На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом города Мончегорска, постановлением администрации города Мончегорска от 03.09.2013 N 1076 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Мончегорска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации", протоколом заседания совета по разработке и реализации муниципальных программ города Мончегорска от 23.12.2020 N 28 постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Культура города Мончегорска", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 14.11.2018 N 1332 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 22.02.2019 N 265, от 29.03.2019 N 393, от 31.05.2019 N 655, от 25.06.2019 N 785, от 27.08.2019 N 1083, от 05.12.2019 N 1661, от 16.12.2019, N 1702, от 31.12.2019 N 1817, от 09.07.2020 N 674, от 02.09.2020 N 846, от 09.12.2020 N 1201) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение Программы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Программы (рублей) |
Всего по Программе:
1 279 739 710,74 рублей, в том числе: ФБ: 10 728 496,51 рублей, из них: 2019 год: 28 496,51 рублей, 2020 год: 10 700 000,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, 2024 год: 0,00 рублей.
ОБ: 458 720 030,56 рублей, из них: 2019 год: 60 339 968,00 рублей, 2020 год: 63 010 413,00 рублей, 2021 год: 74 728 412,39 рублей. 2022 год: 82 540 412,39 рублей, 2023 год: 89 050 412,39 рублей, 2024 год: 89 050 412,39 рублей.
МБ: 810 291 183,67 рублей, из них: 2019 год: 130 005 161,72 рублей, 2020 год: 127 528 248,96 рублей, 2021 год: 124 088 816,72 рублей. 2022 год: 126 300 167,55 рублей, 2023 год: 127 478 068,92 рублей, 2024 год: 174 890 719,80 рублей. |
1.2. В подпрограмме 1 "Обеспечение функций управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры" (далее - подпрограмма 1):
1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 45 018 012,84 рублей, в том числе:
МБ: 44 998 961,22 рублей, из них: 2019 год: 6 585 599,76 рублей, 2020 год: 6 807 478,33 рублей, 2021 год: 7 459 278,45 рублей. 2022 год: 7 371 238,45 рублей, 2023 год: 7 371 238,45 рублей, 2024 год: 9 404 127,78 рублей. |
1.2.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска | |||||||||||
Задача: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. | |||||||||||
1. |
Осуществление правоприменительных и контрольных функций, полномочий учредителя в пределах установленной компетенции в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОКМПиВОО |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
44 228 698,02 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 266 712,65 |
7 178 672,65 |
7 178 672,65 |
9 211 561,98 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
44 228 698,02 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 266 712,65 |
7 178 672,65 |
7 178 672,65 |
9 211 561,98 |
||||
2. |
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
2021 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОКМПиВОО |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
770 263, 20 |
0,00 |
0,00 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
770 263, 20 |
0,00 |
0,00 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
МБ |
44 998 961,22 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 459 278,45 |
7 371 238,45 |
7 371 238,45 |
9 404 127,78 |
|
|||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Итого: |
44 998 961,22 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 459 278,45 |
7 371 238,45 |
7 371 238,45 |
9 404 127,78 |
|
1.3. В подпрограмме 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" (далее - подпрограмма 2):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 2 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 309 457 824,64 рублей, в том числе: ФБ: 28 496,51 рублей, из них 2019 год: 28 496,51 рублей, 2020 год: 0,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей,
ОБ: 102 186 114,00 рублей, из них: 2019 год: 16 935 880,00 рублей, 2020 год: 12 362 847,00 рублей, 2021 год 14 966 846,75 рублей. 2022 год: 17 570 846,75 рублей, 2023 год: 20 174 846,75 рублей, 2024 год: 20 174 846,75 рублей.
МБ: 207 243 214,13 рублей, из них: 2019 год: 30 295 357,50 рублей, 2020 год: 33 386 767,50 рублей, 2021 год: 32 768 628,94 рублей. 2022 год: 32 501 201,84 рублей, 2023 год: 33 392 006,73 рублей, 2024 год: 44 899 251,62 рублей. |
1.3.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. | |||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ЦБС |
ОБ |
102 186 114,00 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
14 966 846,75 |
17 570 846,75 |
20 174 846,75 |
20 174 846,75 |
||||
МБ |
207 243 214,13 |
30 295 357,50 |
33 386 767,50 |
32 768 628,94 |
32 501 201,84 |
33 392 006,73 |
44 899 251,62 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
309 457 824,64 |
47259734,01 |
45 749 614,50 |
47735475,69 |
50072048,59 |
53566853,48 |
65074098,37 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
102 186 114,00 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
14 966 846,75 |
17 570 846,75 |
20 174 846,75 |
20 174 846,75 |
||||
МБ |
5 378 216,69 |
891 362,00 |
650 676,00 |
787 728,78 |
924 781,83 |
1 061 834,04 |
1 061 834,04 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
107 564 330,69 |
17827242,00 |
13013523,00 |
15754575,53 |
18495628,58 |
21236680,79 |
21236680,79 |
||||
1.2. |
в том числе на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
2020 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
102 186 114,00 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
14 966 846,75 |
17 570 846,75 |
20 174 846,75 |
20 174 846,75 |
|
|||
МБ |
207 243 214,13 |
30 295 357,50 |
33 386 767,50 |
32 768 628,94 |
32 501 201,84 |
33 392 006,73 |
44 899 251,62 |
|
|||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Итого: |
309 457 824,64 |
47259734,01 |
45 749 614,50 |
47 735 475,69 |
50 072 048,59 |
53 566 853,48 |
65074098,37 |
|
1.4. В подпрограмме 3 "Развитие творческого потенциала жителей города, поддержка традиций и народного творчества, организация досуговой деятельности" (далее - подпрограмма 3):
1.4.1. В паспорте подпрограммы 3 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 490 464 920,76 рублей, в том числе:
ОБ: 240 110 802,08 рублей, из них: 2019 год: 35 626 598,00 рублей, 2020 год: 31 782 841,00 рублей, 2021 год: 38 292 840,77 рублей. 2022 год: 42 198 840,77 рублей, 2023 год: 46 104 840,77 рублей, 2024 год: 46 104 840,77 рублей
МБ: 250 354 118,68 рублей, из них: 2019 год: 36 032 443,44 рублей, 2020 год: 40 548 490,14 рублей, 2021 год: 36 628 989,83 рублей. 2022 год: 37 452 359,15 рублей, 2023 год: 39 115 642,03 рублей, 2024 год: 60 576 194,09 рублей. |
1.4.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. | |||||||||||
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МАУ МГЦК |
ОБ |
240 110 802,08 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
38 292 840,77 |
42 198 840,77 |
46 104 840,77 |
46 104 840,77 |
||||
МБ |
250 354 118,68 |
36 032 443,44 |
40 548 490,14 |
36 628 989,83 |
37 452 359,15 |
39 115 642,03 |
60 576 194,09 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
490 464 920,76 |
71 659 041,44 |
72 331 331,14 |
74 921 830,60 |
79 651 199,92 |
85 220 482,80 |
106681034,86 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
240 110 802,08 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
38 292 840,77 |
42 198 840,77 |
46 104 840,77 |
46 104 840,77 |
||||
МБ |
12 637 410,67 |
1 875 084,00 |
1 672 781,00 |
2 015 412,67 |
2 220 991,88 |
2 426 570,56 |
2 426 570,56 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
252 748 212,75 |
37501682,00 |
33455622,00 |
40308253,44 |
44419 832,65 |
48531411,33 |
48531411,33 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
240 110 802,08 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
38 292 840,77 |
42 198 840,77 |
46 104 840,77 |
46 104 840,77 |
|
|||
МБ |
250 354 118,68 |
36 032 443,44 |
40 548 490,14 |
36 628 989,83 |
37 452 359,15 |
39 115 642,03 |
60 576 194,09 |
|
|||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Итого: |
490 464 920,76 |
71 659 041,44 |
72 331 331,14 |
74 921 830,60 |
79 651 199,92 |
85 220 482,80 |
106681034,86 |
|
1.5. В подпрограмме 4 "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры" (далее - подпрограмма 4):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 73 161 580,22 рублей, в том числе:
ОБ: 22 990 854,44 рублей, из них: 2019 год: 5 775 114,00 рублей, 2020 год: 3 443 148,00 рублей, 2021 год: 3 443 148,11 рублей. 2022 год: 3 443 148,11 рублей, 2023 год: 3 443 148,11 рублей, 2024 год: 3 443 148,11 рублей.
МБ: 50 170 725,78 рублей, из них: 2019 год: 6 352 813,03 рублей, 2020 год: 7 527 751,77 рублей, 2021 год: 7 978 894,30 рублей. 2022 год: 8 561 124,33 рублей, 2023 год: 9 413 253,48 рублей, 2024 год: 10 336 888,87 рублей. |
1.5.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции:
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <1> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. | |||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ МЦК МБУ МИГ |
ОБ |
22 990 854,44 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
||||
МБ |
50 170 725,78 |
6 352 813,03 |
7 527 751,77 |
7 978 894,30 |
8 561 124,33 |
9 413 253,48 |
10 336 888,87 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
73 161 580,22 |
12 127 927,03 |
10 970 899,77 |
11 422 042,41 |
12 004 272,44 |
12 856 401,59 |
13 780 036,98 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
22 990 854,44 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
||||
МБ |
1 210 044,07 |
303 953,00 |
181 218,00 |
181 218,32 |
181 218,11 |
181 218,32 |
181 218,32 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
24 200 898,51 |
6 079 067,00 |
3 624 366,00 |
3 624 366,43 |
3 624 366,22 |
3 624 366,43 |
3 624 366,43 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
22 990 854,44 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
3 443 148,11 |
|
|||
МБ |
50 170 725,78 |
6 352 813,03 |
7 527 751,77 |
7 978 894,30 |
8 561 124,33 |
9 413 253,48 |
10 336 888,87 |
|
|||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Итого: |
73 161 580,22 |
12 127 927,03 |
10 970 899,77 |
11 422 042,41 |
12 004 272,44 |
12 856 401,59 |
13 780 036,98 |
|
1.6. В подпрограмме 5 "Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства" (далее - подпрограмма 5):
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 325 397 060,23 рублей, в том числе:
ОБ: 93 432 260,04 рублей, из них: 2019 год: 2 002 376,00 рублей, 2020 год: 15 421 577,00 рублей, 2021 год: 18 025 576,76 рублей. 2022 год: 19 327 576,76 рублей, 2023 год: 19 327 576,76 рублей, 2024 год: 19 327 576,76 рублей.
МБ: 231 964 800,19 рублей, из них: 2019 год: 47 792 293,94 рублей, 2020 год: 36 565 042,03 рублей, 2021 год: 32 430 462,13 рублей. 2022 год: 32 644 243,78 рублей, 2023 год: 35 562 700,87 рублей, 2024 год: 46 970 057,44 рублей. |
1.6.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <1> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей | |||||||||||
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ДО ДМШ
МБУ ДО ДШИ |
ОБ |
93 432 260,04 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
18 025 576,76 |
19 327 576,76 |
19 327 576,76 |
19 327 576,76 |
||||
МБ |
231 964 800,19 |
47 792 293,94 |
36 565 042,03 |
32 430 462,13 |
32 644 243,78 |
35 562 700,87 |
46 970 057,44 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
325 397 060,23 |
49794669,94 |
51 986 619,03 |
50 456 038,89 |
51 971 820,54 |
54 890 277,63 |
66297634,20 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761; на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера) и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
93 432 260,04 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
18 025 576,76 |
19 327 576,76 |
19 327 576,76 |
19 327 576,76 |
||||
МБ |
4 917 487,21 |
105 388,00 |
811 662,00 |
948 714,57 |
1 017 240,88 |
1 017 240,88 |
1 017 240,88 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
98 349 747,25 |
2107764,00 |
16233239,00 |
18974291,33 |
20344817,64 |
20344817,64 |
20344817,64 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
93 432 260,04 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
18 025 576,76 |
19 327 576,76 |
19 327 576,76 |
19 327 576,76 |
||||
МБ |
231 964 800,19 |
47 792 293,94 |
36 565 042,03 |
32 430 462,13 |
32 644 243,78 |
35 562 700,87 |
46 970 057,44 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
325 397 060,23 |
49794669,94 |
51 986 619,03 |
50 456 038,89 |
51 971 820,54 |
54 890 277,63 |
66 297 634,20 |
1.7. В подпрограмме 6 "Сохранение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (далее - подпрограмма 6):
1.7.1. В паспорте подпрограммы 6 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 36 259 363,67 рублей, в том числе: ФБ: 10 700 000,00 рублей, из них 2019 год: 0,00 рублей, 2020 год: 10 700 000,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, 2024 год 0,00 рублей. МБ: 25 559 363,67 рублей, из них: 2019 год: 2 946 654,05 рублей, 2020 год: 2 692 719,19 рублей, 2021 год: 6 822 563,07 рублей. 2022 год: 7 770 000,00 рублей, 2023 год: 2 623 227,36 рублей, 2024 год: 2 704 200,00 рублей. |
1.7.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава администрации города |
В.И. Садчиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 30 декабря 2020 г. N 1313 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Мончегорска", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 14.11.2018 N 1332"
Вступает в силу с 30 декабря 2020 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте местного самоуправления г. Мончегорск (http://monchegorsk.gov-murman.ru) 14 января 2021 г.