Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 17 июля 2007 г. N 1491-РП
Внесение изменений и дополнений
в приложение 2 к распоряжению Правительства Москвы от 19 декабря 2006 года N 2633-РП
Поквартальное распределение расходов бюджета города Москвы на 2007 год
(тыс. рублей)
Коды БК |
Наименование показателей |
Всего |
в том числе по кварталам: |
||||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
-121 419,4 |
-59 068,2 |
4 164,9 |
2 005 197,6 |
-2 071 713,7 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
01 |
02 |
- |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
2 502,7 |
781,7 |
51 |
225,3 |
1 444,7 |
|||||||||
|
|
|
- |
из них заработная плата и начисления |
2 502,7 |
781,7 |
51 |
225,3 |
1 444,7 |
||||||||
01 |
03 |
- |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
30 148 |
|
|
13 263 |
16 885 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
30 148 |
|
|
13 263 |
16 885 |
||||||||
01 |
04 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
-369 720,3 |
-122 828,1 |
-103 270,6 |
-47 619,5 |
-96 002,1 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы, систематизация законодательства города Москвы, издание текстов законов города Москвы и комментариев к ним |
6 200 |
|
|
3 100 |
3 100 |
||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
42 166,8 |
917 |
256 |
20 223,4 |
20 770,4 |
||||||||
01 |
05 |
- |
Судебная система |
9 000 |
|
|
6 750 |
2 250 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9 000 |
|
|
6 750 |
2 250 |
||||||||
01 |
06 |
- |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
599 414,4 |
5 510,2 |
8 157 |
45 797,8 |
539 949,4 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
93 425 |
5 510,2 |
8 157 |
45 055,8 |
34 702 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
24 139,8 |
|
|
16 348,8 |
7 791 |
|||||||
|
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
487 |
162 |
147 |
147 |
31 |
|||||||
01 |
07 |
- |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
-569 |
|
-76 |
-361 |
-132 |
|||||||||
01 |
08 |
- |
Международные отношения и международное сотрудничество |
47 872 |
|
|
39 541 |
8 331 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
финансирование целевых мероприятий международного характера |
43 712 |
|
|
37 541 |
6 171 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной целевой среднесрочной программы осуществления государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2006-2008 годы |
4 160 |
|
|
2 000 |
2 160 |
||||||||
01 |
09 |
- |
Международная экономическая и гуманитарная помощь |
7 095,1 |
|
|
7 095,1 |
|
|||||||||
01 |
12 |
- |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
-2 901700 |
|
|
-12 022 |
-2 889 678 |
|||||||||
|
|
|
- |
из них проценты за рассрочку уплаты реструктуризированной задолженности перед федеральным бюджетом по ссуде на продовольственное обеспечение города |
-10 712 |
|
|
-10 712 |
|
||||||||
01 |
15 |
- |
Другие общегосударственные вопросы |
2 454 537,7 |
57 468,0 |
99 303,5 |
1 952 527,9 |
345 238,3 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
расходы, связанные с проведением целевых мероприятий по организации бухгалтерского учета |
673 |
|
|
673 |
|
||||||||
|
|
|
- |
расходы на реализацию полномочий города Москвы по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы налоговых органов города Москвы |
648 712,3 |
|
|
648 712,3 |
|
||||||||
|
|
|
- |
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве |
942,2 |
|
|
659,5 |
282,7 |
||||||||
|
|
|
- |
проведение целевых мероприятий межрегионального характера |
15 000 |
|
|
10 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
|
- |
расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника |
63 495,3 |
|
|
35 957,7 |
27 537,6 |
||||||||
|
|
|
- |
расходы по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований |
30 232,2 |
|
|
15 116,1 |
15 116,1 |
||||||||
|
|
|
- |
обеспечение расчетов по гарантиям перед Министерством финансов РФ за ОАО "Новинский бульвар, 31" и АМО"ЗИЛ" |
845 399 |
|
|
845 399 |
|
||||||||
|
|
|
- |
расходы по освобождению жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд |
28 169,6 |
|
|
28 169,6 |
|
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
571 701,1 |
|
49 635,5 |
316 615,2 |
205 450,4 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
96 538 |
|
|
60 913,9 |
35 624,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
02 |
00 |
Национальная оборона |
3 376 |
|
|
|
3 376 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
02 |
03 |
- |
Мобилизационная подготовка экономики |
3 376 |
|
|
|
3 376 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
03 |
00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 327 432,5 |
144 646 |
144 646 |
1 993 753,6 |
1 044 386,9 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
03 |
02 |
- |
Органы внутренних дел |
2 112 586,4 |
144 646 |
144 646 |
1 622 667,7 |
200 626,7 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
обеспечение специальных мероприятий по безопасности дорожного движения |
62 582,7 |
|
|
62 582,7 |
|
||||||||
03 |
09 |
- |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
91 576,1 |
|
|
1 849 |
89 727,1 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
03 |
10 |
- |
Обеспечение противопожарной безопасности |
798 309,6 |
|
|
121 279 |
677 030,6 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской среднесрочной целевой программы "Пожарная безопасность города Москвы на 2005-2007 годы" |
769 947,8 |
|
|
100 000 |
669 947,8 |
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на повышение денежного довольствия сотрудникам государственной противопожарной службы |
28 960,4 |
|
|
21279 |
7 082,8 |
||||||||
03 |
13 |
- |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
324 960,4 |
|
|
247 957,9 |
77 002,5 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
324 960,4 |
|
|
247 957,9 |
77 002,5 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
04 |
00 |
Национальная экономика |
65 061 580,4 |
5 038 706 |
6 738 277,3 |
27 895 470,5 |
25 389 126,6 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
04 |
01 |
- |
Общеэкономические вопросы |
721679,7 |
193 715,5 |
138 331 |
219 668,1 |
169 965,1 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
мероприятия по обеспечению занятости населения |
18 000 |
|
|
18 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация переданных полномочий в области трудовых отношений |
573 330,3 |
163 654,3 |
104 132 |
167 493,2 |
138 050,8 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
104 310,6 |
25 165,3 |
26 158,3 |
27 322,8 |
25 664,2 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
98 352,6 |
24 172,3 |
24 172,3 |
25 336,8 |
24 671,2 |
|||||||
04 |
02 |
- |
Топливо и энергетика |
1 401,5 |
|
|
981,1 |
420,4 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
1 401,5 |
|
|
981,1 |
420,4 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
1 401,5 |
|
|
981,1 |
420,4 |
|||||||
04 |
05 |
- |
Сельское хозяйство и рыболовство |
2 541 174,2 |
2 541 174,2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
продовольственная безопасность города |
2 541 174,2 |
2 541 174,2 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
- |
в том числе формирование городского резервного продовольственного фонда и городского заказа на картофель и плодоовощную продукцию |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
||||||||
04 |
06 |
- |
Водные ресурсы |
40 401 |
2 080 |
17 605 |
14 426 |
6 290 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
расходы на восстановление и экологическую реабилитацию прудов |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
26 000 |
2 080 |
7 800 |
10 400 |
5 720 |
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений |
11401 |
|
9 805 |
1026 |
570 |
||||||||
04 |
08 |
- |
Транспорт |
17 794 924,7 |
155 299 |
155 299 |
10 320 629,6 |
7 163 697,1 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте |
-329 234,5 |
|
|
-246 925,8 |
-82 308,7 |
||||||||
|
|
|
- |
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пассажирском транспорте в Зеленоградском административном округе |
-6 212,1 |
|
|
-4 659,1 |
-1 553 |
||||||||
|
|
|
- |
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на Московском метрополитене |
-285 750,3 |
|
|
-214 312,6 |
-71 437,7 |
||||||||
|
|
|
- |
субсидии на покрытие убытков Московской монорельсовой дороги, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров |
70 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
|
|
- |
проведение мероприятий в области организации транспортного движения |
-50 000 |
|
|
-50 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы развития наземного городского пассажирского транспорта в городе Москве на 2007-2009 гг. |
277 742,3 |
|
|
217 853,3 |
59 889 |
||||||||
|
|
|
- |
проведение антитеррористических мероприятий на Московском метрополитене |
73 705,8 |
|
|
73 705,8 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы реализации транспортной политики в сфере грузовых автомобильных перевозок на 2007-2009 годы |
55 175 |
|
|
16 552,5 |
38 622,5 |
||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
17 316 941,3 |
|
|
10 287 435,8 |
7 029 505,5 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
51 360,3 |
|
|
50 680,2 |
680,1 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
1 360,3 |
|
|
680,2 |
680,1 |
|||||||
04 |
09 |
- |
Связь и информатика |
831 832,3 |
286,0 |
362,0 |
473 713,8 |
357 470,5 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
телекоммуникационные услуги |
-99 862,8 |
|
-100 000 |
137,2 |
|
||||||||
|
|
|
- |
эксплуатация информационных систем и ресурсов |
62 317 |
286 |
362 |
42 873,8 |
18 795,2 |
||||||||
|
|
|
- |
приобретение техники, оборудования и программных продуктов |
225 263,8 |
|
100 862,4 |
124 401,4 |
|
||||||||
|
|
|
|
в том числе по системе образования |
2 199,5 |
|
|
2 199,5 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы "Электронная Москва" |
634 214,5 |
|
-862,4 |
298 277 |
336 799,9 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
реализация проекта "Социальная карта москвича" |
140 000 |
|
|
36 000 |
104 000 |
|||||||
|
|
|
|
- |
проектирование, разработка и внедрение |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
информационных систем |
494 214,5 |
|
-862,4 |
262 277 |
232 799,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
из них по системе образования |
10 000 |
1 190 |
1500 |
4 310 |
3 000 |
|||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
200 |
|
|
115 |
85 |
||||||||
04 |
10 |
- |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
456 800 |
|
|
200 000 |
256 800 |
|||||||||
04 |
11 |
- |
Другие вопросы в области национальной экономики |
42 673 367 |
2 146 151,3 |
6 426 680,3 |
16 666 051,9 |
17 434 483,5 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2007-2009гг. |
6 000 |
|
|
6 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого бизнеса |
51 256,4 |
|
51 256,4 |
|
|
||||||||
|
|
|
- |
расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов |
26 753,5 |
|
|
26 753,5 |
|
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
закупки импортного оборудования и расходных материалов |
26 753,5 |
|
|
26 753,5 |
|
|||||||
|
|
|
- |
осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
-18 000 |
|
|
-11 700 |
-6 300 |
||||||||
|
|
|
- |
осуществление мероприятий по повышению эффективности контроля и проведению мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов |
45 000 |
|
|
45 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
проведение мероприятий по поддержке промышленности |
-3 128 400 |
-840 300 |
-763 100 |
-780 000 |
-745 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация мероприятий в области земельной реформы в городе Москве |
157 497 |
|
|
47 497 |
110 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2007-2009 гг." |
2 819 511,7 |
840 300 |
749 200 |
485 011,7 |
745 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной городской целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве на 2007-2009 годы" |
13 900 |
|
13 900 |
|
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Целевой программы строительства гаражей- стоянок в городе Москве на период 2005-2007 гг. |
6 378,5 |
|
|
6 378,5 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы развития потребительского рынка и услуг города Москвы на 2007-2009 гг. |
588 000 |
|
|
588 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
22 752,7 |
|
|
|
22 752,7 |
||||||||
|
|
|
- |
целевые бюджетные фонды |
24 052 176,8 |
1 880 357,5 |
6 031 441,1 |
9 135 116,7 |
7 005 261,5 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы |
2 479 587,8 |
212 992,1 |
870 738,1 |
649 227,9 |
746 629,7 |
|||||||
|
|
|
|
- |
целевой бюджетный инвестиционный фонд |
1 954 265,4 |
1 567 665,4 |
|
|
386 600 |
|||||||
|
|
|
|
- |
целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации |
958 622,8 |
99 700 |
130 422,8 |
723 500 |
5 000 |
|||||||
|
|
|
|
- |
целевой бюджетный территориальный экологический фонд |
1 840 928,2 |
|
|
1 840 928,2 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд |
14 824 072 |
|
4 730 000 |
4 300 000 |
5 794 072 |
|||||||
|
|
|
|
- |
целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве |
1 461 195,2 |
|
|
1 461 195,2 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
целевой бюджетный фонд по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия |
533 505,4 |
|
300 280,2 |
160 265,4 |
72 959,8 |
|||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
17 905 646,2 |
250 000 |
325 000 |
7 046 394,3 |
10 284 251,9 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
124 894,2 |
15 793,8 |
18 982,8 |
71 600,2 |
18 517,4 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
22 168,2 |
1 275,4 |
2 209,9 |
12 361,5 |
6 321,4 |
|||||||
|
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
107,6 |
53,8 |
53,8 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
05 |
00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
29 148 829 |
-300 000 |
-806 297,9 |
15 383 536,3 |
14 871 590,6 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
05 |
01 |
- |
Жилищное хозяйство |
6 674 930,5 |
-300 000 |
28 850,9 |
3 034 865,7 |
3 911 213,9 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
капитальный ремонт жилищного фонда |
6 854 939 |
|
22 509,4 |
3 333 770,3 |
3 498 659,3 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
расходы на ремонт лифтового хозяйства |
725 607 |
|
|
202 300 |
523 307 |
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы на ремонт газового хозяйства |
26 000 |
|
|
|
26 000 |
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы на ремонт электрохозяйства |
-4 602,5 |
|
-758,4 |
-3 844,1 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы на установку приборов учета |
2 975 375,9 |
|
91 487,5 |
1 373 850,4 |
1 510 038 |
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы на комплексный капитальный ремонт без отселения |
968 696,5 |
84 083,2 |
170 382,2 |
619 301,4 |
94 929,7 |
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы на комплексное приведение в порядок дворов и подъездов |
7 171,4 |
|
2 442,3 |
4 729,1 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы на ремонт кровли |
528,2 |
|
|
528,2 |
|
|||||||
|
|
|
- |
расходы по эксплуатации жилищного фонда |
366 448,8 |
|
3 115,5 |
198 331,4 |
165 001,9 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
текущие работы по приведению в порядок дворов и подъездов |
142,3 |
|
|
142,3 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования |
44,8 |
|
|
|
44,8 |
|||||||
|
|
|
- |
субвенции на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
759 696 |
|
385 226 |
289 764 |
84 706 |
||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
-1 306 153,3 |
-300 000 |
-382 000 |
-787 000 |
162 846,7 |
||||||||
05 |
02 |
- |
Коммунальное хозяйство |
22 158 701,4 |
|
-832 033,3 |
12 244 223,2 |
10 746 511,5 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
капитальный ремонт газовых сетей |
50 000 |
|
|
20 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
|
- |
субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению |
-1074 600 |
|
-90 802 |
-426 840 |
-556 958 |
||||||||
|
|
|
- |
расходы на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением |
2 115,7 |
|
|
2 115,7 |
|
||||||||
|
|
|
- |
расходы на благоустройство города |
4 427 731 |
|
-414 958,6 |
4 110 850,8 |
731 838,8 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
капитальный ремонт дорог |
2 205 083 |
|
|
1 539 470,8 |
665 612,2 |
|||||||
|
|
|
|
- |
текущий ремонт дорог |
647 795 |
|
1 856,3 |
231 093 |
414 845,7 |
|||||||
|
|
|
|
- |
ремонт объектов наружного освещения города |
19 200 |
|
|
19 200 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
ремонт объектов архитектурно-художественной подсветки |
9 483 |
|
|
|
9 483, |
|||||||
|
|
|
|
- |
капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. |
2 021 987 |
|
68 292,6 |
2 034 787 |
-81 092,6 |
|||||||
|
|
|
|
- |
содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. |
255 000 |
|
|
200 000 |
55 000 |
|||||||
|
|
|
|
- |
уборка дорог |
-779 634 |
|
-485 107,5 |
|
-294 526,5 |
|||||||
|
|
|
|
- |
цветочное оформление города |
53 666,8 |
|
|
53 666,8 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
восстановительный ремонт зеленых насаждении |
215 280 |
|
|
161 354,6 |
53 925,4 |
|||||||
|
|
|
|
- |
содержание зеленых насаждений |
-147 146,8 |
|
|
-93 221,4 |
-53 925,4 |
|||||||
|
|
|
- |
субвенции на функционирование аварийной службы газового хозяйства и селективный сбор твердых бытовых отходов |
293 597,7 |
|
|
97 000 |
196 597,7 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация мероприятий по энергосбережению |
100 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
7 442 |
|
|
7 442 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы |
70 000 |
|
|
3 000 |
67 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской комплексной целевой программы перспективного развития Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" на 2006-2008 гг. |
-926 272,7 |
|
-326 272,7 |
-400 000 |
-200 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Целевой среднесрочной экологической программы города Москвы на 2006-2008 годы |
132 343 |
|
|
132 343 |
|
||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
19 076 344,7 |
|
|
8 648 311,7 |
10 428 033 |
||||||||
05 |
04 |
- |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
315 197,1 |
|
-3 115,5 |
104 447,4 |
213 865,2 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
содержание подведомственных учреждений жилищно-коммунального хозяйства |
59 591,9 |
|
-3 115,5 |
-3 506,3 |
66 213,7 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в городе Москве |
229 600 |
|
|
94 600 |
135 000 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
12 505,2 |
|
|
11 353,7 |
1 151,5 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
2 505,2 |
|
|
1 753,7 |
751,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
06 |
00 |
Охрана окружающей среды |
60 853,8 |
|
|
4 597,6 |
56 256,2 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
06 |
04 |
- |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
60 853,8 |
|
|
4 597,6 |
56 256,2 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
реализация Целевой среднесрочной экологической программы города Москвы на 2006-2008 годы |
570 915 |
|
|
520 915 |
50 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой среднесрочной программы работ по совершенствованию опорной геодезической сети города Москвы на 2007-2009 годы |
59 311,7 |
|
|
59311,7 |
|
||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
-570 226,7 |
|
|
-576 226,7 |
6 000 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
853,8 |
|
|
597,6 |
256,2 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
853,8 |
|
|
597,6 |
256,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
07 |
00 |
Образование |
14 374 213,6 |
256 780,8 |
222 835,2 |
5 823 499,4 |
8 071 098,2 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
07 |
01 |
- |
Дошкольное образование |
568 058,6 |
117 356,5 |
117 695,1 |
215 708,2 |
117 298,8 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
-82,7 |
|
-25 |
|
-57,7 |
||||||||
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
-14 668,3 |
|
|
-14 668,3 |
|
||||||||
|
|
|
- |
пособия по социальной помощи |
469 426 |
117 356,5 |
117 356,5 |
117 356,5 |
117 356,5 |
||||||||
07 |
02 |
- |
Общее образование |
2 031 453,9 |
132 317,4 |
171 650,7 |
652 631,8 |
1 074 854 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
1 655 078,9 |
112 650,7 |
112 650,7 |
904 183,4 |
525 594,1 |
||||||||
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
-66 311,7 |
|
|
-66 611,7 |
300 |
||||||||
07 |
04 |
- |
Среднее профессиональное образование |
-214 677,6 |
|
-455,6 |
-293 245 |
79 023 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
184 655 |
|
|
140 555 |
44 100 |
||||||||
|
|
|
- |
пособия по социальной помощи |
1 400 |
|
1 400 |
|
|
||||||||
07 |
05 |
- |
Переподготовка и повышение квалификации |
68 807,9 |
|
-274,1 |
56 382 |
12 700 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
68 082 |
|
|
56 382 |
11 700 |
||||||||
07 |
06 |
- |
Высшее профессиональное образование |
90 987 |
|
|
46 194 |
44 793 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
83 987 |
|
|
41 994 |
41 993 |
||||||||
07 |
07 |
- |
Молодежная политика и оздоровление детей |
460 407 |
7 106,9 |
-66 172 |
425 484,1 |
93 988 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
37 999,9 |
|
|
37 999,9 |
|
||||||||
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
675,1 |
|
|
675,1 |
|
||||||||
|
|
|
- |
проведение детских оздоровительных мероприятий |
-60 137,1 |
2 894,9 |
-70 984 |
7 952 |
|
||||||||
07 |
09 |
- |
Другие вопросы в области образования |
11 369 176,8 |
|
391,1 |
4 720 344,3 |
6 648 441,4 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
62 948 |
|
|
55 178 |
7 770 |
||||||||
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
-1 100 |
|
|
-1 100 |
|
||||||||
|
|
|
- |
гранты Москвы по программе образования |
923,7 |
|
|
923,7 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
1 844 600 |
|
|
1 231 000 |
613 600 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы развития образования "Столичное образование - 4" на 2005- 2007гг. |
8 803 012,7 |
|
|
3 503 012,7 |
5 300 000 |
||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
284 000 |
|
|
-150 000 |
434 000 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
3 704,2 |
|
|
2 592,9 |
1 111,3 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
3 704,2 |
|
|
2 592,9 |
1 111,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
08 |
00 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
2 187 493,3 |
|
334 362,2 |
948 979,1 |
904 152 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
08 |
01 |
- |
Культура |
1313 104 |
|
323 272,7 |
357 043 |
632 788,3 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
-815 410 |
|
|
-426 482,2 |
-388 927,8 |
||||||||
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
11 900 |
|
|
7 500 |
4 400 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Долгосрочной целевой программы сохранения объектов историко-культурного наследия и развития территории Государственного художественного историко-архитектурного и природно- ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" на 2003-2007 годы |
388 890,6 |
|
|
100 008,6 |
288 882 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой комплексной программы "Культура Москвы (2005-2007 годы)" |
851 564,4 |
|
-3 000,0 |
433 278,3 |
421 286,1 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской комплексной целевой программы перспективного развития Государственного историко- архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" на 2006-2008 гг. |
526 272,7 |
|
326 272,7 |
30 000 |
170 000 |
||||||||
08 |
03 |
- |
Телевидение и радиовещание |
642 435,5 |
|
389,5 |
412 844 |
229 202 |
|||||||||
08 |
04 |
- |
Периодическая печать и издательства |
51 700 |
|
1 700 |
20 620 |
29 380 |
|||||||||
08 |
06 |
- |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
180 253,8 |
|
9 000 |
158 472,1 |
12 781,7 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
проведение Пасхального фестиваля |
15 000 |
|
|
15 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы создания отечественных телефильмов в городе Москве на 2005 - 2007 гт. |
84 000 |
|
|
84 000 |
|
||||||||
|
|
|
- |
расходы на ремонтно-реставрационные работы на культовых объектах |
17 300 |
|
|
7 000 |
10 300 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
10 578,2 |
|
|
6 696,5 |
3 881,7 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
10 578,2 |
|
|
6 696,5 |
3 881,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
09 |
00 |
Здравоохранение и спорт |
15 459 564,7 |
238 160,9 |
942 459,9 |
6 657 233,3 |
7 621 710,6 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
09 |
01 |
- |
Здравоохранение |
7 081 261,8 |
148 160,9 |
-51 839,1 |
2 481 750,5 |
4 503 189,5 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
652 628 |
148 160,9 |
118 313,1 |
136 527,6 |
249 626,4 |
||||||||
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
-5 567,3 |
|
-5 567,3 |
|
|
||||||||
|
|
|
- |
бесплатный отпуск медикаментов |
10 392,4 |
|
|
10 392,4 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Программы "Целевая диспансеризация населения Москвы на 2005-2007 годы" |
91 711,7 |
|
|
41 511,7 |
50 200 |
||||||||
|
|
|
- |
долевое финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования |
2 346 040 |
|
|
274 040 |
2 072 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы развития здравоохранения "Столичное здравоохранение" на 2006 - 2007 гг. |
559 933 |
|
-200 000 |
451 271,9 |
308 661,1 |
||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
-150 000 |
|
|
-150 000 |
|
||||||||
09 |
02 |
- |
Спорт и физическая культура |
5 827 973,9 |
90 000 |
688 468,5 |
2 549 661,2 |
2 499 844,2 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
16 960 |
|
|
9 895 |
7 065 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Среднесрочной городской целевой программы развития объектов физической культуры и спорта в Москве на период 2005-2007 гг. |
4 555 504,4 |
|
623 299,0 |
2 114 705,2 |
1 817 500,2 |
||||||||
09 |
03 |
- |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта |
43 324 |
|
|
34 040,3 |
9 283,7, |
|||||||||
|
|
|
|
из них заработная плата и начисления |
42 754 |
|
-570 |
34 040,3 |
9 283,7 |
||||||||
09 |
04 |
- |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
2 507 005 |
|
305 830,5 |
1 591 781,3 |
609 393,2, |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
реализация Городской целевой программы развития туризма в городе Москве на 2005-2007 годы |
2 210 024,9 |
|
300 000 |
1 410 024,9 |
500 000 |
||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
216 900 |
|
|
149 900 |
67 000 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
3 657,6 |
|
|
2 560,4 |
1 097,2 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
3 657,6 |
|
|
2 560,4 |
1 097,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10 |
00 |
Социальная политика |
10 703 452 |
1 959 187,1 |
2 638 174,6 |
2 030 556,9 |
4 075 533,4 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
10 |
01 |
- |
Пенсионное обеспечение |
90 000 |
|
|
67 500 |
22 500 |
|||||||||
|
|
|
|
из них доплаты к пенсиям государственных служащих |
90 000 |
|
|
67 500 |
22 500 |
||||||||
10 |
02 |
- |
Социальное обслуживание населения |
60 636,5 |
|
82 800 |
-1 128 395,5 |
1 106 232 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
129 330 |
|
|
-156 986 |
286 316 |
||||||||
|
|
|
- |
коммунальные услуги |
-48 157 |
|
|
-48 157 |
|
||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов города Москвы на 2007-2009 годы" |
350 000 |
|
|
|
350 000 |
||||||||
|
|
|
- |
реализация Комплексной программы мер социальной защиты жителей Москвы на 2007 год |
-950 000 |
|
|
-970 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
доплаты к пенсиям неработающего населения |
-1 000 000 |
|
|
-1 000 000 |
|
|||||||
|
|
|
|
- |
прочие мероприятия в рамках программы |
50 000 |
|
|
30 000 |
20 000 |
|||||||
|
|
|
|
- |
социальной защиты |
|
|
|
|
|
|||||||
10 |
03 |
- |
Социальное обеспечение населения |
10 437 063,8 |
1 954 007,1 |
2 565 540,6 |
3 216 531,5 |
2 700 984,6 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
реализация мер социальной поддержки граждан |
3 908 698 |
1 463 817,4 |
1 968 463,2 |
318 721,5 |
157 695,9 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно |
66 562,4 |
16 411,2 |
16 410,1 |
17 331 |
16 410,1 |
|||||||
|
|
|
|
- |
бесплатные и льготные медикаменты |
11 775 |
2 943 |
2 944 |
2 944 |
2 944 |
|||||||
|
|
|
|
- |
ежемесячные денежные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам |
-536 029,1 |
|
|
-393 289,1 |
-142 740 |
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи |
4 358 505 |
1 444 375,4 |
1 944 301,2 |
686 635,5 |
283 192,9 |
|||||||
|
|
|
|
- |
расходы на выплату денежной компенсации взамен натуральных льгот (бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты) |
-17 000 |
|
|
|
-17 000 |
|||||||
|
|
|
|
- |
обеспечение транспортными средствами и техническими средствами реабилитации инвалидов по медицинским показаниям |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|||||||
|
|
|
|
- |
прочие расходы по социальной поддержке реабилитированных лиц |
412,7 |
87,8 |
87,9 |
149,1 |
87,9 |
|||||||
|
|
|
- |
страхование автомобилей инвалидов |
14 346 |
|
20 992,3 |
3 353,7 |
-10 000 |
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на возмещение расходов бюджета города Москвы по предоставлению права бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте и на обеспечение мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР" |
256 182,7 |
58 374,9 |
81 057,9 |
58 374,9 |
58 375 |
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
243,3 |
|
126 |
117,3 |
|
||||||||
|
|
|
- |
ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей |
31271,7 |
7818 |
7 818 |
7 818 |
7 817,7 |
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на реализацию переданных полномочий в области трудовых отношений |
460 725,7 |
123 996,8 |
105 083,2 |
141 465,4 |
90 180,3 |
||||||||
|
|
|
- |
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
-961 542,4 |
|
|
-571 167,4 |
-390 373 |
||||||||
|
|
|
- |
возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы |
-14 525 |
|
|
|
-14 525 |
||||||||
|
|
|
- |
субсидии на строительство или приобретение жилых помещений |
3 249 202,8 |
|
|
2 465 848,1 |
783 354,7 |
||||||||
|
|
|
- |
субсидии для обеспечения жильем военнослужащих Министерства обороны РФ |
3 492 461 |
300 000 |
382 000 |
792 000 |
2 018 461 |
||||||||
10 |
04 |
- |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
69 217,3 |
5 180 |
31 293,3 |
17 986,2 |
14 757,8 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
опекунское пособие |
44 752 |
|
24 613,3 |
11 187,9 |
8 950,8 |
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений |
3 745,3 |
|
1 500 |
1 618,3 |
627 |
||||||||
|
|
|
- |
субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
20 720 |
5 180 |
5 180 |
5 180 |
5 180 |
||||||||
10 |
06 |
- |
Другие вопросы в области социальной политики |
46 534,4 |
|
-41 459,3 |
-143 065,3 |
231 059 |
|||||||||
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
- |
капитальные вложения |
-200 000 |
|
-41 459,3 |
-177 880 |
19 339,3 |
||||||||
|
|
|
- |
функционирование исполнительных органов государственной власти |
72 592,4 |
|
|
1 814,7 |
70 777,7 |
||||||||
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
- |
заработная плата и начисления |
2 592,4 |
|
|
1 814,7 |
777,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
11 |
00 |
Межбюджетные трансферты |
44 429 |
|
|
26 305,5 |
18 123,5 |
||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||
11 |
01 |
- |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
-46 969 |
|
|
-32 345,5 |
-14 623,5 |
|||||||||
11 |
02 |
- |
Фонды компенсаций |
91 398 |
|
|
58 651 |
32 747 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Итого расходов |
140 249 804,9 |
7 278 412,6 |
10 218 622,2 |
62 769 129,8 |
59 983 640,3 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.