Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. 339
О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Во исполнение постановления Правительства Республики Калмыкия от 3 апреля 2012 г. N 86 "Об утверждении перечня государственных программ Республики Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" (далее - Государственная Программа).
2. Определить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия принять комплексный план действий по реализации Государственной программы на среднесрочную перспективу.
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2014 г. N 44 настоящая Государственная программа изложена в новой редакции
Государственная программа Республики Калмыкия
"Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339)
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 в паспорт настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Наименование Государственной программы |
"Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" |
|||
Ответственный Исполнитель Государственной программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
|||
Соисполнители программы |
нет |
|||
Подпрограммы Государственной программы |
1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"; 3. "Доступность питьевого водоснабжения"; 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"; |
|||
Программно-целевые инструменты Государственной программы |
республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. N 202; республиканская целевая программа "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 |
|||
Цели Государственной программы |
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами. |
|||
Задачи Государственной программы |
повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг на местном уровне путем строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Республики Калмыкия; повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; расселение аварийного жилищного фонда; повышение энергоэффективности и энергосбережения, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением. |
|||
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы |
протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; уровень износа коммунальной инфраструктуры; протяженность сетей построенных газопроводов; протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения; количество пробуренных скважин; количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение; доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года; доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.; снижение энергоемкости валового регионального продукта. |
|||
Сроки реализации Государственной программы |
Мероприятия Государственной программы будут реализованы в один этап с 2013 года по 2020 год. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем финансирования Государственной программы составит 10724452,0 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов - 5065059,7 тыс. руб.: федеральный бюджет, действующие расходные обязательства - 440424,7 тыс. руб.; федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1340417,7 тыс. руб.; республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 550732,0 тыс. руб.; республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 4318974,6 тыс. руб.; местные бюджеты - 2732137,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 85629,0 тыс. руб.; юридические лица - 1256137,0 тыс. руб. |
|||
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета по годам составляет 4869706,6 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 550732,0 тыс. руб. |
|||
Год |
Действующее расходное обязательство |
Дополнительный объем ресурсов |
||
2013 |
218679,3 тыс. руб. |
4797,1 тыс. руб. |
||
2014 |
99887,1 тыс. руб. |
536064,8 тыс. руб. |
||
2015 |
31642,7 тыс. руб. |
581520,4 тыс. руб. |
||
2016 |
31642,7 тыс. руб. |
650400,0 тыс. руб. |
||
2017 |
39466,5 тыс. руб. |
684523,1 тыс. руб. |
||
2018 |
41230,6 тыс. руб. |
672868,8 тыс. руб. |
||
2019 |
43100,5 тыс. руб. |
675082,5 тыс. руб. |
||
2020 |
45082,6 тыс. руб. |
513717,9 тыс. руб. |
||
Объем бюджетных ассигнований на реализацию: подпрограммы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" - 2668732,2 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 7129,8 тыс. руб.; подпрограммы "Локальное водоснабжение" - 0,0 тыс. руб., с учетом дополнительных объемов ресурсов 59722,4 тыс. руб.; подпрограммы "Доступность питьевого водоснабжения" - 2000,0 тыс. рублей, с учетом дополнительных объемов ресурсов 66563,4 тыс. руб.; подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия" - 1328268,1 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 44376,0 тыс. руб.; подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" - 195626,6 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 13449,0 тыс. руб.; подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" - 337405,7 тыс. рублей, без учета дополнительных объемов - 299589,1 тыс. руб.; республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 гг. и на период до 2020 года" - 30156,8 тыс. руб.; республиканская целевая программа "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" - 183231,4 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 154031,3 тыс. руб. | ||||
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
Реализация Государственной подпрограммы позволит: повысить удовлетворенность населения Республики Калмыкия уровнем жилищно-коммунального обслуживания, в том числе на уровне сельских (городских) муниципальных образований; снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов на территории Республики Калмыкия; повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия, в том числе снизить потребление энергоресурсов, обеспечить их экономию. |
I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы
Государственная программа Республики Калмыкия "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р, Государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 512-р, федеральной целевой программой "Юг России (2008-2013 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. N 10.
Государственная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, экономическую устойчивость деятельности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Государственная программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры и улучшение технического состояния жилищного фонда, укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей Республики Калмыкия.
При исполнении Государственной программы будут проводиться мероприятия по сохранению и повышению качества имущества, находящегося в управлении организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, повышению эффективности деятельности данных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и финансового оздоровления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения.
Основная проблема - некачественные услуги, главным образом обусловлена сохраняющимся ростом морально-технического износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики, что приводит к превышению темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации.
Жилищно-коммунальные услуги - важнейшая составляющая часть системы жизнеобеспечения населения и достижение соответствующего качества предоставления услуг является важнейшей целью функционирования организации, входящей в систему жилищно-коммунального хозяйства.
Достижение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг должно сочетаться с оптимизацией затрат на их предоставление, что обусловлено монопольным положением организаций, действующих на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Эффективная система качества должна удовлетворять запросы и ожидания потребителя и защищать интересы поставщика (исполнителя) услуги. Хорошо структурированная система качества является надежным средством в деле оптимизации затрат и управления качеством. Предоставление качественной услуги должно быть выгодно и способствовать сокращению рисков. Риски, в данном случае связаны со здоровьем и безопасностью людей, штрафными санкциями за неудовлетворительное качество услуги, потерей репутации и, в конечном счете, потерей бизнеса.
Жилищно-коммунальная услуга должна отвечать следующим требованиям:
отвечать строго определенным потребностям заказчика (потребителя);
соответствовать действующим стандартам, техническим требованиям или условиям договора;
отвечать требованиям общества (требования, вытекающие из законов инструкций, правил, кодексов, относящихся к защите окружающей среды, здоровью и безопасности населения);
жилищно-коммунальная услуга должна предлагаться потребителю на основании экономически обоснованного тарифа;
жилищно-коммунальная услуга должна быть выгодной для исполнителя и доступной для потребителя.
Для достижения поставленных целей необходимо держать под контролем все технические, административные, экономические и человеческие факторы, влияющие на качество жилищно-коммунальной услуги.
Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Калмыкия функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения и при высокой жилищной обеспеченности на одного жителя - 21,9 кв. метра.
На сегодняшний день коммунальные услуги в республике предоставляются 26 организациями и предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
На рынке жилищных услуг республики осуществляют деятельность 26 управляющих организаций, в том числе 22 организации с долей в уставном капитале Республики Калмыкия и муниципальных образований не более, чем 25 процентов.
Всего в жилищно-коммунальной сфере действуют 52 предприятия.
На протяжении многих лет остается не решенной проблема, обуславливающая кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, следствием которых является:
высокая степень износа основных фондов отрасли (средний процент износа коммунальных инфраструктур составляет 65%);
большие потери ресурсов (при производстве и транспортировке энергоресурсов потери составляют до 30-40%);
значительное количество убыточно работающих предприятий.
Большие потери происходят в процессе передачи электричества по российским электросетям - самым протяженным в мире (более 2 млн. км). Из-за высокой степени износа и медленной модернизации технологий, только в сетях общего пользования они достигают 12%.
Решение существующих проблем в сфере ресурсопотребления и энергоэффективности требует пересмотра и реорганизации экономических и организационно-правовых механизмов, а также более интенсивного внедрения технологий эффективного использования энергии в системы жилищно-коммунального хозяйства.
Энергоэффективность и энергосбережение это, прежде всего, бережное отношение к любой сфере и ее безвредное производство. Эффективное использование энергии - позволит сохранить окружающую среду.
Управление энергоэффективностью выражается в уменьшении потребления ресурсов при выполнении объема работ: освещения и (или) обогрева заданной площади, водообеспечения. Для населения энергоэффективность означает уменьшение платежей за коммунальные услуги.
Также необходимо активное инвестирование денежных средств в область развития технологий эффективного использования энергии.
Благоустройство жилищного фонда Республики Калмыкия также недостаточно и в принципе не соответствует современным стандартам. По основным параметрам благоустройства жилья (кроме газификации) республика существенно отстает от средних показателей и России, и ЮФО.
Удельный вес площадей, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, находится на уровне 35,9-44,5%, а горячим водоснабжением оборудовано всего 22% жилой площади. Центральным отоплением обеспечено 26% жилищного фонда. Только газом оборудован практически весь жилищный фонд в городской и сельской местностях - на 99,0%, это самый высокий показатель в ЮФО.
Обеспеченность услугами жилищно-коммунального хозяйства существенно варьирует по территории Республики Калмыкия. Лидерами благоустройства жилого фонда в 2013 году являются г. Элиста, Городовиковский, Черноземельский, Лаганский и Целинный районы. А в 5 районах республики (Яшалтинский, Сарпинский, Приютненский, Октябрьский и Малодербетовский) уровень потребления населением жилищно-коммунальных услуг характеризуется крайне низкими показателями. Наблюдается и общее резкое расслоение горожан и жителей сельской местности по доходам, обеспеченности базовой социальной инфраструктурой, в целом уровню и качеству жизни.
В республике фактическое водопотребление на одного человека в отдельных сельских районах составляет 20% от норматива, а в городах - не более 60%.
Существенным фактором, напрямую проецирующимся на уровень и качество жизни населения Республики Калмыкия, выступают сложные природно-климатические (и в целом - природно-экологические) условия, включая острую проблему вододефицитности.
Около 90% потребности воды обеспечиваются из сопредельных территорий: бассейнов рек Волги, Терека, Кумы, Кубани и Дона и подаются по водным трактам Ставропольского края, Сарпинской, Калмыцко-Астраханской, Черноземельской и Право-Егорлыкской оросительных систем Республики Калмыкия и групповыми водопроводами, причем основные водопотребители, и, прежде всего, население находятся от источников водоснабжения на расстоянии от 100 до 300 км. При этом все действующие водоводы характеризуются высокой степенью физического износа. Используемые на территории республики водные ресурсы по своим качественным параметрам не соответствуют действующим медико-биологическим нормам.
Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан. Однако, неудовлетворительное состояние многоквартирных домов не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества в таких домах, в том числе по проведению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов.
Принятие федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон о Фонде ЖКХ) позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Программы государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) являются в настоящее время основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилья. Так, в течение 2008-2012 годов в рамках ежегодно утверждаемых республиканских адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда ЖКХ проведены и в настоящее время продолжают реализовываться мероприятия по капитальному ремонту 294 многоквартирных домов, что составляет 27% от общего количества домов с износом более 30%, и расселению 51 аварийного дома, что составляет 50,5% от общего количества аварийных домов.
В Республике Калмыкия на начало 2013 года около 67,6 процентов многоквартирных домов нуждалось в капитальном ремонте. В течение 2008-2012 годов капитальный ремонт проведен в 294 многоквартирных домах, что составляет 28,5% от всего многоквартирного жилого фонда, требующего капитального ремонта. Ремонт многоквартирных домов осуществлялся при финансовой поддержке Фонда ЖКХ с использованием средств местного бюджета, а также средств собственников жилых помещений.
Достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда не обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.
Таким образом, анализ современного состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах показывает, что:
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;
жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.
Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России. Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.
В связи с этим, в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", органы государственной власти и местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух прорывных задач.
Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки инициативных собственников жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.
Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для снижения инвестиционных рисков необходимо формирование долгосрочной тарифной политики. При этом политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, будут формировать существенные риски реализации государственной программы.
Реализация Государственной программы предусматривает решение данных задач в Республике Калмыкия, позволяет привлечь средства республиканского и местных бюджетов, способствует развитию инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах и создает условия по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирных домов в Республике Калмыкия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроки и этапы реализации Государственной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. N 465.
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются:
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
В рамках обеспечения комфортных условий проживания и предоставления жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах Республики Калмыкия, будут реализованы меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов республики, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения реконструкции и капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов республики путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.
В указанных целях будет продолжено стимулирование создания товариществ собственников жилья путем снижения административных барьеров, информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. N 270-ФЗ деятельность Фонда ЖКХ продлена до 1 января 2018 года.
Таким образом, за счет средств Фонда ЖКХ в республике будут осуществляться мероприятия по:
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.;
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013-2015 гг.;
модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Реализация указанных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной программы и соответствующих региональных программ.
В целях модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, заемного финансирования для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации на территории республики инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Таким образом, основная цель Государственной программы состоит в повышении качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Республики Калмыкия в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.
Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач:
повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг на местном уровне путем строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Республики Калмыкия;
расселение аварийного жилищного фонда;
создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
повышение энергоэффективности и энергосбережения, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.
Состав показателей (индикаторов) Государственной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Государственной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Государственной программы представлен в Приложении 1 к настоящей государственной программе.
Срок реализации Государственной программы: 2013-2020 годы.
В результате реализации Государственной программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;
сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям граждан;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения республики уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы и подпрограмм Государственной программы
Государственная программы# определяет целесообразность разработки и реализации нескольких направлений (подпрограмм), в том числе:
1. Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
Основное мероприятие 1.1 предусматривает строительство водоотводов к 26 населенным пунктам Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов и г. Элиста.
Основное мероприятие 1.2 предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения, очистных сооружения# для сельских населенных пунктов не включенных в какие-нибудь Государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, государственные программы Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 1.3 включает реализацию в 2014-2016 годах мероприятий республиканских программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на софинансирование которых будут предоставляться субсидии из средств Фонда ЖКХ при условии осуществления Республикой Калмыкия и органами местного самоуправления преобразований по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Основное мероприятие 1.4 предусматривает строительство газопровода на п. Салын и погашение задолженности по строительству газопровода на п. Эрмели Яшкульского района.
Основное мероприятие 1.5 предусматривает создание резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основное мероприятие 1.6 предусматривает предоставление субсидий муниципальным образованиям по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.
2. Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
Основные мероприятия предусматривают бурение скважин и выполнение работ по доведению скважин или колодцев до состояния, пригодного для эксплуатации с целью обеспечения водоснабжением населения и сельхозпроизводителей в некоторых районах республики, водными источниками которых являются артезианские скважины или шахтные колодцы, таких как Городовиковский, Малодербетовский, Приютненский и Черноземельский районы.
3. Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
Основное мероприятие предусматривает поддержку развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований.
4. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия"
Основное мероприятие 4.1 предусматривает разработку и реализацию в Республике Калмыкия республиканских программ капитального ремонта многоквартирных домов. Реализация указанных программ в 2013-2015 годах будет осуществляться, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ с учетом предоставления указанному Фонду дополнительного имущественного взноса из средств федерального бюджета. Формирование в республике региональной системы капитального ремонта позволит, продолжая с 2016 года, осуществлять реализацию республиканских программ капитального ремонта за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Основное мероприятие 4.2 предполагает разработку и реализацию республиканских программ, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года (и не входящих в действующие программы переселения), реализуемые и финансируемые с участием государственного института - Фонда ЖКХ.
5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Мероприятия подпрограммы направлены на:
пропаганду технологий энергосбережения, проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляемых регулируемые виды деятельности, установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в государственных учреждениях;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства - установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды и так далее;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в организациях ТЭК, сокращение потерь электроэнергии, технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии, разработка и внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии и прочее;
повышение энергоэффективности на общественном транспорте республики - эксплуатацию автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Основное мероприятие включает финансирование из республиканского бюджета деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия и подведомственного бюджетного учреждения Республики Калмыкия "Калмыцкое управление водопроводов" по выполнению государственных функций и государственных услуг в рамках реализации Государственной программы, в том числе по созданию республиканского резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении 2 к государственной программе.
IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий Государственной программы, включают:
стратегическое планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель Государственной программы разрабатывает меры обеспечения формирования условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают# контроль их исполнения;
применение правовых методов влияния, способствующих решению задач Государственной программы на всех уровнях исполнительной власти;
определение организационной структуры управления реализацией Государственной программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Государственной программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Государственной программы.
Достижение целей Государственной программы обеспечивает:
создание условий и стимулирование деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающих за обслуживание внутридомовых инженерных систем;
стимулирование проведения ремонтов, капитальных ремонтов общего имущества собственников.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в Приложении 4 к настоящей Государственной программе.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Государственной программы предполагается. Бюджетному учреждению Республики Калмыкия "Калмыцкое управление водопроводов" предусмотрено формирование государственного задания на выполнение государственной работы "Охрана, содержание и эксплуатация республиканского имущества в сфере водоснабжения".
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в Приложении 5 к настоящей Государственной программе.
VI. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Государственной программы
В реализации мероприятий Государственной программы принимает участие Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который в 2013-2017 годах осуществляет предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и предоставление субсидий на уплату процентов по долгосрочным кредитам в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить в Республике Калмыкия объемы аварийного жилищного фонда, обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сферу управления системами коммунальной инфраструктуры.
VII. Обоснование выделения и включения в состав Государственной программы реализуемых республиканских целевых программ и подпрограмм
В связи с вступлением в силу статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 2013 году завершилась реализация республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58. Достижение целей и реализация задач указанной республиканской целевой программы по развитию инженерной инфраструктуры сельских территорий вносит существенный вклад в достижение цели и реализацию задач Государственной программы, поскольку путем строительства и реконструкции объектов и сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры (газоснабжения, водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений) на территории муниципальных образований Республики Калмыкия обеспечивается повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг на местном уровне.
Также с 1 января 2014 года утратила силу республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. N 202.
Мероприятия данной программы с 2014 года перенесены в Подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" Государственной программы.
Таким образом, в Государственную программу включены следующие республиканские целевые программы (приложения 9-10 к настоящей Государственной программе):
1. Республиканская целевая программа "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58,
2. Республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. N 202.
Паспорта республиканских целевых программ прилагаются к текстовой части Государственной программы.
В состав Государственной программы включены следующие подпрограммы:
1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия";
3. "Доступность питьевого водоснабжения";
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия";
6. "Обеспечение реализации государственной программы".
В подпрограмму "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия" включены мероприятия региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 605, республиканской адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг.", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2013 г. N 212.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.
VIII. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Государственной программы
В рамках подпрограммы 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" реализация Государственной программы будет осуществляться путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Условиями предоставления субсидий на реализацию Государственной программы местным бюджетам являются:
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
наличие инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
наличие графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы.
Реализация отдельных мероприятий республиканских целевых программ, подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, также будет осуществляться путем предоставления местным бюджетам субсидий на реализацию таких мероприятий.
Порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Государственной программы устанавливаются Правительством Республики Калмыкия.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 раздел IX настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы
Финансирование мероприятий Государственной программы планируется за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы составит 10724452,0 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов - 5065059,7 тыс. руб.:
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства - 440424,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1340417,7 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 550732,0 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 4318974,6 тыс. руб.;
местные бюджеты - 2732137,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 85629,0 тыс. руб.;
юридические лица - 1256137,0 тыс. руб.
Расчеты затрат в рамках подпрограмм 1 и 4 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия", "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" осуществлялись в соответствии с лимитами предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, рассчитанные для реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Республике Калмыкия, утвержденными решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 28 февраля 2013 года N 396, и методическими рекомендациями Фонда ЖКХ на основе статистического прогнозирования и другими методами.
Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Государственной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.
Планируемые объемы финансирования Государственной программы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Государственной программы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Государственной программы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета представлено в Приложении 6 к настоящей Государственной программе.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, юридических лиц на реализацию целей Государственной программы приведены в Приложении 7 к настоящей Государственной программе.
X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств республиканского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет средств республиканского бюджета с учетом объемов дополнительных ресурсов, приведена в Приложении 6 к настоящей Государственной программе.
XI. Прогноз конечных результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Реализация Государственной подпрограммы позволит:
повысить удовлетворенность населения Республики Калмыкия уровнем жилищно-коммунального обслуживания, в том числе на уровне сельских (городских) муниципальных образований;
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов на территории Республики Калмыкия;
повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия, в том числе снизить потребление энергоресурсов, обеспечить их экономию.
Кроме того, в результате реализации Государственной программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы в Республике Калмыкия, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека, улучшение жилищных условий граждан, сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня, приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям граждан.
XII. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками реализации Государственной программы
Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие достаточных средств на обновление основных фондов, неразвитая инженерная инфраструктура приводят к нерентабельной работе предприятий коммунального комплекса республики.
С целью анализа сильных и слабых сторон развития коммунального комплекса и энергетики в Республике Калмыкия, а также поиска возможностей и потенциальных угроз выполнен SWOT-анализ текущего состояния.
Таблица 1
SWOT-анализ текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Сильные стороны (S) |
Слабые стороны (W) |
1. Наличие устойчиво функционирующей системы ЖКХ в Республике Калмыкия 2. Обновление основных фондов за счет федеральных и республиканских программ и бюджетов. 3. Государственная поддержка в форме предоставления субсидий и льгот гражданам на оплату ЖКУ. |
1. Неразвитая инфраструктура для предоставления услуг жилищно-коммунальными предприятиями. 2. Высокая изношенность объектов тепло-водоснабжения, электроэнергетики и инженерных сетей. 3. Низкая энергоэффективность производства и транспортировки энергоресурсов. 4. Недостаточное финансирование утвержденных программ развития. |
Благоприятные возможности (O) |
Потенциальные угрозы (T) |
1. Растущий и расширяющийся спрос на жилищно-коммунальные услуги в Республике Калмыкия. 2. Привлечение инвестиций на взаимовыгодных условиях. 3. Проведение мероприятий по техническому перевооружению объектов ЖКХ и энергетики. 4. Расширение номенклатуры жилищно-коммунальных услуг. 5. Приведение фактических затрат # соответствие с тарифными источниками. |
1. Повышение аварийности на объектах ЖКХ, связанное с нарастающим износом основных фондов. 2. Снижение платежеспособности населения и предприятий. 3. Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов. 4. Снижение объемов бюджетного финансирования. 5. Увеличение доли ветхого и аварийного жилья. |
К рискам реализации настоящей Государственной программы относятся:
Финансовый риск - выделение средств республиканского бюджета в меньших объемах, чем предусмотрено Государственной программой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Государственной программы - абсолютное.
Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации товаров (услуг) исполнителями Государственной программы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей Государственной программы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
Нормативный риск - принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) предусмотренные Государственной подпрограммой, что повлечет отвлечение средств исполнителями Государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Государственной программы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Государственной программы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей Государственной программы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
XIII. Методика оценки эффективности Государственной программы
Оценка эффективности Государственной программы осуществляется с использованием показателей выполнения Государственной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений Государственной программы, на основе которых будет проводиться анализ хода выполнения Государственной программы и приниматься оптимальные управленческие решения.
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач Государственной программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств республиканского бюджета, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.
Оценка эффективности Государственной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров к фактическим результатам, а именно:
1) Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом путем сопоставления фактически# значений индикаторов Государственной программы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп х 100% - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений,
Сд = Зп/Зф х 100% - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,
где:
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение индикаторов (показателей);
Зп - плановое значение индикаторов (показателя).
2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в Приложении 7 к настоящей Государственной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:
Уф = Фф/Фп х 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализация основных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3) Степень реализации мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации Государственной программы.
Повышение комфортности проживания жителей Республики Калмыкия за счет предоставления коммунальных услуг нормативного качества, обеспечения доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением запланированных Государственной программой мероприятий.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Государственной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений, которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Государственной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств республиканского бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности Государственной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Государственной программы. Оценка эффективности реализации Государственной программы включает также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.
Подпрограмма
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 в паспорт настоящей подпрограммы внесены изменения
Паспорт
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р о государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Подпрограмма обеспечит разработку и принятие мер для проведения модернизации коммунальной инфраструктуры, создание оптимальной модели жилищных отношений, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а также позволит посредством создания специальных механизмов финансирования обеспечить проведение ремонта общего имущества объектов многоквартирных домов.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) представлена двумя основными взаимосвязанными элементами:
жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома (далее - МКД) и индивидуальные домостроения, являющиеся основными потребителями коммунальных услуг;
коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы), обеспечивающие водо-, тепло-, газо- и электроснабжение.
По состоянию на 1 января 2014 года на территории республики 52 организации осуществляют деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
организации, осуществляющие управление МКД и обеспечивающие содержание и ремонт общего имущества МКД - 26;
организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов - 26, в том числе: водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод - 12 организаций, электроснабжение - 4 организации, теплоснабжение - 3 организации, газоснабжение - 1 организация, многоотраслевые предприятия - 5 предприятий, утилизация (захоронению) ТБО - 1 организация.
Из общего количества коммунальных предприятий 22 имеют статус организаций частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более 25%.
Такие организации осуществляют деятельность по оказанию коммунальных услуг, имея имущество на праве частной собственности и по договорам аренды муниципального имущества.
На 1 января 2014 г. коммунальное хозяйство республики составляют:
122 котельная мощностью 340,4 Гкал;
105,1 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);
1156 км водопроводных сетей.
Общая протяженность газовых сетей в целом по республике на 1 января 2014 г. составляла 3851 км, из них 636,27 км - городские сети и 3214,73 км - сети в сельской местности.
В 2007-2013 годах в республике в рамках реализации программы ОАО "Газпром" по развитию газоснабжения и газификации Республики Калмыкия было построено 465,4 км межпоселковых газопроводов и 1396 км внутрипоселковых газовых сетей.
На текущий момент уровень газификации республики природным газом составляет 85%, из них: города - 99,37%, сельская местность - 70,4%.
Техническое состояние жилищно-коммунального хозяйства республики характеризуется высоким уровнем износа основных фондов.
Доля распределительных газопроводов со сроком службы более 40 лет составляет 56%.
Изношенность водопроводных сетей и сооружений составляет 60%, вследствие чего они работают на 30-50% от проектной мощности при значительных потерях воды. Изношенность тепловых сетей и котельного оборудования составляет 55%.
Однако следует отметить, что за счет реализации мероприятий в рамках федеральных и республиканских программ сокращаются потери воды и тепловой энергии при транспортировке, количество аварий на коммунальных сетях.
Основные проблемы коммунальной инфраструктуры:
высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
низкий уровень обеспеченности приборами учета потребления ресурсов;
технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий и мероприятий;
недостаточные объемы финансирования проектов по реконструкции сетей и сооружений из внебюджетных источников.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Таким образом, основная цель подпрограммы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Республики Калмыкия в соответствие со стандартами качества.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
обеспечить надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
снизить средний уровень износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры;
привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов
развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;
Сроки реализации подпрограммы - 2013-2020 годы.
Этапы реализации не выделяются.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 раздел III настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий подпрограммы.
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий (Приложение N 2):
Основное мероприятие 1.1. Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод предусматривает строительство водоотводов к 26 населенным пунктам Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов и г. Элиста.
Основное мероприятие 1.2. Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения, очистных сооружения# для сельских населенных пунктов, не включенных в какие-нибудь Государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, государственные программы Республики Калмыкия
Основное мероприятие 1.3. Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений включает реализацию в 2014-2016 годах мероприятий республиканских программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на софинансирование которых будут предоставляться субсидии из средств Фонда ЖКХ при условии осуществления Республикой Калмыкия и органами местного самоуправления преобразований по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
На основе проводимых оценок технического состояния инженерных сетей и объектов будет проводиться разработка обоснований инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Основное мероприятие 1.4. Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия предусматривает погашение задолженности по строительству газопровода в п. Эрмели Яшкульского района.
Основное мероприятие 1.5. Формирование государственного материального резерва предусматривает создание резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе на бесхозяйные объекты предусматривает в 2013 г. предоставление субсидий муниципальным образованиям по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.
Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, предусматривает в 2014 г. строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, в г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений предусматривает в 2014 г. реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия (II пусковой комплекс).
IV. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач подпрограммы.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
Финансовые меры государственного регулирования подпрограммы в виде налоговых льгот установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. Льготы обеспечивают достижение целей подпрограммы и обеспечивают:
создание условий и стимулирование деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающих за обслуживание внутридомовых инженерных систем;
стимулирование проведения ремонтов, капитальных ремонтов общего имущества собственников.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках подпрограммы реализация Подпрограммы будет осуществляется путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Условиями предоставления субсидий на реализацию Подпрограммы местным бюджетам являются:
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
наличие инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
наличие графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы.
Порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы утверждаются Правительством Республики Калмыкия.
VII. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы принимает участие Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который в 2013-2015 годах будет осуществлять предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий на уплату процентов по долгосрочным кредитам в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 раздел VIII настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов и внебюджетных источников (Приложение N 7).
Финансирование подпрограммы осуществляется из республиканского бюджета в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение N 6).
Для реализации мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 4958982,3 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 1179899,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1117480,8 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 7129,8 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 2661602,4 тыс. руб.;
местные бюджеты - 1122785,4 тыс. руб.;
юридические лица - 49983,9 тыс. руб.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета. Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий подпрограммы, достижения целевых индикаторов и показателей.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к созданию в рамках подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.
Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
12 февраля 2014 г.
Паспорт
Наименование Подпрограммы |
"Локальное водоснабжение" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Соисполнители Подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
|
Цели Подпрограммы |
Обеспечение населения районов республики питьевой водой нормативного качества и водой хозяйственно-бытового назначения с использованием подземных водных объектов. |
Задачи Подпрограммы |
бурение артезианских скважин для водоснабжения населения и сельхозпроизводителей Республики Калмыкия в малообводненных населенных пунктах, создание проектов новейших технологий очистки воды до питьевого качества и технологий для обеспечения качественным водоснабжением; регенерация, восстановление артезианских скважин; организация мониторинга водных объектов - источников питьевого водоснабжения. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Количество пробуренных скважин |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2015-2019 годы в один этап |
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирование подпрограммы за период 2015-2019 гг. за счет средств бюджетов всех уровней - 0,0 тыс. руб., с учетом дополнительных объемов ресурсов 59722,4 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 59722,4 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
доступность питьевого водоснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия; повышение качества питьевой воды с наибольшим соответствием состава используемой воды требованиям гигиенических нормативов. |
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Обеспечение населения чистой питьевой водой, а также водой хозяйственно-бытовых нужд является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой ряда населенных пунктов, неблагоприятно воздействуют не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие республики.
Проблемы водоснабжения населения и качества питьевой воды имеют общегосударственное значение и требуют комплексного решения. Возникающие проблемы в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества - предмет особого внимания общественности. Поэтому реализация данной Подпрограммы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения в питьевой воде и принимать соответствующие меры.
Важность основных направлений реализации данной Подпрограммы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для максимального использования предприятиями коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для надежного и устойчивого обслуживания по обеспечению потребителей качественной питьевой водой. Для решения этого круга вопросов данная Подпрограмма в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по строительству новых объектов водоснабжения, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.
По данным на 01.01.2013 г. потребность населения республики в воде составляет 109 тыс. , из них для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд - 78,4 тыс. Водоснабжение г. Элисты и г. Городовиковска, а также ряда крупных населенных пунктов (с. Садовое, с. Малые Дербеты, п. Кетченеры, и др.) через разводящую сеть осуществляется за счет забора подземных вод групповыми водозаборами, состоящими из групп скважин (от 2 до 22). Водоснабжение остальных водопотребителей производится за счет одиночных скважин или групп из двух-трех незакольцованных скважин.
В отдаленные населенные пункты, характеризующиеся низкой плотностью населения, нецелесообразно протягивать магистральные водоводы - это высокозатратно, как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации. Поэтому использование подземных вод для водоснабжения отдаленных населенных пунктов является рациональным и эффективным способом.
Общая протяженность водоводов и распределительной сети по республике составляет 1551 км, в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ежегодно подается до 11900-12200 воды, количество аварий ежегодно достигает 300-500, потери воды составляют в среднем до 3500 .
Существующие колодцы или скважины не везде обеспечивают полную потребность населения # качественной питьевой воде, особенно в летний период. Требуется ремонт колодцев, а также необходимо новое строительство колодцев.
Локальные системы водоснабжения - это системы, которые обслуживают отдельные здания или группы зданий жилого и коммунального назначения, отдельно расположенные промышленные предприятия, водопойные пункты животноводческих ферм и комплексов, полевые станции сельхозкооперативов.
Основной отличительной способностью локальных систем водоснабжения является наличие индивидуальных источников водоснабжения или подводящих водоводов (каналов) групповых и центральных систем водоснабжения крупных населенных пунктов, и промпредприятий.
Второй отличительной особенностью таких систем является меньшее насыщение оборудованием. Оно преимущественно состоит из полу- или полностью автоматизированных блоков забора, очистки и подачи воды, характеризуемых совмещением нескольких процессов в одном сооружении или устройстве.
Третьей отличительной особенностью локальных систем водоснабжения является резко выраженная неравномерность водопотребления в течение суток в коммунальном секторе, ввиду незначительного количества водопотребителей и специфического режима водопотребления. Для таких систем характерно отсутствие разветвленной кольцевой водопроводной сети и громоздких сооружений по обработке воды и хранению запасов.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Проблемы, рассмотренные в данной Подпрограмме, изучаются как на федеральном, так и на республиканском уровне. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации данной подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Также вопросы по обеспечению населенных пунктов водой рассматриваются в Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Цель государственной политики в вопросе водоснабжения в рамках данной подпрограммы - удовлетворение потребностей населения и сельхозпроизводителей Республики Калмыкия в питьевой воде и воде для хозяйственно-бытовых нужд в достаточном количестве, обеспечивающее комфортное проживание и функционирование.
Приоритетами государственной политики в вопросе водоснабжения, направленными на достижение указанной цели, являются следующие приоритеты:
удовлетворение потребностей населения районов Республики Калмыкия в питьевой и хозяйственной воде;
строительство, модернизация и повышение энергоэффективности объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения;
восстановление, охрана и рациональное использование источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Главной целью подпрограммы "Локальное водоснабжение" является улучшение обеспечения населения районов республики питьевой водой нормативного качества и водой хозяйственно-бытового назначения с использованием подземных водных объектов.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
бурение артезианских скважин для водоснабжения населения и сельхозпроизводителей Республики Калмыкия в малообводненных населенных пунктах,
создание проектов новейших технологий очистки воды до питьевого качества и технологий для обеспечения качественным водоснабжением;
регенерация, восстановление артезианских скважин;
организация мониторинга водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
В целях улучшения водоснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности и затратности стоит отнести бурение артезианских скважин для водоснабжения сельских населенных пунктов Республики Калмыкия. (Приложение N 6)
Мероприятия Подпрограммы должны коренным образом улучшить организацию питьевого водоснабжения, которые в результате должны обеспечить:
доступность питьевого водоснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия;
повышение качества питьевой воды с наибольшим соответствием состава используемой воды требованиям гигиенических нормативов.
Таким образом, Подпрограмма имеет большую социальную значимость. В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшится обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан и на экологическом состоянии поселений.
Сроки реализации Подпрограммы "Локальное водоснабжение" - 2015-2019 гг.
Этапы реализации не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение N 2).
Для обеспечения водоснабжением населения и сельхозпроизводителей в некоторых районах республики, водными источниками которых являются артезианские скважины или шахтные колодцы, таких как Городовиковский, Малодербетовский, Приютненский и Черноземельский районы, планируется бурение скважин и выполнение работ по доведению скважин или колодцев до состояния, пригодного для эксплуатации.
Финансирование данной подпрограммы будет выделено из республиканского бюджета в полном объеме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
Финансовые меры включают разработку новых экономических механизмов, принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их введение.
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы органами местного самоуправления разрабатывается проектно-сметная документация по объектам водоснабжения.
VII. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы не предполагается участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
В рамках выполнения Подпрограммы создаются условия, обеспечивающие привлечение средств для строительства, реконструкции и модернизации объектов системы питьевого водоснабжения, а также для выполнения водоохранных мероприятий.
Общая ориентировочная потребность затрат на осуществление программных мероприятий на весь период реализации Подпрограммы составляет 59722,4 тыс. рублей. Финансирование Программы предполагается осуществить за счет привлечения средств республиканского бюджета (Приложение N 6).
IХ. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы;
недостатки в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы;
недостатки во взаимодействии между заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов государственной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в этнокультурной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
12 февраля 2014 г.
Паспорт
Наименование Подпрограммы |
"Доступность питьевого водоснабжения" |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Соисполнители Подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
- |
Цели Подпрограммы |
Государственная поддержка муниципальных образований при подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия |
Задачи Подпрограммы |
- предоставление из республиканского бюджета субсидий районным муниципальным образованиям на оплату электрической энергии и воды, оказание услуг по подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение; - обеспечение возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой средств; - удовлетворение потребностей населения республики в питьевой воде. - |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение - 16125 |
Сроки реализации Подпрограммы |
2013-2020 годы в один этап. |
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем финансирование подпрограммы за период 2013-2020 гг. составляет 133126,8 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 68563,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 2000,00 тыс. руб.; республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 64563,4 тыс. руб., местные бюджеты - 66563,4 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Повышение обеспеченности населения республики качественной питьевой водой |
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Республика Калмыкия остается самым маловодным и засушливым регионом Российской Федерации. Значительная часть ее территории находится в зоне полупустыни и единственной в Европе пустыни, которая имеет тенденцию к расширению. Республика обеспечивается водой в основном из бассейнов рек Волги, Кубани, Дона, Кумы и Терека. Водные ресурсы распределены по территории крайне неравномерно. Актуальность рационального водопользования резко возросла в последние годы из-за сложившегося в республике напряженного водохозяйственного баланса.
В республике, где всегда испытывается острый дефицит в воде, а водные ресурсы размещены неравномерно, для передачи воды на большие расстояния организуются сельские групповые водопроводы, сеть которых весьма незначительна, или вода перевозится на транспортных средствах, что дорого. Проблема водоснабжения приобретает наивысший приоритет, поскольку для питья используется некачественная и не соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям по своим показателям вода. Централизованное снабжение качественной водой сельских населенных пунктов этой зоны, как и животноводческих ферм, полевых станов, чабанских бригад, и обводнение пастбищ стало одним из важнейших мероприятий по улучшению качества и снижению себестоимости продукции растениеводства и животноводства, повышению культурно-бытового обслуживания населения
Поверхностные водные объекты республики представлены более чем 40 малыми реками с общей протяженностью свыше 2,0 . Большая часть этих рек проходит в пределах Ергенинской возвышенности, относится к бассейнам рек Волга и Дон и начинается с сопредельных с Калмыкией территориях Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей. Несмотря на то, что большая часть малых рек пересыхает в летний период, они являются важным звеном водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия. До начала строительства в 60-х годах прошлого столетия крупных оросительно-обводнительных систем и магистральных групповых водопроводов, с подачей воды по ним из водоисточников, расположенных на сопредельных с республикой территориях Астраханской, Ростовской областей, Ставропольского края, малые реки были основным, а для отдельных районов единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Не потеряли они своего значения в ряде районов республики и сегодня. В таких районах, как Сарпинский, Кетченеровский, Целинный, Приютненский, а также на большей части Малодербетовского, Ики-Бурульского, Яшалтинского и Городовиковского районов, малые реки и подпитываемые ими подземные воды по-прежнему являются одним их основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения проживающего в этих районах населения. Их сток используется для водопоя скота, малого орошения, рыборазведения и в рекреационных целях. На малых реках расположены 144 водохранилища, 139 прудов, имеется 15 озер, подпитываемых их водами. Всего из этих объектов для водохозяйственных целей республики ежегодно используется около 50 .
Техническая изношенность систем водоснабжения, высокая коррозионная активность воды и ее высокая природная минерализация, отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений, недостаточная водоподготовка и устаревшие методы обработки воды являются основными причинами несоответствия питьевой воды, как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.
Неудовлетворительное качество подземных вод по санитарно-химическим показателям в ряде районов обусловлено, в основном, высоким уровнем общей минерализации, повышенным содержанием железа, и др. микроэлементов природного происхождения.
Водоснабжение населения Республики Калмыкия представлено различными групповыми, локальными централизованными системами и децентрализованными источниками.
Общая протяженность водоводов и распределительной сети по республике составляет 1551 км, в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ежегодно подается до 11900-12200 воды, количество аварий ежегодно достигает 300-500, потери воды составляют в среднем до 3500 . На расходе воды сказывается технический уровень водопроводных систем, в которых из года в год растут ее прямые потери. Так, в 2011 г. потери составили 26,2% к общему объему поданной в сеть воды, тогда как в 2010 г. году потери составляли 25,8%.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Обеспечение населения Республики Калмыкия качественной питьевой водой является одной из главных государственных задач, которая приобрела особую актуальность в связи с наблюдающимся практически повсеместно ухудшением общей экологической обстановки и чрезмерным загрязнением водных объектов и источников водоснабжения.
Единственным источником обеспечения населения водными ресурсами является забор воды из поверхностных источников, ее транспортировка по системе оросительных каналов до открытых искусственных водоемов и последующая подача в распределительную сеть водоснабжения населенных пунктов.
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий районным муниципальным образованиям, для которых единственным источником обеспечения населения водными ресурсами является забор воды из поверхностных источников, ее транспортировка по системе оросительных каналов до открытых искусственных водоемов и последующая подача в распределительную сеть водоснабжения населенных пунктов.
Субсидия предоставляется на оплату электрической энергии и воды, оказание услуг по подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение населенных пунктов районных муниципальных образований.
Конкурсная комиссия на основании заявок муниципальных образований осуществляет отбор на предоставление субсидий на софинансирование по оплате электрической энергии и воды, оказание услуг по подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение районным муниципальным образованиям.
Основная цель Подпрограммы - государственная поддержка муниципальных образований при подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение населенных пунктов республики
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
предоставление из республиканского бюджета субсидий на оплату электрической энергии и воды, оказание услуг по подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение районных муниципальных образований.
обеспечить возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой средств;
удовлетворение потребностей населения республики питьевой водой.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013-2020 гг.
Этапы реализации не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение N 2).
удовлетворение потребностей населения республики питьевой водой;
поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований.
Улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных экологических условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей Республики Калмыкия.
Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013-2020 годах в 1 этап.
IV. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы (Приложение N 4).
Финансовые меры включают разработку новых экономических механизмов, принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их введение.
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
Субсидии из республиканского бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия в соответствии с Порядком отбора объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления субсидий на реализацию Государственной программы "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы", утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия (Приложение N 6).
VII. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы не предполагается участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета Республики Калмыкия в пределах средств, выделяемых на выполнение Подпрограммных мероприятий.
Общий объем финансирование подпрограммы за период 2013-2020 гг. 133126,8 тыс. рублей, в том числе - без учета дополнительных объемов ресурсов 68563,4 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 2000,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 64563,4 тыс. рублей,
местные бюджеты - 66563,4 тыс. рублей.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной год уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета. Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов республиканского бюджета на реализацию государственной программы определяется порядком составления проекта бюджета Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период.
Подробная информация о ресурсном обеспечении мероприятий Подпрограммы изложена в Приложениях NN 6, 7.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы;
недостатки в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы;
недостатки во взаимодействии между заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов государственной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в этнокультурной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.
Подпрограмма
"Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 в паспорт настоящей подпрограммы внесены изменения
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
региональная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 605; республиканская адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2013 г. N 212. |
Цели подпрограммы |
|
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
Задачи подпрограммы |
|
организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов; переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 г. Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
2013-2020 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований |
|
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2945119,1 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 1661227,0 тыс. рублей: республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 44376,0 тыс. рублей; республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1283892,1 тыс. рублей; местные бюджеты - 1289081,8 тыс. рублей; юридические лица (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ - 327769,2 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного; обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу. |
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими основными факторами:
социальной значимостью проблемы;
неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и его прогрессирующим износом.
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию и в Указе Президента Российской Федерации N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" поставлена задача по ликвидации аварийного жилищного фонда.
Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд ЖКХ).
В течение 2008-2012 гг. в рамках ежегодно утверждаемых Правительством Республики Калмыкия республиканских адресных программ с использованием средств Фонда:
проведен капитальный ремонт 294 многоквартирных домов, что составляет 29% от общего количества домов с износом более 30%;
расселен 51 аварийный дом общей площадью жилых помещений 20,5 тыс. кв. м. Улучшили жилищные условия более 1,6 тыс. человек.
Однако, принимаемые меры не позволили полностью решить проблему неудовлетворительного состояния многоквартирного жилищного фонда и переселения граждан из аварийного жилья.
По состоянию на 1 января 2013 года более 60% общей площади многоквартирного жилищного фонда с износом более 30% требует капитального ремонта. Аварийный жилищный фонд на территории Республики Калмыкия, признанный до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 50 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 21,0 тыс. кв. м.
Создать условия для перехода к долгосрочной системе планирования капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда призвана настоящая Подпрограмма.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 года N 465.
Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетом государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленным на достижение указанной стратегической цели, являются улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках обеспечения комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах Республики Калмыкия будут реализованы меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов республики, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения реконструкции и капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов республики путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.
В указанных целях будет продолжено стимулирование создания товариществ собственников жилья путем снижения административных барьеров, информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
В законодательстве Российской Федерации в настоящее время уже сформированы необходимые правовые основы для создания в субъектах Российской Федерации эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений многоквартирных домов.
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Калмыкия принят Закон Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. N 439-IV-З "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия", распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 2 октября 2013 г. N 323-р создана некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия".
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 240-ФЗ деятельность Фонда ЖКХ продлена до 1 января 2018 года.
Таким образом, за счет средств Фонда ЖКХ в республике в 2013-2017 годах будут осуществляться мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация указанных мероприятий будет осуществляться в рамках соответствующих региональных программ.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.
Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значениях представлен в Приложении 1 к настоящей Подпрограмме.
Срок реализации Подпрограммы: 2013-2020 годы.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены до 2017 года.
В результате реализации Подпрограммы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного;
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу.
III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Мероприятия предусматривает разработку и реализацию в Республике Калмыкия республиканских программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация указанных программ будет осуществляться в том числе за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении 2 к настоящей Госпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования управленческого характера, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий Подпрограммы, включают:
стратегическое планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель Подпрограммы разрабатывает меры обеспечения формирования условий для реализации Подпрограммы в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;
применение правовых методов влияния, способствующих решению задач Подпрограммы на всех уровнях исполнительной власти;
определение организационной структуры управления реализацией Подпрограммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Подпрограммы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы приведены в Приложении 4 к настоящей Госпрограмме.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие органов местного самоуправления. Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств местных бюджетов.
При проведении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда органы местного самоуправления являются заказчиками строительства многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
VII. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы принимает участие Фонд ЖКХ, который осуществляет предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить в Республике Калмыкия объемы аварийного жилищного фонда и обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 раздел VIII настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, и средств Фонда ЖКХ.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2945119,1 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 1661227,0 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 44376,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1283892,1 тыс. рублей;
местные бюджеты - 1289081,8 тыс. рублей;
юридические лица (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) - 327769,2 тыс. рублей.
Расчеты затрат в рамках Подпрограммы осуществлялись в соответствии # лимитами предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, рассчитанные для реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными решениями правления Фонда ЖКХ и методическими рекомендациями Фонда ЖКХ на основе статистического прогнозирования и другими методами. Также в затратах на Подпрограмму учитывались расходы на создание и содержание некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия".
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Подпрограммы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета представлено в Приложении 6 к настоящей Подпрограмме.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы приведены в Приложении 7 к настоящей Подпрограмме.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации настоящей Подпрограммы относятся:
Финансовый риск - выделение средств республиканского бюджета в меньших объемах, чем предусмотрено Подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Подпрограммы - абсолютное.
Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации услуг исполнителями Подпрограммы и, как следствие, уменьшение финансирования Подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей Подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы.
Нормативный риск - принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) предусмотренные Подпрограммой, что повлечет отвлечение средств исполнителями Подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей Подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 в паспорт настоящей подпрограммы внесены изменения
Паспорт
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 512-р, с учетом результатов реализации республиканской программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. N 202.
Повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении баланса энергетических ресурсов Республики Калмыкия в условиях инновационного сценария развития экономики.
В Энергетической стратегии Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2006 г. N 197, определены задачи по повышению энергетической эффективности, позволяющие с учетом возможностей энергетического комплекса обеспечить развитие экономики в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.
В условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита и повышения стоимости энергоносителей и энергетических мощностей подпрограмма должна заложить основу системы территориального энергетического менеджмента, обеспечивающего конкурентные ценовые преимущества и надежность энергоснабжения Республики Калмыкия.
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства Республики Калмыкия, во многом определяет формирование основных финансово-экономических показателей республики. Природные топливно-энергетические ресурсы, производственный и кадровый потенциал энергетического сектора экономики являются национальным достоянием. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для вывода экономики Калмыкии на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни населения.
Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Республика Калмыкия является самым аридным и вододефицитным регионом Южного федерального округа.
Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП).
В структуре производства ВРП в 2011 году доля сельского хозяйства составляет 37,01 процента, транспорта и связи - 4,2 процента, торговли и услуг - 7,6 процента, строительства - 5,9 процента, обрабатывающих производств - 3,9 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2,2 процента, добыча полезных ископаемых - 3 процента.
Энергоемкость экономики республики низкая. Это связано с преобладанием в структуре производства неэнергоемких отраслей и с особыми природно-климатическими условиями.
Производством и распределением электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды в республике занимаются 58 предприятий с численностью занятых 3,7 тыс. чел. В объеме промышленного производства республики производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет около 50%.
В настоящее время Республика Калмыкия не имеет действующих электрических генерирующих мощностей. Электроснабжение республики осуществляется за счет электроэнергии, закупаемой на Федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Техническое состояние распределительных сетей характеризуется высокой степенью износа порядка 67-70%, что ведет к увеличению нормативных технологических потерь в электрических сетях, включаемых в тариф, и снижению надежности энергоснабжения. Расход на транспорт электроэнергии по электрическим сетям Республики Калмыкия составляет 34% от отпуска в сеть.
Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить следующие наиболее проблемные направления работы в этой области:
1. Несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Несмотря на увеличение количества нормативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных потребителей и населения.
2. Недостаточное развитие энергоменеджмента.
Вопросам управления в ТЭК всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Однако такое отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-энергетического баланса различного уровня. Энергоменеджмент должен развиваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям.
3. Недостаточная стимулирующая роль тарифной политики в области энергоэффективности.
В повышении эффективности использования ТЭР важнейшую роль играет сбалансированная тарифная политика. В последние годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на равномерность потребления электрической энергии в течение суток. Требуется дальнейшее развитие стимулирующей роли тарифов в области энергоэффективности как для потребителей ТЭР, так и для энергоснабжающих организаций. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, обеспечивающие целевое использование средств.
4. Недостаточность информационного обеспечения, обучения и пропаганды в области энергосбережения.
Следует отметить, что работа в этом направлении начинает формироваться. Проводимые семинары в республике пользуются достаточной популярностью. Для решения поставленных подпрограммой задач требуется подготовка кадров в области энергоэффективности. Пропаганда энергосбережения должна носить плановый, регулярный характер. В помощь специалистам, особенно небольших организаций, должна формироваться база данных с типовыми решениями технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.
5. Недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР.
Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать параметры энергетических систем, что в свою очередь является необходимым условием их устойчивой работы.
В настоящее время обеспеченность приборным учетом наиболее высока в части электропотребления, однако и здесь существует ряд проблем, влияющих на величину нетехнологических потерь.
Наиболее остро стоит проблема первичного учета тепловой энергии. Недостаточно обеспечен учет воды.
С появлением приборов учета тепловой энергии, воды и других ТЭР появится необходимость привлекать большее количество специалистов высокой квалификации. "Человеческий фактор" увеличивает риск, влияющий на полноту, достоверность и своевременность информации. В связи с чем решать эту проблему необходимо путем автоматизации сбора, учета и обработки данных.
Для повышения энергоэффективности экономики республики необходимо вовлекать органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, отрасли экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является программно-целевой метод.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
В условиях мирового экономического кризиса еще больше обострилась необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению, в том числе и как к инструменту повышения энергетической безопасности республики.
Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать:
существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции,
максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов,
снижение дефицита собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов,
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.
Целями настоящей подпрограммы является:
энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития республики;
создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг и поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности.
На период с 2014 по 2020 годы особые усилия по реализации политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо сосредоточить на сфере ЖКХ, которая непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению условий жизни населения Республики Калмыкия.
В ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности на объектах энергопотребления;
выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов;
снизить затраты на потребление энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;
внедрить современные технологии энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечить пропаганду повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.
Целевыми показателями, отражающими решение задач подпрограммы, являются показатели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Расчет значений целевых показателей подпрограммы осуществляется на основании Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273. Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в Приложении N 1
Таким образом, в период реализации подпрограммы будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:
В экономической сфере:
повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности;
увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;
увеличение поступлений финансовых средств в республиканский бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы;
снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из республиканского бюджета в оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационных выплат из бюджета.
В производственной сфере:
снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции;
производство продукции, имеющей улучшенные энергетические характеристики;
В социальной сфере:
повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и как следствие, расширение потребительской корзины;
осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения;
улучшение условий труда;
повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;
увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок;
снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;
повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей;
формирование энергосберегающего сознания и поведения населения;
осуществление подготовки и переподготовки персонала, обучения населения.
В экологической сфере:
сокращение вредных выбросов в окружающую среду;
приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам.
В политической сфере:
повышение энергетической безопасности Республики Калмыкия (снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступающих в республику энергетических ресурсов).
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" не предусматривает реализацию ведомственных целевых программ.
Система мероприятий по достижению цели и показателей подпрограммы сформирована по принципу обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач. Это позволит в процессе повышения энергоэффективности отдельных секторов экономики, бюджетной и социальной сфер добиться повышения энергоэффективности экономики республики в целом.
Мероприятия подпрограммы направлены на:
пропаганду технологий энергосбережения, проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляемых регулируемые виды деятельности, установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в государственных учреждениях;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства - установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды и так далее;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в организациях ТЭК, сокращение потерь электроэнергии, технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии, разработка и внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии и прочее;
повышение энергоэффективности на общественном транспорте республики - эксплуатацию автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Основные мероприятия подпрограммы содержатся в Приложении 2.
IV. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определены меры государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые основываются на следующих принципах:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
Финансовые меры включают разработку новых экономических механизмов, принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их введение.
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений.
Реализация подпрограммы предполагает использование мер государственного регулирования, охватывающих:
обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;
требования к проведению энергетического обследования;
обязанности по разработке программ организаций с участием государства и муниципального образования;
обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;
требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
государственную поддержку энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением органами государственной власти и государственных учреждений Республики Калмыкия;
требование энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных нужд.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы содержатся в Приложении 4.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 раздел VI настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы все муниципальные образования Республики Калмыкия разрабатывают муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Реализация подпрограммы предполагает участие органов местного самоуправления Республики Калмыкия, а именно в рамках мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным образованиям:
на софинансирование мероприятия по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы;
на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях оказания финансовой поддержки реализации расходных обязательств муниципальных образований при соблюдении следующих условий:
наличие проектной документации;
наличие утвержденной муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащей соответствующее мероприятие;
наличие в местном бюджете финансовых средств, необходимых для обеспечения финансирования расходов.
Результативность использования субсидии муниципальными образованиями оценивается ежегодно за отчетный год в соответствии с целевыми показателями, установленными Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.
Мероприятие по газификации населенных пунктов Республики Калмыкия предусматривает строительство газопровода на п. Салын, строительство газопровода к многоквартирным домам.
VII. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены мероприятия в сфере электроснабжения, которые реализуют Калмыцкий филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго", ОАО "Калмыцкая энергетическая компания", в жилищно-коммунальном хозяйстве, проводимые, в том числе, МУП "Элиставодоканал" и ОАО "Энергосервис". Участие указанных организаций планируется в рамках инвестиционных программ филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" на 2012-2017 годы и ОАО "Калмыцкая энергетическая компания" на 2012-2016 годы. В мероприятиях, реализуемых в сфере жилищного фонда, предполагается участие управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников помещений в жилом фонде. Участие государственных корпораций, общественных, научных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 раздел VIII настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета Республики Калмыкия в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.
Для реализации мероприятий подпрограммы за период 2014-2020 гг. требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 1236634,4 тыс. рублей, без учета дополнительных объемов ресурсов - 1054456,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 13449,0 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов, - 182177,6 тыс. руб.;
местные бюджеты - 197915,3 тыс. руб.;
юридические лица - 843092,5 тыс. руб.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной год уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета. Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов республиканского бюджета на реализацию государственной программы определяется порядком составления проекта бюджета Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период.
Подробная информация по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы изложена в Приложениях NN 6, 7.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:
финансово-экономические риски,
социальные риски
Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Республики Калмыкия.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы являются:
мониторинг;
открытость и подотчетность;
научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;
информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Подпрограмма
"Обеспечение реализации Государственной программы"
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 в паспорт настоящей подпрограммы внесены изменения
Паспорт
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Выделение Подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - Министерство).
Управление реализацией Государственной программы и разграничение функций управления между центральным аппаратом Министерства и подведомственным учреждением регламентировано постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. N 275 "Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия".
Практическое управление реализацией Государственной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования бюджетных средств Республики Калмыкия, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.
Выделение данной Подпрограммы предусматривается в целях повышения эффективности бюджетных расходов.
Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Государственной программы, являются обеспечение выполнения финансирования основных мероприятий Государственной программы, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств Республики Калмыкия до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание.
Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование организации и управления Государственной программой на всех уровнях ее реализации.
Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия центрального аппарата Министерства с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, а также подведомственным учреждением, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Государственной программы, государственного задания и достижение установленных показателей.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы совпадают с приоритетами Государственной программы.
Исходя из задач Государственной программы и Подпрограмм, основными приоритетами реализации Подпрограммы являются:
выполнение функций Министерства по нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
повышение доступности, качества и эффективности оказания государственных услуг.
совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с исполнителем по реализации мероприятий Государственной программы.
Целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций. Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы;
выполнение государственных функций и государственных услуг в рамках реализации Государственной программы;
формирование и совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с исполнителем по реализации мероприятий Государственной программы.
Основным ожидаемым конечным результатом является:
полное и своевременное обеспечение достижения целей и выполнение задач, предусмотренных Государственной программой, в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, достижение запланированных значений целевых показателей Государственной программы;
повышение доступности и качества выполнения государственных услуг;
оптимизация финансово-хозяйственной деятельности подведомственного бюджетного учреждения Республики Калмыкия, в том числе, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности;
недопущение хищения республиканского имущества.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Одним из основных мероприятий Подпрограммы является "Повышение качества и доступности услуг, оказываемых подведомственным учреждением Республики Калмыкия "Калмыцкое управление водопроводов".
Целями данного мероприятия являются:
планирование объема бюджетных субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на основе показателей количества и качества государственных услуг (содержания работ) и нормативных затрат на их оказание (выполнение);
создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источников финансового обеспечения;
повышение конкурентоспособности, доступности и качества государственных услуг;
повышение открытости деятельности учреждения, оказывающего государственную услугу.
повышение эффективности управления республиканским имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за подведомственным бюджетным учреждением Республики Калмыкия;
развитие материально-технической базы подведомственного бюджетного учреждения Республики Калмыкия, в том числе за счет более активного привлечения средств от приносящей доход деятельности.
Вместе с тем, для решения поставленных подпрограммой задач планируется реализация мероприятий по осуществлению полномочий в соответствии с Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденного Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. N 275.
IV. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусматривается формирование и развитие нормативно-правового регулирования в сфере реализации Государственной программы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Приложение 5 к настоящей Государственной программе).
VI. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы не предполагается участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
VII. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не планируется участие органов местного самоуправления.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 раздел VIII настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 337405,7 тыс. рублей, без учета дополнительных объемов ресурсов 299589,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 299589,1 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов, - 37816,6 тыс. рублей;
местные бюджеты - 0 тыс. рублей.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы связаны с недофинансированием мероприятий Государственной программы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации Государственной программы;
подготовки и представления в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия плана реализации Государственной программы, предусматривающего при необходимости предложения о ее корректировке.
подготовки и представления в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия годового отчета о ходе реализации Государственной программы.
Паспорт
республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах"
12 февраля 2014 г.
Наименование Программы |
Республиканская целевая программа "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2008 года N 411-р "Об одобрении Концепции республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" |
Государственный заказчик - координатор Программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Государственный заказчик Программы |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
Основные разработчики Программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Цели и задачи Программы |
Главной целью Программы является обеспечение повышения благосостояния и качества жизни населения республики на основе реализации на территории Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)". Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи: развитие на территории республики туристско-рекреационного, агропромышленного комплексов, обеспечивающих высокую добавленную стоимость, высокие темпы экономического роста и занятость населения; повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на местном уровне; повышение занятости населения. |
Сроки и этапы реализации Программы |
2009-2013 годы |
Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы |
Количество отдыхающих (число туристских прибытий) (тыс. человек); строительство и реконструкция учреждений здравоохранения (ввод койко-мест); строительство и реконструкция образовательных учреждений (ввод ученических мест); строительство газопроводов (километров); строительство и реконструкция объектов водоснабжения (километров, тыс. куб. м. в сутки); строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений (километров). |
Создание рабочих мест |
Более 3590 рабочих мест |
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам |
Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 12452,88 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 2326,22 млн. рублей: 2009 год - 1143,22 млн. рублей; 2010 год - 287,10 млн. рублей; 2011 год - 196,90 млн. рублей; 2012 год - 423,01 млн. рублей; 2013 год - 275,99 млн. рублей; из республиканского бюджета - 455,82 млн. рублей: 2009 год - 63,04 млн. рублей; 2010 год - 89,92 млн. рублей; 2011 год - 17,36 млн. рублей; 2012 год - 14,89 млн. рублей; 2013 год - 270,61 млн. рублей; из местного бюджета - 55,74 млн. рублей: 2009 год - 36,19 млн. рублей; 2010 год - 1,80 млн. рублей; 2011 год - 1,90 млн. рублей; 2012 год - 0,00 млн. рублей; 2013 год - 15,85 млн. рублей; из внебюджетных источников - 9615,10 млн. рублей: 2009 год - 2366,70 млн. рублей; 2010 год - 853,40 млн. рублей; 2011 год - 2132,70 млн. рублей; 2012 год - 2042,70 млн. рублей; 2013 год - 2219,60 млн. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Развитие энергетического, туристско-рекреационного комплексов, промышленного и сельскохозяйственного производства обеспечит создание более 3590 рабочих мест, увеличение объемов производства достигнет более 1870 млн. рублей, прирост налоговых поступлений в бюджет Республики Калмыкия составит более 560 млн. рублей. |
Паспорт
республиканской программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года"
12 февраля 2014 г.
Наименование Программы |
Республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа). |
Дата принятия решения о разработке республиканской целевой Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" |
Государственный заказчик - координатор Программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
и Государственные заказчики Программы |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, Администрация Главы Республики Калмыкия, Аппарат Правительства Республики Калмыкия; Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Министерство культуры Республики Калмыкия, Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия, Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия, Управление записи актов гражданского состояния Республики Калмыкия, Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, Управление ветеринарии Республики Калмыкия. |
Основные разработчики Программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Исполнители Программы |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, Администрация Главы Республики Калмыкия, Аппарат Правительства Республики Калмыкия; Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Министерство культуры Республики Калмыкия, Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия, Служба по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия, Управление записи актов гражданского состояния Республики Калмыкия, Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, Управление ветеринарии Республики Калмыкия, администрации муниципальных образований Республики Калмыкия (по согласованию), хозяйствующие субъекты Республики Калмыкия (по согласованию). |
Цель и задачи Программы |
Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития республики. Основные задачи Программы: модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население республики, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения; расширение использования возобновляемых источников энергии; стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение. |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года; Снижение электропотребления за период 2011-2020 годы, всего на 31,179 млн. кВтч., Снижение теплопотребления за 2011-2020 годы на 26,74 тыс. Гкал. |
Сроки и этапы реализации Программы |
2011-2020 годы в том числе: I этап - 2011-2015 годы; II этап - 2016-2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы - 1476971,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3798,1 тыс. рублей; республиканский бюджет - 177896,6 тыс. рублей; местные бюджеты - 288503,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1006773,3 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Экономический эффект от снижения энергоемкости ВРП - 156,280 млн. рублей. |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
Начало таблицы. См. окончание
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|||
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" | ||||||||||
1 |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений |
километров |
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
2 |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
% |
|
|
|
|
|
7 |
|
14 |
3 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
|
68,0 |
|
65,0 |
|
63,0 |
|
61,0 |
4 |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения |
километров |
|
- |
|
45,1 |
|
1,0 |
|
198,585 |
Подпрограмма "Локальное водоснабжение" | ||||||||||
5 |
Количество пробуренных скважин |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения" | ||||||||||
6 |
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение |
млн. |
0 |
16125 |
0 |
16125 |
0 |
16125 |
0 |
16125 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия" | ||||||||||
7 |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года |
% |
1,8 |
1,8 |
1,5 |
1,5 |
0 |
0,0 |
0 |
2,2 |
8 |
Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г. |
% |
2,5 |
2,5 |
20,3 |
20,3 |
24,3 |
24,3 |
16,4 |
16,4 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" | ||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||
9 |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта |
кг.у.т./тыс. руб. |
20,81 |
20,81 |
19,97 |
19,97 |
18,80 |
18,80 |
18,77 |
18,77 |
10 |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
11 |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
68,1 |
68,1 |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
78,0 |
75,2 |
86,9 |
12 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
66,3 |
66,3 |
94,5 |
94,5 |
94,5 |
95,6 |
94,5 |
95,9 |
13 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
91,6 |
91,6 |
93,1 |
93,1 |
93,1 |
93,6 |
93,10 |
94,03 |
14 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т.у.т. |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
1,20 |
1,60 |
1,60 |
62,00 |
62,00 |
15 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,00 |
0,00 |
1,6 |
1,6 |
3,4 |
3,4 |
42,4 |
42,4 |
16 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы |
% |
51,46 |
51,5 |
50,0 |
50,0 |
67,7 |
67,7 |
77,6 |
77,6 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||
17 |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
80465,55 |
80465,55 |
92335,89 |
92335,89 |
108857,9 |
108857,9 |
109282,34 |
109282,3 |
18 |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
275996,8 |
275996,82 |
316712,1 |
316712,1 |
373382,5 |
373382,5 |
374838,4 |
374838,4 |
19 |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
43,30 |
43,30 |
49,69 |
49,69 |
58,58 |
58,58 |
58,81 |
58,81 |
20 |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
47405,7 |
47405,7 |
54399,1 |
54399,1 |
64132,9 |
64132,9 |
64383,0 |
64383,0 |
21 |
Экономии воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
1738,5 |
1738,5 |
1995,0 |
1995,0 |
2352,0 |
2352,0 |
2361,2 |
2361,2 |
22 |
Экономии воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
38995,5 |
38995,5 |
44748,2 |
44748,2 |
52755,1 |
52755,1 |
52960,8 |
52960,8 |
23 |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
63758,3 |
63758,3 |
73164,0 |
73164,0 |
86255,5 |
86255,5 |
86591,8 |
86591,8 |
24 |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
171318,6 |
171318,6 |
196591,6 |
196591,6 |
231768,4 |
231768,4 |
232672,2 |
232672,2 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | ||||||||||
25 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
26 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
27 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
28 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
29 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) |
% |
1,48 |
1,48 |
1,43 |
1,43 |
1,39 |
1,39 |
1,35 |
1,35 |
30 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) |
% |
1,24 |
1,24 |
1,35 |
1,35 |
1,77 |
1,77 |
1,70 |
1,70 |
31 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) |
млн. руб. |
-13,93 |
-13,93 |
-3,54 |
-3,54 |
-3,43 |
-3,43 |
-3,33 |
-3,33 |
32 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) |
млн. руб. |
-13,63 |
-13,63 |
-17,17 |
-17,17 |
-20,60 |
-20,60 |
-23,93 |
-23,93 |
33 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 |
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
78,9 |
78,9 |
78,9 |
100,0 |
78,9 |
100,0 |
78,9 |
100,0 |
36 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
80 |
161 |
161 |
37 |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42 |
100 |
100 |
38 |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
0,63 |
0,63 |
2,54 |
2,54 |
1,03 |
1,03 |
0,92 |
0,92 |
39 |
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |
тыс. руб./чел. |
5,55 |
5,55 |
5,93 |
5,93 |
6,13 |
6,13 |
6,33 |
6,33 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||
40 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
41 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
89,6 |
89,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
42 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
43 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
68,2 |
68,2 |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
76,1 |
72,3 |
84,1 |
45 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования |
% |
61,9 |
61,9 |
69,8 |
69,8 |
69,8 |
96,8 |
69,8 |
96,9 |
46 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
24,8 |
24,8 |
60,4 |
60,4 |
60,4 |
95,8 |
60,4 |
96,2 |
47 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
51,6 |
51,6 |
55,8 |
55,8 |
55,8 |
98,5 |
55,8 |
98,7 |
48 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
87,0 |
87,0 |
89,7 |
89,7 |
90,3 |
90,3 |
90,4 |
90,4 |
49 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
50,0 |
15,8 |
100,0 |
50 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
13 |
13 |
69 |
69 |
600 |
600 |
1250 |
1250 |
51 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0,1 |
0,1 |
0,6 |
0,6 |
4,8 |
4,8 |
10 |
10 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||
52 |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
6 |
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
53 |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
шт. |
6 |
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||
54 |
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда) |
% |
83 |
83 |
85 |
85 |
90 |
90 |
93 |
93 |
55 |
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний) |
% |
88 |
88 |
90 |
90 |
93 |
93 |
96 |
96 |
РЦП "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" | ||||||||||
56 |
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |
км |
18,7 |
18,7 |
15,1 |
15,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Окончание таблицы. См. начало
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Значения показателей |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
||
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" | |||||||||||
1 |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений |
|
30 |
|
30 |
|
25 |
|
15 |
|
20 |
2 |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
|
21 |
|
30 |
|
32 |
|
35 |
|
37 |
3 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
|
60,0 |
|
59,0 |
|
57,0 |
|
55,0 |
|
50,0 |
4 |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения |
|
38,8 |
|
119,0 |
|
62,6 |
|
48,7 |
|
201,32 |
Подпрограмма "Локальное водоснабжение" | |||||||||||
5 |
Количество пробуренных скважин |
0 |
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения" | |||||||||||
6 |
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение |
0 |
16125 |
0 |
16125 |
0 |
16125 |
0 |
16125 |
0 |
16125 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия" | |||||||||||
7 |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года |
0 |
5,2 |
0 |
18,9 |
0 |
10,8 |
0 |
10,8 |
0 |
13,2 |
8 |
Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г. |
15,7 |
15,7 |
20,8 |
20,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" | |||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||
9 |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта |
18,78 |
18,78 |
18,39 |
18,39 |
17,94 |
17,94 |
17,49 |
17,49 |
16,98 |
16,98 |
10 |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
11 |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
75,2 |
88,2 |
75,2 |
92,3 |
75,2 |
95,2 |
75,2 |
95,5 |
75,2 |
96,4 |
12 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
94,5 |
95,9 |
94,5 |
96,4 |
94,5 |
96,2 |
94,5 |
96,5 |
94,5 |
96,8 |
13 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации |
93,10 |
94,29 |
93,10 |
94,41 |
93,10 |
94,54 |
93,10 |
94,75 |
93,10 |
94,85 |
14 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
59,30 |
59,30 |
28,70 |
28,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
57,7 |
57,7 |
62,2 |
62,2 |
61,6 |
61,6 |
61,0 |
61,0 |
60,8 |
60,8 |
16 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы |
77,2 |
77,2 |
69,5 |
69,5 |
74,1 |
74,1 |
75,8 |
75,8 |
71,7 |
71,7 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||
17 |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
109093,9 |
109093,9 |
114714,3 |
114714,3 |
121106,6 |
121106,6 |
127465,4 |
127465,4 |
134665,3 |
134665,3 |
18 |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
374192,2 |
374192,2 |
393470,0 |
393470,0 |
415395,5 |
415395,5 |
437206,2 |
437206,2 |
461902,1 |
461902,1 |
19 |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
58,71 |
58,71 |
61,73 |
61,73 |
65,17 |
65,17 |
68,59 |
68,59 |
72,47 |
72,47 |
20 |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
64272,0 |
64272,0 |
67583,2 |
67583,2 |
71349,1 |
71349,1 |
75095,4 |
75095,4 |
79337,2 |
79337,2 |
21 |
Экономии воды в натуральном выражении |
2357,1 |
2357,1 |
2478,5 |
2478,5 |
2616,6 |
2616,6 |
2754,0 |
2754,0 |
2909,6 |
2909,6 |
22 |
Экономии воды в стоимостном выражении |
52869,5 |
52869,5 |
55593,3 |
55593,3 |
58691,1 |
58691,1 |
61772,8 |
61772,8 |
65262,0 |
65262,0 |
23 |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
86442,5 |
86442,5 |
90895,9 |
90895,9 |
95960,9 |
95960,9 |
100999,4 |
100999,4 |
106704,5 |
106704,5 |
24 |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
232271,0 |
232271,0 |
244237,3 |
244237,3 |
257847,0 |
257847,0 |
271385,5 |
271385,5 |
286714,9 |
286714,9 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | |||||||||||
25 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
26 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
27 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
28 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
29 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
30 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) |
1,68 |
1,68 |
1,60 |
1,60 |
1,53 |
1,53 |
1,45 |
1,45 |
1,38 |
1,38 |
31 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
-23,93 |
33 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 |
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
78,9 |
100,0 |
78,9 |
100,0 |
78,9 |
100,0 |
78,9 |
100,0 |
78,9 |
100,0 |
36 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
322 |
322 |
322 |
322 |
322 |
322 |
322 |
322 |
322 |
322 |
37 |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
38 |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
0,77 |
0,77 |
1,37 |
1,37 |
0,48 |
0,48 |
0,44 |
0,44 |
0,41 |
0,41 |
39 |
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |
6,56 |
6,56 |
6,78 |
6,78 |
7,01 |
7,01 |
7,24 |
7,24 |
7,48 |
7,48 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||
40 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
41 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
42 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
43 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
72,3 |
89,1 |
72,3 |
93,7 |
72,3 |
94,0 |
72,3 |
94,2 |
72,3 |
94,4 |
45 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования |
69,8 |
98,7 |
69,8 |
98,7 |
69,8 |
98,8 |
69,8 |
99,2 |
69,8 |
99,2 |
46 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
60,4 |
96,3 |
60,4 |
96,9 |
60,4 |
97,2 |
60,4 |
98,3 |
60,4 |
99,0 |
47 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
55,8 |
98,7 |
55,8 |
99,1 |
55,8 |
99,5 |
55,8 |
99,8 |
55,8 |
100,0 |
48 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
90,5 |
90,5 |
90,6 |
90,6 |
90,7 |
90,8 |
90,9 |
90,9 |
91,1 |
91,1 |
49 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
15,8 |
100 |
15,8 |
100 |
15,8 |
100 |
15,8 |
100 |
15,8 |
100 |
50 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
51 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||
52 |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
53 |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" | |||||||||||
54 |
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда) |
96 |
96 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
55 |
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний) |
98 |
98 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
РЦП "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" | |||||||||||
56 |
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
12 февраля, 4 июля 2014 г.
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
Подпрограмма 1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" |
||||||
1.1 |
Основное мероприятия 1.1. Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод |
||||||
1.1.1 |
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Хомутниковский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.2. |
Водоснабжение п. Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п. Южный и п. Манцын Кец |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Южный, п. Манцын Кец питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.3 |
Подводящий водопровод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Маныч, п. Зунда Толга питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.4 |
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водовода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Хомутниковский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.5 |
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Хомутниковский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.6 |
Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Оргакин питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.7 |
Строительство водоотводоотводов# от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к пос. Приманыч, пос. Шатта и п. Кевюды Ики-Бурульского района и п. Первомайский Приютненского района РК. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Приманыч, п. Шатта и п. Кевюды питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.8 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Ики-Бурул питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.9 |
Строительство водовода пос. Магна - пос. Приютное и отводов от магистрального водопровода |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2017 |
Обеспечение жителей п. Приютное питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.10 |
Водовод к населенным пунктам п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.11 |
Водовод к п. Ульдючины Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Ульдючины питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.12 |
Водовод к с. Воробьевка Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей с. Воробьевка питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.13 |
Водоотвод к п. Нарта и п. Бугу Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Нарта питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.14 |
Водовод к п. Манц Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Манц питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.15 |
Строительство водопроводных сетей в п. Лола, п. Максимовка |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Лола, п. Максимовка питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.16 |
Строительство водопроводных сетей в п. Аршан |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Аршан питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.1.17 |
Водоснабжение с. Вознесеновка (1 пусковой комплекс) Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей с. Вознесеновка питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия |
||||||
1.2.1 |
Строительство водовода п. Красный Партизан Ростовской области - п. Октябрьский Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Октябрьский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.2 |
Водоснабжение с. Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия (I этап водозаборные сооружения, водовод) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2014 |
Обеспечение жителей с. Бага-Тугтун питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.3 |
Водоснабжение с. Красномихайловское и с. Матросово Яшалтинского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
2020 |
Обеспечение жителей с. Красномихайловское и с. Матросово питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.4 |
Реконструкция канализационных сетей со строительством канализационно-очистных сооружений в с. Троицкое Целинного района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2019 |
Обеспечение жителей с. Троицкое канализационными сетями |
Отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.5 |
Водоснабжение п. Найнтахн Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Найнтахн питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.6 |
Водоснабжение п. Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Хар-Булук питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.7 |
Водоснабжение п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Ялмта питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.8 |
Водоснабжение п. Чагорта Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Чагорта питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.9 |
Реконструкция водозабора "Сладкий Артезиан" и магистрального водовода до пос. Комсомольский |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2018 |
Обеспечение жителей п. Комсомольский питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.10 |
Строительство водовода от НПС "Комсомольская" до п. Нарын-Худук Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2016 |
Обеспечение жителей п. Нарын-Худук питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.11 |
Строительство водоочистной установки на водозаборе балки Хаар Зуха для водоснабжения п. Сарул Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
2019 |
Обеспечение жителей п. Сарул питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.12 |
Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2016 |
2019 |
Обеспечение жителей с. Веселое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.13 |
Строительство водоподводящей линии к с. Улан-Хол (насосная станция, очистные сооружения, трубопровод) Лаганского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2016 |
Обеспечение жителей с. Улан-Хол питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.14 |
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Малые Дербеты Малодербетовского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2020 |
Обеспечение жителей с. Малые Дербеты питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.15 |
Водоснабжение п. Ики-Бухус Малодербетовского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Ики-Бухус питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.16 |
Магистральный водопровод к с. Садовое Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2020 |
Обеспечение жителей с. Садовое питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.17 |
Строительство подводящего водопровода от п. Годжур до п. Аршань-Зельмень |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Аршань-Зельмень питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.18 |
Магистральный водопровод к с. Уманцево Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей с. Уманцево питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.19 |
Магистральный водопровод к с. Обильное Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
2020 |
Обеспечение жителей с. Обильное питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.20 |
Магистральный водопровод к с. Кануково Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
2020 |
Обеспечение жителей с. Кануково питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.21 |
Магистральный водопровод к с. Шарнут Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2020 |
2020 |
Обеспечение жителей с. Шарнут питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.22 |
Магистральный водопровод к с. Салын Тугтун Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение жителей с. Салын Тугтун питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.23 |
Реконструкция водопроводных сетей п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2017 |
Обеспечение жителей п. Цаган Аман питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.24 |
Водоотведение п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Цаган Аман п. Цаган Аман# и очистными сооружениями |
Отсутствие системы водоотведения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.25 |
Водоснабжение п. Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2019 |
2020 |
Обеспечение жителей п. Улан Эрге питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.26 |
Водоснабжение пос. Восход |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2018 |
Обеспечение жителей пос. Восход питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.2.27 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2016 |
2016 |
Обеспечение жителей г. Городовиковск питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.28 |
Строительство канализационных самотечных и напорного коллекторов, канализационных очистных сооружений, г. Лагань |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2019 |
Обеспечение жителей г. Лагань системой канализации |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.29 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2018 |
Обеспечение жителей г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.30 |
Строительство станции обеззараживания воды уч. "Водоканал" в г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
2020 |
Обеспечение жителей г. Лагань питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.31 |
Реконструкция водовода "Баярта - Верхний Яшкуль" Целинного района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Обеспечение жителей г. Элиста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.32 |
Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль - Элиста" |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2019 |
Обеспечение жителей г. Элиста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.33 |
Реконструкция Баяртинского и Верхнеяшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2019 |
Обеспечение жителей г. Элиста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.34 |
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Обеспечение жителей г. Элиста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.2.35 |
Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Обеспечение жителей г. Элиста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений |
||||||
1.3.1 |
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Обеспечение жителей г. Элиста питьевой водой |
Отсутствие источника питьевого водоснабжения |
Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей и очистных сооружений, км. |
1.4. |
Основное мероприятие 1.4. Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия |
||||||
1.4.1 |
Газификация п. Эрмели Яшкульского района (кредиторская задолженность) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2013 |
2014 |
Погашение кредиторской задолженности |
|
|
1.5 |
Основное мероприятие 1.5. Формирование государственного материального резерва |
||||||
1.5.1 |
Формирование государственного материального резерва |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
создании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Отсутствие резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
||||||
1.6.1 |
Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2013 |
2013 |
Увеличение налогооблагаемой базы |
Отсутствие регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
|
Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
||||||
1.7.1 |
Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, г. Лагань |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2014 |
Строительство инфраструктуры для отселения жителей позволит обеспечить потребность населения в жилье. |
Отсутствие инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
|
Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений |
||||||
1.8.1 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия (II пусковой комплекс) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2014 |
Строительство водопроводных сетей и сооружений позволит обеспечить население качественными услугами в сфере жизнеобеспечения, сократить потери воды и расход электроэнергии |
Нехватка воды |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
2. |
Подпрограмма 2. "Локальное водоснабжение" |
||||||
2.1.1 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Розенталь Городовиковского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Розенталь Городовиковского района РК из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.2 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Плодовитое Малодербетовского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2015 |
Обеспечение жителей п. Плодовитое Маложербетовского# района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.3 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Приютное Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2019 |
Обеспечение жителей п. Приютное Приютненского района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.4 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Артезиан Черноземельского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2017 |
Обеспечение жителей п. Артезиан Черноземельского района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.5 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Ачинеры Черноземельского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2017 |
Обеспечение жителей п. Ачинеры Черноземельского района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.6 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Октябрьский Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2016 |
Обеспечение жителей п. Октябрьский Приютненского района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.7 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Уралан Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2016 |
2016 |
Обеспечение жителей п. Уралан Приютненского района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.8 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Цветной Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2017 |
Обеспечение жителей п. Цветной Приютненского района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
2.1.9 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Молодежный Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2018 |
2018 |
Обеспечение жителей п. Молодежный Приютненского района РК водой из подземных источников |
Отсутствие локального водоснабжения, нехватка воды |
Количество пробуренных скважин, шт. |
3 |
Подпрограмма 3. "Доступность питьевого водоснабжения" |
||||||
3.1.1 |
Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Обеспечение возможности подачи воды объектам с наименьшей затратой средств |
Удовлетворение потребностей населения республики в питьевой воде |
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение |
4 |
Подпрограмма 4. "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия" |
||||||
4.1.1 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
2013 г. |
2020 г. |
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
неудовлетворительное состояние жилищного фонда, постепенное его ветшание приводит к аварийному состоянию жилищного фонда |
|
4.1.2 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
2013 г. |
2017 г. |
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу |
угроза разрушения аварийных домов |
|
5 |
Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5.1. "Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
||||||
5.1.1 |
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2020 |
Государственная поддержка собственников жилья |
Затраты собственников жилья на приобретение общедомовых приборов учета, АСКУЭ |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.2 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2014 |
Софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление муниципальных учреждений |
Нагрузка на местные бюджеты в связи с переводом на автономное отопление объектов бюджетной сферы |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.3 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2020 |
Софинансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Нагрузка на местные бюджеты в связи с реализацией мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.4 |
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Переход на энергоэффективное оборудование, установка общедомовых приборов учета в МКД |
Неэффективное расходование хозяйствующими субъектами собственных средств на оплату коммунальных услуг |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.5 |
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Государственная поддержка малоимущих граждан |
Затраты малоимущих граждан на приобретение приборов учета |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.6 |
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Разработка программ обучения, обучение специалистов |
Низкий уровень профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережения |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.7 |
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Организация информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Низкий уровень информирования населения |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.8 |
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов |
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, неэффективное использование энергетических ресурсов и денежных средств на оплату коммунальных услуг |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.1.9 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК |
2014 |
2014 |
Софинансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Обеспечение жителей п. Салын природным газом, строительство газопровода к МКД) |
Нагрузка на местные бюджеты в связи с переводом на автономное отопление объектов бюджетной сферы |
Таблица 1. п. 1-8 |
5.2 |
Основное мероприятие 5.2. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" |
||||||
5.2.1 |
Проведение обязательных комплексных энергетических обследований бюджетных организаций республики |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2017 |
2017 |
Энергетическое обследование организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности |
Неэффективное использование энергетических ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Таблица 1. п. 17-31 |
5.2.2 |
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2014 |
Экономия средств за счет исключения необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками до 10-15% |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 17-31 |
5.2.3 |
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
2014 |
2014 |
Снижение потерь в сетях до 100%, снижение затрат на оплату коммунальных услуг до 50% |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 17-31 |
5.2.4 |
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 17-31 |
5.2.5 |
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2017 |
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 17-31 |
5.2.6 |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в бюджетных учреждениях |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 |
2020 |
Снижение потерь в системах, экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы |
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 17-31 |
5.3 |
Основное мероприятие 5.3. "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры" |
||||||
5.3.1 |
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, организации, осуществляемые регулируемые виды деятельности** |
2017 |
2017 |
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов |
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.2 |
Модернизация (установка) модульных котельных |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис"** |
2014 |
2020 |
Экономия от внедрения новых модульных котельных за весь период реализации Программы составит 23250 тыс. руб. |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.3 |
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис"** |
2014 |
2020 |
Сокращения тепловых потерь в теплотрассах, снижения потребления электрической энергии на транспорт тепловой энергии |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.4 |
Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис"** |
2014 |
2019 |
Снижение потерь тепла на 1% от общего потребления |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.5 |
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, МУП "Элиставодоканал"** |
2014 |
2020 |
Экономия электрической энергии 448249 руб. за весь период реализации программы |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.6 |
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, МУП "Элиставодоканал"** |
2016 |
2020 |
Экономия энергетических ресурсов |
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.7 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, МУП "Элиставодоканал"**, органы местного самоуправления Республики Калмыкия* |
2014 |
2020 |
Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях |
Увеличение потерь энергоресурсов в сетях |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.8 |
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия* |
2014 |
2020 |
Установка на котельных газовых счетчиков с электронным корректором снижает расходы газа до 20%, за отопительный сезон |
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.9 |
Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, энергоснабжающие организации** |
2014 |
2017 |
Снижение потерь в сетях на 13,2%, увеличение отпуска электроэнергии по ВЛ-10 кВ на 28% |
Потери энергетических ресурсов при их передаче |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.10 |
Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, энергоснабжающие организации** |
2014 |
2016 |
Сокращение технологических потерь электроэнергии на 4% |
Потери энергетических ресурсов на распределительных пунктах |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.11 |
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*, организации ТЭК** |
2014 |
2020 |
Установка электросчетчиков повышенной точности снижает погрешность в расчетах за электроэнергию на 5% |
Необоснованное предъявление объемов энергоресурсов поставщиками |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.3.12 |
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*, организации ТЭК** |
2014 |
2020 |
Экономия потребления электрической энергии до 20% от годового объема на уличное освещение |
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 9-16 |
5.4 |
Основное мероприятие 5.4. "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |
||||||
5.4.1 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис"**, МУП "Элиставодоканал"**, управляющие компании*, собственники помещений в многоквартирных домах* |
2014 |
2020 |
Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, сокращение расходов на оплату коммунальных услуг на общедомовые нужды |
Необоснованное предъявление собственникам в МКД объемов энергоресурсов поставщиками |
Таблица 1. п. 24-35 |
5.4.2 |
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*, ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде* |
2014 |
2016 |
Экономия энергетических ресурсов |
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 24-35 |
5.4.3 |
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*, ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде* |
2014 |
2020 |
Исключение потерь в сетях при передаче тепловой энергии, экономия энергетических ресурсов |
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 24-35 |
5.4.4 |
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*, ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде* |
2014 |
2020 |
Определение потерь энергетических ресурсов, формирование плана энергосберегающих мероприятий |
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы |
Таблица 1. п. 24-35 |
5.5 |
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
||||||
5.5.1 |
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия* |
2014 |
2020 |
Переход общественного транспорта на более экономичные и экологичные виды топлива, уменьшение себестоимости услуги |
Высокий тариф на услуги общественного транспорта в связи с повышением цен на топливо |
Таблица 1. п. 36-37 |
6. |
Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации Государственной программы" |
||||||
6.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия* |
2014 |
2020 |
Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций |
Отсутствие контроля за обеспечением реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций |
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда) |
6.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний) |
* органы, учреждения и организации, не входящие в структуру органов исполнительной власти Республики Калмыкия, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.
** организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, привлекаются к исполнению программных мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, в объеме средств учитываемых в регулируемых ценах (тарифах) по согласованным (утвержденным) органом регулирования производственным и инвестиционным программам.
Приложение 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
12 февраля 2014 г.
N п/п |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 |
||||||||||
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
12 февраля 2014 г.
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1. |
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения" |
|||
1.1. |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Об утверждении Порядка предоставления субсидий районным муниципальным образованиям на обводнение и питьевое водоснабжение |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 год |
2. |
Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия |
|||
|
Основное мероприятие 1. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|||
2.1 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета" |
Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по переходу на энергоэффективное оборудование, технологии, установку общедомовых приборов учета определит цели, условия предоставления из республиканск# |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2014 год |
2.2 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О порядке компенсации затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам" |
Порядок предоставления компенсации затрат на установку приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам определит систему выделения средств из республиканского бюджета на предоставление компенсации затрат по установке приборов учета пот |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2014 год |
2.3 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 год |
2.4 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О порядке компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем |
Порядок компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭ) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2015 год |
3. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" |
|||
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
|||
3.1. |
постановление Правительства Республики Калмыкия от 11.06.2013 г. N 290 "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2013 году" |
Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
|
3.2. |
постановление Правительства Республики Калмыкия "О республиканской программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2014-2044 гг." |
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
декабрь 2013 г. |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
|||
3.3. |
постановление Правительства Республики Калмыкия от 30.04.2013 г. N 212 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг." |
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
|
3.4. |
постановление Правительства Республики Калмыкия "О внесении изменений в республиканскую адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг." |
Продление сроков реализации программы переселения с учетом дополнительно доведенных на 2016-2017 годы лимитов Фонда |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
ноябрь 2013 г. |
Приложение 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия
12 февраля 2014 г.
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Охрана, содержание и эксплуатация республиканского имущества в сфере водоснабжения |
|||||||||||
Показатель объема услуги: |
|
|||||||||||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
10493,9 |
10493,9 |
11039,6 |
11039,6 |
19100 |
19100 |
Основное мероприятие 6.2. Охрана, содержание и эксплуатация республиканского имущества в сфере водоснабжения |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
101,437 км |
10493,9 |
10493,9 |
11039,6 |
11039,6 |
19100 |
19100 |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета (тыс. руб.)
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор, участники |
|
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
BP |
Всего за период |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Государственная программа |
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы |
Всего, в том числе: |
|
X |
X |
X |
4869706,6 |
223476,4 |
635951,9 |
613163,0 |
682042,8 |
723989,6 |
714099,4 |
718183,0 |
558800,5 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2893381,0 |
154031,3 |
294705,7 |
366646,5 |
423813,4 |
454800,1 |
465091,8 |
454740,7 |
279551,6 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
550732,0 |
218679,3 |
99887,1 |
31642,7 |
31642,7 |
39466,5 |
41230,6 |
43100,5 |
45082,6 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
161996,3 |
154031,3 |
7965,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4318974,6 |
4797,1 |
536064,8 |
581520,3 |
650400,1 |
684523,1 |
672868,8 |
675082,5 |
513717,9 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2731384,7 |
0,0 |
286740,7 |
366646,5 |
423813,4 |
454800,1 |
465091,8 |
454740,7 |
279551,6 |
||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
4716980,2 |
118950,0 |
592851,9 |
612313,0 |
681192,8 |
723139,6 |
713249,4 |
717333,0 |
557950,5 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2800034,6 |
60684,9 |
294705,7 |
366646,5 |
423813,4 |
454800,1 |
465091,8 |
454740,7 |
279551,6 |
||
действующие расходные обязательства |
619 |
Х |
Х |
Х |
446205,6 |
114152,9 |
99887,1 |
31642,7 |
31642,7 |
39466,5 |
41230,6 |
43100,5 |
45082,6 |
||
из них объемы капитального строительства |
619 |
Х |
Х |
Х |
68649,9 |
60684,9 |
7965,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
619 |
Х |
Х |
Х |
4270774,6 |
4797,1 |
492964,8 |
580670,3 |
649550,1 |
683673,1 |
672018,8 |
674232,5 |
512867,9 |
||
из них объемы капитального строительства |
619 |
Х |
Х |
Х |
2731384,7 |
0,0 |
286740,7 |
366646,5 |
423813,4 |
454800,1 |
465091,8 |
454740,7 |
279551,6 |
||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
648 |
Х |
Х |
Х |
43280,0 |
9180,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
9180,0 |
9180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
34100,0 |
0,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
645 |
Х |
Х |
Х |
4500,0 |
1500,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
1500,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
647 |
Х |
Х |
Х |
11600,0 |
500,0 |
6000,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
11100,0 |
0,0 |
6000,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
2668732,1 |
1813,8 |
271196,7 |
349761,7 |
413685,7 |
439417,9 |
458940,0 |
452564,8 |
281351,6 |
|
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2629765,3 |
0,0 |
244843,7 |
347961,7 |
411885,7 |
437617,9 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
7129,8 |
1813,8 |
5316,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4516,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
2661602,3 |
0,0 |
265880,7 |
349761,7 |
413685,7 |
439417,9 |
458940,0 |
452564,8 |
281351,6 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2642462,2 |
0,0 |
257540,6 |
347961,7 |
411885,7 |
437617,9 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
1.1 |
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
63314,8 |
0,0 |
40510,2 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
63314,8 |
0,0 |
40510,2 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
63314,8 |
0,0 |
40510,2 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
63314,8 |
0,0 |
40510,2 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
1090,2 |
0,0 |
1090,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
1090,2 |
0,0 |
1090,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
1090,2 |
0,0 |
1090,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
1090,2 |
0,0 |
1090,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Водоснабжение п. Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п. Южный и п. Манцын Кец |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
2114,6 |
0,0 |
2114,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2114,6 |
0,0 |
2114,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
2114,6 |
0,0 |
2114,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2114,6 |
0,0 |
2114,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Подводящий водопровод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
4197,2 |
0,0 |
4197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4197,2 |
0,0 |
4197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4197,2 |
0,0 |
4197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4197,2 |
0,0 |
4197,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водовода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
838,1 |
0,0 |
838,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
838,1 |
0,0 |
838,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
838,1 |
0,0 |
838,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
838,1 |
0,0 |
838,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
475,2 |
0,0 |
475,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
475,2 |
0,0 |
475,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
475,2 |
0,0 |
475,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
475,2 |
0,0 |
475,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
693,0 |
0,0 |
693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
693,0 |
0,0 |
693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
693,0 |
0,0 |
693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
693,0 |
0,0 |
693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Строительство водоотводоотводов# от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к пос. Приманыч, пос. Шатта и п. Кевюды Ики-Бурульского района и п. Первомайский Приютненского района РК. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
3136,8 |
0,0 |
3136,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3136,8 |
0,0 |
3136,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3136,8 |
0,0 |
3136,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3136,8 |
0,0 |
3136,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
6739,1 |
0,0 |
6739,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
6739,1 |
0,0 |
6739,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
6739,1 |
0,0 |
6739,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
6739,1 |
0,0 |
6739,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9 |
Строительство водовода п. Магна - п. Приютное и отводов от магистрального водопровода |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
35775,1 |
0,0 |
12970,5 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
35775,1 |
0,0 |
12970,5 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
35775,1 |
0,0 |
12970,5 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
35775,1 |
0,0 |
12970,5 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.10 |
Водовод к населенным пунктам п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
2570,8 |
0,0 |
2570,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2570,8 |
0,0 |
2570,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
2570,8 |
0,0 |
2570,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2570,8 |
0,0 |
2570,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.11 |
Водовод к п. Ульдючины Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
194,5 |
0,0 |
194,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
194,5 |
0,0 |
194,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
194,5 |
0,0 |
194,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
194,5 |
0,0 |
194,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.12 |
Водоотвод к с. Воробьевка Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
816,4 |
0,0 |
816,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
816,4 |
0,0 |
816,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
816,4 |
0,0 |
816,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
816,4 |
0,0 |
816,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.13 |
Водоотвод к п. Нарта и п. Бугу Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
1190,0 |
0,0 |
1190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
1190,0 |
0,0 |
1190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
1190,0 |
0,0 |
1190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
1190,0 |
0,0 |
1190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.14 |
Водоотвод к п. Манц Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.15 |
Строительство водопроводных сетей в п. Лола, п. Максимовка |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
1491,0 |
0,0 |
1491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
1491,0 |
0,0 |
1491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
1491,0 |
0,0 |
1491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
1491,0 |
0,0 |
1491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.16 |
Строительство водопроводных сетей в п. Аршан |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
930,5 |
0,0 |
930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
930,5 |
0,0 |
930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
930,5 |
0,0 |
930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
930,5 |
0,0 |
930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.17 |
Водоснабжение с. Вознесеновка (1 пусковой комплекс) Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
852,2 |
0,0 |
852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
852,2 |
0,0 |
852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
852,2 |
0,0 |
852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
852,2 |
0,0 |
852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.2 |
Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
2536050,8 |
0,0 |
178449,7 |
343445,7 |
399355,4 |
427343,7 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2536050,8 |
0,0 |
178449,7 |
343445,7 |
399355,4 |
427343,7 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
2536050,8 |
0,0 |
178449,7 |
343445,7 |
399355,4 |
427343,7 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
2536050,8 |
0,0 |
178449,7 |
343445,7 |
399355,4 |
427343,7 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Строительство водовода п. Красный Партизан Ростовской области - п. Октябрьский Приютненского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
8500,0 |
0,0 |
4250,0 |
4250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
8500,0 |
0,0 |
4250,0 |
4250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
8500,0 |
0,0 |
4250,0 |
4250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
8500,0 |
0,0 |
4250,0 |
4250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Водоснабжение с. Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия (I этап водозаборные сооружения, водовод) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
14836,7 |
0,0 |
14836,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
14836,7 |
0,0 |
14836,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
14836,7 |
0,0 |
14836,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
14836,7 |
0,0 |
14836,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.3 |
Водоснабжение с. Красномихайловское и с. Матросово Яшалтинского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
39000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
39000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
39000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
39000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
||
Мероприятие 1.2.4 |
Реконструкция канализационных сетей со строительством канализационно-очистных сооружений в с. Троицкое Целинного района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.5 |
Водоснабжение п. Найнтахн Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
21900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10950,0 |
10950,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
21900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10950,0 |
10950,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
21900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10950,0 |
10950,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
21900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10950,0 |
10950,0 |
||
Мероприятие 1.2.6 |
Водоснабжение п. Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
Мероприятие 1.2.7 |
Водоснабжение п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
Мероприятие 1.2.8 |
Водоснабжение п. Чагорта Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
15700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
7850,0 |
||
Мероприятие 1.2.9 |
Реконструкция водозабора "Сладкий Артезиан" и магистрального водовода до пос. Комсомольский |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
132309,3 |
0,0 |
0,0 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
132309,3 |
0,0 |
0,0 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
132309,3 |
0,0 |
0,0 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
132309,3 |
0,0 |
0,0 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
33077,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.10 |
Строительство водовода от НПС "Комсомольская" до п. Нарын-Худук Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
14433,0 |
0,0 |
0,0 |
7216,5 |
7216,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
14433,0 |
0,0 |
0,0 |
7216,5 |
7216,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
14433,0 |
0,0 |
0,0 |
7216,5 |
7216,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
14433,0 |
0,0 |
0,0 |
7216,5 |
7216,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.11 |
Строительство водоочистной установки на водозаборе балки Хаар Зуха для водоснабжения п. Сарул Черноземельского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
7138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3569,0 |
3569,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
7138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3569,0 |
3569,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
7138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3569,0 |
3569,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
7138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3569,0 |
3569,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.12 |
Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
68040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
68040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
68040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
68040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
17010,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.13 |
Строительство водоподводящей линии к с. Улан-Хол (насосная станция, очистные сооружения, трубопровод) Лаганского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
16800,0 |
0,0 |
0,0 |
8400,0 |
8400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
16800,0 |
0,0 |
0,0 |
8400,0 |
8400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
16800,0 |
0,0 |
0,0 |
8400,0 |
8400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
16800,0 |
0,0 |
0,0 |
8400,0 |
8400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.14 |
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Малые Дербеты Малодербетовского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
32222,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
32222,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
32222,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
32222,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
8055,5 |
||
Мероприятие 1.2.15 |
Водоснабжение п. Ики-Бухус Малодербетовского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
69774,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
69774,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
69774,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
69774,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
17443,7 |
||
Мероприятие 1.2.16 |
Магистральный водопровод к с. Садовое Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
84486,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
84486,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
84486,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
84486,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
21121,7 |
||
Мероприятие 1.2.17 |
Строительство подводящего водопровода от п. Годжур до п. Аршань-Зельмень |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
29200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
29200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
29200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
29200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
7300,0 |
||
Мероприятие 1.2.18 |
Магистральный водопровод к с. Уманцево Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
||
Мероприятие 1.2.19 |
Магистральный водопровод к с. Обильное Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
69812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23270,7 |
23270,7 |
23270,7 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
69812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23270,7 |
23270,7 |
23270,7 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
69812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23270,7 |
23270,7 |
23270,7 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
69812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23270,7 |
23270,7 |
23270,7 |
||
Мероприятие 1.2.20 |
Магистральный водопровод к с. Кануково Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
42000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
42000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
42000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
42000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
||
Мероприятие 1.2.21 |
Магистральный водопровод к с. Шарнут Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
4910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4910,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4910,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4910,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4910,0 |
||
Мероприятие 1.2.22 |
Магистральный водопровод к с. Салын Тугтун Сарпинского района РК |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
16092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
8092,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
16092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
8092,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
16092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
8092,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
16092,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
8092,0 |
||
Мероприятие 1.2.23 |
Реконструкция водопроводных сетей п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
127641,0 |
0,0 |
8351,0 |
39763,3 |
39763,3 |
39763,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
127641,0 |
0,0 |
8351,0 |
39763,3 |
39763,3 |
39763,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
127641,0 |
0,0 |
8351,0 |
39763,3 |
39763,3 |
39763,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
127641,0 |
0,0 |
8351,0 |
39763,3 |
39763,3 |
39763,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.24 |
Водоотведение п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
60340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
60340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
60340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
60340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
15085,0 |
||
Мероприятие 1.2.25 |
Водоснабжение п. Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||
Мероприятие 1.2.26 |
Водоснабжение пос. Восход |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
46128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23064,0 |
23064,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
46128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23064,0 |
23064,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
46128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23064,0 |
23064,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
46128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23064,0 |
23064,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.27 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
50045,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50045,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
50045,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50045,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
50045,1 |
|
|
|
50045,1 |
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
50045,1 |
|
|
|
50045,1 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.2.28 |
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
51500,0 |
0,0 |
0,0 |
5600,0 |
13370,0 |
14950,0 |
17580,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
51500,0 |
0,0 |
0,0 |
5600,0 |
13370,0 |
14950,0 |
17580,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
51500,0 |
|
|
5600,0 |
13370,0 |
14950,0 |
17580,0 |
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
51500,0 |
|
|
5600,0 |
13370,0 |
14950,0 |
17580,0 |
|
|
||
Мероприятие 1.2.29 |
Строительство канализационных самотечных и напорного коллекторов, канализационных очистных сооружений, г. Лагань |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
270266,0 |
0,0 |
0,0 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
270266,0 |
0,0 |
0,0 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
270266,0 |
|
|
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
270266,0 |
|
|
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
54053,2 |
|
||
Мероприятие 1.2.30 |
Строительство станции обеззараживания воды уч. "Водоканал" в г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
29823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13090,0 |
7273,0 |
9460,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
29823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13090,0 |
7273,0 |
9460,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
29823,0 |
|
|
|
|
|
13090,0 |
7273,0 |
9460,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
29823,0 |
|
|
|
|
|
13090,0 |
7273,0 |
9460,0 |
||
Мероприятие 1.2.31 |
Реконструкция водовода "Баярта - Верхний Яшкуль" Целинного района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
262713,8 |
0,0 |
42498,0 |
41944,5 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
24330,6 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
262713,8 |
0,0 |
42498,0 |
41944,5 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
24330,6 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
262713,8 |
|
42498,0 |
41944,5 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
24330,6 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
262713,8 |
|
42498,0 |
41944,5 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
38485,2 |
24330,6 |
||
Мероприятие 1.2.32 |
Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль - Элиста" |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
130141,4 |
0,0 |
16594,0 |
24797,1 |
23083,5 |
23083,5 |
23083,5 |
19499,7 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
130141,4 |
0,0 |
16594,0 |
24797,1 |
23083,5 |
23083,5 |
23083,5 |
19499,7 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
130141,4 |
|
16594,0 |
24797,1 |
23083,5 |
23083,5 |
23083,5 |
19499,7 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
130141,4 |
|
16594,0 |
24797,1 |
23083,5 |
23083,5 |
23083,5 |
19499,7 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.33 |
Реконструкция Баяртинского и Верхнеяшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
136385,3 |
0,0 |
17390,2 |
27186,3 |
25390,5 |
25390,5 |
25390,5 |
15637,4 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
136385,3 |
0,0 |
17390,2 |
27186,3 |
25390,5 |
25390,5 |
25390,5 |
15637,4 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
136385,3 |
|
17390,2 |
27186,3 |
25390,5 |
25390,5 |
25390,5 |
15637,4 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
136385,3 |
|
17390,2 |
27186,3 |
25390,5 |
25390,5 |
25390,5 |
15637,4 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.34 |
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
194340,5 |
0,0 |
24779,9 |
34362,2 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
7985,3 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
194340,5 |
0,0 |
24779,9 |
34362,2 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
7985,3 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
194340,5 |
|
24779,9 |
34362,2 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
7985,3 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
194340,5 |
|
24779,9 |
34362,2 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
31803,3 |
7985,3 |
||
Мероприятие 1.2.35 |
Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей в г. Элиста |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
390172,4 |
0,0 |
49750,0 |
62795,1 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
46997,2 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
390172,4 |
0,0 |
49750,0 |
62795,1 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
46997,2 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
390172,4 |
|
49750,0 |
62795,1 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
46997,2 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
390172,4 |
|
49750,0 |
62795,1 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
57657,5 |
46997,2 |
||
1.3 |
1.3. Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
9032,0 |
0,0 |
4516,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
9032,0 |
0,0 |
4516,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
4516,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4516,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.3.1 |
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0502 |
0819605 |
520 |
9032,0 |
0,0 |
4516,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
9032,0 |
0,0 |
4516,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
4516,0 |
|
4516,0 |
|
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4516,0 |
|
4516,0 |
|
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4516,0 |
|
|
4516,0 |
|
|
|
|
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4516,0 |
|
|
4516,0 |
|
|
|
|
|
||
1.4 |
Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.1 |
Газификация п. Эрмели Яшкульского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.5 |
Формирование государственного материального резерва |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0109 |
0811502 |
230 |
13413,8 |
1813,8 |
800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
2613,8 |
1813,8 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
10800,0 |
0,0 |
0,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.6. |
Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
7999,1 |
0,0 |
7999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
7999,1 |
0,0 |
7999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7. |
Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
5491,0 |
0,0 |
5491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5150,0 |
0,0 |
5150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
5491,0 |
0,0 |
5491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5150,0 |
0,0 |
5150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.1 |
Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, г. Лагань |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
5491,0 |
0,0 |
5491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5150,0 |
0,0 |
5150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
5491,0 |
0,0 |
5491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5150,0 |
0,0 |
5150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.8. |
Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.8.1 |
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия (II пусковой комплекс) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Локальное водоснабжение" |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
|
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Розенталь Городовиковского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Плодовитое Малодербетовского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Приютное Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
|
||
Мероприятие 2.1.4 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Артезиан Черноземельского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.5 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Ачинеры Черноземельского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
|
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Мероприятие 2.1.6 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Октябрьский Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.7 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Уралан Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.8 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Цветной Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.9 |
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п. Молодежный Приютненского района |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Доступность питьевого водоснабжения |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
619 |
X |
X |
X |
66563,5 |
4000,0 |
6630,0 |
7286,4 |
8022,3 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
|
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
64563,5 |
4000,0 |
4630,0 |
7286,4 |
8022,3 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
619 |
0502 |
0837312 |
520 |
66563,4 |
4000,0 |
6630,0 |
7286,4 |
8022,2 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
действующие расходные обязательства |
619 |
|
|
|
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
64563,4 |
4000,0 |
4630,0 |
7286,4 |
8022,2 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
||
Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
619 |
0501 |
0840000 |
Х |
1328268,1 |
797,1 |
202900,2 |
180512,5 |
193705,1 |
179634,2 |
178039,5 |
189957,4 |
202722,1 |
|
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
44376,0 |
0,0 |
44376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
1283892,1 |
797,1 |
158524,2 |
180512,5 |
193705,1 |
179634,2 |
178039,5 |
189957,4 |
202722,1 |
||
Основное мероприятие 4.1.1 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
619 |
0501 |
0840000 |
Х |
1193871,9 |
797,1 |
147663,0 |
151653,4 |
156247,4 |
166792,0 |
178039,5 |
189957,4 |
202722,1 |
действующие расходные обязательства |
619 |
|
|
|
10758,9 |
0,0 |
10758,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
619 |
|
|
|
1183113,0 |
797,1 |
136904,1 |
151653,4 |
156247,4 |
166792,0 |
178039,5 |
189957,4 |
202722,1 |
||
софинансир. РБ к лимитам Фонда |
619 |
0501 |
0849601 |
520 |
8758,9 |
0,0 |
8758,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов РБ на софинансир. программ капрем. на 30 лет |
|
|
|
|
1180315,9 |
0,0 |
134904,1 |
151653,4 |
156247,4 |
166792,0 |
178039,5 |
189957,4 |
202722,1 |
||
|
|
дополнительные объемы ресурсов РБ на осуществление административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия" |
|
|
|
|
38000,0 |
0,0 |
2000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
|
|
ср-ва на осуществление административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия" |
619 |
0501 |
0846102 |
630 |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1.2 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
619 |
0501 |
0840000 |
Х |
134396,2 |
0,0 |
55237,2 |
28859,1 |
37457,7 |
12842,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
619 |
0501 |
0849602 |
520 |
33617,1 |
0,0 |
33617,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
619 |
|
|
|
100779,1 |
0,0 |
21620,1 |
28859,1 |
37457,7 |
12842,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
софинансир. РБ к лимитам Фонда |
|
|
|
|
134396,2 |
0,0 |
55237,2 |
28859,1 |
37457,7 |
12842,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия |
Всего |
Х |
Х |
0850000 |
Х |
195626,6 |
0,0 |
85786,6 |
19340,0 |
17790,0 |
34240,0 |
12990,0 |
12740,0 |
12740,0 |
|
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
13449,0 |
0,0 |
13449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
182177,6 |
0,0 |
72337,6 |
19340,0 |
17790,0 |
34240,0 |
12990,0 |
12740,0 |
12740,0 |
||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
0850000 |
Х |
147426,6 |
0,0 |
42686,6 |
18490,0 |
16940,0 |
33390,0 |
12140,0 |
11890,0 |
11890,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
13449,0 |
0,0 |
13449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
133977,6 |
0,0 |
29237,6 |
18490,0 |
16940,0 |
33390,0 |
12140,0 |
11890,0 |
11890,0 |
||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
648 |
Х |
0850000 |
Х |
34100,0 |
0,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
34100,0 |
0,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
645 |
Х |
0850000 |
Х |
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
647 |
Х |
0850000 |
Х |
11100,0 |
0,0 |
6000,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
11100,0 |
0,0 |
6000,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего |
Х |
Х |
0850000 |
Х |
101246,8 |
0,0 |
36206,8 |
11840,0 |
10590,0 |
10590,0 |
10840,0 |
10590,0 |
10590,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
13099,0 |
0,0 |
13099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
88147,8 |
0,0 |
23107,8 |
11840,0 |
10590,0 |
10590,0 |
10840,0 |
10590,0 |
10590,0 |
||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
0850000 |
Х |
94646,8 |
0,0 |
34706,8 |
10990,0 |
9740,0 |
9740,0 |
9990,0 |
9740,0 |
9740,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
13099,0 |
0,0 |
13099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
81547,8 |
0,0 |
21607,8 |
10990,0 |
9740,0 |
9740,0 |
9990,0 |
9740,0 |
9740,0 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе: |
630 |
Х |
Х |
Х |
6600,0 |
0,0 |
1500,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
6600,0 |
0,0 |
1500,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
Мероприятие 5.1.1 |
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Мероприятие 5.1.2 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
0857311 |
520 |
21067,8 |
0,0 |
21067,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
8950,0 |
0,0 |
8950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
12117,8 |
0,0 |
12117,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.3 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
27000,0 |
0,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
27000,0 |
0,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
||
Мероприятие 5.1.4 |
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
24630,0 |
0,0 |
9090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
24630,0 |
0,0 |
9090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
||
Мероприятие 5.1.5 |
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе: |
630 |
Х |
Х |
Х |
6600,0 |
0,0 |
1500,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
6600,0 |
0,0 |
1500,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
Мероприятие 5.1.6 |
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0412 |
0851501 |
240 |
1100,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
800,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
||
Мероприятие 5.1.7 |
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0412 |
0851501 |
240 |
1400,0 |
0,0 |
800,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
1000,0 |
0,0 |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Мероприятие 5.1.8 |
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
620 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.9 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
0850000 |
Х |
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2 |
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
Всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
94379,8 |
0,0 |
49579,8 |
7500,0 |
7200,0 |
23650,0 |
2150,0 |
2150,0 |
2150,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
94029,8 |
0,0 |
49229,8 |
7500,0 |
7200,0 |
23650,0 |
2150,0 |
2150,0 |
2150,0 |
||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0412 |
0851501 |
240 |
52779,8 |
0,0 |
7979,8 |
7500,0 |
7200,0 |
23650,0 |
2150,0 |
2150,0 |
2150,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
52429,8 |
0,0 |
7629,8 |
7500,0 |
7200,0 |
23650,0 |
2150,0 |
2150,0 |
2150,0 |
||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
620 |
Х |
Х |
Х |
34100,0 |
0,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
34100,0 |
0,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
614 |
Х |
Х |
Х |
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
630 |
Х |
Х |
Х |
4500,0 |
0,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4500,0 |
0,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.1 |
Проведение обязательных комплексных энергетических обследований бюджетных организаций республики |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.2 |
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
479,8 |
0,0 |
479,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
129,8 |
0,0 |
129,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.3 |
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе |
648 |
Х |
Х |
Х |
34100,0 |
0,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
34100,0 |
0,0 |
34100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе |
645 |
Х |
Х |
Х |
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе |
647 |
Х |
Х |
Х |
4500,0 |
0,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4500,0 |
0,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.4 |
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
19500,0 |
0,0 |
7500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
19500,0 |
0,0 |
7500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Мероприятие 5.2.5 |
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.6 |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в бюджетных учреждениях |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
1700,0 |
1650,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
1700,0 |
1650,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Основное мероприятие 5.3 |
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.1 |
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.2 |
Модернизация (установка) модульных котельных |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.3 |
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.4 |
Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.5 |
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.6 |
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.7 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.8 |
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.9 |
Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.10 |
Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС) |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.11 |
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.12 |
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.4 |
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.1 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.2 |
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.3 |
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.4 |
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.5 |
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.5.1 |
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Обеспечение реализации Государственной программы" |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0505 |
0860000 |
Х |
337405,7 |
32677,4 |
40238,3 |
37577,7 |
36912,0 |
44754,9 |
46524,2 |
48383,5 |
50337,7 |
|
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
299589,1 |
32677,4 |
34746,1 |
31642,7 |
31642,7 |
39466,5 |
41230,6 |
43100,5 |
45082,6 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
37816,6 |
0,0 |
5492,2 |
5935,0 |
5269,3 |
5288,4 |
5293,6 |
5283,0 |
5255,1 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0505 |
Х |
Х |
258038,5 |
23765,9 |
30173,2 |
27512,6 |
26846,9 |
34689,8 |
36459,1 |
38318,4 |
40272,6 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
220221,9 |
23765,9 |
24681,0 |
21577,6 |
21577,6 |
29401,4 |
31165,5 |
33035,4 |
35017,5 |
||
расходы на оплату труда государственных служащих |
619 |
0505 |
0020400 |
121 |
20966,2 |
20966,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы на обеспечение функций государственных органов РК |
619 |
0505 |
0020400 |
122 |
564,3 |
564,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
619 |
0505 |
0020400 |
242 |
609,0 |
609,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
619 |
0505 |
0020400 |
244 |
1454,6 |
1454,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
619 |
0505 |
0020400 |
851 |
114,1 |
114,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
619 |
0505 |
0020400 |
852 |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
расходы на оплату труда государственных служащих |
619 |
0505 |
0860011 |
121 |
142912,7 |
|
22330,1 |
20097,1 |
20097,1 |
20097,1 |
20097,1 |
20097,1 |
20097,1 |
||
расходы на обеспечение функций государственных органов РК |
619 |
0505 |
0860019 |
Х |
53543,3 |
|
2350,9 |
1480,5 |
1480,5 |
9304,3 |
11068,4 |
12938,3 |
14920,4 |
||
619 |
0505 |
0860019 |
122 |
5375,0 |
|
475,0 |
0,0 |
0,0 |
1075,0 |
1175,0 |
1275,0 |
1375,0 |
|||
619 |
0505 |
0860019 |
242 |
6704,0 |
|
496,0 |
411,6 |
411,6 |
1221,2 |
1221,2 |
1421,2 |
1521,2 |
|||
619 |
0505 |
0860019 |
244 |
40772,0 |
|
1281,0 |
970,0 |
970,0 |
6909,2 |
8573,3 |
10143,2 |
11925,3 |
|||
|
619 |
0505 |
0860019 |
851 |
653,3 |
|
93,9 |
93,9 |
93,9 |
92,9 |
92,9 |
92,9 |
92,9 |
||
619 |
0505 |
0860019 |
852 |
39,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
37816,6 |
0,0 |
5492,2 |
5935,0 |
5269,3 |
5288,4 |
5293,6 |
5283,0 |
5255,1 |
||
Основное мероприятие 6.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0505 |
0860136 |
Х |
79367,2 |
8911,5 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
79367,2 |
8911,5 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
10065,1 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия |
Всего, в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
30156,8 |
30156,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
30156,8 |
30156,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе |
648 |
Х |
Х |
Х |
9180,0 |
9180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
9180,0 |
9180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе |
645 |
Х |
Х |
Х |
1500,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
1500,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
647 |
Х |
Х |
Х |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
Х |
Х |
Х |
18976,8 |
18976,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
18976,8 |
18976,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" |
Всего |
|
|
|
|
183231,4 |
154031,3 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
183231,4 |
154031,3 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе: |
619 |
0502 |
1004899 |
Х |
89885,0 |
60684,9 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
89885,0 |
60684,9 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
60684,9 |
60684,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
60684,9 |
60684,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
29200,1 |
0,0 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
29200,1 |
0,0 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
93346,4 |
93346,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них объемы капитального строительства |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)
12 февраля, 4 июля 2014 г.
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Всего за период |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Государственная программа |
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы |
Всего |
10724452,0 |
1210988,5 |
1239473,7 |
1976257,3 |
1505317,7 |
1487850,1 |
1173420,6 |
1189050,3 |
942093,8 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
5936071,8 |
908020,2 |
473677,4 |
1310021,3 |
799721,5 |
826431,3 |
641511,8 |
617823,7 |
358864,6 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
440424,7 |
440424,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
440424,7 |
440424,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1340417,7 |
222936,9 |
0,0 |
722781,5 |
199488,1 |
195211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
1340417,7 |
222936,9 |
0,0 |
722781,5 |
199488,1 |
195211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
550732,0 |
218679,3 |
99887,1 |
31642,7 |
31642,7 |
39466,5 |
41230,6 |
43100,5 |
45082,6 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
161996,3 |
154031,3 |
7965,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4318974,6 |
4797,1 |
536064,8 |
581520,4 |
650400,0 |
684523,1 |
672868,8 |
675082,5 |
513717,9 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
2731384,8 |
0,0 |
286740,7 |
366646,5 |
423813,4 |
454800,1 |
465091,8 |
454740,7 |
279551,6 |
||
местный бюджет |
2732137,0 |
68550,0 |
406639,6 |
399010,6 |
404892,5 |
394408,4 |
375473,3 |
376613,4 |
306549,3 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
1126235,4 |
0,0 |
158978,1 |
195601,3 |
176420,0 |
176420,0 |
176420,0 |
163083,1 |
79313,0 |
||
внебюджетные фонды |
85629,0 |
85629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
85629,0 |
85629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
1256137,0 |
169971,5 |
196882,2 |
241302,1 |
218894,4 |
174241,0 |
83847,9 |
94254,0 |
76743,9 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
49983,9 |
4998,3 |
19993,6 |
24992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия |
Всего |
4958982,3 |
6812,1 |
446718,4 |
1293136,5 |
789593,8 |
811049,1 |
635360,0 |
615647,8 |
360664,6 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
4937228,4 |
4998,3 |
437578,3 |
1291336,5 |
787793,8 |
809249,1 |
633560,0 |
613847,8 |
358864,6 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1117480,8 |
0,0 |
0,0 |
722781,5 |
199488,1 |
195211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
1117480,8 |
0,0 |
0,0 |
722781,5 |
199488,1 |
195211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
7129,8 |
1813,8 |
5316,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
4516,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
2661602,4 |
0,0 |
265880,7 |
349761,7 |
413685,7 |
439417,9 |
458940,0 |
452564,8 |
281351,6 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
2642462,3 |
0,0 |
257540,6 |
347961,7 |
411885,7 |
437617,9 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
местный бюджет |
1122785,4 |
0,0 |
155528,1 |
195601,3 |
176420,0 |
176420,0 |
176420,0 |
163083,1 |
79313,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
1122785,4 |
0,0 |
155528,1 |
195601,3 |
176420,0 |
176420,0 |
176420,0 |
163083,1 |
79313,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
49983,9 |
4998,3 |
19993,6 |
24992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
49983,9 |
4998,3 |
19993,6 |
24992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод |
Всего |
1180795,6 |
0,0 |
40510,2 |
722781,5 |
212018,4 |
205485,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
1180795,6 |
0,0 |
40510,2 |
722781,5 |
212018,4 |
205485,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1117480,8 |
0,0 |
0,0 |
722781,5 |
199488,1 |
195211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
1117480,8 |
0,0 |
0,0 |
722781,5 |
199488,1 |
195211,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
63314,8 |
0,0 |
40510,2 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
63314,8 |
0,0 |
40510,2 |
0,0 |
12530,3 |
10274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия |
Всего |
3649804,1 |
0,0 |
329461,8 |
534530,9 |
575775,4 |
603763,6 |
633560,0 |
613847,8 |
358864,6 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
3649804,1 |
0,0 |
329461,8 |
534530,9 |
575775,4 |
603763,6 |
633560,0 |
613847,8 |
358864,6 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
2536050,8 |
0,0 |
178449,7 |
343445,7 |
399355,4 |
427343,7 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
2536050,8 |
0,0 |
178449,7 |
343445,7 |
399355,4 |
427343,7 |
457140,0 |
450764,8 |
279551,6 |
||
местный бюджет |
1113753,3 |
0,0 |
151012,0 |
191085,3 |
176420,0 |
176420,0 |
176420,0 |
163083,1 |
79313,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
1113753,3 |
0,0 |
151012,0 |
191085,3 |
176420,0 |
176420,0 |
176420,0 |
163083,1 |
79313,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3 |
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений |
Всего |
68048,1 |
4998,3 |
29025,7 |
34024,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
68048,1 |
4998,3 |
29025,7 |
34024,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
4516,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
4516,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
9032,1 |
0,0 |
4516,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
9032,1 |
0,0 |
4516,0 |
4516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
49983,9 |
4998,3 |
19993,6 |
24992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
49983,9 |
4998,3 |
19993,6 |
24992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4 |
Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия |
Всего |
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
11067,7 |
0,0 |
11067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5 |
Формирование государственного материального резерва |
Всего |
13413,8 |
1813,8 |
800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
2613,8 |
1813,8 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
10800,0 |
0,0 |
0,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6 |
Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты |
Всего |
7999,1 |
0,0 |
7999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
7999,1 |
0,0 |
7999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.7 |
Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря |
Всего |
5491,0 |
0,0 |
5491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
5150,0 |
0,0 |
5150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
5491,0 |
0,0 |
5491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
5150,0 |
0,0 |
5150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.8 |
Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений |
Всего |
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
22362,9 |
0,0 |
22362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Локальное водоснабжение |
Всего |
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
59722,4 |
0,0 |
0,0 |
18684,8 |
11927,7 |
17182,2 |
7951,8 |
3975,9 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением п. Розенталь Городовиковского района |
Всего |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
5050,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Плодовитое Малодербетовского района |
Всего |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
5682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Приютное Приютненского района |
Всего |
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
19879,5 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.4 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Артезиан Черноземельского района |
Всего |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.5 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Ачинеры Черноземельского района |
Всего |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4615,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.6 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Октябрьский Приютненского района |
Всего |
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
7951,8 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.7 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Уралан Приютненского района |
Всего |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.8 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Цветной Приютненского района |
Всего |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.9 |
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Молодежный Приютненского района |
Всего |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3975,9 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Доступность питьевого водоснабжения |
Всего |
133126,8 |
8000,0 |
13260,0 |
14572,8 |
16044,4 |
17520,6 |
19307,8 |
21122,8 |
23298,4 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
64563,4 |
4000,0 |
4630,0 |
7286,4 |
8022,2 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
66563,4 |
4000,0 |
6630,0 |
7286,4 |
8022,2 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований |
Всего |
133126,8 |
8000,0 |
13260,0 |
14572,8 |
16044,4 |
17520,6 |
19307,8 |
21122,8 |
23298,4 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
64563,4 |
4000,0 |
4630,0 |
7286,4 |
8022,2 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
66563,4 |
4000,0 |
6630,0 |
7286,4 |
8022,2 |
8760,3 |
9653,9 |
10561,4 |
11649,2 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия |
Всего |
2945119,1 |
139237,8 |
457494,3 |
410872,2 |
435780,3 |
373748,5 |
351595,0 |
375430,8 |
400960,2 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
44376,0 |
0,0 |
44376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1283892,1 |
797,1 |
158524,2 |
180512,5 |
193705,1 |
179634,2 |
178039,5 |
189957,4 |
202722,1 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
1289081,8 |
8758,9 |
187661,3 |
171023,2 |
189221,2 |
175150,2 |
173555,5 |
185473,4 |
198238,1 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
327769,2 |
129681,8 |
66932,8 |
59336,5 |
52854,0 |
18964,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.1 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
Всего |
2388355,8 |
25033,1 |
295564,2 |
302661,7 |
308010,8 |
329100,0 |
351595,0 |
375430,8 |
400960,2 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
10758,9 |
0,0 |
10758,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1183113,0 |
797,1 |
136904,1 |
151653,4 |
156247,4 |
166792,0 |
178039,5 |
189957,4 |
202722,1 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
1154685,6 |
8758,9 |
132424,1 |
142164,2 |
151763,4 |
162308,0 |
173555,5 |
185473,4 |
198238,1 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
39798,3 |
15477,1 |
15477,1 |
8844,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.2 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
Всего |
556763,3 |
114204,7 |
161930,1 |
108210,5 |
127769,5 |
44648,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
33617,1 |
0,0 |
33617,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
100779,1 |
0,0 |
21620,1 |
28859,1 |
37457,7 |
12842,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
134396,2 |
0,0 |
55237,2 |
28859,0 |
37457,8 |
12842,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
287970,9 |
114204,7 |
51455,7 |
50492,4 |
52854,0 |
18964,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия |
Всего |
1236634,4 |
0,0 |
252562,6 |
201413,3 |
215059,5 |
223594,8 |
112681,8 |
124489,5 |
106832,9 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
6899,0 |
0,0 |
6899,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
13449,0 |
0,0 |
13449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
182177,6 |
0,0 |
72337,6 |
19340,0 |
17790,0 |
34240,0 |
12990,0 |
12740,0 |
12740,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
197915,3 |
0,0 |
56820,2 |
25099,7 |
31229,1 |
34077,9 |
15843,9 |
17495,5 |
17349,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3450,0 |
0,0 |
3450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
843092,5 |
0,0 |
109955,8 |
156973,6 |
166040,4 |
155276,9 |
83847,9 |
94254,0 |
76743,9 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего |
128645,1 |
0,0 |
61089,6 |
12230,0 |
11050,0 |
11060,5 |
11090,0 |
11020,0 |
11105,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
6899,0 |
0,0 |
6899,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
13099,0 |
0,0 |
13099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
88147,8 |
0,0 |
23107,8 |
11840,0 |
10590,0 |
10590,0 |
10840,0 |
10590,0 |
10590,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
27153,3 |
0,0 |
24837,8 |
315,0 |
435,0 |
445,5 |
225,0 |
405,0 |
490,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3450,0 |
0,0 |
3450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
245,0 |
0,0 |
45,0 |
75,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.1 |
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ. |
Всего |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.2 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы |
Всего |
42135,6 |
0,0 |
42135,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
8950,0 |
0,0 |
8950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
12117,8 |
0,0 |
12117,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
21067,8 |
0,0 |
21067,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.3 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего |
27000,0 |
0,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
27000,0 |
0,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.4 |
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета |
Всего |
24630,0 |
0,0 |
9090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
24630,0 |
0,0 |
9090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
2090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
3090,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.5 |
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам |
Всего |
6600,0 |
0,0 |
1500,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
6600,0 |
0,0 |
1500,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.6 |
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов |
Всего |
3630,5 |
0,0 |
615,0 |
640,0 |
460,0 |
470,5 |
500,0 |
430,0 |
515,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
2460,5 |
0,0 |
295,0 |
290,0 |
410,0 |
420,5 |
200,0 |
380,0 |
465,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
70,0 |
0,0 |
20,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.7 |
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
Всего |
1750,0 |
0,0 |
850,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1000,0 |
0,0 |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
175,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
175,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.8 |
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.1.9 |
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов |
Всего |
6899,0 |
0,0 |
6899,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
6899,0 |
0,0 |
6899,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3449,0 |
0,0 |
3449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
3450,0 |
0,0 |
3450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
3450,0 |
0,0 |
3450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2 |
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
Всего |
198976,6 |
0,0 |
70482,7 |
21267,2 |
27018,9 |
48989,9 |
9516,4 |
10947,0 |
10754,5 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
94029,8 |
0,0 |
49229,8 |
7500,0 |
7200,0 |
23650,0 |
2150,0 |
2150,0 |
2150,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
104596,8 |
0,0 |
20902,9 |
13767,2 |
19818,9 |
25339,9 |
7366,4 |
8797,0 |
8604,5 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.1 |
Проведение обязательных комплексных энергетических обследований бюджетных организаций республики |
Всего |
32688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
15688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.2 |
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы |
Всего |
1969,1 |
0,0 |
709,0 |
146,3 |
69,9 |
13,9 |
343,0 |
351,0 |
336,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
129,8 |
0,0 |
129,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
1489,3 |
0,0 |
229,2 |
146,3 |
69,9 |
13,9 |
343,0 |
351,0 |
336,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.3 |
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление |
Всего |
64328,0 |
0,0 |
50128,0 |
3400,0 |
9800,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
41600,0 |
0,0 |
41600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
22728,0 |
0,0 |
8528,0 |
3400,0 |
9800,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.4 |
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы |
Всего |
21884,7 |
0,0 |
7739,7 |
2300,0 |
2377,5 |
2380,0 |
2380,0 |
2370,0 |
2337,5 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19500,0 |
0,0 |
7500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
2384,7 |
0,0 |
239,7 |
300,0 |
377,5 |
380,0 |
380,0 |
370,0 |
337,5 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.5 |
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. |
Всего |
54000,2 |
0,0 |
6591,0 |
10154,8 |
9901,5 |
9307,5 |
5133,4 |
6426,0 |
6486,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
44000,2 |
0,0 |
6591,0 |
6654,8 |
6401,5 |
6307,5 |
5133,4 |
6426,0 |
6486,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.6 |
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в бюджетных учреждениях |
Всего |
24106,1 |
0,0 |
5315,0 |
5266,1 |
4870,0 |
3600,0 |
1660,0 |
1800,0 |
1595,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
1700,0 |
1650,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
18306,1 |
0,0 |
5315,0 |
3266,1 |
3170,0 |
1950,0 |
1510,0 |
1650,0 |
1445,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.3 |
Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры |
Всего |
756227,7 |
0,0 |
103860,3 |
143496,1 |
152585,6 |
143884,4 |
71015,4 |
78472,5 |
62913,4 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
62330,2 |
0,0 |
9819,5 |
9907,5 |
9880,2 |
8172,5 |
8182,5 |
8183,5 |
8184,5 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
693897,5 |
0,0 |
94040,8 |
133588,6 |
142705,4 |
135711,9 |
62832,9 |
70289,0 |
54728,9 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.1 |
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Всего |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.2 |
Модернизация (установка) модульных котельных |
Всего |
212118,2 |
0,0 |
27206,4 |
27206,4 |
21264,7 |
32899,9 |
32902,9 |
37729,0 |
32908,9 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
212118,2 |
0,0 |
27206,4 |
27206,4 |
21264,7 |
32899,9 |
32902,9 |
37729,0 |
32908,9 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.3 |
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления |
Всего |
68852,6 |
0,0 |
8098,4 |
8908,2 |
6946,0 |
8960,0 |
10500,0 |
11840,0 |
13600,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
68852,6 |
0,0 |
8098,4 |
8908,2 |
6946,0 |
8960,0 |
10500,0 |
11840,0 |
13600,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.4 |
Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных |
Всего |
64400,0 |
0,0 |
10000,0 |
7500,0 |
11600,0 |
9300,0 |
12400,0 |
13600,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
64400,0 |
0,0 |
10000,0 |
7500,0 |
11600,0 |
9300,0 |
12400,0 |
13600,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 5.3.5 |
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт |
Всего |
5820,0 |
0,0 |
1600,0 |
1600,0 |
660,0 |
460,0 |
480,0 |
500,0 |
520,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
5820,0 |
0,0 |
1600,0 |
1600,0 |
660,0 |
460,0 |
480,0 |
500,0 |
520,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.6 |
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов |
Всего |
26000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
6000,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
26000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
6000,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.7 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей |
Всего |
14169,2 |
0,0 |
2689,5 |
2834,0 |
2832,7 |
1345,0 |
1415,0 |
1486,0 |
1567,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
4309,2 |
0,0 |
1339,5 |
1334,0 |
1572,7 |
15,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
9860,0 |
0,0 |
1350,0 |
1500,0 |
1260,0 |
1330,0 |
1400,0 |
1470,0 |
1550,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.8 |
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества |
Всего |
722,5 |
0,0 |
67,5 |
67,5 |
117,5 |
117,5 |
117,5 |
117,5 |
117,5 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
722,5 |
0,0 |
67,5 |
67,5 |
117,5 |
117,5 |
117,5 |
117,5 |
117,5 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.9 |
Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода |
Всего |
115368,0 |
0,0 |
8207,0 |
55049,0 |
0,0 |
52112,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
115368,0 |
0,0 |
8207,0 |
55049,0 |
0,0 |
52112,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.10 |
Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС) |
Всего |
123195,7 |
0,0 |
30129,0 |
15242,0 |
77824,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
123195,7 |
0,0 |
30129,0 |
15242,0 |
77824,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.11 |
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов |
Всего |
115983,0 |
0,0 |
15050,0 |
24183,0 |
25750,0 |
27750,0 |
7750,0 |
7750,0 |
7750,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
54250,0 |
0,0 |
7750,0 |
7750,0 |
7750,0 |
7750,0 |
7750,0 |
7750,0 |
7750,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
61733,0 |
0,0 |
7300,0 |
16433,0 |
18000,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.12 |
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие |
Всего |
4098,5 |
0,0 |
812,5 |
906,0 |
590,0 |
440,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
3048,5 |
0,0 |
662,5 |
756,0 |
440,0 |
290,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
1050,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.4 |
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Всего |
152130,0 |
0,0 |
17050,0 |
24310,0 |
24310,0 |
19540,0 |
20990,0 |
23940,0 |
21990,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
3180,0 |
0,0 |
1180,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
148950,0 |
0,0 |
15870,0 |
23310,0 |
23310,0 |
19540,0 |
20990,0 |
23940,0 |
21990,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.1 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах |
Всего |
1890,0 |
0,0 |
270,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
270,0 |
220,0 |
170,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
1890,0 |
0,0 |
270,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
270,0 |
220,0 |
170,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.2 |
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах |
Всего |
14310,0 |
0,0 |
4770,0 |
4770,0 |
4770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
3000,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
11310,0 |
0,0 |
3770,0 |
3770,0 |
3770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.3 |
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление |
Всего |
122780,0 |
0,0 |
11360,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
122600,0 |
0,0 |
11180,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
18570,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.4.4 |
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов |
Всего |
13150,0 |
0,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
2150,0 |
5150,0 |
3250,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
13150,0 |
0,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
2150,0 |
5150,0 |
3250,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.5 |
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |
Всего |
655,0 |
0,0 |
80,0 |
110,0 |
95,0 |
120,0 |
70,0 |
110,0 |
70,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
655,0 |
0,0 |
80,0 |
110,0 |
95,0 |
120,0 |
70,0 |
110,0 |
70,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.5.1 |
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
Всего |
655,0 |
0,0 |
80,0 |
110,0 |
95,0 |
120,0 |
70,0 |
110,0 |
70,0 |
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
655,0 |
0,0 |
80,0 |
110,0 |
95,0 |
120,0 |
70,0 |
110,0 |
70,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение реализации Государственной программы |
Всего |
337405,7 |
32677,4 |
40238,3 |
37577,7 |
36912,0 |
44754,9 |
46524,2 |
48383,5 |
50337,7 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
299589,1 |
32677,4 |
34746,1 |
31642,7 |
31642,7 |
39466,5 |
41230,6 |
43100,5 |
45082,6 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
37816,6 |
0,0 |
5492,2 |
5935,0 |
5269,3 |
5288,4 |
5293,6 |
5283,0 |
5255,1 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 гг. и на период до 2020 года |
Всего |
121239,3 |
121239,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
30156,8 |
30156,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
55791,1 |
55791,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
35291,4 |
35291,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" |
Всего |
932222,0 |
903021,9 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. объемы капитального строительства |
932222,0 |
903021,9 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
440424,7 |
440424,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
440424,7 |
440424,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
222936,9 |
222936,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
222936,9 |
222936,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства |
154031,3 |
154031,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
154031,3 |
154031,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
29200,1 |
0,0 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
29200,1 |
0,0 |
29200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные фонды |
85629,0 |
85629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
85629,0 |
85629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. объемы капитального строительства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 8
Сведения о показателях, включенных в Региональный план статистических работ
12 февраля 2014 г.
N п/п |
Наименование показателя |
Пункт Регионального плана статистических работ |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 8а
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы
12 февраля, 4 июля 2014 г.
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Определение показателя |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Объект и единица наблюдения |
Охват единиц совокупности |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" | ||||||||||
1 |
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений |
км |
|
ежеквартально, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
2 |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
3 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
4 |
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения |
км |
|
ежеквартально, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Подпрограмма "Локальное водоснабжение" | ||||||||||
5 |
Количество пробуренных скважин |
шт. |
|
ежеквартально, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения" | ||||||||||
6 |
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение |
млн. |
|
ежеквартально, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2020 гг." | ||||||||||
7 |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
8 |
Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г. |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия | ||||||||||
9 |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг.у.т./ тыс. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
10 |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
11 |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
12 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
13 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
14 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т.у.т. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
15 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
16 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
17 |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
18 |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
19 |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
20 |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
21 |
Экономии воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
22 |
Экономии воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
23 |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
24 |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
25 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
26 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
27 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
28 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
29 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
30 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
31 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) |
млн. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
32 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) |
млн. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
33 |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
34 |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
35 |
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
36 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
37 |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
38 |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
39 |
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |
тыс. руб./ чел. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
40 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
41 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
42 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
43 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
44 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
45 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
46 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
47 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
48 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
49 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
50 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
51 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
52 |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
53 |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
шт. |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||
54 |
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда) |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
55 |
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний) |
% |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||
56 |
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |
км |
|
ежегодно, показатель за период |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Хальмг Унн" от 30 ноября 2013 г. N 216-217
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 июня 2018 г. N 184
Изменения вступают в силу с 15 июня 2018 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 октября 2017 г. N 369
Изменения вступают в силу с 23 октября 2017 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 мая 2017 г. N 151
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 53
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 января 2017 г. N 6
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 августа 2016 г. N 258
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 июля 2015 г. N 252
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2014 г. N 261
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2014 г. N 44