Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 7
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон
Чувашской Республики "Об
утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики
на 2003-2010 годы"
"Приложение 6
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Мероприятия,
предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета
млн. рублей: 1. 2003-2006 гг. в ценах 2003 года
2. 2007-2010 гг. в ценах 2007 года
N пп | Наименование мероприятия |
Объем фи- нансиро - ния - всего |
в том числе | |||||||||||
федеральный бюджет - безвозвратная основа1 | республи- канский бюджет Чувашской Республи- ки2 |
муници- пальные бюджеты1 |
собст- венные средства предпри- ятия |
кредиты коммерче- ских бан- ков |
иност- ранные кредиты |
другие источники финанси- рования |
Гарантии Кабинета Минист- ров Чу- вашской Респуб- лики |
|||||||
всего |
в том числе: | из них за счет феде- ральных целевых про- грамм, реализу- емых на террито- рии Чу- вашской Респуб- лики |
||||||||||||
капиталь- ные вложения |
НИОКР | прочие текущие расходы |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Итого по Программе |
82558,519 | 18989,897 | 12490,350 | 14,377 | 6485,170 | 8535,947 | 24078,599 | 2627,491 | 7777,618 | 20167,890 | 61,600 | 8855,424 | 967,880 | |
в том числе: |
||||||||||||||
2003 год | 6108,232 | 1098,655 | 846,684 | 4,048 | 247,923 | 569,620 | 2459,319 | 91,749 | 716,360 | 944,300 | 15,700 | 782,149 | ||
2004 год | 8653,222 | 1804,260 | 1441,529 | 4,326 | 358,405 | 942,260 | 2831,668 | 192,316 | 948,463 | 1517,797 | 22,700 | 1336,017 | ||
2005 год | 6956,765 | 1718,340 | 1332,274 | 0,003 | 386,063 | 845,874 | 2370,803 | 222,810 | 1083,264 | 726,262 | 12,500 | 822,786 | ||
2006 год | 7140,175 | 1591,082 | 1228,162 | 362,920 | 867,182 | 2618,863 | 254,588 | 1031,301 | 875,331 | 10,700 | 758,310 | |||
2007 год | 19096,858 | 4825,206 | 3340,930 | 6,000 | 1478,276 | 1517,978 | 4680,235 | 853,435 | 764,900 | 4431,200 | 3541,882 | |||
2008 год | 14575,499 | 3245,730 | 1743,911 | 1501,819 | 1606,233 | 3876,373 | 416,427 | 1220,480 | 5251,100 | 565,389 | ||||
2009 год | 11356,796 | 2627,562 | 1209,738 | 1417,824 | 1205,144 | 2857,898 | 340,847 | 1178,590 | 3811,000 | 540,899 | ||||
2010 год | 8670,972 | 2079,062 | 1347,122 | 731,940 | 981,656 | 2383,439 | 255,318 | 834,260 | 2610,900 | 507,993 | ||||
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного, духовного потенциалов населения Чувашской Республики |
||||||||||||||
Итого по разделу I |
53834,782 | 15875,088 | 11298,274 | 4576,814 | 7768,991 | 21451,786 | 2185,022 | 2182,390 | 4910,000 | 61,600 | 7168,896 | 967,880 | ||
2003 год | 4838,229 | 929,730 | 736,780 | 192,950 | 490,410 | 2271,297 | 68,683 | 16,000 | 810,000 | 15,700 | 726,819 | |||
2004 год | 6211,522 | 1401,090 | 1114,170 | 286,920 | 796,790 | 2513,156 | 117,160 | 50,000 | 1064,000 | 22,700 | 1043,416 | |||
2005 год | 4403,682 | 1374,853 | 1058,103 | 316,750 | 702,370 | 2024,777 | 140,500 | 56,700 | 286,000 | 12,500 | 508,352 | 144,000 | ||
2006 год | 4488,142 | 1304,490 | 998,990 | 305,500 | 695,710 | 2287,062 | 159,880 | 75,510 | 310,000 | 10,700 | 340,500 | 15,900 | ||
2007 год | 13185,643 | 4141,301 | 3238,460 | 902,841 | 1375,278 | 4279,473 | 780,497 | 180,000 | 580,000 | 3224,372 | 176,600 | |||
2008 год | 8562,093 | 2698,635 | 1672,111 | 1026,524 | 1535,833 | 3473,563 | 335,437 | 621,950 | 960,000 | 472,508 | 106,780 | |||
2009 год | 6837,150 | 2239,852 | 1173,338 | 1066,514 | 1198,544 | 2540,938 | 334,047 | 739,370 | 540,000 | 442,943 | 214,800 | |||
2010 год | 5308,321 | 1785,137 | 1306,322 | 478,815 | 974,056 | 2061,519 | 248,818 | 442,860 | 360,000 | 409,987 | 309,800 | |||
1.1. Развитие социальной сферы | ||||||||||||||
1. Образование (Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 годы, республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы") |
||||||||||||||
Итого | 2846,120 | 2032,930 | 492,810 | 1540,120 | 1484,230 | 580,690 | 212,250 | 17,600 | 2,650 | |||||
2003 год | 176,780 | 80,300 | 48,000 | 32,300 | 46,300 | 67,580 | 20,800 | 6,000 | 2,100 | |||||
2004 год | 213,000 | 110,100 | 90,100 | 20,000 | 52,100 | 78,200 | 20,000 | 4,600 | 0,100 | |||||
2005 год | 231,200 | 109,250 | 88,350 | 20,900 | 53,650 | 89,100 | 27,700 | 5,000 | 0,150 | |||||
2006 год | 181,350 | 55,350 | 34,000 | 21,350 | 31,350 | 93,250 | 30,450 | 2,000 | 0,300 | |||||
2007 год | 644,840 | 559,830 | 96,500 | 463,330 | 422,750 | 49,910 | 35,100 | |||||||
2008 год | 677,170 | 601,180 | 111,200 | 489,980 | 454,400 | 42,040 | 33,950 | |||||||
2009 год | 599,570 | 480,840 | 16,660 | 464,180 | 389,600 | 83,780 | 34,950 | |||||||
2010 год | 122,210 | 36,080 | 8,000 | 28,080 | 34,080 | 76,830 | 9,300 | |||||||
1.1 | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения | |||||||||||||
1.1.1 | Развитие новых форм организации дошкольного образования |
187,500 | 183,500 | 183,500 | 183,500 | 2,000 | 2,000 | |||||||
2003 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 0,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | ||||||||
2007 год | 61,250 | 60,750 | 60,750 | 60,750 | 0,250 | 0,250 | ||||||||
2008 год | 61,400 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
2009 год | 61,400 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 0,900 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
1.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся | |||||||||||||
1.2.1. | Внедрение новых механизмов и процедур контроля качества образования, в том числе в форме единого государст- венного экзамена |
53,800 | 23,600 | 23,600 | 15,600 | 20,600 | 9,600 | |||||||
2003 год | 17,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0,600 | 1,600 | ||||||||
2007 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2008 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2009 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2010 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
1.2.2. | Участие в эксперименте по совершенст- вованию структуры и содержания общего среднего образования |
7,400 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2003 год | 0,700 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,100 | |||||||||
2004 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
1.2.3. | Развитие сети общеобразо- вательных учреждений |
45,220 | 33,000 | 33,000 | 11,020 | 1,200 | ||||||||
2007 год | 28,720 | 16,500 | 16,500 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Приобретение школьных автобусов для общеобразо- вательных и специализи- рованных учреждений образования |
45,220 | 33,000 | 33,000 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2007 год | 28,720 | 16,500 | 16,500 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||||||||
1.2.4. | Введение профильного обучения в старших классах |
34,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 10,500 | 6,000 | |||||||
2004 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2005 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2006 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2007 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2008 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2009 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
1.2.5. | Развитие единой образова- тельной информацион- ной среды (подключение к сети "Интернет" общеобразо- вательных учреждений) |
296,700 | 204,700 | 88,000 | 116,700 | 15,000 | 46,000 | 46,000 | ||||||
2003 год | 37,000 | 24,000 | 24,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2004 год | 37,000 | 24,000 | 24,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2005 год | 33,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2006 год | 33,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2007 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2008 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2009 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2010 год | 25,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
1.2.8. | Создание необходимых условий для изучения русского языка как государст- венного языка Российской Федерации |
9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||||||||
2003 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2004 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2005 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2006 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2007 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2008 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2009 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2010 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
1.2.9. | Стимулирова- ние общеобразо- вательных учреждений, внедряющих инновацион- ные образова- тельные программы |
114,600 | 99,000 | 99,000 | 12,000 | 3,600 | ||||||||
2007 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
2009 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
1.2.10. | Поощрение лучших учителей |
35,400 | 33,600 | 33,600 | 0,900 | 0,900 | ||||||||
2007 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
2008 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
2009 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
1.2.11. | Оснащение школ учебно-наг- лядными пособиями и оборудовани- ем |
687,300 | 651,300 | 651,300 | 651,300 | 24,000 | 12,000 | |||||||
2007 год | 217,700 | 205,700 | 205,700 | 205,700 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
2008 год | 247,700 | 235,700 | 235,700 | 235,700 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 221,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
1.3 | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования | |||||||||||||
1.3.1. | Развитие материально- технической базы учреждений высшего образования (строитель- ство) |
267,560 | 245,960 | 245,960 | 62,000 | 2,000 | 17,600 | 2,000 | ||||||
2003 год | 27,000 | 19,000 | 19,000 | 9,000 | 6,000 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 48,600 | 43,000 | 43,000 | 9,000 | 1,000 | 4,600 | ||||||||
2005 год | 45,600 | 39,600 | 39,600 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | ||||||||
2006 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | ||||||||||
2007 год | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | ||||||||||
2008 год | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 30,000 | ||||||||||
2009 год | 10,660 | 10,660 | 10,660 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я.Яков- лева" в г.Чебоксары (I очередь) |
7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
2003 год | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я.Яков- лева" в г.Чебоксары (II очередь) |
18,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,000 | 3,600 | ||||||||
2004 год | 11,600 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
2005 год | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
Учебно-спор- тивный корпус ФГОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н.Ульяно- ва" в г.Чебоксары |
7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2003 год | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
Учебный корпус ФГОУ ВПО "Чувашская госсельхоз- академия" в г.Чебоксары |
188,960 | 179,960 | 179,960 | 9,000 | ||||||||||
2003 год | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | ||||||||||
2004 год | 37,000 | 34,000 | 34,000 | 3,000 | ||||||||||
2005 год | 38,600 | 35,600 | 35,600 | 3,000 | ||||||||||
2007 год | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||
2008 год | 49,700 | 49,700 | 49,700 | |||||||||||
2009 год | 10,660 | 10,660 | 10,660 | |||||||||||
Профилакто- рий (база отдыха) ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я.Яков- лева" в д.Вурманкасы Чебоксарско- го района |
46,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 2,000 | |||||||||
2006 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
2008 год | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
1.3.2. | Строительст- во и модернизация школ |
167,430 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 116,430 | 17,000 | |||||||
2005 год | 27,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | ||||||||
2006 год | 22,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,100 | 7,500 | ||||||||
2009 год | 49,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 42,000 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 68,330 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 59,330 | 1,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Общеобразо- вательная школа на 45 уч. мест, д.Большие Карачуры Чебоксарско- го района |
47,730 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 42,730 | 1,000 | ||||||||
2009 год* | 22,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год* | 25,230 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 22,730 | 0,500 | ||||||||
Гимназия на 600 мест по ул.Урицкого г.Чебоксары |
50,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,10 | 15,00 | ||||||||
2005 год | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | ||||||||
2006 год | 22,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,10 | 7,50 | ||||||||
Средняя общеобразо- вательная школа на 200 уч. мест, д.Татарские Сугуты Батыревского района |
69,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 58,600 | 1,000 | ||||||||
2009 год | 26,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 22,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год | 43,100 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,600 | 0,500 | ||||||||
1.3.3. | Модернизация и развитие учебно-мате- риальной базы учреждений начального профессиона- льного образования |
31,550 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | |||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||||||||||
2005 год | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | ||||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Учебный корпус профессио- нального училища N 5, г.Цивильск |
31,550 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | ||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||||||||||
2005 год | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | ||||||||||
1.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|||||||||||||
1.4.1. | Укрепление учебно-мате- риальной базы интернатных учреждений |
65,150 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 4,850 | ||||||||
2003 год | 3,150 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | |||||||||
2004 год | 15,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 3,000 | |||||||||
2007 год | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
2008 год | 16,700 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,700 | |||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Школа-интер- нат в с.Калинино Вурнарского района |
18,450 | 15,300 | 3,000 | 15,300 | 3,150 | |||||||||
2003 год | 3,150 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | |||||||||
2004 год | 15,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 3,000 | |||||||||
Цивильская специальная (коррекцион- ная) школа-интер- нат N 1, г.Цивильск |
16,70 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,700 | |||||||||
2008 год | 16,70 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,700 | |||||||||
Кугесьская школа-интер- нат, пгт Кугеси Чебоксарско- го района |
30,00 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
2007 год | 30,00 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
1.4.2. | Предупрежде- ние социального сиротства |
313,020 | 72,080 | 72,080 | 72,080 | 240,940 | ||||||||
2003 год | 62,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 50,000 | |||||||||
2004 год | 67,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 54,500 | |||||||||
2005 год | 69,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 56,500 | |||||||||
2006 год | 76,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 64,000 | |||||||||
2007 год | 7,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 2,200 | |||||||||
2008 год | 8,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3,600 | |||||||||
2009 год | 9,840 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,040 | |||||||||
2010 год | 12,780 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 5,100 | |||||||||
1.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности | |||||||||||||
1.5.2. | Создание служб психолого- педагогичес- кой помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорно- сти и правонаруше- ний несовершен- нолетних |
58,300 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,100 | 47,800 | |||||||
2003 год | 13,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 11,400 | ||||||||
2004 год | 14,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 11,600 | ||||||||
2005 год | 14,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 11,800 | ||||||||
2006 год | 16,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 13,000 | ||||||||
1.5.3. | Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в обществе |
3,150 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 1,700 | 0,65* | |||||||
2003 год | 0,600 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,400 | 0,100 | ||||||||
2004 год | 0,700 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | ||||||||
2005 год | 0,750 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,150 | ||||||||
2006 год | 1,100 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,500 | 0,300 | ||||||||
1.5.4. | Государст- венная поддержка инновацион- ных учреждений и талантливой молодежи |
91,540 | 7,640 | 7,640 | 6,200 | 76,950 | 6,950 | |||||||
2003 год | 10,530 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,030 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 1,000 | ||||||||
2005 год | 13,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,800 | 1,000 | ||||||||
2006 год | 16,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 13,000 | 2,000 | ||||||||
2007 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
2008 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
2009 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
1.5.5. | Повышение уровня воспитатель- ной работы в школах |
376,900 | 318,400 | 318,400 | 318,400 | 58,500 | ||||||||
2007 год | 127,900 | 108,400 | 108,400 | 108,400 | 19,500 | |||||||||
2008 год | 124,500 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 19,500 | |||||||||
2009 год | 124,500 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 19,500 | |||||||||
Примечание: * Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. | ||||||||||||||
2. Культура и искусство (республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006-2010 годы") |
||||||||||||||
Итого | 291,893 | 170,730 | 169,230 | 1,500 | 84,130 | 101,992 | 8,130 | 0,700 | 10,341 | |||||
2003 год | 35,796 | 26,500 | 26,500 | 12,500 | 5,667 | 3,629 | ||||||||
2004 год | 88,507 | 48,490 | 48,190 | 0,300 | 14,090 | 32,011 | 3,450 | 0,200 | 4,356 | |||||
2005 год | 90,270 | 47,200 | 46,700 | 0,500 | 14,700 | 39,713 | 2,200 | 0,200 | 0,957 | |||||
2006 год | 40,600 | 19,200 | 18,500 | 0,700 | 13,500 | 18,900 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | |||||
2007 год | 16,520 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 1,400 | 0,180 | ||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
2009 год | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,100 | 0,400 | ||||||||
2010 год | 13,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 3,200 | 0,300 | 0,800 | |||||||
2.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям |
|||||||||||||
2.1.1. | Реконструк- ция республикан- ских учреждений культуры и искусства |
137,500 | 79,000 | 79,000 | 58,500 | |||||||||
2003 год | 17,500 | 14,000 | 14,000 | 3,500 | ||||||||||
2004 год | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | ||||||||||
2005 год | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция здания ГУК "Чувашский государст- венный ордена Трудового Красного Знамени академичес- кий драматичес- кий театр им.К.В.Ива- нова" |
10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | ||||||||||
2003 год | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | ||||||||||
Реконструк- ция здания ГУК "Чувашский национальный музей" |
117,500 | 67,000 | 67,000 | 50,500 | ||||||||||
2003 год | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 0,500 | ||||||||||
2004 год | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | ||||||||||
2005 год | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
Реконструк- ция существующе- го здания ГУК "Националь- ная библиотека Чувашской Республики" |
10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
2.1.2. | Завершение строительст- ва сельских клубов, домов культуры, школ искусств |
6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | |||||||
2004 год | 6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
Дом творчества на 300 посещений, пос.Новое Атлашево Чебоксарско- го района |
6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
2004 год | 6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
2.1.3. | Модернизация оборудования кинотеатров и киноустано- вок |
4,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,300 | ||||||||
2003 год | 4,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,300 | |||||||||
2.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения |
|||||||||||||
2.2.1. | Модернизация библиотечно- го дела, формирование сети модельных библиотек |
24,700 | 1,500 | 1,500 | 16,500 | 6,000 | 0,700 | |||||||
2004 год | 9,000 | 0,300 | 0,300 | 6,500 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 9,200 | 0,500 | 0,500 | 6,500 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 6,500 | 0,700 | 0,700 | 3,500 | 2,000 | 0,300 | ||||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры | |||||||||||||
2.4.1. | Реставрация и ремонт памятников истории и культуры |
93,643 | 69,230 | 69,230 | 69,230 | 13,792 | 0,780 | 9,841 | ||||||
2003 год | 13,996 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 1,867 | 3,629 | ||||||||
2004 год | 19,757 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 2,611 | 0,100 | 3,856 | |||||||
2005 год | 17,070 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 2,213 | 0,200 | 0,957 | |||||||
2006 год | 6,100 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1,400 | 0,200 | ||||||||
2007 год | 16,520 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 1,400 | 0,180 | ||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
2009 год | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,100 | 0,400 | ||||||||
2010 год | 13,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 3,200 | 0,300 | 0,800 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Собор Иоанна Предтечи - памятник архитектуры 1703 г. (реконструк- ция для развития туризма), г.Алатырь |
2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | 0,2* | ||||||||
2003 год | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | 0,200 | ||||||||
Дом купца Соснина - памятник архитектуры XIX в. (реконструк- ция под центр туризма и ремесел с артелью "Посадские промыслы"), г.Мариинский Посад |
17,153 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 2,342 | 1,171* | ||||||||
2003 год | 2,857 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,571 | 0,286 | ||||||||
2004 год | 4,286 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,857 | 0,429 | ||||||||
2005 год | 4,570 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0,913 | 0,457 | ||||||||
2007 год | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | ||||||||||
Алексеевская церковь - памятник архитектуры и истории 1862 г. (реконструк- ция под музей православной религии), г.Ядрин |
5,700 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 1,140 | 0,57* | ||||||||
2003 год | 1,429 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,286 | 0,143 | ||||||||
2004 год | 4,271 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 0,854 | 0,427 | ||||||||
Дом Соловцова (Чебоксар- ское художествен- ное училище), г.Чебоксары |
10,780 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 2,500 | 0,180 | ||||||||
2003 год | 0,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,200 | |||||||||
2004 год | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | |||||||||
2005 год | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | |||||||||
2006 год | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | |||||||||
2007 год | 4,080 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,400 | 0,180 | ||||||||
Дом Ф.Ефре- мова (отдел русской живописи ЧГХМ), г.Чебоксары |
5,650 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,650 | |||||||||
2003 год | 0,550 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,250 | |||||||||
2004 год | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 1,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,400 | |||||||||
2006 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | |||||||||
Здание Республикан- ского центра народного творчества, г.Чебоксары |
2,660 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0,360 | |||||||||
2003 год | 0,160 | 0,160 | ||||||||||||
2004 год | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
Дом Н.Ефремова, г.Чебоксары |
2,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0,500 | 0,2* | ||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,500 | 0,200 | ||||||||
Дом крестьянина, г.Чебоксары |
6,100 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1,200 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 6,100 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1,200 | 0,300 | ||||||||
Киево-Нико- лаевский монастырь, г.Алатырь |
4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
2007 год | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
Здание учительской семинарии, с.Порецкое Порецкого района |
0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
Богоявлен- ская церковь, c.Козловка Порецкого района |
1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | 0,1* | ||||||||
2009 год | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | 0,100 | ||||||||
Собор Тихвинского монастыря, г.Цивильск |
24,400 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0,600 | 0,300 | 6,5* | |||||||
2003 год | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 8,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,100 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 8,300 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0,600 | 0,200 | 0,500 | |||||||
2007 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
Казанская церковь, г.Цивильск |
7,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 2,000 | 0,8* | ||||||||
2010 год | 7,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 2,000 | 0,800 | ||||||||
Церковь Пресвятой Троицы, г.Ядрин |
1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,300 | 0,2* | ||||||||
2009 год | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
Церковь Владимир- ская, с.Малое Чурашево Ядринского района |
1,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,1* | ||||||||
2009 год | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,100 | ||||||||
2.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение |
|||||||||||||
2.5.1. | Развитие архивного дела, защита информацион- ных ресурсов Архивного фонда и Национально- го информацион- но-библиоте- чного фонда Чувашской Республики |
24,900 | 14,000 | 14,000 | 10,900 | 10,900 | ||||||||
2004 год | 2,900 | 2,000 | 2,000 | 0,900 | 0,900 | |||||||||
2005 год | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция здания РГУ "Государст- венный исторический архив Чувашской Республики", г.Чебоксары |
24,900 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 10,900 | |||||||||
2004 год | 2,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,900 | |||||||||
2005 год | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
Примечание: * Спонсорская помощь. | ||||||||||||||
3. Здравоохранение | ||||||||||||||
Итого | 3802,459 | 2233,490 | 1956,890 | 276,600 | 679,300 | 1091,364 | 108,880 | 368,725 | 159,900 | |||||
2003 год | 92,140 | 40,100 | 19,900 | 20,200 | 40,100 | 19,900 | 7,500 | 24,640 | ||||||
2004 год | 269,615 | 106,950 | 37,650 | 69,300 | 93,350 | 107,325 | 19,640 | 35,700 | ||||||
2005 год | 434,692 | 110,000 | 44,450 | 65,550 | 99,600 | 109,667 | 29,340 | 185,685 | 144,000 | |||||
2006 год | 293,200 | 75,500 | 46,150 | 29,350 | 66,200 | 141,800 | 24,300 | 51,600 | 15,900 | |||||
2007 год | 1950,320 | 1601,690 | 1576,590 | 25,100 | 124,000 | 327,530 | 6,200 | 14,900 | ||||||
2008 год | 250,600 | 124,500 | 102,000 | 22,500 | 84,100 | 104,400 | 6,500 | 15,200 | ||||||
2009 год | 272,783 | 103,750 | 81,750 | 22,000 | 102,450 | 145,733 | 7,900 | 15,400 | ||||||
2010 год | 239,109 | 71,000 | 48,400 | 22,600 | 69,500 | 135,009 | 7,500 | 25,600 | ||||||
3.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей | |||||||||||||
3.1.1. | Улучшение демографиче- ской ситуации в Чувашской Республике, охрана репродуктив- ного здоровья, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, улучшение условий труда женщин |
658,190 | 230,150 | 143,500 | 86,650 | 202,350 | 350,100 | 77,94*** | ||||||
2003 год | 39,640 | 14,700 | 13,700 | 1,000 | 14,700 | 10,000 | 14,940 | |||||||
2004 год | 99,650 | 51,650 | 11,000 | 40,650 | 40,650 | 30,000 | 18,000 | |||||||
2005 год | 101,200 | 45,000 | 8,000 | 37,000 | 37,000 | 37,200 | 19,000 | |||||||
2006 год | 72,800 | 13,800 | 8,800 | 5,000 | 5,000 | 43,000 | 16,000 | |||||||
2007 год | 100,300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,300 | |||||||||
2008 год | 106,600 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 64,600 | |||||||||
2009 год | 63,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 43,000 | |||||||||
2010 год | 75,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 62,000 | 10,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во республикан- ского перинаталь- ного центра, г.Чебоксары |
55,300 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 18,500 | 12** | ||||||||
2003 год | 14,300 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 4,500 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 15,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 14,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | ||||||||
2006 год | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | ||||||||
Строительст- во центра восстанови- тельного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (I очередь), г.Чебоксары |
39,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 7* | ||||||||
2003 год | 7,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | |||||||||
2004 год | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | ||||||||
2005 год | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | ||||||||
2006 год | 10,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3,000 | ||||||||
Строительст- во центра восстанови- тельного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (II очередь), г.Чебоксары |
192,300 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 90,300 | |||||||||
2007 год | 31,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 21,500 | |||||||||
2008 год | 97,800 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 25,800 | |||||||||
2009 год | 63,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 43,000 | |||||||||
3.1.2. | Ликвидация и снижение заболеваний, управляемых средствами вакцинопро- филактики |
76,500 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 9,900 | 5,100 | 0,9* | ||||||
2003 год | 7,900 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2004 год | 9,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2005 год | 9,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2006 год | 9,800 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 1,000 | 0,400 | ||||||||
2007 год | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2008 год | 9,800 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 2,000 | 0,700 | ||||||||
2009 год | 9,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2,200 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 9,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 2,900 | 1,300 | ||||||||
3.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения |
|||||||||||||
3.2.1. | Комплексное решение проблем профилакти- ки, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнения- ми, снижение уровня заболеваемо- сти населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) |
8,457 | 2,100 | 2,100 | 0,300 | 0,992 | 0,680 | 4,685* | ||||||
2003 год | 2,300 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 1,700 | |||||||
2004 год | 2,965 | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 0,325 | 0,240 | 1,400 | |||||||
2005 год | 3,192 | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 0,367 | 0,240 | 1,585 | |||||||
3.2.3. | Снижение заболеваемо- сти, инвалиднос- ти, преждевре- менной смертности населения от сахарного диабета и его осложнений, увеличение продолжи- тельности и улучшение качества жизни больных диабетом |
107,000 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 10,400 | 20,400 | 48,9*** | ||||||
2003 год | 12,700 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0,600 | 1,500 | 7,500 | |||||||
2004 год | 11,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0,600 | 2,400 | 5,800 | |||||||
2005 год | 13,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0,900 | 2,500 | 5,800 | |||||||
2006 год | 13,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 2,600 | 5,900 | |||||||
2007 год | 13,700 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 1,200 | 2,700 | 5,900 | |||||||
2008 год | 13,900 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 2,900 | 6,000 | |||||||
2009 год | 13,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,900 | 6,000 | |||||||
2010 год | 14,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 6,000 | |||||||
3.2.5. | Совершенст- вование организации и повышение качества оказания специализи- рованной онкологичес- кой помощи жителям Чувашской Республики, организация и проведение санитарно- гигиеничес- кой паспортиза- ции канцерогено- опасных производств |
113,600 | 66,600 | 6,900 | 59,700 | 61,100 | 21,200 | 6,200 | 19,6* | |||||
2004 год | 15,700 | 10,200 | 2,300 | 7,900 | 10,200 | 2,400 | 0,500 | 2,600 | ||||||
2005 год | 15,700 | 10,200 | 2,300 | 7,900 | 10,200 | 2,400 | 0,500 | 2,600 | ||||||
2006 год | 15,700 | 9,200 | 2,300 | 6,900 | 9,200 | 2,900 | 0,800 | 2,800 | ||||||
2007 год | 16,600 | 9,900 | 9,900 | 9,000 | 3,000 | 0,900 | 2,800 | |||||||
2008 год | 15,800 | 8,700 | 8,700 | 6,600 | 3,200 | 1,000 | 2,900 | |||||||
2009 год | 16,900 | 9,500 | 9,500 | 8,400 | 3,400 | 1,100 | 2,900 | |||||||
2010 год | 17,200 | 8,900 | 8,900 | 7,500 | 3,900 | 1,400 | 3,000 | |||||||
3.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний | |||||||||||||
3.3.1. | Предупрежде- ние распростра- нения туберкулеза среди населения Чувашской Республики, снижение социальных и экономичес- ких потерь общества в связи с заболевае- мостью и смертностью от данного заболевания |
272,000 | 149,300 | 133,000 | 16,300 | 111,300 | 101,500 | 18,200 | 3**** | |||||
2003 год | 24,800 | 13,400 | 6,200 | 7,200 | 13,400 | 7,000 | 4,400 | |||||||
2004 год | 43,600 | 20,700 | 16,700 | 4,000 | 20,700 | 17,300 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2005 год | 31,300 | 19,700 | 17,100 | 2,600 | 19,700 | 6,000 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2006 год | 46,600 | 22,500 | 20,000 | 2,500 | 22,500 | 18,500 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2007 год | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
2008 год | 68,000 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 18,000 | |||||||||
2009 год | 32,700 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 19,700 | |||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Чуварлейский противотубе- ркулезный санаторий на 300 мест, с.Чуварлеи Алатырского района (I очередь) |
36,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,000 | |||||||||
2003 год | 5,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | |||||||||
2006 год | 12,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | |||||||||
Чуварлейский противотубе- ркулезный санаторий на 300 мест, с.Чуварлеи Алатырского района (II очередь) |
125,700 | 73,000 | 73,000 | 35,000 | 52,700 | |||||||||
2007 год | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
2008 год | 68,000 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 18,000 | |||||||||
2009 год | 32,700 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 19,700 | |||||||||
3.3.2. | Комплексное решение проблем профилакти- ки, ранней диагностики, лечения психических расстройств и социально- психологиче- ская реабилитация психически больных. Снижение уровня заболеваемо- сти населения, инвалидности по причине психических расстройств. Стабилизация и последующее улучшение эпидемиоло- гической обстановки, связанной с распростра- нением психических расстройств |
174,600 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 131,900 | 27,800 | |||||||
2004 год | 53,400 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 40,000 | 8,500 | ||||||||
2005 год | 55,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 41,200 | 9,300 | ||||||||
2006 год | 65,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50,700 | 10,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во лечебного корпуса на 240 коек ГУЗ "Республи- канская психиатриче- ская больница", г.Чебоксары |
29,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 9,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
3.3.3 | Комплексное решение вопросов профилактики суицидов и лечения лиц с кризисными состояниями в республике |
3,600 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,0** | ||||||||
2004 год | 1,800 | 0,700 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 1,800 | 0,700 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | |||||||||
3.3.4. | Стабилизация эпидемиоло- гической ситуации и предупрежде- ние массового распростра- нения в республике ВИЧ-инфекции |
97,000 | 15,500 | 0,750 | 13,250 | 15,500 | 80,000 | 1,5** | ||||||
2003 год | 1,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2005 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2006 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2007 год | 13,700 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 11,300 | 0,200 | ||||||||
2008 год | 13,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 11,400 | 0,200 | ||||||||
2009 год | 13,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,500 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 13,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 11,600 | 0,300 | ||||||||
3.3.5. | Стабилизация и последующее улучшение эпидемиоло- гической обстановки, связанной с распростра- нением заболеваний, передаваемых половым путем |
36,700 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,700 | 9,100 | 5,9** | ||||||
2004 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2005 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2006 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2007 год | 5,200 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 2,200 | 1,300 | 0,800 | |||||||
2008 год | 5,300 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 2,300 | 1,300 | 0,900 | |||||||
2009 год | 5,400 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 2,400 | 1,300 | 1,000 | |||||||
2010 год | 5,500 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 2,500 | 1,300 | 1,100 | |||||||
3.3.6. | Создание в республике эффективной системы межведомст- венного взаимодейст- вия в профилактике травматизма, сокращение на этой основе прямых и косвенных социально- экономичес- ких потерь общества в связи с преждевре- менной инвалиднос- тью и смертностью населения |
53,400 | 3,000 | 2,000 | 9,800 | 4,200 | 36,4* | |||||||
2004 год | 8,200 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2005 год | 7,700 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2006 год | 7,700 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2007 год | 7,600 | 0,400 | 0,400 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2008 год | 7,500 | 0,300 | 0,300 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2009 год | 7,400 | 0,200 | 0,200 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2010 год | 7,300 | 0,100 | 0,100 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
3.3.7. | Обеспечение эффективной экстренной лечебно-про- филактичес- кой и санитарно- эпидемиоло- гической помощи населению Чувашской Республики при возникнове- нии и ликвидации медико-сани- тарных последствий чрезвычайных ситуаций |
11,600 | 4,100 | 2,100 | 2,000 | 4,100 | 3,900 | 3,300 | 0,3** | |||||
2003 год | 3,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 3,900 | 1,400 | 1,000 | 0,400 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 0,100 | ||||||
2005 год | 4,100 | 1,400 | 1,100 | 0,300 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 0,200 | ||||||
3.3.8. | Обеспечение населения высокотехно- логической медицинской помощью |
1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | |||||||||
2007 год | 1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во Федерального центра травматоло- гии, ортопедии и протезирова- ния, г.Чебоксары |
1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
2007 год | 1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
3.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
|||||||||||||
3.4.1. | Рационализа- ция системы предоставле- ния медицинской помощи в Чувашской Республике |
362,009 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 101,809 | 1,700 | 159,9** *** |
159,9*** | |||||
2005 год | 149,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0,700 | 0,700 | 144,000 | 144,000 | ||||||
2006 год | 24,900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 1,000 | 15,900 | 15,900 | ||||||
2009 год | 91,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | |||||||||
2010 год | 96,509 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,109 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строитель- ство инфекционно- го корпуса на 30 коек МУЗ "Ибресинская ЦРБ", пгт Ибреси |
3,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 0,5* | ||||||||
2005 год | 1,200 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,700 | |||||||||
2006 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | ||||||||
Строитель- ство поликлиники ГУЗ "Республи- канский клинический госпиталь для ветеранов войн", г.Чебоксары |
124,614 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,614 | |||||||||
2009 год | 61,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | |||||||||
2010 год | 63,614 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,614 | |||||||||
Строитель- ство танатологи- ческого отделения ГУЗ "Республика- нское бюро судебно-ме- дицинской экспертизы", г.Чебоксары |
62,895 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,495 | |||||||||
2009 год | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
2010 год | 32,895 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,495 | |||||||||
3.4.2. | Формирование единой информацион- но-аналити- ческой системы здравоохра- нения и обязательно- го медицинского страхования Чувашской Республики |
8,200 | 0,300 | 0,300 | 2,200 | 5,000 | 0,700 | |||||||
2005 год | 8,200 | 0,300 | 0,300 | 2,200 | 5,000 | 0,700 | ||||||||
3.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности | |||||||||||||
3.5.1. | Совершенст- вование организации и повышение качества оказания медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики |
276,213 | 77,250 | 77,250 | 77,250 | 183,763 | 7,200 | 8,000 | ||||||
2005 год | 14,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |||||||
2006 год | 17,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | |||||||
2007 год | 215,030 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 164,630 | 0,200 | ||||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
2009 год | 18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во лечебного корпуса на 120 коек МУЗ "Марпосад- ская ЦРБ", г.Мариинский Посад |
70,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 46,500 | 2,000 | 2,000 | |||||||
2005 год | 5,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | |||||||||
Реконструк- ция родильного отделения под хирургичес- кое и реанимацион- ное отделения МУЗ "Шемуршин- ская ЦРБ", с.Шемурша |
46,000 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 29,800 | |||||||||
2007 год | 36,000 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 29,800 | |||||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
Строительст- во корпуса терапевтиче- ского и неврологиче- ского отделений, детской и женской консультаций МУЗ "Батыревская ЦРБ", с.Батырево |
51,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 42,000 | 0,100 | ||||||||
2007 год | 51,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 42,000 | 0,100 | ||||||||
Строительст- во лечебного корпуса на 100 коек МУЗ "Ядринская ЦРБ", г.Ядрин |
86,230 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 49,830 | 4,100 | 6,000 | |||||||
2005 год | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||
2006 год | 9,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||
2007 год | 67,930 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 47,830 | 0,100 | ||||||||
Реконструк- ция здания института усовершенст- вования врачей, г.Чебоксары |
3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
2006 год | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
Строительст- во пищеблока МУЗ "Красноар- мейская ЦРБ", с.Красноар- мейское |
18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
2009 год | 18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
Примечания: * Средства Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации. ** Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. *** Средства Международного банка реконструкции и развития по проекту "Техническое содействие реформе системы здравоохранения". **** Средства гранта по международному проекту технического содействия специалистов Канады по реформированию здравоохранения. |
||||||||||||||
4. Физическая культура и спорт | ||||||||||||||
Итого | 2404,860 | 1058,100 | 1043,100 | 15,000 | 919,300 | 1320,860 | 12,600 | 11,300 | 2,000 | |||||
2003 год | 21,900 | 12,900 | 12,900 | 9,000 | ||||||||||
2004 год | 44,400 | 27,600 | 27,600 | 12,700 | 0,600 | 2,900 | 0,600 | |||||||
2005 год | 60,000 | 37,800 | 37,800 | 18,200 | 4,000 | |||||||||
2006 год | 35,960 | 21,000 | 21,000 | 12,060 | 2,900 | |||||||||
2007 год | 656,500 | 273,600 | 258,600 | 15,000 | 258,600 | 382,700 | 0,200 | |||||||
2008 год | 607,900 | 318,200 | 318,200 | 318,200 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 572,000 | 125,500 | 125,500 | 116,500 | 357,000 | 4,000 | 1,500 | 0,500 | ||||||
2010 год | 406,200 | 241,500 | 241,500 | 226,000 | 295,500 | 4,000 | 0,700 | |||||||
4.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
|||||||||||||
4.1.1. | Сохранение и развитие материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом |
1977,700 | 793,800 | 793,800 | 769,300 | 1166,400 | 12,600 | 4,100 | 0,800 | |||||
2004 год | 17,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0,600 | 0,800 | 0,600 | |||||||
2005 год | 10,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,900 | |||||||||
2006 год | 10,400 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 0,900 | |||||||||
2007 год | 540,800 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 342,200 | |||||||||
2008 год | 555,900 | 318,200 | 318,200 | 318,200 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 436,500 | 100,500 | 100,500 | 96,500 | 330,500 | 4,000 | 1,500 | |||||||
2010 год | 406,200 | 159,000 | 159,000 | 156,000 | 243,000 | 4,000 | 0,200 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 2", г.Чебоксары |
8,100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 0,600 | |||||||||
2004 год | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 0,500 | 0,200 | |||||||||
2005 год | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 0,500 | 0,200 | |||||||||
2006 год | 3,700 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,200 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГОУ "Чебоксар- ское среднее специальное училище олимпийского резерва", г.Чебоксары |
19,500 | 9,500 | 9,500 | 4,000 | 10,000 | |||||||||
2004 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
2005 год | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
2009 год | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГОУ "Новочебок- сарское среднее специальное училище олимпийского резерва", г.Новочебок- сарск |
7,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
2009 год | 7,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
Реконструк- ция бассейна государст- венного образова- тельного учреждения "РСДЮСШОР по плаванию", г.Новочебок- сарск |
23,000 | 10,500 | 10,500 | 5,000 | 10,500 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 4,100 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,600 | |||||||||
2005 год | 4,200 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,700 | |||||||||
2006 год | 4,700 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,700 | |||||||||
2010 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 6 по спортивной гимнастике", г.Чебоксары |
6,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,000 | |||||||||
2008 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2009 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 1", г.Чебоксары |
14,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | ||||||||||
2009 год | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | ||||||||||
2010 год | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||||||||||
Реконструк- ция спортивного стадиона, пгт Кугеси Чебоксарско- го района |
5,700 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,600 | 0,600 | ||||||||
2004 год | 5,700 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,600 | 0,600 | ||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 5", г.Чебоксары |
2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
2008 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
Реконструк- ция легкоатлети- ческого манежа РГУДОД "СДЮСШОР N 3", г.Новочебок- сарск |
3,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0,200 | ||||||||
2010 год | 3,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0,200 | ||||||||
Реконструк- ция здания ГУП СОК "Спорт", г.Чебоксары |
8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
2010 год | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
Строительст- во ФСК в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" |
1879,200 | 747,300 | 747,300 | 747,300 | 1119,900 | 12,000 | ||||||||
2007 год | 540,800 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 342,200 | |||||||||
2008 год | 551,400 | 313,700 | 313,700 | 313,700 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 410,500 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 316,500 | 4,000 | ||||||||
2010 год | 376,500 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 227,500 | 4,000 | ||||||||
4.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований |
|||||||||||||
4.2.1. | Обеспечение проведения на должном уровне международ- ных и межрегио- нальных соревнований |
427,160 | 264,300 | 249,300 | 15,000 | 150,000 | 154,460 | 7,200 | 1,200 | |||||
2003 год | 21,900 | 12,900 | 12,900 | 9,000 | ||||||||||
2004 год | 27,400 | 20,100 | 20,100 | 5,200 | 2,100 | |||||||||
2005 год | 49,100 | 32,800 | 32,800 | 13,200 | 3,100 | |||||||||
2006 год | 25,560 | 16,000 | 16,000 | 7,560 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 115,700 | 75,000 | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 40,500 | 0,200 | |||||||
2008 год | 52,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 26,500 | 0,500 | ||||||||
2009 год | 135,500 | 82,500 | 82,500 | 70,000 | 52,500 | 0,500 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция ГУП "Стадион "Олимпий- ский", г.Чебоксары |
119,900 | 60,700 | 60,700 | 40,000 | 58,200 | 1,000 | ||||||||
2003 год | 17,400 | 9,900 | 9,900 | 7,500 | ||||||||||
2005 год | 22,000 | 10,800 | 10,800 | 10,200 | 1,000 | |||||||||
2007 год | 80,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,500 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 3", г.Новочебо- ксарск |
135,200 | 85,000 | 85,000 | 60,000 | 47,500 | 1,500 | 1,200 | |||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 2,500 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 1,500 | 0,500 | |||||||||
2006 год | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 3,500 | 0,500 | |||||||||
2007 год | 20,200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,200 | |||||||||
2009 год | 40,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год | 40,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
Реконструк- ция здания РГУ "ФОЦ "Белые камни", Мариинско- Посадский район |
11,500 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
2006 год | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 0,500 | |||||||||
Реконструк- ция зданий РГУ "ФОЦ "Росинка", г.Чебоксары |
41,200 | 24,500 | 24,500 | 16,500 | 0,200 | |||||||||
2003 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ||||||||||
2004 год | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 0,500 | 0,100 | |||||||||
2005 год | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 0,500 | 0,100 | |||||||||
2009 год | 11,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | ||||||||||
2010 год | 20,000 | 12,500 | 12,500 | 7,500 | ||||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 4 по хоккею с шайбой", г.Новочебок- сарск |
44,360 | 37,100 | 22,100 | 15,000 | 4,260 | 3,000 | ||||||||
2004 год | 11,300 | 9,100 | 9,100 | 1,200 | 1,000 | |||||||||
2005 год | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 0,500 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 6,560 | 3,000 | 3,000 | 2,560 | 1,000 | |||||||||
2007 год | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||
Строительст- во РГУДОД "ДЮСШ по конному спорту", г.Новочебок- сарск |
75,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
2010 год | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
5. Занятость населения и развитие рынка труда | ||||||||||||||
Итого | 1582,144 | 1529,679 | 1529,679 | 745,080 | 33,280 | 4,571 | 14,614 | |||||||
2003 год | 129,580 | 122,500 | 122,500 | 121,780 | 7,080 | |||||||||
2004 год | 188,000 | 179,700 | 179,700 | 179,700 | 8,300 | |||||||||
2005 год | 218,500 | 209,700 | 209,700 | 209,700 | 8,800 | |||||||||
2006 год | 243,000 | 233,900 | 233,900 | 233,900 | 9,100 | |||||||||
2007 год | 194,447 | 189,996 | 189,996 | 1,097 | 3,354 | |||||||||
2008 год | 199,126 | 194,429 | 194,429 | 1,128 | 3,569 | |||||||||
2009 год | 203,329 | 198,419 | 198,419 | 1,158 | 3,752 | |||||||||
2010 год | 206,162 | 201,035 | 201,035 | 1,188 | 3,939 | |||||||||
5.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | |||||||||||||
5.1.1. | Усиление государст- венного регулирова- ния ситуации в сфере занятости населения в отраслях экономики, городах и районах республики |
1332,217 | 1332,217 | 1332,217 | 631,200 | |||||||||
2003 год | 100,600 | 100,600 | 100,600 | 100,600 | ||||||||||
2004 год | 153,600 | 153,600 | 153,600 | 153,600 | ||||||||||
2005 год | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | ||||||||||
2006 год | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
2007 год | 170,841 | 170,841 | 170,841 | |||||||||||
2008 год | 174,221 | 174,221 | 174,221 | |||||||||||
2009 год | 177,200 | 177,200 | 177,200 | |||||||||||
2010 год | 178,755 | 178,755 | 178,755 | |||||||||||
5.1.2. | Реализация специальных мероприятий по содействию занятости населения |
249,927 | 197,462 | 197,462 | 113,880 | 33,280 | 4,571 | 14,614 | ||||||
2003 год | 28,980 | 21,900 | 21,900 | 21,180 | 7,080 | |||||||||
2004 год | 34,400 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 8,300 | |||||||||
2005 год | 41,500 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 8,800 | |||||||||
2006 год | 43,000 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 9,100 | |||||||||
2007 год | 23,606 | 19,155 | 19,155 | 1,097 | 3,354 | |||||||||
2008 год | 24,905 | 20,208 | 20,208 | 1,128 | 3,569 | |||||||||
2009 год | 26,129 | 21,219 | 21,219 | 1,158 | 3,752 | |||||||||
2010 год | 27,407 | 22,280 | 22,280 | 1,188 | 3,939 | |||||||||
6. Социальная поддержка населения | ||||||||||||||
Итого | 1247,150 | 384,510 | 221,190 | 163,320 | 274,510 | 318,580 | 81,770 | 462,290 | ||||||
2003 год | 110,270 | 23,580 | 8,880 | 14,700 | 13,680 | 22,240 | 7,300 | 57,150 | ||||||
2004 год | 109,280 | 28,250 | 11,530 | 16,720 | 17,250 | 24,580 | 7,570 | 48,880 | ||||||
2005 год | 117,780 | 32,620 | 13,620 | 19,000 | 20,120 | 24,800 | 8,700 | 51,660 | ||||||
2006 год | 136,560 | 42,360 | 22,260 | 20,100 | 29,160 | 28,900 | 10,100 | 55,200 | ||||||
2007 год | 196,900 | 81,400 | 65,000 | 16,400 | 67,200 | 52,300 | 6,900 | 56,300 | ||||||
2008 год | 193,400 | 57,600 | 34,100 | 23,500 | 42,600 | 62,200 | 12,500 | 61,100 | ||||||
2009 год | 153,100 | 40,100 | 14,300 | 25,800 | 23,400 | 34,900 | 13,800 | 64,300 | ||||||
2010 год | 229,860 | 78,600 | 51,500 | 27,100 | 61,100 | 68,660 | 14,900 | 67,700 | ||||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
|||||||||||||
6.1.1. | Развитие материально- технической базы стационарных учреждений социального обслуживания |
185,350 | 102,030 | 102,030 | 102,030 | 83,320 | ||||||||
2003 год | 13,050 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,330 | |||||||||
2004 год | 18,620 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 9,680 | |||||||||
2005 год | 17,560 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 7,050 | |||||||||
2006 год | 26,760 | 18,860 | 18,860 | 18,860 | 7,900 | |||||||||
2009 год | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
2010 год | 89,360 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 42,360 | |||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, пос.Атрать Алатырского района (I очередь) |
14,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,500 | |||||||||
2003 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2004 год | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
2005 год | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
2006 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, пос.Атрать Алатырского района (II очередь) |
44,900 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 19,900 | |||||||||
2010 год | 44,900 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 19,900 | |||||||||
Центр реабилитации инвалидов на базе Чувашского протезно-ор- топедическо- го предприятия, г.Чебоксары |
16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | ||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||||||||||
2005 год | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | ||||||||||
2006 год | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | ||||||||||
РГУ "Реабилита- ционный центр для ветеранов и инвалидов", Чебоксарский район |
9,700 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | |||||||||
2005 год | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
2006 год | 5,200 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||||||
Строительст- во лечебно- спального блока РГУ "Тарханский психоневро- логический интернат", Батыревский район |
40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
2009 год | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
2010 год | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания ГУ "Республи- канский центр социальной адаптации для лиц без определенно- го места жительства и занятий", г.Чебоксары |
13,200 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||||||
2005 год | 6,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
2006 год | 6,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
Строительст- во лечебно- спального блока РГУ "Шомиковский психоневро- логический интернат", Моргаушский район |
24,460 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,460 | |||||||||
2010 год | 24,460 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,460 | |||||||||
6.1.2. | Развитие отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республикан- ских государст- венных учреждений социального обслуживания населения в муниципаль- ных образо- ваниях, улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
44,240 | 16,800 | 16,800 | 16,700 | 11,670 | 5,070 | 10,700* | ||||||
2003 год | 16,210 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,010 | 1,300 | 10,700 | |||||||
2004 год | 2,630 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,660 | 0,570 | ||||||||
2005 год | 3,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 0,400 | ||||||||
2006 год | 3,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 0,500 | ||||||||
2007 год | 4,100 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 1,300 | 0,500 | ||||||||
2008 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,400 | 0,600 | ||||||||
2009 год | 4,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,500 | 0,600 | ||||||||
2010 год | 5,300 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1,600 | 0,600 | ||||||||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи | |||||||||||||
6.2.1. | Организация отдыха и занятости детей и подростков |
691,100 | 109,900 | 109,900 | 93,700 | 49,000 | 438,500** | |||||||
2003 год | 67,900 | 9,900 | 9,900 | 8,700 | 4,000 | 45,300 | ||||||||
2004 год | 72,200 | 11,000 | 11,000 | 9,200 | 4,500 | 47,500 | ||||||||
2005 год | 78,400 | 12,500 | 12,500 | 10,700 | 5,200 | 50,000 | ||||||||
2006 год | 83,800 | 13,200 | 13,200 | 11,300 | 5,900 | 53,400 | ||||||||
2007 год | 89,000 | 14,100 | 14,100 | 12,200 | 6,400 | 56,300 | ||||||||
2008 год | 94,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 7,000 | 59,000 | ||||||||
2009 год | 100,300 | 16,700 | 16,700 | 13,900 | 7,700 | 62,000 | ||||||||
2010 год | 105,500 | 17,500 | 17,500 | 14,700 | 8,300 | 65,000 | ||||||||
6.2.2. | Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи |
326,460 | 155,780 | 119,160 | 36,620 | 155,780 | 129,890 | 27,700 | 15,09*** | |||||
2003 год | 13,110 | 5,760 | 2,160 | 3,600 | 5,760 | 4,200 | 2,000 | 1,150 | ||||||
2004 год | 15,830 | 6,910 | 2,590 | 4,320 | 6,910 | 5,040 | 2,500 | 1,380 | ||||||
2005 год | 18,820 | 8,010 | 3,110 | 4,900 | 8,010 | 6,050 | 3,100 | 1,660 | ||||||
2006 год | 22,400 | 8,400 | 3,400 | 5,000 | 8,400 | 8,500 | 3,700 | 1,800 | ||||||
2007 год | 103,800 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 38,800 | |||||||||
2008 год | 94,900 | 40,100 | 34,100 | 6,000 | 40,100 | 47,800 | 4,900 | 2,100 | ||||||
2009 год | 27,900 | 10,600 | 4,300 | 6,300 | 10,600 | 9,500 | 5,500 | 2,300 | ||||||
2010 год | 29,700 | 11,000 | 4,500 | 6,500 | 11,000 | 10,000 | 6,000 | 2,700 | ||||||
в том числе: |
||||||||||||||
РГУ "Реабилита- ционный центр для детей и подростков с ограниченны- ми возможностя- ми", г.Чебоксары |
172,600 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 77,600 | |||||||||
2007 год | 103,800 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 38,800 | |||||||||
2008 год | 68,800 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 38,800 | |||||||||
Примечания: * Средства Пенсионного фонда Российской Федерации. ** Средства Фонда социального страхования Российской Федерации. *** Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. |
||||||||||||||
7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | ||||||||||||||
Итого | 390,638 | 305,625 | 299,030 | 6,595 | 226,515 | 77,529 | 4,000 | 1,600 | 1,884 | |||||
2003 год | 19,920 | 13,750 | 10,500 | 3,250 | 8,150 | 5,170 | 1,000 | |||||||
2004 год | 27,740 | 17,400 | 16,500 | 0,900 | 8,600 | 9,040 | 1,000 | 0,300 | ||||||
2005 год | 36,823 | 25,883 | 24,783 | 1,100 | 17,600 | 9,440 | 1,000 | 0,500 | ||||||
2006 год | 46,450 | 34,950 | 34,850 | 0,100 | 31,600 | 9,700 | 1,000 | 0,800 | ||||||
2007 год | 7,086 | 2,715 | 1,700 | 1,015 | 0,115 | 3,743 | 0,628 | |||||||
2008 год | 51,691 | 32,470 | 32,355 | 0,115 | 7,093 | 18,593 | 0,628 | |||||||
2009 год | 36,686 | 22,215 | 22,100 | 0,115 | 0,115 | 13,843 | 0,628 | |||||||
2010 год | 164,242 | 156,242 | 156,242 | 153,242 | 8,000 | |||||||||
7.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике | |||||||||||||
7.1.1. | Развитие материально- технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике |
327,920 | 275,070 | 275,070 | 223,720 | 51,250 | 1,600 | |||||||
2003 год | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 17,000 | 11,500 | 11,500 | 8,500 | 5,200 | 0,300 | ||||||||
2005 год | 25,600 | 19,500 | 19,500 | 17,500 | 5,600 | 0,500 | ||||||||
2006 год | 41,600 | 34,850 | 34,850 | 31,500 | 5,950 | 0,800 | ||||||||
2008 год | 41,978 | 26,978 | 26,978 | 6,978 | 15,000 | |||||||||
2009 год | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||
2010 год | 164,242 | 156,242 | 156,242 | 153,242 | 8,000 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция администра- тивного здания Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
Реконструк- ция здания для размещения УБОП при Министерстве внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
8,500 | 4,350 | 4,350 | 4,150 | ||||||||||
2004 год | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||||
2005 год | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,350 | 1,350 | 0,650 | ||||||||||
Реконструк- ция поликлиники и стационара Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
60,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ||||||||||
2008 год | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||
2009 год | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||
Строительст- во комплекса обслуживаю- щих помещений Чебоксарско- го филиала Нижегородс- кой академии МВД России, г.Чебоксары |
2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
Реконструк- ция комплекса сооружений автохозяйст- ва Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2010 год | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
Строительст- во следственно- го изолятора N 3 в г.Чебоксары |
226,320 | 205,720 | 205,720 | 205,720 | 19,300 | 1,300 | ||||||||
2003 год | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 6,900 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,200 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 16,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 3,300 | 0,400 | ||||||||
2006 год | 27,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 3,300 | 0,700 | ||||||||
2008 год | 11,978 | 6,978 | 6,978 | 6,978 | 5,000 | |||||||||
2010 год | 158,242 | 153,242 | 153,242 | 153,242 | 5,000 | |||||||||
Реконструк- ция следственно- го изолятора N 2 в г.Цивильске |
21,100 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 2,800 | 0,300 | ||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,100 | |||||||||
2005 год | 5,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,800 | 0,100 | ||||||||
2006 год | 10,100 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 0,100 | ||||||||
7.2. | Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств |
|||||||||||||
7.2.1. | Создание условий для приостанов- ления роста злоупотреб- ления наркотичес- кими средствами и психотропны- ми веществами, незаконного оборота их на территории Чувашской Республики |
34,488 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 25,809 | 4,000 | 1,884 | ||||||
2003 год | 6,700 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 3,550 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 4,780 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,680 | 1,000 | ||||||||
2005 год | 4,750 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,650 | 1,000 | ||||||||
2006 год | 4,850 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,750 | 1,000 | ||||||||
2007 год | 4,486 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,743 | 0,628 | ||||||||
2008 год | 4,336 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,593 | 0,628 | ||||||||
2009 год | 4,586 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,843 | 0,628 | ||||||||
7.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирова- ния аварийно-спасательных служб |
|||||||||||||
7.3.1. | Развитие материально- технической базы республикан- ской пожарной охраны |
15,960 | 15,960 | 15,960 | ||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |||||||||||
2007 год | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||
2008 год | 5,377 | 5,377 | 5,377 | |||||||||||
2009 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Cтроительст- во здания учебного пункта Управления государст- венной про- тивопожарной службы МЧС России Чувашской Республики, г.Чебоксары |
6,783 | 6,783 | 6,783 | |||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |||||||||||
Реконструк- ция здания учебного пункта Главного управления МЧС России по Чувашской Республике под служебный жилой фонд, г.Чебоксары |
9,177 | 9,177 | 9,177 | |||||||||||
2007 год | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||
2008 год | 5,377 | 5,377 | 5,377 | |||||||||||
2009 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||||
7.3.2. | Повышение эффективнос- ти функциониро- вания аварийно- спасательных служб Чувашской Республики |
12,270 | 11,800 | 8,000 | 3,800 | 0,470 | ||||||||
2003 год | 3,720 | 3,600 | 2,500 | 1,100 | 0,120 | |||||||||
2004 год | 3,460 | 3,300 | 2,500 | 0,800 | 0,160 | |||||||||
2005 год | 4,190 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 0,190 | |||||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во базы обеспечения мобилизаци- онной готовности Управления государст- венной про- тивопожарной службы МЧС России Чувашской Республики, г.Цивильск |
8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||
2003 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
Капитальный ремонт базы обеспечения мобилизаци- онной готовности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, г.Цивильск |
0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
I.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры | ||||||||||||||
8. Жилищное строительство | ||||||||||||||
Итого | 11538,404 | 2093,822 | 2093,822 | 1468,426 | 3494,703 | 606,979 | 82,000 | 3460,000 | 1800,900 | |||||
2003 год | 752,150 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 254,600 | 21,850 | 10,000 | 210,000 | 141,700 | |||||
2004 год | 869,800 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 275,000 | 27,100 | 20,000 | 240,000 | 162,700 | |||||
2005 год | 978,500 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 280,000 | 35,000 | 25,000 | 270,000 | 183,500 | |||||
2006 год | 1043,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 315,000 | 36,000 | 27,000 | 300,000 | 180,000 | |||||
2007 год | 1958,823 | 332,363 | 332,363 | 204,773 | 599,140 | 112,320 | 580,000 | 335,000 | ||||||
2008 год | 2303,928 | 359,374 | 359,374 | 206,340 | 597,495 | 119,059 | 960,000 | 268,000 | ||||||
2009 год | 1895,818 | 372,085 | 372,085 | 206,979 | 591,721 | 125,012 | 540,000 | 267,000 | ||||||
2010 год | 1736,385 | 401,000 | 401,000 | 221,334 | 581,747 | 130,638 | 360,000 | 263,000 | ||||||
8.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике | |||||||||||||
8.1.1. | Строительст- во социального жилья для малообеспе- ченных категорий граждан |
2969,875 | 837,572 | 837,572 | 566,146 | 890,634 | 479,669 | 762* | ||||||
2003 год | 367,110 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 179,160 | 7,950 | 120,000 | |||||||
2004 год | 375,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 180,000 | 10,000 | 130,000 | |||||||
2005 год | 392,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | 12,500 | 140,000 | |||||||
2006 год | 413,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 13,000 | 130,000 | |||||||
2007 год | 373,853 | 139,593 | 139,593 | 82,973 | 34,940 | 112,320 | 87,000 | |||||||
2008 год | 317,260 | 131,444 | 131,444 | 65,410 | 37,027 | 98,789 | 50,000 | |||||||
2009 год | 342,036 | 145,995 | 145,995 | 74,889 | 38,879 | 107,162 | 50,000 | |||||||
2010 год | 389,116 | 175,540 | 175,540 | 97,874 | 40,628 | 117,948 | 55,000 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во социального жилья с использова- нием безвозмезд- ных государст- венных субсидий |
2969,875 | 837,572 | 837,572 | 566,146 | 890,634 | 479,669 | 762* | |||||||
2003 год | 367,110 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 179,160 | 7,950 | 120,000 | |||||||
2004 год | 375,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 180,000 | 10,000 | 130,000 | |||||||
2005 год | 392,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | 12,500 | 140,000 | |||||||
2006 год | 413,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 13,000 | 130,000 | |||||||
2007 год | 373,853 | 139,593 | 139,593 | 82,973 | 34,940 | 112,320 | 87,000 | |||||||
2008 год | 317,260 | 131,444 | 131,444 | 65,410 | 37,027 | 98,789 | 50,000 | |||||||
2009 год | 342,036 | 145,995 | 145,995 | 74,889 | 38,879 | 107,162 | 50,000 | |||||||
2010 год | 389,116 | 175,540 | 175,540 | 97,874 | 40,628 | 117,948 | 55,000 | |||||||
8.1.3. | Решение жилищных проблем молодых семей в Чувашской Республике |
6601,719 | 693,280 | 693,280 | 693,280 | 1817,629 | 95,810 | 82,000 | 3460,000 | 453* | ||||
2003 год | 318,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 65,000 | 8,000 | 10,000 | 210,000 | 20,000 | |||||
2004 год | 385,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 10,000 | 20,000 | 240,000 | 30,000 | |||||
2005 год | 474,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 14,000 | 25,000 | 270,000 | 40,000 | |||||
2006 год | 500,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 13,000 | 27,000 | 300,000 | 50,000 | |||||
2007 год | 1238,000 | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 414,200 | 580,000 | 122,000 | |||||||
2008 год | 1607,668 | 140,930 | 140,930 | 140,930 | 410,468 | 20,27 | 960,000 | 76,000 | ||||||
2009 год | 1153,782 | 132,090 | 132,090 | 132,090 | 396,842 | 17,85 | 540,000 | 67,000 | ||||||
2010 год | 925,269 | 123,460 | 123,460 | 123,460 | 381,119 | 12,690 | 360,000 | 48,000 | ||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (и их семей) на селе |
498,260 | 173,08 | 173,08 | 173,08 | 50,81 | 274,37 | ||||||||
2007 год | 127,800 | 35,800 | 35,80 | 35,80 | 92,00 | |||||||||
2008 год | 146,870 | 54,530 | 54,53 | 54,53 | 20,27 | 72,07 | ||||||||
2009 год | 124,440 | 45,690 | 45,69 | 45,69 | 17,85 | 60,90 | ||||||||
2010 год | 99,150 | 37,060 | 37,060 | 37,060 | 12,690 | 49,400 | ||||||||
8.1.4. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
1966,810 | 562,970 | 562,970 | 209,000 | 786,440 | 31,500 | 459,9* | ||||||
2003 год | 67,040 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 10,440 | 5,900 | 1,700 | |||||||
2004 год | 109,800 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,100 | 2,700 | |||||||
2005 год | 112,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 8,500 | 3,500 | |||||||
2006 год | 130,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | ||||||||
2007 год | 346,970 | 70,970 | 70,970 | 150,000 | 126,000 | |||||||||
2008 год | 379,000 | 87,000 | 87,000 | 150,000 | 142,000 | |||||||||
2009 год | 400,000 | 94,000 | 94,000 | 156,000 | 150,000 | |||||||||
2010 год | 422,000 | 102,000 | 102,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||||
Примечание: * Средства населения. | ||||||||||||||
9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
Итого | 9108,770 | 2459,982 | 1415,982 | 1044,000 | 1044,000 | 3523,497 | 561,999 | 2000,190 | 36,000 | 61,600 | 465,502 | |||
2003 год | 143,690 | 40,800 | 40,800 | 71,000 | 4,590 | 15,700 | 11,600 | |||||||
2004 год | 291,750 | 128,900 | 128,900 | 65,270 | 23,800 | 10,000 | 22,700 | 41,080 | ||||||
2005 год | 521,460 | 190,400 | 190,400 | 179,600 | 36,560 | 16,000 | 12,500 | 86,400 | ||||||
2006 год | 595,770 | 202,230 | 202,230 | 246,100 | 56,030 | 17,510 | 10,000 | 10,700 | 53,200 | |||||
2007 год | 1058,047 | 354,547 | 162,547 | 192,000 | 192,000 | 459,000 | 54,500 | 180,000 | 10,000 | 176,600 | ||||
2008 год | 2452,229 | 608,782 | 312,782 | 296,000 | 296,000 | 939,186 | 158,300 | 621,950 | 124,011 | 106,780 | ||||
2009 год | 2428,064 | 618,443 | 262,443 | 356,000 | 356,000 | 833,561 | 147,227 | 737,870 | 90,963 | 214,800 | ||||
2010 год | 1617,760 | 315,880 | 115,880 | 200,000 | 200,000 | 729,780 | 80,992 | 442,860 | 48,248 | 309,800 | ||||
9.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами | |||||||||||||
9.1.1. | Улучшение снабжения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой |
2169,537 | 500,337 | 500,337 | 1504,670 | 35,950 | 61,600 | 66,980 | ||||||
2003 год | 37,790 | 19,600 | 19,600 | 2,200 | 0,290 | 15,700 | ||||||||
2004 год | 53,050 | 21,000 | 21,000 | 6,570 | 1,300 | 22,700 | 1,480 | |||||||
2005 год | 67,660 | 27,500 | 27,500 | 13,600 | 2,060 | 12,500 | 12,000 | |||||||
2006 год | 44,300 | 15,700 | 15,700 | 11,200 | 1,200 | 10,700 | 5,500 | |||||||
2007 год | 494,047 | 162,547 | 162,547 | 315,000 | 6,500 | 10,000 | ||||||||
2008 год | 580,590 | 102,690 | 102,690 | 459,300 | 7,600 | 11,000 | ||||||||
2009 год | 453,700 | 95,700 | 95,700 | 338,000 | 8,000 | 12,000 | ||||||||
2010 год | 438,400 | 55,600 | 55,600 | 358,800 | 9,000 | 15,000 | ||||||||
9.1.2. | Увеличение мощностей водоотведе- ния и очистки сточных вод |
1522,550 | 566,000 | 566,000 | 705,390 | 79,660 | 171,500 | |||||||
2003 год | 17,400 | 11,200 | 11,200 | 4,000 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 89,900 | 62,900 | 62,900 | 8,300 | 3,500 | 15,200 | ||||||||
2005 год | 238,400 | 115,500 | 115,500 | 54,000 | 14,500 | 54,400 | ||||||||
2006 год | 247,990 | 117,900 | 117,900 | 74,730 | 17,660 | 37,700 | ||||||||
2008 год | 296,560 | 100,000 | 100,000 | 162,560 | 13,000 | 21,000 | ||||||||
2009 год | 336,900 | 115,000 | 115,000 | 186,900 | 14,000 | 21,000 | ||||||||
2010 год | 295,400 | 43,500 | 43,500 | 214,900 | 15,000 | 22,000 | ||||||||
9.1.3. | Увеличение и модернизация мощностей теплоснабже- ния, снижение расходов топливно- энергетичес- ких ресурсов |
1164,123 | 261,615 | 261,615 | 493,267 | 146,219 | 36,000 | 227,022 | ||||||
2003 год | 88,500 | 10,000 | 10,000 | 64,800 | 2,300 | 11,400 | ||||||||
2004 год | 119,800 | 25,000 | 25,000 | 50,400 | 10,000 | 10,0 | 24,400 | |||||||
2005 год | 175,400 | 27,400 | 27,400 | 100,000 | 12,000 | 16,0 | 20,000 | |||||||
2006 год | 215,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 | 15,000 | 10,0 | 10,000 | |||||||
2008 год | 353,889 | 102,852 | 102,852 | 95,326 | 63,700 | 92,011 | ||||||||
2009 год | 181,134 | 45,283 | 45,283 | 41,661 | 36,227 | 57,963 | ||||||||
2010 год | 30,400 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,992 | 11,248 | ||||||||
9.1.4. | Восстановле- ние ресурсов пассажирских лифтов с истекшим сроком эксплуатации |
111,000 | 61,000 | 61,000 | 24,000 | 26,000 | ||||||||
2004 год | 29,000 | 20,000 | 20,000 | 9,000 | ||||||||||
2005 год | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |||||||||
2006 год | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 12,000 | 9,000 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Модернизация лифтового хозяйства гг.Чебоксары и Новочебок- сарска |
111,000 | 61,000 | 61,000 | 24,000 | 26,000 | |||||||||
2004 год | 29,000 | 20,000 | 20,000 | 9,000 | ||||||||||
2005 год | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |||||||||
2006 год | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 12,000 | 9,000 | |||||||||
9.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности |
|||||||||||||
9.2.1. | Электрифика- ция жилых домов индивидуаль- ной постройки в сельской местности, строительст- во высоковольт- ных сетей |
168,560 | 27,030 | 27,030 | 13,170 | 13,170 | 115,190 | |||||||
2006 год | 46,480 | 2,630 | 2,630 | 13,170 | 13,170 | 17,510 | ||||||||
2008 год | 36,190 | 7,240 | 7,240 | 28,950 | ||||||||||
2009 год | 32,330 | 6,460 | 6,460 | 25,870 | ||||||||||
2010 год | 53,560 | 10,700 | 10,700 | 42,860 | ||||||||||
9.3. | Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|||||||||||||
9.3.1. | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструк- турой в целях жилищного строительст- ва |
3973,000 | 1044,00 | 1044,00 | 1044,00 | 783,00 | 261,00 | 1885,00 | ||||||
2007 год | 564,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 144,000 | 48,000 | 180,000 | 176,60 | ||||||
2008 год | 1185,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 222,000 | 74,000 | 593,000 | 106,78 | ||||||
2009 год | 1424,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 267,000 | 89,000 | 712,000 | 214,80 | ||||||
2010 год | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 400,000 | 309,80 | ||||||
10. Газификация населенных пунктов | ||||||||||||||
Итого | 4958,243 | 348,600 | 348,600 | 348,600 | 1940,000 | 19,643 | 1414,000 | 1236,000 | ||||||
2003 год | 2065,543 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 840,000 | 5,643 | 600,000 | 486,000 | ||||||
2004 год | 2892,700 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | 1100,000 | 14,000 | 814,000 | 750,000 | ||||||
10.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г.Чебоксары (Программа газификации) |
|||||||||||||
10.1.1. | Развитие сети распредели- тельных газовых сетей, газификация жилого фонда |
4958,243 | 348,600 | 348,600 | 348,600 | 1940,000 | 19,643 | 1414,000 | 1236,000 | |||||
2003 год | 2065,543 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 840,000 | 5,643 | 600,000 | 486,000 | ||||||
2004 год | 2892,700 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | 1100,000 | 14,000 | 814,000 | 750,000 | ||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Распредели- тельные газовые сети |
4861,743 | 317,800 | 317,800 | 317,800 | 1915,000 | 12,443 | 1414,000 | 1202,500 | ||||||
2003 год | 2056,243 | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 840,000 | 5,64 | 600,000 | 481,300 | ||||||
2004 год | 2805,500 | 188,500 | 188,500 | 188,500 | 1075,000 | 6,80 | 814,000 | 721,200 | ||||||
Газопровод- отвод в г.Чебоксары |
96,500 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 25,000 | 7,200 | 33,500 | |||||||
2003 год | 9,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | |||||||||
2004 год | 87,200 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 25,00 | 7,20 | 28,80 | |||||||
11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры | ||||||||||||||
Итого | 15664,101 | 3257,620 | 3257,620 | 494,900 | 8969,291 | 564,200 | 69,000 | 2803,990 | ||||||
2003 год | 1290,460 | 321,400 | 321,400 | 969,060 | ||||||||||
2004 год | 1216,730 | 394,000 | 394,000 | 72,000 | 800,730 | 22,000 | ||||||||
2005 год | 1714,457 | 427,000 | 427,000 | 102,000 | 1265,457 | 22,000 | ||||||||
2006 год | 1872,252 | 435,000 | 435,000 | 105,000 | 1412,252 | 25,000 | ||||||||
2007 год | 6502,160 | 730,220 | 730,220 | 90,900 | 2403,750 | 564,200 | 2803,990 | |||||||
2008 год | 1875,949 | 400,000 | 400,000 | 125,000 | 1475,949 | |||||||||
2009 год | 754,300 | 275,000 | 275,000 | 479,300 | ||||||||||
2010 год | 437,793 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | ||||||||||
11.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
|||||||||||||
11.1.1. | Развитие дорожной сети Чувашской Республики |
15100,201 | 2762,720 | 2762,720 | 8969,291 | 564,200 | 2803,990 | |||||||
2003 год | 1290,460 | 321,400 | 321,400 | 969,060 | ||||||||||
2004 год | 1122,730 | 322,000 | 322,000 | 800,730 | ||||||||||
2005 год | 1590,457 | 325,000 | 325,000 | 1265,457 | ||||||||||
2006 год | 1742,252 | 330,000 | 330,000 | 1412,252 | ||||||||||
2007 год | 6411,260 | 639,320 | 639,320 | 2403,750 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
2008 год | 1750,949 | 275,000 | 275,000 | 1475,949 | ||||||||||
2009 год | 754,300 | 275,000 | 275,000 | 479,300 | ||||||||||
2010 год | 437,793 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | ||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция и ремонт федеральных автомобиль- ных дорог |
100,318 | 100,318 | 100,318 | |||||||||||
2003 год | 100,318 | 100,318 | 100,318 | |||||||||||
Содержание, ремонт, строительст- во и реконструк- ция республикан- ских автомобиль- ных дорог |
6855,958 | 2147,091 | 2147,091 | 4708,867 | ||||||||||
2003 год | 452,717 | 179,982 | 179,982 | 272,735 | ||||||||||
2004 год | 470,635 | 280,818 | 280,818 | 189,817 | ||||||||||
2005 год | 743,447 | 283,447 | 283,447 | 460,000 | ||||||||||
2006 год | 847,824 | 287,824 | 287,824 | 560,000 | ||||||||||
2007 год | 1398,293 | 290,020 | 290,020 | 1108,273 | ||||||||||
2008 год | 1750,949 | 275,000 | 275,000 | 1475,949 | ||||||||||
2009 год | 754,300 | 275,000 | 275,000 | 479,300 | ||||||||||
2010 год | 437,793 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | ||||||||||
Содержание, ремонт, строительст- во и реконструк- ция местных автомобиль- ных дорог |
8143,925 | 515,311 | 515,311 | 4260,424 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
2003 год | 737,425 | 41,100 | 41,100 | 696,325 | ||||||||||
2004 год | 652,095 | 41,182 | 41,182 | 610,913 | ||||||||||
2005 год | 847,010 | 41,553 | 41,553 | 805,457 | ||||||||||
2006 год | 894,428 | 42,176 | 42,176 | 852,252 | ||||||||||
2007 год | 5012,967 | 349,300 | 349,300 | 1295,477 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
11.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г.Чебоксары | |||||||||||||
11.2.1. | Реконструк- ция вертикальной набережной пассажирских причалов г.Чебоксары |
240,900 | 240,900 | 240,900 | 240,900 | |||||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
2005 год | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
2006 год | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
2007 год | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | ||||||||||
11.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приема самолетов различных типов ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" из-за несоответствия технического состояния взлетно-посадочной полосы современным требованиям |
|||||||||||||
11.4.1. | Модернизация искусствен- ных покрытий аэродрома г.Чебоксары |
138,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||||||||
2004 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||
2005 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||
2006 год | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
11.4.2. | Замена светосиг- нального оборудования аэропорта г.Чебоксары |
185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | |||||||||
2007 год | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
2008 год | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||||||||||
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата | ||||||||||||||
Итого по разделу II |
1119,143 | 234,045 | 77,835 | 0,077 | 156,133 | 234,045 | 316,750 | 161,538 | 400,000 | 6,810 | ||||
2003 год | 36,092 | 9,690 | 1,184 | 0,048 | 8,458 | 9,690 | 18,347 | 7,245 | 0,810 | |||||
2004 год | 32,686 | 13,275 | 0,634 | 0,026 | 12,615 | 13,275 | 10,772 | 7,939 | 0,700 | |||||
2005 год | 25,865 | 9,280 | 0,317 | 0,003 | 8,960 | 9,280 | 10,731 | 5,154 | 0,700 | |||||
2006 год | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 567,200 | 135,400 | 37,300 | 98,100 | 135,400 | 164,200 | 66,700 | 200,000 | 0,900 | |||||
2008 год | 432,700 | 64,800 | 38,400 | 26,400 | 64,800 | 96,300 | 70,600 | 200,000 | 1,000 | |||||
2009 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
2010 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
12. Система государственного управления | ||||||||||||||
Итого | 1119,143 | 234,045 | 77,835 | 0,077 | 156,133 | 234,045 | 316,750 | 161,538 | 400,000 | 6,810 | ||||
2003 год | 36,092 | 9,690 | 1,184 | 0,048 | 8,458 | 9,690 | 18,347 | 7,245 | 0,810 | |||||
2004 год | 32,686 | 13,275 | 0,634 | 0,026 | 12,615 | 13,275 | 10,772 | 7,939 | 0,700 | |||||
2005 год | 25,865 | 9,280 | 0,317 | 0,003 | 8,960 | 9,280 | 10,731 | 5,154 | 0,700 | |||||
2006 год | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 567,200 | 135,400 | 37,300 | 98,100 | 135,400 | 164,200 | 66,700 | 200,000 | 0,900 | |||||
2008 год | 432,700 | 64,800 | 38,400 | 26,400 | 64,800 | 96,300 | 70,600 | 200,000 | 1,000 | |||||
2009 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
2010 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
12.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами | |||||||||||||
12.1.1. | Разработка и реализация комплекса мер по реформирова- нию и регулирова- нию земельных и имуществен- ных отношений в Чувашской Республике |
478,666 | 198,412 | 77,835 | 0,077 | 120,500 | 198,412 | 177,089 | 103,165 | |||||
2003 год | 11,194 | 2,926 | 1,184 | 0,048 | 1,694 | 2,926 | 1,479 | 6,789 | ||||||
2004 год | 11,418 | 3,543 | 0,634 | 0,026 | 2,883 | 3,543 | 0,852 | 7,023 | ||||||
2005 год | 7,654 | 2,843 | 0,317 | 0,003 | 2,523 | 2,843 | 0,558 | 4,253 | ||||||
2007 год | 283,100 | 127,300 | 37,300 | 90,000 | 127,300 | 115,100 | 40,700 | |||||||
2008 год | 165,300 | 61,800 | 38,400 | 23,400 | 61,800 | 59,100 | 44,400 | |||||||
12.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления | |||||||||||||
12.2.1. | Разработка и реализация республикан- ской программы реформирова- ния государ- ственной службы |
58,277 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 36,461 | 8,373 | 6,810 | ||||||
2003 год | 3,898 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 1,868 | 0,456 | 0,810 | |||||||
2004 год | 7,268 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 3,920 | 0,916 | 0,700 | |||||||
2005 год | 7,211 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 4,173 | 0,901 | 0,700 | |||||||
2006 год | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 7,400 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 4,900 | 1,000 | 0,900 | |||||||
2008 год | 7,900 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 5,200 | 1,200 | 1,000 | |||||||
2009 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
2010 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
12.2.2. | Создание и развитие Республикан- ской информацион- но-аналити- ческой системы |
582,200 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 103,200 | 50,000 | 400,000 | ||||||
2003 год | 21,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | |||||||||
2005 год | 11,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | |||||||||
2007 год | 276,700 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 44,200 | 25,000 | 200,000 | |||||||
2008 год | 259,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 32,000 | 25,000 | 200,000 | |||||||
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития | ||||||||||||||
Итого по разделу III |
26857,506 | 2484,994 | 772,271 | 14,300 | 1698,423 | 384,311 | 2235,423 | 245,203 | 4970,278 | 15241,890 | 1679,718 | |||
2003 год | 1168,461 | 122,235 | 81,220 | 4,000 | 37,015 | 37,520 | 167,525 | 13,521 | 676,360 | 134,300 | 54,520 | |||
2004 год | 2261,814 | 309,695 | 257,725 | 4,300 | 47,670 | 96,995 | 286,340 | 59,217 | 865,863 | 448,797 | 291,902 | |||
2005 год | 2376,318 | 252,507 | 204,854 | 47,653 | 101,524 | 314,595 | 66,656 | 996,564 | 432,262 | 313,734 | ||||
2006 год | 2548,633 | 225,892 | 182,172 | 43,720 | 126,772 | 306,301 | 85,808 | 951,191 | 562,331 | 417,110 | ||||
2007 год | 5277,977 | 491,135 | 11,700 | 6,000 | 473,435 | 6,100 | 234,232 | 5,000 | 379,800 | 3851,200 | 316,610 | |||
2008 год | 5492,056 | 458,095 | 10,400 | 447,695 | 4,400 | 304,280 | 5,000 | 341,700 | 4291,100 | 91,881 | ||||
2009 год | 4410,196 | 361,110 | 11,400 | 349,710 | 5,000 | 308,730 | 5,000 | 367,400 | 3271,000 | 96,956 | ||||
2010 год | 3322,051 | 264,325 | 12,800 | 251,525 | 6,000 | 313,420 | 5,000 | 391,400 | 2250,900 | 97,006 | ||||
14. Промышленность и инновации | ||||||||||||||
Итого | 2961,600 | 302,511 | 285,211 | 14,300 | 3,000 | 213,911 | 222,000 | 155,358 | 138,786 | 1110,390 | 1032,555 | |||
2003 год | 53,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 31,000 | |||||||
2004 год | 826,400 | 136,695 | 129,395 | 4,300 | 3,000 | 60,095 | 60,000 | 42,323 | 32,108 | 334,797 | 220,477 | |||
2005 год | 742,800 | 62,024 | 62,024 | 62,024 | 70,000 | 46,796 | 15,599 | 308,262 | 240,119 | |||||
2006 год | 1051,400 | 87,792 | 87,792 | 87,792 | 92,000 | 66,238 | 22,079 | 436,331 | 346,960 | |||||
2007 год | 288,000 | 6,000 | 6,000 | 57,000 | 225,000 | |||||||||
14.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции |
|||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.1.16. | Разработка и освоение новых изделий автоэлектро- ники, закупка нового оборудова- ния, внедре- ние системы качества (ЗАО "ЗЭиМ-Лайн", г.Чебоксары) |
288,000 | 6,000 | 6,000 | 57,000 | 225,000 | ||||||||
2007 год | 288,000 | 6,000 | 6,000 | 57,000 | 225,000 | |||||||||
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | ||||||||||||||
14.1.32. | Модернизация производства по изготовлению газетной продукции (РГУП "ИПК "Чувашия", г.Чебоксары) |
6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||
2003 год | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||
14.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции | ||||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.2.4 | Разработка конструкций и организация серийного производства силовых модулей (ОАО "Контур", г.Чебоксары) |
125,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 30,000 | 87,000 | |||||||
2003 год | 47,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 31,000 | ||||||||
2004 год | 78,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 | 56,000 | ||||||||
14.2.7 | Автоматиза- ция объектов МУП "Водоканал", г.Новочебок- сарск* (ОАО "Научно-про- изводствен- ный комплекс "Элара", г.Чебоксары) |
6,600 | 6,600 | 6,300 | 0,300 | |||||||||
2004 год | 6,600 | 6,600 | 6,300 | 0,300 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику | ||||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.2.11. | Реконструк- ция котельной ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапа- ева", обеспечиваю- щей тепло-снаб- жение муниципаль- ных потребителей Чапаевского поселка и юго-западно- го жилого района г.Чебоксары* (ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапа- ева") |
70,000 | 70,000 | 67,000 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 70,000 | 70,000 | 67,000 | 3,000 | ||||||||||
14.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста | |||||||||||||
14.4.1. | Оптимизация структуры энергобалан- са |
2466,000 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 222,0 | 155,4 | 51,8 | 1023,4 | 807,6 | ||||
2004 год | 671,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 60,0 | 42,3 | 14,1 | 278,8 | 220,5 | |||||
2005 год | 742,8 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 70,0 | 46,8 | 15,6 | 308,3 | 240,1 | |||||
2006 год | 1051,4 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 92,0 | 66,2 | 22,1 | 436,3 | 347,0 | |||||
Примечание: * Выполняется в качестве пилотного проекта в рамках Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", разрабатываемого Правительством Российской Федерации и Минэкономразвития России. Администрациями ОЭЗ в 2003 г. предусматривается разработка отдельной программы и плана действий. Источниками финансирования служат привлекаемые инвестиционные ресурсы, средства организаций-резидентов особых экономических зон и др. |
||||||||||||||
15. Агропромышленный комплекс | ||||||||||||||
Итого | 22874,109 | 1992,150 | 476,900 | 1515,250 | 164,600 | 1820,917 | 31,080 | 4751,772 | 14131,500 | 146,690 | ||||
2003 год | 1035,516 | 97,800 | 75,220 | 22,580 | 32,120 | 149,266 | 4,500 | 652,450 | 103,300 | 28,200 | ||||
2004 год | 1329,180 | 150,250 | 123,000 | 27,250 | 35,500 | 199,430 | 5,000 | 824,530 | 114,000 | 35,970 | ||||
2005 год | 1523,735 | 169,000 | 138,000 | 31,000 | 38,000 | 217,525 | 8,860 | 964,780 | 124,000 | 39,570 | ||||
2006 год | 1419,708 | 125,000 | 94,380 | 30,620 | 37,480 | 190,926 | 12,720 | 922,112 | 126,000 | 42,950 | ||||
2007 год | 4824,970 | 449,900 | 11,700 | 438,200 | 6,100 | 212,470 | 311,400 | 3851,200 | ||||||
2008 год | 5334,700 | 428,500 | 10,400 | 418,100 | 4,400 | 280,000 | 335,100 | 4291,100 | ||||||
2009 год | 4246,900 | 333,300 | 11,400 | 321,900 | 5,000 | 283,700 | 358,900 | 3271,000 | ||||||
2010 год | 3159,400 | 238,400 | 12,800 | 225,600 | 6,000 | 287,600 | 382,500 | 2250,900 | ||||||
15.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства | |||||||||||||
15.1.1. | Развитие хмелеводства |
550,250 | 149,980 | 149,980 | 108,740 | 291,530 | ||||||||
2003 год | 59,680 | 8,180 | 8,180 | 2,000 | 49,500 | |||||||||
2004 год | 150,540 | 45,000 | 45,000 | 30,430 | 75,110 | |||||||||
2005 год | 156,710 | 57,000 | 57,000 | 33,350 | 66,360 | |||||||||
2006 год | 53,120 | 15,000 | 15,000 | 17,160 | 20,960 | |||||||||
2007 год | 26,500 | 5,600 | 5,600 | 3,000 | 17,900 | |||||||||
2008 год | 32,300 | 6,000 | 6,000 | 7,100 | 19,200 | |||||||||
2009 год | 34,600 | 6,400 | 6,400 | 7,600 | 20,600 | |||||||||
2010 год | 36,800 | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 21,900 | |||||||||
15.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов | |||||||||||||
15.2.1. | Повышение плодородия почв Чувашской Республики |
2016,121 | 143,100 | 96,530 | 46,570 | 143,100 | 345,341 | 31,080 | 1488,600 | 8,000 | ||||
2003 год | 381,920 | 32,120 | 21,050 | 11,070 | 32,120 | 63,300 | 4,500 | 280,000 | 2,000 | |||||
2004 год | 467,500 | 35,500 | 24,000 | 11,500 | 35,500 | 85,000 | 5,000 | 340,000 | 2,000 | |||||
2005 год | 577,135 | 38,000 | 26,000 | 12,000 | 38,000 | 98,275 | 8,860 | 430,000 | 2,000 | |||||
2006 год | 589,566 | 37,480 | 25,480 | 12,000 | 37,480 | 98,766 | 12,720 | 438,600 | 2,000 | |||||
15.2.2. | Земледелие и растениевод- ство |
2017,730 | 81,100 | 21,500 | 59,600 | 21,500 | 628,330 | 1308,300 | ||||||
2007 год | 413,430 | 19,500 | 6,100 | 13,400 | 6,100 | 100,430 | 293,500 | |||||||
2008 год | 497,900 | 18,800 | 4,400 | 14,400 | 4,400 | 163,200 | 315,900 | |||||||
2009 год | 535,000 | 20,400 | 5,000 | 15,400 | 5,000 | 176,300 | 338,300 | |||||||
2010 год | 571,400 | 22,400 | 6,000 | 16,400 | 6,000 | 188,400 | 360,600 | |||||||
15.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции | |||||||||||||
15.3.1. | Стабилизация и развитие отраслей животновод- ства |
8257,508 | 553,170 | 7,990 | 545,180 | 427,996 | 1502,842 | 5773,500 | ||||||
2003 год | 435,706 | 15,500 | 3,990 | 11,510 | 18,956 | 299,950 | 101,300 | |||||||
2004 год | 525,170 | 19,750 | 4,000 | 15,750 | 19,000 | 374,420 | 112,000 | |||||||
2005 год | 580,420 | 19,000 | 19,000 | 21,000 | 418,420 | 122,000 | ||||||||
2006 год | 573,672 | 18,620 | 18,620 | 21,000 | 410,052 | 124,000 | ||||||||
2007 год | 1929,940 | 184,800 | 184,800 | 93,940 | 1651,200 | |||||||||
2008 год | 1640,000 | 113,700 | 113,700 | 90,200 | 1436,100 | |||||||||
2009 год | 1403,800 | 98,500 | 98,500 | 84,300 | 1221,000 | |||||||||
2010 год | 1168,800 | 83,300 | 83,300 | 79,600 | 1005,900 | |||||||||
15.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства | |||||||||||||
15.4.1. | Привлечение инвестиций для обновления техники и технологиче- ского оборудования для преодоления технической отсталости сельского хозяйства |
757,000 | 200,900 | 200,900 | 248,910 | 160,500 | 146,690 | |||||||
2003 год | 158,210 | 42,000 | 42,000 | 65,010 | 23,000 | 28,200 | ||||||||
2004 год | 185,970 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | 35,000 | 35,970 | ||||||||
2005 год | 209,470 | 55,000 | 55,000 | 64,900 | 50,000 | 39,570 | ||||||||
2006 год | 203,350 | 53,900 | 53,900 | 54,000 | 52,500 | 42,950 | ||||||||
15.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства |
|||||||||||||
15.6.1. | Развитие малых форм хозяйствова- ния в агропромыш- ленном комплексе |
9275,500 | 863,900 | 863,900 | 61,600 | 8350,000 | ||||||||
2007 год | 2455,100 | 240,000 | 240,000 | 15,100 | 2200,000 | |||||||||
2008 год | 3164,500 | 290,000 | 290,000 | 19,500 | 2855,000 | |||||||||
2009 год | 2273,500 | 208,000 | 208,000 | 15,500 | 2050,000 | |||||||||
2010 год | 1382,400 | 125,900 | 125,9 | 11,5 | 1245 | |||||||||
16. Кадровое обеспечение модернизации экономики (Республиканская программа сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года) |
||||||||||||||
Итого | 140,288 | 80,448 | 80,448 | 5,800 | 23,560 | 12,500 | 18,200 | 5,580 | ||||||
2003 год | 17,365 | 12,955 | 12,955 | 1,400 | 2,000 | 0,400 | 1,000 | 1,010 | ||||||
2004 год | 19,725 | 13,910 | 13,910 | 1,400 | 2,330 | 1,000 | 1,400 | 1,085 | ||||||
2005 год | 19,598 | 13,583 | 13,583 | 1,500 | 2,430 | 1,100 | 1,400 | 1,085 | ||||||
2006 год | 20,000 | 11,500 | 11,500 | 1,500 | 3,300 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | ||||||
2007 год | 17,300 | 9,000 | 9,000 | 2,700 | 2,000 | 2,400 | 1,200 | |||||||
2008 год | 15,900 | 8,000 | 8,000 | 3,300 | 2,000 | 2,600 | ||||||||
2009 год | 15,600 | 6,500 | 6,500 | 3,600 | 2,000 | 3,500 | ||||||||
2010 год | 14,800 | 5,000 | 5,000 | 3,900 | 2,000 | 3,900 | ||||||||
16.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики | |||||||||||||
16.1.1. | Реализация Республикан- ской программы сбалансиро- ванности потребности экономики в кадрах и рынка образовате- льных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года |
85,658 | 45,148 | 45,148 | 5,800 | 23,560 | 6,300 | 10,650 | ||||||
2003 год | 10,605 | 7,955 | 7,955 | 1,400 | 2,000 | 0,200 | 0,450 | |||||||
2004 год | 12,540 | 8,910 | 8,910 | 1,400 | 2,330 | 0,500 | 0,800 | |||||||
2005 год | 12,413 | 8,583 | 8,583 | 1,500 | 2,430 | 0,600 | 0,800 | |||||||
2006 год | 12,000 | 6,500 | 6,500 | 1,500 | 3,300 | 1,000 | 1,200 | |||||||
2007 год | 9,300 | 4,200 | 4,200 | 2,700 | 1,000 | 1,400 | ||||||||
2008 год | 9,900 | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
2009 год | 9,600 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
2010 год | 9,300 | 2,000 | 2,000 | 3,900 | 1,000 | 2,400 | ||||||||
16.1.2. | Совершенст- вование подготовки менеджеров высшего и среднего звена для организаций основных отраслей экономики |
54,630 | 35,300 | 35,300 | 6,200 | 7,550 | 5,58* | |||||||
2003 год | 6,760 | 5,000 | 5,000 | 0,200 | 0,550 | 1,010 | ||||||||
2004 год | 7,185 | 5,000 | 5,000 | 0,500 | 0,600 | 1,085 | ||||||||
2005 год | 7,185 | 5,000 | 5,000 | 0,500 | 0,600 | 1,085 | ||||||||
2006 год | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 0,800 | 1,200 | ||||||||
2007 год | 8,000 | 4,800 | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | ||||||||
2008 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
2009 год | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
2010 год | 5,500 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
17. Развитие малого предпринимательства (Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2002-2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики на 2006-2010 годы) |
||||||||||||||
Итого | 720,329 | 93,495 | 93,495 | 145,026 | 7,135 | 474,673 | ||||||||
2003 год | 37,845 | 1,145 | 1,145 | 14,399 | 1,591 | 20,710 | ||||||||
2004 год | 46,954 | 1,150 | 1,150 | 18,150 | 1,844 | 25,810 | ||||||||
2005 год | 47,120 | 1,210 | 1,210 | 18,160 | 1,850 | 25,900 | ||||||||
2006 год | 47,275 | 1,250 | 1,250 | 18,175 | 1,850 | 26,000 | ||||||||
2007 год | 133,507 | 25,885 | 25,885 | 17,212 | 90,410 | |||||||||
2008 год | 132,331 | 21,270 | 21,270 | 19,180 | 91,881 | |||||||||
2009 год | 137,571 | 20,985 | 20,985 | 19,630 | 96,956 | |||||||||
2010 год | 137,726 | 20,600 | 20,600 | 20,120 | 97,006 | |||||||||
17.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства | |||||||||||||
17.1.1. | Совершенст- вование внешней среды развития малого предпринима- тельства |
12,788 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 4,288 | ||||||||
2008 год | 4,016 | 0,500 | 0,500 | 2,100 | 1,416 | |||||||||
2009 год | 4,196 | 0,500 | 0,500 | 2,260 | 1,436 | |||||||||
2010 год | 4,576 | 0,500 | 0,500 | 2,640 | 1,436 | |||||||||
17.1.2. | Развитие инфраструк- туры и механизмов государст- венной поддержки малого предпринима- тельства |
696,916 | 86,460 | 86,460 | 135,471 | 7,135 | 467,850 | |||||||
2003 год | 36,735 | 0,145 | 0,145 | 14,399 | 1,591 | 20,600 | ||||||||
2004 год | 45,844 | 0,150 | 0,150 | 18,150 | 1,844 | 25,700 | ||||||||
2005 год | 45,920 | 0,160 | 0,160 | 18,160 | 1,850 | 25,750 | ||||||||
2006 год | 46,000 | 0,175 | 0,175 | 18,175 | 1,850 | 25,800 | ||||||||
2007 год | 132,357 | 25,550 | 25,550 | 16,807 | 90,000 | |||||||||
2008 год | 126,860 | 20,430 | 20,430 | 16,430 | 90,000 | |||||||||
2009 год | 131,740 | 20,120 | 20,120 | 16,620 | 95,000 | |||||||||
2010 год | 131,460 | 19,730 | 19,730 | 16,730 | 95,000 | |||||||||
17.1.3. | Развитие малого инновацион- ного предпринима- тельства в научно-тех- нической сфере |
4,695 | 4,125 | 4,125 | 0,570 | |||||||||
2003 год | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 0,110 | ||||||||||
2004 год | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 0,110 | ||||||||||
2005 год | 1,200 | 1,050 | 1,050 | 0,150 | ||||||||||
2006 год | 1,275 | 1,075 | 1,075 | 0,200 | ||||||||||
17.1.7. | Кадровое обеспечение малого предпринима- тельства |
5,930 | 1,410 | 1,410 | 2,555 | 1,965 | ||||||||
2007 год | 1,150 | 0,335 | 0,335 | 0,405 | 0,410 | |||||||||
2008 год | 1,455 | 0,340 | 0,340 | 0,650 | 0,465 | |||||||||
2009 год | 1,635 | 0,365 | 0,365 | 0,750 | 0,520 | |||||||||
2010 год | 1,690 | 0,370 | 0,370 | 0,750 | 0,570 | |||||||||
18. Развитие сферы услуг | ||||||||||||||
Итого | 161,180 | 16,390 | 10,160 | 6,230 | 23,920 | 39,130 | 61,520 | 20,220 | ||||||
2003 год | 24,735 | 0,335 | 0,335 | 1,860 | 7,030 | 10,910 | 4,600 | |||||||
2004 год | 39,555 | 7,690 | 5,330 | 2,360 | 6,430 | 9,050 | 7,825 | 8,560 | ||||||
2005 год | 43,065 | 6,690 | 4,830 | 1,860 | 6,480 | 8,050 | 14,785 | 7,060 | ||||||
2006 год | 10,250 | 0,350 | 0,350 | 1,900 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2007 год | 14,200 | 0,350 | 0,350 | 1,850 | 3,000 | 9,000 | ||||||||
2008 год | 9,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2010 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
18.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике | |||||||||||||
18.3.2. | Создание организации с функциями туроператора |
0,400 | 0,100 | 0,100 | 0,300 | |||||||||
2004 год | 0,075 | 0,025 | 0,025 | 0,050 | ||||||||||
2005 год | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,100 | ||||||||||
2006 год | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,100 | ||||||||||
2007 год | 0,075 | 0,025 | 0,025 | 0,050 | ||||||||||
18.3.3. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию курорта республикан- ского значения "Волжские зори" |
24,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 9,500 | ||||||
2004 год | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | |||||||
2005 год | 12,500 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,500 | |||||||
18.3.4. | Комплексное развитие туризма в Чувашской Республике |
108,170 | 2,600 | 2,600 | 14,400 | 28,000 | 54,670 | 8,5* | ||||||
2003 год | 24,335 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 7,000 | 10,710 | 4,500 | |||||||
2004 год | 12,625 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | |||||||
2005 год | 17,585 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 10,960 | 1,500 | |||||||
2006 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2007 год | 14,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 9,000 | ||||||||
2008 год | 9,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2010 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
18.3.5. | Строительст- во туристичес- кого комплекса в государст- венном учреждении "Националь- ный парк "Чaваш вaрманe" |
5,710 | 5,660 | 5,660 | 0,050 | |||||||||
2004 год | 3,855 | 3,830 | 3,830 | 0,025 | ||||||||||
2005 год | 1,855 | 1,830 | 1,830 | 0,025 | ||||||||||
18.3.6. | Участие в крупнейших межрегио- нальных, всероссий- ских, международ- ных туристичес- ких выставках путем создания единого стенда Чувашской Республики, организация презентаций туристичес- ких возможностей Чувашской Республики |
1,400 | 0,030 | 0,030 | 0,220 | 0,130 | 0,800 | 0,22* | ||||||
2003 год | 0,400 | 0,010 | 0,010 | 0,060 | 0,030 | 0,200 | 0,100 | |||||||
2004 год | 0,500 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,050 | 0,300 | 0,060 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,050 | 0,300 | 0,060 | |||||||
18.3.7 | Создание и развитие системы детского, молодежного и социального туризма в Чувашской Республике |
21,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 3,000 | 2,000 | ||||||
2004 год | 11,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 10,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||||||
Примечание: * Спонсорская помощь и средства населения. | ||||||||||||||
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды | ||||||||||||||
Итого по разделу IV |
747,088 | 395,770 | 341,970 | 53,800 | 148,600 | 74,640 | 35,728 | 224,950 | 16,000 | |||||
2003 год | 65,450 | 37,000 | 27,500 | 9,500 | 32,000 | 2,150 | 2,300 | 24,000 | ||||||
2004 год | 147,200 | 80,200 | 69,000 | 11,200 | 35,200 | 21,400 | 8,000 | 32,600 | 5,000 | |||||
2005 год | 150,900 | 81,700 | 69,000 | 12,700 | 32,700 | 20,700 | 10,500 | 30,000 | 8,000 | |||||
2006 год | 96,400 | 59,700 | 47,000 | 12,700 | 43,700 | 21,100 | 8,000 | 4,600 | 3,000 | |||||
2007 год | 66,038 | 57,370 | 53,470 | 3,900 | 1,200 | 2,330 | 1,238 | 5,100 | ||||||
2008 год | 88,650 | 24,200 | 23,000 | 1,200 | 1,200 | 2,230 | 5,390 | 56,830 | ||||||
2009 год | 100,650 | 26,300 | 25,000 | 1,300 | 1,300 | 2,230 | 0,300 | 71,820 | ||||||
2010 год | 31,800 | 29,300 | 28,000 | 1,300 | 1,300 | 2,500 | ||||||||
19.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС |
|||||||||||||
19.1.1. | Неотложные мероприятия по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранили- ща Чебоксарско- го гидроузла при существующей отметке 63,0 м |
130,000 | 61,000 | 61,000 | 69,000 | |||||||||
2003 год | 29,000 | 5,000 | 5,000 | 24,000 | ||||||||||
2004 год | 46,000 | 26,000 | 26,000 | 20,000 | ||||||||||
2005 год | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | ||||||||||
19.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг.Чебоксары и Новочебоксарска |
|||||||||||||
19.2.1. | Комплексный мониторинг Чебоксарско- го водохранили- ща и водных объектов |
47,500 | 39,400 | 39,400 | 36,700 | 8,100 | ||||||||
2003 год | 9,200 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1,200 | |||||||||
2004 год | 11,100 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 2,200 | |||||||||
2005 год | 12,400 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 2,500 | |||||||||
2006 год | 11,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 2,900 | 2,700 | 2,700 | 0,200 | ||||||||||
19.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура | |||||||||||||
19.3.1. | Берегоукре- пительные и противоопол- зневые работы на реках Волга, Сура и Цивиль |
158,770 | 125,970 | 125,970 | 92,500 | 20,000 | 12,800 | |||||||
2003 год | 24,800 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 2,300 | |||||||||
2004 год | 27,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 29,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | 3,500 | ||||||||
2006 год | 44,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 9,000 | 4,000 | ||||||||
2007 год | 33,470 | 33,470 | 33,470 | |||||||||||
19.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами |
|||||||||||||
19.4.1. | Противопаво- дковые и русловыпря- мительные мероприятия на р.Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики |
27,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
2005 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
2006 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
19.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду |
|||||||||||||
19.5.1. | Государст- венный мониторинг геологичес- кой среды |
21,050 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 6,650 | ||||||||
2003 год | 2,450 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,950 | |||||||||
2004 год | 3,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,000 | |||||||||
2005 год | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,200 | |||||||||
2006 год | 3,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,100 | |||||||||
2007 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | |||||||||
2008 год | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | |||||||||
2009 год | 1,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,600 | |||||||||
2010 год | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,700 | |||||||||
19.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики | |||||||||||||
19.6.1. | Создание комплекса по выделению металлов из отходов гальваничес- ких производств (ОАО "Текстиль- маш", г.Чебоксары) |
16,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,200 | 7,600 | |||||||
2004 год | 16,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,200 | 7,600 | ||||||||
19.7. | Мероприятия, направленные на решение проблемы переработки и размещения отходов | |||||||||||||
19.7.1. | Строительст- во полигонов твердых бытовых отходов |
102,600 | 42,000 | 42,000 | 14,000 | 16,000 | 14,600 | 16,000 | ||||||
2004 год | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,0 | |||||||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,0 | |||||||
2006 год | 27,600 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 3,0 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во полигона и завода по переработке твердых бытовых отходов для гг.Чебокса- ры, Новочебок- сарска и пгт Кугеси |
102,600 | 42,000 | 42,000 | 14,000 | 16,000 | 14,600 | 16,000 | |||||||
2004 год | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,0 | |||||||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,0 | |||||||
2006 год | 27,600 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 3,0 | |||||||
19.8. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности сооружений гидротехнических сооружений | |||||||||||||
19.8.1. | Мероприятия по восстанов- лению гидротехни- ческих сооружений |
243,368 | 96,000 | 96,000 | 6,690 | 6,928 | 133,750 | |||||||
2007 год | 27,968 | 20,000 | 20,000 | 1,630 | 1,238 | 5,100 | ||||||||
2008 год | 86,850 | 23,000 | 23,000 | 1,630 | 5,390 | 56,830 | ||||||||
2009 год | 98,750 | 25,000 | 25,000 | 1,630 | 0,300 | 71,820 | ||||||||
2010 год | 29,800 | 28,000 | 28,000 | 1,800 | ||||||||||
Примечания: 1. Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. 2. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.". |
<< Приложение 6 Приложение 6 |
Приложение 8 >> Приложение 8 |
|
Содержание Закон Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.