Решение Алданского районного Совета депутатов Муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия)
от 22 мая 2013 г. N 38-2
"Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"
23 октября 2014 г., 26 декабря 2016 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Алданский район", Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании "Алданский район", распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2011 года N 1394-р "О методических рекомендациях по разработке программ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Республику Саха (Якутия)", учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения "Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутии) на 2012-2016 годы" от 26 апреля 2013 года и заключения соответствующих органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития муниципального образования "Алданский район", Алданский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования "Алданский район" в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Алданского |
С.П. Жаворонков |
Глава МО "Алданский район" |
С.А. Кузнецов |
Программа
социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы
(утв. решением Алданского районного Совета депутатов Муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2013 г. N 38-2)
23 октября 2014 г., 26 декабря 2016 г.
Решением Алданского районного Совета депутатов муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 г. N 28-3 в паспорт внесены изменения
Паспорт Программы
1. |
Наименование Программы |
Программа социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012-2016 годы |
|||||
2. |
Статус Программы |
Муниципальная программа |
|||||
3. |
Основание для разработки Программы |
|
|||||
4. |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация МО "Алданский район" |
|||||
5. |
Соисполнители Программы |
Министерства и ведомства РС (Я), предприятия и организации Алданского района, муниципальные образования (поселения) Алданского района |
|||||
6. |
Цель и задачи Программы |
Главной целью Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" является создание условий для повышения качества жизни населения муниципального района. Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; 2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения; 3. Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности; 4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях производства конкурентоспособных товаров; 5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов; 6. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям; 7. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства; 8. Развитие жилищного строительства. Организация строительства содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий, жилыми помещениями; 9. Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом; 10. Создание условий для развития туризма; 11. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций; 12. Обеспечение финансовой устойчивости. Увеличение налогооблагаемой базы за счет реализации программы "Комплексного развития Южной Якутии" и дальнейшего развития золотодобывающих предприятий. 13. Развитие межрайонных связей муниципального района в сфере экономики и культуры. |
|||||
7. |
Целевые индикаторы Программы |
Рост количества субъектов малого предпринимательства (малые предприятия и ИП) |
|||||
Увеличение оборота малых и средних предприятий, млн. руб. | |||||||
Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в муниципальный бюджет, находящихся на упрощенной системе налогообложения и ЕНВД | |||||||
Создано новых рабочих мест СМП, получивших муниципальную поддержку | |||||||
Количество субъектов МСП, получивших поддержку муниципальную поддержку | |||||||
Количество созданных бизнес-инкубаторов и созданных фондов поддержки | |||||||
Объем налоговых поступлений от организаций - резидентов Бизнес-инкубатора РС (Я) | |||||||
Кол-во представителей малого бизнеса, получивших образовательную поддержку | |||||||
Кол-во СМП, получивших кредиты в Фонде поддержки предпринимательства РС (Я) | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (юв. изд., мехов. произв., потреб. товаров., стр-во) | |||||||
Обеспеченность населения хлебом и хлебобулочными изделиями местного производства | |||||||
% |
32,2 |
32,4 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
||
Обеспеченность населения рыбой и рыбной продукцией местного производства | |||||||
% |
0,9 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий | |||||||
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | |||||||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | |||||||
Удельный вес общеобразовательных учреждений, вовлеченных в решение задач введения профильного образования в старшей школе | |||||||
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием | |||||||
Доля ОУ, в которых дистанционные технологии применяются для обучения собственных учащихся | |||||||
Доля ОУ, в которых дистанционные технологии применяются для обучения учащихся других ОУ | |||||||
Доля педагогических работников, ведущих преподавание с применением дистанционных образовательных технологий | |||||||
Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | |||||||
Численность педагогов, прошедших повышение квалификации переподготовки по вопросам преподавания якутского и эвенкийского языков | |||||||
Удельный вес детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | |||||||
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | |||||||
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | |||||||
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | |||||||
Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | |||||||
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета муниципального района на оказание таких услуг | |||||||
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности: | |||||||
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности: | |||||||
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | |||||||
Удельный вес населения, участвующего а культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры и в работе любительских объединений | |||||||
Среднегодовая численность постоянного населения | |||||||
Общий коэффициент рождаемости | |||||||
Общий коэффициент смертности | |||||||
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении | |||||||
Общее количество созданных рабочих мест | |||||||
В том числе в добывающей и обрабатывающей промышленности | |||||||
Индекс физического объема валовой продукции золотодобывающей промышленности | |||||||
Индекс физического объема валовой продукции лесной промышленности | |||||||
Степень износа основных фондов предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности | |||||||
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) | |||||||
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | |||||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства | |||||||
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: капитальный ремонт текущий ремонт | |||||||
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | |||||||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | |||||||
Доля охвата населения телефонной связью | |||||||
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | |||||||
Доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | |||||||
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | |||||||
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | |||||||
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению по водоотведению | |||||||
Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных | |||||||
Доля площади зеленых насаждений в пределах городской черты | |||||||
объём производства продукции (по видам, в натуральных единицах измерения) | |||||||
объём капитальных вложений | |||||||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего в том числе введенная в действие за год | |||||||
Число жилых квартир в расчете на 1 000 человек населения, всего в том числе введенных в действие за год | |||||||
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений число жилых квартир | |||||||
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | |||||||
Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план (схему территориального планирования муниципального района в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | |||||||
Год утверждения или внесений последних изменений в правила землепользования и застройки муниципального района | |||||||
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | |||||||
Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих туристские услуги | |||||||
Количество разработанных туристских маршрутов | |||||||
Удельный вес несанкционированных мест размещения отходов в общем объеме санкционированных и несанкционированных мест размещения отходов | |||||||
Показатели снижения или увеличения количества несанкционированных мест размещения отходов по итогам года | |||||||
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ | |||||||
Количество стационарных источников загрязнения атмосферы | |||||||
Количество стационарных источников загрязнения водоемов | |||||||
Количество радиационно-опасных объектов | |||||||
Количество реализуемых инновационных проектов | |||||||
Объем выпуска кисло-молочной продукции в год | |||||||
Объем выпуска лесоматериалов (древесные брикеты) | |||||||
Кол-во созданных новых рабочих мест при реализации инновационных проектов | |||||||
Дотационность бюджета с учетом реализации программы СЭР | |||||||
Количество ежегодно заключаемых Соглашений о взаимовыгодном социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями | |||||||
Наличие муниципального правового акта, определяющего роль Программы СЭР в бюджетном процессе МО "Алданский район" | |||||||
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ | |||||||
Объем платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и казенными учреждениями | |||||||
Доля бюджетных учреждений муниципального образования, для которых по всем муниципальным услугам (работам) установлены муниципальные задания | |||||||
количество убыточных муниципальных унитарных предприятий | |||||||
Наличие утвержденного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период | |||||||
Использование автоматизированных систем управления для бюджетного планирования | |||||||
Отсутствие бюджетных учреждений, финансовое состояние которых по результатам мониторинга признано неудовлетворительным | |||||||
Количество договоров, соглашений, заключенных с муниципальными районами | |||||||
Уровень удовлетворенности граждан Алданского района качеством предоставления муниципальных услуг | |||||||
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | |||||||
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | |||||||
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | |||||||
8. |
Сроки реализации Программы |
2012-2016 годы |
|||||
9. |
Наименование основных (стратегических) направлений |
Основные (стратегические направления) сформулированы в соответствии с поставленными задачами: 1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; 2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения; 3. Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности; 4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях производства конкурентоспособных товаров; 5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов; 6. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям; 7. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства; 8. Развитие жилищного строительства. Организация строительства содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий, жилыми помещениями; 9. Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом; 10. Создание условий для развития туризма; 11. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций; 12. Обеспечение финансовой устойчивости. Повышение налогооблагаемой базы путем установления, изменения и отмены местных налогов и сборов. 13. Развитие межрайонных связей муниципального района в сфере экономики и культуры |
|||||
10. |
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам |
Всего объем финансирования - 33 176 496 тыс. руб. Из них: В 2012 г. - 7 218 426 тыс. руб.; В 2013 г. - 7 919 806 тыс. руб.; В 2014 г. - 4 148 630 тыс. руб.; В 2015 г. - 3 878 792 тыс. руб. В 2016 г. - 10 010 842 тыс. руб. В том числе по источникам: Федеральный бюджет - 8 189 895,1 тыс. руб.; Государственный бюджет РС (Я) - 3 902 735,2 тыс. руб.; Местный бюджет - 1 487 230,2 тыс. руб.; Внебюджетные источники - 19 596 635,4 тыс. руб. |
|||||
11. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- Среднегодовая численность постоянного населения - 42,5 тыс. чел. к 2016 г. - Рост количества субъектов малого предпринимательства (малые предприятия и ИП) - на 105,6% за прогнозный период; - Увеличение оборота малых и средних предприятий - на 120,1%; - Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий - на 131,4%; - Рост физического объема валовой продукции золотодобывающей промышленности - в 1,4 раза; - Рост физического объема валовой продукции сельского хозяйства - в 1,4 раза; - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный и текущий ремонт - 52,2%; - Рост объёмов производства продукции ЖКХ - 105%; управление управляющей организацией негосударственной организационно-правовой формы - 79,6%; - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего - 23,5 кв. м; - Объем жилищного строительства - 23 830 кв. м; - Дотационность местного бюджета с учетом реализации программы СЭР - 16,8%; - Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ - 80%; |
Раздел 1. Социально-экономическое положение МО "Алданский район"
1.1. Характеристика социально-экономического положения муниципального района
1.1.1. Общая информация о муниципальном районе
Алданский район расположен в южной части Республики Саха (Якутия) между 55 и 61 градусами северной широты и 122 и 13 градусами восточной долготы и занимает значительную часть ее территории. Площадь его составляет 156,8 тыс. км2, численность населения по состоянию на 01.01.2011 г. - 46 217 человек. В районе 22 населенных пункта, в том числе 2 города районного значения, 8 рабочих поселков, 12 сельских населенных пунктов.
В МО "Алданский район" имеются две приоритетные отрасли - золотодобывающая и лесная промышленность. Также в развитии экономики района немалую роль играет транспортная отрасль Алданского района, отличительной особенностью которой является взаимодействие и функционирование железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного видов транспорта. Строительство железной дороги Томмот - Якутск позволит получить ощутимый экономический эффект и обеспечить не только район, но и Республику своевременным и достаточным завозом грузов.
Алданский район является одним из первых горнопромышленных районов Якутии, оказавших большую роль в развитии Южно-Якутского района. Район, обладая значительными запасами разнообразных природных ресурсов, является одним из основополагающих промышленных улусов Республики Саха (Якутия). Использование уникальной минерально-сырьевой базы района обеспечит возможность дальнейшего развития приоритетных отраслей Южно-Якутского региона республики. По прежнему Алданский район занимает в республике одно из ведущих мест по объему золотодобычи и прогнозным запасам золота.
Основу минералогического потенциала Алданского района составляют месторождения золота, платины, флогопита, графита, апатита, вермикулита, молибдена, урана, горного хрусталя, камнецветного сырья, строительных материалов и подземных вод. В последнее время в активную отработку вовлекаются и другие виды минерального сырья: платина, мрамор, строительные материалы. Остальные по различным причинам остаются в государственном резерве, либо добываются в ограниченном количестве. Несмотря на обширный спектр видов минерального сырья и внушительный минералогический потенциал улуса, в целом, его экономика в основном связана с разработкой месторождений золота. Одним из перспективных видов минерально-сырьевых ресурсов района является Эльконский уранорудный район. В составе этого района в зоне "Южная" имеются крупнейшие в мире урановые месторождения, руды которого наряду с ураном содержат в промышленных концентрациях золото, серебро, ванадий. Урановое сырье, относящееся к стратегическим видам полезных ископаемых, приобретает важнейшее экономическое значение и в плане обеспечения планируемого интенсивного развития атомной энергетики страны. Весьма крупный Алданский район представлен месторождениями с бедными и рядовыми рудами (<0,2%). Жилообразные залежи вкрапленных руд, залегающих на глубине более 300 м, имеют большую протяженность и малую мощность. Месторождения урана в районе выявлены в ходе геологоразведочных работ проведенных в начале 60-х годов. За годы разведочных работ было пройдено 15 горных выработок, в результате которых на поверхность было извлечено и складировано в отвалы более 1 млн. тонн урансодержащей горной массы. Вовлечение в эксплуатацию месторождений района и использование отвалов могли бы в значительной мере содействовать решению проблемы обеспечения природным ураном атомной энергетики России после 2010 г.
В 30 км к юго-западу от г. Алдана расположено крупнейшее на востоке страны Селигдарское месторождение апатитов. Оно представляет собой овал (2,2*1,3) км2 в плане и трубообразное тело в разрезе прослеженное по скважинам на 1600 м, а по геофизическим данным - на глубину до 2,5-3,0 км. Разведанные запасы Р2О5 составляют 117 млн. тонн (до глубины карьера 350-400 м), а прогнозные ресурсы - Р1 - 116 млн. тонн с содержанием Р2О5 5,8-9,8%. Строительство ГОКа с производительностью по Р2О5 - 1267 тыс. тонн в год на базе Селигдарского месторождения обеспечит потребность фосфатными удобрениями регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Запасы и ресурсы Р2О5 Алданского района оцениваются более чем в 1000 млн. тонн.
В Алданском районе разведаны 2 месторождения - Надежда и Чебере с промышленными запасами около 2550 тыс. тонн графита хорошего качества. Прогнозные ресурсы графита в целом составляют около 110 млн. тонн. На территории района находится 10 групп месторождений флогопита с балансовыми запасами около 477 тыс. тонн. Инаглинское месторождение вермикулита расположено в 30 км к западу от г. Алдана и локализовано в одноименном массиве ультраосновных и щелочных пород. Запасы вермикулита, пригодного в производстве различных теплоизоляционных материалов, легкого заполнителя бетонов, сорбентов, утверждены в ГКЗ СССР в количестве 636 тыс. тонн. Кроме того, в контурах карьера подсчитаны запасы форстеритовых дунитов пригодных для использования плавленых кальциево-магниевых фосфатов с использованием апатитового концентрата Селигдарского месторождения в количестве 24690 тыс. тонн, а также диопсида как сырья для производства облицовочной плитки, каменного литья, стройматериалов в количестве 1238 тыс. тонн.
Добыча россыпного золота сконцентрирована в Центрально-Алданском и в небольших объемах проводится в Верхне-Амгинском, Тыркандинском, Учурском, Эвотынском золотоносных районах. За 80-летнюю историю добычных работ извлечено около 270 тонн россыпного золота и сырьевая его база сильно истощена. Лидирующее место по запасам (86%) и прогнозным ресурсам высоких категорий (Р1 - 74%, Р2 - 62%) Алданского горнопромышленного района (АГПР) принадлежат Центрально-Алданскому району (ЦАР). Числящиеся здесь запасы по раздельной добычи будут полностью реализованы в течение ближайших 7-8 лет. Реализация прогнозных ресурсов россыпного золота ЦАР в запасы для раздельной отработки позволят продлить добычу металла еще на 6-7 лет. Таким образом, в течение 10-15 лет будут реализованы запасы и ресурсы россыпного золота если при этом цена на золото не будет понижаться. Определенную стабилизирующую роль в золотодобыче может иметь более широкое вовлечение в отработку глубоко залегающих россыпей (прежде всего в ЦАР), разведанных под дражную добычу, и привлечения технологий извлечения мелкого и тонкого золота из техногенных отвалов отработанных россыпей, и возможно, из косовых аллювиальных отложений. По предварительным оценкам, в отвалах дражной и старательской добычи осталось 60-80 тонн тонкого золота.
Государственным балансом по Южной Якутии учтены 25 коренных месторождений золота, содержащих 50,8% промышленных запасов. Практически все запасы коренного золота, учитываемые госбалансом, сосредоточены в Алданском районе. В структуре запасов, прогнозных ресурсов и добычи АГПР особое место занимает ЦАР, где сосредоточена вся добыча рудного золота, все балансовые запасы и около половины прогнозных ресурсов (в том числе около 90% категории Р1 и 75% категории Р2). Здесь выявлено наибольшее разнообразие промышленных типов: золотосульфидные руды лебединского и адуляр кварцевые руды куранахского типов, золото-молебденит-браннеритовые оруднение эльконского типа, золото-порфировые объекты рябиновского и самолазовского типов. Мелкие месторождения с запасами до 10 тонн, с относительно высоким средним содержанием металла, пригодные для отработки открытым способом, находятся в районах с развитой инфраструктурой. Перспективы открытия подобных объектов существуют, прежде всего, в ЦАР.
Неуклонное истощение потенциала россыпного золота указывает на необходимость переориентации добывающих мощностей на освоение рудного золота. Золоторудная сырьевая база по запасам промышленной категории сосредоточена на Куранахском рудном поле, площадь которого более 30 км2. Освоение этого золоторудного месторождения связано с привлечением значительных инвестиций.
Другим перспективным направлением золотодобычи является вложение средств в освоение метода кучного выщелачивания, приобретения модульных фабрик для вовлечение в эксплуатацию небольших рудных месторождений. На сегодняшний день, метод кучного выщелачивания применяет артель старателей "Селигдар" на месторождении "Самолазовское". Наряду с артелью старателей "Селигдар", добычу россыпного золота ведут еще ряд артелей. Также ведет разработку месторождения россыпного золота с применением драг ЗАО "Алдголд".
Крупным предприятием, ведущим разработку Куранахского рудного поля, является предприятие ОАО "Алданзолото" ГРК.
По территории Алданского района проходит нефтепровод ВСТО.
Алданский район является одним из лесосырьевых районов республики. Основные запасы III группы хвойных лесов составляют - 1146903,6 тыс. м3, из них возможных для эксплуатации - 314576,3 тыс. м3, что составляет всего 27,4% от общего запаса. Расчетная лесосека по району составляет 3062,2 тыс. м3 в год с учетом строительства лесовозных дорог по Томмотскому лесхозу. Основные лесоэксплуатационные запасы древесины находятся на территории Томмотского лесхоза. В объеме лесосечного фонда пригодного к эксплуатации находится до 50% мелкооптовой древесины.
Главной особенностью транспортной системы Алданского района является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта - автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории района проходит федеральная автодорога М-56 "Лена". С приходом железной дороги снята проблема завоза грузов в центральную часть Алданского района.
В отрасли в настоящее время функционируют крупные, средние и малые предприятия, кроме того, развит частный сектор по оказанию услуг в перевозке грузов и пассажиров.
Основная доля перевозок грузов в Алданском районе приходится на автомобильный транспорт.
В соответствии с реестром автомобильных дорог дорожное хозяйство района включает в себя сеть дорог общего пользования с твердым покрытием 602 км, в том числе 499 км федеральных, 641,5 км территориальных. Из числа территориальных дорог общего пользования усовершенствованный тип покрытия имеют 5 км, с твердым покрытием 124,5 км, 512 км автозимников.
Федеральная автомобильная дорога III технической категории Большой Невер-Якутск ("Лена") - главная транспортная артерия республики, 499 км которой имеют твердое покрытие переходного покрытия.
На территории района расположены 7 муниципальных образований, объединяющих 19 населённых пунктов:
- городское поселение Город Алдан (город Алдан, село Орочен 2-й, посёлок Большой Нимныр);
- городское поселение Город Томмот (город Томмот, село Ыллымах, село Верхняя Амга, село Улу);
- городское поселение Поселок Ленинский (посёлок Ленинский, посёлок Лебединый, село Орочен 1-й, село Якокут);
- городское поселение Поселок Нижний Куранах (посёлок Нижний Куранах, село Верхний Куранах, село Якокит);
- сельское поселение Наслег Анамы (село Кутана),
- сельское поселение Беллетский наслег (село Хатыстыр, село Угоян);
- сельское поселение Чагдинский наслег (село Чагда)
Численность постоянного населения на 01.01.11. составила 42 506 человек. Плотность населения 0,32 чел/кв. км. 89,6% населения района проживает в городах и поселках городского типа. В том числе в городе Алдан - 50%, в городе Томмот - 18,9%, в поселке Нижний Куранах - 13,8%, в поселке Ленинский - 6,9%. Сельское население района составляет 10,4% от общей численности населения района. 13 населенных пунктов имеют численность населения менее 1000 человек.
Таблица 1.1.1.1
Численность
постоянного населения Алданского района на 01.01.2011 г.
|
|
Человек |
|
Наименование |
Численность постоянного населения на 01.01.2011 г. |
В том числе |
|
Городское |
Сельское |
||
Алданский муниципальный район, всего |
42506 |
38072 |
4434 |
В том числе |
|
|
|
Городское поселение Город Алдан |
21481 |
21229 |
252 |
Городское поселение Город Томмот |
8664 |
8031 |
633 |
Городское поселение Поселок Ленинский |
3051 |
2925 |
126 |
Городское поселение Поселок Нижний Куранах |
6783 |
5887 |
896 |
Сельское поселение Национальный наслег Анамы |
568 |
- |
568 |
Сельское поселение Беллетский эвенкийский национальный наслег |
1743 |
|
1743 |
Сельское поселение Чагдинский наслег |
216 |
|
216 |
1.1.2. Анализ социально-экономического положения МО "Алданский район"
Демографическая ситуация
Среднегодовая численность населения Алданского района сократилась в 2011 году по сравнению с 2009 годом на 7,8% за счет сокращения среднегодовой численности городского населения на 3 329 человек и численности сельского населения на 257 человек.
Таблица 1.1.2.1
Среднегодовая численность
населения Алданского района за 2007-2011 гг.
Человек | ||||||
N |
Перечень поселений |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
Городское поселение Город Алдан |
|
|
23 331 |
21 667 |
21 300 |
2 |
Городское поселение Город Томмот |
|
|
9 421 |
8 692 |
8 615 |
3 |
Городское поселение Поселок Нижний Куранах |
|
|
6 927 |
6 799 |
6 779 |
4 |
Городское поселение Поселок Ленинский |
|
|
3 383 |
3 051 |
3 039 |
5 |
Всего городское население |
42 500 |
42 000 |
43 062 |
40 209 |
39 733 |
6 |
Сельское поселение Национальный наслег Анамы |
|
|
623 |
573 |
571 |
7 |
Сельское поселение Беллетский эвенкийский национальный наслег |
|
|
1857 |
1760 |
1 755 |
8 |
Сельское поселение Чагдинский наслег |
|
|
318 |
218 |
215 |
9 |
Всего сельское население |
4 200 |
4 100 |
2 798 |
2 551 |
2 541 |
10 |
Итого по улусу (району) |
46 700 |
46 100 |
45 860 |
42 760 |
42 274 |
Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником
Таблица 1.1.2.3
Основные демографические показатели
за период с 2007 по 2011 гг.
Годы |
Всего |
на 1000 человек |
||||
Рождаемость |
Смертность |
Прирост (убыль) |
Рождаемость |
Смертность |
Прирост (убыль) |
|
В целом по району | ||||||
2007 |
|
|
|
12,2 |
13,8 |
-3,1 |
2008 |
553 |
669 |
-116 |
11,9 |
14,4 |
-2,5 |
2009 |
596 |
657 |
-61 |
13 |
14,3 |
-1,3 |
2010 |
551 |
657 |
-106 |
12,9 |
15,4 |
-2,5 |
2011 |
н/д |
н/д |
н/д |
13,0 |
14,6 |
-1,6 |
Городское население | ||||||
2007 |
|
|
|
|
|
|
2008 |
481 |
581 |
-100 |
11,4 |
13,8 |
-2,4 |
2009 |
509 |
566 |
-57 |
12,2 |
13,5 |
-1,3 |
2010 |
469 |
556 |
-87 |
12,3 |
14,5 |
-2,2 |
2011 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
Сельское население | ||||||
2007 |
|
|
|
|
|
|
2008 |
72 |
88 |
-16 |
17,2 |
21,5 |
-4,3 |
2009 |
87 |
91 |
-4 |
21,5 |
22,5 |
-1 |
2010 |
82 |
101 |
-19 |
18,2 |
22,4 |
-4,2 |
2011 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
Таблица 1.1.2.4
Основные демографические показатели
(браки и разводы) за период 2007-2011 гг.
Годы |
Тыс. |
На 1000 человек |
||
Браки |
Разводы |
Браки |
Разводы |
|
2007 |
|
|
|
|
2008 |
530 |
259 |
7,1 |
5,5 |
2009 |
375 |
247 |
7,5 |
3,0 |
2010 |
358 |
217 |
7,2 |
4,4 |
2011 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
Анализ основных демографических показателей Алданского района показывает, что наблюдается отрицательный естественный прирост населения, т.е. уровень смертности превышает уровень рождаемости.
В Алданском районе за период 2008 - 2010 гг. наблюдается положительная тенденция превышения количества браков над количеством разводов. В отдельные годы превышение количества браков над разводами составляет более 40-45%.
Социальная сфера
Образование
Система образования МО "Алданский район" представлена муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования детей. В системе образования района 26 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Детские сады посещают около 2,3 тысяч детей от 1 года до 6 лет. В очереди на получение места в д/с около 1,3 тысяч детей. В дошкольном образовании работает 720 человек, из них 183 воспитателя. Число штатных ставок превышает фактическую численность работников на 18,1%.
С 2007 года число постоянных дошкольных образовательных учреждений сократилось на 1 ед. Число детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ, возросло с 121 человека до 123 человек в 2010 году. В 2011 году данный показатель снизился до 86 человек.
Муниципальные общеобразовательные учреждения (МОУ) представлены 26 дневными школами, в том числе:
- 20 полных средних школ, из которых 2 гимназии, один лицей, одна школа с углубленным изучением отдельных предметов;
- две кочевых школы;
- специальная (коррекционная) школа восьмого вида для детей с ограниченными возможностями;
- муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении - Томмотская санаторная школа - интернат;
- основная общеобразовательная школа N 34 с. Якокит;
- начальная общеобразовательная школа N 33 с. Улуу.
Число МОУ с 2007 года не изменилось.
Всего в дневных школах в 2011 году обучалось 4 996 детей. В общеобразовательных школах работает 1 015 человек, из них 490 учителей. В г. Алдане работает вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, в которой ежегодно обучаются в среднем 180 человек. 10 общеобразовательных учреждений района имеют статус малокомплектных.
Выпуск обучающихся МОУ сократился с 564 человек в 2007 году до 382 человек в 2010 году. Сокращение составило 32,3%.
Количество ученических мест по проекту составляет 6 292 мест, фактическая численность учащихся составляет 80,1% от проектной. Таким образом, для района характерно превышение проектного числа ученических мест над фактической численностью учащихся.
Количество штатных единиц 1 196,6 человек, фактическая численность работников составляет - 1 015 человек (84,8% от штатной численности). Количество штатных единиц педагогических работников 681,2 ставок, в т.ч. 582,5 педагогических ставок. Фактическая численность педагогических работников 573 человека (85,5% от количества ставок). Фактическая численность учителей 490 человек (84,1% от количества ставок). Для района характерна нехватка работников МОУ.
В селах Хатыстыр, Угоян, Кутана компактно проживают эвенки, поэтому в образовательных учреждениях этих сел, а также в кочевых школах наряду с якутским языком изучается эвенкийский.
Дополнительное образование представлено в районе 2 ДЮСШ (г. Алдан, с. Хатыстыр). Работает Школа искусств в г. Алдане, п. Н. Куранах, в г. Томмоте, при этом 25% школьников посещают учреждения дополнительного образования. В школах работает 16 ресурсных центров, которые финансируются муниципалитетом. Направления их деятельности: художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, этнокультурное, эколого-туристическое.
Во всех школах района работают кружки и спортивные секции. Охват детей дополнительным образованием на базе образовательных учреждений составляет 78%.
В Алданском районе расположены 2 учебных заведения системы среднего профессионального образования РС (Я) - Алданский политехнический техникум и Алданский медицинский колледж. Алданский политехнический техникум входит в перечень 100 лучших ссузов РФ.
Таблица 1.1.2.5
Основные показатели,
характеризующие систему образования за Алданского района 2007-2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Число постоянных дошкольных образовательных учреждений на конец года, единиц |
27 |
26 |
26 |
26 |
25 |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях на конец года, чел. |
2262 |
2251 |
2250 |
2314 |
2312 |
Число детей, приходящихся на 100 мест в детских дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
121 |
122 |
121 |
123 |
86 |
Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях на начало учебного года, чел. |
5640 |
5276 |
5154 |
5074 |
4996 |
Выпуск обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец учебного года, чел. |
564 |
477 |
424 |
382 |
н/д |
Таблица 1.1.2.6
Основные показатели
системы общего среднего образования Алданского района по состоянию на 01.01.2011
Наименование школы |
Количество ученических мест по проекту |
Количество учащихся |
Всего работников |
Из них педработники |
||||
Всего |
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
Всего |
Из них учителя |
||||
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
Кол-во педставок |
Кол-во факт. работников |
|||||
Алдан |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 1 |
640 |
742 |
93 |
77 |
63,5 |
57 |
54,5 |
48 |
СОШ N 2 |
784 |
463 |
72,5 |
62 |
41,5 |
34 |
38 |
29 |
СОШ N 9 |
320 |
290 |
51,58 |
35 |
33,08 |
25 |
29,83 |
24 |
Алданская гимназия |
500 |
352 |
74 |
70 |
47 |
43 |
34 |
32 |
Алданский лицей |
350 |
248 |
64 |
46 |
33 |
25 |
30,5 |
25 |
СОШ с УИОП |
238 |
272 |
55 |
47 |
29 |
26 |
25 |
23 |
Алданская ВСОШ |
192 |
205 |
22,5 |
16 |
11 |
8 |
8 |
5 |
Нимныр |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 25 |
150 |
33 |
25,8 |
17 |
13,4 |
8 |
11,9 |
7 |
Томмот |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 6 |
324 |
203 |
56,5 |
50 |
25,5 |
16 |
25,5 |
16 |
СОШ N 8 |
присп. |
304 |
74 |
56 |
36,8 |
30 |
36,8 |
30 |
СОШ N 23 |
250 |
174 |
40,6 |
35 |
23,5 |
19 |
23,5 |
19 |
Улуу |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООШ N 33 |
присп. |
8 |
8,5 |
5 |
2,3 |
0 |
2,3 |
0 |
Ыллымах |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 13 |
присп. |
31 |
22 |
21 |
11 |
9 |
11 |
9 |
п. Алексеевск |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 36 |
присп. |
194 |
56,2 |
47 |
27,8 |
23 |
27,8 |
23 |
Куранах |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 4 |
1200 |
526 |
105,75 |
77 |
59 |
48 |
52 |
42 |
Н-Куран. гимназия |
250 |
277 |
48,5 |
47 |
35 |
35 |
28 |
28 |
ООШ N 34 |
80 |
34 |
24,5 |
20 |
10,5 |
7 |
8 |
6 |
Лебединый |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 10 |
150 |
73 |
33,74 |
27 |
20,44 |
15 |
15,94 |
13 |
Ленинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 5 |
400 |
207 |
55,5 |
43 |
32,5 |
27 |
28 |
25 |
Беллет |
|
|
|
|
|
|
|
|
СНОШ N 20 |
180 |
219 |
54 |
62 |
34 |
32 |
32 |
32 |
ООШ N 38 "Угут" |
20 |
8 |
6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
ООШ N 40 "Амма" |
20 |
11 |
7 |
8 |
5 |
4 |
4 |
2 |
Угоян |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 37 |
50 |
78 |
39,5 |
39 |
26,5 |
26 |
23 |
21 |
Чагда |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 11 |
60 |
19 |
17,9 |
14 |
9,9 |
7 |
7,9 |
7 |
Кутана |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОШ N 7 |
134 |
104 |
88 |
90 |
46 |
46 |
22 |
22 |
Всего |
6292 |
5075 |
1196,57 |
1015 |
681,22 |
573 |
582,47 |
490 |
Таблица 1.1.2.7
Основные показатели
системы общего дошкольного образования Алданского района по состоянию на 01.01.2011
Название учреждения |
Количество мест |
Численность детей в учреждениях, чел. |
Дето-дни посещения детьми ДДУ |
Числ-ть детей, состоящих на учете для определения в дошкольное учреждение |
Всего работников |
Из них педработники |
||||
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
Всего |
Из них воспитатели |
|||||||
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
|||||||
Алдан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крепыш |
45 |
60 |
7729 |
44 |
27,55 |
27 |
10,25 |
11 |
6 |
7 |
Василек |
95 |
130 |
16682 |
117 |
38,15 |
33 |
15,5 |
15 |
8,75 |
9 |
Мишутка |
90 |
81 |
14340 |
51 |
28,7 |
25 |
11 |
10 |
6 |
6 |
Колобок |
160 |
161 |
18992 |
189 |
43,4 |
32 |
17,5 |
15 |
10,5 |
11 |
Снежинка |
75 |
110 |
15364 |
115 |
38,4 |
29 |
14 |
14 |
8 |
8 |
Светлячок |
152 |
152 |
24157 |
166 |
44,5 |
36 |
18 |
15 |
10,5 |
10 |
Дюймовочка |
157 |
140 |
21973 |
136 |
43,4 |
38 |
17,5 |
16 |
10,5 |
10 |
Дельфин |
132 |
129 |
19240 |
114 |
39,45 |
30 |
15,5 |
14 |
8,75 |
7 |
Ромашка |
75 |
67 |
9948 |
95 |
25,75 |
22 |
9,5 |
8 |
5,25 |
5 |
Томмот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Елочка |
110 |
112 |
16675 |
|
47,7 |
40 |
16,5 |
11 |
11,5 |
9 |
Золотая рыбка |
75 |
82 |
11768 |
|
35,2 |
31 |
12 |
10 |
8 |
8 |
Черемушка |
40 |
46 |
7172 |
|
18,4 |
16 |
5,25 |
3 |
3,75 |
3 |
Брусничка |
35 |
34 |
5425 |
|
16,9 |
17 |
4 |
3 |
3,5 |
3 |
Родничок |
135 |
150 |
22130 |
|
56,7 |
45 |
19,3 |
16 |
13,3 |
13 |
Ыллымах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Багульник |
10 |
16 |
2547 |
|
10,5 |
9 |
1,75 |
1 |
1,75 |
1 |
Куранах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олененок |
135 |
174 |
29580 |
161 |
61,95 |
47 |
27,75 |
21 |
16 |
14 |
Журавлик |
110 |
144 |
24480 |
46 |
50,45 |
40 |
20,45 |
18 |
12,2 |
11 |
Солнышко |
55 |
35 |
5950 |
|
27,45 |
23 |
10,25 |
10 |
5 |
6 |
Зоренька |
25 |
25 |
4250 |
|
20,9 |
14 |
7,25 |
6 |
5 |
4 |
Ленинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чебурашка |
110 |
117 |
14977 |
|
41,9 |
32 |
16,75 |
15 |
10 |
10 |
Лебединый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золотой петушок |
75 |
59 |
9239 |
|
37 |
30 |
15 |
14 |
8 |
8 |
Беллет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сардана |
50 |
75 |
12750 |
62 |
36,15 |
36 |
10,25 |
16 |
9 |
9 |
Чагда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сосенка |
10 |
12 |
1969 |
|
8,65 |
7 |
2 |
1 |
1 |
|
Угоян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кюннэй |
20 |
35 |
5950 |
|
21,5 |
29 |
6,05 |
8 |
3,3 |
4 |
Анама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хатынчан |
50 |
46 |
5913 |
|
29,5 |
32 |
9,75 |
11 |
7 |
7 |
Всего: |
2026 |
2192 |
329200 |
1296 |
850,15 |
720 |
313,05 |
282 |
192,55 |
183 |
Условия оказания медицинской помощи населению
Все лечебно-профилактические учреждения района имеют лицензии на медицинскую деятельность. В 2009 - 2010 гг. прошли лицензирование все ФАПы. Укомплектованность врачебными кадрами на 2010 год составляет 65,2%, укомплектованность средним медперсоналом - 94%.
Демографическая ситуация в 2010 год: рождаемость на 1000 населения в 2011 г. - 13,0. Общая смертность на 1000 человек населения в 2011 г. - 14,6. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми снизилась, в сравнении с 2009 г - 10,1 (6), в 2010 г. - 5,2 (3).
Активно проводятся профилактические мероприятия: диспансеризация, вакцинопрофилактика, санпросветработа, что позволило стабилизировать показатель общей и первичной заболеваемости населения. Общая заболеваемость населения составила в 2009 г. - 1636,8, в 2010 - 1581,4. Первичная заболеваемость населения на 1000 всего населения в 2009 г. - 1022,6, в 2010 г. - 942,4. В 2010 г. повысился уровень диспансеризации населения и составил 380,9 на 1000 человек населения.
Регулярно проводится медицинское обслуживание ветеранов. Патронаж осуществляется в среднем 1 раз в месяц.
Таблица 1.1.2.8
Основные показатели
системы здравоохранения Алданского района по состоянию на 01.01.2011
Наименование лечебно-профилактических учреждений |
Всего персонал |
Количество врачей |
Количество среднего медицинского персонала |
Количество койко-мест, для поликлиник - число посещений в смену |
||||||||||
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
Кол-во шт. ед. |
Кол-во факт. работников |
Стационары |
Поликлиники |
Дневные стационары при поликлиниках |
Дневные койки в стационарах |
|||||
Норматив |
Факт |
Норматив |
Факт |
Норматив |
Факт |
Норматив |
Факт |
|||||||
Алдан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алданская ЦРБ |
890,25 |
765 |
121,50 |
81 |
404,00 |
369 |
270 |
270 |
750 |
750 |
30 |
30 |
|
|
Кожновенерол. диспансер |
28 |
25 |
4,00 |
3 |
12,25 |
10 |
25 |
25 |
50 |
50 |
|
|
|
|
Спецсчет |
23,25 |
22 |
6,75 |
2 |
7,75 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нимныр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФАП |
2,00 |
2 |
|
|
2,00 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Томмот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горбольница |
214,5 |
194 |
28,00 |
19 |
104,00 |
95 |
55 |
55 |
250 |
250 |
|
|
10 |
10 |
Спецсчет |
0,75 |
1 |
|
|
0,75 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФАП Пятилетка |
1,25 |
2 |
|
|
1,00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФАП Улуу |
1,25 |
2 |
|
|
1,00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФАП Ыллымах |
3,00 |
3 |
|
|
1,50 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Куранах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н-Куранахская гор. больница |
162,00 |
145 |
25,00 |
16 |
79,50 |
69 |
45 |
45 |
200 |
200 |
5 |
5 |
10 |
10 |
Спецсчет |
13,00 |
12 |
|
|
12,75 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФАП В-Куранах |
2,50 |
2 |
|
|
2,00 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФАП Якокит |
1,50 |
2 |
|
|
1,00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ленинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амбулатория |
17,25 |
15 |
1,75 |
1 |
10,00 |
8 |
|
|
15 |
15 |
5 |
5 |
|
|
ФАП Якокут |
1,50 |
1 |
|
|
1,00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Противотуб. диспансер |
55,25 |
53 |
7,25 |
4 |
20,25 |
21 |
30 |
30 |
25 |
25 |
|
|
|
|
Лебединый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Психоневрологический диспансер |
62,00 |
54 |
7,25 |
5 |
20,00 |
18 |
45 |
45 |
35 |
35 |
|
|
|
|
Лебединская амбулатория |
10,50 |
10 |
1,00 |
1 |
7,50 |
7 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
|
Беллет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хатыстырская сельская больница |
27,25 |
24 |
1,25 |
1 |
14,50 |
11 |
5 |
5 |
15 |
15 |
|
|
5 |
5 |
ФАП Угоян |
2,50 |
2 |
|
|
2,00 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чагда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чагдинская вр. амб. |
5,00 |
3 |
1,25 |
|
2,75 |
1 |
|
|
15 |
15 |
5 |
5 |
|
|
Кутана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кутанинская амбулатория |
10,25 |
9 |
1,00 |
|
6,25 |
6 |
|
|
15 |
15 |
5 |
5 |
|
|
Всего: |
1534,75 |
1348 |
206 |
133 |
713,75 |
648 |
475 |
475 |
1385 |
1385 |
50 |
50 |
25 |
25 |
Культура
Культурно-досуговую деятельность населения МО "Алданский район" обеспечивают 42 общедоступных клубных учреждений.
Таблица 1.1.2.9
Учреждения культуры, исторические памятники и архитектурные сооружения Алданского района в 2007-2011 гг.
Наименование учреждений |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Культурно-досуговые центры |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Библиотеки |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Народные танцевальные коллективы |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Музеи |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Музыкальные школы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Дома культуры |
8 |
6 |
3 |
3 |
3 |
Клубы |
6 |
8 |
11 |
11 |
11 |
Культурно-методический информационный центр, АКБ |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Театр Юного зрителя |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Памятники истории и культуры |
20 |
20 |
22 |
22 |
22 |
Памятники Великой Отечественной войны |
12 |
12 |
13 |
14 |
14 |
Памятники архитектуры |
- |
- |
- |
- |
- |
Памятники, посвященные Гражданской войне |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Число религиозных объединений |
7 |
7 |
9 |
11 |
11 |
Таблица 1.1.2.10
Уровень
образования сотрудников учреждений культуры
Наименование учреждений |
Всего |
В том числе имеющие |
|
Высшее образование |
Среднее специальное образование |
||
Библиотеки |
76 |
32% (24 чел.) |
21% (41 чел.) |
Культурно-досуговые учреждения |
200 |
18% (36 чел.) |
36% (72 чел.) |
Музеи |
18 |
28% (5 чел.) |
50% (9 чел.) |
Детский музыкальные школы |
72 |
44% (32 чел.) |
44% (32 чел.) |
Таблица 1.1.2.11
Среднегодовая численность
персонала учреждений культуры в 2007-2011 гг.
Наименование учреждений |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Библиотеки |
72 |
81 |
85 |
76 |
76 |
Культурно-досуговые учреждения |
162 |
160 |
174 |
177 |
177 |
Музеи |
19 |
19 |
19 |
17 |
18 |
Детские музыкальные школы |
66 |
67 |
67 |
72 |
72 |
Театр Юного зрителя |
36 |
32 |
32 |
37 |
37 |
Муниципальные образования района активно работают и взаимодействуют с населением в сфере культуры. В целом, народные коллективы Якутии выполняют ключевую роль в культурной жизни республики и определяют социально-культурный уровень развития своего муниципального образования. Регулярно проводятся мероприятия совместно с трудовыми коллективами, ветеранами, студентами: экологические акции, конкурсы "Молодая мама", "Молодая семья". Форум "Социальное партнерство", участие в региональном фестивале "Поет село родное" в городе Алдан. Среди населения пенсионного возраста и ветеранами проводятся соревнования по настольным играм. Традиционно проводятся встречи молодежи со студентами и общественностью. Организуется летний отдых детей: открываются летние лагери, детские площадки при школах. МО "Беллетский эвенкийский национальный наслег" тесно сотрудничает с Департаментом по малочисленным народам севера РС (Я): регулярно проводятся выездные Круглые столы представителями Департамента, посвященные проблемам коренных малочисленных народов севера. Была проведена научно-практическая конференция по традиционному природопользованию.
Физическая культура и спорт
За последние годы в Республике Саха (Якутия), как и по России в целом, физическая культура и спорт получают большое внимание со стороны государственных органов власти и населения. Приняты Федеральный Закон "О физической культуре и спорту в Российской Федерации" в 2007 году, "Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года", действует ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006-2015 годах". На республиканском уровне в 2008 году принят Закон "О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)", в 2009 году Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) утверждена "Стратегия развития физической культуры в РС (Я) до 2020 года". Принята Государственная программа РС (Я) "Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в РС (Я) на 2012 - 2016 гг.".
Ежегодно в честь Международного женского дня проводится турнир по "Настольному теннису" среди женщин. Турнир по настольному теннису среди юношей и девушек на кубок МО "Поселок Нижний Куранах". В целях реализации государственной политики в области института семьи и детства, а также пропаганды здорового образа жизни была проведена легкоатлетическая эстафета "Выпускник - 2010". В 2009 году было проведено Открытое первенство по дзюдо в поселке Нижний Куранах, посвященное памяти воина-интернационалиста Малитвика В.А. Для привлечения учащейся и трудящейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом ежегодно проводится "Кросс Наций", приуроченный к Всероссийскому дню бега. В 2008 году был восстановлен хоккейный корт, на котором стали проводиться Ежегодные Первенства по хоккею. В марте 2009 года состоялось официальное открытие спортивно-оздоровительного клуба "Олимп". Ежедневно клуб посещают более ста человек, как взрослых, так и детей.
По данному направлению за последние 5 лет организовано 265 мероприятий.
Таблица 1.1.2.12
Численность спортивных учреждений МО "Алданский район"
МО |
Спортивные комплексы |
Спортивные залы |
ДЮСШ |
Другие объекты (лыжные базы, плоскостные площадки, бассейны) |
Всего |
г. Алдан |
3 |
6 |
1 |
11 |
21 |
Томмот |
- |
6 |
1 |
6 |
13 |
Ленинский |
- |
- |
- |
- |
- |
Нижний Куранах |
1 |
1 |
- |
4 |
6 |
Беллетский наслег |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
Анамы |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Чагдинский наслег |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Безымянный |
- |
- |
- |
- |
- |
Большой Нимныр |
- |
1 |
- |
1 |
2 |
Верхний Куранах |
- |
- |
- |
- |
- |
Верхняя Амга |
- |
- |
- |
- |
- |
Кутана |
- |
- |
- |
- |
- |
Лебединый |
- |
1 |
- |
3 |
4 |
Ленинский |
- |
1 |
- |
3 |
4 |
Мундуруччу |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
|
|
|
|
55 |
Таблица 1.1.2.13
Количество проводимых мероприятий по району в 2007 - 2011 гг.
Виды мероприятий |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Спортивно-массовые мероприятия (соревнования) |
13 |
17 |
12 |
17 |
38 |
Физкультурно-оздоровительные |
5 |
7 |
8 |
10 |
10 |
Выездные спортивные мероприятия |
29 |
51 |
42 |
55 |
70 |
Итого |
47 |
51 |
42 |
55 |
70 |
Таблица 1.1.2.14
Оценка эффективности деятельности в 2007 - 2011 гг.
Показатель |
Единица измерения |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Численность лиц, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Чел. |
н/д |
н/д |
7 645 |
7 713 |
8 022 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |
% |
н/д |
н/д |
52,38 |
52,38 |
52,38 |
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |
% |
н/д |
н/д |
43,30 |
43,30 |
43,30 |
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, процентов |
% |
н/д |
н/д |
5,70 |
5,70 |
5,70 |
Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |
% |
н/д |
н/д |
34,70 |
34,70 |
34,70 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
тыс. рублей |
н/д |
н/д |
2274,0 |
3175,5 |
2000,0 |
Занятость
За январь - декабрь 2010 года численность экономического населения составляет 24 641 человек: 22 297 - численность занятых в экономике, 2 344 человек - безработные.
За январь-декабрь 2011 года численность экономически активного населения составляла 22 991 чел., занятых в экономике - 21 606 чел., безработных - 1 385 чел.
Среднесписочная численность работников организаций в 2011 г. составила 17,7 тысяч человек.
Таблица 1.1.2.15
Среднесписочная численность
работников предприятий и организаций на территории Алданского района за 2011 год
Наименование муниципального образования |
Всего |
из них по видам экономической деятельности: |
||||
добыча полезных ископаемых |
обрабатывающие производства |
|||||
человек |
в % к январю-декабрю 2009 г. |
человек |
в % к январю-декабрю 2009 г. |
человек |
в % к январю-декабрю 2009 г. |
|
Алданский |
14757 |
93,2 |
3231 |
101,4 |
45 |
72,6 |
Городские поселения |
14236 |
93,3 |
3231 |
101,4 |
38 |
66,7 |
Город Алдан |
10235 |
92,3 |
1753 |
103,7 |
31 |
96,9 |
Город Томмот |
1570 |
92,5 |
- |
- |
- |
- |
Поселок Ленинский |
191 |
109,1 |
- |
- |
- |
- |
Поселок Нижний Куранах |
2239 |
97,6 |
1479 |
98,9 |
6 |
24,0 |
Сельские поселения |
521 |
90,5 |
- |
- |
7 |
140,0 |
Наслег Анамы |
105 |
73,4 |
- |
- |
- |
- |
Беллетский наслег |
383 |
96,0 |
- |
- |
7 |
140,0 |
Чагдинский наслег |
33 |
97,1 |
- |
- |
- |
- |
В Алданском районе наблюдается рост численности занятых в сфере электроэнергетики, газовой и нефтяной отраслях (в 2010 году по отношению к 2009 году на 106,5%), а также в сфере сервиса и туризма (в 2010 году по отношению к 2009 году на 109,6%), оптовой и розничной торговли (в 2010 году по отношению к 2009 году на 122,6%). Значительное снижение произошло в сфере строительства (в 2010 году по отношению к 2009 году на 63,6%).
В Алданском районе наблюдается снижение безработицы. Так, с 2005 по 2010 гг. количество безработных снизилось с 790 человек до 520 человек на 34,17%. При этом в отдельных населенных пунктах Алданского района наблюдается рост количества безработных. В пос. Кутана численность безработных выросла с 40 человек в 2005 году до 64 человек в 2010 году. В пос. Хатыстыр с 17 человек в 2005 году до 25 человек в 2010 году.
Таблица 1.1.2.16
Информация
по безработице молодежи (18-30 лет) за 2007 - 2011 гг.
Человек | |||||
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Количество обратившихся за содействием в поиске подходящей работы |
1143 |
918 |
1260 |
1273 |
н/д |
Количество граждан официально признанных безработными |
222 |
159 |
68 |
112 |
139 |
Количество трудоустроенных граждан из общего числа обратившихся |
810 |
689 |
983 |
1048 |
н/д |
Таблица 1.1.2.17
Реализация
целевых республиканских программ в сфере занятости в МО "Алданский район"
Название программы |
Численность участников |
Сумма финансирования, тыс. рублей |
Профессиональное обучение | ||
2005 |
68 |
337000,00 |
2006 |
40 |
898781,00 |
2007 |
63 |
1298800,00 |
2008 |
67 |
1686683,00 |
2009 |
93 |
2203817,00 |
2010 |
96 |
2350371,00 |
2011 |
н/д |
н/д |
Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ||
2005 |
247 |
494000,00 |
2006 |
67 |
132008,00 |
2007 |
140 |
290400,00 |
2008 |
114 |
242339,00 |
2009 |
123 |
305333,00 |
2010 |
115 |
550173,00 |
2011 |
н/д |
н/д |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ||
2005 |
388 |
465800,00 |
2006 |
380 |
420010,00 |
2007 |
661 |
670800,00 |
2008 |
530 |
695208,16 |
2009 |
617 |
1061617,00 |
2010 |
634 |
121275,00 |
2011 |
н/д |
н/д |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ||
2005 |
36 |
167100,00 |
2006 |
57 |
329876,00 |
2007 |
49 |
139700,00 |
2008 |
39 |
114601,80 |
2009 |
30 |
74579,00 |
2010 |
19 |
86120,00 |
2011 |
н/д |
н/д |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | ||
2005 |
6 |
38500,00 |
2006 |
20 |
124060,00 |
2007 |
9 |
37500,00 |
2008 |
7 |
37675,45 |
2009 |
2 |
4784,00 |
2010 |
3 |
14351,00 |
2011 |
н/д |
н/д |
Содействие самозанятости безработных граждан | ||
2005 |
0 |
0 |
2006 |
2 |
14800,00 |
2007 |
0 |
0 |
2008 |
0 |
0 |
2009 |
58 |
63906,00 |
2010 |
35 |
156298,00 |
2011 |
н/д |
н/д |
В МО "Алданский район" за период 2005-2010 гг. успешно была реализована программа "Занятость населения". Население МО "Алданский район" активно приняло участие в подпрограмме "Профессиональное обучение" и "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время".
Все проведенные мероприятия в МО "Алданский район" в период 2005-2010 гг. были направлены на преодоление последствий экономического кризиса, на сохранение социальной устойчивости района.
Общие характерные проблемы: денежные доходы населения растут медленнее, чем потребительские расходы населения; бедность; скрытая безработица и особенно среди молодежи; низкая обеспеченность благоустроенным жильем в сельской местности, недостаточный уровень его благоустройства: централизованным водопроводом, канализацией, теплоснабжением.
В Алданском районе в 2011 г. существовала потребность в количестве 404 рабочих мест. Наиболее высока потребность в энергетике - 98 мест, на транспорте - 60 мест и здравоохранении - 51 место. По уровню образования наиболее высока потребность в специалистах с НПО - 159 мест и СПО - 119.
Таблица 1.1.2.18
Сведения
о наличии вакантных рабочих мест и потребности в кадрах по укрупненным группам специальностям и уровню образования в 2011 г. в Алданском районе
УГС |
Всего по УГС |
ВПО |
СПО |
НПО |
без специального ПО |
Всего по уровням образования |
404 |
72 |
119 |
159 |
54 |
Образование и педагогика |
7 |
4 |
3 |
|
|
Здравоохранение |
51 |
22 |
29 |
|
|
Экономика и управление |
7 |
5 |
2 |
|
|
Информационная безопасность |
1 |
1 |
|
|
|
Сфера обслуживания |
11 |
|
|
11 |
|
Сельское и рыбное хозяйство |
2 |
|
2 |
|
|
Геодезия и землеустройство |
4 |
2 |
2 |
|
|
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых |
32 |
8 |
20 |
4 |
|
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника |
98 |
8 |
28 |
62 |
|
Металлургия, машиностроение и материалообработка |
42 |
11 |
8 |
23 |
|
Транспортные средства |
60 |
4 |
14 |
42 |
|
Электронная техника, радиотехника и связь |
3 |
1 |
2 |
|
|
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов |
13 |
1 |
2 |
10 |
|
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров |
2 |
|
2 |
|
|
Информатика и вычислительная техника |
3 |
1 |
2 |
|
|
Химическая промышленность и биотехнологии |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Строительство и архитектура |
9 |
2 |
2 |
5 |
|
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды |
2 |
1 |
|
1 |
|
Источник: Статистический бюллетень N 187/359 Сведения о наличии вакантных рабочих мест и потребности в кадрах по специальностям, трудоустройстве выпускников начального, среднего и высшего профессионально профобразования за 2011 год. ТО ФГГС по РС (Я)
Социальное обслуживание населения
В Алданском районе функционируют 5 учреждений социального обслуживания, в том числе: управление социальной защиты населения и труда, психоневрологический дом - интернат, комплексный центр социального обслуживания населения, 2 дома - интерната для престарелых и инвалидов общего и специального типа, с общей мощностью 170 койко-мест. В учреждениях социального обслуживания трудятся более 420 работников.
Обеспечение пожилым гражданам, инвалидам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию достойной комфортной жизни, обеспечение их эффективными социальными и медицинскими услугами, также модернизация всей сети социального обслуживания, коренное улучшение обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов медицинскими услугами, лекарственными препаратами, привлечение их к облегченному труду, занятиями культурной и спортивной жизнью является первостепенными задачами в социальной политике. Реализация данных задач требует вложения дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней, участия благотворительных организаций и частного капитала.
Социальная защита населения
Меры социальной поддержки в 2011 году по Алданскому улусу по республиканскому регистру получали 5939 человек (5239 ветеранов труда, 459 ветеранов тыла, 241 жертва политических репрессий), по федеральному регистру 2153 человек, социальную помощь и дополнительные социальные выплаты получили 20763 человек, ежемесячные пособия от 0 д 16 лет получили 3252 ребенка, компенсационные выплаты получили 628 детей, адресную материальную помощь получили 467 человек. По состоянию на 1 января 2012 года численность инвалидов оставила - 2641 человек, из них 184 дети-инвалиды.
Всего на меры социальной поддержки в 2011 году по Алданскому району направлено 270,2 млн. руб., в том числе из средств государственного бюджета РС (Я) 72,7 млн. рублей и из средств федерального бюджета 197,5 млн. рублей.
Молодежная политика
Реализацию государственной молодежной политики в Республике Саха (Якутия) регулирует Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1870-р. Действует федеральная государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы", ключевое внимание в которой уделено именно молодежи. В 2009 году принята ведомственная целевая программа "Молодежь Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы". Ведется целенаправленная работа по вовлечению молодежи в процессы развития института гражданского общества путем оказания всесторонней правовой, информационной, методической и материальной поддержки в деятельности молодежных и детских общественных объединений.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года следует читать как "N 1760-р"
В целях реализации Республиканской целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" отделами по молодежной политике в муниципальных образованиях республики проводятся "Дни призывника" и допризывная подготовка молодежи. Общее количество граждан отправленных на воинскую службу в 2010 году составило более 4000 человек.
В рамках мероприятий, посвященных 65-летию Великой Отечественной войны, в целях патриотического и культурно-нравственного воспитания молодежи, были проведены мероприятия с участием ветеранов ВОВ, участников локальных войн и военных конфликтов, ветеранов тыла:
- рождественская Елка главы;
- районный конкурс Песни и строя;
- торжественные мероприятия "День защитника Отечества", "День воинов-интернационалистов";
- рок-концерт "Мы - Будущее России", в котором приняли участие 11 молодежных творческих коллективов района;
- Республиканская эстафета "Знамя Победы";
- Детский проект "Из детских рук прими, Победа";
- Районная спартакиада трудовых коллективов;
- Спортивно-военная игра "Барс", среди учащихся общеобразовательных школ и др.
Проводится ежегодный конкурс "Молодая семья", фестиваль трудовых и производственных коллективов "КВН".
В 2008 году объем финансирования по статье Молодежная политика составил 1 248 тыс. руб. из местного бюджета.
В 2008 году некоммерческой организацией Республика "Лицей" был выигран экологический проект "Фиалка" в сумме 180 тыс. руб. по линии Министерства по молодежной политике РС (Я).
На реализацию мероприятий по молодежной политике в 2008 году были привлечены внебюджетные средства - более 1 млн. руб. на приобретение:
- комплекта технической аппаратуры для подшефной воинской части (г. Свободный (на 180 т. р.;)
- проведение республиканского фестиваля авторской песни "Берег Дружбы-2008".
В течение 1 квартала 2009 года по линии Управления образования были проведены традиционные тематические мероприятия: детско-юношеский фестиваль "Весенняя капель", музыкальный районный фестиваль детского творчества "Веселые нотки", на проведение которых администрацией было выделено из местного бюджета по статье "Молодежная политика" - 54 900 руб; спортивные районные соревнования по ФКН "Эрэл", также финансируемые администрацией района (55520 руб).
Реализуется проект "Я здоров, и я счастлив!", в рамках которого оказывается помощь подросткам и молодежи, переживающим кризисное состояние; проводятся мероприятия по профилактике и предупреждению девиантного и суицидального поведения. Оказание профилактический медицинской помощи стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию органов системы профилактики: КДН - координатор, АПНД - обеспечение базы и медработниками, Управление образования - оплата педагогам, администрация отвечает за спортивный инвентарь, призы, ПДН - контроль за приезд детей.
В рамках реализации районной целевой программы "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Алданского района на 2010-2011 гг." был разработан и утвержден календарный план работы на 2011 год, по реализации мероприятий в области межэтнических отношений на территории района для формирования общественно-молодежного координационного совета при главе муниципального образования.
Во время проведения выездного заседания Коллегии Министерства науки и профессионального образования РС (Я) в район, совместно с представителем Министерство по молодежной политике были определены цели и задачи по созданию штаба молодежных строительных отрядов на территории МО.
В целях психологической коррекции и профилактики девиантного поведения среди молодежи, для проведения консультативной и методической работы были приглашены психологи ГУ "Центр социально-психологической поддержки молодежи РС (Я)": состоялись групповые работы с подростками, родителями; обсуждение детско-родительских проблем при воспитании и индивидуальное консультирование для подростков.
В целях реализации государственной социальной политики, информирования несовершеннолетних граждан о наличии вакансий и содействия в их трудоустройстве на летний период времени, повышения мотивации к труду и профилактики правонарушений организуются Ярмарки рабочих мест для несовершеннолетних граждан по поселениям. Так, летом 2011 г. Было трудоустроено 404 подростка.
В мае 2011 года состоялись выборы в Молодежный парламент Алданского района, выборы проходили в пяти муниципальных образованиях на 11 избирательных участках, в соответствии с утверждённым положением о выборах в Молодежный парламент. Приняло участие около 2 тысяч молодых избирателей. В конце мая 2011 года состоялась Первая сессия Алданского Молодежного парламента при Алданском Районном Совете.
С целью расширения доступности профессионального образования, во исполнение Распоряжения Правительства РС (Я) N 549-р "О плане приема на подготовку специалистов в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования на 2011-2012 учебный год" от 31.05.11 г. разработан и утвержден план работы Алданского представительства в республиканском штабе "Абитуриент-2011" на период с 25 июня по 17 августа 2011 г.
Уровень жизни населения, финансы
Среднедушевые доходы и заработная плата
Таблица 1.1.2.18
Сведения
о денежных доходах населения Алданского района за 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб. |
13 252 |
15 461 |
17 154 |
21 104 |
22164 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. |
17824 |
22865 |
27380 |
29337 |
34 899 |
Средний размер назначенных месячный пенсий, руб. |
4892 |
6066 |
8246 |
9876 |
10 783 |
Реальный размер назначенных месячных пенсий, % |
121,6 |
109,2 |
125,7 |
112,3 |
101,8 |
Финансы (бюджет и налоги, межбюджетные отношения)
Финансовая сфера района представлена финансами предприятий различной формы собственности, бюджетных учреждений, оказывающих услуги образования, культуры и учреждений банковского и страхового секторов экономики.
Что касается финансов предприятий и организаций района, то напрямую администрация МО "Алданский район" не имеет возможности оказывать влияние на деятельность хозяйствующих субъектов немуниципальной формы собственности. Органы местного самоуправления создают лишь условия для организации новых производств, оказания услуг предпринимательским сообществом. Так, участие администраций района и поселений в создании новых предприятий выражается в виде выделения земельных участков в соответствии с градостроительными планами. Кроме того, создается правовая база в сфере налогообложения организаций в части уплаты местных налогов (земельный налог), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и т.д.
За последние годы заметное развитие наблюдается в банковском секторе экономики района. По данным на начало 2011 года в районе действуют 5 филиалов, в том числе 1 филиал Сбербанка России, 3 представительства банков: ОАО КБ "Восточный", ОАО КБ "Азиатско-тихоокеанский", ЗАО "Алмазэргиэнбанк", ОАО "Росбанк" и ОАО "Алданзолотобанк". Приоритетным направлением банковского сектора является кредитование физических и юридических лиц. Страховая деятельность представлена рядом страховых компаний: ОАО "Сахамедстрах", ОАО "Стерх", ЗАО "Капитал", ООО "Росгосстрах", ОАО "Военная страховая компания".
В отличие от вышеназванных направлений, непосредственное влияние администрация района оказывает на формирование и распределение финансов в бюджетной сфере. Бюджетная система Алданского района состоит из бюджетов двух уровней: районного и поселенческого, в совокупности которые образуют консолидированный бюджет района.
Принятие решений о бюджете на очередной финансовый год осуществляется до начала финансового года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и основными направлениями бюджетной и налоговой политики района и республики в целом.
Доходы местного бюджета МО "Алданский район" формируются за счет:
- местных налогов, а также по нормативам отчислений федеральных и региональных налогов
- использования муниципального имущества, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
- доходов от продажи имущества
- доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями
- средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административно-правовой и уголовной ответственности.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий органов власти.
Таблица 1.1.2.19
Основные характеристики
местного бюджета за 2009 - 2011 гг., тыс. руб.
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
Доходы местного бюджета |
2 088 148,83 |
1 475 207,11 |
1597 775,4 |
к предыдущему году, % |
Н.д. |
70,6 |
108 |
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ |
1 672 941,03 |
1 026 369,07 |
1 118 486,24 |
в том числе: |
|
|
|
- дотации из бюджетов других уровней |
299 179,23 |
268 909,0 |
311 662,01 |
доля дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, % |
17,89 |
26,2 |
27,8 |
- субвенции из регионального бюджета |
693 967,28 |
676 947,86 |
701 618,02 |
доля субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, % |
41,48 |
65,95 |
62,7 |
- субсидии из регионального бюджета |
652 289,5 |
59 265,09 |
62 763,88 |
доля субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, % |
38,99 |
5,8 |
5,6 |
Иные межбюджетные трансферты |
27505,02 |
21 247,12 |
39010,44 |
доля иных МБТ в общем объеме безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, % |
1,6 |
2,1 |
3,5 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
|
|
3431,88 |
доля прочих безвозмездных поступлений в общем объеме безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, % |
|
|
0,3 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-178,0 |
-18525,32 |
-25 255,07 |
Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ в доходах местного бюджета |
80,12 |
72,5 |
68,9 |
Доходы местного бюджета без учета безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ |
415 207,8 |
448 838,03 |
504 544,3 |
Налоговые доходы |
363 613,1 |
417 979,8 |
451 236,6 |
Неналоговые доходы |
51 594,7 |
49 290,9 |
53 307,7 |
Расходы местного бюджета |
2 039 841,69 |
1 418 545,66 |
1 606 176,57 |
Дефицит местного бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
48,3 |
56,7 |
16,8 |
Источник: Годовые отчеты об исполнении бюджета муниципального образования "Алданский район"
С 2009 по 2010 гг. наблюдается снижение уровня собственных доходов местного бюджета на 40,6% (за счет существенного снижения объема субсидий). За указанный период почти в 18 раз уменьшился объем предоставляемых субсидий - не были переданы на уровень муниципального района полномочия по предоставлению субсидий на возмещение убытков предприятиям ЖКХ в связи установлением государственных регулируемых цен при оказании ЖКУ населению. Соответственно, в связи с этим отмечается снижение общего объема расходов местного бюджета в 2010 году на 30% от уровня 2009 года. В 2010 году бюджет был исполнен с профицитом в размере 56,7 млн. руб. На 2011 год изначально бюджет запланирован с дефицитом в размере 18,44% от доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней.
Вместе с общим снижением уровня собственных доходов местного бюджета за 2009-2011 годы стоит отметить тенденцию к увеличению собственных доходов за период 2010-2011 годов. В 2010 году объем собственных доходов составил 777 тыс. рублей, в 2011 году - 879 млн. рублей. В 2011 году прослеживается рост данного показателя не только за счет незначительного увеличения субсидий (5,9%) и дотаций (15,9%), но и за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений (12,4%), в абсолютном выражении рост которых составил 55,7 млн. рублей. Помимо этого, в структуре собственных доходов местного бюджета наблюдается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов. Так, в 2009 году значение данного показателя составляло 30,5%, в то время, как в 2011 году доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов составила 57,3%. Данный факт объясняется не только сокращением объема субсидий, но и стабильным ростом объема налоговых и неналоговых доходов: значение данного показателя в 2011 году превышает уровень 2009 года на 21,5%. Кроме того, темп роста объема налоговых и неналоговых доходов опережает темп увеличения объема межбюджетных трансфертов в структуре собственных доходов бюджета.
Отдельно стоит отметить, что в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2010 N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", полномочия по организации оказания всех видов медицинской помощи с 1 января 2012 года переданы с районного уровня на уровень субъекта, что также будет способствовать повышению уровня финансовой устойчивости бюджета. Несмотря на стабильное увеличение налоговых доходов местного бюджета, объем поступлений от сбора местных налогов - налога на имущество физических лиц и земельного налога - крайне низок в связи с тем, что на межселенных территориях практически отсутствует как имущество физических лиц, так и земли межселенных территорий, принадлежащие муниципалитету. Увеличение налоговых доходов в основном связано с ростом среднемесячной заработной платы и как следствие увеличением сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
В связи с тем, что на территории района осуществляют свою деятельность обособленные подразделения предприятий, головные офисы которых находятся в других регионах Российской Федерации (Бурятия, Красноярский край, Хабаровский край и т.д.), очень сложно спрогнозировать реальные объемы поступлений НДФЛ, так как практически отсутствует информационное взаимодействие с вышеназванными хозяйствующими субъектами. Как показывает практика, даже регистрируясь в территориальных налоговых органах Алданского района, обособленные подразделения, занятые на строительстве и реконструкции федеральной дороги "Лена", строительстве ВЛ-220 "Томмот-Майя" либо вообще не уплачивают НДФЛ, либо уплачивают незначительные суммы, оставляя основную часть вышеназванного налога на своих территориях. В результате, прогноз основного доходообразующего налога становится некорректным, так как заранее неизвестны ни объемы прогнозируемых работ, ни фонд оплаты труда работников предприятий. Помимо информации о деятельности обособленных подразделений, администрация в течение текущего года не обладает и сведениями об уплате НДФЛ в разрезе крупных и средних предприятий района ввиду отсутствия налоговых графиков, предоставляемых данными предприятиями.
Таблица 1.1.2.20
Объем
доходов и расходов бюджета Алданского района за 2009-2011 годы, тыс. рублей
Наименование |
2009 |
2010 |
2011 |
Налоговые доходы, всего |
363613,1 |
417979,8 |
451236,6 |
из них: |
|
|
|
Земельный налог |
|
19,3 |
|
Налог на имущество физических лиц |
22 |
25,6 |
|
Налог на доходы физических лиц |
267529,6 |
300138,95 |
321878,61 |
Доля НДФЛ в объеме налоговых и неналоговых доходов, % |
64,4 |
66,8 |
63,7 |
Единый налог на вмененный доход |
32987,1 |
38672 |
43317,1 |
Единый налог в связи с применением УСН |
47761,9 |
58211,6 |
66979,3 |
Доля налогов, связанных с упрощенной системой налогообложения в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % |
19,4 |
21,5 |
21,8 |
Единый сельхоз. налог |
103,8 |
21,55 |
68,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
7939,6 |
5991,5 |
4101,57 |
Налог на игорный бизнес |
84,5 |
|
|
Госпошлина |
5758,6 |
14939,5 |
14808,9 |
Прочие местные налоги и сборы |
1425,8 |
-1,6 |
82,52 |
Неналоговые доходы, всего |
51594,7 |
49290,9 |
53307,7 |
в том числе: |
|
|
|
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4509,1 |
3149,1 |
3391,4 |
Аренда земли |
12031,1 |
11718,8 |
14191,5 |
Доходы от реализации имущества |
13939,5 |
15120,41 |
9461,8 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
4307,7 |
3913,5 |
11284,7 |
Прочие платежи и штрафы |
16807,3 |
15389,1 |
14978,3 |
Всего собственных доходов |
415207,8 |
448838,03 |
504544,3 |
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ, всего |
1672941,03 |
1026369,07 |
1118486,24 |
в том числе: |
|
|
|
Дотации |
299179,23 |
268909 |
311662,01 |
иные межбюджетные |
27505,02 |
21247,12 |
42442,33 |
Субвенции |
693967,28 |
676947,86 |
701618,02 |
Субсидии |
652289,5 |
59265,09 |
62763,88 |
Итого доходы бюджета |
2088148,83 |
1475207,1 |
1623030,54 |
Расходы, всего |
2039841,69 |
1418545,66 |
1606176,57 |
В том числе |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
45118,79 |
32129,03 |
62928,97 |
из них: |
|
|
|
Функционирование ОМСУ |
42128,85 |
30821,4 |
63233,98 |
Судебная система |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
2989,94 |
1419,86 |
27754,47 |
Национальная безопасность |
5023,33 |
1279,54 |
728,95 |
из них: |
|
|
|
Финансирование аварийно-спасат. службы |
267,98 |
917,4 |
128,44 |
Национальная экономика, всего: |
22790,25 |
37065,26 |
42020,46 |
из них: |
|
|
|
Транспорт |
9741,4 |
8611,34 |
7000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего |
|
3723,82 |
8757,36 |
из них: |
|
|
|
Убытки ЖКХ в связи с устан. регулир. цен |
|
|
|
Содержание дорог |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
99 |
100 |
100 |
Образование, всего |
910843,83 |
922455,89 |
1009633,6 |
Культура, всего |
28867,64 |
28423,29 |
34971,56 |
Здравоохранение, всего |
208373,25 |
228938,17 |
260115,08 |
Социальная политика, всего |
33755,69 |
76471,36 |
91411,54 |
Прочие расходы |
|
|
3571,54 |
Межбюджетные трансферты |
784969,92 |
87963,3 |
91937,51 |
Итого расходов |
1254871,77 |
1330586,36 |
1514239,06 |
Таблица 1.1.2.21
Доля
межбюджетных трансфертов в бюджете Алданского района за 2009-2011 годы, тыс. рублей
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
Доходы, всего |
2088148,83 |
1475207,1 |
1623030,54 |
Из них |
|
|
|
Собственные средства |
415207,8 |
448838,03 |
504544,3 |
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ всего |
1672941,03 |
1026369,07 |
1118486,24 |
В том числе: |
|
|
|
Дотации |
299179,23 |
268909 |
311662,01 |
Субвенции |
693967,28 |
676947,86 |
701618,02 |
Субсидии |
652289,5 |
59265,09 |
62763,88 |
Доля межбюджетных трансфертов в бюджете Алданского района, % |
45 |
41 |
46 |
В структуре расходов бюджета Алданского района в 2011 году расходы на образование составляют 66,6%, здравоохранение - 17,1%, культура - 2,3%, прочие расходы - 27,4%
Бюджет муниципального образования "Алданский район" по итогам 2010,2011 годов исполнен с профицитом. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО "Алданский район", начиная с 2006 года, вырос более чем в два раза с 235 млн. до 467 млн. рублей, при этом доля межбюджетных трансфертов в общем объеме собственных доходов бюджета снижена с 64 до 41%. Данные показатели свидетельствуют о стабильном и устойчивом развитии района. По состоянию на 1 января 2012 года отсутствует муниципальный долг и просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений.
В течение ряда последних лет органами местного самоуправления МО "Алданский район" проводится политика по оптимизации бюджетных расходов:
- существенно сокращена численность работников бюджетной сферы, за период с 2006 года на 609 штатных единиц;
- формирование расходов бюджета в течение 2-х последних лет осуществляется на основе нормативно-подушевого финансирования учреждений;
- в 2010 году все муниципальные бюджетные учреждения переведены на отраслевую систему оплаты труда.
За последние годы администрацией района исполняется ряд переданных отдельных государственных полномочий. Так, в 2011 году на районный уровень органами исполнительной власти республики передано исполнение 28 государственных полномочий, осуществляемых 16 специалистами, на содержание которых выделяются специальные субвенции. Отдельные полномочия приходится исполнять за счет муниципальных служащих, чья численность и без того ограничена соответствующим Указом Президента Республики Саха (Якутия).
В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, а также создания стимулов для повышения эффективности системы их финансирования, в рамках реализации положений закона N 83-ФЗ администрацией района осуществляется работа по подготовке и утверждению нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность бюджетных и казенных учреждений нового типа. В 2011 году в рамках пилотного проекта осуществлялось финансирование двух муниципальных учреждений в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий. Начиная с 1 января 2012 года, всем бюджетным учреждениям будут установлены муниципальные задания, а финансирование напрямую будет зависеть от выполнения показателей качества, оценивающих деятельность данных учреждений.
В новых условиях необходимо пересмотреть систему контроля финансового состояния бюджетных учреждений, которая должна учитывать все получаемые бюджетным учреждением средства, переход от сметы к плану ФХД и содержание отчета о выполнении муниципальных заданий, при этом единый подход к системе контроля финансового состояния должен основываться на минимуме необходимой информации.
Немаловажную роль в управлении бюджетным процессом играет автоматизация данного процесса. Анализ исходного состояния в сфере развития информационной системы управления муниципальными финансами и технологий для управления бюджетным процессом показал, что автоматизация бюджетного процесса в Алданском районе построена на основе программных продуктов "Бюджет-КС" и "Проектирование-КС" ("Кейсистемс" г. Чебоксары). Кроме того, для автоматизации процесса расчета стоимости муниципальных услуг и формирования муниципальных заданий установлена комплексная система "АЦК-Бюджетные услуги" (разработчик - ООО "Бюджетные и финансовые технологии", г. Москва). Но имеющиеся программные решения не позволяют в полной мере обеспечить переход муниципального образования на "электронный бюджет" и обеспечить комплексную автоматизацию бюджетного процесса.
В целях эффективного использования бюджетных средств размещение муниципального заказа для нужд бюджетных учреждений осуществляется на конкурсной основе, при этом для организации централизованного закупа сформирован единый Уполномоченный орган - Управление экономики администрации МО "Алданский район". В результате ежегодно район получает экономию бюджетных средств, в 2010 году она составила 16,6 млн. рублей. Эффективное расходование бюджетных средств позволяет направлять высвобождаемые средства на капитальные расходы, в частности, на капитальный ремонт бюджетных учреждений. В 2010 году сумма выполненных работ по капитальному ремонту составила 17,6 млн. рублей, в том числе в учреждениях здравоохранения - 21,4 млн. руб., образования - 25,7 млн. рублей.
В настоящее время в систему управления Алданского района внедряется практика использования программно-целевых методов. В 2011 году на территории района реализовано 8 целевых программ социальной направленности:
Таблица 1.1.2.22
Объем
финансирования долгосрочных целевых программ за 2009-2011 годы, тыс. рублей
Наименование программ |
Сумма, тыс. рублей |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
Всего расходов |
3 372,5 |
4 828,81 |
7893,6 |
Доля расходов на реализацию программ в общем объеме расходов бюджета, % |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
Районная межведомственная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Алданский район" на 2007-2011 годы" |
736,8 |
362, 13 |
0 |
Комплексная программа профилактики правонарушений в МО "Алданский район" на 2007-2011 годы |
|
|
355,5 |
Программа социально-экономического развития сельского хозяйства Алданского района на период 2007-2011 годы |
300,00 |
0 |
0 |
Программа "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Алданский район" на 2007-2011 годы |
100 |
90,89 |
1 100,00 |
Районная программа "Экологическое образование воспитание и просвещение населения Алданского района на 2007-2011 годы" |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
Районная целевая программа "Семья и дети" на 2007-2011 годы |
1 547,6 |
897,06 |
|
Районная целевая программа "Создание условий для духовно-нравственного развития граждан Алданского района РС (Я) на 2007-2011 годы" |
589,1 |
1534,51 |
2138,7 |
Районная целевая программа "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Алданского района" на 2010-2011 годы |
|
736,53 |
1862,9 |
Районная целевая программа "Охрана здоровья населения Алданского района" на 2010-2014 годы |
|
1 107,69 |
1273,6 |
Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2010-2011 годы |
|
|
1383,9 |
По итогам исполнения местного бюджета Алданского района за 2009, 2010 и 2011 годы доля расходов, привязанных к целевым программам, составила соответственно 0,1%; 0,3% и 0,4% от общего объема расходов бюджета.
В Алданском районе сложилась система бюджетного планирования, при которой изначально разрабатывается прогноз СЭР, затем основные направления бюджетной и налоговой политики, среднесрочный финансовый план. В этой системе остается неясной роль Программы СЭР развития района, являющейся основным документом стратегического планирования, в бюджетном процессе, обязательность учета в прогнозе целей и задач данной программы.
Направлением дальнейшего совершенствования применения программно-целевых методов бюджетирования станет постепенный переход к программному бюджету, при котором значительный объем бюджетных расходов будет финансироваться именно в рамках программ.
Отраслевая структура экономики
В данном подразделе проведен анализ современного состояния промышленности, сельского хозяйства, земельно-имущественного комплекса, строительства, малого и среднего предпринимательства, туризма и туристкой инфраструктуры, транспорта и связи, дорожного хозяйства.
Промышленность
Алданский район, являясь до недавнего времени монозависимым от предприятий золотодобывающей промышленности становится территорией, на которой развиваются транспортная и строительная отрасли. Строительство железной дороги и ВСТО значительно оживили рынок труда и положительным образом повлияли на рост уровня жизни населения. Рост среднемесячной заработной платы за 2007 - 2011 годы составил 195,8%. В 2011 г. она достигла уровня 34 899 руб. Отсутствует просроченная задолженность на крупных и средних предприятиях района по выплате заработной платы. При этом основной проблемой в сфере занятости населения является наличие более 3,3 тысяч свободных вакансий рабочих должностей, а также специалистов технической направленности.
Следует отметить, что особое внимание администрацией Алданского района уделяется реализации Плана Комплексного развития Южной Якутии. Проводится работа по разработке материалов к актам выбора площадок под строительство газопровода, который должен пройти вдоль построенного нефтепровода в одной параллели, объектов Эльконского ГМК, объектов каскада Канкунской ГЭС, воздушной ЛЭП-220 кВ Н. Куранах-Томмот-Майя, двух одноцепных воздушных линий ЛЭП-220 кВ Н. Куранах-НПС 16 и строительство НПС 18 в районе п. Б-Нимныр, строительству железнодорожных линий и автомобильных дорог до мест планируемого размещения Эльконского ГМК, Селигдарского ГХК, каскада Канкунской ГЭС, реконструкции автомобильной дороги "Лена" М-56, Шпалопропиточного завода в г. Томмот.
Таблица 1.1.2.23
Объем
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами за 2007-2011 годы
Годы |
Добыча полезных ископаемых |
Обрабатывающие производства |
||
млн. руб. |
в % к январю-декабрю предыдущего года |
млн. руб. |
в % к январю-декабрю предыдущего года |
|
2007 |
4433,8 |
102,3 |
75,4 |
141,7 |
2008 |
5507,9 |
124,2 |
45,4 |
60,2 |
2009 |
7571,1 |
137,5 |
36,9 |
81,3 |
2010 |
8453,2 |
111,7 |
39,3 |
106,5 |
2011 |
10477,7 |
123,9 |
125,1 |
318,3 |
Удельный вес прибыльных организаций всех видов деятельности увеличился с 51,4% в 2007 году до 75,9% в 2011 г.
Прибыль предприятий по добыче полезных ископаемых в Алданском районе за 2010 г. составила 1 777,4 млн. рублей. Убытки - 20,1 млн. рублей Сальдо финансового результата составило 1 757,2 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям по добыче полезных ископаемых в 2010 г. составила 3,4 тыс. человек, в обрабатывающем производстве - 0,3 тыс. человек. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых, в 2010 г. составила 38,8 тыс. рублей, в обрабатывающих производствах - 36,7 тыс. рублей.
В 2010 году добычей золота на территории района занимались 22 предприятия. В 2011 году - 12 предприятий. Из них по объемам добычи выделяются ОАО "Алданзолото ГРК", золотодобывающий холдинг "Селигдар", третьим по объемам добычи золота является ЗАО "ГДК Алдголд".
В целом для золотодобывающих предприятий в 2007-2011 годах характерно снижение объемов добычи золота. В 2010 г. на территории Алданского района было добыто 6 930 кг золота. В 2011 году - 6 839 кг золота. Объем добычи снизился по сравнению с 2007 годом на 13,3%.
Таблица 1.1.2.24
Добыча золота в Алданском районе в 2007 - 2010 гг.
N п/п |
Наименование предприятия |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
1 |
ОАО "Алданзолото ГРК" |
кг |
4412 |
4545,2 |
4100,5 |
3731 |
2 |
ОАО "Алданзолото" |
кг |
- |
- |
- |
- |
3 |
ООО "Амбурдак" |
кг |
- |
0,8 |
0,9 |
- |
4 |
А/с "Селигдар" |
кг |
2094 |
2098,6 |
1970,3 |
1677 |
5 |
А/с "Прогресс" |
кг |
516 |
502,1 |
366 |
221 |
6 |
ООО "Тайах" |
кг |
- |
- |
- |
- |
7 |
ЗАО "Инагли" |
кг |
- |
- |
- |
- |
8 |
ООО О "СРП" |
кг |
138 |
- |
- |
- |
9 |
ООО "Голд Стоун" |
кг |
- |
- |
- |
- |
10 |
ЗАО "Алголд" |
кг |
423 |
448,4 |
395 |
270 |
11 |
ООО "Рэдэрги" |
кг |
19,8 |
11,4 |
3,9 |
- |
12 |
"Верхне-Алданская компания" |
кг |
- |
- |
- |
- |
13 |
ООО "Бамская" |
кг |
128 |
- |
- |
- |
14 |
ООО "Новые технологии" |
кг |
21,5 |
- |
- |
- |
15 |
ООО "Суннагин" |
кг |
86 |
13 |
- |
16 |
16 |
ООО "Союз-02" |
кг |
47 |
48,2 |
- |
- |
17 |
ОАО а/с "Нимгеркан" |
кг |
6 |
20,5 |
31,4 |
36 |
18 |
ООО "Золото Селигдара" |
кг |
- |
286,3 |
635,0 |
864 |
19 |
ООО "Континент" |
кг |
- |
- |
29,3 |
24,0 |
20 |
ООО "Тырканда" |
кг |
- |
- |
- |
37 |
21 |
ООО "ПРОГРЕСС" |
кг |
- |
- |
- |
42 |
22 |
ООО "Орион Групп +" |
кг |
- |
- |
- |
12 |
|
Всего: |
кг |
7891,3 |
7974,5 |
7532,3 |
6930 |
Таблица 1.1.2.25
Добыча золота по Алданскому району (кг) в 2011 г.
п/п |
Предприятия - недропользователи |
Факт |
Добыча рудного золота | ||
1 |
ОАО "Селигдар" |
1101,5 |
2 |
ОАО "Золото Селигдара" |
1438,5 |
3 |
ООО "Лунное" |
0 |
4 |
ООО "Рябиновое" |
|
|
итого группа предприятий "Селигдар" |
2540 |
5 |
ООО "Алданзолото" Горнорудная компания" |
3674 |
6 |
ОАО "ЯГДК" |
0 |
|
итого по рудному золоту |
6214 |
Добыча россыпного золота | ||
1 |
ЗАО ГДК "Алдголд" |
236 |
2 |
ООО "А/С Нимгеркан"" |
35 |
|
ООО "Тырканда" |
65 |
3 |
ООО "Континент" |
24 |
4 |
ООО "ОСРП" |
0 |
5 |
ООО " Прогресс" |
200 |
6 |
ООО "Орион Групп+" |
65 |
|
итого россыпного золота |
625,0 |
|
Итого добыча золота в целом по району |
6839,0 |
Государственным балансом по Южной Якутии учтены 25 коренных месторождений золота, содержащих 50,8% промышленных запасов. Практически все запасы коренного золота, учитываемые госбалансом, сосредоточены в Алданском районе. В структуре запасов, прогнозных ресурсов и добычи АГПР особое место занимает ЦАР, где сосредоточена вся добыча рудного золота, все балансовые запасы и около половины прогнозных ресурсов (в том числе около 90% категории Р1 и 75% категории Р2). Здесь выявлено наибольшее разнообразие промышленных типов: золотосульфидные руды лебединского и адуляр кварцевые руды куранахского типов, золото-молебденит-браннеритовые оруднение эльконского типа, золото-порфировые объекты рябиновского и самолазовского типов. Мелкие месторождения с запасами до 10 тонн, с относительно высоким средним содержанием металла, пригодные для отработки открытым способом, находятся в районах с развитой инфраструктурой. Перспективы открытия подобных объектов существуют, прежде всего, в ЦАР.
Добыча россыпного золота сконцентрирована в Центрально-Алданском и в небольших объемах проводится в Верхне-Амгинском, Тыркандинском, Учурском, Эвотынском золотоносных районах. За 80-летнюю историю добычных работ извлечено около 270 тонн россыпного золота и сырьевая его база сильно истощена. Лидирующее место по запасам (86%) и прогнозным ресурсам высоких категорий (Р1 - 74%, Р2 - 62%) Алданского горнопромышленного района (АГПР) принадлежат Центрально-Алданскому району (ЦАР). Числящиеся здесь запасы по раздельной добычи будут полностью реализованы до 2015 года. Реализация прогнозных ресурсов россыпного золота ЦАР в запасы для раздельной отработки позволят продлить добычу металла еще на 6-7 лет. Таким образом, до 2025 года будут реализованы запасы и ресурсы россыпного золота. Определенную стабилизирующую роль в золотодобыче может иметь более широкое вовлечение в отработку глубоко залегающих россыпей (прежде всего в ЦАР), разведанных под дражную добычу, и привлечения технологий извлечения мелкого и тонкого золота из техногенных отвалов отработанных россыпей, и возможно, из косовых аллювиальных отложений. По предварительным оценкам, в отвалах дражной и старательской добычи осталось 60-80 тонн тонкого золота.
Лесопромышленный комплекс Алданского района представлен специализированными предприятиями, занятыми в сфере лесозаготовки и лесопереработки, такими как ООО "Алданский лесоперерабатывающий комбинат, ООО "Алмазлеспром", ООО "Амга-лес". Кроме того, заготовку и переработку деловой древесины осуществляют предприятия, для которых лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность не является основной: артели старателей "Селигдар" и "Амур". Объем производства деловой древесины возрос по сравнению с 2006 годом в 4 раза.
Таблица 1.1.2.26
Производство
деловой древесины и пиломатериалов в 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Производство деловой древесины, тыс. плот. куб. м. |
25,5 |
29,83 |
64,39 |
106,93 |
н/д |
Производство пиломатериалов, тыс. куб. м. |
10,4 |
11,6 |
18,3 |
12,8 |
16,0 |
Алданский район является одним из лесосырьевых районов республики. Основные запасы III группы хвойных лесов составляют - 1 146 903,6 тыс. м3, из них возможных для эксплуатации - 314 576,3 тыс. м3, что составляет всего 27,4% от общего запаса. Расчетная лесосека по району составляет 3062,2 тыс. м3 в год с учетом строительства лесовозных дорог по Томмотскому лесхозу. Основные лесоэксплуатационные запасы древесины находятся на территории Томмотского лесхоза. В объеме лесосечного фонда пригодного к эксплуатации находится до 50% мелкооптовой древесины.
Таблица 1.1.2.27
Производство
деловой древесины предприятиями в 2009-2011 гг., тыс. пл. куб. м.
N п/п |
Предприятия |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Предприятия основного вида деятельности |
|
|
|
1 |
ООО "АЛПК" |
6,13 |
11,3 |
н/д |
2 |
ООО "Алмазлеспром" |
4,26 |
7,7 |
н/д |
3 |
ООО "АЯМлеспром" |
|
|
|
4 |
ООО "Амга-лес" |
4,88 |
5,73 |
н/д |
5 |
ООО "Алданзолотолес-Томмот" |
|
|
|
6 |
ООО "Саха-Восток-Лес" |
|
|
|
7 |
ООО "Восток" |
|
|
|
8 |
ООО "БОР" |
11,9 |
н/д |
н/д |
9 |
ЗАО "Алданзолотолес" |
|
|
|
10 |
Филиал ООО "Концерн-юс" |
|
|
|
11 |
Прочие |
31,37 |
76,72 |
н/д |
|
Итого |
58,54 |
101,45 |
н/д |
|
Предприятия неосновного вида деятельности |
|
|
|
11 |
ЗАО "Инагли" |
|
|
|
12 |
А/с "Селигдар" |
3,42 |
3,48 |
н/д |
13 |
А/с "Амур" |
2,43 |
2,0 |
н/д |
14 |
ООО "Региональное развитие России" |
|
|
|
15 |
ЗАО "Ассоциация АЯМ" |
|
|
|
|
Итого |
5,85 |
5,48 |
н/д |
|
Всего |
64,39 |
106,93 |
н/д |
Таблица 1.1.2.28
Производство
пиломатериалов по предприятиям в 2009-2011 гг., тыс. куб. м.
N п/п |
Предприятия |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Основного вида деятельности |
|
|
|
1 |
ООО "АЛПК" |
1,74 |
3,75 |
н/д |
2 |
ООО "Алмазлеспром" |
0,75 |
1,3 |
н/д |
3 |
ЗАО "Ассоциация АЯМ" |
|
|
|
4 |
ООО "Амга-лес" |
2,65 |
2,94 |
н/д |
5 |
ООО "Алданзолотолес-Томмот" |
|
|
|
6 |
ООО "Саха-Восток-Лес" |
|
|
|
7 |
ООО "Бор" |
7,85 |
н/д |
н/д |
8 |
ЗАО "Алданзолотолес" |
|
|
|
9 |
Прочие |
3,06 |
2,66 |
н/д |
|
Итого |
16,05 |
10,65 |
н/д |
|
Предприятия неосновного вида деятельности |
|
|
|
9 |
ЗАО "Инагли" |
|
|
|
10 |
А/с "Селигдар" |
2,33 |
1,74 |
н/д |
11 |
А/с "Амур" |
|
|
|
|
Итого |
2,33 |
1,74 |
н/д |
|
Всего |
18,38 |
12,8 |
16,0 |
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Алданского района представлено в виде 1 оленеводческо-промыслового хозяйства ОАО КМНС "Хатыстыр", 35 кочевых родовых общин коренных малочисленных народов Севера, 2 сельскохозяйственными предприятиями (ООО "Алданское Агропромышленное предприятие", ООО "Совхоз Пятилетка"), 2 свиноводческими крестьянско-фермерскими хозяйствами ("Дойна" и "Алиев"), 2 подсобными хозяйствами, 950 личными подсобными хозяйствами.
Таблица 1.1.2.29
Число
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции в 2007 - 2011 гг., ед.
Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Сельскохозяйственные предприятия |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Родовые общины |
40 |
34 |
34 |
34 |
35 |
Подсобные хозяйства |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Крестьянские хозяйства |
|
2 |
4 |
4 |
2 |
Личные подсобные хозяйства населения |
1002 |
950 |
950 |
950 |
950 |
Итого |
1047 |
991 |
993 |
993 |
992 |
За последние годы имеются тенденции, как увеличения, так и снижения удельного веса производства продукции внутри категорий производителей.
В 2010 году основная доля овощей - 99,2%, картофеля - 99,5% от общего производства - выращена в хозяйствах населения.
Удельный вес подсобных хозяйств в 2010 году по сбору картофеля составил - 0,3% от общего сбора в хозяйствах всех категорий, овощей - 0,8% (доля крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий сравнительно малы - 0,1% соответственно от общего сбора картофеля во всех категориях хозяйства).
Большая часть произведенного мяса (49,2% от всего производства) и молока (64,6%), яиц (98,7%) сосредоточена в хозяйствах населения.
Таблица 1.1.2.30
Структура
производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Молоко, центнеров |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- сельхозпредприятия |
36,7% |
37,3% |
32,0% |
33,6% |
34,6% |
- родовые общины |
2,6% |
0,7% |
1,2% |
1,3% |
0,8% |
- крестьянские хозяйства |
4,0% |
0,5% |
0,7% |
0,8% |
|
- население |
56,7% |
61,5% |
66,1% |
64,3% |
64,6% |
Яйцо, тысяч штук |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- сельхозпредприятия |
|
|
|
0,7% |
1,3% |
- родовые общины |
|
|
|
|
|
- крестьянские хозяйства |
8,6% |
|
|
|
|
- население |
91,4% |
100,0% |
100,0% |
99,3% |
98,7% |
Овощи, центнеров |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- сельхозпредприятия |
|
|
|
|
|
- подсобные хозяйства |
|
1,4% |
0,8% |
1,9% |
0,8% |
- родовые общины |
|
0,4% |
0,5% |
|
|
- крестьянские хозяйства |
|
0,0% |
0,0% |
|
|
- население |
100,0% |
98,2% |
98,8% |
98,1% |
99,2% |
Картофель, центнеров |
|
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- сельхозпредприятия |
|
|
|
|
0,1% |
- подсобные хозяйства |
|
0,3% |
0,4% |
|
0,3% |
- родовые общины |
0,2% |
0,0% |
0,0% |
|
|
- крестьянские хозяйства |
0,4% |
0,2% |
0,2% |
|
0,1% |
- население |
99,4% |
99,4% |
99,4% |
99,6% |
99,5% |
Мясо, центнеров |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- сельхозпредприятия |
24,5% |
24,7% |
26,1% |
20,2% |
18,0% |
- подсобные хозяйства |
5,7% |
2,6% |
1,8% |
1,7% |
0,5% |
- родовые общины |
5,4% |
15,1% |
20,6% |
21,2% |
26,9% |
- крестьянские хозяйства |
6,1% |
4,1% |
10,0% |
9,6% |
5,4% |
- население |
58,3% |
53,6% |
41,5% |
47,3% |
49,2% |
Развитие отраслей животноводства, в свою очередь, также зависит от растениеводства, то есть состояния кормовой базы, что определяет сохранность поголовья скота и его продуктивность.
Анализ динамики поголовья скота также отображает существенную зависимость его сохранности от погодных условий, состояния кормовой базы и экономических факторов.
За 2011 год объем производства молока составил 5600 тонны, (66,8% к уровню 2007 году); мяса - 180 тонн (94,8% к уровню 2007 г.); яиц - 305 тыс. шт. (119,6% к уровню 2007 г.).
Таблица 1.1.2.31
Производство
основных видов продукции животноводства в 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2011 г. в % к 2007 |
Молоко, центнеров |
8377 |
7525 |
5700 |
5520 |
5600 |
66,8 |
- сельхозпредприятия |
3126 |
2411 |
1916 |
1910 |
н/д |
|
- родовые общины |
58 |
91 |
72 |
43 |
н/д |
|
- крестьянские хозяйства |
39 |
52 |
47 |
0 |
н/д |
|
- население |
5154 |
4971 |
3665 |
3567 |
н/д |
|
Яйцо, тысяч штук |
255 |
300 |
292 |
301 |
305 |
119,6 |
- сельхозпредприятия |
0 |
0 |
2 |
4 |
н/д |
|
- родовые общины |
0 |
0 |
0 |
0 |
н/д |
|
- крестьянские хозяйства |
0 |
0 |
0 |
0 |
н/д |
|
- население |
255 |
300 |
290 |
297 |
н/д |
|
Мясо, центнеров |
1899 |
1965 |
1773 |
1843 |
1800 |
94,8 |
- сельхозпредприятия |
469 |
512 |
359 |
332 |
н/д |
|
- подсобные хозяйства |
49 |
36 |
30 |
9 |
н/д |
|
- родовые общины |
286 |
404 |
375 |
496 |
н/д |
|
- крестьянские хозяйства |
78 |
197 |
170 |
100 |
н/д |
|
- население |
1017 |
816 |
839 |
906 |
н/д |
|
Скотоводство - одна из наиболее значимых отраслей животноводства, которая включает в себя молочную и мясную специализацию. По состоянию на 31 декабря 2011 года поголовье крупного рогатого скота насчитывает 534 головы, что составляет 89,8% к заданию по производству важнейших видов продукции, 88,8% к уровню 2010 года.
В 2010 году по республике в хозяйствах всех категорий было произведено 552,0 тонн молока, что составляет 106,2% к заданию, 91% - к уровню 2010 года. Объем закупок молочной продукции составил 150,6 тонн (93,9% к уровню предыдущего периода).
На территории Алданского района сосредоточено 0,4% поголовья лошадей Республики Саха (Якутия), из них 64% числятся в сельскохозяйственных предприятиях, 36% - в личных подсобных хозяйствах. По состоянию на 1 января 2011 года численность лошадей составляет 645 голов (97,7% к заданию (660 голов), 101,4% к уровню предыдущего года).
Перспективы развития мясного табунного коневодства обусловлены кормовой емкостью огромных массивов естественных пастбищ, недоступных для использования другими видами сельскохозяйственных животных.
По состоянию на 31 декабря 2011 года поголовье птиц составляет 1458 голов, что на 19,8% ниже уровня 2010 года. Тем не менее, производство яиц увеличилось на 3,1%, задание выполнено на 0,3%. Наибольший удельный вес птиц сосредоточен в личных подсобных хозяйствах - 89,8% от общего поголовья.
Общая численность свиней по району в 2011 г. во всех категориях хозяйств составляет 1149 голов, что на 20,2% больше уровня 2010 года. В настоящее время 8,8% поголовья свиней числится в сельхозпредприятиях, 45,4% - в крестьянских хозяйствах, 45,8% - в подсобных хозяйствах.
Северное домашнее оленеводство как основа традиционного уклада и жизни коренных малочисленных народов Севера обеспечивает всем необходимым для развития жизнедеятельности в суровых природно-климатических условиях.
На 31 декабря 2011 года поголовье оленей во всех категориях хозяйств насчитывает 12740 голов, что составляет 99% к заданию, 98,7% к уровню 2010 года, 6,3% от общего поголовья оленей в РС (Я). В настоящее время в Алданском районе оленеемкость пастбищ на данном этапе не позволяет значительно увеличить поголовье.
Наибольшее поголовье оленей сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях - 99,7%, остальные 0,3% находятся в личных подсобных хозяйствах (40 голов).
Таблица 1.1.2.32
Численность
крупного рогатого скота, лошадей, птицы, свиней и оленей в 2010 - 2011 гг. на начало года, голов
Показатели |
2012 |
2011 |
2010 |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 |
2011 |
2010 |
2011 г. в % к 2010 г. |
|
Крупный рогатый скот |
В том числе коров |
||||||
Всего по Республике Саха (Якутия) |
н/д |
233877 |
246816 |
94,8 |
н/д |
87977 |
95782 |
91,9 |
Алданский район |
534 |
564 |
635 |
88,8 |
280 |
298 |
296 |
100,7 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
с/х предприятия |
н/д |
251 |
218 |
115,1 |
н/д |
149 |
155 |
96,1 |
крестьянские хозяйства |
н/д |
62 |
48 |
129,2 |
н/д |
34 |
19 |
178,9 |
ЛПХ |
н/д |
251 |
369 |
68,0 |
н/д |
115 |
122 |
94,3 |
|
Лошади |
В том числе кобыл от 3 лет и старше |
||||||
Всего по Республике Саха (Якутия) |
н/д |
163444 |
159844 |
102,3 |
н/д |
90925 |
89569 |
101,5 |
Алданский район |
600 |
645 |
636 |
101,4 |
н/д |
317 |
303 |
104,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
с/х предприятия |
н/д |
415 |
353 |
117,6 |
н/д |
210 |
180 |
116,7 |
ЛПХ |
н/д |
230 |
283 |
81,3 |
н/д |
107 |
123 |
87,0 |
|
Птица всякая, включая молодняк |
В том числе кур и петухов |
||||||
Всего по Республике Саха (Якутия) |
н/д |
938021 |
867813 |
108,1 |
н/д |
793617 |
639491 |
124,1 |
Алданский район |
1400 |
1458 |
1817 |
80,2 |
н/д |
1418 |
1755 |
80,8 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
с/х предприятия |
н/д |
25 |
25 |
100,0 |
н/д |
25 |
25 |
100,0 |
крестьянские хозяйства |
н/д |
124 |
137 |
90,5 |
н/д |
124 |
137 |
90,5 |
ЛПХ |
|
1309 |
1655 |
79,1 |
|
1269 |
1593 |
79,7 |
|
Свиньи |
В том числе свиноматок |
||||||
Всего по Республике Саха (Якутия) |
н/д |
29248 |
29376 |
99,6 |
н/д |
5678 |
5291 |
107,3 |
Алданский район |
1201 |
1149 |
956 |
120,2 |
н/д |
192 |
190 |
101,1 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
с/х предприятия |
н/д |
101 |
25 |
4,0 р. |
н/д |
15 |
10 |
150,0 |
крестьянские хозяйства |
н/д |
522 |
539 |
96,8 |
н/д |
61 |
89 |
68,5 |
ЛПХ |
н/д |
394 |
277 |
142,2 |
н/д |
101 |
76 |
132,9 |
подсобные хозяйства несельскохозяйственных предприятий |
н/д |
132 |
115 |
114,8 |
н/д |
15 |
15 |
100 |
|
Олени |
В том числе важенок и нетелей |
||||||
Всего по Республике Саха (Якутия) |
н/д |
200280 |
200825 |
99,7 |
н/д |
92077 |
92972 |
99,0 |
Алданский район |
1201 |
12568 |
12736 |
98,7 |
|
5460 |
5484 |
99,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛПХ |
н/д |
40 |
|
|
н/д |
12 |
|
|
с/х предприятия |
н/д |
12528 |
12736 |
98,4 |
н/д |
5448 |
5484 |
99,3 |
Отрасль растениеводства представлена возделыванием картофеля, овощей и кормовых культур. По состоянию на 1 января 2011 года площадь сельскохозяйственных угодий составляет 668 га, в том числе 170 га пашен, 240 га сенокосных угодий, 190 га пастбищ, 68 га оленьих угодий. В 2010 году было использовано 412 га на посев картофеля, 19 га - овощи открытого грунта, 59 тыс. кв. м. - овощи открытого грунта, 240 га - кормовые культуры.
За 2011 год объем производства картофеля составило 2686 тонн (100% к заданию, 72,4% к уровню 2010 года); овощей открытого грунта - 129 тонн (100% к заданию, 92,6% к уровню 2010 года).
За 2010 год заготовлено сена на 1642,4 тонн, что составляет 108,8% к заданию, 90,7% к уровню 2009 года; сенажа - 110 тонн (36,7% - к заданию, 36,7% - к уровню 2009 года).
Таблица 1.1.2.33
Производство
основных видов продукции растениеводства в 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Посевная площадь картофеля, га |
408,1 |
407,9 |
407,9 |
411,9 |
415 |
Валовой сбор картофеля, тонн |
3555,0 |
3700,0 |
3685,0 |
3712,0 |
2686,0 |
Посевная площадь овощей открытого грунта, га |
19,5 |
19,5 |
19,4 |
19,3 |
20,0 |
Валовой сбор овощей открытого грунта, тонн |
148,8 |
142,8 |
145,2 |
139,3 |
129,0 |
Посевная площадь кормовых культур, га |
275 |
250 |
220 |
240 |
н/д |
Заготовка сена, тонн |
2036,1 |
1001 |
1811 |
1617 |
н/д |
Заготовка силоса, тонн |
720,0 |
615,4 |
|
|
н/д |
Земельно-имущественный комплекс Алданского района
Земли, находящиеся в административных границах Алданского района, составляют земельный фонд района. На 1 января 2011 года по данным государственного учета земель, общая площадь Алданского района составляет 15681978 га (15,68 тыс. кв. км) или 5,1% территории Республики Саха (Якутия). Структура земельного фонда района по категориям земель представлена в таблице 1.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "в таблице 1" имеется в виду "в таблице 1.1.2.34"
Таблица 1.1.2.34
Распределение
земельного фонда Алданского района по категориям земель
|
|
(в га) |
Категории земель |
Площадь |
% |
Земли сельскохозяйственного назначения |
668897 |
4,27 |
Земли населенных пунктов |
13521 |
0,08 |
Земли промышленности, транспорта и иного назначения |
14741 |
0,10 |
Земли лесного фонда |
14915423 |
95,1 |
Земли водного фонда |
61037 |
0,39 |
Земли запаса |
7260 |
0,05 |
Итого земель |
15681978 |
100 |
На 1 января 2011 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения района составила 668897 га, из них площадь сельхозугодий всего 6068 га, что составляет 0,9% от общей площади земель этой категории. Это вызвано тем, что в эту категорию земель включены оленьи пастбища общей площадью 659377 га, из которых 655159 га предоставлены в долгосрочное пользование ОАО "Хатыстыр" и 3618 га, предоставлены ТОО "Учурский".
Площадь пашен составляет 1719 га, залежей на учете в районе нет. Кормовые угодья составляют 71,7% от общей площади сельхозугодий (сенокосы - 2417 га, пастбища - 1932 га). Площадь несельскохозяйственных угодий, отнесенных к данной категории земель, составляет 1693 га (за исключением оленьих пастбищ, учитываемых как прочие угодья), это - земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, замкнутыми водоемами, а также земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства.
В фонде перераспределения земель находится 856 га неиспользуемых земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства, из них сельхозугодья составляют 619 га (72,3% от всей площади), в том числе пашня - 112 га, сенокосы - 144 га и пастбища - 363 га.
Земли, предоставленные для оленеводческой деятельности, занимают 659377 га, при этом данные земли входят в состав земель сельскохозяйственного назначения в виде прочих угодий.
Таблица 1.1.2.35
Распределение
земель сельскохозяйственного назначения по угодьям
|
|
(в га) |
Наименование угодий |
Площадь |
в % от общей площади |
1. Сельхозугодья - всего: |
6068 |
0,9 |
из них: пашни |
1719 |
|
залежи |
0 |
|
сенокосы |
2417 |
|
пастбища |
1932 |
|
2. Леса |
109 |
0,02 |
3. Под водой |
134 |
0,02 |
4. Земли застройки |
566 |
0,08 |
5. Дороги и прогоны |
86 |
0,01 |
6. Прочие земли (болота, оленьи пастбища) |
661934 |
98,97 |
Итого |
668897 |
100,0 |
По состоянию на 1 января 2011 года земли населенных пунктов в районе составляют 13521 га, в том числе 834 га - сельскохозяйственные угодья (27 га пашни, 620 га сенокосов, 187 га пастбищ), 2033 га - лесные площади, покрытые лесом, 5821 га - кустарники, 90 га - под водными объектами, 2844 га - под постройками, 504 га - под дорогами, 1365 га - под прочими землями.
Таблица 1.1.2.36
Распределение земель населенных пунктов по угодьям
|
|
(в га) |
Наименование угодий |
Площадь |
в % от общей площади |
Сельскохозяйственные угодья - всего: |
834 |
6,2 |
из них: пашня |
27 |
|
сенокосы |
620 |
|
пастбища |
187 |
|
Застроенные территории |
2844 |
21,0 |
Дороги |
504 |
3,7 |
Леса и кустарники |
7854 |
58,1 |
Под водой |
90 |
0,8 |
Болота |
49 |
0,5 |
Нарушенные земли |
3 |
|
Прочие земли |
1314 |
9,7 |
Итого |
13521 |
100,0 |
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
В данную категорию включены земли, расположенные за чертой населенных пунктов и предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.
По состоянию на 1 января 2011 года земли данной категории составили 15741 га. Всего в районе 117 землепользователей данной категории земель.
Количество транспортных предприятий в районе, имеющих закрепленные за ними земельные участки - 11, площадь земель - 4821 га. Это ОАО "ЖДЯ", ГУПы РСАД, АЯАД, ДРСУ-3, ДРСУ-5, МРСУ, Беркакитское ДРСУ, Олекминское АПО, ФГУ ДЭП N 126, Нерюнгринский авиаотряд и ООО "Востокнефтепровод".
Количество предприятий связи, радиовещания, телевидения, информатики, имеющих земельные участки - 3, площадь земель - 32 га.
Земли энергетики закреплены за ЮЯЭС - 41 га.
За 79 предприятиями закреплены 441 га земель иного специального назначения.
В землях промышленности имеется 4802 га нарушенных земель, возникших в связи с разработкой месторождений золота, реконструкцией федеральной автомобильной дороги М-56 "Лена" и гелогоразведкой.
На 1 января 2011 года площадь земель лесного фонда составила в районе 15565934 га или 99,27% от всей площади района. Лесные земли составляет 91,6% от общей площади земель лесного фонда. Значительную площадь земель лесного фонда занимают покрытые лесной растительностью - 84%, не покрытой лесной растительностью - 7,6% и нелесные земли - 8,4%. В соответствии с Лесным и Земельным кодексами Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью (13072864 га).
Таблица 1.1.2.37
Распределение земель лесного фонда по угодьям
Категории земель |
Всего по лесничеству |
|
площадь, га |
% |
|
1 |
2 |
3 |
Общая площадь земель |
15565934 |
100 |
Лесные земли - всего |
14252677 |
91,6 |
Земли покрытые лесной растительностью - всего в том числе: |
13072864 |
84,0 |
Редины естественные |
685621 |
4,4 |
Не покрытые лесной растительностью земли - всего в том числе: |
494192 |
3,2 |
- гари, погибшие насаждения |
471208 |
|
- вырубки |
4677 |
|
- прогалины, пустыри |
18307 |
|
Нелесные земли - всего в том числе: |
1313257 |
8,4 |
- сенокосы |
1754 |
- |
- пастбища |
447 |
- |
- воды |
49113 |
0,3 |
- дороги, просеки |
20575 |
0,2 |
- усадьбы |
6493 |
- |
- болота |
137987 |
0,9 |
- пески |
20033 |
0,1 |
- прочие земли |
1076855 |
6,9 |
Таблица 1.1.2.38
Структура Алданского лесничества
N п/п |
Наименование участковых лесничеств |
Административный район (муниципальное образование) |
Общая площадь, га |
1 |
Томмотское |
Алданский |
1447826 |
2 |
Верхне-Амгинское |
Алданский |
2590030 |
3 |
Учурское |
Алданский |
6399753 |
4 |
Алданское |
Алданский |
530403 |
5 |
Васильевское |
Алданский |
928020 |
6 |
Тобукское |
Алданский |
2079693 |
7 |
Тыркандинское |
Алданский |
1590209 |
Всего по лесничеству |
|
15565934 |
Территория Алданского лесничества относится к таежной лесорастительной зоне Восточно - Сибирскому таежному мерзлотному району. В Алданском лесничестве преобладают светлолюбивые древесные породы: Лиственница Даурская, сосна обыкновенная, береза. Из других пород произрастает кедр сибирский, ель сибирская и аянская, пихта, чозения, осина, тополь душистый, кедровый стланик.
По состоянию на 1 января 2011 г. в районе имеется 61037 га земель водного фонда, из которых 61307 га (100%) находится под водой. В состав земель водного фонда включены реки Алдан, Амга, Тимптон, Учур, а также, крупные озера, не входящие в состав земель сельскохозяйственных предприятий, земель запаса и лесного фонда. В течение десятилетий площадь земель водного фонда в районе остается без изменений.
Таблица 1.1.2.39
Перечень
существующих особо охраняемых природных территорий
Вид ООПТ |
Наименование памятника природы, заповедного участка, заказника и др. особо охраняемых объектов. Основание к выделению |
Площадь, га |
Участковое лесничество, квартал |
Ресурсный резерват |
"Верхнеамгинский" Пост. Правительства РС (Я) от 10.10.1995 г. N 435 |
591481 |
Верхне-Амгинское 887, 945-947, 1007-1015, 1077-1088, 1149-1162, 1219-1237, 1295-1321, 1383-1417, 1477-1511, 1575-1606, 1670-1699, 1757-1785, 1842-1877, 1933-1968, 2024-2056, 2112-2150, 2260, 2196-2232, 2282-2317, 2371-2405, 2460-2483, 2547-2570, 2630-2657, 2699-2721, 2758-2773, 2806-2809. 40-55, 83-100, 179-192, 16-18, 132-150. |
4497 |
Томмотское 5, 6, 7, 8, 9. |
||
"Суннагино-Силиглинский" Пост. Правительства РС (Я) от 03.02.2000 г. N 39 |
482865 |
Учурское 208, 225, 209-214, 226-228, 191-194, 172, 170-171, 174-175, 229-240, 252-253, 294-306, 312-319, 356-385, 422-453, 489-522, 556-591, 617-654, 681-717, 746-751, 760-776, 809, 809а, 830-832, 886-880, 709а-711а, 824-826, 824а-826а, 751а, 650а, 748а, 760а, 761а, 767а, 768а, 589а, 590а, 681а-684а, 691а-694а, 697а-699а, 591а-592а, 712а-714а, 831а, 769а, 685а. |
Особо охраняемые природные территории выделены в соответствии с Законом об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия). Выделение производилась на землях лесного фонда, которые являются федеральной собственностью. Постановлением Верховного Суда РФ выделение ООПТ субъектами федерации, на землях являющихся федеральной собственностью незаконно. Совещанием по разработке лесного плана и лесохозяйственных регламентов принято решение, считать выделенные ООПТ постановлениями правительства Республики Саха (Якутия), зарезервированными особо охраняемыми природными территориями".
Резерват "Верхнеамгинский" расположен в северо-западной части Алданского лесничества.
На северо-востоке граничит с Хангаласским районом.
С юга граница проходит по реке Амга.
Резерват "Суннагино-Силиглинский" расположен на юге Алданского лесничества, в участковом лесничестве Учурском.
Ресурсные резерваты.
Ресурсные резерваты создаются в целях:
сохранение природных ресурсов данной территории для будущих поколений путем воспрепятствование и сдерживание хозяйственной деятельности на научной основе;
создание условий, необходимых для защиты видов, их популяций и групп видов или физических объектов окружающей среды;
сохранение естественной природной среды обитания коренных жителей Севера и создание оптимальных условий для естественного развития их культуры, сохранение традиционных форм деятельности укладка жизни, экологического просвещения населения.
Ресурсные резерваты состоят из одной или сочетания следующих зон:
Зона абсолютного покоя - место, где запрещены все виды человеческой деятельности;
священные земли;
зона лицензирования изъятия биологических ресурсов;
зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов;
зона традиционного природопользования.
Конкретные особенности, зонирование и режим каждого ресурсного резервата определяется положением об этом ресурсном резервате, утверждаемым специально уполномоченным органом исполнительной власти РС (Я) в области охраны окружающей среды.
Особо охраняемые природные территории на землях лесного фонда выделенные постановлением правительства РС (Я) считать резервированными ООПТ.
Таблица 1.1.2.40
Резервные территории под памятником природы
Наименование |
Район |
|
Площадь, га |
"Каменная шкатулка" |
Алданский |
Распоряжение администрации улуса от 09.02.1995 г. N 259-Р |
0,2 |
На 1 января 2011 года общая площадь земель запаса в районе составила 7 260 га.
Таблица 1.1.2.41
Распределение земель запаса по угодьям
|
|
(в га) |
Наименование угодий |
Площадь |
В % от общей площади |
Сельхозугодья, всего: |
701 |
9,6 |
в том числе: пашня |
112 |
|
сенокос |
144 |
|
пастбища |
363 |
|
мелиоподготовки |
82 |
|
Кустарник |
2940 |
40,5 |
Болота |
23 |
0,3 |
Под водой |
4 |
0,1 |
Прочие земли |
3592 |
49,5 |
Итого |
7260 |
100 |
Таблица 1.1.2.42
Распределение земельного фонда района по угодьям
|
|
(в га) |
Наименование угодий |
Площадь |
В % от общей площади |
Сельскохозяйственные угодья |
9379 |
0,06 |
в том числе: пашни |
1859 |
|
залежи |
0 |
|
мелиоподготовки |
82 |
|
сенокосы |
4547 |
|
пастбища |
2891 |
|
Леса |
12917239 |
82,4 |
Кустарники |
9597 |
0,06 |
Болота |
1060 |
0 |
Под водой |
62425 |
0,4 |
Земли застройки |
4250 |
0,02 |
Под дорогами |
5521 |
0,03 |
Нарушенные земли |
4714 |
0,03 |
Прочие угодья |
2667258 |
17.0 |
Итого |
15681978 |
100 |
По состоянию на 1 января 2011 года сельскохозяйственные угодья занимают 9379 га или 0,06% земельного фонда района (данный показатель по республике составляет 0,5%). В структуре сельскохозяйственных угодий на долю пашни приходится всего 19,8% (1859 га), сенокосов - 48,5% (4547 га) и пастбищ - 30,8% (2891 га). В составе сельхозугодий сенокосы и пастбища вместе составляют 79,3% (показатель по республике - 92,2%), что свидетельствует о недостаточно высоком уровне для развития сельского хозяйства района в животноводческом направлении.
Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются ТОО "Учурский", СХПК "Ударник", ДГУП "Хатыстыр", Племенное хозяйство ГУП "Пятилетка" и 23 крестьянских хозяйства.
Таблица 1.1.2.43
Основные землепользователи земель сельскохозяйственного назначения
Землепользователи |
Общая площадь |
В т.ч. пашни |
сенокосы |
пастбища |
Прочие угодья |
ТОО Учурский |
4030 га |
27 |
288 |
62 |
3653 |
СХПК "Ударник" |
2981 |
1266 |
253 |
499 |
963 |
ДГУП Хатыстыр |
655910 |
20 |
345 |
204 |
655341 |
ГУП Пятилетка |
3059 |
382 |
833 |
453 |
1391 |
Подхоз детдома |
25 |
- |
- |
- |
25 |
Подхоз с/а Амур |
6 |
6 |
- |
- |
- |
Крест. хозяйства, физические лица |
1069 |
- |
223 |
624 |
222 |
Крест. хозяйства юридические лица |
741 |
18 |
116 |
62 |
545 |
За крестьянскими хозяйствами по состоянию на 1 января 2011 года закреплено 1810 га земель, в том числе сельскохозяйственных угодий - 1043 га (57,6%). Из 23 крестьянских хозяйств 6 хозяйств созданы без образования юридического лица, 17 с образованием юридического лица - крестьянские хозяйства "Даша", "Дойна", "Дьулуур", "Заря", "Известняк", "Кумыхылах", "Лесное", "Мудукан", "Нива", "Орочен-1", "Родник", "Роса", "Русь", "Содружество", "Хатыстыр", "Хотой", "Цветы".
Кроме этого, за гражданами для ведения личного подсобного хозяйства (для целей садоводства, огородничества, животноводства и под сайылыки) к началу 2011 года было закреплено 1076 га земель, из которых 387 га составляют сельхозугодия (36%).
В районе действуют 49 кочевых родовых общин, им предоставлено на условиях аренды 7081425 га земель лесного фонда, из которых сельскохозяйственные угодья составляют всего 1776 га (0,02%).
Начата работа по привлечению граждан и юридических лиц к административной ответственности за нарушения правил землепользования и застройки на территориях населенных пунктов районной административной комиссией, созданной в 2010 году. Проводится большая работа по согласованию размещения и проведения проектно-изыскательских работ строительства объектов Эльконского ГМК, Канкунской ГЭС, газопровода, линии электропередач Н. Куранах-НПС 16, автодорог и железных дорог к этим объектам.
В Алданском районе в землях сельскохозяйственного назначения 38 га передано в частную собственность граждан.
Из земель населенных пунктов передано в частную собственность 62 га, из которых 36 га в собственности граждан и 26 га в собственности юридических лиц. Кроме этого, 28 га земель населенных пунктов оформлено в собственности Российской Федерации, 75 га - в собственности Республики Саха (Якутия) и 75 га - в муниципальной собственности.
Из 15741 га земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения 1638 га находится в собственности Российской Федерации, 188 га - в собственности Республики Саха (Якутия) и 143 га - в собственности муниципальных образований.
Иными словами, из 15681978 га земель района в ходе разграничения передано в собственность Российской Федерации 1847 га, 263 га - в собственность Республики Саха (Якутия, 218 га - в муниципальную собственность, 74 га - в частную собственность граждан, 26 га - в собственность юридических лиц, остальные 15679550 га остаются в государственной собственности (неразграниченные).
Из 1847 га федеральных земель 300 га передано в пользование и 1547 га в аренду юридическим лицам.
263 га земель, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), переданы в пользование юридическим лицам.
Из 218 га муниципальных земель 209 га передано в пользование и 9 га в аренду юридическим лицам.
Таблица 1.1.2.44
Сведения
о видах прав пользования на землю граждан
|
|
(в га) |
|||
Наименование землепользования |
Общая площадь |
В том числе предоставлено на праве |
|||
собственности |
Пожизненного наследования |
Постоянного пользования |
Аренды |
||
Крестьянские хоз-ва |
1810 |
|
997 |
|
813 |
Личные подсобные хозяйства |
581 |
24 |
219 |
172 |
166 |
Огородники |
88 |
6 |
56 |
|
26 |
Индивидуальное жилищное строительство |
380 |
36 |
165 |
78 |
101 |
Садоводы и садовые объединения |
139 |
32 |
90 |
|
17 |
Граждане, имеющие служебные наделы |
5 |
|
|
5 |
|
Индивидуальные предприниматели |
51 |
|
|
|
51 |
Животноводы |
268 |
|
100 |
168 |
|
Граждане, занимающиеся северным оленеводством |
2 |
|
|
|
2 |
Итого |
3 324 |
98 |
1627 |
423 |
1 176 |
На долю крестьянских хозяйств (включая индивидуальные крестьянские хозяйства и крестьянские хозяйства с образованием юридического лица) приходится 1810 га сельскохозяйственных угодий, что составляет 29,8% сельхозугодий, предоставленных для ведения сельхозпроизводства. Площадь сельхозугодий, используемая гражданами (личные подсобные хозяйства) для этих целей, составляет 387 га или 66,6%.
За родовыми общинами закреплено всего 1776 га сельхозугодий, что составляет всего 0,02% от общей площади земель, предоставленных родовым общинам района (7081425 га).
По состоянию на 1 января 2011 года всего по району было поставлено на кадастровый учет 17240 участков. Наибольшее количество участков внесено в Единый государственный реестр земель в городском поселении "Город Алдан" - 6970 участков, городском поселении "Город Томмот" - 4364 участка.
Таблица 1.1.2.45
Сведения
о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в разрезе муниципальных образований
N |
Муниципальное образование |
Кол-во участков |
Площадь, в га |
Кадастровая стоимость, тыс. руб. |
1 |
ГП "Город Алдан" |
6970 |
504126,63 |
5213179,16 |
в т.ч. г. Алдан |
6700 |
68742,27 |
4856868,44 |
|
с. Орочен 2-й |
65 |
3,43 |
457,86 |
|
с. Большой Нимныр |
205 |
435380,93 |
355852,86 |
|
2 |
ГП "Город Томмот" |
4364 |
366924,62 |
447835279,96 |
в т.ч. г. Томмот |
4188 |
239903,00 |
447660744,56 |
|
п. Безымянный |
39 |
97,16 |
92140,39 |
|
с. Ыллымах |
87 |
126897,61 |
70023,17 |
|
с. Верхняя Амга |
17 |
18,04 |
4985,88 |
|
с. Улуу |
33 |
8,81 |
7385,96 |
|
3 |
ГП "Ленинский" |
1497 |
44772,41 |
474502,57 |
в т.ч. п. Ленинский |
847 |
725,11 |
82384,39 |
|
п. Лебединый |
381 |
1127,48 |
44351,71 |
|
с. Орочен 1-й |
18 |
14,16 |
108,62 |
|
с. Якокут |
251 |
42905,66 |
347657,85 |
|
4 |
ГП "Нижний Куранах" |
2131 |
9890,99 |
326217,29 |
в т.ч. п. Нижний Куранах |
1976 |
9875,75 |
311847,86 |
|
п. Верхний Куранах |
90 |
9,45 |
9002,27 |
|
с. Якокит |
65 |
5,79 |
5367,16 |
|
5 |
СП "Наслег Анамы" с. Кутана |
155 |
4293470,34 |
17343717,60 |
6 |
СП "Беллетский наслег" |
1293 |
2098015,74 |
1730530,04 |
в т.ч. с. Хатыстыр |
1270 |
2098010,46 |
1720181,10 |
|
с. Угоян |
23 |
5,28 |
10348,94 |
|
7 |
СП "Чагдинский наслег" с. Чагда |
189 |
188589,65 |
176806,55 |
8 |
Межселенная территория МО "Алданский улус (район)" |
641 |
4648804,28 |
4955583,34 |
|
Итого |
17240 |
12154594,66 |
478055816,51 |
Таблица 1.1.2.46
Максимальные и минимальные удельные показатели
кадастровой стоимости земель населенных пунктов района
|
|
|
(руб./кв. м.) |
Населенные пункты |
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки |
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок |
г. Алдан |
273,37 |
|
1024,17 |
г. Томмот |
|
2840,80 |
|
с. Чагда |
14,23 |
176,16 |
|
с. Хатыстыр |
|
|
186,13 |
Таблица 1.1.2.47
Результаты
государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель водного фонда
Наименование землепользования |
Описание земельного участка (кадастровый номер) |
Площадь земельного участка, га |
Кадастровая стоимость земельного участка, руб. |
Участок рыболовства N 5 - это подход к месту рыболовства |
Алданский р-н, в 0,1 км. к северу от устья р. Негючей |
30 000 |
1 500 |
Участок рыболовства N 6 - это подход к месту рыболовства |
Алданский р-н, в 0,1 км. к северу от устья р. Сылгылыр |
30 000 |
1 500 |
Итого |
|
60 000 |
3 000 |
Таблица 1.1.2.48
Удельный показатель кадастровой стоимости земель
|
(руб./кв. м.) |
|
Наименование садоводческого, огороднического, дачного объединения |
Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв. м. |
|
Садоводческих, огороднических объединений |
Дачных объединений |
|
СОТ "Берёзка" |
29,13 |
- |
СОТ "Горняк" |
23,15 |
- |
СОТ "ДРСУ-4" |
29,13 |
- |
СОТ "Дражник" |
23,15 |
- |
СОТ "Селигдар" |
29,04 |
- |
СОТ "Тамарак" |
24,67 |
- |
СОТ "Тобук-2" |
17,60 |
- |
СОТ ТОБУК |
17,60 |
- |
Алданский муниципальный район |
24,18 |
- |
По данным на 1 января 2011 года в течение 2010 года в районе были осуществлены следующие виды сделок:
- аренда государственных и муниципальных земель;
- продажа земельных участков органами государственной власти;
- продажа прав аренды государственных и муниципальных земельных участков;
- продажа земельных участков на торгах гражданам и юридическим лицам.
Всего на территории района в 2010 году совершено 1453 сделки с земельными участками, общая площадь которых составила 86357,9 га.
Таблица 1.1.2.49
Структура сделок с земельными участками
Виды сделок в 2010 году |
Кол-во сделок, ед. |
% |
(площадь, га) | ||
Всего |
1453 |
100 |
(86357,9 га) | ||
1. Аренда государственных и муниципальных земель |
1278 |
88,0 |
(86345,7 га) | ||
2. Продажа прав аренды государственных и муниципальных земель |
1 |
0,1 |
(0,18 га) | ||
3. продажа земельных участков органами государственной власти (под ИЖС) |
174 |
11,9 |
(11,98 га) | ||
4. продажа земельных участков гражданами и юридическими лицами |
0 |
0 |
5. Дарение |
0 |
0 |
6. Наследование |
0 |
0 |
7. Залог |
0 |
0 |
Органами государственной власти и местного самоуправления продано гражданам:
- для индивидуального жилищного и дачного строительства 95 земельных участков общей площадью 7,28 га;
- для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства 14 земельных участков общей площадью 1,6 га;
- для других иных целей продано 59 земельных участков общей площадью 0,7 га.
На территории района в сфере технической инвентаризации и технического учета объектов капитального строительства по состоянию на 1 января 2011 года в архиве ГУП "Алданское БТИ" хранятся 21 414 инвентарных дела.
Таблица 1.1.2.50
Сведения
об объектах капитального строительства и количестве учтенных в организациях технической инвентаризации
Наименование организации |
Кол-во инвентарных дел, ед. |
Кол-во объектов капитального строительства и их частей, из них |
|||||||
жилых |
нежилых |
||||||||
ИЖС (одноквартирные дома) |
Многоквартирные дома |
квартиры |
здания |
помещения |
Линейные сооружения |
Другие сооружения |
комплексы |
||
ГУП "Алданское БТИ" |
21414 |
3786 |
2789 |
11769 |
2353 |
107 |
491 |
1723 |
0 |
В связи с установлением в статье 384 Налогового Кодекса РФ низких предельных ставок в процентах от кадастровой стоимости земельных участков в размере 0,3 процента для земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, жилищного строительства и 1,5 процента для прочих земель, поступление земельного налога с 2006 года значительно уменьшилось.
В 2010 году продолжалась работа по оформлению прав собственности МО "Алданский район" на объекты недвижимости, переданные из государственной собственности Республики Саха (Якутия) в собственность МО "Алданский район". Решены проблемные вопросы по передаче в муниципальную собственность района здания спортзала и пристроя школы N 8 г. Томмот. В собственность района из государственной собственности РС (Я) переданы 100% акций ОАО "Дороги Алдана".
Разработаны и Утверждены Генеральные планы п. Ленинский, с. Лебединый. Из республиканского бюджета в этом году выделены средства на разработку генерального плана с. Ыллымах и п. Верхний Куранах. В ноябре 2010 г. проведён конкурс на разработку схемы территориального планирования Алданского района (2 этап). В III квартале 2011 г. эта работа будет завершена.
В соответствие с Федеральным Законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" Администрацией МО "Алданский район" в 2010 году приватизировано путём проведения открытого аукциона 2 объекта муниципальной собственности. В упрощённом порядке в соответствии с Федеральным Законом N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства..." приватизировано 5 объектов. В бюджет МО от приватизации недвижимости поступило 5 млн. 12 тыс. рублей.
От арендаторов муниципального имущества поступило доходов в сумме 2 659 тыс. рублей:
В 2010 г. на аукционах проданы три земельных участка под строительство коммерческих объектов в г. Алдане, п. Нижний Куранах и с. Большой Нимныр и один участок под строительство индивидуального гаража. В бюджеты района и поселений поступило от продажи 9 532 тыс. рублей.
Кроме того продолжается работа по выкупу земельных участков гражданами - собственниками объектов недвижимости: частных жилых домов, гаражей и коммерческих объектов. От выкупа земельных участков в бюджеты района и поселений поступило 3 089 тыс. рублей. За отчётный период в бюджеты района и поселений за аренду земельных участков поступило 14 155 тыс. руб.
За 2010 год выделено 84 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с нормами Земельного кодекса РФ.
На выполнение технических работ для проведения аукционов и оформлению прав собственности на объекты недвижимости израсходовано из районного бюджета в 2010 г. 1 240 тыс. рублей.
Начата работа по привлечению граждан и юридических лиц к административной ответственности за нарушения правил землепользования и застройки на территориях населенных пунктов. Важным моментом организации и проведению данной работы является создание районной административной комиссии.
В 2010 году проведена большая работа по согласованию размещения и проведения проектно-изыскательских работ строительства объектов Эльконского ГМК, Канкунской ГЭС, газопровода, линии электропередач Н. Куранах-НПС 16, автодорог и железных дорог к этим объектам.
В Алданском районе сеть муниципальных учреждений представлена 69 учреждениями. На настоящий момент есть насущная потребность в анализе эффективности данной сети, которая формировалась в иных социально-экономических условиях, и проведения реформ по ее оптимизации. Как было отмечено выше, на данный момент существует ряд проблем, связанных с недостаточной обеспеченностью населения объемом оказываемых услуг. Так, например, налицо нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. Политика по оптимизации бюджетной сети района и оптимизации бюджетных расходов проводится органами местного самоуправления Алданского района на протяжении ряда лет:
- существенно сокращена численность работников бюджетной сферы, за период с 2006 года на 609 штатных единиц;
- высвобождено 16 объектов капитального строительства, занимаемых учреждениями образования и здравоохранения общей площадью 8623 кв. м. Часть таких объектов была передана в собственность поселений для выполнения полномочий в соответствии с Законом N 131-ФЗ, часть из-за ветхости и нецелесообразности капитального ремонта списана и снесена, часть сдана в аренду или приватизирована, при этом ежегодная экономия составит более 10,0 млн. рублей. На базе одного из высвобожденных зданий создано новое дошкольное образовательное учреждение в п. Нижний Куранах;
- в 2011 году был проведен ряд мероприятий по оптимизации социальной сферы Алданского района и повышению качества образования в МО "Посёлок Нижний Куранах":
- осуществлен перевод МОУ "Гимназия п. Нижний Куранах" и Детской школы искусств в здание МОУ СОШ N 4 п. Нижний Куранах;
- осуществлен перевод МОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида" в здание, освободившееся в результате перевода МОУ "Гимназия п. Нижний Куранах" в здание МОУ СОШ N 4 п. Нижний Куранах;
- начальные классы общеобразовательной школы N 34 п. Якокит переведены в основное здание школы;
- осуществлен перевод МОУ "Гимназия г. Алдан" в здание МОУ СОШ N 2 г. Алдан.
В результате проведенных мероприятий свыше 1200 человек получили возможность учиться и работать в комфортных условиях. Кроме того завершается этап работ по подготовке бывшего здания Школы-интернат 8 вида под дошкольное образовательное учреждение на 110 мест, что позволит увеличить общее число мест в дошкольных образовательных учреждениях Алданского района на 6% от уровня декабря 2010 года и сократить численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения Алданского района, на 8,5%. Представляется необходимым и в дальнейшем проводить мероприятия по оптимизации образовательных, социальных и иных учреждений с целью решения существующих проблем обеспечения населения Алданского района качественными муниципальными услугами.
Большинство муниципальных учреждений осуществляют деятельность в форме бюджетных учреждений. Автономные учреждения на территории района созданы не были. Во исполнение требований ч. 2 ст. 31 Закона N 83-ФЗ 29 ноября 2010 года было принято постановление главы муниципального образования "Алданский район" N 27-пос "О муниципальных казенных учреждениях Алданского района", закрепляющее перечень создаваемых муниципальных казенных учреждений (далее - КУ). В соответствии с этим постановлением, статус казенных могут иметь следующие виды учреждений: Учреждения, осуществляющие муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления, в том числе исполняющие переданные государственные полномочия.
Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Учреждения, не оказывающие платные услуги в силу закона. К таким учреждениям отнесены:
Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении - Томмотская санаторная школа-интернат.
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат 8 вида п. Н-Куранах".
Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Алданский детский дом".
Муниципальное учреждение Алданского района Республики Саха (Якутия) "Нижне-Куранахская централизованная бухгалтерия".
Муниципальное учреждение Алданского района Республики Саха (Якутия) "Томмотская централизованная бухгалтерия".
Муниципальное учреждение Алданского района Республики Саха (Якутия) "Алданская централизованная бухгалтерия".
Строительство
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) общий жилищный фонд Алданского района составлял на 01.01.2011 года 948,38 тыс. кв. метров, из них удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда составлял 34,5%, т.е. 327,40 тыс. кв. метров.
Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, составила в 2010 году 20,6 кв. метров, что является одним из низких показателей в республике.
В период реализации республиканской целевой программы "Жилище" ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов составил:
В 2006 году - 2246 кв. метров,
в 2007 году - 2158 кв. метров,
в 2008 году - 2201 кв. метров,
в 2009 году - 10545 кв. метров,
в 2010 году - 3848 кв. метров,
в 2011 году - 5400 кв. метров.
Диаграмма 1.1.2.1
Ввод жилья на территории Алданского района с 2007 года по 2011 год
Примечание: Социально-экономическое положение Алданского муниципального района январь-декабрь 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, гг./Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). г. Алдан.
Малое и среднее предпринимательство
Помимо крупных и средних предприятий немаловажную роль в экономике района играют субъекты малого предпринимательства, которыми являются малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Следует признать, что малый бизнес это достаточно серьезный, конкурентоспособный сектор экономики района, сформировавшийся на базе 242 малого предприятия и 1654 индивидуальных предпринимателей (по состоянию на 1 января 2011 г.).
Организована работа по привлечению малого бизнеса к выполнению муниципальных заказов и закупок. Немалые собственные средства предприниматели вкладывают в строительство торговых объектов и на благоустройство территорий.
Ежегодно открываются новые производства, расширяется спектр оказываемых предпринимателями услуг, но значительная доля предпринимателей (до 70%) по-прежнему занята в сфере торговли, общественного питания и строительства. Увеличилось количество предпринимателей, оказывающих гостиничные, медицинские, информационные, образовательные, правовые и социальные услуги. Предприниматели успешно решают ряд социальных проблем, связанных с занятостью, а, следовательно, и повышением уровня жизни населения.
Основным направлением деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства на 2010 год в Алданском районе является работа по Плану совместных действий по реализации Соглашения между Министерством по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС (Я) и МО "Алданский район".
Систематически через официальные средства массовой информации Алданского района ведется работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимой государственной поддержке предпринимательства.
На официальном информационно-аналитическом сайте администрации МО "Алданский район" размещен раздел "Малый бизнес и предпринимательство". На сайте размещаются нормативные документы, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о существующей муниципальной и государственной поддержке, данные о проводимых конкурсах и другая интересующая предпринимателей информация.
Оказывается консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка предпринимателям и начинающим собственное дело. Создан Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе МО "Алданский район".
Проведен конкурс на предоставление субсидий предпринимателям на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
Начиная с 2005 года, 4 предпринимателя из Алданского района занятых в различных сферах деятельности стали обладателями престижной премии Президента Республики Саха (Якутия).
По итогам 2010 года в МО "Алданский район" действует 1896 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 242 - малые и средние предприятия и 1654 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Увеличение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с предыдущим годом составляет 38% или 518 единиц (Диаграмма 1).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Диаграмма 1" имеется в виду "Диаграмма 1.1.2.3"
Таблица 1.1.2.51
Основные показатели,
характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства в МО "Алданский район" за 2007 - 2011 гг.
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Динамика 2009/2008 % |
Динамика 2010/2009 % |
1 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.: |
ед. |
н/д |
1125 |
2001 |
2058 |
н/д |
177,9 |
102,8 |
Малые и средние предприятия |
ед. |
н/д |
206 |
212 |
242 |
н/д |
102,9 |
114,2 |
|
ИП |
ед. |
н/д |
919 |
1789 |
1816 |
н/д |
194,7 |
101,5 |
|
2 |
Среднесписочная численность работников малых предприятий |
чел. |
н/д |
2771 |
2541 |
2603 |
н/д |
91,7 |
102,4 |
3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых предприятий |
тыс. руб. |
н/д |
16516,3 |
17381,7 |
21685,1 |
н/д |
105,2 |
124,8 |
4 |
Оборот малых предприятий |
тыс. руб. |
н/д |
3710482,6 |
3344421,7 |
3821832,3 |
н/д |
90,1 |
114,3 |
5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами средних и малых предприятий |
тыс. руб. |
н/д |
1960439,3 |
1651242,1 |
1849820,3 |
н/д |
84,2 |
112 |
Продано товаров несобственного производства |
тыс. руб. |
н/д |
1750 |
1489,9 |
1972 |
н/д |
85,1 |
132,4 |
|
6 |
Оборот розничной торговли малых предприятий |
тыс. руб. |
н/д |
1075664 |
1235327,6 |
1263688,4 |
н/д |
114,8 |
102,3 |
7 |
Создано новых рабочих мест |
тыс. руб. |
н/д |
408 |
508 |
72 |
н/д |
124,5 |
14,2 |
8 |
Инвестиции в основной капитал малых предприятий |
тыс. руб. |
н/д |
111606,3 |
27367,4 |
75165 |
н/д |
24,5 |
274,7 |
Наибольшее число малых предприятий приходится на вид экономической деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - 30,2% от общего числа малых предприятий. В сфере строительства занято 22,3% малых предприятий, "Обрабатывающие производства" - 7%
Диаграмма 1.1.2.3
Доля малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности на 2010 г.
Сравнительно с 2009 годом отраслевая структура малых предприятий значительно не изменилась, наблюдается положительная динамика малых предприятий, занятых добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, строительством, оптовой и розничной торговлей (Таблица 2).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Таблица 2" имеется в виду "Таблица 1.1.2.52"
Таблица 1.1.2.52
Распределение малых предприятий по видам деятельности за 2007 - 2011 гг.
N |
Наименование вида деятельности |
ед. изм. |
Количество малых предприятий |
Темп прироста, % |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года, в т.ч. по видам экономической деятельности |
единиц |
н/д |
н/д |
212 |
242 |
н/д |
114,2% |
1.1 |
Обрабатывающие производства |
единиц |
н/д |
н/д |
12 |
17 |
н/д |
141,7% |
1.2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
н/д |
н/д |
2 |
0 |
н/д |
0,0% |
1.3 |
Строительство |
единиц |
н/д |
н/д |
46 |
54 |
н/д |
117,4% |
1.4 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
н/д |
н/д |
71 |
73 |
н/д |
102,8% |
1.5 |
Прочие виды деятельности |
единиц |
н/д |
н/д |
81 |
98 |
н/д |
121,0% |
2 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего |
тыс. человек |
н/д |
н/д |
2,541 |
2,603 |
н/д |
102,4% |
Оборот малых и средних предприятий за 2010 год составляет 3 816,40 млн. руб. Темп роста в действующих ценах к прошлому году соответственно составил 121,60% при отрицательном темпе прироста общего оборота организаций за 2010 год в сравнении с 2009 на 12,74%. Динамика показателя оборота малых и средних предприятий за 2009 год сравнительно с 2008 годом составляет всего 84,59% при темпе прироста общего оборота организаций в МО "Алданский район" на 44,87%. Соответственно доля малых и средних предприятий составляет всего 17,59% (Таблица 3).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Таблица 3" имеется в виду "Таблица 1.1.2.53"
Таблица 1.1.2.53
Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем обороте в 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
% 2009/2008 |
% 2010/2009 |
Общий оборот организаций в МО "Алданский район", млн. руб. |
н/д |
17 161,20 |
24 861,30 |
21 694,10 |
н/д |
144,87 |
87,26 |
Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. |
н/д |
3 710,30 |
3344,42 |
3 821,83 |
н/д |
90,13 |
114,27 |
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций, в % |
н/д |
21,62 |
13,45 |
17,62 |
н/д |
62,22 |
130,96 |
Наибольшее число индивидуальных предпринимателей приходится на вид экономической деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - 34% от общего числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, "Транспорт и связь" - 18,6%, "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 13%, "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" - 11%, "Обрабатывающие производства" - 7,2%, "Строительство" - 6,3%, "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" - 5,3%, "Гостиницы и рестораны" - 2%, "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" - 0,8%, "Финансовая деятельность" - 0,6%, "Рыболовство, рыбоводство" - 0,5%, "Образование" - 0,5%, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 0,2%, "Добыча полезных ископаемых" - 0,1%, "Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства" - 0,04%, Прочие - 0,02%, "Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение" - 0,02%.
Диаграмма 1.1.2.4
Доля индивидуальных предпринимателей в разрезе видов экономической деятельности
Сравнительно с 2009 годом отраслевая структура индивидуальных предпринимателей значительно не изменилась, наблюдается динамика значительного увеличения индивидуальных предпринимателей, занятых транспортом и связью, здравоохранением и предоставлением прочих социальных услуг, строительством, сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством.
Таблица 1.1.2.54
Распределение
индивидуальных предпринимателей по видам деятельности
N |
Наименование вида деятельности |
Количество индивидуальных предпринимателей |
Темп прироста, % |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Количество индивидуальных предпринимателей - всего по состоянию на конец года, в т.ч. по видам экономической деятельности |
н/д |
н/д |
1789 |
1816 |
н/д |
101,5 |
1 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство |
н/д |
н/д |
59 |
70 |
н/д |
118,6 |
2 |
Рыболовство и рыбоводство |
н/д |
н/д |
1 |
1 |
н/д |
100,00 |
3 |
Добыча полезных ископаемых |
н/д |
н/д |
4 |
3 |
н/д |
75,00 |
4 |
Обрабатывающие производства |
н/д |
н/д |
112 |
109 |
н/д |
97,3 |
5 |
Производство и распределение газа, электроэнергии, воды |
н/д |
н/д |
4 |
4 |
н/д |
100,00 |
6 |
Строительство |
н/д |
н/д |
96 |
114 |
н/д |
118,8 |
7 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
н/д |
н/д |
744 |
737 |
н/д |
99,1 |
8 |
Гостиницы и рестораны |
н/д |
н/д |
52 |
57 |
н/д |
109,6 |
9 |
Транспорт и связь |
н/д |
н/д |
427 |
401 |
н/д |
93,9 |
10 |
Финансовая деятельность |
н/д |
н/д |
1 |
1 |
н/д |
100 |
11 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
н/д |
н/д |
133 |
163 |
н/д |
122,6 |
12 |
Образование |
н/д |
н/д |
9 |
10 |
н/д |
111,1 |
13 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
н/д |
н/д |
25 |
26 |
н/д |
104,0 |
14 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
н/д |
н/д |
122 |
120 |
н/д |
98,4 |
Основные производственные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за январь-декабрь 2010 года свидетельствуют о стабильном развитии данного сектора экономики.
Несмотря на принимаемые государством меры по снижению налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, в данном направлении по-прежнему остается ряд проблем. В частности, к значительному снижению количества официально зарегистрированных работников субъектов малого и среднего предпринимательства привела реформа ЕСН.
Туризм и туристская инфраструктура
Алданский улус обладает достаточными туристско-рекреационным потенциалом: благоприятная природная среда, животный и растительный мир, развитая инженерная инфраструктура, - что позволяет развить туризм, представляющий перспективный рыночный сегмент.
Но на данном этапе, при наличии благоприятных факторов, въездной туризм развивается медленными темпами. Основным ограничивающим фактором является неразвитая туристская инфраструктура: материальная база объектов туристкой инфраструктуры характеризуется высокой степенью морального и физического износа.
По состоянию на 1 января 2012 года зарегистрированы 2 индивидуальных предпринимателя, предоставляющие туристские услуги. На территории района осуществляются сплавы по рекам Амга и Нимныр (спортивный туризм). Из объектов туристской инфраструктуры имеются несколько малых гостиниц стандартного класса. Гостиницы первого класса, отвечающие международным стандартам, отсутствуют.
Наиболее значимый туристический объект - горнолыжная база в пос. Лебединый. База отличается благоприятными климатическими условиями. На базе имеются домики для отдыха, два подъемника. Однако имеющееся оборудование нуждается в капитальном ремонте, модернизации и функциональной реконструкции. Основной проблемой является отсутствие дорог.
Основным направлением деятельности в целях создания благоприятной среды для развития и поддержки туризма является работа по Плану совместных действий на основе Соглашения о сотрудничестве между Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) и муниципальным районом "Алданский район". На основании этого соглашения МР имеет возможность участвовать в мероприятиях государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории РС (Я) на 2012-2016 годы.
Транспорт и связь
Железнодорожный транспорт
Железнодорожные пассажирские и грузовые перевозки на территории Алданского района осуществляет ОАО АК "Железные дороги Якутии".
В Республике Саха (Якутия) эксплуатацией железной дороги от границы республики до ст. Нерюнгри, и - грузовая и введенным во временную эксплуатацию 2004 году участком железной дороги Беркакит-Томмот (359,6 км) занимается ОАО АК "Железные дороги Якутии".
Участок включает в себя 41 инфраструктурный объект в т.ч. 14 раздельных пунктов, 2 грузовых двора, локомотивное депо на ст. Алдан, 13 перегонов однопутного главного пути, оборудованных электрожезловой системой связи и ключевой зависимостью стрелок и сигналов, железнодорожные вокзалы в г. Томмот и г. Алдан.
Достигнутые объемы перевозок грузов составляют более 2,0 млн. тонн, пассажиров - более 130,0 тыс. человек.
Таблица 1.1.2.55
Динамика
грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте за период 2007 - 2011 годы
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Перевезено грузов всего, тыс. т |
2275,8 |
1831,1 |
1629,3 |
2 180,9 |
н/д |
Грузооборот, млн. тонно-км. |
357,8 |
311,2 |
314,8 |
295,3 |
н/д |
Перевезено пассажиров, тыс. чел. |
103,4 |
111,9 |
130,2 |
115,8 |
н/д |
Пассажирооборот, млн. пкм. |
32,8 |
34,2 |
39,8 |
35,6 |
н/д |
В настоящее время из-за отсутствия собственной ремонтной базы тепловозы ремонтируют в локомотивное депо станции Тында. При этом происходит существенная потеря парка локомотивов (1 локомотив в месяц) на пробег для регламентных работ, а с учетом ввода в эксплуатацию участка Томмот - Н. Бестях пробег до ТЧ-7 (Тында) будет составлять более тысячи километров и занимать больше одной недели только на доставку локомотива, не считая времени ремонта. Кроме того, появляются трудности проведения ремонтов в депо ОАО "РЖД" из-за перевода локомотивов Тындинской дистанции на другой тип двигателей.
Для исключения непроизводительных потерь локомотивной тяги в 2006 году разработан проект третьей очереди локомотивного депо станции Алдан, включающего комплекс технических средств и цехов, одним из ключевых которых является колесно-токарный цех с необходимым объемом инвестиций. Получено положительное заключение
Реализация пропускной способности всей железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск будет связана с обеспечением достаточного уровня технической оснащенности самого грузонапряженного участка от станции Нерюнгри до станции Томмот.
Грузонапряженность участка Нерюнгри-Томмот составляет наибольшую долю с учетом завершения строительства линии до Нижнего Бестяха. На участке Томмот - Нижний Бестях проектом предусмотрено оснащение новейшими средствами автоматики, такими как ВОЛС, микропроцессорная централизация на базе ЭБИЛОК-950 и полуавтоматической блокировки. Одной из главных задач дальнейшего развития инфраструктуры является техническое приведение уровня оснащенности участков Нерюнгри-Томмот и Томот-Нижний Бестях к нормам, соответствующим планируемым объемам перевозок на всей линии Нерюнгри - Нижний Бестях и пропускным способностям. Таким образом, будет достигнута ликвидация узких мест железнодорожной линии.
На всем протяжении железнодорожной линии Нерюнгри-грузовая - Томмот наблюдаются просадки пути. Особую опасность для безопасности движения представляют собой "больные места" такие как: провалы, воронки, продольные трещины на обочине земляного полотна, разломы горных масс, сдвиги, оползание откосов насыпей на обводненных участках, на косогорах - все эти явления присутствуют на всем протяжении железнодорожной линии и требуют отдельного тщательного обследования.
Наблюдается повреждение конусов береговых опор паводковыми водами (170 км). Наблюдается некачественная гидроизоляция балластных корыт, значительное выщелачивание бетона, опорные части на мостах закреплены не по проекту - на сварке.
Остро стоит вопрос о сооружении охраняемых переездов на перегонах и оборудовании металлических мостов с ездой по низу контрольно-габаритными устройствами.
С достройкой железной дороги до Нижнего Бестяха возрастает потребность в пополнении парка локомотивов. В настоящее время инвентарный парк состоит из 16 секций магистральных тепловозов и 12 секций маневровых. Для пополнения парка, в целях обеспечения перевозок грузов в заданных объемах необходимо приобрести 22 секции магистральных и 4 секции маневровых тепловозов.
В целях привлечения работников, закрепления в железнодорожной отрасли молодых специалистов необходимо решение проблемы строительства жилья для работников железнодорожного транспорта в г. Алдане и п. Нижний Бестях.
Для решения основной задачи транспортного комплекса по обеспечению транспортной доступности на территории Республики Саха (Якутия) необходимо завершить строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск.
Строительство железнодорожной линии является стратегическим проектом и имеет огромное значение в социально-экономическом развитии Северо-Востока страны.
Реализация данного проекта начата в 2005 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2004 г. N 242 "О неотложных мерах по завершению строительства железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск" - начато строительство пускового комплекса Томмот - Кердем".
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.07.08 г. N 553 "О мерах по продолжению строительства железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск" продолжается строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) с вводом в эксплуатацию в 2013 году. Общее финансирование строительства железнодорожной линии до ст. Нижний Бестях составляет 48 517,6 млн. рублей.
В 2010 году завершен I этап строительства: пусковой комплекс Томмот - Кердем, протяженностью 363 км, начато строительство железнодорожного вокзала на ст. Нижний Бестях пропускной способностью 100 пасс./сутки.
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт является самым распространенным, наиболее гибким и массовым видом транспорта. Ему отводится одно из важнейших мест в хозяйственном комплексе Алданского района и республики.
В МО "Алданский район" парк всех автотранспортных средств по данным технического осмотра Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РС (Я) включая прицепы, полуприцепы и мототранспорт составил 13,6 тыс. единиц. Общее количество автобусов, грузовых и легковых автомобилей на 31.12.2009 г.г. составляет 13,5 тыс. ед., в том числе грузовые - 1,9 тыс. ед. (14,4%), автобусы - 0,2 тыс. ед. (1,8%), легковые - 11,3 тыс. ед. (83,8%).
Таблица 1.1.2.56
Автомобильный транспорт, всего
Алданский район |
Всего транспортных средств |
Транспортные средства юридических лиц |
Транспортные средства физических лиц |
Легковые т/с |
11293 |
237 |
11056 |
Грузовые т/с |
1940 |
718 |
1222 |
Автобусы |
231 |
126 |
105 |
Итого: |
13464 |
1081 |
12383 |
По ориентировочной оценке специалистов НИИАТа и ОАО "Гипродорнии" (Хабаровский филиал) в половине автотранспортных предприятий, занятых на перевозках грузов и пассажиров в Якутии до 60% от общей численности эксплуатационного парка работает с превышением нормативного срока службы автомобилей.
Грузовые перевозки
На долю грузового автомобильного транспорта приходится около 45% от общего объема перевезенных грузов в Алданском районе. При этом показатель объема грузоперевозок в 2011 году составил 1451 тыс. тонн (82,1% к уровню 2009 года), грузооборот достиг 139 млн. тн.-км (130,8% к 2009 году)
Таблица 1.1.2.57
Грузооборот за 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Перевезено грузов, тыс. тонн |
2612 |
1981 |
1767 |
1513 |
1451 |
Грузооборот, млн. тонно-км |
63,9 |
74,3 |
106,3 |
118,7 |
139,0 |
В структуре грузоперевозок всех отраслей экономики основную долю грузоперевозок (около 80%) выполняют предприятия золотодобывающей промышленности. Они имеют многочисленную, исправную и качественную автотранспортную технику, их объемы велики и снижение резко влияет на общие показатели грузоперевозок Алданского района.
Пассажирские перевозки
По состоянию на 31.12.2009 г. из общего количества автотранспорта легковой транспорт составляет 11,3 тыс. ед., автобусов на территории района насчитывается 0,231 тысяч единиц, из них 0,126 тыс. ед. (54,6%) автобусов принадлежит юридическим лицам и 0,105 тыс. ед. (45,5%) - физическим.
Таблица 1.1.2.58
Пассажирооборот за 2007-2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Перевезено пассажиров, тыс. человек |
2989 |
3011 |
2582 |
2433 |
2465 |
Пассажирооборот, млн. пассажиро-километров |
38,9 |
36,9 |
38,0 |
36,5 |
41,4 |
Основным пассажирским предприятием в районе, выполняющими муниципальный заказ по перевозке пассажиров в общественном транспорте в крупных городах являются: МУП "Алданские пассажирские перевозки".
В общем объеме пассажирских перевозок в республике на долю улусов, имеющих основные крупные пассажирские предприятия, приходится более 90% от общего объема перевезенных пассажиров в республике. Так в Алданском улусе перевозится 3,2% всех пассажиров республики.
В районе организован льготный проезд на транспорте в соответствии с реализацией Федерального закона ФЗ-122 от 22.08.2004 года в части обслуживания льготных категорий граждан на пассажирском автомобильном транспорте.
Пассажирские перевозки регламентируются постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2005 года N 73 "Об организации предоставления услуг отдельным категориям граждан на общественном пассажирском автомобильном транспорте на территории Республики Саха (Якутия)".
Начиная с 2009 года в рамках Соглашения между Республикой Саха (Якутия) и Министерством регионального развития Российской Федерации на условиях софинансирования реализуется федеральная программа по закупке автобусов и спецтехники.
В соответствии с подписанными Соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники приобретены в 2009-2010 гг. - 389 единиц техники, 64 единицы автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, 134 единицы специальной техники коммунального назначения и 191 единицы автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции.
Сумма субсидии предоставленной из федерального бюджета бюджету республики на осуществление закупки автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009-2010 гг. составила 217 231 868 рублей.
Реализуется подпрограмма по приобретению транспортных средств повышенной проходимости (вездеходов) для осуществления внутриулусных социально-значимых пассажирских перевозок для труднодоступных отдаленных населенных пунктов.
В 2009-2010 гг. закуплено 20 единиц транспортных средств повышенной проходимости (вездеходов) для осуществления внутриулусных социально-значимых пассажирских перевозок для труднодоступных отдаленных населенных пунктов на сумму 23 255 000 руб.
Воздушный транспорт
В настоящий момент в г. Алдан функционирует филиал ФКП "Аэропорты Севера" - "Аэропорт Алдан". Филиал "Аэропорт Алдан" создан 1 июля 2004 года на базе имущественного комплекса ГУП "Аэропорт Алдан", который передан в федеральную собственность в ФКП "Аэропорты Севера".
Согласно структуре доходов в разрезе аэропортов РС (Я) за 2010 год, только 2% выпадает на долю филиала "Аэропорт Алдан". Выручка филиала складывается из статей доходов таких как: взлет-посадка воздушного судна, авиабезопасность, коммерческое обслуживание пассажиров, оперативное техобслуживание воздушного судна, пользование аэровокзалом, обеспечение воздушных судов ГСМ, коммерческое обслуживание почты и грузов, а также прочие услуги. В филиале "Аэропорт Алдан" спрос аэропортовых услуг является сезонным и зависит от частоты полетов, осуществляемых авиакомпаниями в течение календарного года.
За анализируемый период по филиалу "Аэропорт Алдан" проведены следующие мероприятия:
- получено положительное заключение от Ленского Управления Ростехнадзора о допуске ССО ОМИ "Курс-1";
- подготовлена доказательная документация по сертификации филиала "Аэропорт Алдан" в части поисково-спасательного, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов;
- получено удостоверение (сертификат) годности "СХ-03-1 светосигнального оборудования а/п Алдан с МКпос-236";
- получены приложения к сертификатам соответствия ИАС по расширению сферы деятельности оперативного ТО ВС Л-410, Ан-3, Ми-8Т по 9 аэропортам, в т.ч. а/п Алдан;
- получены комплексные сертификаты соответствия аэропортов с внесенными изменениями по 19 аэропортам, в т.ч. а/п Алдан;
- приобретен один Автогрейдер ГС-14.02.
Связь
Система связи МО "Алданский район", построенная с использованием традиционных решений, включает в себя: телефонные сети общего пользования, системы спутниковой связи, систему транкинговой связи, сети телевидения и радиовещания.
Услуги связи на территории Алданского района представляет оператор связи, а именно: по предоставлению услуг местной, внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи - филиал Сахателеком ОАО "Ростелеком". Кроме того, Сахателеком представляет для организаций, предприятий и граждан услуги по использованию транкинговой связи.
Система связи Алданского района создавалась на протяжении длительного времени с использованием традиционных технических решений и соответствующим уровнем развития технологии.
В настоящее время в районе осуществлялись мероприятия по поддержке и развитию средств связи, в т.ч. в рамках Закона Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2007 г. 444-З N 903 III "О государственной целевой программе "Электронная Якутия" на период 2007-2011 годы". Работы осуществлялись ОАО "Сахателеком", ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания", НВК "Саха", НП "РТКС", ЯО ЗАО "Мегафон", филиал ОАО "МТС" регион Якутия, ТУ-5 ДВФ ОАО "Ростелеком".
Почтовая связь
В настоящее время почтовая связь в Алданском районе находится в тяжелом финансовом положении. ОПС в населенных пунктах с малой численность населения и из-за удаленности от районного центра, необеспеченность транспортной сетью, сложные природно-климатические условия - основные факторы убыточности.
Отсутствие регулярного авиационного сообщения с городами Якутск, Нерюнгри и Иркутск сделало невозможным своевременную доставку периодических изданий, из-за чего произошло снижение числа подписчиков и как следствие этого уменьшение доходов ОПС.
Также на территории МО "Алданский район" УФПС предоставляет услуги коллективного доступа в Интернет (ПКД).
Телевидение и радиовещание
Сложный рельеф местности (гористость), расположение населенных пунктов в низинах создают определенные сложности в организации трансляции теле и радиопрограмм на территории Алданского района и не позволяет осуществлять трансляцию с последующим приемом телепрограмм на телеприемниках населения, без дополнительной установки принимающих устройств в самих населенных пунктах. Данный факт несет дополнительные расходы на установку принимающих устройств.
В 2011 году охват населения МО "Алданский район" телетрансляцией программ НВК "Саха" составил 100%. В таблице 1.1.2.13.7 приводятся данные о марке установленных приемных устройств в населенных пунктах со сроками ввода в эксплуатацию и качеством приема сигнала телевидения НВК "Саха".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Таблица 1.1.2.13.7 в настоящем документе отсутствует
На сегодняшний день существует проблема с качеством приема телевизионного сигнала населением общероссийских программ "РТР" из-за устаревшего оборудования используемого на телепередающем центре "Орбита", расположенном в п. Лебединый. В декабре 2005 года заменен телепередатчик, транслирующий программы "Первого канала".
Не менее актуальным остается вопрос по развитию радиовещания, а именно замена проводного радиовещания на беспроводное с использованием передатчиков работающих в УКВ, FM диапазонах.
Для качественного приема телерадиопрограмм населением г. Алдана и Алданского района в период 2006-2011 годов ГУ "Технический центр телевидения и радиовещания" РС (Я) совместно с МО "Алданский район" провели ряд мероприятий, а именно:
Монтаж в г. Алдан передающей метровой передающей мачты с монтажом соответствующего оборудования, что позволит обеспечить трансляцию 5-ти дополнительных программ телевидения и трансляцию радиопрограмм НВК "Саха" и "Юность".
Ввод радиовещательных передатчиков для трансляции программ НВК "Саха" и "Юность" в г. Томмот, п. Б-Нимныр, п. Ыллымах, с. Чагда и с. Улуу.
Монтаж телевизионных передатчиков цифрового формата DVB-T в населенных пунктах Алданского района для организации трансляции 5-ти дополнительных телепрограмм.
Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы МО "Алданский район". От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между столицей республики, г. Алдан и населенными пунктами района, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.
Развитие ведущих отраслей Алданского района - золотодобывающей, торговли, и других, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. На автотранспорте перевозятся строительные грузы, различное оборудование, продукты питания и осуществляются пассажирские перевозки между населенными пунктами.
За последние годы наблюдается значительный рост нагрузки на дорожную сеть района, что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в Алданском районе и строительства жилья и крупных социальных объектов в г. Якутске.
На территории района имеется целая сеть автомобильных дорог общего пользования, в том числе федерального подчинения - автомобильная магистраль М-56 "Лена", протяженностью 504 км, муниципального значения (641,5 км) и ведомственные и частные дороги (127 км). Главным преимуществом автотранспортной сети Алданского района - основная масса круглогодичных автодорог. Большинство населенных пунктов района связаны с районным центром круглогодичными автомобильными дорогами. Только с населенными пунктами такими как, с. Угоян, с. Чагда и с. Кутана в зимний период автотранспортное сообщение осуществляется по автозимникам.
Таблица 1.1.2.59
Участок дороги, проходящий через территорию Алданского района
Общая протяженность дорог общего пользования |
По состоянию на 1 января 2011 г. |
В т.ч. с твердым покрытием |
Доля дорог с твердым покрытием, % |
Федерального значения |
504 |
504 |
100 |
Муниципального значения |
641,5 |
129,5 |
20,2 |
Ведомственные и частные дороги |
127 |
127 |
100 |
Итого |
1272,5 |
760,5 |
59,8 |
Федеральная автомобильная дорога М-56 "Лена" от Невера до Якутска является важнейшим звеном в транспортной структуре России и Якутии. В транспортной схеме Республики Саха (Якутия) автомобильная дорога "Лена" является единственной круглогодичной наземной линией, связывающей с железной дорогой центральные, северные и арктические районы Якутии и Магаданской области.
В настоящее время автомобильная дорога М-56 "Лена" от Невера до Якутска имеет IV техническую категорию, общая протяженность составляет 1157 км. Дорога проходит по территории Амурской области - 268,0 км и 889 км по территории Республики Саха (Якутия), в том числе по Алданскому району - 504,0 км (участок автомобильной дороги М56 "Лена" км 502+000-км 1007+923)
Согласно Постановления Правительства РС (Я) от 18 августа 2005 года N 481 "О безвозмездной передаче автомобильных дорог общего пользования РС (Я) в муниципальную собственность муниципальным образованиям РС (Я)" МО Алданский район" переданы 111,5 км дорог общего пользования. Однако в данном перечне отражены не все дороги общего пользования, которые необходимы для решения вопросов местного значения, т.к. данные дороги связывают населенные пункты.
Таблица 1.1.2.60
Протяженность дорог муниципального значения
N п/п |
Автодорога |
Протяженность, км |
Примечание |
1 |
Томмот - Ыллымах |
56 |
Автодороги переданные на основании Постановления Правительства РС (Я) от 18 августа 2005 г. N 481 |
2 |
Нижний Куранах - Хатыстыр |
29 |
|
3 |
Алдан - Якокут |
22,5 |
|
4 |
Подъезд к совхозу "Пятилетка" |
4 |
|
5 |
1-Орочен - Лебединый |
8 |
Автодороги переданные на основании Постановления Правительства РС (Я) от 31 августа 2006 г. N 405 |
6 |
Алдан - Ленинский |
4 |
|
7 |
Автомобильная дорога (Томмот - Ыллымах) - Безымянный (подъезд) |
6 |
|
8 |
Нижний Куранах - Угоян |
54 |
Автодороги переданные на основании Постановления Правительства РС (Я) от 31 августа 2006 г. N 405 |
9 |
Автозимник (Томмот - Белькачи) - Чагда (подъезд) |
30 |
|
10 |
Итого муниципальных автомобильных дорог |
641,5 |
|
11 |
Автозимников |
512 |
|
12 |
Автомобильных дорог с твердым покрытием |
129,5 |
|
Обслуживание и содержание автодорог на территории МО "Алданский район" осуществляют МУП Алданского района "АПП" и ОАО "Дороги Алдана" на основании проведенных конкурсов.
Ежегодно, обустройство и содержание автозимника Томмот - Белькачи протяженностью 500 км осуществляет артель старателей "Амур", которая производит завоз грузов производственного значения на базу п. Белькачи (Усть-Майский район). Благодаря этому автозимнику район имеет возможность решать вопросы местного значения, а именно: производить завоз грузов ПТН, ГСМ и продуктов питания в с. Чагда и с. Кутана.
Потребительский рынок (торговля, платные услуги и др.)
Производство потребительских товаров возросло в 2010 году по сравнению с 2006 годом на 59,7%.
Таблица 1.1.2.61
Производство
потребительских товаров в Алданском районе (в фактических ценах без НДС, налога с продаж, акцизов) за 2007 - 2011 годы
Годы |
Потребительские товары |
в том числе |
||||
продовольственные |
непродовольственные |
|||||
тыс. руб. |
В % к предыдущему году |
тыс. руб. |
В % к предыдущему году |
тыс. руб. |
В % к предыдущему году |
|
2007 |
89829 |
128,5 |
73611 |
135,5 |
16218 |
104,0 |
2008 |
99030 |
110,2 |
90597 |
123,1 |
8433 |
52,0 |
2009 |
118099 |
119,3 |
111011 |
122,5 |
7088 |
84,1 |
2010 |
111673 |
94,6 |
103368 |
93,1 |
8305 |
117,2 |
2011 |
н/д |
н/д |
н/д |
|
н/д |
|
Таблица 1.1.2.62
Выполнение
задания по производству важнейших видов продукции МО "Алданский район" за январь-декабрь 2010 года
Показатели |
Единица измерения |
Объем производства |
в процентах к: |
||
задание |
выполнение |
заданию |
соотв. периоду прошлого года |
||
Обрабатывающие производства | |||||
Колбасные изделия |
тонн |
- |
8,8 |
- |
96,3 |
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы |
тонн |
11,5 |
13,7 |
119,0 |
106,0 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
тонн |
115 |
22,0 |
19,1 |
19,1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
1384,6 |
1341,0 |
96,9 |
96,9 |
Кондитерские изделия |
тонн |
- |
102,8 |
- |
96,7 |
Макаронные изделия |
тонн |
- |
- |
- |
- |
Меха и меховые изделия из натурального меха |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
Пиломатериалы |
тыс. куб. м. |
30 |
12,39 |
41,3 |
68,0 |
Мебель (без встроенной) в оптовых ценах |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
Ювелирные изделия |
тыс. руб. |
- |
136 |
- |
- |
Производство потребительских товаров | |||||
Потребительские товары |
тыс. руб. |
129162 |
111673 |
86,5 |
94,6 |
Продовольственные товары |
тыс. руб. |
123222 |
103368 |
83,89 |
93,1 |
Непродовольственные товары |
тыс. руб. |
5940 |
8305 |
139,81 |
117,1 |
1) уточнено предприятием
2) данные отсутствуют из-за незначительных объемов или отсутствия производства в соответствующем периоде прошлого года
Потребительский рынок Алданского района представлен преимущественно продовольственными и непродовольственными товарами, завозимыми из Амурской области:
- молочная продукция;
- картофель и овощи;
- яйца;
- колбасные изделия;
- мебель;
- одежда и др.
Местная продукция неконкурентоспособна и представлена в ограниченном количестве. В настоящее время в основном малые предприятия и индивидуальные предприниматели преимущественно занимаются перепродажей, уровень собственного производства в районе низкий. Для разрешения данной проблемы необходимо развить сектор малого предпринимательства с привлечением незанятого населения на открытие собственного производства потребительских товаров. В течение 2006-2010 гг. по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) в Алданском муниципальном районе наблюдается рост в 2010 г. оборота розничной торговли на 22,9% и снижение производства потребительских товаров на 5,4%.
Таблица 1.1.2.64
Показатели
потребительского рынка на 2008-2011 гг., тыс. рублей
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста,% |
|
2009 |
2010 |
||||||
Производство потребительских товаров |
н/д |
99030 |
118099 |
111673 |
н/д |
119,3 |
94,6 |
Оборот розничной торговли |
2668100 |
3809164 |
3810160 |
4684681 |
5090000 |
100,0 |
122,9 |
Таблица 1.1.2.65
Соотношение
производства потребительских товаров и оборота розничной торговли в 2007-2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Структура показателей, % |
||
2008 |
2009 |
2010 |
||||||
Производство потребительских товаров |
н/д |
99030 |
118099 |
111673 |
н/д |
2,5 |
3,0 |
2,4 |
Оборот розничной торговли |
2668100 |
3809164 |
3810160 |
4684681 |
5090000 |
97,5 |
97,0 |
97,6 |
Итого |
|
3908194 |
3928259 |
4796354 |
|
100 |
100 |
100 |
Доля собственного производства потребительских товаров в Алданском районе низка и составляет 2,43% в 2010 г. по отношению к оборотам розничной торговли. Район сильно зависит от привозной продукции, на ее долю приходится 97,6%. Необходимо переориентировать торговлю на продажу местной продукции, для чего следует увеличить объемы производства, привлечь дополнительные производственные силы - новые предприятия.
Местные производители неконкурентоспособны, поскольку развитая транспортная инфраструктура создает условия когда торговля завозимыми продуктами является более выгодным, чем производить на месте.
Оборот розничной торговли и общественного питания: розничный оборот за 2010 г. составил 4662,5 млн. руб., из них 6% - 278,5 млн. руб. оборот общественного питания.
Таблица 1.1.2.66
Оборот
розничной торговли и общественного питания за 2007-2011 гг.
Год |
Оборот розничной торговли |
Оборот общественного питания, млн. руб |
|
Всего, млн. руб. |
На душу населения, руб. |
||
2007 |
3018,1 |
63944 |
152,2 |
2008 |
3809,2 |
81195 |
167,5 |
2009 |
3810,2 |
80691 |
241,6 |
2010 |
4684,7 |
103007 |
278,5 |
2011 |
5090,5 |
110370 |
311,2 |
Обороты розничной торговли за пять последних лет выросли на 168,7%. Обороты общественного питания за пять последних лет выросли в два раза (на 204,4%).
Таблица 1.1.2.67
Оборот розничной торговли за 2007-2011 гг., млн. руб.
Год |
Оборот розничной торговли |
Темп роста по отношению к предыдущему периоду в % |
Темп прироста по отношению к предыдущему периоду в % |
Темп роста по отношению к 2007 г. в % |
2007 |
3018,1 |
123,1 |
23,1 |
100 |
2008 |
3809,2 |
126,2 |
26,2 |
126,2 |
2009 |
3810,2 |
100,0 |
0,0 |
126,2 |
2010 |
4684,7 |
122,9 |
22,4 |
155,2 |
2011 |
5090,5 |
108,6 |
8,6 |
168,7 |
Таблица 1.1.2.68
Оборот
общественного питания за 2007-2011 гг., млн. руб.
Год |
Оборот общественного питания |
Темп роста по отношению к предыдущему периоду в % |
Темп прироста по отношению к предыдущему периоду в % |
Темп роста по отношению к 2006 г. в % |
2007 |
152,2 |
134,5 |
34,5 |
100 |
2008 |
167,5 |
169,8 |
69,8 |
169,8 |
2009 |
241,6 |
169,8 |
69,8 |
158,8 |
2010 |
278,5 |
207,8 |
107,8 |
182,9 |
2011 |
311,2 |
204,5 |
104,5 |
204,5 |
По официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) за январь-декабрь 2010 года в Алданском районе произведено потребительских товаров на сумму 111 673 тыс. руб., в том числе:
- продовольственные товары - 103 368 тыс. руб.,
- непродовольственные товары - 8 305 тыс. руб.
Небольшой потребительский рынок Алданского района характеризуется высоким удельным весом розничной торговли и небольшой долей общественного питания, в частности торговлей продовольственными товарами: подавляющую долю в структуре розничного товарооборота занимают продовольственные товары - в 2010 г. 93% от общей суммы потребительских товаров.
Таблица 1.1.2.69
Выполнение задания
по производству важнейших видов продукции потребительского рынка МО "Алданский район" за 2007 - 2011 гг.
Показатели |
Единица измерения |
Объем производства |
Темп роста, % |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
||
Колбасные изделия |
Тонн |
н/д |
17,2 |
9,1 |
8,8 |
н/д |
52,9 |
96,7 |
Рыбная продукция |
Тонн |
н/д |
11,0 |
12,9 |
13,7 |
н/д |
117,3 |
106,2 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
Тонн |
н/д |
124,4 |
115,0 |
22,0 |
н/д |
92,4 |
19,1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
Тонн |
н/д |
1424,4 |
1384,0 |
1341,0 |
н/д |
97,2 |
96,9 |
Кондитерские изделия |
Тонн |
н/д |
100,1 |
106,4 |
102,8 |
н/д |
106,3 |
96,6 |
Мясные полуфабрикаты |
Тонн |
н/д |
10,0 |
83,0 |
10,1 |
н/д |
830,0 |
12,2 |
Меха и меховые изделия из натурального меха |
тыс. руб. |
н/д |
274,0 |
356,0 |
228,9 |
н/д |
129,9 |
64,3 |
Пиломатериалы |
тыс. куб. м. |
н/д |
0,4 |
3,8 |
- |
н/д |
911,9 |
- |
Мебель (без встроенной) в оптовых ценах |
тыс. руб. |
н/д |
768,3 |
- |
- |
н/д |
- |
- |
Ювелирные изделия |
тыс. руб. |
н/д |
2975,6 |
1922,0 |
136,0 |
н/д |
64,6 |
7,1 |
Показатели производства важнейших видов продукции потребительского рынка в основном характеризуются сокращением объемов производства:
- колбасные изделия;
- цельномолочная продукция в пересчете на молоко;
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- кондитерские изделия;
- меха и меховые изделия из натурального меха.
Набольшему сокращению в 2010 г. поддалось производство цельномолочной продукции - уменьшение на 80,9% по сравнению с 2009 г.
Производством основных потребительских товаров в районе занимается ограниченное количество хозяйствующих субъектов. Например, ООО "Дэмис" является единственным производителем рыбной продукции, колбасных изделий, цельномолочной продукции, мясных полуфабрикатов, цельномолочной продукции, ОАО КМНС "Хатыстыр" единолично производит меха и меховых изделий из натурального меха.
Производство пиломатериалов и мебели в 2010 г. отсутствует, что является слабой стороной развития потребительского рынка муниципального района. Ранее в 2008 г. производило мебель единственное предприятие ИП Гершвильд, на нынешний момент производство приостановлено, отсутствует собственное производство.
Происходит спад производство ювелирной продукции, так как в 2010 г. нет производства продукции ОАО "Алданзолото" на рынке.
Наиболее развитым является производство хлеба и хлебобулочной продукции:
Таблица 1.1.2.70
Основные производители
хлеба и хлебобулочной продукции в 2011 г.
N |
Производитель |
Объем производства, тыс. руб. |
1 |
ИП Серобян |
330,7 |
2 |
ИП Амиршоев |
140,6 |
3 |
ООО "ДЭМИС" |
140,6 |
4 |
ООО "Надежда" |
106,4 |
5 |
ИП Ульзутуев |
99,9 |
6 |
ООО "Темп" |
94,1 |
В 2011 году оказано платных услуг населению на сумму 987600 тыс. руб. На одного жителя оказано платных услуг на сумму 23,2 тыс. рублей.
В районе развиты все основные виды платных услуг населению. На крупные и средние предприятия приходится 64% от общего объема платных услуг.
Таблица 1.1.2.71
Динамика объема платных услуг в 2007 - 2011 гг.
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||
Всего, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
В %, сопост. ценах |
На душу нас. руб. |
Всего, тыс. руб. |
В %, сопост. ценах |
На душу нас. руб. |
Всего, тыс. руб. |
В %, сопост. ценах |
На душу нас. руб. |
Всего, тыс. руб. |
498100 |
586147 |
105,3 |
12494,1 |
671999 |
103,3 |
14408,2 |
837007 |
114,4 |
18098,2 |
987600 |
Состояние и развитие пищевой промышленности
Основную долю в производстве пищевой продукции в Алданскм районе составляет производство хлеба и хлебобулочных изделий. Из 16 хлебопекарен производство данного вида продукции осуществляют 8 индивидуальных предпринимателей и 8 малых предприятий. Ведущими предприятиями являются ООО "Надежда", ООО "Агас", ООО фирма "Дэмис", ИП Ульзутуев, ИП Амиршоев.
Таблица 1.1.2.72
Информация о хлебопекарнях в МО "Алданский район"
N |
Местонахождения пекарни |
Наименование производителей |
Численность работающих |
Период осуществления производства хлеба и хлебобулочных изделий |
Марка печи |
Мощность печи кг/см по техн. документации |
Год установки печи |
|
МО "Город Алдан" |
|
|
|
|
|
|
1 |
г. Алдан |
ИП Гусева |
4 |
2003 г |
ХПЭ 550 |
90 |
2006 |
2 |
г. Алдан |
ООО "Север Строй" (ИП Николаев) |
4 |
2004 г |
ПШ |
108 |
2000 |
3 |
г. Алдан |
ИП Мнацаканян |
2 |
2001 г |
ХПК-50 |
105 |
1997 |
4 |
г. Алдан |
ООО "Ягуар" |
6 |
1997 г |
ХПК-50 |
105 |
1997 |
|
МО "Город Томмот" |
|
|
|
|
|
|
5 |
г. Томмот |
ООО "Надежда |
14 |
1996 г |
"Муссон" |
600 |
2001 |
6 |
г. Томмот |
ГБУ РС (Я) ТПНДИ |
2 |
1999 г |
ХПК-50 |
315 |
2007 |
7 |
г. Томмот |
ООО "Темп" |
4 |
2005 г |
ХПК-50 |
1200 |
1995 |
8 |
г. Томмот |
ИП Ульзутуев |
12 |
2001 г |
"Муссон" |
600 |
2003 |
9 |
г. Томмот |
ИП Амиршоев |
4 |
2000 г |
ХП-50, ХПЭ-500 |
1200 |
2000 |
10 |
с. Ыллымах |
ООО "Ыллымах" |
2 |
1995 г |
ЭШ3М |
150 |
1993 |
|
МО "Поселок Нижний Куранах" |
|
|
|
|
|
|
11 |
п. Н-Куранах |
ООО "Дэмис" |
6 |
1999 г |
Италия Лот 250 |
2000 |
1999 |
12 |
п. Н-Куранах |
ИП Серобян |
6 |
1999 г |
ХПЭ-750 |
500 |
1995 |
|
МО "Беллетский ЭО" |
|
|
|
|
|
|
13 |
с. Хатыстыр |
ООО "Селянин" |
2 |
1993 г |
ХПК 50 |
315 |
2007 |
14 |
с. Угоян |
ИП Павлова |
1 |
Декабрь 2009 г |
ХПК 50 |
315 |
1990 |
|
МО "Анамы" |
|
|
|
|
|
|
15 |
с. Кутана |
Васильева С.С. |
1 |
2009 |
ХПК 50 |
315 |
1990 |
|
МО "Поселок Ленинский" |
|
|
|
|
|
|
16 |
п. Лебединый |
ИП Симон |
2 |
2001 г |
ХПК 135 |
80 |
1996 |
В установленных печах по мере необходимости проводится текущий ремонт и обновление деталей и механизмов. Хлебопекарни оснащены соответствующим оборудованием.
За период 2008-2011 годы наблюдаются более высокие показатели по производству хлеба, рыбной продукции, мясных полуфабрикатов (Программа СЭР на 2012-2016 г., таб. 1.1.2.55, таб. 1.1.2.62). На увеличение спроса положительно повлияло размещение на территории района подразделений связанных со строительством железной дороги "Лена" и нефтепровода ВСТО.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "таб. 1.1.2.55" имеется в виду "таб. 1.1.2.61"
В связи со сменой дислокации подразделений вышеперечисленных организаций, резко снизился спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в 2011 г., годовое производство хлеба в 2011 г. составило 1301 тонну.
Среди основных причин сокращения потребления хлеба следует отметить снижение численности населения, а также изменения в структуре потребления: происходит уменьшение потребления хлеба и хлебобулочных изделий, вызванное ростом благосостояния населения. Население имеет возможность существенно разнообразить продуктовый ряд. Все, без исключения, продовольственные магазины Алданского района (около 200) реализуют хлеб, что предоставляет возможность населению в выборе места покупки.
Наряду с массовыми сортами хлеба выпускается ржаной хлеб с полезными добавками (ООО Север-Строй, ИП Амиршоев, ИП Ульзутуев), с 2012 г. производится новый сорт хлеба: "кукурузный" (ИП Мнацаканян). Несмотря на то, что цены на сопутствующие товары и услуги (дрожжи, масло растительное, электроэнергия, транспортные услуги) ежегодно повышаются, в некоторых предприятиях цены на хлеб остаются стабильными уже в течение трех лет.
Спрос на хлеб в районе удовлетворен полностью, отсутствуют случаи перебоев продажи хлеба. Производители хлеба не вырабатывают предел загруженности производственных мощностей, есть возможность производить большие объемы, но они не будут востребованы потребителем. Ежегодно увеличивается спрос на кондитерские изделия (торты, рулеты, пирожные).
Для отдаленных участков предприятий: артель "Селигдар", ЗАО ГДК "Алголд", ОАО "Алданзолото" ГРК", для обеспечения работников питанием, выпекается хлеб в ведомственных столовых предприятий.
Столовая "Кеме" МУП БЦ "Кеме" обеспечивает хлебом собственного производства в учебный период две школы с численностью учащихся 1400 чел.
В 2013 - 2014 г. планируется открытие мини-пекарни в с. Чагда, где по настоящее время производилась самовыпечка хлеба населением.
В ООО Фирма "Дэмис" ежегодно происходит снижение производства рыбной продукции из-за отсутствия рынка сбыта. Незначительные объемы колбасных изделий (сосиски) и мясные полуфабрикаты реализуются в собственных магазинах ООО "Дэмис", расположенных в пос. Нижний Куранах.
Для производства хлеба и хлебобулочных изделий большинство производителей осуществляют завоз муки непосредственно от поставщиков Алтая и Новосибирска, с которыми установились постоянные, многолетние связи, некоторые производители приобретают муку через оптовые предприятия в г. Алдане: ООО "Алейскзернопродукт", ООО "Айгуль". Обеспеченность мукой стабильная. В 2011 году для хлебопечения завезено 1200 тонн муки.
Фактический уровень потребления населением хлеба за счет местного производства меньше, чем рекомендуемые рациональные нормы потребления.
Финансирование средств на развитие отрасли пищевой промышленности предусмотрено Государственной программой Республики Саха (Якутия) "Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" и Программой "Развитие предпринимательства и туризма в МО "Алданский район" на 2013-2016 год" (Программа СЭР на 2012-2016 г., таблица 4.1.1.1).
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Состояние жилищного фонда
Общая площадь жилищного фонда на территории муниципального района составила в 2010 году 948,38 тыс. кв. метров. В среднем на одного жителя Алданского муниципального района приходится 20,6 кв. метров жилой площади. В среднем на одного жителя Республики Саха (Якутия) на конец 2010 г. приходилось 20,3 м2. Уровень жилищной обеспеченности возрос за последние двадцать лет на 62,2%.
Таблица 1.1.2.73
Общая площадь
жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Алданского муниципального района (на конец года)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(м2) |
Показатели |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя | ||||||||||
Всего по республике |
13,2 |
16,7 |
18,8 |
19,5 |
19,6 |
19,8 |
19,9 |
20,2 |
20,3 |
н/д |
Алданский |
12,7 |
16,8 |
19,2 |
19,7 |
20,0 |
20,0 |
20,3 |
20,7 |
20,6 |
22,3 |
Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного городского жителя | ||||||||||
Всего по республике |
13,3 |
16,8 |
18,4 |
19,3 |
19,3 |
19,4 |
19,4 |
19,7 |
20,2 |
н/д |
Алданский |
12,7 |
17,6 |
19,4 |
20,1 |
|
|
|
|
20,6 |
н/д |
Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного сельского жителя | ||||||||||
Всего по республике |
12,9 |
16,5 |
19,5 |
19,8 |
|
|
|
|
|
н/д |
Алданский |
12,7 |
10,6 |
16,5 |
16,1 |
|
|
|
|
20,1 |
н/д |
Таблица 1.1.2.74
Жилищный фонд Алданского района по формам собственности
|
|
тыс. кв. м. на конец года |
|||||||||
Показатели |
2005 |
2010 |
|||||||||
Всего |
государственный |
муниципальный |
частный |
личный |
Всего |
государственный |
муниципальный |
частный |
личный |
другой |
|
Общая площадь жилищ, всего |
937,6 |
16,7 |
248,3 |
672,5 |
659,2 |
948,38 |
12,36 |
182,85 |
750,75 |
738,25 |
2,42 |
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городской фонд |
863,4 |
15,6 |
229,5 |
618,3 |
605 |
854,03 |
12,11 |
148,23 |
691,27 |
678,27 |
2,42 |
Сельский фонд |
74,1 |
1,1 |
0,4 |
54,2 |
54,2 |
94,35 |
0,25 |
34,62 |
59,48 |
59,48 |
|
В 2010 году в муниципальном районе общее количество квартир в многоквартирных домах составило 15,5 тысяч квартир, из них 26,9% - однокомнатные квартиры, 43,2% - двухкомнатные квартиры, 27,2% - трехкомнатные, 2,7% - четырехкомнатные квартиры.
В Алданском муниципальном районе 34,4% жилого фонда имеет степень износа свыше 70%. Степень износа от 31% до 65% имеют 36,9% жилого фонда. Степень износа менее 30% имеет 27,8% жилого фонда. К ветхому и аварийному жилому фонду отнесено 34,5% общего жилого фонда. В 2010 году проведен капитальный ремонт 9,7 тыс. кв. метров жилищного фонда (3% от площади ветхого и аварийного жилищного фонда).
Таблица 1.1.2.75
Благоустройство жилищного фонда Алданского района в 2010 г. (на конец года)
|
|
тыс. кв. м. |
||||||
Показатели |
Общая площадь, всего |
В том числе площади, оборудованные: |
||||||
водопроводом |
канализацией |
центральным отоплением |
горячим водоснабжением |
ваннами (душами) |
газом |
напольными электроплитами |
||
Общий жилищный фонд |
948,38 |
726,04 |
704,02 |
734,0 |
649,95 |
689,55 |
613,15 |
90,98 |
Жилищный фонд в городской местности |
854,03 |
692,85 |
675,69 |
696,23 |
619,57 |
661,98 |
580,35 |
87,63 |
Жилищный фонд в сельской местности |
94,35 |
33,19 |
28,33 |
37,77 |
30,38 |
27,57 |
32,8 |
3,35 |
Таблица 1.1.2.76
Удельный вес
оборудованной площади в жилищном фонде в 2010 году (на конец года)
|
|
|
|
|
|
|
% |
Показатели |
водопроводом |
канализацией |
центральным отоплением |
горячим водоснабжением |
ваннами (душами) |
газом |
напольными электро-плитами |
Общий жилищный фонд |
76,6 |
74,2 |
77,4 |
68,5 |
72,7 |
64,7 |
9,6 |
Жилищный фонд в городской местности |
81,1 |
79,1 |
81,5 |
72,5 |
77,5 |
68,0 |
10,3 |
Жилищный фонд в сельской местности |
35,2 |
30,0 |
40,0 |
32,2 |
29,2 |
34,8 |
3,6 |
Таблица 1.1.2.77
Введено жилых домов в Алданском районе за 2007 - 2011 гг.
|
|
|
|
|
единиц |
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2010 в % к |
|
2001 |
2006 |
|||||
17 |
19 |
24 |
24 |
н/д |
46,1 |
109,1 |
Таблица 1.1.2.78
Введено жилых домов индивидуальными застройщиками за 2007 - 2011 гг.
|
|
|
|
|
|
тыс. кв. м. |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2010 в % к |
|
2001 |
2006 |
||||||
Всего по республике |
141,2 |
135,1 |
130,0 |
137,3 |
н/д |
76,0 |
110,4 |
Алданский |
2,16 |
2,2 |
1,67 |
2,07 |
5,4 |
36,3 |
129,4 |
В отчетном периоде коммунальная инфраструктура муниципального района находилась на этапе реформирования в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации N 188-ФЗ от 29 декабря 2004 года, Федеральным законом от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 12 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и республиканской программой "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 гг." и программой Социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" на период 2007-2011 гг.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона N 115-ФЗ следует читать как "от 21 июля 2005 г."
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики района, обеспечивая значительную часть в общем объеме промышленного производства.
Поставщиком коммунальных услуг в районе до 2011 года являлся Алданский филиал ГУП "ЖКХ РС (Я)". В настоящее время Алданский филиал ГУП "ЖКХ РС (Я)" является многопрофильным предприятием коммунального комплекса. Деятельность филиала регулируется нормативными актами ГКЦ-РЭК РС (Я), в части формирования тарифов на оказываемые услуги, и с момента образования в 2003 году, осуществлялась в следующих направлениях:
- теплоснабжение;
- водоснабжение (холодное и горячее);
- водоотведение (централизованное через коллекторы).
В комплексе коммунальных услуг ведущей отраслью предприятия по-прежнему остается производство и сбыт тепловой энергии (для отопления и горячего водоснабжения), а так же холодное водоснабжение и коллекторное водоотведение.
В течение трех последних лет проводится работа по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях. Все учреждения оборудованы приборами учета электрической энергии, в 67 учреждениях установлены приборы учета тепловой энергии. В рамках реализации районной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы МО "Алданский район" на 2010-2011 годы" до конца текущего года планируется установить приборы учета на всех муниципальных объектах, финансируемых за счет средств районного бюджета.
Таблица 1.1.2.79
Основные экономические показатели
Алданского филиала ГУП "ЖКХ РС (Я)" за 2009-2011 годы
N |
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
Численность работников (средняя, списочная), чел. |
1 213,38 |
1 265,74 |
1 308,86 |
2 |
Фонд заработной платы всего, тыс. руб. |
199 582,68 |
224 917,73 |
260 685,79 |
3 |
Объём производства продукции (по видам, в натуральных единицах измерения) в том числе: |
|
|
|
3.1 |
Отопление, Гкал |
411 760,20 |
445 008,00 |
490 295,50 |
3.2 |
Водоснабжение, м3 |
9 681 387,00 |
11 707 480,00 |
6 706 380,00 |
3.3 |
Водоотведение, м3 |
2 284 850,00 |
2 532 593,00 |
2 541 620,00 |
4 |
Объём реализации продукции (по видам, в натуральных единицах измерения) в том числе: |
|
|
|
4.1 |
Отопление, Гкал |
403 332,00 |
438 080,00 |
482 522,00 |
4.2 |
Водоснабжение, м3 |
2 877 696,00 |
3 317 137,00 |
3 777 280,00 |
4.3 |
Водоотведение, м3 |
2 284 850,00 |
2 532 593,00 |
2 541 620,00 |
5 |
Стоимость произведённой продукции, работ, услуг в тыс. руб., в том числе: |
|
|
|
5.1 |
Отопление, Гкал |
987 926,00 |
1 222 742,00 |
1 269 258,00 |
5.2 |
Водоснабжение, м3 |
94 777,00 |
57 993,00 |
113 110,61 |
5.3 |
Водоотведение, м3 |
34 464,00 |
37 538,00 |
26 980,21 |
6 |
Стоимость реализованной продукции, работ, услуг в тыс. руб., в том числе: |
|
|
|
6.1 |
Отопление, Гкал |
774 633,00 |
872 208,00 |
1 275 182,70 |
6.2 |
Водоснабжение, м3 |
58 330,00 |
113 640,00 |
114 079,00 |
6.3 |
Водоотведение, м3 |
24 736,00 |
28 546,00 |
36 072,40 |
В структуру Алданского филиала ГУП "ЖКХ РС (Я)" входили 6 участков, которые расположены в 17 населённых пунктах.
Теплоснабжение
Отрасль теплоснабжения предприятия составляют локальные котельные мощностью до 3 Гкал/ч 16 ед. или 32%, свыше от 3 до 20 Гкал/ч - 31 шт. или 64%, свыше 20 Гкал/ч - 2 или 4%.
Из 49 котельных в 2010 году работали на твердом топливе - 48 котельных (98%) и на жидком топливе - 1 котельная (2%). В ближайшие годы сохранится структурный состав котельных с преобладанием угольных. В поселениях имеются 7 котельных, работающих на дровяном топливе.
В 2010 году закрылась котельная "ТУСМ" с подключением нагрузки к ТП "АТХ-2", строительство новой котельной в п. Лебединый (закрытие котельных "Квартальная" и N 2) планируется в 2011 году.
В 2009 году в Алданский филиал принята в эксплуатацию котельная "Нефтебаза". Котельная работает на жидком топливе (нефть). Кроме того введена в эксплуатацию механизированная модульная котельная N 3 участка "Томмот" мощностью 3,6 Гкал\ч.
Подавляющее большинство котельных предприятия построены более 20 лет назад, таких котельных насчитывается 40 единиц или 80%, в том числе 31 котельная или 62% со сроком эксплуатации старше 25 лет.
Тепловые сети характеризуется высоким уровням износа - 65%, при этом необходимо иметь виду, что 84% всех тепловых сетей имеют условный диаметр в пределах от 50 до 150 мм. Трубопроводы имеющие диаметр в таком диапазоне более подвержены коррозийным воздействиям окружающей среды, что приводит к более быстрому износу и дополнительным затратам по ремонту.
Согласно утверждённого плана по тарифу 2010 года реализации тепловой энергии должна была составить 472,912 тыс. Гкал., согласно плана бюджета продаж 450,532 тыс. Гкал. Фактическая реализация составила 438,08 тыс. Гкал. Недопоставка тепловой энергии от тарифа составила 27,904 тыс. Гкал. Сторонним потребителям и 445,008 тыс. Гкал. с учётом внутреннего потребления или 92% - от тарифа, и 97 - от бюджета продаж, в том числе:
- местный бюджет - 45,1363 тыс. Гкал
- республиканский бюджет - 10,96 тыс. Гкал
- федеральный бюджет - 3,65 тыс. Гкал
- население - 338,35 тыс. Гкал
- прочие - 39,95 тыс. Гкал.
- собственные - 6,928 тыс. Гкал
В качестве котельного топлива в Алданском филиале используется уголь 2-х месторождений: Нерюнгринский угольный разрез и шахты Джебарики-Хая, а также нефть "Талаканская". В тарифе на 2010 год заложен расход угля: НУР - 155 045 тонн, Д/Х - 1 484,19 тонны, нефти - 418,9 тонн. По плану ГУП "ЖКХ РС (Я)": НУР - 168 038 тонн, Д/Х - 1 491 тонна, нефти - 425 тонн. Фактический расход 2010 год составляет: НУР - 189 184,95 тонн, Д/Х - 1 724 тонны, нефти - 375,3 тонны. Перерасход от лимита: НУР - 21 146,95 тонн, Д/Х - 233 тонны. Перерасход от тарифа: НУР - 34 139,95 тонн, Д/Х - 239,81 тонны. Перерасход угля за анализируемый период обусловлен следующими причинами:
- за счет сверхнормативных тепловых потерь в тепловых сетях и ГВС (из-за изношенности сетей и плохой изоляции) в 2 - 2,5 раза.
- затраты тепловой энергии на дополнительный нагрев воды из-за слива теплоносителя (п. Синегорье, п. Солнечный)
- из-за разурегулированности системы отопления.
- устаревшее оборудование.
- ухудшение качественных характеристик некоторых марок угля;
Водоснабжение и водоотведение
Утверждённый план по тарифу на 2010 год по водоснабжению составляет 3 486,151 тыс. м3, по бюджету продаж 3 342,075 тыс. м3. Фактическая реализация сторонним потребителям составила 3 317,14 тыс. м3. Недопоставка составила 169,01 тыс. м3 к тарифу, и 24,94 тыс. м3 к бюджету продаж. Причиной снижения объема реализации услуг объясняется тем что, в летнее время отсутствовало горячее водоснабжение.
Утвержденный план по тарифу за 2010 год по водоотведению составляет 2 468,69 тыс. м3, по бюджету продаж 2 537,12 тыс. м3. Выполнение плановых показателей составило 2 532,59 тыс. м3. Увеличение объема реализации услуг объясняется тем что, в тарифе на 2010 год было по жилищному фонду заложено 2 188,39 тыс. м3, а муниципальный заказ был подписан на 2 239,3 тыс. м3. Это произошло по причине, ввода в эксплуатацию 2-х жилых домов в г. Томмоте и передаче Алданскому филиалу ГУП "ЖКХ РС (Я)" котельной "Нефтебаза".
Выполнение ремонтной программы
Основными мероприятиями Производственной программы Алданского филиала ГУП ЖКХ РС (Я) на 2009 - 2011 год являлись:
* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения
* развитие и модернизация систем теплоснабжения
* рациональное использования топливных ресурсов энергосбережения
* закрытие аварийных котельных
* уменьшение аварий
* эффективное использование средств утвержденных в тарифе ГКЦ-РЭК РС (Я) по статьям "Амортизация", "Ремонтный фонд" и "Материалы на текущий ремонт"
Источниками финансирования программы являются тарифные источники, утвержденные ГКЦ - РЭК РС (Я) т.е. амортизация, ремонтный фонд, материалы на текущий ремонт.
В связи с тем, что объекты тепло-водоснабжения и водоотведения Алданского филиала эксплуатируются более 20 - 30 лет они требуют дополнительных источников для завершения оптимизации котельного хозяйства г. Алдана и поэтапной оптимизации объектов котельного хозяйства г. Томмот и п. Лебединый. Для этого необходимо участие глав МО в разработке инвестиционных проектов по строительству новых котельных.
В 2009 году за счёт собственных средств ГУП "ЖКХ РС (Я)" была построена и введена в эксплуатацию новая котельная N 3 в г. Томмоте.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве
По подпрограмме "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном комплексе" Государственной программы "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 гг." по Алданскому району были предусмотрены следующие мероприятия:
- Энергетическая паспортизация объектов бюджетной сферы;
- Установка приборов учета тепловой энергии и воды на объектах бюджетной сферы, кол-во приборов, комплектов;
- Внедрение энергоэффективных насосов;
- Защита электродвигателей от падения напряжения;
- Установка приборов учета тепловой энергии в жилых домах;
- Энергетическая паспортизация котельных
- Энергетическая паспортизация тепловых сетей
В 2010 года экономия электроэнергии в теплоснабжении относительно лимита составила 5 086,6 тыс. кВт/час, это объясняется тем, что установлены приборы учета. Снижения объемов потребления электроэнергии в водоснабжении и канализации за 2010 год нет, это обусловлено следующими причинами: отсутствие электрооборудования необходимой мощности, отсутствие приборов учёта, принятых энергосбытом.
Энергетика
Основным источником энергоснабжения является Нерюнгринская ГРЭС (год запуска первого энергоблока 1983) мощностью 570 МВт, обеспечивающая электроэнергией Южно-Якутский территориально-промышленный комплекс, Нерюнгринский и Алданский промышленные и сельскохозяйственные узлы. Нерюнгринская ГРЭС работает в единой энергетической системе Дальнего Востока, передает энергию на оптовый рынок энергии и мощности Российской Федерации. Общая установленная мощность энергорайона с учетом автономных ДЭС Алданского улуса составляет 619,6 МВт.
В отчетном периоде в Южно-Якутском энергорайоне произошел рост энергопотребления, связанный с вводом новых производственных мощностей в золотодобывающей промышленности, энергетики и вводом I очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий Океан, НПС 17 в районе г. Алдан
Техническое состояние основных производственных фондов характеризуется высоким процентом износа - в среднем он составляет более 50,5%, в том числе износ линий электропередач - 75%, тепловых сетей - 51,2%, силового и прочего оборудования - 60,5%, подстанций - 81,4%, машин и оборудования - 61,9%.
Основными потребителями тепловой энергии являются население и бюджетные организации, которые используют ее для обогрева домов и зданий. Промышленные предприятия непосредственно для производства используют незначительное количество тепла. Вырабатываемое тепло в условиях Алданского района предприятиями используется в целях обогрева помещений. Отсюда выработка тепла производится в котельных отопительных систем, например, в более 70 котельных, находящихся на балансе ЖКХ. Уровень выработки тепла в связи с подготовкой к строительству Тимтонского каскада ГЭС постепенно увеличится. При этом задача состоит в том, чтобы сократить долю потребления нефтепродуктов и дров за счет увеличения доли угля.
Основная часть нефтепродуктов в Алданский район поступает речным транспортом. Дальнейшее увеличение доли поступления жидкого топлива произойдет через железную дорогу. Для выработки тепловой энергии широко используется нерюнгринский уголь. Уровень потребления каменного угля в качестве топлива в котельных за прошедшие годы стабильно. В связи реализацией Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", произойдет возрастание уровня потребления всех видов топлива, кроме дровяного. Необходимо сокращение в будущем объема потребления в качестве топлива дров.
В настоящее время электроснабжение Алданского района осуществляется по двум высоковольтным линиям электропередачи: по ВЛ-110 кВ от Чульманской ГРЭС и по ВЛ-220 кВ от Нерюнгринской ГРЭС.
В 2004 году была сдана в эксплуатацию ВЛ-110 кВ от п. Н-Куранах до г. Томмот, которая рассчитана на работу под напряжение 220 кВ, но в связи с тем, что на головной трансформаторной подстанции в г. Томмот эксплуатируется оборудование, включая силовые трансформаторы на 110 Кв. на данную линию в настоящий момент по временной схеме подается напряжение 110 кВ. После проведения реконструкции системы электроснабжения Томмотского узла и реконструкции ПС "Промзона" в г. Томмот, линия Н-Куранах - Томмот будет переведена на напряжение 220 кВ. Мероприятия, связанные с реконструкцией системы электроснабжения, включены в план перспективного развития Южно-Якутского энергорайона.
В отчетном периоде в муниципальном образовании осуществлялись программные мероприятия ЦМП "Энергосбережение в Алданском районе на период 2006 г. и на перспективу до 2010 г.". Программой были предусмотрены следующие мероприятия:
- Разработка нормативно-правовой и методической базы энергосбережения на уровне муниципальных образований;
- Оснащение автоматизированных тепловых пунктов бюджетных учреждений;
- Совершенствование системы контроля качества поставок услуг теплоснабжения и ГВС для бюджетной сферы и населения;
- Организационно-технические мероприятия по строительству узлов учета тепловой энергии и расхода воды на объектах бюджетных учреждений;
- Энергетическая паспортизация объектов бюджетной сферы;
- Организационно-технические мероприятия по созданию демонстрационной энергоэффективной зоны в г. Алдане;
- Отдельных мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях Алданского района в соответствии с республиканской Программой энергосбережения;
- Отдельных мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде Алданского района;
- Монтажа комплектов приборов учета потребления холодной и горячей воды на объектах бюджетной сферы;
- Мероприятия по обеспечению необходимого уровня сертификации и стандартизации энергосбережения в районе
Состояние окружающей среды, природные ресурсы
Уровень экологического состояния района находится в широком диапазоне, - от сравнительно благополучного (бассейн р. Алдан между устьями р.р. Учур-Тимптон, бассейн р. Учур, бассейн верхнего течения р. Амга), где территории обладают значительными экологическими ресурсами и сохранили значение эталонов, до крайне низкого - территории горнопромышленных районов с высокой степенью поражения природного ландшафта.
Наибольшую техногенную нагрузку испытывает центральная часть района с населенными пунктами г. Алдан, г. Томмот, п. Н. Куранах, п. Ленинский, п. Лебединый. По данным Новосибирского института санитарной гигиены и профпатологии, санитарное состояние в центральных частях г. Алдана, г. Томмот и п. Н. Куранаха классифицируется как неблагоприятное для проживания. В населенных пунктах горнопромышленных районов сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния здоровья населения. Практически все дети г. Алдана в возрасте до 1 года являются группой риска по состоянию здоровья. Все это может свидетельствовать о наличии токсического действия факторов окружающей среды и особенно загрязнением атмосферного воздуха.
Состояние воздушного бассейна. Основными ингредиентами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, углеводороды.*(1)
Таблица 1.1.2.80
Показатели
состояния воздушного бассейна и водных объектов Алданского района за 2007 - 2011 гг.
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Выброшено в воздушный бассейн |
н/д |
12,032 |
13,631 |
1,441 |
н/д |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
диоксид серы |
н/д |
0,390 |
0,754 |
0,086 |
н/д |
оксид углерода |
н/д |
5,326 |
10,435 |
0,720 |
н/д |
оксид азота |
н/д |
0,508 |
0,613 |
0,207 |
н/д |
углеводороды |
н/д |
8,038 |
9,740 |
0,002 |
н/д |
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ |
н/д |
28 |
21 |
23 |
н/д |
Количество стационарных источников загрязнения атмосферы |
н/д |
|
809 |
457 |
н/д |
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн |
н/д |
|
1,36 |
1,71 |
н/д |
Улавливание и обезвреживание загрязняющих веществ, тыс. тонн |
н/д |
|
0,385 |
0,169 |
н/д |
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы, млн. куб. м. |
н/д |
6,2 |
5,881 |
5,57 |
н/д |
Золотодобывающая промышленность в Республике Саха (Якутия) является одной из крупнейших отраслей, в Алданском районе - занимает ведущее место по выбросам в атмосферу. Деятельность горнорудной золотодобывающей промышленности оказывает неблагоприятное экологическое влияние не только на водоемы, почву, но и в значительной степени на атмосферный воздух.
Выбросы вредных веществ в атмосферу производятся от:
- котельных, работающих на угольном топливе;
- вентиляционных выбросов;
- карьеров при проведении технологических работ и буровзрывных работ;
- технологического и автомобильного транспорта;
- эксплуатация железной дороги.
Котельные ОАО "Алданзолото" ГРК" (3 шт.) в 2010 году работали на энергетическом угле Нерюнгринского месторождения. Промышленная центральная котельная ЦТВС (ЦК), а также котельные, расположенные на территории АТТ (ТОН) и на территории рудника "Куранах", оборудованы батарейными циклонами типа БЦ-2-5-(2+4). Эффективность улавливания взвешенных веществ батарейных циклонов от котельных ОАО "Алданзолото" ГРК" составляет от 78,5% до 80,5%.
В немалой степени загрязняется атмосфера населенных пунктов вредными выбросами котельных, отапливаемых углем, особенно г. Алдан, как наиболее крупного населенного пункта. Г. Алдан характеризуется наличием 23 предприятий, имеющих стационарный выброс 3В#, 457 стационарных источников загрязнения атмосферы. Ежегодно выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составляет 1,71 тыс. тонн, при этом улавливающих и обезвреживающих атмосферу веществ - 0,169 тыс. тонн.
Состояние водных объектов. Сложной остается ситуация на всех водотоках улуса, на которых проводились и проводится работа по добыче полезных ископаемых. Предприятия золотодобычи в последние годы ежегодно изымают от 10 до 15 млн. куб. м чистой воды, из которых 5-6 млн. куб. м возвращаются в водоемы в виде сточных вод по категории недостаточно-очищенных вод и только 1-3 млн. куб. м соответствуют нормативам по очистке. В настоящее время водоочистные сооружения Алданского района не обеспечивают качественную технологическую и гигиенически эффективную очистку питьевой воды, ввиду несоответствия мощности водоочистных сооружений, несоответствия технологии водоподготовки.
В Алданском районе подземные воды являются основным источником водоснабжения населенных мест. Одиночные водозаборные скважины работают г. Алдане, поселках Нижний Куранах, Верхний Куранах, Хатыстыр, Ленинский, Лебединый, Ыллымах, Безымянный Большой Нимныр. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По величине минерализации воды пресные от 121 до 453 мг/л. По степени минерализации воды пресные с минерализацией 270-349 мг/л. По жесткости воды умеренно жесткие.
Для многих водозаборов, обеспечивающих водой населенные пункты с небольшой численностью населения, характерно использование подземной воды без предварительной водоподготовки. Для ряда одиночных водозаборных скважин Алданского района существует проблема соблюдения требований закона "О недрах" и требований лицензионных соглашений. Большинство водозаборных скважин, обеспечивая населенные пункты водой, работают на неутвержденных запасах. Значительная часть таких водозаборов принадлежит ГУП РС (Я) "Жилищно-коммунальное хозяйство". В весенне-летний период года качество воды несколько снижается, отмечается ухудшение качества воды по микробиологическим показателям.
Наибольшая доля по использованию водных ресурсов приходится на отрасли экономики по добыче драгоценных металлов. Крупнейшими золотодобывающими предприятиями являются ОАО "Алданзолото" ГРК", Артель "Прогресс", ОАО "Золото Селигдара".
Остается проблемой обеспечение безопасности содержания хвостохранилища Лебединской ЗИФ, расположенной на территории Алданского района в 6 км юго-восточнее г. Алдан. Объем хвостохранилища старого 7,4 млн. куб. м., нового 5,38 млн. куб. м. Имеющиеся в настоящее в настоящее время проектные материалы по хвостохранилищу Лебединской ЗИФ требуют основательной переработки с учетом наличия в нем запасов полезных ископаемых.
Состояние почвенного покрова. В Алданском районе в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых происходит активное нарушение почвенного покрова - 30,5% от всей площади земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения. Это площадки карьеров, скважин, другие промышленные площадки, дороги, ЛЭП, трубопроводы, просеки, геофизические профили и т.д.
Нарушенные земли на территории Алданского района занимают 4 802 га, возникших в связи с разработкой месторождений золота, реконструкцией федеральной автомобильной дороги М-56 "Лена"
Радиоэкологическая обстановка. На территории района в результате геологоразведочных работ, проведенных в 1963-1985 гг. на Эльконском уранорудном месторождении образовались отвалы горных выработок с уровнями гамма-излучении до 1500-2000 мкр./час., которые в настоящее время являются источниками радиоактивного загрязнения и требуют незамедлительной переработки.
В рамках государственного заказа на НИР институтом биологических проблем криозоны СО РАН выполнена работа по теме "Комплексная радиоэкологическая оценка техногенного загрязнения и его влияние на состояние растительных, почвенных, водных экосистем на урановых месторождениях Эльконского горста" в составе которой в 2008 году выполнены радиоэкологические работы на участках месторождений Эльконское плато, Курунг и Невская, в 2009 г. в районе месторождения "Лунное" и в 2010 г. на месторождениях "Агдгинская", "Снежное" и "Русское". Проведенные расчеты показали, что уран интенсивно мигрируют в водной среде по сравнению с другими радионуклидами и токсичными элементами, коэффициент водной миграции урана достигает 4,6. Определена доминирующая форма нахождения урана в отвалах, в мелкоземе прибрежной зоны водотоков и почвах - гидрооксидная. Отвалы горных выработок помимо урана, тория обогащены токсичными элементами халькофильной группы - спутниками золота: содержание мышьяка в них примерно столько же, сколько меди - до 370, много молибдена - около 40, а также таллия и олова до 20-30, теллура - 0,9-6,6 и ртути - до 2-3 г/т. Наиболее мобильными элементами в отвалах являются ртуть и молибден.
В целях определения параметров исходного состояния радиоэкологической обстановки в бассейне р. Элькон и р. Б. Ыллымах на территории Эльконского урановорудного района в зоне строительства Эльконского ГМК Институтом геологии и минералогии СО РАН в 2009 году и Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН в 2011 году реализовано мероприятие республиканской целевой программы "Охрана окружающей среды РС (Я) на 2009-2011 годы" по теме "Обследование радиоэкологической обстановки в местах промышленного освоения природных руд на Эльконском месторождении".
Выявлено, что питьевые воды водозаборов населенных пунктов г. Алдан, пос. Нижний Куранах, Ыллымах, питьевых подземных вод из источников Синегорья, а также поверхностные воды рек и крупных ручьев соответствуют требованиям НРБ-99/2009, содержание в них естественных радионуклидов не превышает УВ вода.
В целях оценки фоновых показателей природной среды территории урановых месторождений Эльконского урановорудного района до начала намечаемой хозяйственной деятельности в 2010 году Эльконским ГМК совместно с ОАО "ВНИПИпромтехнологии" разработана и реализуется программа проведения экологического мониторинга урановых месторождений Эльконского рудного района, которая согласована с Министерством охраны природы РС (Я) и управлением по недропользованию по РС (Я).
Утилизация и переработка бытовых и промышленных объектов. В федеральном реестре объектов размещения отходов на территории Алданского района зарегистрированы 13 мусоросвалок.
Ежегодно на территории Алданского района образуется 3,5-4,0 млн тонн промышленных отходов от горно-перерабатывающего комплекса, 60-65 тыс. тонн золошлаковых отходов, 20-25 тыс. тонн твердых бытовых отходов, более 1-2 тыс. тонн строительного мусора и 3-3,5 тыс. тонн металлолома. Кроме этого, необходимо отметить образование 8-10 тонн отходов первого класса опасности, 350-400 тонн отходов второго класса и 300-350 тонн отходов третьего класса опасности.
Общая площадь свалок ТБО около 25 га. Также на территории района расположены 6 золошлаковых свалок, 1 из которых санкционированная. Площадь золошлаковых свалок 9,3 га.
При эксплуатации объектов размещения свалок не соблюдаются требования санитарного законодательства, в т.ч. зонирование объекта, ограждение, и соблюдение требований по захоронению отходов производства. Остро стоит проблема упорядочивания мест складирования отходов, обустройства полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).
Особо охраняемые природные территории. На территории Алданского района находятся ресурсные резерваты "Верхнеамгинский" и "Суннагино-Силигинский", имеющие республиканский статус, а также 11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения (резерваты): буфер Верхнеамгинский, буфер Суннагино-Силигинский, Гонам, Гыным, Джанда, Кырбыкан, Мундуруччу, Нимныр, Тыыллаах, Улахан-Тала, Аппарах.
В категории земель особо охраняемых территорий и объектов по состоянию на 1 января 2011 года в Алданском районе числится 99 га земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Таблица 1.1.2.81
Распределение земель ООПТ и О по землепользователям
Наименование землепользователя |
Общая площадь, га |
В т.ч. лесные площади |
Под застройками |
Прочие угодья |
1. Пионерский лагерь "Геолог" |
10 |
- |
3 |
7 |
2. Горная база АК "Алданзолото" |
32 |
- |
1 |
31 |
3. Дом отдыха г. Томмот |
5 |
4 |
1 |
- |
4. Пионер. лагерь "Металлург" |
42 |
2 |
8 |
32 |
5. Зона отдыха "Металлург" |
10 |
- |
2 |
8 |
Итого |
99 |
6 |
15 |
78 |
Экологическое воспитание. В рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности и Общероссийского общественного детского экологического движения "Зеленая планета" на территории Алданского района была проведена V республиканская экологическая акция "Природа и мы". В рамках акции были организованы мероприятия по изучению влияния экологических факторов на здоровье человека; конкурсы плакатов и рисунков; выставки; акции "Чистые реки в городе", "Месячник леса".
Экологический контроль. Алданская районная инспекция охраны природы Минприроды PC (Я) осуществляет государственный экологический контроль в рамках своих функций и полномочий и осуществляет контрольные функции и полномочия по осуществлению ГЭК, согласно утвержденным планам работы руководством Минприроды PC (Я).
В настоящее время на контроле инспекции находятся более 40 объектов строительства и эксплуатации железной дороги, включая вахтовые поселки, тупики, депо, карьеры. Взяты на постоянный контроль промышленные площадки линейной части, вахтовые поселки, НПС-17 и карьеры скального грунта строительства нефтепровода ВСТО.
Повышенное внимание инспекция уделяет изыскательным работам на месторождениях Эльконского рудного поля и в створе проектируемого гидрокаскада Канкунской ГЭС. Экологический мониторинг в Алданском районе сопровождается контрольно-аналитическими исследованиями с проведением количественного химического анализа, который осуществляется Алданской СИГЭКА ГУ "РИАЦЭМ".
В ходе проведения государственного экологического контроля по городу Алдан было выполнено всего проверок - 25, из них плановых - 17, внеплановых - 8, вынесено 16 взысканий в виде административного штрафа на сумму 168,0 тыс. рублей.
Выявлены основные нарушения при проведении проверок: обращение с отходами производства и потребления; несвоевременное внесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2010 год предприятиями Алданского района в местный бюджет МО "Алданский район" составляет 3 913,5 тыс. рублей, что на 9,2% меньше по сравнению с 2009 годом.
Содействие администрации и других заинтересованных структур при экологическом обосновании размещения этих объектов с целью получения актов (предварительного) выбора площадок под объекты, дают в дальнейшем право недропользователю проводить инженерно-геологические, инженерно-экологические и проектные работы на испрашиваемых площадях, непосредственное сооружение объектов.
В рамках реализации указанных проектов осуществляется работа по информированию и участию населения в этих процессах через проведение общественных слушаний. В этом году были проведены слушания по строительству железнодорожных линий и автомобильных дорог до мест планируемого размещения Эльконского ГМК, Селигдарского ГХК, каскада Канкунской ГЭС, Шпалопропиточного завода в г. Томмот. Проведены слушания ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) Проекта расширения нефтепроводной системы ВС-ТО в части строительства второго перехода через реку Алдан, по производству работ на золото-урановом месторождении "Лунное" и Эльконского ГМК.
Работа с научно-исследовательскими и проектными институтами Москвы, Якутска, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска, Омска позволяет обеспечивать проекты более качественным информационным сопровождением и при этом информировать население. В рамках подготовки к проведению слушаний ОВОС при строительстве Эльконского комбината была привлечена к рассмотрению проекта международная экологическая общественная организация "Гринлайт".
В 2009 году введены в эксплуатацию трубопровод ВСТО, нефтеперекачивающая станция N 17. Для увеличения объема прокачки нефти по трубопроводу в 2010 году начато строительство НПС N 16 на границе с Олекминским районом и НПС N 18 в районе п. Б-Нимныра. Для электроснабжения НПС N 16 начато строительство двухцепной линии электропередачи ВЛ-220 кВ от подстанции п. Н-Куранах. В 2011 году планируется начать опытно-промышленную разработку ураново-золоторудного месторождения "Лунное" предприятием ЗАО "Лунное", на котором в настоящее время завершены геологоразведочные работы. Ведутся проектно-изыскательские и геологоразведочные работы по Эльконскому урановому месторождению.
*(1) Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2010 году (132 стр.)
1.2. SWOT-анализ текущего состояния
Разработка тенденций социально-экономического развития района основана на анализе возможностей и препятствий со стороны внешней среды, сильных и слабых сторон внутренней среды. Ему необходимо использовать возможности, предоставляемые состоянием внешней среды, и обратить внимание на вероятные препятствия со стороны внешней среды, которые могут породить серьезные осложнения в развитии Алданского района и требуют упреждающей реакции в планируемом периоде.
Таблица 1.2.1
Возможности и препятствия Алданского района
Сфера внешней среды Алданского района |
Возможности |
Препятствия |
1. Экономическая среда |
Возможность освоения минерально-сырьевого потенциала района: месторождений урана, апатита, графита и т.д. Экономическая интеграция и сотрудничество с другими улусами и районами РС (Я), регионами РФ (в особенности ДВФО) и мировым сообществом Использование федеральной и республиканской поддержки в различных отраслях экономики |
Проблемы недостаточно развитой инфраструктуры |
2. Технологическая среда |
Внедрение новых прогрессивных технологий в производство в различных отраслях хозяйства |
Недостаток оборотных средств у большинства малых предприятий для покупки и внедрения новых технологий в производство |
3. Природно-климатические и ресурсные условия, экологическая среда |
Высокий природно-ресурсный потенциал района Более эффективное использование земельных водных ресурсов и ОПИ Улучшение экологической среды |
Загрязняющий фактор со стороны промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства |
4. Социальная среда |
Обеспечение населения МО рабочими местами Рост благосостояния жителей |
Возможность оптимизации численности работников на предприятиях района |
5. Политическая и правовая среда |
Реализация принципов местного самоуправления |
Незавершенность реформирования федеральных и региональных нормативных актов, регламентирующих различные стороны деятельности муниципальных образований |
6. Международное окружение |
Активизация международной деятельности Экспорт товаров и услуг, выход на рынки сбыта - страны Юго-Восточной Азии |
|
Оценка внутренней среды МО Алданский район предполагает определение сильных и слабых сторон района, которые являются результатом экономической и социальной политики всех структур власти. Сильные стороны необходимо поддерживать и укреплять, интенсивно использовать для развития МО. Слабые стороны необходимо ликвидировать, поскольку в сочетании с препятствиями со стороны внешней среды они способствуют ухудшению состояния района.
Оценка сильных и слабых сторон представлена в таблице 1.2.2 по основным сферам деятельности МО Алданский район.
Таблица 1.2.2
Сильные и слабые стороны Алданского района
Сфера внутренней среды МО |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Геополитическое положение |
- Расположение в Южной Якутии, более благоприятное по сравнению со всеми остальными районами РС (Я) по климатическим, транспортным условиям. |
- Климатические условия ограничивают темпы развития сельского хозяйства |
Социально-демографическая сфера |
- Создание новых рабочих мест при строительстве объектов инфраструктуры и промышленности - Тенденция сокращения численности безработных с 2006 г. по 2010 г. |
- Тенденция сокращения численности населения, несмотря на большое количество вакансий в районе - Невысокий уровень среднедушевых доходов населения |
Образование |
- Обновление правовой и нормативной базы системы образования с учетом социально-экономических условий - Сохранение малокомплектных школ в отделенных поселениях. - Реализация моделей кочевой школы - Введение в образовательный процесс обучения на основе индивидуальных учебных планов. - Введение и реализация механизмов нормативно-подушевного финансирования с учетом социально-экономических условий. - Наличие системы муниципальной поддержки сельских образовательных учреждений, агропрофилированной школы и подсобных хозяйств образовательных учреждений. - Внедрение независимой оценки качества образования, институтов государственно-общественного управления, новых экономических механизмов. |
- Недостаточно развиты сетевые и дистанционные формы образования, относительно низкая скорость работы интернета, высокая стоимость интернет-трафика для образовательных учреждений. - Высокая доля неэффективных расходов, связанная с низкой наполняемостью классов. - Сохранение высоких темпов естественной убыли населения. - Низкий уровень социальной инициативности населения - Отсутствие эффективных технологий взаимодействия Попечительского совета, Управляющего совета, образовательного учреждения, общественности и бизнеса, - Старение педагогических кадров и отсутствие притока молодых квалифицированных кадров в систему образования. |
Физическая культура и спорт |
- Внедрение новых методов, технологий работы, отделов и центров по отдельным направлениям - Наличие сети спортивных учреждений, сооружений |
- Необходимость улучшения материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
Социальное обеспечение |
- Активная деятельность администрации МО по социальной защите населения |
- Рост льготной категории населения |
Культура и искусство |
- Наличие учреждений культуры и искусства в необходимом объеме |
- Низкая заработная плата работников культуры и искусства, необходимость улучшения материально-технической базы учреждений |
Финансовая сфера |
- Достаточно развитая сеть услуг, оказываемых финансовыми организациями (банки, страховые компании) - Ежегодный рост налоговых доходов - Наличие положительного опыта применения инструментов программно-целевого планирования в бюджетном процессе в части финансирования долгосрочных и ведомственных программ - Наличие муниципальных правовых актов для реализации Закона 83-ФЗ и перехода учреждений от сметного финансирования к бюджетированию, ориентированному на результат - Достаточно высокий уровень автоматизации бюджетного процесса в части исполнения бюджета |
- Достаточно высокий уровень дотационности бюджета МО "Алданский район" - Отсутствие договоров о взаимовыгодном социально-экономическом сотрудничестве с крупными хозяйствующими субъектами - Отсутствие правовой основы для закрепления роли Программы социально-экономического развития в бюджетном процессе - Незначительная доля расходов на реализацию целевых программ в общем объеме бюджета МО "Алданский район" (0,3%) - Сметное финансирование бюджетных учреждений, не устанавливающее зависимость от объема и качества оказываемых услуг, а также ответственности руководителей за финансовые показатели деятельности учреждений - Неразвитая сеть платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями - Необеспеченность открытости и доступности сведений о деятельности бюджетных учреждений - Наличие убыточных муниципальных унитарных предприятий - Недостаточно автоматизированы процессы, связанные с планированием бюджета района - Незавершенность нормативно-правового и методического обеспечения - деятельности контрольных органов в части организации внутреннего контроля муниципальных учреждений |
Сельское хозяйство |
- Существование племенных хозяйств и репродуктов республиканского и федерального уровня; - Повышение продуктивности скота. Увеличение численности поголовья скота в организованных формах хозяйствования; - Освоение заброшенных пастбищ; - Улучшение качественных показателей; - Высокий уровень потребности малочисленных народов в сохранении традиционного уклада жизни; - Рост активности деятельности общественных организаций и общин коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное природопользование в сельской местности. - Устойчивые природооберегающие народные традиции и придание населением района значимости вопросам охраны и рационального использования охотничьих ресурсов. - Образование полноправных охотничьих хозяйств, способных при грамотной нормативной и экономической политике развивать отрасль охотничьего хозяйства. - Внедрение регламентируемого использования охотничьих ресурсов согласно научно обоснованным лимитам и квотам. |
- Несбалансированное обеспечение кормами продуктивного скота. - Мелкотоварность производства. - Низкий уровень механизации скотопомещений. - Высокая стоимость племенного скота. - Недостаточное количество племенных хозяйств и скота. - Низкий уровень кредитоспособности у большинства сельхозтоваропроизводителей. - Низкая активность коренных малочисленных народов в решении проблем их социально-экономического и национально-культурного развития. - Обширность и труднодоступность охотничьих угодий для охраны и мониторинга и надзора. - Низкая плотность охотничьих ресурсов вследствие ухудшения среды обитания, и высокого пресса охоты хищников. - Экстенсивный метод ведения охотничьего хозяйства, полностью зависимый от естественного прироста охотничьих ресурсов. - Бесконтрольный рост численности хищников, наносящих ущерб охотничьим ресурсам. |
Земельно-имущественный комплекс |
- Рост поступлений от арендной платы |
- Необходимость расходов на техническую паспортизацию, государственную регистрацию недвижимости, оформление земельных кадастров и регистрацию прав на землю |
Строительство и производство строительных материалов |
- Рост объемов работ по строительным подрядам - Рост качества строительных работ - Применение современных строительных материалов и новых строительных технологий |
- Незначительные объемы жилищного строительства - В 2010 г. наблюдалось снижение объема производства товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям на 17% в основном за счет строительных организаций |
Малое и среднее предпринимательство |
- Рост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей - Положительная динамика объемов выпуска продукции и услуг - Положительная динамика оборота субъектов малого и среднего предпринимательства - Рост инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства |
- Сокращение производства потребительских товаров (цельно-молочной продукции, пиломатериалов, мебели, ювелирных изделий) из-за высокой стоимости и неконкурентоспособности местной продукции - Недостаточный уровень экономической и правой грамотности руководителей организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей; - Высокие тарифы на энергоресурсы, ставок арендной платы за землю и т.д., увеличивающие себестоимость продукции - Ограниченная возможность привлечения долгосрочных финансовых ресурсов для развития бизнеса. - Невысокий уровень платежеспособности населения - Наличие административных барьеров в части оформления права собственности на земельные участки - Отсутствие местной продукции инновационного производства |
Туризм и туристкая инфраструктура |
- Высокий рекреационный потенциал (благоприятная экологическая обстановка, уникальная природа) - Предпосылки для создания комплексной инфраструктуры для развития туризма (гостиницы, такси) - Отсутствие конкурентов |
- Сезонность туризма (преимущественно сплав) - Высокая стоимость железнодорожных и авиа билетов для приезжих туристов - Труднодоступность, длительность путешествия и малонаселенность мест туризма |
Дорожное хозяйство |
- Наличие автомобильных дорог с твердым покрытием |
- Нехватка средств на строительство, благоустройство дорог в населенных пунктах, ремонт автодорог |
Транспорт и связь |
- Развитие железнодорожного транспорта |
- На всем протяжении железнодорожной линии Нерюнгри-грузовая - Томмот наблюдаются просадки пути. Особую опасность для безопасности движения представляют собой провалы, воронки, продольные трещины на обочине земляного полотна, разломы горных масс, сдвиги, оползание откосов насыпей на обводненных участках, на косогорах. - Отсутствие собственной ремонтной базы для ремонта локомотивов, нехватка локомотивов - Необходимо решение проблемы строительства жилья для работников железнодорожного транспорта в г. Алдане и п. Нижний Бестях. - Грузооборот автотранспортом сократился с 2006 по 2010 г. более чем в два раза. |
Потребительский рынок |
- Положительная динамика оборота розничной торговли, - Стабильность товарооборота по общественному питанию. - Рост и расширение ассортимента бытовых услуг |
- Неразвитость сферы бытовых услуг, небольшой ассортимент товаров в труднодоступных отдаленных населенных пунктах - Продажа преимущественно завозимой, а не местной продукции |
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика |
- Применение новых технологий для увеличения надежности систем водо- и тепло-снабжения, работа по энергоресурсосбережению. |
- Высокий износ ОПФ - Недостаток средств у филиала ГУП ЖКХ РС (Я) в Алданском районе на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и строительству объектов ЖКХ (в т.ч. канализационного коллектора в Нижнем Куранахе, замену теплотрасс в г. Томмот и т.д.) |
Экология |
|
- Основной источник загрязнения - деятельность золотодобывающих предприятий и объектов ЖКХ, высокий уровень загрязнения воздушной атмосферы, водных и земельных ресурсов - Отсутствие станции биоочистки в г. Алдан; - Отсутствие научно-разработанной районной экологической программы; - Неудовлетворительные условия эксплуатации свалок и утилизации твердых и жидких бытовых и промышленных отходов; - Отсутствие контроля за рекультивацией земель. |
Раздел 2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального района
Основные проблемы социально-экономического развития Алданского района сгруппированы в соответствии с проведенным анализом социально-экономического положения муниципального района за 2009-2011 годы.
В области демографической ситуации основными проблемами являются:
- Сохранение отрицательного естественного прироста
- Отрицательное сальдо миграции населения.
В области социальной сферы
- В системе общего образования одной из основных проблем является недостаточный охват детей дошкольными учреждениями;
- Недостаточно развиты сетевые и дистанционные формы образования, относительно низкая скорость работы интернета, высокая стоимость интернет - трафика для образовательных учреждений;
- Высокая доля неэффективных расходов, связанная с низкой наполняемостью классов;
- Низкий уровень социальной инициативности населения;
- Отсутствие эффективных технологий взаимодействия попечительских советов, управляющих советов, образовательных учреждений, общественности и бизнеса;
- Старение педагогических кадров и отсутствие притока молодых квалифицированных кадров в систему образования;
- Рост преступности среди подростков (за последние три года рост составил 1,5%);
- Увеличение количества детей и подростков с девиантным поведением (рост попыток самоубийств, уклонение от обучения в школе, курение и др.);
- Сокращение ставок психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования в школах в связи с введением НСО;
- Отсутствие специалистов и материально-технической базы для организации кружков технического направления;
- Сохранение высокого уровня социально значимых заболеваний, включая туберкулез, новообразования и сердечно-сосудистые заболевания;
- Ухудшение состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению;
- Отсутствие эффективной системы управления физической культурой и спортом в муниципальных образованиях поселений Алданского района;
- Недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта в муниципальных образованиях поселений Алданского района, выездных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта;
- Отсутствие на предприятиях и учреждениях специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;
- Недостаточная работа по повышению квалификации специалистов;
- Отсутствие в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой;
- Отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта работать со спортивным резервом и спортсменами высокого класса;
- Углубление существенного отставания уровня оплаты труда работников сферы культуры от средней по экономике района;
- Недостаточный уровень информатизации социокультурной сферы и неразвитость информационно-коммуникационных систем и сетей;
- В сфере молодежной политики отмечается слабая развитость институциональных механизмов и способов соучастия молодежи в формировании самой молодежной политики, государственном управлении, социальном менеджменте, межрегиональном и международном сотрудничестве;
- В сфере языковой политики наблюдается сокращение функций языков малочисленных народов Севера, недостаточность формирования положительной мотивации изучения родных языков, недооцениваются значение и роль языков для сохранения этносов Республики Саха (Якутия)
- неравномерность размещения объектов культуры, недостаток учреждений районного уровня в ряде поселений, сохранение сравнительно высокого "порога доступности" действующих учреждений;
- объемы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан;
- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;
- недостаточное использование возможностей негосударственных структур, в том числе некоммерческих организаций (НКО), осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, неразвитость форм взаимодействия с ними государственных учреждений культуры и как следствие недостаточное развитие услуг в сфере культуры, оказываемых негосударственными (общественными, некоммерческими, частными) организациями;
- дефицит крупных современных комплексов для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.
В области занятости населения
- Десинхронизация двух рынков - труда и образовательных услуг, необеспеченность перспективных инвестиционных проектов кадрами высокой квалификации, особенно инженерных и рабочих профессий;
- Наличие незанятых вакансий по техническим специальностям
- Эта проблема является особенно острой в связи с необходимостью реализации инвестиционного проекта КРЮЯ. В соответствии с реализацией инвестиционного проекта КРЮЯ*(2), при успешном выполнении всех запланированных работ на объектах, в 2012 г. будет создано 2949 новых рабочих мест, в 2013 г. - 5938, в 2014 г. - 5890, в 2015 г. - 11520, в 2016 - 34900. Однако численность занятых из числа постоянного населения Алданского района к 2016 г. составит всего 37470 чел., а численность постоянного населения - 49588 чел.
*(2) По данным МЭиПП РС (Я), из них большая часть будет занята на строительстве объектов. Так, например, на эксплуатации объектов в 2016 г. будет создано 5230 новых рабочих мест.
В области повышения уровня жизни населения
- Невысокий уровень среднедушевых доходов населения;
- Наличие значительной дифференциации заработной платы по видам экономической деятельности.
В области развития финансовой сферы муниципального района
- Анализ текущего состояния в финансовой сфере района выявил ряд характерных проблем:
- Достаточно высокий уровень дотационности бюджета МО "Алданский район";
- Низкий уровень информационного взаимодействия крупных предприятий района с органами местного самоуправления в отношении планирования финансово-хозяйственной деятельности, а также участия предприятий в реализации социальных проектов на территории района;
- Отсутствие правовой основы для закрепления роли Программы социально-экономического развития в бюджетном процессе;
- Незначительная доля расходов на реализацию целевых программ в общем объеме бюджета МО "Алданский район" (0,3%);
- Сметное финансирование бюджетных учреждений, не устанавливающее зависимость от объема и качества оказываемых услуг, а также ответственности руководителей за финансовые показатели деятельности учреждений;
- Неразвитая сеть платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;
- Необеспеченность открытости и доступности сведений о деятельности бюджетных учреждений;
- Наличие убыточных муниципальных унитарных предприятий;
- Недостаточно автоматизированы процессы, связанные с планированием бюджета района;
- Незавершенность нормативно-правового и методического обеспечения деятельности контрольных органов в части организации внутреннего контроля муниципальных учреждений
В области промышленности
- Промышленность Алданского района сильно зависит от золотодобывающих предприятий. Основными проблемами золотодобывающих предприятий Алданского района являются:
- Снижение объемов добычи золота за 2006-2010 гг. на 15,4%;
- истощение ресурсов россыпного золота, необходимость отработки глубоко залегающих россыпей, извлечения золота из техногенных отвалов отработанных россыпей;
- превышение сверхплановых простоев горного оборудования, буровых станков, экскаваторной техники, вследствие значительного их износа, невыполнение объемов добычи руды и вскрышных работ;
- недостаточное материально-техническое обеспечение запасными частями, реагентами, взрывчатыми веществами;
- недостаток квалифицированных кадров;
- низкая производительность труда;
- низкие темпы выполнения монтажных и пуско-наладочных работ подрядными организациями;
Предприятия лесопромышленного комплекса в г. Томмот до 2011 г. наращивали объемы производства, но в 2011 г. лесозаготовительные предприятия с самыми высокими плановыми заданиями (ООО "Алмазлеспром", ООО "Кристалл", ЗАО "Южно-Якутская лесоперерабатывающая компания") не работали. Плановые задания по производству лесоматериалов из года в год не выполняются. Предприятия испытывают проблемы:
- недостаток оборотных средств.
- высокие тарифы на железнодорожные перевозки на участке Томмот - Нерюнгри грузовая;
- высокая цена реализации товарной продукции;
Географическое положение Алданского района не позволяет обеспечить высокую рентабельность от реализации лесопродукции за пределы района в связи с высокими транспортными затратами. Отсутствие к лесоделянам круглогодичных дорог делает невозможным круглогодичную вывозку деловой древесины на лесоперерабатывающие цеха. Вывоз древесины с лесоделян возможен только в зимний период.
В области сельского хозяйства
- Недостаточный уровень развития сельскохозяйственного производства;
- Узкий рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- Недостаточный уровень глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;
- Низкий уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции местного производства;
- Несбалансированное обеспечение кормами продуктивного скота;
- Мелкотоварность производства;
- Низкий уровень механизации скотопомещений;
- Высокая стоимость племенного скота;
- Недостаточное количество племенных хозяйств и скота;
- Низкий уровень кредитоспособности у большинства сельхозтоваропроизводителей;
- Недостаточный уровень развития материально-технической базы традиционных отраслей (оленеводство, охотоводство);
- низкая плотность охотничьих ресурсов вследствие ухудшения среды обитания;
- экстенсивный метод ведения охотничьего хозяйства, полностью зависимый от естественного прироста охотничьих ресурсов;
- бесконтрольный рост численности хищников, наносящих ущерб традиционным отраслям малочисленных народов Севера.
В области земельно-имущественного комплекса
- Недостаточный уровень развития земельного рынка, связанного с дарением, передачей по наследству и куплей-продажей земельных участков;
- Необходимость приведения в соответствие с законодательством границы всех категорий земель;
- Отсутствие реестра водных объектов района;
- Территориальная неопределенность в распределении земель по категориям путем;
- Необходимость перевода земель лесного фонда и водного фонда в земли особоохраняемых территорий и объектов, в настоящее время имеющих только статус особо охраняемых территорий;
- Недостаточный уровень мониторинга земель, контроль их учета и использования в разрезе муниципальных поселений района;
- Низкий уровень налогооблагаемой базы по земельному налогу;
- Низкая эффективность использования имущественного комплекса муниципального района, убыточность муниципальных предприятий.
В области жилищного строительства
- Высокая доля аварийного и ветхого жилья;
- Низкие темпы жилищного строительства.
В области малого бизнеса и потребительского рынка
- При рассмотрении текущего состояния развития потребительского рынка и малого предпринимательства, обозначился ряд проблем в данных сферах:
- Сокращение производства потребительских товаров (цельно-молочной продукции, пиломатериалов, мебели, ювелирных изделий) из-за высокой стоимости и неконкурентоспособности местной продукции
- Недостаточный уровень экономической и правой грамотности руководителей организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей;
- Высокие тарифы на энергоресурсы, ставок арендной платы за землю и т.д., увеличивающие себестоимость продукции
- Ограниченная возможность привлечения долгосрочных финансовых ресурсов для развития бизнеса
- Наличие административных барьеров в части оформления прав собственности на имущество и земельные участки
- Отсутствие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
В области туризма
- Анализ состояния отрасли выявил следующие проблемы:
- Отсутствие современных объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, дор. хозяйство, транспорт, связь, бытовые услуги)
- Недостаточная государственная поддержка туризма как отрасли экономики;
- Ограниченный ассортимент туристских услуг
- Туристские услуги не востребованы местными жителями в связи с невысоким уровнем жизни населения района;
- Отсутствие квалифицированных кадров в данной отрасли
- Сезонность предоставления туристских услуг
- Недостаточный уровень рекламы за пределами Алданского района, в отношении въездного туризма
- Низкий потенциал субъектов туристского бизнеса для участия в мероприятиях туристской направленности республиканского и международного уровня
В области транспорта, связи и дорожного хозяйства
- Эта проблема приобретает особенно острый характер ввиду необходимости реализации инвестиционного проекта КРЮЯ.
В сфере воздушного транспорта
В настоящий момент в г. Алдан функционирует филиал ФКП "Аэропорты Севера" "Аэропорт Алдан". Спрос аэропортовых услуг является сезонным и зависит от частоты полетов, осуществляемых авиакомпаниями в течение календарного года. Доходы филиала сокращаются, основной причиной уменьшения доходной части предприятия является снижение количества самолетовылетов. Только при наращивании объемов авиаперевозок возможно получение прибыли. Отсутствие регулярного авиационного сообщения с городами Якутск, Нерюнгри и Иркутск сделало невозможным своевременную доставку периодических изданий почтой.
В сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
На территории района имеется целая сеть автомобильных дорог общего пользования, в том числе федерального подчинения - автомобильная магистраль М-56 "Лена". Главным преимуществом автотранспортной сети Алданского района является основная масса круглогодичных автодорог. Большинство населенных пунктов района связано с районным центром круглогодичными автомобильными дорогами. Только с населенными пунктами такими как, с. Угоян, с. Чагда и с. Кутана в зимний период автотранспортное сообщение осуществляется по автозимникам.
Из-за неудовлетворительного состояния межселенных дорог необходимо ежегодно увеличивать финансирование на ремонт и содержание дорожного хозяйства. Необходим комплексный капитальный ремонт участков автодорог. Ухудшаются условия движения транспорта, повышаются затраты на содержание.
За 2010 г. наблюдается снижение объемов перевозок грузов и пассажиров на автомобильном транспорте, соответственно на 6% и 8%. Это напрямую связано со снижением объемов перевозок золотодобывающими предприятиями.
В сфере железнодорожного транспорта
ОАО АК "Железные дороги Якутии" фактически является владельцем железнодорожной линии Нерюнгри-грузовая-Томмот - объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (официально открыта Приказом ФАЖТ Минтранса РФ N 54 с 22.05.2006 г.) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и осуществляет функции перевозчика на данном участке. Осуществляется пассажирское движение (1 пара пассажирских поездов в сутки) с курсированием беспересадочных вагонов ОАО РЖД Томмот-Москва, Томмот-Хабаровск, Томмот-Благовещенск, почтово-багажного вагона Томмот-Благовещенск в составе пассажирского поезда Томмот-Нерюнгри-пассажирская. Работают 2 пассажирских вокзала на ст. Алдан и Томмот, находящихся в собственности РС (Я).
Основной проблемой является низкая грузонапряженность участка (менее 2 млн. т. в год), перспективы увеличения объема перевозок до 4 млн. тн в год (в основном за счет погрузки угля ОАО "Нерюнгриуголь" шахты Денисовской до 3 млн. т. в год на юге Якутии) пока не подтверждаются. В результате чего доля условно постоянных (содержание инфраструктуры) затрат компании (в основном обусловленных требованиями безопасности движения и жизнеобеспечения в районах Крайнего севера) составляет более 60% совокупных затрат, что не позволяет добиваться эффективной прибыльной работы. Как следствие компания имеет проблемы с инвестициями в тех. оснащенность, улучшением условий труда и социальной защиты работников, уровнем заработной платы. Грузооборот за последние пять лет колеблется от 295,3 млн. тонн. км. в 2010 г. до максимального уровня 2007 года - 357,8 млн. тонн. км. Отсутствует собственная ремонтная база, наблюдаются просадки и повреждения пути, необходимо пополнение парка локомотивов.
В сфере дорожного хозяйства
Большинство населенных пунктов района связана с районным центром круглогодичными автомобильными дорогами, по территории района проходит федеральная автодорога "Лена", но с населенными пунктами такими как, с. Угоян, с. Чагда и с. Кутана в зимний период автотранспортное сообщение осуществляется по автозимникам. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, очень низка и составляет всего 6,7% в 2011 г. Всего в муниципальном ведении 641,5 км. автодорог. Из-за неудовлетворительного состояния межселенных дорог необходимо ежегодно увеличивать финансирование на ремонт и содержание дорожного хозяйства.
В области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики района, обеспечивая значительную часть в общем объеме промышленного производства. Поставщиком коммунальных услуг в районе являлся до 2011 года Алданский филиал ГУП "ЖКХ РС (Я)". В настоящее время поставщиком коммунальных услуг является ОАО "Теполоэнергосервис".
Основу теплоснабжения района составляют локальные котельные в количестве 61 единиц. Большая часть из них работает на угле, 1 - на сырой нефти, 7 - отапливаются дровами. Таким образом, деятельность котельных сильно загрязняет атмосферу района. Уровень износа тепловых сетей выше 65%. Объекты тепло-водоснабжения и водоотведения Алданского филиала ГУП ЖКХ РС (Я) эксплуатируются более 20 - 30 лет, они требуют дополнительных источников для завершения оптимизации котельного хозяйства г. Алдана и поэтапной оптимизации объектов котельного хозяйства г. Томмот и п. Лебединый.
Разрушен канализационный коллектор в п. Нижний Куранах, канализационные воды льются на рельеф. В г. Алдан отсутствует станция биологической очистки.
В настоящее время в ЖКХ наблюдается большая текучесть кадров. Немаловажной причиной высокой текучести является невысокий образовательный и квалификационный уровень работающих, что отражается на величине среднемесячной заработной платы.
Степень износа основного жилого фонда в г. Алдан выше 70%.
Необходимо обеспечить финансирование переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, внедрить ресурсосберегающие технологии в ЖКХ, сократить производственные расходы и снизить себестоимость коммунальных услуг.
Из положений энергетической стратегии России на период до 2020 года, и задач реализации Целевой республиканской программы развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на период до 2020 г. следует необходимость развития новых независимых генерирующих источников энергии на основе переработки на местах добываемых природных энергоресурсов2.
Основными проблемами развития предприятий, обеспечивающих потребителей тепловой энергией являются:
- моральный и физический износ оборудования и трубопроводов теплоснабжения, которая балансирует на грани больших аварий в зимнее время;
- большие потери тепла на теплопроводах из-за неудовлетворительной их теплоизоляции;
- отсутствие гидравлической увязки внутриквартальных сетей теплоснабжения в г. Алдан, что вызывает большие энергетические потери и необоснованные затраты материальных ресурсов;
- низкие теплотехнические характеристики ограждающих конструкций, теплоизоляционных материалов в зданиях;
- недостаток приборов учета и автоматического регулирования тепла, обеспечивающих энергосбережение.
По-видимому, в тесте настоящего подраздела пропущена часть текста - отсутствует текст сноски
В сфере энергетической инфраструктуры
В 2009 году введены в эксплуатацию трубопровод ВСТО, нефтеперекачивающая станция N 17. Для увеличения объема прокачки нефти по трубопроводу в 2010 году начато строительство НПС N 16 на границе с Олекминским районом и НПС N 18 в районе п. Б-Нимныра. Для электроснабжения НПС N 16 начато строительство двухцепной линии электропередачи ВЛ-220 кВ от подстанции п. Н-Куранах. Для обеспечения реализации крупных инвестиционных проектов, как освоение железнорудных месторождений Южной Якутии, Эльгинского месторождения каменных углей, золотоурановых месторождений эльконской группы и др. требуется строительство Канкунской ГЭС.
В период до 2013 г. необходимо обеспечить надежное электроснабжение г. Томмот. В 2010 году завершено строительство второй линии высоковольтной линии высоковольтной линии 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - п. Н-Куранах с дальнейшей увязкой с электрическими сетями Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия). Вторая высоковольтная линия 220 кВ должна обеспечить надежное электроснабжение потребителей Алданского района.
В области экологии
Уровень экологического состояния района находится в широком диапазоне, - от сравнительно благополучного (бассейн р. Алдан между устьями р.р. Учур-Тимптон, бассейн р. Учур, бассейн верхнего течения р. Амга), где территории обладают значительными экологическими ресурсами и сохранили значение эталонов, до крайне низкого - территории горнопромышленных районов с высокой степенью поражения природного ландшафта. Наибольшую техногенную нагрузку испытывает центральная часть района с населенными пунктами г. Алдан, г. Томмот, п. Н. Куранах, п. Ленинский, п. Лебединый.
Сложной остается ситуация на всех водотоках улуса, на которых проводились и проводится работа по добыче полезных ископаемых. Предприятия золотодобычи в последние годы ежегодно изымают от 10 до 15 млн. куб. м чистой воды, из которых 9-12 млн. куб. м возвращаются в водоемы в виде сточных вод по категории недостаточно-очищенных вод и только 1-3 млн. куб. м соответствуют нормативам по очистке. По данным Новосибирского института сан. гигиены и профпатологии, санитарное состояние в центральных частях г. Алдана, г. Томмот и п. Н. Куранаха классифицируется как неблагоприятное для проживания. В населенных пунктах горнопромышленных районов сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния здоровья населения. Практически все дети г. Алдана в возрасте до 1 года являются группой риска по состоянию здоровья. Все это может свидетельствовать о наличии токсического действия факторов окружающей среды и особенно загрязнением атмосферного воздуха.
На территории района в результате в результате геологоразведочных работ, проведенных в 1963-1985 гг. на Эльконском уранорудном месторождении образовались отвалы горных выработок с уровнями гамма-излучении до 1500-2000 мкр./час., которые в настоящее время являются источниками радиоактивного загрязнения и требуют незамедлительной переработки.
Ежегодно на территории Алданского района образуется 3,5-4,0 млн тонн промышленных отходов от горно-перерабатывающего комплекса, 60-65 тыс. тонн золошлаковых отходов, 20-25 тыс. тонн твердых бытовых отходов, более 1-2 тыс. тонн строительного мусора и 3-3,5 тыс. тонн металлолома. Кроме этого, необходимо отметить образование 8-10 тонн отходов первого класса опасности, 350-400 тонн отходов второго класса и 300-350 тонн отходов третьего класса опасности.
Общая площадь свалок ТБО около 25 га. Также на территории МО "АР" расположены 6 золошлаковых свалок, 1 из которых санкционированная. Площадь золошлаковых свалок 9,3 га. Все свалки не обеспечены проектами обустройства и не имеют заключений государственной экологической экспертизы.
Проблема обращения с отходами связана в первую очередь несанкционированности объектов размещения отходов (далее ОРО, т.е. ОРО п. Верхний Куранах, п. Верхняя Амга, с. Якокут, с. Угоян, с. Улуу, с. Хатыстыыр, с Ыллымах, г. Томмот не имеют разрешительной документации, у всех 13 ОРО отсутствуют лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, проекты нормативов образования отходов и лимитов их размещение (ПНООЛР), положительные заключения государственной экологической экспертизы по проектам строительства объекта размещения отходов. Из систем защиты окружающей среды на объекте у всех ОРО имеются в виде визуального входного контроля отходов. Мониторинг не ведется во всех ОРО. Свидетельство о государственной регистрации права, Управление ФРС по РС (Я) на собственность имеется на ОРО г. Алдан, п. ЛебединыЙ, п. Ленинский, п. Нижний Куранах, с. Хатыстыр, с. Якокит, г. Томмот. Все ОРО не оборудованы должным образом и не обеспечивают должной экологической безопасности, не отвечают требованиям СанПин 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов". Сложившаяся ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью ныне живущих и будущих поколений.
Наиболее острые экологические проблемы:
- несоблюдение режимных мероприятий в ЗСО подземных водозаборов;
- отсутствие единого водозаборного узла с полной системой водоподготовки;
- отсутствие биологических очистных сооружений г. Алдан. Существующие отстойники хозяйственно бытовых отходов не обеспечивают очистку стоков от загрязняющих веществ;
- отсутствие эффективного газоочистного оборудования на стационарных ИЗА (котельные);
- отсутствие контроля качества (стационарных постов мониторинга) состояния атмосферного воздуха;
- отсутствие мест размещения отходов производства и потребления, соответствующих санитарным и природоохранным требованиям.
- отсутствие реального экологического контроля за деятельностью предприятий, реализующих мегапроекты.
Раздел 3. Цели и задачи Программы
На основе проведенного анализа современного социально-экономического положения муниципального района, определения основных проблем и анализа сильных и слабых сторон, угроз и возможностей муниципального района сформулированы цель и задачи настоящей Программы.
Основой для разработки целей и задач Программы являются следующие федеральные и республиканские программные документы:
- "Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года", одобренная Правительством Российской Федерации (протокол N 5 от 08 февраля 2007 года);
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "одобренная Правительством Российской Федерации" имеется в виду "одобренная Правительством Республики Саха (Якутия)"
- Программа социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 года и основных направлений до 2030 года;
- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р);
- ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы;
- ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года";
- ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)";
- ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года";
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
- Республиканские целевые программы и отраслевые стратегии развития Республики Саха (Якутия) на среднесрочную перспективу;
- Послание Президента Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),
- Бюджетное Послание Президента Республики Саха (Якутия).
Главной целью Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" является повышение качества жизни населения муниципального района на основе экономического роста и развития социальной инфраструктуры.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Создать благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат на территории муниципального района путем формирования инвестопроводящей системы муниципального района;
2. Сформировать благоприятный социальный климат для деятельности и здорового образа жизни населения путем определения основных направлений и мероприятий в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной, семейной и социальной политики, создания условий для оказания медицинской помощи населению, организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, организации отдыха детей в каникулярное время;
3. Реформировать промышленность для повышения ее диверсифицированности путем устранения чрезмерной монопрофильности муниципального образования, технического перевооружения и модернизации предприятий, внедрения современных технологий по глубокой переработке сырья, создания строительной индустрии, развития промышленности строительных материалов;
4. Создать условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширить рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развить предприятия, ориентированные на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции для производства конкурентоспособных товаров;
5. Создать условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями, определить основные мероприятия в дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.
6. Развить инфраструктуру связи, доступа к современным информационным технологиям;
7. Обеспечить бесперебойную работы жилищно-коммунального хозяйства путем повышения эффективности работы систем жизнеобеспечения, развития и модернизации жилищно-коммунального и энергетического комплекса, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий, применения новых технологий и обеспечения надежной коммунальной инфраструктурой, предотвращения возможных аварий экологического, техногенного характера.
8. Развить жилищное строительство путем организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.
9. Создать условия по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом, формированию муниципальной собственности на объекты недвижимости, достижению безубыточной работы муниципальных предприятий, повышению эффективности распоряжения муниципальной собственностью.
10. Создать условия для развития туризма.
11. Оздоровить экологию и предупреждать чрезвычайные ситуации путем выявления и постоянного мониторинга зон кризисного состояния, оценки районного трансграничного переноса загрязняющих веществ, оценки экологического состояния территории и негативных факторов влияния на здоровье населения, совершенствования системы особо охраняемых территорий районного значения в целях сохранения природных ландшафтов и рекреации, развития бизнеса отдыха и развлечений, организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Сохранить и восстановить экологическую обстановку в Алданском районе в зоне крупномасштабного строительства, обеспечивающей экологическую безопасность населения
12. Обеспечить финансовую устойчивость путем повышения эффективности бюджетных расходов и снижения дотационности местного бюджета.
13. Развить межрайонные связи муниципального района в сфере экономики и культуры.
Реализация вышеуказанных задач должна базироваться на повышении темпов роста, модернизации производственной сферы, формировании современной инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности населения. Рост эффективности производства должен основываться на качественном обновлении производственных фондов, внедрении современных технологий и повышения квалификации управленческих и производственных кадров.
Основу развития экономики МО Алданский район в ближайшем будущем будет определять деятельность золотодобывающих предприятий, также важную роль будет играть развитие предприятий лесопромышленного комплекса. Развитие крупных предприятий, их модернизация и техническое перевооружение должны сопровождаться разработкой программ стратегического развития и повышением эффективности управления. Это обеспечит рост конкурентоспособности продукции, повышение занятости населения и укрепит экономику МО Алданский район.
Планируется освоение урановых месторождений Эльконской группы. начнет выполняться инвестиционный проект по строительству Селигдарского ГХК. Реализация данных инвестиционных проектов может благотворно повлиять на повышение занятости населения Алданского района.
Для успешного выполнения задач в сфере промышленности Алданского района необходимо интенсивное развитие транспортной инфраструктуры.
Необходимо поддерживать положительную тенденцию роста выпуска товаров и услуг малого предпринимательства. При благоприятных условиях поддержки малого предпринимательства Администрацией МО Алданский район и Фондом ПМП РС (Я) выпуск товаров и услуг субъектами малого предпринимательства МО Алданский район к 2016 г. вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2010 г. Интенсивный рост выпуска товаров и услуг будет способствовать укреплению всего муниципального образования.
Необходимо обеспечить Алданский район продовольствием собственного производства, развить агропромышленную интеграцию с близлежащими улусами.
В системе жилищно-коммунального хозяйства МО Алданский район необходимо довести обеспеченность жильём на душу населения с 22,1 кв. м. в 2010 г. до 24,1 кв. м. в 2016 г., уменьшить объемы ветхого жилья - на 10%, устранить аварийность домов, обеспечить переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Модернизация систем теплоснабжения, водопроводных и канализационных сетей и сооружений приведет к повышению эффективности и надежности функционирования систем, снижению нерациональных затрат, надежной и устойчивой работе системы жизнеобеспечения жилищно-коммунального комплекса.
Согласно Схемы развития и размещения производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года и инвестиционного проекта КРЮЯ начнется строительство Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса (ЮЯ ГЭК).
Реализация инвестиционного проекта КРЮЯ требует привлечения большого числа занятых (за счет местных республиканских кадров и из-за пределов республики). По предварительным данным*(3), в 2016 г. планируется использование на объектах 69321 чел. (54305 чел. на строительстве объектов, 15016 чел. на эксплуатации объектов), что является значительным по сравнению с прогнозной численностью постоянного населения района*(4) 42472 чел. и численностью занятых 30354 чел. Соответственно, скорректированная численность занятых из числа постоянного населения к 2016 г. составит не менее 37470 чел., а численность постоянного населения - 49588 чел.
Среднемесячная номинальная зарплата составит не менее 50,6 тысяч руб. Это должно произойти на основе роста производительности труда, внедрения новых видов производств и технологий, развития малого предпринимательства. Уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 0,2%.
В прогнозном периоде налоговые доходы бюджета МО "Алданский район" возрастут до 940,9 млн. рублей в год, рост по сравнению с 2012 годом составит 198%.
Реализация мероприятий программы в сфере социального развития позволит обеспечить социальный эффект в виде снижения социальной напряженности, обеспечения благополучия населения Алданского района, в том числе социально незащищенного. Произойдет повышение качества жизни населения, сохранится и будет развиваться трудовой потенциал населения.
Необходимо создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий, доступа к сетевым образовательным информационным ресурсам, роста качества и обновления материально-технической базы учреждений образования и культуры.
Для выполнения вышеуказанных задач требуется совершенствование системы управления муниципальным образованием.
На основании вышеперечисленного должна быть решена задача стабильного устойчивого подъема экономики и социальной сферы.
Основные приоритеты, цели и задачи программы социально-экономического развития МО "Алданский район" конкретизированы по отраслям экономики и социальной сферы района.
Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок
Поддержка потребительского рынка и малого предпринимательства является, в первую очередь, задачей органов местного самоуправления. Основные усилия должны быть направлены на реализацию основной цели Программы, связанной с повышением благосостояния населения территории. В том числе через формирование благоприятной конкурентной среды на потребительском рынке, создание необходимых условий для эффективного функционирования малого предпринимательства, повышения его в роли в экономике.
В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2011-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года N 594, Посланием Президента Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 11 ноября 2010 года, основными направлениями социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), определенных в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия), в Программе определена цель - создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории МО "Аладанский район" на основе формирования эффективных механизмов государственной поддержки.
В соответствии с главной целью необходимо решить следующие задачи:
- Содействие развитию приоритетных направлений в сфере производства потребительских товаров
- Содействие в развитии производства продукции народно-художественного промысла и декоративного искусства
- Содействие в повышении квалификации и уровня экономической и правовой грамотности представителей малого бизнеса
- Развитие инфраструктуры имущественной и финансовой поддержки малого бизнеса
- Создание новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства
- Создание благоприятной административной среды
Планируется построить бизнес-инкубатор в 2013 году. В результате количество малых предприятий вырастет с 256 в 2011 г. до 317 в 2016 г. (на 23,6% к уровню 2011 г.), оборот малых предприятий вырастет с 3 821 млн. руб. в 2010 г. до 5 296 млн. руб. в 2016 г. (на 38,6%). Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП достигнет 20,1%.
Социальная сфера
Образование
Основной целью в сфере образования в соответствии с Государственной программой РС (Я) "Развитие образования РС (Я) на 2012-2016 гг.", является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Республики Саха (Якутия). Задачами программы являются:
1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития.
2. Совершенствование духовно-нравственного, гражданско-правового и патриотического воспитания подрастающего поколения.
3. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
4. Обеспечение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Достижение современного качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.
Проведение комплекса мероприятий с целью обеспечения доступности качественного образования предусматривает действия по следующим направлениям:
- дошкольное образование;
- общее образование;
- педагогическое образование;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- отдых и оздоровление детей;
- реализация приоритетного национального проекта "Образование".
В 2012-2016 гг. необходимо решить следующие задачи:
- осуществление Программы "Развитие образования МО "Алданский район" на 2012-2016 гг.";
- строительство дошкольных учреждений на 240 мест в г. Алдан, на 90 мест в с. Хатыстыр и модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, обновление учебно-материальной базы учреждений образования;
- выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в возрасте 5-7 лет, охваченных дошкольными и предшкольными образовательными учреждениями;
- реализация мер по закреплению педагогов, повышению их социального и общественного статуса, повышение до 75% образовательного уровня педагогов с высшим образованием для общеобразовательных школ;
- повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы (рост уровня грамотности чтения, математической и экономической грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся (повышение рейтинга PISA);
- внедрение программ передовых учителей, эксперимента профильного и дуального обучения учащихся общеобразовательных школ (внутришкольная и сетевая модели) как адаптацию молодежи к жизни и особенно по профильным предметам, таким, как математика, информатика, русский язык, физика, химия, биология, основы рыночной экономики, география, иностранные языки, расширение сети классов, школ и детских дошкольных учреждений (ДДУ) с обучением и воспитанием на иностранных языках с учетом потребностей населения, активное внедрение опыта передовых учителей в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах;
- внедрение системы предпрофильной подготовки в 9-классах с учетом не менее 100 учебных часов в год и модели профильного обучения (однопрофильная, многопрофильная школа, реализация индивидуальных учебных планов на старшей ступени и сетевое профильное обучение), где 2/3 объема времени отводится на специально организованные по выбору предметные и ориентационные курсы в рамках соответствующей региональной системы образования;
- социальная поддержка детей-сирот, детей, лишенных родительского попечительства, детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение всех детей - сирот местами в детских учреждениях района;
- совершенствование профориентационной работы среди школьников, безработных граждан, незанятого населения всех возрастных групп и выпускников учебных заведений через внедрение новых технологий и методов работы, содействие развитию предпринимательских навыков и различных форм самозанятости учащихся посредством обучения специальностям, востребованным в сфере услуг и туризма;
- сохранение малокомплектных сельских школ как фактора развития села;
- стимулирование развития рынка альтернативных (негосударственных и немуниципальных) образовательных услуг.
- создание эффективно функционирующей единой районной образовательной системы, соответствующей требованиям российских и республиканских стандартов и индикаторов образования путем внедрения новых технологий образовательного процесса, оптимизации структуры непрерывного образования и совершенствования существующей сети образовательных учреждений;
- создание оптимальных условий для раскрытия и развития духовно-нравственных качеств личности, реализации гражданских и демократических прав детей и молодежи;
- внедрение федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего на базовом (минимальный объем знаний и функциональную грамотность, компетентность по предмету) и профильном уровнях, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования;
- углубление в организации учебно-воспитательного процесса, в том числе внедрение опыта формирования гибких учебных групп, внедрение новых организационных форм взаимодействия образовательных учреждений (сетевого взаимодействия, ресурсных центров, дистанционного обучения);
- совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих путем разработки и внедрения инновационных технологий и дистанционного обучения;
- разработка аналитических материалов по первым итогам национального проекта "Образование" и концепции модернизации системы образования.
Таким образом, доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников, к 2016 г. должна составить не менее 80,5%, а удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет (охват детей 7-17 лет), охваченных программами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования составит не менее 96,7%. Удельный вес детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составит 84%. Будет своевременно осуществляться текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений образования, планируется строительство 2 ДДУ (в г. Алдан и с. Хатыстыр). В 2015 г. запланирована сдача нового здания школы на 275 учащихся в п. Солнечный.
Здравоохранение
Основной целью в сфере здравоохранения в соответствии с Государственной программой РС (Я) "Развитие здравоохранения РС (Я) на 2012-2016 гг." является профилактика заболеваний и обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению на всех этапах её оказания.
Задачи:
- повышение качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой застрахованным лицам;
- организация оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
- улучшение лекарственного обеспечения населения;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- создание условий, возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа жизни;
- обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем дальнейшего проведения специфической профилактики управляемых инфекций;
- обеспечение лечебно-профилактических учреждений безопасными, биологически полноценными и клинически эффективными компонентами и препаратами крови;
- обеспечение социально-значимых расходов в сфере здравоохранения;
- реализация государственной политики, направленной на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных;
- совершенствование медицинской помощи матерям и детям;
- реализация кадровой политики в здравоохранении, нацеленной на повышение уровня квалификации работников, привлечение молодых специалистов, а также рост обеспеченности населения всеми необходимыми медицинскими кадрами;
- обеспечение безопасности учреждений здравоохранения;
- содействие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье".
Для достижения поставленной цели будут проведены следующие мероприятия на общую сумму за 2012-2016 годы в размере 136 613 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета РФ - 48 078 тыс. рублей, республиканского бюджета - 87 521 тыс. рублей, внебюджетных источников - 1 014 тыс. рублей:
1. Модернизация и развитие системы здравоохранения. Данное направление включает следующие мероприятия:
- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, капитальный ремонт, приобретение медицинского оборудования;
- внедрение современных информационных систем в здравоохранение;
- внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
2. Обеспечение оказания медицинской помощи и предоставление услуг в сфере здравоохранения, а также создание условий для развития частной системы здравоохранения.
3. Обеспечение качественными и безопасными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Включены мероприятия по обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе предусматривающей обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача, осуществлению организационных мероприятий по обеспечению граждан высокозатратными лекарственными средствами.
4. Приоритетный национальный проект "Здоровье". Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2011-2016 годах будет реализовываться по следующим направлениям:
- формирование здорового образа жизни;
- развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний;
- повышение доступности и качества медицинской помощи;
- совершенствование медицинской помощи матерям и детям.
5. Укрепление кадрового потенциала. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы.
6. Санитарно-гигиеническое просвещение населения.
Общий коэффициент рождаемости к 2016 г. составит 13,1 на 1000 населения, общий коэффициент смертности - 13,5 на 1000 населения. В 2012 г. будет построена больница на 40 коек с поликлиникой на 120 посадочных мест в г. Томмот.
Молодежная политика и физическая культура
В сфере молодежной политики, физкультуры и спорта в соответствии с государственной программой РС (Я) "Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в РС (Я) на 2012-2016 гг." основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах развития страны, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия).
Задачи:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи;
- формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
- профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде;
- формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов высокого класса;
- развитие детско-юношеского и юниорского спорта;
- развитие национальных видов спорта и игр народов Якутии;
- укрепление и эффективное использование материально-технической базы.
В 2012 г. будет построен Центр подготовки лыжников в г. Алдан. До 2016 г. планируется реконструкция бассейна "Энергетик" и будет решен вопрос строительства крытого ледового катка в г. Алдан.
Культура
В сфере культуры целью является удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города
Задачи:
- Развитие инфраструктуры учреждений культуры района. Обеспечение доступности культурных благ и услуг для всех групп населения города, включая инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности;
- Поддержка творческой, инновационной культурной и образовательной деятельности, в том числе совместных проектов и программ с некоммерческими организациями (НКО), осуществляющими деятельность в сфере культуры, искусства и досуга.
- Модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий. Активное внедрение современных технических (в том числе мультимедийных) средств для художественного оформления театральных постановок, концертных программ и музейно-выставочных экспозиций.
- Превращение музеев района в культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни, создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие, с применением инновационных технологий, обучающих экспозиций, действующих лабораторий и экспонатов. Организация детских музейных центров и экспозиций. Дальнейшее развитие студийной и культурно-досуговой деятельности на базе выставочных залов. Организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой и просветительской направленности.
- Обеспечение государственной поддержки приобщения детей и молодежи к театральному и музыкальному искусству, музейно-выставочным проектам. Развитие форм семейного посещения учреждений культуры.
- Создание многофункциональных информационных комплексов на базе публичных библиотек района. Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории - инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
- Расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности. Создание в районе базовых учреждений культуры для организации культурно-массовых мероприятий и экспериментальных творческих лабораторий и площадок. Реализация на базе учреждений культуры программ и проектов НКО просветительской и культурно-досуговой направленности.
- Популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино. Поддержка деятельности кинотеатров.
- Развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного, межрегионального и межрайонного культурного сотрудничества, интернационализация культурного пространства. Развитие гастрольной деятельности театральных и концертных организаций.
- Подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа - менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры, работников творческих профессий.
- Развитие градостроительной и архитектурно-художественной среды поселений района посредством создания объектов монументального искусства (памятники, памятные знаки, мемориальные доски).
Занятость
В сфере занятости населения в соответствии с Программой содействия занятости населения Алданского района на 2012-2016 гг., основной целью является снижение безработицы и социальная поддержка безработных граждан.
Задачи:
- трудоустройство граждан на постоянную работу;
- трудоустройство граждан на временные работы;
- трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- повышение качества рабочей силы, предлагающей услуги на рынке труда;
- усиление мотивации граждан к трудоустройству;
- осуществление социальных выплат безработным гражданам;
- выплата компенсаций и возмещение расходов;
- сохранение кадрового потенциала и материально-технического обеспечения
- центров занятости населения
Среднемесячная номинальная зарплата составит не менее 50,6 тысяч рублей. Уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 0,2%. Денежные доходы на душу населения в месяц составят не менее 33484 руб. (или 162% к значению показателя в 2010 г.).
Промышленность
В соответствии с подпрограммой "Развитие промышленности Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг." государственной программы "Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы", целями развития промышленности Алданского района являются развитие базовых отраслей промышленности, начало реализации инвестиционных проектов по строительству новых инфраструктурных и промышленных объектов.
Необходимо формирование новых механизмов привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия) и взаимодействие и координация деятельности действующих предприятий базовых отраслей и создание новых отраслей промышленности с целью повышения эффективности производства.
Выполнение задач должно привести к повышению качества и количества производимой продукции на основе имеющегося внутреннего потенциала, производственного строительства и реконструкции, переоснащения производства новым современным оборудованием, интенсификации управленческой и маркетинговой деятельности, повышения квалификации персонала предприятий.
Планируется достижение следующих результатов:
- обеспечить к 2016 г. рост выпуска промышленной продукции предприятиями, в том числе золотодобывающими - до 11 460 кг. руды*(5) при реализации инновационного сценария развития или 9 014 кг. руды при реализации инерционного сценария развития;
- обеспечить к 2016 г. производство лесоматериалов не менее 90 тыс. куб. м., электроэнергии не менее 12,228 млн. кВт*ч., производство хлеба и хлебобулочных изделий - 103,5 тонн,
- поддерживать и развивать освоение промышленными предприятиями минерально-сырьевого потенциала района для диверсификации экономики муниципального образования, в том числе строительство объектов инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", а также реализацию проектов малого бизнеса в производстве;
- ежегодный индекс физического объёма производства промышленной продукции должен составлять не менее 103%.
- интенсифицировать усилия по производственному строительству и реконструкции предприятий,
- совершенствовать управленческую деятельность,
В течение 2014 - 2016 гг. должны быть построены объекты инфраструктуры Эльконского ГМК, являющегося частью Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии": линии электропередач ПС - 220 кВ Эльконский ГМК и ВЛ - 220 кВ Эльконский ГМК - Алдан, автодорога Томмот - Эльконский ГМК, железная дорога Томмот - Эльконский ГМК.
*(5) По месту добычи.
Сельское хозяйство
Целями программы на период до 2016 г. являются:
- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции способного повысить уровень самообеспечения Алданского района;
- инновационное развитие агропромышленного комплекса, а также эффективное использование земли и иных природных ресурсов;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- сохранение и развитие традиционного уклада жизни сельского населения.
Для достижения этих целей в программе предусматривается решение следующих задач:
- стимулирование роста производства продукции животноводства;
- сохранение и восстановление плодородия почв, рост уровня продукции растениеводства, укрепление кормовой базы скотоводства;
- обеспечение условий устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- сохранение эпизоотического благополучия и обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией;
- стимулирование инвестиционного и инновационного развития агропромышленного комплекса, повышение доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- сохранение и развитие традиционных отраслей Севера как уклад жизни и занятости коренных малочисленных народов Севера;
- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
- кадровое обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства.
Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства будет способствовать не только успешному решению большинства проблем, накопленных производственных, финансовых, социальных вопросов, но и системному росту внутреннего валового продукта, повышению доходности, обеспечивая тем самым реализацию комплекса целей социально-экономического развития района в среднесрочной перспективе.
Сроки реализации Программы учитывают ресурсные возможности бюджетов всех уровней по выполнению программных мероприятий. Этот период позволит решить первоочередные задачи по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции и создать предпосылки для его стабильного наращивания с целью обеспечения населения продуктами питания и сокращения сельской безработицы.
Предусматривается, что Программа обеспечит интенсивное развитие традиционных отраслей аграрной специализации Алданского района, освоение производства новых видов продуктов питания, насыщение рынка продукцией собственного производства, расширение рынков сбыта. Планируется рост производства валовой продукции сельского хозяйства на 30%. В результате проведения мероприятий к 2016 году ожидается: увеличение поголовья КРС до 575 голов, оленей - 13250 голов, лошадей - 650, свиней - 1096 голов, производство молока составит 557 тонн, мяса в живом весе - 200 тонн, яиц - 320 тыс. штук.
Транспорт и связь
Поддержка развития транспорта, дорожного хозяйства и связи является задачей органов местного самоуправления. Необходима эффективно функционирующая система транспорта и связи. В соответствии с РЦП "Развитие транспортного комплекса РС (Я) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года", основными целями в сфере транспорта являются:
- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, высвобождение оборотного капитала хозяйствующих субъектов республики за счет уменьшения периода оборота товарных запасов, снижение транспортных издержек по перевозкам наземным транспортом, расширение возможностей по реализации продукции производителей Якутии на внешних товарных рынках;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности жизнедеятельности республики и устойчивости транспортной системы.
Задачи:
- завершение строительства железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск;
- улучшение обеспечение эксплуатационной деятельности;
- модернизация автомобильного парка;
- сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов;
- увеличение количества дорог с твердым покрытием;
- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- поэтапное доведение уровня содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них до 100% от норматива;
- улучшение качества дорог, связывающих населенные пункты района.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, увеличится с 6,7% в 2011 г. до 14,37% в 2016 г. Грузооборот транспорта увеличится в 2,5 р., пассажирооборот увеличится в 1,5 раза, в основном за счет железнодорожного транспорта.
В соответствии с Государственной программой РС (Я) "Развитие информационного общества" в РС (Я) на 2012-2016 гг.", основной целью в сфере является повышение качества жизни населения и улучшение условий развития бизнеса в информационном обществе, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечение для населения доступности информации и технологий на уровне единых федеральных стандартов доступности
Задачи:
- Развитие и обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры.
- Развитие и сопровождение системы межведомственного электронного документооборота.
- Формирование инфраструктуры универсальной электронной карты.
- Развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства.
- Развитие цифрового контента.
- Развитие спутниковой и наземной инфраструктуры телерадиовещания.
- Обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических, общественно-политических и чрезвычайных ситуаций на основе современных информационных технологий.
- Перевод органов муниципальной власти на российскую программную платформу.
Для улучшения качества связи (интернет) будут построены станции спутниковой связи VSAT в г. Алдан и с. Угоян, расширена ЦС ЦАТС в г. Алдан до 2000 портов, построены ЦАТС в г. Томмот, п. Нижний Куранах.
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Поддержка строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, создание благоприятной экологической обстановки и проведение профилактической работы по правонарушениям является, в первую очередь, задачей органов местного самоуправления. Основные усилия должны быть направлены на реализацию основной цели Программы, связанной с повышением благосостояния населения территории.
В соответствии с Государственной программой РС (Я) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 г.", необходимо обратить особенное внимание на снижение энергоемкости производства ВРП и формирование энергоэффективного общества.
Задачи:
- повышение энергетической эффективности зданий, сооружений;
- сокращение потребления первичного топлива на единицу валового регионального продукта;
- создание предпосылок по снижению затрат на завоз и использование топливно-энергетических ресурсов;
- повышение заинтересованности руководителей предприятий, организаций, населения республики в проведении энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
- обеспечение приборного учета используемых энергетических ресурсов.
Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, улучшение качества обслуживания и ремонта жилищного фонда, оказания жилищно-коммунальных услуг населению с одновременным снижением нерациональных затрат, проведение энергосберегающей политики, повышение профессионального и образовательного уровня работников жилищно-коммунального комплекса, создание необходимых условий труда и техники безопасности, повышение эффективности работы по расстановке кадров, определение размеров амортизационных отчислений и средств ремонтного фонда для поддержания на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса, аккумуляция средств на капитальный ремонт и обновление основного оборудования, систематизация и единообразие учетной политики и документооборота отрасли, обеспечение условий для распространения эффективных форм экономических взаимоотношений в жилищно-коммунальном комплексе.
Для реализации цели необходимо решить комплекс задач:
- разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района, а также схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- реорганизация (упорядочивание) имущественных, финансовых и договорных отношений в жилищно-коммунальном секторе, с привлечением частного бизнеса к управлению жилыми домами и коммунальной инфраструктурой, и притоком частных инвестиций в модернизацию и расширение жилищно-коммунального комплекса за счет формирования прозрачной и прогнозируемой системы регулирования и государственной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- переход на оплату жилищно-коммунальных услуг населением в соответствии с федеральными стандартами, обеспечение социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, определение стандартов себестоимости, окупаемости и предельно допустимых расходов граждан на уровне улусных образований;
- обновление и модернизация основных фондов отрасли с оптимизацией топливно-энергетического баланса;
- определение принципиальной схемы финансовых потоков в отрасли, во время полного перехода на самоокупаемость;
- разработка и реализация комплекса мер по формированию и созданию условий для образования и деятельности объединений собственников жилья;
- дальнейшее проведение капитального ремонта многоквартирных домов района;
- обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- повышение надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и снижение их стоимости путем использование энергосберегающих технологий, дальнейшего формирования в жилищно-коммунальном комплексе республики рыночной системы хозяйствования, которые включает в себя как развитие конкурентных отношений, так и эффективное регулирование естественных монополий, а так же максимальное развитие частной инициативы собственников жилищного фонда;
- реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье";
- приведение системы функционирования жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) в соответствие федеральному законодательству о местном самоуправлении;
- подготовка к переходу на 100%-ую оплату за жилищно-коммунальные услуги;
- реализация норм и требований нового Жилищного кодекса РФ.
В г. Алдан взамен существующей будет построена котельная "МК-155", в п. Алексеевск также будет построена котельная и проведена оптимизация котельных NN 1 и 2 на 24 МВт. В Алданском районе будут проведены мероприятия по энергоресурсосбережению (модернизация котлового оборудования, реконструкция тепловых сетей на ППУ и др.), автоматизации и диспетчеризации котельных, обновление автопарка, модернизации объектов водоотведения и водоснабжения, их капитальный ремонт.
Основными целями развития ТЭК Алданского района являются:
1. Реконструкция и модернизация имеющегося электросетевого и генерирующего оборудования.
2. Строительство новых объектов генерации и сетевой инфраструктуры обеспечивающих опережающее развитие энергетической инфраструктуры крупных инвестиционных проектов на территории республики и устойчивого социально-экономического развития народного хозяйства.
К 2016 году произойдет резкое увеличение уровня потребности в электро- и теплоэнергии, а также нефтепродуктов. В местах строительства будет подведены линии электропередач. В соответствии с республиканской Программой энергосбережения, для Алданского района запланировано провести ряд мероприятий по энергосбережению.
На территории Алданского района должны быть построены ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах-Томмот-Майя с ПС-220 кВ Томмот, две одноцепных ВЛ 220 кВ "Нижний Куранах - НПС N 16" с ПС 220/10 кВ при НПС N 16 и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220/110 кВ Нижний Куранах (ВСТО), ВЛ-220 Ленск-Олекминск-Алдан двухцепная.
Опережающее развитие энергетической инфраструктуры требует создание надежной энергосистемы, что приведет к реализации существующих инвестиционных проектов. Энергетическая потребность освоения месторождений полезных ископаемых и создание ТПК предполагает строительство каскада ГЭС.
При реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" в долгосрочном плане будет построена Канкунская ГЭС, проектная мощностью 1600 МВт, 7, 5 млрд. кВт-ч в год. Инвестиции - 91,3 млрд. руб., водохранилище - 10 млрд. руб. К моменту запуска первых агрегатов Канкунской ГЭС (2015 год) должны быть построены одноцепные ВЛ 500 кВ "Канкунская ГЭС - ПС Нерюнгри" и ВЛ 500 кВ "Канкунская ГЭС - ПС Алдан" с подстанциями 500/220/110 кВ "Нерюнгри" и 500/220/10 кВ "Алдан".
Жилищное строительство
В соответствии с ФЦП "Жилище", основной целью в сфере жилищного строительства является формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Основными задачами Программы являются:
- создание условий для развития массового строительства жилья эконом-класса;
- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;
- обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями.
К 2016 г. доля ветхого и аварийного жилья будет сокращена с 34,5% (2011 г.) до 31,3%. Общая площадь жилищного фонда увеличится на 44611 кв. м. и составит 992 991 кв. м., в основном за счет интенсивного индивидуального жилищного строительства, строительства домов для работников бюджетной сферы и работников Канкунской ГЭС. 103 молодых семьи улучшат жилищные условия за период 2012-2016 г. Необходимо довести обеспеченность жильём на душу населения с 22,1 кв. м. в 2010 г. до 24,1 кв. м. в 2016 г.
Земельно-имущественный комплекс
Целью развития земельно-имущественного комплекса является создание эффективно действующей системы управления, направленной на удовлетворение потребностей населения и юридических лиц в осуществлении имущественных и земельных прав.
Основными направлениями в создании условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом муниципального района являются следующие направления:
- охрана земли как основной составляющей окружающей среды;
- создание условий для многообразия форм собственности на землю, оценки земли, развитие рынка земли. Вовлечение в гражданский оборот земель населенных пунктов и сельхозназначения, а также земель иных категорий;
- совершенствование государственных и муниципальных систем управления земельными ресурсами путем взаимодействия государственных органов власти с органами местного самоуправления. Оказание правовой, методической и финансовой помощи органам власти местного самоуправления;
- создание систем государственной и негосударственной форм подготовки и повышения квалификации специалистов в области управления земельными ресурсами, землеустройства, кадастра, геодезии и картографирования;
- создание и обновление планово-картографической основы муниципальных образований.
Туризм
Главная цель развития туризма заключается в повышении качества и уровня жизни ее населения, обеспечение занятости, духовного и физического оздоровления населения, повышения доходов граждан и бюджетов всех уровней, что является реальным претворением в жизнь основополагающих принципов Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Цель мероприятий раздела - развитие туристской отрасли в Алданском районе. Реализация данной основной цели позволит создать необходимую туристскую инфраструктуру, привлечь потенциальных туристов, создать новые рабочие места, задействовать местный потенциал, что в рамках общей цели настоящей программы социально-экономического развития отразится в виде увеличения доходов территории и, в конечном итоге, повышением уровня благосостояния проживающего на ней населения.
В основу положено формирование инфраструктурной базы и концептуальных основ для развития стабильной и устойчивой туристкой отрасли на территории Алданского района через совершенствование системы поддержки на всех уровнях (муниципальном, государственном)".
В соответствии с главной целью направления основных усилий в сферах, охватываемых настоящим разделом, предполагают решение следующих задач:
- Содействие созданию благоприятного климата для развития индустрии туризма и возникновения предпринимательской инициативы в данной сфере;
- Выработка единой стратегии туризма через разработку муниципальной программы, (подпрограммы, раздела развития туризма);
- Анализ возможностей туристского рынка улуса, формирование баз данных;
- Популяризация туризма, спорта, активного отдыха в республике;
- Содействие в повышении уровня экономической и правовой грамотности представителей туристского бизнеса
- Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа Алданского района как региона, благоприятного для развития туризма;
- Организация участия представителей Алданского района в мероприятиях туристской направленности, проводимых Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я), в т.ч. международной выставке Sakha Travel, в проектах "Бриллиантовая неделя Якутии", "Зима начинается с Якутии", ярмарках, семинарах, круглых столах.
- Участия представителей Алданского района в мероприятиях Государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.".
Охрана окружающей среды
В сфере экологии в соответствии с республиканской целевой программой "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.", планируется улучшение экологической обстановки в зоне крупномасштабного строительства.
Для достижения данной цели в программе предусматривается решение следующих задач:
- сохранение и восстановление поверхностных водных объектов сбросами и выбросами промышленных предприятий, транспорта и предприятий коммунального хозяйства.
- организация утилизации бытовых и промышленных отходов;
- установление газоочистных сооружений в связи с использованием для отопления угля;
- выявление и постоянный мониторинг зон кризисного состояния, оценка районного трансграничного переноса загрязняющих веществ, оценка экологического состояния территории и негативных факторов влияния на здоровье населения;
- совершенствование системы экологического образования и просвещения.
Проведение комплекса мероприятий с целью сохранения и восстановления экологической обстановки предусматривает действия по следующим направлениям:
- улучшение атмосферного воздуха;
- улучшение качества водоснабжения;
- утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
- обеспечение радиационной безопасности;
- экологическое воспитание.
Необходимо сохранение и восстановление природной среды, комплексное решение проблем, обеспечивающее экологическую безопасность населения. Запланированы комплексные экологические исследования в зоне деятельности Канкунской ГЭС и Эльконского ГМК. Будут построены биоочистные сооружения в г. Алдан, восстановлены станции биоочистки в г. Томмот, спроектированы станции биоочистки в п. Нижний Куранах. Прогнозируется разработка документации по строительству полигонов ТБО в гг. Алдан и Томмот и в п. Нижний Куранах, строительство полигона ТБО в г. Алдан. Будет также интенсифицирована работа по охране ресурсных резерватов "Верхнеамгинский" и "Суннагино-Силигинский", имеющих республиканский статус; а также 11 ООПТ местного значения.
Финансовая сфера
Целью развития финансовой сферы муниципального образования "Алданский район" является повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Алданский район" на 2012-2016 годы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- Увеличение доли собственных доходов местного бюджета и снижение зависимости бюджета МО "Алданский район" от межбюджетных трансфертов;
- Обеспечение увязки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" и бюджетного планирования, целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
- Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг;
- Совершенствование механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
- Обеспечение эффективной и безубыточной деятельности муниципальных унитарных предприятий;
- Модернизация автоматизированной системы планирования и управления муниципальными финансами муниципального образования "Алданский район";
- Повышение эффективности внутреннего финансового контроля.
В соответствии с поставленными задачами сформулированы основные (стратегические) направления социально-экономические развития муниципального района.
*(3) Данные Министерства экономики и промышленной политики РС (Я), ноябрь 2010 - февраль 2011 г. Учитывая, что на эксплуатации объектов КРЮЯ к 2025 г. будет занято 47196 чел., по меньшей мере 25% занятых станут частью постоянного населения района.
*(4) В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Алданского района до 2016 г.
Раздел 4. Основные направления социально-экономического развития муниципального района
4.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
4.1.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства путем создания финансовой инфраструктуры, формирования инвестпроводящей системы муниципального образования (создание бизнес-инкубатора, фонда поддержки предпринимательства)
В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2011-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года N 594, Посланием Президента Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 11 ноября 2010 годам, основными направлениями социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), определенных в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия), в Программе определены два стратегических направления (подпрограмм), направленных на достижение основной цели государственной программы:
1) Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги).
Данная политика направлена на повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, модернизацию предприятий и, тем самым, на создание условий для обеспечения потребностей жителей района в товарах и услугах экономически эффективным образом.
Конкурентная политика является инструментом создания условий для повышения качества и уровня жизни населения, инновационного развития, снижения инфляции, развития национальной конкурентоспособности.
2) Создание благоприятной административной среды.
Стабильное развитие предпринимательской инициативы невозможно без создания благоприятной предпринимательской среды, которая представляет собой совокупность институционально-правовых, налоговых, организационных и др. факторов и условий, обусловленных экономической политикой, и реализуется посредством системы мер поддержки малого предпринимательства.
В рамках данного раздела, исходя из цели и поставленных задач программы, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.
Таблица 4.1.1.1
Система программных мероприятий
N |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Исполнители |
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги) | |||
1 |
Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных сферах деятельности, по уплате процентов по кредитам и займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях, по лизинговым платежам в части доходов лизингодателя. Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело. Содействие развитию микрофинансирования. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства. Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере производства продукции, на арендную плату за имущество, используемое в производственном процессе субъектами малого и среднего предпринимательства. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, занятых в сфере производства. Субсидирование части транспортных расходов по доставке производственного оборудования. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление, приобретение) производственного оборудования, связанного с производством продукции Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, части затрат, понесенных на приобретение рабочего инструментария и расходных материалов по производству одного или нескольких видов продукции народно-художественного промысла и декоративно-прикладного искусства. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных форумах и т.д. |
2012-2016 |
Управление экономики МО "Алданский район" и Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) |
2 |
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Строительство Бизнес-инкубатора; Организация деятельности Бизнес-инкубатора. Проведение семинаров по вопросам предпринимательства на уровне МО "Алданский район" для определения приоритетов в сфере потребительского рынка и их реализации (образовательные услуги); Публикация в СМИ нормативных документов поддержки субъектов предпринимательства. Рекламирование программных мероприятий поддержки субъектов предпринимательства; Проведение Дня Предпринимателя |
2012-2016 |
Управление экономики МО "Алданский район", МУ Алданского района "Земельно-имущественное управлении", управление промышленности МО "Алданский район" |
3 |
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (приватизация арендуемого имущества, снижение арендной платы и т.д.) |
2012-2016 |
МУ Алданского района "Земельно-имущественное управлении" |
4 |
Реализация приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. Развитие производства высококачественного хлеба и хлебобулочных изделий; Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства продукции; Развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах федерального значения; Развитие предпринимательства в сфере народно-художественного промысла и декоративно-прикладной деятельности. Развитие бытового обслуживания в сельской местности. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. |
2012-2016 |
Управление экономики МО "Алданский район", Алданский городской отдел статистики Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) ОП ГБУ "ЦПП" РС (Я) в Алданском районе |
Создание благоприятной административной среды | |||
5 |
Повышение доступности оказываемых государственных и муниципальных услуг в сфере малого и среднего предпринимательства. |
2012-2016 |
Структурные подразделения администрации МО "Алданский район" |
Открытие обособленного подразделения ГАУ МФЦ |
2014 |
||
6 |
Развитие нормативно правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства в республике. |
2012-2016 |
Управление экономики МО "Алданский район", юридический отдел МО "Алданский район", Координационный Совет предпринимателей |
7 |
Оказание информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
2012-2016 |
Управление экономики МО "Алданский район" |
8 |
Содействие развитию молодежного предпринимательства. |
2012-2016 |
Управление экономики МО "Алданский район" |
9 |
Повышение престижности предпринимательской деятельности. |
2012-2016 |
Управление экономики МО "Алданский район" |
4.1.2. Имущественная поддержка на муниципальном уровне (в т.ч. свободный оборот земли)
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в прогнозном периоде будет реализована в следующих мероприятиях:
- Применение понижающих коэффициентов при расчете арендной платы за аренду муниципального имущества в соответствии с утвержденными муниципальными образованиями соответствующих Порядков расчета арендной платы.
- Создание условий для многообразия форм собственности на землю, оценки земли, развитие рынка земли. Вовлечение в гражданский оборот земель населенных пунктов и сельхозназначения, а также земель иных категорий.
4.1.3. Создание условий для обеспечения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Для стабильного развития района и повышения уровня жизни населения следует создать благоприятные условия для расширения собственного производства в сфере производства мебели, мяса, молочной продукции, что приведет к увеличению новых рабочих мест и снижения миграции населения, понизить зависимость района от завозной продукции, стимулировать существующие предприятия к расширению производства в первую очередь потребительских товаров: рыбной продукции, молочной продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, заинтересовать население в производстве картофеля, овощей и провести сельскохозяйственную ярмарку.
Так как собственное производство сельскохозяйственной продукции в полной мере не может обеспечить нужды, району следует продолжать дружеские связи с сельскохозяйственными улусами РС (Я), например, Мегино-Кангаласский улус. Этому способствовало бы проведение ярмарок сельхозпродукции.
4.2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения
Задача формирования благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения территории предполагает реализацию следующих направлений в деятельности муниципального района:
- Развитие и модернизация социальной инфраструктуры, в том числе культуры, физической культуры и спорта, молодежной, семейной и социальной политики;
- Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;
- Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества;
- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- Оказание содействия в работе национально-культурных объединений;
- Создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
- Повышение качества и доступности услуг в социальной сфере;
- Создание условий для оказания медицинской помощи населению;
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
- Организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, их активное привлечение для решения социальных проблем инвалидов, пожилых граждан, детей сирот, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- В рамках реализации государственной программы РС (Я) "Безбарьерная среда на 2012-2016 годы" разработать муниципальную программу "Безбарьерная среда", включающую комплекс мероприятий по реализации мер социальной поддержки и реабилитации инвалидов, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями;
- Оказание содействия в реализации внедрения государственной социальной помощи на основе социального контракта;
- Оказание содействия в развитии новых форм социального обслуживания населения.
4.2.1. Основные направления и мероприятия в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной, семейной и социальной политики Алданского района
Таблица 4.2.1.1
Перечень
основных направлений в области сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной, семейной и социальной политики Алданского района на 2012 - 2016 годы
N |
Направления |
Мероприятия |
1. |
Развитие и модернизация инфраструктуры в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной, семейной и социальной политики |
Реконструкция горнолыжной базы г. Алдан |
2. |
Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками |
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек |
Формирование единого информационного библиотечного пространства на территории Алданского района | ||
Увеличение количества и тематики собственных информационных ресурсов на электронных носителях | ||
Создание модельных сельских и специализированных городских библиотек | ||
3. |
Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества |
Поддержка творческих коллективов, носителей и исполнителей аутентичного фольклора, народных мастеров |
4. |
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
|
5. |
Оказание содействия в работе национально-культурных объединений |
Поддержка деятельности в области укрепления межнациональных отношений |
6. |
Создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры |
Строительство культурно-досугового спортивного комплекса в п. Ленинский | ||
7. |
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых основ, материально-технических, учебно-методических условий для вовлечения различных категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом; | ||
Приобретение и завоз спортивного инвентаря и оборудования для спортивных объектов | ||
Создание постоянно действующего информационного поля и просветительско-образовательной системы, направленных на информационное обеспечение физической культуры и массового спорта, привлечение населения к активным занятиям физической культурой и массовым спортом на всех этапах жизнедеятельности | ||
Анализ и прогнозирование на научной основе результатов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, уровня физического развития населения, показателей роста спортивного мастерства по видам спорта | ||
8. |
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью |
Развитие различных форм профессионального самоопределения, трудовой занятости молодежи, молодежного предпринимательства: обеспечение трудоустройства несовершеннолетних, особенно состоящих на учете в КДН и ЗП в летний период; информирование выпускников школ и их родителей о рейтинге специальностей и профессий и о возможности получения образования без выезда за пределы района; дальнейшая ориентация учащихся школ на выбор и получение специальностей, наиболее востребованных на рынке труда |
Организация оздоровления и отдых молодежи, формирование культуры здорового образа жизни: - создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня молодежи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей; - поддержка молодежных общественных инициатив, студенческих строительных отрядов; профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения | ||
9. |
Повышение качества и доступности услуг в социальной сфере |
Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей |
Укрепление социальной защищенности пожилых людей | ||
Меры по укреплению здоровья пожилых людей, в т.ч. социальная поддержка и реабилитаций инвалидов | ||
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов учреждений социального обслуживания | ||
Обеспечение пожарной безопасности и энергосбережению на объектах социального обслуживания населения | ||
Переселение пожилых людей, постоянно проживающих в ветхих учреждениях социального обслуживания, в благоустроенные помещения | ||
Создание комфортной и доступной среды для инвалидов, в т.ч. устройство пандусов в общественных местах |
Таблица 4.2.1.2
Содержание проблем в области культуры и механизм их преодоления
Содержание проблемы |
Механизм преодоления |
Недостаток объектов культуры в районах новостроек города |
Строительство новых объектов, создание филиалов, развитие дистанционных форм обслуживания |
Культурно-досуговые предложения не покрывают всего диапазона запросов граждан |
Формирование государственных заданий по развитию новых направлений деятельности |
Дефицит объектов культуры, ориентированных на организацию досуга подростков и молодежи |
Создание комплексных молодежных культурных центров, ориентация существующих объектов культуры на работу с молодежью |
Недостаточная развитость материально-технической базы учреждений культуры |
Информатизация отрасли, модернизация оборудования, привлечение внебюджетных средств, негосударственных структур |
Недостаточная доступность учреждений культуры для инвалидов, лиц с ограничениями жизнедеятельности |
Оснащение учреждений культуры спецтехникой, приспособление учреждений культуры для доступа инвалидов и других маломобильных граждан, развитие дистанционного обслуживания |
Недостаточное использование возможностей негосударственных структур, в том числе НКО, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства |
Реализация на базе учреждений культуры программ и проектов негосударственных структур и некоммерческих организаций (НКО) просветительской и культурно-досуговой направленности |
Необходимость разработки и внедрения инновационных культурных проектов |
Грантовая поддержка инновационных проектов, творческих мастерских, экспериментальных лабораторий негосударственных структур, в том числе - некоммерческих организаций (НКО) |
Дефицит современных культурных комплексов |
Проектирование и строительство новых комплексов |
4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Основной целью является формирование основы здорового образа жизни путем внедрения принципов профилактической медицины, широкой информированности населения по вопросам профилактики основных инфекционных заболеваний согласно соглашению, подписанному между Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), администрацией МО "Алданский район" и Алданской РЦБ от 1 января 2012 г.
Реализация цели будет осуществляться через следующие направления взаимодействия:
1. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения района;
2. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы;
3. Создание условий для развития частной системы здравоохранения;
4. Содействие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье";
5. Информирование населения
6. формирование здорового образа жизни;
7. повышение доступности и качества медицинской помощи;
4.2.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Целью программы до 2016 г. является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Алданского района.
Проведение комплекса мероприятий с целью обеспечения доступности качественного образования предусматривает действия по следующим направлениям:
- дошкольное образование;
- общее образование;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- отдых и оздоровление детей;
- реализация приоритетного национального проекта "Образование".
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- Создание условий для введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования;
- модернизация материально-технической базы образовательных учреждений;
- строительство дошкольных учреждений на 240 мест в г. Алдан, микрорайоне Солнечный г. Алдан на 150 мест и на 90 мест в с. Хатыстыр;
- расширение сети классов, школ и детских дошкольных учреждений (ДДУ) с обучением и воспитанием на иностранных языках с учетом потребностей населения;
- строительство школы п. Солнечный (275 мест);
- обновление учебно-материальной базы учреждений образования;
- Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений района;
- осуществление Программы "Развитие образования МО "Алданский район на 2012-2016 гг.";
- выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в возрасте 5-7 лет, охваченных дошкольными и предшкольными образовательными учреждениями;
- необходимо довести до 75% образовательный уровень педагогов с высшим образованием для общеобразовательных школ;
- расширение возможностей профильного обучения и дуального образования;
- повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы (рост уровня грамотности чтения, математической и экономической грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся (повышение рейтинга PISA);
- внедрение программ передовых учителей, эксперимента профильного обучения учащихся общеобразовательных школ (внутришкольная и сетевая модели) как адаптацию молодежи к жизни и особенно по профильным предметам, таким, как математика, информатика, русский язык, физика, химия, биология, основы рыночной экономики, география, иностранные языки;
- реализация мер по закреплению педагогов, повышению их социального и общественного статуса;
- внедрение системы предпрофильной подготовки в 9 классах с учетом не менее 100 учебных часов в год и модели профильного обучения (однопрофильная, многопрофильная школа, реализация индивидуальных учебных планов на старшей ступени и сетевое профильное обучение), где 2/3 объема времени отводится на специально организованные по выбору предметные и ориентационные курсы в рамках соответствующей региональной системы образования;
- социальная поддержка детей-сирот, детей, лишенных родительского попечительства, детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие развитию предпринимательских навыков и различных форм самозанятости учащихся посредством обучения специальностям, востребованным в сфере услуг и туризму;
- совершенствование профориентационной работы среди школьников, безработных граждан, незанятого населения всех возрастных групп и выпускников учебных заведений через внедрение новых технологий и методов работы;
- сохранение малокомплектных сельских школ как фактора развития села;
- стимулирование развития рынка альтернативных (негосударственных и немуниципальных) образовательных услуг.
- создание эффективно функционирующей единой районной образовательной системы, соответствующей требованиям российских и республиканских стандартов и индикаторов образования путем внедрения новых технологий образовательного процесса, оптимизации структуры непрерывного образования и совершенствования существующей сети образовательных учреждений;
- создание оптимальных условий для раскрытия и развития духовно-нравственных качеств личности, реализации гражданских и демократических прав детей и молодежи;
- активное внедрение опыта передовых учителей в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах;
- обеспечение всех детей-сирот местами в детских учреждениях района;
- санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летний труд и отдых; бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
- выплата денежных средств семьям опекунов на содержание подопечных детей;
- выплата денежных средств приемной семье на содержание подопечных детей; оплату труда приемного родителя; выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью попечения, в семью; выполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц и их числа.
- Финансирование МКОУ "Алданский детский дом"
В соответствии с государственной целевой программой языкового строительства в РС (Я) в районе ежегодно проводятся следующие мероприятия: День родного языка и письменности коренных народов РС (Я), День славянской письменности, организуется участие в очных и заочных конкурсах по родным языкам, проводятся фольклорные фестивали, праздники. В настоящее время идет разработка сайта для пропаганды языков коренных народов РС (Я).
Таблица 4.2.3.1
Основные мероприятия
в организации образования по основным общеобразовательным программам Алданского района на 2012-2016 годы
N |
Мероприятия |
Сроки |
1.1. |
Дошкольное образование |
|
1.1.1. |
Обеспечение содержания в ДОУ вновь привлеченного контингента детей: открытие новых групп для часто болеющих детей |
2012-2016 |
1.1.2. |
Районные конкурсы для работников МДОУ и дошкольников |
2012-2016 |
1.1.3. |
Повышение квалификации работников МДОУ |
2012-2016 |
1.1.4. |
Разработка системы поиска и поддержки одаренных, талантливых детей |
2012-2016 |
1.2. |
Материально-техническое обеспечение дошкольного образования |
|
1.2.1. |
Приобретение компьютерных комплексов для МДОУ |
2012-2016 |
1.2.2. |
Капитальный ремонт МДОУ, строительство ограждений, электроосвещение |
2012-2016 |
1.2.3. |
Обеспечение противопожарной, антитеррористической. безопасности |
2012-2016 |
1.2.4. |
Строительство детского сада на 240 мест в г. Алдан |
2012-2016 |
1.2.5. |
Строительство детского сада на 90 мест в с. Хатыстыр |
2012-2016 |
1.2.6. |
Строительство детского сада на 150 мест в мкр-н Солнечный г. Алдан |
2012-2016 |
2.1. |
Общее образование |
|
2.1.1. |
Курсовая переподготовка, обеспечение участия педагогов, обучающихся в конференциях, семинарах разного уровня |
2012-2016 |
2.1.2.. |
Проведение районных олимпиад для обучающихся, конкурсов для педагогов |
2012-2016 |
2.1.3. |
Проведение Государственной итоговой аттестации в 9 кл., ЕГЭ в 11 кл., республиканских диагностических работ |
2012-2016 |
2.1.5. |
Разработка системы поиска и поддержки одаренных, талантливых детей |
2012-2016 |
2.1.6. |
Поддержка языков и культур коренных малочисленных народов Севера путем организации Дней родного языка и письменности коренных народов РС (Я), Дней славянской письменности, участия в очных и заочных конкурсах по родным языкам, проведения фольклорных фестивалей, праздников, разработки сайта для пропаганды языков коренных народов РС (Я) в соответствии с ГП "Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков РС (Я) на 2012 - 2016 гг." |
2012-2016 |
2.1.7. |
Расширение сети школ с обучением на родном языке |
2012-2016 |
2.2. |
Материально-техническое обеспечение общего образования |
|
2.2.1. |
Строительство школы п. Солнечный (275 мест) |
2012-2016 |
2.2.2. |
Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений района |
2012-2016 |
2.2.3. |
Приобретение компьютерного оборудования для МОУ |
2012-2016 |
2.2.4. |
Приобретение лабораторного, спортивного оборудования, мебели, оборудования для столовых, медкабинетов. |
2012-2016 |
2.2.5. |
Капитальный и текущий ремонт ОУ |
2012-2016 |
2.2.6. |
Обеспечение противопожарной, антитеррористической. безопасности |
2012-2016 |
4.2.4. Организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время
Целью программы до 2016 г. является совершенствование духовно-нравственного, гражданско-правового и патриотического воспитания подрастающего поколения. Для достижения данной цели в программе предусматривается решение следующих задач:
- создание сети учреждений дополнительного образования различных типов и видов;
- повышение качества услуг по дополнительному образованию;
- обеспечение равного доступа различных слоев населения к качественному дополнительному образованию.
По направлению "Дополнительное образование" необходимо проведение следующих мероприятий:
- Строительство школы искусств в г. Томмот;
- Строительство здания детско-юношеской школы в с. Хатыстыр, в г. Алдан;
- Строительство крытого хоккейного корта;
- Проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования
- Приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы учреждений - школы искусств и детско-юношеских спортивных школ;
- Обеспечение противопожарной и антитерростической деятельности;
- Проведение различных конкурсов для обучающихся, таких как районный слет "Юнтал", научно-практическая конференция "Шаг в будущее", конкурс-соревнование "Безопасное колесо" и т.д.;
По направлению "Отдых и оздоровление детей" необходимо проведение следующих мероприятий:
- Проведение капитальных и текущих ремонтов летнего лагеря "Берег дружбы";
- Приобретение основных средств;
- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период;
- Оплата путевок в летний лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Таблица 4.2.4.1
Основные мероприятия
в организации предоставления дополнительного образования, отдыха детей в каникулярное время Алданского района на 2012 - 2016 годы
N |
Мероприятия |
Сроки |
1 |
Дополнительное образование |
|
1.1. |
Строительство учреждений дополнительного образования - школы искусств и детско-юношеских спортивных школ, крытого хоккейного корта |
2012-2016 |
1.2. |
Приобретение основных средств для учреждений дополнительного образования |
2012-2016 |
1.3. |
Проведение капитальных и текущих ремонтов. |
2012-2016 |
1.4. |
Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
2012-2016 |
1.5. |
Проведение конкурсов для обучающихся |
2012-2016 |
2 |
Отдых и оздоровление детей |
2012-2016 |
2.1. |
Проведение капитальных и текущих ремонтов летнего лагеря "Берег дружбы" |
2012-2016 |
2.2. |
Приобретение основных средств |
2012-2016 |
2.3. |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период; |
2012-2016 |
2.2. |
Оплата путевок в летний лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2012-2016 |
4.3. Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности, инновационная политика
Основными направлениями реформирования промышленности на территории муниципального района для повышения ее диверсифицированности являются следующие направления:
- Техническое перевооружение и модернизация предприятий, внедрение современных технологий по глубокой переработке сырья;
- Устранение чрезмерной монопрофильности муниципальных образований поселенческого уровня, на территории которых производится добыча золота, в том числе МО "Поселок Нижний Куранах" путем реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана (КИП) развития МО "Поселок Нижний Куранах" на 2010 - 2020 годы;
- Создание строительной индустрии. Развитие промышленности строительных материалов.
4.3.1. Техническое перевооружение и модернизация предприятий, внедрение современных технологий по глубокой переработке сырья
Программа предполагает следующие мероприятия по данному направлению развития промышленности на 2012-2016 годы на территории Алданского района:
- Реализация проектов в соответствии с Инвестиционным проектом "Комплексное развитие Южной Якутии"
- Увеличение золотодобычи ОАО "Алданзолото" ГРК;
- Увеличение золотодобычи золотодобывающего холдинга "Селигдар";
- Увеличение золотодобычи ЗАО ГДК "Алдголд";
Всего объем добычи золото по району составит к 2016 году 11 460 кг по инновационному сценарию и 9 014 кг по инерционному варианту.
На территории Алданского района в рамках ИП "Комплексное развитие Южной Якутии" должны быть реализованы следующие проекты в области добывающей и обрабатывающей промышленности:
Освоение урановых руд Эльконской группы;
Освоение Селигдарского месторождения апатитов.
Финансирование строительства инфраструктурных объектов ИП КРЮЯ будет реализовано с применением механизма отложенных платежей Tax Increment Financing (TIF), т.е. за счет привлеченных средств с последующим возмещением с федерального и регионального бюджетов.
Реализация Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" до 2020 года на территории Алданского района в области добывающей и обрабатывающей промышленности
Освоение урановых месторождений Эльконской группы находится на стадии разработки проектно - сметной документации. Завершение проектирования Эльконского ГМК и прохождение государственной экспертизы проекта ожидается в 2019 году. Срок строительства ПС - 220 кВ Эльконский ГМК и ВЛ - 220 Алдан - Эльконский ГМК стоимостью 9 940,9 млн. рублей (в ценах 2011 года) определен на 2014-2016 годы. Срок строительства автодороги Томмот - Эльконский ГМК стоимостью 3 361 млн. рублей (в ценах 2011 года) определен на 2014-2015 годы. Срок строительства железной дороги Томмот - Эльконский ГМК стоимостью 9 090 млн. рублей (в ценах 2011 года) РФ определен на 2014-2016 годы.
Потенциальный выпуск составит 5 тыс. тонн химического концентрата природного урана в год. Согласно Концепции федеральной целевой программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденную распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2006 г. N 1019-р, начиная с 2012 года, мощности российских АЭС должны увеличиваться ежегодно на 2 ГВт с 2012 года и на 3 ГВт - с 2014 года. При этом собственная добыча урана в стране не столь значительна, а текущие поставки уранового сырья для обогащения осуществляется либо из складских запасов, либо из стран СНГ. В этой связи намечаемая разработка Эльконской группы уранорудных месторождений в перспективе сделает Алданский район крупнейшим центром добычи урана в России. Цель проекта - создание атомного кластера, разработка урановых месторождений Эльконского района. Проект включен в Схему 2020, Стратегию социального и экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.
Проектная мощность Селигдарского горно-химического комбината 3,3 млн. тонн концентрата, 568 тыс. тонн удобрений в год. Проект включен в Схему 2020, Стратегию социального и экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. В настоящее время по Селигдарскому ГХК сроки реализации на сегодняшний день не определены с учетом действия отлагательных условий в связи с отсутствием недропользователя Селигдарского месторождения апатитов.
Таблица 4.3.1.1
Прогноз добычи золота по Алданскому улусу на 2012 - 2015 (кг)
вариант 1
п/п |
Предприятия-недропользователи |
2011 факт |
2012 оценка |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
2015 прогноз |
1 |
Алданский улус, всего, |
6839,0 |
7585,0 |
7935,0 |
8213,0 |
8521,0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
всего добыча рудного золота |
6214 |
6842 |
7080 |
7249 |
7470 |
|
ОАО "Селигдар" |
1101,5 |
649 |
521 |
481 |
550 |
|
ОАО "Золото Селигдара" |
1438,5 |
1500 |
1349 |
1558 |
1350 |
|
ООО "Лунное" |
0 |
492 |
490 |
490 |
720 |
|
ООО "Рябиновое" |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
итого группа предприятий "Селигдар" |
2540 |
2641 |
2660 |
2829 |
2920 |
|
ООО "Алданзолото" Горнорудная компания" |
3674 |
4201 |
4420 |
4420 |
4550 |
1.2. |
всего добыча россыпного золота |
625 |
743 |
855 |
964 |
1051 |
|
ЗАО ГДК "Алдголд" |
236 |
400 |
443 |
709 |
860 |
|
ООО "А/С Нимгеркан" |
35 |
30 |
30 |
30 |
41 |
|
ООО "Тырканда" |
65 |
|
|
|
|
|
ООО "Континент" |
24 |
20 |
30 |
20 |
20 |
|
ООО "ОСРП" |
0 |
86 |
80 |
|
|
|
ООО " Прогресс" |
200 |
125 |
160 |
190 |
130 |
|
ООО "Орион Групп+" |
65 |
82 |
112 |
15 |
|
Таблица 4.3.1.2
Прогноз добычи золота по Алданскому улусу на 2012 - 2015 (кг)
вариант 2
п/п |
Предприятия-недропользователи |
2011 факт |
2012 оценка |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
2015 прогноз |
1 |
Алданский улус, всего, |
6839,0 |
7585,0 |
7895,0 |
8325,0 |
8841,0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
всего добыча рудного золота |
6214 |
6842 |
7040 |
7361 |
7790 |
|
ОАО "Селигдар" |
1101,5 |
649 |
521 |
481 |
550 |
|
ОАО "Золото Селигдара" |
1438,5 |
1500 |
1349 |
1558 |
1350 |
|
ООО "Лунное" |
0 |
492 |
490 |
490 |
720 |
|
ООО "Рябиновое" |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
итого группа предприятий "Селигдар" |
2540 |
2641 |
2660 |
2829 |
2920 |
|
ООО "Алданзолото" Горнорудная компания" |
3674 |
4201 |
4380 |
4532 |
4870 |
1.2. |
всего добыча россыпного золота |
625 |
743 |
855 |
964 |
1051 |
1 |
ЗАО ГДК "Алдголд" |
236 |
400 |
443 |
709 |
860 |
2 |
ООО "А/С Нимгеркан" |
35 |
30 |
30 |
30 |
41 |
|
ООО "Тырканда" |
65 |
|
|
|
|
3 |
ООО "Континент" |
24 |
20 |
30 |
20 |
20 |
4 |
ООО "ОСРП" |
0 |
86 |
80 |
|
|
5 |
ООО " Прогресс" |
200 |
125 |
160 |
190 |
130 |
6 |
ООО "Орион Групп+" |
65 |
82 |
112 |
15 |
|
Программа развития ОАО "Алданзолото" ГРК
Основными направлениями развития ОАО "Алданзолото" ГРК" являются:
- расширение сырьевой базы Куранахского рудного поля (переоценка запасов, ТЭО - кондиций);
- расширение производства по добыче и переработке руд (как традиционным способом, так и кучным выщелачиванием);
- модернизация и автоматизация Куранахской ЗИФ с доведением по обработке до 4,5 млн. тонн.
- инвестиции вне проектов (ПИР, капитальное строительство, ИТ-проекты, оборудование вне смет строек) - 552,7 млн. руб.
Осуществление этих решений позволит поэтапно поднять уровень золотодобычи, увеличить сырьевую базу КРП с 200 тонн до 400 - 500 тонн золота, что продлит срок работы компании ещё на 18 - 22 года. В 2015 году объем добычи золота составит 4 870 кг.
Мероприятия по увеличению объемов золотодобычи предприятия включают следующие:
- расширение сырьевой базы Куранахского рудного поля (КРП) (разработка ТЭО постоянных кондиций, пересчет запасов),
- разработка ТЭО кондиций для отвалов КРП, с последующим подсчётом запасов и их утверждением ГКЗ,
- модернизация и автоматизация Куранахской ЗИФ.
Проект "Развитие производственных мощностей на Куранахском рудном поле (Алданский район)" включен в Схему 2020, Стратегию социального и экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г. Объем финансирования проекта составит в 2012 - 2014 годах 1 330,7 млн. рублей за счет средств ОАО "Полюс Золото". Срок реализации - 2011-2017 годы.
Программа развития золотодобывающего холдинга "Селигдар"
Планируется развитие новых крупномасштабных проектов предприятий холдинга на территории МО "Алданский район", что позволит увеличить объем добычи на территории района с 2,54 т в 2011 г. до 4,95 т в 2016 г. В 2012 году - ввод месторождения Лунного в эксплуатацию. В 2013 году - ввод в эксплуатацию фабрики на Рябиновом месторождении. В результате освоения новых проектов выручка холдинга достигнет в 2012 году 12 323,4 млн. рублей, чистая прибыль составит 5 210,1 млн. рублей.
Таблица 4.3.1.3
Прогноз добычи золота золотодобывающим холдингом "Селигдар" на территории Алданского района РС (Я) на 2012-2016 годы, кг
Предприятия |
2011 Факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
ОАО Селигдар |
1101,5 |
649 |
521 |
481 |
550 |
1 000 |
ОАО Золото Селигдара |
1438,5 |
1500 |
1349 |
1558 |
1350 |
1 469 |
ЗАО Лунное |
0 |
492 |
490 |
490 |
720 |
718 |
ООО Рябиновое |
|
|
300 |
300 |
300 |
1 763 |
Итого: |
2 538 |
2 641 |
3 326 |
3 734 |
5 040 |
4 950 |
Таблица 4.3.1.4
Основные экономические показатели
деятельности холдинга "Селигдар" на 2011 - 2016 годы, тыс. руб.
Показатели |
2011 прогноз |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Выручка |
4 142 230 |
4 196 365 |
5 882 485 |
7 600 202 |
11 300 328 |
12 323 405 |
Себестоимость |
2 344 350 |
3 338 471 |
4 485 254 |
4 616 659 |
5 618 006 |
5 655 252 |
Прибыль до налогов |
455 300 |
289 628 |
951 716 |
2 624 447 |
5 365 206 |
6 512 621 |
Налог на прибыль |
91 060 |
57 926 |
190 343 |
524 889 |
1 073 041 |
1 302 524 |
Чистая прибыль |
364 240 |
231 702 |
761 373 |
2 099 557 |
4 292 165 |
5 210 097 |
Проект Подголечное
Проект развития Подголечного месторождения осуществляет ОАО "Селигдар": компания выиграла конкурс на право осуществления геологоразведочных работ и добычи золота в апреле 2010 г. На баланс по категории С2 поставлено 836 тыс. тонн руды со средним содержанием золота 2,64 г/т (всего 2,4 т золота); по категории Р1 - 1985 тыс. тонн руды со средним содержанием 2,7 г/т (всего 2,7 т золота). Предполагается, что запасов месторождения (после завершения запланированных геологоразведочных работ) будет достаточно для осуществления добычи вплоть до 2020 года при объеме 700 кг золота в год. Всего планируется произвести 4,1 т золота. Проект включает строительство карьера производительностью 350 тыс. т. руды в год и завода кучного выщелачивания производительностью 700 кг золота в год. Строительство запланировано на 2011-2012 гг., на первом этапе (2011) будут завершены геологоразведочные работы, проектирование карьера, постановка запасов на баланс. На втором этапе (2011-2012) планируется строительство необходимой производственной базы и вспомогательной инфраструктуры: ЗКВ, поселок, дороги, инженерных коммуникаций. Близость месторождения к другим производственным площадкам и возможность использования собственной строительной бригады минимизируют риски, связанные с проектом. Оборудование с других месторождений Селигдара (например, Самолазовского) может быть переброшено на Подголечное по мере исчерпания их запасов.
Таблица 4.3.1.5
Ключевые показатели проекта Подголечное на 2011-2020 гг.
Показатели |
Сроки реализации, годы |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015-2020 |
Добыча руды |
тыс. т |
0 |
67 |
126 |
126 |
1755 |
Добыча золота |
кг |
0 |
150 |
251 |
251 |
3428 |
Инвестиции в проект |
тыс. руб. |
550910 |
283460 |
7574 |
7801 |
112937 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
ГРР |
тыс. руб. |
118000 |
0 |
3787 |
3900 |
56468 |
Предпроектные затраты |
тыс. руб. |
28000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальное строительство |
тыс. руб. |
264410 |
157810 |
0 |
0 |
0 |
Техника и оборудование |
тыс. руб. |
140500 |
125650 |
3787 |
3900 |
56468 |
Выручка |
тыс. руб. |
0 |
217381 |
378678 |
390039 |
5646826 |
Себестоимость |
тыс. руб. |
0 |
-102838 |
-196033 |
-200832 |
-2940968 |
EBITDA |
тыс. руб. |
0 |
123849 |
198232 |
204871 |
2926828 |
Маржа по показатели EBITDA |
% |
57% |
52% |
53% |
52% |
|
NPV проекта |
тыс. руб. |
616558 |
|
|||
Ставка дисконтирования |
% |
13,7% |
|
|||
IRR |
% |
31% |
|
|||
Период окупаемости |
лет |
5,18 |
|
Проект Лунное
Проект развития Лунного месторождения золота и урана осуществляется совместно с ОАО "Атомредметзолото". Этот проект разрабатывается в рамках освоения Эльконского Горста, которое является приоритетным проектом развития минерально - сырьевой базы программы "Уран России", утвержденной Росатомом, Роснедрами и МПР до 2015 года. Селигдар осуществляет управление проектом. В настоящее время на госбаланс поставлено 3 тонны золота категории С1, прогнозные ресурсы оцениваются в 28 тонн. Среднее содержание золота 3,9 г/т, урана - 540 г/т. По результатам геологоразведочных работ планируется поставить на баланс часть прогнозных ресурсов. Кроме того, планируется доразведка месторождения с целью увеличения ресурсной базы. Существующих и планируемых к постановке на баланс запасов достаточно для осуществления добычи как минимум до 2020 года. Ожидаемый объем добычи на срок осуществления проекта составляет 6,6 тонн золота и 436 тонн урана.
Проект включает строительство завода кучного выщелачивания мощностью в 200 тыс. тонн руды и до 500 кг золота в год (на первом этапе). На втором этапе планируется расширение мощности до 400 тонн руды и 720 кг золота в год с возможностью добычи урана. Производство урана (в форме желтого кека) будет осуществляться в объеме 60 тонн в год. Первый этап проекта был запущен в 2009 году. Завершение строительства на первом этапе намечено на 2011 год. Второй этап (расширение фабрики, установка оборудования для извлечения урана) предварительно намечен на 2012-2013 гг. Вся необходимая инфраструктура будет построена на первом этапе (работы по части объектов уже ведутся). Сбербанк России готов предоставить проектное финансирование для развития Лунного (45 млн. долл., срок - 7 лет, ставка 9%).
Таблица 4.3.1.6
Ключевые показатели проекта Лунное на 2011-2021 гг.
Показатели |
Сроки реализации, годы |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015-2021 |
Добыча руды |
тыс. т |
0 |
200 |
200 |
200 |
2800 |
Добыча золота |
кг |
0 |
492 |
492 |
492 |
5134 |
Инвестиции в проект |
тыс. руб. |
711780 |
94636 |
94786 |
144901 |
265325 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
ГРР |
тыс. руб. |
199672 |
9243 |
9613 |
9901 |
265325 |
Предпроектные затраты |
тыс. руб. |
61077 |
28000 |
0 |
0 |
0 |
Капитальное строительство |
тыс. руб. |
245221 |
0 |
50000 |
135000 |
0 |
Техника и оборудование |
тыс. руб. |
205810 |
57393 |
35173 |
0 |
0 |
Выручка |
тыс. руб. |
0 |
743984 |
773743 |
1085257 |
11294817 |
Себестоимость |
тыс. руб. |
0 |
-289508 |
-312030 |
-571546 |
-6017140 |
EBITDA |
тыс. руб. |
0 |
499386 |
513342 |
567094 |
5820699 |
Маржа по показатели EBITDA |
% |
67% |
66% |
52% |
52% |
|
NPV проекта |
тыс. руб. |
1959849 |
|
|||
Ставка дисконтирования |
% |
13,7% |
|
|||
IRR |
% |
57% |
|
|||
Период окупаемости |
лет |
3,44 |
|
Проект Рябиновое
ООО "Рябиновое", осуществляющее развитие одноименного месторождения, является дочерним предприятием ОАО "Золото Селигдара". Запасы месторождения составляют 16,6 тонн золота по категории С1 и около 8,8 тонн по категории С2. Среднее содержание золота в руде по категории С1 составляет 2,7 г/т, С2 - 1,5 г/т. В ходе проекта планируется извлечь около 15,4 тонн золота. Жизненный цикл проекта при нынешнем уровне запасов составляет приблизительно 10 лет с начала добычи. Добычу золота планируется осуществлять открытым способом, годовой объем добычи руды - 1000 тыс. тонн. Переработка будет осуществляться по технологиям гравитации и гидрометаллургии. Месторождение планируется осваивать в три этапа:
Первый этап (2006-2010): изучение возможностей, проектирование карьера, разработка технологий обогащения руды и извлечения золота.
Второй этап (2010-2012): строительство ЗИФ, инфраструктуры, жилья для рабочих.
Третий этап (2013): промышленная добыча с постепенным доведением объемов до проектного уровня (к 2015).
Ведутся переговоры со Сбербанком России о предоставлении проектного финансирования для развития проекта.
Таблица 4.3.1.7
Ключевые показатели проекта Рябиновое на 2011-2022 гг.
Показатели |
Сроки реализации, годы |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015-2022 |
Добыча руды |
тыс. т |
0 |
0 |
500 |
750 |
7450 |
Добыча золота |
кг |
0 |
0 |
784 |
1189 |
13445 |
Инвестиции в проект |
тыс. руб. |
55000 |
1401963 |
126862 |
51330 |
174640 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
ГРР |
тыс. руб. |
0 |
38591 |
48734 |
51330 |
174640 |
Предпроектные затраты |
тыс. руб. |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальное строительство |
тыс. руб. |
0 |
1010000 |
0 |
0 |
0 |
Техника и оборудование |
тыс. руб. |
0 |
353372 |
78128 |
0 |
0 |
Выручка |
тыс. руб. |
0 |
0 |
1194118 |
1864826 |
22947119 |
Себестоимость |
тыс. руб. |
0 |
0 |
-651255 |
-1007666 |
-11309660 |
EBITDA |
тыс. руб. |
0 |
0 |
595178 |
935634 |
12465168 |
Маржа по показатели EBITDA |
% |
50% |
50% |
54% |
||
NPV проекта |
тыс. руб. |
3106787 |
|
|||
Ставка дисконтирования |
% |
13,7% |
|
|||
IRR |
% |
53% |
|
|||
Период окупаемости |
лет |
4,66 |
|
Программа развития ЗАО ГДК "Алдголд"
В соответствии со стратегией развития группы компаний ОАО "Высочайший" - проект развития ЗАО ГДК "Алдголд" на базе месторождения "Погребенная россыпь р. Б. Куранах" является одним из приоритетных. Основной целью программы развития является увеличение объемов добычи до 0,9 тонн в течение 2012-2015 годов за счёт увеличения объёмов работ на 4-м участке месторождения.
Для реализации вышеуказанной цели осуществляются следующие мероприятия:
- в 2010 году проведены геологоразведочные работы на участке N 4, пробурено 4718 п. м. разведочных скважин, затраты составили 79,2 млн. руб.;
- в 2011 году провести реконструкцию схемы обогащения драги ДМ 250 N 6 с внедрением более производительных отсадочных машин "Труд 12" и обогатительного оборудования для извлечения мелкого золота.;
- в конце 2011 года арендовать у ОАО "Высочайщий" драгу ОМ 431 N 135 с производительностью по промывке песков до 1600 тыс. м3, что позволит значительно увеличить объёмы промывки песков и добычи золота.
В 2011 - 2015 годах предполагается провести следующие мероприятия:
Проведение геологоразведочных работ;
Ввод драги глубокого черпания N 135;
Ввод драги глубокого черпания N 400;
Ввод золотоизвлекающей фабрики (ЗИФ)
Объемы инвестиций предприятия составят в 2011 году 1 290 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1 710 млн. рублей, в 2014-2015 годах - 510 млн. рублей
Этапы реализации инвестиционной программы компании:
I этап (2009-2014) "Развитие в рамках текущей технологии добычи":
2009-2011 гг. - проведение геологоразведочных работ,
2012 г. - ввод драги глубокого черпания N 135, доведение уровня добычи до 1500 кг.
2014 г. - ввод драги глубокого черпания N 400, доведение уровня добычи до 1657 кг.
II этап (2015-2021) "Переход на новую технологию добычи":
2015 г. - ввод ЗИФ
2016 г. - доведение уровня добычи до 4600 кг золота в год.
Риски проекта
Ключевые вопросы, требующие решения:
- Отсутствие надежного энергоснабжения, сдерживающего золотодобычу (перебои, отключения),
- Минерально-сырьевая база (продление лицензии).
Программа развития на 2010-2016 годы
- Программа развития нацелена на достижение в 2016 году объема добычи 4,6 тонн золота. Для реализации программы предусмотрены инвестиции в размере 3510 млн. рублей в т.ч.:
- Геологоразведочные работы - 290 млн. рублей,
- Капитальные вложения - 3220 млн. рублей.
Развитие деятельности ЗАО ГДК "Алдголд" и увеличение объемов добычи золота на территории муниципального образования потребует увеличения количества занятых на предприятии. Общее количество занятых на предприятии к 2016 году можно оценить на уровне не менее 1000 человек. Таким образом, прирост новых рабочих мест составит около 700 единиц, по крайней мере, половина из которых может быть занята жителями муниципального образования.
Рис. 4.3.1.1. Прогноз добычи золота ЗАО "ГДК Алдголд" в 2012 - 2020 гг., кг
Бюджет проекта
Сметная стоимость проекта - 3 510 млн. рублей. Финансирование предусматривается из следующих источников:
1) Собственные средства ЗАО ГДК "Алдголд" (средства инвестора ОАО "Высочайший") - 3220 млн. рублей (91,7% от стоимости проекта);
2) Средства федерального бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана субъекта РФ по модернизации монопрофильного муниципального образования и направляемые на финансирование объектов месторождения для проведения геологоразведочных работ в размере 290 млн. рублей (8,3% от стоимости проекта).
Таблица 4.3.1.8
Основные экономические показатели
ЗАО "ГДК" Алголд на 2011-2017 гг.
Показатели |
Ед. изм. |
2011 (план) |
2011 (ожидаем) |
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
2015 (прогноз) |
2016 (прогноз) |
2017 (прогноз) |
Численность работников |
чел. |
347 |
330 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
Фонд заработной платы |
тыс. руб. |
156887 |
142660,0 |
164097,3 |
177225,1 |
191403,1 |
206715,3 |
223252,5 |
241112,7 |
Объём производства продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Золото |
кг |
523,0 |
411,2 |
868,0 |
874,0 |
950,0 |
703,0 |
503,0 |
504,0 |
Объём реализации продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Золото |
кг |
526,7 |
411,2 |
868,0 |
874,0 |
950,0 |
703,0 |
503,0 |
504,0 |
Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) |
тыс. руб. |
613266,3 |
594027,2 |
1319041,1 |
1426528,3 |
1656758,4 |
1307995,6 |
996035,8 |
1055285,5 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Золото |
тыс. руб. |
600927,0 |
574857,6 |
1310541,1 |
1417348,3 |
1646844,0 |
1297288,1 |
984471,6 |
1042796,2 |
- услуги |
тыс. руб. |
12339,3 |
19169,6 |
8500,0 |
9180,0 |
9914,4 |
10707,5 |
11564,2 |
12489,3 |
Стоимость реализованной продукции (работ, услуг) |
тыс. руб. |
618423,6 |
594027,2 |
1319041,1 |
1426528,3 |
1656758,4 |
1307995,6 |
996035,8 |
1055285,5 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- золото |
тыс. руб. |
606084,3 |
574857,6 |
1310541,1 |
1417348,3 |
1646844,0 |
1297288,1 |
984471,6 |
1042796,2 |
- услуги |
тыс. руб. |
12339,3 |
19169,6 |
8500,0 |
9180,0 |
9914,4 |
10707,5 |
11564,2 |
12489,3 |
Объём капитальных вложений |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.3.2. Устранение чрезмерной монопрофильности муниципальных образований поселенческого уровня, на территории которых производится добыча золота, в том числе МО "Поселок Нижний Куранах" путем реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана (КИП) развития МО "Поселок Нижний Куранах" на 2010 - 2020 годы
Комплексный инвестиционный план (КИП) развития МО "Поселок Нижний Куранах" на 2010 - 2020 годы включает следующие основные мероприятия для устранения чрезмерной монопрофильности поселения:
- Реконструкция и ввод в действие деревообрабатывающего комплекса в п. Нижний Куранах;
- Реализация проектов в области малого бизнеса в сфере производства (строительство и ввод асфальтобетонного завода в п. Нижний Куранах, строительство и ввод цеха чистой воды в п. Нижний Куранах, строительство и ввод завода строительных материалов в п. Нижний Куранах).
Проекты в области развития лесопромышленного комплекса
В области развития лесопромышленного комплекса предполагается реконструкция и ввод в действие деревообрабатывающего предприятия в п. Нижний Куранах.
Объем инвестиций составит в 2011 году 600 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 500 млн. рублей, в 2014 - 2015 годах - 100 млн. рублей.
Описание проекта. Проект предусматривает развитие деревообрабатывающего предприятия на территории МО "Поселок Нижний Куранах" Республики Саха (Якутия).
На территории МО "Поселок Нижний Куранах" имеется деревообрабатывающий комбинат, построенный в 2003 году и находящийся в данное время в консервации. Владельцем имущественного комплекса предприятия является компания ООО "Формат".
Региональные особенности Алданского района позволяют без ущерба природе ежегодно заготавливать около 2,62 млн. куб. м. древесины. Среднее расстояние вывозки леса с верхнего склада до завода 75 км. Общая территория предприятия 62,0 тыс. кв. м. производственная площадка находится на территории поселка Нижний Куранах на автодороге Нижний Куранах - Алдан, в 1,5 км от федеральной трассы Алдан - Якутск и в 5 км от железнодорожного тупика, принадлежащего предприятию.
Производственная структура ЛДП включает лесопильный участок, участок сушки и пакетирования, деревообрабатывающий участок, участок подготовки инструмента, лабораторию контроля качества продукции, ремонтно-механический участок, склад готовой продукции. На производственных площадях установлено импортное технологическое оборудование "M. Weinig AG" (деревообработка), "Eisenmann Maschinenbau" (сушильные камеры), "Moehringer" (лесопиление), "Nestro" (котельная установка).
Деятельность лесопильно-деревообрабатывающего производства предусматривает выпуск пиломатериалов, погонажных и клееных изделий, биотоплива, комплектов деревянных домов эконом - класса. Производственная мощность завода 60,0 тыс. куб. м. пилопродукции и 17,0 тыс. куб. м. полуфабрикатов и готовых изделий.
Поставлять производимую продукцию предполагается на внутренний рынок (преимущественно Европейская часть России) и на зарубежные рынки. Наиболее привлекательным рынком сбыта продукции из лиственницы за пределами России является рынок Европы. Современное оборудование, установленное на предприятии позволит предприятию производить современную, высококачественную продукцию, конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках.
Крупнейшие производители пиломатериалов из лиственницы, способные составить конкуренцию новому производству, расположены в Иркутской области и Красноярском крае: ОАО "Усть-Илимский ЛДЗ", ООО СП "Игирма-Тайрику", ЗАО "ЛДК Игирма" (все - Иркутская область), ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс", ОАО "Лесосибирский ЛДК N 1", ООО "Енисейлесозавод" (все - Красноярский край). Среди основных конкурентов на Якутском рынке следует выделить компанию ООО "АЛМАС", созданное в январе 2009 года на базе ДОК ОАО "Алмазы Анабара".
Реализация проекта предполагает осуществление трех этапов. На первом этапе (2011 год) предполагается подготовка проектной документации, проведение экономической оценки проекта, определение основных направлений развития предприятия. Второй этап (2012-2013 годы) предполагает запуск существующего законсервированного имущественного комплекса деревоперерабатывающего предприятия, производство пиломатериалов из деловой древесины и биотоплива из отходов деревообработки и неликвидной древесины. На третьем этапе (2015-2016 год) предполагается полное развитие производства с выпуском всего предусмотренного проектом спектра продукции и создание на базе завода лесопромышленного комплекса в Южной Якутии.
Суммарно в результате реализации проекта будет создано 300 рабочих мест.
Номенклатура, спецификации и объемы продукции, которую предполагается производить на предприятии, представлены в таблице 4.3.7.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "в таблице 4.3.7" имеется в виду "в таблице 4.3.2.1"
Таблица 4.3.2.1
Спецификация готовой продукции, производственная программа
Вид продукции |
Качество |
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
Рынок |
Влажность, % |
Объем, куб. м. |
Пиломатериалы экспортные |
ГОСТ 26002-83 |
37-52 |
100-150 |
4000 |
Экспорт / внутренний |
естественная |
33 750 |
Клееный оконный брус |
DKD, ККК |
72 |
86, 105, 115, 145 |
600-3000 |
Экспорт / внутренний |
10-12% |
2 865 |
Террасная доска |
A, B, C |
20-24 |
70-140 |
1950-4000 |
Экспорт / внутренний |
10-12% |
3400 |
Погонажные изделия |
A, B, C |
дек. 25 |
30-150 |
1500-4000 |
Экспорт / внутренний |
10-12% |
2486 |
Срок проекта. 2011-2016 гг. В рамках проекта планируется предоставление лесного участка в аренду на 49 лет.
Бюджет и источники финансирования. Сметная стоимость проекта составляет 600 млн. рублей. Финансирование предусматривается из следующих источников:
1) Средства, предоставляемые инвестором - ООО "Формат", в размере 540,0 млн. рублей (90% от стоимости проекта);
2) Средства федерального бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана субъекта РФ по модернизации монопрофильного муниципального образования и направляемые на финансирование строительства объектов перерабатывающей промышленности для восстановления инженерной инфраструктуры в размере 60,0 млн. рублей (10% от стоимости проекта).
Рис. 4.3.2.1. Прогноз производства пиломатериалов по проекту до 2020 года, куб. м.
Основной продукцией согласно проекту будет являться террасная доска и погонажные изделия. Целесообразно сохранить пиломатериалы как вид готовой продукции с целью сохранения продуктовой гибкости, при этом товарной продукцией должны стать сухие пиломатериалы экспортного качества влажностью до 14%.
Мероприятия по стратегическому развитию предприятия должны быть направлены на увеличение мощности предприятия по выпуску продукции глубокой переработки с большей добавленной стоимостью.
Проекты развития малого предпринимательства в производственной сфере
Проект "Производство чистой питьевой воды"
Описание проекта. Проект предполагает открытие цеха по розливу питьевой воды, включающее товарное производство чистой питьевой воды и безалкогольных напитков в МО "Поселок Нижний Куранах" Республики Саха (Якутия).
Цели проекта:
- улучшение качества потребления и жизни населения территории,
- развитие внутреннего товарного производства,
- увеличение доходов местного бюджета.
Инициаторы настоящего проекта в лице администрации Муниципального образования "Поселок Нижний Куранах" и предпринимателей поселка планируют организовать производство и наладить сбыт населению, а также учреждениям Алданского района и близлежащих районной республики чистой питьевой воды и безалкогольных напитков в ассортименте.
Настоящий проект предполагает:
1. Приобретение технологического оборудования;
2. Создание и обустройство производственной базы предприятия;
3. Монтаж и запуск оборудования;
4. Производство продукции.
Срок реализации проекта. 2012 год.
Бюджет и источники финансирования. Капитальные вложения с учетом первоначального пополнения оборотных средств составляют 9 млн. рублей.
Финансирование предусматривается из средств федерального бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана субъекта РФ по модернизации монопрофильного муниципального образования и направляемые на финансирование строительства объектов местного товарного пищевого производства - 9,0 млн. рублей.
Ожидаемые результаты, показатели проекта. Проект является экономически эффективным и характеризуется следующими показателями.
Таблица 4.3.2.2
Показатели проекта
N |
Показатель |
Значение |
1 |
Капитальные вложения, тыс. руб. |
9 000 |
2 |
Валовая выручка, тыс. руб. |
68388 |
3 |
Текущие расходы, тыс. руб. |
38691 |
4 |
Чистая прибыль, руб. |
15758 |
5 |
Рентабельность продукции, % |
155,40 |
6 |
Бюджетный эффект, руб. |
18551 |
7 |
Срок операционной окупаемости, мес. |
29 |
8 |
Срок окупаемости, РВ, мес. |
13 |
9 |
Рентабельность инвестиций, ед. |
2,71 |
10 |
NPV, руб. |
23531 |
11 |
IRR, % |
72,41 |
12 |
Количество новых рабочих мест, ед. |
23 |
13 |
Продолжительность расчетного периода, лет |
5 |
Реализация настоящего инвестиционного проекта по производству чистой питьевой воды позволит:
- Значительно улучшить качество потребления и жизни населения поселка и района;
- Получать дополнительные налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет за счет налогов и сдачи имущественного комплекса цеха по розливу в аренду;
- Организовать новое производство и отраслевое направление в экономике поселка;
- Увеличить имущественный комплекс муниципального образования "Поселок Нижний Куранах";
- Создать 23 новых рабочих места;
- Создать условия для повышения экономической самостоятельности муниципального образования.
4.3.3. Создание строительной индустрии. Развитие промышленности строительных материалов
Проекты в области развития строительной индустрии включены в КИП МО "Поселок Нижний Куранах" на 2010 - 2020 гг.
Проект "Строительство асфальтобетонного завода в МО "Поселок Нижний Куранах" Республики Саха (Якутия)"
Описание проекта. Проект предполагает строительство асфальтобетонного завода в МО "Поселок Нижний Куранах" Республики Саха (Якутия) с организацией производства асфальтобетона и товарного бетона.
Цели проекта:
- увеличение собственных доходов местного бюджета,
- качественное улучшение уровня благоустройства за счет строительства муниципальных автодорог,
- развитие внутреннего товарного производства,
- увеличение имущественного комплекса Муниципального образования "Поселок Нижний Куранах".
Администрация Муниципального образования "Поселок Нижний Куранах" планирует организовать производство и наладить сбыт товарного бетона, асфальтобетона, а также оказывать услуги по производству бетонных и асфальтоукладочных работ. Производство планируется организовать на базе мини асфальтобетонного завода в мобильном исполнении.
Место размещения производства - заброшенная база завода ЖБИ на территории МО "Поселок Нижний Куранах" Алданского района Республики Саха (Якутия).
Настоящий проект предполагает:
1. Восстановление производственной площадки и базы завода ЖБИ в пос. Нижний Куранах;
2. Приобретение технологического оборудования мини асфальтобетонного завода в мобильном передвижном исполнении;
3. Приобретение дорожной техники;
4. Производство смеси асфальтобетонной, товарного бетона;
5. Осуществление дорожно-строительных работ.
Обоснование необходимости реализации проекта. В настоящее время, бетон и железобетон являются основными строительными материалами промышленного и жилищного строительства, а асфальтобетон - важнейшая составляющая качественного и долговечного твердого покрытия автомобильных дорог. В условиях реализации крупномасштабных проектов предполагается значительный рост объемов жилищного, промышленного и дорожного строительства. Поэтому вопросы обеспечения данными строительными материалами становятся крайне важными и актуальными, а производство строительных материалов получает новые широкие перспективы и возможности.
Срок проекта. 2012 год.
Бюджет и источники финансирования. Капитальные вложения с учетом первоначального пополнения оборотных средств составляют 23 млн. рублей.
Финансирование предусматривается из следующих источников:
Частные инвестиции - 20 млн. рублей. Средства федерального бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана субъекта РФ по модернизации монопрофильного муниципального образования и направляемые на финансирование строительства объектов инфраструктуры - 3,0 млн. рублей.
Ожидаемые результаты, показатели проекта
Проект является экономически эффективным и характеризуется следующими показателями.
Таблица 4.3.2.3
Показатели проекта
N |
Наименование объекта |
Значение |
1 |
Сумма капитальных вложений, тыс. руб. |
23 000,0 |
2 |
Продолжительность расчетного периода, мес. |
36 |
3 |
Сумма валовых поступлений за период, тыс. руб. |
512942,4 |
4 |
Сумма текущих затрат за период, тыс. руб. |
330521,8 |
5 |
Чистая накопленная прибыль за период, тыс. руб. |
53907,4 |
6 |
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. |
24626,2 |
7 |
Срок окупаемости, лет |
1,5 |
8 |
Индекс доходности, ед. |
1,18 |
9 |
Совокупный бюджетный эффект, тыс. руб. |
133397,3 |
10 |
Количество создаваемых новых рабочих мест, ед. |
19 |
Реализация настоящего инвестиционного проекта по производству товарного бетона и асфальта позволит:
- Получать дополнительные налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет за счет налогов и сдачи имущественного комплекса асфальто-бетонного завода в аренду;
- Достичь качественного улучшения уровня благоустройства и облика поселка за счет строительства муниципальных автодорог;
- Увеличить имущественный комплекс муниципального образования "Поселок Нижний Куранах";
- Организовать новое производство и отраслевое направление в экономике поселка;
- Создать 19 новых рабочих мест;
- Создать условия для повышения экономической самостоятельности муниципального образования;
- Значительно снизить расходы на приобретение материалов и текущие издержки по доставке грузов в ходе гражданского, промышленного и дорожного строительства за счет создания местного локального производства важнейших строительных материалов;
- Избежать влияния факторов сезонности и необходимости создания временных запасов в материально-техническом снабжении;
- Контролировать региональные цены на товарный бетон и улучшить рыночную среду за счет усиления конкуренции на данном товарном рынке;
- Снизить экономические потери и аварийность, обусловленные низкими эксплуатационными характеристиками автомобильных дорог за счет улучшения качества дорожного покрытия.
Также, в целях реализации Муниципальной целевой программы "Дороги Куранаха", планируется организовать капитальный ремонт, реконструкцию, асфальтирование муниципальных автомобильных дорог поселка. Для реализации данного проекта, планируется приобретение асфальтоукладчика, мотокатка самоходного.
Проект "Строительство завода строительных материалов в МО "Поселок Нижний Куранах" Республики Саха (Якутия)"
Описание проекта. Проект предполагает строительство завода строительных материалов в МО "Поселок Нижний Куранах" Республики Саха (Якутия) и включает организацию производства мелкоштучных бетонных блоков, стеновых панелей, тротуарной плитки. Добычу сырья для производства предполагается осуществлять на собственном карьере
Цели проекта:
- получение прибыли
- увеличение собственных доходов местного бюджета,
- развитие внутреннего товарного производства,
Администрации Муниципального образования "Поселок Нижний Куранах" предлагает организовать производство и наладить сбыт мелкоштучных бетонных блоков, стеновых панелей, тротуарной плитки путем создания предполагаемым инвестором коммерческой организации.
Место размещения производства - заброшенная база завода ЖБИ на территории МО "Поселок Нижний Куранах" Алданского района Республики Саха (Якутия).
Настоящий проект предполагает:
1. Восстановление производственной площадки и базы завода ЖБИ в пос. Нижний Куранах;
2. Разработка собственного карьера;
3. Приобретение карьерной и дробильно - сортировочной техники;
4. Приобретение технологического оборудования завода в мобильном передвижном исполнении;
5. Приобретение специальной техники;
6. Производство и сбыт мелкоштучных бетонных блоков, стеновых панелей, тротуарной плитки.
Обоснование необходимости реализации проекта. Рынок строительных материалов в республике в целом, в том числе в Алданском районе можно охарактеризовать следующим образом: при высоких темпах роста строительства в республике, обеспечивающего высокий спрос на строительные материалы, существует явно недостаточное производство местных строительных материалов, особенно в районах заречной группы (расположенных на правом берегу реки Лены). Следовательно, при обеспечении конкурентоспособных цен на местные строительные материалы, предлагаемый проект может занять свою нишу на рынке Алданского района и республики в условиях реализации проектов по Южной Якутии.
Срок реализации проекта. 2013 год.
Бюджет и источники финансирования. Капитальные вложения с учетом первоначального пополнения оборотных средств составляют 159,6 млн. рублей.
Финансирование предусматривается из следующих источников:
1) Средства федерального бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана субъекта РФ по модернизации монопрофильного муниципального образования и направляемые на финансирование строительства объектов инфраструктуры - 111,72 млн. рублей (70% от стоимости проекта);
2). Средства частных инвесторов - 47,88 млн. рублей (30% от стоимости проекта).
Ожидаемые результаты, показатели проекта. Проект является экономически эффективным и характеризуется следующими показателями.
Таблица 4.3.2.4
Показатели проекта
N |
Наименование объекта |
Значение |
1 |
Сумма капитальных вложений, тыс. руб. |
159 600,0 |
2 |
Продолжительность расчетного периода, мес. |
10 лет |
3 |
Сумма валовых поступлений за период, тыс. руб. |
1 734 344 |
4 |
Сумма текущих затрат за период, тыс. руб. |
1 252 561 |
5 |
Чистая накопленная прибыль за период, тыс. руб. |
452 877 |
6 |
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. |
723 707 |
7 |
Срок окупаемости, лет |
4 |
8 |
Рентабельность продаж, % |
36 |
9 |
Совокупный бюджетный эффект, тыс. руб. |
54 919 |
10 |
Количество создаваемых новых рабочих мест, ед. |
107 |
Реализация настоящего инвестиционного проекта позволит:
- Получать дополнительные налоговые поступления в местный бюджет
- Достичь качественного улучшения уровня благоустройства;
- Организовать новое производство и отраслевое направление в экономике поселка;
- Создать 107 новых рабочих мест;
- Создать условия для повышения экономической самостоятельности муниципального образования;
- Значительно снизить расходы на приобретение материалов и текущие издержки по доставке грузов в ходе гражданского, промышленного и дорожного строительства за счет создания местного локального производства важнейших строительных материалов;
- Избежать влияния факторов сезонности и необходимости создания временных запасов в материально-техническом снабжении
4.3.4. Инновационная политика
В соответствии с Концепцией научно-технической и инновационной политики РС (Я) до 2015 года и основных направлений до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства РС (Я) от 28 апреля 2011 года N 180 "Об утверждении концепции научно-технической и инновационной политики РС (Я) до 2015 года и основных направлений до 2030 года", приоритетом экономического развития страны, республики и муниципальных образований определено производство знаний и технологий, а в перспективе - их экспорт. В республиканской целевой программе "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия)" на 2009-2011 годы, утвержденной в новой редакции Указом Президента РС (Я) от 20 декабря 2010 года N 408, в целях развития инновационного предпринимательства и стимулирования модернизации предпринимательской деятельности предусмотрены мероприятия, связанные с поддержкой начинающих малых инновационных компаний - гранты на их создание, поддержкой действующих инновационных компаний и строительство технопарков.
Что касается реализации инновационной политики на территории района, то следует отметить, что на сегодняшний день бюджет муниципального образования не позволяет финансировать мероприятии, связанные с реализацией инновационной политики. Внедрение новых технологий, научных разработок наших ученых возможно осуществлять на ряде промышленных предприятий, субъектами малого предпринимательства.
При разработке Программы СЭР МО "Алданский район" на 2012-2016 годы, с учетом рекомендаций Государственного комитета по инновационной политике Республики Саха (Якутия) и предложенных проектов инновационного характера, предложены к реализации следующие проекты:
1. Производство древесных брикетов
2. Производство кисло - молочной продукции с использованием новых технологий
Вышеназванные проекты будут реализованы к 2015 году местными товаропроизводителями: ИП Мазеин и ООО "Алданская агропромышленная компания". Финансирование проектов предполагает использование собственных средств предприятий.
Краткая информация по проектам приведена в таблицах 4.3.4.1 и 4.3.4.2.
Таблица 4.3.4.1
Показатели проекта "Производство древесных брикетов"
1 |
Руководитель проекта |
Мазеин С.С. |
2. |
Наименование проекта |
Производство древесных брикетов |
3. |
Конечный продукт, получаемый после реализации проекта |
Производство биотоплива: древесных брикетов PiN iKey, древесно-угольных брикетов, активированного угля (сорбенты) в россыпи. Производство синтез-газа. Производство технологической щепы |
4. |
Предпосылки для реализации проекта |
Организация в Алданском районе производства древесных брикетов из древесных отходов и горельников будет способствовать очистке и оздоровлению лесов на территории района, избавлению от отходов лесоперерабатывающего производства. |
5. |
Биоресурсы, необходимые для реализации проекта |
Древесина (горельники), древесные отходы и пр. |
6. |
Место реализации проекта |
п. Н. Куранах |
7. |
Объем реализации продукции в год |
1 500 тонн |
8. |
Срок ввода в эксплуатацию проекта |
6 месяцев (2014 год) |
9. |
Кол-во создаваемых рабочих мест |
4 рабочих места |
10. |
Закупаемое оборудование |
Автоматизированная установка по переработке древесных отходов |
11. |
Объем инвестиций |
2 000 тыс. рублей |
12. |
Срок окупаемости |
2 года |
Таблица 4.3.4.2
Показатели проекта "Производство кисло-молочной продукции с использованием новых технологий"
1 |
Руководитель проекта |
Мазеин С.С. |
2. |
Наименование проекта |
Производство кисло-молочной продукции с использованием новых технологий |
3. |
Конечный продукт, получаемый после реализации проекта |
низкожирное животное масло ТУ 9222-002-00670207-02 сыр мягкий "Суумэх" ТУ 9222-005-00670207-02, кефир, кисломолочный напиток "Быырпах" ТУ 9225-034-00670203-2011 |
4. |
Предпосылки для реализации проекта |
Организация в Алданском районе производства кисломолочных продуктов |
5. |
Биоресурсы, необходимые для реализации проекта |
молоко коровье |
6. |
Место реализации проекта |
с. Якокит |
7. |
Объем реализации продукции в год |
20 тонн |
8. |
Срок ввода в эксплуатацию проекта |
3 месяца (2014 год) |
9. |
Кол-во создаваемых рабочих мест |
10 |
10. |
Закупаемое оборудование |
Модульный цех по производству кисло-молочной продукции |
11. |
Объем инвестиций |
5 000 тыс. рублей |
12. |
Срок окупаемости |
2 года |
Реализация вышеназванных проектов с использованием новых технологий при производстве древесных брикетов и кисло-молочной продукции позволит обеспечить потребность населения района новым более экономичным видом топлива, свежей кисло-молочной продукцией, создать новые рабочие места, увеличить объемы конкурентно способной продукции местных товаропроизводителей. Помимо вышеперечисленных проектов, разделом "Развитие предпринимательства" данной Программы СЭР, предусмотрены иные мероприятия, способствующие реализации инновационной политики, такие как:
- Строительство бизнес-инкубатора", предполагающее оказание поддержки начинающим предпринимателям, в том числе, применяющим новые технологии с использованием инновационных материалов в производстве товаров;
- Субсидии на возмещение понесенных предпринимателями затрат на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования.
Ожидаемыми результатами реализации Инновационной политики являются следующие индикаторы:
Объем выпуска кисломолочной продукции - 20 тонн в год
Объем выпуска лесоматериалов - 1 500 тонн в год
Создано новых рабочих мест по инновационным проектам - 14
Кол-во реализованных инновационных проектов - 2 (2014 год)
4.4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства
Целями программы на период до 2016 г. являются:
- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции способного повысить уровень самообеспечения Алданского района;
- инновационное развитие агропромышленного комплекса, а также эффективное использование земли и иных природных ресурсов;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- сохранение традиционного уклада жизни сельского населения.
Для достижения этих целей в программе предусматривается решение следующих задач:
- стимулирование роста производства продукции животноводства;
- сохранение и восстановление плодородия почв, рост уровня продукции растениеводства, укрепление кормовой базы скотоводства;
- обеспечение условий устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- сохранение эпизоотического благополучия и обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией;
- стимулирование инвестиционного и инновационного развития агропромышленного комплекса, повышение доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- сохранение традиционных отраслей Севера как уклад жизни и занятости коренных малочисленных народов Севера;
- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
- кадровое обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства;
- обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса.
Проведение комплекса мероприятий с целью развития конкурентоспособного агропромышленного производства предусматривает действия по следующим направлениям:
- развитие животноводства и растениеводства;
- развитие и сохранение традиционных отраслей Севера;
- проведение внутрихозяйственного охотоустройства;
- стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
- кадровое обеспечение.
Таблица 4.4.1
Цели и задачи целевой комплексной программы социально-экономического развития сельского хозяйства "Алданского района" на 2012-2016 гг.
Цель |
Содержание |
Развитие животноводства | |
Стимулирование роста производства продукции животноводства |
Углубление специализации животноводческих хозяйств, улучшение структуры стада, сохранение традиционных отраслей, обеспечение страхования сельскохозяйственных животных; Строительство и модернизация животноводческих объектов, совершенствование технологии производства продукции животноводства. |
Развитие растениеводства | |
Сохранение и восстановление плодородия почв, рост уровня производства продукции растениеводства, укрепление кормовой базы скотоводства |
Поддержание почвенного плодородия; Повышение урожайности сельскохозяйственных культур; Техническая модернизация отрасли; Страхование урожая сельскохозяйственных культур. |
Развитие и сохранение традиционных отраслей Севера | |
Сохранение традиционных отраслей Севера как уклад жизни и занятости коренных малочисленных народов Севера |
Увеличение поголовья оленей; Увеличение производства продукции отрасли оленеводства (мясо, панты, шкуры, камусы), товары народного промысла; Сохранение отрасли звероводства; Внутрихозяйственное охотоустройство; Сохранение среды обитания охотничьих ресурсов в места реализации промышленных объектов; Обеспечение рациональной структуры охотничьих угодий на основе плановой схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий; Национально-культурное развитие, сохранение культурной самобытности и уклада жизни, через проведение различных культурно-массовых мероприятий; Создание комфортных условий жизни коренных малочисленных народов для сохранения и развития традиционных отраслей. |
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития | |
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК, повышение доступности инвестиционных кредитов для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |
Увеличение объемов инвестиций в развитие АПК, стимулирование внедрения современных технологий хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса; Создание благоприятной экономической среды, экономических и финансовых механизмов, способствующих привлечению инвестиций в АПК. |
Устойчивое развитие сельских территорий | |
Обеспечение условий устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения |
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, а также субсидируемых кредитов сельхозтоваропроизводителям на жилищное строительство. |
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | |
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий; Снижение рисков в сельском хозяйстве; Совершенствование системы информационного и информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства; Организация районных мероприятий; Стимулирование привлечения краткосрочных кредитов и кредитов, привлекаемых малыми формами хозяйствования. |
Кадровое обеспечение | |
Кадровое обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства |
Обеспечение государственной поддержки молодых специалистов, рабочих кадров и тружеников АПК, направленная на решение проблемы закрепления кадров на селе. |
Для реализации поставленных целей и задач программой предусмотрены следующие мероприятия:
- Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере животноводства (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных);
- Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота;
- Завоз нетелей извне республики молочного и мясного направления;
- Строительство 2-х коровников на 200 голов (с. Якокит и с/з "Пятилетка");
- Инвестиционный проект "Приобретение модульного цеха по производству кисло-молочной продукции";
- Субсидии на корма свиноводческим организациям;
- Поддержка табунного коневодства;
- Возмещение части затрат на содержание кобыл, от которых получен живой приплод;
- Возмещение части затрат на микрочипирование поголовья с 2014 года;
- Возмещение части затрат по строительству и реконструкции конебаз на тебеновочных участках;
- Поддержка посева кормовых культур;
- Повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
- Строительство теплиц в с. Якокит;
- Приобретение и реконструкция овощехранилища с/з "Пятилетка";
- Создание условий труда для оленеводческих бригад;
- Материально-техническое обеспечение оленеводства без индексации;
- Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла;
- Отстрел волков
Результатом реализации предложенных мер станет стабилизация ситуации в отрасли и увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства на 30%. Для достижения поставленных задач необходимо обеспечить повышение уровня доходов сельхозтоваропроизводителей, рост объемов производства АПК за счет увеличения посевных площадей, внедрения современных технологий, реконструкции действующих и создания новых предприятий. В результате проведения мероприятий к 2016 году ожидается: увеличение поголовья КРС до 575 голов, оленей - 13250 голов, лошадей - 650, свиней - 1096 голов, производство молока составит 557 тонн, мяса в живом весе - 200 тонн, яиц - 320 тыс. штук.
4.5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Развитие дорожной сети
Целями программы на период до 2016 г. являются:
- создание стабильной системы бесперебойного транспортного обслуживания населения, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования организаций пассажирского транспорта, а также удовлетворение потребностей экономики и населения Алданского района и республики в пассажирских перевозках.
Для достижения этих целей в программе предусматривается решение следующих задач:
- завершение строительства железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск;
- улучшение обеспечение эксплуатационной деятельности;
- модернизация автомобильного парка;
- сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов;
- увеличение количества дорог с твердым покрытием;
- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования.
- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- поэтапное доведение уровня содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них до 100% от норматива.
- улучшение качества дорог, связывающих населенные пункты района;
Программой предусмотрено реализация мероприятий по следующим направлениям:
- развитие транспортного обслуживания и качества предоставления транспортных услуг;
- развитие дорожной сети.
Мероприятие 1. "Завершение строительства пускового комплекса Беркакит - Томмот (ввод в постоянную эксплуатацию)"
В период с 2012 по 2016 годы продолжится реализация программы по доведению до норм постоянной эксплуатации пускового комплекса Беркакит - Томмот, протяженностью 359,6 км, введенного в режиме временной эксплуатации в 2004 году.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить безопасность движения поездов при увеличении скоростей движения и среднего веса поезда до установленных ТЭО норм.
Мероприятие 2. "Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов".
Для обеспечения безопасности перевозки грузов и пассажиров при планируемом увеличении необходимо проведения ряда мероприятий по усилению инфраструктуры, достройку базы ПЧМ, строительство табельных пунктов обогрева.
Решение задачи локомотивного хозяйства ОАО "Железные дороги Якутии" на эксплуатируемом участке Нерюнгри-груз. - Алдан - Томмот предполагает модернизацию и обновление эксплуатационного подвижного состава локомотивов, обеспечивающих высокую экономичность, современные потребительские, эксплуатационные, экологические характеристики. Подпрограммой предусматривается модернизация тепловозного парка за счет средств компании на основе эффективной тарифной политики.
С 2007 года модернизировано 16 секций магистральных тепловозов, 1 секция маневрового тепловоза.
После модернизации значительно улучшаются транспортно-технические характеристики (увеличение весовой нормы, снижение удельного расхода топлива, увеличение межремонтного пробега и т.д.) - в среднем на 17% снижаются затраты на содержание и эксплуатацию локомотивов.
В период с 2012 по 2016 гг. (базовый вариант) планируется провести модернизацию 2-х секций магистральных (завершение модернизации существующего парка магистральной тяги) и 10 секций маневровых тепловозов. Финансирование осуществляется посредством финансового лизинга, общая сумма лизинговых платежей в период с 2012 по 2016 гг. составит более 1 400,0 млн. руб.
С завершением строительством пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) возрастает потребность в локомотивном парке. Для обновления парка тягового подвижного состава и вагонов необходимо дополнительно приобрести 22 секции магистральных и 4 секции маневровых тепловозов (интенсивный вариант), 7 плацкартных и 2 купейных вагона.
Мероприятие 3. "Приобретение средств обслуживания инфраструктуры, офисного и специального оборудования"
Парк путевой техники, моторно-рельсового подвижного состава составляет 14 единиц.
В связи с увеличение протяженности железнодорожной линии возникает потребность в развитии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и их обслуживании.
Всего в 2012 - 2016 гг. предусмотрено 99,646 млн. рублей на Приобретение средств обслуживания инфраструктуры, офисного и специального оборудования за счет средств ОАО "Железные дороги Якутии", в т.ч. 2012 г. - 38,477 млн. рублей, 2013 г. - 17,699 млн. рублей, 2014 г. - 15,00 млн. рублей, 2015 г. - 15,00 млн. рублей, 2016 г. - 13,5 млн. рублей.
Мероприятие 4. "Строительство жилья для железнодорожников"
В целях закрепления молодых специалистов и высококвалифицированных работников дефицитных профессий в железнодорожной отрасли, ОАО АК "Железные дороги Якутии" реализует программу строительства жилья.
В рамках реализации данной программы за счет собственных средств ОАО АК "Железные дороги Якутии" в 2008 и 2009 годах построены два жилых дома - 12-кв. жилой дом в п. Ленинский и 36-кв. жилой дом в п. Лебединый.
С 2010 года ведется строительство 48-и квартирного жилого дома для работников компании в г. Алдане. Необходимый объем финансирования строительства данного объекта составляет 140,0 млн. рублей, ввод в эксплуатацию планируется в 2012 году.
С приходом железной дороги до станции Нижний Бестях потребная численность работников компании увеличивается до 900 человек.
В период 2012 - 2013 годы планируется строительство 74-х квартирного дома и завершение строительства 48-и квартирного в г. Алдане.
Всего в 2012 - 2016 годах предусмотрено 673,25 млн. рублей на строительство жилья для железнодорожников за счет средств ОАО "Железные дороги Якутии", в т.ч. 2012 г. - 114,425 млн. рублей, 2013 г. - 126,678 млн. рублей, 2014 г. - 144,04 млн. рублей, 2015 г. - 144,04 млн. рублей, 2016 г. - 144,04 млн. рублей.
Мероприятие 5. "Субсидирование убытков от пассажирских перевозок"
В результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки убытки ОАО АК "Железные дороги Якутии" от данного вида деятельности ежегодно составляют более 70,0 млн. рублей.
Из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) ежегодно производится субсидирование (возмещение) убытков Компании: начиная с 2005 года - из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (с 2009 года - только в купейных вагонах), с 2007 года из федерального бюджета - от пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в общих и плацкартных вагонах.
Так, на компенсацию выпадающих доходов в 2010 году получено 48,6 млн. рублей: из бюджета Российской Федерации - 37,1 млн. рублей, и из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 11,5 млн. рублей. При этом непокрытые убытки от данного вида деятельности составляют 26,2 млн. рублей.
В 2013 году планируется завершение строительства железной дороги до Нижнего Бестяха. При этом расстояние перевозок увеличивается в 2,2 раза (359,6 км/798,6 км). Соответственно, более, чем в 2 раза возрастают эксплуатационные расходы. Увеличение объема перевозок пассажиров планируется ежегодно, начиная с 2014 года, на 10%. Субсидирование убытков от пассажирских производится не в полном объеме (сохраняется перекрестное субсидирование за счет грузовых перевозок и иных видов деятельности ОАО АК "Железные дороги Якутии"). Всего за период 2012 - 2016 годы из федерального бюджета планируется получить 387,15 млн. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 74,9 млн. рублей.
В рамках реализации Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" планируется строительство подъездных железнодорожных путей к местам освоения полезных ископаемых в рамках реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии".
Инвестиционный проект "Комплексное развитие Южной Якутии" имеет своей целью создание на основе принципов государственно-частного партнерства условий для формирования на Дальнем Востоке России, в Республики Саха (Якутия), нового крупного промышленного района на базе объектов гидроэнергетики и кластера промышленных производств, преимущественно связанных с глубокой переработки имеющихся на территории полезных ископаемых. Реализация Проекта позволит создать транспортные коммуникации, необходимые для освоения природных ресурсов и создания новых пунктов, сократив тем самым отставание Южной Якутии по обеспеченности транспортной инфраструктуры от других регионов. В рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" планируется строительство в период 2009-2013 годы пяти железных дорог протяженности 269,1 км с объемом инвестиций - 36,5 млрд. рублей:
- строительство железнодорожной ветки "Томмот - Эльконский ГМК", протяженностью 52,9 км с подключением к железной дороге "Беркакит - Томмот" на станции Томмот;
- железнодорожная линия "Косаревский - Селигдарский ГОК" (12,7 км);
- железнодорожная линия "Таежная - Таежный ГОК" (4 км);
- железнодорожная линия "Разъезд Чульбасс - Инаглинская ОФ" (10,6 км);
- железнодорожная линия "Хани - Тарыннахский ГОК" (188,6 км).
Также планируется проектирование и строительство автомобильных дорог:
- Томмот - Эльконский ГМК (44 км).
- Малый Нимныр - створ Канкунской ГЭС (106 км).
Эти дороги общей протяженностью около 150 км призваны соединить федеральную автодорогу М-56 "Лена" с федеральными объектами специального назначения. Благодаря появлению данной автодорожной инфраструктуры становится возможным как строительство, так и последующая эксплуатация Канкунской ГЭС и Эльконского горно-металлургического комбината.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы будет производиться на основании статистических наблюдений и ведомственной отчетности ответственного исполнителя подпрограммы.
Мероприятие 6. Модернизация парка пассажирских транспортных средств.
Проект направлен на повышение качества перевозок в городском, пригородном и междугородном автобусном сообщении, снижение эксплуатационных затрат и требуемых дотаций на эксплуатацию пассажирского транспорта на основе обновления парка пассажирских транспортных средств, улучшения его структуры. В период реализации проекта будут проведены мероприятия по приобретению пассажирских автобусов в соответствии с оптимальным типо-размерным рядом пассажирских автобусов, для соответствующих видов перевозок, удовлетворяющих необходимым стандартным требованиям для работы в климатических условиях республики.
Важнейшей задачей реформирования городского и пригородного пассажирского транспорта, является замена морально и физических устаревших автобусов, действующих на перевозках. Для повышения безопасности перевозок, экологии в городах необходимо почти 100%-ное обновление подвижного состава.
Конкретные объемы закупок транспортных средств и работ в разные годы периода реализации проекта определяются органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с привлечением инвестиций исходя из потребности и наличия финансовых ресурсов. В 2012 году планируется приобрести автобусы 2 единицы, в 2013 году - 2 единицы, в 2014 году - 2 единицы, в 2015 - 2 единицы, в 2016 г. - 2 единицы.
В 2012 году будет проведена комплексная работа по упорядочению работы таксомоторных служб в соответствии с 69-ФЗ от 21.04.11 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия).
Мероприятие 7. Модернизация оборудования и машин аэропорта в г. Алдан
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части состояния взлетно-посадочной полосы и обеспечение безопасного взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. В соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов ФКП "Аэропорты Севера" на мероприятия по модернизации оборудования и машин аэропорта в г. Алдан в 2012 году будут проведены следующие виды работ:
1) Текущий ремонт аэропортового комплекса на сумму 2820 тыс. руб.;
2) Текущий ремонт ВПП - 1500 тыс. руб.;
3) Приобретение основных средств (в т.ч. 1 единицы аэродромной тележки на сумму 1350 тыс. руб. и запасных частей и оборудования) на сумму 1698 тыс. руб.).
Отсутствие регулярных рейсов по маршруту Якутск-Алдан объясняется отсутствием спроса и низкой коммерческой загрузкой в осенне-зимний период. ОАО АК "Полярные авиалинии" осуществляют перевозки по данному маршруту в весенне-летний период с аэропорта Маган. Также на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.04.2012 года N 316-р осуществляются субсидированные социально-значимые авиаперевозки во внутриулусных авиалиниях по маршруту Маган-Алдан, Алдан-Учур-Кутана-Алдан. В 2012 году запланировано выполнение 4 рейсов, общая сумма субсидий составляет 1236102 рубля.
Мероприятие 8. Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования.
Федеральная автомобильная дорога М-56 "Лена" от Невера до Якутска является основной сухопутной транспортной артерией Республики Саха (Якутия). Автомобильная дорога связывает прилегающие южные и центральные регионы Республики с Транссибирской железнодорожной магистралью и строящейся автомобильной дорогой М-58 "Амур" Чита-Хабаровск и проходит по территории двух субъектов Российской Федерации: по территории Амурской области, приравненной к местностям Крайнего Севера и по территории Республики Саха (Якутия), относящейся к районам Крайнего Севера. Протяженность дороги составляет 1157 км, в том числе по территории Республики Саха (Якутия) - 889 км.
Зона обслуживания дороги имеет площадь около 1474,6 тыс. м2, что составляет 47,5% от всей общей территории Республики.
Согласно ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" предстоит реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 106,8 км (в том числе 749 погонных метров искусственных сооружений), которую предусмотрено осуществлять по этапам, включая инженерные изыскания, разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации.
Исполнителями мероприятий являются в части строительства и реконструкции - Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Дальний Восток").
Местные автомобильные дороги
Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет 641,5 км, что требует существенных расходов для их надлежащего состояния. При этом финансовые возможности местных бюджетов ограниченны. В этой связи, ежегодно МО "Алданский район" предусматривает субсидии на содержание автомобильных дорог местного значения в размере 20 млн. руб. Общий размер субсидии в 2012-2016 гг. составит 100,0 млн. руб. Распределение средств будет осуществляться на основе методики.
В результате реализации мероприятий ожидается:
- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог.
- снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.
Таблица 4.5.1
Перечень
объектов дорожного хозяйства МО "Алданский район", по которым необходимо провести работы по ремонту на период 2012-2016 гг.
N |
Объекты |
Период |
Источник финансирования |
Содержание и ремонт | |||
1. |
Томмот - Ыллымах |
2012-2016 |
Местный бюджет |
2. |
Нижний Куранах - Хатыстыр |
2012-2016 |
Местный бюджет |
3. |
Алдан - Якокут |
2012-2016 |
Местный бюджет |
4. |
Подъезд к совхозу "Пятилетка" |
2012-2016 |
Местный бюджет |
5. |
1-Орочен - Лебединый |
2012-2016 |
Местный бюджет |
6. |
Алдан - Ленинский |
2012-2016 |
Местный бюджет |
7. |
Автомобильная дорога (Томмот - Ыллымах) - Безымянный (подъезд) |
2012-2016 |
Местный бюджет |
8. |
Нижний Куранах - Угоян |
2012-2016 |
Местный бюджет |
9. |
Автозимник (Томмот - Белькачи) - Чагда (подъезд) |
2012-2016 |
Местный бюджет |
Таблица 4.5.2
Основные показатели транспорта и дорожного хозяйства до 2016 года
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Прогноз |
|||||
2011 (отчет) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
% |
6,70 |
10,40 |
12,4 |
13,4 |
14,37 |
14,37 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
км |
6,00 |
9,00 |
10,00 |
11,00 |
12,00 |
12,00 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих капитального ремонта на начало отчетного года |
км |
89,50 |
56,50 |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
% |
6,70 |
10,40 |
12,4 |
13,4 |
14,37 |
14,37 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт |
км |
6,00 |
9,00 |
10,00 |
11,00 |
12,00 |
12,00 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта на начало отчетного года |
км |
89,50 |
56,50 |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
3. |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на конец отчетного года |
км |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
4. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
км |
59,68 |
53,71 |
47,74 |
41,77 |
35,81 |
29,84 |
|
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на конец отчетного года |
км |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
5. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
|
среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа (муниципального района) |
человек |
40 905,00 |
40 613,00 |
41 275,00 |
41 275,00 |
41 275,00 |
41 275,00 |
6. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
тыс. рублей |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
7. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
тыс. рублей |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
9. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
4.6. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям
Целью программы на период 2012 - 2016 гг. является повышение качества жизни населения и улучшение условий развития бизнеса в информационном обществе, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечение для населения равного доступа к информационным ресурсам на уровне единых федеральных стандартов доступности.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
- развитие и обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры;
- развитие и сопровождение системы межведомственного электронного документооборота;
- формирование инфраструктуры универсальной электронной карты;
- развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства;
- развитие цифрового контента;
- развитие спутниковой и наземной инфраструктуры телерадиовещания;
- обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических общественно-политических и чрезвычайных ситуаций на основе современных информационных технологий;
- перевод органов муниципальной власти на российскую программную платформу.
Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям будет проходить по следующим направлениям:
1. Формирование электронной администрации.
Основные мероприятия, включённые в состав направления:
- формирование единого пространства электронного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- перевод муниципальных услуг в электронный вид;
- развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных технологий;
- создание справочников и классификаторов, используемых в муниципальных информационных системах;
- создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов муниципальной власти;
- обеспечение на территории Алданского района выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт.
2. Развитие районной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг.
Основные мероприятия, включённые в состав направления:
- создание инфраструктуры беспроводного широкополосного доступа на территориях малочисленных труднодоступных и отдалённых поселений с отсутствующей инфраструктурой связи, в том числе организация каналов связи для общеобразовательных
учреждений для широкополосного доступа в Интернет (не менее 2 Мб/сек.);
- развитие сети центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных библиотек;
- развитие региональной сети телемедицины;
- создание и развитие электронных сервисов в области здравоохранения, а также в областях жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, культуры и спорта.
3. Развитие инфраструктуры телерадиовещания.
Основные мероприятия, включённые в состав направления:
- сохранение и модернизация спутниковой телерадиовещательной сети;
- охват населенных пунктов района инновационными технологиями интерактивного ТВ на базе действующей республиканской спутниковой сети.
4. Безопасность в информационном обществе.
Основные мероприятия, включённые в состав направления:
- аттестация информационных систем муниципальных органов по требованиям безопасности информации;
- перевод органов муниципальной власти на российскую программную платформу;
Таблица 4.6.1
Мероприятия
по реализации Схемы развития отрасли связи - телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) на ближайшую перспективу (2012 - 2016 годы)
N |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
1 |
Магистральные линии связи |
|
1.1. |
Строительство магистральной волоконно-оптической линии связи на территории г. Томмот (Беркакит - Томмот - Якутск). |
2013 - 2014 |
1.2. |
Строительство магистральной волоконно-оптической линии связи на территории п. Нижний Куранах (Чульман - Нижний Куранах - Майя). |
2013 - 2014 |
2. |
Внутризоновые линии связи |
|
|
2.1. Строительство волоконно-оптических линий связи вдоль трассы трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" на территории г. Алдан (на участках Ленск - Олекминск - Алдан - Нерюнгри) для нужд связи общего пользования. |
|
|
2.2. Выделение и использование ресурсов технологической радиорелейной линии связи трубопровода ВСТО в г. Алдан (на участках Ленск - Олекминск - Алдан - Нерюнгри) для нужд связи общего пользования в интересах республики. |
|
3. |
Сотовая связь |
|
3.1. |
Строительство сетей сотовой связи стандарта GSM-1800, в том числе: - на территории населенных пунктов с населением от 2000 до 100000 человек |
До 06.10.2013 |
3.2. |
Строительство новых базовых станций в населенных пунктах, расположенных вдоль трасс федеральных автомобильных дорог "Лена", "и автомобильных дорог республиканского значения на территории центральной Якутии. |
2012 - 2016 |
3.3. |
Строительство новых базовых станций в зонах развития производительных сил на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии со Схемой развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. |
2012 - 2016 |
4. |
Телевидение и радиовещание |
|
4.1. |
Строительство наземной сети цифрового телерадиовещания с использованием стандарта DVB-T2 на территории РС (Я) в рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" |
2012 - 2015 |
4.2. |
Развитие и модернизация республиканской спутниковой телерадиовещательной сети "Якутия", в том числе: |
2012 - 2016 |
4.2.1. |
Обеспечение цифрового телерадиовещания в труднодоступных малонаселенных пунктах с использованием спутниковых технологий непосредственного спутникового телевизионного вещания и технологии VSAT (сеть малых спутниковых земных станций). |
2012 - 2016 |
Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
- внедрение в общественную практику сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий, создаваемых в рамках реализации Программы, которые являются инструментами получения эффектов в различных сферах деятельности - здравоохранении, культуре, науке, образовании и профессиональной подготовке, предпринимательстве и деятельности органов муниципальной власти;
- повышение качества жизни граждан вне зависимости от их возраста, состояния здоровья, региона проживания в результате эффектов, возникающих при использовании информационных и телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности;
- расширение возможностей трудоустройства и самозанятости; непрерывное образование, в том числе образование для взрослых, возможность каждого человека овладевать навыками и знаниями на протяжении всей жизни;
- новые формы солидарности, партнерства и сотрудничества между органами муниципальной власти, гражданами и организациями, распространение улусных инициатив и межулусного сотрудничества;
- повышение открытости деятельности органов муниципальной власти;
- ослабление воздействия традиционных препятствий, связанных со временем и расстоянием.
Таблица 4.6.2
Оценка реализации подпрограммы до 2016 г.
Показатели |
Ед. изм. |
2010 (отчет) |
2011 (отчет) |
2012 прогноз |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
2015 прогноз |
2016 прогноз |
Показатели развития связи | ||||||||
Количество основных телефонных аппаратов |
тыс. шт. |
13,915 |
13,835 |
13,755 |
13,675 |
13,595 |
13,515 |
13,435 |
городской местности |
тыс. шт. |
12,914 |
12,764 |
12,624 |
12,494 |
12,369 |
12,249 |
12,134 |
сельской местности |
тыс. шт. |
1,001 |
1,071 |
1,131 |
1,181 |
1,226 |
1,266 |
1,301 |
Общая монтированная емкость телефонной сети |
тыс. шт. |
16,648 |
16,648 |
16,648 |
16,648 |
16,648 |
16,648 |
16,648 |
городской сети |
тыс. шт. |
15,444 |
15,444 |
15,444 |
15,444 |
15,444 |
15,444 |
15,444 |
сельской сети |
тыс. шт. |
1,204 |
1,204 |
1,204 |
1,204 |
1,204 |
1,204 |
1,204 |
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи: |
тыс. чел. |
35,057 |
35,057 |
35,657 |
36,013 |
36,373 |
36,737 |
37,104 |
городской местности |
тыс. чел. |
35,057 |
35,057 |
35,657 |
36,013 |
36,373 |
36,737 |
37,104 |
сельской местности |
тыс. чел. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество пользователей сети Интернет: |
тыс. чел. |
3,489 |
3,742 |
3,986 |
4,157 |
4,325 |
4,488 |
4,656 |
городской местности |
тыс. чел. |
3,489 |
3,603 |
3,685 |
3,767 |
3,844 |
3,906 |
3,966 |
сельской местности |
тыс. чел. |
0,000 |
0,139 |
0,301 |
0,390 |
0,481 |
0,582 |
0,690 |
4.7. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства
Бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства должна быть обеспечена за счет реализации следующих направлений:
- Повышения эффективности работы систем жизнеобеспечения путем развития и модернизации жилищно-коммунального и энергетического комплекса в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- Организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- Внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
- Применения новых технологий и обеспечения надежной коммунальной инфраструктурой;
- Предотвращения возможных аварий экологического, техногенного характера.
Целью развития коммунальной инфраструктуры является обеспечение стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Для реализации цели необходимо решить комплекс задач:
- реорганизация (упорядочивание) имущественных, финансовых и договорных отношений в жилищно-коммунальном секторе, с привлечением частного бизнеса к управлению жилыми домами и коммунальной инфраструктурой, и притоком частных инвестиций в модернизацию и расширение жилищно-коммунального комплекса за счет формирования прозрачной и прогнозируемой системы регулирования и государственной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района, а также схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- переход на оплату жилищно-коммунальных услуг населением в соответствии с федеральными стандартами, обеспечение социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, определение стандартов себестоимости, окупаемости и предельно допустимых расходов граждан на уровне улусных образований;
- обновление и модернизация основных фондов отрасли с оптимизацией топливно-энергетического баланса;
- определение принципиальной схемы финансовых потоков в отрасли, во время полного перехода на самоокупаемость;
- разработка и реализация комплекса мер по формированию и созданию условий для образования и деятельности объединений собственников жилья;
- дальнейшее проведение капитального ремонта многоквартирных домов района;
- обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- повышение надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и снижение их стоимости путем использование энергосберегающих технологий, дальнейшего формирования в жилищно-коммунальном комплексе республики рыночной системы хозяйствования, которые включает в себя как развитие конкурентных отношений, так и эффективное регулирование естественных монополий, а так же максимальное развитие частной инициативы собственников жилищного фонда;
- реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье";
- приведение системы функционирования жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) в соответствие федеральному законодательству о местном самоуправлении;
- реализация норм и требований нового Жилищного кодекса РФ;
- повышение профессионального и образовательного уровня работников жилищно-коммунального комплекса;
Целью Программы в области развития энергетики на прогнозный период является обеспечение потребности в теплоэнергии и электроэнергии предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, и населения муниципального образования
Для реализации цели Программы необходимо решить следующие задачи
- Обеспечить внешнее энергоснабжение объектов ТС ВСТО;
- Обеспечить энергоснабжение населенных пунктов и объектов промышленности, прилегающих к трассе ВСТО;
- Реконструкция и модернизация имеющегося электросетевого и генерирующего оборудования;
- Строительство новых объектов генерации и сетевой инфраструктуры, обеспечивающих опережающее развитие энергетической инфраструктуры крупных инвестиционных проектов на территории республики и устойчивого социально-экономического развития народного хозяйства;
- Развитие малой энергетики;
- Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии;
- Переход на максимальное использование местных топливных ресурсов путем строительства ТЭЦ малой мощности, работающих на угле.
4.7.1. Повышение эффективности работы систем жизнеобеспечения путем развития и модернизации жилищно-коммунального и энергетического комплекса в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Реализация мероприятий данного направления предусмотрена в следующих документах:
- инвестиционный проект "Комплексное развитие Южной Якутии" по развитию инфраструктуры Эльконского месторождения урановых руд на территории Алданского района;
- инвестиционная программа филиала Южно-якутские электрические сети ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая система" на 2013 - 2017 годы;
- муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2015 годы и на период до 2020 года";
- в рамках заключенного концессионного соглашения о передаче Алданского филиала ГУП "ЖКХ РС (Я)" в ОАО "Теплоэнергосервис";
В планируемый период должна быть разработана Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" по развитию инфраструктуры Эльконского месторождения урановых руд на территории Алданского района
В прогнозный период значительное внимание будет обращено на реализацию инфраструктурных объектов для Эльконского месторождения урановых руд.
На территории Алданского района в 2014-2015 должно быть осуществлено строительство ПС 220 кВ Эльконский ГМК и ВЛ - 220 Алдан - Эльконский ПМК.
Мероприятия ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
В г. Алдан расположен филиал ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" - "Южно-Якутские электрические сети", занимающийся передачей и распределением электрической энергии потребителям Алданского и Нерюнгринского районов на напряжениях 110 - 0,4 кВ, а также производством и передачей теплоэнергии потребителям г. Алдана.
Всего полная стоимость объектов инвестиций ОАО "ДРСК" на территории Алданского района составляет 2 890,4 млн. рублей в соответствии с Инвестиционной программой предприятия на 2012-2017 годы. На период 2013-2016 гг. предприятием запланировано 1 296,827 млн. рублей инвестиций в основной капитал. В 2017 году 396,791 млн. рублей. В 2012 году 198 млн. рублей. Всего Инвестиционной программой ОАО "ДРСК" на 2013-2017 годы предусмотрено 1 693,618 млн. рублей инвестиций в основной капитал, из них по направлениям:
- Техническое перевооружение и реконструкция - 1 180,839 млн. рублей, в т.ч. 2013 - 2016 гг. - 1 024,983 млн. рублей;
- Новое строительство и расширение - 512,779 млн. рублей, в т.ч. 2013-2016 годы - 271,844 млн. рублей
Таблица 4.7.1.1
Использование источников финансирования на капитальные вложения, млн. руб. по Инвестиционной программе ОАО "ДРСК" ЮЯЭС на 2008-2013 гг.
|
Наименование источника |
2008-2013 |
План на 2008 г. В тек. ценах без НДС |
План на 2009 г. В тек. ценах без НДС |
План на 2010 г. В тек. ценах без НДС |
План на 2011 г. В тек. ценах без НДС |
План на 2012 г. В тек. ценах без НДС |
План на 2013 г. В тек. ценах без НДС |
Использование собственных источников, без НДС* |
Амортизация |
626 |
83 |
92 |
101 |
111 |
117 |
123 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за технологическое присоединение-прибыль текущего года |
61 |
5 |
7 |
9 |
11 |
14 |
15 |
|
Использование внешних источников финансирования на капитальные вложения, без НДС* |
Средства от продажи акций |
|
|
|
|
|
|
|
Целевые инвестиционные средства ОАО РАО "ЕЭС России" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства местных и региональных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Долевое участие в строительстве за счет прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за технологическое присоединение-авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники внешнего финансирования (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План, всего, без НДС* |
687 |
88 |
99 |
110 |
122 |
131 |
138 |
Настоящая таблица представлена без текста сноски
Таблица 4.7.1.2
Показатели развития филиала ОАО "ДРСК" - "ЮЯЭС" на период 2012-2017 гг.
N п/п |
Наименование показателя |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1 |
Численность работников (средняя, списочная), чел. |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
2 |
Фонд заработной платы, всего, тыс. руб. |
298 664,0 |
305 344,8 |
318 624,4 |
332 491,1 |
346 944,2 |
362 036,3 |
3 |
Стоимость произведенной продукции работ услуг в тыс. руб. (по видам продукции, работ, услуг) в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
- передача электроэнергии |
1 057 453,0 |
1 115 785,0 |
1 178 262,3 |
1 234 889,5 |
1 289 405,5 |
1 362 426,3 |
|
4 |
Объем инвестиций в основной капитал, всего млн. руб. |
320,225 |
337,654 |
317,56 |
326,815 |
314,798 |
396,791 |
Таблица 4.7.1.3
Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "ДРСК" на 2013-2017 г.г.
N N |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/протяженность сетей |
год начала строительства |
год окончания строительства |
Полная стоимость строительства** |
С/П* |
км/МВА |
млн. руб. |
||||
|
Итого по филиалу Южно-Якутские ЭС |
|
67,71 км/55,74 МВА |
|
|
2 890,421 |
1. |
Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |
км |
67,71 |
|
|
2 890,4 |
1.1 |
Инвестиции на производственное развитие, из них: |
МВА |
55,74 |
|
|
2 890,4 |
|
|
км |
67,71 |
|
|
|
1.1.1 |
Техническое перевооружение и реконструкция |
МВА |
55,74 |
|
|
1 628,0 |
|
|
км |
67,71 |
|
|
|
1.1.1.1 |
Основные объекты всего, в т.ч. |
МВА |
55,74 |
|
|
962,959 |
|
Электрические линии, в т.ч. |
МВА |
13,74 |
|
|
350,296 |
|
воздушные линии, в т.ч. |
км |
67,71 |
|
|
350,296 |
|
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |
|
|
|
|
350,296 |
1 |
Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ ф. АЯМ от ПС N 5 Алдан |
С |
3,19 |
2010 |
2013 |
78,455 |
23,56 | ||||||
2 |
Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ ф. Алдан-3 от ПС N 5 Алдан |
С |
5,73 |
2010 |
2016 |
160,903 |
24,89 | ||||||
3 |
Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ ф. Хлебозавод от ПС N 5 Алдан |
С |
4,82 |
2010 |
2017 |
110,938 |
19,26 | ||||||
|
Подстанции, в т.ч. |
МВА |
42 |
|
|
612,663 |
|
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |
|
42 |
|
|
541,500 |
4 |
Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 (ЦП) |
С |
|
2013 |
2013 |
0,754 |
5 |
Техническое перевооружение ПС 110 кВ (Замена ОД-1, ОД-2 на LTB-145D1/B) |
С |
|
2012 |
2014 |
27,967 |
6 |
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ N 5 "Алдан" |
С |
32 |
2010 |
2014 |
331,271 |
7 |
Реконструкция ПС N 38 110/6 "Угольная" |
С |
10 |
2011 |
2015 |
181,508 |
|
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |
|
|
|
|
1,143 |
8 |
Замена разрядников РВС-35 на ОПН-35 (ЦП) |
С |
|
2013 |
2013 |
1,143 |
|
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) |
|
0,00 |
|
|
70,020 |
9 |
Замена КТП |
С |
|
2009 |
2013 |
70,020 |
1.1.1.2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |
|
|
|
|
298,704 |
10 |
АИИС КУЭ розничного рынка |
П/С |
|
2008 |
2020 |
298,704 |
1.1.1.3 |
Инновации и НИОКР |
|
|
|
|
|
1.1.1.4 |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |
|
|
|
|
128,493 |
11 |
Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "Л-116, 117" от ПС-40 до НГРЭС, ВЛ-110 кВ "Л-119, 120" от ПС-47 до НГРЭС (Оснащение быстродействующими защитами) |
С |
|
2011 |
2013 |
29,441 |
12 |
Реконструкция ВЛ N 117 "ОРУ 110 кВ НГРЭС-ПС N 40 Обогатительная фабрика (замена грозотросса)" |
С |
|
2011 |
2013 |
99,052 |
1.1.1.5 |
Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |
|
|
|
|
|
1.1.1.6 |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. |
|
|
|
|
|
1.1.1.7 |
Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |
МВА |
0,00 |
|
|
83,556 |
|
Электрические линии, в т.ч. |
|
|
|
|
83,556 |
|
воздушные линии, в т.ч. |
|
|
|
|
83,556 |
|
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |
|
|
|
|
64,006 |
13 |
Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт |
С |
|
2012 |
2017 |
64,006 |
|
|
|
|
|||
|
ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |
|
|
|
|
19,550 |
14 |
Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт |
С |
|
2012 |
2017 |
19,550 |
|
|
|
|
|||
1.1.1.8 |
Прочие объекты электроэнергетики |
|
|
|
|
|
1.1.1.9 |
Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. |
|
|
|
|
116,674 |
15 |
Оборудование ИТ (ЦП) |
|
|
2012 |
2017 |
18,327 |
16 |
Автотранспортная техника (ЦП) |
|
|
2012 |
2017 |
88,177 |
17 |
Оборудование, не требующее монтажа (ЦП) |
|
|
2012 |
2017 |
10,170 |
1.1.1.10 |
ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.: |
|
|
|
|
37,644 |
18 |
ПИР Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф. Алдан-1 от ПС N 5 Алдан |
П |
|
2016 |
2016 |
10,493 |
19 |
ПИР Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф. Алдан-2 от ПС N 6 Восточная |
П |
|
2016 |
2017 |
27,151 |
1.1.2 |
Новое строительство и расширение |
МВА |
0,00 |
|
|
1 262,391 |
км |
0,00 |
|
||||
1.1.2.1 |
Основные объекты всего, в т.ч. |
МВА |
|
|
|
1 106,061 |
|
Электрические линии, в т.ч. |
МВА |
|
|
|
1 106,061 |
|
воздушные линии, в т.ч. |
|
|
|
|
1 106,061 |
|
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |
|
|
|
|
900,162 |
20 |
Строительство 2-хцепной ВЛ-110 кВ ПС N 1 "Н. Куранах" - ПС N 5 "Алдан" с подключением к одной из проектных 2-х цепной ВЛ-110 кВ существующей ВЛ-110 кВ "Лебединый-Алдан" |
С |
|
2017 |
2019 |
900,162 |
|
ВЛЭП 35 кВ (СН1) |
|
|
|
|
205,899 |
21 |
Строительство участка ВЛ-35 кВ протяженностью 12,7 км от ПС 220 кВ "Томмот" до ПС 110 кВ "Н. Якокитская" и перевод ПС 110 кВ "Н. Якокитская" на напряжение 35 кВ |
С |
|
2015 |
2016 |
165,506 |
22 |
Строительство 2-х цепной ВЛ-35 кВ "Томмот-Алексеевск" на металлических опорах протяженностью 2,06 км |
С |
|
2016 |
2016 |
40,393 |
1.1.2.2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |
|
|
|
|
|
1.1.2.3 |
Инновации и НИОКР |
|
|
|
|
|
1.1.2.4 |
Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1.1.2.5 |
Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1.1.2.6 |
Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1.1.2.7 |
ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.: |
|
|
|
|
156,330 |
23 |
ПИР Строительство 2-хцепной ВЛ-110 кВ ПС N 1 "Н. Куранах" - ПС N 5 "Алдан" с подключением к одной из проектных 2-х цепной ВЛ-110 кВ существующей ВЛ-110 кВ "Лебединый-Алдан" |
П |
|
2015 |
2016 |
44,864 |
24 |
ПИР Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 24,7 км на металлических опорах ПС 220 кВ "Томмот" - ПС 110/35/6 кВ "Н. Якокитская" - ПС 35/6 кВ "Якокит" |
П |
|
2013 |
2014 |
17,844 |
25 |
ПИР Строительство 2-х цепной ВЛ-35 кВ "Томмот-Алексеевск" на металлических опорах протяженностью 2,06 км |
П |
|
2015 |
2015 |
3,237 |
26 |
ПИР Строительство ПС 110/6 кВ 2*25 МВА |
П |
|
2017 |
2017 |
90,385 |
Настоящая таблица представлена без текста сносок
4.7.2. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий
Реализация мероприятий данного направления будет производиться в соответствии с Муниципальной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2015 годы и на период до 2020 года".
Целями данной МЦП являются:
Достижение темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МР "Алданский район" Республики Саха (Якутия), обеспечивающих снижение к 2020 г. энергоемкости муниципального продукта на 40% от уровня 2007 г.;
Реализация положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Для достижения данной цели требуют решения следующие задачи:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение обязательных энергетических обследований;
- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;
- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;
- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, на транспорте и т.д.;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала;
- сертификация в сфере энергосбережения.
В МЦП выделены следующие этапы:
Этап 1 - 2012 - 2015 годы;
Этап 2 - 2016 - 2020 годы
Основные мероприятия:
- проведение энергетического обследования и паспортизация жилых домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере и проведение энергосберегающих мероприятий;
- проведение энергетического обследования и паспортизация объектов бюджетной сферы, проведение энергосберегающих мероприятий;
- проведение энергетического обследования и паспортизация объектов коммунальной инфраструктуры, проведение энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- снижение потерь при производстве, передаче и распределении тепловой, электрической энергии и воды, потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии и воды.
Объем финансирования МЦП в 2012-2015 годах составит 811,19 млн. рублей.
Таблица 4.7.2.1
Основные объемы финансирования мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МР "Алданский район" на 2012-2015 гг.
Источник |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2012-2015 гг. всего |
Всего по Программе |
106,17 |
165,41 |
216,13 |
241,06 |
728,77 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
17,80 |
29,70 |
31,70 |
33,20 |
112,40 |
бюджет поселений |
14,25 |
11,50 |
8,50 |
10,50 |
44,75 |
республиканский бюджет |
2,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
4,00 |
внебюджетные источники |
71,62 |
123,71 |
175,43 |
196,86 |
567,62 |
жилищный фонд |
28,10 |
43,45 |
57,53 |
81,56 |
210,64 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
бюджет поселений |
12,50 |
11,50 |
8,50 |
10,50 |
|
республиканский бюджет |
2,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
4,00 |
внебюджетные источники |
12,60 |
31,45 |
48,53 |
70,56 |
163,14 |
бюджетная сфера |
19,15 |
29,80 |
34,80 |
37,30 |
121,05 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
17,30 |
29,70 |
31,70 |
33,20 |
111,90 |
бюджет поселений |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
0,10 |
0,10 |
3,10 |
4,10 |
7,40 |
коммунальная инфраструктура |
58,92 |
92,16 |
123,80 |
122,20 |
397,08 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
58,92 |
92,16 |
123,80 |
122,20 |
397,08 |
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- Суммарная экономия по электрической энергии к 2015 году - 133,1 млн. рублей;
- Суммарная экономия по тепловой энергии к 2015 году - 595,7 млн. рублей;
- Суммарная экономия по воде к 2015 году - 3,5 млн. рублей;
- Суммарная экономия средств составит 723,3 млн. рублей в ценах 2009 года.
- Снижение энергоемкости муниципального продукта на 3% ежегодно до 18,960 кг. у. т./тыс. руб. к 2020 году;
- Снижение бюджетными учреждениями к 2015 году в сопоставимых условиях объема потребляемых им воды до 126 429 куб. м., тепловой энергии до 35 456 Гкал, электрической энергии до 4 371 569,2 тыс. квт-час, что более чем на пятнадцать процентов ниже объемов фактически потребленных в 2009 году.
Жилищно-коммунальный комплекс района будет развиваться с учетом заключенного концессионного соглашения о передаче Алданского филиала ГУП "ЖКХ РС (Я)" в ОАО "Теплоэнергосервис".
В соответствии с инвестиционной программой ОАО "Теплоэнергосервис" по Алданскому филиалу планируется: строительство блочно-модульной котельной в п. Ленинский в 2013-2014 гг. на общую сумму 108 693,0 тыс. руб., в том числе по годам 2013 г. - 56 326,0 тыс. руб., 2014 г. - 52 367,0 тыс. руб.; строительство блочно-модульной котельной в г. Томмот в 2012 году на общую сумму 60 000 тыс. руб.; строительство блочно-модульной котельной в п. Алексеевский в 2012 г. на сумму 52 000 тыс. руб.; строительство - блочно-модульной котельной в микрорайоне Солнечный г. Алдана в 2013 г. на сумму 237 000 тыс. руб.
4.7.3. Применение новых технологий и обеспечение надежной коммунальной инфраструктурой
Мероприятия по применению новых технологий и обеспечения надежной коммунальной инфраструктуры предусмотрены Муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МР "Алданский район" на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года в рамках технических мероприятий. Технические мероприятия направлены на повышение надежности и энергетической эффективности котельных, систем электро-, тепло- и водоснабжения, энергетической эффективности производственных объектов и оптимизация прочих зданий, сооружений.
К основным техническим мероприятиям относятся следующие направления:
- создание систем приборного учета производства и потребления энергоресурсов и воды;
- внедрение Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР);
- модернизация и реконструкция котельных, систем электро-, тепло-, водоснабжения и канализации с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;
- внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами производства и транспортировки энергоресурсов и воды.
4.7.4. Предотвращение возможных аварий экологического, техногенного характера
Мероприятия данного направления включают в себя следующие мероприятия, раскрытые в подразделе 4.11. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций настоящей Программы:
- установление и ремонт газоочистных установок и очистных сооружений (г. Алдан, п. Томмот, п. Нижний-Куранах);
- проектирование, строительство, восстановление биоочистных станций (г. Алдан, п. Томмот, п. Нижний-Куранах);
- разработка документации и строительство полигона ТБО (г. Алдан).
4.7.5. Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального жилищного фонда и выбор форм управления жилищным фондом
Реализация данного направления предусмотрена Программами социально-экономического развития поселений Алданского района, т.к. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда относится к расходным полномочиям поселений. Всего мероприятиями ПСЭР поселений на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в течение 2012-2016 гг. предусмотрено 245 912,3 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств Государственного бюджета РС (Я) - 40 478,7 тысяч рублей, за счет средств местных бюджетов поселений - 195 640,3 тысяч рублей, за счет внебюджетных источников - 9 793,3 тысяч рублей.
Таблица 4.7.5.1
Объемы
финансирования мероприятий Программ социально-экономического развития поселений Алданского района по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда на 2012-2016 гг.
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств, тыс. руб. |
в том числе |
|||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Бюджет поселения |
Внебюджетные источники |
|||
1. |
Мероприятия Программ СЭР поселений по капитальному ремонту жилищного фонда, всего |
245912,3 |
0,0 |
40478,7 |
195640,3 |
9793,3 |
|
2012 |
39506,3 |
0,0 |
6819,3 |
31901,3 |
785,7 |
|
2013 |
40475,3 |
0,0 |
5600,6 |
33142,0 |
1732,7 |
|
2014 |
47720,3 |
0,0 |
7292,6 |
38346,0 |
2081,7 |
|
2015 |
55591,2 |
0,0 |
9610,6 |
43548,0 |
2432,6 |
|
2016 |
62619,2 |
0,0 |
11155,6 |
48703,0 |
2760,6 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
МО "Город Алдан" |
189168,0 |
0,0 |
2217,3 |
178817,4 |
8133,3 |
|
2012 |
31653,4 |
0,0 |
2217,3 |
28817,4 |
618,7 |
|
2013 |
31503,7 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
1503,7 |
|
2014 |
36753,7 |
0,0 |
0,0 |
35000,0 |
1753,7 |
|
2015 |
42003,6 |
0,0 |
0,0 |
40000,0 |
2003,6 |
|
2016 |
47253,6 |
0,0 |
0,0 |
45000,0 |
2253,6 |
1.2. |
МО "Поселок Ленинский" |
37981,0 |
0,0 |
32887,0 |
3434,0 |
1660,0 |
|
2012 |
3955,0 |
0,0 |
3338,0 |
450,0 |
167,0 |
|
2013 |
5259,0 |
0,0 |
4573,0 |
457,0 |
229,0 |
|
2014 |
7249,0 |
0,0 |
6265,0 |
656,0 |
328,0 |
|
2015 |
9870,0 |
0,0 |
8583,0 |
858,0 |
429,0 |
|
2016 |
11648,0 |
0,0 |
10128,0 |
1013,0 |
507,0 |
1.3. |
МО "Поселок Нижний Куранах" |
12920,8 |
0,0 |
216,8 |
12704,0 |
0,0 |
|
2012 |
2720,8 |
0,0 |
216,8 |
2504,0 |
0,0 |
|
2013 |
2550,0 |
0,0 |
0,0 |
2550,0 |
0,0 |
|
2014 |
2550,0 |
0,0 |
0,0 |
2550,0 |
0,0 |
|
2015 |
2550,0 |
0,0 |
0,0 |
2550,0 |
0,0 |
|
2016 |
2550,0 |
0,0 |
0,0 |
2550,0 |
0,0 |
1.4. |
МО "Город Томмот" |
5498,7 |
0,0 |
4998,8 |
499,9 |
0,0 |
|
2012 |
1098,7 |
0,0 |
998,8 |
99,9 |
0,0 |
|
2013 |
1100,0 |
0,0 |
1000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
2014 |
1100,0 |
0,0 |
1000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
2015 |
1100,0 |
0,0 |
1000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
2016 |
1100,0 |
0,0 |
1000,0 |
100,0 |
0,0 |
1.5. |
МО "Национальный наслег Анамы" |
110,8 |
0,0 |
20,8 |
90,0 |
0,0 |
|
2012 |
35,8 |
0,0 |
20,8 |
15,0 |
0,0 |
|
2013 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
|
2014 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
|
2015 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
|
2016 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
1.6. |
МО "Беллятский эвенкийский национальный наслег" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.7. |
МО "Чагдинский наслег" |
233,0 |
0,0 |
138,0 |
95,0 |
0,0 |
|
2012 |
42,6 |
0,0 |
27,6 |
15,0 |
0,0 |
|
2013 |
47,6 |
0,0 |
27,6 |
20,0 |
0,0 |
|
2014 |
47,6 |
0,0 |
27,6 |
20,0 |
0,0 |
|
2015 |
47,6 |
0,0 |
27,6 |
20,0 |
0,0 |
|
2016 |
47,6 |
0,0 |
27,6 |
20,0 |
0,0 |
Для обеспечения участия поселений Алданского района в республиканских и федеральных программах капитального ремонта жилищного фонда, переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда необходимо выполнить одно из основных условий, а именно создать товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие не менее 25% от общей площади муниципального жилищного фонда поселений.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории муниципального образования "Город Алдан" действуют 8 ТСЖ с общей площадью жилищного фонда 24 749,85 кв. м. В 2011 в МО "Поселок Ленинский" было образовано ТСЖ "Лебединый", состоящее из 9 жилых домов. Необходимо отметить, что ТСЖ как форма управляющей компании не получила широкого распространения в поселениях Алданского района.
С учетом фактической численности ТСЖ в поселениях Алданского района и достижения в течение 2012-2016 гг. соответствующего уровня, количество ТСЖ по состоянию на 01.01.2017. прогнозируется на уровне 46 ТСЖ.
Таблица 4.7.5.2
Прогноз
создания товариществ собственников жилья в поселениях Алданского района на 2012-2016 гг.
Поселения |
Факт |
План |
||||
01.01.12. |
01.01.13. |
01.01.14. |
01.01.15. |
01.01.16. |
01.01.17. |
|
|
9 |
20 |
28 |
35 |
42 |
46 |
МО "Город Алдан" |
8 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
МО "Поселок Ленинский" |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
МО "Поселок Нижний Куранах" |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
9 |
МО "Город Томмот" |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
8 |
МО "Национальный наслег Анамы" |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МО "Беллетский эвенкийский национальный наслег" |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МО "Чагдинский наслег" |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.8. Развитие жилищного строительства
Целями программы на период до 2016 г. является обеспечение населения качественным и доступным жильем, путем реализации механизмов государственной, муниципальной поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования предложения на рынке жилья.
В этой связи Правительством Республики Саха (Якутия), муниципальным образованием "Алданский район", министерствами, ведомствами, финансовыми институтами проводится согласованная политика, направленная на сохранение и развитие потенциала строительного комплекса Республики Саха (Якутия), формирование сегмента жилья экономического класса, комплексное освоение и развитие территорий, соблюдение социальных гарантий и конституционных прав граждан, связанных с улучшением их жилищных условий.
Для достижения поставленной цели деятельность органов муниципального образования "Алданский район" сконцентрирована на решении следующих задач:
- формирование приоритетов роста жилищного строительства в Алданском районе и его доступности для граждан;
- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
- развитие направлений строительства жилья экономического класса, доступного для широких слоев населения, включая создание фонда жилья социального найма, создание сегмента доходного жилья, а также формирование маневренного жилого фонда;
- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;
- создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;
- обеспечение информационной открытости тех мер, которые предпринимаются государством в целях стимулирования развития жилищного строительства, в том числе по разработке и распространению информационных материалов в средствах массовой информации.
Мероприятия по развитию жилищного строительства будут проводиться в рамках следующих программных документов:
- приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы;
- Государственная целевая программа "Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы";
- ФЗ-185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007;
Реализация задач будет проводится по следующим направлениям:
Мероприятие 1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Мероприятие 2. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы.
Мероприятие 3. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства.
Мероприятие 4. Индивидуальное жилищное строительство.
Мероприятие 5. Обеспечение жильем молодых семей.
Мероприятие 6. Обеспечение жильем детей сирот
По каждому из выделенных направлений предусмотрена реализация конкретных мер, на проведении которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия, которые реализуются в рамках соответствующих мероприятий.
Таблица 4.7.1
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда Алданского района
тыс. кв. м | |||||
Всего, в том числе по годам: |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы, тыс. кв. м |
|
|
3,0 |
4,5 |
4,5 |
Предоставление жилья в рамках мероприятия, тыс. кв. м. |
|
|
3,0 |
4,5 |
4,5 |
100% финансирование на мероприятие за счет республиканского бюджета, всего тыс. руб. |
|
|
120000 |
180000 |
180000 |
Таблица 4.7.2
Основные прогнозные показатели жилого фонда на 2012-2016 годы по итогам мероприятий
на конец года | |||||||
Показатели |
2010 (отчет) |
2011 (оценка) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м |
948,38 |
950,48 |
955,8 |
960,6 |
969,28 |
974,88 |
979,08 |
Введено жилищного фонда, всего тыс. кв. м. в т.ч. |
2,1 |
5,4 |
4,8 |
8,68 |
8,6 |
8,7 |
8,8 |
- работникам бюджетной сферы |
- |
- |
|
|
2,7 |
2,7 |
2,7 |
- работникам ОАО ЖДЯ |
- |
- |
|
2,88 |
- |
- |
- |
- работникам ООО "Востокнефтепровод" |
- |
- |
- |
0,9 |
- |
- |
- |
- молодым семьям по со финансированию |
- |
- |
|
|
|
|
|
-жилищный фонд социального использования |
- |
- |
|
|
0,9 |
0,9 |
0,9 |
- индивидуальное жилищное строительство |
2,1 |
5,4 |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
5,1 |
5,2 |
Ликвидировано жилых помещений, тыс. кв. м. |
- |
- |
|
|
3,0 |
4,5 |
4,5 |
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений, тыс. кв. метров |
327,4 |
327,4 |
325,9 |
322,9 |
319,9 |
315,4 |
310,9 |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда,% |
34,5 |
34,4 |
34,0 |
33,6 |
33 |
32,4 |
31,8 |
* общая площадь жилищного фонда на конец 2009 года - 948,38 тыс. кв. метров (по годам с увеличением на 0,9% по оценке предыдущих годов) с учетом ввода нового жилья и ликвидации ветхого и аварийного жилья с учетом реализации мероприятий, снижения фонда в связи со сносом ветхого и аварийного жилья, по причине пожаров, закрытия поселков и др.)
Таблица 4.7.3
Оценка реализации мероприятия "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы" на 2012-2016 гг.
Показатели |
Примечание |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Кол-во семей |
- |
- |
|
48 |
48 |
48 |
Ввод жилья, м2 |
- |
- |
|
2700 |
2700 |
2700 |
Финансирование всего, тыс. руб. |
40000 руб. за 1 кв. м. |
- |
|
108000 |
108000 |
108000 |
Финансирование за счет местного бюджета, тыс. руб |
1,83% |
|
|
1976 |
1976 |
1976 |
Финансирование за счет республиканского бюджета, тыс. руб. |
36,66% |
- |
|
39593 |
39593 |
39593 |
Финансирование за счет средств участников долевого строительства, тыс. руб. |
61,51% |
- |
|
66431 |
66431 |
66431 |
Таблица 4.7.4
Оценка реализации мероприятия "Обеспечение жильем детей-сирот" на 2012-2016 гг.
Показатели |
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Количество сирот, чел. |
- |
143 |
82 |
20 |
20 |
20 |
Количество обеспеченных жильем сирот, чел. |
- |
61 |
82 |
20 |
20 |
20 |
Предоставление жилья, кв. м. |
37 кв. м. на 1 чел. |
3050 |
4100 |
1000 |
1000 |
1000 |
100%-е финансирование за счет федерального бюджета, тыс. руб. |
40000 руб. за 1 кв. м. |
87290 |
123149 |
32000 |
33000 |
33600 |
Таблица 4.7.5
Оценка реализации мероприятия "Индивидуальное жилищное строительство" на 2012-2016 гг.
Показатели |
Примечание |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
План ввода индивидуального жилья, всего кв. м. |
- |
4800 |
4910 |
5025 |
5100 |
5200 |
В том числе с использованием средств, выделяемых в рамках Подпрограммы "Индивидуальное жилищное строительство", тыс. кв. м. |
- |
2200 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
Обеспечение жильем семей всего: |
- |
48 |
49 |
50 |
51 |
60 |
В том числе с использованием средств, выделяемых в рамках Подпрограммы "Индивидуальное жилищное строительство", семей |
В среднем 100 кв. м. на 1 семью |
22 |
25 |
25 |
25 |
30 |
Финансирование мероприятий, всего, тыс. руб., всего |
25000 руб. за кв. м. |
39306,4 |
44666,4 |
44666,4 |
44666,4 |
53599,6 |
По программе "Индивидуальное жилищное строительство", тыс. руб. всего |
|
39306,4 |
44666,4 |
44666,4 |
44666,4 |
53599,6 |
В т.ч. за счет государственного бюджета, тыс. руб. (заемные средства) |
20,3% |
7979,2 |
9067,3 |
9067,3 |
9067,3 |
10880,7 |
Всего финансирование за счет внебюджетных источников, тыс. руб. |
79,7% |
31327,2 |
35599,1 |
35599,1 |
35599,1 |
42718,9 |
В том числе семьи, имеющие трех и более детей |
- |
3 |
4 |
4 |
4 |
6 |
Таблица 4.7.6
Оценка реализации мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в 2012-2016 годах
(количество молодых семей) | ||||||
Категории граждан |
Примечание |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат, всего |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Кол-во кв. м. |
На 1 семью 40 кв. м. |
387 |
581 |
774 |
968 |
1161 |
Всего финансирование, тыс. руб. |
За кв. метр 41000 руб. |
15875,8 |
24600 |
32800 |
41000 |
49200 |
За счет местного бюджета, тыс. руб. |
|
2500 |
3872 |
5150 |
6437 |
7724 |
За счет государственного бюджета, тыс. руб. |
|
2010,8 |
3124 |
4166 |
5207 |
6248 |
За счет федерального бюджета, тыс. руб. |
|
2363,4 |
3665 |
4887 |
6109 |
7331 |
За счет внебюджетных источников, тыс. руб. |
|
9001,6 |
13939 |
18597 |
23247 |
27897 |
Таблица 4.7.7
Оценка реализации мероприятия "Строительство жилищного фонда социального использования"
Показатели |
Примечание |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Кол-во семей |
- |
- |
|
16 |
16 |
16 |
Ввод жилья, м2 |
- |
- |
|
898 |
898 |
898 |
Финансирование всего, тыс. руб. |
40000 руб. за 1 кв. м. |
- |
|
35920 |
35920 |
35920 |
Финансирование за счет местного бюджета, тыс. руб |
9,1% |
|
|
3269 |
3269 |
3269 |
Финансирование за счет республиканского бюджета, тыс. руб. |
90,9% |
|
|
32651 |
32651 |
32651 |
4.9. Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом
Земельные отношения являются одним из основных факторов, определяющих развитие экономики района и государства в целом. Правительством Республики Саха (Якутия) принят комплекс мер в сфере реализации земельного законодательства. Определены основные направления государственной земельной политики и разработана система мероприятий по развитию земельных отношений в РС (Я) до 2020 года. Принята Концепция государственной земельной политики РС (Я) до 2020 года. Механизм реализации Концепции осуществляется через целевые программы республиканского и муниципального уровня, нормативно-правовые акты госорганов власти и местного самоуправления. Принят План мероприятий основных направлений Концепции государственной земельной политики РС (Я) до 2020 года, где исполнение соответствующих мероприятий возложены на органы местного самоуправления.
В рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление собственностью на 2012-2016 годы", утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) N 954 от 12.10.2011 года, проводятся работы по формированию собственности муниципальных образований на объекты капитального строительства и земельные участки. При этом необходимо отметить, что в мероприятия по государственной программе "Управление собственностью на 2012-2016 годы" включаются заявки муниципальных образований при условии их соответствия предъявляемым требованиям, в том числе софинансирования из местного бюджета в размере не менее 5 процентов от общей суммы финансирования.
Основными направлениями в создании условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом муниципального района являются следующие направления:
- охрана земли как основной составляющей окружающей среды;
- создание условий для многообразия форм собственности на землю, оценки земли, развитие рынка земли. Вовлечение в гражданский оборот земель населенных пунктов и сельхозназначения, а также земель иных категорий;
- совершенствование государственных и муниципальных систем управления земельными ресурсами путем взаимодействия государственных органов власти с органами местного самоуправления. Оказание правовой, методической и финансовой помощи органам власти местного самоуправления;
- создание систем государственной и негосударственной форм подготовки и повышения квалификации специалистов в области управления земельными ресурсами, землеустройства, кадастра, геодезии и картографирования;
- создание и обновление планово-картографической основы муниципальных образований.
В целях реализации Закона РС (Я) от 10.11.2011 г. З N 848-IV "О внесении изменений в Земельный Кодекс РС (Я)" предоставлять земельные участки на бесплатной основе семьям, имеющим 3-ех и более детей. (в 2012 году предоставлено 43 участка данной категории населения)
Таблица 4.9.1
Основные мероприятия
по созданию условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом на местном уровне в 2012-2020 годах
N |
Мероприятия |
Период |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
I. Охрана земли как основной составляющей окружающей среды | |||
1 |
Разработка муниципальных целевых программ охраны земель, включающих в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий |
2012-2016 |
250 |
2 |
Оформление кадастровой документации и прав на земли особо охраняемых природных территорий местного значения |
2013-2016 |
400 |
II. Создание условий для многообразия форм собственности на землю, оценки земли, развитие рынка земли. Вовлечение в гражданский оборот земель населенных пунктов и сельхозназначения, а также земель иных категорий | |||
1 |
Формирование муниципальной собственности на земельные участки под объектами недвижимости, безвозмездно переданными в собственность МО |
2012-2016 |
500 |
2 |
Формирование муниципальной собственности на земельные участки |
2012-2016 и поэтапно до 2020 г. |
|
3 |
Создание правовых и организационных условий для оформления прав граждан и юридических лиц на землю |
Поэтапно до 2014 года |
|
4 |
Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, имеющим 3-ех и более детей |
2012-2016 годы |
от 40 до 50 участков в год |
5 |
Переоформление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, занятыми в сельском хозяйстве, прав постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или право аренды на земли сельхозназначения |
До 01.01.2014 |
|
6 |
Развитие рынка услуг кадастровых инженеров и оценки |
Поэтапно до 2020 г. |
|
7 |
Принятие административных регламентов по осуществлению государственных и муниципальных функций по предоставлению земельных участков |
2012-2016 |
250 |
8 |
Организация торгов по предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам в аренду и собственность |
2012-2016 и поэтапно до 2020 г. |
400 |
IV. Совершенствование государственных и муниципальных систем управления земельными ресурсами путем взаимодействия государственных органов власти с органами местного самоуправления. Оказание правовой, методической и финансовой помощи органам власти местного самоуправления | |||
1 |
Разработка документов территориального планирования муниципальных образований |
2012-2016 |
624 |
2 |
Создание систем учета земель, расположенных на территории муниципального образования, с применением автоматизированных систем управления |
2012-2016 |
300 |
Таблица 4.9.2
Мероприятия по созданию и обновлению планово-картографической основы муниципальных образований в 2012-2020 гг.
N |
Наименование мероприятий |
Сроки проведения мероприятий |
Ответственные лица и исполнители |
1 |
Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов |
2012 |
МИЗО РС (Я), Управление Росреестра по РС (Я), подрядные организации |
2 |
Корректировка материалов топосъемки населенных пунктов с учетом новых установленных черт |
2012-2020 |
ОМСУ, подрядные организации |
3 |
Инвентаризация земель населенных пунктов района |
2013-2020 |
МИЗО, ОМСУ, подрядные организации |
4 |
Межевание земельных участков граждан и юридических лиц, расположенных за чертой населенных пунктов |
постоянно |
МИЗО, ОМСУ, кадастровые инженеры |
4.10. Создание условий для развития туризма
Целью программы до 2016 г. является создание и обеспечение благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Алданского района, организации конкурентного туристского рынка.
Для достижения данной цели в программе предусматривается решение следующих задач:
- Содействие созданию благоприятного климата для развития индустрии туризма и возникновения предпринимательской инициативы в данной сфере;
- Выработка единой стратегии туризма через разработку муниципальной программы, подпрограммы, раздела развития туризма;
- Популяризация туризма, спорта, активного отдыха в республике;
- Содействие в повышении уровня экономической и правовой грамотности представителей туристского бизнеса
- Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа Алданского района как региона, благоприятного для развития туризма;
- Организация участия представителей Алданского района в мероприятиях Государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.".
- Организация участия представителей Алданского района в мероприятиях туристкой направленности, проводимых Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я), в т.ч. международной выставке SakhaTravel, в проектах "Бриллиантовая неделя Якутии", "Зима начинается с Якутии", ярмарках, семинарах, круглых столах.
Проведение комплекса мероприятий с целью создания условий для развития туризма предусматривает действия по следующим направлениям:
1. Оказание методической помощи в разработке и реализации туристических маршрутов сельского, комбинированного, охотничьего, спортивного, экологического туризма и паспортизации действующих туристических маршрутов.
2. Предоставление информации для размещения на сайте республиканского туристского портала www.govyakutia.ru
3. Содействие полному охвату статистическим наблюдением субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма.
4. Участие в мероприятиях Государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.".
5. Участие в мероприятиях туристской направленности, проводимых Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я), в т.ч. международной выставке SakhaTravel, в проектах "Бриллиантовая неделя Якутии", "Зима начинается с Якутии", ярмарках, семинарах, круглых столах.
4.11. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Целью программы до 2016 г. является сохранение и восстановление экологической обстановки в Алданском районе в зоне крупномасштабного строительства, обеспечивающей экологическую безопасность населения.
Для достижения данной цели в программе предусматривается решение следующих задач:
- сохранение и восстановление поверхностных водных объектов сбросами и выбросами промышленных предприятий, транспорта и предприятий коммунального хозяйства.
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- установление газоочистных сооружений в связи с использованием для отопления угля;
- выявление и постоянный мониторинг зон кризисного состояния, оценка районного трансграничного переноса загрязняющих веществ, оценка экологического состояния территории и негативных факторов влияния на здоровье населения;
- совершенствование системы экологического образования и просвещения.
Проведение комплекса мероприятий с целью сохранения и восстановления экологической обстановки предусматривает действия по следующим направлениям:
- улучшение атмосферного воздуха;
- улучшение качества водоснабжения;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- обеспечение радиационной безопасности;
- экологическое воспитание.
В целях обеспечения экологической безопасности, улучшения экологической обстановки в Республике Саха (Якутия) будет продолжена реализация программно-целевого метода в области управления охраной окружающей среды. В 2011 году приняты государственные программы "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.", "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.".
Для действенных мер по улучшению атмосферного воздуха населенных пунктов Алданского района необходимо включение в план ремонтных работ АФ ГУП "ЖКХ РС (Я)" работы по ремонту газоочистных установок (ГОУ) и очистных сооружений.
Также в сфере улучшения атмосферного воздуха необходимо обеспечение выполнения следующих мероприятий:
1. увеличить количество и качество лабораторного контроля за состоянием атмосферного воздуха, для прогнозирования и оперативного принятия действенных мер по улучшению показателей атмосферного воздуха населенных мест;
2. промышленным организациям района реализовывать технические мероприятия, направленные на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух посредством программ охраны окружающей среды;
3. следует обеспечить контроль за выхлопами от автотранспорта посредством специальных проверок газоанализатором и дымомером. Установить запрет на сжигания отходов в городской черте и т.д.;
4. промышленным предприятиям района необходимо проводить оценку риска для здоровья населения, проживающего в СЗЗ, на базе организаций, аккредитованных в установленном порядке в системе аккредитации органов по оценке риска Минздравсоцразвития РФ.
Проблема с некачественной водой включает мероприятия:
Мероприятия по решению проблем по водоснабжению | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
г. Алдан |
|
п. Томмот |
|
п. Нижний-Куранах |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012 г. - проектирование биоочистных станций |
|
2014 г. - восстановление биоочистных станций (микрорайон Синегорье и Алексеевск) |
|
2013-2015 г.г. - проектирование биоочистных станций |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
2014-2015 г.г. - строительство биоочистных станций |
|
|
|
|
Данные мероприятия на общую сумму 14 млн. руб. должны быть включены в бюджет коммунального предприятия ОАО "Теплоэнергосервис".
Также в сфере улучшения качества водоснабжения необходимо обеспечение выполнения следующих мероприятий:
1. на этапах обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооружениях населенных пунктов отказаться от хлорсодержащих реагентов в пользу других методов - ультрафиолетового облучения;
2. при заключении договоров на водопользование необходимо учитывать не только количество забранных объемов воды и сброшенных объемов сточных вод, но и конкретно указывать и прописывать в договорах на водопользование предельно-допустимую концентрацию ПДС по компонентам, содержащимся в сбрасываемых сточных водах.
Для устранения угрозы возникновения экологических аварий на территории ликвидированных горнодобывающих предприятий государственной программой РС (Я) "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг." предусмотрена консервация и разработка проекта ликвидации хвостохранилища Лебединской ЗИФ.
Для решения проблем соблюдения санитарных норм эксплуатации свалок, расположенных на территории муниципальных образований поселений Алданского района, следует обеспечить наличие объекта для размещения промышленных отходов.
Мероприятия по решению проблем в сфере обращения с отходами производства | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
г. Алдан |
|
п. Томмот |
|
п. Нижний-Куранах |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012 г. - разработка документации по строительству полигона ТБО |
|
2014 г. - разработка документации по строительству полигона ТБО |
|
2013-2015 г.г. - разработка документации по строительству полигона ТБО |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
2014-2015 г.г. - строительство полигона ТБО |
|
|
|
|
1. создание рабочей группы (координационный совет) по проблеме ТБО. Рабочая группа должна быть открытой структурой и в нее должны войти представители всех заинтересованных сторон. Этой группе поручить разработку целевой программы организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО "Алданский район".
2. обеспечение производственного контроля за эксплуатацией свалок;
3. организация широкой просветительской кампании в регионе по проблеме ТБО, построенной с учетом особенностей восприятия и интересов всех участвующих групп, необходимо вовлечение в данную работу СМИ (например, еженедельная программа), рекламных агентств (социальная программа), образовательных учреждений.
4. разработка схемы генерального плана по переработке отходов;
5. использование отходов как вторсырье для производства строительных материалов;
6. обустройство объектов размещения отходов населенных пунктов района в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов";
7. наличие свидетельства права на собственность ОРО,
8. наличие распоряжения на отвод земельных участков под ОРО,
9. наличие лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами;
10. разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР),
11. наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект ОРО,
12. Создание пунктов по приему ртутьсодержащих ламп;
13. создание экономических условий для создания конкурентоспособности компаний занимающихся сбором, вывозом и утилизацией отходов производства и потребления.
В целях обеспечения радиационной безопасности необходимо постоянное обследование и мониторинг радиационно-опасных объектов и территорий, находящихся в зоне их влияния.
В целях распространения экологической информации и воспитания необходимо проведение следующих мероприятий:
1. декады Земли, Воды, день Птиц;
2. смотр - конкурс "Экология начинается с нашего двора";
3. экологическая конференция "В защиту природы" (г. Алдан, г. Томмот);
4. туристско-краеведческая конференция "Отечество" (г. Алдан, г. Томмот);
5. туристический слет в г. Алдан, г. Томмот;
6. экологическая конференция "Шажок" в дошкольных учреждениях г. Алдан;
7. выпуск телепередачи "Эковестник";
8. ежеквартальный выпуск приложения "Зеленая газета" к газете "Муниципальный вестник".
В целях реализации полномочий муниципальных образований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо разработать муниципальную целевую программу "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории МО "Алданский район", в которой должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
1. Создание резервов материальных ресурсов, финансовых средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2. Приобретение средств индивидуальной защиты населения;
3. Строительство склада для хранения материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4. Организация обучения, направление на курсы повышения квалификации диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования.
4.12. Обеспечение финансовой устойчивости
Целью развития финансовой сферы муниципального образования "Алданский район" является повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Алданский район" на 2012 - 2016 годы путем создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
В финансовой сфере
Увеличение доли собственных доходов местного бюджета и снижение зависимости бюджета МО "Алданский район" от межбюджетных трансфертов
Обеспечение увязки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" и бюджетного планирования, целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей
Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг
Совершенствование механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ
Обеспечение эффективной и безубыточной деятельности муниципальных унитарных предприятий
Модернизация автоматизированной системы планирования и управления муниципальными финансами муниципального образования "Алданский район"
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля
Для решения ряда вышеназванных задач разработана Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Алданский район" на 2011-2013 годы, объем финансирования которой за 3 года составит 7 495 тыс. рублей, при этом финансировании планируется осуществлять из местного из районного и республиканского бюджетов.
Помимо вышеназванной программы органам местного самоуправления необходимо реализовать ряд мероприятий, направленных на достижение основной цели развития финансовой сферы муниципального образования "Алданский район", направленной на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Алданский район" на 2012-2016 годы. Следует отметить, что в основном данные мероприятия не требуют финансовых затрат, так как связаны с разработкой нормативно-правовой базы.
Программные мероприятия в финансовой сфере
Основными мероприятиями в финансовой сфере Алданского района являются:
- Проведение инвентаризации объектов недвижимости, переданных муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, оптимизация состава муниципального имущества Алданского района;
- Пересмотр коэффициента К2, увеличивающего базовую доходность при взимании единого налога на вмененный доход для предприятий, осуществляющих торговлю алкогольной продукцией;
- Постановка на учет в ИФНС по Алданскому району предприятий в качестве обособленных подразделений, участвующих в строительстве и реконструкции федеральной дороги "Лена" (и др. мегапроектов) на территории Алданского района и уплата вышеназванными подразделениями налога на доходы физических лиц;
- Заключение Соглашений взаимовыгодном социально-экономическом сотрудничестве с крупными предприятиями и обособленными подразделениями;
- Разработка правовых актов, закрепляющих роль и место Программы социально-экономического развития Алданского района в системе стратегического и бюджетного планирования;
- Переход на программно-целевой принцип формирования бюджета МО "Алданский район";
- Оказание платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями района;
- Финансирование муниципальных бюджетных учреждений на основе муниципальных заданий, планов ФХД и расчетной нормативной стоимости затрат на оказание услуг. Проведение мониторинга и оценки результативности выполнения муниципальных заданий;
- Формирование бюджета на трехлетний период;
- Проведение независимого аудита муниципального унитарного предприятия МУП АР "АПАП" и разработка предложений по снижению себестоимости оказываемых услуг. Приватизация МУП АР "Алданская типография";
- Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета;
- Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном районе
Прогноз доходов бюджета Алданского района на период 2012-2016 годы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Алданского района возрастут с 520001 тыс. рублей в 2012 году до 935862,8 в 2016 году, при этом их рост произойдет за счет налоговых доходов, в частности налога на доходы физических лиц. Прогноз налога на доходы физических лиц формировался в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО "Алданский район", согласованного с Министерством экономики и промышленной политики РС (Я). Согласно Постановлению Правительства РС (Я) от 18.07.11 г. "О комплексе мер по развитию рынка труда в районах нового освоения РС (Я) на период 2011-2016 г.г. до 2025 года" прогнозируется увеличение численности работающих на строительстве Канкунской ГЭС и Эльконского ГМК. Так, начиная с 2014 года наблюдается рост численности работающих по отрасли "Строительство" и золотодобывающей отрасли в 2014, 2015 и 2016 годах на 928,2332 и 2147 человек соответственно.
В 2013 году планируется пересмотреть коэффициент К2, утверждаемый представительным органом местного самоуправления для расчета налогооблагаемой базы по вмененному налогу для предприятий, осуществляющих торговлю алкогольной продукцией. В случае, если депутатами будет принято положительное решение, то бюджет района дополнительно получит около 2 млн. рублей.
Что касается неналоговых доходов, то с учетом того, что данный вид доходов занимает всего лишь 3% в общем объеме доходов бюджета МО "Алданский район", не планируется их повышения в условиях продолжающегося процесса разграничения прав собственности на земельные участки, прав выкупа земельных участков, ранее оформленных в аренду. Доходы от продажи имущества и земельных участков носят разовый характер.
Результатом реализации программных мероприятий будет являться снижение дотационности бюджета МО "Алданский район" с 30,8 до 16,2%.
Таблица 4.12.2
Прогноз доходов бюджета МО "Алданский район" на 2012-2016 годы
Показатели |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
||
Налог на доходы физических лиц |
360 375 |
408 930,5 |
411 384,1 |
482 742 |
487 434,2 |
631 132,4 |
643 810,4 |
767 342,3 |
781 452,8 |
Единый налог взимаемый в связи с применением УСН |
67 919,00 |
71 992,00 |
72 423,95 |
76 311,00 |
76 768,86 |
81 374,90 |
82 188,60 |
87 119,9 |
92 347,1 |
ЕНВД |
39 828,00 |
45 000 |
45 100 |
47 000 |
47 500 |
49 100 |
49 500 |
51 000 |
51 500 |
Единый сельхоз. налог |
52,8 |
60,3 |
60,7 |
60,3 |
60,7 |
60,7 |
60,7 |
61,4 |
61,4 |
Налог, взимаемый на основе патента |
60 |
62 |
63 |
65 |
67 |
66 |
69 |
67 |
71 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
3 099,00 |
3 099,00 |
3 117,59 |
3 580,00 |
3 601,48 |
3 650 |
3 680 |
3 700 |
3 750 |
государственная пошлина |
4 800 |
4 850 |
4 870 |
4 900 |
4 950 |
5 000 |
5 050 |
5 100 |
5 150 |
Итого налоговых доходов |
476 133,8 |
533 993,8 |
537 019,34 |
615 143,3 |
620 382,24 |
770 384 |
784358,7 |
914 390,6 |
934 332,3 |
Доходы от арендной платы за зем. участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды |
5 483,1 |
5 000 |
5 100 |
4 700 |
4 800 |
4 500 |
4 600 |
4 000 |
4 000 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
1 300 |
1 200 |
1 300 |
1 000 |
1 100 |
800 |
900 |
600 |
700 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (реализация основных средств) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 600 |
1 400 |
1 500 |
1 400 |
1 800 |
Доходы от оказания платных услуг |
2120 |
2 900 |
2 900 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
10 800 |
10 800 |
10 900 |
11 000 |
11 100 |
11 200 |
11 500 |
12 000 |
12 500 |
Итого неналоговых поступлений |
21 203,1 |
21 500 |
21 900 |
21 600 |
22 100 |
21 400 |
22 000 |
21 500 |
22 500 |
Итого налоговых и неналоговых доходов |
497 336,9 |
555 493,8 |
558 919,34 |
636 743,3 |
642 482,24 |
791 784 |
806 358,7 |
935 890,6 |
956 832,3 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
191 446 |
190 500 |
187 500 |
165 500 |
166 332,3 |
180 200 |
180 100 |
136 764,7 |
140 517,7 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
763 293 |
765 000 |
770 000 |
780 000 |
780 000 |
790 000 |
790 000 |
800 000 |
800 000 |
Субсидии |
30 000 |
35 000 |
37 000 |
38 000 |
38 000 |
40 000 |
40 000 |
45 000 |
45 000 |
Итого безвозмездных поступлений |
984 739 |
990 500 |
994 500 |
983 500 |
984 332,3 |
1 010 200 |
1 010 100 |
981 764,7 |
985 517,7 |
Всего доходов |
1 482 075,9 |
1 545 993,8 |
1 561 919,34 |
1 620 243,3 |
1 626 814,54 |
1 801 984 |
1 816 458,7 |
1 917 655,3 |
1 924 350 |
Таблица 4.12.3
Уровень
дотационности местного бюджета МО "Алданский район" на 2012-2016 гг.
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
|
1 вар |
2 вар |
1 вар |
2 вар |
1 вар |
2 вар |
1 вар |
2 вар |
|
Итого налоговых доходов |
476133,8 |
533993,8 |
537019,34 |
615143,3 |
620382,24 |
770384 |
784358,7 |
914390,6 |
934332,3 |
Итого неналоговых поступлений |
21203,1 |
21500 |
21900 |
21600 |
22100 |
21400 |
22000 |
21500 |
22500 |
дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
191446 |
190500 |
187500 |
165500 |
166332,3 |
180200 |
180100 |
136764,7 |
140517,7 |
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
763293 |
765000 |
770000 |
780000 |
780000 |
790000 |
790000 |
800000 |
800000 |
Субсидии |
30000 |
35000 |
37000 |
38000 |
38000 |
40000 |
40000 |
45000 |
45000 |
Итого безвозмездных поступлений |
984739 |
990500 |
994500 |
983500 |
984332,3 |
1010200 |
1010100 |
981764,7 |
985517,7 |
Всего доходов |
1482075,9 |
1545993,8 |
1561919,34 |
1620243,3 |
1626814,54 |
1801984 |
1816458,7 |
1917655,3 |
1924350 |
Дотационность бюджета с учетом реализации Программы, % |
30,8 |
28,8 |
28,3 |
24,2 |
24,1 |
21,7 |
21,5 |
16,3 |
16,2 |
4.13. Развитие межрайонных связей муниципального района в сфере экономики и культуры
Межрайонные связи МО "Алданский район" с другими муниципальными районами РС (Я) развиваются на основе существующего соглашения с МО "Мегино-Кангаласский район (улус)" РС (Я) в сфере экономики и культуры.
Основные мероприятия по развитию межрайонных связей МО "Алданский район" в сфере экономики и культуры на прогнозный период:
- Организация ярмарок - продаж сельскохозяйственной продукции местного производства, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями Мегино-Кангаласского улуса, в Алданском районе;
- Организация участия МО "Мегино-Кангаласский район (улус) в традиционном празднике "Серп и Молот", проводимом в Алданском районе. Учреждение приза "Серп и молот" для лучшего работника Мегино-Кангаласского улуса;
- Организация участия МО "Мегино-Кангаласский район (улус) в традиционном празднике "Проводы зимы", проводимом в Алданском районе;
- Организация участия МО "Мегино-Кангаласский район (улус) в традиционном празднике "Бакалдын", проводимом в Алданском районе;
- Организация участия МО "Алданский район в традиционном празднике "Ысыах", проводимом в Мегино-Кангаласском районе;
- Организация совместных спортивных соревнований.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 5.1
Ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012 - 2016 годы
|
Тыс. рублей |
Источники финансирования |
Всего |
Всего |
75 235 681 |
В том числе: |
|
Федеральный бюджет |
33 050 368 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
2 971 473 |
Местный бюджет |
1 047 052 |
Внебюджетные источники |
37 722 026 |
Инвестиционная надбавка |
|
Решением Алданского районного Совета депутатов муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 г. N 28-3 в раздел 6 внесены изменения
Раздел 6. Перечень целевых индикаторов
Таблица 6.1
Основные индикаторы
изменения социально-экономического положения муниципального района в результате реализации программных мероприятий
Наименование направления |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Прогнозный период |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований |
Рост количества субъектов малого предпринимательства (малые предприятия и ИП) |
единиц на 10 000 человек населения |
430 |
436 |
442 |
448 |
483 |
Увеличение оборота малых и средних предприятий, |
млн. рублей |
18,9 |
19,2 |
19,5 |
19,8 |
19,1 |
|
Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в муниципальный бюджет, находящихся на упрощенной системе налогообложения и ЕНВД |
млн. руб. |
107,3 |
117,6 |
124,4 |
131,8 |
140,8 |
|
Создано новых рабочих мест СМП, получивших муниципальную поддержку |
ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Количество субъектов МСП, получивших поддержку муниципальную поддержку |
Ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
10 |
|
Количество созданных бизнес-инкубаторов и созданных фондов поддержки |
ед. |
- |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|||
Объем налоговых поступлений от организаций - резидентов Бизнес-инкубатора РС (Я) |
тыс. руб. |
- |
- |
300 |
420 |
700 |
|
Кол-во представителей малого бизнеса, получивших образовательную поддержку |
ед. |
15 |
16 |
15 |
15 |
16 |
|
Кол-во СМП, получивших кредиты в Фонде поддержки предпринимательства РС (Я) |
ед. |
- |
10 |
15 |
17 |
2 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (юв. изд., мехов. произв., потреб. товаров, стр-во) в сфере предпринимательства |
млн. руб. |
797 |
808,9 |
821 |
833,3 |
4671,2 |
|
2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
процентов |
19,1 |
20,1 |
21,1 |
21,9 |
24,6 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
рублей |
40144 |
43769 |
49324 |
56234 |
52565 |
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |
процентов |
52 |
56 |
66,4 |
69 |
69 |
|
Удельный вес общеобразовательных учреждений, вовлеченных в решение задач введения профильного образования в старшей школе |
процентов |
40 |
42 |
45 |
47 |
26 |
|
Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием |
процентов |
64 |
68 |
70 |
72 |
85 |
|
Доля ОУ, в которых дистанционные технологии применяются для обучения собственных учащихся |
процентов |
91% |
93% |
93% |
95% |
100% |
|
Доля ОУ, в которых дистанционные технологии применяются для обучения учащихся других ОУ |
процентов |
0% |
4% |
4% |
4% |
4% |
|
Доля педагогических работников, ведущих преподавание с применением дистанционных образовательных технологий |
процентов |
16% |
18% |
18% |
20% |
20% |
|
Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС |
процентов |
28 |
35 |
40 |
45 |
97 |
|
Численность педагогов, прошедших повышение квалификации переподготовки по вопросам преподавания якутского и эвенкийского языков |
Чел. |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
|
Удельный вес детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием |
процентов |
85 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей |
процентов от числа опрошенных |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
|
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
Процентов от числа опрошенных |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет |
процентов |
85 |
90 |
90 |
100 |
80 |
|
Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
процентов |
83 |
85 |
87 |
90 |
92 |
|
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности: |
в процентах |
86 |
86 |
86 |
86 |
94,4 |
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности: |
в процентах |
94,7 |
94,7 |
94,7 |
94,7 |
94,7 |
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
процентов от числа опрошенных |
67 |
68 |
69 |
70 |
83 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры и в работе любительских объединений |
в процентах |
87,7 |
88 |
88,5 |
89 |
97,6 |
|
Среднегодовая численность постоянного населения |
тыс. чел. |
42,6 |
43 |
42,9 |
42,5 |
40,6 |
|
Количество созданных рабочих мест |
тыс. чел. |
0,4 |
0,51 |
0,07 |
0,1 |
0,1 |
|
Общий коэффициент рождаемости |
на 1000 человек населения |
13 |
13 |
13,1 |
13,2 |
11 |
|
Общий коэффициент смертности |
на 1000 человек населения |
14,6 |
14,2 |
14 |
14,1 |
13,5 |
|
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
66,5 |
66,7 |
66,8 |
66,8 |
66,9 |
|
3. Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности |
Создано новых рабочих мест в добывающей и обрабатывающей промышленности |
тыс. чел. |
0,3 |
0,41 |
* |
* |
|
Степень износа основных фондов в добывающей и обрабатывающей промышленности |
% |
50 |
45 |
40 |
35 |
48,5 |
|
Индекс физического объема валовой продукции золотодобывающей промышленности |
в % к 2011 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
|
Индекс физического объема валовой продукции лесной промышленности |
в % к 2011 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
0,5 |
|
4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях производства конкурентоспособных товаров. |
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) |
% |
0 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района |
% |
0,7 |
0,7 |
0,75 |
0,75 |
0,8 |
|
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства |
в % к 2011 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
|
5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
Протяженность межселенных автомобильных дорог, требующих ремонта |
км |
83,5 |
79 |
74,5 |
70 |
65,5 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
|
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |
% |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
6. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям |
Доля охвата населения телефонной связью |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
|
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
процентов |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
процентов |
1,4 |
1,4 |
8 |
12 |
20 |
|
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
процентов |
|
|
|
|
|
|
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы |
процентов |
98,2 |
98,2 |
91,6 |
87,6 |
79,6 |
|
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
процентов |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
|
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: |
|
|
|
|
|
|
|
по водоснабжению |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
по водоотведению |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Уровень износа объектов коммунального хозяйства |
процентов |
65 |
63 |
61 |
57 |
55 |
|
8. Развитие жилищного строительства. Организация строительства содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
кв. метров |
22,9 |
23 |
23,31 |
23,9 |
24,1 |
в том числе введенная в действие за год |
кв. метров |
0,1 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
|
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: |
|
|
|
|
|
|
|
общая площадь жилых помещений |
кв. метров |
4828 |
6383 |
8245 |
7834 |
15375 |
|
число жилых квартир |
единиц |
60 |
79 |
101 |
92 |
205 |
|
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
процентов |
6 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
8 |
|
Год утверждения или внесения последних изменений: |
|
|
|
|
|
|
|
в генеральный план (схему территориального планирования муниципального района) |
год |
|
|
|
|
2014 |
|
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
год |
2012 |
|
|
|
|
|
9. Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района |
процентов |
4,2 |
4,9 |
5,9 |
5,9 |
6,0 |
Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, имеющим 3-ех и более детей |
кол-во участков |
12 |
20 |
15 |
20 |
24 |
|
10. Создание условий для развития туризма |
Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих туристские услуги |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11. Инновационная политика |
Объем выпуска кисломолочной продукции в год |
тонн |
|
|
20 |
20 |
0 |
Кол-во созданных новых рабочих мест при реализации инновационных проектов |
ед. |
|
|
14 |
|
0 |
|
12. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций |
Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства |
% |
0 |
33 |
66 |
80 |
0 |
Количество рекультивированных объектов размещения ТБО и промышленных отходов |
ед. |
0 |
1 |
5 |
9 |
0 |
|
13. Обеспечение финансовой устойчивости. Повышение налогооблагаемой базы путем установления, изменения и отмены местных налогов и сборов |
Дотационность бюджета с учетом реализации программы СЭР |
процентов |
30,8 |
28,8 |
24,2 |
21,7 |
35 |
Количество ежегодно заключаемых Соглашений о взаимовыгодном социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями |
не менее, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Наличие муниципального правового акта, определяющего роль Программы СЭР в бюджетном процессе МО "Алданский район" |
|
да |
да |
да |
да |
да |
|
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ |
не менее % |
0,3 |
80 |
80 |
80 |
88,4 |
|
Доля бюджетных учреждений муниципального образования, для которых по всем муниципальным услугам(работам) установлены муниципальные задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
количество убыточных муниципальных унитарных предприятий |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Наличие утвержденного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период |
|
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
Использование автоматизированных систем управления для бюджетного планирования |
|
нет |
да |
да |
да |
да |
|
Отсутствие бюджетных учреждений, финансовое состояние которых по результатам мониторинга признано неудовлетворительным |
|
да |
да |
да |
да |
да |
|
14. Совершенствование системы государственного управления |
Уровень удовлетворенности граждан Алданского района качеством предоставления муниципальных услуг |
не менее |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме |
не менее |
10 |
15 |
20 |
40 |
14 |
|
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг |
до |
30 |
20 |
15 |
15 |
15 |
|
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
до |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
*официальные данные отсутствуют
Раздел 7. Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Таблица 7.1
Перечень
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Алданского района
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Сроки реализации |
Объем инвестиций, тыс. руб. |
Наличие проектно-сметной документации/Госэкспертизы |
Заказчик/Инвестор |
|
1. |
Предпринимательство |
|||||
1.1. |
Проект "Строительство объекта Бизнес инкубатор" |
2012-2013 |
45 000 |
имеется |
Администрация МО "Алданский район" |
|
2. |
Социальная сфера |
|||||
2.1. |
Проект строительства детского сада на 240 мест г. Алдан |
2012-2014 |
125 000 |
Нет |
Правительство РС (Я) Министерство Образования |
|
2.2. |
Проект строительства детского сада на 90 мест с. Хатыстыр |
2012 - 2014 |
104 000 |
Нет |
Правительство РС (Я) Министерство Образования |
|
2.3. |
Проект строительства детского сада на 150 мест в мкр - не Солнечный г. Алдана |
2014 - 2016 |
114 500 |
|
Правительство РС (Я) Министерство Образования |
|
2.4. |
Проект Строительство школы в п. Солнечный (на 275 мест) |
2012 - 2015 |
252 838 |
|
Правительство РС (Я) Министерство Образования |
|
2.5. |
Строительство культурно-досугового спортивного комплекса в п. Ленинский |
2013 |
21 000 |
Стадия согласования |
Администрация МО "Алданский район" |
|
2.6. |
Строительство лыжной базы г. Алдан |
2012 |
192 595 |
Имеется |
Федеральный бюджет |
|
3. |
Промышленность |
|||||
3.1. |
Строительство объектов инфраструктуры по Проекту "Освоение урановых руд Эльконской группы" |
2014-2016 годы |
22 391 900 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
Инвесторы |
|
3.2. |
Проект "Развитие производственных мощностей на Куранахском рудном поле" ОАО "Алданзолото" ГРК |
2012-2014 годы |
1 330 665 |
Имеется |
ОАО "Алданзолото" ГРК |
|
3.3. |
Проекты месторождения "Подголечное", "Лунное", "Рябиновое" программы развития золотодобывающего холдинга "Селигдар" |
2011 - 2015 годы |
4 083 905 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
Золотодобывающий холдинг "Селигдар" |
|
3.4. |
Проект "Программа развития ЗАО ГДК "Алдголд" |
2012 - 2105 годы |
3 510 000 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
ЗАО ГДК "Алдголд" |
|
3.5. |
Проект "Реконструкция и ввод в действие деревообрабатывающего предприятия в п. Нижний Куранах" |
2011 - 2015 годы |
600 000 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
ООО "Формат" |
|
3.6. |
Проект "Строительство асфальтобетонного завода в п. Нижний Куранах" |
2012 год |
23 000 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
Администрация МО "Поселок Нижний Куранах" |
|
3.7. |
Проект "Строительство завода строительных материалов в п. Нижний Куранах" |
2012 год |
159 600 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
Администрация МО "Поселок Нижний Куранах" |
|
3.8. |
Проект "Строительство цеха по производству чистой воды и безалкогольных напитков в п. Нижний Куранах" |
2012 год |
9 000 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
Администрация МО "Поселок Нижний Куранах" |
|
3.9. |
Инновационный проект Приобретение мобильной установки для производства древесных брикетов |
2014 |
2 000 |
Проекты находятся на стадии разработки ПСД |
Инвесторы |
|
4. |
Сельское хозяйство |
|||||
4.1. |
Инновационный проект Приобретение модульного цеха по производству кисло-молочной продукции |
2014 |
5 000 |
нет |
ООО "Алданская агропромышленная компания" |
|
5. |
Транспорт. Дорожное хозяйство |
|||||
5.1. |
Завершение строительства железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск" |
2012-2016 |
15 777 750 |
В рамках Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" |
ОАО "Железные дороги Якутии" |
|
5.2. |
Обеспечение эксплуатационной деятельности железной дороги |
2012 - 2016 |
5 942 328 |
В рамках Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" |
Инвестиционный Фонд РФ, Правительство РС (Я), ОАО "Железные дороги Якутии" |
|
5.3. |
Проектирование и строительство подъездного железнодорожного пути к Транспортно-логистическому центру |
2012 - 2013 |
226 400 |
Имеется |
Правительство РС (Я) |
|
5.4. |
Модернизация оборудования и машин аэропорта в г. Алдан |
2012 - 2016 |
8 500 |
Имеется |
Инвестор |
|
5.5. |
Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска |
2012 - 2016 |
31 481 500 |
Имеется |
Инвестиционный Фонд РФ |
|
5.6. |
Закупка автотранспортных средств (автобусов) для обеспечения транспортного обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований |
2012 - 2016 |
20 000 |
|
МО "Алданский район", Инвестор |
|
5.7. |
Приобретение 2 восстановительных поездов и 2 пожарных поездов ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
2012 - 2016 |
910 000 |
|
Инвестиционный фонд РФ, ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
|
5.8. |
Строительство периметровых ограждений объектов ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
2012 - 2016 |
15 000 |
|
Правительство РС (Я), ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
|
5.9. |
Обустройство контрольно-пропускного пункта электрическим шлагбаумом и электромеханическим дорожным блокиратором для ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
2012 - 2016 |
1 300 |
|
Правительство РС (Я) |
|
6. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||||
6.1. |
Строительство блочно - модульной котельной п. Ленинский, п. Алексеевск, п. Томмот, мкр - н Солнечный г. Алдан |
2012-2014 |
457 693 |
|
Правительство РС (Я), ОАО "Теплоэнергосервис" |
|
6.2. |
Мероприятия Инвестиционной программы ОАО "ДРСК", всего |
2013-2017 |
1 437 185 |
|
ОАО "ДРСК" |
|
6.3. |
Мероприятия МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2015 годы и на период до 2020 года", всего |
2012 - 2015 |
555 250 |
|
Правительство РС (Я), МО "Алданский район", ОАО "Теплоэнергосервис" |
|
7. |
Жилищное строительство |
|||||
7.1. |
Строительство многоквартирного дома ЖДЯ |
2012-2013 |
150 000 |
Проект находится на стади разработки ПСД |
ОАО АК "ЖДЯ" |
|
7.2. |
Строительство многоквартирного дома ЖДЯ |
2013-2014 |
150000 |
Проект находится на стади разработки ПСД |
ОАО АК "ЖДЯ" |
|
7.3. |
Строительство 48-кв. дома в г. Алдан |
2012-2013 г. |
140 000 |
В рамках Инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии". Проектно-сметная документация |
ОАО "Железные дороги Якутии" |
|
7.4. |
Строительство многоквартирного дома для работников бюджетной сферы |
2013-2014 |
140 000 |
Проект находится на стадии разработки ПСД |
Правительство РС (Я) |
|
7.5. |
Строительство многоквартирного дома для работников Северо-восток нефтепровод |
2014-2016 гг. |
160 000 |
Проект находится на стади разработки ПСД |
Правительство РС (Я) |
|
7.6. |
Проект строительства жилого комплекса в рамках Инвестиционного проекта "Канкунский каскад ГЭС" |
2013-2020 |
18 563 600 |
Проект находится на стади разработки ПСД |
ЮЯ "ГЭК" |
|
8. |
Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций |
|||||
8.1. |
Строительство и восстановление биоочистных ситуаций (г. Алдан, п. Томмот, п. Нижний Куранах) |
2012 |
14 000 |
Проект находится на стадии согласования |
Администрация МО "Алданский район" |
|
8.2. |
Строительство полигона ТБО (г. Алдан) |
2013 |
9 000 |
Проект находится на стадии согласования |
Администрация МО "Алданский район" |
Раздел 8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО "Алданский район" Республики Саха (Якутия).
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений, предприятиями - юридическими лицами.
К основным функциям ответственного исполнителя муниципальной программы СЭР относятся:
- подготовка проекта муниципальной программы СЭР, его согласование с заинтересованными органами республиканского и муниципального уровней в установленном порядке, представление на утверждение представительным органам местного самоуправления;
- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающие институциональные и структурные преобразования формирование финансовых и инновационных институтов, а также работ в области межмуниципальной кооперации и реализации мероприятий республиканских целевых программ на территории муниципального образования;
- подготовка отчетов о реализации муниципальной программы, внесение предложений по корректировке муниципальной программы СЭР.
Ответственный исполнитель может создать дирекцию из представителей органов местного самоуправления и исполнителей мероприятий муниципальной программы СЭР. Дирекция муниципальной программы СЭР может создаваться как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица.
Дирекция муниципальной программы действует на основании Положения о ней, утверждаемого ответственным исполнителем муниципальной программы СЭР.
Для повышения эффективности взаимодействия предусматривается заключение соглашений с предприятиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
В целях решения возникающих проблем ответственный исполнитель взаимодействует в рамках законодательно установленных полномочий с федеральными органами исполнительной власти.
Ответственный исполнитель осуществляет сбор оперативной информации от ОАО "Корпорация развития Южной Якутии", горнодобывающих, перерабатывающих предприятий, осуществляющих деятельность на территории МО "Алданский район" Республики Саха (Якутия) по выполнению планов добычи, переработки полезных ископаемых, выпуску продукции и объёмам инвестиций в основной капитал по строительству новых объектов горнодобывающего и перерабатывающего производства. На основании полученной информации и с учетом официальных статистических данных составляется отчет о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012-2016 гг.".
Ответственный исполнитель проводит анализ выполнения мероприятий Программы. На основе аналитических данных, мероприятия и объемы программы могут корректироваться.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации подпрограммы приведен в таблице 8.1.
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора, оценке путей снижения рисков.
Таблица 8.1
Риски невыполнения Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012-2020 годы
Наименование рисков |
Вероятность |
Сила влияния |
Способ преодоления риска |
Риски, связанные с изменением внешней среды | |||
Финансово-экономический кризис на мировом и российском уровне, снижение потребности и цен на минеральное сырьё, отсутствие реализации минерального сырья, остановка добычи, остановка строительства новых объектов. |
высокая |
высокая |
Принятие антикризисных мер государственной поддержки на уровне страны, республики, района, принятие и реализация антикризисных мер по предприятиям. |
Риски, связанные с техногенным фактором | |||
Техногенные аварии на производственных объектах, остановка производства, невыполнение планов добычи и переработки полезных ископаемых, остановка строительство новых объектов. |
средняя |
средняя |
Принятие планомерных и упреждающих мер по контролю за техническим состоянием производственных зданий, оборудования и механизмов, принятие мер по устранению. |
Риски, связанные с субъективными факторами | |||
Невыполнение планов добычи, переработки полезных ископаемых, выпуска продукции, недоосвоение капитальных вложений на строительство новых объектов со стороны отдельных предприятий |
высокая |
средняя |
Работа с предприятиями, не выполняющими плановые задания, принятие мер в рамках полномочий муниципального района, рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности предприятий на уровне Президента, Правительства Республики Саха (Якутия), министерств и ведомств. |
Несвоевременная подготовка и проведение аукционов на право пользования недрами со стороны уполномоченных федеральных органов власти |
средняя |
средняя |
Работа Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) в рамках полномочий с уполномоченными федеральными органами власти по своевременному проведению аукционов. |
Невыполнение условий лицензий на право пользования недрами со стороны предприятий-недропользователей, что может привести к досрочному погашению лицензии со стороны уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. |
средняя |
высокая |
Принятие упреждающих мер по своевременному выполнению условий лицензионных соглашений со стороны недропользователей и в рамках полномочий со стороны Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |
Отсутствие финансирования, невозможность получения кредитов, авансирования |
средняя |
средняя |
Принятие мер со стороны недропользователей и в рамках полномочий со стороны Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |
Риски, связанные с негативными природными явлениями | |||
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землетрясения) |
средняя |
средняя |
Проведение предприятиями мероприятий по пожарной безопасности, противопаводковых мероприятий, своевременное страхование производства. |
Раздел 9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы
Методика оценки эффективности Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012 - 2016 годы
1. Общие положения
Целью проведения оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012 - 2016 годы (далее - оценка) является создание условий и предпосылок для оптимизации управления муниципальными финансами и результативной реализации программ, перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращение малоэффективных бюджетных расходов.
Программа оцениваются на предмет их результативности и бюджетной эффективности.
Под оценкой понимается экспертиза программы, направленная на анализ их качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с определенными критериями.
Под результативностью программы - экспертиза результатов, достигнутых по итогам выполнения мероприятий программы и сравнение фактических результатов с запланированными (индекс результативности).
Под оценкой бюджетной эффективности - сопоставление результативности программы и затраченных в ходе ее реализации ресурсов.
2. Основные принципы и задачи оценки эффективности реализации программ
Основными принципами оценки эффективности реализации программ являются:
- наличие достоверной информации для проведения оценки;
- профессиональная компетентность специалистов, производящих оценку программ;
- честность и открытость процесса оценки программ;
- корректность по отношению к лицам, предоставляющим для оценки информацию, и соблюдение ее конфиденциальности;
- соблюдение экспертами профессиональных обязательств, определяющихся общественными интересами и значимыми социальными факторами.
Основными задачами оценки программ являются:
- корректировка содержания программы;
- активизация работ по выполнению программы;
- анализ причин результатов хода выполнения программы;
- учет ошибок и недостатков программы при разработке других программ;
- привлечение внимания общественности к программе;
- обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного финансирования;
- информирование о результатах оценки;
- анализ возможных разногласий, возникающих среди исполнителей в ходе реализации программы.
3. Критерии ежегодной оценки эффективности реализации Программы
Критерий - это признак, на основании которого производится оценка эффективности реализации программ.
Показатель (индикаторы) - это доступная наблюдению и измерению динамичная характеристика (параметры оценки критерия), позволяющая судить об успешности реализации программы на основании соотнесения параметров оценки утвержденных критериев с количественной оценкой параметров.
Для проведения оценки реализации программы и принятия последующих управленческих решений используются следующие две группы критериев:
1) основные критерии (количественные показатели, полученные на основе ежегодного отчета заказчика программы о ходе ее реализации):
индекс результативности (соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программе);
2) дополнительные критерии (количественные и качественные) - факторы, учитываемые при оценке программ для принятия решений о дальнейшем финансировании программы:
уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации;
уровень фактического финансирования программы в отчетном году;
доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников;
качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.);
качество и достоверность ежегодного отчета заказчика программы о ходе реализации программы;
значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.).
Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (Gi), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке.
Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Критерии оценки эффективности реализации Программы СЭР МО "Алданский район" на 2012-2016 годы
N п/п |
Критерий (К) |
Весовой коэффициент критерия (Gi) |
1. |
Индекс результативности |
0,55 |
2. |
Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации |
0,05 |
3. |
Уровень фактического финансирования программы в отчетном году |
0,15 |
4. |
Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников |
0,15 |
5. |
Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) |
0,03 |
6. |
Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы |
0,02 |
7. |
Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.) |
0,05 |
|
Итого |
1,0 |
4. Порядок проведения оценки эффективности Программы
4.1. Основными инструментами оценки эффективности реализации программ являются сведения, показатели (целевые индикаторы) и методики их расчетов, разработанные при утверждении программы.
4.2. Ответственный исполнитель программы до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) отчет о ходе реализации программы, отражающий качественные и количественные результаты выполнения программы, проводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов на реализацию программы.
4.3. Ответственный исполнитель программы несет ответственность за полноту, своевременность и достоверность информации, представляемой для проведения оценки эффективности программы.
4.4. Отчет ответственного исполнителя программы должен содержать:
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий с анализом причин в случае несвоевременного их выполнения;
информацию о целевом использовании и объемах финансовых средств (по источникам финансирования) на реализацию программы;
индекс результативности программы - сведения об уровне достижения программных целей и запланированных показателей эффективности, установленных при их утверждении;
информацию об уровне достижения запланированных целевых показателей-индикаторов;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (если это было предусмотрено программой);
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей (или о прекращении реализации программы).
4.5. Отчет представляется на электронном или бумажном носителях и принимается к рассмотрению с момента регистрации его в полном объеме при наличии пояснительной записки.
4.6. После представления требуемой информации Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) проводит оценку по системе для расчета результирующего оценочного показателя программы согласно таблицы 9.2.
4.7. Оценка эффективности программы (Э) основана на балльном принципе, отражает степень соответствия программы критериям достижения запланированных результатов программы, является результирующим оценочным показателем (Экач.) и имеет следующий алгоритм расчета:
4.7.1. Основой оценки Программы служат 7 критериев оценки, приведенные в таблице N 1 ().
4.7.2. Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости (), сумма которых равна 1 (
).
4.7.3. Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах (%%), максимальное значение которого (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное - с наименьшими.
4.7.4. Производится расчет каждого критерия () путем умножения его весового коэффициента на соответствующую итогам реализации программы количественную оценку параметра, характеризующую критерий (
).
4.7.5. Рассчитывается количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы () путем сложения всех расчетных значений критериев, утвержденных настоящими Рекомендациями (
).
Данные произведенного расчета заносятся в учетный регистр согласно таблицы 9.3.
4.7.6. Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности Программы () определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:
=> эффективную - при ;
=> умеренно эффективную - при ;
=> недостаточно эффективную - при ;
=> неэффективную - при .
4.8. При оценке программы, помимо расчета результирующего оценочного показателя, следует обращать внимание на численные значения и динамику изменения отдельных показателей и особенно индекса результативности по конечным показателям. Показатели мониторинга, образующие индекс результативности, должны иметь определенную тенденцию к росту или уменьшению в процессе реализации программы. Если эти показатели по сравнению с базисными (начальными) не изменились или изменились в сторону ухудшения, то следует проанализировать причины такого поведения показателя и оценить его влияние на возможность достижения целей программы.
4.9. По результатам оценки эффективности реализации программы заказчик программы ежегодно в срок до 1 апреля готовит предложение, направляемое главе администрации, содержащее предложения о:
- дальнейшем финансировании программы;
- сокращении финансирования программы;
- досрочном прекращении реализации программы.
4.10. По результатам указанной оценки ежегодно принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании программы или о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.
Таблица 9.2
Система
для расчета результирующего оценочного показателя Программы СЭР МО "Алданский район" на 2012-2016 годы
N п/п |
Критерий оценки |
Параметры оценки критерия (W) |
Количественная оценка параметра |
|
Наименование критерия |
Весовой коэффициент критерия |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Индекс результативности<*> (рассчитывается заказчиком программы на основании разработанной методики оценки эффективности реализации программы, утвержденной до начала ее реализации) |
0,55 |
1. Среднее значение выполнения целевых показателей, утвержденных в программе, составляет 90-100% |
100 |
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 60-89,9% |
80 |
|||
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 30-59,9% |
50 |
|||
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 30% |
20 |
|||
2. |
Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала ее реализации |
0,05 |
Финансовое обеспечение составило не менее 80% |
100 |
Финансовое обеспечение составило 50-79,9% |
50 |
|||
Финансовое обеспечение составило менее 50% |
20 |
|||
3. |
Уровень фактического финансирования программы в отчетном году |
0,15 |
Финансовое обеспечение составило не менее 80% |
100 |
Финансовое обеспечение составило 50-79,9% |
50 |
|||
Финансовое обеспечение составило менее 50% |
20 |
|||
4. |
Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников |
0,15 |
Доля средств составила выше 30% |
100 |
Доля средств составила 10-29,9% |
50 |
|||
Доля средств составила менее 10% |
20 |
|||
5. |
Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) |
0,03 |
Качество управления высокое |
100 |
6. |
Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы |
0,01 |
Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям |
100 |
Информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы |
50 |
|||
Информация отчета не соответствует установленным требованиям, имеются недостоверные данные, материал должен быть переработан |
0 |
|||
7. |
Значение программы для реализации других, взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.) |
0,05 |
Программа оказывает существенное воздействие на другие взаимосвязанные с ней программы |
100 |
Существует нестабильная взаимосвязь программы с мероприятиями других реализуемых программ |
30 |
|||
Программа не оказывает какого-либо воздействия на другие реализуемые программы |
0 |
<*> При отсутствии в программах утвержденных целевых показателей количественная оценка параметра критерия равна 0%.
Таблица 9.3
Учетный регистр
для количественной оценки эффективности реализации Программы СЭР МО "Алданский район" на 2012-2016 годы
"________________________________________________________"
(наименование программы, дата, N правового акта органа МСУ)
на "___" ___________________20___ года
N п/п |
Критерий (К) |
Весовой коэффициент критерия |
Количественная оценка параметра (W) |
Расчет оценочного показателя по каждому критерию
ед. (балл) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Индекс результативности |
0,55 |
|
|
2. |
Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации |
0,05 |
|
|
3. |
Уровень фактического финансирования программы в отчетном году |
0,15 |
|
|
4. |
Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников |
0,15 |
|
|
5. |
Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) |
0,03 |
|
|
6. |
Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы |
0,02 |
|
|
7. |
Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.) |
0,05 |
|
|
|
Количественная интегральная оценка эффективности программы |
SUM |
Решением Алданского районного Совета депутатов муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 г. N 28-3 в раздел 10 внесены изменения
Раздел 10. Приложения к Программе социально-экономического развития Муниципального образования "Алданский район" РС (Я) на 2012-2016 годы
Форма 1
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование разделов, направления расходов |
Предусмотрено на весь период реализации программы |
в том числе по годам: |
Фактическое финансирование программы |
в том числе по года: |
Фактическое финансирование программы (в % к утвержденным программой объемам финансирования) |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
|
Всего |
33 176 496,3 |
7 218 425,5 |
7 919 806,3 |
4 148 630,5 |
3 878 791,5 |
10 010 842,6 |
22 923 238,8 |
7 568 664,1 |
6 753 740,5 |
4 108 331,6 |
4 492 502,6 |
0,0 |
99,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
8 189 895,1 |
2 351 937,9 |
1 907 695,2 |
2 579 617,0 |
836 758,6 |
513 886,4 |
11 660 672,0 |
3 285 120,6 |
3 928 592,8 |
2 585 036,4 |
1 861 922,2 |
0,0 |
151,9 |
|
Госбюджет РС (Я) |
3 902 735,3 |
581 417,7 |
512 323,6 |
228 619,9 |
714 735,0 |
1 865 639,1 |
2 036 810,4 |
680 570,4 |
459 676,1 |
273 688,3 |
622 875,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Бюджет МО |
1 487 230,5 |
211 965,8 |
312 681,8 |
313 807,6 |
354 851,4 |
293 923,9 |
1 063 087,7 |
211 969,2 |
258 672,6 |
261 307,9 |
331 138,0 |
0,0 |
89,1 |
|
Внебюджетные источники |
19 596 635,4 |
4 073 104,1 |
5 187 105,7 |
1 026 586,0 |
1 972 446,4 |
7 337 393,2 |
8 162 668,8 |
3 391 004,0 |
2 106 799,0 |
988 299,0 |
1 676 566,8 |
0,0 |
66,6 |
|
1. |
Промышленность |
14 473 366,4 |
3 141 867,4 |
3 466 359,0 |
300 873,0 |
943 458,0 |
6 620 809,0 |
4 928 919,0 |
2 442 424,0 |
1 444 817,0 |
177 244,0 |
864 434,0 |
0,0 |
62,8 |
Федеральный бюджет |
290 000,0 |
290 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
12 225,0 |
12 225,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 558,0 |
8 558,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
|
Бюджет МО |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 631,0 |
31,0 |
9 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 103,3 |
|
Внебюджетные источники |
14 171 111,4 |
2 839 612,4 |
3 466 359,0 |
300 873,0 |
943 458,0 |
6 620 809,0 |
4 910 730,0 |
2 433 835,0 |
1 435 217,0 |
177 244,0 |
864 434,0 |
0,0 |
65,0 |
|
2. |
Транспорт |
11 053 104,8 |
3 103 093,0 |
2 672 515,0 |
2 716 936,0 |
1 138 453,8 |
1 422 107,0 |
13 050 697,7 |
3 781 859,0 |
4 293 243,0 |
2 631 946,0 |
2 343 649,7 |
0,0 |
135,5 |
Федеральный бюджет |
7 386 255,0 |
2 051 900,0 |
1 855 590,0 |
2 552 413,0 |
646 846,0 |
279 506,0 |
11 442 114,7 |
3 242 951,0 |
3 905 032,0 |
2 537 534,0 |
1 756 597,7 |
0,0 |
161,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
1 540 217,0 |
82 650,0 |
173 000,0 |
14 968,0 |
253 598,0 |
1 016 001,0 |
682 562,0 |
233 459,0 |
180 950,0 |
15 152,0 |
253 001,0 |
0,0 |
130,2 |
|
Бюджет МО |
299 000,8 |
36 000,0 |
41 800,0 |
60 405,0 |
109 495,8 |
51 300,0 |
254 474,0 |
33 849,0 |
52 064,0 |
60 405,0 |
108 156,0 |
0,0 |
102,7 |
|
Внебюджетные источники |
1 827 632,0 |
932 543,0 |
602 125,0 |
89 150,0 |
128 514,0 |
75 300,0 |
671 547,0 |
271 600,0 |
155 197,0 |
18 855,0 |
225 895,0 |
0,0 |
38,3 |
|
3. |
ЖКХ, энергетика |
2 941 163,7 |
258 676,0 |
836 865,3 |
587 657,0 |
639 222,6 |
618 742,8 |
2 503 338,9 |
674 746,0 |
604 299,0 |
707 318,0 |
516 975,9 |
0,0 |
107,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
168 628,0 |
74 329,0 |
11 100,6 |
5 000,0 |
8 610,6 |
69 587,8 |
204 476,0 |
73 177,0 |
120 414,0 |
9 707,0 |
1 178,0 |
0,0 |
206,5 |
|
Бюджет МО |
180 765,8 |
59 951,3 |
69 342,0 |
21 876,0 |
15 358,0 |
14 238,5 |
97 896,0 |
41 482,0 |
19 572,0 |
20 178,0 |
16 664,0 |
0,0 |
58,8 |
|
Внебюджетные источники |
2 591 769,9 |
124 395,7 |
756 422,7 |
560 781,0 |
615 254,0 |
534 916,5 |
2 200 966,9 |
560 087,0 |
464 313,0 |
677 433,0 |
499 133,9 |
0,0 |
107,0 |
|
4. |
Сельское хозяйство |
378 661,1 |
50 530,0 |
73 645,0 |
65 001,5 |
73 374,9 |
116 109,7 |
230 282,0 |
50 530,0 |
47 467,0 |
64 339,0 |
67 946,0 |
0,0 |
87,7 |
Федеральный бюджет |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
253 851,1 |
36 190,0 |
54 505,0 |
47 661,5 |
59 034,9 |
56 459,7 |
184 059,0 |
36 190,0 |
42 041,0 |
47 222,0 |
58 606,0 |
0,0 |
93,2 |
|
Бюджет МО |
11 700,0 |
300,0 |
2 950,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
3 850,0 |
5 563,0 |
300,0 |
1 386,0 |
1 577,0 |
2 300,0 |
0,0 |
70,9 |
|
Внебюджетные источники |
112 960,0 |
14 040,0 |
16 040,0 |
15 040,0 |
12 040,0 |
55 800,0 |
40 660,0 |
14 040,0 |
4 040,0 |
15 540,0 |
7 040,0 |
0,0 |
71,1 |
|
5. |
Образование |
1 128 127,1 |
107 587,7 |
417 333,4 |
119 160,0 |
205 536,1 |
278 509,9 |
633 111,1 |
175 854,0 |
143 109,0 |
147 408,0 |
166 740,1 |
0,0 |
74,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 354,0 |
6 060,0 |
0,0 |
7 294,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
385 527,9 |
18 640,0 |
110 300,0 |
10 053,0 |
71 129,0 |
175 405,9 |
164 133,1 |
47 127,0 |
10 919,0 |
55 768,0 |
50 319,1 |
0,0 |
78,1 |
|
Бюджет МО |
556 913,3 |
85 947,7 |
152 033,4 |
109 107,0 |
106 721,2 |
103 104,0 |
412 670,0 |
104 537,0 |
132 052,0 |
84 346,0 |
91 735,0 |
0,0 |
90,9 |
|
Внебюджетные источники |
185 685,9 |
3 000,0 |
155 000,0 |
0,0 |
27 685,9 |
0,0 |
42 954,0 |
18 130,0 |
138,0 |
0,0 |
24 686,0 |
0,0 |
23,1 |
|
6. |
Физкультура и спорт |
256 327,6 |
197 142,0 |
4 600,0 |
20 733,0 |
20 707,4 |
13 145,2 |
323 869,0 |
254 484,0 |
27 996,0 |
21 167,0 |
20 222,0 |
0,0 |
133,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
210 596,7 |
192 595,0 |
0,0 |
16 427,0 |
1 000,0 |
574,7 |
263 373,0 |
223 063,0 |
23 484,0 |
16 427,0 |
399,0 |
0,0 |
125,4 |
|
Бюджет МО |
42 730,9 |
4 547,0 |
4 600,0 |
4 306,0 |
16 707,4 |
12 570,5 |
32 496,0 |
6 421,0 |
4 512,0 |
4 740,0 |
16 823,0 |
0,0 |
107,7 |
|
Внебюджетные источники |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
100,0 |
|
7. |
Молодежная политика |
14 440,0 |
1 450,0 |
1 595,0 |
1 850,0 |
3 674,5 |
5 870,5 |
9 664,3 |
1 225,0 |
1 569,0 |
2 939,6 |
3 930,7 |
0,0 |
112,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
1 195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
611,2 |
584,5 |
1 280,6 |
0,0 |
0,0 |
669,6 |
611,0 |
0,0 |
209,5 |
|
Бюджет МО |
13 244,3 |
1 450,0 |
1 595,0 |
1 850,0 |
3 063,3 |
5 286,0 |
8 383,7 |
1 225,0 |
1 569,0 |
2 270,0 |
3 319,7 |
0,0 |
105,3 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Культура |
57 837,5 |
5 815,0 |
3 266,0 |
13 824,6 |
21 569,9 |
13 362,0 |
35 743,6 |
6 743,2 |
7 159,0 |
11 019,3 |
10 822,0 |
0,0 |
80,4 |
Федеральный бюджет |
124,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
0,0 |
216,6 |
112,6 |
104,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174,7 |
|
Госбюджет РС (Я) |
3 014,2 |
13,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 501,2 |
0,0 |
1 243,9 |
12,9 |
1 231,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41,3 |
|
Бюджет МО |
54 699,4 |
5 689,0 |
3 266,0 |
12 324,6 |
20 057,8 |
13 362,0 |
34 283,1 |
6 617,8 |
5 824,0 |
11 019,3 |
10 822,0 |
0,0 |
82,9 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9. |
Земельно-имущественный комплекс |
17 213,3 |
688,4 |
3 300,0 |
2 025,0 |
5 514,0 |
5 685,9 |
6 506,2 |
745,0 |
1 718,0 |
727,2 |
3 316,0 |
0,0 |
56,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО |
17 213,3 |
688,4 |
3 300,0 |
2 025,0 |
5 514,0 |
5 685,9 |
6 506,2 |
745,0 |
1 718,0 |
727,2 |
3 316,0 |
0,0 |
56,4 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10. |
Жилищное строительство |
2 458 304,2 |
325 761,0 |
343 754,3 |
275 053,0 |
703 710,2 |
810 025,7 |
996 945,6 |
153 908,0 |
118 107,0 |
294 458,5 |
430 472,1 |
0,0 |
60,5 |
Федеральный бюджет |
439 961,6 |
6 372,0 |
8 033,0 |
21 890,0 |
179 135,2 |
224 531,4 |
117 229,5 |
6 672,0 |
5 935,0 |
23 248,5 |
81 374,0 |
0,0 |
54,4 |
|
Госбюджет РС (Я) |
1 127 912,3 |
157 376,0 |
145 095,6 |
117 195,0 |
230 612,6 |
477 633,1 |
481 057,9 |
52 024,0 |
63 537,0 |
120 184,0 |
245 312,9 |
0,0 |
74,0 |
|
Бюджет МО |
195 954,2 |
2 500,0 |
9 466,7 |
75 226,0 |
51 468,0 |
57 293,5 |
111 462,3 |
1 900,0 |
4 930,0 |
53 225,0 |
51 407,3 |
0,0 |
80,4 |
|
Внебюджетные источники |
694 476,2 |
159 513,0 |
181 159,0 |
60 742,0 |
242 494,5 |
50 567,7 |
287 195,9 |
93 312,0 |
43 705,0 |
97 801,0 |
52 377,9 |
0,0 |
44,6 |
|
11. |
Занятость населения |
45 669,1 |
5 165,1 |
5 215,1 |
8 150,3 |
13 940,4 |
13 198,3 |
38 319,1 |
5 484,0 |
8 040,0 |
10 757,0 |
14 038,1 |
0,0 |
118,0 |
Федеральный бюджет |
32 685,3 |
3 352,9 |
3 402,9 |
5 314,0 |
10 766,5 |
9 849,0 |
26 888,5 |
4 125,0 |
4 834,0 |
7 712,0 |
10 217,5 |
0,0 |
117,7 |
|
Госбюджет РС (Я) |
12 983,8 |
1 812,2 |
1 812,2 |
2 836,3 |
3 173,9 |
3 349,3 |
11 430,6 |
1 359,0 |
3 206,0 |
3 045,0 |
3 820,6 |
0,0 |
118,6 |
|
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Социальная защита |
227 229,9 |
11 900,0 |
15 047,0 |
28 201,0 |
83 982,8 |
88 099,1 |
66 865,0 |
11 900,0 |
11 498,0 |
17 986,0 |
25 481,0 |
0,0 |
48,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
138 910,9 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
63 753,8 |
65 157,1 |
4 256,0 |
0,0 |
0,0 |
294,0 |
3 962,0 |
0,0 |
5,8 |
|
Бюджет МО |
88 319,0 |
11 900,0 |
15 047,0 |
18 201,0 |
20 229,0 |
22 942,0 |
62 609,0 |
11 900,0 |
11 498,0 |
17 692,0 |
21 519,0 |
0,0 |
95,8 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13. |
Предпринимательство |
99 963,0 |
4 330,9 |
60 374,2 |
6 959,1 |
25 397,8 |
2 901,0 |
82 655,4 |
4 330,9 |
35 887,5 |
18 338,0 |
24 099,0 |
0,0 |
85,2 |
Федеральный бюджет |
40 719,3 |
200,0 |
40 519,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 868,7 |
200,0 |
12 687,8 |
9 247,9 |
13 733,0 |
0,0 |
88,1 |
|
Госбюджет РС (Я) |
41 995,6 |
2 086,5 |
14 334,2 |
2 979,1 |
21 709,8 |
886,0 |
24 463,3 |
2 086,5 |
11 491,1 |
5 219,7 |
5 666,0 |
0,0 |
59,5 |
|
Бюджет МО |
17 248,1 |
2 044,4 |
5 520,7 |
3 980,0 |
3 688,0 |
2 015,0 |
20 123,4 |
2 044,4 |
9 508,6 |
3 870,4 |
4 700,0 |
0,0 |
132,1 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14. |
Туризм |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15. |
Экология |
15 642,5 |
0,0 |
12 750,0 |
2 207,0 |
249,0 |
436,5 |
8 889,0 |
0,0 |
5 829,0 |
2 684,0 |
376,0 |
0,0 |
58,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО |
5 642,5 |
0,0 |
2 750,0 |
2 207,0 |
249,0 |
436,5 |
5 474,0 |
0,0 |
3 840,0 |
1 258,0 |
376,0 |
0,0 |
105,1 |
|
Внебюджетные источники |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 415,0 |
0,0 |
1 989,0 |
1 426,0 |
0,0 |
0,0 |
34,2 |
|
16. |
Финансовая устойчивость |
9 335,0 |
4 419,0 |
3 076,0 |
0,0 |
0,0 |
1 840,0 |
7 433,0 |
4 431,0 |
3 002,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Госбюджет РС (Я) |
5 677,0 |
3 501,0 |
2 176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 917,0 |
3 514,0 |
2 403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,2 |
|
Бюджет МО |
3 658,0 |
918,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
1 840,0 |
1 516,0 |
917,0 |
599,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83,4 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Председатель Алданского районного Совета |
С.А. Тимофеев |
Сводная таблица финансирования системы программных мероприятий на 2012 - 2016 гг.
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
5 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
5 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
5 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего по Программе |
33 176 496 |
22 923 239 |
8 189 895 |
11 660 672 |
7 228 363 |
10 803 784 |
961 532 |
856 888 |
3 902 735 |
2 036 810 |
3 324 799 |
1 707 970 |
577 936 |
328 840 |
1 487 231 |
1 063 088 |
975 913 |
696 219 |
511 318 |
366 869 |
19 596 635 |
8 162 669 |
16 675 557 |
6 606 571 |
2 921 078 |
1 556 098 |
|
2012 |
7 218 425 |
7 568 664 |
2 351 938 |
3 285 121 |
2 300 485 |
3 125 666 |
51 453 |
159 455 |
581 418 |
680 570 |
466 356 |
599 763 |
115 062 |
80 808 |
211 966 |
211 969 |
121 900 |
136 870 |
90 066 |
75 099 |
4 073 104 |
3 391 004 |
3 888 797 |
3 101 683 |
184 307 |
289 321 |
|
2013 |
7 919 806 |
6 753 741 |
1 907 695 |
3 928 593 |
1 774 302 |
3 721 907 |
133 393 |
206 685 |
512 324 |
459 676 |
310 036 |
379 113 |
202 288 |
80 563 |
312 682 |
258 673 |
231 591 |
179 976 |
81 091 |
78 697 |
5 187 106 |
2 106 799 |
5 067 816 |
844 102 |
119 290 |
1 262 697 |
|
2014 |
4 148 630 |
4 108 332 |
2 579 617 |
2 585 036 |
2 349 898 |
2 352 252 |
229 719 |
232 784 |
228 620 |
273 688 |
153 122 |
196 954 |
75 498 |
76 735 |
313 808 |
261 308 |
223 753 |
173 446 |
90 055 |
87 862 |
1 026 586 |
988 299 |
1 024 546 |
986 259 |
2 040 |
2 040 |
|
2015 |
3 878 792 |
4 492 503 |
836 759 |
1 861 922 |
579 146 |
1 603 959 |
257 613 |
257 964 |
714 735 |
622 876 |
623 470 |
532 141 |
91 265 |
90 735 |
354 851 |
331 138 |
235 801 |
205 927 |
119 051 |
125 211 |
1 972 446 |
1 676 567 |
1 970 406 |
1 674 527 |
2 040 |
2 040 |
|
2016 |
10 010 843 |
0 |
513 886 |
0 |
224 531 |
0 |
289 355 |
0 |
1 865 639 |
0 |
1 771 816 |
0 |
93 823 |
0 |
293 924 |
0 |
162 869 |
0 |
131 055 |
0 |
7 337 393 |
0 |
4 723 992 |
0 |
2 613 401 |
0 |
|
в том числе по направлениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата |
99 963 |
82 655 |
40 719 |
35 869 |
40 519 |
35 204 |
200 |
664 |
41 996 |
24 463 |
30 857 |
9 814 |
11 139 |
14 650 |
17 248 |
20 123 |
2 263 |
5 442 |
14 985 |
14 682 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
|
2012 |
4 331 |
4 331 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
2 087 |
2 087 |
0 |
0 |
2 087 |
2 087 |
2 044 |
2 044 |
0 |
0 |
2 044 |
2 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
60 374 |
35 888 |
40 519 |
12 688 |
40 519 |
12 223 |
0 |
464 |
14 334 |
11 491 |
9 814 |
2 573 |
4 521 |
8 918 |
5 521 |
9 509 |
1 000 |
2 818 |
4 521 |
6 691 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
|
2014 |
6 959 |
18 338 |
0 |
9 248 |
0 |
9 248 |
0 |
0 |
2 979 |
5 220 |
0 |
2 241 |
2 979 |
2 979 |
3 980 |
3 870 |
1 000 |
1 000 |
2 980 |
2 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
25 398 |
24 099 |
0 |
13 733 |
0 |
13 733 |
0 |
0 |
21 710 |
5 666 |
21 044 |
5 000 |
666 |
666 |
3 688 |
4 700 |
263 |
1 624 |
3 425 |
3 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
2 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
886 |
0 |
0 |
0 |
886 |
0 |
2 015 |
0 |
0 |
0 |
2 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения, всего |
1 729 631 |
1 107 572 |
32 809 |
65 459 |
124 |
38 538 |
32 685 |
26 922 |
752 229 |
445 717 |
674 881 |
397 712 |
77 349 |
48 005 |
755 907 |
550 442 |
549 130 |
403 477 |
206 777 |
146 965 |
188 686 |
45 954 |
188 686 |
42 373 |
0 |
3 581 |
|
2012 |
329 060 |
455 690 |
3 466 |
35 298 |
113 |
31 173 |
3 353 |
4 125 |
213 060 |
271 562 |
201 338 |
260 942 |
11 722 |
10 620 |
109 534 |
130 701 |
75 124 |
90 808 |
34 410 |
39 893 |
3 000 |
18 130 |
3 000 |
14 549 |
0 |
3 581 |
|
2013 |
447 056 |
199 371 |
3 403 |
4 938 |
0 |
71 |
3 403 |
4 867 |
112 112 |
38 840 |
100 350 |
28 125 |
11 762 |
10 715 |
176 541 |
155 455 |
149 182 |
131 159 |
27 359 |
24 296 |
155 000 |
138 |
155 000 |
138 |
0 |
0 |
|
2014 |
191 919 |
211 277 |
5 314 |
15 006 |
0 |
7 294 |
5 314 |
7 712 |
40 816 |
76 204 |
30 927 |
64 995 |
9 889 |
11 209 |
145 789 |
120 067 |
112 444 |
86 785 |
33 345 |
33 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
349 411 |
241 234 |
10 777 |
10 218 |
11 |
0 |
10 767 |
10 218 |
141 169 |
59 112 |
125 606 |
43 650 |
15 563 |
15 462 |
166 779 |
144 219 |
126 032 |
94 725 |
40 747 |
49 494 |
30 686 |
27 686 |
30 686 |
27 686 |
0 |
0 |
|
2016 |
412 185 |
0 |
9 849 |
0 |
0 |
0 |
9 849 |
0 |
245 072 |
0 |
216 660 |
0 |
28 412 |
0 |
157 264 |
0 |
86 348 |
0 |
70 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Развитие и модернизация в области культуры |
57 838 |
35 744 |
124 |
217 |
124 |
184 |
0 |
33 |
3 014 |
1 244 |
3 014 |
1 244 |
0 |
0 |
54 699 |
34 283 |
45 415 |
30 980 |
9 284 |
3 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
5 815 |
6 743 |
113 |
113 |
113 |
113 |
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
5 689 |
6 618 |
4 806 |
5 801 |
883 |
817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
3 266 |
7 159 |
0 |
104 |
0 |
71 |
0 |
33 |
0 |
1 231 |
0 |
1 231 |
0 |
0 |
3 266 |
5 824 |
2 826 |
4 785 |
440 |
1 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
13 825 |
11 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
12 325 |
11 019 |
11 205 |
10 118 |
1 120 |
901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
21 570 |
10 822 |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
1 501 |
0 |
1 501 |
0 |
0 |
0 |
20 058 |
10 822 |
19 108 |
10 276 |
950 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
13 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 362 |
0 |
7 471 |
0 |
5 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Развитие и модернизация в области физической культуры и спорта |
256 328 |
323 869 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
|
210 597 |
263 373 |
209 301 |
262 911 |
1 296 |
462 |
42 731 |
32 496 |
14 383 |
12 077 |
28 348 |
20 419 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
2012 |
197 142 |
254 484 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
192 595 |
223 063 |
192 595 |
223 063 |
0 |
0 |
4 547 |
6 421 |
0 |
0 |
4 547 |
6 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
4 600 |
27 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 484 |
0 |
23 484 |
0 |
0 |
4 600 |
4 512 |
0 |
0 |
4 600 |
4 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
20 733 |
21 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 427 |
16 427 |
16 427 |
16 364 |
0 |
63 |
4 306 |
4 740 |
0 |
0 |
4 306 |
4 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
20 707 |
20 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
399 |
0 |
0 |
1 000 |
399 |
16 707 |
16 823 |
12 066 |
12 077 |
4 641 |
4 746 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
2016 |
13 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 |
0 |
279 |
0 |
296 |
0 |
12 570 |
0 |
2 317 |
0 |
10 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
14 440 |
9 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 196 |
1 281 |
0 |
0 |
1 196 |
1 281 |
13 244 |
8 384 |
0 |
0 |
13 244 |
8 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
1 450 |
1 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 |
1 225 |
0 |
0 |
1 450 |
1 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
1 595 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 595 |
1 569 |
0 |
0 |
1 595 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
1 850 |
2 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 |
0 |
0 |
0 |
670 |
1 850 |
2 270 |
0 |
0 |
1 850 |
2 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
3 675 |
3 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 |
611 |
0 |
0 |
611 |
611 |
3 063 |
3 320 |
0 |
0 |
3 063 |
3 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
5 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 |
0 |
0 |
0 |
585 |
0 |
5 286 |
0 |
0 |
0 |
5 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Организация и осуществление мероприятий по занятости населения |
45 669 |
38 319 |
32 685 |
26 889 |
0 |
0 |
32 685 |
26 889 |
12 984 |
11 431 |
0 |
0 |
12 984 |
11 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
5 165 |
5 484 |
3 353 |
4 125 |
0 |
0 |
3 353 |
4 125 |
1 812 |
1 359 |
0 |
0 |
1 812 |
1 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
5 215 |
8 040 |
3 403 |
4 834 |
0 |
0 |
3 403 |
4 834 |
1 812 |
3 206 |
0 |
0 |
1 812 |
3 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
8 150 |
10 757 |
5 314 |
7 712 |
0 |
0 |
5 314 |
7 712 |
2 836 |
3 045 |
0 |
0 |
2 836 |
3 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
13 940 |
14 038 |
10 767 |
10 218 |
0 |
0 |
10 767 |
10 218 |
3 174 |
3 821 |
0 |
0 |
3 174 |
3 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
13 198 |
0 |
9 849 |
0 |
0 |
0 |
9 849 |
0 |
3 349 |
0 |
0 |
0 |
3 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Повышение качества и доступности услуг в сфере социальной защиты населения |
227 230 |
66 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 911 |
4 256 |
136 804 |
2 000 |
2 107 |
2 256 |
88 319 |
62 609 |
0 |
0 |
88 319 |
62 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
11 900 |
11 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 900 |
11 900 |
0 |
0 |
11 900 |
11 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
15 047 |
11 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 047 |
11 498 |
0 |
0 |
15 047 |
11 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
28 201 |
17 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
294 |
10 000 |
0 |
0 |
294 |
18 201 |
17 692 |
0 |
0 |
18 201 |
17 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
83 983 |
25 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 754 |
3 962 |
61 647 |
2 000 |
2 107 |
1 962 |
20 229 |
21 519 |
0 |
0 |
20 229 |
21 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
88 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 157 |
0 |
65 157 |
0 |
0 |
0 |
22 942 |
0 |
0 |
0 |
22 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Создание условий для оказания медицинской помощи населению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного и дошкольного образования, организация отдыха детей в каникулярное время |
1 128 127 |
633 111 |
0 |
13 354 |
0 |
13 354 |
0 |
0 |
385 528 |
164 133 |
325 762 |
131 557 |
59 766 |
32 576 |
556 913 |
412 670 |
489 331 |
360 420 |
67 582 |
52 250 |
185 686 |
42 954 |
185 686 |
39 373 |
0 |
3 581 |
|
2012 |
107 588 |
175 854 |
0 |
6 060 |
0 |
6 060 |
0 |
0 |
18 640 |
47 127 |
8 730 |
37 866 |
9 910 |
9 261 |
85 948 |
104 537 |
70 318 |
85 007 |
15 630 |
19 530 |
3 000 |
18 130 |
3 000 |
14 549 |
0 |
3 581 |
|
2013 |
417 333 |
143 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 300 |
10 919 |
100 350 |
3 410 |
9 950 |
7 509 |
152 033 |
132 052 |
146 356 |
126 374 |
5 677 |
5 678 |
155 000 |
138 |
155 000 |
138 |
0 |
0 |
|
2014 |
119 160 |
147 408 |
0 |
7 294 |
0 |
7 294 |
0 |
0 |
10 053 |
55 768 |
3 000 |
48 631 |
7 053 |
7 137 |
109 107 |
84 346 |
101 239 |
76 667 |
7 868 |
7 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
205 536 |
166 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 129 |
50 319 |
62 458 |
41 650 |
8 671 |
8 669 |
106 721 |
91 735 |
94 858 |
72 372 |
11 863 |
19 363 |
27 686 |
24 686 |
27 686 |
24 686 |
0 |
0 |
|
2016 |
278 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 406 |
0 |
151 224 |
0 |
24 182 |
0 |
103 104 |
0 |
76 560 |
0 |
26 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности |
14 473 366 |
4 928 919 |
290 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
12 225 |
8 558 |
12 225 |
8 558 |
0 |
0 |
30 |
9 631 |
30 |
9 631 |
0 |
0 |
14 171 111 |
4 910 730 |
11 385 633 |
3 654 273 |
2 785 478 |
1 256 457 |
|
2012 |
3 141 867 |
2 442 424 |
290 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
12 225 |
8 558 |
12 225 |
8 558 |
0 |
0 |
30 |
31 |
30 |
31 |
0 |
0 |
2 839 612 |
2 433 835 |
2 695 535 |
2 433 835 |
144 077 |
0 |
|
2013 |
3 466 359 |
1 444 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
0 |
0 |
3 466 359 |
1 435 217 |
3 438 359 |
178 760 |
28 000 |
1 256 457 |
|
2014 |
300 873 |
177 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 873 |
177 244 |
300 873 |
177 244 |
0 |
0 |
|
2015 |
943 458 |
864 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 458 |
864 434 |
943 458 |
864 434 |
0 |
0 |
|
2016 |
6 620 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 620 809 |
0 |
4 007 408 |
0 |
2 613 401 |
0 |
4. |
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
378 661 |
230 282 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
253 851 |
184 059 |
17 935 |
0 |
235 916 |
184 059 |
11 700 |
5 563 |
1 000 |
0 |
10 700 |
5 563 |
112 960 |
40 660 |
90 800 |
18 500 |
22 160 |
22 160 |
|
2012 |
50 530 |
50 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 190 |
36 190 |
0 |
0 |
36 190 |
36 190 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
14 040 |
14 040 |
0 |
0 |
14 040 |
14 040 |
|
2013 |
73 645 |
47 467 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
54 505 |
42 041 |
10 000 |
0 |
44 505 |
42 041 |
2 950 |
1 386 |
1 000 |
0 |
1 950 |
1 386 |
16 040 |
4 040 |
12 000 |
0 |
4 040 |
4 040 |
|
2014 |
65 002 |
64 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 662 |
47 222 |
0 |
0 |
47 662 |
47 222 |
2 300 |
1 577 |
0 |
0 |
2 300 |
1 577 |
15 040 |
15 540 |
13 000 |
13 500 |
2 040 |
2 040 |
|
2015 |
73 375 |
67 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 035 |
58 606 |
0 |
0 |
59 035 |
58 606 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
12 040 |
7 040 |
10 000 |
5 000 |
2 040 |
2 040 |
|
2016 |
116 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 460 |
0 |
7 935 |
0 |
48 525 |
0 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
3 850 |
0 |
55 800 |
0 |
55 800 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
11 053 105 |
13 050 698 |
7 386 255 |
11 442 115 |
6 457 758 |
10 612 813 |
928 497 |
829 302 |
1 540 217 |
682 562 |
1 290 097 |
603 843 |
250 120 |
78 719 |
299 001 |
254 474 |
66 680 |
64 457 |
232 321 |
190 017 |
1 827 632 |
671 547 |
1 827 632 |
671 547 |
0 |
0 |
|
2012 |
3 103 093 |
3 781 859 |
2 051 900 |
3 242 951 |
2 004 000 |
3 087 821 |
47 900 |
155 130 |
82 650 |
233 459 |
20 000 |
203 719 |
62 650 |
29 740 |
36 000 |
33 849 |
5 000 |
4 389 |
31 000 |
29 460 |
932 543 |
271 600 |
932 543 |
271 600 |
0 |
0 |
|
2013 |
2 672 515 |
4 293 243 |
1 855 590 |
3 905 032 |
1 725 750 |
3 703 678 |
129 840 |
201 354 |
173 000 |
180 950 |
32 500 |
163 124 |
140 500 |
17 826 |
41 800 |
52 064 |
2 500 |
7 711 |
39 300 |
44 353 |
602 125 |
155 197 |
602 125 |
155 197 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 716 936 |
2 631 946 |
2 552 413 |
2 537 534 |
2 328 008 |
2 312 462 |
224 405 |
225 072 |
14 968 |
15 152 |
0 |
0 |
14 968 |
15 152 |
60 405 |
60 405 |
11 000 |
11 000 |
49 405 |
49 405 |
89 150 |
18 855 |
89 150 |
18 855 |
0 |
0 |
|
2015 |
1 138 454 |
2 343 650 |
646 846 |
1 756 598 |
400 000 |
1 508 852 |
246 846 |
247 746 |
253 598 |
253 001 |
237 597 |
237 000 |
16 001 |
16 001 |
109 496 |
108 156 |
42 680 |
41 357 |
66 816 |
66 799 |
128 514 |
225 895 |
128 514 |
225 895 |
0 |
0 |
|
2016 |
1 422 107 |
0 |
279 506 |
0 |
0 |
0 |
279 506 |
0 |
1 016 001 |
0 |
1 000 000 |
0 |
16 001 |
0 |
51 300 |
0 |
5 500 |
0 |
45 800 |
0 |
75 300 |
0 |
75 300 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства |
2 941 164 |
2 503 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 628 |
204 476 |
168 628 |
204 476 |
0 |
0 |
180 766 |
97 896 |
156 016 |
96 156 |
24 750 |
1 740 |
2 591 770 |
2 200 967 |
2 478 330 |
1 929 267 |
113 440 |
271 700 |
|
2012 |
258 676 |
674 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 329 |
73 177 |
74 329 |
73 177 |
0 |
0 |
59 951 |
41 482 |
38 901 |
39 742 |
21 050 |
1 740 |
124 396 |
560 087 |
98 206 |
288 387 |
26 190 |
271 700 |
|
2013 |
836 865 |
604 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 101 |
120 414 |
11 101 |
120 414 |
0 |
0 |
69 342 |
19 572 |
65 642 |
19 572 |
3 700 |
0 |
756 423 |
464 313 |
669 173 |
464 313 |
87 250 |
0 |
|
2014 |
587 657 |
707 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
9 707 |
5 000 |
9 707 |
0 |
0 |
21 876 |
20 178 |
21 876 |
20 178 |
0 |
0 |
560 781 |
677 433 |
560 781 |
677 433 |
0 |
0 |
|
2015 |
639 223 |
516 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 611 |
1 178 |
8 611 |
1 178 |
0 |
0 |
15 358 |
16 664 |
15 358 |
16 664 |
0 |
0 |
615 254 |
499 134 |
615 254 |
499 134 |
0 |
0 |
|
2016 |
618 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 588 |
0 |
69 588 |
0 |
0 |
0 |
14 239 |
0 |
14 239 |
0 |
0 |
0 |
534 916 |
0 |
534 916 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Развитие жилищного строительства. Организация строительства содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями |
2 458 304 |
996 946 |
439 962 |
117 230 |
439 962 |
117 230 |
0 |
0 |
1 127 912 |
481 058 |
1 127 912 |
480 885 |
0 |
173 |
195 954 |
111 462 |
193 875 |
111 462 |
2 080 |
0 |
694 476 |
287 196 |
694 476 |
287 196 |
0 |
0 |
|
2012 |
325 761 |
153 908 |
6 372 |
6 672 |
6 372 |
6 672 |
0 |
0 |
157 376 |
52 024 |
157 376 |
52 024 |
0 |
0 |
2 500 |
1 900 |
2 500 |
1 900 |
0 |
0 |
159 513 |
93 312 |
159 513 |
93 312 |
0 |
0 |
|
2013 |
343 754 |
118 107 |
8 033 |
5 935 |
8 033 |
5 935 |
0 |
0 |
145 096 |
63 537 |
145 096 |
63 537 |
0 |
0 |
9 467 |
4 930 |
9 467 |
4 930 |
0 |
0 |
181 159 |
43 705 |
181 159 |
43 705 |
0 |
0 |
|
2014 |
275 053 |
294 459 |
21 890 |
23 249 |
21 890 |
23 249 |
0 |
0 |
117 195 |
120 184 |
117 195 |
120 011 |
0 |
173 |
75 226 |
53 225 |
75 226 |
53 225 |
0 |
0 |
60 742 |
97 801 |
60 742 |
97 801 |
0 |
0 |
|
2015 |
703 710 |
430 472 |
179 135 |
81 374 |
179 135 |
81 374 |
0 |
0 |
230 613 |
245 313 |
230 613 |
245 313 |
0 |
0 |
51 468 |
51 407 |
51 468 |
51 407 |
0 |
0 |
242 495 |
52 378 |
242 495 |
52 378 |
0 |
0 |
|
2016 |
810 026 |
0 |
224 531 |
0 |
224 531 |
0 |
0 |
0 |
477 633 |
0 |
477 633 |
0 |
0 |
0 |
57 294 |
0 |
55 214 |
0 |
2 080 |
0 |
50 568 |
0 |
50 568 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом |
17 213 |
6 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 213 |
6 506 |
0 |
0 |
17 213 |
6 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
688 |
745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 |
745 |
0 |
0 |
688 |
745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
3 300 |
1 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
1 718 |
0 |
0 |
3 300 |
1 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 025 |
727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 025 |
727 |
0 |
0 |
2 025 |
727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
5 514 |
3 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 514 |
3 316 |
0 |
0 |
5 514 |
3 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Создание условий для развития туризма |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций |
15 642 |
8 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 642 |
5 474 |
4 807 |
5 248 |
835 |
226 |
10 000 |
3 415 |
10 000 |
3 415 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
12 750 |
5 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 |
3 840 |
2 600 |
3 840 |
150 |
0 |
10 000 |
1 989 |
10 000 |
1 989 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 207 |
2 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 207 |
1 258 |
2 207 |
1 258 |
0 |
0 |
0 |
1 426 |
0 |
1 426 |
0 |
0 |
|
2015 |
249 |
376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
376 |
0 |
150 |
249 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 |
0 |
0 |
0 |
436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Обеспечение финансовой устойчивости |
9 335 |
7 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 677 |
5 917 |
2 264 |
2 683 |
3 413 |
3 234 |
3 658 |
1 516 |
2 113 |
346 |
1 545 |
1 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
4 419 |
4 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 501 |
3 514 |
1 088 |
1 343 |
2 413 |
2 171 |
918 |
917 |
345 |
0 |
573 |
917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
3 076 |
3 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 176 |
2 403 |
1 176 |
1 340 |
1 000 |
1 063 |
900 |
599 |
200 |
346 |
700 |
253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
1 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 840 |
0 |
1 568 |
0 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма 2
Перечень
исполнителей программных мероприятий Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
|
Направление |
Исполнители |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Получатель бюджетных средств |
Финансовые затраты |
|||||
Всего: |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||||
1. |
Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата |
МО "Алданский район", Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я), субъекты малого и среднего бизнеса |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
40 719 |
200 |
40 519 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
41 996 |
2 087 |
14 334 |
2 979 |
21 710 |
886 |
||||
Местный бюджет |
|
17 248 |
2 044 |
5 521 |
3 980 |
3 688 |
2 015 |
||||
Всего |
|
99 963 |
4 331 |
60 374 |
6 959 |
25 398 |
2 901 |
||||
2. |
Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения, всего |
МО "Алданский район", Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я), Министерство образования РС (Я), Министерство здравоохранения РС (Я), Министерство по молодежной политике и спорту РС (Я), Министерство труда и социального развития РС (Я), предприятия и организации |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
32 809 |
3 466 |
3 403 |
5 314 |
10 777 |
9 849 |
Республиканский бюджет |
|
752 229 |
213 060 |
112 112 |
40 816 |
141 169 |
245 072 |
||||
Местный бюджет |
|
755 907 |
109 534 |
176 541 |
145 789 |
166 779 |
157 264 |
||||
Внебюджетные источники |
|
188 686 |
3 000 |
155 000 |
0 |
30 686 |
0 |
||||
Всего |
|
1 729 631 |
329 060 |
447 056 |
191 919 |
349 411 |
412 185 |
||||
3. |
Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности |
МО "Алданский район", Министерство экономики и промышленной политики РС (Я), ОАО "КРЮЯ", ОАО "Алданзолото" ГРК, ОАО "Селигдар", МО "Поселок Нижний Куранах" |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
12 225 |
12 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
|
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Внебюджетные источники |
|
14 171 111 |
2 839 612 |
3 466 359 |
300 873 |
943 458 |
6 620 809 |
||||
Всего |
|
14 473 366 |
3 141 867 |
3 466 359 |
300 873 |
943 458 |
6 620 809 |
||||
4. |
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
МО "Алданский район", Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), сельскохозяйственные производители |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
253 851 |
36 190 |
54 505 |
47 662 |
59 035 |
56 460 |
||||
Местный бюджет |
|
11 700 |
300 |
2 950 |
2 300 |
2 300 |
3 850 |
||||
Внебюджетные источники |
|
112 960 |
14 040 |
16 040 |
15 040 |
12 040 |
55 800 |
||||
Всего |
|
378 661 |
50 530 |
73 645 |
65 002 |
73 375 |
116 110 |
||||
5. |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
МО "Алданский район", Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), ОАО "КРЮЯ", предприятия |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
7 386 255 |
2 051 900 |
1 855 590 |
2 552 413 |
646 846 |
279 506 |
Республиканский бюджет |
|
1 540 217 |
82 650 |
173 000 |
14 968 |
253 598 |
1 016 001 |
||||
Местный бюджет |
|
299 001 |
36 000 |
41 800 |
60 405 |
109 496 |
51 300 |
||||
Внебюджетные источники |
|
1 827 632 |
932 543 |
602 125 |
89 150 |
128 514 |
75 300 |
||||
Всего |
|
11 053 105 |
3 103 093 |
2 672 515 |
2 716 936 |
1 138 454 |
1 422 107 |
||||
6. |
Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям |
МО "Алданский район", ОАО "Ростелеком" |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства |
МО "Алданский район", Министерство жилищно - коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), ОАО "КРЮЯ", ОАО "ДРСК", ОАО "Теплоэнергосервис" |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
168 628 |
74 329 |
11 101 |
5 000 |
8 611 |
69 588 |
||||
Местный бюджет |
|
180 766 |
59 951 |
69 342 |
21 876 |
15 358 |
14 239 |
||||
Внебюджетные источники |
|
2 591 770 |
124 396 |
756 423 |
560 781 |
615 254 |
534 916 |
||||
Всего |
|
2 941 164 |
258 676 |
836 865 |
587 657 |
639 223 |
618 743 |
||||
8. |
Развитие жилищного строительства. Организация строительства содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями |
МО "Алданский район", Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я), строительные организации |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
439 962 |
6 372 |
8 033 |
21 890 |
179 135 |
224 531 |
Республиканский бюджет |
|
1 127 912 |
157 376 |
145 096 |
117 195 |
230 613 |
477 633 |
||||
Местный бюджет |
|
195 954 |
2 500 |
9 467 |
75 226 |
51 468 |
57 294 |
||||
Внебюджетные источники |
|
694 476 |
159 513 |
181 159 |
60 742 |
242 495 |
50 568 |
||||
Всего |
|
2 458 304 |
325 761 |
343 754 |
275 053 |
703 710 |
810 026 |
||||
9. |
Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом |
МО "Алданский район", Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я), Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я), строительные организации, поселения Алданского района |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
|
17 213 |
688 |
3 300 |
2 025 |
5 514 |
5 686 |
||||
Внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего |
|
17 213 |
688 |
3 300 |
2 025 |
5 514 |
5 686 |
||||
10. |
Создание условий для развития туризма |
МО "Алданский район", Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я), субъекты малого и среднего бизнеса |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
|
111 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
||||
Внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего |
|
111 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций |
МО "Алданский район", Министерство охраны природы РС (Я), предприятия и организации |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
|
5 642 |
0 |
2 750 |
2 207 |
249 |
436 |
||||
Внебюджетные источники |
|
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего |
|
15 642 |
0 |
12 750 |
2 207 |
249 |
436 |
||||
12. |
Обеспечение финансовой устойчивости |
МО "Алданский район", Министерство финансов РС (Я), предприятия и организации |
2012-2016 |
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Республиканский бюджет |
|
5 677 |
3 501 |
2 176 |
0 |
0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
|
3 658 |
918 |
900 |
0 |
0 |
1 840 |
||||
Внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего |
|
9 335 |
4 419 |
3 076 |
0 |
0 |
1 840 |
Форма 3
Капитальные вложения
в объекты Программы социально-экономического развития МО "Алданский район" на 2012-2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
|
Наименование объекта |
капитальные вложения, предусмотренные на весь период реализации программы |
фактически произведенные капитальные вложения |
||||||||
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||
|
Всего: |
28 204 632 |
7 228 363 |
3 324 799 |
975 913 |
16 675 557 |
19 814 546 |
10 803 784 |
1 707 970 |
696 219 |
6 606 573 |
|
2012 год |
6 777 538 |
2 300 485 |
466 356 |
121 900 |
3 888 797 |
6 963 981 |
3 125 666 |
599 763 |
136 870 |
3 101 683 |
|
2013 год |
7 383 745 |
1 774 302 |
310 036 |
231 591 |
5 067 816 |
5 125 098 |
3 721 907 |
379 113 |
179 976 |
844 102 |
|
2014 год |
3 751 319 |
2 349 898 |
153 122 |
223 753 |
1 024 546 |
3 708 911 |
2 352 252 |
196 954 |
173 446 |
986 259 |
|
2015 год |
3 408 823 |
579 146 |
623 470 |
235 801 |
1 970 406 |
4 016 556 |
1 603 959 |
532 141 |
205 927 |
1 674 529 |
|
2016 год |
6 883 208 |
224 531 |
1 771 816 |
162 869 |
4 723 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата |
73 639 |
40 519 |
30 857 |
2 263 |
0 |
50 460 |
35 204 |
9 814 |
5 442 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
51 333 |
40 519 |
9 814 |
1 000 |
0 |
17 614 |
12 223 |
2 573 |
2 818 |
0 |
|
2014 год |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
12 489 |
9 248 |
2 241 |
1 000 |
0 |
|
2015 год |
21 307 |
0 |
21 044 |
263 |
0 |
20 357 |
13 733 |
5 000 |
1 624 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Создание бизнес - инкубатора |
73 639 |
40 519 |
30 857 |
2 263 |
0 |
50 460 |
35 204 |
9 814 |
5 442 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
51 333 |
40 519 |
9 814 |
1 000 |
0 |
17 614 |
12 223 |
2 573 |
2 818 |
0 |
|
2014 год |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
12 489 |
9 248 |
2 241 |
1 000 |
0 |
|
2015 год |
21 307 |
0 |
21 044 |
263 |
0 |
20 357 |
13 733 |
5 000 |
1 624 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2. |
Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения, всего |
1 395 437 |
124 |
674 881 |
534 746 |
185 686 |
867 022 |
38 538 |
397 712 |
391 400 |
39 373 |
|
2012 год |
279 575 |
113 |
201 338 |
75 124 |
3 000 |
397 471 |
31 173 |
260 942 |
90 808 |
14 549 |
|
2013 год |
404 532 |
0 |
100 350 |
149 182 |
155 000 |
159 493 |
71 |
28 125 |
131 159 |
138 |
|
2014 год |
143 371 |
0 |
30 927 |
112 444 |
0 |
159 074 |
7 294 |
64 995 |
86 785 |
0 |
|
2015 год |
282 334 |
11 |
125 606 |
126 032 |
30 686 |
166 061 |
0 |
43 650 |
94 725 |
27 686 |
|
2016 год |
303 008 |
0 |
216 660 |
86 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
6 460 |
0 |
0 |
6 460 |
0 |
6 903 |
0 |
0 |
6 903 |
0 |
|
2012 год |
1 021 |
0 |
0 |
1 021 |
0 |
1 020 |
0 |
0 |
1 020 |
0 |
|
2013 год |
990 |
0 |
0 |
990 |
0 |
1 641 |
0 |
0 |
1 641 |
0 |
|
2014 год |
2 708 |
0 |
0 |
2 708 |
0 |
2 706 |
0 |
0 |
2 706 |
0 |
|
2015 год |
1 525 |
0 |
0 |
1 525 |
0 |
1 536 |
0 |
0 |
1 536 |
0 |
|
2016 год |
216 |
0 |
0 |
216 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.2 |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
10 525 |
0 |
0 |
10 525 |
0 |
9 133 |
0 |
0 |
9 133 |
0 |
|
2012 год |
2 691 |
0 |
0 |
2 691 |
0 |
2 690 |
0 |
0 |
2 690 |
0 |
|
2013 год |
800 |
0 |
0 |
800 |
0 |
518 |
0 |
0 |
518 |
0 |
|
2014 год |
1 252 |
0 |
0 |
1 252 |
0 |
1 385 |
0 |
0 |
1 385 |
0 |
|
2015 год |
4 210 |
0 |
0 |
4 210 |
0 |
4 540 |
0 |
0 |
4 540 |
0 |
|
2016 год |
1 572 |
0 |
0 |
1 572 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.3. |
Комплектование библиотечных фондов |
6 438 |
124 |
13 |
6 301 |
0 |
6 737 |
184 |
13 |
6 541 |
0 |
|
2012 год |
1 220 |
113 |
13 |
1 094 |
0 |
2 216 |
113 |
13 |
2 091 |
0 |
|
2013 год |
1 036 |
0 |
0 |
1 036 |
0 |
1 424 |
71 |
0 |
1 353 |
0 |
|
2014 год |
1 445 |
0 |
0 |
1 445 |
0 |
1 724 |
0 |
0 |
1 724 |
0 |
|
2015 год |
1 384 |
11 |
0 |
1 373 |
0 |
1 373 |
0 |
0 |
1 373 |
0 |
|
2016 год |
1 353 |
0 |
0 |
1 353 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.4. |
Строительство культурно-досугового спортивного комплекса в п. Ленинский |
16 330 |
0 |
0 |
16 330 |
0 |
2 094 |
0 |
0 |
2 094 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
2 094 |
0 |
0 |
2 094 |
0 |
|
2016 год |
4 330 |
0 |
0 |
4 330 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.5. |
Строительство этнокультурного центра в с. Угоян |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
2 542 |
0 |
0 |
2 542 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
2 542 |
0 |
0 |
2 542 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.6. |
Строительство культурно-спортивного комплекса в с. Кутана |
4 801 |
0 |
3 001 |
1 800 |
0 |
4 998 |
0 |
1 231 |
3 767 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 504 |
0 |
1 231 |
1 273 |
0 |
|
2014 год |
3 300 |
0 |
1 500 |
1 800 |
0 |
1 761 |
0 |
0 |
1 761 |
0 |
|
2015 год |
1 501 |
0 |
1 501 |
0 |
0 |
733 |
0 |
0 |
733 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.7. |
Строительство лыжной базы г. Алдан |
209 301 |
0 |
209 301 |
0 |
0 |
287 911 |
25 000 |
262 911 |
0 |
0 |
|
2012 год |
192 595 |
0 |
192 595 |
0 |
0 |
248 063 |
25 000 |
223 063 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 484 |
0 |
23 484 |
0 |
0 |
|
2014 год |
16 427 |
0 |
16 427 |
0 |
0 |
16 364 |
0 |
16 364 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
279 |
0 |
279 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.8. |
Приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы ДОУ |
14 189 |
0 |
0 |
14 189 |
0 |
32 681 |
0 |
1 747 |
21 290 |
9 644 |
|
2012 год |
3 950 |
0 |
0 |
3 950 |
0 |
23 070 |
0 |
0 |
13 426 |
9 644 |
|
2013 год |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
0 |
4 107 |
0 |
0 |
4 107 |
0 |
|
2014 год |
2 546 |
0 |
0 |
2 546 |
0 |
2 329 |
0 |
1 747 |
582 |
0 |
|
2015 год |
3 193 |
0 |
0 |
3 193 |
0 |
3 175 |
0 |
0 |
3 175 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.9. |
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений |
86 566 |
0 |
0 |
86 566 |
0 |
97 596 |
7 294 |
0 |
90 302 |
0 |
|
2012 год |
17 321 |
0 |
0 |
17 321 |
0 |
16 119 |
0 |
0 |
16 119 |
0 |
|
2013 год |
20 454 |
0 |
0 |
20 454 |
0 |
31 998 |
0 |
0 |
31 998 |
0 |
|
2014 год |
23 720 |
0 |
0 |
23 720 |
0 |
31 335 |
7 294 |
0 |
24 041 |
0 |
|
2015 год |
18 386 |
0 |
0 |
18 386 |
0 |
18 144 |
0 |
0 |
18 144 |
0 |
|
2016 год |
6 685 |
0 |
0 |
6 685 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.10. |
Обеспечение противопожарной, антитеррористической безопасности |
12 269 |
0 |
0 |
12 269 |
0 |
8 007 |
0 |
0 |
8 007 |
0 |
|
2012 год |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
1 150 |
0 |
0 |
1 150 |
0 |
1 123 |
0 |
0 |
1 123 |
0 |
|
2014 год |
7 014 |
0 |
0 |
7 014 |
0 |
6 884 |
0 |
0 |
6 884 |
0 |
|
2015 год |
3 805 |
0 |
0 |
3 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.11. |
Детский сад в г. Алдане (240 мест) РП РС (Я) от 18.10.11 г. N 1087-р |
101 000 |
0 |
16 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
98 000 |
0 |
13 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.12. |
Детский сад в с. Хатыстыр (90 мест) |
122 533 |
0 |
19 482 |
30 052 |
73 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
82 000 |
0 |
12 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
37 533 |
0 |
7 482 |
30 052 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.13. |
Детский сад г. Алдан, м-н Солнечный (150 мест) |
673 |
0 |
0 |
673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
673 |
0 |
0 |
673 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.14. |
Приобретение основных средств для учреждений общего образования |
25 218 |
0 |
0 |
25 218 |
0 |
63 388 |
2 400 |
35 012 |
25 926 |
50 |
|
2012 год |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
33 124 |
2 400 |
18 537 |
12 137 |
50 |
|
2013 год |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 648 |
0 |
0 |
5 648 |
0 |
|
2014 год |
4 847 |
0 |
0 |
4 847 |
0 |
19 385 |
0 |
16 475 |
2 910 |
0 |
|
2015 год |
10 371 |
0 |
0 |
10 371 |
0 |
5 231 |
0 |
0 |
5 231 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.15. |
Строительство школы в п. Солнечный (на 275 мест) |
279 583 |
0 |
254 897 |
0 |
24 686 |
60 045 |
0 |
35 359 |
0 |
24 686 |
|
2012 год |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
71 250 |
0 |
71 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
66 496 |
0 |
41 810 |
0 |
24 686 |
60 045 |
0 |
35 359 |
0 |
24 686 |
|
2016 год |
139 837 |
0 |
139 837 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.16. |
Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений |
146 999 |
0 |
4 848 |
142 151 |
0 |
178 485 |
3 660 |
46 738 |
123 587 |
4 500 |
|
2012 год |
32 526 |
0 |
1 500 |
31 026 |
0 |
61 633 |
3 660 |
19 329 |
34 144 |
4 500 |
|
2013 год |
26 800 |
0 |
1 800 |
25 000 |
0 |
37 371 |
0 |
0 |
37 371 |
0 |
|
2014 год |
25 868 |
0 |
0 |
25 868 |
0 |
52 610 |
0 |
27 409 |
25 201 |
0 |
|
2015 год |
30 525 |
0 |
0 |
30 525 |
0 |
26 871 |
0 |
0 |
26 871 |
0 |
|
2016 год |
31 280 |
0 |
1 548 |
29 732 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.17. |
Обеспечение противопожарной, антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений |
4 530 |
0 |
4 530 |
0 |
0 |
3 410 |
0 |
3 410 |
0 |
0 |
|
2012 год |
2 230 |
0 |
2 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
2 300 |
0 |
2 300 |
0 |
0 |
3 410 |
0 |
3 410 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.18. |
Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений |
6 110 |
0 |
0 |
6 110 |
0 |
1 620 |
0 |
0 |
1 620 |
0 |
|
2012 год |
4 860 |
0 |
0 |
4 860 |
0 |
1 620 |
0 |
0 |
1 620 |
0 |
|
2013 год |
1 250 |
0 |
0 |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.19. |
Приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (школы искусств) |
44 618 |
0 |
0 |
44 618 |
0 |
19 596 |
0 |
0 |
19 596 |
0 |
|
2012 год |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
|
2013 год |
17 262 |
0 |
0 |
17 262 |
0 |
2 501 |
0 |
0 |
2 501 |
0 |
|
2014 год |
17 500 |
0 |
0 |
17 500 |
0 |
7 779 |
0 |
0 |
7 779 |
0 |
|
2015 год |
7 756 |
0 |
0 |
7 756 |
0 |
7 816 |
0 |
0 |
7 816 |
0 |
|
2016 год |
600 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.20. |
Приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы учреждений (ДЮСШ) |
15 180 |
0 |
0 |
12 180 |
3 000 |
16 180 |
0 |
0 |
15 880 |
300 |
|
2012 год |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 334 |
0 |
0 |
3 034 |
300 |
|
2013 год |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 584 |
0 |
0 |
2 584 |
0 |
|
2014 год |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
|
2015 год |
9 180 |
0 |
0 |
6 180 |
3 000 |
9 262 |
0 |
0 |
9 262 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.21. |
Проведение капитальных и текущих ремонтов ДЮСШ |
3 884 |
0 |
0 |
3 884 |
0 |
1 559 |
0 |
0 |
1 559 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 |
0 |
0 |
393 |
0 |
|
2013 год |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
1 166 |
0 |
0 |
1 166 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
1 433 |
0 |
0 |
1 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
451 |
0 |
0 |
451 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.22. |
Проведение капитальных и текущих ремонтов школ искусств |
3 356 |
0 |
0 |
3 356 |
0 |
3 474 |
0 |
0 |
3 325 |
149 |
|
2012 год |
907 |
0 |
0 |
907 |
0 |
887 |
0 |
0 |
876 |
11 |
|
2013 год |
1 240 |
0 |
0 |
1 240 |
0 |
1 378 |
0 |
0 |
1 240 |
138 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
1 209 |
0 |
0 |
1 209 |
0 |
1 209 |
0 |
0 |
1 209 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.23. |
Строительство школы искусств г. Томмот |
56 423 |
0 |
0 |
56 423 |
0 |
32 487 |
0 |
0 |
32 487 |
0 |
|
2012 год |
953 |
0 |
0 |
953 |
0 |
953 |
0 |
0 |
953 |
0 |
|
2013 год |
53 300 |
0 |
0 |
53 300 |
0 |
31 534 |
0 |
0 |
31 534 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
2 170 |
0 |
0 |
2 170 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.24. |
Строительство здания ДЮСШ с. Хатыстыр |
33 006 |
0 |
11 505 |
21 501 |
0 |
11 189 |
0 |
6 791 |
4 398 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
17 000 |
0 |
3 000 |
14 000 |
0 |
7 231 |
0 |
3 000 |
4 231 |
0 |
|
2015 год |
11 148 |
0 |
6 148 |
5 000 |
0 |
3 958 |
0 |
3 791 |
167 |
0 |
|
2016 год |
4 858 |
0 |
2 357 |
2 501 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.25. |
Строительство здания ДЮСШ г. Алдан |
4 200 |
0 |
0 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
4 200 |
0 |
0 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.26. |
Строительство крытого хоккейного корта |
24 821 |
0 |
12 000 |
12 821 |
0 |
497 |
0 |
0 |
497 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
19 000 |
0 |
12 000 |
7 000 |
0 |
497 |
0 |
0 |
497 |
0 |
|
2016 год |
2 321 |
0 |
0 |
2 321 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.27 |
Строительство детских спортивных площадок (1 квартал, ул. Гагарина, м-н Солнечный) |
17 383 |
0 |
0 |
14 383 |
3 000 |
15 077 |
0 |
0 |
12 077 |
3 000 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
15 066 |
0 |
0 |
12 066 |
3 000 |
15 077 |
0 |
0 |
12 077 |
3 000 |
|
2016 год |
2 317 |
0 |
0 |
2 317 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.27. |
Приобретение основных средств для отдыха и оздоровления детей |
4 218 |
0 |
0 |
4 218 |
0 |
3 189 |
0 |
0 |
3 145 |
44 |
|
2012 год |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
849 |
0 |
0 |
805 |
44 |
|
2013 год |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
2 045 |
0 |
0 |
2 045 |
0 |
|
2014 год |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
295 |
0 |
0 |
295 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
218 |
0 |
0 |
218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.28. |
Проведение капитальных ремонтов летнего оздоровительного лагеря "Берег Дружбы" |
11 401 |
0 |
2 500 |
8 901 |
0 |
11 301 |
0 |
2 500 |
8 801 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
5 057 |
0 |
0 |
5 057 |
0 |
|
2014 год |
3 744 |
0 |
0 |
3 744 |
0 |
3 744 |
0 |
0 |
3 744 |
0 |
|
2015 год |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
|
2016 год |
1 157 |
0 |
0 |
1 157 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.29. |
Строительство Томмотского психоневрологического дома-интерната на 395 мест г. Томмот |
123 555 |
0 |
123 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
48 398 |
0 |
48 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
65 157 |
0 |
65 157 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.30. |
Реконструкция помещений ГБУ РС (Я) Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.31. |
Приобретение помещений для ГБУ РС (Я) "Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.32. |
Реконструкция здания для размещения ГКУ РС (Я) "Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
10 249 |
0 |
10 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
10 249 |
0 |
10 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3. |
Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности |
11 687 888 |
290 000 |
12 225 |
30 |
11 385 633 |
3 672 462 |
0 |
8 558 |
9 631 |
3 654 273 |
|
2012 год |
2 997 790 |
290 000 |
12 225 |
30 |
2 695 535 |
2 442 424 |
0 |
8 558 |
31 |
2 433 835 |
|
2013 год |
3 438 359 |
0 |
0 |
0 |
3 438 359 |
188 360 |
0 |
0 |
9 600 |
178 760 |
|
2014 год |
300 873 |
0 |
0 |
0 |
300 873 |
177 244 |
0 |
0 |
0 |
177 244 |
|
2015 год |
943 458 |
0 |
0 |
0 |
943 458 |
864 434 |
0 |
0 |
0 |
864 434 |
|
2016 год |
4 007 408 |
0 |
0 |
0 |
4 007 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Программа развития производства АО "Алданзолото" ГРК всего: |
1 729 518 |
0 |
0 |
0 |
1 729 518 |
781 323 |
0 |
0 |
0 |
781 323 |
|
2012 год |
509 896 |
0 |
0 |
0 |
509 896 |
729 013 |
0 |
0 |
0 |
729 013 |
|
2013 год |
406 700 |
0 |
0 |
0 |
406 700 |
10 001 |
0 |
0 |
0 |
10 001 |
|
2014 год |
2 430 |
0 |
0 |
0 |
2 430 |
960 |
0 |
0 |
0 |
960 |
|
2015 год |
64 236 |
0 |
0 |
0 |
64 236 |
41 349 |
0 |
0 |
0 |
41 349 |
|
2016 год |
746 256 |
0 |
0 |
0 |
746 256 |
0 |
|
|
|
|
3.3. |
Программа развития золотодобывающего холдинга "Селигдар", всего |
6 639 922 |
0 |
0 |
0 |
6 639 922 |
1 660 532 |
0 |
0 |
0 |
1 660 532 |
|
2012 год |
1 173 613 |
0 |
0 |
0 |
1 173 613 |
757 136 |
0 |
0 |
0 |
757 136 |
|
2013 год |
1 752 059 |
0 |
0 |
0 |
1 752 059 |
153 223 |
0 |
0 |
0 |
153 223 |
|
2014 год |
39 450 |
0 |
0 |
0 |
39 450 |
5 824 |
0 |
0 |
0 |
5 824 |
|
2015 год |
552 902 |
0 |
0 |
0 |
552 902 |
744 349 |
0 |
0 |
0 |
744 349 |
|
2016 год |
3 121 898 |
|
|
|
3 121 898 |
0 |
|
|
|
|
3.4. |
Программа развития ЗАО "САХА Голд Майнинг" |
2 798 247 |
290 000 |
0 |
0 |
2 508 247 |
1 211 332 |
0 |
0 |
0 |
1 211 332 |
|
2012 год |
1 290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
947 108 |
0 |
0 |
0 |
947 108 |
|
2013 год |
855 000 |
0 |
0 |
0 |
855 000 |
15 536 |
0 |
0 |
0 |
15 536 |
|
2014 год |
258 993 |
0 |
0 |
0 |
258 993 |
170 460 |
0 |
0 |
0 |
170 460 |
|
2015 год |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
78 228 |
0 |
0 |
0 |
78 228 |
|
2016 год |
139 254 |
|
|
|
139 254 |
0 |
|
|
|
|
3.5. |
Реконструкция и ввод в действие деревообрабатывающего предприятия в п. Нижний Куранах |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
3.6. |
Организация производства и укладки асфальтобетонных смесей г. Алдан |
30 281 |
0 |
12 225 |
30 |
18 026 |
18 767 |
0 |
8 558 |
9 631 |
578 |
|
2012 год |
15 281 |
0 |
12 225 |
30 |
3 026 |
9 167 |
0 |
8 558 |
31 |
578 |
|
2013 год |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
9 600 |
0 |
0 |
9 600 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.7. |
Строительство завода строительных материалов в п. Нижний Куранах |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.8. |
Строительство цеха по производству чистой воды и безалкогольных напитков в п. Нижний Куранах |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.9. |
Строительство Нефтеперерабатывающего завода п. Лебединый |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
508 |
0 |
0 |
0 |
508 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
508 |
0 |
0 |
0 |
508 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.10. |
Строительство объектов входящих в состав проекта "Магистральный газопровод "Сила Сибири" |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4. |
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, всего |
109 735 |
0 |
17 935 |
1 000 |
90 800 |
18 500 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
23 000 |
0 |
10 000 |
1 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
|
2015 год |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
2016 год |
63 735 |
0 |
7 935 |
0 |
55 800 |
0 |
|
|
|
|
4.1. |
Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителям в сфере животноводства (приобретение молодняка сельхозживотных) |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.2. |
Завоз нетелей извне республики молочного и мясного направления |
8 000 |
0 |
0 |
1 000 |
7 000 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
8 000 |
0 |
0 |
1 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.3. |
Строительство 2-ух коровников на 200 голов (с. Якокит и с/з "Пятилетка") |
77 000 |
0 |
10 000 |
0 |
67 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
15 000 |
0 |
10 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
2015 год |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
2016 год |
52 000 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
0 |
|
|
|
|
4.4. |
Инвестиционный проект Приобретение модульного цеха по производству кисломолочной продукции |
12 250 |
0 |
2 250 |
0 |
10 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
2015 год |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
2 250 |
0 |
2 250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.5. |
Строительство теплиц в с. Якокит |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
|
|
|
|
4.6. |
Ввод в эксплуатацию пункта по убою скота и первичной переработке мяса СХПК "Якокит" (мероприятие введено с 2016 г. согласно информации, представленной МКУ "Управлением сельского хозяйства Алданского района") |
7 485 |
0 |
5 685 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
7 485 |
0 |
5 685 |
0 |
1 800 |
0 |
|
|
|
|
5. |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
9 642 167 |
6 457 758 |
1 290 097 |
66 680 |
1 827 632 |
11 952 660 |
10 612 813 |
603 843 |
64 457 |
671 547 |
|
2012 год |
2 961 543 |
2 004 000 |
20 000 |
5 000 |
932 543 |
3 567 529 |
3 087 821 |
203 719 |
4 389 |
271 600 |
|
2013 год |
2 362 875 |
1 725 750 |
32 500 |
2 500 |
602 125 |
4 029 710 |
3 703 678 |
163 124 |
7 711 |
155 197 |
|
2014 год |
2 428 158 |
2 328 008 |
0 |
11 000 |
89 150 |
2 342 317 |
2 312 462 |
0 |
11 000 |
18 855 |
|
2015 год |
808 791 |
400 000 |
237 597 |
42 680 |
128 514 |
2 013 104 |
1 508 852 |
237 000 |
41 357 |
225 895 |
|
2016 год |
1 080 800 |
0 |
1 000 000 |
5 500 |
75 300 |
0 |
|
|
|
|
5.1. |
Завершение строительства железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск" |
1 571 137 |
0 |
1 231 687 |
0 |
339 450 |
552 847 |
0 |
552 847 |
0 |
0 |
|
2012 год |
359 450 |
0 |
20 000 |
0 |
339 450 |
203 719 |
0 |
203 719 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 038 |
0 |
138 038 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
211 687 |
0 |
211 687 |
0 |
0 |
211 090 |
0 |
211 090 |
0 |
0 |
|
2016 год |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.2. |
Обеспечение эксплуатационной деятельности железной дороги |
1 025 382 |
0 |
0 |
0 |
1 025 382 |
669 888 |
0 |
0 |
0 |
669 888 |
|
2012 год |
363 693 |
0 |
0 |
0 |
363 693 |
270 196 |
0 |
0 |
0 |
270 196 |
|
2013 год |
371 975 |
0 |
0 |
0 |
371 975 |
155 197 |
0 |
0 |
0 |
155 197 |
|
2014 год |
85 900 |
0 |
0 |
0 |
85 900 |
18 600 |
0 |
0 |
0 |
18 600 |
|
2015 год |
128 514 |
0 |
0 |
0 |
128 514 |
225 895 |
0 |
0 |
0 |
225 895 |
|
2016 год |
75 300 |
0 |
0 |
0 |
75 300 |
0 |
|
|
|
|
5.3. |
Модернизация оборудования и машин аэропорта в г. Алдан |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.4. |
Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска |
6 006 508 |
6 006 508 |
0 |
0 |
0 |
10 612 813 |
10 612 813 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
1 778 500 |
1 778 500 |
0 |
0 |
0 |
3 087 821 |
3 087 821 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 703 678 |
3 703 678 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
2 328 008 |
2 328 008 |
0 |
0 |
0 |
2 312 462 |
2 312 462 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
1 508 852 |
1 508 852 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.5. |
Мероприятие "Местные и прочие дороги" (межселенные и поселенческие) |
101 590 |
0 |
55 910 |
45 680 |
0 |
99 794 |
0 |
50 996 |
48 798 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
29 527 |
0 |
25 086 |
4 441 |
0 |
|
2014 год |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
|
2015 год |
68 590 |
0 |
25 910 |
42 680 |
0 |
67 267 |
0 |
25 910 |
41 357 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.6. |
Закупка автотранспортных средств (автобусов) для обеспечения транспортного обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований |
23 500 |
0 |
2 500 |
21 000 |
0 |
15 659 |
0 |
0 |
15 659 |
0 |
|
2012 год |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
4 389 |
0 |
0 |
4 389 |
0 |
|
2013 год |
5 000 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
3 270 |
0 |
0 |
3 270 |
0 |
|
2014 год |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.7. |
Приобретение 2 восстановительных поездов и 2 пожарных поездов ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
902 500 |
451 250 |
0 |
0 |
451 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
451 000 |
225 500 |
0 |
0 |
225 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
451 500 |
225 750 |
0 |
0 |
225 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.8. |
Строительство периметровых ограждений объектов ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5.9. |
Обустройство контрольно-пропускного пункта электрическим шлагбаумом и электромеханическим дорожным блокиратором для ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
650 |
0 |
0 |
0 |
650 |
1 659 |
0 |
0 |
0 |
1 659 |
|
2012 год |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
1 404 |
0 |
0 |
0 |
1 404 |
|
2013 год |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
255 |
0 |
0 |
0 |
255 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6. |
Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
7. |
Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства |
2 802 974 |
0 |
168 628 |
156 016 |
2 478 330 |
2 229 899 |
0 |
204 476 |
96 156 |
1 929 267 |
|
2012 год |
211 436 |
0 |
74 329 |
38 901 |
98 206 |
401 306 |
0 |
73 177 |
39 742 |
288 387 |
|
2013 год |
745 915 |
0 |
11 101 |
65 642 |
669 173 |
604 299 |
0 |
120 414 |
19 572 |
464 313 |
|
2014 год |
587 657 |
0 |
5 000 |
21 876 |
560 781 |
707 318 |
0 |
9 707 |
20 178 |
677 433 |
|
2015 год |
639 223 |
0 |
8 611 |
15 358 |
615 254 |
516 976 |
0 |
1 178 |
16 664 |
499 134 |
|
2016 год |
618 743 |
0 |
69 588 |
14 239 |
534 916 |
0 |
|
|
|
|
7.1. |
Строительство блочно-модульных котельных, теплопунктов, тепловых сетей, закуп оборудования, монтаж систем диспетчеризации, обеспечение узлами учета, реконструкция котельных |
1 073 512 |
0 |
60 000 |
0 |
1 013 512 |
912 754 |
0 |
160 000 |
0 |
752 754 |
|
2012 год |
112 000 |
0 |
60 000 |
0 |
52 000 |
93 112 |
0 |
60 000 |
0 |
33 112 |
|
2013 год |
293 326 |
0 |
0 |
0 |
293 326 |
233 619 |
0 |
100 000 |
0 |
133 619 |
|
2014 год |
380 587 |
0 |
0 |
0 |
380 587 |
429 829 |
0 |
0 |
0 |
429 829 |
|
2015 год |
161 745 |
0 |
0 |
0 |
161 745 |
156 194 |
0 |
0 |
0 |
156 194 |
|
2016 год |
125 854 |
0 |
0 |
0 |
125 854 |
0 |
|
|
|
|
7.2. |
Мероприятия Программ СЭР поселений по капитальному ремонту жилищного фонда, а также мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда за счет средств "Фонда капитального ремонта РС (Я)", всего |
304 362 |
0 |
91 628 |
115 516 |
97 218 |
123 307 |
0 |
7 665 |
93 560 |
22 082 |
|
2012 год |
40 516 |
0 |
7 829 |
31 901 |
786 |
48 069 |
0 |
6 487 |
39 742 |
1 840 |
|
2013 год |
40 475 |
0 |
5 601 |
33 142 |
1 733 |
18 175 |
0 |
0 |
17 855 |
320 |
|
2014 год |
21 826 |
0 |
0 |
20 876 |
950 |
20 154 |
0 |
0 |
19 299 |
855 |
|
2015 год |
57 420 |
0 |
8 611 |
15 358 |
33 451 |
36 909 |
0 |
1 178 |
16 664 |
19 067 |
|
2016 год |
144 125 |
0 |
69 588 |
14 239 |
60 299 |
0 |
|
|
|
|
7.3. |
Мероприятия Инвестиционной программы ОАО "ДРСК", всего |
1 285 720 |
0 |
0 |
0 |
1 285 720 |
1 138 580 |
0 |
0 |
0 |
1 138 580 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 435 |
0 |
0 |
0 |
253 435 |
|
2013 год |
337 654 |
0 |
0 |
0 |
337 654 |
314 523 |
0 |
0 |
0 |
314 523 |
|
2014 год |
179 244 |
0 |
0 |
0 |
179 244 |
246 749 |
0 |
0 |
0 |
246 749 |
|
2015 год |
420 058 |
0 |
0 |
0 |
420 058 |
323 873 |
0 |
0 |
0 |
323 873 |
|
2016 год |
348 764 |
0 |
0 |
0 |
348 764 |
0 |
|
|
|
|
7.4. |
Мероприятия МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года", всего |
139 380 |
0 |
17 000 |
40 500 |
81 880 |
55 258 |
0 |
36 811 |
2 596 |
15 851 |
|
2012 год |
58 920 |
0 |
6 500 |
7 000 |
45 420 |
6 690 |
0 |
6 690 |
0 |
0 |
|
2013 год |
74 460 |
0 |
5 500 |
32 500 |
36 460 |
37 982 |
0 |
20 414 |
1 717 |
15 851 |
|
2014 год |
6 000 |
0 |
5 000 |
1 000 |
0 |
10 586 |
0 |
9 707 |
879 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8. |
Развитие жилищного строительства. Организация строительства содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями |
2 456 225 |
439 962 |
1 127 912 |
193 875 |
694 476 |
996 773 |
117 230 |
480 885 |
111 462 |
287 196 |
|
2012 |
325 761 |
6 372 |
157 376 |
2 500 |
159 513 |
153 908 |
6 672 |
52 024 |
1 900 |
93 312 |
|
2013 |
343 754 |
8 033 |
145 096 |
9 467 |
181 159 |
118 107 |
5 935 |
63 537 |
4 930 |
43 705 |
|
2014 |
275 053 |
21 890 |
117 195 |
75 226 |
60 742 |
294 286 |
23 249 |
120 011 |
53 225 |
97 801 |
|
2015 |
703 710 |
179 135 |
230 613 |
51 468 |
242 495 |
430 472 |
81 374 |
245 313 |
51 407 |
52 378 |
|
2016 год |
807 946 |
224 531 |
477 633 |
55 214 |
50 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями |
439 423 |
40 000 |
398 725 |
698 |
0 |
148 410 |
0 |
148 410 |
0 |
0 |
|
2012 |
87 290 |
0 |
87 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
123 149 |
0 |
123 149 |
0 |
0 |
35 922 |
0 |
35 922 |
0 |
0 |
|
2014 |
32 000 |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
47 301 |
0 |
47 301 |
0 |
0 |
|
2015 |
120 644 |
40 000 |
80 644 |
0 |
0 |
65 187 |
0 |
65 187 |
0 |
0 |
|
2016 год |
76 340 |
0 |
75 642 |
698 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.2. |
Повышение устойчивости многоквартирных жилых домов в сейсмических районах |
410 856 |
123 235 |
227 989 |
59 632 |
0 |
108 580 |
0 |
76 396 |
32 184 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
53 829 |
0 |
19 351 |
34 478 |
0 |
43 837 |
0 |
19 351 |
24 486 |
0 |
|
2015 год |
186 805 |
123 235 |
57 045 |
6 524 |
0 |
64 743 |
0 |
57 045 |
7 698 |
0 |
|
2016 год |
170 223 |
0 |
151 593 |
18 629 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.3. |
Объекты по Соглашению с ОАО "Транснефть" (Проектирование и строительство 16-ти квартирного дома) |
58 163 |
0 |
58 163 |
0 |
0 |
51 501 |
0 |
51 501 |
0 |
0 |
|
2012 год |
56 246 |
0 |
56 246 |
0 |
0 |
38 588 |
0 |
38 588 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 913 |
0 |
12 913 |
0 |
0 |
|
2014 год |
1 917 |
0 |
1 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.4. |
Обеспечение жильем молодых семей |
166 010 |
36 924 |
33 500 |
52 023 |
43 563 |
136 860 |
38 069 |
26 347 |
26 809 |
45 635 |
|
2012 год |
15 876 |
2 363 |
2 011 |
2 500 |
9 002 |
8 417 |
2 363 |
2 011 |
1 900 |
2 143 |
|
2013 год |
24 600 |
3 665 |
3 124 |
3 872 |
13 939 |
10 247 |
1 567 |
1 842 |
1 530 |
5 308 |
|
2014 год |
58 915 |
17 522 |
12 281 |
18 801 |
10 311 |
70 805 |
20 765 |
14 978 |
17 531 |
17 531 |
|
2015 год |
44 173 |
13 374 |
7 038 |
13 450 |
10 311 |
47 391 |
13 374 |
7 516 |
5 848 |
20 653 |
|
2016 год |
22 446 |
0 |
9 046 |
13 400 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.5. |
Строительство индивидуального жилья (предоставление кредитных заемных средств гражданам) |
103 926 |
0 |
22 944 |
0 |
80 982 |
59 012 |
0 |
13 707 |
0 |
45 305 |
|
2012 год |
39 306 |
0 |
7 979 |
0 |
31 327 |
35 803 |
0 |
7 268 |
0 |
28 535 |
|
2013 год |
44 666 |
0 |
9 067 |
0 |
35 599 |
12 849 |
0 |
3 331 |
0 |
9 518 |
|
2014 год |
2 000 |
0 |
512 |
0 |
1 488 |
5 196 |
0 |
1 559 |
0 |
3 637 |
|
2015 год |
5 164 |
0 |
1 549 |
0 |
3 615 |
5 164 |
0 |
1 549 |
0 |
3 615 |
|
2016 год |
12 790 |
0 |
3 837 |
0 |
8 953 |
0 |
|
|
|
|
8.6. |
Строительство жилищного фонда социального использования |
57 963 |
0 |
6 000 |
51 963 |
0 |
38 548 |
0 |
6 000 |
32 548 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
24 548 |
0 |
6 000 |
18 548 |
0 |
14 729 |
0 |
6 000 |
8 729 |
0 |
|
2015 год |
23 819 |
0 |
0 |
23 819 |
0 |
23 819 |
0 |
0 |
23 819 |
0 |
|
2016 год |
9 596 |
0 |
0 |
9 596 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.7. |
Строительство (приобретение) жилья в сельской местности, всего |
67 410 |
19 927 |
21 737 |
0 |
25 746 |
50 370 |
15 529 |
14 953 |
0 |
19 888 |
|
2012 год |
12 591 |
4 009 |
3 850 |
0 |
4 732 |
13 571 |
4 309 |
4 157 |
0 |
5 105 |
|
2013 год |
13 467 |
4 368 |
4 156 |
0 |
4 943 |
13 467 |
4 368 |
4 156 |
0 |
4 943 |
|
2014 год |
13 467 |
4 368 |
4 156 |
0 |
4 943 |
9 865 |
2 484 |
2 484 |
0 |
4 897 |
|
2015 год |
8 443 |
2 526 |
2 504 |
0 |
3 413 |
13 467 |
4 368 |
4 156 |
0 |
4 943 |
|
2016 год |
19 442 |
4 656 |
7 071 |
0 |
7 715 |
0 |
|
|
|
|
8.7.1. |
в том числе на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов |
40 962 |
11 734 |
13 348 |
0 |
15 880 |
30 961 |
9 198 |
9 374 |
0 |
12 389 |
|
2012 год |
7 442 |
2 331 |
2 383 |
0 |
2 728 |
8 421 |
2 631 |
2 689 |
0 |
3 101 |
|
2013 год |
8 330 |
2 627 |
2 686 |
0 |
3 017 |
8 330 |
2 627 |
2 686 |
0 |
3 017 |
|
2014 год |
8 330 |
2 627 |
2 686 |
0 |
3 017 |
5 880 |
1 313 |
1 313 |
0 |
3 254 |
|
2015 год |
4 591 |
1 342 |
1 330 |
0 |
1 919 |
8 330 |
2 627 |
2 686 |
0 |
3 017 |
|
2016 год |
12 269 |
2 807 |
4 263 |
0 |
5 199 |
0 |
|
|
|
|
8.8. |
Строительство жилья для железнодорожников |
419 230 |
0 |
0 |
0 |
419 230 |
176 368 |
0 |
0 |
0 |
176 368 |
|
2012 год |
114 452 |
0 |
0 |
0 |
114 452 |
57 529 |
0 |
0 |
0 |
57 529 |
|
2013 год |
126 678 |
0 |
0 |
0 |
126 678 |
23 936 |
0 |
0 |
0 |
23 936 |
|
2014 год |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
71 736 |
0 |
0 |
0 |
71 736 |
|
2015 год |
100 200 |
0 |
0 |
0 |
100 200 |
23 167 |
0 |
0 |
0 |
23 167 |
|
2016 год |
33 900 |
0 |
0 |
0 |
33 900 |
0 |
|
|
|
|
8.9. |
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
711 196 |
219 875 |
345 180 |
21 185 |
124 955 |
199 298 |
63 632 |
126 221 |
9 445 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
5 894 |
0 |
5 600 |
295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
38 377 |
0 |
36 901 |
1 476 |
0 |
26 032 |
0 |
24 261 |
1 771 |
0 |
|
2015 год |
208 463 |
0 |
75 833 |
7 674 |
124 955 |
173 266 |
63 632 |
101 960 |
7 674 |
0 |
|
2016 год |
458 462 |
219 875 |
226 847 |
11 740 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.10. |
Обустройство зон индивидуальной жилой застройки, благоустройство территорий. |
22 048 |
0 |
13 674 |
8 374 |
0 |
27 826 |
0 |
17 350 |
10 476 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
5 300 |
0 |
0 |
5 300 |
0 |
8 773 |
0 |
5 373 |
3 400 |
0 |
|
2014 год |
6 000 |
0 |
4 077 |
1 923 |
0 |
4 785 |
0 |
4 077 |
708 |
0 |
|
2015 год |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
14 268 |
0 |
7 900 |
6 368 |
0 |
|
2016 год |
4 748 |
0 |
3 597 |
1 151 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9. |
Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
10. |
Создание условий для развития туризма |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11. |
Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций |
14 807 |
0 |
0 |
4 807 |
10 000 |
8 665 |
0 |
0 |
5 248 |
3 417 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
12 600 |
0 |
0 |
2 600 |
10 000 |
5 829 |
0 |
0 |
3 840 |
1 989 |
|
2014 год |
2 207 |
0 |
0 |
2 207 |
0 |
2 684 |
0 |
0 |
1 258 |
1 426 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
0 |
0 |
150 |
2 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.1. |
Разработка проектов рекультивации объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов |
600 |
0 |
0 |
600 |
0 |
495 |
0 |
0 |
494 |
1 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
600 |
0 |
0 |
600 |
0 |
494 |
0 |
0 |
494 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.2. |
Проведение рекультивации объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов |
3 407 |
0 |
0 |
3 407 |
0 |
4 408 |
0 |
0 |
4 407 |
1 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
3 346 |
0 |
0 |
3 346 |
0 |
|
2014 год |
1 407 |
0 |
0 |
1 407 |
0 |
1 061 |
0 |
0 |
1 061 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
11.3. |
Обустройство и проектирование объектов размещения ТБО и промотходов (г. Алдан, г. Томмот, пос. Н. Куранах и пос. Лебединый) |
10 300 |
0 |
0 |
300 |
10 000 |
3 762 |
0 |
0 |
347 |
3 415 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
1 989 |
0 |
0 |
0 |
1 989 |
|
2014 год |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
1 623 |
0 |
0 |
197 |
1 426 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
150 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.4. |
Разработка документации и строительство полигона ТБО (г. Алдан) |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12 |
Мероприятия МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Алданский район" на 2012 - 2013 гг.", всего |
4 377 |
0 |
2 264 |
2 113 |
0 |
3 029 |
0 |
2 683 |
346 |
0 |
|
2012 год |
1 433 |
0 |
1 088 |
345 |
0 |
1 343 |
0 |
1 343 |
0 |
0 |
|
2013 год |
1 376 |
0 |
1 176 |
200 |
0 |
1 686 |
0 |
1 340 |
346 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
1 568 |
0 |
0 |
1 568 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Система
программных мероприятий по созданию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||||||
|
Всего |
99 963 |
82 655 |
40 719 |
35 869 |
40 519 |
35 204 |
200 |
664 |
41 996 |
24 463 |
30 857 |
9 814 |
11 139 |
14 650 |
17 248 |
20 123 |
2 263 |
5 442 |
14 985 |
14 682 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
||||||
|
2012 |
4 331 |
4 331 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
2 087 |
2 087 |
0 |
0 |
2 087 |
2 087 |
2 044 |
2 044 |
0 |
0 |
2 044 |
2 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
60 374 |
35 888 |
40 519 |
12 688 |
40 519 |
12 223 |
0 |
464 |
14 334 |
11 491 |
9 814 |
2 573 |
4 521 |
8 918 |
5 521 |
9 509 |
1 000 |
2 818 |
4 521 |
6 691 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
||||||
|
2014 |
6 959 |
18 338 |
0 |
9 248 |
0 |
9 248 |
0 |
0 |
2 979 |
5 220 |
0 |
2 241 |
2 979 |
2 979 |
3 980 |
3 870 |
1 000 |
1 000 |
2 980 |
2 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
25 398 |
24 099 |
0 |
13 733 |
0 |
13 733 |
0 |
0 |
21 710 |
5 666 |
21 044 |
5 000 |
666 |
666 |
3 688 |
4 700 |
263 |
1 624 |
3 425 |
3 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
2 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
886 |
0 |
0 |
0 |
886 |
0 |
2 015 |
0 |
0 |
0 |
2 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства |
8 019 |
5 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 010 |
2 043 |
0 |
0 |
4 010 |
2 043 |
4 010 |
3 383 |
0 |
0 |
4 010 |
3 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
1 917 |
1 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
717 |
717 |
0 |
0 |
717 |
717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
1 718 |
921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 |
311 |
0 |
0 |
859 |
311 |
859 |
610 |
0 |
0 |
859 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
1 622 |
1 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 |
532 |
0 |
0 |
532 |
532 |
1 090 |
1 090 |
0 |
0 |
1 090 |
1 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
1 344 |
966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 344 |
966 |
0 |
0 |
1 344 |
966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
2 |
Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело. |
8 053 |
6 251 |
200 |
664 |
0 |
0 |
200 |
664 |
3 997 |
3 156 |
0 |
0 |
3 997 |
3 156 |
3 856 |
2 431 |
0 |
0 |
3 856 |
2 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
1 100 |
1 100 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
330 |
1 139 |
0 |
464 |
0 |
0 |
0 |
464 |
165 |
0 |
0 |
0 |
165 |
0 |
165 |
675 |
0 |
0 |
165 |
675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
2 675 |
2 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
675 |
675 |
0 |
0 |
675 |
675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
1 287 |
1 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
456 |
0 |
0 |
456 |
456 |
831 |
881 |
0 |
|
831 |
881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
2 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
676 |
0 |
0 |
|
676 |
|
1 985 |
0 |
0 |
|
1 985 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
3 |
Предоставление субсидии на финансирование инвестиционного проекта "Расширение деятельности и модернизация лесопильного производства с. Хатыстыр" |
0 |
10 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 162 |
0 |
0 |
0 |
8 162 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
0 |
10 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 162 |
0 |
0 |
0 |
8 162 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
4 |
Содействие развитию микрофинансирования |
10 600 |
7 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 300 |
0 |
0 |
0 |
5 300 |
0 |
5 300 |
7 130 |
0 |
0 |
5 300 |
7 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
6 600 |
5 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
5 130 |
0 |
0 |
3 300 |
5 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Строительство бизнес-инкубатора |
53 692 |
51 556 |
40 519 |
35 204 |
40 519 |
35 204 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
9 814 |
9 814 |
187 |
187 |
3 173 |
6 352 |
2 263 |
5 442 |
910 |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
1 097 |
1 097 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
187 |
187 |
0 |
0 |
187 |
187 |
910 |
910 |
0 |
0 |
910 |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
51 333 |
17 614 |
40 519 |
12 223 |
40 519 |
12 223 |
0 |
0 |
9 814 |
2 573 |
9 814 |
2 573 |
0 |
0 |
1 000 |
2 818 |
1 000 |
2 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
1 000 |
12 489 |
0 |
9 248 |
0 |
9 248 |
0 |
0 |
0 |
2 241 |
0 |
2 241 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
21 307 |
20 357 |
0 |
13 733 |
0 |
13 733 |
0 |
0 |
21 044 |
5 000 |
21 044 |
5 000 |
0 |
0 |
263 |
1 624 |
263 |
1 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
Содействие созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Образовательная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
586 |
1 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
1 103 |
0 |
0 |
316 |
1 103 |
270 |
199 |
0 |
0 |
270 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
62 |
0 |
0 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
136 |
446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
446 |
0 |
0 |
68 |
446 |
68 |
0 |
0 |
0 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
517 |
514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 |
447 |
0 |
0 |
447 |
447 |
70 |
67 |
0 |
0 |
70 |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
280 |
279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
210 |
210 |
70 |
69 |
0 |
0 |
70 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
210 |
0 |
0 |
|
210 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
7 |
Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
237 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
0 |
0 |
0 |
87 |
0 |
149 |
89 |
0 |
0 |
149 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
0 |
0 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
37 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
19 |
6 |
0 |
0 |
19 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
25 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
18 |
0 |
0 |
25 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
57 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
46 |
0 |
0 |
57 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
30 |
0 |
0 |
|
30 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
8 |
Проведение Дня Предпринимателя, Декады бытового обслуживания, мастер-класса, конкурсов, выставок, ярмарок и др. |
1 000 |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
490 |
290 |
0 |
0 |
490 |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
137 |
0 |
0 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
220 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
110 |
0 |
110 |
20 |
0 |
0 |
110 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
120 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
20 |
0 |
0 |
120 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
123 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
114 |
0 |
0 |
123 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Система
программных мероприятий по культуре МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего |
57 838 |
35 744 |
124 |
217 |
124 |
184 |
0 |
33 |
3 014 |
1 244 |
3 014 |
1 244 |
0 |
0 |
54 699 |
34 283 |
45 415 |
30 980 |
9 284 |
3 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
5 815 |
6 743 |
113 |
113 |
113 |
113 |
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
5 689 |
6 618 |
4 806 |
5 801 |
883 |
817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
3 266 |
7 159 |
0 |
104 |
0 |
71 |
0 |
33 |
0 |
1 231 |
0 |
1 231 |
0 |
0 |
3 266 |
5 824 |
2 826 |
4 785 |
440 |
1 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
13 825 |
11 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
12 325 |
11 019 |
11 205 |
10 118 |
1 120 |
901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
21 570 |
10 822 |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
1 501 |
0 |
1 501 |
0 |
0 |
0 |
20 058 |
10 822 |
19 108 |
10 276 |
950 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
13 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 362 |
0 |
7 471 |
0 |
5 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Развитие и пропаганда народной культуры |
9 284 |
3 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 284 |
3 003 |
0 |
0 |
9 284 |
3 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
883 |
817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
883 |
817 |
0 |
0 |
883 |
817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
440 |
739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 |
739 |
0 |
0 |
440 |
739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
1 120 |
901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 120 |
901 |
0 |
0 |
1 120 |
901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
950 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 |
546 |
0 |
0 |
950 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
5 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5 891 |
0 |
0 |
|
5 891 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
6 460 |
6 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 460 |
6 903 |
6 460 |
6 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
1 021 |
1 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 |
1 020 |
1 021 |
1 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
990 |
1 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 |
1 641 |
990 |
1 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 708 |
2 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 708 |
2 706 |
2 708 |
2 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
1 525 |
1 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 525 |
1 536 |
1 525 |
1 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
216 |
0 |
216 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
3 |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
10 525 |
9 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 525 |
9 133 |
10 525 |
9 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
2 691 |
2 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 691 |
2 690 |
2 691 |
2 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
800 |
518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
800 |
518 |
800 |
518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
1 252 |
1 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 252 |
1 385 |
1 252 |
1 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
4 210 |
4 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 210 |
4 540 |
4 210 |
4 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
1 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 572 |
0 |
1 572 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4. |
Комплектование библиотечных фондов |
6 438 |
7 070 |
124 |
217 |
124 |
184 |
0 |
33 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
6 301 |
6 841 |
6 301 |
6 541 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
1 220 |
2 216 |
113 |
113 |
113 |
113 |
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
1 094 |
2 091 |
1 094 |
2 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
1 036 |
1 757 |
0 |
104 |
0 |
71 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 |
1 653 |
1 036 |
1 353 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
1 445 |
1 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 445 |
1 724 |
1 445 |
1 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
1 384 |
1 373 |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
1 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 353 |
0 |
1 353 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5. |
Строительство культурно-досугового спортивного комплекса в п. Ленинский |
16 330 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 330 |
2 094 |
16 330 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 (ПСД) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 (строительство) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
12 000 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
2 094 |
12 000 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
4 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 330 |
0 |
4 330 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
6. |
Строительство этнокультурного центра в с. Угоян |
4 000 |
2 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
2 542 |
4 000 |
2 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
4 000 |
2 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
2 542 |
4 000 |
2 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Строительство культурно-спортивного комплекса в с. Кутана |
4 801 |
4 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 001 |
1 231 |
3 001 |
1 231 |
0 |
0 |
1 800 |
3 767 |
1 800 |
3 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
2 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 |
0 |
1 231 |
0 |
0 |
0 |
1 273 |
0 |
1 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
3 300 |
1 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
1 761 |
1 800 |
1 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
1 501 |
733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 |
0 |
1 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 |
0 |
733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по физической культуре и спорту МО "Алданский район" на 2012 -2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего |
256 328 |
323 869 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
210 597 |
263 373 |
209 301 |
262 911 |
1 296 |
462 |
42 731 |
32 496 |
14 383 |
12 077 |
28 348 |
20 419 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
2012 |
197 142 |
254 484 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
192 595 |
223 063 |
192 595 |
223 063 |
0 |
0 |
4 547 |
6 421 |
0 |
0 |
4 547 |
6 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
4 600 |
27 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 484 |
0 |
23 484 |
0 |
0 |
4 600 |
4 512 |
0 |
0 |
4 600 |
4 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
20 733 |
21 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 427 |
16 427 |
16 427 |
16 364 |
0 |
63 |
4 306 |
4 740 |
0 |
0 |
4 306 |
4 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
20 707 |
20 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
399 |
0 |
0 |
1 000 |
399 |
16 707 |
16 823 |
12 066 |
12 077 |
4 641 |
4 746 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
2016 |
13 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 |
0 |
279 |
0 |
296 |
0 |
12 570 |
0 |
2 317 |
0 |
10 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Проведение спортивно-массовых мероприятий |
24 608 |
20 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 608 |
20 419 |
0 |
0 |
24 608 |
20 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
4 547 |
6 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 547 |
6 421 |
0 |
0 |
4 547 |
6 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
3 600 |
4 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
4 512 |
0 |
0 |
3 600 |
4 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
4 306 |
4 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 306 |
4 740 |
0 |
0 |
4 306 |
4 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
4 641 |
4 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 641 |
4 746 |
0 |
0 |
4 641 |
4 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
7 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
7 513 |
0 |
0 |
|
7 513 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 |
Организация районных соревнований |
3 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 740 |
0 |
0 |
0 |
3 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
2 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 740 |
0 |
0 |
|
2 740 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
3 |
Строительство лыжной базы г. Алдан |
210 597 |
288 373 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 597 |
263 373 |
209 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
192 595 |
248 063 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
192 595 |
223 063 |
192 595 |
223 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
23 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 484 |
|
23 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
16 427 |
16 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 427 |
16 427 |
16 427 |
16 364 |
0 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
1 000 |
399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
399 |
0 |
0 |
1 000 |
399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
575 |
0 |
279 |
|
296 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 |
Строительство детских спортивных площадок (1 квартал, ул. Гагарина, м-н Солнечный) |
17 383 |
15 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 383 |
12 077 |
14 383 |
12 077 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
15 066 |
15 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 066 |
12 077 |
12 066 |
12 077 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
2016 |
2 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 317 |
0 |
2 317 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по содействию занятости населения МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18,0 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего |
45669 |
38319 |
32685 |
26889 |
0 |
0 |
32685 |
26889 |
12984 |
11431 |
0 |
0 |
12984 |
11431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
5165 |
5484 |
3353 |
4125 |
0 |
0 |
3353 |
4125 |
1812 |
1359 |
0 |
0 |
1812 |
1359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
5215 |
8040 |
3403 |
4834 |
0 |
0 |
3403 |
4834 |
1812 |
3206 |
0 |
0 |
1812 |
3206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
8150 |
10757 |
5314 |
7712 |
0 |
0 |
5314 |
7712 |
2836 |
3045 |
0 |
0 |
2836 |
3045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
13940 |
14038 |
10767 |
10218 |
0 |
0 |
10767 |
10218 |
3174 |
3821 |
0 |
0 |
3174 |
3821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
13198 |
0 |
9849 |
0 |
0 |
0 |
9849 |
0 |
3349 |
0 |
0 |
0 |
3349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Содействие трудоустройству граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
13505 |
12921 |
521 |
1490 |
0 |
0 |
521 |
1490 |
12984 |
11431 |
0 |
0 |
12984 |
11431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
1812 |
1539 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
1812 |
1359 |
0 |
0 |
1812 |
1359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
1862 |
3386 |
50 |
180 |
0 |
0 |
50 |
180 |
1812 |
3206 |
0 |
0 |
1812 |
3206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
3088 |
3956 |
252 |
911 |
0 |
0 |
252 |
911 |
2836 |
3045 |
0 |
0 |
2836 |
3045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
3393 |
4040 |
219 |
219 |
0 |
0 |
219 |
219 |
3174 |
3821 |
0 |
0 |
3174 |
3821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
3349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3349 |
0 |
0 |
0 |
3349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Содействие самозанятости безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1509 |
1260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1509 |
1260 |
0 |
0 |
1509 |
1260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
180 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
179 |
0 |
0 |
180 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
180 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
179 |
0 |
0 |
180 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
246 |
246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
246 |
0 |
0 |
246 |
246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
574 |
656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
656 |
0 |
0 |
574 |
656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
328 |
0 |
0 |
|
328 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.2. |
Организация проведения оплачиваемых общественных работ |
1256 |
1095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1256 |
1095 |
0 |
0 |
1256 |
1095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
191 |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
190 |
0 |
0 |
191 |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
191 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
202 |
0 |
0 |
191 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
202 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
226 |
0 |
0 |
202 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
350 |
477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
477 |
0 |
0 |
350 |
477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
321 |
0 |
0 |
|
321 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.3. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
2504 |
2215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2504 |
2215 |
0 |
0 |
2504 |
2215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
493 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 |
491 |
0 |
0 |
493 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
493 |
544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 |
544 |
0 |
0 |
493 |
544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
482 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 |
530 |
0 |
0 |
482 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
467 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 |
650 |
0 |
0 |
467 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
569 |
0 |
0 |
|
569 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.4. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
181 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
163 |
0 |
0 |
181 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
55 |
0 |
0 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
19 |
0 |
0 |
|
19 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.5. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
18 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
6 |
0 |
0 |
18 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
2016 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6 |
0 |
0 |
|
6 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.6. |
Организация ярмарок вакансий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
80 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
61 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
18 |
0 |
0 |
|
18 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.7. |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
58 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
92 |
0 |
0 |
58 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
6 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
20 |
0 |
0 |
6 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
6 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
35 |
0 |
0 |
6 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
0 |
0 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
14 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
13 |
0 |
0 |
14 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
9 |
0 |
0 |
|
9 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.8. |
Профессиональная ориентация населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
90 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
126 |
0 |
0 |
90 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
4 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
20 |
0 |
0 |
4 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
4 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
38 |
0 |
0 |
4 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
25 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
24 |
0 |
0 |
25 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
14 |
0 |
0 |
|
14 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.9. |
Психологическая поддержка безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
37 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
42 |
0 |
0 |
37 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
8 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
17 |
0 |
0 |
8 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
12 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
11 |
0 |
0 |
12 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 |
0 |
0 |
|
4 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.10. |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
181 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
150 |
0 |
0 |
181 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
30 |
0 |
0 |
|
30 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.11. |
Профессиональное обучение безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
4175 |
3853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4175 |
3853 |
0 |
0 |
4175 |
3853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
778 |
314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 |
314 |
0 |
0 |
778 |
314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
778 |
1227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 |
1227 |
0 |
0 |
778 |
1227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
1184 |
1319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1184 |
1319 |
0 |
0 |
1184 |
1319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
948 |
993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
948 |
993 |
0 |
0 |
948 |
993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
486 |
0 |
0 |
|
486 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.12. |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
380 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 |
375 |
0 |
0 |
380 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
56 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
42 |
0 |
0 |
56 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
56 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
80 |
0 |
0 |
56 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
105 |
0 |
0 |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2015 |
150 |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
148 |
0 |
0 |
150 |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
13 |
0 |
|
|
13 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
1.13. |
Содействие в трудоустройстве инвалидов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
521 |
1490 |
521 |
1490 |
0 |
0 |
521 |
1490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
50 |
180 |
50 |
180 |
0 |
0 |
50 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
252 |
911 |
252 |
911 |
0 |
0 |
252 |
911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
219 |
219 |
219 |
219 |
0 |
0 |
219 |
219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.14. |
Организация общественных работ в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
901 |
1118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
901 |
1118 |
0 |
0 |
901 |
1118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
326 |
326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 |
326 |
0 |
0 |
326 |
326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
375 |
614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 |
614 |
0 |
0 |
375 |
614 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
2016 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
200 |
0 |
0 |
|
200 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.15. |
Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на квотируемые места |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.16. |
Безбарьерная среда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
26 |
0 |
0 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.17. |
Переезд безработных граждан в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
97 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
39 |
0 |
0 |
97 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
17 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
19 |
0 |
0 |
17 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
40 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
20 |
0 |
0 |
40 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
41 |
0 |
0 |
|
41 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.18. |
Профессиональное обучение пенсионеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
199 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
199 |
0 |
0 |
199 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.19. |
Информационно-методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов (мероприятие введено в 2016 г. согласно информации представленной ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения Алданского района") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
10 |
0 |
0 |
|
10 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.20. |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных (стимулирование мобильности граждан) (мероприятие введено в 2016 г. согласно информации представленной ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения Алданского района") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1200 |
0 |
0 |
|
1200 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.21. |
Информирование (мероприятие введено в 2016 г. согласно информации представленной ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения Алданского района") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
80 |
0 |
0 |
|
80 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.22. |
Приобретение материалов для программы "Трудовая мобильность" (мероприятие введено в 2016 г. согласно информации представленной ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения Алданского района") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2. |
Осуществление социальных выплат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
32164 |
25399 |
32164 |
25399 |
0 |
0 |
32164 |
25399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
3353 |
3945 |
3353 |
3945 |
0 |
0 |
3353 |
3945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
3353 |
4654 |
3353 |
4654 |
0 |
0 |
3353 |
4654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
5062 |
6801 |
5062 |
6801 |
0 |
0 |
5062 |
6801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
10548 |
9999 |
10548 |
9999 |
0 |
0 |
10548 |
9999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
9849 |
0 |
9849 |
0 |
0 |
0 |
9849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Осуществление социальных выплат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2365 |
1430 |
2365 |
1430 |
0 |
0 |
2365 |
1430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
400 |
379 |
400 |
379 |
0 |
0 |
400 |
379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
400 |
246 |
400 |
246 |
0 |
0 |
400 |
246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
500 |
61 |
500 |
61 |
0 |
0 |
500 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
743 |
744 |
743 |
744 |
0 |
0 |
743 |
744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
322 |
0 |
322 |
0 |
0 |
0 |
322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Выплата пособия по безработице и материальной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
27679 |
21966 |
27679 |
21966 |
0 |
0 |
27679 |
21966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
2814 |
3316 |
2814 |
3316 |
0 |
0 |
2814 |
3316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
2814 |
3790 |
2814 |
3790 |
0 |
0 |
2814 |
3790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
3912 |
6197 |
3912 |
6197 |
0 |
0 |
3912 |
6197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
9238 |
8663 |
9238 |
8663 |
0 |
0 |
9238 |
8663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
8900 |
0 |
8900 |
0 |
0 |
|
8900 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2.2. |
Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2121 |
2003 |
2121 |
2003 |
0 |
0 |
2121 |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
139 |
250 |
139 |
250 |
0 |
0 |
139 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
139 |
618 |
139 |
618 |
0 |
0 |
139 |
618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
650 |
543 |
650 |
543 |
0 |
0 |
650 |
543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
567 |
592 |
567 |
592 |
0 |
0 |
567 |
592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
627 |
0 |
627 |
0 |
0 |
|
627 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2.3. |
Направление безработных граждан на пенсию досрочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2365 |
1430 |
2365 |
1430 |
0 |
0 |
2365 |
1430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
400 |
379 |
400 |
379 |
0 |
0 |
400 |
379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
400 |
246 |
400 |
246 |
0 |
0 |
400 |
246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
500 |
61 |
500 |
61 |
0 |
0 |
500 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
743 |
744 |
743 |
744 |
0 |
0 |
743 |
744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
322 |
0 |
322 |
0 |
0 |
|
322 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по работе с детьми и молодежью МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего |
14 440 |
9 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 196 |
1 281 |
0 |
0 |
1 196 |
1 281 |
13 244 |
8 384 |
0 |
0 |
13 244 |
8 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
1 450 |
1 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 |
1 225 |
0 |
0 |
1 450 |
1 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
1 595 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 595 |
1 569 |
0 |
0 |
1 595 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
1 850 |
2 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 |
0 |
0 |
0 |
670 |
1 850 |
2 270 |
0 |
0 |
1 850 |
2 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
3 675 |
3 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 |
611 |
0 |
0 |
611 |
611 |
3 063 |
3 320 |
0 |
0 |
3 063 |
3 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
5 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 |
0 |
0 |
0 |
585 |
0 |
5 286 |
0 |
0 |
0 |
5 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Мероприятия по формированию в сознании граждан патриотических ценностей, культурному, историческому прошлому и традициям Алданского района, Республики Саха (Якутия), Российской Федерации |
9 277 |
5 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 196 |
1 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 081 |
4 318 |
0 |
0 |
8 081 |
4 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
910 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 |
765 |
0 |
0 |
910 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
1 001 |
669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 001 |
669 |
0 |
0 |
1 001 |
669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
869 |
1 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 |
0 |
0 |
0 |
670 |
869 |
1 014 |
0 |
0 |
869 |
1 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
2 307 |
2 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 |
611 |
0 |
0 |
611 |
611 |
1 695 |
1 870 |
0 |
0 |
1 695 |
1 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
4 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
585 |
0 |
0 |
|
585 |
|
3 606 |
0 |
0 |
|
3 606 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
2. |
Содействие трудоустройству молодежи, развитие движения студенческих трудовых отрядов, привлечение молодежи к добровольческому труду |
1 353 |
1 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 353 |
1 158 |
0 |
0 |
1 353 |
1 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
165 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
260 |
0 |
0 |
165 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
323 |
323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 |
323 |
0 |
0 |
323 |
323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
335 |
425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 |
425 |
0 |
0 |
335 |
425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
380 |
|
0 |
|
380 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
3. |
Развитие и поддержка детских и молодежных общественных инициатив |
1 356 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 356 |
649 |
0 |
0 |
1 356 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
115 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
75 |
0 |
0 |
115 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
127 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
90 |
0 |
0 |
127 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
385 |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 |
394 |
0 |
0 |
385 |
394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
640 |
|
0 |
|
640 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4. |
Формирование культуры здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |
1 969 |
1 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 969 |
1 506 |
0 |
0 |
1 969 |
1 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
275 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
235 |
0 |
0 |
275 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
303 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
250 |
0 |
0 |
303 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
268 |
558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
558 |
0 |
0 |
268 |
558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
463 |
463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 |
463 |
0 |
0 |
463 |
463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
660 |
|
0 |
|
660 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5. |
Развитие инфраструктуры социальных служб для молодежи |
485 |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 |
753 |
0 |
0 |
485 |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
300 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
285 |
0 |
0 |
300 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
185 |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
168 |
0 |
0 |
185 |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по социальной защите населения МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего |
227230 |
66865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138911 |
4256 |
136804 |
2000 |
2107 |
2256 |
88319 |
62609 |
0 |
0 |
88319 |
62609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
11900 |
11900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11900 |
11900 |
0 |
0 |
11900 |
11900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
15047 |
11498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15047 |
11498 |
0 |
0 |
15047 |
11498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
28201 |
17986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
294 |
10000 |
0 |
0 |
294 |
18201 |
17692 |
0 |
0 |
18201 |
17692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
83983 |
25481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63754 |
3962 |
61647 |
2000 |
2107 |
1962 |
20229 |
21519 |
0 |
0 |
20229 |
21519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
88099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65157 |
0 |
65157 |
0 |
0 |
0 |
22942 |
0 |
0 |
0 |
22942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Оплата компенсации школьного питания детей из малообеспеченных семей |
90426 |
64571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2107 |
1962 |
0 |
0 |
2107 |
1962 |
88319 |
62609 |
0 |
0 |
88319 |
62609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
11900 |
11900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11900 |
11900 |
0 |
0 |
11900 |
11900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
15047 |
11498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15047 |
11498 |
0 |
0 |
15047 |
11498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
18201 |
17692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18201 |
17692 |
0 |
0 |
18201 |
17692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
22336 |
23481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2107 |
1962 |
0 |
0 |
2107 |
1962 |
20229 |
21519 |
0 |
0 |
20229 |
21519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
22942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22942 |
0 |
0 |
0 |
22942 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Строительство Томмотского психоневрологического дома-интерната на 395 мест г. Томмот |
123555 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123555 |
294 |
123555 |
0 |
0 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
10000 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
294 |
10000 |
0 |
0 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
48398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48398 |
0 |
48398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
65157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
65157 |
0 |
65157 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
3 |
Приобретение помещений для ГБУ РС (Я) "Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 |
Реконструкция помещений ГБУ РС (Я) Алданский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5 |
Реконструкция здания для размещения ГКУ РС (Я) "Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" |
10249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10249 |
0 |
10249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
10249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
10249 |
0 |
10249 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по оказанию медицинской помощи МО "Алданский район" в 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
Исполнители |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. Здравоохранение | |||||||||||||||
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Капитальный ремонт гинекологического отделения ГБУ РС (Я) "Алданская ЦРБ" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
Главный врач МУ АР АЦРБ |
|
2013 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
2014 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
2015 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
2016 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
2 |
Больница на 40 коек с поликлиникой на 120 посещений в смену в г. Томмот |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение нового оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Противопожарная и антитеррористическая безопасность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Обучение кадров на курсах повышения квалификации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Оснащение мебелью Алданской ЦРБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Бесплатное молочное питание |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Развитие наркологической помощи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, фельдшерам скорой медицинской помощи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2012 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Система
программных мероприятий по отрасли "Образование" МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
|||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
|||||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||
|
Всего |
1 128 127 |
633 111 |
0 |
13 354 |
0 |
13 354 |
0 |
0 |
385 528 |
164 133 |
325 762 |
131 557 |
59 766 |
32 576 |
556 913 |
412 670 |
489 331 |
360 420 |
67 582 |
52 250 |
185 686 |
42 954 |
185 686 |
39 373 |
0 |
3 581 |
|||
|
2012 |
107 588 |
175 854 |
0 |
6 060 |
0 |
6 060 |
0 |
0 |
18 640 |
47 127 |
8 730 |
37 866 |
9 910 |
9 261 |
85 948 |
104 537 |
70 318 |
85 007 |
15 630 |
19 530 |
3 000 |
18 130 |
3 000 |
14 549 |
0 |
3 581 |
|||
|
2013 |
417 333 |
143 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 300 |
10 919 |
100 350 |
3 410 |
9 950 |
7 509 |
152 033 |
132 052 |
146 356 |
126 374 |
5 677 |
5 678 |
155 000 |
138 |
155 000 |
138 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
119 160 |
147 408 |
0 |
7 294 |
0 |
7 294 |
0 |
0 |
10 053 |
55 768 |
3 000 |
48 631 |
7 053 |
7 137 |
109 107 |
84 346 |
101 239 |
76 667 |
7 868 |
7 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
205 536 |
166 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 129 |
50 319 |
62 458 |
41 650 |
8 671 |
8 669 |
106 721 |
91 735 |
94 858 |
72 372 |
11 863 |
19 363 |
27 686 |
24 686 |
27 686 |
24 686 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
278 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 406 |
0 |
151 224 |
0 |
24 182 |
0 |
103 104 |
0 |
76 560 |
0 |
26 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Дошкольное образование |
348 265 |
148 242 |
0 |
7 294 |
0 |
7 294 |
0 |
0 |
40 139 |
3 060 |
35 482 |
1 747 |
4 657 |
1 313 |
150 126 |
128 244 |
143 749 |
119 599 |
6 377 |
8 645 |
158 000 |
9 644 |
158 000 |
9 644 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
28 671 |
41 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 |
599 |
3 000 |
0 |
1 100 |
599 |
21 571 |
31 012 |
21 571 |
29 545 |
0 |
1 467 |
3 000 |
9 644 |
3 000 |
9 644 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
207 204 |
37 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 100 |
714 |
25 000 |
0 |
1 100 |
714 |
26 104 |
37 228 |
26 104 |
37 228 |
0 |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
33 280 |
40 548 |
0 |
7 294 |
0 |
7 294 |
0 |
0 |
0 |
1 747 |
0 |
1 747 |
0 |
0 |
33 280 |
31 507 |
33 280 |
31 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
25 384 |
28 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 384 |
28 497 |
25 384 |
21 319 |
0 |
7 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
53 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 939 |
0 |
7 482 |
0 |
2 457 |
0 |
43 787 |
0 |
37 410 |
0 |
6 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.1. |
Приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы ДОУ |
19 460 |
33 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 457 |
1 747 |
0 |
1 747 |
2 457 |
0 |
17 003 |
22 288 |
14 189 |
21 290 |
2 814 |
998 |
0 |
9 644 |
0 |
9 644 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
3 950 |
24 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 950 |
14 424 |
3 950 |
13 426 |
0 |
998 |
0 |
9 644 |
0 |
9 644 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
4 500 |
4 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 107 |
4 500 |
4 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
2 546 |
2 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 747 |
0 |
1 747 |
0 |
0 |
2 546 |
582 |
2 546 |
582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
3 193 |
3 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 193 |
3 175 |
3 193 |
3 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
5 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 457 |
0 |
0 |
|
2 457 |
|
2 814 |
0 |
0 |
|
2 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений |
86 566 |
98 065 |
0 |
7 294 |
0 |
7 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 566 |
90 771 |
86 566 |
90 302 |
0 |
469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
17 321 |
16 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 321 |
16 588 |
17 321 |
16 119 |
0 |
469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
20 454 |
31 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 454 |
31 998 |
20 454 |
31 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
23 720 |
31 335 |
0 |
7 294 |
0 |
7 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 720 |
24 041 |
23 720 |
24 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
18 386 |
18 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
18 386 |
18 144 |
18 386 |
18 144 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
6 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
6 685 |
0 |
6 685 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
1.3. |
Обеспечение противопожарной, антитеррористической безопасности |
18 032 |
16 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
1 313 |
0 |
0 |
2 200 |
1 313 |
15 832 |
15 185 |
12 269 |
8 007 |
3 563 |
7 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
1 400 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
599 |
0 |
0 |
1 100 |
599 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
2 250 |
1 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
714 |
0 |
0 |
1 100 |
714 |
1 150 |
1 123 |
1 150 |
1 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
7 014 |
6 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 014 |
6 884 |
7 014 |
6 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
3 805 |
7 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 805 |
7 178 |
3 805 |
0 |
0 |
7 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
3 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 563 |
0 |
0 |
|
3 563 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4. |
Детский сад в г. Алдане (240 мест) РП РС (Я) от 18.10.11 г. N 1087-р |
101 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
98 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
1.5. |
Детский сад в с. Хатыстыр (90 мест) |
122 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 482 |
0 |
19 482 |
0 |
0 |
0 |
30 052 |
0 |
30 052 |
0 |
0 |
0 |
73 000 |
0 |
73 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
|
2016 |
37 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
7 482 |
0 |
7 482 |
|
|
|
30 052 |
0 |
30 052 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
1.6. |
Детский сад г. Алдан, м-н Солнечный (150 мест) |
673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 |
0 |
673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
673 |
0 |
673 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
2 |
Общее образование |
500 626 |
328 714 |
0 |
6 060 |
0 |
6 060 |
0 |
0 |
274 941 |
122 427 |
264 275 |
120 519 |
10 666 |
1 908 |
200 998 |
170 991 |
173 479 |
151 133 |
27 519 |
19 858 |
24 686 |
29 236 |
24 686 |
29 236 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
54 246 |
110 999 |
0 |
6 060 |
0 |
6 060 |
0 |
0 |
5 730 |
39 690 |
5 730 |
37 866 |
0 |
1 824 |
48 516 |
60 699 |
40 886 |
47 901 |
7 630 |
12 798 |
0 |
4 550 |
0 |
4 550 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
107 877 |
47 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 350 |
3 410 |
75 350 |
3 410 |
0 |
0 |
32 527 |
44 297 |
31 250 |
43 019 |
1 277 |
1 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
32 306 |
73 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 968 |
0 |
43 884 |
0 |
84 |
32 306 |
29 541 |
30 715 |
28 111 |
1 591 |
1 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
110 910 |
96 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 810 |
35 359 |
41 810 |
35 359 |
0 |
0 |
44 414 |
36 454 |
40 896 |
32 102 |
3 518 |
4 352 |
24 686 |
24 686 |
24 686 |
24 686 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
195 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 051 |
0 |
141 385 |
0 |
10 666 |
0 |
43 235 |
0 |
29 732 |
0 |
13 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Приобретение основных средств |
44 742 |
63 388 |
0 |
2 400 |
0 |
2 400 |
0 |
0 |
10 666 |
35 012 |
0 |
35 012 |
10 666 |
0 |
34 076 |
25 926 |
25 218 |
25 926 |
8 858 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
5 000 |
33 124 |
0 |
2 400 |
0 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
18 537 |
0 |
18 537 |
0 |
0 |
5 000 |
12 137 |
5 000 |
12 137 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
5 000 |
5 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 648 |
5 000 |
5 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
4 847 |
19 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
16 475 |
0 |
16 475 |
0 |
0 |
4 847 |
2 910 |
4 847 |
2 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
10 371 |
5 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 371 |
5 231 |
10 371 |
5 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
19 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 666 |
0 |
0 |
|
10 666 |
|
8 858 |
0 |
0 |
|
8 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
2.2. |
Строительство школы в п. Солнечный (на 275 мест) |
279 583 |
60 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 897 |
35 443 |
254 897 |
35 359 |
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 686 |
24 686 |
24 686 |
24 686 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
71 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 250 |
0 |
71 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
66 496 |
60 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 810 |
35 359 |
41 810 |
35 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 686 |
24 686 |
24 686 |
24 686 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
139 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
139 837 |
0 |
139 837 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
2.3. |
Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений |
146 999 |
188 841 |
0 |
3 660 |
0 |
3 660 |
0 |
0 |
4 848 |
46 738 |
4 848 |
46 738 |
0 |
0 |
142 151 |
133 943 |
142 151 |
123 587 |
0 |
10 356 |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
32 526 |
71 989 |
0 |
3 660 |
0 |
3 660 |
0 |
0 |
1 500 |
19 329 |
1 500 |
19 329 |
0 |
0 |
31 026 |
44 500 |
31 026 |
34 144 |
0 |
10 356 |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
26 800 |
37 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
37 371 |
25 000 |
37 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
25 868 |
52 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 409 |
0 |
27 409 |
0 |
0 |
25 868 |
25 201 |
25 868 |
25 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
30 525 |
26 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 525 |
26 871 |
30 525 |
26 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
31 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 548 |
0 |
1 548 |
|
0 |
|
29 732 |
0 |
29 732 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
2.4. |
Обеспечение противопожарной, антитеррористической безопасности |
23 191 |
14 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 530 |
5 234 |
4 530 |
3 410 |
0 |
1 824 |
18 661 |
9 502 |
0 |
0 |
18 661 |
9 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
9 860 |
4 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 230 |
1 824 |
2 230 |
0 |
0 |
1 824 |
7 630 |
2 442 |
0 |
0 |
7 630 |
2 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
3 577 |
4 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 |
3 410 |
2 300 |
3 410 |
0 |
0 |
1 277 |
1 278 |
0 |
0 |
1 277 |
1 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
1 591 |
1 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 591 |
1 430 |
0 |
0 |
1 591 |
1 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
3 518 |
4 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 518 |
4 352 |
0 |
0 |
3 518 |
4 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
4 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 645 |
0 |
0 |
|
4 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
2.5. |
Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений района |
6 110 |
1 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 110 |
1 620 |
6 110 |
1 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
4 860 |
1 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 |
1 620 |
4 860 |
1 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
0 |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
3 |
Дополнительное образование |
185 668 |
85 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 505 |
6 791 |
23 505 |
6 791 |
0 |
0 |
159 163 |
77 781 |
158 983 |
77 742 |
180 |
39 |
3 000 |
496 |
3 000 |
449 |
0 |
47 |
|||
|
2012 |
6 361 |
7 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 361 |
6 795 |
6 361 |
6 756 |
0 |
39 |
0 |
358 |
0 |
311 |
0 |
47 |
|||
|
2013 |
83 502 |
39 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 502 |
39 025 |
83 502 |
39 025 |
0 |
0 |
0 |
138 |
0 |
138 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
35 500 |
16 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
32 500 |
13 010 |
32 500 |
13 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
49 726 |
22 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 148 |
3 791 |
18 148 |
3 791 |
0 |
0 |
28 578 |
18 951 |
28 578 |
18 951 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
10 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 357 |
0 |
2 357 |
0 |
0 |
0 |
8 223 |
0 |
8 043 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы учреждений (школы искусств) |
44 618 |
19 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 618 |
19 596 |
44 618 |
19 596 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
47 |
|||
|
2012 |
1 500 |
1 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
47 |
|||
|
2013 |
17 262 |
2 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 262 |
2 501 |
17 262 |
2 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
17 500 |
7 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 |
7 779 |
17 500 |
7 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
7 756 |
7 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 756 |
7 816 |
7 756 |
7 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
600 |
0 |
600 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
3.2. |
Приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы учреждений (ДЮСШ) |
15 360 |
16 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 360 |
15 880 |
12 180 |
15 880 |
180 |
0 |
3 000 |
300 |
3 000 |
300 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
3 000 |
3 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 034 |
3 000 |
3 034 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
2 000 |
2 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 584 |
2 000 |
2 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
9 180 |
9 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 180 |
9 262 |
6 180 |
9 262 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
180 |
0 |
0 |
|
180 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
3.3. |
Проведение капитальных и текущих ремонтов ДЮСШ |
3 884 |
1 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 884 |
1 588 |
3 884 |
1 559 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
0 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 |
|
393 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
2 000 |
1 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
1 166 |
2 000 |
1 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
1 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 433 |
0 |
1 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
451 |
0 |
451 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
3.4. |
Проведение капитальных и текущих ремонтов школ искусств |
3 356 |
3 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 356 |
3 325 |
3 356 |
3 325 |
0 |
0 |
0 |
149 |
0 |
149 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
907 |
887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
907 |
876 |
907 |
876 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
1 240 |
1 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
0 |
0 |
0 |
138 |
0 |
138 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
1 209 |
1 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
3.5. |
Строительство школы искусств г. Томмот |
56 423 |
32 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
56 423 |
32 497 |
56 423 |
32 487 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
953 |
963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
953 |
963 |
953 |
953 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
53 300 |
31 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 300 |
31 534 |
53 300 |
31 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
2 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
2 170 |
0 |
2 170 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
3.6. |
Строительство здания ДЮСШ с. Хатыстыр |
33 006 |
11 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 505 |
6 791 |
11 505 |
6 791 |
0 |
0 |
21 501 |
4 398 |
21 501 |
4 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
17 000 |
7 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
14 000 |
4 231 |
14 000 |
4 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
11 148 |
3 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 148 |
3 791 |
6 148 |
3 791 |
0 |
0 |
5 000 |
167 |
5 000 |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
4 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 357 |
0 |
2 357 |
|
0 |
|
2 501 |
0 |
2 501 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
3.7. |
Строительство здания ДЮСШ г. Алдан |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 |
0 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 |
0 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
3.8. |
Строительство крытого хоккейного корта |
24 821 |
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 821 |
497 |
12 821 |
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
19 000 |
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
497 |
7 000 |
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
2 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 321 |
0 |
2 321 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
4 |
Отдых и оздоровление детей |
93 568 |
71 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 943 |
31 855 |
2 500 |
2 500 |
44 443 |
29 355 |
46 625 |
35 654 |
13 119 |
11 946 |
33 506 |
23 708 |
0 |
3 578 |
0 |
44 |
0 |
3 534 |
|||
|
2012 |
18 310 |
16 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 810 |
6 838 |
0 |
0 |
8 810 |
6 838 |
9 500 |
6 031 |
1 500 |
805 |
8 000 |
5 226 |
0 |
3 578 |
0 |
44 |
0 |
3 534 |
|||
|
2013 |
18 750 |
18 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 850 |
6 795 |
0 |
0 |
8 850 |
6 795 |
9 900 |
11 502 |
5 500 |
7 102 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
18 074 |
17 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 053 |
7 053 |
0 |
0 |
7 053 |
7 053 |
11 021 |
10 288 |
4 744 |
4 039 |
6 277 |
6 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
19 516 |
19 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 171 |
11 169 |
2 500 |
2 500 |
8 671 |
8 669 |
8 345 |
7 833 |
0 |
0 |
8 345 |
7 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
18 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 059 |
0 |
0 |
0 |
11 059 |
0 |
7 859 |
0 |
1 375 |
0 |
6 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Приобретение основных средств |
4 218 |
3 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 218 |
3 145 |
4 218 |
3 145 |
0 |
0 |
0 |
44 |
0 |
44 |
0 |
0 |
|||
|
2012 |
1 500 |
849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
805 |
1 500 |
805 |
0 |
0 |
0 |
44 |
0 |
44 |
0 |
0 |
|||
|
2013 |
1 500 |
2 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
2 045 |
1 500 |
2 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
1 000 |
295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
295 |
1 000 |
295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
218 |
0 |
218 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
4.2. |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период |
73 949 |
51 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 443 |
29 355 |
0 |
0 |
44 443 |
29 355 |
29 506 |
19 413 |
0 |
0 |
29 506 |
19 413 |
0 |
3 159 |
0 |
0 |
0 |
3 159 |
|||
|
2012 |
12 810 |
10 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 810 |
6 838 |
0 |
0 |
8 810 |
6 838 |
4 000 |
931 |
0 |
0 |
4 000 |
931 |
0 |
3 159 |
0 |
0 |
0 |
3 159 |
|||
|
2013 |
13 250 |
11 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 850 |
6 795 |
0 |
0 |
8 850 |
6 795 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
13 330 |
13 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 053 |
7 053 |
0 |
0 |
7 053 |
7 053 |
6 277 |
6 249 |
0 |
0 |
6 277 |
6 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
17 016 |
16 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 671 |
8 669 |
0 |
0 |
8 671 |
8 669 |
8 345 |
7 833 |
0 |
0 |
8 345 |
7 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2016 |
17 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 059 |
0 |
0 |
|
11 059 |
|
6 484 |
0 |
0 |
|
6 484 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
4.3. |
Проведение капитальных ремонтов летнего оздоровительного лагеря "Берег Дружбы" |
15 401 |
15 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
12 901 |
13 096 |
8 901 |
8 801 |
4 000 |
4 295 |
0 |
375 |
0 |
0 |
0 |
375 |
|||
|
2012 |
4 000 |
4 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 295 |
0 |
0 |
4 000 |
4 295 |
0 |
375 |
0 |
0 |
0 |
375 |
|||
|
2013 |
4 000 |
5 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
5 057 |
4 000 |
5 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2014 |
3 744 |
3 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 744 |
3 744 |
3 744 |
3 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2015 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||
|
2016 |
1 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 157 |
0 |
1 157 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по промышленности на территории МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего |
14 473 366 |
4 928 919 |
290 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
12 225 |
8 558 |
12 225 |
8 558 |
0 |
0 |
30 |
9 631 |
30 |
9 631 |
0 |
0 |
14 171 111 |
4 910 730 |
11 385 633 |
3 654 273 |
2 785 478 |
1 256 457 |
|
2012 |
3 141 867 |
2 442 424 |
290 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
12 225 |
8 558 |
12 225 |
8 558 |
0 |
0 |
30 |
31 |
30 |
31 |
0 |
0 |
2 839 612 |
2 433 835 |
2 695 535 |
2 433 835 |
144 077 |
0 |
|
2013 |
3 466 359 |
1 444 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
0 |
0 |
3 466 359 |
1 435 217 |
3 438 359 |
178 760 |
28 000 |
1 256 457 |
|
2014 |
300 873 |
177 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 873 |
177 244 |
300 873 |
177 244 |
0 |
0 |
|
2015 |
943 458 |
864 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
943 458 |
864 434 |
943 458 |
864 434 |
0 |
0 |
|
2016 |
6 620 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 620 809 |
0 |
4 007 408 |
0 |
2 613 401 |
0 |
1. |
Программа развития производства АО "Алданзолото" ГРК всего: |
1 729 518 |
781 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 729 518 |
781 323 |
1 729 518 |
781 323 |
0 |
0 |
|
2012 |
509 896 |
729 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 896 |
729 013 |
509 896 |
729 013 |
0 |
0 |
|
2013 |
406 700 |
10 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 700 |
10 001 |
406 700 |
10 001 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 430 |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 430 |
960 |
2 430 |
960 |
0 |
0 |
|
2015 |
64 236 |
41 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 236 |
41 349 |
64 236 |
41 349 |
0 |
0 |
|
2016 |
746 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 256 |
0 |
746 256 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Проект "Развитие производственных мощностей на Куранахском рудном поле" ОАО "Алданзолото" ГРК |
1 025 262 |
781 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 262 |
781 323 |
1 025 262 |
781 323 |
0 |
0 |
|
2012 |
509 896 |
729 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 896 |
729 013 |
509 896 |
729 013 |
0 |
0 |
|
2013 |
406 700 |
10 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 700 |
10 001 |
406 700 |
10 001 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 430 |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 430 |
960 |
2 430 |
960 |
0 |
0 |
|
2015 |
64 236 |
41 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 236 |
41 349 |
64 236 |
41 349 |
0 |
0 |
|
2016 |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
42 000 |
|
0 |
0 |
1.2 |
Проект "Кучное выщелачивание на ОК "Надежный" ОАО "Алданзолото" ГРК |
361 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 008 |
0 |
361 008 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
361 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 008 |
0 |
361 008 |
|
0 |
0 |
1.3 |
Проект "Техническое перевооружение КЗИФ" ОАО "Алданзолото" ГРК |
343 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 248 |
0 |
343 248 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
343 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 248 |
0 |
343 248 |
|
0 |
0 |
2. |
Программа развития золотодобывающего холдинга "Селигдар", всего |
9 425 400 |
2 916 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 425 400 |
2 916 989 |
6 639 922 |
1 660 532 |
2 785 478 |
1 256 457 |
|
2012 |
1 317 690 |
757 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 317 690 |
757 136 |
1 173 613 |
757 136 |
144 077 |
0 |
|
2013 |
1 780 059 |
1 409 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 780 059 |
1 409 680 |
1 752 059 |
153 223 |
28 000 |
1 256 457 |
|
2014 |
39 450 |
5 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 450 |
5 824 |
39 450 |
5 824 |
0 |
0 |
|
2015 |
552 902 |
744 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 902 |
744 349 |
552 902 |
744 349 |
0 |
0 |
|
2016 |
5 735 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 735 299 |
0 |
3 121 898 |
0 |
2 613 401 |
0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Проект месторождение "Подголечное" |
1 190 643 |
468 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 643 |
468 284 |
806 370 |
186 348 |
384 273 |
281 936 |
|
2012 |
550 910 |
180 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 910 |
180 866 |
522 910 |
180 866 |
28 000 |
0 |
|
2013 |
283 460 |
287 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 460 |
287 418 |
283 460 |
5 482 |
0 |
281 936 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
356 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 273 |
0 |
0 |
|
356 273 |
|
2.2. |
Проект месторождение "Лунное" |
1 587 142 |
1 021 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 587 142 |
1 021 779 |
720 539 |
427 415 |
866 603 |
594 364 |
|
2012 |
711 780 |
325 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 780 |
325 489 |
650 703 |
325 489 |
61 077 |
0 |
|
2013 |
94 636 |
687 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 636 |
687 962 |
66 636 |
93 598 |
28 000 |
594 364 |
|
2014 |
3 200 |
3 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
3 302 |
3 200 |
3 302 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
5 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 026 |
0 |
5 026 |
0 |
0 |
|
2016 |
777 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777 526 |
0 |
0 |
|
777 526 |
|
2.3. |
Проект месторождение "Рябиновое" |
6 647 615 |
1 426 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 647 615 |
1 426 926 |
5 113 013 |
1 046 769 |
1 534 602 |
380 157 |
|
2012 |
55 000 |
250 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
250 781 |
0 |
250 781 |
55 000 |
0 |
|
2013 |
1 401 963 |
434 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 963 |
434 300 |
1 401 963 |
54 143 |
0 |
380 157 |
|
2014 |
36 250 |
2 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 250 |
2 522 |
36 250 |
2 522 |
0 |
0 |
|
2015 |
552 902 |
739 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 902 |
739 323 |
552 902 |
739 323 |
0 |
0 |
|
2016 |
4 601 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 601 500 |
0 |
3 121 898 |
|
1 479 602 |
|
3. |
Программа развития ЗАО "САХА Голд Майнинг" |
2 798 247 |
1 211 332 |
290 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 508 247 |
1 211 332 |
2 508 247 |
1 211 332 |
0 |
0 |
|
2012 |
1 290 000 |
947 108 |
290 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
947 108 |
1 000 000 |
947 108 |
0 |
0 |
|
2013 |
855 000 |
15 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 000 |
15 536 |
855 000 |
15 536 |
0 |
0 |
|
2014 |
258 993 |
170 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 993 |
170 460 |
258 993 |
170 460 |
0 |
0 |
|
2015 |
255 000 |
78 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
78 228 |
255 000 |
78 228 |
0 |
0 |
|
2016 |
139 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
139 254 |
0 |
139 254 |
|
0 |
|
4. |
Реконструкция и ввод в действие деревообрабатывающего предприятия в п. Нижний Куранах |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5. |
Организация производства и укладки асфальтобетонных смесей г. Алдан |
30 281 |
18 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 225 |
8 558 |
12 225 |
8 558 |
0 |
0 |
30 |
9 631 |
30 |
9 631 |
0 |
0 |
18 026 |
578 |
18 026 |
578 |
0 |
0 |
|
2012 |
15 281 |
9 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 225 |
8 558 |
12 225 |
8 558 |
0 |
0 |
30 |
31 |
30 |
31 |
0 |
0 |
3 026 |
578 |
3 026 |
578 |
0 |
0 |
|
2013 |
15 000 |
9 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
6. |
Строительство завода строительных материалов в п. Нижний Куранах |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 600 |
0 |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 600 |
0 |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Строительство цеха по производству чистой воды и безалкогольных напитков в п. Нижний Куранах |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
8. |
Строительство Нефтеперерабатывающего завода п. Лебединый |
2 000 |
508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
508 |
2 000 |
508 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
2 000 |
508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
508 |
2 000 |
508 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
9 |
Строительство объектов входящих в состав проекта "Магистральный газопровод "Сила Сибири" |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 320 |
0 |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 320 |
0 |
69 320 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по сельскому хозяйству на территории МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
|||||||||||||||||||||||
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
план |
факт. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||||||
|
Всего |
378 661 |
230 282 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
253 851 |
184 059 |
17 935 |
0 |
235 916 |
184 059 |
11 700 |
5 563 |
1 000 |
0 |
10 700 |
5 563 |
112 960 |
40 660 |
90 800 |
18 500 |
22 160 |
22 160 |
|||||||
|
2012 |
50 530 |
50 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 190 |
36 190 |
0 |
0 |
36 190 |
36 190 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
14 040 |
14 040 |
0 |
0 |
14 040 |
14 040 |
|||||||
|
2013 |
73 645 |
47 467 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
54 505 |
42 041 |
10 000 |
0 |
44 505 |
42 041 |
2 950 |
1 386 |
1 000 |
0 |
1 950 |
1 386 |
16 040 |
4 040 |
12 000 |
0 |
4 040 |
4 040 |
|||||||
|
2014 |
65 002 |
64 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 662 |
47 222 |
0 |
0 |
47 662 |
47 222 |
2 300 |
1 577 |
0 |
0 |
2 300 |
1 577 |
15 040 |
15 540 |
13 000 |
13 500 |
2 040 |
2 040 |
|||||||
|
2015 |
73 375 |
67 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 035 |
58 606 |
0 |
0 |
59 035 |
58 606 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
12 040 |
7 040 |
10 000 |
5 000 |
2 040 |
2 040 |
|||||||
|
2016 |
116 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 460 |
0 |
7 935 |
0 |
48 525 |
0 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
3 850 |
0 |
55 800 |
0 |
55 800 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1 |
Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителям в сфере животноводства (приобретение молодняка сельхозживотных) |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
2 |
Содержание маточного поголовья КРС |
32037 |
24 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 387 |
23 767 |
0 |
0 |
30 387 |
23 767 |
1 650 |
896 |
0 |
0 |
1 650 |
896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
6447 |
6 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 147 |
6 147 |
0 |
0 |
6 147 |
6 147 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
6100 |
6 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 800 |
6 080 |
0 |
0 |
5 800 |
6 080 |
300 |
296 |
0 |
0 |
300 |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
6080 |
5 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 780 |
5 380 |
0 |
0 |
5 780 |
5 380 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
6500 |
6 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 500 |
6 160 |
0 |
0 |
6 500 |
6 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 |
6910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
6 160 |
0 |
0 |
|
6 160 |
0 |
750 |
0 |
0 |
|
750 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
3 |
Завоз нетелей извне республики молочного и мясного направления |
8900 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
3 500 |
7 000 |
3 500 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
8900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
4 |
Субсидии на корма свиноводческим организациям |
6079 |
4 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 679 |
3 840 |
0 |
0 |
4 679 |
3 840 |
1 400 |
900 |
0 |
0 |
1 400 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
771 |
771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 |
771 |
0 |
0 |
771 |
771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
854 |
1 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 |
802 |
0 |
0 |
554 |
802 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
1196 |
1 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896 |
896 |
0 |
0 |
896 |
896 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
1671 |
1 671 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 371 |
1 371 |
0 |
0 |
1 371 |
1 371 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
|
2016 |
1587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 087 |
0 |
0 |
|
1 087 |
|
500 |
0 |
0 |
|
500 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
5 |
Поддержка табунного коневодства |
1 653 |
744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
303 |
144 |
0 |
0 |
303 |
144 |
0 |
600 |
0 |
0 |
1 200 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
757 |
744 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
157 |
144 |
0 |
|
157 |
144 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
|
2016 |
746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
146 |
0 |
0 |
|
146 |
|
600 |
0 |
0 |
|
600 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
6 |
Возмещение части затрат на содержание кобыл, от которых получен живой приплод |
1165,5 |
1 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 |
701 |
0 |
0 |
716 |
701 |
450 |
377 |
0 |
0 |
450 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
291 |
291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
291 |
0 |
0 |
291 |
291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
413 |
438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
288 |
0 |
0 |
263 |
288 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
461,5 |
349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
122 |
0 |
0 |
162 |
122 |
300 |
227 |
0 |
0 |
300 |
227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
7 |
Отстрел волков |
7265 |
3 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 265 |
500 |
0 |
0 |
1 265 |
500 |
6 000 |
2 790 |
0 |
0 |
6 000 |
2 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
1965 |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 |
0 |
0 |
0 |
765 |
0 |
1 200 |
640 |
0 |
0 |
1 200 |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
1400 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
750 |
0 |
0 |
1 400 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
1400 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 000 |
0 |
0 |
|
2 000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
8 |
Возмещение части затрат на микрочипирование поголовья с 2014 года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
9 |
Возмещение части затрат по строительству и реконструкции конебаз на тебеневочных участках |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
10 |
Поддержка посева кормовых культур и организация кормозаготовительной компании |
9 749 |
10 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 589 |
1 932 |
0 |
0 |
1 589 |
1 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 160 |
8 160 |
0 |
0 |
8 160 |
8 160 |
|||||||
|
2012 год |
2 634 |
2 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 |
594 |
0 |
0 |
594 |
594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
|||||||
|
2013 год |
2 756 |
3 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 |
1 059 |
0 |
0 |
716 |
1 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
|||||||
|
2014 год |
2 162 |
2 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
122 |
0 |
0 |
122 |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
|||||||
|
2015 год |
2 197 |
2 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
157 |
0 |
0 |
157 |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
|||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|||||||
11 |
Строительство 2-ух коровников на 200 голов (с. Якокит и с/з "Пятилетка") |
77 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 000 |
10 000 |
67 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 год |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
52 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
52 000 |
0 |
52 000 |
|
0 |
|
|||||||
12 |
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур |
883 |
562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
883 |
562 |
0 |
0 |
883 |
562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
352 |
352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 |
352 |
0 |
0 |
352 |
352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
397 |
191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
397 |
191 |
0 |
0 |
397 |
191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
95,5 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
19 |
0 |
0 |
96 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
38,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
39 |
0 |
0 |
|
39 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
13 |
Создание условий труда для оленеводческих бригад |
190 014 |
150 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 014 |
150 720 |
0 |
0 |
190 014 |
150 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
25642 |
25 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 642 |
25 642 |
0 |
0 |
25 642 |
25 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
31822 |
33 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 822 |
33 621 |
0 |
0 |
31 822 |
33 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 год |
40702 |
40 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 702 |
40 702 |
0 |
0 |
40 702 |
40 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
50754,9 |
50 755 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
50 755 |
50 755 |
0 |
0 |
50 755 |
50 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
41093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
41 093 |
0 |
0 |
|
41 093 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
14 |
Материально-техническое обеспечение оленеводства без индексации |
4 761 |
4 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 761 |
4 778 |
0 |
0 |
4 761 |
1 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
1823 |
1 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 823 |
1 823 |
0 |
0 |
1 823 |
1 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
2938 |
2 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 938 |
2 955 |
0 |
0 |
2 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
15 |
Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
16 |
Инвестиционный проект Приобретение и монтаж оборудования производству молочной продукции |
12 250 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 250 |
0 |
2 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
5 000 |
10 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 год |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
2 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 250 |
0 |
2 250 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
17 |
Строительство теплиц в с. Якокит |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 000 |
0 |
2 000 |
|
0 |
|
|||||||
18 |
Приобретение и реконструкция овощехранилища с/з "Пятилетка" |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
|||||||
|
2012 год |
12000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
|||||||
|
2013 год |
2000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
19 |
Ввод в эксплуатацию пункта по убою скота и первичной переработке мяса СХПК "Якокит" (мероприятие введено с 2016 г. согласно информации представленной МКУ "Управлением сельского хозяйства Алданского района") |
7 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 685 |
0 |
5 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2016 год |
7485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 685 |
0 |
5 685 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 800 |
0 |
1 800 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по транспорту и дорожному хозяйству МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего: |
11 053 105 |
13 050 698 |
7 386 255 |
11 442 115 |
6 457 758 |
10 612 813 |
928 497 |
829 302 |
1 540 217 |
682 562 |
1 290 097 |
603 843 |
250 120 |
78 719 |
299 001 |
254 474 |
66 680 |
64 457 |
232 321 |
190 017 |
1 827 632 |
671 547 |
1 827 632 |
671 547 |
0 |
0 |
|
2012 год |
3 103 093 |
3 781 859 |
2 051 900 |
3 242 951 |
2 004 000 |
3 087 821 |
47 900 |
155 130 |
82 650 |
233 459 |
20 000 |
203 719 |
62 650 |
29 740 |
36 000 |
33 849 |
5 000 |
4 389 |
31 000 |
29 460 |
932 543 |
271 600 |
932 543 |
271 600 |
0 |
0 |
|
2013 год |
2 672 515 |
4 293 243 |
1 855 590 |
3 905 032 |
1 725 750 |
3 703 678 |
129 840 |
201 354 |
173 000 |
180 950 |
32 500 |
163 124 |
140 500 |
17 826 |
41 800 |
52 064 |
2 500 |
7 711 |
39 300 |
44 353 |
602 125 |
155 197 |
602 125 |
155 197 |
0 |
0 |
|
2014 год |
2 716 936 |
2 631 946 |
2 552 413 |
2 537 534 |
2 328 008 |
2 312 462 |
224 405 |
225 072 |
14 968 |
15 152 |
0 |
0 |
14 968 |
15 152 |
60 405 |
60 405 |
11 000 |
11 000 |
49 405 |
49 405 |
89 150 |
18 855 |
89 150 |
18 855 |
0 |
0 |
|
2015 год |
1 138 454 |
2 343 650 |
646 846 |
1 756 598 |
400 000 |
1 508 852 |
246 846 |
247 746 |
253 598 |
253 001 |
237 597 |
237 000 |
16 001 |
16 001 |
109 496 |
108 156 |
42 680 |
41 357 |
66 816 |
66 799 |
128 514 |
225 895 |
128 514 |
225 895 |
0 |
0 |
|
2016 год |
1 422 107 |
0 |
279 506 |
0 |
0 |
0 |
279 506 |
0 |
1 016 001 |
0 |
1 000 000 |
0 |
16 001 |
0 |
51 300 |
0 |
5 500 |
0 |
45 800 |
0 |
75 300 |
0 |
75 300 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Завершение строительства железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск" |
1 571 137 |
552 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 687 |
552 847 |
1 231 687 |
552 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 450 |
0 |
339 450 |
0 |
|
0 |
|
2012 год |
359 450 |
203 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
203 719 |
20 000 |
203 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 450 |
0 |
339 450 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
138 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 038 |
0 |
138 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
211 687 |
211 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 687 |
211 090 |
211 687 |
211 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Завершение строительства пускового комплекса Беркакит - Томмот железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск (ввод в постоянную эксплуатацию) |
1 571 137 |
552 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 687 |
552 847 |
1 231 687 |
552 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 450 |
0 |
339 450 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
359 450 |
203 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
203 719 |
20 000 |
203 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 450 |
0 |
339 450 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
0 |
138 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 038 |
0 |
138 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
211 687 |
211 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 687 |
211 090 |
211 687 |
211 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 |
Обеспечение эксплуатационной деятельности железной дороги |
2 167 999 |
1 558 004 |
928 497 |
829 302 |
0 |
0 |
928 497 |
829 302 |
214 120 |
58 814 |
0 |
0 |
214 120 |
58 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 382 |
669 888 |
1 025 382 |
669 888 |
0 |
0 |
|
2012 год |
458 243 |
438 760 |
47 900 |
155 130 |
0 |
0 |
47 900 |
155 130 |
46 650 |
13 434 |
0 |
0 |
46 650 |
13 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 693 |
270 196 |
363 693 |
270 196 |
0 |
0 |
|
2013 год |
622 315 |
370 778 |
129 840 |
201 354 |
0 |
0 |
129 840 |
201 354 |
120 500 |
14 227 |
0 |
0 |
120 500 |
14 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 975 |
155 197 |
371 975 |
155 197 |
0 |
0 |
|
2014 год |
325 273 |
258 824 |
224 405 |
225 072 |
0 |
0 |
224 405 |
225 072 |
14 968 |
15 152 |
0 |
0 |
14 968 |
15 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 900 |
18 600 |
85 900 |
18 600 |
0 |
0 |
|
2015 год |
391 361 |
489 642 |
246 846 |
247 746 |
0 |
0 |
246 846 |
247 746 |
16 001 |
16 001 |
0 |
0 |
16 001 |
16 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 514 |
225 895 |
128 514 |
225 895 |
0 |
0 |
|
2016 год |
370 807 |
0 |
279 506 |
0 |
0 |
0 |
279 506 |
0 |
16 001 |
0 |
0 |
0 |
16 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 300 |
0 |
75 300 |
0 |
|
0 |
2.1. |
Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов |
849 333 |
435 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
849 333 |
435 044 |
849 333 |
435 044 |
0 |
0 |
|
2012 год |
325 246 |
205 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 246 |
205 920 |
325 246 |
205 920 |
0 |
0 |
|
2013 год |
354 276 |
135 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 276 |
135 102 |
354 276 |
135 102 |
0 |
0 |
|
2014 год |
70 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 900 |
0 |
70 900 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
73 191 |
94 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 191 |
94 022 |
73 191 |
94 022 |
0 |
0 |
|
2016 год |
25 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
25 720 |
0 |
25 720 |
|
0 |
|
2.2. |
Приобретение средств обслуживания инфраструктуры, офисное и специальное оборудование |
176 049 |
234 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 049 |
234 844 |
176 049 |
234 844 |
0 |
0 |
|
2012 год |
38 447 |
64 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 447 |
64 276 |
38 447 |
64 276 |
0 |
0 |
|
2013 год |
17 699 |
20 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 699 |
20 095 |
17 699 |
20 095 |
0 |
0 |
|
2014 год |
15 000 |
18 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
18 600 |
15 000 |
18 600 |
0 |
0 |
|
2015 год |
55 323 |
131 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 323 |
131 873 |
55 323 |
131 873 |
0 |
0 |
|
2016 год |
49 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
49 580 |
0 |
49 580 |
|
0 |
|
2.4. |
Субсидирование убытков от пассажирских перевозок на ж/дорожном транспорте |
1 142 617 |
888 116 |
928 497 |
829 302 |
0 |
0 |
928 497 |
829 302 |
214 120 |
58 814 |
0 |
0 |
214 120 |
58 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
94 550 |
168 564 |
47 900 |
155 130 |
0 |
0 |
47 900 |
155 130 |
46 650 |
13 434 |
0 |
0 |
46 650 |
13 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
250 340 |
215 581 |
129 840 |
201 354 |
0 |
0 |
129 840 |
201 354 |
120 500 |
14 227 |
0 |
0 |
120 500 |
14 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
239 373 |
240 224 |
224 405 |
225 072 |
0 |
0 |
224 405 |
225 072 |
14 968 |
15 152 |
0 |
0 |
14 968 |
15 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
262 847 |
263 747 |
246 846 |
247 746 |
0 |
0 |
246 846 |
247 746 |
16 001 |
16 001 |
0 |
0 |
16 001 |
16 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
295 507 |
0 |
279 506 |
0 |
0 |
|
279 506 |
|
16 001 |
0 |
0 |
|
16 001 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
3 |
Модернизация оборудования и машин аэропорта в г. Алдан |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 |
Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска |
6 006 508 |
10 612 813 |
6 006 508 |
10 612 813 |
6 006 508 |
10 612 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
1 778 500 |
3 087 821 |
1 778 500 |
3 087 821 |
1 778 500 |
3 087 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
1 500 000 |
3 703 678 |
1 500 000 |
3 703 678 |
1 500 000 |
3 703 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
2 328 008 |
2 312 462 |
2 328 008 |
2 312 462 |
2 328 008 |
2 312 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
400 000 |
1 508 852 |
400 000 |
1 508 852 |
400 000 |
1 508 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5 |
Субсидирование пассажирских автобусных перевозок на межселенных маршрутах |
64 340 |
52 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 340 |
52 540 |
0 |
0 |
64 340 |
52 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
14 840 |
14 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 840 |
14 840 |
0 |
0 |
14 840 |
14 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
11 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
11 800 |
0 |
0 |
|
11 800 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
6 |
Мероприятие "Местные и прочие дороги" (межселенные и поселенческие) |
305 571 |
257 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 910 |
70 901 |
55 910 |
50 996 |
36 000 |
19 905 |
213 661 |
186 275 |
45 680 |
48 798 |
167 981 |
137 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
37 000 |
35 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
16 306 |
0 |
0 |
16 000 |
16 306 |
21 000 |
19 460 |
0 |
0 |
21 000 |
19 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
75 300 |
63 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
28 685 |
30 000 |
25 086 |
20 000 |
3 599 |
25 300 |
34 794 |
0 |
4 441 |
25 300 |
30 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
37 565 |
37 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 565 |
37 565 |
3 000 |
3 000 |
34 565 |
34 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
121 706 |
120 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 910 |
25 910 |
25 910 |
25 910 |
0 |
0 |
95 796 |
94 456 |
42 680 |
41 357 |
53 116 |
53 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
34 000 |
0 |
0 |
|
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
7 |
Закупка автотранспортных средств (автобусов) для обеспечения транспортного обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований |
23 500 |
15 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
15 659 |
21 000 |
15 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
5 000 |
4 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
4 389 |
5 000 |
4 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
5 000 |
3 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
3 270 |
2 500 |
3 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
5 500 |
0 |
5 500 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Приобретение 2 восстановительных поездов и 2 пожарных поездов ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
902 500 |
0 |
451 250 |
0 |
451 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 250 |
0 |
451 250 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
451 000 |
0 |
225 500 |
0 |
225 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 500 |
0 |
225 500 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
451 500 |
0 |
225 750 |
0 |
225 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 750 |
0 |
225 750 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
9 |
Строительство периметровых ограждений объектов ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 год |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 год |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
10 |
Обустройство контрольно-пропускного пункта электрическим шлагбаумом и электромеханическим дорожным блокиратором для ОАО "АК Железные дороги Якутии" |
650 |
1 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
1 659 |
650 |
1 659 |
0 |
0 |
|
2012 год |
200 |
1 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
1 404 |
200 |
1 404 |
0 |
0 |
|
2013 год |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 год |
250 |
255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
255 |
250 |
255 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система программных мероприятий
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
Исполнители |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| |||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2013 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2014 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
Формирование электронной администрации |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2013 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
- |
|
|
0 |
|
|
|
|
2014 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
- |
|
|
0 |
|
|
|
|
2015 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
- |
|
|
0 |
|
|
|
|
2016 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
- |
|
|
0 |
|
|
|
1.1. |
Развитие и обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры электронной администрации |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Развитие и обеспечение функционирования защищенной системы юридически значимого межведомственного электронного документооборота муниципальных органов |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Развитие и обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры участников системы межведомственного электронного взаимодействия |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Формирование и развитие инфраструктуры универсальной электронной карты |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Развитие районной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронной администрации |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Развитие инфраструктуры телерадиовещания Алданского района |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Внедрение инновационных технологий телерадиовещания на территории Алданского района |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Безопасность в информационном обществе |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических, общественно-политических и чрезвычайных ситуаций в Алданском районе на основе современных информационных технологий |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Перевод органов муниципальной власти на российскую программную платформу |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Система
программных мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||||||||
|
Всего |
2 941 164 |
2 503 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 628 |
204 476 |
168 628 |
204 476 |
0 |
0 |
180 766 |
97 896 |
156 016 |
96 156 |
24 750 |
1 740 |
2 591 770 |
2 200 967 |
2 478 330 |
1 929 267 |
113 440 |
271 700 |
||||||||
|
2012 год |
258 676 |
674 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 329 |
73 177 |
74 329 |
73 177 |
0 |
0 |
59 951 |
41 482 |
38 901 |
39 742 |
21 050 |
1 740 |
124 396 |
560 087 |
98 206 |
288 387 |
26 190 |
271 700 |
||||||||
|
2013 год |
836 865 |
604 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 101 |
120 414 |
11 101 |
120 414 |
0 |
0 |
69 342 |
19 572 |
65 642 |
19 572 |
3 700 |
0 |
756 423 |
464 313 |
669 173 |
464 313 |
87 250 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
587 657 |
707 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
9 707 |
5 000 |
9 707 |
0 |
0 |
21 876 |
20 178 |
21 876 |
20 178 |
0 |
0 |
560 781 |
677 433 |
560 781 |
677 433 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
639 223 |
516 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 611 |
1 178 |
8 611 |
1 178 |
0 |
0 |
15 358 |
16 664 |
15 358 |
16 664 |
0 |
0 |
615 254 |
499 134 |
615 254 |
499 134 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
618 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 588 |
0 |
69 588 |
0 |
0 |
0 |
14 239 |
0 |
14 239 |
0 |
0 |
0 |
534 916 |
0 |
534 916 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Всего |
1 377 874 |
1 036 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 628 |
167 665 |
151 628 |
167 665 |
0 |
0 |
115 516 |
93 560 |
115 516 |
93 560 |
0 |
0 |
1 110 730 |
774 836 |
1 110 730 |
774 836 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
152 516 |
141 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 829 |
66 487 |
67 829 |
66 487 |
0 |
0 |
31 901 |
39 742 |
31 901 |
39 742 |
0 |
0 |
52 786 |
34 952 |
52 786 |
34 952 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
333 801 |
251 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 601 |
100 000 |
5 601 |
100 000 |
0 |
0 |
33 142 |
17 855 |
33 142 |
17 855 |
0 |
0 |
295 059 |
133 939 |
295 059 |
133 939 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
402 413 |
449 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 876 |
19 299 |
20 876 |
19 299 |
0 |
0 |
381 537 |
430 684 |
381 537 |
430 684 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
219 165 |
193 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 611 |
1 178 |
8 611 |
1 178 |
0 |
0 |
15 358 |
16 664 |
15 358 |
16 664 |
0 |
0 |
195 196 |
175 261 |
195 196 |
175 261 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
269 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 588 |
0 |
69 588 |
0 |
0 |
0 |
14 239 |
0 |
14 239 |
0 |
0 |
0 |
186 152 |
0 |
186 152 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1. |
Строительство блочно-модульной котельной установки МКУ-14 МВт п. Ленинский |
77 671 |
74 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 671 |
74 162 |
77 671 |
74 162 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
56 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 326 |
0 |
56 326 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
21 345 |
74 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 345 |
74 162 |
21 345 |
74 162 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.2. |
Строительство блочно-модульной котельной п. Алексеевск |
53 450 |
63 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 450 |
63 666 |
53 450 |
63 666 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
52 000 |
33 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
33 112 |
52 000 |
33 112 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
30 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 554 |
|
30 554 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
1 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 |
0 |
1 450 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.3. |
Строительство блочно-модульной котельной город Томмот |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.4. |
Строительство блочно-модульной котельной г. Алдан мрн. Солнечный |
237 000 |
128 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 000 |
28 995 |
237 000 |
28 995 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
237 000 |
128 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 000 |
28 995 |
237 000 |
28 995 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.5. |
Строительство теплопункта "гараж Совхозный" |
0 |
45 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 484 |
0 |
45 484 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
45 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 484 |
0 |
45 484 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.6. |
Приобретение оборудования (замена вышедшего из строя, транспорт) на объектах |
46 314 |
80 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 314 |
80 750 |
46 314 |
80 750 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
28 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 586 |
0 |
28 586 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
15 713 |
27 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 713 |
27 301 |
15 713 |
27 301 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
12 427 |
24 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 427 |
24 863 |
12 427 |
24 863 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
18 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
18 174 |
0 |
18 174 |
|
0 |
|
||||||||
1.7. |
Строительство тепловых сетей от модульной котельной установки МКУ-14 МВТ в п. Ленинский со строительством тепловых пунктов ТП-1, ТП-2 |
131 446 |
134 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 446 |
134 508 |
131 446 |
134 508 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
115 765 |
114 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 765 |
114 883 |
115 765 |
114 883 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
15 681 |
19 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 681 |
19 625 |
15 681 |
19 625 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.8. |
Реконструкция котельной УКМТ 3,75 МВТ п. Верхний Куранах на базе котельной "ГРП" Алданского района с тепловыми сетями |
27 545 |
31 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 545 |
31 634 |
27 545 |
31 634 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
27 545 |
27 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 545 |
27 561 |
27 545 |
27 561 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
4 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
4 073 |
0 |
4 073 |
0 |
|
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.9. |
Монтаж системы диспетчеризации пожарной сигнализации в котельных г. Алдан |
6 381 |
5 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 381 |
5 658 |
6 381 |
5 658 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
6 381 |
5 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 381 |
5 658 |
6 381 |
5 658 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.10. |
Реконструкция котельной АРМЗ в г. Алдан, тепловые сети г. Алдан |
224 271 |
96 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 271 |
96 513 |
224 271 |
96 513 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
120 651 |
96 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
120 651 |
96 513 |
120 651 |
96 513 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
103 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
103 620 |
0 |
103 620 |
|
0 |
|
||||||||
1.11. |
Обеспечение узлами учета с диспетчеризацией тепловых пунктов и котельных |
17 046 |
6 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 046 |
6 056 |
17 046 |
6 056 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
12 986 |
6 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
12 986 |
6 056 |
12 986 |
6 056 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
4 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 060 |
0 |
4 060 |
|
0 |
|
||||||||
1.12. |
Реконструкция центральной котельной г. Алдан (усиление фундамента) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.13. |
Строительство котельной "Центральная", "Квартальная" и инженерных сетей в мкрн. Солнечный г. Алдан |
192 388 |
185 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 388 |
185 328 |
192 388 |
185 328 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
192 388 |
180 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 388 |
180 264 |
192 388 |
180 264 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
5 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
5 064 |
0 |
5 064 |
0 |
|
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
1.14. |
Мероприятия Программ СЭР поселений по капитальному ремонту жилищного фонда, а также мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда за счет средств "Фонда капитального ремонта РС (Я)", всего |
304 362 |
123 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 628 |
7 665 |
91 628 |
7 665 |
0 |
0 |
115 516 |
93 560 |
115 516 |
93 560 |
0 |
0 |
97 218 |
22 082 |
97 218 |
22 082 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
40 516 |
48 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 829 |
6 487 |
7 829 |
6 487 |
0 |
0 |
31 901 |
39 742 |
31 901 |
39 742 |
0 |
0 |
786 |
1 840 |
786 |
1 840 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
40 475 |
18 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 601 |
0 |
5 601 |
0 |
0 |
0 |
33 142 |
17 855 |
33 142 |
17 855 |
0 |
0 |
1 733 |
320 |
1 733 |
320 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
21 826 |
20 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 876 |
19 299 |
20 876 |
19 299 |
0 |
0 |
950 |
855 |
950 |
855 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
57 420 |
36 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 611 |
1 178 |
8 611 |
1 178 |
0 |
0 |
15 358 |
16 664 |
15 358 |
16 664 |
0 |
|
33 451 |
19 067 |
33 451 |
19 067 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
144 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
69 588 |
0 |
69 588 |
|
0 |
|
14 239 |
0 |
14 239 |
|
0 |
|
60 299 |
0 |
60 299 |
|
0 |
|
||||||||
2. |
ВСЕГО |
1 285 720 |
1 138 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 285 720 |
1 138 580 |
1 285 720 |
1 138 580 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
253 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 435 |
0 |
253 435 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
337 654 |
314 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 654 |
314 523 |
337 654 |
314 523 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
179 244 |
246 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 244 |
246 749 |
179 244 |
246 749 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
420 058 |
323 873 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
420 058 |
323 873 |
420 058 |
323 873 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
348 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
348 764 |
0 |
348 764 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.1. |
Мероприятия Инвестиционной программы ОАО "ДРСК", всего |
1 285 720 |
1 138 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 285 720 |
1 138 580 |
1 285 720 |
1 138 580 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
253 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 435 |
0 |
253 435 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
337 654 |
314 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 654 |
314 523 |
337 654 |
314 523 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
179 244 |
246 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 244 |
246 749 |
179 244 |
246 749 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
420 058 |
323 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 058 |
323 873 |
420 058 |
323 873 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
348 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
348 764 |
0 |
348 764 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.1.1. |
Техническое перевооружение и реконструкция, всего |
908 174 |
1 003 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
908 174 |
1 003 874 |
908 174 |
1 003 874 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
194 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 194 |
0 |
194 194 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
330 527 |
309 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 527 |
309 500 |
330 527 |
309 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
151 592 |
215 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 592 |
215 637 |
151 592 |
215 637 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
224 729 |
284 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 729 |
284 543 |
224 729 |
284 543 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
201 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 326 |
0 |
201 326 |
|
0 |
0 |
||||||||
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.1.1.1. |
Техническое перевооружение и реконструкция электрических линий |
156 288 |
226 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 288 |
226 347 |
156 288 |
226 347 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
68 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 498 |
0 |
68 498 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
54 700 |
38 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 700 |
38 820 |
54 700 |
38 820 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
21 587 |
63 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 587 |
63 371 |
21 587 |
63 371 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
50 803 |
55 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 803 |
55 658 |
50 803 |
55 658 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
29 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
29 198 |
0 |
29 198 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.1.2. |
Техническое перевооружение и реконструкция подстанций |
213 018 |
297 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 018 |
297 989 |
213 018 |
297 989 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
40 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 950 |
0 |
40 950 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
143 639 |
160 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 639 |
160 483 |
143 639 |
160 483 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
29 338 |
92 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 338 |
92 461 |
29 338 |
92 461 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
4 596 |
4 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 596 |
4 095 |
4 596 |
4 095 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
35 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
35 445 |
0 |
35 445 |
|
|
|
||||||||
2.1.1.3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |
90 181 |
92 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 181 |
92 264 |
90 181 |
92 264 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
19 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 885 |
0 |
19 885 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
18 880 |
23 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 880 |
23 648 |
18 880 |
23 648 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
23 600 |
25 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 600 |
25 725 |
23 600 |
25 725 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
24 101 |
23 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 101 |
23 006 |
24 101 |
23 006 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
23 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
23 600 |
0 |
23 600 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.1.4. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
106 395 |
53 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 395 |
53 233 |
106 395 |
53 233 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 |
0 |
663 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
92 758 |
44 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 758 |
44 980 |
92 758 |
44 980 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
8 791 |
4 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 791 |
4 114 |
8 791 |
4 114 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
2 232 |
3 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 232 |
3 476 |
2 232 |
3 476 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
2 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 614 |
0 |
2 614 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.1.5. |
Технологическое присоединение потребителей |
148 226 |
180 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 226 |
180 869 |
148 226 |
180 869 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
38 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 687 |
0 |
38 687 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
7 965 |
12 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 965 |
12 792 |
7 965 |
12 792 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
37 533 |
16 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 533 |
16 690 |
37 533 |
16 690 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
97 221 |
112 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 221 |
112 700 |
97 221 |
112 700 |
0 |
|
||||||||
|
2016 год |
5 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5 507 |
0 |
5 507 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.1.6. |
Оборудование, не входящее в сметы строек и прочие объекты электроэнергетики |
194 039 |
145 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 039 |
145 696 |
194 039 |
145 696 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
21 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 150 |
|
21 150 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
12 585 |
25 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 585 |
25 662 |
12 585 |
25 662 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
30 743 |
13 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 743 |
13 276 |
30 743 |
13 276 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
45 776 |
85 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 776 |
85 608 |
45 776 |
85 608 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
104 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
104 935 |
0 |
104 935 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.1.7. |
ПИР для строительства будущих лет |
0 |
7 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 476 |
0 |
7 476 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
4 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 361 |
0 |
4 361 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
3 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 |
0 |
3 115 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.2. |
Новое строительство и расширение, всего |
377 546 |
134 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 546 |
134 706 |
377 546 |
134 706 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
59 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 241 |
0 |
59 241 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
7 127 |
5 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 127 |
5 023 |
7 127 |
5 023 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
27 652 |
31 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 652 |
31 112 |
27 652 |
31 112 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
195 329 |
39 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 329 |
39 330 |
195 329 |
39 330 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
147 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 438 |
0 |
147 438 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.1.2.1. |
Строительство участка ВЛ-35 кВ протяженностью 24 км от ПС 220 кВ "Томмот" до ПС 110 кВ "Н. Якокитская" и перевод ПС 110 кВ "Н. Якокитская" на напряжение 35 кВ |
82 302 |
26 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 302 |
26 591 |
82 302 |
26 591 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
26 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 591 |
0 |
26 591 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
82 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 302 |
0 |
82 302 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.2.2. |
Строительство 2-х цепной ВЛ-35 кВ "Томмот - Алексеевск" на металлических опорах протяженностью 2,06 км |
97 531 |
39 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 531 |
39 658 |
97 531 |
39 658 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
21 822 |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 822 |
1 332 |
21 822 |
1 332 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
55 590 |
38 326 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 590 |
38 326 |
55 590 |
38 326 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
20 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 119 |
0 |
20 119 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.2.3. |
ПИР для строительства будущих лет |
14 193 |
8 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 193 |
8 212 |
14 193 |
8 212 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
7 127 |
5 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 127 |
5 023 |
7 127 |
5 023 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
5 830 |
3 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 830 |
3 189 |
5 830 |
3 189 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
1 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 236 |
0 |
1 236 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.2.4. |
Строительство ПС 35/6 кВ "Водозабор" с подключением к ВЛ-35 кВ N 9 и переводом электроснабжения ВЛ-6 кВ ф. ГВП, ф. АЯМ |
0 |
59 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 241 |
0 |
59 241 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
59 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 241 |
0 |
59 241 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.2.5. |
Строительство ВЛ 35 кВ Алексеевск - Укулан к ПС Промзона и ПС 35/10 кВ Промзона |
138 593 |
1 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 593 |
1 004 |
138 593 |
1 004 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
56 201 |
1 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 201 |
1 004 |
56 201 |
1 004 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
82 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
82 392 |
0 |
82 392 |
|
0 |
|
||||||||
2.1.2.6. |
Технологическое присоединение потребителей при новом строительстве (мероприятие введено в 2016 году согласно информации, представленной АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Филиал "Южно-Якутские электрические сети") |
44 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 927 |
0 |
44 927 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
44 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
44 927 |
0 |
44 927 |
|
0 |
|
||||||||
3. Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Мероприятия МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года", всего |
277 570 |
328 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
36 811 |
17 000 |
36 811 |
0 |
0 |
65 250 |
4 336 |
40 500 |
2 596 |
24 750 |
1 740 |
195 320 |
287 551 |
81 880 |
15 851 |
113 440 |
271 700 |
||||||||
|
2012 год |
106 160 |
280 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
6 690 |
6 500 |
6 690 |
0 |
0 |
28 050 |
1 740 |
7 000 |
0 |
21 050 |
1 740 |
71 610 |
271 700 |
45 420 |
0 |
26 190 |
271 700 |
||||||||
|
2013 год |
165 410 |
37 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
20 414 |
5 500 |
20 414 |
0 |
0 |
36 200 |
1 717 |
32 500 |
1 717 |
3 700 |
0 |
123 710 |
15 851 |
36 460 |
15 851 |
87 250 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
6 000 |
10 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
9 707 |
5 000 |
9 707 |
0 |
0 |
1 000 |
879 |
1 000 |
879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
76 550 |
37 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
36 811 |
17 000 |
36 811 |
0 |
0 |
15 500 |
1 020 |
9 000 |
0 |
6 500 |
1 020 |
44 050 |
0 |
26 550 |
0 |
17 500 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
28 100 |
7 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
6 690 |
6 500 |
6 690 |
0 |
0 |
9 000 |
1 020 |
5 500 |
0 |
3 500 |
1 020 |
12 600 |
0 |
3 500 |
0 |
9 100 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
43 450 |
20 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
20 414 |
5 500 |
20 414 |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
3 500 |
0 |
3 000 |
0 |
31 450 |
0 |
23 050 |
0 |
8 400 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
5 000 |
9 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
9 707 |
5 000 |
9 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.1. |
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
46 550 |
7 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
6 690 |
3 000 |
6 690 |
0 |
0 |
15 500 |
1 020 |
9 000 |
0 |
6 500 |
1 020 |
28 050 |
0 |
12 550 |
0 |
15 500 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
21 100 |
7 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
6 690 |
2 500 |
6 690 |
0 |
0 |
9 000 |
1 020 |
5 500 |
0 |
3 500 |
1 020 |
9 600 |
0 |
1 500 |
0 |
8 100 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
25 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
3 500 |
0 |
3 000 |
0 |
18 450 |
0 |
11 050 |
0 |
7 400 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
3.1.2. |
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
50 702 |
30 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 702 |
30 121 |
34 702 |
30 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
14 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
18 000 |
20 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
20 414 |
5 000 |
20 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
12 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
5 000 |
9 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
9 707 |
5 000 |
9 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
20 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
20 702 |
0 |
20 702 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
3.2. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры, всего |
151 070 |
287 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 070 |
287 551 |
55 330 |
15 851 |
95 740 |
271 700 |
||||||||
|
2012 год |
58 910 |
271 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 910 |
271 700 |
41 920 |
0 |
16 990 |
271 700 |
||||||||
|
2013 год |
92 160 |
15 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 160 |
15 851 |
13 410 |
15 851 |
78 750 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
||||||||
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.2.1. |
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры, всего |
100 240 |
271 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 240 |
271 700 |
4 500 |
0 |
95 740 |
271 700 |
||||||||
|
2012 год |
19 490 |
271 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 490 |
271 700 |
2 500 |
0 |
16 990 |
271 700 |
||||||||
|
2013 год |
80 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 750 |
0 |
2 000 |
0 |
78 750 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
3.2.2. |
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры |
50 830 |
15 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 830 |
15 851 |
50 830 |
15 851 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
39 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 420 |
0 |
39 420 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
11 410 |
15 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 410 |
15 851 |
11 410 |
15 851 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
3.3. |
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |
49 950 |
3 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 750 |
3 316 |
31 500 |
2 596 |
18 250 |
720 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
19 150 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
720 |
1 500 |
0 |
17 550 |
720 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
29 800 |
1 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 700 |
1 717 |
29 000 |
1 717 |
700 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
1 000 |
879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
879 |
1 000 |
879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
3.3.1. |
Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования |
18 450 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 250 |
720 |
0 |
0 |
18 250 |
720 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
17 650 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 550 |
720 |
0 |
0 |
17 550 |
720 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
3.3.2. |
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования |
31 500 |
2 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 |
2 596 |
31 500 |
2 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 год |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 год |
29 000 |
1 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 000 |
1 717 |
29 000 |
1 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 год |
1 000 |
879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
879 |
1 000 |
879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по жилищному строительству МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||||||
|
Всего |
2 458 304 |
996 946 |
439 962 |
117 230 |
439 962 |
117 230 |
0 |
0 |
1 127 912 |
481 058 |
1 127 912 |
480 885 |
0 |
173 |
195 954 |
111 462 |
193 875 |
111 462 |
2 080 |
0 |
694 476 |
287 196 |
694 476 |
287 196 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 |
325 761 |
153 908 |
6 372 |
6 672 |
6 372 |
6 672 |
0 |
0 |
157 376 |
52 024 |
157 376 |
52 024 |
0 |
0 |
2 500 |
1 900 |
2 500 |
1 900 |
0 |
0 |
159 513 |
93 312 |
159 513 |
93 312 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 |
343 754 |
118 107 |
8 033 |
5 935 |
8 033 |
5 935 |
0 |
0 |
145 096 |
63 537 |
145 096 |
63 537 |
0 |
0 |
9 467 |
4 930 |
9 467 |
4 930 |
0 |
0 |
181 159 |
43 705 |
181 159 |
43 705 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 |
275 053 |
294 459 |
21 890 |
23 249 |
21 890 |
23 249 |
0 |
0 |
117 195 |
120 184 |
117 195 |
120 011 |
0 |
173 |
75 226 |
53 225 |
75 226 |
53 225 |
0 |
0 |
60 742 |
97 801 |
60 742 |
97 801 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 |
703 710 |
430 472 |
179 135 |
81 374 |
179 135 |
81 374 |
0 |
0 |
230 613 |
245 313 |
230 613 |
245 313 |
0 |
0 |
51 468 |
51 407 |
51 468 |
51 407 |
0 |
0 |
242 495 |
52 378 |
242 495 |
52 378 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 |
810 026 |
0 |
224 531 |
0 |
224 531 |
0 |
0 |
0 |
477 633 |
0 |
477 633 |
0 |
0 |
0 |
57 294 |
0 |
55 214 |
0 |
2 080 |
0 |
50 568 |
0 |
50 568 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями |
439 423 |
148 410 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
398 725 |
148 410 |
398 725 |
148 410 |
0 |
0 |
698 |
0 |
698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
87 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 290 |
0 |
87 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
123 149 |
35 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 149 |
35 922 |
123 149 |
35 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
32 000 |
47 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
47 301 |
32 000 |
47 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
120 644 |
65 187 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
80 644 |
65 187 |
80 644 |
65 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
76 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
75 642 |
0 |
75 642 |
|
0 |
|
698 |
0 |
698 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
2 |
Повышение устойчивости многоквартирных жилых домов в сейсмических районах |
410 856 |
108 580 |
123 235 |
0 |
123 235 |
0 |
0 |
0 |
227 989 |
76 396 |
227 989 |
76 396 |
0 |
0 |
59 632 |
32 184 |
59 632 |
32 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
53 829 |
43 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 351 |
19 351 |
19 351 |
19 351 |
0 |
0 |
34 478 |
24 486 |
34 478 |
24 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
186 805 |
64 743 |
123 235 |
0 |
123 235 |
0 |
0 |
0 |
57 045 |
57 045 |
57 045 |
57 045 |
0 |
|
6 524 |
7 698 |
6 524 |
7 698 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
|
2016 год |
170 223 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
151 593 |
0 |
151 593 |
|
0 |
|
18 629 |
0 |
18 629 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
3 |
Объекты по Соглашению с ОАО "Транснефть" (Проектирование и строительство 16-ти квартирного дома) |
58 163 |
51 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 163 |
51 674 |
58 163 |
51 501 |
0 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
56 246 |
38 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 246 |
38 588 |
56 246 |
38 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
0 |
12 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 913 |
|
12 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
1 917 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 917 |
173 |
1 917 |
0 |
0 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Обеспечение жильем молодых семей |
166 010 |
136 860 |
36 924 |
38 069 |
36 924 |
38 069 |
0 |
0 |
33 500 |
26 347 |
33 500 |
26 347 |
0 |
0 |
52 023 |
26 809 |
52 023 |
26 809 |
0 |
0 |
43 563 |
45 635 |
43 563 |
45 635 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
15 876 |
8 417 |
2 363 |
2 363 |
2 363 |
2 363 |
0 |
0 |
2 011 |
2 011 |
2 011 |
2 011 |
0 |
0 |
2 500 |
1 900 |
2 500 |
1 900 |
0 |
0 |
9 002 |
2 143 |
9 002 |
2 143 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
24 600 |
10 247 |
3 665 |
1 567 |
3 665 |
1 567 |
0 |
0 |
3 124 |
1 842 |
3 124 |
1 842 |
0 |
0 |
3 872 |
1 530 |
3 872 |
1 530 |
0 |
0 |
13 939 |
5 308 |
13 939 |
5 308 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
58 915 |
70 805 |
17 522 |
20 765 |
17 522 |
20 765 |
0 |
0 |
12 281 |
14 978 |
12 281 |
14 978 |
0 |
0 |
18 801 |
17 531 |
18 801 |
17 531 |
0 |
0 |
10 311 |
17 531 |
10 311 |
17 531 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
44 173 |
47 391 |
13 374 |
13 374 |
13 374 |
13 374 |
0 |
0 |
7 038 |
7 516 |
7 038 |
7 516 |
0 |
0 |
13 450 |
5 848 |
13 450 |
5 848 |
0 |
0 |
10 311 |
20 653 |
10 311 |
20 653 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
22 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
9 046 |
0 |
9 046 |
|
0 |
|
13 400 |
0 |
13 400 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
5 |
Строительство индивидуального жилья (предоставление кредитных заемных средств гражданам) |
103 926 |
59 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 944 |
13 707 |
22 944 |
13 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 982 |
45 305 |
80 982 |
45 305 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
39 306 |
35 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 979 |
7 268 |
7 979 |
7 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 327 |
28 535 |
31 327 |
28 535 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
44 666 |
12 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 067 |
3 331 |
9 067 |
3 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 599 |
9 518 |
35 599 |
9 518 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
2 000 |
5 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 |
1 559 |
512 |
1 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 |
3 637 |
1 488 |
3 637 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
5 164 |
5 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 |
1 549 |
1 549 |
1 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 615 |
3 615 |
3 615 |
3 615 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
12 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 837 |
0 |
3 837 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 953 |
0 |
8 953 |
|
0 |
|
||||||
6 |
Строительство жилищного фонда социального использования |
57 963 |
38 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
51 963 |
32 548 |
51 963 |
32 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
24 548 |
14 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
18 548 |
8 729 |
18 548 |
8 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
23 819 |
23 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 819 |
23 819 |
23 819 |
23 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
9 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
9 596 |
0 |
9 596 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Строительство (приобретение) жилья в сельской местности, всего |
67 410 |
50 370 |
19 927 |
15 529 |
19 927 |
15 529 |
0 |
0 |
21 737 |
14 953 |
21 737 |
14 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 746 |
19 888 |
25 746 |
19 888 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
12 591 |
13 571 |
4 009 |
4 309 |
4 009 |
4 309 |
0 |
0 |
3 850 |
4 157 |
3 850 |
4 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 732 |
5 105 |
4 732 |
5 105 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
13 467 |
13 467 |
4 368 |
4 368 |
4 368 |
4 368 |
0 |
0 |
4 156 |
4 156 |
4 156 |
4 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 943 |
4 943 |
4 943 |
4 943 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
13 467 |
9 865 |
4 368 |
2 484 |
4 368 |
2 484 |
0 |
0 |
4 156 |
2 484 |
4 156 |
2 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 943 |
4 897 |
4 943 |
4 897 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
8 443 |
13 467 |
2 526 |
4 368 |
2 526 |
4 368 |
0 |
0 |
2 504 |
4 156 |
2 504 |
4 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 413 |
4 943 |
3 413 |
4 943 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
19 442 |
0 |
4 656 |
0 |
4 656 |
|
0 |
|
7 071 |
0 |
7 071 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
7 715 |
0 |
7 715 |
|
0 |
|
||||||
7.1. |
в том числе на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов |
40 962 |
30 961 |
11 734 |
9 198 |
11 734 |
9 198 |
0 |
0 |
13 348 |
9 374 |
13 348 |
9 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 152 |
12 389 |
15 880 |
12 389 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
7 442 |
8 421 |
2 331 |
2 631 |
2 331 |
2 631 |
0 |
0 |
2 383 |
2 689 |
2 383 |
2 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 728 |
3 101 |
2 728 |
3 101 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
8 330 |
8 330 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
0 |
0 |
2 686 |
2 686 |
2 686 |
2 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
8 330 |
5 880 |
2 627 |
1 313 |
2 627 |
1 313 |
0 |
0 |
2 686 |
1 313 |
2 686 |
1 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 017 |
3 254 |
3 017 |
3 254 |
0 |
|
||||||
|
2015 год |
4 591 |
8 330 |
1 342 |
2 627 |
1 342 |
2 627 |
0 |
0 |
1 330 |
2 686 |
1 330 |
2 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 919 |
3 017 |
1 919 |
3 017 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
12 269 |
0 |
2 807 |
0 |
2 807 |
|
0 |
|
4 263 |
0 |
4 263 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
5 199 |
0 |
5 199 |
|
0 |
|
||||||
8 |
Строительство жилья для железнодорожников |
419 230 |
176 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 230 |
176 368 |
419 230 |
176 368 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
114 452 |
57 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 452 |
57 529 |
114 452 |
57 529 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
126 678 |
23 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 678 |
23 936 |
126 678 |
23 936 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
44 000 |
71 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
71 736 |
44 000 |
71 736 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
100 200 |
23 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 200 |
23 167 |
100 200 |
23 167 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
33 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
33 900 |
0 |
33 900 |
0 |
0 |
|
||||||
9 |
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
713 275 |
199 298 |
219 875 |
63 632 |
219 875 |
63 632 |
0 |
0 |
345 180 |
126 221 |
345 180 |
126 221 |
0 |
0 |
23 265 |
9 445 |
21 185 |
0 |
2 080 |
0 |
124 955 |
0 |
124 955 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
5 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
295 |
0 |
295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
38 377 |
26 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 901 |
24 261 |
36 901 |
24 261 |
0 |
0 |
1 476 |
1 771 |
1 476 |
1 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
208 463 |
173 266 |
0 |
63 632 |
0 |
63 632 |
0 |
0 |
75 833 |
101 960 |
75 833 |
101 960 |
0 |
0 |
7 674 |
7 674 |
7 674 |
7 674 |
0 |
0 |
124 955 |
0 |
124 955 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
460 542 |
0 |
219 875 |
0 |
219 875 |
|
0 |
|
226 847 |
0 |
226 847 |
0 |
0 |
|
13 820 |
0 |
11 740 |
|
2 080 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
10 |
Обустройство зон индивидуальной жилой застройки, благоустройство территорий. |
22 048 |
27 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 674 |
17 350 |
13 674 |
17 350 |
0 |
0 |
8 374 |
10 476 |
8 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013 год |
5 300 |
8 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 373 |
0 |
5 373 |
0 |
0 |
5 300 |
3 400 |
5 300 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2014 год |
6 000 |
4 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 077 |
4 077 |
4 077 |
4 077 |
0 |
0 |
1 923 |
708 |
1 923 |
708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2015 год |
6 000 |
14 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
7 900 |
6 000 |
7 900 |
0 |
0 |
0 |
6 368 |
0 |
6 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2016 год |
4 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
3 597 |
0 |
3 597 |
|
0 |
|
1 151 |
0 |
1 151 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по земельно-имущественному комплексу МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||||||||
|
Всего |
17 213 |
6 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 213 |
6 506 |
0 |
0 |
17 213 |
6 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 |
688 |
745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 |
745 |
0 |
0 |
688 |
745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 |
3 300 |
1 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
1 718 |
0 |
0 |
3 300 |
1 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 |
2 025 |
727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 025 |
727 |
0 |
0 |
2 025 |
727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 |
5 514 |
3 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 514 |
3 316 |
0 |
0 |
5 514 |
3 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Формирование права собственности МО "Алданский район" на объекты капитального строительства |
5 068 |
1 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 068 |
1 521 |
0 |
0 |
5 068 |
1 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 |
598 |
367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 |
367 |
0 |
0 |
598 |
367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 |
2 200 |
1 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
1 078 |
0 |
0 |
2 200 |
1 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 |
815 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 |
46 |
0 |
0 |
815 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 |
869 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 |
30 |
0 |
0 |
869 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 |
586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
586 |
0 |
0 |
|
586 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
2. |
Формирование земельных участков для продажи права аренды либо собственности на аукционе (межевание земельных участков) |
5 112 |
2 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 112 |
2 278 |
0 |
0 |
5 112 |
2 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 |
61 |
348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
348 |
0 |
0 |
61 |
348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 |
800 |
461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
461 |
0 |
0 |
800 |
461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 |
730 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 |
681 |
0 |
0 |
730 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 |
2 045 |
788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 045 |
788 |
0 |
0 |
2 045 |
788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 |
1 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 476 |
0 |
0 |
|
1 476 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
3. |
Содержание муниципального имущества |
2 479 |
398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 479 |
398 |
0 |
0 |
2 479 |
398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 |
400 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
400 |
368 |
0 |
0 |
400 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 |
1 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 449 |
0 |
0 |
|
1 449 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||||
4. |
Страхование имущества |
4 555 |
2 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 555 |
2 309 |
0 |
0 |
4 555 |
2 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2013 |
0 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
0 |
0 |
0 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2014 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2015 |
2 200 |
2 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
2 130 |
0 |
0 |
2 200 |
2 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2016 |
2 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 175 |
0 |
0 |
|
2 175 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Система
программных мероприятий по созданию условий для развития туризма на территории МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
|||||||||||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||||||||
|
Всего |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|||||||||
1 |
Оказание методической помощи в разработке и реализации туристических маршрутов сельского, комбинированного, охотничьего туризма |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
Паспортизация туристических маршрутов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Предоставление информации для размещения на сайте республиканского туристского портала |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4 |
Участие в мероприятиях туристкой направленности, проводимых Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4.1. |
Международная выставка SakhaTravel |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4.2. |
Международная научно-практическая конференция "Трансграничный проект "Восточное кольцо" как основа формирования единого туристского пространства и инструмент сотрудничества стран Северо-Восточной Азии" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4.3. |
Грант на усовершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма (для действующих более года) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2013 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Система
программных мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Всего |
15 642 |
8 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 642 |
5 474 |
4 807 |
5 248 |
835 |
226 |
10 000 |
3 415 |
10 000 |
3 415 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
12 750 |
5 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 |
3 840 |
2 600 |
3 840 |
150 |
0 |
10 000 |
1 989 |
10 000 |
1 989 |
0 |
0 |
|
2014 |
2 207 |
2 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 207 |
1 258 |
2 207 |
1 258 |
0 |
0 |
0 |
1 426 |
0 |
1 426 |
0 |
0 |
|
2015 |
249 |
376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
376 |
0 |
150 |
249 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 |
0 |
0 |
0 |
436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Разработка проектов рекультивации объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов |
600 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
494 |
600 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
600 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
494 |
600 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 |
Проведение рекультивации объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов |
3 407 |
4 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 407 |
4 407 |
3 407 |
4 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
2 000 |
3 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
3 346 |
2 000 |
3 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
1 407 |
1 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 407 |
1 061 |
1 407 |
1 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
3 |
Обустройство и проектирование объектов размещения ТБО и промотходов (г. Алдан, г. Томмот, пос. Н. Куранах и пос. Лебединый) |
10 300 |
3 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
347 |
300 |
347 |
0 |
0 |
10 000 |
3 415 |
10 000 |
3 415 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
10 000 |
1 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
1 989 |
10000 |
1989 |
0 |
0 |
|
2014 |
300 |
1 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
197 |
300 |
197 |
0 |
0 |
0 |
1 426 |
0 |
1426 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4 |
Разработка документации и строительство полигона ТБО (г. Алдан) |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2014 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
8 |
Экологическое воспитание |
685 |
226 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 |
226 |
0 |
0 |
685 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
249 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
226 |
0 |
0 |
249 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
286 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
8.1. |
Организация рекламно-информационных мероприятий, в т.ч. телепередач, специального выпуска к муниципальной газете |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Организация и проведение научно-практических, туристско-краеведческих конференций, туристических слетов, конкурсов, декад Земли, Воды, День птиц |
629 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 |
226 |
0 |
0 |
629 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
249 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
226 |
0 |
0 |
249 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
0 |
0 |
0 |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Проведение ЗМУ и патрулирования (мероприятие внесено в 2016 году по информации социального управления администрации МО "Алданский район") |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Система
программных мероприятий по финансовой устойчивости МО "Алданский район" на 2012 - 2016 гг.
(в текущих ценах, тыс. рублей)
N п/п |
Наименование проекта (объект, мероприятия) |
Всего финансовых средств |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет РС (Я) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
Всего |
Капитальные вложения |
Прочие текущие затраты |
||||||||||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Мероприятия МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Алданский район" на 2012 - 2013 гг.", всего |
9 335 |
7 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 677 |
5 917 |
2 264 |
2 683 |
3 413 |
3 234 |
3 658 |
1 516 |
2 113 |
346 |
1 545 |
1 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
4 419 |
4 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 501 |
3 514 |
1088 |
1343 |
2413 |
2171 |
918 |
917 |
345 |
0 |
573 |
917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
3 076 |
3 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 176 |
2 403 |
1176 |
1340 |
1000 |
1063 |
900 |
599 |
200 |
346 |
700 |
253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
1 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 840 |
0 |
1568 |
0 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета |
6 806 |
5 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 |
4 576 |
2 264 |
2 683 |
1 498 |
1 893 |
3 044 |
1 099 |
2 113 |
346 |
931 |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
2 862 |
3 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 086 |
2 480 |
1088 |
1343 |
998 |
1137 |
776 |
555 |
345 |
|
431 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
2 376 |
2 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 676 |
2 096 |
1176 |
1340 |
500 |
756 |
700 |
544 |
200 |
346 |
500 |
198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
1 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 568 |
0 |
1568 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
2 |
Повышение квалификации, проведение семинаров |
2 529 |
1 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 915 |
1 341 |
0 |
0 |
1 915 |
1 341 |
614 |
417 |
0 |
0 |
614 |
417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012 |
1 557 |
1 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 415 |
1 034 |
0 |
0 |
1415 |
1034 |
142 |
362 |
0 |
0 |
142 |
362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
700 |
362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
500 |
307 |
0 |
0 |
500 |
307 |
200 |
55 |
0 |
0 |
200 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
0 |
0 |
0 |
272 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Алданского районного Совета депутатов Муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2013 г. N 38-2 "Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"
Текст решения опубликован в газете "Муниципальный вестник Алданского района" от 31 мая 2013 г. N 21
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Алданского районного Совета депутатов муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 г. N 28-3
Решение Алданского районного Совета депутатов Муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2014 г. N 9-3