Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114
"Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"

С изменениями и дополнениями от:

1 августа 2012 г.


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5978) и в соответствии с пунктом 4.4.3 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 52 (ч. II), ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций согласно приложениям N 1 - 6;

форму отчета о выполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций за квартал согласно приложениям N 7 - 13.

2. Установить, что графики строительства объектов электроэнергетики в составе инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, составляются по форме согласно приложению N 3.

3. Рекомендовать субъектам электроэнергетики представлять в Министерство энергетики Российской Федерации графики реализации инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики по форме согласно приложению N 14.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Министр

С.И. Шматко


Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г.
Регистрационный N 17733


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 1.1

к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования


Утверждаю руководитель организации


(подпись)

"___"_______20__года

М.П.


NN

Наименование объекта

Стадия реализации проекта

Проектная мощность/ протяженность сетей

год начала строительства

год окончания строительства

Полная стоимость строительства*(2)

Остаточная стоимость строительства*(2)

План финансирования текущего года

Ввод мощностей

Объем финансирования*(4)

План года N

План года N+1

План года N+2*(3)

Итого

План года N

План года N+1

План года N+2*(3)

Итого

С/П*(1)

МВт/Гкал/ч/км/МВА

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

МВт/ Гкал/ч/ км/МВА

МВт/ Гкал/ч/ км/ МВА

МВт/ Гкал/ч/ км/МВА

МВт/ Гкал/ч/км/МВА

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей


Всего,
















1

Техническое перевооружение и реконструкция
















1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
















1

Объект 1
















2

Объект 2
















...

















1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики







-









1

Объект 1
















2

Объект 2
















...

















1.3.

Создание систем телемеханики и связи
















1

Объект 1
















2

Объект 2
















...

















1.4.

Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности
















1

Объект 1
















2

Объект 2
















...

















2.

Новое строительство
















2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
















1

Объект 1
















2

Объект 2
















...

















2.2.

Прочее новое строительство
















1

Объект 1

















в том числе ПТП
















2

Объект 2

















в том числе ПТП
















...


















Справочно:

















Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
















1

Объект 1
















2

Объект 2
















...


















______________________________

*(1) С - строительство, П - проектирование

*(2) - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*(3) - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

*(4) - в прогнозных ценах соответствующего года


Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 1.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"__"________20__года
М.П.

NN

Наименование объекта*

Технические характеристики реконструируемых объектов

Плановый объем финансирования, млн. руб.**

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты

Подстанции

Линии электропередачи

Иные объекты

Генерирующие объекты

Подстанции

Линии электропередачи

Иные объекты


Всего,

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Количество и марка силовых трансформаторов, шт

Мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Тип опор

Марка кабеля

протяженность, км

Всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/час

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Количество и марка силовых трансфор#

Мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Тип опор

Марка кабеля

протяженность, км

1

Техническое перевооружение и реконструкция


































1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


































1

Объект 1


































2

Объект 2


































...

...


































1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики


































1

Объект 1


































2

Объект 2


































...



































1.3.

Создание систем телемеханики и связи


































1

Объект 1


































2

Объект 2


































...



































1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности


































1

Объект 1


































2

Объект 2


































...



































2.

Новое строительство


































2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


































1.

Объект 1


































2

Объект 2


































...



































2.2.

Прочее новое строительство


































1

Объект 1



































в том числе ПТП


































2

Объект 2



































в том числе ПТП


































...




































Справочно:



































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы


































1

Объект 1


































2

Объект 2


































...




































______________________________

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

Информация об изменениях:

Приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2012 г. N 364 приложение N 1.3 изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 1.3
к приказу Министерства
энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114
(с изменениями от 1 августа 2012 г.)


Утверждаю
руководитель организации
________________

(подпись)
"___" _________20__года

М.П.



Прогноз ввода/вывода объектов


N п/п

Наименование проекта

Ввод мощностей*

Вывод мощностей

Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**

Ввод осовых средств сетевых организаций

МВт, Гкал/час, км,

МВт, Гкал/час, км,

План года N

План года N+1

План года N+2

Итого

План года N

План года N+1

План года N+2

Итого

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

итого

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

итого



N

N+1

N+2

Итого

N

N+1

N+2

Итого

млн. руб.

км//другое***

млн. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27





























_____________________________

* не заполняется сетевыми организациями

** при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции

*** иные натуральные количественные показатели объектов основных средств


Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 1.4
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС


Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
"__"________20__года
М.П.


NN

Наименование объекта

Остаток стоимости на начало года*(2)

Объем финансирования [отчетный год]

Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*(2)

Объем корректировки*(4)

Объем ввода мощностей

Причины корректировки

всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

млн. рублей

%

в том числе за счет

МВт, Гкал/час, км, МВА

план*(3)

скорректированный объем*(4)

план

скорректированный объем

план

скорректированный объем

план

скорректированный объем

план

скорректированный объем

уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

уточнения стоимости по результатам закупочных процедур

план*(3)

скорректированный объем


Всего,




















1.

Техническое перевооружение и реконструкция




















1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




















1

Объект 1




















2

Объект 2




















...





















1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики




















1

Объект 1




















2

Объект 2




















...





















1.3.

Создание систем телемеханики и связи




















1

Объект 1




















2

Объект 2




















...





















1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности




















1

Объект 1




















2

Объект 2




















...





















2.

Новое строительство




















2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности




















1

Объект 1




















2

Объект 2




















...





















2.2.

Прочее новое строительство




















1

Объект 1





















в том числе ПТП




















2

Объект 2





















в том числе ПТП




















...






















Справочно:





















Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы




















1

Объект 1




















2

Объект 2




















...






















______________________________

*(1) - представляется ежегодно до 1 октября текущего года

*(2) - в ценах отчетного года

*(3) - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*(4) - накопленным итогом за год


Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение 2.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Краткое описание инвестиционной программы


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"__"_______20__года
М.П.


Пояснительная записка должна включать в себя следующую информацию:

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2).

III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года N 35 и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977).


ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 35-ФЗ"


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 2.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Краткое описание инвестиционной программы


Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
"_____"________20__года
М.П.


N п/п

Наименование направления/ проекта инвестиционной программы

Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект

Место расположения объекта

Технические характеристики

Используемое топливо

Сроки реализации проекта

Наличие исходно-разрешительной документации

Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %

Техническая готовность объекта на 01.01.2011, %*(2)

Стоимость объекта, млн. рублей

Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей

Обоснование необходимости реализации проекта

Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта*(4)

мощность, МВт, МВА

выработка, млн. кВт/ч

длина ВЛ, км

Год начала строительства

Год ввода в эксплуатацию

Утвержденная проектно-сметная документация

(+;-)

Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)

Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)

Разрешение на строительство (+;-)

в соответствии с проектно-сметной документацией*(3)

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

в соответствии с проектно-сметной документацией*(3)

в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами

решаемые задачи*(1)

режимно-балансовая необходимость

основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)

доходность

срок окупаемости

NPV, млн. рублей

IRR, %

простой

дисконтированный









































































































































______________________________

*(1) в том числе:

- степень износа электрооборудования

- срок вывода из эксплуатации электрооборудования

- уровень технического оснащения электрооборудования

- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).

*(2) - определяется исходя из выполнения графика строительства

*(3) в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)

*(4) приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

Информация об изменениях:

Приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2012 г. N 364 приложение N 2.3 изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114
(с изменениями от 1 августа 2012 г.)


Финансовая модель по проекту инвестиционной программы


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"_________20_ года
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 01.08.2012 N 364

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 3.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"_______20__года
М.П.


Наименование инвестиционного проекта________________________________
по состоянию на____20_____г.


N

Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика*

Выполнение (план)

Процент исполнения работ за весь период (%)

Основные причины невыполнения

начало (дата)

окончание (дата)

1

2

3

4

5

6

1






2






3







______________________________

* - заполняется в соответствии с приложением 3.2


Приложение N 3.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний


N п/п

Наименование

Тип

1.

Предпроектный этап

1.1.

Выбор площадки строительства

событие

1.2.

Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства

работа

2.

Проектный этап

2.1.

Заключение договора на разработку ТЭО

событие

2.2.

Заключение договора на разработку рабочего проекта

работа

2.3.

Разработка и утверждение ТЭО

событие

2.4.

Разработка рабочего проекта

работа

2.5.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО

событие

2.6.

Получение разрешения на строительство

событие

3

Организационный этап


3.1.

Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками

событие

3.2.

Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство

событие

3.3.

Заключение договоров на поставку основного оборудования

событие

3.3.1.

График поставки основного оборудования на объект

событие

4

Строительные работы

4.1.

Подготовка площадки строительства

работа

4.2.

Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)

работа

4.3.

Сдача основных сооружений под монтаж оборудования

событие

4.4.

Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования

событие

4.5.

Монтаж основного оборудования и трубопроводов

работа

4.6.

Монтаж электротехнического оборудования и КиП

работа

5

Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)

5.1.

Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение

событие

5.2.

Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП

событие

5.3.

Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"

работа

5.4.

Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства

событие

5.5.

Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)

работа

5.6.

Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)

работа

6

Испытания и ввод в эксплуатацию

6.1.

Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.

работа

6.2.

Комплексное опробование оборудования

работа

6.3.

Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям

событие

6.4.

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).

событие


II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний


N п/п

Наименование

Тип

1

Предпроектный и проектный этап

1.1.

Получение заявки на ТП

событие

1.2.

Разработка и выдача ТУ на ТП

событие

1.3.

Заключение договора на разработку проектной документации

событие

1.4.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию

событие

1.5.

Утверждение проектной документации

событие

1.6.

Разработка рабочей документации

работа

2

Организационный этап

2.1.

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

событие

2.2.

Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство

событие

2.3.

Получение разрешительной документации для реализации СВМ

событие

3

Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы

3.1.

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП

работа

3.2.

Поставка основного оборудования

событие

3.3.

Монтаж основного оборудования

работа

3.4.

Пусконаладочные работы

работа

3.5.

Завершение строительства

событие

4

Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1.

Комплексное опробование оборудования

работа

4.2.

Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

событие

4.3.

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

событие

4.4.

Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

событие


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 4.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"_______20__года
М.П.


млн. рублей

N п/п

Показатели

год N

год N+1

год N+2

Всего

Всего

Всего

1

2

3

4

5

I.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего





в том числе:




1.1.

Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)




1.2.

Выручка от прочей деятельности (расшифровать)




II.

Расходы по текущей деятельности, всего




1.

Материальные расходы, всего





в том числе:




1.1.

Топливо




1.2.

Сырье, материалы, запасные части, инструменты




1.3.

Покупная электроэнергия




2.

Расходы на оплату труда с учетом ЕСН




3.

Амортизационные отчисления




4.

Налоги и сборы, всего




5.

Прочие расходы, всего





в том числе:




5.1.

Ремонт основных средств




ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником


5.3.

Платежи по аренде и лизингу




5.4.

Инфраструктурные платежи рынка




III.

Валовая прибыль (I р.-II р.)




IV.

Внереализационные доходы и расходы (сальдо)




1.

Внереализационные доходы, всего





в том числе




1.1.

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)




1.2.

Проценты от размещения средств




2.

Внереализационные расходы, всего





в том числе




2.1.

Проценты по обслуживанию кредитов




V.

Прибыль до налогообложения (III + IV)




VI.

Налог на прибыль




VII.

Чистая прибыль




VIII.

Направления использования чистой прибыли





в том числе:




1.

Фонд накопления




2.

Резервный фонд




3.

Выплата дивидендов




4.

Прочие расходы из прибыли




IX.

Изменение дебиторской задолженности




1.

Увеличение дебиторской задолженности




2.

Сокращение дебиторской задолженности





Сальдо (+увеличение; -сокращение)




X.

Изменение кредиторской задолженности




1.

Увеличение кредиторской задолженности




2.

Сокращение кредиторской задолженности





Сальдо (+увеличение; -сокращение)




XI.

Привлечение заемных средств





в том числе на:




1.

Финансирование инвестиционной программы




1.1.

в т.ч. в части ДПМ*




2.

Прочие цели (расшифровка)




XII.

Погашение заемных средств





в том числе по:




1.

Инвестиционной программе




1.1.

в т.ч. в части ДПМ*




2.

Прочие цели (расшифровка)




ХIII.

Возмещаемый НДС (поступления)




XIV.

Купля/продажа активов




1.

Покупка активов (акций, долей и т.п.)




2.

Продажа активов (акций, долей и т.п.)




XV.

Средства, полученные от допэмиссии акций




XVI.

Капитальные вложения





в т.ч. в части ДПМ*




XVI.

Всего поступления

(I р.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.)




XVII.

Всего расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + ХII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)





Сальдо (+профицит; - дефицит)

(XVI р. - XVII p.)






Справочно:




1.

EBITDA




2.

Долг на конец периода




3.

Прогноз тарифов





______________________________

* заполняется ОГК/ТГК


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 4.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"________20__года
М.П.


NN

Источник финансирования

План* года N

План* года N+1

План* года N+2**

Итого

1

Собственные средства





1.1.

Прибыль, направляемая на инвестиции:





1.1.1.

в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе





1.1.2.

в т.ч. прибыль со свободного сектора





1.1.3.

в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)





1.1.3.1.

в т.ч. от технологического присоединения генерации





1.1.3.2.

в т.ч. от технологического присоединения потребителей





1.1.4.

Прочая прибыль





1.2.

Амортизация





1.2.1.

Амортизация, учтенная в тарифе





1.2.2.

Прочая амортизация





1.2.3.

Недоиспользованная амортизация прошлых лет





1.3.

Возврат НДС





1.4.

Прочие собственные средства





1.4.1.

в т.ч. средства допэмиссии





1.5.

Остаток собственных средств на начало года





2.

Привлеченные средства, в т.ч.:





2.1.

Кредиты





2.2.

Облигационные займы





2.3.

Займы организаций





2.4.

Бюджетное финансирование





2.5.

Средства внешних инвесторов





2.6.

Использование лизинга





2.7.

Прочие привлеченные средства






Всего источников финансирования






для ОГК/ТГК, в том числе






ДПМ






вне ДПМ






______________________________

* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа

** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 4.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"_______20__года
М.П.



N

N+1

N+2

...

2020

Итого

Выручка







   Продукт 1







   Продукт 2







   Продукт 3







   Обслуживание







   Прочее







Себестоимость







  Прямая себестоимость







   Продукт 1







   Продукт 2







   Продукт 3







   Обслуживание







   Прочее







  Накладные расходы







Операционная прибыль







Внереализационные расходы







Проценты







Налог на прибыль







Чистая прибыль/убыток







Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам














Операционный денежный поток







Поступления







   Продукт 1







   Продукт 2







   Продукт 3







   Обслуживание







   Прочее







Выбытия







  Платежи по прямой себестоимости







   Продукт 1







   Продукт 2







   Продукт 3







   Обслуживание







   Прочее







  Заводские расходы







  Процентные платежи







Итого операционный денежный поток







Инвестиционный денежный поток







Поступления







Выбытия







Итого инвестиционный денежный поток







Финансовый денежный поток







Поступления







   Эмиссия акций







   Привлечение кредитов







Выбытия







   Погашение кредитов и займов







Итого финансовый денежный поток







Итого денежный поток







Меры господдержки







   Реструктуризация дефицитных кредитов







   Увеличение капитализации







   Субсидирование процентной ставки (реестр)







   Субсидирование процентной ставки







Итого денежный поток







Нарастающим итогом







   остаток денежных средств на начало периода







Кредиты на начало







Кредиты на конец








ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 5
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"__"________20__года
М.П.


млн. рублей

N п/п

Показатели

год N-2

год N-1

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

I.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего






в том числе:





1.1.

Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)





1.2.

Выручка от прочей деятельности (расшифровать)





II.

Расходы по текущей деятельности, всего





1.

Материальные расходы, всего






в том числе:





1.1.

Топливо





1.2.

Сырье, материалы, запасные части, инструменты





1.3.

Покупная электроэнергия





2.

Расходы на оплату труда с учетом ЕСН





3.

Амортизационные отчисления





4.

Налоги и сборы, всего





5.

Прочие расходы, всего






в том числе:





5.1.

Ремонт основных средств





ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником


5.3.

Платежи по аренде и лизингу





5.4.

Инфраструктурные платежи рынка





III.

Валовая прибыль (I р.-II р.)





IV.

Внереализационные доходы и расходы (сальдо)





1.

Внереализационные доходы, всего






в том числе





1.1.

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)





1.2.

Проценты от размещения средств





2.

Внереализационные расходы, всего






в том числе





2.1.

Проценты по обслуживанию кредитов





V.

Прибыль до налогообложения (III + IV)





VI.

Налог на прибыль





VII.

Чистая прибыль





VIII.

Направления использования чистой прибыли






в том числе:





1.

Фонд накопления





2.

Резервный фонд





3.

Выплата дивидендов





4.

Прочие расходы из прибыли





IX.

Изменение дебиторской задолженности





1.

Увеличение дебиторской задолженности





2.

Сокращение дебиторской задолженности






Сальдо (+увеличение; -сокращение)





X.

Изменение кредиторской задолженности





1.

Увеличение кредиторской задолженности





2.

Сокращение кредиторской задолженности






Сальдо (+увеличение; -сокращение)





XI.

Привлечение заемных средств






в том числе на:





1.

Финансирование инвестиционной программы





1.1.

в т.ч. в части ДПМ*





2.

Прочие цели (расшифровка)





ХII.

Погашение заемных средств






в том числе по:





1.

Инвестиционной программе





1.1.

в т.ч. в части ДПМ*





2.

Прочие цели (расшифровка)





ХIII.

Возмещаемый НДС (поступления)





XIV.

Купля/продажа активов





1.

Покупка активов (акций, долей и т.п.)





2.

Продажа активов (акций, долей и т.п.)





XV.

Средства, полученные от допэмиссии акций





XVI.

Капитальные вложения






в т.ч. в части ДПМ*





XVI.

Всего поступления

(I p.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.)





XVII.

Всего расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)






Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)







Справочно:





1.

EBITDA





2.

Долг на конец периода





3.

Уровень тарифов






______________________________

* заполняется ОГК/ТГК


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 6.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Отчет
об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
___"________20_ года
М.П.


NN

Наименование объекта

Остаток стоимости на начало года*

Объем финансирования [отчетный год]

Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей

Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)

млн. рублей

Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*

Отклонение***

Причины отклонений

млн. рублей

%

в том числе за счет

план**

факт***

уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

уточнения стоимости по результатам закупочных процедур


Всего,












1.

Техническое перевооружение и реконструкция












1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности












1

Объект 1












2

Объект 2












...













1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики












1

Объект 1












2

Объект 2












...













1.3.

Создание систем телемеханики и связи












1

Объект 1












2

Объект 2












...













1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности












1

Объект 1












2

Объект 2












...













2.

Новое строительство












2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности












1

Объект 1












2

Объект 2












...













2.2.

Прочее новое строительство












1

Объект 1













в том числе ПТП












2

Объект 2













в том числе ПТП












...














Справочно:













Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы












1

Объект 1












2

Объект 2












...














______________________________

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год


Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 6.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Отчет
об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"________20__года
М.П.


NN

Источник финансирования

Объем финансирования [отчетный год]

Причины отклонений

план*

факт**

1

Собственные средства




1.1.

Прибыль, направляемая на инвестиции:




1.1.1.

в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе




1.1.2.

в т.ч. прибыль со свободного сектора




1.1.3.

в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)




1.1.3.1.

в т.ч. от технологического присоединения генерации




1.1.3.2.

в т.ч. от технологического присоединения потребителей




1.1.4.

Прочая прибыль




1.2.

Амортизация




1.2.1.

Амортизация, учтенная в тарифе




1.2.2.

Прочая амортизация




1.2.3.

Недоиспользованная амортизация прошлых лет




1.3.

Возврат НДС




1.4.

Прочие собственные средства




1.4.1.

в т.ч. средства допэмиссии




1.5.

Остаток собственных средств на начало года




2.

Привлеченные средства, в т.ч.:




2.1.

Кредиты




2.2.

Облигационные займы




2.3.

Займы организаций




2.4.

Бюджетное финансирование




2.5.

Средства внешних инвесторов




2.6.

Использование лизинга




2.7.

Прочие привлеченные средства





ВСЕГО источников финансирования





для ОГК/ТГК, в том числе





ДПМ





вне ДПМ





______________________________

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 6.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"________20__года
М.П.


N п/п

Наименование проекта

Ввод мощностей

Вывод мощностей

план*

факт

план*

факт

МВт, Гкал/час, км,

МВт, Гкал/час, км,

МВт, Гкал/час, км,

МВт, Гкал/час, км,

1

2

3

4

5

6








______________________________

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 7.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Отчет
об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"________20__года
М.П.


NN

Наименование объекта

Остаток стоимости на начало года*

Объем финансирования [отчетный год]

Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей

Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн. рублей

Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*

Отклонение***

Причины отклонений

всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

млн. рублей

%

в том числе за счет

план**

факт***

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

всего

за отчетный квартал

всего

за отчетный квартал

уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

уточнения стоимости по результатам закупочных процедур


Всего,






















1.

Техническое перевооружение и реконструкция






















1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности






















1

Объект 1






















2

Объект 2






















...























1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики






















1

Объект 1






















2

Объект 2






















...























1.3.

Создание систем телемеханики и связи






















1

Объект 1






















2

Объект 2






















...























1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности






















1

Объект 1






















2

Объект 2






















...























2.

Новое строительство






















2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности





















t

1

Объект 1






















2

Объект 2






















...























2.2.

Прочее новое строительство






















1

Объект 1























в том числе ПТП






















2

Объект 2























в том числе ПТП






















...
























Справочно:























Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы






















1

Объект 1






















2

Объект 2






















...























______________________________

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год


Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 7.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Отчет
об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году


Утверждаю

руководитель организации

______________ (подпись)

"___" ____________ 20__ года

М.П.


NN

Наименование объекта *

Плановый объем финансирования, млн. руб.*

Фактически профинансировано,

млн. руб.

Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости,

млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты

Подстанции

Линии электропередачи

Иные объекты


ВСЕГО,

Всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

Всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

Всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

Всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гкал/

час

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Количество и марка силовых трансформаторов, шт.

Мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

Нормативный срок службы, лет

Тип опор

Марка кабеля

протяженность,

км

1

Техническое перевооружение и реконструкция



































1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



































1

Объект 1



































2

Объект 2



































...

...



































1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики



































1

Объект 1



































2

Объект 2



































...




































1.3.

Создание систем телемеханики и связи



































1

Объект 1



































2

Объект 2



































...




































1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности



































1

Объект 1



































2

Объект 2



































...




































2.

Новое строительство



































2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



































1

Объект 1



































2

Объект 2



































...




































2.2.

Прочее новое строительство



































1

Объект 1




































в том числе ПТП



































2

Объект 2




































в том числе ПТП



































...





































Справочно




































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы



































1

Объект 1



































2

Объект 2



































...





































_____________________________

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 8
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Отчет
об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)


Утверждаю

руководитель организации


(подпись)

"___"_________20__года

М.П.


NN

Источник финансирования

Объем финансирования [отчетный год]

Причины отклонений

всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

план*

факт**

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

Собственные средства












1.1.

Прибыль, направляемая на инвестиции:












1.1.1.

в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе












1.1.2.

в т.ч. прибыль со свободного сектора












1.1.3.

в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)












1.1.3.1.

в т.ч. от технологического присоединения генерации












1.1.3.2.

в т.ч. от технологического присоединения потребителей












1.1.4.

Прочая прибыль












1.2.

Амортизация












1.2.1.

Амортизация, учтенная в тарифе












1.2.2.

Прочая амортизация












1.2.3.

Недоиспользованная амортизация прошлых лет












1.3.

Возврат НДС












1.4.

Прочие собственные средства












1.4.1.

в т.ч. средства допэмиссии












1.5.

Остаток собственных средств на начало года












2.

Привлеченные средства, в т.ч.:












2.1.

Кредиты












2.2.

Облигационные займы












2.3.

Займы организаций












2.4.

Бюджетное финансирование












2.5.

Средства внешних инвесторов












2.6.

Использование лизинга












2.7.

Прочие привлеченные средства













ВСЕГО источников финансирования













для ОГК/ТГК, в том числе













ДПМ













вне ДПМ













______________________________

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 9
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"________20__года
М.П.


N п/п

Наименование проекта

Ввод мощностей

Вывод мощностей

план*

факт

план*

факт

МВт, Гкал/час, км, МВА

МВт, Гкал/час, км, МВА

МВт, Гкал/час, км, МВА

МВт, Гкал/час, км, МВА

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2010 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2010 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2010 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2010 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
























______________________________

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 10
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


Отчет
о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"___"________20__года
М.П.


Наименование объекта


Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)


Тип проекта

[модернизация/ реконструкция/ новое строительство/ расширение]

Вводимая мощность (в том числе прирост)


Срок ввода объекта

[срок, установленный инвестиционной программой]

Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату

[проектирование/ строительство/ незавершенное строительство - приостановлено/ законсервировано]

Проектная документация


1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)


2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)


3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)


Землеотвод


- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)


Исходно-разрешительная документация


- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)


Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)

[вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]

Прогнозный объем потребления топлива


Топливообеспечение

[наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]

Технологическое присоединение объекта к электрической сети:

- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)

- разработка схемы выдачи мощности

- получение технических условий на технологическое присоединение

- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ


Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.


Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта


Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.


Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.


в том числе


- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):


объем заключенного договора в ценах ______года с НДС, млн. руб.


% от сметной стоимости проекта


оплачено по договору, млн. руб.


освоено по договору, млн. руб.


- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):


объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.


% от сметной стоимости проекта


оплачено по договору, млн. руб.


освоено по договору, млн. руб.


- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)


объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.


% от сметной стоимости проекта


оплачено по договору, млн. руб.


освоено по договору, млн. руб.


% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками


в том числе


- СМР, %


- поставка основного оборудования, %


- разработка проектной документации и рабочей документации, %


% оплаты по объекту (предоплата)


всего оплачено по объекту


% освоения по объекту за отчетный период


всего освоено по объекту


Участники реализации инвестиционного проекта:

- заказчик-застройщик

- проектно-изыскательские организации

- технические агенты

- подрядчики

- поставщики основного оборудования

[юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]

Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта


Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта


в том числе


- строительный персонал


- монтажный персонал


Основное оборудование

[наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]

График поставки основного оборудования


- дата поставки

- задержки в поставке

- причины задержек




Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок

[возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]

Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:

- выявленные нарушения договоров подряда,

- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,

- предписания надзорных органов,

- дефицит источников финансирования и др.,

- другое (расшифровать)

[описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]


______________________________

* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы

2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.

3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.

4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).

5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)

6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России


Руководитель организации
                                  (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                                    Печать

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 11.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114

Отчет
об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)


Утверждаю
руководитель организации


(подпись)
"____"________20__года
М.П.


Отчетный период____________

по состоянию на____20_____г.


N пункта укрупненного сетевого графика

Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*

Сроки выполнения задач по укрупненному#

Процент исполнения работ за весь период (%)

Процент выполнения за отчетный период (%)

Причины невыполнения

Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания

План

Факт

начало

окончание

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

I.










II.









































______________________________

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Приложение N 11.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. N 114


I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)


N п/п

Наименование

Тип

1.

Предпроектный этап

1.1.

Выбор площадки строительства

событие

1.2.

Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства

работа

2.

Проектный этап

2.1.

Заключение договора на разработку ТЭО

событие

2.2.

Заключение договора на разработку рабочего проекта

работа

2.3.

Разработка и утверждение ТЭО

событие

2.4.

Разработка рабочего проекта

работа

2.5.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО

событие

2.6.

Получение разрешения на строительство

событие

3

Организационный этап

3.1.

Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками

событие

3.2.

Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство

событие

3.3.

Заключение договоров на поставку основного оборудования

событие

3.3.1.

График поставки основного оборудования на объект

событие

4

Строительные работы

4.1.

Подготовка площадки строительства

работа

4.2.

Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)

работа

4.3.

Сдача основных сооружений под монтаж оборудования

событие

4.4.

Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования

событие

4.5.

Монтаж основного оборудования и трубопроводов

работа

4.6.

Монтаж электротехнического оборудования и КиП

работа

<