Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(утв. Минфином России 28 апреля 2023 г.)
Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности (далее - Методика, базовые бюджетные ассигнования) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлена в соответствии с Правилами составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года N 326 1, и включает:
1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе государственных программ Российской Федерации (далее - государственная программа).
3. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе непрограммных направлений деятельности.
1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Базовые бюджетные ассигнования формируются с учетом положений настоящей Методики:
на 2024 и 2025 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 5 декабря 2022 года N 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее - Федеральный закон N 466-ФЗ или Закон N 466) на соответствующие годы 2;
на 2026 год на основе Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023 года N 900-рс (далее - Бюджетный прогноз).
В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:
1) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - макропрогноз) в 2022 году - с 12,4% до 11,9%, в 2023 году - с 5,5% до 5,3%, в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0%, в 2026 году - 4,0%, соответствующих бюджетных ассигнований на темп роста прожиточного минимума пенсионера в 2023 году - 3,3%, в 2024 году - с 4,7% до 4,0% и в 2025 году - с 5,6% до 8,0%, согласно приложению N 1 к настоящей Методике, в том числе:
а) с 1 февраля учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) за предыдущий год:
публичных нормативных обязательств, за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексация которых производится с 1 января;
иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию с 1 апреля выплат, зависящих от размера социальных пенсий, в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год;
Справочно:
В установленном объеме бюджетных ассигнований и Бюджетном прогнозе учтена индексация:
а) с 1 января ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):
отдельных публичных нормативных обязательств;
иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):
с 1 сентября стипендиального фонда для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров;
с 1 октября пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы (с учетом решений об индексации в 2022 году с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10 процентов);
с 1 октября публичных нормативных обязательств, зависящих от размера денежного содержания (денежного довольствия), а также выплачиваемых в иностранной валюте;
2) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда, денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц согласно приложению N 2 к настоящей Методике с учетом ежегодного увеличения с 1 января в соответствии с макропрогнозом в части темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году на 7,9%, в 2025 году на 7,0%, в 2026 году на 6,6% на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в целях сохранения соотношения средней заработной платы в соответствии с Указами;
Справочно:
В установленном объеме бюджетных ассигнований и Бюджетном прогнозе учтена следующая индексация ежегодно с 1 октября в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0% и в 2026 году - 4,0 процента на:
а) денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц;
б) оплату труда, в том числе на оплату труда сотрудников органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих исполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий федеральных органов исполнительной власти, в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур;
3) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в соответствии со среднегодовым курсом доллара США по отношению к рублю, предусмотренным в макропрогнозе, в 2024 году - 76,8 рублей за доллар США, в 2025 году - 77,6 рублей за доллар США, в 2026 году - 78,8 рублей за доллар США согласно приложению N 3 к настоящей Методике;
4) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей выплат по оплате труда, социальных выплат и пособий, пенсий, грантов согласно приложению N 4 к настоящей Методике;
5) уменьшение установленного объема бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, согласно приложению N 5 к настоящей Методике;
6) увеличение установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, расходные обязательства по которым приняты в 2023 году и (или) имеющие периодический порядок, согласно приложению N 6 к настоящей Методике;
7) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов согласно приложению N 7 к настоящей Методике;
8) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению N 8 к настоящей Методике;
9) Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на 2024 и 2025 годы определен на уровне Федерального закона N 466-ФЗ.
Объем на 2026 год определен на уровне минимального объема Федерального дорожного фонда с учетом коэффициента 0,36, а также:
прогнозного уровня инфляции (индекса роста потребительских цен), предусмотренного макропрогнозом, в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0%, в 2026 году - 4 процента;
прогнозного объема доходов федерального бюджета, учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда;
10) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, зависящих от объема поступления доходов в соответствии с абзацем восьмым статьи 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 9 к настоящей Методике;
2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе государственных программ
Государственная программа "Развитие здравоохранения"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 1.
Таблица 1
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
1 231 002 671,5 |
1 297 758 728,0 |
66 756 056,5 |
1 244 822 359,6 |
1 314 794 105,2 |
69 971 745,6 |
1 149 753 960,7 |
1 247 846 647,0 |
98 092 686,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
383 643 227,1 |
383 643 227,1 |
0,0 |
361 394 279,5 |
361 394 279,5 |
0,0 |
223 289 883,2 |
250 628 029,4 |
27 338 146,2 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры здравоохранения" |
24 451 096,1 |
24 451 096,1 |
0,0 |
22 307 609,4 |
22 307 609,4 |
0,0 |
28 405 553,9 |
29 382 576,0 |
977 022,1 |
Федеральный проект "Поддержка деятельности Российского Красного Креста" |
393 373,0 |
393 373,0 |
0,0 |
393 373,0 |
393 373,0 |
0,0 |
393 373,0 |
393 373,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" |
2 340 000,0 |
2 340 000,0 |
0,0 |
2 340 000,0 |
2 340 000,0 |
0,0 |
2 340 000,0 |
2 340 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)" |
13 646 135,7 |
13 646 135,7 |
0,0 |
12 078 938,4 |
12 078 938,4 |
0,0 |
11 350 170,5 |
11 350 170,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" |
19 803 772,5 |
19 803 772,5 |
0,0 |
20 186 672,5 |
20 186 672,5 |
0,0 |
10 801 100,0 |
10 801 100,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Медицинская наука для человека" |
4 132 953,9 |
4 132 953,9 |
0,0 |
3 042 538,9 |
3 042 538,9 |
0,0 |
2 228 655,8 |
2 756 155,8 |
527 500,0 |
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
7 678 000,0 |
7 678 000,0 |
0,0 |
7 597 000,0 |
7 597 000,0 |
0,0 |
7 597 000,0 |
7 597 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
23 333 915,1 |
23 333 915,1 |
0,0 |
10 150 000,0 |
10 150 000,0 |
0,0 |
10 150 000,0 |
10 150 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
152 174 655,7 |
152 174 655,7 |
0,0 |
140 000 000,0 |
140 000 000,0 |
0,0 |
140 000 000,0 |
145 869 820,8 |
5 869 820,8 |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
10 369 160,0 |
10 369 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 803 803,3 |
19 803 803,3 |
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
1 240 644,3 |
1 240 644,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" |
11 130 640,9 |
11 130 640,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
12 572 856,6 |
12 572 856,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |
29 204,0 |
29 204,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |
90 000 000,0 |
90 000 000,0 |
0,0 |
133 274 117,3 |
133 274 117,3 |
0,0 |
0,0 |
160 000,0 |
160 000,0 |
Федеральный проект "Старшее поколение" |
75 433,9 |
75 433,9 |
0,0 |
24 030,0 |
24 030,0 |
0,0 |
24 030,0 |
24 030,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" |
271 385,4 |
271 385,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
163 636 615,4 |
178 315 339,7 |
14 678 724,3 |
175 218 674,3 |
191 017 523,6 |
15 798 849,3 |
186 658 687,2 |
204 791 211,7 |
18 132 524,5 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений" |
6 945 363,5 |
6 945 363,5 |
0,0 |
6 911 842,2 |
6 911 842,2 |
0,0 |
6 911 842,2 |
6 911 842,2 |
0,0 |
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения" |
136 633,2 |
136 633,2 |
0,0 |
136 733,3 |
136 733,3 |
0,0 |
136 733,3 |
136 733,3 |
0,0 |
Ведомственный проект "Внедрение Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации" |
19 403,5 |
19 403,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями" |
156 535 215,2 |
171 213 939,5 |
14 678 724,3 |
168 170 098,8 |
183 968 948,1 |
15 798 849,3 |
179 610 111,7 |
197 742 636,2 |
18 132 524,5 |
Комплексы процессных мероприятий |
683 722 829,0 |
735 800 161,2 |
52 077 332,2 |
708 209 405,8 |
762 382 302,1 |
54 172 896,3 |
739 805 390,3 |
792 427 405,9 |
52 622 015,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения" |
21 294 906,1 |
23 332 603,5 |
2 037 697,4 |
21 688 460,2 |
22 688 460,2 |
1 000 000,0 |
22 092 037,7 |
23 092 029,6 |
999 991,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" |
47 963 377,1 |
60 026 742,9 |
12 063 365,8 |
50 887 653,3 |
63 425 393,1 |
12 537 739,8 |
52 684 867,4 |
65 666 018,6 |
12 981 151,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" |
7 964 849,7 |
7 964 849,7 |
0,0 |
7 901 753,7 |
7 901 753,7 |
0,0 |
7 954 679,4 |
7 954 679,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление контроля, экспертизы, мониторинга и предоставления государственных услуг в сфере охраны здоровья" |
4 266 551,0 |
4 266 551,0 |
0,0 |
4 370 700,1 |
4 370 700,1 |
0,0 |
4 452 841,2 |
4 452 841,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" |
298 730 439,4 |
331 674 348,9 |
32 943 909,5 |
313 886 291,9 |
348 948 810,6 |
35 062 518,7 |
334 527 407,5 |
370 646 141,2 |
36 118 733,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации" |
4 497 758,3 |
4 497 758,3 |
0,0 |
4 569 665,0 |
4 569 665,0 |
0,0 |
4 685 106,0 |
4 685 106,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации" |
17 350 216,5 |
17 650 216,5 |
300 000,0 |
18 149 098,4 |
18 149 098,4 |
0,0 |
18 657 919,2 |
18 657 919,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" |
42 775 479,4 |
44 775 479,4 |
2 000 000,0 |
45 169 108,7 |
47 169 108,7 |
2 000 000,0 |
46 609 359,5 |
48 609 359,5 |
2 000 000,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" |
821 857,1 |
888 079,5 |
66 222,4 |
836 448,5 |
897 058,8 |
60 610,3 |
853 093,0 |
911 458,5 |
58 365,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Анализ и мониторинг системы здравоохранения" |
346 076,5 |
346 076,5 |
0,0 |
357 257,5 |
357 257,5 |
0,0 |
370 377,1 |
370 377,1 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения" |
1 163 630,3 |
1 163 630,3 |
0,0 |
1 234 935,7 |
1 234 935,7 |
0,0 |
1 275 795,4 |
1 275 795,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка" |
599 787,3 |
599 787,3 |
0,0 |
601 906,9 |
601 906,9 |
0,0 |
616 265,1 |
616 265,1 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф" |
1 766 601,8 |
1 766 601,8 |
0,0 |
1 799 392,2 |
1 799 392,2 |
0,0 |
1 818 826,4 |
1 818 826,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация донорства и трансплантации органов в Российской Федерации" |
336 564,8 |
801 911,1 |
465 346,3 |
325 811,7 |
794 762,6 |
468 950,9 |
326 793,8 |
799 319,3 |
472 525,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" |
189 714 936,9 |
189 714 936,9 |
0,0 |
191 382 335,8 |
192 142 900,4 |
760 564,6 |
197 228 093,2 |
194 852 417,2 |
-2 375 676,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие службы крови" |
8 099 480,2 |
8 375 406,2 |
275 926,0 |
8 176 921,2 |
8 463 884,2 |
286 963,0 |
8 226 650,9 |
8 525 092,5 |
298 441,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" |
11 416 895,5 |
11 566 895,5 |
150 000,0 |
11 430 242,2 |
11 580 242,2 |
150 000,0 |
11 439 813,3 |
11 589 243,6 |
149 430,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
15 061 921,9 |
15 061 919,0 |
-2,9 |
15 966 258,4 |
15 966 255,4 |
-3,0 |
16 349 875,6 |
16 349 870,3 |
-5,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" |
3 984 523,1 |
3 984 523,1 |
0,0 |
3 990 844,6 |
3 990 844,6 |
0,0 |
3 995 536,5 |
3 995 536,5 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов" |
5 566 976,1 |
7 341 843,8 |
1 774 867,7 |
5 484 319,8 |
7 329 871,8 |
1 845 552,0 |
5 640 052,1 |
7 559 109,3 |
1 919 057,2 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 66 756 056,5 тыс. рублей, в 2025 году на 69 971 745,6 тыс. рублей и в 2026 году на 98 092 686,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие здравоохранения" обусловлено:
- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 19,2 тыс. рублей, в 2025 году на 19,7 тыс. рублей и в 2026 году на 22,8 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 66 222,4 тыс. рублей, в 2025 году на 60 610,3 тыс. рублей и в 2026 году на 58 365,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2024 году на 477 853,8 тыс. рублей, в 2025 году на 497 106,6 тыс. рублей и в 2026 году на 521 902,5 тыс. рублей, в том числе:
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в 2024 году на 12 507,5 тыс. рублей, в 2025 году на 28 155,7 тыс. рублей и в 2026 году на 49 377,0 тыс. рублей;
тканевое типирование реципиентов костного мозга и гемопоэтических клеток в 2024 году на 465 346,3 тыс. рублей, в 2025 году на 468 950,9 тыс. рублей и в 2026 году на 472 525,5 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 586,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 16 428 263,8 тыс. рублей, в 2025 году на 18 372 391,1 тыс. рублей, в 2026 году на 48 645 066,5 тыс. рублей, в том числе:
организация оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, Фондом "Круг добра" в 2024 году на 14 678 724,3 тыс. рублей, в 2025 году 15 798 849,3 тыс. рублей, в 2026 году на 18 132 524,5 тыс. рублей.
субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2025 году на 760 564,6 тыс. рублей, в 2026 году на 1 345 377,1 тыс. рублей;
создание федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора на территории новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 1 334 420,0 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах на 1 382 433,0 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 415 119,5 тыс. рублей, в 2025 году на 430 544,2 тыс. рублей, в 2026 году на 446 585,7 тыс. рублей;
реализация инвестиционных проектов Минздрава России в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека" в 2026 году на 527 500,0 тыс. рублей;
строительство блока радионуклидного обеспечения с циклотроном ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2026 году на 235 510,0 тыс. рублей;
поддержка субъектов Российской Федерации для создания учреждений здравоохранения в 2026 году на 26 575 136,2 тыс. рублей;
- увеличением объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 2024 году на 32 931 402,0 тыс. рублей, в 2025 году на 35 034 363,0 тыс. рублей и в 2026 году на 36 069 356,7 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов в 2024 году на 4 140 174,5 тыс. рублей, в 2025 году на 4 249 070,0 тыс. рублей, в 2026 году на 1 701 035,9 тыс. рублей;
межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в 2024 году на 28 791 227,5 тыс. рублей, в 2025 году на 30 785 293,0 тыс. рублей, в 2026 году на 34 368 320,8 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2024 году на 16 852 333,7тыс. рублей, в 2025 году на 16 007 294,3 тыс. рублей и в 2026 году на 12 798 604,4 тыс. рублей, в том числе:
увеличение бюджетных ассигнований на:
совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 12 040 489,9 тыс. рублей, в 2025 году на 12 522 110,9 тыс. рублей и в 2026 году на 13 022 995,5 тыс. рублей;
мероприятия по оказанию медицинской помощи прикрепленному контингенту в медицинских организациях федеральных органов исполнительной власти в 2024 году на 2 337 697,4 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах по 1 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение расходов, связанных с обеспечением организаций, подведомственных ФМБА, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования в 2024 году на 275 926,0 тыс. рублей, в 2025 году на 286 963,0 тыс. рублей, в 2026 году на 297 441,6 тыс. рублей;
расширение молекулярно-генетического мониторинга возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний Роспотребнадзором в 2024 - 2026 годах на 48 220,4 тыс. рублей ежегодно;
уменьшение бюджетных ассигнований в связи с резервированием на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики" в 2026 году на 3 721 053,1 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие образования"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие образования" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 2.
Таблица 2
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
555 360 419,3 |
561 776 280,4 |
6 415 861,1 |
385 675 869,5 |
395 507 222,0 |
9 831 352,5 |
408 518 948,5 |
412 695 792,4 |
4 176 843,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
334 720 686,8 |
334 720 686,8 |
0,0 |
159 471 791,8 |
159 471 791,8 |
0,0 |
162 292 697,1 |
162 292 697,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" |
72 604 252,8 |
72 604 252,8 |
0,0 |
69 632 910,1 |
69 632 910,1 |
0,0 |
72 274 213,1 |
72 274 213,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна" |
1 477 939,9 |
1 477 939,9 |
0,0 |
1 477 939,9 |
1 477 939,9 |
0,0 |
1 494 576,8 |
1 494 576,8 |
0,0 |
Федеральный проект "Профессионалитет" |
16 387 173,0 |
16 387 173,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
13 003 352,1 |
13 003 352,1 |
0,0 |
13 003 352,1 |
13 003 352,1 |
0,0 |
13 035 842,1 |
13 035 842,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Искусственный интеллект" |
88 256,1 |
88 256,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Современная школа" |
136 322 857,6 |
136 322 857,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
9 229 736,6 |
9 229 736,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
13 091 557,6 |
13 091 557,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Социальная активность" |
1 480 941,3 |
1 480 941,3 |
0,0 |
1 450 470,8 |
1 450 470,8 |
0,0 |
1 460 321,9 |
1 460 321,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" |
3 700 945,9 |
3 700 945,9 |
0,0 |
1 786 373,9 |
1 786 373,9 |
0,0 |
1 794 838,6 |
1 794 838,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
45 288 739,9 |
45 288 739,9 |
0,0 |
40 512 059,3 |
40 512 059,3 |
0,0 |
40 520 375,3 |
40 520 375,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" |
21 809 064,7 |
21 809 064,7 |
0,0 |
21 608 685,7 |
21 608 685,7 |
0,0 |
21 712 529,3 |
21 712 529,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие занятости" |
235 869,3 |
235 869,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
220 639 732,5 |
227 055 593,6 |
6 415 861,1 |
226 204 077,7 |
236 035 430,2 |
9 831 352,5 |
246 226 251,4 |
250 403 095,3 |
4 176 843,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования" |
161 881 776,5 |
167 995 735,2 |
6 113 958,7 |
162 651 382,3 |
168 838 484,8 |
6 187 102,5 |
171 857 565,6 |
172 385 038,3 |
527 472,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" |
43 673 864,6 |
43 852 659,7 |
178 795,1 |
47 883 507,6 |
51 399 725,7 |
3 516 218,1 |
58 387 899,9 |
61 904 118,0 |
3 516 218,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" |
9 442 331,2 |
9 442 331,2 |
0,0 |
9 921 664,7 |
9 921 664,7 |
0,0 |
10 091 822,0 |
10 091 822,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
53 762,0 |
53 762,0 |
0,0 |
54 260,5 |
54 260,5 |
0,0 |
54 778,6 |
54 778,6 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив" |
1 604 625,8 |
1 626 654,4 |
22 028,6 |
1 621 822,9 |
1 644 732,6 |
22 909,7 |
1 669 640,1 |
1 693 466,3 |
23 826,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Качество образования" |
1 625 633,4 |
1 625 633,4 |
0,0 |
1 658 445,4 |
1 658 445,4 |
0,0 |
1 693 446,2 |
1 693 446,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации" |
869 211,9 |
869 211,9 |
0,0 |
867 638,5 |
867 638,5 |
0,0 |
876 790,0 |
876 790,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства просвещения Российской Федерации" |
1 488 527,1 |
1 589 605,8 |
101 078,7 |
1 545 355,8 |
1 650 478,0 |
105 122,2 |
1 594 309,0 |
1 703 635,9 |
109 326,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 6 415 861,1 тыс. рублей, в 2025 году на 9 831 352,5 тыс. рублей и в 2026 году на 4 176 843,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие образования" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 235 247,1 тыс. рублей, в 2025 году на 215 310,9 тыс. рублей и в 2026 году на 207 336,4 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 6 001 818,9 тыс. рублей, в 2025 году на 6 099 823,5 тыс. рублей, в 2026 году на 1 476 381,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в 2024 году на 5 878 711,6 тыс. рублей, в 2025 году на 5 971 791,6 тыс. рублей, в 2026 году на 1 343 228,2 тыс. рублей;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 123 107,3 тыс. рублей, в 2025 году на 128 031,9 тыс. рублей и в 2026 году на 133 153,1 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 178 795,1 тыс. рублей, в 2025 на 3 516 218,1 тыс. рублей, в 2026 году на 2 493 126,2 тыс. рублей, в том числе:
финансовое обеспечение образовательных организаций среднего профессионального образования в 2024 году на 178 795,1 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах на 3 516 218,1 тыс. рублей ежегодно;
оплата труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики", уменьшение в связи с резервированием в 2026 году на 1 023 091,9 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение:
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 и 2025 годах на 42 685 467,6 тыс. рублей ежегодно;
государственной поддержки Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение детей и молодежи" в 2024 - 2026 годах на 18 582 975,0 тыс. рублей ежегодно;
методического обеспечения и сопровождения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях в 2024 - 2026 годах на 750 781,7 тыс. рублей ежегодно;
проведения Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" в 2024 году на 104 649,7 тыс. рублей.
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 3.
Таблица 3
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
3 217 919 780,2 |
3 105 240 707,2 |
-112 679 073,0 |
3 301 178 984,7 |
3 203 679 689,1 |
-97 499 295,6 |
3 512 765 612,2 |
3 422 928 784,6 |
-89 836 827,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
896 681 411,5 |
786 406 166,4 |
-110 275 245,1 |
856 023 411,5 |
723 795 269,5 |
-132 228 142,0 |
835 878 161,9 |
722 194 482,6 |
-113 683 679,3 |
Федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" |
2 680 254,7 |
2 680 254,7 |
0,0 |
1 825 676,0 |
1 825 676,0 |
0,0 |
1 800 808,8 |
1 800 808,8 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан" |
103 300 195,5 |
103 300 195,5 |
0,0 |
106 082 986,2 |
106 082 986,2 |
0,0 |
107 214 408,1 |
107 214 408,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Социальное казначейство" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
580 668,5 |
580 668,5 |
0,0 |
592 806,9 |
592 806,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
769 669 252,7 |
659 394 007,6 |
-110 275 245,1 |
747 534 080,8 |
615 305 938,8 |
-132 228 142,0 |
726 270 138,1 |
612 586 458,8 |
-113 683 679,3 |
Федеральный проект "Старшее поколение" |
21 031 708,6 |
21 031 708,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
2 321 238 368,7 |
2 318 834 540,8 |
-2 403 827,9 |
2 445 155 573,2 |
2 479 884 419,6 |
34 728 846,4 |
2 676 887 450,3 |
2 700 734 302,0 |
23 846 851,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" |
48 109 725,4 |
47 760 458,5 |
-349 266,9 |
49 549 401,0 |
49 137 843,3 |
-411 557,7 |
51 263 374,6 |
50 564 351,6 |
-699 023,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
2 059 527,4 |
2 407 389,9 |
347 862,5 |
2 099 077,6 |
2 768 975,3 |
669 897,7 |
2 037 989,2 |
3 216 259,0 |
1 178 269,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" |
97 467 800,6 |
104 818 406,6 |
7 350 606,0 |
102 479 160,1 |
116 221 804,0 |
13 742 643,9 |
106 345 872,0 |
129 241 355,2 |
22 895 483,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" |
395 090 489,0 |
385 571 428,6 |
-9 519 060,4 |
403 367 966,3 |
394 025 420,1 |
-9 342 546,2 |
414 776 782,7 |
402 855 304,2 |
-11 921 478,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" |
1 218 170 712,9 |
1 218 462 280,7 |
291 567,8 |
1 309 536 990,5 |
1 338 492 511,4 |
28 955 520,9 |
1 480 014 588,1 |
1 498 590 227,3 |
18 575 639,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" |
136 524 869,9 |
120 480 288,5 |
-16 044 581,4 |
141 141 292,7 |
126 636 874,2 |
-14 504 418,5 |
169 960 357,9 |
148 285 542,7 |
-21 674 815,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
276 809 339,9 |
276 256 181,6 |
-553 158,3 |
283 119 173,9 |
281 920 584,9 |
-1 198 589,0 |
290 573 515,3 |
287 718 165,2 |
-2 855 350,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, уволенным из их числа, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов государственной власти, гражданам, проходившим военные сборы, инвалидам вследствие военной травмы, погибшим (умершим) или получившим увечья при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей" |
46 457 119,1 |
48 917 711,6 |
2 460 592,5 |
47 728 878,7 |
50 204 095,1 |
2 475 216,4 |
49 271 109,4 |
51 561 967,9 |
2 290 858,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования" |
83 143 137,2 |
96 826 024,2 |
13 682 887,0 |
88 168 058,4 |
102 586 574,9 |
14 418 516,5 |
94 193 801,6 |
110 330 432,4 |
16 136 630,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" |
17 685,9 |
18 335,7 |
649,8 |
17 828,9 |
18 423,6 |
594,7 |
17 983,1 |
18 555,8 |
572,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" |
17 387 961,4 |
17 316 034,9 |
-71 926,5 |
17 947 745,1 |
17 871 312,8 |
-76 432,3 |
18 432 076,4 |
18 352 140,7 |
-79 935,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2024 году на 112 679 073,0 тыс. рублей, в 2025 году на 97 499 295,6 тыс. рублей и в 2026 году на 89 836 827,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Социальная поддержка граждан" обусловлено:
- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 42 637,0 тыс. рублей, в 2025 году на 78 094,7 тыс. рублей и в 2026 году на 79 094,4 тыс. рублей, в том числе:
публичные нормативные обязательства в 2024 году на 42 637,0 тыс. рублей, в 2025 году на 76 859,6 тыс. рублей и в 2026 году на 81 750,2 тыс. рублей;
индексация социальных выплат в 2025 году на 1 235,1 тыс. рублей и увеличением в 2026 году на 2 655,8 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 649,8 тыс. рублей, в 2025 году на 594,7 тыс. рублей и в 2026 году на 572,7 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 63 197,1 тыс. рублей;
- уменьшением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в 2024 году на 112 637 085,8 тыс. рублей, в 2024 году на 97 421 795,6 тыс. рублей и в 2025 году на 89 695 108,8 тыс. рублей.
Государственная программа "Доступная среда"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Доступная среда" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 4.
Таблица 4
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
72 507 897,3 |
72 607 897,3 |
100 000,0 |
75 063 735,0 |
75 163 735,0 |
100 000,0 |
77 509 524,0 |
77 666 770,0 |
157 246,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
3 520 237,2 |
3 520 237,2 |
0,0 |
3 514 813,9 |
3 514 813,9 |
0,0 |
3 514 813,9 |
3 514 813,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития" |
3 271 198,7 |
3 271 198,7 |
0,0 |
3 265 775,4 |
3 265 775,4 |
0,0 |
3 265 775,4 |
3 265 775,4 |
0,0 |
Федеральный проект "Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения" |
249 038,5 |
249 038,5 |
0,0 |
249 038,5 |
249 038,5 |
0,0 |
249 038,5 |
249 038,5 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
68 987 660,1 |
69 087 660,1 |
100 000,0 |
71 548 921,1 |
71 648 921,1 |
100 000,0 |
73 994 710,1 |
74 151 956,1 |
157 246,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" |
47 463 291,8 |
47 563 291,8 |
100 000,0 |
49 352 783,7 |
49 452 783,7 |
100 000,0 |
51 199 578,1 |
51 257 824,1 |
58 246,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы" |
21 192 209,5 |
21 192 209,5 |
0,0 |
21 862 453,1 |
21 862 453,1 |
0,0 |
22 558 854,6 |
22 558 854,6 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие безбарьерной среды" |
332 158,8 |
332 158,8 |
0,0 |
333 684,3 |
333 684,3 |
0,0 |
236 277,4 |
335 277,4 |
99 000,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 и 2025 годах на 100 000,0 тыс. рублей ежегодно и в 2026 году на 157 246,0 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Доступная среда" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 159 000,0 тыс. рублей, в том числе:
гранты в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на 70 000,0 тыс. рублей;
грант в форме субсидии из федерального бюджета государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы "Школа-интернат N 1 для обучения и реабилитации слепых" на 60 000,0 тыс. рублей;
субсидия на иные цели федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению "Всероссийский детский центр "Смена" на 29 000,0 тыс. рублей;
- увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в 2024 и 2025 годах на 100 000,0 тыс. рублей ежегодно и уменьшением в 2026 году на 1 754,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 5.
Таблица 5
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
433 072 059,1 |
445 150 032,2 |
12 077 973,1 |
202 998 639,5 |
203 412 118,4 |
413 478,9 |
201 273 526,7 |
201 941 507,3 |
667 980,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
404 612 008,7 |
416 601 002,5 |
11 988 993,8 |
174 449 544,3 |
174 770 749,7 |
321 205,4 |
172 643 307,4 |
173 215 473,4 |
572 166,0 |
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" |
127 772 328,6 |
138 772 328,6 |
11 000 000,0 |
97 911 944,3 |
97 911 944,3 |
0,0 |
96 772 431,9 |
96 772 431,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |
10 486 643,8 |
11 475 637,6 |
988 993,8 |
13 437 600,0 |
13 758 805,4 |
321 205,4 |
12 770 875,5 |
13 343 041,5 |
572 166,0 |
Федеральный проект "Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий" |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Инфраструктурное меню" |
5 300 000,0 |
5 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
152 581,9 |
152 581,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |
304 364,7 |
304 364,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Жилье" |
35 061 077,2 |
35 061 077,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
60 244 050,9 |
60 244 050,9 |
0,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
0,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
47 596 337,6 |
47 596 337,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Чистая вода" |
26 846 294,5 |
26 846 294,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Оздоровление Волги" |
17 848 329,5 |
17 848 329,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
72 900 000,0 |
72 900 000,0 |
0,0 |
58 100 000,0 |
58 100 000,0 |
0,0 |
58 100 000,0 |
58 100 000,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
28 460 050,4 |
28 549 029,7 |
88 979,3 |
28 549 095,2 |
28 641 368,7 |
92 273,5 |
28 630 219,3 |
28 726 033,9 |
95 814,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства" |
7 208 885,6 |
7 297 864,9 |
88 979,3 |
7 297 930,4 |
7 390 203,9 |
92 273,5 |
7 379 054,5 |
7 474 869,1 |
95 814,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" |
21 251 164,8 |
21 251 164,8 |
0,0 |
21 251 164,8 |
21 251 164,8 |
0,0 |
21 251 164,8 |
21 251 164,8 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 12 077 973,1 тыс. рублей, в 2025 году на 413 478,9 тыс. рублей и в 2026 году на 667 980,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 277 553,6 тыс. рублей, в 2025 году на 323 149,4 тыс. рублей и в 2026 году на 311 180,9 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2024 году на 11 000 000,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 800 419,5 тыс. рублей, в 2025 году на 90 329,5 тыс. рублей и в 2026 году на 356 799,7 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 86 855,3 тыс. рублей, в 2025 году на 90 329,5 тыс. рублей, в 2026 году на 93 942,6 тыс. рублей;
восстановление условно утвержденных расходов на реализацию мероприятий комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск в 2024 году на 713 564,2 тыс. рублей;
реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" в 2026 году на 262 857,1 тыс. рублей.
Государственная программа "Содействие занятости населения"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 6.
Таблица 6
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
76 872 210,6 |
78 400 108,5 |
1 527 897,9 |
68 148 594,5 |
69 729 534,7 |
1 580 940,2 |
67 949 295,1 |
69 588 694,5 |
1 639 399,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
8 421 214,0 |
8 421 214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |
158 000,0 |
158 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие занятости" |
8 263 214,0 |
8 263 214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
68 450 996,6 |
69 978 894,5 |
1 527 897,9 |
68 148 594,5 |
69 729 534,7 |
1 580 940,2 |
67 949 295,1 |
69 588 694,5 |
1 639 399,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
64 314 431,7 |
64 314 431,7 |
0,0 |
64 037 431,7 |
64 037 431,7 |
0,0 |
63 779 359,4 |
63 779 359,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие институтов рынка труда" |
733 079,8 |
793 833,9 |
60 754,1 |
746 466,1 |
802 071,6 |
55 605,5 |
760 882,3 |
814 428,3 |
53 546,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Надзор и контроль в сфере труда и занятости" |
3 369 720,0 |
4 836 863,8 |
1 467 143,8 |
3 330 931,6 |
4 856 266,3 |
1 525 334,7 |
3 409 053,4 |
4 994 906,8 |
1 585 853,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Безопасный труд" |
33 765,1 |
33 765,1 |
0,0 |
33 765,1 |
33 765,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 1 527 897,9 тыс. рублей, в 2025 году на 1 580 940,2 тыс. рублей и в 2026 году на 1 639 399,4 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Содействие занятости населения" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 60 754,1 тыс. рублей, в 2025 году на 55 605,5 тыс. рублей и в 2026 году на 53 546,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 57 310,5 тыс. рублей, в 2025 году на 59 108,0 тыс. рублей и в 2026 году на 60 977,6 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 1 409 833,3 тыс. рублей, в 2025 году на 1 466 226,7 тыс. рублей и в 2026 году на 1 524 875,8 тыс. рублей.
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 7.
Таблица 7
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
959 256 560,5 |
1 008 406 497,5 |
49 149 937,0 |
996 571 647,8 |
1 051 906 980,1 |
55 335 332,3 |
1 030 446 573,7 |
1 087 615 617,8 |
57 169 044,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
7 171 584,1 |
7 171 584,1 |
0,0 |
7 596 038,9 |
7 596 038,9 |
0,0 |
7 599 785,7 |
7 599 785,7 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры Министерства внутренних дел Российской Федерации" |
134 971,0 |
134 971,0 |
0,0 |
558 993,6 |
558 993,6 |
0,0 |
558 993,6 |
558 993,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
7 036 613,1 |
7 036 613,1 |
0,0 |
7 037 045,3 |
7 037 045,3 |
0,0 |
7 040 792,1 |
7 040 792,1 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
8 638 454,4 |
8 638 454,4 |
0,0 |
10 914 431,8 |
10 914 431,8 |
0,0 |
10 914 431,8 |
10 914 431,8 |
0,0 |
Ведомственный проект "Строительство объектов специального и жилищного назначения органов внутренних дел Российской Федерации" |
8 638 454,4 |
8 638 454,4 |
0,0 |
10 914 431,8 |
10 914 431,8 |
0,0 |
10 914 431,8 |
10 914 431,8 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
943 446 522,0 |
992 596 459,0 |
49 149 937,0 |
978 061 177,1 |
1 033 396 509,4 |
55 335 332,3 |
1 011 932 356,2 |
1 069 101 400,3 |
57 169 044,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Предварительное следствие" |
43 193 346,7 |
43 193 346,7 |
0,0 |
44 920 927,1 |
44 920 927,1 |
0,0 |
46 717 764,2 |
46 717 764,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации" |
717 392 116,7 |
758 343 367,8 |
40 951 251,1 |
745 451 755,8 |
791 534 100,6 |
46 082 344,8 |
774 529 669,2 |
822 446 183,2 |
47 916 514,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" |
137 056,7 |
137 056,7 |
0,0 |
137 056,7 |
137 056,7 |
0,0 |
137 056,7 |
137 056,7 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации" |
31 224 216,4 |
31 224 252,2 |
35,8 |
32 373 243,1 |
32 373 275,3 |
32,2 |
33 455 349,1 |
33 455 358,5 |
9,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации" |
1 082 225,2 |
1 082 225,2 |
0,0 |
1 082 225,2 |
1 082 225,2 |
0,0 |
1 082 225,2 |
1 082 225,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Материально-техническое и медицинское обеспечение органов внутренних дел Российской Федерации" |
148 289 404,9 |
156 481 775,1 |
8 192 370,2 |
151 968 612,2 |
161 215 983,1 |
9 247 370,9 |
153 881 487,0 |
163 128 630,1 |
9 247 143,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" |
2 128 155,4 |
2 134 435,3 |
6 279,9 |
2 127 357,0 |
2 132 941,4 |
5 584,4 |
2 128 804,8 |
2 134 182,4 |
5 377,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 49 149 937,0 тыс. рублей, в 2025 году на 55 335 332,3 тыс. рублей и в 2026 году на 57 169 044,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 102 947,4 тыс. рублей, в 2025 году на 95 806,9 тыс. рублей и в 2026 году на 92 261,0 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 2 429,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 39 929 924,4 тыс. рублей, в 2025 году на 45 757 777,6 тыс. рублей и в 2026 году на 47 218 194,9 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 9 117 065,2 тыс. рублей, в 2025 году на 9 481 747,8 тыс. рублей и в 2026 году на 9 861 017,7 тыс. рублей.
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 8.
Таблица 8
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
257 429 481,3 |
280 207 882,9 |
22 778 401,6 |
266 048 837,5 |
289 671 669,4 |
23 622 831,9 |
275 815 125,6 |
300 303 085,1 |
24 487 959,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
79 211,4 |
79 211,4 |
0,0 |
79 210,8 |
79 210,8 |
0,0 |
79 210,8 |
79 210,8 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий" |
79 211,4 |
79 211,4 |
0,0 |
79 210,8 |
79 210,8 |
0,0 |
79 210,8 |
79 210,8 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
17 354 429,2 |
17 354 429,2 |
0,0 |
17 188 544,9 |
17 188 544,9 |
0,0 |
18 091 057,2 |
18 091 057,2 |
0,0 |
Ведомственный проект "Оснащение подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий техникой, оборудованием, имуществом и выполнение иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа" |
15 781 601,3 |
15 781 601,3 |
0,0 |
15 781 601,3 |
15 781 601,3 |
0,0 |
15 781 601,3 |
15 781 601,3 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" |
1 253 264,0 |
1 253 264,0 |
0,0 |
1 087 379,7 |
1 087 379,7 |
0,0 |
1 989 892,0 |
1 989 892,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Научное обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" |
319 563,9 |
319 563,9 |
0,0 |
319 563,9 |
319 563,9 |
0,0 |
319 563,9 |
319 563,9 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
239 995 840,7 |
262 774 242,3 |
22 778 401,6 |
248 781 081,8 |
272 403 913,7 |
23 622 831,9 |
257 644 857,6 |
282 132 817,1 |
24 487 959,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подведомственных организаций" |
232 146 227,7 |
250 892 661,2 |
18 746 433,5 |
240 705 560,7 |
260 135 522,0 |
19 429 961,3 |
249 334 205,0 |
269 462 494,8 |
20 128 289,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем кадрового состава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" |
1 048 001,8 |
1 048 001,8 |
0,0 |
1 050 741,0 |
1 050 741,0 |
0,0 |
1 053 510,6 |
1 053 510,6 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии" |
6 801 611,2 |
10 833 579,3 |
4 031 968,1 |
7 024 780,1 |
11 217 650,7 |
4 192 870,6 |
7 257 142,0 |
11 616 811,7 |
4 359 669,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 22 778 401,6 тыс. рублей, в 2025 году на 23 622 831,9 тыс. рублей и в 2026 году на 24 487 959,5 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе " Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах " обусловлено:
- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 9,1 тыс. рублей, в 2025 году на 9,6 тыс. рублей и в 2026 году на 10,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 5 250,8 тыс. рублей, в 2025 году на 4 809,6 тыс. рублей и в 2026 году на 4 631,5 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 540,1 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 16 455 249,8 тыс. рублей, в 2025 году на 17 047 404,9 тыс. рублей и в 2026 году на 17 650 426,2 тыс. рублей, в том числе:
создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 16 205 714,6 тыс. рублей, в 2025 году на 16 788 262,8 тыс. рублей, в 2026 году на 17 381 292,7 тыс. рублей;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 108 801,3 тыс. рублей, в 2025 году на 112 778,9 тыс. рублей и в 2026 году на 116 915,8 тыс. рублей;
материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, выполняющих полномочия по контролю (надзору) на объектах ведения подземных горных работ в 2024 году на 140 733,9 тыс. рублей, в 2025 году на 146 363,2 тыс. рублей, в 2026 году на 152 217,7 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 6 317 910,1 тыс. рублей, в 2025 году на 6 570 627,0 тыс. рублей и в 2026 году на 6 833 451,9 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие культуры"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 9.
Таблица 9
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
181 700 156,8 |
183 075 616,1 |
1 375 459,3 |
150 835 266,8 |
151 785 816,6 |
950 549,8 |
193 862 975,4 |
204 371 633,7 |
10 508 658,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
94 521 153,3 |
95 258 967,8 |
737 814,5 |
58 304 384,1 |
58 615 450,0 |
311 065,9 |
97 723 204,4 |
109 149 850,8 |
11 426 646,4 |
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" |
11 939 142,5 |
12 676 957,0 |
737 814,5 |
7 108 298,9 |
7 419 364,8 |
311 065,9 |
7 188 945,6 |
12 080 226,7 |
4 891 281,1 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |
7 970 202,2 |
7 970 202,2 |
0,0 |
13 351 590,7 |
13 351 590,7 |
0,0 |
37 650 902,9 |
37 650 902,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества" |
20 993 369,9 |
20 993 369,9 |
0,0 |
18 394 584,9 |
18 394 584,9 |
0,0 |
18 394 584,9 |
18 394 584,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие культурного диалога" |
553 521,0 |
553 521,0 |
0,0 |
553 521,0 |
553 521,0 |
0,0 |
553 521,0 |
553 521,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Придумано в России" |
2 487 000,0 |
2 487 000,0 |
0,0 |
2 485 250,0 |
2 485 250,0 |
0,0 |
2 485 250,0 |
2 485 250,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Пушкинская карта" |
16 411 150,7 |
16 411 150,7 |
0,0 |
16 411 138,6 |
16 411 138,6 |
0,0 |
31 450 000,0 |
31 450 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Культурная среда" |
29 913 114,0 |
29 913 114,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 535 365,3 |
6 535 365,3 |
Федеральный проект "Творческие люди" |
3 372 881,8 |
3 372 881,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
880 771,2 |
880 771,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
87 179 003,5 |
87 816 648,3 |
637 644,8 |
92 530 882,7 |
93 170 366,6 |
639 483,9 |
96 139 771,0 |
95 221 782,9 |
-917 988,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия" |
12 790 686,6 |
12 790 686,6 |
0,0 |
14 055 743,8 |
14 055 743,8 |
0,0 |
14 091 582,4 |
14 091 582,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела" |
7 839 703,1 |
7 860 703,1 |
21 000,0 |
8 343 259,1 |
8 364 259,1 |
21 000,0 |
8 594 719,2 |
8 615 719,2 |
21 000,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела" |
28 286 912,4 |
28 286 912,4 |
0,0 |
30 176 001,5 |
30 176 001,5 |
0,0 |
31 044 558,5 |
31 044 558,5 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" |
35 498 308,8 |
36 042 808,8 |
544 500,0 |
37 156 233,3 |
37 700 733,3 |
544 500,0 |
37 993 964,8 |
38 538 464,8 |
544 500,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры" |
2 763 392,6 |
2 835 537,4 |
72 144,8 |
2 799 645,0 |
2 873 628,9 |
73 983,9 |
4 414 946,1 |
2 931 458,0 |
-1 483 488,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 1 375 459,3 тыс. рублей, в 2025 году на 950 549,8 тыс. рублей и в 2026 году на 10 508 658,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие культуры" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 746 205,7 тыс. рублей, в 2025 году на 318 746,0 тыс. рублей и в 2026 году на 306 940,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 и 2025 годах на 188 700,0 тыс. рублей ежегодно и в 2026 году на 11 315 801,5 тыс. рублей, в том числе:
включение музыкальных и театральных коллективов из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в перечень получателей грантов Президента Российской Федерации в области культуры и искусства, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 688 "О грантах Президента Российской Федерации в области культуры и искусства", в 2024 - 2026 годах на 188 700,0 тыс. рублей ежегодно;
реконструкция зданий филиалов федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" в 2026 году на 535 365,3 тыс. рублей;
поддержка субъектов Российской Федерации для создания объектов культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" (объекты менее 3 млрд. рублей) в 2026 году на 6 000 000,0 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства фортов "Император Александр I" (форт "Чумной"), "Кроншлот", "Петр I" (форт "Цитадель"), г. Кронштадт в 2026 году на 4 591 736,2 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 63 753,6 тыс. рублей, в 2025 году на 66 303,8 тыс. рублей и уменьшением в 2026 году на 1 490 883,7 тыс. рублей, в том числе:
совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 63 753,6 тыс. рублей, в 2025 году на 66 303,8 тыс. рублей, в 2026 году на 68 955,9 тыс. рублей;
оплата труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики", уменьшение в связи с резервированием в 2026 году на 1 559 839,6 тыс. рублей.
Государственная программа "Охрана окружающей среды"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 10.
Таблица 10
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
3 |
4 |
5 = 4 - 3 |
6 |
7 |
8 = 7 - 6 |
9 |
10 |
11 = 10-9 |
ВСЕГО |
111 766 234,9 |
114 242 245,9 |
2 476 011,0 |
65 330 909,5 |
67 889 293,4 |
2 558 383,9 |
63 949 102,7 |
66 629 363,8 |
2 680 261,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
73 420 989,0 |
73 270 590,0 |
-150 399,0 |
30 327 243,4 |
30 176 844,4 |
-150 399,0 |
28 027 243,4 |
27 876 844,4 |
-150 399,0 |
Федеральный проект "Развитие научно-экспедиционного флота" |
7 800 000,0 |
7 800 000,0 |
0,0 |
8 200 000,0 |
8 200 000,0 |
0,0 |
5 900 000,0 |
5 900 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла" |
5 891 000,0 |
5 891 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Генеральная уборка" |
6 859 051,0 |
6 859 051,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Чистая страна" |
16 962 760,3 |
16 962 760,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
14 075 403,6 |
13 925 004,6 |
-150 399,0 |
10 294 761,5 |
10 144 362,5 |
-150 399,0 |
10 294 761,5 |
10 144 362,5 |
-150 399,0 |
Федеральный проект "Чистый воздух" |
8 921 019,1 |
8 921 019,1 |
0,0 |
10 716 000,0 |
10 716 000,0 |
0,0 |
10 716 000,0 |
10 716 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Оздоровление Волги" |
3 951 497,5 |
3 951 497,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал" |
7 854 973,5 |
7 854 973,5 |
0,0 |
1 116 481,9 |
1 116 481,9 |
0,0 |
1 116 481,9 |
1 116 481,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" |
1 105 284,0 |
1 105 284,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
3 763 720,9 |
3 763 720,9 |
0,0 |
1 158 340,4 |
1 158 340,4 |
0,0 |
1 158 340,4 |
1 158 340,4 |
0,0 |
Ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы" |
2 708 810,9 |
2 708 810,9 |
0,0 |
103 939,5 |
103 939,5 |
0,0 |
103 939,5 |
103 939,5 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации" |
635 210,0 |
635 210,0 |
0,0 |
1 054 400,9 |
1 054 400,9 |
0,0 |
1 054 400,9 |
1 054 400,9 |
0,0 |
Ведомственный проект "Создание нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток" |
419 700,0 |
419 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
34 581 525,0 |
37 207 935,0 |
2 626 410,0 |
33 845 325,7 |
36 554 108,6 |
2 708 782,9 |
34 763 518,9 |
37 594 179,0 |
2 830 660,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подведомственных учреждений" |
6 716 609,5 |
8 852 713,6 |
2 136 104,1 |
5 249 174,4 |
7 467 454,6 |
2 218 280,2 |
5 408 784,7 |
7 746 366,6 |
2 337 581,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий и содействие международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды" |
621 523,9 |
665 230,7 |
43 706,8 |
633 154,1 |
673 156,9 |
40 002,8 |
643 525,2 |
682 046,5 |
38 521,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подведомственных учреждений" |
18 329 252,3 |
18 427 759,5 |
98 507,2 |
18 847 389,6 |
18 949 797,6 |
102 408,0 |
19 386 074,4 |
19 492 539,4 |
106 465,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия" |
8 914 139,3 |
9 262 231,2 |
348 091,9 |
9 115 607,6 |
9 463 699,5 |
348 091,9 |
9 325 134,6 |
9 673 226,5 |
348 091,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 2 476 011,0 тыс. рублей, в 2025 году на 2 558 383,9 тыс. рублей и в 2026 году на 2 680 261,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Охрана окружающей среды" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 43 706,8 тыс. рублей, в 2025 году на 40 002,8 тыс. рублей и в 2026 году на 38 521,3 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 424 480,5 тыс. рублей, в 2025 году на 427 272,6 тыс. рублей, в 2026 году на 430 176,2 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 76 388,6 тыс. рублей, в 2025 году на 79 180,7 тыс. рублей и в 2026 году на 82 084,3 тыс. рублей;
оплата труда государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях федерального значения в 2024 - 2026 годах на 348 091,9 тыс. рублей ежегодно;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 2 082 146,1 тыс. рублей, в 2025 году на 2 165 430,9 тыс. рублей и в 2026 году на 2 252 048,7 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на мероприятия федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" в 2024 и 2025 году на 74 322,4 тыс. рублей ежегодно, в 2026 году на 40 485,1 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 11.
Таблица 11
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
59 298 641,6 |
59 936 636,3 |
637 994,7 |
48 719 724,1 |
48 727 041,3 |
7 317,2 |
49 787 876,8 |
49 884 923,0 |
97 046,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
28 405 208,9 |
32 522 608,7 |
4 117 399,8 |
13 656 710,0 |
13 656 710,0 |
0,0 |
22 848 920,1 |
22 938 920,1 |
90 000,0 |
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
4 912 730,6 |
8 400 130,4 |
3 487 399,8 |
2 558 843,0 |
2 558 843,0 |
0,0 |
90 000,0 |
180 000,0 |
90 000,0 |
Федеральный проект "Развитие спорта высших достижений" |
3 360 010,4 |
3 360 010,4 |
0,0 |
3 387 867,0 |
3 387 867,0 |
0,0 |
4 489 641,2 |
4 489 641,2 |
0,0 |
Федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |
5 760 000,0 |
6 390 000,0 |
630 000,0 |
7 710 000,0 |
7 710 000,0 |
0,0 |
7 710 000,0 |
7 710 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" |
14 372 467,9 |
14 372 467,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 559 278,9 |
10 559 278,9 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
25 144 024,3 |
27 414 027,6 |
2 270 003,3 |
26 895 248,4 |
35 070 331,3 |
8 175 082,9 |
26 938 956,7 |
26 946 002,9 |
7 046,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта" |
3 620 306,4 |
3 628 301,1 |
7 994,7 |
3 654 321,6 |
3 661 638,8 |
7 317,2 |
3 634 449,5 |
3 641 495,7 |
7 046,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса" |
21 523 717,9 |
23 785 726,5 |
2 262 008,6 |
23 240 926,8 |
31 408 692,5 |
8 167 765,7 |
23 304 507,2 |
23 304 507,2 |
0,0 |
Резервные средства |
5 749 408,4 |
0,0 |
-5 749 408,4 |
8 167 765,7 |
0,0 |
-8 167 765,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные средства |
5 749 408,4 |
0,0 |
-5 749 408,4 |
8 167 765,7 |
0,0 |
-8 167 765,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 637 994,7 тыс. рублей, в 2025 году на 7 317,2 тыс. рублей и в 2026 году на 97 046,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 7 994,7 тыс. рублей, в 2025 году на 7 317,2 тыс. рублей и в 2026 году на 7 046,2 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на ежегодное проведение международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2026 году на 90 000,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, ранее зарезервированных на реализацию инициатив Российской Федерации (закупка оборудования, покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек), в 2024 году на 630 000,0 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение:
подготовки и проведения мероприятий единого календарного плана спортивных мероприятий в 2024 году на 2 262 008,6 тыс. рублей, в 2025 году на 8 167 765,7 тыс. рублей;
подготовки и проведения в Российской Федерации проекта "Игры Будущего" в 2024 году на 3 487 399,8 тыс. рублей.
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 12.
Таблица 12
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
136 240 473,1 |
150 193 354,9 |
13 952 881,8 |
57 890 840,4 |
69 610 265,9 |
11 719 425,5 |
50 774 933,1 |
62 922 445,7 |
12 147 512,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
108 114 941,7 |
110 397 494,7 |
2 282 553,0 |
27 444 884,3 |
27 104 414,3 |
-340 470,0 |
19 861 930,9 |
19 521 460,9 |
-340 470,0 |
Федеральный проект "Комплексная поддержка инвестиционных проектов" |
291 234,4 |
291 234,4 |
0,0 |
323 729,4 |
323 729,4 |
0,0 |
146 993,3 |
146 993,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий" |
11 492 172,6 |
13 774 725,6 |
2 282 553,0 |
3 046 422,9 |
2 705 952,9 |
-340 470,0 |
3 046 422,9 |
2 705 952,9 |
-340 470,0 |
Федеральный проект "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства" |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO" |
16 587 433,2 |
16 587 433,2 |
0,0 |
16 212 433,2 |
16 212 433,2 |
0,0 |
16 212 433,2 |
16 212 433,2 |
0,0 |
Федеральный проект "Политика низкоуглеродного развития" |
2 351 168,5 |
2 351 168,5 |
0,0 |
180 255,0 |
180 255,0 |
0,0 |
185 681,5 |
185 681,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Государство для людей" |
1 022 311,6 |
1 022 311,6 |
0,0 |
234 000,0 |
234 000,0 |
0,0 |
270 400,0 |
270 400,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |
228 000,0 |
228 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Искусственный интеллект" |
4 270 128,3 |
4 270 128,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
900 000,0 |
900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
4 230 000,0 |
4 230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
60 138 131,7 |
60 138 131,7 |
0,0 |
7 448 043,8 |
7 448 043,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда" |
1 420 907,7 |
1 420 907,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
4 580 970,8 |
4 580 970,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Старшее поколение" |
171 982,6 |
171 982,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" |
380 500,3 |
380 500,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
584 422,8 |
584 422,8 |
0,0 |
2 129 335,5 |
2 129 335,5 |
0,0 |
1 793 760,4 |
1 793 760,4 |
0,0 |
Ведомственный проект "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" |
66 599,5 |
66 599,5 |
0,0 |
66 599,5 |
66 599,5 |
0,0 |
66 599,5 |
66 599,5 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие системы информационного обеспечения государственной статистики" |
427 823,3 |
427 823,3 |
0,0 |
1 972 736,0 |
1 972 736,0 |
0,0 |
1 637 160,9 |
1 637 160,9 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития" |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
27 541 108,6 |
39 211 437,4 |
11 670 328,8 |
28 316 620,6 |
40 376 516,1 |
12 059 895,5 |
29 119 241,8 |
41 607 224,4 |
12 487 982,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности" |
222 087,5 |
222 087,5 |
0,0 |
222 760,8 |
222 760,8 |
0,0 |
222 760,8 |
222 760,8 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение инвестиционных проектов" |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Тарифное и антимонопольное регулирование и развитие конкуренции" |
4 684 480,6 |
6 017 192,6 |
1 332 712,0 |
4 832 411,3 |
6 218 231,7 |
1 385 820,4 |
4 987 614,2 |
6 428 669,9 |
1 441 055,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Единая национальная система аккредитации" |
654 067,2 |
721 887,3 |
67 820,1 |
672 931,5 |
743 413,5 |
70 482,0 |
692 554,5 |
765 827,1 |
73 272,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Официальная статистика" |
15 115 122,5 |
24 137 130,8 |
9 022 008,3 |
15 588 995,5 |
24 970 971,7 |
9 381 976,2 |
16 076 030,1 |
25 832 373,6 |
9 756 343,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение международного экономического сотрудничества" |
5 651 726,8 |
6 312 837,9 |
661 111,1 |
5 751 116,1 |
6 386 268,7 |
635 152,6 |
5 857 581,8 |
6 488 513,4 |
630 931,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Стратегическое планирование и прогнозирование экономического развития" |
141 802,9 |
141 802,9 |
0,0 |
144 691,2 |
144 691,2 |
0,0 |
147 695,0 |
147 695,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих" |
29 299,7 |
29 299,7 |
0,0 |
30 400,0 |
30 400,0 |
0,0 |
31 544,2 |
31 544,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение правовой охраны и коммерциализация прав на интеллектуальную собственность" |
379 202,0 |
381 714,7 |
2 512,7 |
390 601,4 |
392 901,1 |
2 299,7 |
402 477,1 |
404 691,7 |
2 214,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров" |
663 219,4 |
1 247 384,0 |
584 164,6 |
682 612,8 |
1 266 777,4 |
584 164,6 |
700 984,1 |
1 285 148,7 |
584 164,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 13 952 881,8 тыс. рублей, в 2025 году на 11 719 425,5 тыс. рублей и в 2026 году на 12 147 512,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 423 138,8 тыс. рублей, в 2025 году на 387 292,2 тыс. рублей и в 2026 году на 372 948,3 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 972 308,5 тыс. рублей, в 2025 году на 986 727,6 тыс. рублей и в 2026 году на 1 001 723,4 тыс. рублей, в том числе:
комплексное обучение лиц, замещающих должности в органах публичной власти, в 2024 - 2026 годах на 584 164,6 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 388 143,9 тыс. рублей, в 2025 году на 402 563,0 тыс. рублей и в 2026 году на 417 558,8 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 10 274 881,5 тыс. рублей, в 2025 году на 10 685 875,7 тыс. рублей и в 2026 году на 11 113 310,9 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон, в 2024 году на 2 282 553,0 тыс. рублей и уменьшением в 2025 и 2026 годах на 340 470,0 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 13.
Таблица 13
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
3 |
4 |
5 = 4 - 3 |
6 |
7 |
8 = 7 - 6 |
9 |
10 |
11 = 10-9 |
ВСЕГО |
434 053 352,6 |
455 366 415,3 |
21 313 062,7 |
346 773 524,8 |
371 103 285,1 |
24 329 760,3 |
346 630 940,6 |
391 994 871,0 |
45 363 930,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
428 452 100,5 |
449 540 475,3 |
21 088 374,8 |
341 224 923,0 |
365 322 761,9 |
24 097 838,9 |
341 017 514,2 |
386 141 363,2 |
45 123 849,0 |
Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" |
237 181 812,8 |
259 029 427,4 |
21 847 614,6 |
237 939 430,9 |
262 847 764,5 |
24 908 333,6 |
237 939 430,9 |
281 942 484,3 |
44 003 053,4 |
Федеральный проект "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" |
35 850 108,5 |
35 090 868,7 |
-759 239,8 |
38 842 681,1 |
38 032 186,4 |
-810 494,7 |
38 842 681,1 |
39 963 476,7 |
1 120 795,6 |
Федеральный проект "Развитие производства средств производства" |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие легкой и текстильной промышленности" |
1 858 956,9 |
1 858 956,9 |
0,0 |
1 871 151,6 |
1 871 151,6 |
0,0 |
1 871 151,6 |
1 871 151,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие промышленности социально значимых товаров" |
1 514 322,0 |
1 514 322,0 |
0,0 |
1 532 663,9 |
1 532 663,9 |
0,0 |
1 544 796,8 |
1 544 796,8 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие предприятий лесопромышленного комплекса" |
335 797,8 |
335 797,8 |
0,0 |
338 600,7 |
338 600,7 |
0,0 |
338 600,7 |
338 600,7 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" |
30 287 659,1 |
30 287 659,1 |
0,0 |
14 569 324,9 |
14 569 324,9 |
0,0 |
14 335 456,1 |
14 335 456,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности" |
5 003 160,0 |
5 003 160,0 |
0,0 |
3 487 830,0 |
3 487 830,0 |
0,0 |
3 487 830,0 |
3 487 830,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах Российской Федерации" |
25 404 669,6 |
25 404 669,6 |
0,0 |
23 802 638,8 |
23 802 638,8 |
0,0 |
23 802 638,8 |
23 802 638,8 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений" |
1 022 750,5 |
1 022 750,5 |
0,0 |
1 037 661,0 |
1 037 661,0 |
0,0 |
1 051 988,1 |
1 051 988,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов" |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Информационная безопасность" |
270 445,8 |
270 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровые технологии" |
744 101,7 |
744 101,7 |
0,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |
0,0 |
900 000,0 |
900 000,0 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие авиационной промышленности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 14.
Таблица 14
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
3 |
4 |
5 = 4 - 3 |
6 |
7 |
8 = 7 - 6 |
9 |
10 |
11 = 10-9 |
ВСЕГО |
41 485 572,0 |
41 485 572,0 |
0,0 |
39 191 292,0 |
39 191 292,0 |
0,0 |
39 191 292,0 |
39 191 292,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
41 485 572,0 |
41 485 572,0 |
0,0 |
39 191 292,0 |
39 191 292,0 |
0,0 |
39 191 292,0 |
39 191 292,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" |
11 417 990,7 |
11 417 990,7 |
0,0 |
10 904 107,6 |
10 904 107,6 |
0,0 |
10 904 107,6 |
10 904 107,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения" |
1 858 814,0 |
1 858 814,0 |
0,0 |
1 858 814,0 |
1 858 814,0 |
0,0 |
1 858 814,0 |
1 858 814,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного двигателестроения" |
884 557,9 |
884 557,9 |
0,0 |
884 557,9 |
884 557,9 |
0,0 |
884 557,9 |
884 557,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Государственная поддержка авиационной промышленности" |
27 324 209,4 |
27 324 209,4 |
0,0 |
25 543 812,5 |
25 543 812,5 |
0,0 |
25 543 812,5 |
25 543 812,5 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 15.
Таблица 15
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
3 |
4 |
5 = 4 - 3 |
6 |
7 |
8 = 7 - 6 |
9 |
10 |
11 = 10-9 |
ВСЕГО |
11 803 858,2 |
11 803 858,2 |
0,0 |
15 304 255,4 |
15 304 255,4 |
0,0 |
15 304 668,4 |
15 304 668,4 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
11 596 858,2 |
11 596 858,2 |
0,0 |
15 097 255,4 |
15 097 255,4 |
0,0 |
15 097 668,4 |
15 097 668,4 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие крупнотоннажного судостроения" |
6 122 717,1 |
6 122 717,1 |
0,0 |
5 622 717,1 |
5 622 717,1 |
0,0 |
5 622 717,1 |
5 622 717,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" |
5 474 141,1 |
5 474 141,1 |
0,0 |
9 474 538,3 |
9 474 538,3 |
0,0 |
9 474 951,3 |
9 474 951,3 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
207 000,0 |
207 000,0 |
0,0 |
207 000,0 |
207 000,0 |
0,0 |
207 000,0 |
207 000,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Новый облик судостроительной отрасли" |
207 000,0 |
207 000,0 |
0,0 |
207 000,0 |
207 000,0 |
0,0 |
207 000,0 |
207 000,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 16.
Таблица 16
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
3 |
4 |
5 = 4 - 3 |
6 |
7 |
8 = 7 - 6 |
9 |
10 |
11 = 10-9 |
ВСЕГО |
129 406 754,9 |
129 406 754,9 |
0,0 |
21 823 555,9 |
21 823 555,9 |
0,0 |
19 707 128,7 |
19 707 128,7 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
127 920 906,8 |
127 920 906,8 |
0,0 |
20 554 607,8 |
20 554 607,8 |
0,0 |
18 438 180,6 |
18 438 180,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" |
118 799 444,0 |
118 799 444,0 |
0,0 |
18 438 180,6 |
18 438 180,6 |
0,0 |
18 438 180,6 |
18 438 180,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" |
8 642 870,0 |
8 642 870,0 |
0,0 |
2 116 427,2 |
2 116 427,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Искусственный интеллект" |
478 592,8 |
478 592,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
1 485 848,1 |
1 485 848,1 |
0,0 |
1 268 948,1 |
1 268 948,1 |
0,0 |
1 268 948,1 |
1 268 948,1 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности" |
1 485 848,1 |
1 485 848,1 |
0,0 |
1 268 948,1 |
1 268 948,1 |
0,0 |
1 268 948,1 |
1 268 948,1 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 17.
Таблица 17
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3-2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
1 482 947,9 |
1 482 947,9 |
0,0 |
234 728,8 |
234 728,8 |
0,0 |
237 769,9 |
237 769,9 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
1 249 850,0 |
1 249 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие производства лекарственных средств" |
1 249 850,0 |
1 249 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
233 097,9 |
233 097,9 |
0,0 |
234 728,8 |
234 728,8 |
0,0 |
237 769,9 |
237 769,9 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций, институтов развития, осуществление закупочной и иной процессной деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в области фармацевтической и медицинской промышленности" |
95 689,2 |
95 689,2 |
0,0 |
97 239,7 |
97 239,7 |
0,0 |
100 280,8 |
100 280,8 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрации достижений и вывод на рынки продукции отечественной фармацевтической и медицинской промышленности" |
137 408,7 |
137 408,7 |
0,0 |
137 489,1 |
137 489,1 |
0,0 |
137 489,1 |
137 489,1 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа
"Космическая деятельность России"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 18.
Таблица 18
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
254 546 939,2 |
255 157 589,2 |
610 650,0 |
253 822 262,6 |
254 381 162,6 |
558 900,0 |
249 229 930,2 |
249 827 930,2 |
598 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
47 315 999,9 |
47 315 999,9 |
0,0 |
40 490 127,4 |
40 490 127,4 |
0,0 |
40 535 577,4 |
40 535 577,4 |
0,0 |
Федеральный проект "Комплексное развитие космических информационных технологий ("Сфера")" |
18 638 700,0 |
18 638 700,0 |
0,0 |
8 500 000,0 |
8 500 000,0 |
0,0 |
8 500 000,0 |
8 500 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" |
24 450 099,9 |
24 450 099,9 |
0,0 |
28 209 027,4 |
28 209 027,4 |
0,0 |
28 254 477,4 |
28 254 477,4 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание (модернизация, техническое перевооружение) производственно-технологической базы организаций ракетно-космической промышленности в обеспечение развития космической деятельности" |
4 227 200,0 |
4 227 200,0 |
0,0 |
3 781 100,0 |
3 781 100,0 |
0,0 |
3 781 100,0 |
3 781 100,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
23 850 643,4 |
24 461 293,4 |
610 650,0 |
21 962 246,1 |
22 521 146,1 |
558 900,0 |
23 035 221,9 |
23 633 221,9 |
598 000,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций аппарата ответственного исполнителя" |
4 266 736,8 |
4 266 736,8 |
0,0 |
2 555 368,5 |
2 555 368,5 |
0,0 |
2 555 368,5 |
2 555 368,5 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций по обеспечению отбора и подготовки космонавтов" |
2 445 015,4 |
2 445 015,4 |
0,0 |
2 518 331,5 |
2 518 331,5 |
0,0 |
2 600 007,3 |
2 600 007,3 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" |
8 535 718,1 |
9 146 368,1 |
610 650,0 |
8 670 268,1 |
9 229 168,1 |
558 900,0 |
9 661 568,1 |
10 259 568,1 |
598 000,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов" |
1 000 000,2 |
1 000 000,2 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли" |
447 897,4 |
447 897,4 |
0,0 |
447 897,4 |
447 897,4 |
0,0 |
447 897,4 |
447 897,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание потенциалов космодромов" |
4 684 894,9 |
4 684 894,9 |
0,0 |
4 300 000,0 |
4 300 000,0 |
0,0 |
4 300 000,0 |
4 300 000,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации первоочередных мероприятий, связанных с созданием космодрома "Восточный" |
2 470 380,6 |
2 470 380,6 |
0,0 |
2 470 380,6 |
2 470 380,6 |
0,0 |
2 470 380,6 |
2 470 380,6 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
183 380 295,9 |
183 380 295,9 |
0,0 |
191 369 889,1 |
191 369 889,1 |
0,0 |
185 659 130,9 |
185 659 130,9 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" |
42 860 835,8 |
42 860 835,8 |
0,0 |
42 886 852,0 |
42 886 852,0 |
0,0 |
37 176 093,8 |
37 176 093,8 |
0,0 |
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы |
140 519 460,1 |
140 519 460,1 |
0,0 |
148 483 037,1 |
148 483 037,1 |
0,0 |
148 483 037,1 |
148 483 037,1 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 610 650,0 тыс. рублей, в 2025 году на 558 900,0 тыс. рублей и в 2026 году на 598 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа
"Развитие атомного энергопромышленного комплекса"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2024 -2026 годах представлены в таблице 19.
Таблица 19
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
83 941 212,3 |
83 965 355,6 |
24 143,3 |
73 599 779,7 |
73 621 918,2 |
22 138,5 |
61 666 730,8 |
86 277 130,5 |
24 610 399,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
54 113 111,1 |
54 113 111,1 |
0,0 |
43 474 169,0 |
43 474 169,0 |
0,0 |
31 639 151,5 |
56 228 232,6 |
24 589 081,1 |
Федеральный проект "Создание национального центра физики и математики" |
1 851 000,0 |
1 851 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" |
5 615 520,5 |
5 615 520,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом" |
31 500,0 |
31 500,0 |
0,0 |
2 025 477,0 |
2 025 477,0 |
0,0 |
0,0 |
23 580 087,6 |
23 580 087,6 |
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий" |
1 993 977,0 |
1 993 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути" |
44 621 113,6 |
44 621 113,6 |
0,0 |
41 448 692,0 |
41 448 692,0 |
0,0 |
31 639 151,5 |
32 648 145,0 |
1 008 993,5 |
Комплексы процессных мероприятий |
11 196 166,9 |
11 220 310,2 |
24 143,3 |
11 202 037,2 |
11 224 175,7 |
22 138,5 |
11 180 955,8 |
11 202 274,4 |
21 318,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно и радиационно опасных объектов ядерного наследия" |
10 829 103,1 |
10 829 103,1 |
0,0 |
10 829 103,1 |
10 829 103,1 |
0,0 |
10 829 103,1 |
10 829 103,1 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение обязательств Российской Федерации в рамках участия в деятельности международных организаций" |
334 950,6 |
359 093,9 |
24 143,3 |
340 820,9 |
362 959,4 |
22 138,5 |
319 739,5 |
341 058,1 |
21 318,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" возложенных на нее государственных полномочий и функций в атомной отрасли" |
32 113,2 |
32 113,2 |
0,0 |
32 113,2 |
32 113,2 |
0,0 |
32 113,2 |
32 113,2 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
18 631 934,3 |
18 631 934,3 |
0,0 |
18 923 573,5 |
18 923 573,5 |
0,0 |
18 846 623,5 |
18 846 623,5 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2035 года" |
18 631 934,3 |
18 631 934,3 |
0,0 |
18 923 573,5 |
18 923 573,5 |
0,0 |
18 846 623,5 |
18 846 623,5 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 24 143,3 тыс. рублей, в 2025 году на 22 138,5 тыс. рублей и в 2026 году на 24 610 399,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие атомного энергетического комплекса" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 24 143,3 тыс. рублей, в 2025 году на 22 138,5 тыс. рублей и в 2026 году на 21 318,6 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 24 589 081,1 тыс. рублей, в том числе:
взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов", г. Димитровград, Ульяновская область, в целях сооружения исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР на 23 580 087,6 тыс. рублей;
строительство головного атомного ледокола "Лидер" на 1 008 993,5 тыс. рублей.
Государственная программа "Информационное общество"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Информационное общество" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 20.
Таблица 20
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
3 |
4 |
5 = 4 - 3 |
6 |
7 |
8 = 7 - 6 |
9 |
10 |
11 = 10-9 |
ВСЕГО |
271 840 877,8 |
274 835 218,3 |
2 994 340,5 |
180 505 427,6 |
181 963 005,7 |
1 457 578,1 |
180 935 887,4 |
182 448 065,3 |
1 512 177,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
226 854 836,2 |
228 441 836,2 |
1 587 000,0 |
133 734 600,4 |
133 734 600,4 |
0,0 |
133 818 128,5 |
133 818 128,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" |
12 160 005,2 |
12 160 005,2 |
0,0 |
7 013 635,2 |
7 013 635,2 |
0,0 |
7 013 635,2 |
7 013 635,2 |
0,0 |
Федеральный проект "Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве" |
99 609 542,3 |
99 609 542,3 |
0,0 |
99 918 349,3 |
99 918 349,3 |
0,0 |
99 918 349,3 |
99 918 349,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
12 225 881,6 |
12 225 881,6 |
0,0 |
218 422,8 |
218 422,8 |
0,0 |
218 422,8 |
218 422,8 |
0,0 |
Федеральный проект "Информационная безопасность" |
5 683 238,7 |
5 683 238,7 |
0,0 |
189 759,2 |
189 759,2 |
0,0 |
189 759,2 |
189 759,2 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровые технологии" |
14 652 251,1 |
14 652 251,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |
74 368 117,1 |
75 955 117,1 |
1 587 000,0 |
26 394 433,9 |
26 394 433,9 |
0,0 |
26 477 962,0 |
26 477 962,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Искусственный интеллект" |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" |
8 140 800,2 |
8 140 800,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
16 873 008,6 |
16 873 008,6 |
0,0 |
16 863 055,9 |
16 863 055,9 |
0,0 |
16 863 055,9 |
16 863 055,9 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры связи" |
6 789 276,4 |
6 789 276,4 |
0,0 |
6 789 340,6 |
6 789 340,6 |
0,0 |
6 789 340,6 |
6 789 340,6 |
0,0 |
Ведомственный проект "Создание и внедрение информационных технологий в сфере государственного управления" |
792 324,6 |
792 324,6 |
0,0 |
782 290,8 |
782 290,8 |
0,0 |
782 290,8 |
782 290,8 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие технологий идентификации граждан" |
9 291 407,6 |
9 291 407,6 |
0,0 |
9 291 424,5 |
9 291 424,5 |
0,0 |
9 291 424,5 |
9 291 424,5 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
28 113 033,0 |
29 520 373,5 |
1 407 340,5 |
29 907 771,3 |
31 365 349,4 |
1 457 578,1 |
30 254 703,0 |
31 766 880,9 |
1 512 177,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества" |
6 237 220,3 |
6 323 610,8 |
86 390,5 |
6 490 760,1 |
6 580 590,8 |
89 830,7 |
6 684 803,0 |
6 778 217,5 |
93 414,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества" |
5 219 986,8 |
5 268 196,9 |
48 210,1 |
5 292 677,3 |
5 337 050,5 |
44 373,2 |
5 361 942,0 |
5 404 671,7 |
42 729,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" |
16 655 825,9 |
17 928 565,8 |
1 272 739,9 |
18 124 333,9 |
19 447 708,1 |
1 323 374,2 |
18 207 958,0 |
19 583 991,7 |
1 376 033,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 2 994 340,5 тыс. рублей, в 2025 году на 1 457 578,1 тыс. рублей и в 2026 году на 1 512 177,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Информационное общество" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 48 334,0 тыс. рублей, в 2025 году на 44 486,6 тыс. рублей и в 2026 году на 42 838,9 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 0,7 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 1 717 441,9 тыс. рублей, в 2025 году на 135 384,2 тыс. рублей и в 2026 году на 140 524,2 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение предоставления цифровых сервисов участникам избирательного процесса, в том числе с использованием создаваемой в этих целях цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", включая технические решения, обеспечивающие проведение дистанционного электронного голосования в 2024 году на 1 587 000,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 130 441,9 тыс. рублей, в 2025 году на 135 384,2 тыс. рублей и в 2026 году на 140 524,2 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 1 228 564,6 тыс. рублей, в 2025 году на 1 277 707,3 тыс. рублей и в 2026 году на 1 328 815,5 тыс. рублей.
Государственная программа
"Развитие транспортной системы"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 21.
Таблица 21
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3-2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
1 321 016 907,6 |
1 363 148 994,1 |
42 132 086,5 |
1 415 996 485,8 |
1 438 185 032,0 |
22 188 546,2 |
1 240 405 563,5 |
1 250 595 719,7 |
10 190 156,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
902 899 291,0 |
925 899 291,0 |
23 000 000,0 |
951 121 680,6 |
951 121 680,6 |
0,0 |
743 284 885,3 |
749 176 657,0 |
5 891 771,7 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта" |
410 946,9 |
410 946,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта" |
45 429 966,0 |
45 429 966,0 |
0,0 |
23 718 467,2 |
23 718 467,2 |
0,0 |
23 718 780,7 |
41 568 723,4 |
17 849 942,7 |
Федеральный проект "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы" |
486 441,1 |
486 441,1 |
0,0 |
486 441,1 |
486 441,1 |
0,0 |
499 986,3 |
499 986,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" |
36 902 321,8 |
36 902 321,8 |
0,0 |
82 291 806,9 |
82 291 806,9 |
0,0 |
63 000 000,0 |
63 000 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" |
33 863 300,0 |
33 863 300,0 |
0,0 |
33 410 706,0 |
33 410 706,0 |
0,0 |
33 410 706,0 |
33 410 706,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" |
37 910 808,1 |
37 910 808,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 600 000,0 |
4 600 000,0 |
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта" |
62 872 671,9 |
62 872 671,9 |
0,0 |
126 011 204,1 |
126 011 204,1 |
0,0 |
126 011 204,1 |
126 011 204,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Организация перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении" |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Обеспечение исполнения обязательств концедента в рамках заключенных концессионных соглашений" |
18 584 718,1 |
18 584 718,1 |
0,0 |
18 584 718,1 |
18 584 718,1 |
0,0 |
18 584 718,1 |
18 584 718,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Беспилотная аэродоставка грузов" |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
273 207 660,6 |
273 207 660,6 |
0,0 |
289 773 263,5 |
289 773 263,5 |
0,0 |
77 700 000,0 |
73 100 000,0 |
-4 600 000,0 |
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
4 781 681,1 |
4 781 681,1 |
0,0 |
4 404 503,8 |
4 404 503,8 |
0,0 |
22 881 681,1 |
10 923 510,1 |
-11 958 171,0 |
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" |
280 004 435,3 |
280 004 435,3 |
0,0 |
360 164 480,9 |
360 164 480,9 |
0,0 |
356 399 269,0 |
356 399 269,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие общественного транспорта" |
37 615 828,0 |
37 615 828,0 |
0,0 |
12 271 089,0 |
12 271 089,0 |
0,0 |
5 800 000,0 |
5 800 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие морских портов" |
11 329 124,6 |
11 329 124,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути" |
8 122 079,2 |
8 122 079,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 273 540,0 |
15 273 540,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов" |
35 122 190,9 |
35 122 190,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна" |
16 190 117,4 |
16 190 117,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла" |
0,0 |
23 000 000,0 |
23 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
13 708 117,4 |
13 708 117,4 |
0,0 |
11 438 275,6 |
29 538 275,6 |
18 100 000,0 |
28 181 858,7 |
28 426 481,2 |
244 622,5 |
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" |
4 415 202,1 |
4 415 202,1 |
0,0 |
2 201 602,1 |
2 201 602,1 |
0,0 |
2 201 602,1 |
2 446 224,6 |
244 622,5 |
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации" |
8 256 416,9 |
8 256 416,9 |
0,0 |
8 256 416,9 |
26 356 416,9 |
18 100 000,0 |
25 000 000,0 |
25 000 000,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации" |
258 789,5 |
258 789,5 |
0,0 |
215 630,4 |
215 630,4 |
0,0 |
215 630,4 |
215 630,4 |
0,0 |
Ведомственный проект "Научные исследования и цифровизация в сфере дорожного хозяйства" |
777 708,9 |
777 708,9 |
0,0 |
764 626,2 |
764 626,2 |
0,0 |
764 626,2 |
764 626,2 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
397 409 499,2 |
416 541 585,7 |
19 132 086,5 |
446 436 529,6 |
450 525 075,8 |
4 088 546,2 |
461 938 819,5 |
465 992 581,5 |
4 053 762,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального и зарубежного аппарата Министерства транспорта Российской Федерации, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" |
10 529 398,8 |
10 830 829,0 |
301 430,2 |
10 573 619,4 |
10 887 580,1 |
313 960,7 |
11 015 639,3 |
11 146 761,6 |
131 122,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания (эксплуатации) пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации" |
6 482 617,8 |
21 682 617,8 |
15 200 000,0 |
5 952 653,6 |
5 952 653,6 |
0,0 |
5 952 653,6 |
5 952 653,6 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" |
4 891 228,5 |
7 741 076,5 |
2 849 848,0 |
5 073 048,7 |
8 035 938,9 |
2 962 890,2 |
5 215 923,2 |
8 294 744,0 |
3 078 820,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства воздушного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" |
3 523 319,7 |
4 136 616,7 |
613 297,0 |
3 633 994,3 |
4 271 636,5 |
637 642,2 |
3 749 995,0 |
4 412 955,9 |
662 960,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального дорожного агентства, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" |
15 896 259,6 |
15 896 259,6 |
0,0 |
15 928 691,1 |
15 928 691,1 |
0,0 |
15 948 832,7 |
15 948 832,7 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" |
325 030 527,8 |
325 030 527,8 |
0,0 |
374 418 893,4 |
374 418 893,4 |
0,0 |
388 597 431,7 |
388 597 431,7 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" |
629 665,7 |
797 185,8 |
167 520,1 |
644 558,9 |
818 621,0 |
174 062,1 |
660 047,7 |
840 913,7 |
180 866,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства морского и речного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" |
1 555 590,8 |
1 555 582,0 |
-8,8 |
1 535 702,2 |
1 535 693,2 |
-9,0 |
1 574 956,8 |
1 574 948,8 |
-8,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений" |
28 870 890,5 |
28 870 890,5 |
0,0 |
28 675 368,0 |
28 675 368,0 |
0,0 |
29 223 339,5 |
29 223 339,5 |
0,0 |
Резервные средства |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
0,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
0,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
0,0 |
Резервные средства |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
0,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
0,0 |
7 000 000,0 |
7 000 000,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 42 132 086,5 тыс. рублей, в 2025 году на 22 188 546,2 тыс. рублей и в 2026 году на 10 190 156,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие транспортной системы" обусловлено:
- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 8,8 тыс. рублей, в 2025 году на 9,0 тыс. рублей и в 2026 году на 8,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 32 596,4 тыс. рублей, в 2025 году на 29 834,2 тыс. рублей и в 2026 году на 28 729,1 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 256,6 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 15 777 751,4 тыс. рублей, в 2025 году на 18 704 102,7 тыс. рублей и в 2026 году на 18 528 692,3 тыс. рублей, в том числе:
восстановление условно утвержденных расходов на оснащение, строительство и модернизацию пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в 2024 году на 15 200 000,0 тыс. рублей, в 2025 году на 18 100 000,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 398 008,5 тыс. рублей, в 2025 году на 412 630,7 тыс. рублей и в 2026 году на 427 838,0 тыс. рублей;
долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ в 2024 году на 179 742,9 тыс. рублей, в 2025 году на 191 472,0 тыс. рублей, в 2026 году на 6 289,1 тыс. рублей;
мероприятия по развитию инфраструктуры морского, речного и воздушного транспорта в 2026 году на 17 849 942,7 тыс. рублей;
строительство и реконструкции объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" в 2026 году на 244 622,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 3 321 747,5 тыс. рублей, в 2025 году на 3 454 618,3 тыс. рублей и в 2026 году на 3 591 170,4 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с перерасчетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2026 году на 11 958 171,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году на 23 000 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 22.
Таблица 22
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
Государственная программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 23.
Таблица 23
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3-2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
7 628 103,9 |
10 211 875,8 |
2 583 771,9 |
7 550 185,6 |
10 235 235,7 |
2 685 050,1 |
7 742 622,4 |
10 533 902,9 |
2 791 280,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
296 890,2 |
296 890,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса" |
296 890,2 |
296 890,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
7 331 213,7 |
9 914 985,6 |
2 583 771,9 |
7 550 185,6 |
10 235 235,7 |
2 685 050,1 |
7 742 622,4 |
10 533 902,9 |
2 791 280,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по искусственному воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов" |
2 690 738,7 |
2 690 738,7 |
0,0 |
2 790 626,9 |
2 790 626,9 |
0,0 |
2 858 061,2 |
2 858 061,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Контроль, надзор за состоянием водных биологических ресурсов и повышение безопасности плавания судов промыслового флота" |
1 105 061,7 |
1 105 061,7 |
0,0 |
1 124 534,8 |
1 124 534,8 |
0,0 |
1 145 807,1 |
1 145 807,1 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса" |
3 535 413,3 |
6 119 185,2 |
2 583 771,9 |
3 635 023,9 |
6 320 074,0 |
2 685 050,1 |
3 738 754,1 |
6 530 034,6 |
2 791 280,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 2 583 771,9 тыс. рублей, в 2025 году на 2 685 050,1 тыс. рублей и в 2026 году на 2 791 280,5 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 16 614,3 тыс. рублей, в 2025 году на 15 206,2 тыс. рублей и в 2026 году на 14 643,2 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 89 880,1 тыс. рублей, в 2025 году на 93 475,3 тыс. рублей и в 2026 году на 97 214,2 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 2 477 277,5 тыс. рублей, в 2025 году на 2 576 368,6 тыс. рублей и в 2026 году на 2 679 423,1 тыс. рублей.
Государственная программа
"Воспроизводство и использование природных ресурсов"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в 2024- 2026 годах представлены в таблице 24.
Таблица 24
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
55 263 453,1 |
56 227 112,7 |
963 659,6 |
43 866 594,5 |
44 868 409,4 |
1 001 814,9 |
44 383 223,8 |
45 425 067,2 |
1 041 843,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
21 044 302,2 |
21 044 302,2 |
0,0 |
10 156 168,7 |
10 156 168,7 |
0,0 |
10 161 659,4 |
10 161 659,4 |
0,0 |
Федеральный проект "Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов" |
885 097,1 |
885 097,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" |
7 252 214,4 |
7 252 214,4 |
0,0 |
7 419 172,2 |
7 419 172,2 |
0,0 |
7 424 662,9 |
7 424 662,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Геология: возрождение легенды" |
9 203 857,6 |
9 203 857,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Оздоровление Волги" |
1 261 675,8 |
1 261 675,8 |
0,0 |
1 336 896,5 |
1 336 896,5 |
0,0 |
1 336 896,5 |
1 336 896,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
2 441 457,3 |
2 441 457,3 |
0,0 |
1 400 100,0 |
1 400 100,0 |
0,0 |
1 400 100,0 |
1 400 100,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
419 640,2 |
419 640,2 |
0,0 |
420 181,9 |
420 181,9 |
0,0 |
420 181,9 |
420 181,9 |
0,0 |
Ведомственный проект "Цифровая трансформация в области водных ресурсов" |
419 640,2 |
419 640,2 |
0,0 |
420 181,9 |
420 181,9 |
0,0 |
420 181,9 |
420 181,9 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
33 799 510,7 |
34 763 170,3 |
963 659,6 |
33 290 243,9 |
34 292 058,8 |
1 001 814,9 |
33 801 382,5 |
34 843 225,9 |
1 041 843,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию международного сотрудничества в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов" |
22 329,4 |
23 465,2 |
1 135,8 |
22 595,4 |
23 634,9 |
1 039,5 |
22 941,7 |
24 228,0 |
1 286,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений" |
6 291 678,6 |
6 791 250,2 |
499 571,6 |
6 377 758,5 |
6 897 175,4 |
519 416,9 |
6 468 017,6 |
7 008 073,5 |
540 055,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Государственное геологическое изучение недр и обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования" |
27 485 502,7 |
27 948 454,9 |
462 952,2 |
26 889 890,0 |
27 371 248,5 |
481 358,5 |
27 310 423,2 |
27 810 924,4 |
500 501,2 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 963 659,6 тыс. рублей, в 2025 году на 1 001 814,9 тыс. рублей и в 2026 году на 1 041 843,4 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 1 135,8 тыс. рублей, в 2025 году на 1 039,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 286,3 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 33 964,7 тыс. рублей, в 2025 году на 35 073,9 тыс. рублей и в 2026 году на 36 227,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 928 559,1 тыс. рублей, в 2025 году на 965 701,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 004 329,6 тыс. рублей.
Государственная программа
"Развитие лесного хозяйства"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 25.
Таблица 25
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3-2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
52 218 839,3 |
52 579 944,0 |
361 104,7 |
50 315 689,5 |
50 691 183,3 |
375 493,8 |
51 266 311,1 |
51 656 769,8 |
390 458,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
5 943 384,8 |
5 943 384,8 |
0,0 |
5 603 124,1 |
5 603 124,1 |
0,0 |
5 603 124,1 |
5 603 124,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Сохранение лесов" |
5 943 384,8 |
5 943 384,8 |
0,0 |
5 603 124,1 |
5 603 124,1 |
0,0 |
5 603 124,1 |
5 603 124,1 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
302 408,4 |
302 408,4 |
0,0 |
302 408,4 |
302 408,4 |
0,0 |
302 408,4 |
302 408,4 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры по охране лесов от пожаров" |
302 408,4 |
302 408,4 |
0,0 |
302 408,4 |
302 408,4 |
0,0 |
302 408,4 |
302 408,4 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
45 973 046,1 |
46 334 150,8 |
361 104,7 |
44 410 157,0 |
44 785 650,8 |
375 493,8 |
45 360 778,6 |
45 751 237,3 |
390 458,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" |
45 973 046,1 |
46 334 150,8 |
361 104,7 |
44 410 157,0 |
44 785 650,8 |
375 493,8 |
45 360 778,6 |
45 751 237,3 |
390 458,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 361 104,7 тыс. рублей, в 2025 году на 375 493,8 тыс. рублей и в 2026 году на 390 458,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 13 803,3 тыс. рублей, в 2025 году на 14 300,5 тыс. рублей и в 2026 году на 14 817,6 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 347 301,4 тыс. рублей, в 2025 году на 361 193,3 тыс. рублей и в 2026 году на 375 641,1 тыс. рублей.
Государственная программа
"Развитие энергетики"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие энергетики" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 26.
Таблица 26
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3-2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9-8 |
ВСЕГО |
27 217 179,4 |
24 629 289,9 |
-2 587 889,5 |
27 398 884,4 |
24 400 726,1 |
-2 998 158,3 |
18 051 739,8 |
15 363 766,5 |
-2 687 973,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
22 222 450,1 |
19 537 574,7 |
-2 684 875,4 |
22 528 227,8 |
19 430 516,0 |
-3 097 711,8 |
13 363 464,9 |
10 599 358,0 |
-2 764 106,9 |
Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" |
13 616 656,4 |
10 931 781,0 |
-2 684 875,4 |
14 203 278,8 |
11 105 567,0 |
-3 097 711,8 |
10 203 278,8 |
7 439 171,9 |
-2 764 106,9 |
Федеральный проект "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)" |
4 893 925,1 |
4 893 925,1 |
0,0 |
4 893 925,1 |
4 893 925,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Чистая энергетика" |
3 711 868,6 |
3 711 868,6 |
0,0 |
3 431 023,9 |
3 431 023,9 |
0,0 |
3 160 186,1 |
3 160 186,1 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
4 994 729,3 |
5 091 715,2 |
96 985,9 |
4 870 656,6 |
4 970 210,1 |
99 553,5 |
4 688 274,9 |
4 764 408,5 |
76 133,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации" |
1 950 674,3 |
2 037 143,5 |
86 469,2 |
2 000 284,9 |
2 090 213,0 |
89 928,1 |
2 055 652,0 |
2 149 177,1 |
93 525,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" |
2 304 378,5 |
2 304 378,5 |
0,0 |
2 284 798,0 |
2 284 798,0 |
0,0 |
2 317 040,7 |
2 290 380,3 |
-26 660,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество" |
154 349,5 |
164 866,2 |
10 516,7 |
156 666,7 |
166 292,1 |
9 625,4 |
159 162,2 |
168 431,1 |
9 268,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений" |
585 327,0 |
585 327,0 |
0,0 |
428 907,0 |
428 907,0 |
0,0 |
156 420,0 |
156 420,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2024 году на 2 587 889,5 тыс. рублей, в 2025 году на 2 998 158,3 тыс. рублей и в 2026 году на 2 687 973,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие энергетики" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 10 516,7 тыс. рублей, в 2025 году на 9 625,4 тыс. рублей и в 2026 году на 9 268,9 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 26 660,4 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 86 469,2 тыс. рублей, в 2025 году на 89 928,1 тыс. рублей и в 2026 году на 93 525,1 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление субсидий Федеральному агентству железнодорожного транспорта в целях возмещения затрат ОАО "РЖД", возникающих при субсидировании поставок моторного топлива железнодорожным транспортом в Дальневосточный федеральный округ и отдельные субъекты Российской Федерации, входящие в состав Сибирского федерального округа в 2024 году на 2 684 875,4 тыс. рублей, в 2025 году на 3 097 711,8 тыс. рублей, в 2026 году на 2 764 106,9 тыс. рублей.
Государственная программа
"Обеспечение обороноспособности страны"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение обороноспособности страны" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 27.
Таблица 27
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
2 011 192 376,7 |
2 028 510 188,5 |
17 317 811,8 |
2 066 816 677,5 |
2 084 611 360,1 |
17 794 682,6 |
2 126 730 793,1 |
2 061 331 466,8 |
-65 399 326,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
133 734 613,3 |
133 734 613,3 |
0,0 |
130 851 511,2 |
130 851 511,2 |
0,0 |
130 851 511,2 |
47 067 792,2 |
-83 783 719,0 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации" |
132 934 613,3 |
132 934 613,3 |
0,0 |
130 051 511,2 |
130 051 511,2 |
0,0 |
130 051 511,2 |
46 267 792,2 |
-83 783 719,0 |
Федеральный проект "Автомобильные дороги Минобороны России" |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
1 221 497,5 |
1 221 497,5 |
0,0 |
1 221 497,5 |
1 221 497,5 |
0,0 |
1 221 497,5 |
1 221 497,5 |
0,0 |
Ведомственный проект "Обеспечение развития технических систем контроля исполнения международных договоров" |
1 208 861,5 |
1 208 861,5 |
0,0 |
1 208 861,5 |
1 208 861,5 |
0,0 |
1 208 861,5 |
1 208 861,5 |
0,0 |
Ведомственный проект "Медико-санитарное обеспечение безопасности утилизации стратегических вооружений" |
12 636,0 |
12 636,0 |
0,0 |
12 636,0 |
12 636,0 |
0,0 |
12 636,0 |
12 636,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
1 875 320 325,9 |
1 892 638 137,7 |
17 317 811,8 |
1 934 743 668,8 |
1 952 538 351,4 |
17 794 682,6 |
1 994 657 784,4 |
2 013 042 177,1 |
18 384 392,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащими" |
24 479 172,7 |
24 479 172,7 |
0,0 |
24 690 883,1 |
24 690 883,1 |
0,0 |
25 062 932,6 |
25 062 932,6 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации" |
6 525 572,3 |
6 629 262,6 |
103 690,3 |
6 638 192,3 |
6 732 705,6 |
94 513,3 |
6 761 779,8 |
6 852 792,5 |
91 012,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации" |
236 423 558,5 |
236 491 283,1 |
67 724,6 |
236 647 625,9 |
236 709 611,1 |
61 985,2 |
236 716 061,0 |
236 775 750,4 |
59 689,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации недвижимого имущества и объектов Министерства обороны Российской Федерации" |
121 623 343,6 |
121 623 343,6 |
0,0 |
122 902 018,1 |
122 902 018,1 |
0,0 |
124 232 211,7 |
124 232 211,7 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная утилизация вооружения и военной техники" |
2 409 822,4 |
2 409 822,4 |
0,0 |
2 427 822,4 |
2 427 822,4 |
0,0 |
2 427 822,4 |
2 427 822,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Инспекционная деятельность" |
175 202,8 |
182 282,8 |
7 080,0 |
176 823,9 |
183 308,4 |
6 484,5 |
178 505,1 |
184 749,5 |
6 244,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами" |
19 981 295,2 |
21 476 464,2 |
1 495 169,0 |
20 333 761,0 |
21 704 340,6 |
1 370 579,6 |
20 712 724,2 |
22 033 576,2 |
1 320 852,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение денежным довольствием военнослужащих, заработной платой гражданского персонала, а также выплата пособий и компенсаций" |
1 042 610 255,3 |
1 042 610 255,3 |
0,0 |
1 084 490 536,0 |
1 084 490 536,0 |
0,0 |
1 127 352 601,5 |
1 127 352 601,5 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования в Вооруженных Силах Российской Федерации" |
6 322 003,4 |
6 322 003,4 |
0,0 |
6 552 372,0 |
6 552 372,0 |
0,0 |
6 791 904,7 |
6 791 904,7 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, а также реализация иных социальных гарантий" |
52 381 925,5 |
52 452 419,9 |
70 494,4 |
55 221 756,7 |
55 286 277,0 |
64 520,3 |
56 807 712,8 |
56 869 843,4 |
62 130,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Жилищное обеспечение военнослужащих" |
333 974 925,1 |
349 548 578,6 |
15 573 653,5 |
345 505 448,2 |
361 702 047,9 |
16 196 599,7 |
357 814 446,1 |
374 658 909,7 |
16 844 463,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование военно-политической, психологической работы и социологического мониторинга в Вооруженных Силах Российской Федерации" |
8 973 849,8 |
8 973 849,8 |
0,0 |
9 181 038,4 |
9 181 038,4 |
0,0 |
9 344 436,6 |
9 344 436,6 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в готовности специальных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации" |
1 132 449,3 |
1 132 449,3 |
0,0 |
1 132 449,3 |
1 132 449,3 |
0,0 |
1 132 449,3 |
1 132 449,3 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение связью Вооруженных Сил Российской Федерации" |
5 123 358,9 |
5 123 358,9 |
0,0 |
5 123 336,2 |
5 123 336,2 |
0,0 |
5 123 336,2 |
5 123 336,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение научной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации" |
13 183 591,1 |
13 183 591,1 |
0,0 |
13 719 605,3 |
13 719 605,3 |
0,0 |
14 198 860,4 |
14 198 860,4 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
915 940,0 |
915 940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
915 940,0 |
915 940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 17 317 811,8 тыс. рублей, в 2025 году на 17 794 682,6 тыс. рублей и уменьшены в 2026 году на 65 399 326,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение обороноспособности страны" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 1 727 206,0 тыс. рублей, в 2025 году на 1 580 452,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 521 917,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 2024 году на 15 573 653,5 тыс. рублей, в 2025 году на 16 196 599,7 тыс. рублей и в 2026 году на 16 844 463,6 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в 2026 году на 83 784 042,4 тыс. рублей, в том числе:
мероприятия по обустройству военных городков и строительству военных госпиталей, выделенных по отдельным решениям Президента Российской Федерации на 83 783 719,0 тыс. рублей;
отдельные выплаты, пособия и компенсации на 323,4 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 16 952,3 тыс. рублей, в 2025 году на 17 630,4 тыс. рублей и в 2026 году на 18 335,5 тыс. рублей.
Государственная программа
"Обеспечение государственной безопасности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение государственной безопасности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 28.
Таблица 28
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
3 |
4 |
5 = 4 - 3 |
6 |
7 |
8 = 7 - 6 |
9 |
10 |
11 = 10-9 |
ВСЕГО |
2 464 183,7 |
2 774 633,0 |
310 449,3 |
2 539 873,7 |
2 862 644,0 |
322 770,3 |
2 618 534,3 |
2 954 118,6 |
335 584,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственные проекты |
265 277,7 |
265 277,7 |
0,0 |
270 688,3 |
270 688,3 |
0,0 |
276 258,6 |
276 258,6 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения" |
265 277,7 |
265 277,7 |
0,0 |
270 688,3 |
270 688,3 |
0,0 |
276 258,6 |
276 258,6 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
2 198 906,0 |
2 509 355,3 |
310 449,3 |
2 269 185,4 |
2 591 955,7 |
322 770,3 |
2 342 275,7 |
2 677 860,0 |
335 584,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" |
2 175 279,5 |
2 485 728,8 |
310 449,3 |
2 245 558,9 |
2 568 329,2 |
322 770,3 |
2 318 649,2 |
2 654 233,5 |
335 584,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ее территориальных органов" |
23 626,5 |
23 626,5 |
0,0 |
23 626,5 |
23 626,5 |
0,0 |
23 626,5 |
23 626,5 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 310 449,3 тыс. рублей, в 2025 году на 322 770,3 тыс. рублей и в 2026 году на 335 584,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение государственной безопасности" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 47 498,8 тыс. рублей, в 2025 году на 49 301,9 тыс. рублей и в 2026 году на 51 177,1 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 262 950,5 тыс. рублей, в 2025 году на 273 468,4 тыс. рублей и в 2026 году на 284 407,2 тыс. рублей.
Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 29.
Таблица 29
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
60 723 280,9 |
50 212 853,0 |
-10 510 427,9 |
62 603 694,8 |
50 218 874,2 |
-12 384 820,6 |
62 129 223,0 |
47 354 013,1 |
-14 775 209,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
58 902 343,3 |
48 391 915,4 |
-10 510 427,9 |
60 780 176,2 |
48 395 355,6 |
-12 384 820,6 |
60 780 176,2 |
46 004 966,3 |
-14 775 209,9 |
Федеральный проект "Новые возможности для Дальнего Востока" |
36 197 075,8 |
25 686 647,9 |
-10 510 427,9 |
36 585 014,3 |
24 200 193,7 |
-12 384 820,6 |
36 585 014,3 |
21 809 804,4 |
-14 775 209,9 |
Федеральный проект "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" |
22 705 267,5 |
22 705 267,5 |
0,0 |
24 195 161,9 |
24 195 161,9 |
0,0 |
24 195 161,9 |
24 195 161,9 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
1 317 687,6 |
1 317 687,6 |
0,0 |
1 320 268,6 |
1 320 268,6 |
0,0 |
1 349 046,8 |
1 349 046,8 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и подведомственных организаций" |
1 317 687,6 |
1 317 687,6 |
0,0 |
1 320 268,6 |
1 320 268,6 |
0,0 |
1 349 046,8 |
1 349 046,8 |
0,0 |
Федеральные целевые программы |
503 250,0 |
503 250,0 |
0,0 |
503 250,0 |
503 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" |
503 250,0 |
503 250,0 |
0,0 |
503 250,0 |
503 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, уменьшены базовые бюджетные ассигнования, зависящие от поступления доходов, на предоставление субсидий в целях развития инфраструктуры на территории Дальнего Востока в 2024 году на 10 510 427,9 тыс. рублей, в 2025 году на 12 384 820,6 тыс. рублей и в 2026 году на 14 775 209,9 тыс. рублей.
Государственная программа
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 30.
Таблица 30
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
14 508 794,8 |
14 508 794,8 |
0,0 |
12 833 891,1 |
12 833 891,1 |
0,0 |
11 530 681,6 |
13 279 775,3 |
1 749 093,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
14 508 794,8 |
14 508 794,8 |
0,0 |
12 833 891,1 |
12 833 891,1 |
0,0 |
11 530 681,6 |
13 279 775,3 |
1 749 093,7 |
Федеральный проект "Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа" |
9 497 068,0 |
9 497 068,0 |
0,0 |
8 821 395,2 |
8 821 395,2 |
0,0 |
8 846 201,7 |
8 846 201,7 |
0,0 |
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа" |
5 011 726,8 |
5 011 726,8 |
0,0 |
4 012 495,9 |
4 012 495,9 |
0,0 |
2 684 479,9 |
4 433 573,6 |
1 749 093,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 1 749 093,7 тыс. рублей, в том числе:
реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с. Новокули, Республика Дагестан) в 2026 году на 930 640,5 тыс. рублей;
строительство Кавминводского велотерренкура на 818 453,2 тыс. рублей.
Государственная программа
"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 31.
Таблица 31
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
1 040 688 266,9 |
1 203 497 697,4 |
162 809 430,5 |
1 076 236 297,3 |
1 245 770 608,9 |
169 534 311,6 |
1 112 409 789,4 |
1 288 722 027,0 |
176 312 237,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексы процессных мероприятий |
1 040 688 266,9 |
1 203 497 697,4 |
162 809 430,5 |
1 076 236 297,3 |
1 245 770 608,9 |
169 534 311,6 |
1 112 409 789,4 |
1 288 722 027,0 |
176 312 237,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий" |
1 026 688 266,9 |
1 189 497 697,4 |
162 809 430,5 |
1 062 236 297,3 |
1 231 770 608,9 |
169 534 311,6 |
1 098 409 789,4 |
1 274 722 027,0 |
176 312 237,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления" |
14 000 000,0 |
14 000 000,0 |
0,0 |
14 000 000,0 |
14 000 000,0 |
0,0 |
14 000 000,0 |
14 000 000,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 162 809 430,5 тыс. рублей, в 2025 году на 169 534 311,6 тыс. рублей и в 2026 году на 176 312 237,6 тыс. рублей, в том числе:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2024 году на 162 312 552,5 тыс. рублей, в 2025 году на 168 967 367,1 тыс. рублей, в 2026 году на 175 726 061,8 тыс. рублей;
единая субвенция из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году на 447 360,7 тыс. рублей, в 2025 году на 461 763,9 тыс. рублей, в 2026 году на 476 788,0 тыс. рублей;
единая субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в 2024 году на 49 517,3 тыс. рублей, в 2025 году на 105 180,6 тыс. рублей, в 2026 году на 109 387,8 тыс. рублей.
Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Калининградской области"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 32.
Таблица 32
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
31 225 314,7 |
29 178 478,7 |
-2 046 836,0 |
34 075 719,9 |
28 014 876,9 |
-6 060 843,0 |
29 927 017,0 |
25 413 582,0 |
-4 513 435,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
31 225 314,7 |
29 178 478,7 |
-2 046 836,0 |
34 075 719,9 |
28 014 876,9 |
-6 060 843,0 |
29 927 017,0 |
25 413 582,0 |
-4 513 435,0 |
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Калининградской области" |
31 225 314,7 |
29 178 478,7 |
-2 046 836,0 |
34 075 719,9 |
28 014 876,9 |
-6 060 843,0 |
29 927 017,0 |
25 413 582,0 |
-4 513 435,0 |
Государственная программа
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 33.
Таблица 33
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
2 193 156 524,0 |
2 323 932 540,0 |
130 776 016,0 |
2 465 976 601,5 |
2 594 671 867,3 |
128 695 265,8 |
3 096 140 493,8 |
3 266 467 080,4 |
170 326 586,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
275 229,4 |
275 229,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
152 460,0 |
152 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
73 800,0 |
73 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
48 969,4 |
48 969,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
46 422 669,7 |
46 422 669,7 |
0,0 |
71 403 274,9 |
71 403 274,9 |
0,0 |
2 888 128,1 |
2 888 128,1 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений" |
470 826,6 |
470 826,6 |
0,0 |
470 826,6 |
470 826,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства" |
5 332 598,6 |
5 332 598,6 |
0,0 |
5 082 935,6 |
5 082 935,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы" |
31 626 320,5 |
31 626 320,5 |
0,0 |
31 864 580,1 |
31 864 580,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы" |
6 682 654,2 |
6 682 654,2 |
0,0 |
31 869 541,4 |
31 869 541,4 |
0,0 |
1 519 791,3 |
1 519 791,3 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка" |
40 481,5 |
40 481,5 |
0,0 |
38 911,5 |
38 911,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном)" |
527 065,2 |
527 065,2 |
0,0 |
529 578,5 |
529 578,5 |
0,0 |
545 272,4 |
545 272,4 |
0,0 |
Ведомственный проект "Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них" |
142 263,4 |
142 263,4 |
0,0 |
142 263,4 |
142 263,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка" |
264 348,0 |
264 348,0 |
0,0 |
260 000,0 |
260 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной службы" |
631 263,6 |
631 263,6 |
0,0 |
321 573,4 |
321 573,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Федеральной таможенной службы" |
704 848,1 |
704 848,1 |
0,0 |
823 064,4 |
823 064,4 |
0,0 |
823 064,4 |
823 064,4 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
2 146 458 624,9 |
2 277 234 640,9 |
130 776 016,0 |
2 394 573 326,6 |
2 523 268 592,4 |
128 695 265,8 |
3 055 071 275,1 |
3 225 397 861,7 |
170 326 586,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости" |
196 946 108,7 |
196 946 108,7 |
0,0 |
96 946 108,7 |
96 946 108,7 |
0,0 |
96 946 108,7 |
96 946 108,7 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля" |
43 794 253,3 |
67 787 566,8 |
23 993 313,5 |
44 764 068,6 |
69 440 200,1 |
24 676 131,5 |
45 989 822,8 |
71 653 666,9 |
25 663 844,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений" |
1 877 647,4 |
1 877 647,4 |
0,0 |
1 877 647,4 |
1 877 647,4 |
0,0 |
1 877 647,4 |
1 877 647,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" |
125 656 563,1 |
201 617 395,1 |
75 960 832,0 |
129 610 759,3 |
208 602 730,9 |
78 991 971,6 |
133 460 199,3 |
215 604 612,7 |
82 144 413,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере" |
2 803 700,8 |
3 253 291,6 |
449 590,8 |
2 850 310,2 |
3 317 718,3 |
467 408,1 |
2 894 368,4 |
3 380 306,7 |
485 938,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами" |
1 639 089 228,1 |
1 656 157 264,2 |
17 068 036,1 |
1 916 125 573,0 |
1 927 134 592,5 |
11 009 019,5 |
2 568 074 940,8 |
2 616 373 915,3 |
48 298 974,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" |
52 659 138,1 |
57 041 210,3 |
4 382 072,2 |
57 604 514,2 |
61 912 885,1 |
4 308 370,9 |
58 721 499,3 |
62 870 300,9 |
4 148 801,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" |
3 121 392,9 |
3 121 452,4 |
59,5 |
3 404 744,7 |
3 404 799,1 |
54,4 |
3 150 978,6 |
3 151 031,0 |
52,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней" |
1 344 911,0 |
1 746 842,4 |
401 931,4 |
1 340 216,8 |
1 758 225,8 |
418 009,0 |
1 373 581,3 |
1 808 310,6 |
434 729,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Управление федеральным имуществом" |
4 756 721,7 |
6 170 575,7 |
1 413 854,0 |
4 868 608,1 |
6 338 583,8 |
1 469 975,7 |
4 988 486,5 |
6 513 311,9 |
1 524 825,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Формирование института развития проектного финансирования" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 500 000,0 |
58 500 000,0 |
0,0 |
58 500 000,0 |
58 500 000,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации" |
74 408 959,8 |
81 515 286,3 |
7 106 326,5 |
76 680 775,6 |
84 035 100,7 |
7 354 325,1 |
79 093 642,0 |
86 718 649,6 |
7 625 007,6 |
Резервные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 181 090,6 |
38 181 090,6 |
0,0 |
Резервные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 181 090,6 |
38 181 090,6 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 130 776 016,0 тыс. рублей, в 2025 году на 128 695 265,8 тыс. рублей и в 2026 году на 170 326 586,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 5 123 697,2 тыс. рублей, в 2025 году на 6 520 414,4 тыс. рублей и в 2026 году на 9 215 748,0 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 3 520,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 21 629 904,3 тыс. рублей, в 2025 году на 14 258 464,8 тыс. рублей и в 2026 году на 48 870 640,9 тыс. рублей, в том числе:
государственные гарантии Российской Федерации в 2024 году на 16 423 289,7 тыс. рублей, в 2025 году на 8 885 614,2 тыс. рублей, в 2026 году на 43 317 358,3 тыс. рублей;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 3 713 292,3 тыс. рублей, в 2025 году на 3 844 028,4 тыс. рублей, в 2026 году на 3 979 994,0 тыс. рублей;
создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 1 493 322,3 тыс. рублей, в 2025 году на 1 528 822,2 тыс. рублей, в 2026 на 1 573 288,6 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 104 022 414,5 тыс. рублей, в 2025 году на 107 916 386,6 тыс. рублей и в 2026 году на 112 243 718,2 тыс. рублей, в том числе:
совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов увеличение в 2024 году на 103 463 418,6 тыс. рублей, в 2025 год на 107 601 955,6 тыс. рублей, в 2026 году на 111 906 037,0 тыс. рублей;
перераспределение численности работников ФНС России увеличение в 2024 году на 558 995,9 тыс. рублей, в 2025 году на 581 336,7 тыс. рублей, в 2026 году на 604 586,9 тыс. рублей;
временное размещение Федерального казначейства, уменьшение в 2025 - 2026 годах на 266 905,7 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа
"Внешнеполитическая деятельность"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 34.
Таблица 34
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
131 600 702,7 |
140 574 641,6 |
8 973 938,9 |
132 980 566,7 |
141 229 624,8 |
8 249 058,1 |
135 750 238,4 |
142 958 277,2 |
7 208 038,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
8 330 374,1 |
8 569 382,1 |
239 008,0 |
7 207 836,1 |
7 426 589,2 |
218 753,1 |
6 016 180,0 |
6 607 308,4 |
591 128,4 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры на территории Российской Федерации и за рубежом" |
7 558 998,3 |
7 798 006,3 |
239 008,0 |
6 429 260,2 |
6 648 013,3 |
218 753,1 |
5 610 587,4 |
5 821 238,6 |
210 651,2 |
Федеральный проект "Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций в сфере международного сотрудничества" |
771 375,8 |
771 375,8 |
0,0 |
778 575,9 |
778 575,9 |
0,0 |
405 592,6 |
786 069,8 |
380 477,2 |
Комплексы процессных мероприятий |
123 270 328,6 |
132 005 259,5 |
8 734 930,9 |
125 772 730,6 |
133 803 035,6 |
8 030 305,0 |
129 734 058,4 |
136 350 968,8 |
6 616 910,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Чрезвычайное гуманитарное реагирование" |
56 425,9 |
56 425,9 |
0,0 |
56 425,9 |
56 425,9 |
0,0 |
56 425,9 |
56 425,9 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в содержании межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" |
15 623 537,5 |
18 353 023,4 |
2 729 485,9 |
16 246 219,3 |
18 765 138,5 |
2 518 919,2 |
18 198 901,2 |
19 498 901,2 |
1 300 000,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами Содружества Независимых Государств" |
813 765,0 |
813 765,0 |
0,0 |
813 765,0 |
813 765,0 |
0,0 |
813 765,0 |
813 765,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в формировании бюджета Союзного государства" |
4 005 270,0 |
4 005 270,0 |
0,0 |
4 005 270,0 |
4 005 270,0 |
0,0 |
4 005 270,0 |
4 005 270,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности" |
236 740,9 |
236 740,9 |
0,0 |
236 740,9 |
236 740,9 |
0,0 |
236 740,9 |
236 740,9 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом" |
318 179,0 |
328 026,3 |
9 847,3 |
320 400,3 |
329 416,9 |
9 016,6 |
322 737,9 |
331 420,6 |
8 682,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и поддержание в надлежащем виде находящихся за рубежом российских (советских) воинских захоронений, мемориалов и памятников, а также мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение" |
201 001,5 |
217 728,0 |
16 726,5 |
204 687,0 |
219 996,0 |
15 309,0 |
208 656,0 |
223 398,0 |
14 742,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение участия Российской Федерации в деятельности международных организаций" |
30 515 202,7 |
33 054 549,6 |
2 539 346,9 |
31 074 719,7 |
33 398 867,7 |
2 324 148,0 |
31 677 276,6 |
33 915 345,1 |
2 238 068,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" |
227 456,2 |
237 794,1 |
10 337,9 |
227 456,2 |
236 747,7 |
9 291,5 |
229 865,1 |
238 812,4 |
8 947,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству" |
59 523 949,4 |
62 948 279,9 |
3 424 330,5 |
60 837 873,5 |
63 987 102,0 |
3 149 228,5 |
62 234 108,3 |
65 276 348,7 |
3 042 240,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание гуманитарной помощи иностранным государствам" |
58 353,2 |
63 209,1 |
4 855,9 |
58 725,5 |
63 117,7 |
4 392,2 |
59 864,2 |
64 093,7 |
4 229,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание финансовой помощи Республике Абхазия и Республике Южная Осетия" |
11 690 447,3 |
11 690 447,3 |
0,0 |
11 690 447,3 |
11 690 447,3 |
0,0 |
11 690 447,3 |
11 690 447,3 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 8 973 938,9 тыс. рублей, в 2025 году на 8 249 058,1 тыс. рублей и в 2026 году на 7 208 038,8 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Внешнеполитическая деятельность" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 6 123 376,4 тыс. рублей, в 2025 году на 5 604 219,5 тыс. рублей и в 2026 году на 5 396 655,9 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 50,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 2 729 485,9 тыс. рублей, в 2025 году на 2 518 919,2 тыс. рублей и в 2026 году на 1 680 477,2 тыс. рублей, в том числе:
долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ в 2024 году на 2 729 485,9 тыс. рублей, в 2025 году на 2 518 919,2 тыс. рублей, в 2026 году на 1 300 000,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности фонда "Русский мир" в 2026 году на 380 477,2 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 121 076,6 тыс. рублей, в 2025 году на 125 919,4 тыс. рублей и в 2026 году на 130 956,2 тыс. рублей.
Государственная программа
"Юстиция"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Юстиция" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 35.
Таблица 35
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
383 919 277,3 |
404 893 921,9 |
20 974 644,6 |
395 297 040,3 |
417 017 523,9 |
21 720 483,6 |
408 861 043,6 |
444 149 245,3 |
35 288 201,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственные проекты |
6 211 536,4 |
6 211 536,4 |
0,0 |
5 692 564,1 |
5 692 564,1 |
0,0 |
6 340 772,4 |
6 340 772,4 |
0,0 |
Ведомственный проект "Цифровая юстиция" |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Проведение научно-исследовательских работ" |
8 971,7 |
8 971,7 |
0,0 |
9 305,4 |
9 305,4 |
0,0 |
9 636,9 |
9 636,9 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации" |
707 176,2 |
707 176,2 |
0,0 |
707 176,2 |
707 176,2 |
0,0 |
623 301,0 |
623 301,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Модернизация федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" |
803 734,3 |
803 734,3 |
0,0 |
284 428,3 |
284 428,3 |
0,0 |
284 428,3 |
284 428,3 |
0,0 |
Ведомственный проект "Реализация государственной программы вооружения" |
4 671 654,2 |
4 671 654,2 |
0,0 |
4 671 654,2 |
4 671 654,2 |
0,0 |
5 403 406,2 |
5 403 406,2 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
375 507 740,9 |
396 482 385,5 |
20 974 644,6 |
387 404 476,2 |
409 124 959,8 |
21 720 483,6 |
400 320 271,2 |
422 808 472,9 |
22 488 201,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Ведение информационных ресурсов, информационная безопасность и техническое сопровождение информационных систем" |
184 421,6 |
184 421,6 |
0,0 |
189 144,3 |
189 144,3 |
0,0 |
189 144,3 |
189 144,3 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Повышение квалификации, осуществление издательской деятельности и ведение информационных ресурсов правового просвещения" |
1 416,8 |
1 416,8 |
0,0 |
1 385,0 |
1 385,0 |
0,0 |
1 391,0 |
1 391,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" |
3 383 121,5 |
3 383 121,5 |
0,0 |
3 451 765,2 |
3 451 765,2 |
0,0 |
3 543 602,9 |
3 543 602,9 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации" |
283 558 790,5 |
292 310 609,3 |
8 751 818,8 |
292 328 121,2 |
301 374 591,9 |
9 046 470,7 |
301 947 193,2 |
311 292 390,4 |
9 345 197,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, установленного порядка деятельности судов, а также защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" |
82 000 880,8 |
92 032 098,5 |
10 031 217,7 |
84 915 327,6 |
95 316 067,2 |
10 400 739,6 |
87 973 227,6 |
98 756 865,0 |
10 783 637,4 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационных систем органов принудительного исполнения Российской Федерации" |
1 452 635,4 |
1 452 635,4 |
0,0 |
1 452 635,4 |
1 452 635,4 |
0,0 |
1 452 635,4 |
1 452 635,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Министерством юстиции Российской Федерации" |
4 926 474,3 |
7 118 082,4 |
2 191 608,1 |
5 066 097,5 |
7 339 370,8 |
2 273 273,3 |
5 213 076,8 |
7 572 443,9 |
2 359 367,1 |
Федеральные целевые программы |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
0,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
0,0 |
2 200 000,0 |
15 000 000,0 |
12 800 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2030 годы)" |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
0,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
0,0 |
2 200 000,0 |
15 000 000,0 |
12 800 000,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 20 974 644,6 тыс. рублей, в 2025 году на 21 720 483,6 тыс. рублей и в 2026 году на 35 288 201,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Юстиция" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 1 293,5 тыс. рублей, в 2025 году на 1 183,9 тыс. рублей и в 2026 году на 1 140,0 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 6 934,7 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 13 972 326,7 тыс. рублей, в 2025 году на 14 438 234,2 тыс. рублей и в 2026 году на 27 721 688,2 тыс. рублей, в том числе:
создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 13 972 326,7 тыс. рублей, в 2025 году на 14 438 234,2 тыс. рублей, в 2026 году на 14 921 688,2 тыс. рублей;
реализация мероприятий по реконструкции и строительству следственных изоляторов, а также исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2030 годы)" в 2026 году на 12 800 000,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 7 001 024,4 тыс. рублей, в 2025 году на 7 281 065,5 тыс. рублей и в 2026 году на 7 572 308,2 тыс. рублей.
Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 36.
Таблица 36
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
4 910 332,0 |
4 910 332,0 |
0,0 |
4 914 781,1 |
4 914 781,1 |
0,0 |
4 842 365,5 |
4 842 365,5 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
3 971 901,4 |
3 971 901,4 |
0,0 |
3 903 953,5 |
3 903 953,5 |
0,0 |
3 831 537,9 |
3 831 537,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие международного экономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации" |
50 482,8 |
50 482,8 |
0,0 |
124 281,5 |
124 281,5 |
0,0 |
51 865,9 |
51 865,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов" |
3 921 418,6 |
3 921 418,6 |
0,0 |
3 779 672,0 |
3 779 672,0 |
0,0 |
3 779 672,0 |
3 779 672,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
938 430,6 |
938 430,6 |
0,0 |
1 010 827,6 |
1 010 827,6 |
0,0 |
1 010 827,6 |
1 010 827,6 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение финансирования российских организаций на архипелаге Шпицберген" |
938 430,6 |
938 430,6 |
0,0 |
1 010 827,6 |
1 010 827,6 |
0,0 |
1 010 827,6 |
1 010 827,6 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа
"Развитие оборонно-промышленного комплекса"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 37.
Таблица 37
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
8 901 930,0 |
8 901 930,0 |
0,0 |
8 901 930,0 |
8 901 930,0 |
0,0 |
8 901 930,0 |
8 901 930,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
7 454 200,0 |
7 454 200,0 |
0,0 |
7 454 200,0 |
7 454 200,0 |
0,0 |
7 454 200,0 |
7 454 200,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" |
7 454 200,0 |
7 454 200,0 |
0,0 |
7 454 200,0 |
7 454 200,0 |
0,0 |
7 454 200,0 |
7 454 200,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
1 447 730,0 |
1 447 730,0 |
0,0 |
1 447 730,0 |
1 447 730,0 |
0,0 |
1 447 730,0 |
1 447 730,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование и сопровождение научной и производственной деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса" |
1 447 730,0 |
1 447 730,0 |
0,0 |
1 447 730,0 |
1 447 730,0 |
0,0 |
1 447 730,0 |
1 447 730,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 38.
Таблица 38
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
116 633 764,6 |
116 633 764,6 |
0,0 |
114 883 791,2 |
114 883 791,2 |
0,0 |
91 971 893,3 |
89 828 850,6 |
-2 143 042,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
116 633 764,6 |
116 633 764,6 |
0,0 |
114 883 791,2 |
114 883 791,2 |
0,0 |
91 971 893,3 |
89 828 850,6 |
-2 143 042,7 |
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" |
116 633 764,6 |
116 633 764,6 |
0,0 |
114 883 791,2 |
114 883 791,2 |
0,0 |
91 971 893,3 |
89 828 850,6 |
-2 143 042,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в связи с уточнением мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 2 143 042,7 тыс. рублей, в том числе:
мероприятия по координации и контролю реализации инвестиционных проектов на 1 101 481,0 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части процентов по привлеченным кредитам на 1 000 000,0 тыс. рублей;
ремонт и приведение в надлежащее состояние глубоководных выпусков канализации на 41 562,5 тыс. рублей.
Государственная программа
"Реализация государственной национальной политики"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Реализация государственной национальной политики" в 2024 -2026 годах представлены в таблице 39.
Таблица 39
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
2 869 248,4 |
2 907 495,2 |
38 246,8 |
2 882 127,6 |
2 921 904,2 |
39 776,6 |
2 895 521,9 |
2 936 890,1 |
41 368,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
1 918 444,5 |
1 918 444,5 |
0,0 |
1 918 444,5 |
1 918 444,5 |
0,0 |
1 918 444,5 |
1 918 444,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
1 918 444,5 |
1 918 444,5 |
0,0 |
1 918 444,5 |
1 918 444,5 |
0,0 |
1 918 444,5 |
1 918 444,5 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
54 993,2 |
54 993,2 |
0,0 |
54 993,2 |
54 993,2 |
0,0 |
54 993,2 |
54 993,2 |
0,0 |
Ведомственный проект "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений" |
54 993,2 |
54 993,2 |
0,0 |
54 993,2 |
54 993,2 |
0,0 |
54 993,2 |
54 993,2 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
895 810,7 |
934 057,5 |
38 246,8 |
908 689,9 |
948 466,5 |
39 776,6 |
922 084,2 |
963 452,4 |
41 368,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" |
304 344,5 |
304 344,5 |
0,0 |
304 344,5 |
304 344,5 |
0,0 |
304 344,5 |
304 344,5 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федерального агентства по делам национальностей и подведомственных ему организаций" |
591 466,2 |
629 713,0 |
38 246,8 |
604 345,4 |
644 122,0 |
39 776,6 |
617 739,7 |
659 107,9 |
41 368,2 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 38 246,8 тыс. рублей, в 2025 году на 39 776,6 тыс. рублей и в 2026 году на 41 368,2 тыс. рублей.
Государственная программа
"Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 40.
Таблица 40
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
1 292 368 941,6 |
1 293 890 251,2 |
1 521 309,6 |
1 133 852 161,8 |
1 131 897 355,4 |
-1 954 806,4 |
1 271 674 095,1 |
1 264 342 474,9 |
-7 331 620,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
320 322 574,1 |
323 322 574,1 |
3 000 000,0 |
145 182 505,1 |
148 182 505,1 |
3 000 000,0 |
202 251 716,9 |
211 054 180,3 |
8 802 463,4 |
Федеральный проект "Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования" |
10 726 968,8 |
10 726 968,8 |
0,0 |
8 780 002,4 |
8 780 002,4 |
0,0 |
53 455 455,5 |
53 455 455,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Поддержка наукоградов" |
309 075,2 |
309 075,2 |
0,0 |
309 442,6 |
309 442,6 |
0,0 |
309 442,6 |
309 442,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Популяризация науки и технологий" |
782 192,1 |
782 192,1 |
0,0 |
782 361,1 |
782 361,1 |
0,0 |
782 361,1 |
782 361,1 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание национального центра физики и математики" |
2 888 503,0 |
2 888 503,0 |
0,0 |
2 203 000,0 |
2 203 000,0 |
0,0 |
2 203 000,0 |
2 203 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" |
274 504,2 |
274 504,2 |
0,0 |
274 830,5 |
274 830,5 |
0,0 |
310 522,0 |
310 522,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие технологий производства электроники" |
5 003 626,1 |
5 003 626,1 |
0,0 |
3 734 157,6 |
3 734 157,6 |
0,0 |
3 734 157,6 |
3 734 157,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" |
16 381 927,5 |
16 381 927,5 |
0,0 |
16 381 927,5 |
16 381 927,5 |
0,0 |
16 381 927,5 |
16 381 927,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Национальная технологическая инициатива" |
6 083 424,4 |
6 083 424,4 |
0,0 |
6 093 714,6 |
6 093 714,6 |
0,0 |
6 095 630,0 |
6 095 630,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" |
10 018 570,6 |
10 018 570,6 |
0,0 |
12 318 167,6 |
12 318 167,6 |
0,0 |
12 318 167,6 |
12 318 167,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства и научное обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса" |
401 461,1 |
401 461,1 |
0,0 |
395 387,7 |
395 387,7 |
0,0 |
407 446,0 |
407 446,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований" |
3 994 652,8 |
3 994 652,8 |
0,0 |
3 992 101,5 |
3 992 101,5 |
0,0 |
4 047 654,3 |
4 047 654,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов" |
1 347 370,1 |
1 347 370,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO" |
2 562 126,3 |
2 562 126,3 |
0,0 |
2 560 861,3 |
2 560 861,3 |
0,0 |
2 569 157,6 |
2 569 157,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности" |
25 544 213,2 |
25 544 213,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Политика низкоуглеродного развития" |
3 132 049,6 |
3 132 049,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Прорыв на рынки сжиженного природного газа" |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" |
8 245 688,9 |
8 245 688,9 |
0,0 |
9 334 253,6 |
9 334 253,6 |
0,0 |
11 644 377,0 |
11 644 377,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Передовые инженерные школы" |
18 318 307,5 |
18 318 307,5 |
0,0 |
3 491 068,0 |
3 491 068,0 |
0,0 |
245 167,0 |
245 167,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Автономное судовождение" |
348 000,0 |
348 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Чистая энергетика" |
1 456 790,3 |
1 456 790,3 |
0,0 |
1 458 000,0 |
1 458 000,0 |
0,0 |
2 506 666,7 |
2 506 666,7 |
0,0 |
Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" |
15 567,8 |
15 567,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
352 606,0 |
352 606,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Информационная безопасность" |
67 711,0 |
67 711,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровые технологии" |
734 256,9 |
734 256,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |
271 396,8 |
271 396,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Искусственный интеллект" |
849 239,4 |
849 239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" |
8 741 366,7 |
8 741 366,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Жилье" |
588 050,7 |
588 050,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал" |
23 893,4 |
23 893,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие занятости" |
127 748,4 |
127 748,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Старшее поколение" |
163 279,2 |
163 279,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
14 110,5 |
14 110,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии" |
36 021 030,1 |
36 021 030,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям" |
20 398 641,9 |
20 398 641,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 592 757,7 |
4 592 757,7 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" |
97 027 843,2 |
77 027 843,2 |
-20 000 000,0 |
49 691 982,9 |
29 691 982,9 |
-20 000 000,0 |
62 730 203,5 |
48 532 666,9 |
-14 197 536,6 |
Федеральный проект "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок" |
5 775 178,6 |
5 775 178,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание сети современных кампусов" |
0,0 |
23 000 000,0 |
23 000 000,0 |
0,0 |
23 000 000,0 |
23 000 000,0 |
0,0 |
23 000 000,0 |
23 000 000,0 |
Федеральный проект "Промышленный экспорт" |
4 747 683,2 |
4 747 683,2 |
0,0 |
4 753 326,9 |
4 753 326,9 |
0,0 |
4 753 326,9 |
4 753 326,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий" |
8 424 670,4 |
8 424 670,4 |
0,0 |
6 663 580,5 |
6 663 580,5 |
0,0 |
9 059 340,0 |
9 059 340,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом" |
713 207,9 |
713 207,9 |
0,0 |
714 055,8 |
714 055,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий" |
12 978 292,7 |
12 978 292,7 |
0,0 |
8 947 588,1 |
8 947 588,1 |
0,0 |
4 104 956,3 |
4 104 956,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем" |
2 467 347,6 |
2 467 347,6 |
0,0 |
2 302 694,9 |
2 302 694,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
107 858 343,4 |
107 858 343,4 |
0,0 |
63 670 743,8 |
64 670 743,8 |
1 000 000,0 |
64 584 893,4 |
65 864 861,6 |
1 279 968,2 |
Ведомственный проект "Реализация комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла" |
2 517 474,2 |
2 517 474,2 |
0,0 |
2 534 677,1 |
2 534 677,1 |
0,0 |
2 542 715,0 |
2 542 715,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и творческих коллективов" |
4 107 236,7 |
4 107 236,7 |
0,0 |
4 107 160,8 |
4 107 160,8 |
0,0 |
4 107 160,8 |
4 107 160,8 |
0,0 |
Ведомственный проект "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования" |
8 254 382,8 |
8 254 382,8 |
0,0 |
7 018 899,5 |
8 018 899,5 |
1 000 000,0 |
7 892 613,5 |
9 172 581,7 |
1 279 968,2 |
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований в целях развития авиастроения Российской Федерации" |
37 238 830,3 |
37 238 830,3 |
0,0 |
18 543 110,3 |
18 543 110,3 |
0,0 |
18 543 110,3 |
18 543 110,3 |
0,0 |
Ведомственный проект "Управление ведомственной и отраслевой цифровой трансформацией в сфере науки и высшего образования" |
723 893,5 |
723 893,5 |
0,0 |
725 186,7 |
725 186,7 |
0,0 |
737 147,4 |
737 147,4 |
0,0 |
Ведомственный проект "Научные исследования в области спортивной медицины" |
101 858,6 |
101 858,6 |
0,0 |
101 979,7 |
101 979,7 |
0,0 |
101 979,7 |
101 979,7 |
0,0 |
Ведомственный проект "Научные исследования для разработки мероприятий медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий" |
84 619,7 |
84 619,7 |
0,0 |
84 720,3 |
84 720,3 |
0,0 |
84 720,3 |
84 720,3 |
0,0 |
Ведомственный проект "Научное обеспечение создания техники для освоения шельфовых месторождений" |
144 239,2 |
144 239,2 |
0,0 |
179 862,9 |
179 862,9 |
0,0 |
179 862,9 |
179 862,9 |
0,0 |
Ведомственный проект "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" |
630 900,0 |
630 900,0 |
0,0 |
643 720,3 |
643 720,3 |
0,0 |
664 157,3 |
664 157,3 |
0,0 |
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" |
51 777 220,0 |
51 777 220,0 |
0,0 |
27 439 838,5 |
27 439 838,5 |
0,0 |
27 439 838,5 |
27 439 838,5 |
0,0 |
Ведомственный проект "Научное обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития" |
141 586,1 |
141 586,1 |
0,0 |
141 754,5 |
141 754,5 |
0,0 |
141 754,5 |
141 754,5 |
0,0 |
Ведомственный проект "Научное обеспечение нового облика судостроения" |
2 136 102,3 |
2 136 102,3 |
0,0 |
2 149 833,2 |
2 149 833,2 |
0,0 |
2 149 833,2 |
2 149 833,2 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
860 642 596,5 |
862 163 906,1 |
1 521 309,6 |
921 744 297,6 |
918 789 491,2 |
-2 954 806,4 |
1 001 582 869,5 |
987 168 817,7 |
-14 414 051,8 |
Государственная программа
"Комплексное развитие сельских территорий"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 41.
Таблица 41
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
47 010 125,6 |
47 010 125,6 |
0,0 |
45 639 059,2 |
45 639 059,2 |
0,0 |
41 672 895,4 |
41 672 895,4 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
46 696 415,3 |
46 696 415,3 |
0,0 |
45 316 605,7 |
45 316 605,7 |
0,0 |
41 343 336,0 |
41 343 336,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
17 294 993,9 |
17 294 993,9 |
0,0 |
17 543 233,7 |
17 543 233,7 |
0,0 |
17 293 233,7 |
17 293 233,7 |
0,0 |
Федеральный проект "Содействие занятости сельского населения" |
192 000,0 |
192 000,0 |
0,0 |
201 000,0 |
201 000,0 |
0,0 |
201 000,0 |
201 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" |
16 895 816,7 |
16 895 816,7 |
0,0 |
16 745 816,7 |
16 745 816,7 |
0,0 |
13 776 901,9 |
13 776 901,9 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" |
10 912 039,7 |
10 912 039,7 |
0,0 |
9 320 748,9 |
9 320 748,9 |
0,0 |
8 566 394,0 |
8 566 394,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий" |
1 401 565,0 |
1 401 565,0 |
0,0 |
1 505 806,4 |
1 505 806,4 |
0,0 |
1 505 806,4 |
1 505 806,4 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
313 710,3 |
313 710,3 |
0,0 |
322 453,5 |
322 453,5 |
0,0 |
329 559,4 |
329 559,4 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий всероссийского значения, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий" |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, государственных заданий по информационному, аналитическому и методологическому обеспечению комплексного развития сельских территорий" |
223 710,3 |
223 710,3 |
0,0 |
232 453,5 |
232 453,5 |
0,0 |
239 559,4 |
239 559,4 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа
"Управление государственным материальным резервом"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственным материальным резервом" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 42.
Таблица 42
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
15 296 409,7 |
15 575 956,4 |
279 546,7 |
15 726 755,3 |
16 017 483,8 |
290 728,5 |
16 177 314,5 |
16 476 828,1 |
299 513,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексы процессных мероприятий |
15 296 409,7 |
15 575 956,4 |
279 546,7 |
15 726 755,3 |
16 017 483,8 |
290 728,5 |
16 177 314,5 |
16 476 828,1 |
299 513,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Содержание системы государственного материального резерва" |
15 296 409,7 |
15 575 956,4 |
279 546,7 |
15 726 755,3 |
16 017 483,8 |
290 728,5 |
16 177 314,5 |
16 476 828,1 |
299 513,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 279 546,7 тыс. рублей, в 2025 году на 290 728,5 тыс. рублей и в 2026 году на 299 513,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Управление государственным материальным резервом" обусловлено:
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 2 844,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 279 546,7 тыс. рублей, в 2025 году на 290 728,5 тыс. рублей и в 2026 году на 302 357,6 тыс. рублей.
-
Государственная программа
"Обеспечение защиты личности, общества и государства"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение защиты личности, общества и государства" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 43.
Таблица 43
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
334 817 816,9 |
369 007 570,1 |
34 189 753,2 |
345 424 599,1 |
380 732 897,8 |
35 308 298,7 |
356 348 530,1 |
392 824 027,9 |
36 475 497,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
8 641 768,3 |
8 641 768,3 |
0,0 |
8 641 768,3 |
8 641 768,3 |
0,0 |
8 641 768,3 |
8 641 768,3 |
0,0 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры войск национальной гвардии Российской Федерации и строительство (приобретение) жилых помещений" |
8 641 768,3 |
8 641 768,3 |
0,0 |
8 641 768,3 |
8 641 768,3 |
0,0 |
8 641 768,3 |
8 641 768,3 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
326 176 048,6 |
360 365 801,8 |
34 189 753,2 |
336 782 830,8 |
372 091 129,5 |
35 308 298,7 |
347 706 761,8 |
384 182 259,6 |
36 475 497,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации полномочий войск национальной гвардии Российской Федерации" |
315 174 239,6 |
349 363 992,8 |
34 189 753,2 |
325 759 820,1 |
361 068 118,8 |
35 308 298,7 |
336 662 313,8 |
373 137 811,6 |
36 475 497,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация прав военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, на жилье" |
11 001 809,0 |
11 001 809,0 |
0,0 |
11 023 010,7 |
11 023 010,7 |
0,0 |
11 044 448,0 |
11 044 448,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 34 189 753,2 тыс. рублей, в 2025 году на 35 308 298,7 тыс. рублей и в 2026 году на 36 475 497,8 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение защиты личности, общества и государства" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 34 125 934,8 тыс. рублей, в 2025 году на 35 241 927,6 тыс. рублей и в 2026 году на 36 406 471,9 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 63 818,4 тыс. рублей, в 2025 году на 66 371,1 тыс. рублей и в 2026 году на 69 025,9 тыс. рублей.
Государственная программа
"Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 44.
Таблица 44
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
4 235 191,9 |
4 235 191,9 |
0,0 |
4 145 201,0 |
4 145 201,0 |
0,0 |
4 152 697,2 |
4 152 691,3 |
-5,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственные проекты |
3 870 157,1 |
3 870 157,1 |
0,0 |
3 730 822,2 |
3 730 822,2 |
0,0 |
3 730 822,2 |
3 730 822,2 |
0,0 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" |
58 900,0 |
58 900,0 |
0,0 |
58 900,0 |
58 900,0 |
0,0 |
58 900,0 |
58 900,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" |
450 000,0 |
450 000,0 |
0,0 |
450 000,0 |
450 000,0 |
0,0 |
450 000,0 |
450 000,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" |
1 188 120,0 |
1 188 120,0 |
0,0 |
825 710,0 |
825 710,0 |
0,0 |
825 710,0 |
825 710,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" |
1 338 959,0 |
1 338 959,0 |
0,0 |
73 440,0 |
73 440,0 |
0,0 |
73 440,0 |
73 440,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химического и биологического характера" |
72 000,0 |
72 000,0 |
0,0 |
72 000,0 |
72 000,0 |
0,0 |
72 000,0 |
72 000,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Ликвидация источников химической опасности" |
279 847,9 |
279 847,9 |
0,0 |
183 852,0 |
183 852,0 |
0,0 |
183 852,0 |
183 852,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Организация федеральных референс-центров для мониторинга биологических рисков" |
303 991,2 |
303 991,2 |
0,0 |
1 931 920,2 |
1 931 920,2 |
0,0 |
1 931 920,2 |
1 931 920,2 |
0,0 |
Ведомственный проект "Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья работников химически и биологически опасных предприятий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, и населения, проживающего в районах расположения этих объектов, с учетом факторов производственной и окружающей среды" |
135 000,0 |
135 000,0 |
0,0 |
135 000,0 |
135 000,0 |
0,0 |
135 000,0 |
135 000,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Создание и развитие государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации" |
43 339,0 |
43 339,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
365 034,8 |
365 034,8 |
0,0 |
414 378,8 |
414 378,8 |
0,0 |
421 875,0 |
421 869,1 |
-5,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности" |
73 240,2 |
73 240,2 |
0,0 |
75 054,1 |
75 054,1 |
0,0 |
77 058,0 |
77 058,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Проведение анализов биохимических проб, представляемых организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)" |
3 150,0 |
3 150,0 |
0,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
0,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная эксплуатация государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185 967,2 |
185 967,2 |
0,0 |
185 967,2 |
185 967,2 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение готовности и реагирования на биологические и химические угрозы санитарно-эпидемиологического характера" |
8 600,5 |
8 600,5 |
0,0 |
8 781,1 |
8 781,1 |
0,0 |
8 968,8 |
8 962,9 |
-5,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Участие в проведении мониторинга биологических рисков" |
137 415,9 |
137 415,9 |
0,0 |
141 426,4 |
141 426,4 |
0,0 |
146 731,0 |
146 731,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-техническое обеспечение ранжирования биологических рисков" |
142 628,2 |
142 628,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, зависящих от курса рубля к доллару США в 2026 году на 5,9 тыс. рублей.
Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 45.
Таблица 45
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
43 295 659,2 |
43 295 659,2 |
0,0 |
31 510 422,2 |
31 510 422,2 |
0,0 |
31 737 369,8 |
31 737 369,8 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
16 528 806,5 |
16 528 806,5 |
0,0 |
3 667 199,2 |
3 667 199,2 |
0,0 |
3 667 199,2 |
3 667 199,2 |
0,0 |
Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" |
4 528 806,5 |
4 528 806,5 |
0,0 |
3 667 199,2 |
3 667 199,2 |
0,0 |
3 667 199,2 |
3 667 199,2 |
0,0 |
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
12 000 000,0 |
12 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
11 641 741,6 |
11 641 741,6 |
0,0 |
11 641 741,6 |
11 641 741,6 |
0,0 |
11 641 741,6 |
11 641 741,6 |
0,0 |
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации" |
347 309,5 |
347 309,5 |
0,0 |
347 309,5 |
347 309,5 |
0,0 |
347 309,5 |
347 309,5 |
0,0 |
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации" |
11 294 432,1 |
11 294 432,1 |
0,0 |
11 294 432,1 |
11 294 432,1 |
0,0 |
11 294 432,1 |
11 294 432,1 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
15 125 111,1 |
15 125 111,1 |
0,0 |
16 201 481,4 |
16 201 481,4 |
0,0 |
16 428 429,0 |
16 428 429,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного управления мелиоративным комплексом и организация рационального использования земель сельскохозяйственного назначения" |
15 125 111,1 |
15 125 111,1 |
0,0 |
16 201 481,4 |
16 201 481,4 |
0,0 |
16 428 429,0 |
16 428 429,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа
"Национальная система пространственных данных"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Национальная система пространственных данных" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 46.
Таблица 46
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
50 901 213,5 |
65 902 261,1 |
15 001 047,6 |
68 276 302,9 |
83 871 935,8 |
15 595 632,9 |
58 792 433,8 |
75 006 453,7 |
16 214 019,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
27 787 029,5 |
27 787 029,5 |
0,0 |
44 625 186,9 |
44 625 186,9 |
0,0 |
34 407 785,5 |
34 407 785,5 |
0,0 |
Федеральный проект "Национальная система пространственных данных" |
27 787 029,5 |
27 787 029,5 |
0,0 |
44 625 186,9 |
44 625 186,9 |
0,0 |
34 407 785,5 |
34 407 785,5 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
23 114 184,0 |
38 115 231,6 |
15 001 047,6 |
23 651 116,0 |
39 246 748,9 |
15 595 632,9 |
24 384 648,3 |
40 598 668,2 |
16 214 019,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, геодезии и картографии" |
23 114 184,0 |
38 115 231,6 |
15 001 047,6 |
23 651 116,0 |
39 246 748,9 |
15 595 632,9 |
24 384 648,3 |
40 598 668,2 |
16 214 019,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 15 001 047,6 тыс. рублей, в 2025 году на 15 595 632,9 тыс. рублей и в 2026 году на 16 214 019,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Национальная система пространственных данных" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 407,1 тыс. рублей, в 2025 году на 375,9 тыс. рублей и в 2026 году на 362,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 716 581,2 тыс. рублей, в 2025 году на 739 835,3 тыс. рублей и в 2026 году на 764 019,4 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 14 284 059,3 тыс. рублей, в 2025 году на 14 855 421,7 тыс. рублей и в 2026 году на 15 449 638,5 тыс. рублей.
Государственная программа
"Развитие туризма"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие туризма" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 47.
Таблица 47
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
47 799 110,3 |
47 799 110,3 |
0,0 |
1 318 150,9 |
1 318 150,9 |
0,0 |
1 318 150,9 |
7 750 811,2 |
6 432 660,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
47 692 826,6 |
47 692 826,6 |
0,0 |
1 210 000,0 |
1 210 000,0 |
0,0 |
1 210 000,0 |
7 642 660,3 |
6 432 660,3 |
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
38 705 000,8 |
38 705 000,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 432 660,3 |
6 432 660,3 |
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" |
7 558 548,3 |
7 558 548,3 |
0,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
1 200 000,0 |
0,0 |
Федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма" |
1 429 277,5 |
1 429 277,5 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
106 283,7 |
106 283,7 |
0,0 |
108 150,9 |
108 150,9 |
0,0 |
108 150,9 |
108 150,9 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы" |
106 283,7 |
106 283,7 |
0,0 |
108 150,9 |
108 150,9 |
0,0 |
108 150,9 |
108 150,9 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера на поддержку субъектов Российской Федерации для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров в 2026 году на 6 432 660,3 тыс. рублей.
Государственная программа
"Содействие международному развитию"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие международному развитию" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 48.
Таблица 48
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
346 928,1 |
346 928,1 |
0,0 |
346 928,1 |
346 928,1 |
0,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексы процессных мероприятий |
346 928,1 |
346 928,1 |
0,0 |
346 928,1 |
346 928,1 |
0,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Выработка и реализация государственной политики в сфере содействия международному развитию" |
62 909,1 |
62 909,1 |
0,0 |
62 909,1 |
62 909,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-аналитическое сопровождение и координация деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества" |
48 391,6 |
48 391,6 |
0,0 |
48 391,6 |
48 391,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление деятельности в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества" |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Информационное сопровождение российских проектов и программ в сфере содействия международному развитию, в том числе организации информационных кампаний, сопровождения в социальных медиа, средствах массовой информации и онлайн-сообществах, производства брендированной продукции, а также работы с общественным мнением, сбора и анализа показателей программы" |
155 627,4 |
155 627,4 |
0,0 |
155 627,4 |
155 627,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
Государственная программа
"Поддержка и продвижение русского языка за рубежом"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 49.
Таблица 49
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
250 000,0 |
250 960,7 |
960,7 |
250 000,0 |
253 923,5 |
3 923,5 |
251 017,2 |
254 795,5 |
3 778,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные проекты |
136 270,6 |
136 270,6 |
0,0 |
83 270,6 |
83 270,6 |
0,0 |
83 270,6 |
83 270,6 |
0,0 |
Федеральный проект "Формирование системы стимулирования интереса к изучению русского языка" |
136 270,6 |
136 270,6 |
0,0 |
83 270,6 |
83 270,6 |
0,0 |
83 270,6 |
83 270,6 |
0,0 |
Ведомственные проекты |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
43 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
43 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
Ведомственный проект "Совершенствование инфраструктуры дополнительного образования в целях продвижения русского языка за рубежом" |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
43 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
43 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
Комплексы процессных мероприятий |
93 729,4 |
94 690,1 |
960,7 |
123 729,4 |
127 652,9 |
3 923,5 |
124 746,6 |
128 524,9 |
3 778,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики" |
15 500,0 |
15 500,0 |
0,0 |
15 500,0 |
15 500,0 |
0,0 |
15 500,0 |
15 500,0 |
0,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Расширение сферы применения русского языка в иностранных государствах и международных организациях" |
78 229,4 |
79 190,1 |
960,7 |
108 229,4 |
112 152,9 |
3 923,5 |
109 246,6 |
113 024,9 |
3 778,3 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 960,7 тыс. рублей, в 2025 году на 3 923,5 тыс. рублей и в 2026 году на 3 778,3 тыс. рублей.
Государственная программа
"Строительство"
В соответствии с перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года N 1950-р, государственная программа "Строительство" является комплексной программой и не имеет собственных мероприятий и финансового обеспечения.
3. Распределение базовых бюджетных ассигнований на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе
непрограммных направлений деятельности
"Развитие пенсионной системы Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 50.
Таблица 50
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
3 454 436 493,9 |
3 626 422 750,6 |
171 986 256,7 |
3 204 865 560,4 |
3 838 837 185,7 |
633 971 625,3 |
3 348 426 374,4 |
4 038 640 810,2 |
690 214 435,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие пенсионной системы Российской Федерации |
3 454 436 493,9 |
3 626 422 750,6 |
171 986 256,7 |
3 204 865 560,4 |
3 838 837 185,7 |
633 971 625,3 |
3 348 426 374,4 |
4 038 640 810,2 |
690 214 435,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 171 986 256,7 тыс. рублей, в 2025 году на 633 971 625,3 тыс. рублей и в 2026 году на 690 214 435,8 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований на пенсионное обеспечение в связи с изменением численности (контингента) граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в 2024 году на 35 560 107,6 тыс. рублей, в 2025 году на 36 982 512,0 тыс. рублей и в 2026 году на 38 461 812,4 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 372 835,7 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 29 411 200,0 тыс. рублей, в 2025 году на 481 465 879,9 тыс. рублей и в 2026 году на 500 724 515,1 тыс. рублей, в том числе:
выплата пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, в 2025 году на 450 878 231,9 тыс. рублей и в 2026 году на 468 913 361,2 тыс. рублей;
пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области в 2024 году на 29 411 200,0 тыс. рублей, в 2025 году на 30 587 648,0 тыс. рублей и в 2026 году на 31 811 153,9 тыс. рублей;
- увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в 2024 году на 107 014 949,1 тыс. рублей, в 2025 году на 115 523 233,4 тыс. рублей и в 2026 году на 151 400 944,0 тыс. рублей.
"Президент Российской Федерации и его администрация"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Президент Российской Федерации и его администрация" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 51.
Таблица 51
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
19 979 992,1 |
20 598 875,4 |
618 883,3 |
20 589 985,8 |
21 233 218,6 |
643 232,8 |
21 286 915,2 |
21 955 877,3 |
668 962,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации |
137 276,3 |
137 276,3 |
0,0 |
138 000,5 |
138 000,5 |
0,0 |
138 753,8 |
138 753,8 |
0,0 |
Обеспечение функционирования Администрации Президента Российской Федерации |
19 842 715,8 |
20 461 599,1 |
618 883,3 |
20 451 985,3 |
21 095 218,1 |
643 232,8 |
21 148 161,4 |
21 817 123,5 |
668 962,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением структуры расходов на обеспечение мероприятий, связанных с реализацией пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. N 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы", в 2024 году на 618 883,3 тыс. рублей, в 2025 году на 643 232,8 тыс. рублей и в 2026 году на 668 962,1 тыс. рублей.
"Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 52.
Таблица 52
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
9 761 278,0 |
10 325 873,1 |
564 595,1 |
10 103 264,1 |
10 689 974,7 |
586 710,6 |
10 458 946,3 |
11 068 657,1 |
609 710,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей |
245 838,9 |
245 838,9 |
0,0 |
252 414,9 |
252 414,9 |
0,0 |
259 253,8 |
259 253,8 |
0,0 |
Обеспечение функционирования Аппарата Правительства Российской Федерации |
9 515 439,1 |
10 080 034,2 |
564 595,1 |
9 850 849,2 |
10 437 559,8 |
586 710,6 |
10 199 692,5 |
10 809 403,3 |
609 710,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 564 595,1 тыс. рублей, в 2025 году на 586 710,6 тыс. рублей и в 2026 году на 609 710,8 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации в 2024 году на 254 325,3 тыс. рублей, в 2025 году на 264 030,5 тыс. рублей и в 2026 году на 274 123,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на обеспечение мероприятий, связанных с реализацией пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. N 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" в 2024 году на 310 269,8 тыс. рублей, в 2025 году на 322 680,1 тыс. рублей и в 2026 году на 335 587,3 тыс. рублей.
"Следственный комитет Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 53.
Таблица 53
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
58 859 246,4 |
63 119 678,8 |
4 260 432,4 |
60 891 062,3 |
65 250 284,8 |
4 359 222,5 |
63 354 629,6 |
67 812 804,8 |
4 458 175,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации |
6 558 240,0 |
6 558 240,0 |
0,0 |
6 773 724,6 |
6 773 724,6 |
0,0 |
6 998 108,4 |
6 997 793,1 |
-315,3 |
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации, за исключением военных следственных органов |
52 301 006,4 |
56 561 438,8 |
4 260 432,4 |
54 117 337,7 |
58 476 560,2 |
4 359 222,5 |
56 356 521,2 |
60 815 011,7 |
4 458 490,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 4 260 432,4 тыс. рублей, в 2025 году на 4 359 222,5 тыс. рублей и в 2026 году на 4 458 175,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" обусловлено:
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 3 789,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов Следственного комитета Российской Федерации в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 3 776 254,4 тыс. рублей, в 2025 году на 3 855 677,4 тыс. рублей и в 2026 году на 3 938 277,3 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 484 178,0 тыс. рублей, в 2025 году на 503 545,1 тыс. рублей и в 2026 году на 523 686,9 тыс. рублей.
"Обеспечение деятельности отдельных
федеральных государственных органов"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 54.
Таблица 54
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
77 042 362,2 |
78 598 907,9 |
1 556 545,7 |
73 075 303,6 |
74 253 641,2 |
1 178 337,6 |
73 573 658,4 |
97 579 463,1 |
24 005 804,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж |
1 068 186,0 |
1 157 076,0 |
88 890,0 |
1 088 034,3 |
1 169 410,8 |
81 376,5 |
1 109 131,9 |
1 187 494,5 |
78 362,6 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей |
871 468,6 |
871 544,8 |
76,2 |
878 852,0 |
878 919,9 |
67,9 |
886 525,6 |
886 590,0 |
64,4 |
Управление делами Президента Российской Федерации и подведомственные ему государственные учреждения |
75 102 707,6 |
76 570 287,1 |
1 467 579,5 |
71 108 417,3 |
72 205 310,5 |
1 096 893,2 |
71 578 000,9 |
95 505 378,6 |
23 927 377,7 |
Обеспечение деятельности Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений |
35 295 139,7 |
36 762 719,2 |
1 467 579,5 |
30 689 909,4 |
32 154 068,1 |
1 464 158,7 |
30 864 712,1 |
54 792 089,8 |
23 927 377,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и эксплуатации зданий |
7 842 484,9 |
7 842 484,9 |
0,0 |
7 968 386,4 |
7 601 120,9 |
-367 265,5 |
7 745 883,9 |
7 745 883,9 |
0,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере градостроительной деятельности, строительства и архитектуры |
387 667,9 |
387 667,9 |
0,0 |
401 462,5 |
401 462,5 |
0,0 |
415 808,3 |
415 808,3 |
0,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере общественного питания |
287 645,8 |
287 645,8 |
0,0 |
293 659,2 |
293 659,2 |
0,0 |
299 911,8 |
299 911,8 |
0,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере архивного дела |
78 901,8 |
78 901,8 |
0,0 |
80 909,5 |
80 909,5 |
0,0 |
82 997,4 |
82 997,4 |
0,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере транспорта |
31 210 867,5 |
31 210 867,5 |
0,0 |
31 674 090,3 |
31 674 090,3 |
0,0 |
32 168 687,4 |
32 168 687,4 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 1 556 545,7 тыс. рублей, в 2025 году на 1 178 337,6 тыс. рублей и в 2026 году на 24 005 804,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" обусловлено:
- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 12,3 тыс. рублей, в 2025 году на 13,1 тыс. рублей и в 2026 году на 13,6 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 121 771,0 тыс. рублей, в 2025 году на 111 471,2 тыс. рублей и в 2026 году на 107 342,7 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, на антитеррористическую защищенность в 2025 году на 18 243,0 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на осуществление бюджетных инвестиций по объектам Управления делами Президента Российской Федерации в 2026 году на 22 464 330,6 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 1 434 787,0 тыс. рублей, в 2025 году на 1 085 122,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 434 145,0 тыс. рублей, в том числе:
предоставление субсидии ФГУП "Главный научно-исследовательский вычислительный центр" Управления делами Президента Российской Федерации увеличение в 2024 году на 1 434 787,0 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на 1 434 145,0 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, уменьшение в 2025 году на 349 022,5 тыс. рублей.
"Государственная судебная власть"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 55.
Таблица 55
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
254 009 609,5 |
316 002 212,8 |
61 992 603,3 |
270 564 408,3 |
335 036 715,8 |
64 472 307,5 |
279 858 407,3 |
346 909 623,0 |
67 051 215,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации |
126 692,8 |
126 692,8 |
0,0 |
131 760,5 |
131 760,5 |
0,0 |
137 030,9 |
137 030,9 |
0,0 |
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации |
908 336,8 |
908 336,8 |
0,0 |
944 818,2 |
944 818,2 |
0,0 |
982 610,9 |
982 610,9 |
0,0 |
Оплата труда, с учетом начислений, судей федеральных судов общей юрисдикции, судей федеральных арбитражных судов и мировых судей |
88 136 087,8 |
88 136 087,8 |
0,0 |
91 661 601,1 |
91 661 601,1 |
0,0 |
95 328 065,2 |
95 328 065,2 |
0,0 |
Обеспечение деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации, оплата труда, с учетом начислений, работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации |
5 553 941,5 |
9 772 377,1 |
4 218 435,6 |
5 738 736,2 |
10 125 909,3 |
4 387 173,1 |
5 930 910,5 |
10 493 570,5 |
4 562 660,0 |
Оплата труда, с учетом начислений, работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов |
51 308 162,0 |
109 082 329,7 |
57 774 167,7 |
53 361 858,3 |
113 446 992,7 |
60 085 134,4 |
55 496 332,7 |
117 984 872,5 |
62 488 539,8 |
Обеспечение реализации функций государственной судебной власти |
107 976 388,6 |
107 976 388,6 |
0,0 |
118 725 634,0 |
118 725 634,0 |
0,0 |
121 983 457,1 |
121 983 473,0 |
15,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 61 992 603,3 тыс. рублей, в 2025 году на 64 472 307,5 тыс. рублей и в 2026 году на 67 051 215,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная судебная власть" обусловлено:
- уточнением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 15,9 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 61 992 603,3 тыс. рублей, в 2025 году на 64 472 307,5 тыс. рублей и в 2026 году на 67 051 199,8 тыс. рублей.
"Прокуратура Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 56.
Таблица 56
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
108 996 063,5 |
120 762 496,4 |
11 766 432,9 |
112 587 399,5 |
124 469 834,9 |
11 882 435,4 |
117 447 092,4 |
129 765 279,1 |
12 318 186,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности органов военной прокуратуры |
7 974 022,7 |
7 974 022,7 |
0,0 |
8 215 554,5 |
8 215 554,5 |
0,0 |
8 471 171,5 |
8 470 970,7 |
-200,8 |
Обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, за исключением органов военной прокуратуры |
101 022 040,8 |
112 788 473,7 |
11 766 432,9 |
104 371 845,0 |
116 254 280,4 |
11 882 435,4 |
108 975 920,9 |
121 294 308,4 |
12 318 387,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 11 766 432,9 тыс. рублей, в 2025 году на 11 882 435,4 тыс. рублей и в 2026 году на 12 318 186,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Прокуратура Российской Федерации" обусловлено:
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 200,8 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов Генеральной прокуратуры России в новых субъектах Российской Федерации, в 2024 году на 6 287 942,1 тыс. рублей, в 2025 году на 6 184 805,0 тыс. рублей и в 2026 году на 6 392 851,9 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов, в 2024 году на 5 478 490,8 тыс. рублей, в 2025 году на 5 697 630,4 тыс. рублей и в 2026 году на 5 925 535,6 тыс. рублей.
"Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 57.
Таблица 57
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
926 052,7 |
926 132,4 |
79,7 |
951 032,9 |
951 105,8 |
72,9 |
977 015,9 |
977 086,1 |
70,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации |
926 052,7 |
926 132,4 |
79,7 |
951 032,9 |
951 105,8 |
72,9 |
977 015,9 |
977 086,1 |
70,2 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 79,7 тыс. рублей, в 2025 году на 72,9 тыс. рублей и в 2026 году на 70,2 тыс. рублей.
"Счетная палата Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 58.
Таблица 58
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
6 941 909,2 |
7 155 675,4 |
213 766,2 |
7 183 542,2 |
7 405 823,5 |
222 281,3 |
7 434 873,9 |
7 666 026,4 |
231 152,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации, оплата труда Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации и работников аппарата Счетной палаты Российской Федерации |
6 941 909,2 |
7 155 675,4 |
213 766,2 |
7 183 542,2 |
7 405 823,5 |
222 281,3 |
7 434 873,9 |
7 666 026,4 |
231 152,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 213 766,2 тыс. рублей, в 2025 году на 222 281,3 тыс. рублей и в 2026 году на 231 152,5 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Счетная палата Российской Федерации" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 284,2 тыс. рублей, в 2025 году на 260,1 тыс. рублей и в 2026 году на 250,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на обеспечение мероприятий, связанных с реализацией пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. N 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы", в 2024 году на 213 482,0 тыс. рублей, в 2025 году на 222 021,2 тыс. рублей и в 2026 году на 230 902,0 тыс. рублей.
"Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 59.
Таблица 59
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
4 914 910,5 |
5 441 207,9 |
526 297,4 |
5 038 748,0 |
5 156 085,3 |
117 337,3 |
5 138 525,8 |
5 260 064,6 |
121 538,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение референдумов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 909,7 |
3 909,7 |
0,0 |
3 909,7 |
3 909,7 |
0,0 |
Проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |
4 414 910,5 |
4 941 207,9 |
526 297,4 |
4 534 838,3 |
4 652 175,6 |
117 337,3 |
4 634 616,1 |
4 756 154,9 |
121 538,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 526 297,4 тыс. рублей, в 2025 году на 117 337,3 тыс. рублей и в 2026 году на 121 538,8 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 526 297,4 тыс. рублей, в 2025 году на 117 337,3 тыс. рублей и в 2026 году на 121 538,8 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение деятельности избирательных комиссий на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 113 297,4 тыс. рублей, в 2025 году на 117 337,3 тыс. рублей и в 2026 году на 121 538,8 тыс. рублей;
модернизация комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской федерации "Выборы" в 2024 году на 413 000,0 тыс. рублей.
"Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 60.
Таблица 60
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
7 794 151,1 |
7 794 151,1 |
0,0 |
8 062 542,7 |
8 062 542,7 |
0,0 |
8 333 255,1 |
8 333 255,1 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты сенаторам Российской Федерации и их помощникам по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
2 970 102,1 |
2 970 102,1 |
0,0 |
3 084 461,0 |
3 084 461,0 |
0,0 |
3 202 229,4 |
3 202 229,4 |
0,0 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
4 824 049,0 |
4 824 049,0 |
0,0 |
4 978 081,7 |
4 978 081,7 |
0,0 |
5 131 025,7 |
5 131 025,7 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.
"Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 61.
Таблица 61
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
14 549 776,7 |
14 556 780,2 |
7 003,5 |
14 962 571,3 |
14 968 981,3 |
6 410,0 |
15 447 005,4 |
15 453 178,0 |
6 172,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощникам по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации |
7 279 952,2 |
7 279 952,2 |
0,0 |
7 552 797,0 |
7 552 797,0 |
0,0 |
7 836 555,8 |
7 836 555,8 |
0,0 |
Обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации |
7 269 824,5 |
7 276 828,0 |
7 003,5 |
7 409 774,3 |
7 416 184,3 |
6 410,0 |
7 610 449,6 |
7 616 622,2 |
6 172,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 7 003,5 тыс. рублей, в 2025 году на 6 410,0 тыс. рублей и в 2026 году на 6 172,6 тыс. рублей.
"Доставка государственной корреспонденции"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Доставка государственной корреспонденции" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 62.
Таблица 62
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
5 033 487,5 |
5 236 379,6 |
202 892,1 |
5 201 003,9 |
5 411 280,1 |
210 276,2 |
5 375 159,5 |
5 593 032,6 |
217 873,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доставки государственной корреспонденции |
5 033 487,5 |
5 236 379,6 |
202 892,1 |
5 201 003,9 |
5 411 280,1 |
210 276,2 |
5 375 159,5 |
5 593 032,6 |
217 873,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 202 892,1 тыс. рублей, в 2025 году на 210 276,2 тыс. рублей и в 2026 году на 217 873,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Доставка государственной корреспонденции" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов ГФС России в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 123 808,8 тыс. рублей, в 2025 году на 128 029,5 тыс. рублей и в 2026 году на 132 336,5 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов, в 2024 году на 79 083,3 тыс. рублей, в 2025 году на 82 246,7 тыс. рублей и в 2026 году на 85 536,6 тыс. рублей.
"Реализация функций иных федеральных органов
государственной власти"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 63.
Таблица 63
тыс. рублей | |||||||||
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Бюджетный прогноз |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 |
9 |
10 = 9 - 8 |
ВСЕГО |
792 094 801,1 |
622 136 180,4 |
-169 958 620,7 |
1 140 658 767,4 |
1 116 657 312,9 |
-24 001 454,5 |
599 128 320,9 |
586 408 311,3 |
-12 720 009,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" |
8 306 100,0 |
8 306 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти |
571 072,4 |
571 072,4 |
0,0 |
334 733,3 |
334 733,3 |
0,0 |
338 847,7 |
338 847,7 |
0,0 |
Иные непрограммные мероприятия |
783 217 628,7 |
613 259 008,0 |
-169 958 620,7 |
1 140 324 034,1 |
1 116 322 579,6 |
-24 001 454,5 |
598 789 473,2 |
586 069 463,6 |
-12 720 009,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2024 году на 169 958 620,7 тыс. рублей, в 2025 году на 24 001 454,5 тыс. рублей и в 2026 году на 12 720 009,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" обусловлено:
- увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в 2024 году на 37 031 184,8 тыс. рублей, в 2025 году на 40 310 879,4 тыс. рублей, в 2026 году на 44 352 249,2 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 279 195,0 тыс. рублей, в 2025 году на 255 634,4 тыс. рублей и в 2026 году на 246 166,4 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) судей в отставке (действующих судей), получающих выплаты ежемесячного пожизненного содержания (надбавки к заработной плате в размере 50 % ЕПС) и выплаты, связанные с установлением особого порядка выплаты ежемесячного возмещения членам семьи, находившимся на иждивении погибшего (умершего) судьи, а также пребывающего в отставке судьи не в результате его служебной деятельности, в 2024 году на 7 396 630,1 тыс. рублей, в 2025 году на 5 568 340,7 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в 2026 году на 4 782 111,6 тыс. рублей. в том числе:
увеличение, не учтенное при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций на 18,5 тыс. рублей;
уменьшение в связи с пересчетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на 4 782 130,1 тыс. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 28 102 169,7 тыс. рублей, в 2025 году на 180 530 292,9 тыс. рублей и в 2026 году на 190 011 918,9 тыс. рублей, в том числе:
модернизация систем коммунальной инфраструктуры в 2025-2026 годах на 150 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 171 384,8 тыс. рублей, в 2025 году на 178 310,5 тыс. рублей и в 2026 году на 185 442,9 тыс. рублей;
обеспечение политических партий, в 2024 году на 1 947 757,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности 8 сенаторов от новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 204 633,6 тыс. рублей, в 2025 году на 209 541,8 тыс. рублей;
обеспечение деятельности иных федеральных государственных органов на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 25 778 394,3 тыс. рублей, в 2025 году на 30 142 440,6 тыс. рублей и в 2026 году на 14 548 801,0 тыс. рублей;
реализация мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2026 году на 25 054 941,4 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза, в части индексации дополнительных бюджетных ассигнований на выплату судьям в отставке (действующим судьям) ежемесячного пожизненного содержания (надбавки к заработной плате в размере 50 % ЕПС) и выходного пособия в связи с изменением количества получателей данных выплат и выплат, связанных с установлением особого порядка выплаты ежемесячного возмещения членам семьи, находившимся на иждивении погибшего (умершего) судьи, а также пребывающего в отставке судьи не в результате его служебной деятельности и прочих расходов на финансовое обеспечение органов судебной власти по фактическим получателям, в 2026 году на 222 733,6 тыс. рублей;
- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 249 232 423,3 тыс. рублей, в 2025 году на 258 010 134,5 тыс. рублей и в 2026 году на 251 138 939,1 тыс. рублей, в том числе:
------------------------------
1 С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации 24 марта 2023 года N 471)
2 Здесь и далее установленный объем бюджетных ассигнований
------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Минфин утвердил:
- порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг.;
- распределение ассигнований в разрезе госпрограмм;
- распределение ассигнований в разрезе непрограммных направлений деятельности.
Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (утв. Минфином России 28 апреля 2023 г.)
Опубликование:
-