы| | |
| | | |здравоохранения, в том| | |
| | | |числе: | | |
| | | |анализ и пересмотр со-| | |
| | | |держания государствен-| | |
| | | |ных гарантий медицинс-| | |
| | | |кого обслуживания с| | |
| | | |обеспечением их четко-| | |
| | | |го понимания общест-| | |
| | | |венностью; | | |
| | | |систематизация и ин-| | |
| | | |вентаризация бюджетных| | |
| | | |услуг с однозначным| | |
| | | |описанием перечня ус-| | |
| | | |луг, предоставляемых| | |
| | | |потребителю за счет| | |
| | | |общественных финансов;| | |
| | | |выделение финансовых| | |
| | | |средств для реализации| | |
| | | |мероприятий по охране| | |
| | | |здоровья по схеме по-| | |
| | | |душевого финансирова-| | |
| | | |ния для обеспечения| | |
| | | |равного доступа к га-| | |
| | | |рантированному пакету| | |
| | | |здравоохранительных | | |
| | | |услуг; | | |
| | | |поэтапная интеграция| | |
| | | |средств бюджета и обя-| | |
| | | |зательного медицинско-| | |
| | | |го страхования с фор-| | |
| | | |мированием единого ис-| | |
| | | |точника финансирования| | |
| | | |отрасли; | | |
| | | |создание справедливой,| | |
| | | |устойчивой и однознач-| | |
| | | |ной системы межбюджет-| | |
| | | |ных отношений и по-| | |
| | | |рядка оплаты поставщи-| | |
| | | |ков медицинских услуг| | |
| | | |на основе договорных| | |
| | | |отношений с определе-| | |
| | | |нием сферы совместной| | |
| | | |компетенции, ответст-| | |
| | | |венности и обяза-| | |
| | | |тельств по финансиро-| | |
| | | |ванию согласованных| | |
| | | |объемов медицинской| | |
| | | |помощи и целевому рас-| | |
| | | |ходованию средств; | | |
| | | |внедрение отвечающей| | |
| | | |требованиям российско-| | |
| | | |го законодательства| | |
| | | |системы региональных| | |
| | | |счетов здравоохранения| | |
| | | |с включением всех ви-| | |
| | | |дов соплатежей населе-| | |
| | | |ния в оборот финансо-| | |
| | | |вых средств отрасли; | | |
| | | |введение новой системы| | |
| | | |оплаты труда медицинс-| | |
| | | |ких работников, учиты-| | |
| | | |вающей качественные| | |
| | | |показатели их работы; | | |
| | | |повышение размера оп-| | |
| | | |латы труда медицинских| | |
| | | |работников с целью| | |
| | | |ликвидации "теневого"| | |
| | | |рынка медицинских ус-| | |
| | | |луг; | | |
| | | |повышение профессио-| | |
| | | |нального уровня управ-| | |
| | | |ленческих и экономи-| | |
| | | |ческих служб медицинс-| | |
| | | |ких учреждений | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной меди-|
| |цинской помощи в г.Чебоксары |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5.1. |Совершенствование орга-|2004-2010|Укрепление материаль-|Управление |Обеспечение по-|
| |низации и повышения ка-| |но-технической базы|здравоохране-|требности населе-|
| |чества оказания меди-| |муниципальных учрежде-|ния админист-|ния города в ди-|
| |цинской помощи населению| |ний здравоохранения|рации г.Че-|агностической, |
| |г.Чебоксары | |города: |боксары |лечебной и реаби-|
| | | |- строительство инфек-| |литационной помо-|
| | | |ционной больницы в| |щи гарантирован-|
| | | |г.Чебоксары; | |ного объема и ка-|
| | | |- строительство прист-| |чества. |
| | | |роя к поликлинике МУЗ| |Снижение показа-|
| | | |"Первая городская| |теля первичного|
| | | |больница" в г.Чебокса-| |выхода на инва-|
| | | |ры; | |лидность на 15%,|
| | | |- обновление медицинс-| |в том числе среди|
| | | |кого оборудования ле-| |лиц трудоспособ-|
| | | |чебно-профилактических| |ного возраста на|
| | | |учреждений; | |20%. |
| | | |- реконструкция и ка-| |Увеличение числа|
| | | |питальный ремонт уч-| |посещений лечеб-|
| | | |реждений здравоохране-| |но-профилактичес-|
| | | |ния г.Чебоксары. | |ких учреждений на|
| | | |Реструктуризация сети| |1 жителя в год до|
| | | |лечебно-профилактичес-| |7,0%. |
| | | |ких учреждений города| |Открытие офисов|
| | | |Чебоксары: | |врача общей прак-|
| | | |открытие офисов врача| |тики - охват на-|
| | | |общей практики, в т.ч.| |селения медицинс-|
| | | |в новых домах строя-| |кой помощью исхо-|
| | | |щихся микрорайонов | |дя из установлен-|
| | | | | |ных норм государ-|
| | | | | |ственных гарантий|
| | | | | |по оказанию бес-|
| | | | | |платной медицинс-|
| | | | | |кой помощи |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. |Физическая культура и спорт |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. |Реализация комплексной|2004-2010|Физкультурно-оздорови-|Управление |Формирование и|
| |программы развития физи-| |тельная и спортивно-|физкультуры, |стимулирование |
| |ческой культуры, спорта| |массовая работа с на-|спорта и ту-|здорового образа|
| |и туризма в г.Чебоксары | |селением, среди детей|ризма адми-|жизни; |
| | | |и учащейся молодежи,|нистрации |значительное |
| | | |среди инвалидов. |г.Чебоксары; |улучшение здо-|
| | | |Физкультурно-оздорови-|управление |ровья населения,|
| | | |тельная и спортивная|образования |снижение уровня|
| | | |деятельность в произ-|администрации|криминализации в|
| | | |водственной сфере, в|г.Чебоксары; |молодежной среде|
| | | |социально-бытовой сфе-|управление |и внедрение спор-|
| | | |ре. |здравоохране-|тивного стиля|
| | | |Подготовка спортивных|ния админист-|жизни молодежи; |
| | | |резервов. |рации г.Че-|удовлетворение |
| | | |Медицинское обеспече-|боксары; |потребности насе-|
| | | |ние и врачебный кон-|управление |ления в активном|
| | | |троль за занимающимися|культуры ад-|и полноценном от-|
| | | |физической культурой и|министрации |дыхе, поддержание|
| | | |спортом. |г.Чебоксары; |высокой работо-|
| | | |Информационная образо-|управление |способности и|
| | | |вательно-просветитель-|архитектуры и|творческого дол-|
| | | |ская и рекламная дея-|градострои- |голетия людей|
| | | |тельность. |тельства ад-|средствами физи-|
| | | |Развитие туризма |министрации |ческой культуры и|
| | | | |г.Чебоксары; |спорта; |
| | | | |отдел по де-|укрепление сети|
| | | | |лам молодежи|физкультурно-оз- |
| | | | |администрации|доровительных со-|
| | | | |г.Чебоксары; |оружений; |
| | | | |отдел по со-|достойное выступ-|
| | | | |циальной за-|ление спортсменов|
| | | | |щиты населе-|города на сорев-|
| | | | |ния админист-|нованиях всех|
| | | | |рации г.Че-|уровней; |
| | | | |боксары |усиление эффек-|
| | | | | |тивности деятель-|
| | | | | |ности государст-|
| | | | | |венных учреждений|
| | | | | |и общественных|
| | | | | |организаций в|
| | | | | |сфере физической|
| | | | | |культуры и спорта|
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 4.2. |Сохранение и развитие|2004-2010|- сохранение и разви-|Управление |В условиях дос-|
| |материально-технической | |тие сети физкультурно-|физкультуры, |тупности занятий|
| |базы для занятий физи-| |оздоровительных, спор-|спорта и ту-|физкультурой и|
| |ческой культурой и спор-| |тивных сооружений и|ризма адми-|спортом и улучше-|
| |том | |площадок; |нистрации |ние материально-|
| | | |- приобретение спор-|г.Чебоксары |технической базы|
| | | |тивного оборудования и| |спортивных объек-|
| | | |инвентаря для органи-| |тов дает следую-|
| | | |зации физкультурно-| |щие результаты:|
| | | |спортивной работы в| |увеличение охвата|
| | | |ДЮСШ N 7 и СДЮШОР N 4| |населения заняти-|
| | | |г.Чебоксары; | |ями физкультурой|
| | | |- капитальный ремонт| |и спортом, увели-|
| | | |здания ДЮСШ им.Соколо-| |чение количества|
| | | |ва; | |детей, подростков|
| | | |- строительство при-| |и молодежи зани-|
| | | |строя под зал борьбы| |мающихся спортом.|
| | | |дзюдо в ДЮСШ им.Соко-| |Снижение уровня|
| | | |лова; | |наркомании алко-|
| | | |- реконструкция первой| |голизма и крими-|
| | | |городской лыжной базы| |нализации в моло-|
| | | |в п.Н.Лапсары; | |дежной среде и|
| | | |- освещение лыжерол-| |внедрение здоро-|
| | | |лерной трассы и ее ас-| |вого образа жизни|
| | | |фальтирование в ДЮСШ| |молодежи. |
| | | |N 4; | |Обеспечение сни-|
| | | |- проведение дренажной| |жения количества|
| | | |системы в ДЮСШ N 4; | |заболеваемости |
| | | |- капитальный ремонт| |молодежи |
| | | |здания ДЮСШ N 1; | | |
| | | |- капитальный ремонт| | |
| | | |здания СДЮШОР по спор-| | |
| | | |тивной гимнастике; | | |
| | | |- капитальный ремонт| | |
| | | |здания ДЮСШ N 10; | | |
| | | |- строительство город-| | |
| | | |ского бассейна; | | |
| | | |- капитальный ремонт| | |
| | | |здания ДЮСШ по баскет-| | |
| | | |болу; | | |
| | | |- капитальный ремонт| | |
| | | |здания ДЮСШ N 5; | | |
| | | |- пристрой к зданию| | |
| | | |СДЮШОР по стрельбе из| | |
| | | |лука; | | |
| | | |- строительство гаража| | |
| | | |в МУСК "Спартак"; | | |
| | | |- реконструкция зри-| | |
| | | |тельских трибун в МУСК| | |
| | | |"Спартак"; | | |
| | | |- реконструкция легко-| | |
| | | |атлетических дорожек с| | |
| | | |применением синтети-| | |
| | | |ческого покрытия в| | |
| | | |МУСК "Спартак" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |Занятость населения и развитие рынка труда |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения|
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1. |Реализация специальных|2004-2010|Организация ярмарок|ГУ "Чебоксар-|Создание условий|
| |мероприятий по содей-| |вакансий и учебных ра-|ский городс-|по трудоустройст-|
| |ствию занятости населе-| |бочих мест; |кой центр за-|ву незанятого на-|
| |ния | |оказание предувольни-|нятости насе-|селения, в том|
| | | |тельных консультацион-|ления" |числе безработных|
| | | |ных услуг высвобождае-| |граждан. |
| | | |мым работникам; | |Повышение качест-|
| | | |организация обществен-| |ва рабочей силы|
| | | |ных работ; | |на городском рын-|
| | | |организация временного| |ке труда. |
| | | |трудоустройства и тру-| |Обеспечение адап-|
| | | |доустройства на закво-| |тации безработных|
| | | |тированные рабочие| |граждан на рынке|
| | | |места безработных| |труда, повышение|
| | | |граждан, нуждающихся в| |их конкурентоспо-|
| | | |социальной защите; | |собности в вопро-|
| | | |организация временного| |сах трудоустрой-|
| | | |трудоустройства несо-| |ства |
| | | |вершенно летних граж-| | |
| | | |дан; | | |
| | | |социальная адаптация| | |
| | | |безработных граждан на| | |
| | | |рынке труда; | | |
| | | |оказание содействия| | |
| | | |самозанятости населе-| | |
| | | |ния; | | |
| | | |содействие в трудоуст-| | |
| | | |ройстве с переездом в| | |
| | | |другую местность по| | |
| | | |направлению ГУ "Чебок-| | |
| | | |сарский городской| | |
| | | |центр занятости насе-| | |
| | | |ления"; | | |
| | | |организация профессио-| | |
| | | |нального обучения без-| | |
| | | |работных граждан; | | |
| | | |развитие системы про-| | |
| | | |фессиональной ориента-| | |
| | | |ции и психологической| | |
| | | |поддержки безработных| | |
| | | |граждан, высвобождае-| | |
| | | |мых работников и не-| | |
| | | |занятого населения | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |Социальная поддержка населения |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня инфраструктуры, обеспечи-|
| |вающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1. |Развитие материально-|2005-2010|Текущий ремонт помеще-|Администрации|Обеспечение конс-|
| |технической базы учреж-| |ний муниципального со-|районов г.Че-|титуционных прав|
| |дений социального обслу-| |циального учреждения|боксары |и гарантий лиц|
| |живания населения | |"Центр социального об-| |старшего поколе-|
| | | |служивания населения| |ния, улучшение их|
| | | |(со стационаром) Кали-| |социального об-|
| | | |нинского района г.Че-| |служивания, соз-|
| | | |боксары Чувашской Рес-| |дание условий для|
| | | |публики" (далее МСУ| |социально-актив- |
| | | |"ЦСО Калининского рай-| |ного участия по-|
| | | |она"). | |жилых граждан и|
| | | |Текущий ремонт помеще-| |инвалидов в жизни|
| | | |ний муниципального со-| |общества, органи-|
| | | |циального учреждения| |зация трудовой|
| | | |"Центр социального об-| |реабилитации |
| | | |служивания Ленинского| | |
| | | |района г.Чебоксары Чу-| | |
| | | |вашской Республики"| | |
| | | |(далее МСУ "ЦСО Ленин-| | |
| | | |ского района"). | | |
| | | |Текущий ремонт помеще-| | |
| | | |ний муниципального со-| | |
| | | |циального учреждения| | |
| | | |"Центр социального об-| | |
| | | |служивания Московского| | |
| | | |района г.Чебоксары"| | |
| | | |(далее МСУ "ЦСО Мос-| | |
| | | |ковского района") | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------| |
| 6.1.2. |Улучшение социального|2004-2010|Приобретение оборудо-|Администрации| |
| |обслуживания граждан по-| |вания, мебели и орг-|районов г.Че-| |
| |жилого возраста и инва-| |техники для учреждений|боксары | |
| |лидов | |социального обслужива-| | |
| | | |ния г.Чебоксары. | | |
| | | |Открытие второго спе-| | |
| | | |циализированного отде-| | |
| | | |ления социального об-| | |
| | | |служивания на дому МСУ| | |
| | | |"ЦСО Московского райо-| | |
| | | |на". | | |
| | | |Организация бесплатно-| | |
| | | |го питания для пожилых| | |
| | | |граждан в отделениях| | |
| | | |дневного пребывания| | |
| | | |МСУ "ЦСО" г.Чебоксары | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений со-|
| |циального обслуживания семьи и детей |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1. |Развитие материально-|2004-2010|Реконструкция здания и|Администрации|Дальнейшее полно-|
| |технической базы стаци-| |расширение стационар-|районов г.Че-|ценное функциони-|
| |онарных учреждений со-| |ных мест для реабили-|боксары |рование учрежде-|
| |циального обслуживания| |тации детей из небла-| |ния |
| |семьи и детей | |гополучных семей с ве-| | |
| | | |дением второй очереди| | |
| | | |муниципального соци-| | |
| | | |ального учреждения| | |
| | | |"Центр социальной по-| | |
| | | |мощи семье и детям (со| | |
| | | |стационаром) Калининс-| | |
| | | |кого района г.Чебокса-| | |
| | | |ры Чувашской Республи-| | |
| | | |ки" (далее МСУ "ЦСПСиД| | |
| | | |Калининского района")| | |
| | | |с выделением отдельно-| | |
| | | |го помещения для при-| | |
| | | |емного отделения. | | |
| | | |Текущий ремонт фасада| | |
| | | |здания муниципального| | |
| | | |социального учреждения| | |
| | | |"Центр социальной по-| | |
| | | |мощи семье и детям"| | |
| | | |Ленинского района| | |
| | | |г.Чебоксары (далее МСУ| | |
| | | |"ЦСПСиД" Ленинского| | |
| | | |района). | | |
| | | |Текущий ремонт кровли| | |
| | | |МСУ "ЦСПСиД" Ленинско-| | |
| | | |го района | | |
| | | |Ремонт металлического| | |
| | | |ограждения МСУ| | |
| | | |"ЦСПСиД" Ленинского| | |
| | | |района. | | |
| | | |Строительство гаража| | |
| | | |для МСУ "ЦСПСиД" Ле-| | |
| | | |нинского района. | | |
| | | |Текущий ремонт овоще-| | |
| | | |хранилища для МСУ| | |
| | | |"ЦСПСиД" Ленинского| | |
| | | |района. | | |
| | | |Текущий ремонт внут-| | |
| | | |ренних помещений МСУ| | |
| | | |"ЦСПСиД" Ленинского| | |
| | | |района. | | |
| | | |Текущий ремонт здания| | |
| | | |и крыши муниципального| | |
| | | |социального учреждения| | |
| | | |"Социально-реабилита- | | |
| | | |ционный центр для не-| | |
| | | |совершеннолетних" Мос-| | |
| | | |ковского района г.Че-| | |
| | | |боксары" (далее МСУ| | |
| | | |"СРЦН" Московского| | |
| | | |района). | | |
| | | |Оборудование спортив-| | |
| | | |ной площадки МСУ| | |
| | | |"СРЦН" Московского| | |
| | | |района. | | |
| | | |Строительство гаража и| | |
| | | |автомастерской МСУ| | |
| | | |"СРЦН" Московского| | |
| | | |района. | | |
| | | |Открытие филиала МСУ| | |
| | | |"СРЦН" Московского| | |
| | | |района в Заволжье на| | |
| | | |базе Сосновской школы | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 6.2.2. |Оснащение учреждений|2006-2010|Оборудование учебного|Администрации|Повышение эффек-|
| |техническими средствами| |компьютерного класса|районов г.Че-|тивности коррек-|
| |реабилитации и авто-| |для несовершеннолет-|боксары |ционно-реабилита-|
| |транспортом | |них, проходящих соци-| |ционного процесса|
| | | |альную реабилитацию в| | |
| | | |МСУ "ЦСПСиД" Ленинско-| | |
| | | |го района. | | |
| | | |Обеспечение отделения| | |
| | | |реабилитации несо-| | |
| | | |вершеннолетних с огра-| | |
| | | |ниченными физическими| | |
| | | |и умственными возмож-| | |
| | | |ностями МСУ "ЦСПСиД"| | |
| | | |Ленинского района ре-| | |
| | | |абилитационным и меди-| | |
| | | |цинским оборудованием.| | |
| | | |Обеспечение автотранс-| | |
| | | |портом для перевозки и| | |
| | | |проведения культурно-| | |
| | | |оздоровительных меро-| | |
| | | |приятий с детьми-инва-| | |
| | | |лидами (автобус "ПАЗ"| | |
| | | |с подъемником для МСУ| | |
| | | |"ЦСПСиД Калининского| | |
| | | |района") | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 6.2.3. |Улучшение социального|2004-2010|Обеспечение оздоровле-|Администрации|Укрепление здо-|
| |обслуживания детей-инва-| |ния и отдыха детей-ин-|районов г.Че-|ровья, социальная|
| |лидов | |валидов в каникулярное|боксары |адаптация, повы-|
| | | |время на базе Центров| |шение грамотности|
| | | |и в загородных оздоро-| |родителей в воп-|
| | | |вительных лагерях. | |росах воспитания|
| | | |Организация конкурсов,| |и развития детей-|
| | | |фестивалей самодея-| |инвалидов |
| | | |тельного творчества| | |
| | | |детей-инвалидов. | | |
| | | |Организация спортивных| | |
| | | |фестивалей для детей-| | |
| | | |инвалидов | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. |Строительство |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. |Решение жилищных проблем|2004-2010|Строительство или при-|Управление |Решение жилищных|
| |молодых семей в г.Чебок-| |обретение вторичного|строительст- |проблем молодых|
| |сары через субсидирова-| |жилья |ва, архитек-|семей, сокращение|
| |ние процентных ставок по| | |туры, пер-|очереди нуждаю-|
| |ипотечным кредитам | | |спективного |щихся в улучшении|
| | | | |развития и|жилищных условий |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |ОАО "Ипотеч-| |
| | | | |ная корпора-| |
| | | | |ция" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.2. |Строительство социаль-|2004-2010|Строительство нового|Управление |Решение жилищных|
| |ного жилья для малообес-| |жилья |строительст- |проблем и сокра-|
| |печенных категорий граж-| | |ва, архитек-|щение очереди|
| |дан с учетом социального| | |туры, пер-|среди малообеспе-|
| |ипотечного кредитования | | |спективного |ченной категории|
| | | | |развития и|граждан, нуждаю-|
| | | | |реконструкции|щихся в улучшении|
| | | | |города адми-|жилищных условий |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС"; | |
| | | | |ОАО "Ипо-| |
| | | | |течная корпо-| |
| | | | |рация" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.3. |Переселение граждан из|2004-2010|Строительство или при-|Управление |Ликвидация ветхо-|
| |ветхого и аварийного жи-| |обретение жилья под|строительст- |го жилья |
| |лищного фонда | |снос ветхих или ава-|ва, архитек-| |
| | | |рийных домов |туры, пер-| |
| | | | |спективного | |
| | | | |развития и| |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.4. |Канализационно-шахтный |2004-2007|Строительство шахтного|Управление |Для канализования|
| |коллектор мкр. "Универ-| |коллектора |строительст- |хозбытовых стоков|
| |ситетский" в г.Чебоксары| | |ва, архитек-|в Северо-западном|
| | | | |туры, пер-|районе г.Чебокса-|
| | | | |спективного |ры вновь строя-|
| | | | |развития и|щихся объектов,|
| | | | |реконструкции|начало строитель-|
| | | | |города адми-|ства в 1993 г.,|
| | | | |нистрации |глубина коллекто-|
| | | | |г.Чебоксары; |ра до 60 метров|
| | | | |МУП "ГУКС" |от поверхности|
| | | | | |земли, проходка|
| | | | | |выполнена на 1390|
| | | | | |п.м. без отделки,|
| | | | | |остаток проходки|
| | | | | |870 п.м. с по-|
| | | | | |мощью кессонов |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.5. |Газификация улиц и инди-|2004 |Строительство уличных|Управление |Улучшение жилищ-|
| |видуальных домов | |газопроводов и газифи-|строительст- |ных условий граж-|
| | | |кация индивидуального|ва, архитек-|дан проживающих в|
| | | |жилья |туры, пер-|индивидуальном |
| | | | |спективного |жилье |
| | | | |развития и| |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.6. |Газопровод-отвод в г.Че-|2004 |Строительство газопро-|Управление |Для газоснабжения|
| |боксары | |вода-перемычки |строительст- |нового строитель-|
| | | | |ва, архитек-|ства жилья благо-|
| | | | |туры, пер-|даря разгрузке|
| | | | |спективного |АГРС-1 на АГРС-4 |
| | | | |развития и| |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.7. |Головное ГРП и газопро-|2004-2005|Строительство ГРП и|Управление |Для газоснабжения|
| |вод - отвод от АГРС-3 в| |прокладка газопровода |строительст- |нового строитель-|
| |г.Чебоксары | | |ва, архитек-|ства жилья и объ-|
| | | | |туры, пер-|ектов социальной|
| | | | |спективного |сферы. Мощность|
| | | | |развития и|существующих АГРС|
| | | | |реконструкции|в городе перегру-|
| | | | |города адми-|жены до 90%. |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.8. |Газификация территории|2005-2007|Строительство магист-|Управление |Улучшение жилищ-|
| |Заволжья | |ральных и уличных га-|строительст- |ных условий граж-|
| | | |зопроводов |ва, архитек-|дан, экономия|
| | | | |туры, пер-|бюджетных средств|
| | | | |спективного |на отопление, го-|
| | | | |развития и|рячее водоснабже-|
| | | | |реконструкции|ние объектов со-|
| | | | |города адми-|циального и про-|
| | | | |нистрации |мышленного значе-|
| | | | |г.Чебоксары,#|ния |
| | | | |Заволжское | |
| | | | |территориаль-| |
| | | | |ное правление| |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.9. |Инженерная подготовка|2004-2010|Строительство инженер-|Управление |Улучшение и об-|
| |территорий под реконст-| |ных сетей |строительст- |новление инженер-|
| |рукцию и застройку | | |ва, архитек-|ной инфраструкту-|
| | | | |туры, пер-|ры г.Чебоксары |
| | | | |спективного | |
| | | | |развития и| |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.10. |Реконструкция биологи-|2005-2009|Реконструкция биологи-|Управление |Улучшение сани-|
| |ческих очистных сооруже-| |ческих очистных соору-|строительст- |тарного состояния|
| |ний для г.Чебоксары | |жений |ва, архитек-|городов |
| | | | |туры, пер-| |
| | | | |спективного | |
| | | | |развития и| |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.11. |Очистные сооружения лив-|2004-2005|Строительство ливневой|Управление |Начало строитель-|
| |невой канализации | |канализации |строительст- |ства 1989. ПСД|
| | | | |ва, архитек-|утвержден Гос-|
| | | | |туры, пер-|строем РФ, для|
| | | | |спективного |очистки ливневых|
| | | | |развития и|и поверхностных|
| | | | |реконструкции|стоков централь-|
| | | | |города адми-|ного района г.Че-|
| | | | |нистрации |боксары |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "УЖКХ и| |
| | | | |благоустрой- | |
| | | | |ства" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.12. |Автодорога N 30 |2004-2010|Строительство объезд-|Управление |Объездная магист-|
| | | |ной магистрали |строительст- |раль для разгруз-|
| | | | |ва, архитек-|ки центральной|
| | | | |туры, пер-|части столицы|
| | | | |спективного |согласно гене-|
| | | | |развития и|рального плана|
| | | | |реконструкции|г.Чебоксары |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.13. |Автодорога от Кабельного|2005 |Строительство объезд-|Управление |Строительство |
| |проезда до ул.Л.Комсомо-| |ной магистрали |строительст- |предусмотрено |
| |ла | | |ва, архитек-|проектом деталь-|
| | | | |туры, пер-|ной планировки|
| | | | |спективного |г.Чебоксары под|
| | | | |развития и|путепроводом сое-|
| | | | |реконструкции|диняющим ж/д пути|
| | | | |города адми-|между станциями|
| | | | |нистрации |Чебоксары-1 и|
| | | | |г.Чебоксары; |"Центральная", |
| | | | |МУП "ГУКС" |распоряжение КМ|
| | | | | |ЧР N 186 от|
| | | | | |06.04.99 г. |
По-видимому, в тексте предыдущей позиции допущена опечатка. Номер вышеупомянутого распоряжения следует читать "N 186-р"
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.14. |Строительство полигона и|2004-2006|Строительство комплек-|Управление |Необходимо для|
| |завода по переработке| |са по сортировке ТБО и|строительст- |организованного |
| |твердых бытовых отходов| |полигона |ва, архитек-|сбора бытовых от-|
| |для г.Чебоксары | | |туры, пер-|ходов, перера-|
| | | | |спективного |ботки, утилиза-|
| | | | |развития и|ции, хранения|
| | | | |реконструкции|(улучшение эколо-|
| | | | |города адми-|гической обста-|
| | | | |нистрации |новки). Упорядо-|
| | | | |г.Чебоксары; |чение городской|
| | | | |МУП "УЖКХ и|свалки, перехват|
| | | | |благоустрой- |и очистка стоков |
| | | | |ства" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.15. |Школа на 800 учащихся в|2004-2005|Строительство школы |Управление |Создание необхо-|
| |4-м мкр. Центр | | |строительст- |димых условий для|
| | | | |ва, архитек-|качественного |
| | | | |туры, пер-|обучения учащихся|
| | | | |спективного | |
| | | | |развития и| |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.16. |Очистные сооружения|2004-2006|Строительство очистных|Управление |Локальные очист-|
| |поверхностных стоков в| |сооружений |строительст- |ные сооружения|
| |мкр. Волжский-1 и Волжс-| | |ва, архитек-|ливневых сточных|
| |кий-2 (арочная плотина) | | |туры, пер-|вод, предотвраще-|
| | | | |спективного |ние оползневых|
| | | | |развития и|процессов в дан-|
| | | | |реконструкции|ном районе и|
| | | | |города адми-|улучшение эколо-|
| | | | |нистрации |гической обста-|
| | | | |г.Чебоксары |новки |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.17 |Строительство 3-го|2005-2010|Строительство объезд-|Управление |Прогнозируется |
| |транспортного полукольца| |ной магистрали |строительст- |ежегодный рост|
| |с 2-мя мостами и тонне-| | |ва, архитек-|автомобильного |
| |лем под железной дорогой| | |туры, пер-|транспорта до|
| | | | |спективного |11%, что вызывает|
| | | | |развития и|превышение пре-|
| | | | |реконструкции|дельно-допустимых|
| | | | |города адми-|норм выбросов за-|
| | | | |нистрации |грязняющих ве-|
| | | | |г.Чебоксары; |ществ в центе го-|
| | | | |МУП "ГУКС" |рода в связи с|
| | | | | |недостаточной |
| | | | | |пропускной спо-|
| | | | | |собностью сущест-|
| | | | | |вующих магистра-|
| | | | | |лей и диктует не-|
| | | | | |обходимость стро-|
| | | | | |ительства треть-|
| | | | | |его объездного|
| | | | | |транспортного по-|
| | | | | |лукольца |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.18. |Реконструкция "Московс-|2006-2010|Реконструкция моста |Управление |Улучшение дорож-|
| |кого моста" | | |строительст- |ного покрытия на|
| | | | |ва, архитек-|мосту, увеличение|
| | | | |туры, пер-|несущей и про-|
| | | | |спективного |пускной способ-|
| | | | |развития и|ности моста |
| | | | |реконструкции| |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.19. |Реконструкция автодороги|2004-2006|Реконструкция автодо-|Управление |Улучшение дорож-|
| |"Вятка" - пос.Сосновка | |роги |строительст- |ного покрытия и|
| | | | |ва, архитек-|увеличение про-|
| | | | |туры, пер-|пускной способ-|
| | | | |спективного |ности. Изменения|
| | | | |развития и|скоростного режи-|
| | | | |реконструкции|ма автодороги |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.20. |Строительство радиальной|2006-2010|Строительство автодо-|Управление |Разгрузка цент-|
| |магистральной улицы от| |роги - 2,5 км |строительст- |ральных дорог го-|
| |речного порта через рай-| | |ва, архитек-|рода. Выход на|
| |он Грязевской стрелки до| | |туры, пер-|внешнее направле-|
| |ул.Цивильская | | |спективного |ние и освоение|
| | | | |развития и|микрорайона "Гря-|
| | | | |реконструкции|зевская стрелка" |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.21. |Строительство участка|2007-2010|Строительство автодо-|Управление |Дополнительная |
| |магистральной улицы в| |роги - 1.4 км. |строительст- |транспортная |
| |Юго-Западном районе -| | |ва, архитек-|связь города с|
| |продолжение ул.Кирова | | |туры, пер-|дорогой М-7. Уве-|
| | | | |спективного |личение инвести-|
| | | | |развития и|ционной привлека-|
| | | | |реконструкции|тельности приле-|
| | | | |города адми-|гающих земельных|
| | | | |нистрации |участков, раз-|
| | | | |г.Чебоксары; |грузка сети го-|
| | | | |МУП "ГУКС" |родских дорог |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.22. |Строительство админист-|2004-2007|Объединение городских|Управление |Упрощение прохож-|
| |ративного здания городс-| |служб по отрасли|строительст- |дения заявлений|
| |кой архитектуры с музеем| |"Строительство" в од-|ва, архитек-|граждан и юриди-|
| |г.Чебоксары | |ном здании |туры, пер-|ческих лиц по|
| | | | |спективного |строительным и|
| | | | |развития и|земельным вопро-|
| | | | |реконструкции|сам, создание му-|
| | | | |города адми-|зея города |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "ГУКС" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.23. |Планировка территории|2005-2010|Планируется развитие|Управление |Развитие сана-|
| |Заволжья в качестве эко-| |территории Заволжья,|строительст- |торно-курортного |
| |лого-рекреакционно-ку- | |как курортно-рекреаци-|ва, архитек-|бальнеологическо-|
| |рортной зоны Чувашской| |онного района Чувашии |туры, пер-|го комплекса и|
| |Республики | | |спективного |зон отдыха. |
| | | | |развития и|Развитие совре-|
| | | | |реконструкции|менной инфра-|
| | | | |города адми-|структуры и улуч-|
| | | | |нистрации |шение транспорт-|
| | | | |г.Чебоксары; |ного обслуживания|
| | | | |Заволжское |населения За-|
| | | | |территориаль-|волжья |
| | | | |ное управле-| |
| | | | |ние | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.24. |Строительство автономной|2004 |Строительство автоном-|Управление |Строительство ав-|
| |газовой котельной и| |ной газовой котельной|строительст- |тономной газовой|
| |спортивного зала в школе| |и спортивного зала в|ва, архитек-|котельной даст|
| |N 61 УВЦ МЖК | |школе N 61 УВЦ МЖК |туры, пер-|возможность улуч-|
| | | | |спективного |шить теплоснабже-|
| | | | |развития и|ние VI мкр. Юго-|
| | | | |реконструкции|западного района|
| | | | |города адми-|г.Чебоксары |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 7.25. |Строительство спортпло-|2004 |Строительство спорт-|Управление |Обеспечение сни-|
| |щадок в МОУ ДОД "Детский| |площадок в МОУ ДОД|строительст- |жения количества|
| |оздоровительный лагерь| |"Детский оздоровитель-|ва, архитек-|заболеваемости и|
| |"Волна" | |ный лагерь "Волна" |туры, пер-|создание условий|
| | | | |спективного |для улучшения фи-|
| | | | |развития и|зического состоя-|
| | | | |реконструкции|ния детей |
| | | | |города адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. |Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1. |Улучшение снабжения на-|2004-2010|Завершение строитель-|Управление |Улучшение качест-|
| |селения г.Чебоксары ка-| |ства IV блока очистки|ЖКХ и энерге-|ва питьевой воды.|
| |чественной питьевой во-| |на ВОС "Заовражное" |тики адми-|Обеспечение воз-|
| |дой | |Реконструкция и модер-|нистрации |можности вывода|
| | | |низация действующих|г.Чебоксары; |существующих бло-|
| | | |блоков очистки |ЧМПП "Водока-|ков очистки на|
| | | |Реконструкция насосных|нал" |реконструкцию и|
| | | |станций 1-го подъема N| |модернизацию |
| | | |1, 2 | |Совершенствование|
| | | |Строительство сооруже-| |технологии водо-|
| | | |ний повторного исполь-| |подготовки, обес-|
| | | |зования промывных вод| |печение устойчи-|
| | | |и обработки осадков | |вой работы гори-|
| | | |Реконструкция, расши-| |зонтальных от-|
| | | |рение водоводов и во-| |стойников и ско-|
| | | |допроводных сетей | |рых фильтров ВОС |
| | | | | |Повышение надеж-|
| | | | | |ности водоснабже-|
| | | | | |ния |
| | | | | |Улучшение эколо-|
| | | | | |гического состоя-|
| | | | | |ния водохранилища|
| | | | | |за счет исключе-|
| | | | | |ния сброса за-|
| | | | | |грязняющих ве-|
| | | | | |ществ |
| | | | | |Повышение надеж-|
| | | | | |ности работы сис-|
| | | | | |темы, обеспечение|
| | | | | |дальнейшего гра-|
| | | | | |достроительного |
| | | | | |процесса |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.2. |Повышение надежности ра-|2004-2009|Внедрение приборов|Управление |Регулирование и|
| |боты системы водоснабже-| |учета воды на насосных|ЖКХ и энерге-|учет режимов ра-|
| |ния, увеличение мощности| |станциях водопровода |тики адми-|боты водоводов и|
| |водоотведения и очистки| |Замена ветхих и строи-|нистрации |разводящих сетей|
| |сточных вод | |тельство новых напор-|г.Чебоксары; |для определения|
| | | |ных коллекторов с уве-|ЧМПП "Водока-|оптимальных режи-|
| | | |личением диаметра |нал"; |мов |
| | | |Замена аварийного|МУП "ГУКС" |Снижение дефицита|
| | | |участка Загородного| |пропускной спо-|
| | | |коллектора | |собности трубо-|
| | | |Строительство коллек-| |проводов и ликви-|
| | | |тора "Университетский"| |дация ненадежных|
| | | | | |в экологическом|
| | | | | |отношении дейст-|
| | | | | |вующих ветхих|
| | | | | |труб |
| | | | | |Обеспечение эко-|
| | | | | |логической без-|
| | | | | |опасности |
| | | | | |Обеспечение сбора|
| | | | | |и отвода сточных|
| | | | | |вод от микрорай-|
| | | | | |она "Университет-|
| | | | | |ский" и "Волжс-|
| | | | | |кий" |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.3. |Модернизация коммуналь-|2004-2010|Расширение и реконст-|Управление |Увеличение мощ-|
| |ных отопительных котель-| |рукция котельных N|ЖКХ и энерге-|ности котельных,|
| |ных | |22-Ц, N 4-К, N 5-с|тики адми-|повышение надеж-|
| | | |"Контур" (с установкой|нистрации |ности теплоснаб-|
| | | |дополнительных котлов)|г.Чебоксары; |жения существую-|
| | | |Модернизация районной|ЧМППП "Тепло-|щих потребителей |
| | | |котельной СЗПР с внед-|сеть" |Обеспечение без-|
| | | |рением АСУ ТП | |аварийности рабо-|
| | | |Замена чугунных котлов| |ты котельной,|
| | | |на стальные с устрой-| |снижение расходов|
| | | |ством химводоподготов-| |на капремонт обо-|
| | | |ки в котельных | |рудования |
| | | |Установка Na-катионо-| |Увеличение КПД|
| | | |вых фильтров в РК | |котельных на 20%,|
| | | |Установка газовых| |увеличение номи-|
| | | |счетчиков ВРСГ-1 | |нальной мощности|
| | | |Капитальный ремонт ды-| |котельных, улуч-|
| | | |мовой трубы котельной| |шение теплоснаб-|
| | | |завода "Контур" | |жения потребите-|
| | | | | |лей, снижение|
| | | | | |аварийности |
| | | | | |Повышение норм|
| | | | | |качества сетевой|
| | | | | |воды |
| | | | | |Экономия объемов|
| | | | | |потребления газа|
| | | | | |на 3,5% |
| | | | | |Обеспечение без-|
| | | | | |опасности при|
| | | | | |эксплуатации тру-|
| | | | | |бы |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.4. |Развитие коммунальной|2005-2006|Строительство котель-|Управление |Повышение надеж-|
| |теплоэнергетики г.Чебок-| |ной больничного комп-|ЖКХ и энерге-|ности и эффектив-|
| |сары | |лекса по пр.Тракторо-|тики адми-|ности теплоснаб-|
| | | |строителей, как ре-|нистрации |жения, обеспече-|
| | | |зервного источника|г.Чебоксары; |ние МУЗ "Больница|
| | | |тепла |ЧМППП "Тепло-|тракторостроите- |
| | | | |сеть" |лей" резервным|
| | | | | |источником тепло-|
| | | | | |снабжения |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.5. |Модернизация центральных|2005-2010|Внедрение АСУ ТП (ав-|Управление |Своевременное об-|
| |тепловых пунктов | |томатизированной сис-|ЖКХ и энерге-|наружение аварий|
| | | |темы управления техно-|тики адми-|и как следствие|
| | | |логическими процесса-|нистрации |быстрое ее устра-|
| | | |ми), а так же внедре-|г.Чебоксары; |нение. Снижение|
| | | |ние АУ ЧРЭП (автомати-|ЧМППП "Тепло-|расходов на кап-|
| | | |ческого управления на|сеть" |ремонт технологи-|
| | | |основе частотно-регу-| |ческого оборудо-|
| | | |лируемого электропри-| |вания, экономия|
| | | |вода) | |энергоресурсов |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.6. |Реконструкция и модерни-|2004-2010|Реконструкция, капи-|Управление |Увеличение срока|
| |зация тепловых сетей | |тальный ремонт тепло-|ЖКХ и энерге-|службы тепловых|
| | | |вых сетей с примене-|тики адми-|сетей, уменьшение|
| | | |нием высокоэффективных|нистрации |теплопотерь, сни-|
| | | |теплоизоляционных ма-|г.Чебоксары; |жение коррозии|
| | | |териалов |ЧМППП "Тепло-|труб |
| | | | |сеть" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.7. |Мероприятия технического|2005-2007|Модернизация системы|Управление |Организация на-|
| |перевооружения, обеспе-| |водоподготовки с ис-|ЖКХ и энерге-|дежного, экологи-|
| |чивающие энергоэффектив-| |пользованием новых хи-|тики адми-|чески совершенно-|
| |ность | |мических реагентов.|нистрации |го водно-химичес-|
| | | |Внедрение диагности-|г.Чебоксары; |кого режима.|
| | | |ческого комплекса для|ЧМППП "Тепло-|Улучшение качест-|
| | | |оценки состояния тру-|сеть" |ва теплоснабже-|
| | | |бопроводов теплоснаб-| |ния, снижение по-|
| | | |жения | |требления энерго-|
| | | | | |ресурсов и умень-|
| | | | | |шение времени и|
| | | | | |расходов при про-|
| | | | | |ведении аварийных|
| | | | | |работ |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.8. |Повышение надежности|2004-2010|Резервирование элек-|Управление |Резервирование |
| |электроснабжения котель-| |троснабжения некоторых|ЖКХ и энерге-|электроснабжения,|
| |ных | |квартальных котельных|тики адми-|обеспечение бес-|
| | | |в связи с приведением|нистрации |перебойной экс-|
| | | |их ко 2-ой категории|г.Чебоксары; |плуатации |
| | | |электроприемников. Ре-|ЧМППП "Тепло-| |
| | | |конструкция электрощи-|сеть" | |
| | | |товых распределитель-| | |
| | | |ных устройств | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.9. |Снижение издержек и по-|2004-2010|Переход к профессио-|Управление |Повышение качест-|
| |вышение качества предо-| |нальному управлению|ЖКХ и энерге-|ва жилищно-комму-|
| |ставляемых услуг в жи-| |жилищным фондом на|тики адми-|нального обслужи-|
| |лищно-коммунальном хо-| |конкурсной основе;|нистрации |вания населения.|
| |зяйстве | |Внедрение конкурсной|г.Чебоксары; |Снижение нерацио-|
| | | |системы отбора пред-|МУП "МРУ|нальных затрат в|
| | | |приятий для техничес-|ЖКХ"; |жилищно-комму- |
| | | |кого и санитарного об-|МУП "КРУ|нальном хозяйстве|
| | | |служивания жилищного|ЖКХ"; | |
| | | |фонда |МУП "ЛРУ| |
| | | | |ЖКХ"; | |
| | | | |МУП "УЖКХ и| |
| | | | |благоустрой- | |
| | | | |ства" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.10. |Ускорение обновления фи-|2004-2010|Реконструкция и модер-|Управление |Повышение качест-|
| |зически и морально уста-| |низация жилищного фон-|ЖКХ и энерге-|ва и комфортности|
| |ревших основных фондов | |да: выборочный капи-|тики адми-|проживания насе-|
| | | |тальный ремонт |нистрации |ления |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "МРУ| |
| | | | |ЖКХ"; | |
| | | | |МУП "КРУ| |
| | | | |ЖКХ"; | |
| | | | |МУП "ЛРУ| |
| | | | |ЖКХ" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.11. |Внедрение системы учета|2004-2010|Установка приборов|Управление |Снижение расхода|
| |и регулирования потреб-| |учета теплоэнергии,|ЖКХ и энерге-|энергоресурсов, |
| |ления энергоресурсов | |газа, ХВС, установка|тики адми-|рациональное ис-|
| | | |приборов экономного|нистрации |пользование насе-|
| | | |освещения в подъездах,|г.Чебоксары; |лением горячей,|
| | | |установка двухставоч-|МУП "МРУ|холодной воды,|
| | | |ных электросчетчиков |ЖКХ"; |газа и тепловой|
| | | | |МУП "КРУ|энергии |
| | | | |ЖКХ"; | |
| | | | |МУП "ЛРУ| |
| | | | |ЖКХ" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.12. |Диспетчеризация лифтов,|2004-2005|Замена или модерниза-|Управление |Улучшение качест-|
| |замена лифтов отработав-| |ция 505 лифтов |ЖКХ и энерге-|ва предоставления|
| |ших нормативный срок| | |тики адми-|услуг населению |
| |эксплуатации | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "МРУ| |
| | | | |ЖКХ"; | |
| | | | |МУП "КРУ| |
| | | | |ЖКХ"; | |
| | | | |МУП "ЛРУ| |
| | | | |ЖКХ" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.13. |Исследование энергопот-|2004-2005|Перевод светильников с|Управление |Улучшение уровня|
| |ребления, внедрение| |ртутными лампами на|ЖКХ и энерге-|освещенности. |
| |энергоэффективного про-| |светильники с натривы-|тики адми-|Снижение уровня|
| |екта уличного освещения| |еми лампами на внутри-|нистрации |потребления |
| |(далее УО) | |квартальных сетях |г.Чебоксары; |электроэнергии |
| | | | |ЧМУП "Гор-| |
| | | | |свет" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.14. |Разработка проекта и ре-|2004-2005|Реконструкция сетей УО|Управление |Улучшение уровня|
| |конструкция сетей УО | |магистралей города |ЖКХ и энерге-|освещенности. |
| | | | |тики адми-|Снижение уровня|
| | | | |нистрации |потребления |
| | | | |г.Чебоксары; |электроэнергии |
| | | | |ЧМУП "Гор-| |
| | | | |свет" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.15. |Автоматизация диспетчер-|2005-2007|Перевод управления УО|Управление |Улучшение опера-|
| |ского управления УО | |в единую компьютерную|ЖКХ и энерге-|тивного обслужи-|
| | | |систему. |тики адми-|вания и контроля|
| | | | |нистрации |диспетчерского |
| | | | |г.Чебоксары; |управления УО |
| | | | |ЧМУП "Гор-| |
| | | | |свет" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.16. |Реконструкция городских|2004-2010|Замена оснований, рас-|Управление |Увеличение срока|
| |автомобильных дорог цен-| |ширение проезжей части|ЖКХ и энерге-|эксплуатации до-|
| |тральной части г.Чебок-| |улиц с использованием|тики адми-|рог, снижение|
| |сары | |новых технологий |нистрации |аварийности на|
| | | | |г.Чебоксары; |дорогах |
| | | | |МУП "УЖКХ и| |
| | | | |благоустрой- | |
| | | | |ства" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.17. |Реализация программы|2004-2010|Замена кустарника, об-|Управление |Улучшение эсте-|
| |"Зеленый город" | |новление существующих|ЖКХ и энерге-|тического облика|
| | | |деревьев, ремонт газо-|тики адми-|города |
| | | |нов, устройство цвет-|нистрации | |
| | | |ников |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "УЖКХ и| |
| | | | |благоустрой- | |
| | | | |ства" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.18. |Ремонт мостов |2004-2010|Реконструкция мостов,|Управление |Увеличение срока|
| | | |с заменой перильных,|ЖКХ и энерге-|эксплуатации |
| | | |колесоотбойных ограж-|тики адми-| |
| | | |дений, ремонт асфальт-|нистрации | |
| | | |ных покрытий |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "УЖКХ и| |
| | | | |благоустрой- | |
| | | | |ства" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.19. |Реконструкция муници-|2004-2010|Сохранение и обновле-|Управление |Повышение ком-|
| |пального жилищного фонда| |ние муниципального жи-|ЖКХ и энерге-|фортности прожи-|
| |в квартале ХБК | |лищного фонда. (усиле-|тики адми-|вания. |
| | | |ние фундаментов, утеп-|нистрации |Экономия энерго-|
| | | |ление стен, замена|г.Чебоксары; |ресурсов |
| | | |оконных блоков на|МУП "УЖКХ и| |
| | | |тройное остекление,|благоустрой- | |
| | | |применение новых стро-|ства" | |
| | | |ительных материалов и| | |
| | | |технологий) | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.20. |Реконструкция и модерни-|2004-2010|Капитальный ремонт вы-|Управление |Значительное сни-|
| |зация электрических се-| |соковольтных линий с|ЖКХ и энерге-|жение технических|
| |тей. Улучшение и разви-| |применением самонесу-|тики адми-|и коммерческих|
| |тие схемы электроснабже-| |щих изолированных про-|нистрации |потерь электри-|
| |ния | |водов "Торсада" Проек-|г.Чебоксары; |ческой энергии,|
| | | |тирование, строитель-|МУП "Чебок-|высокая эксплуа-|
| | | |ство, установка|сарские го-|тационная и эко-|
| | | |электрооборудования |родские элек-|логическая без-|
| | | |РП-6кВ в центральной|трические се-|опасность |
| | | |части города (сквер|ти" |Развитие схемы|
| | | |М.Сеспеля) и Юго-за-| |электроснабжения |
| | | |падный район г.Чебок-| | |
| | | |сары | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.21. |Берегоукрепительные и|2005-2010|Берегоукрепительные и|Управление |Улучшение эколо-|
| |противооползневые соору-| |противооползневые со-|ЖКХ и энерге-|гического состоя-|
| |жения правого р.Волга | |оружения правого|тики адми-|ния города и за-|
| | | |р.Волга |нистрации |щита берегов|
| | | | |г.Чебоксары; |р.Волга от ополз-|
| | | | |МУП "Инженер-|ней |
| | | | |ная защита" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.22. |Берегоукрепление р.Тру-|2004-2007|Берегоукрепление |Управление |Улучшение эколо-|
| |сиха | |р.Трусиха |ЖКХ и энерге-|гического состоя-|
| | | | |тики адми-|ния города и за-|
| | | | |нистрации |щита берегов|
| | | | |г.Чебоксары; |р.Трусиха от|
| | | | |МУП "Инженер-|оползней |
| | | | |ная защита" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 8.23. |Проектирование и строи-|2005-2009|Проектирование строи-|МУП "Управле-|Повышение без-|
| |тельство автомобильных| |тельства автомобильных|ние ЖКХ и|опасности движе-|
| |дорог д.Чандрово | |дорог с усовершенство-|благоустрой- |ния, приведение в|
| | | |ванным покрытием шири-|ства", инсти-|соответствии тре-|
| | | |ной 4,5 м. |тут "Агро-|бованиям ГИБДД.|
| | | |Строительство автомо-|промпроект" |Улучшение эколо-|
| | | |бильных дорог с усо-| |гической обста-|
| | | |вершенствованным по-| |новки и условий|
| | | |крытием шириной 4,5 м:| |комфортности про-|
| | | |- ул.Чандровская, 2,5| |живания населения|
| | | |км.; | |деревни. |
| | | |- ул.Междуреченская,| | |
| | | |2,5 км.; | | |
| | | |- ул.Совхозная, 1,0| | |
| | | |км.; | | |
| | | |- пер.Полевой, 0,5 км | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. |Развитие транспортной инфраструктуры и связи |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1. |Обновление подвижного|2004-2010|Обеспечение ежегодного|Управление |Сохранение спи-|
| |состава и развитие мар-| |обновления подвижного|ЖКХ и энерге-|сочного парка|
| |шрутной сети пассажирс-| |состава пассажирского|тики адми-|троллейбусов на|
| |кого транспорта | |автотранспорта (трол-|нистрации |уровне 278 единиц|
| | | |лейбусов) на 8% (21|г.Чебоксары; |Удовлетворение |
| | | |ед.) |МУП "Чебок-|потребности на-|
| | | |Освоение и наращивание|сарское трол-|селения в пасса-|
| | | |объемов перевозки пас-|лейбусное уп-|жирских перевоз-|
| | | |сажиров на вновь вво-|равление" |ках |
| | | |димых маршрутах: | | |
| | | |строительство троллей-| | |
| | | |бусной линии по| | |
| | | |ул.Айзмана | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 9.2. |Реконструкция вертикаль-|2004-2006|Проект реконструкции|ОАО "Чебок-|Развитие Чебок-|
| |ной набережной пасса-| |включает в себя: |сарский реч-|сарского речного|
| |жирских причалов г.Че-| |- строительство верти-|ной порт" |порта с обеспече-|
| |боксары | |кальной набережной| |нием увеличения|
| | | |пассажирских причалов| |ставки причально-|
| | | |длиной 600,0 м, рас-| |го сбора до 15,5|
| | | |считанной на отметку| |тыс. причальных|
| | | |нормального подпорного| |мест в час; |
| | | |уровня водохранилища| |Дальнейшее разви-|
| | | |Чебоксарской ГЭС 63,0| |тие центральной|
| | | |м с переходом на от-| |исторической час-|
| | | |метку 65,0 м; | |ти г.Чебоксары,|
| | | |- перенос ремонтно-от-| |инфраструктуры |
| | | |стойного пункта флота| |пассажирского |
| | | |ОАО "Чебоксарский реч-| |порта, речного|
| | | |ной порт" из акватории| |туризма |
| | | |Чебоксарского залива в| | |
| | | |пос.Кувшинка; | | |
| | | |- строительства ком-| | |
| | | |плекса зданий речного| | |
| | | |вокзала. | | |
| | | |Строительство верти-| | |
| | | |кальной набережной| | |
| | | |пассажирских причалов| | |
| | | |г.Чебоксары является| | |
| | | |первым этапом реконст-| | |
| | | |рукции исторической| | |
| | | |части. Мероприятие ре-| | |
| | | |ализуется в рамках фе-| | |
| | | |деральной целевой| | |
| | | |программы "Модерниза-| | |
| | | |ция транспортной сис-| | |
| | | |темы России (2002-2010| | |
| | | |годы)" | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 9.3. |Модернизация искусствен-|2004-2006|Устройство укрепленных|ФГУП "Чебок-|Обеспечение без-|
| |ных покрытий аэродрома в| |обочин искусственной|сарское авиа-|опасности авиа-|
| |г.Чебоксары | |взлетно-посадочной по-|предприятие" |перевозок, улуч-|
| | | |лосы; реконструкция| |шение работы ФГУП|
| | | |рулежной дорожки N 1;| |"Чебоксарское |
| | | |ремонт искусственных| |авиапредприятие",|
| | | |покрытий взлетно-поса-| |увеличение пасса-|
| | | |дочной полосы, рулеж-| |жиропотока, воз-|
| | | |ной дорожки N 2, мест| |можности исполь-|
| | | |стоянок воздушных су-| |зования взлетно-|
| | | |дов. | |посадочной полосы|
| | | |Мероприятия реализуют-| |для приема раз-|
| | | |ся в рамках федераль-| |личных типов са-|
| | | |ной целевой программы| |молетов, включая|
| | | |"Модернизация транс-| |тяжелые транс-|
| | | |портной системы России| |портные |
| | | |(2002-2010 годы)" | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
| 9.4. |Телефонизация частного|2004-2005|Строительство линейных|Управление |Полное удовлетво-|
| |сектора д.Чандрово, За-| |сооружений связи|ЖКХ и энерге-|рение потребнос-|
| |вольжья# | |д.Чандрово, Заволжья |тики адми-|тей населения и|
| | | | |нистрации |предприятий в по-|
| | | | |г.Чебоксары |лучении услуг|
| | | | | |связи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Примечание: мероприятия по строительству автомобильных дорог предусмотрены в пунктах 7.12-7.13,|
|7.17-7.21 раздела 7. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10. |Управление муниципальной собственностью и регулирование земельных отношений |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1. |Реструктуризация убы-|2004-2005|Сокращение числа убы-|Городской ко-|Увеличение доход-|
| |точных муниципальных| |точных предприятий му-|митет по уп-|ной части бюджета|
| |предприятий на основании| |ниципального сектора|равлению иму-|города Чебоксары|
| |проведенного анализа фи-| |экономики |ществом |и эффективное ис-|
| |нансово-хозяйственного | | | |пользование муни-|
| |состояния, с целью повы-| | | |ципальной собст-|
| |шения эффективности их| | | |венности |
| |деятельности, а также| | | | |
| |эффективности использо-| | | | |
| |вания закрепленного за| | | | |
| |ними имущества | | | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------| |
|10.2. |Стимулирование развития|2004-2005|Передача в аренду му-|Городской ко-| |
| |реального сектора эконо-| |ниципального имущества|митет по уп-| |
| |мики, за счет использо-| |незадействованного в|равлению иму-| |
| |вания недвижимости и| |хозяйственном обороте |ществом | |
| |иного имущества, не за-| | | | |
| |крепленного за муници-| | | | |
| |пальными предприятиями| | | | |
| |(учреждениями) | | | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|10.3. |Разработка и реализация|2004-2010|В рамках реализации|МУП "Город-|Разграничение го-|
| |комплекса мер по рефор-| |Земельного кодекса|ское управле-|сударственной |
| |мированию и регулирова-| |Российской Федерации и|ние по зе-|собственности на|
| |нию земельных отношений | |Федерального закона "О|мельным ре-|землю позволит|
| | | |разграничении государ-|сурсам и зе-|обеспечить более|
| | | |ственной собственности|млеустрой- |эффективное уп-|
| | | |на землю" предусматри-|ству" |равление земель-|
| | | |вается комплекс орга-| |ными ресурсами,|
| | | |низационных и земле-| |вести качествен-|
| | | |устроительных меро-| |ный учет земель-|
| | | |приятий по разграниче-| |ных участков,|
| | | |нию государственной| |вовлекать их в|
| | | |собственности на зем-| |хозяйственный |
| | | |лю, включающий выпол-| |оборот; создание|
| | | |нение землеустроитель-| |информационно- |
| | | |ных работ, подготовку,| |аналитической |
| | | |согласование утвержде-| |системы позволит|
| | | |ние перечней, регист-| |увеличить инвес-|
| | | |рацию права собствен-| |тиционную дея-|
| | | |ности на земельные| |тельность на рын-|
| | | |участки мероприятия по| |ке земли; созда-|
| | | |техническому обеспече-| |ние автоматизиро-|
| | | |нию учета, управления| |ванной базы дан-|
| | | |и распоряжения земель-| |ных о земельных|
| | | |ными участками, вклю-| |участках и повы-|
| | | |чающими проектирование| |шение квалифика-|
| | | |и разработку соответ-| |ции управленчес-|
| | | |ствующей автоматизиро-| |ких кадров обес-|
| | | |ванной системы, созда-| |печит достижение|
| | | |ние информационно-тех-| |качественного но-|
| | | |нической инфраструкту-| |вого уровня уп-|
| | | |ры, развертывание| |равления земель-|
| | | |программно-технических| |ными ресурсами |
| | | |комплексов, обеспечи-| | |
| | | |вающих информационную| | |
| | | |поддержку принятия уп-| | |
| | | |равленческих решений;| | |
| | | |обучение специалистов| | |
| | | |в сфере управления зе-| | |
| | | |мельными ресурсами | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11. |Финансовая политика |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.1. |Привлечение дополнитель-|2004-2010|Проведение облигаци-|Финансовое |Покрытие времен-|
| |ных источников финанси-| |онных займов может|управление |ного кассового|
| |рования за счет выпуска| |стать эффективным инс-|Министерства |разрыва, своевре-|
| |муниципальных ценных бу-| |трументом привлечения|финансов ЧР в|менное финансиро-|
| |маг | |инвестиций в социаль-|г.Чебоксары |вание расходов|
| | | |ный сектор экономики| |бюджета |
| | | |города. | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------| |
|11.2. |Обеспечение прозрачности|2004-2010|Обеспечение нового ка-|Финансовое | |
| |бюджетных процедур | |чественного уровня ис-|управление | |
| | | |пользования бюджетных|Министерства | |
| | | |средств, прозрачности|финансов ЧР в| |
| | | |бюджетных процедур,|г.Чебоксары | |
| | | |применение системы му-| | |
| | | |ниципальных заказов| | |
| | | |при закупках товаров и| | |
| | | |услуг для муниципаль-| | |
| | | |ных нужд | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12. |Промышленность |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Машиностроение и металлообработка |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.1.1. |Организация серийного|2004-2005|Создание производст-|ОАО "Пром-|Объем производст-|
| |производства базовой| |венных мощностей для|трактор" |ва продукции -|
| |тракторной модели| |организации серийного| |1200 штук в год; |
| |("ЧЕТРА") нового модель-| |выпуска трактора| |повышение произ-|
| |ного ряда промышленных| |Т-11.01 предусматрива-| |водительности, |
| |тракторов | |ет трансформацию имею-| |благодаря исполь-|
| | | |щихся мощностей пос-| |зованию передовых|
| | | |редством реконструкции| |конструкторских и|
| | | |и технического перево-| |технологических |
| | | |оружения без дополни-| |решений; |
| | | |тельного строительства| |завоевание 20%|
| | | |производственных пло-| |рынка тракторной|
| | | |щадей, в условиях дей-| |техники 11 клас-|
| | | |ствующего производства| |са, используя|
| | | |и, в основном, разра-| |технические и|
| | | |ботанных технологичес-| |экономические |
| | | |ких процессов пред-| |преимущества |
| | | |приятия, в том числе:| |трактора Т-11.01|
| | | |создание групповых| |ОАО "Промтрактор"|
| | | |участков, поточно-ме-| | |
| | | |ханизированных линий с| | |
| | | |закупкой дополнитель-| | |
| | | |ного технологического| | |
| | | |оборудования, с изго-| | |
| | | |товлением технологи-| | |
| | | |ческой оснастки и не-| | |
| | | |стандартного оборудо-| | |
| | | |вания | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.1.2. |Реконструкция литейно-|2004 |Создание современного|ОАО "Пром-|Получение около|
| |прокатного комплекса | |первого в России ме-|трактор" |198 тыс. тонн в|
| | | |таллургического мини-| |год проката и 20|
| | | |завода по производству| |тыс. тонн в год|
| | | |непрерывно-литых заго-| |литых заготовок; |
| | | |товок и мелкосортного| |загрузка стале-|
| | | |проката на базе сво-| |плавильного ком-|
| | | |бодных сталеплавильных| |плекса ОАО "Пром-|
| | | |мощностей ОАО "Пром-| |трактор" |
| | | |трактор - Чебоксарский| | |
| | | |литейный завод". В том| | |
| | | |числе предполагается: | | |
| | | |проведение реконструк-| | |
| | | |ции имеющихся стале-| | |
| | | |плавильных печей; | | |
| | | |разработка технологи-| | |
| | | |ческого процесса вып-| | |
| | | |лавки стали в дуговых| | |
| | | |электропечах с ее об-| | |
| | | |работкой на агрегате| | |
| | | |"печь-ковш"; | | |
| | | |внедрение новых энер-| | |
| | | |госберегающих техноло-| | |
| | | |гий, обеспечивающих| | |
| | | |высокое качество про-| | |
| | | |дукции | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.1.3. |Создание типоразмерного|2004-2005|Создание полного мо-|ОАО "Пром-|Производство Т-|
| |и модульных рядов про-| |дульного ряда колесных|трактор" |9.01 - единствен-|
| |мышленных тракторов по| |погрузчиков грузоподъ-| |ное в России,|
| |единой комплексной инно-| |емностью от 6 тонн до| |производство им-|
| |вационной схеме | |12 тонн и бульдозеров| |портозамещающей |
| | | |тяговым усилием от 9| |техники, конку-|
| | | |до 50 тонносил, освое-| |рентоспособной по|
| | | |ние выпуска новых мо-| |качеству и цене,|
| | | |делей бульдозера Т-| |ожидаемое произ-|
| | | |9.01 и колесного пог-| |водство новых мо-|
| | | |рузчика ПК-6.01 | |делей тракторов -|
| | | | | |до 300 штук в год|
| | | | | |(на 5 год реали-|
| | | | | |зации проекта), |
| | | | | |получение прибыли|
| | | | | |- 241,7 млн.руб.|
| | | | | |(за 5 лет с нача-|
| | | | | |ла реализации|
| | | | | |проекта) |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.2.1. |Развитие производства|2004 |Расширение производст-|ОАО "Контур" |Производство 17|
| |слесарно-монтажного инс-| |ва слесарно-монтажного| |видов наборов|
| |трумента | |инструмента за счет| |слесарно-монтаж- |
| | | |совершенствования тех-| |ного инструмента|
| | | |нологического процес-| |и 13 видов отвер-|
| | | |са, приобретения со-| |ток, с общим объ-|
| | | |временного высокопро-| |емом производства|
| | | |изводительного техно-| |2,7 млн. штук в|
| | | |логического оборудова-| |год; |
| | | |ния | |организация се-|
| | | | | |рийного производ-|
| | | | | |ства набора для|
| | | | | |автолюбителей, с|
| | | | | |объемом производ-|
| | | | | |ства 8 тыс. штук|
| | | | | |в год |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.2.2. |Развитие производства|2004 |Освоение серийного|ОАО "Контур" |Внедрение в про-|
| |прецизионных изделий и| |производства прецизи-| |изводство новых|
| |алмазного инструмента | |онных наконечников и| |технических реше-|
| | | |центраторов для воло-| |ний на основе|
| | | |конно-оптических линий| |отечественных |
| | | |связи и производства| |технологий, мате-|
| | | |инструментов-офтальмо-| |риалов и комплек-|
| | | |логического "Витрео-| |тующих, что по-|
| | | |том", специального ре-| |зволит сохранить|
| | | |жущего алмазного ин-| |отечественное им-|
| | | |струмента для резки| |портозамещающее |
| | | |сверхтвердых материа-| |наукоемкое произ-|
| | | |лов | |водство в сфере|
| | | | | |высоких техноло-|
| | | | | |гий; |
| | | | | |создание произ-|
| | | | | |водства объемом|
| | | | | |66 млн. рублей в|
| | | | | |год |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.2.3. |Разработка конструкций и|2004 |Создание устойчивого|ОАО "Контур" |Производственная |
| |организация серийного| |бизнеса по производст-| |мощность - 80|
| |производства силовых мо-| |ву силовых модулей на| |тыс. штук в год; |
| |дулей | |основе транзисторов с| |производство им-|
| | | |изолированным затвором| |портозамещающего |
| | | |(полевых - MOSFET и| |продукта; |
| | | |биполярных - IGBT). По| |объем продаж в|
| | | |проекту предполагается| |год - 8 млн.долл.|
| | | |реконструкция и пере-| |США в год |
| | | |оборудование свободных| | |
| | | |производственных мощ-| | |
| | | |ностей, ввод нового| | |
| | | |основного и вспомога-| | |
| | | |тельного оборудования.| | |
| | | |Реализация мероприятия| | |
| | | |реализуется в рамках| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Националь-| | |
| | | |ная технологическая| | |
| | | |база" на 2002-2006 го-| | |
| | | |ды | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.2.4. |Реконструкция современ-|2004 |Организация производ-|ОАО "Контур" |Годовой выпуск -|
| |ного производства хирур-| |ства стерильных одно-| |206,4 тыс. штук|
| |гических одноразовых ат-| |разовых атравматичес-| |(на третий год|
| |равматических игл | |ких игл высокого ка-| |реализации проек-|
| | | |чества в широком ас-| |та); |
| | | |сортименте путем тех-| |производство им-|
| | | |нического перевооруже-| |портозамещающей |
| | | |ния существующих мощ-| |продукции, удов-|
| | | |ностей, а также с ис-| |летворяющей пот-|
| | | |пользованием новых.| |ребности внутрен-|
| | | |Предприятие имеет ли-| |него рынка |
| | | |цензию N 013020 на вы-| | |
| | | |пуск данной продукции| | |
| | | |и сертификат качества| | |
| | | |N РОСС RU ИМ| | |
| | | |06.В00472. | | |
| | | |Типы игольных наконеч-| | |
| | | |ников, предполагаемых| | |
| | | |к производству по про-| | |
| | | |екту: | | |
| | | |иглы с боковыми режу-| | |
| | | |щими кромками - шпате-| | |
| | | |леобразные иглы, спе-| | |
| | | |циально разработанные| | |
| | | |для глазной хирургии; | | |
| | | |колющие иглы - круглые| | |
| | | |с коническим острием,| | |
| | | |для наложения швов на| | |
| | | |сосудах, коже, мышцах;| | |
| | | |режущие иглы - иглы с| | |
| | | |тремя режущими кром-| | |
| | | |ками, для сшивания ко-| | |
| | | |жи | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.3.1. |Внедрение прогрессивных|2004-2005|Реализация программы:|ОАО "Чебок-|Снижение техни-|
| |технологий в кузнечном| |"Замена газовых печей|сарский агре-|ческих потерь,|
| |производстве | |на индукционные нагре-|гатный завод"|возникающих в|
| | | |ватели". | |процессе освоения|
| | | |Приобретение компью-| |новых видов изде-|
| | | |терной программы| |лий. Снижение|
| | | |SuperForge, программы| |объемов доводоч-|
| | | |MagmaSoft для техноло-| |ных работ, исклю-|
| | | |гической подготовки| |чение простоев и|
| | | |производства новых из-| |лишней переналад-|
| | | |делий | |ки оборудования. |
| | | | | |За счет автомати-|
| | | | | |зации процесса|
| | | | | |предполагаемой |
| | | | | |повышение точнос-|
| | | | | |ти поковок на 10-|
| | | | | |12%. |
| | | | | |Увеличение объе-|
| | | | | |мов производства|
| | | | | |гусениц к тракто-|
| | | | | |ру D355 до 1,1|
| | | | | |тыс. штук, Т-130|
| | | | | |и Т-170 - до 6,5|
| | | | | |тыс. штук в год |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.3.2. |Внедрение прогрессивных|2004 |Внедрение высокоско-|ОАО "Чебок-|Экономия с учетом|
| |технологий в инструмен-| |ростной обработки|сарский агре-|уменьшения затрат|
| |тальном производстве | |(HSM) закаленной стали|гатный завод"|и повышения про-|
| | | |при изготовлении дета-| |изводительности -|
| | | |лей оснастки и инстру-| |более 50%. Ожида-|
| | | |мента. | |емое повышение|
| | | |Внедрение прогрессив-| |стойкости штампо-|
| | | |ных методов термообра-| |вой оснастки ~|
| | | |ботки в инструменталь-| |1.5 раза. |
| | | |ном производстве | |Внедрение процес-|
| | | | | |са азотирования|
| | | | | |позволит повысить|
| | | | | |стойкость штампо-|
| | | | | |вой оснастки до|
| | | | | |3-х раз. |
| | | | | |Ожидаемое повыше-|
| | | | | |ние стойкости ин-|
| | | | | |струмента и тех-|
| | | | | |оснастки до 40%. |
| | | | | |срок службы штам-|
| | | | | |пов должен увели-|
| | | | | |читься в 2-6 раза|
| | | | | |по сравнению с|
| | | | | |традиционной за-|
| | | | | |калкой в мине-|
| | | | | |ральном масле.|
| | | | | |Затраты на термо-|
| | | | | |обработку снизят-|
| | | | | |ся в 1,5-2 раза.|
| | | | | |Процесс полностью|
| | | | | |заменит экологи-|
| | | | | |чески грязную|
| | | | | |среду - масло. |
| | | | | |Предполагаемое |
| | | | | |увеличение стой-|
| | | | | |кости штампов до|
| | | | | |2-3 раз |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.3.3. |Внедрение прогрессивных|2004 |Перевод технологии из-|ОАО "Чебок-|Увеличение произ-|
| |технологий в литейном| |готовления стержней с|сарский агре-|водительности ма-|
| |производстве | |производства по нагре-|гатный завод"|шины в 3-5 раз; |
| | | |ваемой оснастке на| |доведение размер-|
| | | |"Gold-box-amin" про-| |ной и массовой|
| | | |цесс. | |точности выпуска-|
| | | |Приобретение и монтаж| |емого чугунного|
| | | |шести автоматов LB 50H| |литья до 2 класса|
| | | |производства фирмы| |точности; |
| | | |Laempe (Германия) для| |уменьшение при-|
| | | |изготовления литейных| |пусков на обра-|
| | | |стержней для деталей| |ботку на 20-30%,|
| | | |"Секция радиатора" и| |что приведет к|
| | | |"Клин фрикционный". | |экономии металла|
| | | | | |до 3%; |
| | | | | |повышение качест-|
| | | | | |ва поверхностей|
| | | | | |отливок; снижение|
| | | | | |брака стержней в|
| | | | | |3-5 раз; |
| | | | | |уменьшение расхо-|
| | | | | |да связующих ма-|
| | | | | |териалов в 2-3|
| | | | | |раза; улучшение|
| | | | | |экологической си-|
| | | | | |туации в стрежне-|
| | | | | |вом производстве|
| | | | | |за счет отказа от|
| | | | | |использования |
| | | | | |синтетических |
| | | | | |смол в нагревае-|
| | | | | |мой оснастке |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.4.1. |Расширение производства|2004-2005|Организация массового|ОАО "Чебок-|Производство про-|
| |печатных плат с поверх-| |производства широкой|сарское науч-|дукции, превосхо-|
| |ностно установленными| |номенклатуры электрон-|но-производ- |дящей отечествен-|
| |радиоэлементами для| |ных приборов, соответ-|ственное при-|ных конкурентов|
| |электронной комбинации| |ствующих лучшим обра-|борострои- |по качеству, тех-|
| |приборов | |зцам мирового прибо-|тельное пред-|ническим и экс-|
| | | |ростроения, предназна-|приятие "Эла-|плуатационным ха-|
| | | |ченных для легковых и|ра" |рактеристикам |
| | | |грузовых автомобилей| |приборов. Конку-|
| | | |малой тоннажности. | |рентные преиму-|
| | | |В рамках проекта -| |щества в сравне-|
| | | |приобретение необходи-| |нии с импортными|
| | | |мого технологического| |изделиями - более|
| | | |оборудования и ком-| |низкая цена при|
| | | |плектующих изделий,| |технических и|
| | | |материалов, узлов, по-| |эксплуатационных |
| | | |луфабрикатов и т.п. | |параметрах, со-|
| | | | | |поставимых с па-|
| | | | | |раметрами лучших|
| | | | | |фирм развитых|
| | | | | |стран. |
| | | | | |Создание новых|
| | | | | |рабочих мест не|
| | | | | |только на самом|
| | | | | |предприятии, но и|
| | | | | |на кооперирован-|
| | | | | |ных с ним произ-|
| | | | | |водствах. |
| | | | | |Предполагаемый |
| | | | | |объем производст-|
| | | | | |ва - до 1020 тыс.|
| | | | | |штук в год. |
| | | | | |Планируемая чис-|
| | | | | |тая прибыль - до|
| | | | | |3,3 млн. долларов|
| | | | | |США |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.4.2. |Разработка и производст-|2004-2005|Проект предполагает|ОАО "Чебок-|Обеспечение пред-|
| |во POS-терминала офисно-| |проведение: |сарское науч-|приятий POS-тер-|
| |го (банкомата) | |научно-исследовательс-|но-производ- |миналами по цене,|
| | | |ких и опытно-конструк-|ственное при-|выгодно конкури-|
| | | |торских работ, изго-|борострои- |рующей с ценами|
| | | |товление прототипа из-|тельное пред-|зарубежных пос-|
| | | |делия, разработку кон-|приятие "Эла-|тавщиков, сокра-|
| | | |структорской докумен-|ра" |щение ввоза ана-|
| | | |тации, изготовление| |логичной импорт-|
| | | |опытных образцов и их| |ной продукции. |
| | | |исследования, разра-| |Планируемый объем|
| | | |ботку программы и ме-| |производства - 3|
| | | |тодики испытаний,| |тыс. штук в год. |
| | | |программного обеспече-| |Создание условий|
| | | |ния, подготовку к се-| |для развития про-|
| | | |рийному производству,| |изводства точной|
| | | |выход на рынок с гото-| |электроники для|
| | | |вым изделием | |обеспечения пот-|
| | | | | |ребностей РФ в|
| | | | | |банковском тер-|
| | | | | |минальном обору-|
| | | | | |довании при раз-|
| | | | | |витии системы|
| | | | | |безналичных рас-|
| | | | | |четов |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.5.1. |Производство высоко-|2004-2007|Освоение производства|ОАО "Чебок-|С выходом на уро-|
| |вольтных комплектных ус-| |высоковольтных (6-10|сарский элек-|вень 550 шт. шка-|
| |тройств | |кВ) комплектных рас-|троаппаратный|фов КРУ в год|
| | | |пределительных уст-|завод" |объем продаж дос-|
| | | |ройств серии "NEXIMA".| |тигнет 180-200|
| | | |Производство по лицен-| |млн. рублей (до|
| | | |зионному соглашению с| |4% рынка сбыта);|
| | | |фирмой "Schneider| |укрепление шкафов|
| | | |Electric", Франция.| |серии "NEXIMA" на|
| | | |Организация производ-| |отечественном |
| | | |ства планируется на| |рынке КРУ за счет|
| | | |производственных пло-| |вытеснения про-|
| | | |щадях ОАО "ЧЭАЗ", но-| |дукции зарубежных|
| | | |вое строительство не| |стран Внедрение|
| | | |требуется. Для реали-| |современных тех-|
| | | |зации проекта необхо-| |нологий повышение|
| | | |дима конструкторская| |качества конку-|
| | | |документация, а также| |рентоспособности.|
| | | |инвестиции для закупки| |Возможна поставка|
| | | |современного оборудо-| |продукции в стра-|
| | | |вания | |ны СНГ |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.5.2. |Производство комплектных|2004-2008|Разработка: |ОАО "Чебок-|Применение тяго-|
| |электроприводов на базе| |1. Вентильных электро-|сарский элек-|вого электродви-|
| |двигателей промышленного| |двигателей для автомо-|троаппаратный|гателя предпола-|
| |назначения | |билей: |завод" |гается в троллей-|
| | | |- двигатель тепловен-| |бусах, электромо-|
| | | |тилятора отопителя; | |билях и транс-|
| | | |- двигатель топливного| |портных средствах|
| | | |насоса; | |специального наз-|
| | | |- двигатель стекло-| |начения, в про-|
| | | |очистителя; | |дукции оборонного|
| | | |2. Тягового вентильно-| |назначения и|
| | | |го электродвигателя| |атомной энергети-|
| | | |привода гусеничных| |ке. Аналогов на|
| | | |транспортных средств; | |российском рынке|
| | | |3. Вентильного элек-| |в настоящее время|
| | | |тродвигателя и магни-| |нет |
| | | |тоэлектрического тор-| | |
| | | |моза электрифицирован-| | |
| | | |ной инвалидной коляс-| | |
| | | |ки. | | |
| | | |4. Высокоскоростного| | |
| | | |асинхронного электро-| | |
| | | |двигателя. Организация| | |
| | | |производства планиру-| | |
| | | |ется на производствен-| | |
| | | |ных площадях ОАО| | |
| | | |"ЧЭАЗ", новое строи-| | |
| | | |тельство не требуется.| | |
| | | |Для реализации проекта| | |
| | | |необходимы инвестиции| | |
| | | |для закупки современ-| | |
| | | |ного оборудования | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.5.3. |Производство изделий|2004-2009|Освоение производства|ОАО "Чебок-|Увеличение объема|
| |низковольтной аппаратуры| |и организация продаж|сарский элек-|продаж изделий|
| | | |серии изделий НВА сов-|троаппаратный|НВА за счет уве-|
| | | |местно с фирмой|завод" |личения доли ОАО|
| | | |"BENEDIKT", Австрия. | |"ЧЭАЗ" в секторе|
| | | |Организация производ-| |пускателей -|
| | | |ства планируется на| |крупнейшем секто-|
| | | |производственных пло-| |ре на российском|
| | | |щадях ОАО "ЧЭАЗ". Ин-| |рынке изделий|
| | | |вестиции необходимы| |НВА. |
| | | |для подготовки помеще-| |Приобретение опы-|
| | | |ний в соответствии с| |та производства|
| | | |требованиями, предъяв-| |изделий, конку-|
| | | |ляемыми к условиям| |рентоспособных на|
| | | |производства современ-| |мировом рынке. |
| | | |ной электроаппаратуры,| |Проверка возмож-|
| | | |закупки оборудования,| |ности продажи на|
| | | |организации современ-| |мировом рынке из-|
| | | |ного складского хозяй-| |делий производст-|
| | | |ства, а также проведе-| |ва ОАО "ЧЭАЗ". |
| | | |ния маркетинговых ме-| |Освоение сборки|
| | | |роприятий | |пускателей из|
| | | | | |комплектующих |
| | | | | |производства фир-|
| | | | | |мы "BENEDIKT", с|
| | | | | |постепенным пере-|
| | | | | |ходом на их пол-|
| | | | | |ное изготовление.|
| | | | | |Высокое качество|
| | | | | |будет обеспечи-|
| | | | | |ваться за счет|
| | | | | |современных евро-|
| | | | | |пейских техноло-|
| | | | | |гий (а на началь-|
| | | | | |ном этапе - и|
| | | | | |поставкой импорт-|
| | | | | |ной комплекта-|
| | | | | |ции), низкие цены|
| | | | | |- за счет сборки|
| | | | | |в России. |
| | | | | |Предполагаемый |
| | | | | |объем продаж -|
| | | | | |100-180 тыс. штук|
| | | | | |в год |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.6.1. |Реконструкция котельной|2004-2005|Реконструкция котель-|Федеральное |Обеспечение теп-|
| |ФГУП "ЧПО им.Чапаева",| |ной с внедрением ре-|государствен-|лоснабжением 3 и|
| |обеспечивающей тепло-| |сурсосберегающего обо-|ное унитарное|4 микрорайона ЮЗР|
| |снабжение муниципальных| |рудования |предприятие |г.Чебоксар (100|
| |потребителей Чапаевского| | |"Чебоксарское|тыс. человек) |
| |поселка и Юго-западного| | |производст- | |
| |жилого района | | |венное объе-| |
| | | | |динение | |
| | | | |им.Чапаева" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.6.2. |Организация производства|2004 |Производство новых|Федеральное |Объем производст-|
| |противоградовых изделий| |экологически чистых|государствен-|ва "ДАРГ" - 20|
| |"ДАРГ" | |противоградовых изде-|ное унитарное|тыс. штук, или 90|
| | | |лий с улучшенными так-|предприятие |млн. рублей в|
| | | |тико-техническими ха-|"Чебоксарское|год; |
| | | |рактеристиками; |производст- |Расширение рынка|
| | | |В рамках проекта пред-|венное объе-|сбыта, наиболее|
| | | |полагается проведение|динение |полное использо-|
| | | |научно-исследовательс-|им.Чапаева" |вание имеющихся|
| | | |ких и опытно-конструк-| |мощностей пред-|
| | | |торских работ, изго-| |приятия; |
| | | |товление техоснастки,| |Производство экс-|
| | | |техперевооружение, ре-| |портоориентиро- |
| | | |конструкция, капиталь-| |ванной продукции,|
| | | |ное строительство | |расширение экс-|
| | | | | |портного потенци-|
| | | | | |ала предприятия |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Легкая промышленность |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.7.1. |Организация производства|2004-2012|Создание технологичес-|ОАО "Корпора-|Технологическое |
| |изделий из трикотажных| |кой цепочки по произ-|ция "Чебок-|переоснащение |
| |полотен с отделкой под| |водству трикотажной|сарский хлоп-|производства. |
| |бархат | |продукции с отделкой|чатобумажный |Производство ка-|
| | | |под бархат на свобод-|комбинат" |чественной и кон-|
| | | |ных площадях ОАО "Кор-| |курентоспособной |
| | | |порации "ЧХБК". | |продукции. |
| | | |Установка технологи-| |Наладка безотход-|
| | | |ческой цепочки, вклю-| |ного производст-|
| | | |чающей отделочное,| |ва, использование|
| | | |раскройное и швейное| |пряжи собственно-|
| | | |оборудование | |го прядильного|
| | | | | |производства |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.7.2. |Организация производства|2004-2007|Установка 2 ткацких|ОАО "Корпора-|Объем реализации|
| |махровых полотенец | |станков с гибкими ра-|ция "Чебок-|продукции 16,7|
| | | |пирами фирмы "Зульцер-|сарский хлоп-|млн. рублей. |
| | | |Текстиль" |чатобумажный |Расширение ассор-|
| | | | |комбинат" |тимента продукции|
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.8.1. |Производство высокопроч-|2004 |Замена морально и тех-|ОАО "Лента" |В результате за-|
| |ных лент для ремней без-| |нологически устаревше-| |мены устаревшего|
| |опасности водителей и| |го оборудования - бес-| |оборудования |
| |пассажиров автотранс-| |челночных лентоткацких| |обеспечение про-|
| |портных средств в соот-| |станков "Ротор" на| |изводства высо-|
| |ветствии с Европейским| |станки NF 28 2/66| |копрочных лент|
| |стандартом | |(Швейцарская фирма| |для ремней без-|
| | | |"Якоб Мюллер"), пред-| |опасности, имею-|
| | | |назначенных для выпус-| |щих запас проч-|
| | | |ка технических лент, в| |ности при разрыве|
| | | |том числе лент для| |не ниже 2720 кгс.|
| | | |ремней безопасности| |Качество выпуска-|
| | | |водителей. | |емых лент для|
| | | |Приобретение сноваль-| |ремней безопас-|
| | | |ной машины MW 700| |ности будет соот-|
| | | |(фирмы "Якоб Мюлле")| |ветствовать тре-|
| | | |для обеспечения более| |бованиям между-|
| | | |качественной подготов-| |народных стандар-|
| | | |ки сырья к переработке| |тов. |
| | | |на станках NF 28 2/66 | |Предполагаемый |
| | | | | |объем производст-|
| | | | | |ва: |
| | | | | |ЛЛРБ 47 арт.|
| | | | | |С172 - 2280|
| | | | | |тыс.м., ЛПРБ 54|
| | | | | |арт. С565т - 1368|
| | | | | |тыс.м., Лента|
| | | | | |ЛКРБ 54 арт.|
| | | | | |С102к - 912|
| | | | | |тыс.м. |
| | | | | |Прибыльность про-|
| | | | | |екта: 5-6|
| | | | | |млн.руб. в год |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.9.1. |Организация производства|2004-2005|Приобретение, установ-|ЗАО "Чебок-|Выпуск школьной|
| |школьной мебели | |ка и запуск раскройно-|сарская ме-|мебели, удовлет-|
| | | |го, присадочного и|бельная фаб-|воряющей совре-|
| | | |кромкооблицовочного |рика" |менным эргономи-|
| | | |оборудования для фор-| |ческим и гигиени-|
| | | |мирования технологи-| |ческим требова-|
| | | |ческого потока изго-| |ниям; |
| | | |товления школьной и| |обеспечение точ-|
| | | |детской мебели | |ности деталей и|
| | | | | |узлов мебели на|
| | | | | |уровне европейс-|
| | | | | |ких стандартов|
| | | | | |качества; |
| | | | | |сокращение потерь|
| | | | | |материала и коли-|
| | | | | |чества отходов|
| | | | | |ДСП; |
| | | | | |экономия электро-|
| | | | | |энергии на уровне|
| | | | | |18000 кВт.ч/год |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Полиграфическая промышленность |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.10.1.|Модернизация производст-|2004-2005|Приобретение четырех-|ГУП "ИПК "Чу-|Расширение рынка|
| |ва по изготовлению га-| |красочной рулонной оф-|вашия" |полиграфической |
| |зетной продукции | |сетной печатной машины| |продукции |
| | | |"Ньюслайн S-30" с пол-| | |
| | | |ным комплектом обеспе-| | |
| | | |чения единого цикла| | |
| | | |производства, позволя-| | |
| | | |ющей выпускать газет-| | |
| | | |ную продукцию в кра-| | |
| | | |сочном исполнении. | | |
| | | |Мероприятие реализует-| | |
| | | |ся в рамках федераль-| | |
| | | |ной целевой программы| | |
| | | |"Культура России| | |
| | | |(2001-2005 годы)",| | |
| | | |подпрограмма "Поддерж-| | |
| | | |ка полиграфии и книго-| | |
| | | |издания России (2002-| | |
| | | |2005 годы)" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Пищевая и перерабатывающая промышленность |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.11.1.|Реконструкция первой|2004 |Замена устаревшего|ОАО "Букет|Реализация данно-|
| |очереди пивоваренного| |технологического обо-|Чувашии" |го проекта позво-|
| |завода | |рудования на ОАО "Бу-| |лит вывести ка-|
| | | |кет Чувашии" на новое;| |чество пива ОАО|
| | | |строительно-монтажные | |"Букет Чувашии"|
| | | |и другие подготови-| |на мировой уро-|
| | | |тельные работы на об-| |вень, расширить|
| | | |щую сумму капитальных| |рынки сбыта, уве-|
| | | |вложений 69,3 млн.| |личить платежи в|
| | | |рублей | |бюджет |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.12.1.|Ввод в эксплуатацию мощ-|2006 |Ввод мощностей новой|ОАО "Масло-|Увеличение рабо-|
| |ностей экструзионной ли-| |линии увеличит произ-|сырбаза "Чу-|чих мест, увели-|
| |нии для производства мо-| |водство мороженого|вашская" |чение прибыли |
| |роженого на палочке | |"эскимо" из натураль-| | |
| | | |ных сырьевых компонен-| | |
| | | |тов. Мощность линии -| | |
| | | |1140 тонн в год | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|12.13.1.|Реконструкция основных|2004-2006|Замена оборудования|ОАО "Пивова-|Увеличение объе-|
| |цехов предприятия | |цеха розлива и модер-|ренная фирма|мов производства|
| | | |низация варочно-бро-|"Янтарь" |в 2,5 раза, уве-|
| | | |дильно-лагерного отде-| |личение сроков|
| | | |ления | |реализации про-|
| | | | | |дукции, повышение|
| | | | | |качества |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13. |Развитие малого предпринимательства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1. |Совершенствование внеш-|2004-2010|Совершенствование нор-|Структурные |Создание правовых|
| |ней среды развития мало-| |мативно-правовых актов|подразделения|условий, обеспе-|
| |го предпринимательства | |администрации г.Чебок-|администрации|чивающих стимули-|
| | | |сары в области пред-|г.Чебоксары; |рование развития|
| | | |принимательства. |городской Ко-|малого предприни-|
| | | |Упрощение порядка и|ординационный|мательства |
| | | |сокращение сроков рас-|совет по под-|Сокращение адми-|
| | | |смотрения вопросов на|держке малого|нистративных |
| | | |основе принципа "одно-|предпринима- |барьеров при ор-|
| | | |го окна": |тельства в|ганизации бизнеса|
| | | |при получении разреше-|г.Чебоксары |путем внедрения|
| | | |ния на строительство и| |принципа "одного|
| | | |реконструкцию объек-| |окна" |
| | | |тов; | |Создание благо-|
| | | |при оформлении прав на| |приятных экономи-|
| | | |земельные участки, при| |ческих и иных|
| | | |продаже и сдаче в| |внешних условий|
| | | |аренду субъектам мало-| |для развития ма-|
| | | |го предпринимательства| |лого предприни-|
| | | |зданий и сооружений; | |мательства |
| | | |при получении разреше-| | |
| | | |ния на организацию| | |
| | | |производства и откры-| | |
| | | |тие торговой точки. | | |
| | | |Расширение участия| | |
| | | |субъектов малого пред-| | |
| | | |принимательства в реа-| | |
| | | |лизации городских| | |
| | | |программ и заказов | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|13.2. |Повышение эффективности|2004-2010|Анализ структуры ус-|Структурные |Создание условий|
| |функционирования инфра-| |луг, оказываемых насе-|подразделения|для обеспечения|
| |структуры и механизмов| |лению в районах г.Че-|администрации|населения г.Че-|
| |поддержки малого пред-| |боксары, и востребо-|г.Чебоксары; |боксары необходи-|
| |принимательства | |ванности услуг. |городской Ко-|мыми социально-|
| | | |Оказание финансовой|ординационный|значимыми услуга-|
| | | |поддержки на конкурс-|совет по под-|ми. |
| | | |ной основе субъектам|держке малого|Формирование и|
| | | |малого предпринима-|предпринима- |развитие эффе-|
| | | |тельства, предлагающим|тельства в|ктивных механиз-|
| | | |востребованные услуги|г.Чебоксары; |мов поддержки ма-|
| | | |в районах г.Чебоксары|пресс-служба |лого бизнеса. |
| | | |с социально необустро-|администрации|Повышение доступ-|
| | | |енной инфраструктурой.|г.Чебоксары; |ности и качества|
| | | |Информирование через|ГУ "Чебоксар-|консультационных |
| | | |СМИ, официальный сайт|ский городс-|услуг, помощь в|
| | | |администрации г.Чебок-|кой Центр за-|выборе вида пред-|
| | | |сары о наличии неза-|нятости насе-|принимательской |
| | | |действованных объектов|ления"; |деятельности. |
| | | |муниципальной собст-|администрации|Оказания содейст-|
| | | |венности для последую-|районов г.Че-|вия занятости на-|
| | | |щего его предоставле-|боксары; |селения и увели-|
| | | |ния субъектам малого|высшие учеб-|чение численности|
| | | |предпринимательства на|ные заведения|занятых в сфере|
| | | |конкурсной основе и|г.Чебоксары; |малого бизнеса |
| | | |целевым назначением в|Комитет госу-| |
| | | |соответствии с дейст-|дарственной | |
| | | |вующим законодательст-|статистики | |
| | | |вом. |Чувашской | |
| | | |Содействие крупным|Республики -| |
| | | |предприятиям в эффек-|Чувашии | |
| | | |тивном использовании| | |
| | | |незадействованного | | |
| | | |имущества путем предо-| | |
| | | |ставления его в аренду| | |
| | | |субъектам малого пред-| | |
| | | |принимательства. | | |
| | | |Осуществление совмест-| | |
| | | |ной работы по внедре-| | |
| | | |нию Правил землеполь-| | |
| | | |зования и застройки в| | |
| | | |г.Чебоксары. | | |
| | | |Обеспечение доступа к| | |
| | | |информации о террито-| | |
| | | |риальном развитии го-| | |
| | | |рода, перспективных| | |
| | | |районах застройки, за-| | |
| | | |страиваемых объектах| | |
| | | |недвижимости, земель-| | |
| | | |ных участках с опреде-| | |
| | | |лением их возможного| | |
| | | |функционального ис-| | |
| | | |пользования. | | |
| | | |Организация телефона| | |
| | | |доверия для рассмотре-| | |
| | | |ния жалоб и предложе-| | |
| | | |ний субъектов малого| | |
| | | |предпринимательства. | | |
| | | |Размещение на сайте| | |
| | | |администрации г.Чебок-| | |
| | | |сары консультационной| | |
| | | |информации для субъек-| | |
| | | |тов малого предприни-| | |
| | | |мательства. | | |
| | | |Создание и развитие| | |
| | | |Реестра субъектов ма-| | |
| | | |лого предприниматель-| | |
| | | |ства г.Чебоксары. | | |
| | | |Развитие системы под-| | |
| | | |готовки и поддержки| | |
| | | |предпринимателей из| | |
| | | |числа безработных | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|13.3. |Содействие повышению|2004-2010|Проведение среди малых|Структурные |Формирование эф-|
| |профессионализма малого| |предприятий конкурса|подразделения|фективной системы|
| |предпринимательства и| |по различным номинаци-|администрации|рекламы и продви-|
| |формированию благоприят-| |ям. |г.Чебоксары; |жения продукции и|
| |ного общественного мне-| |Распространение про-|городской Ко-|услуг субъектов|
| |ния | |фессиональных знаний и|ординационный|малого предприни-|
| | | |опыта в сфере малого|совет по под-|мательства. |
| | | |бизнеса на примере|держке малого|Расширение дело-|
| | | |конкретных предприятий|предпринима- |вых контактов и|
| | | |и организаций. |тельства в|взаимовыгодных |
| | | |Информирование через|г.Чебоксары; |экономических |
| | | |СМИ о состоянии и пер-|пресс-служба |связей субъектов|
| | | |спективах развития ма-|администрации|малого предприни-|
| | | |лого предприниматель-|г.Чебоксары |мательства. |
| | | |ства. | |Расширение рынков|
| | | |Содействие выставочно-| |сбыта продукции и|
| | | |ярмарочной деятельнос-| |услуг субъектов|
| | | |ти, проведению семина-| |малого предприни-|
| | | |ров, конференций. | |мательства, выход|
| | | |Содействие участию| |на новые рынки |
| | | |предприятий и масте-| | |
| | | |ров, выпускающих изде-| | |
| | | |лия народных художест-| | |
| | | |венных промыслов, в| | |
| | | |общероссийских и меж-| | |
| | | |региональных выстав-| | |
| | | |ках-ярмарках. | | |
| | | |Содействие установле-| | |
| | | |нию договорных отно-| | |
| | | |шений с зарубежными| | |
| | | |организациями, прямых| | |
| | | |связей с деловыми кру-| | |
| | | |гами Российской Феде-| | |
| | | |рации | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14. |Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1. |Торговля и общественное питание |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.1. |Ввод в действие предпри-|2004-2010|Строительство новых|Юридические и|Развитие и расши-|
| |ятий торговли |гг. |предприятий торговли |физические |рение сети пред-|
| | | | |лица |приятий торговли|
| | | | | |и общественного|
| | | | | |питания, увеличе-|
| | | | | |ние количества|
| | | | | |рабочих мест: |
| | | | | |- предприятий|
| | | | | |торговли - на 690|
| | | | | |ед. |
| | | | | |- предприятий об-|
| | | | | |щественного пита-|
| | | | | |ния - на 225 ед. |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------| |
|14.1.2. |Реконструкция существую-|2004-2010|Реконструкция сущест-|Юридические и| |
| |щих предприятий торговли|гг. |вующих предприятий|физические | |
| | | |торговли всех форм|лица | |
| | | |собственности | | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------| |
|14.1.3. |Ввод в действие новых|2004-2010|Строительство новых|Юридические и| |
| |предприятий общественно-|гг. |предприятий обществен-|физические | |
| |го питания | |ного питания |лица | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------| |
|14.1.4. |Реконструкция существую-|2004-2010|Реконструкция сущест-|Юридические и| |
| |щих предприятий общест-|гг. |вующих предприятий об-|физические | |
| |венного питания | |щественного питания|лица | |
| | | |всех форм собственнос-| | |
| | | |ти | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.2. |Бытовое обслуживание |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.2.1. |Совершенствование под-|2004-2010|Организация тренингов|Управление |Повышение качест-|
| |готовки и повышения ква-| |с привлечением психо-|торговли, |ва и культуры об-|
| |лификации кадров для| |логов и консультантов,|потребитель- |служивания, вне-|
| |предприятий бытового об-| |стажировок специалис-|ского рынка и|дрение новых тех-|
| |служивания | |тов в ведущих пред-|продовольст- |нологических про-|
| | | |приятиях, взаимодей-|венных ресур-|цессов и оборудо-|
| | | |ствие с общественными|сов админист-|вания. |
| | | |профессиональными объ-|рации г.Че-| |
| | | |единениями в сфере бы-|боксары; | |
| | | |тового обслуживания |МУП УПК "Об-| |
| | | | |лик" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|14.2.2. |Проведение фестивалей,|2004-2010|Организация участия|Управление |Расширение дело-|
| |конкурсов профессиональ-| |предприятий и специа-|торговли, |вых контактов и|
| |ного мастерства, шоу-по-| |листов в мероприятиях;|потребитель- |взаимовыгодных |
| |казов, выставок и ярма-| |налаживание связей и|ского рынка и|экономических |
| |рок услуг. | |тесное сотрудничество|продовольст- |связей; |
| |Развитие рекламной дея-| |со средствами массовой|венных ресур-|расширение рынков|
| |тельности | |информации; |сов админист-|сбыта услуг, вы-|
| | | |широкое применение|рации г.Че-|ход на новые рын-|
| | | |средств наружной рек-|боксары |ки; |
| | | |ламы и информации | |содействие учас-|
| | | | | |тию предприятий и|
| | | | | |специалистов в|
| | | | | |республиканских, |
| | | | | |общероссийских и|
| | | | | |межрегиональных |
| | | | | |мероприятиях; |
| | | | | |формирование эф-|
| | | | | |фективной системы|
| | | | | |рекламы и продви-|
| | | | | |жения услуг; |
| | | | | |повышение квали-|
| | | | | |фикации и обмена|
| | | | | |опытом; |
| | | | | |внедрение новых|
| | | | | |технологических |
| | | | | |процессов и видов|
| | | | | |услуг. |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|14.2.3. |Расширение сети пред-|2004-2010|Открытие новых пред-|Управление |Развитие здоровой|
| |приятий бытового обслу-| |приятий и приемных|торговли, |конкуренции; |
| |живания | |пунктов |потребитель- |ценовая и терри-|
| | | | |ского рынка и|ториальная дос-|
| | | | |продовольст- |тупность услуг|
| | | | |венных ресур-|населению; |
| | | | |сов админист-|создание новых|
| | | | |рации г.Че-|рабочих мест. |
| | | | |боксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|14.2.4. |Внедрение новых видов|2004-2010|Внедрение и освоение|Управление |Расширение спект-|
| |услуг и форм обслужива-| |новых технологий; |торговли, |ра услуг населе-|
| |ния | |обновление материаль-|потребитель- |нию; |
| | | |но-технической базы; |ского рынка и|создание новых|
| | | |повышение квалификации|продовольст- |рабочих мест |
| | | |кадров и освоение но-|венных ресур-| |
| | | |вых специализаций и|сов админист-| |
| | | |направлений |рации г.Че-| |
| | | | |боксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|14.2.5. |Организация учебного|2004-2010|Обучение специалистов-|Управление |Повышение квали-|
| |центра, практикующего на| |технологов |торговли, |фикации и качест-|
| |нескольких профессио-| |содействие наведения|потребитель- |ва обслуживания; |
| |нальных линиях для спе-| |контактов, заключения|ского рынка и|внедрение новых|
| |циалистов парикмахерско-| |договоров (соглашений)|продовольст- |технологических |
| |го искусства | |с дилерскими фирмами|венных ресур-|процессов; |
| | | |по поставке профессио-|сов админист-|создание новых|
| | | |нальной продукции |рации г.Че-|рабочих мест |
| | | | |боксары; | |
| | | | |МУПБО "Юби-| |
| | | | |лейная" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|14.2.6. |Организация многоотрас-|2004-2010|Открытие новых пред-|Управление |Рациональное ис-|
| |левых комплексных пунк-| |приятий с комплексом|торговли, |пользование поме-|
| |тов типа "мультисервис" | |услуг; |потребитель- |щений; |
| | | |расширение видов услуг|ского рынка и|территориальная |
| | | |на действующих пред-|продовольст- |доступность нес-|
| | | |приятиях |венных ресур-|кольких видов бы-|
| | | | |сов админист-|товых услуг насе-|
| | | | |рации г.Че-|лению |
| | | | |боксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|14.2.7. |Развитие услуг по про-|2004-2010|Содействие открытию|Управление |Удовлетворение |
| |кату спортивного инвен-| |новых предприятий и|торговли, |спроса граждан на|
| |таря и оборудования,| |пунктов проката; |потребитель- |услуги проката. |
| |предметов домашнего оби-| |увеличение количества|ского рынка и| |
| |хода для населения | |и ассортимента предме-|продовольст- | |
| | | |тов проката |венных ресур-| |
| | | | |сов админист-| |
| | | | |рации г.Че-| |
| | | | |боксары | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15. |Экологические и природоохранные мероприятия |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.1. |Правовое обеспечение |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.1.1. |Закон "Об автотранспорт-|2004-2005|Разработка проекта для|МУ "Комитет|Принятие закона|
| |ном комплексе Чувашской| |внесения на рассмотре-|по охране ок-|Чувашской Респуб-|
| |Республики" | |ние госсовета Чувашс-|ружающей при-|лики, обеспечива-|
| | | |кой Республики. Учас-|родной среды|ющей де-юре эко-|
| | | |тие в обсуждении и за-|и природо-|логическую без-|
| | | |щита внесенных предло-|пользованию |опасность населе-|
| | | |жений, в части касаю-|г.Чебоксары";|ния города от ис-|
| | | |щейся города Чебоксары|Правовое уп-|пользования |
| | | | |равление ад-|транспортных |
| | | | |министрации |средств |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.1.2. |Правила защиты и сохра-|2004-2005|Разработка правил,|МУ "Комитет|Улучшение биокли-|
| |нения зеленого фонда| |принятие в качестве|по охране ок-|матических усло-|
| |г.Чебоксары | |исполнительного доку-|ружающей при-|вий для прожива-|
| | | |мента, организация ра-|родной среды|ния.# различных|
| | | |бот и постоянный кон-|и природо-|видов отдыха, са-|
| | | |троль за выполнением |пользованию |наторно-курортно-|
| | | | |г.Чебоксары";|го лечения |
| | | | |правовое уп-| |
| | | | |равление ад-| |
| | | | |министрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |МУП "Зелен-| |
| | | | |строй" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.1.3. |Правила обращения с от-|2004-2005|Разработка муниципаль-|МУ "Комитет|Ратификация нор-|
| |ходами производства и| |ных правил и порядок|по охране ок-|мативных докумен-|
| |потребления | |обращения с отходами,|ружающей при-|тов, новые техно-|
| | | |в т.ч. ртутьсодержащи-|родной среды|логии по перера-|
| | | |ми |и природо-|ботке отходов |
| | | | |пользованию | |
| | | | |г.Чебоксары";| |
| | | | |предприятия | |
| | | | |по переработ-| |
| | | | |ке отходов | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.1.4. |Концепция формирования|2004-2005|Нормативные документы|МУ "Комитет|Проектирование и|
| |экологической культуры | |по экологическому вос-|по охране ок-|формирование сис-|
| | | |питанию, образованию,|ружающей при-|темы экологичес-|
| | | |просвещению населения|родной среды|кого образования.|
| | | |г.Чебоксары |и природо-|Мир природы в|
| | | | |пользованию |контексте форми-|
| | | | |г.Чебоксары";|рования мировоз-|
| | | | |экспертная |зрения |
| | | | |группа по| |
| | | | |экологическо-| |
| | | | |му образова-| |
| | | | |нию | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.1.5. |Операция "Чистый воздух|2004-2010|Разработка муниципаль-|МУ "Комитет|База для монито-|
| |на территории г.Чебокса-| |ных нормативных доку-|по охране ок-|ринга окружающей|
| |ры" | |ментов |ружающей при-|среды |
| | | | |родной среды| |
| | | | |и природо-| |
| | | | |пользованию | |
| | | | |г.Чебоксары" | |
О проведении операции "Чистый воздух" см. постановление Главы администрации г.Чебоксары Чувашской Республики от 15 апреля 2004 г. N 88
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.2. |Мониторинг окружающей среды |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.2.1. |Управление качеством ок-|2004-2010|Разработка уставных и|МУ "Комитет|Подготовка доку-|
| |ружающей природной сре-| |инструктивных докумен-|по охране ок-|мента "Об органи-|
| |ды. Комплексный экологи-| |тов |ружающей при-|зации Единой сис-|
| |ческий мониторинг | | |родной среды|темы экологичес-|
| | | | |и природо-|кого мониторинга|
| | | | |пользованию |города Чебоксары"|
| | | | |г.Чебоксары" |и его внедрение в|
| | | | | |повседневную жиз-|
| | | | | |недеятельность |
| | | | | |города |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.2.2. |Материально-техническая |2004-2010|Создание лабораторий,|МУ "Комитет|Организация комп-|
| |база исследований и кон-| |стационарных и пере-|по охране ок-|лексного наблюде-|
| |троля | |движных постов сбора|ружающей при-|ния, оценки и|
| | | |экологической информа-|родной среды|прогноза состоя-|
| | | |ции на базе вузов го-|и природо-|ния окружающей|
| | | |рода |пользованию |среды |
| | | | |г.Чебоксары";| |
| | | | |высшие учеб-| |
| | | | |ные заведения| |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.3. |Охрана, восстановление и развитие природной среды |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.3.1. |Комплексная программа|2004-2010|Внедрение малоотход-|МУ "Комитет|Определение ос-|
| |"Охрана природы и раци-| |ных, безотходных и ре-|по охране ок-|новных направле-|
| |ональное природопользо-| |сурсосберегающих тех-|ружающей при-|ний и методов|
| |вание" | |нологий, техническое|родной среды|обеспечения эко-|
| | | |перевооружение и ре-|и природо-|логической без-|
| | | |конструкция экологи-|пользованию |опасности населе-|
| | | |чески опасных произ-|г.Чебоксары" |ния, гармоничного|
| | | |водств. Переработка и| |сочетания соци-|
| | | |утилизация отходов| |ально-экономичес-|
| | | |производства и пот-| |ких и эколого-|
| | | |ребления, в том числе| |градостроительных|
| | | |санация и обустройство| |приоритетов раз-|
| | | |существующей городской| |вития города и|
| | | |свалки твердых бытовых| |сопредельных тер-|
| | | |отходов. Снижение выб-| |риторий. |
| | | |росов загрязняющих ве-| |Создание гибкой|
| | | |ществ в атмосферу и| |системы, регла-|
| | | |сброса в водоемы горо-| |ментирующей хо-|
| | | |да. | |зяйственную дея-|
| | | |Сохранение и воспроиз-| |тельность, сана-|
| | | |водство городских ле-| |ция и обустройст-|
| | | |сов, зеленых насажде-| |во существующей|
| | | |ний, почв и особо ох-| |городской свалки|
| | | |раняемых природных| |твердых бытовых|
| | | |территорий | |отходов на терри-|
| | | | | |тории города. |
| | | | | |Оперативные и|
| | | | | |долговременные |
| | | | | |меры по обеспече-|
| | | | | |нию экологической|
| | | | | |безопасности. |
| | | | | |Экологическая |
| | | | | |экспертиза |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Решение проблемы сортировки и утилизации твердых бытовых отходов предусмотрено в пунктах|
| |7.14 раздела 7 |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.4. |Научные исследования и проектные изыскания |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.4.1. |Электронный экологичес-|2004-2005|Проверка, составление|МУ "Комитет|Рекомендации по|
| |кий атлас г.Чебоксары | |атласа и анализ источ-|по охране ок-|комплексному |
| | | |ников загрязнения |ружающей при-|улучшению эколо-|
| | | | |родной среды|гической ситуации|
| | | | |и природо-| |
| | | | |пользованию | |
| | | | |г.Чебоксары" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.4.2. |Здоровье человека и сре-|2004-2005|Функциональный анализ|МУ "Комитет|Зонирование тер-|
| |да обитания | |состояния здоровья на-|по охране ок-|ритории города по|
| | | |селения в зависимости|ружающей при-|медико-экологи- |
| | | |от места работы и про-|родной среды|ческим показани-|
| | | |живания |и природо-|ям. |
| | | | |пользованию | |
| | | | |г.Чебоксары" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.4.3. |Управление качеством ок-|2004-2010|Исследование и модели-|МУ "Комитет|Нормирование ка-|
| |ружающей природной среды| |рование экологических|по охране ок-|чества окружающей|
| | | |процессов с целью|ружающей при-|природной среды,|
| | | |среднесрочного и дол-|родной среды|экологическая |
| | | |госрочного прогнозиро-|и природо-|стандартизация и|
| | | |вания состояния окру-|пользованию |сертификация го-|
| | | |жающей среды в городе|г.Чебоксары" |рода |
| | | |и регионе | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.5. |Формирование экологической культуры |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.5.1. |Экологическое образова-|2004-2010|Разработка программных|МУ "Комитет|Подготовка, пере-|
| |ние | |и методических матери-|по охране ок-|подготовка и по-|
| | | |алов |ружающей при-|вышение квалифи-|
| | | |Проведение занятий |родной среды|кации специалис-|
| | | | |и природо-|тов, деятельность|
| | | | |пользованию |которых связана с|
| | | | |г.Чебоксары";|охраной окружаю-|
| | | | |учебные заве-|щей среды, вопро-|
| | | | |дения г.Че-|сами экологии и|
| | | | |боксары |безопасной жизне-|
| | | | | |деятельности на-|
| | | | | |селения |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.5.2. |Целевая программа "Эко-|2004-2010|Проведение научно ме-|МУ "Комитет|Достижение нрав-|
| |логическое воспитание,| |тодических# и учебно-|по охране ок-|ственно-эстети- |
| |образование и просвеще-| |воспитательных симпо-|ружающей при-|ческого результа-|
| |ние" | |зиумов, конференций,|родной среды|та эколого-про-|
| | | |семинаров, практичес-|и природо-|светительской де-|
| | | |ких занятий, организа-|пользованию |ятельности. |
| | | |ция выставок, конкур-|г.Чебоксары";|Обеспечение нап-|
| | | |сов и участие на съез-|учебные заве-|равленной дея-|
| | | |дах, совещаниях и иных|дения г.Че-|тельности по фор-|
| | | |образовательных меро-|боксары |мированию эколо-|
| | | |приятиях | |гической культуры|
| | | | | |у различной кате-|
| | | | | |гории населения |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.5.3. |Постоянно действующий|2004-2010|Разработка концепции|Экспертная |Обеспечение соци-|
| |семинар "Природа и люди.| |экологической безопас-|группа адми-|ального парт-|
| |Место человека в биосфе-| |ности |нистрации |нерства в форми-|
| |ре" | |Общественная экологи-|г.Чебоксары |ровании экологи-|
| | | |ческая экспертиза |по экологи-|ческой культуры |
| | | | |ческому обра-| |
| | | | |зованию | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.5.4. |Издательская деятель-|2004-2010|Подготовка и издание,|МУ "Комитет|Формирование |
| |ность | |приобретение и рас-|по охране ок-|средств обучения |
| | | |пространение экологи-|ружающей при-| |
| | | |ческой литературы и|родной среды| |
| | | |методических пособий |и природо-| |
| | | | |пользованию | |
| | | | |г.Чебоксары" | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|15.5.5. |Технические средства|2004-2010|Взаимодействие со|МУ "Комитет|Формирование ин-|
| |обучения, информационно-| |средствами массовой|по охране ок-|формационно-ана- |
| |образовательная и про-| |информации, подготовка|ружающей при-|литического и об-|
| |светительская работа с| |материалов и размеще-|родной среды|разовательного |
| |населением | |ние научно-популярной|и природо-|WEB - сайта МУ|
| | | |и общественно-полезной|пользованию |"Комитет по ох-|
| | | |экологической информа-|г.Чебоксары" |ране окружающей|
| | | |ции в средствах ин-| |природной среды и|
| | | |формации, в том числе| |природопользова- |
| | | |передачах по радио и| |нию г.Чебоксары" |
| | | |телевидению | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|16. |Информатизация системы муниципального управления |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|16.1. |Развитие городской ком-|2004-2010|Создание единого ин-|Управление |Повышение эффек-|
| |муникационной Интрасети | |формационно-коммутаци-|делами и кон-|тивности исполь-|
| | | |онного центра (ИКЦ) на|троля адми-|зования ресурсов|
| | | |базе отдела информати-|нистрации |и снижение затрат|
| | | |зации администрации|г.Чебоксары; |на создание и|
| | | |города. |управление |эксплуатацию го-|
| | | |Организация и переос-|строительст- |родских информа-|
| | | |нащение локальных се-|ва, перспек-|ционных систем; |
| | | |тей городской и район-|тивного раз-|Повышение эффек-|
| | | |ных администраций го-|вития и ре-|тивности работы|
| | | |рода |конструкции |городских струк-|
| | | |Подключение к городс-|города адми-|тур управления,|
| | | |кой Интрасети и сети|нистрации |повышение опера-|
| | | |Интернет подразделений|г.Чебоксары; |тивности и ка-|
| | | |администрации и орга-|управление |чества принимае-|
| | | |нов самоуправления, а|ЖКХ и энерге-|мых ими решений,|
| | | |так же# служб и учреж-|тики адми-|развитие информа-|
| | | |дений города |нистрации |ционного обслужи-|
| | | | |г.Чебоксары; |вания жителей; |
| | | | |управление |Снижение затрат|
| | | | |образования |на внедрение и|
| | | | |администрации|использование ин-|
| | | | |г.Чебоксары; |формационных тех-|
| | | | |управление |нологий в целевых|
| | | | |здравоохране-|и иных програм-|
| | | | |ния админист-|мах, финансируе-|
| | | | |рации г.Че-|мых городом; |
| | | | |боксары; |Ускоренное разви-|
| | | | |управление |тие информацион-|
| | | | |культуры ад-|ных ресурсов го-|
| | | | |министрации |рода; |
| | | | |г.Чебоксары; |Приведение ис-|
| | | | |управление |пользуемого ПО в|
| | | | |физкультуры, |соответствие с|
| | | | |спорта и ту-|правовыми нормами|
| | | | |ризма адми-|действующего за-|
| | | | |нистрации |конодательства |
| | | | |г.Чебоксары; |Российской Феде-|
| | | | |администрации|рации, исключение|
| | | | |районов г.Че-|нелицензионного |
| | | | |боксары |использования |
| | | | | |программного |
| | | | | |обеспечения; |
| | | | | |Снижение затрат|
| | | | | |на модернизацию|
| | | | | |аппаратных |
| | | | | |средств и лицен-|
| | | | | |зионно чистое ПО;|
| | | | | |Повышение уровня|
| | | | | |защищенности ин-|
| | | | | |формационных сис-|
| | | | | |тем; |
| | | | | |Создание рабочих|
| | | | | |мест в системе|
| | | | | |технического со-|
| | | | | |провождения, обу-|
| | | | | |чения, распрост-|
| | | | | |ранения и под-|
| | | | | |держки програм-|
| | | | | |много обеспече-|
| | | | | |ния. |
| | | | | |Обеспечение от-|
| | | | | |крытости в дея-|
| | | | | |тельности органов|
| | | | | |местного самоуп-|
| | | | | |равления. |
| | | | | |Стимулирование |
| | | | | |экономических, |
| | | | | |социальных, об-|
| | | | | |щественных про-|
| | | | | |цессов |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|16.2. |Создание и развитие еди-|2004-2010|Создание системы еди-|Управление |Сокращение расхо-|
| |ного информационного| |ного документооборота.|делами и|дов на формирова-|
| |пространства г.Чебоксары| |Развитие городского|контроля ад-|ние, доставку,|
| | | |Интернет - портала.|министрации |обработку и хра-|
| | | |Организация работы с|г.Чебоксары; |нение бумажных|
| | | |населением по принципу|администрации|документов. Сок-|
| | | |"Электронная прием-|районов г.Че-|ращение времени|
| | | |ная". Создание городс-|боксары |прохождения доку-|
| | | |кой нормативно-право-| |ментов, опера-|
| | | |вой базы. | |тивный доступ к|
| | | |Создание отраслевых| |нужной информа-|
| | | |сайтов на базе городс-| |ции, контроль по-|
| | | |кого портала. Органи-| |токов документов|
| | | |зация тематических| |и исполнительной|
| | | |подборок для информа-| |дисциплины, обес-|
| | | |ционной поддержки пер-| |печение целост-|
| | | |спективных направлений| |ности и надежнос-|
| | | |деятельности, а так же| |ти хранения доку-|
| | | |горячих линий по нап-| |ментации. |
| | | |равлениям деятельнос-| |Повышение эффек-|
| | | |ти. | |тивности работы|
| | | |Создание единой систе-| |городских струк-|
| | | |мы бухгалтерского и| |тур управления,|
| | | |кадрового учета, а так| |повышение опера-|
| | | |же финансовой отчет-| |тивности и ка-|
| | | |ности | |чества принимае-|
| | | | | |мых ими решений,|
| | | | | |развитие информа-|
| | | | | |ционного обслужи-|
| | | | | |вания жителей.|
| | | | | |Создание рабочих|
| | | | | |мест в системе|
| | | | | |технического соп-|
| | | | | |ровождения, обу-|
| | | | | |чения, распрост-|
| | | | | |ранения и под-|
| | | | | |держки програм-|
| | | | | |много обеспече-|
| | | | | |ния. |
| | | | | |Обеспечение от-|
| | | | | |крытости в дея-|
| | | | | |тельности органов|
| | | | | |местного самоуп-|
| | | | | |равления. Стиму-|
| | | | | |лирование эконо-|
| | | | | |мических, соци-|
| | | | | |альных, общест-|
| | | | | |венных процессов.|
| | | | | |Сокращение трудо-|
| | | | | |затрат на выпол-|
| | | | | |нение рутинных|
| | | | | |операций, оптими-|
| | | | | |зация управления|
| | | | | |кадрами, снижение|
| | | | | |вероятности оши-|
| | | | | |бок. |
| | | | | |Как следствие,|
| | | | | |снижение непред-|
| | | | | |виденных расходов|
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|16.3. |Внедрение городского ре-|2004-2010|Объединение информаци-|Управление |Повышение качест-|
| |гистра населения (по| |онных комплексов в го-|делами и кон-|ва социально-эко-|
| |программе РИАС) | |роде, вовлеченных в|троля адми-|номических реше-|
| | | |процесс поддержания|нистрации |ний, принимаемых|
| | | |регистра населения|г.Чебоксары; |муниципальным ор-|
| | | |(отделы ЗАГС, паспорт-|администрации|ганом, за счет|
| | | |ные столы, учреждения|районов г.Че-|использования ак-|
| | | |ЖКХ т.д.). Обучение|боксары; |туальной и досто-|
| | | |кадров. Создание еди-|отдел по со-|верной информации|
| | | |ной информационной ба-|циальной за-|о населении. |
| | | |зы. |щите населе-|Усовершенствова- |
| | | |Формирование реестров|ния админист-|ние системы об-|
| | | |социальных групп насе-|рации г.Че-|служивания насе-|
| | | |ления. |боксары |ления по вопросам|
| | | |Создание единой город-| |персонального |
| | | |ской системы работы с| |учета. |
| | | |населением. Развитие и| |Осуществление мо-|
| | | |модернизация существу-| |ниторинга демо-|
| | | |ющей системы работы с| |графической и|
| | | |населением по принципу| |миграционной об-|
| | | |"Одно окно". | |становки в горо-|
| | | |Разработка и внедрение| |де. |
| | | |программных систем| |Учет различных|
| | | |внутриотраслевого ин-| |категорий населе-|
| | | |формационного взаимо-| |ния. |
| | | |действия автоматизиро-| |Обеспечение орга-|
| | | |ванных систем учрежде-| |низации функцио-|
| | | |ний и органов социаль-| |нирования соци-|
| | | |ной защиты (районные| |альной защиты на-|
| | | |управления социальной| |селения в услови-|
| | | |защиты населения, бюро| |ях роста объемов|
| | | |медико-социальной экс-| |задач и кадрового|
| | | |пертизы, центры соци-| |дефицита на базе|
| | | |ального обслуживания,| |современной ин-|
| | | |и др.) | |формационной тех-|
| | | | | |нологии. |
| | | | | |Повышение эффек-|
| | | | | |тивности социаль-|
| | | | | |ной защиты насе-|
| | | | | |ления, на основе|
| | | | | |перехода к адрес-|
| | | | | |ному предоставле-|
| | | | | |нию социальной|
| | | | | |помощи гражданам.|
| | | | | |Обеспечения воз-|
| | | | | |можности эффек-|
| | | | | |тивного монито-|
| | | | | |ринга и контроля|
| | | | | |реализации соци-|
| | | | | |альных программ. |
| | | | | |Обеспечение авто-|
| | | | | |матизированного |
| | | | | |контроля над реа-|
| | | | | |лизацией меропри-|
| | | | | |ятий в сфере ме-|
| | | | | |дицинского и со-|
| | | | | |циального страхо-|
| | | | | |вания. |
| | | | | |Получение допол-|
| | | | | |нительных средст-|
| | | | | |ва за счет орга-|
| | | | | |низации информа-|
| | | | | |ционно-справочно-|
| | | | | |го обслуживания|
| | | | | |населения. |
| | | | | |Уменьшение вре-|
| | | | | |менных задержек|
| | | | | |при прохождении|
| | | | | |технологических |
| | | | | |процессов, внут-|
| | | | | |риотраслевых и|
| | | | | |межотраслевых |
| | | | | |взаимодействий и|
| | | | | |повышение способ-|
| | | | | |ности отрасли,|
| | | | | |как системе, опе-|
| | | | | |ративно реагиро-|
| | | | | |вать на происхо-|
| | | | | |дящие изменения|
| | | | | |внешней среды. |
| | | | | |Создание инстру-|
| | | | | |ментов поддержки|
| | | | | |принятия эффек-|
| | | | | |тивных управлен-|
| | | | | |ческих решений,|
| | | | | |моделирования и|
| | | | | |прогнозирования. |
| | | | | |Оптимизация из-|
| | | | | |держек. |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|16.4. |Внедрение системы эконо-|2004-2010|Внедрение системы эко-|Управление |Обеспечение сред-|
| |мического мониторинга| |номического мониторин-|делами и кон-|несрочного про-|
| |предприятий г.Чебоксары| |га предприятий на ба-|троля адми-|гнозирования и|
| |(по программе РИАС) | |зе ПО "Прогноз" |нистрации |составление стан-|
| | | | |г.Чебоксары; |дартных прогнозов|
| | | | |управление |экономического |
| | | | |экономики ад-|развития |
| | | | |министрации | |
| | | | |г.Чебоксары | |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|16.5. |Внедрение системы муни-|2004-2010|Внедрение системы му-|Управление |Управление и кон-|
| |ципальных закупок (по| |ниципальных закупок на|делами и кон-|троль процесса|
| |программе РИАС) | |базе ПО "Парус" |троля адми-|закупок, заказов|
| | | | |нистрации |в целях его опти-|
| | | | |г.Чебоксары; |мизации, исключе-|
| | | | |управление |ния злоупотребле-|
| | | | |экономики ад-|ний, расширения|
| | | | |министрации |круга поставщи-|
| | | | |г.Чебоксары |ков. Снижения|
| | | | | |бюджетных расхо-|
| | | | | |дов. |
|--------+------------------------+---------+----------------------+-------------+-----------------|
|16.6. |Создание отраслевых ин-|2004-2010|Внедрение информацион-|Управление |Повышение произ-|
| |формационных систем | |ной системы управления|экономики ад-|водительности и|
| | | |городских органов|министрации |качества труда в|
| | | |власти (системы отоб-|г.Чебоксары; |сфере управления|
| | | |ражения актуальной|управление |за счет использо-|
| | | |аналитической информа-|строительст- |вания цельной,|
| | | |ции состояния всех от-|ва, перспек-|актуальной ста-|
| | | |раслей городского хо-|тивного раз-|тистической, ана-|
| | | |зяйства, социально-|вития и ре-|литической инфор-|
| | | |экономической деятель-|конструкции |мации по отрас-|
| | | |ности) |города адми-|лям. |
| | | |Внедрение специализи-|нистрации |Снижение вероят-|
| | | |рованных систем по|г.Чебоксары; |ности ошибок при|
| | | |направлениям деятель-|управление |планировании, |
| | | |ности (системы сбора и|делами и кон-|прогнозировании и|
| | | |анализа детализирован-|троля адми-|пр. Повышение эф-|
| | | |ной информации по рек-|нистрации |фективности про-|
| | | |визитам и основным по-|г.Чебоксары; |изводственной де-|
| | | |казателям деятельности|управление |ятельности субъ-|
| | | |учреждения и подведом-|ЖКХ и энерге-|ектов хозяйство-|
| | | |ственных структур.|тики адми-|вания за счет|
| | | |Электронная запись на-|нистрации |подготовки и при-|
| | | |селения к медицинским|г.Чебоксары; |нятия оптимальных|
| | | |специалистам, интер-|управление |решений. Обеспе-|
| | | |активная консультатив-|торговли, по-|чение открытости|
| | | |ная система "Электрон-|требительско-|в деятельности|
| | | |ный доктор", система|го рынка и|органов городской|
| | | |дистанционного образо-|продовольст- |власти и органов|
| | | |вания для детей-инва-|венных ресур-|местного самоуп-|
| | | |лидов, информационно-|сов админист-|равления и на|
| | | |справочная система для|рации г.Че-|этой основе повы-|
| | | |учреждений культуры,|боксары; |шение доверия|
| | | |научных исследований в|управление |граждан. |
| | | |области культуры и|образования |Создание условий|
| | | |культурно-просвети- |администрации|для эффективного|
| | | |тельских целей, инфор-|г.Чебоксары; |взаимодействия |
| | | |мационно-аналитическая|управление |между органами|
| | | |система ЕДДС, учет не-|здравоохране-|городской власти|
| | | |движимости, земельных|ния админист-|и гражданами. По-|
| | | |участков и арендной|рации г.Че-|вышение качества|
| | | |платы за них, автома-|боксары; |принимаемых уп-|
| | | |тизация контрольных и|управление |равленческих ре-|
| | | |ревизионных служб го-|культуры ад-|шений |
| | | |рода, централизованная|министрации | |
| | | |система учета платежей|г.Чебоксары; | |
| | | |за услуги ЖКХ) |управление | |
| | | | |физкультуры, | |
| | | | |спорта и ту-| |
| | | | |ризма адми-| |
| | | | |нистрации | |
| | | | |г.Чебоксары; | |
| | | | |администрации| |
| | | | |районов г.Че-| |
| | | | |боксары | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Приложение N 2
к Программе социально-экономического
развития города Чебоксары
на 2004-2010 годы
Эффективность программных мероприятий
N | Наименование мероприятия | Срок оку- паемости (месяцев) |
Число рабочих мест (че- ловек) |
Платежи в бюджет (млн. рублей в год) | Прибыль (млн. рублей в год) |
Социальный эф- фект |
||||
всего | в том числе новых |
федеральный | республи- канский |
местный | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого по программе | 133329 | 13371 | 678,480 | 392,513 | 368,224 | 1439,217 | 1858,342 | 1134,509 | ||
1. | Образование | |||||||||
Итого по отрасли | 2466 | 100 | 34,568 | |||||||
1.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения | |||||||||
1.1.1. | Развитие новых форм ор- ганизации дошкольного образования |
15 | 0,108 | |||||||
1.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся | |||||||||
1.2.1. | Проведение эксперимента по ведению единого госу- дарственного экзамена |
5,300 | ||||||||
1.2.2. | Участие в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образо- вания |
12 | 12 | 0,120 | ||||||
1.2.3. | Оптимизация сети общеоб- разовательных учреждений |
6,480 | ||||||||
1.2.4. | Ведение профильного обу- чения в старших классах |
2,520 | ||||||||
1.2.5. | Развитие единой образо- вательной информационной среды |
186 | 12 | 9,520 | ||||||
1.2.6. | Обеспечение учащихся, нуждающихся в государст- венной поддержке, феде- ральным комплектом учеб- ников |
4,400 | ||||||||
1.2.7. | Создание необходимых ус- ловий для изучения рус- ского языка как государ- ственного языка Российс- кой Федерации |
917 | 0,040 | |||||||
1.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования | |||||||||
1.3.1. | Повышение обеспеченности учреждениями общего об- разования, развитие их материальной базы |
133 | 2,000 | |||||||
1.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности | |||||||||
1.4.1. | Развитие системы допол- нительного образования детей по различным нап- равлениям, активизация деятельности обществен- ных объединений, учени- ческого самоуправления |
1040 | 0,720 | |||||||
1.4.2. | Создание служб психоло- го-педагогической помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзор- ности и правонарушений несовершеннолетних |
24 | 24 | 0,800 | ||||||
1.4.3. | Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в обществе |
24 | 0,800 | |||||||
1.4.4. | Поддержка инновационных учреждений, одаренных учащихся |
115 | 52 | 1,760 | ||||||
2. | Культура и искуссттво | |||||||||
Итого по отрасли | 102 | 2,920 | ||||||||
2.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям |
|||||||||
2.1.1. | Строительство, реконс- трукция и капитальный ремонт городских учреж- дений культуры и искус- ства |
18 | 0,100 | |||||||
2.2. | Мероприятия, направленные на сохранение библиотечных фондов, модернизацию и информационное обеспечение библиотечного дела | |||||||||
2.2.1. | Обновление книжных фон- дов библиотек, обеспече- ние соблюдения норм и стандартов информацион- но-библиотечного обслу- живания населения |
24 | 0,800 | |||||||
2.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет и к базам данных учреждений культуры и искусства |
|||||||||
2.3.1. | Компьютеризация учрежде- ний культуры и искусства |
45 | 1,500 | |||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на поддержку программы по работе с одаренными детьми | |||||||||
2.4.1. | Поддержка программы по работе с одаренными детьми |
15 | 0,120 | |||||||
2.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры | |||||||||
2.5.1. | Реставрация и ремонт па- мятников истории и куль- туры, открытие памятни- ков народным поэтам Чу- вашии |
0,400 | ||||||||
3. | Здравоохранение | |||||||||
Итого по отрасли | 2152 | 10 | 54,710 | |||||||
3.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей | |||||||||
3.1.1. | Улучшение демографичес- кой ситуации в г.Чебок- сары, охрана репродук- тивного здоровья, сохра- нение и укрепление здо- ровья женщин и детей, улучшение условий труда женщин |
668 | 10,800 | |||||||
3.1.2. | Ликвидация и снижение заболеваний, управляемых средствами вакцинопрофи- лактики |
451 | 2 | 1,970 | ||||||
3.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения |
|||||||||
3.2.1. | Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения ар- териальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнениями, сниже- ние уровня заболеваемос- ти населения артериаль- ной гипертонией, инва- лидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) |
72 | 1 | 3,600 | ||||||
3.2.2. | Снижение заболеваемости, инвалидности, преждевре- менной смертности насе- ления от сахарного диа- бета и его осложнений, увеличение продолжитель- ности и улучшение ка- чества жизни больных ди- абетом |
42 | 2,650 | |||||||
3.2.3. | Профилактика заболева- ний, связанных с дефици- том йода |
42 | 1 | 0,660 | ||||||
3.2.4. | Совершенствование орга- низации и повышение ка- чества оказания специа- лизированной онкологи- ческой помощи жителям г.Чебоксары, организация и проведение санитарно- гигиенической паспорти- зации канцерогеноопасных производств |
43 | 2 | 1,900 | ||||||
3.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально-обусловленных заболеваний | |||||||||
3.3.1. | Предупреждение распрост- ранения туберкулеза сре- ди населения г.Чебокса- ры, снижение социальных и экономических потерь общества в связи с забо- леваемостью и смерт- ностью от данного забо- левания |
448 | 20,700 | |||||||
3.3.2. | Стабилизация эпидемиоло- гической ситуации и пре- дупреждение массового распространения в г.Че- боксары ВИЧ-инфекции |
38 | 2 | 1,700 | ||||||
3.3.3. | Стабилизация и последую- щее улучшение эпидемио- логической обстановки, связанной с распростра- нением заболеваний, пе- редаваемых половым путем |
115 | 2,130 | |||||||
3.3.4. | Создание в г.Чебоксары эффективной системы меж- ведомственного взаимо- действия в профилактике травматизма, сокращение на этой основе прямых и косвенных социально-эко- номических потерь об- щества в связи с прежде- временной инвалидностью и смертностью населения |
60 | 1,900 | |||||||
3.3.5. | Обеспечение эффективной экстренной лечебно-про- филактической и санитар- но-эпидемиологической помощи населению г.Че- боксары при возникнове- нии и ликвидации медико- санитарных последствий чрезвычайных ситуаций |
60 | ||||||||
3.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
|||||||||
3.4.1. | Рационализация системы предоставления медицинс- кой помощи в г.Чебоксары |
71 | 5,900 | |||||||
3.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в г.Чебоксары | |||||||||
3.5.1. | Совершенствование орга- низации и повышение ка- чества оказания меди- цинской помощи населению г.Чебоксары |
42 | 2 | 0,800 | ||||||
4. | Физическая культура и спорт | |||||||||
Итого по отрасли | 480 | 5,302 | ||||||||
4.1. | Реализация комплексной программы развития физи- ческой культуры, спорта и туризма в г.Чебоксары |
330 | 1,452 | |||||||
4.2. | Сохранение и развитие материально-технической базы для занятий физи- ческой культурой и спор- том |
150 | 3,850 | |||||||
5. | Занятость населения и развитие рынка труда | |||||||||
Итого по отрасли | 4000 | 4000 | 24,000 | |||||||
5.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | |||||||||
5.1.1. | Реализация специальных мероприятий по содейст- вию занятости населения |
4000 | 4000 | 24,000 | ||||||
6. | Социальная поддержка населения | |||||||||
Итого по отрасли | 567 | 49 | 1,614 | |||||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
|||||||||
6.1.1. | Развитие материально- технической базы учреж- дений социального обслу- живания населения |
193 | 1,158 | |||||||
6.1.2. | Улучшение социального обслуживания граждан по- жилого возраста и инва- лидов |
99 | 14 | 0,084 | ||||||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи и детей | |||||||||
6.2.1. | Развитие материально- технической базы стацио- нарных учреждений соци- ального обслуживания семьи и детей |
243 | 30 | 0,180 | ||||||
6.2.2. | Оснащение учреждений техническими средствами реабилитации и авто- транспортом |
5 | 5 | 0,030 | ||||||
6.2.3. | Улучшение социального обслуживания детей-инва- лидов |
27 | 0,162 | |||||||
7. | Строительство | |||||||||
Итого по отрасли | 46 | 740 | 44,840 | |||||||
7.1. | Решение жилищных проблем молодых семей в г.Чебок- сары через субсидирова- ние процентных ставок по ипотечным кредитам |
30,50 | ||||||||
7.2. | Строительство социально- го жилья для малообеспе- ченных категорий граждан с учетом социального ипотечного кредитования |
0,60 | ||||||||
7.3. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жи- лищного фонда |
153 | 0,92 | |||||||
7.4. | Канализационно-шахтный коллектор мкр. "Универ- ситетский" в г.Чебоксары |
55 | 0,33 | |||||||
7.5. - 7.8. |
Газификация г.Чебоксары | 85 | 0,51 | |||||||
7.9. | Инженерная подготовка территорий под реконс- трукцию и застройку |
25 | 0,15 | |||||||
7.10. | Реконструкция биологи- ческих очистных сооруже- ний для г.Чебоксары |
4,20 | ||||||||
7.11. | Очистные сооружения лив- невой канализации |
4 | 32 | 0,19 | ||||||
7.12 - 7.13, 7.17 - 7.21. |
Развитие дорожной сети | 35 | 295 | 1,77 | ||||||
7.14. | Строительство полигона и завода по переработке твердых бытовых отходов для г.Чебоксары |
4,20 | ||||||||
7.15. | Школа на 800 учащихся в 4-м мкр. Центр |
50 | 0,30 | |||||||
7.16 | Очистные сооружения по- верхностных стоков в мкр. Волжский-1 и Волжс- кий-2 (арочная плотина) |
7 | 11 | 0,07 | ||||||
7.22. | Строительство админист- ративного здания городс- кой архитектуры с музеем |
22 | 0,13 | |||||||
7.23. | Планировка территории Заволжья в качестве эко- лого-рекреакционно-ку- рортной зоны Чувашской Республики |
12 | 0,07 | |||||||
7.24. | Строительство автономной газовой котельной и спортивного зала в школе N 61 УВЦ МЖК |
0,60 | ||||||||
7.25. | Строительство спортпло- щадок в МОУ ДОД "Детский оздоровительный лагерь "Волна" |
0,30 | ||||||||
8. | Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||
Итого по отрасли | 2355,000 | 50,000 | 25,092 | 136,025 | ||||||
8.1. | Улучшение снабжения на- селения г.Чебоксары ка- чественной питьевой во- дой |
30 | 17 | 64,800 | ||||||
8.2. | Повышение надежности ра- боты системы водоснабже- ния, увеличение мощности водоотведения и очистки сточных вод |
3 | 3 | 21,600 | ||||||
8.3. | Модернизация коммуналь- ных отопительных котель- ных |
45 | 7 | 9,770 | 1,833 | |||||
8.4. | Развитие коммунальной теплоэнергетики г.Чебок- сары |
9 | 5 | 4,266 | 0,544 | |||||
8.5. | Модернизация центральных тепловых пунктов |
4 | 1,900 | 0,210 | ||||||
8.6. | Реконструкция и модерни- зация тепловых сетей |
100 | 3,516 | 2,625 | ||||||
8.7. | Мероприятия технического перевооружения обеспечи- вающие энергоэффектив- ность |
5 | 1,000 | 0,053 | ||||||
8.8. | Повышение надежности электроснабжения котель- ных |
2 | 0,105 | |||||||
8.9. | Снижение издержек и по- вышение качества предо- ставляемых услуг в жи- лищно-коммунальном хо- зяйстве |
1512 | 35,800 | |||||||
8.10. | Ускорение обновления фи- зически и морально уста- ревших основных фондов |
177 | 4,000 | |||||||
8.11. | Внедрение системы учета и регулирования потреб- ления энергоресурсов |
35 | 0,790 | |||||||
8.12. | Диспетчиризация лифтов, замена лифтов отработав- ших нормативный срок эксплуатации |
4 | 0,200 | 0,016 | ||||||
8.13. | Исследование энергопот- ребления, внедрение энергоэффективного про- екта уличного освещения (УО) |
29 | 1,000 | 0,600 | ||||||
8.14. | Разработка проекта и ре- конструкция УО |
29 | 0,800 | 0,600 | ||||||
8.15. | Автоматизация диспет- черского управления УО |
18 | 5 | 0,500 | 0,400 | |||||
8.16. | Реконструкция городских автомобильных дорог цен- тральной части г.Чебок- сары |
10 | 10 | 0,200 | 0,072 | |||||
8.17. | Реализация программы "Зеленый город" |
3 | 3 | 0,300 | 0,021 | |||||
8.18. | Ремонт мостов | 15 | 0,090 | |||||||
8.19. | Реконструкция муници- пального жилищного фонда в квартале ХБК |
20 | 1,400 | 0,060 | ||||||
8.20. | Реконструкция и модерни- зация электрических се- тей. Улучшение и разви- тие схемы электроснабже- ния |
287 | 1,722 | |||||||
8.21. | Берегоукрепительные и противооползневые соору- жения правого р.Волга |
2 | 0,010 | |||||||
8.22. | Берегоукрепление р.Тру- сиха |
1 | 0,020 | |||||||
8.23. | Проектирование и строи- тельство автомобильных дорог д.Чандрово |
15 | 0,240 | 0,054 | ||||||
9. | Развитие транспортной инфраструктуры и связи | |||||||||
Итого по отрасли | 120 | 775 | 95 | 3,354 | ||||||
9.1. | Обновление подвижного состава и развитие мар- шрутной сети пассажирс- кого транспорта |
46 | 2,600 | |||||||
9.2. | Реконструкция вертикаль- ной набережной пасса- жирских причалов г.Че- боксары |
120 | 347 | 30 | 0,200 | |||||
9.3. | Модернизация искусствен- ных покрытий аэродрома в г.Чебоксары |
373 | 65 | 0,500 | ||||||
9.4. | Телефонизация частного сектора д.Чандрово, За- вольжья# |
9 | 0,054 | |||||||
10. | Управление муниципальной собственностью и регулирование земельных отношений | |||||||||
Итого по отрасли | 36 | 127 | 2,119 | 0,492 | 0,492 | 3,103 | 31,900 | |||
10.1. | Реструктуризация убыточ- ных муниципальных пред- приятий на основании проведенного анализа фи- нансово-хозяйственного состояния, с целью повы- шения эффективности их деятельности, а также эффективности использо- вания закрепленного за ними имущества |
50 | 1,000 | |||||||
10.2. | Стимулирования развития реального сектора эконо- мики, за счет использо- вания недвижимости и иного имущества, не за- крепленного за муници- пальными предприятиями (учреждениями) |
20 | 0,500 | |||||||
10.3. | Разработка и реализация комплекса мер по рефор- мированию и регулирова- нию земельных отношений |
36 | 57 | 30,400 | ||||||
11. | Финансовая политика | |||||||||
Итого по отрасли | 1,000 | |||||||||
11.1. | Привлечение дополнитель- ных источников финанси- рования за счет выпуска муниципальных ценных бу- маг |
|||||||||
11.2. | Обеспечение прозрачности бюджетных процедур |
1,000 | ||||||||
12. | Промышленность | |||||||||
Итого по отрасли | 101794 | 7856 | 676,354 | 392,010 | 367,730 | 1436,094 | 1827,580 | 719,480 | ||
Машиностроение и металлообработка | ||||||||||
12.1. | ОАО "Промтрактор" | |||||||||
12.1.1. | Организация серийного производства базовой тракторной модели ("ЧЕТ- РА") нового модельного ряда промышленных трак- торов |
50 | 11640 | 3000 | 90,200 | 100,400 | 100,400 | 291,000 | 449,000 | 21,100 |
12.1.2. | Реконструкция литейно- прокатного комплекса |
18 | 2177 | 39,000 | 43,450 | 43,450 | 125,900 | 368,100 | 16,600 | |
12.1.3. | Создание типоразмерного и модульных рядов про- мышленных тракторов по единой комплексной инно- вационной схеме |
72 | 11640 | 3000 | 34,100 | 54,350 | 54,350 | 142,800 | 178,700 | 87,300 |
12.2. | ОАО "Контур" | |||||||||
12.2.1. | Развитие производства слесарно-монтажного инс- трумента |
30 | 210 | 6,250 | 9,375 | 9,375 | 25,000 | 41,200 | 3,200 | |
12.2.2. | Развитие производства прецизионных изделий и алмазного инструмента |
12 | 210 | 3,100 | 4,500 | 4,500 | 12,100 | 20,300 | 6,300 | |
12.2.3. | Разработка конструкций и организация серийного производства силовых мо- дулей |
60 | 400 | 105 | 10,400 | 15,500 | 15,500 | 41,400 | 55,600 | 0,700 |
12.2.4. | Реконструкция современ- ного производства хирур- гических одноразовых атравматических игл |
24 | 273 | 65 | 1,800 | 5,300 | 5,300 | 12,400 | 3,600 | 0,500 |
12.3. | ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" | |||||||||
12.3.1. | Внедрение прогрессивных технологий в кузнечном производстве |
35 | 10400 | 28,900 | 3,145 | 3,145 | 35,190 | 42,550 | 141,000 | |
12.3.2. | Внедрение прогрессивных технологий в инструмен- тальном производстве |
25 | 10400 | 35,330 | 3,845 | 3,845 | 43,020 | 52,000 | 141,000 | |
12.3.3. | Внедрение прогрессивных технологий в литейном производстве |
36 | 10400 | 131,280 | 9,045 | 9,045 | 149,370 | 164,730 | 141,000 | |
12.4. | ОАО "ЧНППП "Элара" | |||||||||
12.4.1. | Расширение производства печатных плат с поверх- ностно установленными радиоэлементами для электронной комбинации приборов |
35 | 5485 | 57,700 | 31,250 | 31,250 | 120,200 | 207,700 | 11,100 | |
12.4.2. | Разработка и производст- во POS-терминала офисно- го (банкомата) |
54 | 5485 | 5,000 | 2,800 | 2,800 | 10,600 | 12,900 | 1,500 | |
12.5. | ОАО "ЧЭАЗ" | |||||||||
12.5.1. | Производство высоко- вольтных комплектных устройств |
36-48 | 6076 | 150 | 18,600 | 6,750 | 6,750 | 32,100 | 34,200 | 13,700 |
12.5.2. | Производство комплектных электроприводов на базе двигателей промышленного назначения |
48 | 6076 | 300 | 49,000 | 5,500 | 5,500 | 60,000 | 22,000 | 2,900 |
12.5.3. | Производство изделий низковольтной аппаратуры |
60-72 | 6076 | 900 | 45,100 | 18,500 | 18,500 | 82,100 | 33,700 | 86,000 |
12.6. | ФГУП "ЧПО им.Чапаева" | |||||||||
12.6.1. | Реконструкция котельной ФГУП "ЧПО им.Чапаева", обеспечивающей тепло- снабжение муниципальных потребителей Чапаевского поселка и Юго-западного жилого района |
30 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 0,600 | 1,400 | |||
12.6.2. | Организация производства "ДАРГ" |
15 | 3938 | 165 | 10,900 | 4,150 | 4,150 | 19,200 | 15,000 | 1,200 |
Легкая промышленность | ||||||||||
12.7. | ОАО "Корпорация ЧХБК" | |||||||||
12.7.1. | Организация производства изделий из трикотажных полотен с отделкой под бархат |
48 | 4832 | 100 | 6,510 | 0,245 | 0,245 | 7,000 | 7,500 | 22,900 |
12.7.2. | Организация производства махровых полотенец |
42 | 4732 | 2,600 | 0,100 | 0,100 | 2,800 | 2,700 | 3,600 | |
12.8. | ОАО "Лента" | |||||||||
12.8.1. | Производство высокопроч- ных лент для ремней без- опасности водителей и пассажиров автотранс- портных средств в соот- ветствии с Европейским стандартом |
36 | 430 | 10 | 5,300 | 2,150 | 2,150 | 9,600 | 8,000 | 0,070 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | ||||||||||
12.9. | ЗАО "Чебоксарская мебельная фабрика" | |||||||||
12.9.1. | Организация производства школьной мебели |
18 | 80 | 25 | 2,160 | 0,155 | 0,155 | 2,470 | 2,600 | 3,400 |
Полиграфическая промышленность | ||||||||||
12.10. | ГУП "ИПК "Чувашия" | |||||||||
12.10.1. | Модернизация производст- ва по изготовлению га- зетной продукции |
12 | 16 | 16 | 9,000 | 2,200 | 2,200 | 13,400 | 22,000 | 0,500 |
Пищевая и перербатывающая# промышленность | ||||||||||
12.11. | ОАО "Букет Чувашии" | |||||||||
12.11.1. | Реконструкция первой очереди пивоваренного завода |
48 | 540 | 52,900 | 41,650 | 41,650 | 136,200 | 59,500 | 11,700 | |
12.12. | ОАО "Маслосырбаза "Чувашская" | |||||||||
12.12.1. | Ввод в эксплуатацию мощ- ностей экструзионной ли- нии для производства мо- роженого на палочке |
26 | 133 | 20 | 0,830 | 2,700 | 0,270 | 3,800 | 14,000 | 0,120 |
12.13. | ОАО "Пивоваренная фирма "Янтарь" | |||||||||
12.13.1. | Реконструкция основных цехов предприятия |
28 | 115 | 29,994 | 24,850 | 3,000 | 57,844 | 10,000 | 0,690 | |
13. | Развитие малого предпринимательства | |||||||||
Итого по отрасли | 10540 | 936 | 4,476 | |||||||
13.1. | Совершенствование внеш- ней среды развития мало- го предпринимательства |
3240 | 222 | 0,192 | ||||||
13.2. | Повышение эффективности функционирования инфра- структуры и механизмов поддержки малого пред- принимательства |
6500 | 406 | 2,436 | ||||||
13.3. | Содействие повышению профессионализма малого предпринимательства и формирование благоприят- ного общественного мне- ния |
800 | 308 | 1,848 | ||||||
14. | Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания | |||||||||
Итого по отрасли | 315 | 6981 | 221 | 0,007 | 0,011 | 0,002 | 0,020 | 2,420 | 0,492 | |
14.1. | Торговля и общественное питание | |||||||||
14.1.1. | Ввод в действие предпри- ятий торговли |
84 | 90 | 90 | 0,540 | 0,054 | ||||
14.1.2. | Реконструкция существую- щих предприятий торговли |
36 | ||||||||
14.1.3. | Ввод в действие новых предприятий общественно- го питания |
96 | 30 | 30 | 0,180 | 0,018 | ||||
14.1.4. | Реконструкция существую- щих предприятий общест- венного питания |
36 | ||||||||
14.2. | Бытовое обслуживание | |||||||||
14.2.1. | Совершенствование подго- товки и повышения квали- фикации кадров для пред- приятий бытового обслу- живания |
12 | 200 | 0,100 | 0,030 | |||||
14.2.2. | Проведение фестивалей, конкурсов профессиональ- ного мастерства, шоу-по- казов, выставок и ярма- рок услуг. Развитие рек- ламной деятельности |
12 | 0,007 | 0,011 | 0,002 | 0,020 | 0,100 | 0,030 | ||
14.2.3. | Расширение сети предпри- ятий бытового обслужива- ния |
12 | 2890 | 75 | 0,900 | 0,200 | ||||
14.2.4. | Внедрение новых видов услуг и форм обслужива- ния |
6 | 2890 | 10 | 0,200 | 0,050 | ||||
14.2.5. | Организация учебного центра, практикующего на нескольких профессио- нальных линиях для спе- циалистов парикмахерско- го искусства |
3 | 750 | 4 | 0,100 | 0,030 | ||||
14.2.6. | Организация многоотрас- левых комплексных пунк- тов типа "мультисервис" |
12 | 103 | 7 | 0,200 | 0,050 | ||||
14.2.7. | Развитие услуг по прока- ту спортивного инвентаря и оборудования, предме- тов домашнего обихода для населения |
6 | 28 | 5 | 0,100 | 0,030 | ||||
15. | Экологические и природоохранные мероприятия | |||||||||
Итого по отрасли | 984 | 165 | 51 | 69,360 | ||||||
15.1. | Правовое обеспечение | |||||||||
15.1.1. | Закон "Об автотранспорт- ном комплексе Чувашской Республики" |
24 | 5 | 3 | 0,040 | |||||
15.1.2. | Правила защиты и сохра- нения зеленого фонда г.Чебоксары |
24 | 3 | 1 | 0,090 | |||||
15.1.3. | Правила обращения с от- ходами производства и потребления |
24 | 4 | 2 | 0,450 | |||||
15.1.4. | Концепция формирования экологической культуры |
24 | 5 | 3 | 0,080 | |||||
15.1.5. | Операция "Чистый воздух на территории г.Чебокса- ры" |
84 | 14 | 2 | 0,090 | |||||
15.2. | Мониторинг окружающей среды | |||||||||
15.2.1. | Управление качеством ок- ружающей природной сре- ды. Комплексный экологи- ческий мониторинг |
84 | 10 | 2 | 0,360 | |||||
15.2.2. | Материально-техническая база исследований и кон- троля |
84 | 2 | 2 | 0,240 | |||||
15.3. | Охрана, восстановление и развитие природной среды | |||||||||
15.3.1. | Комплексная программа "Охрана природы и раци- ональное природопользо- вание" |
84 | 24 | 4 | 60,700 | |||||
15.4. | Научные исследования и проектные изыскания | |||||||||
15.4.1. | Электронный экологичес- кий атлас г.Чебоксары |
24 | 7 | 7 | 0,730 | |||||
15.4.2. | Здоровье человека и сре- да обитания |
24 | 9 | 9 | 1,040 | |||||
15.4.3. | Управление качеством ок- ружающей природной среды |
84 | 4 | 4 | 1,200 | |||||
15.5. | Формирование экологической культуры | |||||||||
15.5.1. | Экологическое образова- ние |
84 | 6 | 5 | 0,800 | |||||
15.5.2. | Целевая программа "Эко- логическое воспитание, образование и просвеще- ние" |
84 | 65 | 1,800 | ||||||
15.5.3. | Постоянно действующий семинар "Природа и люди. Место человека в биосфе- ре" |
84 | 2 | 2 | 0,090 | |||||
15.5.4. | Издательсткая деятель- ность |
84 | 2 | 2 | 1,200 | |||||
15.5.5. | Технические средства обучения, информационно- образовательная и про- светительская работа с населением |
84 | 3 | 3 | 0,450 | |||||
16. | Информатизация системы муниципального управления | |||||||||
Итого по отрасли | 85 | 3 | 3,250 | 0,468 | ||||||
16.1. | Развитие городской ком- муникационной Интрасети |
10 | 3 | 0,02 | ||||||
16.2. | Создание и развитие еди- ного информационного пространства города |
20 | 0,650 | 0,120 | ||||||
16.3. | Внедрение городского ре- гистра населения (по программе РИАС) |
15 | 0,650 | 0,090 | ||||||
16.4. | Внедрение системы эконо- мического мониторинга предприятий г.Чебоксары (по программе РИАС) |
15 | 0,650 | 0,090 | ||||||
16.5. | Внедрение системы муни- ципальных закупок (по программе РИАС) |
10 | 0,650 | 0,060 | ||||||
16.6. | Создание отраслевых ин- формационных систем |
15 | 0,650 | 0,090 |
Приложение N 3
к Программе социально-экономического
развития города Чебоксары
на 2004-2010 годы
Объемы и источники финансирования
N | Наименование мероприятия | Объем финанси- рования - все- го |
в том числе | Гарнтии# бюджета г.Чебоксары |
|||||
федеральный бюджет - безвозврат- ная основа |
республиканс- кий бюджет ЧР |
муниципаль- ные бюджеты |
собственные средства предприятия |
кредиты ком- мерческих банков |
другие ис- точники финансиро- вания |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по программе: | 12276,079 | 1182,165 | 2522,387 | 2509,579 | 1947,824 | 1855,300 | 2258,824 | ||
2004 год | 2502,326 | 257,932 | 245,578 | 252,342 | 495,481 | 1168,600 | 82,393 | ||
2005 год | 2111,933 | 354,893 | 392,776 | 343,453 | 307,374 | 348,900 | 364,538 | ||
2006 год | 1756,280 | 301,753 | 429,434 | 364,830 | 236,527 | 72,600 | 351,136 | ||
2007 год | 1444,347 | 102,077 | 356,650 | 372,162 | 209,845 | 79,600 | 324,014 | ||
2008 год | 1417,963 | 71,639 | 359,768 | 370,373 | 216,109 | 51,600 | 348,474 | ||
2009 год | 1489,176 | 55,730 | 372,144 | 395,147 | 233,691 | 81,200 | 351,264 | ||
2010 год | 1554,054 | 38,141 | 366,037 | 411,272 | 248,799 | 52,800 | 437,005 | ||
1. | Образование | ||||||||
Всего: | 300,096 | 33,400 | 56,500 | 200,555 | 9,641 | ||||
2004 год | 7,031 | 2,850 | 2,885 | 1,296 | |||||
2005 год | 76,840 | 16,700 | 19,650 | 39,145 | 1,345 | ||||
2006 год | 78,725 | 16,700 | 19,860 | 40,765 | 1,400 | ||||
2007 год | 30,775 | 3,370 | 26,005 | 1,400 | |||||
2008 год | 32,985 | 3,480 | 28,105 | 1,400 | |||||
2009 год | 35,295 | 3,590 | 30,305 | 1,400 | |||||
2010 год | 38,445 | 3,700 | 33,345 | 1,400 | |||||
1.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения | ||||||||
1.1.1. | Развитие новых форм организа- ции дошкольного образования |
0,640 | 0,640 | ||||||
2005 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2009 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2010 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
1.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся | ||||||||
1.2.1. | Проведение эксперимента по введению единого государствен- ного экзамена |
0,640 | 0,640 | ||||||
2004 год | 0,640 | 0,640 | |||||||
1.2.2. | Участие в эксперименте по со- вершенствованию структуры и содержания общего среднего об- разования |
0,320 | 0,320 | ||||||
2004 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2005 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2006 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2007 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
1.2.3. | Оптимизацизация сети общеобра- зовательных учреждений |
1,000 | 1,000 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
1.2.4. | Введение профильного обучения в старших классах |
1,200 | 1,200 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
1.2.5. | Развитие единой образователь- ной информационной среды |
30,760 | 14,200 | 16,560 | |||||
2004 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2005 год | 4,660 | 1,900 | 2,760 | ||||||
2006 год | 4,760 | 2,000 | 2,760 | ||||||
2007 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
2008 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
2009 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
2010 год | 4,860 | 2,100 | 2,760 | ||||||
1.2.6. | Обеспечение учащихся, нуждаю- щихся в государственной под- держке, федеральным комплектом учебников |
11,370 | 8,400 | 0,295 | 2,675 | ||||
2004 год | 1,255 | 0,900 | 0,025 | 0,330 | |||||
2005 год | 1,390 | 1,000 | 0,045 | 0,345 | |||||
2006 год | 1,545 | 1,100 | 0,045 | 0,400 | |||||
2007 год | 1,645 | 1,200 | 0,045 | 0,400 | |||||
2008 год | 1,745 | 1,300 | 0,045 | 0,400 | |||||
2009 год | 1,845 | 1,400 | 0,045 | 0,400 | |||||
2010 год | 1,945 | 1,500 | 0,045 | 0,400 | |||||
1.2.7. | Создание необходимых условий для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации |
7,466 | 0,500 | 6,966 | |||||
2004 год | 1,016 | 0,050 | 0,966 | ||||||
2005 год | 1,050 | 0,050 | 1,000 | ||||||
2006 год | 1,060 | 0,060 | 1,000 | ||||||
2007 год | 1,070 | 0,070 | 1,000 | ||||||
2008 год | 1,080 | 0,080 | 1,000 | ||||||
2009 год | 1,090 | 0,090 | 1,000 | ||||||
2010 год | 1,100 | 0,100 | 1,000 | ||||||
1.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования | ||||||||
1.3.1. | Повышение обеспеченности уч- реждениями общего образования, развитие их материальной базы |
100,000 | 33,400 | 33,400 | 33,200 | ||||
2005 год | 50,000 | 16,700 | 16,700 | 16,600 | |||||
2006 год | 50,000 | 16,700 | 16,700 | 16,600 | |||||
1.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности | ||||||||
1.4.1. | Развитие системы дополнитель- ного образования детей по раз- личным направлениям, активиза- ция деятельности общественных объединений, ученического са- моуправления |
101,960 | 101,960 | ||||||
2005 год | 13,360 | 13,360 | |||||||
2006 год | 14,680 | 14,680 | |||||||
2007 год | 16,000 | 16,000 | |||||||
2008 год | 17,600 | 17,600 | |||||||
2009 год | 19,200 | 19,200 | |||||||
2010 год | 21,120 | 21,120 | |||||||
1.4.2. | Создание служб психолого-педа- гогической помощи детям, реа- лизация мер по профилактике безнадзорности и правонаруше- ний несовершеннолетних |
37,740 | 37,740 | ||||||
2004 год | 1,340 | 1,340 | |||||||
2005 год | 4,720 | 4,720 | |||||||
2006 год | 5,200 | 5,200 | |||||||
2007 год | 5,720 | 5,720 | |||||||
2008 год | 6,280 | 6,280 | |||||||
2009 год | 6,880 | 6,880 | |||||||
2010 год | 7,600 | 7,600 | |||||||
1.4.3. | Формирование установок толе- рантного сознания и профилак- тика экстремизма в обществе |
0,600 | 0,600 | ||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
1.4.4. | Поддержка инновационных уч- реждений, одаренных учащихся |
6,400 | 6,400 | ||||||
2004 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2005 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2007 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2008 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2009 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2010 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
2. | Культура и искуссттво# | ||||||||
Всего: | 119,298 | 96,888 | 5,880 | 16,530 | |||||
2004 год | 13,308 | 8,078 | 0,680 | 4,550 | |||||
2005 год | 24,820 | 21,560 | 0,700 | 2,560 | |||||
2006 год | 17,390 | 14,070 | 0,750 | 2,570 | |||||
2007 год | 17,450 | 14,120 | 0,750 | 2,580 | |||||
2008 год | 17,260 | 13,880 | 0,800 | 2,580 | |||||
2009 год | 17,590 | 15,200 | 1,300 | 1,090 | |||||
2010 год | 11,480 | 9,980 | 0,900 | 0,600 | |||||
2.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям |
||||||||
2.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт городских учреждений культуры и искусст- ва |
76,628 | 56,628 | 4,000 | 16,000 | ||||
2004 год | 12,428 | 7,428 | 0,500 | 4,500 | |||||
2005 год | 20,000 | 17,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2006 год | 12,000 | 9,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2007 год | 11,000 | 8,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2008 год | 10,000 | 7,000 | 0,500 | 2,500 | |||||
2009 год | 9,200 | 7,200 | 1,000 | 1,000 | |||||
2010 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
в том числе: | |||||||||
Капитальный ремонт МУК ДК "Са- лют" |
4,500 | 3,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
2009 год | 4,500 | 3,500 | 0,500 | 0,500 | |||||
Продолжение работ по реконст- рукции ДХШ N 6 |
4,703 | 4,703 | |||||||
2004 год | 4,703 | 4,703 | |||||||
Продолжение работ по развитию и благоустройству МУ ЦПКиО "Лакреевский лес" |
12,500 | 6,000 | 3,500 | 3,000 | |||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2006 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2007 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2008 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2009 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
2010 год | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||
Строительство клуба юных кос- монавтов в детском парке им.А.Николаева, общественного туалета с инженерными сетями, обновление дорожного покрытия |
4,500 | 3,000 | 1,500 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 2,000 | 1,500 | 0,500 | ||||||
2006 год | 2,000 | 1,500 | 0,500 | ||||||
Реконструкция МУ ПКиО им.500- летия г.Чебоксары под парковый комплекс Московского района г.Чебоксары |
18,500 | 7,500 | 11,000 | ||||||
2004 год | 4,500 | 0,500 | 4,000 | ||||||
2005 год | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||||||
2006 год | 3,000 | 1,500 | 1,500 | ||||||
2007 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
2008 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
Строительство аллеи Ветеранов и каскадного фонтана в парке Победы |
2,225 | 2,225 | |||||||
2004 год | 2,225 | 2,225 | |||||||
Строительство библиотеки се- мейного чтения в 7-8 микрорай- оне Юго-западного района г.Че- боксары |
5,000 | 5,000 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
Строительство городской цен- тральной детской библиотеки в Северо-западном районе г.Че- боксары - "Волжский-3" |
10,000 | 10,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
Строительство детской школы искусств N 2 в Северо-западном районе г.Чебоксары (пристрой к школе-гимназии N 1) |
6,700 | 6,700 | |||||||
2008 год | 4,000 | 4,000 | |||||||
2009 год | 2,700 | 2,700 | |||||||
Строительство пристроя к дет- ской художественой школе N 2 в Юго-западном районе г.Чебокса- ры |
8,000 | 8,000 | |||||||
2005 год | 8,000 | 8,000 | |||||||
2.2. | Мероприятия, направленные на сохранение библиотечных фондов, модернизацию и информационное обеспечение библиотечного дела | ||||||||
2.2.1. | Обновление книжных фондов биб- лиотек, обеспечение соблюдения норм и стандартов информацион- но-библиотечного обслуживания населения |
26,690 | 25,780 | 0,780 | 0,130 | ||||
2004 год | 0,490 | 0,400 | 0,080 | 0,010 | |||||
2005 год | 2,640 | 2,530 | 0,100 | 0,010 | |||||
2006 год | 3,170 | 3,050 | 0,100 | 0,020 | |||||
2007 год | 3,800 | 3,680 | 0,100 | 0,020 | |||||
2008 год | 4,560 | 4,440 | 0,100 | 0,020 | |||||
2009 год | 5,470 | 5,350 | 0,100 | 0,020 | |||||
2010 год | 6,560 | 6,330 | 0,200 | 0,030 | |||||
2.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет к базам данных учреждений культуры и искусства |
||||||||
2.3.1. | Компьютеризация учреждений культуры и искусства |
4,400 | 4,400 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2006 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2007 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2008 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2009 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2010 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на поддержку программы по работе с одаренными детьми | ||||||||
2.4.1. | Поддержка программы по работе с одаренными детьми |
2,980 | 1,480 | 1,100 | 0,400 | ||||
2004 год | 0,190 | 0,050 | 0,100 | 0,040 | |||||
2005 год | 0,380 | 0,230 | 0,100 | 0,050 | |||||
2006 год | 0,420 | 0,220 | 0,150 | 0,050 | |||||
2007 год | 0,450 | 0,240 | 0,150 | 0,060 | |||||
2008 год | 0,500 | 0,240 | 0,200 | 0,060 | |||||
2009 год | 0,520 | 0,250 | 0,200 | 0,070 | |||||
2010 год | 0,520 | 0,250 | 0,200 | 0,070 | |||||
2.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры | ||||||||
2.5.1. | Реставрация и ремонт памятни- ков истории и культуры, откры- тие памятников народным поэтам Чувашии |
8,600 | 8,600 | ||||||
2005 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2006 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
2007 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2008 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2009 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
2010 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
3. | Здравоохранение | ||||||||
Всего: | 362,836 | 20,050 | 291,786 | 51,000 | |||||
2004 год | 27,371 | 3,243 | 17,838 | 6,290 | |||||
2005 год | 49,177 | 3,309 | 39,068 | 6,800 | |||||
2006 год | 49,104 | 0,066 | 41,748 | 7,290 | |||||
2007 год | 55,838 | 1,566 | 46,982 | 7,290 | |||||
2008 год | 57,425 | 1,600 | 48,535 | 7,290 | |||||
2009 год | 61,917 | 4,633 | 49,494 | 7,790 | |||||
2010 год | 62,004 | 5,633 | 48,121 | 8,250 | |||||
3.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей | ||||||||
3.1.1. | Улучшение демографической си- туации в г.Чебоксары, охрана репродуктивного здоровья, со- хранение и укрепление здоровья женщин и детей, улучшение ус- ловий труда женщин |
107,600 | 107,600 | ||||||
2004 год | 1,700 | 1,700 | |||||||
2005 год | 12,400 | 12,400 | |||||||
2006 год | 14,300 | 14,300 | |||||||
2007 год | 19,600 | 19,600 | |||||||
2008 год | 19,600 | 19,600 | |||||||
2009 год | 20,000 | 20,000 | |||||||
2010 год | 20,000 | 20,000 | |||||||
3.1.2. | Ликвидация и снижение заболе- ваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики |
13,089 | 13,089 | ||||||
2004 год | 2,007 | 2,007 | |||||||
2005 год | 1,997 | 1,997 | |||||||
2006 год | 2,297 | 2,297 | |||||||
2007 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
2008 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
2009 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
2010 год | 1,697 | 1,697 | |||||||
3.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения |
||||||||
3.2.1. | Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, ле- чения артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнениями, снижение уровня заболеваемости населения арте- риальной гипертонией, инвалид- ности и смертности от ее ос- ложнений (инсульт, инфаркт ми- окарда) |
0,600 | 0,600 | ||||||
2004 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2005 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2006 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2007 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2008 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
3.2.2. | Снижение заболеваемости, инва- лидности, преждевременной смертности населения от сахар- ного диабета и его осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни боль- ных диабетом |
57,004 | 57,004 | ||||||
2004 год | 5,124 | 5,124 | |||||||
2005 год | 7,630 | 7,630 | |||||||
2006 год | 8,010 | 8,010 | |||||||
2007 год | 8,410 | 8,410 | |||||||
2008 год | 8,830 | 8,830 | |||||||
2009 год | 9,270 | 9,270 | |||||||
2010 год | 9,730 | 9,730 | |||||||
3.2.3. | Профилактика заболеваний, свя- занных с дефицитом йода |
1,726 | 0,564 | 1,162 | |||||
2004 год | 0,166 | 0,166 | |||||||
2005 год | 0,232 | 0,066 | 0,166 | ||||||
2006 год | 0,232 | 0,066 | 0,166 | ||||||
2007 год | 0,232 | 0,066 | 0,166 | ||||||
2008 год | 0,266 | 0,100 | 0,166 | ||||||
2009 год | 0,299 | 0,133 | 0,166 | ||||||
2010 год | 0,299 | 0,133 | 0,166 | ||||||
3.2.4. | Совершенствование организации и повышение качества оказания специализированной онкологи- ческой помощи жителям г.Чебок- сары, организация и проведение санитарно-гигиенической пас- портизации канцерогенноопасных производств |
2,063 | 2,063 | ||||||
2004 год | 0,166 | 0,166 | |||||||
2005 год | 0,166 | 0,166 | |||||||
2006 год | 0,266 | 0,266 | |||||||
2007 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2008 год | 0,333 | 0,333 | |||||||
2009 год | 0,366 | 0,366 | |||||||
2010 год | 0,466 | 0,466 | |||||||
3.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально-обусловленных заболеваний | ||||||||
3.3.1. | Предупреждение распространения туберкулеза среди населения г.Чебоксары, снижение социаль- ных и экономических потерь об- щества в связи с заболевае- мостью и смертностью от данно- го заболевания |
10,698 | 10,698 | ||||||
2004 год | 1,033 | 1,033 | |||||||
2005 год | 1,533 | 1,533 | |||||||
2006 год | 1,533 | 1,533 | |||||||
2007 год | 1,600 | 1,600 | |||||||
2008 год | 1,633 | 1,633 | |||||||
2009 год | 1,666 | 1,666 | |||||||
2010 год | 1,700 | 1,700 | |||||||
3.3.2. | Стабилизация эпидемиологичес- кой ситуации и предупреждение массового распространения в г.Чебоксары ВИЧ-инфекции |
25,964 | 25,964 | ||||||
2004 год | 3,233 | 3,233 | |||||||
2005 год | 3,733 | 3,733 | |||||||
2006 год | 3,733 | 3,733 | |||||||
2007 год | 3,766 | 3,766 | |||||||
2008 год | 3,800 | 3,800 | |||||||
2009 год | 3,833 | 3,833 | |||||||
2010 год | 3,866 | 3,866 | |||||||
3.3.3. | Стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с рас- пространением заболеваний, пе- редаваемых половым путем |
3,031 | 3,031 | ||||||
2004 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2005 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2006 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2007 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2008 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2009 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2010 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
3.3.4. | Создание в г.Чебоксары эффек- тивной системы межведомствен- ного взаимодействия в профи- лактике травматизма, сокраще- ние на этой основе прямых и косвенных социально-экономи- ческих потерь общества в связи с преждевременной инвалид- ностью и смертностью населения |
1,400 | 1,400 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2008 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2009 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2010 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
3.3.5. | Обеспечение эффективной экст- ренной лечебно-профилактичес- кой и санитарно-эпидемиологи- ческой помощи населению г.Че- боксары при возникновении и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситу- аций |
2,865 | 2,865 | ||||||
2004 год | 0,366 | 0,366 | |||||||
2005 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2008 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2009 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
2010 год | 0,433 | 0,433 | |||||||
3.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
||||||||
3.4.1. | Рационализация системы предос- тавления медицинской помощи в г.Чебоксары |
10,796 | 6,486 | 4,310 | |||||
2004 год | 3,573 | 3,243 | 0,330 | ||||||
2005 год | 5,573 | 3,243 | 2,330 | ||||||
2006 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2007 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2008 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2009 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2010 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
3.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в г.Чебоксары | ||||||||
3.5.1. | Совершенствование организации и повышения качества оказания медицинской помощи населению г.Чебоксары |
126,000 | 13,000 | 62,000 | 51,000 | ||||
2004 год | 9,290 | 3,000 | 6,290 | ||||||
2005 год | 14,800 | 8,000 | 6,800 | ||||||
2006 год | 17,290 | 10,000 | 7,290 | ||||||
2007 год | 18,790 | 1,500 | 10,000 | 7,290 | |||||
2008 год | 19,790 | 1,500 | 11,000 | 7,290 | |||||
2009 год | 23,290 | 4,500 | 11,000 | 7,790 | |||||
2010 год | 22,750 | 5,500 | 9,000 | 8,250 | |||||
в том числе: | |||||||||
строительство инфекционной больницы в г.Чебоксары |
36,000 | 9,000 | 24,000 | 3,000 | |||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2006 год | 4,500 | 4,000 | 0,500 | ||||||
2007 год | 5,500 | 1,000 | 4,000 | 0,500 | |||||
2008 год | 6,500 | 1,000 | 5,000 | 0,500 | |||||
2009 год | 8,500 | 3,000 | 5,000 | 0,500 | |||||
2010 год | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||||
строительство пристроя к по- ликлинике МУЗ "Первая городс- кая больница" в г.Чебоксары |
20,000 | 4,000 | 12,000 | 4,000 | |||||
2005 год | 2,500 | 2,000 | 0,500 | ||||||
2006 год | 2,500 | 2,000 | 0,500 | ||||||
2007 год | 3,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | |||||
2008 год | 3,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | |||||
2009 год | 4,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | |||||
2010 год | 4,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | |||||
открытие офисов врача общей практики |
70,000 | 26,000 | 44,000 | ||||||
2004 год | 8,290 | 2,000 | 6,290 | ||||||
2005 год | 10,300 | 4,000 | 6,300 | ||||||
2006 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2007 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2008 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2009 год | 10,290 | 4,000 | 6,290 | ||||||
2010 год | 10,250 | 4,000 | 6,250 | ||||||
4. | Физическая культура и спорт | ||||||||
Всего: | 500,472 | 2,800 | 154,572 | 342,000 | 1,100 | ||||
2004 год | 30,970 | 0,400 | 0,470 | 30,000 | 0,100 | ||||
2005 год | 58,002 | 0,400 | 17,502 | 40,000 | 0,100 | ||||
2006 год | 61,700 | 0,400 | 16,200 | 45,000 | 0,100 | ||||
2007 год | 60,300 | 0,400 | 12,700 | 47,000 | 0,200 | ||||
2008 год | 65,500 | 0,400 | 14,900 | 50,000 | 0,200 | ||||
2009 год | 104,700 | 0,400 | 44,100 | 60,000 | 0,200 | ||||
2010 год | 119,300 | 0,400 | 48,700 | 70,000 | 0,200 | ||||
4.1. | Реализация комплексной прог- раммы развития физической культуры, спорта и туризма в г.Чебоксары |
401,422 | 2,800 | 56,622 | 342,000 | ||||
2004 год | 30,820 | 0,4000 | 0,4200 | 30,0000 | |||||
2005 год | 42,402 | 0,4 | 2,002 | 40 | |||||
2006 год | 50,400 | 0,4 | 5 | 45 | |||||
2007 год | 55,300 | 0,4 | 7,9 | 47 | |||||
2008 год | 60,900 | 0,4 | 10,5 | 50 | |||||
2009 год | 74,000 | 0,4 | 13,6 | 60 | |||||
2010 год | 87,600 | 0,4 | 17,2 | 70 | |||||
в том числе: | |||||||||
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массова# работа с населением |
5,955 | 5,955 | |||||||
2004 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
2005 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
2008 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2009 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2010 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа сре- ди детей и учащейся молодежи |
9,667 | 9,667 | |||||||
2005 год | 0,967 | 0,967 | |||||||
2006 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2007 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2008 год | 1,700 | 1,700 | |||||||
2009 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2010 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа сре- ди инвалидов |
4,120 | 4,120 | |||||||
2004 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2005 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2007 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2008 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2009 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2010 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в про- изводственной сфере |
342,000 | 342,000 | |||||||
2004 год | 30,000 | 30,000 | |||||||
2005 год | 40,000 | 40,000 | |||||||
2006 год | 45,000 | 45,000 | |||||||
2007 год | 47,000 | 47,000 | |||||||
2008 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2009 год | 60,000 | 60,000 | |||||||
2010 год | 70,000 | 70,000 | |||||||
физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в со- циально-бытовой сфере |
5,380 | 5,380 | |||||||
2004 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2005 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2006 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2009 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
2010 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
подготовка спортивных резервов | 15,325 | 15,325 | |||||||
2004 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2005 год | 0,150 | 0,150 | |||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2008 год | 3,000 | 3,000 | |||||||
2009 год | 4,000 | 4,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
медицинское обеспечение и вра- чебный контроль за занимающи- мися физической культурой и спортом |
5,725 | 5,725 | |||||||
2004 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
2008 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2009 год | 1,100 | 1,100 | |||||||
2010 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
информационная образовательно- просветительская и рекламная деятельность |
2,920 | 2,920 | |||||||
2004 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2005 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2006 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2009 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2010 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
развитие туризма | 10,330 | 2,800 | 7,530 | ||||||
2004 год | 0,415 | 0,400 | 0,015 | ||||||
2005 год | 0,415 | 0,400 | 0,015 | ||||||
2006 год | 0,900 | 0,400 | 0,500 | ||||||
2007 год | 1,400 | 0,400 | 1,000 | ||||||
2008 год | 1,900 | 0,400 | 1,500 | ||||||
2009 год | 2,400 | 0,400 | 2,000 | ||||||
2010 год | 2,900 | 0,400 | 2,500 | ||||||
4.2. | Сохранение и развитие матери- ально-технической базы для за- нятий физической культурой и спортом |
99,050 | 97,950 | 1,100 | |||||
2004 год | 0,150 | 0,050 | 0,100 | ||||||
2005 год | 15,600 | 15,500 | 0,100 | ||||||
2006 год | 11,300 | 11,200 | 0,100 | ||||||
2007 год | 5,000 | 4,800 | 0,200 | ||||||
2008 год | 4,600 | 4,400 | 0,200 | ||||||
2009 год | 30,700 | 30,500 | 0,200 | ||||||
2010 год | 31,700 | 31,500 | 0,200 | ||||||
в том числе: | |||||||||
сохранение и развитие сети физкультурно-оздоровительных, спортивных сооруженний# и пло- щадок |
15,550 | 15,550 | |||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2008 год | 3,000 | 3,000 | |||||||
2009 год | 4,000 | 4,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
приобретение спортивного обо- рудования и инвентаря для ор- ганизации физкультурно-спор- тивной работы в ДЮСШ N 7 и СДЮШОР N 4 г.Чебоксары |
6,600 | 5,500 | 1,100 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,600 | 0,100 | ||||||
2006 год | 0,800 | 0,700 | 0,100 | ||||||
2007 год | 1,000 | 0,800 | 0,200 | ||||||
2008 год | 1,100 | 0,900 | 0,200 | ||||||
2009 год | 1,200 | 1,000 | 0,200 | ||||||
2010 год | 1,700 | 1,500 | 0,200 | ||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ им.Соколова |
2,500 | 2,500 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2009 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
строительство пристроя под зал борьбы дзюдо ДЮСШ им.Соколова |
0,300 | 0,300 | |||||||
2005 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
реконструкция первой городской лыжной базы в п.Н.Лапсары |
1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
освещение лыжероллерной трассы и ее асфальтирование в ДЮСШ N 4 |
0,800 | 0,800 | |||||||
2005 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
проведение дренажной системы в ДЮСШ N 4 |
0,900 | 0,900 | |||||||
2005 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ N 1 |
2,500 | 2,500 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
капитальный ремонт здания СДЮШОР по спортивной гимнасти- ке |
2,700 | 2,700 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ N 10 |
2,200 | 2,200 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 1,500 | 1,500 | |||||||
строительство городского бас- сейна |
50,000 | 50,000 | |||||||
2009 год | 25,000 | 25,000 | |||||||
2010 год | 25,000 | 25,000 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ по баскетболу |
1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
капитальный ремонт здания ДЮСШ N 5 |
2,000 | 2,000 | |||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
пристрой к зданию СДЮШОР по стрельбе из лука |
1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
строительство гаража в МУСК "Спартак" |
1,000 | 1,000 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
реконструкция зрительских три- бун в МУСК "Спартак" |
1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
реконструкция легкоатлетичес- ких дорожек с применением син- тетического покрытия в МУСК "Спартак" |
8,000 | 8,000 | |||||||
2005 год | 8,000 | 8,000 | |||||||
5. | Занятость населения и развитие рынка труда | ||||||||
Всего: | 37,469 | 18,487 | 13,022 | 2,276 | 3,684 | ||||
2004 год | 4,113 | 2,032 | 1,431 | 0,25 | 0,4 | ||||
2005 год | 4,488 | 2,215 | 1,56 | 0,273 | 0,44 | ||||
2006 год | 4,872 | 2,403 | 1,693 | 0,296 | 0,48 | ||||
2007 год | 5,286 | 2,607 | 1,837 | 0,321 | 0,521 | ||||
2008 год | 5,735 | 2,829 | 1,993 | 0,348 | 0,565 | ||||
2009 год | 6,223 | 3,07 | 2,162 | 0,378 | 0,613 | ||||
2010 год | 6,752 | 3,331 | 2,346 | 0,410 | 0,665 | ||||
5.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | ||||||||
5.1.1. | Реализация специальных меро- приятий по содействию занятос- ти населения |
37,469 | 18,487 | 13,022 | 2,276 | 3,684 | |||
2004 год | 4,113 | 2,032 | 1,431 | 0,250 | 0,400 | ||||
2005 год | 4,488 | 2,215 | 1,560 | 0,273 | 0,440 | ||||
2006 год | 4,872 | 2,403 | 1,693 | 0,296 | 0,480 | ||||
2007 год | 5,286 | 2,607 | 1,837 | 0,321 | 0,521 | ||||
2008 год | 5,735 | 2,829 | 1,993 | 0,348 | 0,565 | ||||
2009 год | 6,223 | 3,070 | 2,162 | 0,378 | 0,613 | ||||
2010 год | 6,752 | 3,331 | 2,346 | 0,410 | 0,665 | ||||
6. | Социальная поддержка населения | ||||||||
Всего: | 19,555 | 7,750 | 0,250 | 11,541 | 0,014 | ||||
2004 год | 0,680 | 0,500 | 0,180 | ||||||
2005 год | 2,996 | 0,850 | 0,150 | 1,995 | 0,001 | ||||
2006 год | 3,750 | 1,600 | 0,100 | 2,049 | 0,001 | ||||
2007 год | 2,780 | 1,050 | 1,728 | 0,002 | |||||
2008 год | 2,966 | 1,200 | 1,763 | 0,003 | |||||
2009 год | 3,123 | 1,250 | 1,870 | 0,003 | |||||
2010 год | 3,260 | 1,300 | 1,956 | 0,004 | |||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
||||||||
6.1.1. | Развитие материально-техничес- кой базы учреждений социально- го обслуживания населения |
1,756 | 1,756 | ||||||
2005 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2006 год | 0,234 | 0,234 | |||||||
2007 год | 0,348 | 0,348 | |||||||
2008 год | 0,318 | 0,318 | |||||||
2009 год | 0,350 | 0,350 | |||||||
2010 год | 0,386 | 0,386 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Текущий ремонт помещений муни- ципального социального учреж- дения "Центр социального об- служивания населения (со ста- ционаром) Калининского района г.Чебоксары Чувашской Респуб- лики" (далее МСУ "ЦСО Кали- нинского района") |
0,570 | 0,570 | |||||||
2005 год | 0,120 | 0,120 | |||||||
2006 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2007 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
2008 год | 0,090 | 0,090 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,110 | 0,110 | |||||||
Текущий ремонт помещений муни- ципального социального учреж- дения "Центр социального об- служивания Ленинского района г.Чебоксары Чувашской Респуб- лики" (далее МСУ "ЦСО Ленинс- кого района") |
0,645 | 0,645 | |||||||
2006 год | 0,164 | 0,164 | |||||||
2007 год | 0,104 | 0,104 | |||||||
2008 год | 0,114 | 0,114 | |||||||
2009 год | 0,125 | 0,125 | |||||||
2010 год | 0,138 | 0,138 | |||||||
Текущий ремонт помещений муни- ципального социального учреж- дения "Центр социального об- служивания Московского района г.Чебоксары" (далее МСУ "ЦСО Московского района") |
0,541 | 0,541 | |||||||
2007 год | 0,164 | 0,164 | |||||||
2008 год | 0,114 | 0,114 | |||||||
2009 год | 0,125 | 0,125 | |||||||
2010 год | 0,138 | 0,138 | |||||||
6.1.2. | Улучшение социального обслужи- вания граждан пожилого возрас- та и инвалидов |
3,370 | 3,370 | ||||||
2004 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2005 год | 0,545 | 0,545 | |||||||
2006 год | 0,430 | 0,43 | |||||||
2007 год | 0,480 | 0,48 | |||||||
2008 год | 0,530 | 0,53 | |||||||
2009 год | 0,580 | 0,58 | |||||||
2010 год | 0,630 | 0,63 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Приобретение оборудования, ме- бели и оргтехники для учрежде- ний социального обслуживания г.Чебоксары |
1,415 | 1,415 | |||||||
2005 год | 0,315 | 0,315 | |||||||
2006 год | 0,180 | 0,180 | |||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2008 год | 0,220 | 0,220 | |||||||
2009 год | 0,240 | 0,240 | |||||||
2010 год | 0,260 | 0,260 | |||||||
Открытие второго специализиро- ванного отделения социального обслуживания на дому МСУ "ЦСО Московского района" |
0,150 | 0,150 | |||||||
2004 год | 0,150 | 0,150 | |||||||
Организация бесплатного пита- ния для пожилых граждан в от- делениях дневного пребывания МСУ "ЦСО" г.Чебоксары |
1,805 | 1,805 | |||||||
2004 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2005 год | 0,230 | 0,230 | |||||||
2006 год | 0,250 | 0,250 | |||||||
2007 год | 0,280 | 0,280 | |||||||
2008 год | 0,310 | 0,310 | |||||||
2009 год | 0,340 | 0,340 | |||||||
2010 год | 0,370 | 0,370 | |||||||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи и детей | ||||||||
6.2.1. | Развитие материально-техничес- кой базы стационарных учрежде- ний социального обслуживания семьи и детей |
4,179 | 0,500 | 0,250 | 3,415 | 0,014 | |||
2005 год | 1,486 | 0,300 | 0,150 | 1,035 | 0,001 | ||||
2006 год | 1,271 | 0,200 | 0,100 | 0,970 | 0,001 | ||||
2007 год | 0,437 | 0,435 | 0,002 | ||||||
2008 год | 0,353 | 0,350 | 0,003 | ||||||
2009 год | 0,318 | 0,315 | 0,003 | ||||||
2010 год | 0,314 | 0,310 | 0,004 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Реконструкция здания и расши- рение стационарных мест для реабилитации детей из неблаго- получных семей с ведением вто- рой очереди муниципального со- циального учреждения "Центр социальной помощи семье и де- тям (со стационаром) Калининс- кого района г.Чебоксары Чу- вашской Республики" (далее МСУ "ЦСПСиД Калининского района") с выделением отдельного поме- щения для приемного отделения |
1,750 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | |||||
2006 год | 0,800 | 0,200 | 0,100 | 0,500 | |||||
Текущий ремонт фасада здания муниципального социального уч- реждения "Центр социальной по- мощи семье и детям" Ленинского района г.Чебоксары (далее МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района) |
0,350 | 0,350 | |||||||
2005 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2006 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2009 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2010 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
Текущий ремонт кровли МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района |
0,050 | 0,050 | |||||||
2006 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
Ремонт металлического огражде- ния МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района |
0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
Строительство гаража для МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района |
0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2006 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
Ремонт овощехранилища для МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района |
0,050 | 0,050 | |||||||
2006 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
Текущий ремонт внутренних по- мещений МСУ "ЦСПСиД" Ленинско- го района |
0,455 | 0,455 | |||||||
2005 год | 0,105 | 0,105 | |||||||
2006 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2007 год | 0,065 | 0,065 | |||||||
2008 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2009 год | 0,075 | 0,075 | |||||||
2010 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
Капитальный и текущий ремонт здания и крыши муниципального социального учреждения "Соци- ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Мос- ковского района г.Чебоксары" (далее МСУ "СРЦН" Московского района) |
0,350 | 0,350 | |||||||
2006 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2007 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2008 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2009 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2010 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
Оборудование спортивной пло- щадки МСУ "СРЦН" Московского района |
0,240 | 0,230 | 0,010 | ||||||
2007 год | 0,101 | 0,100 | 0,001 | ||||||
2008 год | 0,052 | 0,050 | 0,002 | ||||||
2009 год | 0,053 | 0,050 | 0,003 | ||||||
2010 год | 0,034 | 0,030 | 0,004 | ||||||
Строительство гаража и авто- мастерской МСУ "СРЦН" Московс- кого района |
0,204 | 0,200 | 0,004 | ||||||
2005 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
2006 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
2007 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
2008 год | 0,051 | 0,050 | 0,001 | ||||||
Открытие филиала МСУ "СРЦН" Московского района в Заволжье на базе Сосновской школы |
0,330 | 0,330 | |||||||
2005 год | 0,030 | 0,030 | |||||||
2006 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2007 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2008 год | 0,060 | 0,060 | |||||||
2009 год | 0,070 | 0,070 | |||||||
2010 год | 0,080 | 0,080 | |||||||
6.2.2. | Оснащение учреждений техничес- кими средствами реабилитации и автотранспортом |
2,820 | 2,700 | 0,120 | |||||
2006 год | 0,800 | 0,8 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,4 | |||||||
2008 год | 0,540 | 0,5 | 0,04 | ||||||
2009 год | 0,540 | 0,5 | 0,04 | ||||||
2010 год | 0,540 | 0,5 | 0,04 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Оборудование учебного компью- терного класса для несовершен- нолетних, проходящих социаль- ную реабилитацию в МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района |
0,420 | 0,300 | 0,120 | ||||||
2008 год | 0,140 | 0,100 | 0,040 | ||||||
2009 год | 0,140 | 0,100 | 0,040 | ||||||
2010 год | 0,140 | 0,100 | 0,040 | ||||||
Обеспечение отделения реабили- тации несовершеннолетних с ог- раниченными физическими и ум- ственными возможностями МСУ "ЦСПСиД" Ленинского района ре- абилитационным и медицинским оборудованием |
2,000 | 2,000 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2007 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2008 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2009 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2010 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
Обеспечение автотранспортом для перевозки и проведения культурно-оздоровительных ме- роприятий с детьми-инвалидами (автобус "ПАЗ" с подъемником для МСУ "ЦСПСиД Калининского района") |
0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
6.2.3. | Улучшение социального обслужи- вания детей-инвалидов |
7,430 | 4,550 | 2,880 | |||||
2004 год | 0,505 | 0,500 | 0,005 | ||||||
2005 год | 0,845 | 0,550 | 0,295 | ||||||
2006 год | 1,015 | 0,600 | 0,415 | ||||||
2007 год | 1,115 | 0,650 | 0,465 | ||||||
2008 год | 1,225 | 0,700 | 0,525 | ||||||
2009 год | 1,335 | 0,750 | 0,585 | ||||||
2010 год | 1,390 | 0,800 | 0,590 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Обеспечение оздоровления и от- дыха детей-инвалидов в канику- лярное время на базе Центров и в загородных оздоровительных лагерях |
7,010 | 4,550 | 2,460 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 0,800 | 0,550 | 0,250 | ||||||
2006 год | 0,960 | 0,600 | 0,360 | ||||||
2007 год | 1,050 | 0,650 | 0,400 | ||||||
2008 год | 1,150 | 0,700 | 0,450 | ||||||
2009 год | 1,250 | 0,750 | 0,500 | ||||||
2010 год | 1,300 | 0,800 | 0,500 | ||||||
Организация конкурсов, фести- валей самодеятельного твор- чества детей-инвалидов |
0,225 | 0,225 | |||||||
2004 год | 0,005 | 0,005 | |||||||
2005 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2006 год | 0,030 | 0,030 | |||||||
2007 год | 0,035 | 0,035 | |||||||
2008 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2009 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
2010 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
Организация спортивных фести- валей для детей-инвалидов |
0,195 | 0,195 | |||||||
2005 год | 0,020 | 0,020 | |||||||
2006 год | 0,025 | 0,025 | |||||||
2007 год | 0,030 | 0,030 | |||||||
2008 год | 0,035 | 0,035 | |||||||
2009 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2010 год | 0,045 | 0,045 | |||||||
7. | Строительство | ||||||||
Всего: | 3686,347 | 517,000 | 2120,165 | 379,902 | 74,000 | 119,200 | 476,080 | ||
2004 год | 530,678 | 109,400 | 233,654 | 85,344 | 5,000 | 35,000 | 62,280 | ||
2005 год | 643,927 | 125,600 | 328,877 | 65,350 | 5,000 | 19,200 | 99,900 | ||
2006 год | 581,283 | 97,000 | 314,525 | 61,758 | 16,000 | 3,000 | 89,000 | ||
2007 год | 524,277 | 68,000 | 293,877 | 57,500 | 12,000 | 30,000 | 62,900 | ||
2008 год | 484,135 | 52,000 | 311,135 | 41,000 | 12,000 | 2,000 | 66,000 | ||
2009 год | 480,549 | 40,000 | 322,599 | 35,950 | 12,000 | 30,000 | 40,000 | ||
2010 год | 441,498 | 25,000 | 315,498 | 33,000 | 12,000 | 56,000 | |||
7.1.*** | Решение жилищных проблем моло- дых семей в г.Чебоксары через субсидирование процентных ста- вок по ипотечным кредитам |
4,145 | 4,145 | ||||||
2004 год | 0,434 | 0,434 | |||||||
2005 год | 0,477 | 0,477 | |||||||
2006 год | 0,525 | 0,525 | |||||||
2007 год | 0,577 | 0,577 | |||||||
2008 год | 0,635 | 0,635 | |||||||
2009 год | 0,699 | 0,699 | |||||||
2010 год | 0,798 | 0,798 | |||||||
7.2.*** | Строительство социального жилья для малообеспеченных ка- тегорий граждан с учетом со- циального ипотечного кредито- вания |
1572,144 | 1513,300 | 58,844 | |||||
2004 год | 218,344 | 159,500 | 58,844 | ||||||
2005 год | 175,500 | 175,500 | |||||||
2006 год | 193,000 | 193,000 | |||||||
2007 год | 212,300 | 212,300 | |||||||
2008 год | 233,500 | 233,500 | |||||||
2009 год | 256,900 | 256,900 | |||||||
2010 год | 282,600 | 282,600 | |||||||
7.3. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
493,000 | 149,000 | 113,000 | 102,000 | 129,000 | |||
2004 год | 47,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 5,000 | ||||
2005 год | 67,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | ||||
2006 год | 67,000 | 20,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | ||||
2007 год | 73,000 | 22,000 | 16,000 | 15,000 | 20,000 | ||||
2008 год | 73,000 | 22,000 | 17,000 | 15,000 | 19,000 | ||||
2009 год | 83,000 | 25,000 | 17,000 | 15,000 | 26,000 | ||||
2010 год | 83,000 | 25,000 | 17,000 | 15,000 | 26,000 | ||||
7.4. | Канализационно-шахтный коллек- тор мкр. "Университетский" в г.Чебоксары |
195,000 | 136,200 | 23,000 | 4,000 | 31,800 | |||
2004 год | 60,200 | 53,200 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | ||||
2005 год | 50,000 | 32,000 | 8,000 | 1,000 | 9,000 | ||||
2006 год | 54,000 | 35,000 | 9,000 | 1,000 | 9,000 | ||||
2007 год | 30,800 | 16,000 | 5,000 | 1,000 | 8,800 | ||||
7.5. | Газификация улиц и ндивидуаль- ных# домов |
7,800 | 2,720 | 5,080 | |||||
2004 год | 7,800 | 2,720 | 5,080 | ||||||
7.6. | Газопровод - отвод в г.Чебок- сары |
80,000 | 26,200 | 25,000 | 28,800 | ||||
2004 год | 80,000 | 26,200 | 25,000 | 28,800 | |||||
7.7. | Головное ГРП и газопровод - отвод от АГРС-3 в г.Чебоксары |
63,800 | 28,600 | 27,000 | 2,000 | 6,200 | |||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 62,800 | 28,600 | 27,000 | 1,000 | 6,200 | ||||
7.8. | Газификация территории За- волжья |
* | * | * | |||||
2005-2007 | |||||||||
7.9. | Инженерная подготовка террито- рий под реконструкцию и за- стройку |
75,000 | 15,000 | 60,000 | |||||
2006 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2007 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2008 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2009 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
2010 год | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ||||||
7.10. | Реконструкция биологических очистных сооружений для г.Че- боксары |
344,950 | 135,000 | 115,000 | 12,950 | 82,000 | |||
2005 год | 65,000 | 30,000 | 15,000 | 1,000 | 19,000 | ||||
2006 год | 72,000 | 30,000 | 22,000 | 3,000 | 17,000 | ||||
2007 год | 75,000 | 30,000 | 25,000 | 3,000 | 17,000 | ||||
2008 год | 75,000 | 30,000 | 25,000 | 3,000 | 17,000 | ||||
2009 год | 57,950 | 15,000 | 28,000 | 2,950 | 12,000 | ||||
7.11. | Очистные сооружения ливневой канализации |
56,500 | 1,500 | 26,000 | |||||
2004 год | 13,500 | 0,500 | 13,000 | ||||||
2005 год | 14,000 | 1,000 | 13,000 | ||||||
2006 год | 13,000 | 1,000 | 12,000 | ||||||
2007 год | 16,000 | 1,000 | 15,000 | ||||||
7.12. | Автодорога N 30, 5 км | 532,200 | 266,100 | 35,000 | 97,000 | 134,100 | |||
2004 год | 66,000 | 26,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 | ||||
2005 год | 105,000 | 65,000 | 5,000 | 5,000 | 30,000 | ||||
2006 год | 110,000 | 70,000 | 5,000 | 35,000 | |||||
2007 год | 72,100 | 35,000 | 5,000 | 30,000 | 2,100 | ||||
2008 год | 72,000 | 35,000 | 5,000 | 2,000 | 30,000 | ||||
2009 год | 57,000 | 20,000 | 5,000 | 30,000 | 2,000 | ||||
2010 год | 50,100 | 15,100 | 5,000 | 30,000 | |||||
7.13. | Автодорога от Кабельного про- езда до ул.Л.Комсомола, 0,9 км |
33,800 | 16,900 | 5,000 | 11,900 | ||||
2005 год | 33,800 | 16,900 | 5,000 | 11,900 | |||||
7.14. | Строительство полигона и заво- да по переработке твердых бы- товых отходов для г.Чебоксары |
100,000 | 42,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | ||
2004 год | 32,000 | 15,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | |||
2006 год | 27,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||
7.15. | Школа на 800 учащихся в 4-м мкр. Центр |
2,000 | 2,000 | ||||||
2004 год | 2,000 | 2,000 | |||||||
2005 год | * | ||||||||
7.16. | Очистные сооружения поверх- ностных стоков в мкр. "Волжс- кий-1" и "Волжский-2" (арочная плотина) |
9,258 | 9,258 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 3,758 | 3,758 | |||||||
7.17. |
** Строительство 3-го транс- портного полукольца с 2-мя мостами и тоннелем под желез- ной дорогой, 2,4 км |
5,000 | 5,000 | ||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006-2010 | * | * | * | ||||||
7.18. | ** Реконструкция "Московского моста" 265,78 пог.м |
* | * | * | |||||
2006-2010 | |||||||||
7.19. | ** Реконструкция автодороги "Вятка" - пос.Сосновка - 15,9 км |
* | * | * | |||||
7.20. | ** Строительство радиальной магистральной улицы от речного порта через район Грязевской стрелки до ул.Цивильской |
* | * | * | |||||
2006-2010 | |||||||||
7.21. | ** Строительство участка ма- гистральной улицы в Юго-Запад- ном районе - продолжение ул.Кирова |
* | * | * | |||||
2007-2010 | |||||||||
* Примечание: стоимость работ уточняется после утверждения ПСД ** Объекты предусмотрены планом первоочередных мероприятий по улучшению организации дорожного движения магистральных улиц г.Чебоксары *** На реализацию мероприятий 7.1, 7.2 будут привлечены средства населения в размере 30 процентов от общей стоимости выделяемого жилья. |
|||||||||
7.22. | Строительство административно- го здания городской архитекту- ры с музеем г.Чебоксары |
49,850 | 49,850 | ||||||
2005 год | 14,350 | 14,350 | |||||||
2006 год | 16,000 | 16,000 | |||||||
2007 год | 19,500 | 19,500 | |||||||
7.23. | Планировка территории Заволжья в качестве эколого-рекреакци- онно-курортной зоны Чувашской Республики |
60,000 | 60,000 | ||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2007 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2008 год | 15,000 | 15,000 | |||||||
2009 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2010 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
7.24. | Строительство автономной газо- вой котельной и спортивного зала в школе N 61 УВЦ МЖК |
1,000 | 1,000 | ||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
7.25. | Строительство спортплощадок в МОУ ДОД "Детский оздоровитель- ный лагерь "Волна" |
0,900 | 0,500 | 0,400 | |||||
2004 год | 0,900 | 0,500 | 0,400 | ||||||
8. |
Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||
Всего: | 3779,844 | 252,528 | 212,700 | 1087,906 | 552,740 | 1673,970 | |||
2004 год | 133,872 | 61,852 | 72,020 | ||||||
2005 год | 590,298 | 107,528 | 33,830 | 125,325 | 76,960 | 246,655 | |||
2006 год | 622,321 | 79,050 | 70,890 | 154,813 | 73,940 | 243,628 | |||
2007 год | 564,828 | 30,420 | 31,600 | 178,773 | 76,540 | 247,495 | |||
2008 год | 580,687 | 15,610 | 29,160 | 186,503 | 80,460 | 268,954 | |||
2009 год | 600,899 | 11,410 | 24,760 | 181,935 | 84,060 | 298,734 | |||
2010 год | 686,939 | 8,510 | 22,460 | 198,705 | 88,760 | 368,504 | |||
8.1. | Улучшение снабжения населения г.Чебоксары качественной пить- евой водой |
193,400 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 92,600 | |||
2004 год | 21,400 | 21,400 | |||||||
2005 год | 30,000 | 6,900 | 6,900 | 3,900 | 12,300 | ||||
2006 год | 33,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 12,300 | ||||
2007 год | 35,000 | 6,600 | 6,600 | 9,600 | 12,200 | ||||
2008 год | 32,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 12,200 | ||||
2009 год | 21,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 11,100 | ||||
2010 год | 21,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 11,100 | ||||
8.2. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, увели- чение мощности водоотведения и очистки сточных вод |
152,000 | 111,000 | 9,800 | 21,000 | 10,200 | |||
2004 год | 7,000 | 7,000 | |||||||
2005 год | 74,000 | 65,000 | 4,900 | 3,300 | 0,800 | ||||
2006 год | 59,000 | 46,000 | 4,900 | 7,300 | 0,800 | ||||
2007 год | 7,000 | 6,400 | 0,600 | ||||||
2008 год | 3,000 | 2,400 | 0,600 | ||||||
2009 год | 2,000 | 1,600 | 0,400 | ||||||
8.3. | Модернизация коммунальных отопительных котельных |
58,491 | 12,000 | 25,300 | 5,381 | 13,700 | 2,110 | ||
2004 год | 3,741 | 3,741 | |||||||
2005 год | 15,340 | 3,400 | 7,100 | 0,460 | 3,800 | 0,580 | |||
2006 год | 9,850 | 2,200 | 4,500 | 0,290 | 2,500 | 0,360 | |||
2007 год | 8,800 | 1,900 | 4,100 | 0,260 | 2,200 | 0,340 | |||
2008 год | 8,280 | 1,800 | 3,800 | 0,250 | 2,100 | 0,330 | |||
2009 год | 6,240 | 1,300 | 2,900 | 0,190 | 1,600 | 0,250 | |||
2010 год | 6,240 | 1,400 | 2,900 | 0,190 | 1,500 | 0,250 | |||
8.4. | Развитие коммунальной тепло- энергетики г.Чебоксары |
12,940 | 2,860 | 5,980 | 0,380 | 3,200 | 0,520 | ||
2005 год | 6,470 | 1,430 | 2,990 | 0,190 | 1,600 | 0,260 | |||
2006 год | 6,470 | 1,430 | 2,990 | 0,190 | 1,600 | 0,260 | |||
8.5. | Модернизация центральных теп- ловых пунктов |
7,676 | 1,680 | 3,540 | 0,230 | 1,920 | 0,306 | ||
2005 год | 1,281 | 0,280 | 0,590 | 0,040 | 0,320 | 0,051 | |||
2006 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2007 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2008 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2009 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
2010 год | 1,279 | 0,280 | 0,590 | 0,038 | 0,320 | 0,051 | |||
8.6. | Реконструкция и модернизация тепловых сетей |
57,420 | 12,600 | 26,400 | 1,740 | 14,400 | 2,280 | ||
2005 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2006 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2007 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2008 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2009 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
2010 год | 9,570 | 2,100 | 4,400 | 0,290 | 2,400 | 0,380 | |||
8.7. | Мероприятия технического пере- вооружения обеспечивающие энергоэффективность |
2,389 | 0,508 | 1,060 | 0,069 | 0,660 | 0,092 | ||
2005 год | 0,397 | 0,088 | 0,180 | 0,013 | 0,100 | 0,016 | |||
2006 год | 0,996 | 0,210 | 0,440 | 0,028 | 0,280 | 0,038 | |||
2007 год | 0,996 | 0,210 | 0,440 | 0,028 | 0,280 | 0,038 | |||
8.8. | Повышение надежности электро- снабжения котельных |
3,480 | 0,780 | 1,620 | 0,102 | 0,840 | 0,138 | ||
2005 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2006 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2007 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2008 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2009 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
2010 год | 0,580 | 0,130 | 0,270 | 0,017 | 0,140 | 0,023 | |||
8.9. | Снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяй- стве |
1455,705 | 1,041 | 24,100 | 1430,564 | ||||
2005 год | 173,436 | 0,081 | 3,300 | 170,055 | |||||
2006 год | 193,476 | 0,110 | 3,300 | 190,066 | |||||
2007 год | 223,623 | 0,140 | 3,400 | 220,083 | |||||
2008 год | 254,290 | 0,180 | 4,000 | 250,11 | |||||
2009 год | 284,850 | 0,230 | 4,500 | 280,12 | |||||
2010 год | 326,030 | 0,300 | 5,600 | 320,13 | |||||
8.10. | Ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов |
759,710 | 513,910 | 245,800 | |||||
2004 год | 74,380 | 45,380 | 29,000 | ||||||
2005 год | 70,050 | 40,250 | 29,800 | ||||||
2006 год | 104,780 | 72,880 | 31,900 | ||||||
2007 год | 115,200 | 80,100 | 35,100 | ||||||
2008 год | 122,900 | 85,700 | 37,200 | ||||||
2009 год | 130,700 | 90,400 | 40,300 | ||||||
2010 год | 141,700 | 99,200 | 42,500 | ||||||
8.11. | Внедрение системы учета и ре- гулирования потребления энер- горесурсов |
115,131 | 113,900 | ||||||
2004 год | 1,231 | 1,231 | |||||||
2005 год | 15,100 | 15,100 | |||||||
2006 год | 16,500 | 16,500 | |||||||
2007 год | 18,000 | 18,000 | |||||||
2008 год | 19,600 | 19,600 | |||||||
2009 год | 21,400 | 21,400 | |||||||
2010 год | 23,300 | 23,300 | |||||||
8.12. | Диспетчиризация лифтов, замена лифтов отработавших норматив- ный срок эксплуатации |
34,002 | 34,002 | ||||||
2005 год | 34,002 | 34,002 | |||||||
8.13. | Исследование энергопотребле- ния, внедрение энергоэффектив- ного проекта уличного освеще- ния (УО) |
2,800 | 2,800 | ||||||
2005 год | 2,800 | 2,800 | |||||||
8.14. | Разработка проекта и реконст- рукция сетей УО |
6,000 | 6,000 | ||||||
2005 год | 6,000 | 6,000 | |||||||
8.15. | Автоматизация диспетчерского управления УО |
35,700 | 35,700 | ||||||
2005 год | 10,700 | 10,700 | |||||||
2006 год | 12,000 | 12,000 | |||||||
2007 год | 13,000 | 13,000 | |||||||
8.16. | Реконструкция городских авто- мобильных дорог центральной части г.Чебоксары |
410,000 | 410,000 | ||||||
2005 год | 29,912 | 29,912 | |||||||
2006 год | 55,000 | 55,000 | |||||||
2007 год | 69,830 | 69,830 | |||||||
2008 год | 83,258 | 83,258 | |||||||
2009 год | 80,000 | 80,000 | |||||||
2010 год | 92,000 | 92,000 | |||||||
8.17. | Реализация программы "Зеленый город" |
15,420 | 15,420 | ||||||
2005 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2006 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2007 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2008 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2009 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
2010 год | 2,570 | 2,570 | |||||||
8.18. | Ремонт мостов | 96,500 | 80,000 | 16,500 | |||||
2004 год | 11,500 | 11,500 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 40,000 | 40,000 | |||||||
2007 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2009 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
2010 год | 10,000 | 10,000 | |||||||
8.19. | Реконструкция муниципального жилищного фонда в квартале ХБК |
237,960 | 237,960 | ||||||
2005 год | 75,290 | 75,290 | |||||||
2006 год | 52,450 | 52,450 | |||||||
2007 год | 26,580 | 26,580 | |||||||
2008 год | 18,060 | 18,060 | |||||||
2009 год | 17,910 | 17,910 | |||||||
2010 год | 47,670 | 47,670 | |||||||
8.20. | Реконструкция и модернизация электрических сетей. Улучшение и развитие схемы электроснаб- жения |
31,420 | 31,420 | ||||||
2004 год | 14,620 | 14,620 | |||||||
2005 год | 7,300 | 7,300 | |||||||
2006 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2007 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2008 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2009 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
2010 год | 1,900 | 1,900 | |||||||
8.21. | Берегоукрепительные и противо- оползневые сооружения правого р.Волга |
61,300 | 26,900 | 20,700 | 13,700 | ||||
2005 год | 13,400 | 6,000 | 4,500 | 2,900 | |||||
2006 год | 12,900 | 5,800 | 4,300 | 2,800 | |||||
2007 год | 11,600 | 4,800 | 4,100 | 2,700 | |||||
2008 год | 10,800 | 4,700 | 3,500 | 2,600 | |||||
2009 год | 9,500 | 4,300 | 3,300 | 1,900 | |||||
2010 год | 3,100 | 1,300 | 1,000 | 0,800 | |||||
8.22. | Берегоукрепление р.Трусиха | 13,600 | 6,100 | 4,700 | 2,800 | ||||
2005 год | 5,800 | 2,700 | 2,000 | 1,100 | |||||
2006 год | 4,600 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | |||||
2007 год | 3,200 | 1,400 | 1,100 | 0,700 | |||||
8.23. | Проектирование и строительство автомобильных дорог д.Чандрово |
16,800 | 16,800 | ||||||
2005 год | 1,300 | 1,300 | |||||||
2006 год | 5,400 | 5,400 | |||||||
2007 год | 6,100 | 6,100 | |||||||
2008 год | 2,600 | 2,600 | |||||||
2009 год | 1,400 | 1,400 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Проектирование строительства автомобильных дорог |
1,300 | 1,300 | |||||||
2005 год | 1,300 | 1,300 | |||||||
строительство автмобильной# дороги по ул.Чандровская |
5,400 | 5,400 | |||||||
2006 год | 5,400 | 5,400 | |||||||
строительство автмобильной# дороги по ул.Междуреченская |
6,100 | 6,100 | |||||||
2007 год | 6,100 | 6,100 | |||||||
строительство автмобильной# дороги по ул.Совхозная |
2,600 | 2,600 | |||||||
2008 год | 2,600 | 2,600 | |||||||
строительство автмобильной# дороги по пер.Полевой |
1,400 | 1,400 | |||||||
2009 год | 1,400 | 1,400 | |||||||
9. | Развитие транспортной инфраструктуры и связи | ||||||||
Всего: | 509,900 | 279,000 | 95,900 | 2,200 | 132,800 | ||||
2004 год | 104,400 | 72,000 | 3,000 | 1,000 | 28,400 | ||||
2005 год | 139,600 | 102,000 | 5,000 | 1,200 | 31,400 | ||||
2006 год | 161,900 | 105,000 | 21,900 | 35,000 | |||||
2007 год | 34,400 | 24,000 | 10,400 | ||||||
2008 год | 20,400 | 12,000 | 8,400 | ||||||
2009 год | 24,000 | 14,000 | 10,000 | ||||||
9.1. | Обновление подвижного состава и развитие маршрутной сети пассажирского транспорта |
159,700 | 95,900 | 63,800 | |||||
2004 год | 9,400 | 3,000 | 6,400 | ||||||
2005 год | 14,400 | 5,000 | 9,400 | ||||||
2006 год | 18,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||
2007 год | 20,400 | 10,000 | 10,400 | ||||||
2008 год | 20,400 | 12,000 | 8,400 | ||||||
2009 год | 24,000 | 14,000 | 10,000 | ||||||
2010 год | 25,200 | 16,000 | 9,200 | ||||||
строительство троллейбусной линии по ул.Айзмана |
27,900 | 27,900 | |||||||
2006 год | 13,900 | 13,900 | |||||||
2007 год | 14,000 | 14,000 | |||||||
9.2. | Реконструкция вертикальной на- бережной пассажирских причалов |
210,000 | 210,000 | ||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2005 год | 80,000 | 80,000 | |||||||
2006 год | 80,000 | 80,000 | |||||||
9.3. | Модернизация искусственных по- крытий аэродрома в г.Чебоксары |
138,000 | 69,000 | 69,000 | |||||
2004 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | ||||||
2005 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | ||||||
2006 год | 50,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||
9.4. | Телефонизация частного сектора д.Чандрово, Завольжья# |
2,200 | 2,200 | ||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 1,200 | 1,200 | |||||||
10. |
Управление муниципальной собственностью и регулирование земельных отношений |
||||||||
Всего: | 85,100 | 84,800 | 0,300 | ||||||
2004 год | 11,350 | 11,200 | 0,150 | ||||||
2005 год | 11,650 | 11,500 | 0,150 | ||||||
2006 год | 11,900 | 11,900 | |||||||
2007 год | 12,000 | 12,000 | |||||||
2008 год | 12,600 | 12,600 | |||||||
2009 год | 12,700 | 12,700 | |||||||
2010 год | 12,900 | 12,900 | |||||||
10.1. | Реструктуризация убыточных му- ниципальных предприятий на ос- новании проведенного анализа финансово-хозяйственного сос- тояния, с целью повышения эф- фективности их деятельности, а также эффективности использо- вания закрепленного за ними имущества |
0,100 | 0,100 | ||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
10.2. | Стимулирования развития реаль- ного сектора экономики, за счет использования недвижимос- ти и иного имущества, не зак- репленного за муниципальными |
0,200 | 0,200 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
10.3 | Разработка и реализация комп- лекса мер по реформированию и регулированию земельных отно- шений |
84,800 | 84,800 | ||||||
2004 год | 11,200 | 11,200 | |||||||
2005 год | 11,500 | 11,500 | |||||||
2006 год | 11,900 | 11,900 | |||||||
2007 год | 12,000 | 12,000 | |||||||
2008 год | 12,600 | 12,600 | |||||||
2009 год | 12,700 | 12,700 | |||||||
2010 год | 12,900 | 12,900 | |||||||
11. | Финансовая политика | ||||||||
Всего: | 80,000 | 80,000 | |||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2008 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2009 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
11.1. | Привлечение дополнительных ис- точников финансирования за счет выпуска муниципальных ценных бумаг |
80,000 | 80,000 | ||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | |||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2008 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2009 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2010 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
12. | Промышленность | ||||||||
Всего: | 1869,290 | 74,000 | 1,000 | 394,190 | 1384,100 | 16,000 | |||
2004 год | 1462,710 | 74,000 | 1,000 | 297,710 | 1084,000 | 6,000 | |||
2005 год | 377,580 | 92,480 | 280,100 | 5,000 | |||||
2006 год | 29,000 | 4,000 | 20,000 | 5,000 | |||||
Машиностроение и металлообработка | |||||||||
12.1. | ОАО "Промтрактор" | ||||||||
12.1.1 | Организация серийного произ- водства базовой тракторной мо- дели ("ЧЕТРА") нового модель- ного ряда промышленных тракто- ров |
615,000 | 245,000 | 370,000 | |||||
2004 год | 425,000 | 161,000 | 264,000 | ||||||
2005 год | 190,000 | 84,000 | 106,000 | ||||||
12.1.2. | Реконструкция литейно-прокат- ного комплекса |
314,600 | 314,600 | ||||||
2004 год | 314,600 | 314,600 | |||||||
12.1.3. | Создание типоразмерного и мо- дульных рядов промышленных тракторов по единой комплекс- ной инновационной схеме |
159,000 | 159,000 | ||||||
2004 год | 39,000 | 39,000 | |||||||
2005 год | 120,000 | 120,000 | |||||||
12.2. | ОАО "Контур" | ||||||||
12.2.1. | Развитие производства слесар- но-монтажного инструмента |
19,000 | 19,000 | ||||||
2004 год | 19,000 | 19,000 | |||||||
12.2.2 | Развитие производства прецизи- онных изделий и алмазного инс- трумента |
7,800 | 0,400 | 7,400 | |||||
2004 год | 7,800 | 0,400 | 7,400 | ||||||
12.2.3. | Разработка конструкций и орга- низация серийного производства силовых модулей |
78,000 | 4,000 | 18,000 | 56,000 | ||||
2004 год | 78,000 | 4,000 | 18,000 | 56,000 | |||||
12.2.4. | Реконструкция современного производства хирургических од- норазовых атравматических игл |
3,000 | 3,000 | ||||||
2004 год | 3,000 | 3,000 | |||||||
12.3. | ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" | ||||||||
12.3.1. | Внедрение прогрессивных техно- логий в кузнечном производстве |
139,000 | 10,900 | 128,100 | |||||
2004 год | 93,500 | 7,900 | 85,600 | ||||||
2005 год | 45,500 | 3,000 | 42,500 | ||||||
12.3.2. | Внедрение прогрессивных техно- логий в инструментальном про- изводстве |
11,200 | 0,200 | 11,000 | |||||
2004 год | 11,200 | 0,200 | 11,000 | ||||||
12.3.3. | Внедрение прогрессивных техно- логий в литейном производстве |
41,500 | 5,500 | 36,000 | |||||
2004 год | 41,500 | 5,500 | 36,000 | ||||||
12.4. | ОАО "ЧНППП "Элара" | ||||||||
12.4.1. | Расширение производства печат- ных плат с поверхностно уста- новленными радиоэлементами для электронной комбинации прибо- ров |
8,100 | 8,100 | ||||||
2004 год | 5,600 | 5,600 | |||||||
2005 год | 2,500 | 2,500 | |||||||
12.4.2. | Разработка и производство POS- терминала офисного (банкомата) |
4,690 | 1,290 | 3,400 | |||||
2004 год | 2,010 | 0,710 | 1,300 | ||||||
2005 год | 2,680 | 0,580 | 2,100 | ||||||
12.5. | ОАО "ЧЭАЗ" | ||||||||
12.5.1. | Производство высоковольтных комплектных устройств |
95,000 | 35,000 | 60,000 | |||||
2004 год | 95,000 | 35,000 | 60,000 | ||||||
12.5.2. | Производство комплектных элек- троприводов на базе двигателей промышленного назначения |
30,000 | 10,000 | 20,000 | |||||
2004 год | 30,000 | 10,000 | 20,000 | ||||||
12.5.3. | Производство изделий низко- вольтной аппаратуры |
112,000 | 36,000 | 76,000 | |||||
2004 год | 112,000 | 36,000 | 76,000 | ||||||
12.6. | ФГУП "ЧПО им.Чапаева" | ||||||||
12.6.1. | Реконструкция котельной ФГУП "ЧПО им.Чапаева", обеспечиваю- щей теплоснабжение муниципаль- ных потребителей Чапаевского поселка и Юго-западного жилого района |
70,000 | 70,000 | ||||||
2004 год | 70,000 | 70,000 | |||||||
12.6.2. | Организация производства про- тивоградовых изделий "ДАРГ" |
18,000 | 18,000 | ||||||
2004 год | 18,000 | 18,000 | |||||||
Легкая промышленность | |||||||||
12.7. | ОАО "Корпорация ЧХБК" | ||||||||
12.7.1. | Организация производства из- делий из трикотажных полотен с отделкой под бархат |
24,800 | 24,800 | ||||||
2004 год | 24,800 | 24,800 | |||||||
12.7.2. | Организация производства мах- ровых полотенец |
6,200 | 6,200 | ||||||
2004 год | 6,200 | 6,200 | |||||||
12.8. | ОАО "Лента" | ||||||||
12.8.1. | Производство высокопрочных лент для ремней безопасности водителей и пассажиров авто- транспортных средств в соот- ветствии с Европейским стан- дартом |
14,000 | 3,000 | 11,000 | |||||
2004 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
2005 год | 6,000 | 1,000 | 5,000 | ||||||
2006 год | 6,000 | 1,000 | 5,000 | ||||||
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||||||||
12.9. | ЗАО "Чебоксарская мебельная фабрика" | ||||||||
12.9.1. | Организация производства школьной мебели |
2,500 | 2,500 | ||||||
2005 год | 2,500 | 2,500 | |||||||
Полиграфическая промышленность | |||||||||
12.10. | ГУП "ИПК "Чувашия" | ||||||||
12.10.1. | Модернизация производства по изготовлению газетной продук- ции |
17,900 | 1,000 | 3,400 | 13,500 | ||||
2004 год | 9,500 | 1,000 | 2,000 | 6,500 | |||||
2005 год | 8,400 | 1,400 | 7,000 | ||||||
Пищевая и перербатывающая# промышленность | |||||||||
12.11. | ОАО "Букет Чувашии" | ||||||||
12.11.1. | Реконструкция первой очереди пивоваренного завода |
15,000 | 15,000 | ||||||
2004 год | 15,000 | 15,000 | |||||||
12.12. | ОАО "Маслосырбаза "Чувашская" | ||||||||
12.12.1. | Ввод в эксплуатацию мощностей экструзионной линии для произ- водства мороженого на палочке |
23,000 | 3,000 | ||||||
2006 год | 23,000 | 3,000 | 20,000 | ||||||
12.13. | ОАО "Пивоваренная фирма "Янтарь" | ||||||||
12.13.1. | Реконструкция основных цехов предприятия |
40,000 | 5,000 | ||||||
2004 год | 40,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 | |||||
13. | Развитие малого предпринимательства | ||||||||
Всего: | 59,264 | 19,534 | 39,730 | ||||||
2004 год | 8,220 | 2,499 | 5,721 | ||||||
2005 год | 6,824 | 2,680 | 4,144 | ||||||
2006 год | 7,442 | 2,785 | 4,657 | ||||||
2007 год | 8,074 | 2,840 | 5,234 | ||||||
2008 год | 8,774 | 2,890 | 5,884 | ||||||
2009 год | 9,513 | 2,895 | 6,618 | ||||||
2010 год | 10,419 | 2,945 | 7,474 | ||||||
13.1. | Совершенствование внешней сре- ды развития малого предприни- мательства |
32,829 | 32,829 | ||||||
2004 год | 4,811 | 4,811 | |||||||
2005 год | 3,201 | 3,201 | |||||||
2006 год | 3,681 | 3,681 | |||||||
2007 год | 4,233 | 4,233 | |||||||
2008 год | 4,868 | 4,868 | |||||||
2009 год | 5,598 | 5,598 | |||||||
2010 год | 6,437 | 6,437 | |||||||
13.2. | Повышение эффективности функ- ционирования инфраструктуры и механизмов поддержки малого предпринимательства |
23,701 | 18,950 | 4,751 | |||||
2004 год | 3,075 | 2,450 | 0,625 | ||||||
2005 год | 3,250 | 2,600 | 0,650 | ||||||
2006 год | 3,375 | 2,700 | 0,675 | ||||||
2007 год | 3,438 | 2,750 | 0,688 | ||||||
2008 год | 3,500 | 2,800 | 0,700 | ||||||
2009 год | 3,500 | 2,800 | 0,700 | ||||||
2010 год | 3,563 | 2,850 | 0,713 | ||||||
13.3. | Содействие повышению професси- онализма малого предпринима- тельства и формирование благо- приятного общественного мнения |
2,736 | 0,584 | 2,152 | |||||
2004 год | 0,334 | 0,049 | 0,285 | ||||||
2005 год | 0,373 | 0,080 | 0,293 | ||||||
2006 год | 0,386 | 0,085 | 0,301 | ||||||
2007 год | 0,403 | 0,090 | 0,313 | ||||||
2008 год | 0,406 | 0,090 | 0,316 | ||||||
2009 год | 0,415 | 0,095 | 0,320 | ||||||
2010 год | 0,419 | 0,095 | 0,324 | ||||||
14. |
Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
||||||||
Всего: | 754,500 | 402,500 | 352,000 | ||||||
2004 год | 105,000 | 55,400 | 49,600 | ||||||
2005 год | 105,700 | 56,100 | 49,600 | ||||||
2006 год | 106,300 | 56,700 | 49,600 | ||||||
2007 год | 107,000 | 57,400 | 49,600 | ||||||
2008 год | 107,600 | 58,000 | 49,600 | ||||||
2009 год | 110,300 | 59,100 | 51,200 | ||||||
2010 год | 112,600 | 59,800 | 52,800 | ||||||
14.1. | Торговля и общественное питание | ||||||||
Итого: | 692,000 | 340,000 | 352,000 | ||||||
2004 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2005 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2006 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2007 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2008 год | 98,000 | 48,400 | 49,600 | ||||||
2009 год | 100,000 | 48,800 | 51,200 | ||||||
2010 год | 102,000 | 49,200 | 52,800 | ||||||
14.1.1. | Ввод в действие предприятий торговли |
46,000 | 9,200 | 36,800 | |||||
2004 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2005 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2006 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2007 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2008 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
2009 год | 8,000 | 1,600 | 6,400 | ||||||
2010 год | 8,000 | 1,600 | 6,400 | ||||||
14.1.2. | Реконструкция существующих предприятий торговли |
336,000 | 268,800 | 67,200 | |||||
2004 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2005 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2006 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2007 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2008 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2009 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
2010 год | 48,000 | 38,400 | 9,600 | ||||||
14.1.3. | Ввод в действие новых пред- приятий общественного питания |
30,000 | 6,000 | 24,000 | |||||
2004 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2005 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2006 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2007 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2008 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2009 год | 4,000 | 0,800 | 3,200 | ||||||
2010 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | ||||||
14.1.4. | Реконструкция существующих предприятий общественного пи- тания |
280,000 | 56,000 | 224,000 | |||||
2004 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2005 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2006 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2007 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2008 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2009 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
2010 год | 40,000 | 8,000 | 32,000 | ||||||
14.2. | Бытовое обслуживание | ||||||||
Итого: | 62,500 | 62,500 | |||||||
2004 год | 7,000 | 7,000 | |||||||
2005 год | 7,700 | 7,700 | |||||||
2006 год | 8,300 | 8,300 | |||||||
2007 год | 9,000 | 9,000 | |||||||
2008 год | 9,600 | 9,600 | |||||||
2009 год | 10,300 | 10,300 | |||||||
2010 год | 10,600 | 10,600 | |||||||
14.2.1. | Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий бытового об- служивания |
4,100 | 4,100 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2008 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2009 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2010 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
14.2.2. | Проведение фестивалей, конкур- сов профессионального мастер- ства, шоу-показов, выставок и ярмарок услуг. Развитие рек- ламной деятельности |
3,700 | 3,700 | ||||||
2004 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2005 год | 0,400 | 0,400 | |||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2008 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2009 год | 0,600 | 0,600 | |||||||
2010 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
14.2.3. | Расширение сети предприятий бытового обслуживания |
45,000 | 45,000 | ||||||
2004 год | 5,000 | 5,000 | |||||||
2005 год | 5,500 | 5,500 | |||||||
2006 год | 6,000 | 6,000 | |||||||
2007 год | 6,500 | 6,500 | |||||||
2008 год | 7,000 | 7,000 | |||||||
2009 год | 7,500 | 7,500 | |||||||
2010 год | 7,500 | 7,500 | |||||||
14.2.4. | Внедрение новых видов услуг и форм обслуживания |
5,400 | 5,400 | ||||||
2004 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2006 год | 0,700 | 0,700 | |||||||
2007 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2008 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2009 год | 0,800 | 0,800 | |||||||
2010 год | 0,900 | 0,900 | |||||||
14.2.5. | Организация учебного центра, практикующего на нескольких профессиональных линиях для специалистов парикмахерского искусства |
1,200 | 1,200 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2008 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2009 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2010 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
14.2.6. | Организация многоотраслевых комплексных пунктов типа "мультисервис" |
1,500 | 1,500 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2008 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2009 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2010 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
14.2.7. | Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря и обору- дования, предметов домашнего обихода для населения |
1,600 | 1,600 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2006 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2008 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2009 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
2010 год | 0,300 | 0,300 | |||||||
15. | Экологические и природоохранные мероприятия | ||||||||
Всего: | 70,196 | 70,196 | |||||||
2004 год | 6,815 | 6,815 | |||||||
2005 год | 8,640 | 8,640 | |||||||
2006 год | 9,331 | 9,331 | |||||||
2007 год | 10,077 | 10,077 | |||||||
2008 год | 10,884 | 10,884 | |||||||
2009 год | 11,755 | 11,755 | |||||||
2010 год | 12,695 | 12,695 | |||||||
15.1. | Правовое обеспечение | ||||||||
15.1.1. | Закон "Об автотранспортном комплексе Чувашской Республи- ки" |
0,042 | 0,042 | ||||||
2004 год | 0,020 | 0,020 | |||||||
2005 год | 0,022 | 0,022 | |||||||
15.1.2. | Правила защиты и сохранения зеленого фонда г.Чебоксары |
0,021 | 0,021 | ||||||
2004 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2005 год | 0,011 | 0,011 | |||||||
15.1.3. | Правила обращения с отходами производства и потребления |
0,104 | 0,104 | ||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,054 | 0,054 | |||||||
15.1.4. | Концепция формирования эколо- гической культуры |
0,083 | 0,083 | ||||||
2004 год | 0,040 | 0,040 | |||||||
2005 год | 0,043 | 0,043 | |||||||
15.1.5. | Операция "Чистый воздух на территории г.Чебоксары" |
0,089 | 0,089 | ||||||
2004 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2005 год | 0,011 | 0,011 | |||||||
2006 год | 0,012 | 0,012 | |||||||
2007 год | 0,013 | 0,013 | |||||||
2008 год | 0,014 | 0,014 | |||||||
2009 год | 0,015 | 0,015 | |||||||
2010 год | 0,016 | 0,016 | |||||||
15.2. | Мониторинг окружающей среды | ||||||||
15.2.1. | Управление качеством окружаю- щей природной среды. Комплекс- ный экологический мониторинг |
2,945 | 2,945 | ||||||
2004 год | 0,330 | 0,330 | |||||||
2005 год | 0,356 | 0,356 | |||||||
2006 год | 0,385 | 0,385 | |||||||
2007 год | 0,416 | 0,416 | |||||||
2008 год | 0,449 | 0,449 | |||||||
2009 год | 0,485 | 0,485 | |||||||
2010 год | 0,524 | 0,524 | |||||||
15.2.2. | Материально-техническая база исследований и контроля |
2,008 | 2,008 | ||||||
2004 год | 0,225 | 0,225 | |||||||
2005 год | 0,243 | 0,243 | |||||||
2006 год | 0,262 | 0,262 | |||||||
2007 год | 0,283 | 0,283 | |||||||
2008 год | 0,306 | 0,306 | |||||||
2009 год | 0,331 | 0,331 | |||||||
2010 год | 0,357 | 0,357 | |||||||
15.3. | Охрана, восстановление и развитие природной среды | ||||||||
15.3.1. | Комплексная программа "Охрана природы и рациональное при- родопользование" |
57,141 | 57,141 | ||||||
2004 год | 4,608 | 4,608 | |||||||
2005 год | 6,256 | 6,256 | |||||||
2006 год | 7,888 | 7,888 | |||||||
2007 год | 8,519 | 8,519 | |||||||
2008 год | 9,201 | 9,201 | |||||||
2009 год | 9,937 | 9,937 | |||||||
2010 год | 10,732 | 10,732 | |||||||
15.4. | Научные исследования и проектное изыскания | ||||||||
15.4.1. | Электронный экологический ат- лас города Чебоксары |
0,728 | 0,728 | ||||||
2004 год | 0,350 | 0,350 | |||||||
2005 год | 0,378 | 0,378 | |||||||
15.4.2. | Здоровье человека и среда оби- тания |
1,040 | 1,040 | ||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | |||||||
2005 год | 0,540 | 0,540 | |||||||
15.4.3. | Управление качеством окружаю- ющей среды |
1,446 | 1,446 | ||||||
2004 год | 0,162 | 0,162 | |||||||
2005 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2006 год | 0,189 | 0,189 | |||||||
2007 год | 0,204 | 0,204 | |||||||
2008 год | 0,220 | 0,220 | |||||||
2009 год | 0,238 | 0,238 | |||||||
2010 год | 0,257 | 0,257 | |||||||
15.5. | Формирование экологической культуры | ||||||||
15.5.1. | Экологическое образование | 0,892 | 0,892 | ||||||
2004 год | 0,100 | 0,100 | |||||||
2005 год | 0,108 | 0,108 | |||||||
2006 год | 0,117 | 0,117 | |||||||
2007 год | 0,126 | 0,126 | |||||||
2008 год | 0,136 | 0,136 | |||||||
2009 год | 0,147 | 0,147 | |||||||
2010 год | 0,159 | 0,159 | |||||||
15.5.2. | Целевая программа "Экологичес- кое воспитание, образование и просвещение" |
1,785 | 1,785 | ||||||
2004 год | 0,200 | 0,200 | |||||||
2005 год | 0,216 | 0,216 | |||||||
2006 год | 0,233 | 0,233 | |||||||
2007 год | 0,252 | 0,252 | |||||||
2008 год | 0,272 | 0,272 | |||||||
2009 год | 0,294 | 0,294 | |||||||
2010 год | 0,317 | 0,317 | |||||||
15.5.3. | Постоянно действующий семинар "Природа и люди. Место челове- ка в биосфере" |
0,089 | 0,089 | ||||||
2004 год | 0,010 | 0,010 | |||||||
2005 год | 0,011 | 0,011 | |||||||
2006 год | 0,012 | 0,012 | |||||||
2007 год | 0,013 | 0,013 | |||||||
2008 год | 0,014 | 0,014 | |||||||
2009 год | 0,015 | 0,015 | |||||||
2010 год | 0,016 | 0,016 | |||||||
15.5.4. | Издательская деятельность | 1,339 | 1,339 | ||||||
2004 год | 0,150 | 0,150 | |||||||
2005 год | 0,162 | 0,162 | |||||||
2006 год | 0,175 | 0,175 | |||||||
2007 год | 0,189 | 0,189 | |||||||
2008 год | 0,204 | 0,204 | |||||||
2009 год | 0,220 | 0,220 | |||||||
2010 год | 0,238 | 0,238 | |||||||
15.5.5. | Технические средства обучения, информационно-образовательная и просветительская работа с населением |
0,446 | 0,446 | ||||||
2004 год | 0,050 | 0,050 | |||||||
2005 год | 0,054 | 0,054 | |||||||
2006 год | 0,058 | 0,058 | |||||||
2007 год | 0,063 | 0,063 | |||||||
2008 год | 0,068 | 0,068 | |||||||
2009 год | 0,074 | 0,074 | |||||||
2010 год | 0,079 | 0,079 | |||||||
16. | Информатизация системы муниципального управления | ||||||||
Всего: | 41,912 | 27,423 | 14,489 | ||||||
2004 год | 5,808 | 3,931 | 1,877 | ||||||
2005 год | 6,392 | 4,215 | 2,177 | ||||||
2006 год | 6,262 | 4,115 | 2,147 | ||||||
2007 год | 6,262 | 4,115 | 2,147 | ||||||
2008 год | 6,012 | 3,965 | 2,047 | ||||||
2009 год | 5,612 | 3,565 | 2,047 | ||||||
2010 год | 5,562 | 3,515 | 2,047 | ||||||
16.1. | Развитие городской коммуника- ционной Интрасети |
9,176 | 5,616 | 3,560 | |||||
2004 год | 0,696 | 0,416 | 0,280 | ||||||
2005 год | 1,680 | 1,100 | 0,580 | ||||||
2006 год | 1,600 | 1,000 | 0,600 | ||||||
2007 год | 1,600 | 1,000 | 0,600 | ||||||
2008 год | 1,400 | 0,900 | 0,500 | ||||||
2009 год | 1,100 | 0,600 | 0,500 | ||||||
2010 год | 1,100 | 0,600 | 0,500 | ||||||
16.2. | Создание и развитие единого информационного пространства |
8,630 | 8,530 | 0,100 | |||||
2004 год | 1,340 | 1,290 | 0,050 | ||||||
2005 год | 1,340 | 1,290 | 0,050 | ||||||
2006 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2007 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2008 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2009 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
2010 год | 1,190 | 1,190 | |||||||
16.3. | Внедрение городского регистра населения (по программе РИАС) |
6,544 | 1,546 | 4,998 | |||||
2004 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
2005 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
2006 год | 0,992 | 0,278 | 0,714 | ||||||
2007 год | 0,992 | 0,278 | 0,714 | ||||||
2008 год | 0,992 | 0,278 | 0,714 | ||||||
2009 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
2010 год | 0,892 | 0,178 | 0,714 | ||||||
16.4. | Внедрение системы экономичес- кого мониторинга предприятий г.Чебоксары (по программе РИАС) |
6,251 | 0,420 | 5,831 | |||||
2004 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2005 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2006 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2007 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2008 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2009 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
2010 год | 0,893 | 0,060 | 0,833 | ||||||
16.5. | Внедрение системы муниципаль- ных закупок (по программе РИАС) |
4,165 | 4,165 | ||||||
2004 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2005 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2006 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2007 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2008 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2009 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
2010 год | 0,595 | 0,595 | |||||||
16.6. | Создание отраслевых информаци- онных систем |
7,146 | 7,146 | ||||||
2004 год | 1,392 | 1,392 | |||||||
2005 год | 0,992 | 0,992 | |||||||
2006 год | 0,992 | 0,992 | |||||||
2007 год | 0,992 | 0,992 | |||||||
2008 год | 0,942 | 0,942 | |||||||
2009 год | 0,942 | 0,942 | |||||||
2010 год | 0,892 | 0,892 |
Приложение N 4
к Программе социально-экономического
развития города Чебоксары
на 2004-2010 годы
Объем финансовых средств,
поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет г.Чебоксары в 2000-2003 г.г.
Наименование показателей | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
Трансферты | 4356 | 161944 | ||
Субвенции | 3735 | 543083 | 488028 | |
Субсидии | 21432 | |||
Средства, полученные по взаим- ным расчетам, в том числе ком- пенсация дополнительных расхо- дов, возникших в результате ре- шений, принятых органами госу- дарственной# |
60546 | 370189 | 5799 | 1101 |
Бюджетный кредит | 10000 | |||
Бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета |
8000 | 59305 | 61000 | 32000 |
Средства, полученные в рамках республиканской адресной инвес- тиционной программы |
2394 | 6044 | 48700 | 10000 |
Прочие безвозмездные перечисле- ния |
||||
Всего | 75296 | 601217 | 658582 | 553061 |
Задолженность перед республи- канским бюджетом за ранее пре- доставленные кредиты и гарантии |
10000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 18 февраля 2004 г. N 1158 "Об утверждении Программы социально-экономического развития г. Чебоксары на 2004-2010 годы"
Текст решения официально опубликован не был
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 6 марта 2012 г. N 513 настоящее решение признано утратившим силу