26 ноября 2010 г., 24 августа, 23 сентября 2011 г.
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р Правительство Амурской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года.
Постановлением Правительства Амурской области от 24 августа 2011 г. N 540 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области Т.А. Чусову.
Губернатор Амурской области |
О.Н. Кожемяко. |
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 30 августа 2010 г. N 471)
26 ноября 2010 г., 24 августа, 23 сентября 2011 г.
Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а в паспорт настоящей программы внесены изменения
Паспорт
комплексной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года"
Наименование Программы |
Комплексная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года" |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
Государственный заказчик Программы |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Основные разработчики Программы |
Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Исполнители основных мероприятий Программы |
Исполнительные органы государственной власти области, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Получатели бюджетных средств |
Исполнительные органы государственной власти области |
Цели Программы |
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области. Реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе. Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |
Задачи Программы |
Обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области. Создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы. Координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы. Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов. Достижение планируемых целевых показателей области энергосбережения и энергоэффективности. Обеспечение учета использования энергетических ресурсов. Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды. Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций. Использование возобновляемых и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии. Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения. Сокращение выбросов .продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
1) снижение энергоемкости ВРП; 2) снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг; 3) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; 4) снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 15 %; 5) 100% уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом; 6) увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов Амурской области |
Основные мероприятия Программы |
Проведение энергетического аудита и мониторинга. Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Установка частотно-регулируемых приводов и систем автоматического регулирования на котельных, насосных, в системах теплоснабжения и водоснабжения. Оснащение приборами учета при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов. Модернизация мощностей тепловой и электрической энергии. Модернизация и обновление основных фондов в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном секторе. Развитие использования возобновляемых, вторичных и нетрадиционных энергоресурсов. Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов. Установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей. Разработка и внедрение инновационных энергосберегающих технологий, проектов и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности. Совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов, формирование заданий на их основе по энергосбережению и энергетической эффективности. Создание системы эффективного статистического учета и отчетности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Амурской области, обеспечение управления и мониторинг Программы, информационное обеспечение реализации Программы. Развитие системы непрерывного многоуровневого образования в области энергосбережения, информационного и научного сопровождения мероприятий, инвестиционных и инновационных проектов в области энергоэффективности. Программные мероприятия II этапа (2015 - 2020 годы) будут разработаны в 2014 году по результатам выполнения первого этапа |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях"; подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"; подпрограмма "Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения" |
Сроки реализации Программы |
2010 - 2014 гг. - I этап; 2015 - 2020 гг. - II этап |
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 9 305,06 млн. руб., в том числе: федеральные средства - 62,18 млн. руб.; бюджет Амурской области - 1 658,04 млн. руб.; бюджет муниципальных образовании Амурской области (местные бюджеты) - 1 682,87 млн. руб.; внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Программы) - 5 902 млн. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности; экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии, в том числе: суммарная экономия электрической энергии - 2372,439 млн. кВт ч, или 3357,379 млн. руб.; суммарная экономия тепловой энергии - 3269,615 тыс. Гкал, или 1907,493 млн. руб.; суммарная экономия воды - 17622,75 тыс. м3, или 226,629 млн. руб.; суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу - 17,34 тыс. т; развитие рынка энергосервисных услуг; обеспечение ежегодного снижения энергоемкости валового регионального продукта на 3% (на 40% к 2020 году); снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов; экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год; вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения; повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности; увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями, жилищным фондом до 100 % |
Контроль исполнения Программы |
Контроль исполнения Программы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач, что связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Проблема энергосбережения и вопросы энергетической эффективности в настоящее время становятся особенно актуальными и все чаще озвучиваются на государственном уровне.
На данный момент топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26% валового внутреннего продукта (ВВП), около 30% объема промышленного производства, 25% налоговых доходов консолидированного бюджета и 60% валютных поступлений в страну. В то же время экономика России носит энергорасточительный характер. Только прямые потери топливно-энергетических ресурсов достигают 25-30%, потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве - в 3,5 раза.
В Амурской области около 35-40% всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой Промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие ТЭК, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей области. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию Амурских предприятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции, в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и бюджетном секторе и снижению энергоэффективности экономики в целом.
Энергоемкость валового внутреннего продукта РФ в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. В свою очередь, энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Амурской области превышает энергоемкость ВВП РФ в 1,26 раза, а электроемкость, соответственно, в 1,51 раза (по состоянию на 2007 год). По уровню Производства ВРП на душу населения Амурская область значительно отстает от среднего показателя по России, ДФО, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровскому краю и др.
В таблице 1.1 приведены показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП Амурской области в динамике.
Таблица 1.1 - Показатели энергоемкости Амурской области
Наименование показателя |
Количественное значение |
||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|
ВРП Амурской области, млн. руб. |
111761,2 |
136784 |
149468,75 |
Потребление ТЭР, тыс. т.у.т. |
5491,8973 |
5830,5374 |
6049,6312 |
Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб. |
49,14 |
42,626 |
40,474 |
Потребление электрической энергии, млн. кВт ч |
5827,7 |
6444,6 |
6292,0 |
Электроемкость ВРП, кВт ч/ тыс. руб. |
52,14 |
47,16 |
42,10 |
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |
8031,20 |
8423,89 |
8257,113 |
Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб. |
71,86 |
61,59 |
55,24 |
Как видно из таблицы 1.1, энергоемкость, электроемкость и теплоемкость валового регионального продукта Амурской области снижаются. Снижение энергоемкости ВРП в общем является положительной тенденцией, которая в случае роста производства во всех отраслях экономики характеризует применение современных энергосберегающих мероприятий и технологий, однако в Амурской области такое положение является, в основном, следствием снижения промышленного производства, сокращением численности населения и, соответственно, сокращения энергопотребления.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.
Анализ функционирования хозяйства области показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении регионального хозяйства, в промышленности. Суммарные фактические потери электроэнергии составили в 2007 г. - 16,48%, в 2008 г. - 22,23%, в 2009 г. - 16,5%. Потери тепловой энергии составили в 2007 г. - 27,61%, в 2008 г. - 27,3%, в 2009 г. - 26,46%. Потери воды составили в 2007 г. - 26,79%, в 2008 г. - 27,9% , в 2009 г. - 27,92%.
Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.
Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.
Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита, в результате чего наблюдается завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета подтверждают это.
К проблемам также относится ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения, предприятий и организаций области, который варьируется в пределах от 11 до 26%.
Тарифное регулирование, которое применяется в Амурской области, не учитывает все проблемные аспекты энергоснабжения, так как в тариф на электрическую энергию невозможно включить все необходимые затраты. Во-первых, имеется серьезный сдерживающий фактор - предельные значения тарифов, устанавливаемые на федеральном уровне, во-вторых, доступность услуг, таких как платежеспособность потребителей, при значительном росте тарифов снизится ниже возможного уровня.
В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепловую энергию - 54,86%, затраты на электроэнергию составляют 44,15%, на водоснабжение - 0,99% (по состоянию на 2009 год). В случае безучетного потребления тепловой энергии малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 11-16%. Примерно 25% затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.
Одной из причин нерационального потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях является использование электрообогревателей из-за неэффективной работы отопительных систем учреждений и недостаточных мер по утеплению зданий. Кроме того, в них недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5-10%.
В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.
Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.
В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами от 10 до 15 % в год. Близкие значения дает и прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по электроэнергии.
Основной проблемой, решению которой способствует региональная программа Амурской области, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия региональной программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Амурской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Амурской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания необходимых темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.
Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты энергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности.
С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории области, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- снижению эффективности отраслей экономики области, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Отсюда повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Амурской области на период до 2015 года. Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.
Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.
Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Амурской области, на устранение которых направлена региональная программа, заключаются в следующем:
1) высокая энергоемкость экономики Амурской области, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно - технического уровня;
2) высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции, приводящие к снижению рентабельности деятельности предприятий;
3) расточительное расходование энергоресурсов (ЭР) при их высокой стоимости;
4) низкое качество угля местных угольных разрезов;
5) низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Амурской области, в том числе обусловленная отсутствием организационно-правовой базы для притока инвестиций в энергосберегающие проекты;
6) высокий уровень износа основных фондов экономики, особенно в энергетике и коммунальной инфраструктуре;
7) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;
8) высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного секторов хозяйства и на бюджет области;
9) несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню, низкий КПД;
10) недостаточность или отсутствие приборов учета ТЭР, что не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР;
11) недостаточность или отсутствие энергоаудита в субъектах области;
12) низкие теплотехнические характеристики зданий;
13) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;
14) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;
15) незначительное использование нетрадиционной энергетики;
16) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;
17) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту;
18) недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;
19) отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.
Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них оптимальных для применения.
В Амурской области в последнее время разработан и утвержден ряд инвестиционных и областных целевых программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации. В частности, согласно Стратегическому, плану развития электроэнергетического комплекса Амурской области на 2010 - 2015 годы предусматривается ввод новых генерирующих мощностей в объеме 321 МВт, в том числе в 2014 году - 160 МВт, на строительство которых требуется порядка 14,62 млрд. руб. инвестиций. Настоятельно требуется модернизация и развитие электросетевого хозяйства области, что обусловлено большими потерями электроэнергии и большой электроемкостью. Следовательно, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики в регионе имеет приоритетное значение.
Очевидно, что значительную часть требуемых Амурской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов можно получить с меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно на предприятиях и в поселениях Амурской области. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2 - 6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий по энергосбережению.
Амурская область располагает достаточным потенциалом повышения энергоэффективности, мобилизация которого возможна в период до 2015 года. Он составляет от 20 до 30% от уровня потребления энергии, в том числе по топливу 25-34%, по тепловой энергии 20-30%, по электроэнергии 12-15%. Общий потенциал энергосбережения в Амурской области оценивается в 1,3 - 1,5 млн. т. у.т. Интервальная оценка потенциала экономии тепловой энергии в ЖКХ составляет 16 - 30% от годового производства тепла в области. Характеристика потенциала энергосбережения приведена в приложении N 1 к настоящей Программе.
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Амурской области по оплате за потребленные ресурсы.
Региональная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Амурской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.
1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования энергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.
4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития области. При сохранении существующих тенденций объем расходов на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2014 году в 1,75 раза по сравнению с показателями за 2009 год (с учетом роста тарифов на энергоресурсы - в год не более 15%), однако в результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии замедлятся и составят к 2014 году 155% по отношению к уровню 2009 года.
В предстоящий период на территории Амурской области должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе: применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства; проведение энергетических обследований; учет энергетических ресурсов; ведение энергетических паспортов; ведение топливно-энергетических балансов; нормирование потребления энергетических ресурсов.
Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
2. Основные цели и задачи программы
2.1. Цели программы
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.
Реализация стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.
Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области.
Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.
Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.
2.2. Основные задачи программы
Для достижения поставленных целей в программе поставлены и решены следующие задачи:
обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области;
создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы;
координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы;
рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов;
достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности;
обеспечение учета использования энергетических ресурсов;
повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению;
снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении;
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;
замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций;
использование возобновляемых, вторичных и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии;
снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;
сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
Разработка программы осуществлялась в соответствии со следующими основными принципами:
все решения и мероприятия, разработанные в рамках Программы, должны приводить к достижению планируемых целевых показателей в области энергосбережения и решить поставленные задачи;
мероприятия Программы увязаны в комплексные решения, реализация которых позволит достичь заявленных показателей в области энергоэффективности;
система потребления топливно-энергетических ресурсов должна рассматриваться как единое целое во всем комплексе взаимосвязей производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.
2.3. Сроки реализации программы
Региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области реализуется в два этапа и рассчитана на период 2010 - 2014 годов - 1 этап и до 2020 года включительно - II этап.
3. Нормативное правовое обеспечение программы
Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года" осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями федерального и регионального уровней:
1. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
2. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
3. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.
5. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
6. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).
7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
8. Федеральный закон от 27.07.2010 N 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении".
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2008 N426 "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии".
Постановлением Правительства Амурской области от 24 августа 2011 г. N 540 пункт 11 раздела 3 настоящей программы изложен в новой редакции
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 843 "О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Постановления от 28.10.2009 N 843-ПП следует читать как "от 28.10.2009 N 843"
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (вместе с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг).
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд".
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара".
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" (вместе с Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" (вместе с Правилами создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования).
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис".
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".
21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 N 1313-р "О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (вместе с Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, Методическими рекомендациями о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов).
22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".
23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года".
24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации".
25. Приказ Росстата от 26.05.2008 N 120 "Об организации работ по обеспечению представления официальной статистической информации по Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607".
26. Приказ Росстата от 23.06.2009 N 117 "Об утверждении статистического инструментария для организации единовременного федерального статистического наблюдения по обеспечению потребителей приборами учета коммунальных ресурсов".
27. Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
28. Приказ Минэнерго России от 07.04.2010 N 148 "Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов".
29. Приказ Минэнерго России от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов".
30. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16.04.2010 N 178 "Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов".
31. Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (вместе с Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации) (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2010 N 17498).
32. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.04.2010 N 357 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности".
33. Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2010 N 174 "Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)".
34. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 N 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".
35. Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2010 N 17927).
36. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.06.2010 N 283 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования".
37. Распоряжение Правительства Амурской области от 15.07.2010 N 73-р "О стимулировании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
38. Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
4. Оценка сложившейся ситуации на территории Амурской области, муниципальных образований
Амурская область располагается на юго-востоке Российской Федерации, в азиатской ее части, ее площадь составляет 361,9 тыс. км2, население - 861,0 тыс. человек (на 01.01.2010). По прогнозным оценкам в 2015 году численность населения составит 856 тыс. чел. Среднегодовая численность постоянного населения приведена на рис. 4.1.
Рисунок 4.1. "Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
В административно-территориальную структуру области входят 20 муниципальных районов, 9 городских округов, 19 поселков городского типа и 269 сельских поселений.
В таблице 4.1 приведен прогноз ВРП Амурской области на период действия программы.
Таблица 4.1 - Прогноз ВРП Амурской области
Показатель |
Единица измерения |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
ВРП |
млн. руб. |
167409,54 |
189351,0 |
209459,0 |
231858,0 |
248802,0 |
Структура валового регионального продукта Амурской области в 2009 г. приведена на рис. 4.2.
Рисунок 4.2. "Структура ВРП Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
Минерально-сырьевая база области включает золото (3 место в России по объемам добычи), уголь, железо, титан, ванадий, известняк (сырье для производства цемента и известковой муки), кварцевые пески (сырье для стекольной промышленности), апатит, медь, никель, вольфрам, молибден, цинк, свинец, олово, платину, цеолиты, сурьму, графит, сырье для стройиндустрии: песок, кирпичные глины, базальт, строительный камень, минеральные воды, древесину.
Ресурсный потенциал углей Амурской области составляет около 70 млрд. тонн. Балансовые запасы сосредоточены в 7 крупных месторождениях, 3 из них находятся в эксплуатации.
Промышленность Амурской области включает предприятия машиностроительной промышленности, цветной металлургии, черной металлургии, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, энергетические предприятия, предприятия угольной промышленности, предприятия и организации строительного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта. В промышленный комплекс входит 1484 предприятия, из них: в добыче полезных ископаемых - 229, в обрабатывающих производствах - 903, в производстве электроэнергии, газа и воды - 352. Структура промышленного производства в динамике приведена на рис. 4.3.
Рисунок 4.3. "Структура промышленного производства Амурской области в динамике" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
В целом область специализируется на выработке электроэнергии, добыче бурого угля, золота, заготовке деловой древесины, производстве машиностроительной продукции. Наиболее высокими тепами в последние годы развивается добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.
В общем объеме производства ВРП Амурской области важное место занимает топливно-энергетический комплекс, который имеет в своем составе угледобывающие предприятия, предприятия электро- и теплоэнергетики.
К наиболее крупным энергетическим предприятиям относятся:
1. Филиал ОАО "РусГидро"-"Зейская ГЭС";
2. Филиал ОАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС";
3. Филиал ОАО "ДГК" "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ";
4. Филиал ОАО "ДГК" "Амурская генерация" СП "Райчихинская ГРЭС";
5. ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".
Количество предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, составляет 261, в том числе по направлениям:
электроэнергетика - 34 регулируемых организации;
теплоэнергетика - 213 регулируемых организаций;
водоснабжение и водоотведение - 14 регулируемых организаций.
В агропромышленный комплекс входит около 1,8 тыс. сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В таблице 4.2 приведена динамика отпуска в сеть, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды.
Таблица 4.2 - Динамика отпуска, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Годы |
||
2007 |
2008 |
2009 |
||
Отпуск электроэнергии в сеть Амурской энергосистемы (без учета собственных нужд) |
млн. кВт ч |
5170,3 |
5772,5 |
5615,5 |
Потребление на собственные нужды |
млн. кВт ч |
657,4 |
672,1 |
676,5 |
Полезный отпуск электроэнергии потребителям |
млн. кВт ч |
4318,1 |
4489,0 |
4689,0 |
Отпуск тепловой энергии в сеть (производство тепловой энергии) |
тыс. Гкал |
11093,6 |
11587,3 |
11228,1 |
Полезный отпуск тепловой энергии |
тыс. Гкал |
8031,20 |
8423,89 |
8257,113 |
Подача воды в сеть |
тыс. м3 |
59129 |
55899 |
58783 |
Полезный отпуск воды |
тыс. м3 |
43287 |
40301 |
43422 |
Пропущено сточных вод |
тыс. м3 |
43420 |
40143 |
42374 |
Как показал анализ, потребление топливно-энергетических ресурсов в Амурской области в последние годы растет при демографическом спаде населения.
Структура использования тепловой энергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 году показана в таблице 4.3. Как видно из таблицы, наибольшая доля в теплопотреблении приходится на сельское и лесное хозяйство - 48,1 %, а в использовании топлива - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 65,8%.
Таблица 4.3 - Использование теплоэнергии и топлива
на производство продукции (выполнение работ) в 2009 г.
Вид экономической деятельности |
теплоэнергия, Гкал |
топливо, т у. т. |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
172012 |
72460 |
добыча полезных ископаемых |
3724 |
33331 |
добыча каменного угля, бурого угля и торфа |
|
9277 |
добыча металлических руд |
3724 |
24054 |
обрабатывающие производства |
10922 |
111497 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
111 |
26756 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
10811 |
16951 |
производство машин и оборудования |
|
18283 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
|
63 |
производство транспортных средств и оборудования |
|
49444 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
168174 |
1325640 |
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
162186 |
1324376 |
строительство |
|
76232 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
|
3645 |
гостиницы и рестораны |
|
758 |
транспорт и связь |
1361 |
230366 |
деятельность железнодорожного транспорта |
|
220452 |
деятельность прочего сухопутного транспорта |
|
775 |
деятельность водного транспорта |
|
649 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность |
|
7423 |
связь |
|
1067 |
образование |
|
1547 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг |
45 |
4954 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
|
5561 |
прочие виды деятельности |
1207 |
147886 |
Всего |
357445 |
2013877 |
Структура электропотребления в динамике приведена на рис. 4.4, а в натуральных единицах показана в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Структура электропотребления Амурской области, млн. кВт ч
Вид экономической деятельности |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
I. Промышленность |
465,7 |
504,5 |
573,1 |
648,4 |
789,4 |
959,7 |
1301,2 |
1318,8 |
I.1. Электроэнергетика |
28,2 |
28,9 |
28,1 |
30,6 |
31,5 |
32,4 |
33,4 |
34,4 |
I.2.Топливная промышленность |
100,6 |
90,7 |
90,8 |
96,2 |
147,1 |
150,1 |
348,2 |
356,4 |
I.3.Черная металлургия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.4.Цветная металлургия |
1,2 |
0,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I.5.Хим. и нефтехимическая промышленность |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
I.6. Машиностроение и металлообработка |
48 |
37,8 |
30 |
40,1 |
41,3 |
42,5 |
43,8 |
45,1 |
I.7.Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность |
18,2 |
16,8 |
13,5 |
19 |
20,5 |
26,4 |
30,4 |
31,4 |
I.8.Промышленность строительных материалов |
19,5 |
21,6 |
20,7 |
21 |
22 |
147 |
270 |
276 |
I.9. Легкая промышленность |
2,4 |
2,3 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2 |
I.10.Пищевая промышленность |
47,3 |
48,7 |
47,3 |
47,5 |
48,9 |
56,1 |
68,1 |
68,1 |
I.11. Другие |
200,3 |
256,8 |
341 |
392,3 |
476,3 |
503,3 |
505,3 |
505,3 |
II. Сельское хозяйство |
64,8 |
69,8 |
72 |
72,3 |
72,4 |
72,4 |
72,4 |
72,5 |
III. Лесное хозяйство |
2,8 |
2,8 |
2,3 |
3 |
3 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
IV. Рыбоводство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Транспорт и связь |
1860,7 |
1919,7 |
2008,3 |
2123,1 |
2134 |
2144,9 |
2532,8 |
2542,7 |
VI. Строительство |
107,8 |
101,8 |
88,7 |
94,7 |
99,7 |
109,3 |
111,4 |
113,7 |
VII. Прочие потребители |
1006,4 |
1020,8 |
1019,8 |
1140 |
1277,4 |
1302,8 |
1386,2 |
1505,6 |
VIII. Население |
810 |
869,7 |
924,8 |
836 |
849 |
862 |
875 |
888 |
Динамика средневзвешенных тарифов на энергетические ресурсы дана на рис 4.5.
Рисунок 4.5. "Динамика средневзвешенных тарифов" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя
Как показал анализ, за три года тарифы на электроэнергию выросли на 29,87%, на теплоэнергию - на 9,75%, на воду - на 15,51%.
Производимая в области электроэнергия полностью обеспечивает собственную потребность, при этом существуют взаимные перетоки с оптовым рынком электроэнергии с положительным сальдо. Анализ состояния электрических сетей, принадлежащих ОАО "ФСК", ОАО "ДРСК" и смежным территориальным сетевым организациям (ТСО), показал, что наибольшая степень износа сетей, неоптимальные режимы, низкая наблюдаемость, явная недостаточность средств учета электроэнергии наблюдаются в сетях ТСО. Износ электрических сетей в области в 2009 г. достиг 40%, а по районам еще больше. В этой ситуации растут потери электроэнергии, причем как технические, так и коммерческие. Так, в 2009 г. потери электроэнергии в сетях территориальных сетевых организаций составили 25,5% при уровне сверхнормативных потерь, равном 11,2%. При этом величина метрологических потерь варьируется от 10% до 70%, а уровень сверхнормативных потерь по некоторым присоединениям напряжением 10 кВ в сельских районах достигает 87%, что должно быть учтено при разработке мероприятий по энергосбережению.
Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской энергосистемы приведена на рис. 4.6, а в разрезе муниципальных образований - в приложении N 2 к настоящей Программе. Там же показаны балансы электроэнергии в 2008 и 2009 г.г. На рис. 4.7 приведены потери электроэнергии в электрических сетях районов Амурской области, включая городские округа.
По сравнению с 2007 г. уровень потерь в 2008 г. в электрических сетях Амурской области возрос на 431,3 млн. кВт ч, или на 33,6%, а в 2009 году потери снизились на 357 млн. кВт-ч, или на 38,5%. Такой скачок говорит о том, что в сетях высок уровень метрологических потерь, и настоятельно требуется повысить эффективность учета электроэнергии при 100%-м охвате всех точек поставки электроэнергии на розничном рынке и в жилищно-коммунальном комплексе.
Рисунок 4.6. "Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
В 2009 г. наибольшие потери наблюдались в сетях Михайловского (57,16%), Ромненского (46,43%), Ивановского (45,18%), Мазановского (44,5%) и Тамбовского (44,34%) районов.
Рисунок 4.7. "Потери электроэнергии в сетях районов Амурской области, включая потери в сетях городских округов" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
За последние три года структура отпуска электроэнергии населению и бюджетно финансируемым организациям изменилась незначительно с увеличением электропотребления по годам, что показано на рис. 4.8.
Рисунок 4.8. "Динамика структуры отпуска электрической энергии населению и бюджетно финансируемым организациям" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
Теплоснабжение региона осуществляется от Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС и 876 муниципальных и ведомственных котельных.
Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 280 МВт, тепловая - 817 Гкал/час. Благовещенская ТЭЦ обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенска в тепле и электроэнергии. Установленная электрическая мощность Райчихинской ГРЭС составляет 102 МВт, тепловая - 228 Гкал/час. Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора к Благовещенской ТЭЦ составляет 44,7% от общей нагрузки. На Райчихинской ГРЭС эта величина составляет 90%. Вместе с тем доля нагрузки Благовещенской ТЭЦ существенно выше.
В структуре производства тепловой энергии основная доля приходится на котельные (79 %). Из них 76,9% (673) котельных малой мощности (до 3 Гкал/час), 19,8% (175) котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/час и 3,2% (28) - от 20 до 100 Гкал/час. Преобладающее количество источников теплоснабжения с малой мощностью приходится на сельскую местность. Так, в Шимановском районе котельных малой мощности - 96,3%, Белогорском - 96,0%, Серышевском - 95,4%, Ромненском - 92,3%, Октябрьском - 89,7%, Ивановском и Магдагачинском - 88,9%, Константиновском - 84,2%. Коэффициент полезного действия таких котельных фактически составляет 30-58%, вместо 70-80% по паспорту, что снижает их располагаемую мощность и приводит к существенному перерасходу топлива (на 30-40%). Это обстоятельство отрицательно сказывается на экологической обстановке области. В крупных городах области доля низкоэкономичных котельных составляет более 50%.
Из общего количества котельных области более 70% являются муниципальными и 93% работают на твердом топливе. При этом в крупных городах области доля муниципальных котельных, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей, достигает 78%, в районах эта величина не превышает 65%. В городах Благовещенск, Зея и Шимановск тепловую нагрузку потребителей полностью обеспечивают муниципальные котельные. Такая же ситуация сложилась в Благовещенском, Михайловском, Ромненском, Сковородинском и Шимановском районах области, где отсутствуют ведомственные котельные. Износ котельного оборудования в целом по области составил более 50% и варьируется в пределах от 20% до 70%.
В жилищно-коммунальном хозяйстве области до 54% оборудования котельных является низкоэффективным и изношенным. Перерасход угля в отопительный период в этих котельных составляет более 300 тыс. т, что соответствует 15% от суммарного его расхода в области и негативно сказывается на себестоимости вырабатываемой тепловой энергии в связи с ростом ежегодных издержек. В таблице 4.5 представлены данные по существующему состоянию котельных области.
Основным топливом на теплоисточниках области является уголь - 90,4%, причем на котельных области доля угля составляет 88%. В основном, это бурый уголь местных месторождений (Райчихинского, Ерковецкого).
Таблица 4.5 - Данные по котельным и тепловым сетям Амурской области
Показатель |
Размерность |
Величина |
Число котельных, всего |
шт. |
876 |
в том числе: ЖКХ муниципальных образований |
шт. |
640 |
Мощность котельных, всего |
Гкал |
3243,4 |
в том числе: ЖКХ муниципальных образований |
Гкал |
1328,5 |
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), всего |
км |
1742,0 |
в том числе: ЖКХ муниципальных образований |
км |
1139,0 |
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), всего |
км |
490,0 |
в том числе: ЖКХ муниципальных образований |
км |
392,2 |
Протяженность тепловых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям области, составляет 1,742 тыс. км, из которых число нуждающихся в замене составляет около 500 км (около 30%). В тепловом хозяйстве каждый пятый километр теплотрассы требует реконструкции. Около 70% тепловых сетей отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет.
Во всех районах и городах области отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения потребителей. Недопустимым считается 45%-й износ, а таких тепловых сетей в области насчитывается более 58%. На уровне 2020 г. практически все сети перейдут в разряд изношенных. Наиболее изношенные сети в Мазановском - 77%, Архаринском - 70%, Свободненском - 54,5%, Селемджинском - 42% районах , а также в городах Шимановск - 46,5%, Райчихинск - 46%.
На рисунке 4.9 уровень износа тепловых сетей представлен в сравнении с их общей протяженностью по районам и городам области, что наглядно отражает их старение.
Рисунок 4.9. "Износ тепловых сетей по районам и городам Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
В целом износ тепловых сетей по области составил более 65%.
Значительная степень износа основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей. Изношенность сетей, аварийность на источниках теплоснабжения и в тепловых сетях, нерачительное использование тепла потребителями приводят к потерям тепловой энергии, которые растут из года в год. Потери тепла в теплотрассах достигают 30 - 40% от отпуска в сеть по муниципальным образованиям.
Наблюдается явная недостаточность приборов учета тепловой энергии.
Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям приведена на рис. 4.10.
Рисунок 4.10. "Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно финансируемым организациям Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время деятельность теплового и электрического хозяйства Амурской области характеризуется неэффективным использованием электрической и тепловой энергии, топлива, значительным загрязнением окружающей среды.
Аналогичная ситуация наблюдается и в системах водоснабжения и водоотведения области, характеристика и структура которых приведены в табл. 4.6.
Так, из-за большого износа сетей по водоснабжению (максимальный износ по ряду муниципальных образований составил 70-75%) и водоотведению (до 87% по ряду муниципальных образований) велики потери воды (до 37% от объема поданной воды по ряду МО). В целом износ системы водоснабжения и водоотведения достиг 70%. В учреждениях нет приборов учета холодной воды, что позволило бы снизить в значительной степени затраты на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.
Таблица 4.6 - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
в Амурской области
Амурская область, муниципальное образование |
Протяженность водопроводных сетей, км |
в том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % |
Протяженность канализационных сетей |
в том числе: нуждающихся в замене |
Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, % |
Амурская область |
2069,2 |
567,0 |
27,4 |
1205,8 |
428,5 |
35,5 |
Архаринский район |
24,8 |
8,9 |
35,9 |
34 |
13,2 |
38,8 |
Белогорский район |
48,8 |
15,0 |
30,7 |
37,6 |
10,3 |
27,4 |
Благовещенский район |
57,2 |
7,8 |
13,6 |
41,7 |
6,3 |
15,1 |
Бурейский район |
94,6 |
8,6 |
9,1 |
35,4 |
2,9 |
8,2 |
Завитинский район |
58,1 |
6,7 |
11,5 |
29,1 |
2,33 |
12,2 |
Зейский район |
36,9 |
1,1 |
3,0 |
27,4 |
0,6 |
2,2 |
Ивановский район |
45,9 |
6,7 |
14,6 |
8,3 |
0,7 |
8,4 |
Константиновский район |
43,8 |
17,7 |
40,4 |
32,9 |
12,3 |
37,4 |
Магдагачинский район |
71,0 |
3,7 |
5,2 |
33,8 |
2,5 |
7,4 |
Мазановский район |
16,4 |
3,8 |
23,2 |
7,3 |
1,8 |
24,7 |
Михайловский район |
45,2 |
0,3 |
0,7 |
22,1 |
11,3 |
51,1 |
Октябрьский район |
38,1 |
16,2 |
42,5 |
43,8 |
3,7 |
8,4 |
Ромненский район |
26,2 |
8,3 |
31,7 |
32,6 |
9,8 |
30,1 |
Свободненский район |
64,9 |
21,0 |
32,4 |
11,6 |
4,5 |
38,8 |
Селемджинский район |
41,8 |
11,6 |
27,8 |
9,1 |
2,3 |
25,3 |
Серышевский район |
42,7 |
10,0 |
23,4 |
31,5 |
11 |
34,9 |
Сковородинский район |
103,9 |
3,6 |
3,5 |
48,1 |
2,8 |
5,8 |
Тамбовский район |
75,6 |
20,0 |
26,5 |
12,4 |
0,1 |
0,8 |
Тындинский район |
163,8 |
5,7 |
3,5 |
66,9 |
0,2 |
0,3 |
Шимановский район |
7,1 |
1,3 |
18,3 |
2,5 |
0,52 |
20,8 |
Благовещенск |
361,5 |
152,5 |
42,2 |
273,5 |
170,6 |
62,4 |
Белогорск |
107,0 |
24,2 |
22,6 |
101,1 |
43,7 |
43,2 |
Зея |
80,7 |
41,6 |
51,5 |
73,3 |
28,5 |
38,9 |
Райчихинск |
89,3 |
25,1 |
28,1 |
77 |
17,3 |
22,5 |
Свободный |
70,0 |
60,7 |
86,7 |
64,3 |
46 |
71,5 |
Тында |
111,4 |
50,1 |
45 |
51,8 |
24,9 |
48 |
Шимановск |
55,7 |
22,8 |
40,9 |
37,1 |
14,1 |
38 |
п.г.т. Прогресс |
33,9 |
24,8 |
73,2 |
35,7 |
22,1 |
61,9 |
ЗАТО Углегорск |
29,0 |
15,0 |
51,7 |
22 |
19,2 |
87,2 |
Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований области морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг. Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Поэтому остается нерешенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения области питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.
Анализ экологической обстановки в области показал, что более половины общего количества выбросов загрязняющих веществ приходится на предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды.
В целях обновления основных фондов в области ведется работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.
Более детальный анализ состояния энергопотребления Амурской области для разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по муниципальным образованиям приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет значительно усугубляет ситуацию, что явно видно из сложившейся ситуации в области.
5. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной программы включают следующие группы:
· Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:
экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.
· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.
· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Исходные данные, необходимые для определения общих показателей энергетической эффективности и общих показателей, отражающих экономию энергетических ресурсов, приведены в приложении N 4 к настоящей Программе, там же приведены целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации программы.
6. Перечень основных мероприятий программы
Мероприятия в региональной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период с 2010 по 2014 годы приведены в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что она носит всеобъемлющий характер и охватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций и малых предприятий. Достижение цели и решение основных задач региональной программы требует реализации долгосрочного комплекса ее взаимоувязанных направлений, реализации не только отраслевого, но и комплексного межотраслевого подхода. Для принятия участия в региональной программе муниципальные образования разработали и утвердили аналогичные муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников. С этой целью в данном разделе программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Амурской области на выполнение муниципальных программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.
В региональной программе реализуются мероприятия по следующим направлениям:
- проведение энергетических обследований (энергоаудит) объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов в регионе;
- оснащение приборами и средствами учета всего объема производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов с возможностью открытия сервисной базы для приборов учета на территории Амурской области;
- организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области;
- модернизация и обновление основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, связи, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере;
- проведение капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности;
- замена изношенных участков инженерных сетей на современные трубопроводы в организациях социальной и жилищно-коммунальной сфер, обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов, обеспечивающих максимальное снижение потерь тепловой энергии и воды;
- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий и перевод котельных на более дешевое топливо;
- создание экономичных автономных источников теплоснабжения;
- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в муниципальных образованиях, организациях и промышленных предприятиях, включая предприятия и организации энергетики Амурской области;
- повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы путем модернизации систем освещения; установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; улучшения теплотехнических характеристик зданий и сооружений; оптимизации работы вспомогательного оборудования с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- повышение энергетической эффективности жилищного фонда в муниципальных образованиях путем установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; модернизации индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий; утепления чердачных перекрытий, подвалов и ограждающих конструкций зданий; внедрения систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применения энергосберегающих ламп;
- использование возобновляемых и вторичных, нетрадиционных, источников энергии;
- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов во всех инфраструктурах Амурской области;
- модернизация объектов электросетевого хозяйства;
- установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей;
- разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.
Региональная программа сформирована по следующим функциональным блокам:
- блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- блок мероприятий по видам деятельности.
Блок системных мероприятий в формате
энергосбережения и повышения энергоэффективности
Цель данного блока мероприятий - обеспечение компетентностного подхода к выполнению программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на основе принципа синергетики, координация действий, направленных на получение наибольшего системного эффекта при реализации программы.
При реализации этого блока мероприятий предусматривается подготовка законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ужесточение требований по энергоэффективности к товарам и услугам, закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а также внедрение механизмов стимулирования энергосбережения.
Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Сюда относится создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области.
Для информирования специалистов организаций в Амурской области будут проведены выставки и семинары по вопросам энергосбережения. Также организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения, будут проводить широкомасштабную работу по информированию потребителей в части энергосбережения и энергосберегающих технологий, особенно в отношении населения. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие популяризацию энергосбережения среди населения. В рамках этого планируется создание постоянно действующей рубрики в местных периодических изданиях; рубрик на телевидении и радио, а также организация выпуска листовок, памяток, использование наглядной агитации.
Немаловажной особенностью мероприятий данного блока региональной программы является их малозатратный характер. Их реализация в основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов государственными органами управления. Первый блок включает следующую группу мероприятий.
1. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая:
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
2. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).
4. Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.
5. Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
6. Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.
7. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.
8. Создание системы эффективного статистического учета и отчетности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
9. Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий.
Перечень мероприятий по этому блоку приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
Блок мероприятий по видам деятельности
Цель данного блока - организационная, техническая и технологическая реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Амурской области по видам деятельности.
Система мероприятий второго блока по реализации Программы состоит из нижеприведенных подпрограмм и групп мероприятий, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области и соответствующих требованиям Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной
инфраструктуры" и "Эффективность использования энергетических ресурсов
при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"
Данные подпрограммы целесообразно рассматривать в комплексе, т.к. только в этом случае возможно реализовать системный подход, который обеспечит наибольший эффект от их реализации.
С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.
Целью этих подпрограмм является снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов.
Предусмотренные подпрограммами мероприятия направлены на комплексное решение экономических и социальных проблем: на стабилизацию и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию и на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет снижения стоимости топливных ресурсов, повышения эффективности работы тепловых источников, снижения потерь. Аналогично по воде и электроэнергии.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит обновить парк котельного оборудования, который на сегодняшний день технически устарел и имеет высокую степень износа, а также заменить ветхие инженерные сети. Тем самым решаются технические проблемы повышения надежности систем и объектов теплоснабжения, улучшаются их эксплуатационные характеристики.
Значительное сокращение потребления мазута как вида рабочего энергоносителя (топлива) на котельных повлияет на снижение риска загрязнения окружающей среды, связанного с возможными аварийными разливами нефтепродуктов.
Особая роль в повышении энергоэффективности коммунального хозяйства отводится мероприятиям по внедрению систем автоматического управления энергетическими ресурсами. Упорядочение гидравлических режимов тепловых сетей и автоматического их поддержания в оптимальном режиме, ликвидации избыточных мощностей позволит сократить потери тепловой энергии на 15 - 20 процентов.
Подпрограммы включают технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, направленных на сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.
Приоритетными направлениями мероприятий подпрограмм являются:
- аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;
- перевод котельных на экономичные виды топлива;
- внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;
- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;
- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;
- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.).
Ниже показаны цели реализации наиболее значимых мероприятий.
Проведение аудита на объектах коммунальной инфраструктуры
Цель реализации мероприятия - определение технического состояния объекта и необходимости проведения работ по реконструкции и внедрению энергосберегающих технологий с целью снижения затрат.
Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания
Цель реализации мероприятия - сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Цель реализации мероприятия - снижение издержек за счет введения на объекте почасового температурного графика и глубокой разгрузки при односменном режиме работы в ночные часы и в выходные дни. Экономия тепловой энергии при этом достигает 20%.
Современные типы теплоизоляции трубопроводов
Цель реализации мероприятия - повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.
При этом увеличивается срок эксплуатации изоляции трубопроводов в 5 раз по сравнению с обычными теплоизоляционными материалами и значительно снижаются тепловые потери. Традиционные методы прокладки теплосетей с минераловатной изоляцией уже не обеспечивают сохранности тепла. Новая технология бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией дает возможность значительно улучшить эксплуатационные показатели. При использовании данной технологии тепловые потери в трубопроводах снижаются в 2 - 3 раза по сравнению с традиционной изоляцией минераловатой, удельная повреждаемость трубопроводов ниже в 10 раз, долговечность выше в 1,5 - 2 раза. Капитальные затраты при бесканальной прокладке таких трубопроводов в 1,5 раза ниже, годовые эксплуатационные затраты за счет простоты обслуживания ниже в 9 - 10 раз. Долговечность и надежность таких трубопроводов не менее 30 лет, практически исключается язвенная электрокоррозия.
Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов
Цель реализации мероприятия - снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования (замена изношенных кожух отрубных теплообменников на пластинчатые и т.д.).
Установка частотно-регулируемых электроприводов
Цель реализации мероприятия - экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д.
Данный способ регулирования позволяет сэкономить до 40-50 % электроэнергии.
Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства
Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод. В результате выполнения работ по мероприятию повышается качество предоставляемых услуг, снижаются эксплуатационные расходы, сокращаются непроизводительные потери воды питьевого качества.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
1.1. Проведение энергетического аудита.
1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения.
1.3. Анализ договоров электро-, тепло-, и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.
1.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.
1.5. Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии.
1.6. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.
2.2. Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения.
2.3. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности.
2.4. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.
2.5. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.
2.6. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.
2.7. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.
2.8. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.
2.9. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.
2.10. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения.
2.11. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения.
2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой.
2.13. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения.
2.14. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.
2.15. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
2.16. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
Перечень мероприятий данных подпрограмм приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетных учреждениях"
Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4% суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38% от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации - 10-40%, холодильное оборудование - 5 -10%, освещение - 30-60%, вентиляция и кондиционирование - 10-20% от суммарного электропотребления. В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15% общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение - 50-70%; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями - 10-30%; нагревательные установки - 10-20 %; компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10%. В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40-60%), потребители с электродвигателями (10-30%), нагревательные установки (20-40%), компьютеры и другая офисная техника - от 10 до 20% от общего объема электропотребления.
Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза.
Весьма важным является реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В региональной программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.
В региональной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2012 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.
К организационным мероприятиям относится энергоаудит объектов бюджетной сферы.
Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергооборудования;
оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;
предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учета;
разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;
использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.
Приоритетными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются:
- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;
- перевод котельных на экономичные виды топлива;
- модернизация и капитальный ремонт котлов;
- внедрение автономных источников теплоснабжения;
- замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;
- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;
- снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;
- модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях
1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, сбор и анализ информации об их энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.
1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.
2.1. Оснащение бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.
2.3. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.
2.4. Автоматизация потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями.
2.5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.
2.6. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.
2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
2.9. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.
2.10. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
2.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей.
Перечень мероприятий по группам данной подпрограммы приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях"
В связи с тем, что в данных подпрограммах реализуются сходные группы мероприятий, характеристика этих мероприятий приведена общая для обеих подпрограмм.
Целью реализации данных подпрограмм является:
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;
стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды.
Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Амурской области, зданий строений и сооружений критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3 - 4 % в год и участие областного и местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %.
Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.). Для объектов, имеющих нагрузку на отопление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое распространение. Поэтому в перспективе в Амурской области целесообразно разработать программу "Тепловой насос", имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потребление тепла до 50 %. Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В подпрограмме предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие проекты социальной рекламы и агитации:
2011 год - проекты "Водосчетчик", "Тепловой счетчик";
2012 год - проекты "Двухтарифный электросчетчик", "Энергоэффективное освещение";
2013 год - проект "Теплый дом", "Энергоэффективный дом";
2014 год - проект "Энергоэффективный квартал".
При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут проработаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного проекта.
Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий и сооружений, жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 15-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий. Кроме того, начиная с 2012 года все жилые дома по завершении капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.
Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:
установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;
модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
улучшение теплотехнических характеристик зданий;
внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.
Улучшение теплотехнических характеристик зданий
Цель реализации мероприятия - экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.
Снижение тепловых потерь при этом достигает 20-30%.
Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление
Цель реализации мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов.
1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне).
1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.
1.5. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.
1.6. Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
1.7. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.
1.8. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.
1.9. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
2.1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
2.2. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов.
2.3. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте.
2.5. Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.
2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.
2.7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели).
2.8. Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации.
2.9. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства.
2.10. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды.
2.11. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование).
2.12. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
2.13. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.
2.14. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения.
2.15. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.
Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности"
Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологическим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, котельным или ТЭЦ, электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязательной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки. Возможно также введение прямого запрета на отдельные неэнергоэффективные технологии.
Программы энергосбережения предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны иметь мероприятия по экономии энергоресурсов, что количественно выражается в:
суммарной экономии электрической энергии и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
суммарной экономии воды в натуральном и стоимостном выражении;
суммарной экономии топлива в натуральном и стоимостном выражении;
изменении удельных расходов топлива, тепловой и электрической энергии, горячей воды.
К методам стимулирования энергосбережения относятся:
контроль и надзор за предлагаемыми нормами энергоэффективности;
учет в планах реконструкции и модернизации требований обеспечения комплексной энергоэффективности реорганизуемых территорий.
Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии.
Основными подходами к повышению эффективности производства и использования тепловой энергии являются: организация приборного учета, внедрение автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям технологических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потребления, изоляция теплотехнического оборудования.
Повышение энергетической эффективности тепловых сетей определяют следующие мероприятия: улучшение водоподготовки, применение приводов с регулируемой скоростью в насосных станциях, применение пластинчатых теплообменников, замена сальниковых и линзовых компенсаторов на компенсаторы новых конструкций.
Одним из общих направлений является рекуперация отработанного тепла и утилизация отходов производств.
Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение:
современных энергетически эффективных двигателей;
частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках: насосах, компрессорах и т.д.;
статических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства;
нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным векторным регулированием направления реактивной мощности;
использование самонесущих изолированных проводов;
регулирование тарифов с целью мотивации потребителей на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятия сформированы по следующим группам.
1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.
2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.
3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.
5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.
6. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.
Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
Подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные,
переданные, производимые энергетические ресурсы
с использованием приборов учета"
В настоящее время в Амурской области реализуется адресная программа "Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году", основной целью которой является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов исходя из фактического их потребления.
В приложении N 5 к настоящей Программе приведены мероприятия данной подпрограммы по видам деятельности (остальным подпрограммам) с целью обеспечения целостного подхода к энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Реализация данной подпрограммы позволит сократить долю нетехнических потерь электрической, тепловой энергии и обеспечить более точный учет энергоресурсов, что в итоге позволит увеличить эффективность мероприятий по энергосбережению.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан"
В процессе реализации подпрограммы будут решены следующие основные задачи:
1. Выявление бесхозяйных сетей электроснабжения, оценка их состояния, проведение инвентаризации и подготовка документации для передачи всех сетей в муниципальную собственность.
2. Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтов, реконструкции, а в некоторых случаях - и нового строительства, и последующая передача отремонтированных сетей в эксплуатацию сетевым организациям.
3. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.
4. Переход на энергосберегающие лампы.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на транспорте"
В подпрограмме представлен спектр энергоэффективных мероприятий по снижению энергоемкости транспортных услуг.
В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.
В целях мониторинга транспорта и контроля расхода топлива целесообразно разрабатывать и внедрять новейшие системы диспетчеризации, мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС)/GPS.
Наиболее перспективными мероприятиями являются следующие.
Совершенствование информационной базы и качества сбора данных
Успех любой политики зависит от надежности информации, на базе которой она разрабатывается, т.е. от совершенствования систем сбора и анализа данных в транспортном секторе. На федеральном, региональном и местном уровнях необходимо применять систему индикаторов устойчивого развития транспортного сектора для оценки прогресса в городском планировании, организации дорожного движения и работы транспорта.
Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта
Данный подход включает компонент городского планирования, оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон, адекватность развития общественного транспорта. Многим европейским странам удалось достичь следующих показателей: более 30 % всех поездок на автомобилях имеют протяженность менее 3 км, а 50 % поездок - менее 5 км.
Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного)
Международный опыт показывает, что чем больше дорог, тем сильнее движение и тем со временем больше (а не меньше) пробок на дорогах. Необходимо использовать возможности улучшения стыковок между основными маршрутами общественного транспорта и использования различных видов транспорта в одной поездке.
Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей
Целесообразно ввести маркировку топливной эффективности для новых автомобилей. Она должна включать обязательные данные о потреблении топлива и выбросах СО2. Опыт европейских стран показывает, что маркировка и повышение осведомленности потребителей может способствовать снижению расхода топлива на 4-5%.
Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей
Опыт других стран показывает, что в большинстве случаев положительное воздействие на окружающую среду от вывода из эксплуатации старого автотранспорта превышает объем дополнительного потребления энергии на производство и утилизацию автомобилей. Автовладельцы могут получать поощрение за фактическую утилизацию машины независимо от последующего решения о ее замене или бонусы за замену (в зависимости от вида замены).
В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.
Мероприятия сформированы по следующим группам:
1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях.
2. Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, более энергоэффективным топливом.
Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов наружного освещения"
В подпрограмме в основном запланированы замена светильников с лампами большой мощности на современные с лампами марки ДНаТ и перспективные - со светодиодными источниками света, а также перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры и автоматизированной системы управления наружным освещением.
Кроме этого предлагается:
- замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные. Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со светофорами на основе ламп накаливания. Ресурс светодиодных модулей составляет более чем 100000 часов и намного превышает ресурс ламп накаливания, что заметно снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию. При этом потребление электроэнергии составляет 10-20% от электропотребления лампового светофора;
- замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения. Большинство светофоров морально и физически устарело. Требуют замены не только они, но и контроллеры движения - устройства, управляющие светофорами.
Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций.
2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.
3. Использование биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.
В рамках Программы планируется организация пилотных проектов - демонстрационных зон высокой энергоэффективности, которые могут включать в себя как муниципальное образование в целом, так и его часть. На опыте этих проектов будут отрабатываться технологии энергоресурсосбережения для демонстрации возможностей повышения энергетической эффективности объектов и разработки типовых схем для дальнейшего распространения на территории Амурской области.
В приложении N 6 к настоящей Программе приведены следующие паспорта подпрограмм:
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях";
подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";
подпрограмма "Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения".
На втором этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий на первом этапе;
- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере области, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;
организация и освоение производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Амурской области;
- создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.
Детализация мероприятий, объемов и источников их финансирования будет осуществляться на основе реализации мероприятий первого этапа. При этом основными источниками финансирования будут аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий на первом этапе, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.
7. Объем и источники финансирования программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. На реализацию мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Под внебюджетными источниками в настоящей программе понимаются средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных унитарных предприятий, аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.
Кроме того, на финансирование мероприятий программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.
Энергосберегающие мероприятия для предприятий и организаций внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных либо заемных средств.
Структура и объем финансирования программы приводятся в таблице 7.1, а их детализация по мероприятиям - в приложении N 7 к настоящей Программе.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта областного бюджета на очередной финансовый год. В 2010 году финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.
В энергосбережении должны быть реализованы следующие меры:
введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;
введение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий;
введение ускоренной амортизации эффективного и энергосберегающего энергетического оборудования.
Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.
В качестве инструментов планируется использовать:
финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг), страхование рисков;
введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;
обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.
Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной сферой для инвестиций, в том числе иностранных.
Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а настоящая таблица изложена в новой редакции
Таблица 7.1. Структура и объем финансирования Программы, тыс. руб.
Источники финансирования |
2010 г. |
2011г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Итого |
Федеральные средства |
0 |
0 |
59 682,75 |
2 500,00 |
0 |
62 182,75 |
Областной бюджет |
252 626,000 |
177 481,42 |
671 899,75 |
322 964,74 |
233 064,71 |
1 658 036,62 |
Местный бюджет |
59 972,487 |
444 960,19 |
405 155,56 |
428 355,25 |
344 423,53 |
1 682 867,017 |
Внебюджетные источники |
451 075,940 |
2 072177,67 |
1 183 302,73 |
1 414 001,29 |
781 420,65 |
5 901 978,28 |
Всего: |
763 674,427 |
2 694 619,28 |
2 320 040,79 |
2 167 821,28 |
1 358 908,89 |
9 305 064 667 |
Постановлением Правительства Амурской области от 24 августа 2011 г. N 540 в раздел 8 настоящей программы внесены изменения
8. Механизм реализации программы, включая механизм управления реализацией программы
Государственным заказчиком - координатором Программы, является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области с привлечением исполнителей.
Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области осуществляет:
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.
Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.
Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);
эксплуатационные расходы;
расходы на техническое обслуживание;
сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;
условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;
стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);
обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.
Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.
Реализация мероприятия по установке приборов учета для малоимущих граждан осуществляется министерством социальной защиты населения области в порядке, установленном Правительством области.
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.
Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.
Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.
8. Механизм реализации программы, включая механизм
управления реализацией программы
Государственным заказчиком - координатором Программы, является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области с привлечением исполнителей.
Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области осуществляет:
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.
Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.
Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);
эксплуатационные расходы;
расходы на техническое обслуживание;
сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;
условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;
стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);
обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.
Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.
Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.
Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.
Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.
1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:
обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;
обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.
3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.
4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации Программы.
5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.
6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:
рассматривает вопросы реализации Программы;
вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации Программы;
изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации Программы и дает соответствующие заключения;
запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;
выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.
Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.
Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.
В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития, промышленности и транспорта области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области в ходе реализации Программы:
выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию Программы;
разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий Программы;
издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития, промышленности и транспорта области в целях реализации Программы;
осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;
подготавливает, с учетом хода реализации Программы в текущем году, и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;
представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;
вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.
Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основывается на принципах объективности, компетентности и независимости.
Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.
Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями).
Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;
формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;
подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;
взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;
внедрение информационных технологий в целях осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;
организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;
организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 01 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;
организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;
организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.
Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:
согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;
осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения Программы;
представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:
готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;
определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:
исполнительными органами государственной власти области;
органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);
организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
организациями, реализующими мероприятия Программы и неполучающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);
населением.
До начала реализации Программы министерство экономического развития, промышленности и транспорта области утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:
порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;
механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
9. Информационное обеспечение реализации программы
С целью координации работ по реализации энергосберегающей политики в отраслевых исполнительных органах государственной власти Амурской области будет создана единая база данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать, в первую очередь, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области. В организациях в составе технических служб планируется предусмотреть возможность назначения ответственных за энергосбережение, осуществлять их обучение.
1. Разработка специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- создание систем прогноза, оперативного мониторинга и контроля в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих предсказывать, выявлять и устранять отклонения от оптимальных технологических режимов производства и поставок электрической и тепловой энергии, а также разрабатывать адресные рекомендации по мерам, направленным на повышение энергетической эффективности и энергетической безопасности;
- создание координирующих информационных систем, обеспечивающих взаимодействие между энергосбытовыми организациями и потребителями энергетических ресурсов;
- создание специализированных информационных систем общего пользования, направленных на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.
2. Пропаганда и обучение в области энергетической эффективности и энергосбережения
Основными мероприятиями по пропаганде и обучению в области энергетической эффективности и энергосбережения являются:
- разработка, издание и распространение учебно-методических пособий, брошюр, агитационных и иных информационных ресурсов о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;
- создание специализированных радио- и телепрограмм, освещающих проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений;
- проведение социологических опросов и исследований по отношению хозяйствующих субъектов и населения к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка и распространение социальной рекламы, пропагандирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в различных формах;
- организация и проведение специальных конкурсов в области энергетической эффективности и энергосбережения, призванных повысить престиж эффективного использования энергетических ресурсов;
- создание специальных обучающих курсов и проведение обучения руководителей бюджетных учреждений в области энергетической эффективности и энергосбережения;
- организация и проведение форумов, симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров и иных мероприятий, направленных на поддержание устойчивого интереса к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обмен опытом в данной сфере.
10. Оценка экономической и социальной эффективности программы
Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:
увеличение объемов инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса Амурской области, в том числе в развитие подсистем энергоснабжения и топливообеспечения;
обеспечение тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований Амурской области;
повышение надежности и качества энерго- и топливообеспечения потребителей в Амурской области;
повышение эффективности использования ТЭР, расширение использования энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;
создание условий доступности ТЭР и энергетических услуг для хозяйствующих субъектов и населения;
формирование в Амурской области необходимых экономических условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики;
снижение энергоемкости ВРП;
достижение оптимальных пропорций между централизованным и децентрализованным энергоснабжением потребителей.
При реализации Программы в 2010 - 2014 годах будет обеспечено:
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;
- экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- развитие рынка энергосервисных услуг;
- снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;
- вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;
- повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.
Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах.
Реализация Программы позволит решить следующие задачи:
1) осуществить постепенный переход производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов и других объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда, предприятий государственной и муниципальной собственности на энергосберегающий путь функционирования и развития;
2) снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями, повысив ее конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения;
3) снизить тарифы на услуги ЖКХ для населения и учреждений;
4) создать новые рабочие места;
5) сократить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в Амурской области;
6) осуществить техническое перевооружение ряда объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.
Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики Амурской области.
Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и выражается в снижении себестоимости выработки энергии, снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.
Срок окупаемости по большинству объектов и мероприятий составляет от одного до десяти лет и в среднем не превышает срока реализации программы. Годовой экономический эффект по мероприятиям составляет от десятков тысяч до десятков миллионов рублей.
Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления Программы до 2015 года составит 2122,4 млн. рублей при общей величине затрат 9289,94 млн. рублей, при этом срок окупаемости Программы составит 4,4 года.
В результате реализации Программы за 5 лет с 2010 по 2014 ожидается:
суммарная экономия электрической энергии - 2372,539 млн. кВт ч, или 3357,379 млн. руб.;
суммарная экономия тепловой энергии - 3269,612 тыс. Гкал, или 1907,493 млн. руб.;
суммарная экономия воды - 17622,74 тыс. м3, или 226,629 млн. руб.;
суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу - 17,34 тыс. т.
Кроме того, к 2015 году жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальные предприятия Амурской области будут оснащены современным энерго- и ресурсосберегающим оборудованием, а их работники владеть соответствующими технологиями. Это обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Амурской области. Также будет обеспечено прекращение безучетного потребления тепловой энергии и воды учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета области.
Целевые установки на 2020 год и макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1 - Макроэкономические показатели энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Наименование показателя энергоэффективности |
Количественное значение |
||
2007 г. |
2014 г. |
2020 г. |
|
Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб. (для сопоставимых условий) |
49,14 |
41,41 |
29,13 |
Индексы энергоемкости ВРП к 2007 году |
100 |
84,27 |
59,33 |
Электроемкость ВРП, кВт ч/ тыс. руб. |
52,14 |
44,48 |
31,8 |
Индексы электроемкости ВРП к 2007 г. |
100 |
85,3 |
61,07 |
Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб. |
71,86 |
61,0 |
47,19 |
Индексы теплоемкости ВРП к 2007 году |
100 |
84,9 |
65,67 |
Приложение N 1
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Характеристика потенциала энергосбережения
Таблица П 1.1. Потенциал сбережения топлива в наиболее топливопотребляющих отраслях.
Наименование |
Удельный показатель использования условного топлива на единицу продукции |
Объем продукции |
Экономия, тыс. т у. т. |
||
РФ |
Амурская область |
Возможное уменьшение |
|||
Электростанции, работающие на КПТ |
322,6 г у.т./кВт ч |
406,7 г у.т./кВт ч |
84,1 г у.т./ кВт ч |
812,9 млн. кВт ч |
68,4 |
Котельные |
178 кг у.т./Гкал |
342 * кг у.т./Гкал |
137 ** кг у.т./ Гкал |
6195,5 тыс. Гкал |
850 |
Работа тепловозов и дизельпоездов |
42,7 кг у. т./ 10 тыс. т км брутто |
66,5 кг у. т./ 10 тыс. т км брутто |
23,8 кг у. т./ 10 тыс. т км брутто |
2738,7 10 млн. т км брутто |
65,2 |
Работа тракторов |
9,9 кг у.т./га |
14 кг у.т./га |
4,1 кг у.т./га |
1719,0 тыс. га |
7,1 |
Работа подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и механизмов |
16,6 кг у.т./ маш. час |
22,9 кг у.т/ маш. час |
6,3 кг у.т./ маш. час |
2589,2 тыс. маш. час. |
16,3 |
Итого экономия топлива |
1007 |
* Без расхода топлива на производство электроэнергии
** Потребление топлива источниками тепловой энергии рассчитано в соответствии с удельными расходами топлива, приведенными в формах статистической отчетности 6-ТП и 11-ТЭР
Таблица П 1.2. Потенциал сбережения электроэнергии в наиболее
электроемких отраслях области
Наименование |
Удельный показатель использования электроэнергии, кВт ч на единицу продукции |
Объем продукции |
Экономия, млн. кВт ч |
||
РФ |
Амурская область |
Возможное уменьшение |
|||
Добыча угля открытым способом |
14,1 на т |
25,4 на т |
11,3 на т |
3590,8 тыс. т |
40,6 |
Заготовка и первичная переработка древесины |
3035,2 на тыс. м3 |
7119,9 на тыс. м3 |
4084,1 на тыс. м3 |
830 тыс. м3 |
3,4 |
Мясо (включая субпродукты 1 категории) |
796,6 на т |
1525,7 на т |
729,1 на т |
10,9 тыс. т |
7,9 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
201,7 на т |
677,7 на т |
476 на т |
16,5 тыс. т |
7,9 |
Электротяга поездов железных дорог МПС |
94,3 на 10 тыс. т км брутто |
114,3 на 10 тыс. т км брутто |
20 на 10 тыс. т км брутто |
10476,2 10 млн. т км брутто |
209,5 |
Электротяга троллейбусов |
59,7 на тыс. т км брутто |
213,5 на тыс. т км брутто |
153,8 на 10 тыс. т км брутто |
20,8 млн. т км брутто |
3,2 |
Подъем и подача воды (исключая коммунально-бытовые нужды) |
584,5 на тыс. м3 |
855,4 на тыс. м3 |
270,9 на тыс. м3 |
37,9 млн. м3 |
10,3 |
Очистка сточных вод |
427,1 на тыс. м3 |
683,3 на тыс. м |
256,2 на тыс. м3 |
31,5 млн. м3 |
8,1 |
Коммунально-бытовое потребление |
146 на чел. |
328 на чел. |
182 на чел. |
867 тыс. чел. |
0,2 |
Потери электроэнергии |
12,7% |
18,4% |
5,7% |
7923,5 млн. кВтч |
451,6 |
Итого экономия электроэнергии |
743 |
Таблица П 1.3. Потенциал сбережения тепловой энергии в наиболее
теплоемких отраслях области
Наименование |
Удельный показатель использования теплоэнергии, Гкал на т продукции |
Объем продукции, тыс. т |
Экономия, тыс. Гкал |
||
РФ |
Амурская область |
Возможное уменьшение |
|||
Производство мясопродуктов |
1997 |
9133 |
7136 |
10,8 |
77,6 |
Производство хлебобулочных изделий |
372 |
536 |
164 |
16,5 |
2,7 |
Итого экономия тепловой энергии |
80,3 |
Таблица П 1.4. Потенциал энергосбережения в ЖКХ Амурской области
Объект |
Тепло |
Топливо |
||
тыс. Гкал |
% |
тыс. т у. т. |
% |
|
Здания, всего |
561 - 1033 |
15 - 30 |
80 - 150 |
10 - 18 |
Тепловые сети |
856 - 1027 |
23 - 28 |
120 - 150 |
8 - 10 |
Котельные |
1520 |
25 |
850 |
61 |
Всего |
2937 - 3580 |
34 - 40 |
1050 - 1150 |
65 - 74 |
Приложение N 2
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Структура потерь и баланса электрической энергии
в разрезе муниципальных образований Амурской области
Таблица П 2.1. Структура потерь и баланса электрической энергии
Наименование района города |
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Ромненский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
25,902 |
32,481 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
16,632 |
17,368 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,047 |
0,033 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
9,223 |
15,080 |
|
% от собств. отпуска |
35,61 |
46,43 |
||
г. Белогорск, Белогорский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
409,588 |
431,360 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
303,280 |
323,939 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,153 |
0,170 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
106,155 |
107,252 |
|
% от собств. отпуска |
25,92 |
24,86 |
||
Октябрьский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
211,481 |
217,783 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
174,983 |
179,812 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,008 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
36,498 |
37,963 |
|
% от собств. отпуска |
17,26 |
17,43 |
||
г. Благовещенск, Благовещенский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
971,041 |
984,813 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
837,647 |
877,715 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
133,393 |
107,099 |
|
% от собств. отпуска |
13,74 |
10,88 |
||
Ивановский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
113,088 |
127,409 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
62,801 |
69,843 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,001 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
50,287 |
57,565 |
|
% от собств. отпуска |
44,47 |
45,18 |
||
Константиновский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
57,349 |
61,911 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
34,809 |
38,297 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,039 |
0,042 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
22,502 |
23,572 |
|
% от собств. отпуска |
39,24 |
38,07 |
||
Тамбовский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
109,627 |
125,999 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
67,708 |
70,131 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
41,919 |
55,868 |
|
% от собств. отпуска |
38,24 |
44,34 |
||
Архаринский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
316,999 |
331,211 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
295,759 |
310,592 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
21,241 |
20,619 |
|
% от собств. отпуска |
6,70 |
6,23 |
||
Бурейский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
249,600 |
239,122 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
175,912 |
166,486 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,013 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
73,688 |
72,623 |
|
% от собств. отпуска |
29,52 |
30,37 |
||
Завитинский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
132,877 |
144,220 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
105,122 |
115,956 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,131 |
0,120 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
27,624 |
28,144 |
|
% от собств. отпуска |
20,79 |
19,51 |
||
Михайловский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
62,555 |
68,165 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
26,885 |
29,187 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,016 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
35,670 |
38,963 |
|
% от собств. отпуска |
57,02 |
57,16 |
||
г. Райчихинск, западная часть Бурейского района |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
143,781 |
148,683 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
98,648 |
95,818 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,008 |
0,030 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
45,126 |
52,835 |
|
% от собств. отпуска |
31,38 |
35,54 |
||
Мазановский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
45,791 |
48,483 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
22,374 |
26,906 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
23,417 |
21,576 |
|
% от собств. отпуска |
51,14 |
44,50 |
||
Селемджинский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
75,256 |
78,584 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
62,752 |
65,984 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
12,504 |
12,600 |
|
% от собств. отпуска |
16,61 |
16,03 |
||
Серышевский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
101,831 |
105,433 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
58,049 |
61,823 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
43,782 |
43,610 |
|
% от собств. отпуска |
42,99 |
41,36 |
||
г. Свободный, Свободненский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
384,774 |
384,507 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
345,914 |
299,138 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,066 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
38,860 |
85,303 |
|
% от собств. отпуска |
10,10 |
22,19 |
||
г. Шимановск, Шимановский район |
Отпуск в сеть |
%млн. кВт ч |
190,093 |
194,801 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
169,626 |
174,708 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,088 |
0,099 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
20,379 |
19,995 |
|
% от собств. отпуска |
10,72 |
10,26 |
||
г. Зея, Зейский и Магдагачинский районы |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
681,997 |
754,136 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
610,971 |
674,365 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,035 |
0,029 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
70,991 |
79,742 |
|
% от собств. отпуска |
10,41 |
10,57 |
||
г. Тында, Тындинский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
259,063 |
259,083 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
243,825 |
248,501 |
|
Хоз. нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
15,238 |
10,582 |
|
% от собств. отпуска |
5,88 |
4,08 |
||
Сковородинский район |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
807,127 |
877,987 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
775,292 |
842,433 |
|
Хоз.нужды ОАО "ДЭК" |
млн. кВт ч |
0,000 |
0,000 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
31,836 |
35,555 |
|
% от собств. отпуска |
3,94 |
4,05 |
||
Итого по Амурской области |
Отпуск в сеть |
млн. кВт ч |
5 349,821 |
5 616,173 |
Полезный отпуск |
млн. кВт ч |
4 488,988 |
4 689,002 |
|
Собственные нужды |
млн. кВт ч |
0,672 |
0,6765 |
|
Потери |
млн. кВт ч |
1283,5 |
926,546 |
|
% |
22,23 |
16,50 |
Приложение N 3
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Оценка сложившейся ситуации по муниципальным образованиям
и исполнительным органам государственной власти Амурской области
Оценка сложившейся ситуации по городским округам
г. Белогорск
Таблица 1 - Численность населения
Наименование |
Единица измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Среднегодовая численность постоянного населения |
тыс. чел. |
68,067 |
68,133 |
68,144 |
68,196 |
67,992 |
Численность городского постоянного населения (на конец года) |
тыс. чел. |
67,748 |
67,582 |
67,767 |
67,680 |
67,361 |
Численность сельского постоянного населения (на конец года) |
тыс. чел. |
0,475 |
0,461 |
0,478 |
0,467 |
0,477 |
Таблица 2 - Динамика и структура муниципального продукта
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Муниципальный продукт, млн. руб. |
8541,9 |
10597,9 |
9718,9 |
10853,2 |
12520,1 |
14356,6 |
16546,9 |
19090,4 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обрабатывающие производства, млн. руб. |
258,3 |
383,7 |
350,7 |
450,2 |
578,1 |
711,6 |
863,9 |
1048,8 |
% |
3,02 |
3,62 |
3,61 |
4,15 |
4,62 |
4,96 |
5,22 |
5,49 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. |
470,3 |
664,3 |
675,3 |
780,0 |
900,0 |
1100,0 |
1300,0 |
1536,6 |
% |
5,51 |
6,27 |
6,95 |
7,19 |
7,19 |
7,66 |
7,86 |
8,05 |
Сельское хозяйство, млн. руб. |
159,1 |
176,2 |
161,4 |
173,0 |
192,0 |
205,0 |
223,0 |
242,6 |
% |
1,86 |
1,66 |
1,66 |
1,59 |
1,53 |
1,43 |
1,35 |
1,27 |
Связь, млн. руб. |
889,23 |
1154,9 |
1041,8 |
1120,0 |
1280,0 |
1400,0 |
1650,0 |
1945,4 |
% |
10,41 |
10,90 |
10,72 |
10,32 |
10,22 |
9,75 |
9,97 |
10,19 |
Строительство, млн. руб. |
1888,4 |
2271,9 |
816,7 |
930,0 |
1100,0 |
1300,0 |
1600,0 |
1969,6 |
% |
22,11 |
21,44 |
8,40 |
8,57 |
8,79 |
9,06 |
9,67 |
10,32 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. |
3041,0 |
3927,7 |
4467,9 |
5000,0 |
5750,0 |
6600,0 |
7500,0 |
8520,0 |
% |
35,60 |
37,06 |
45,97 |
46,07 |
45,93 |
45,97 |
45,33 |
44,63 |
Оборот общественного питания, млн. руб. |
100,2 |
135,4 |
177,5 |
200,0 |
240,0 |
280,0 |
330,0 |
389,1 |
% |
1,17 |
1,28 |
1,83 |
1,84 |
1,92 |
1,95 |
1,99 |
2,04 |
Объем платных услуг, млн. руб. |
882,8 |
741,1 |
838,3 |
940,0 |
1100,0 |
1200,0 |
1380,0 |
1587,0 |
% |
10,33 |
7,00 |
8,63 |
8,66 |
8,79 |
8,36 |
8,34 |
8,31 |
Оборот малых предприятий, млн. руб. |
852,6 |
1142,7 |
1189,3 |
1260,0 |
1380,0 |
1560,0 |
1700,0 |
1851,3 |
% |
9,98 |
10,78 |
12,24 |
11,61 |
11,02 |
10,87 |
10,27 |
9,70 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, тыс. кВт ч |
32002,34 |
31755,3 |
30645 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
477,08 |
473,4 |
446,12 |
Природный газ, куб. м |
0 |
0 |
0 |
Водоснабжение, тыс. куб. м |
4870 |
4832,4 |
4665,6 |
Таблица 3 - Динамика энергоемкости муниципального продукта
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
Муниципальный продукт, млн. руб. |
8541,9 |
10597,9 |
9718,9 |
Потребление ТЭР, тыс. т у. т. |
4026,9 |
3995,82 |
3853,96 |
Энергоемкость, кг у. т./1000 руб. |
471,42 |
377,04 |
396,54 |
Структура потребления топлива для нужд МО
N п/п |
Показатели |
Количество потребления топлива (Гкал) за 2007 год |
Удельный вес (%) |
Количество потребления топлива (Гкал) за 2008 год |
Удельный вес (%) |
Количество потребления топлива (Гкал) за 2009 год |
Удельный вес (%) |
1 |
Бюджетные организации |
59100 |
16,6 |
67096 |
16,3 |
63612 |
15,9 |
2 |
Жилищные организации |
264800 |
74,5 |
308666 |
75,1 |
301416 |
75,4 |
3 |
Прочие потребители |
31500 |
8,9 |
35516 |
8,6 |
34660 |
8,7 |
|
Итого |
355400 |
100 |
411278 |
100 |
399688 |
100 |
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель |
Год |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Производство, всего |
355400 |
411278 |
399688 |
В том числе |
|
|
|
- ТЭС |
нет |
нет |
нет |
- котельные |
355400 |
411278 |
399688 |
- электрокотельные |
нет |
нет |
нет |
Экономия энергии при использовании частотного преобразователя на электродвигателях для различных механизмов составит:
Насосы |
25 - 60% |
Компрессоры |
30 - 40% |
Вентиляторы |
20 - 30% |
Центрифуги |
25 - 50%. |
Дымососы |
30 - 50% |
Конвейеры |
10 - 40% |
Другие |
10 - 25% |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
493748 |
497658 |
Расход т/энергии на собственные нужды |
Гкал |
29840 |
30340 |
Потери т/энергии в сетях |
Гкал |
52630 |
67630 |
% к отпуску в сеть |
11,34 |
14,47 |
|
Полезный отпуск т/энергии |
Гкал |
411278 |
399688 |
Расход натурального топлива |
тонн (уголь) |
108634,6 |
122040 |
тонн (мазут) |
26478,9 |
28927,78 |
|
Калорийный эквивалент |
уголь |
0,443 |
0,443 |
мазут |
1,37 |
1,37 |
|
Удельный расход условного топлива план./факт. |
уголь, кг у.т./Гкал |
161,6 |
192,2 |
мазут, кг у.т./Гкал |
185,1 |
213,1 |
|
Электроэнергия: расход |
кВт ч |
18548780 |
17545300 |
Удельный расход |
кВт ч/Гкал |
37,57 |
35,26 |
Водоснабжение: расход воды |
куб. м |
332540 |
346882 |
Удельный расход |
куб. м/Гкал |
0,670 |
0,697 |
Водоотведение |
куб.м |
12500 |
22500 |
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
1286,62 |
1479,55 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1500,0 |
1471,03 |
Продолжительность отопительного периода |
час. |
|
|
Установка энергосберегающих ламп на котельных
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Показатели |
1 |
Стоимость энергосберегающих ламп |
руб. |
170 |
2 |
Необходимое количество |
шт. |
1500 |
3 |
Стоимость частотно-регулируемых приводов на сетевой насос |
тыс.руб. |
255 |
4 |
Годовой расход электроэнергии ламп накаливания на котельных, в т.ч. по уровням напряжения |
кВтч |
115852 |
|
НН |
кВтч кВтч кВтч |
15636 16930 83286 |
СН1 | |||
СН2 | |||
5 |
Экономия электроэнергии по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы |
% |
50 |
6 |
Экономия электроэнергии всего, в т.ч. по уровням напряжения |
кВтч |
57926 |
|
НН |
кВтч кВтч кВтч |
7818 8465 41643 |
СН1 | |||
СН2 | |||
7 |
Стоимость 1кВт ч |
|
|
|
НН |
кВтч кВтч кВтч |
3,77 2,37 3,44 |
СН1 | |||
СН2 | |||
8 |
Условная экономия электроэнергии, в т.ч. по уровням напряжения |
|
|
|
НН |
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. |
29,5 20,1 143,3 |
СН1 | |||
СН2 | |||
9 |
Условный срок окупаемости |
год |
1,3 |
Сведения о составе и работе котельных
N п/п |
Наименование котельной |
Вид топлива |
Марка котлов |
Кол-во |
Ввод в эксплуатацию |
КПД котла |
Т/сети |
Среднесуточный расход |
Расход топлива в отопительный период т н.т./т у.т. |
Установленная мощность |
Примечание |
1 |
"Берег" |
уголь |
КЕ 10/14 с |
4 |
1990 г. |
55% |
9,7 |
182 т. |
29910/13250,1 |
22,4 Гкал/час |
|
2 |
"Районная" |
уголь |
КЕ-25 14 с |
3 |
1983 г. |
53% |
14,42 |
241т. |
39950/17698 |
44,1 Гкал/час |
|
3 |
"Южная" |
уголь |
КЕ 10/14 с |
4 |
1989 г. |
54% |
11,4 |
140 т. |
22800/10100,4 |
22,4 Гкал/час |
|
4 |
мкр. "Томский" |
мазут |
ТВГ-1,5; ТВГ-2,5; Ква-1,86 |
6 |
1979 г. |
51% |
4,2 |
17,4 т. |
3462/4742,9 |
12,2 Гкал/час |
|
5 |
"Амурсельмаш" |
мазут |
ДКВР 10-13, ДЭВ 25-14 |
3 2 |
2005 г. |
57% |
10,8 |
36,5 т. |
6929/9492,7 |
46,2 Гкал/час |
|
6 |
"Транспортная" |
мазут |
ДЕ 25-14 ГМО |
5 |
1979 г. |
52% |
15,3 |
75,8 т. |
13292/18210 |
73,5 Гкал/час |
|
7 |
"СПТУ-13" |
уголь |
КВМ-0,63 Братск |
4 1 |
1987 г. |
54% |
2,84 |
15 т. |
3271/1449 |
3,24 Гкал/час |
Дизель генераторный агрегат 100 кВт/час (2009 г.) с расходом топлива 280 г/кВт/час |
8 |
"Мелькомбинат" |
уголь |
Еа |
5 |
1969 г. |
54% |
4,75 |
60,7 т. |
12250/5426,8 |
12 Гкал/час |
Дизель генераторный агрегат 100 кВт/час (2009 г.) с расходом топлива 310 г/кВт/час |
9 |
"Низина" |
уголь |
Универсал-6 |
3 |
1988 г. |
55% |
0,25 |
1,74 т. |
310/137,3 |
0,702 Гкал/час |
необходима ДЭС 30 кВт |
10 |
"Школа N 9" |
уголь |
У-6 |
2 |
1954 г. |
51% |
|
|
180/79,74 |
0,42 Гкал/час |
|
11 |
"Озерная" |
уголь |
Е 1/9 |
3 |
1987 г. |
53% |
1,64 |
6,2 т. |
1181/523,2 |
1,98 Гкал/час |
необходима ДЭС 60 кВт |
12 |
"Дом престарелых" |
уголь/мазут |
ТВГ-1,5; Универсал-6 |
5 4 |
1993 г. |
55% |
2,05 |
8 т. |
1494/2046,8 300/132,9 |
9,1 Гкал/час |
Дизель генераторный агрегат 60 кВт/час (2009 г.) с расходом топлива 185 г/э.л.с.ч. |
13 |
"Комсомольская" |
уголь |
Е1/9 КВм-1,28 |
3 1 |
1988 г. |
54% |
0,17 |
5,8 т. |
1211/536,5 |
1,98 Гкал/час |
необходима ДЭС 50 кВт |
14 |
"125 квартал" |
уголь |
КВр-1,1695 СУ-6 |
1 4 |
2005 г. |
55% |
1,63 |
14,8 т. |
2988/1323,7 |
4,84 Гкал/час |
необходима ДЭС 100 кВт |
15 |
Котельная МАУ |
уголь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Вагонное депо |
уголь |
КЕ-6,5 |
3 |
1992 г. |
|
1,262 |
20 т. |
9943,6/4405 |
1,891 Гкал/час |
|
17 |
Агротехсервис |
уголь |
ДКВР4/13; КЕВ 6,5/14; КЕВ 4/14 |
4 |
1972 г. |
|
|
|
9205,1/4077,84 |
10 Ркал/час |
|
18 |
Свободный РЦТВС |
уголь |
|
|
|
|
|
|
|
общ. (6 к.) 23,29 Гкал/час |
|
19 |
Восточный плюс |
уголь |
КЕ-6,5 |
4 |
1985 г. |
|
5,2 |
23,5 т. |
4071,76/1803,8 |
14 Гкал/час |
|
20 |
КЭЧ |
уголь |
КВ-0,42 ИЖ-0,5 У-6 КВ-0,42 |
15 |
2001 г. 2008 г. 2007 г. 1997 г. |
|
|
|
|
25 Гкал/час |
|
Расчет экономической эффективности по внедрению частотных регулируемых преобразователей на котельных города Белогорск с НДС
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Всего |
В том числе по котельным |
||||||
"Районная" |
"Транспортная" |
"Берег" |
"пос. Южный" |
"Амурсельмаш" |
"пер. Томский" |
"125 квартал" |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Стоимость частотно-регулируемых приводов на оборудование |
тыс. руб. |
50408,1 |
8877 |
13094,6 |
9194,6 |
7427,7 |
7931,7 |
2304,7 |
1577,8 |
2 |
Годовой расход электроэнергии оборудования |
кВт-ч |
17051973 |
4196200 |
3170454 |
2763467 |
2099368 |
1975220 |
1479560 |
1367704 |
3 |
Экономия электроэнергии при установке частотно-регулируемого привода |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
4 |
Экономия электроэнергии |
кВт-ч |
5 115 591 |
1 258 860 |
951 136 |
829 040 |
629 810 |
592 566 |
443 868 |
410311 |
5 |
Стоимость 1 кВтч |
руб./кВт-ч |
X |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
2,8 |
4,45 |
4,45 |
6 |
Условная экономия электроэнергии |
тыс. руб. |
20355,8 |
5111 |
3861,6 |
3365,9 |
2557 |
1659,2 |
1975,2 |
1825,9 |
7 |
Условный срок окупаемости |
год |
2,5 |
1,7 |
3,4 |
2,7 |
2,9 |
4,8 |
1,2 |
0,9 |
Структура себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии за 2009 год в МУП "Тепловые сети г. Белогорск"
без НДС | ||||||
Статья затрат |
Тариф, утвержденный управлением государственного регулирования цен и тарифов, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Фактически сложившиеся расходы предприятия, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Расходы предприятия после установки ЧРП |
Удельный вес, % |
Материалы |
4 421,61 |
0,76 |
3 513,00 |
0,59 |
3 513,00 |
0,61 |
Топливо |
363 323,95 |
62,45 |
367 406,80 |
62,13 |
367406,8 |
63,75 |
Электроэнергия |
37 565,38 |
6,46 |
51 647,10 |
8,73 |
36 586,80 |
6,35 |
Водоснабжение |
2 415,73 |
0,42 |
3 861,50 |
0,65 |
3 861,50 |
0,67 |
Водоотведение |
307,06 |
0,05 |
314,6 |
0,05 |
314,6 |
0,05 |
Амортизация |
137,43 |
0,02 |
249 |
0,04 |
249 |
0,04 |
Аренда |
4421,06 |
0,76 |
2496 |
0,42 |
2496 |
0,43 |
Затраты на оплату труда |
94 368,33 |
16,22 |
84 553,00 |
14,3 |
84 553,00 |
14,67 |
ЕСН |
24 800,00 |
4,26 |
20 670,00 |
3,5 |
20 670,00 |
3,59 |
Ремонт и техническое обслуживание |
8 893,03 |
1,53 |
10 567,00 |
1,79 |
10 567,00 |
1,83 |
Цеховые расходы |
17 412,43 |
2,99 |
22 370,00 |
3,78 |
22 370,00 |
3,88 |
Общеэксплуатационные расходы |
23 762,59 |
4,08 |
23 709,00 |
4,02 |
23 709,00 |
4,13 |
Себестоимость |
581 828,60 |
100 |
591 357,00 |
100 |
576296,7 |
100 |
Себестоимость 1 Гкал, руб. |
1 398,83 |
X |
1 479,55 |
X |
1 441,90 |
X |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км |
84,4 |
91,3 |
98,2 |
в том числе нуждающихся в замене, км |
5,7 |
4,3 |
6,6 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в ремонте и замене, % |
6,8 |
4,7 |
6,7 |
Таблица 4 - Тепловые потери в тепловых сетях
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
49878 |
49878 |
61630 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
51400 |
52630 |
67630 |
Потери и затраты теплоносителя, м3 |
|
|
|
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч |
15058 |
18548,78 |
17545,3 |
Таблица 5 - Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор |
Всего |
Количество скважин |
52 |
52 |
в том числе рабочие |
52 |
52 |
Проектная мощность тыс. м3/сут. |
18,9 |
18,9 |
Количество насосных станций |
9 |
9 |
Насосы (марка и количество) |
ЭЦВ |
ЭЦВ |
Резервуары РЧВ |
29 (7400 м3) |
29 (7400 м3) |
Таблица 6 - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене, км |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей, км |
В том числе нуждающихся замене, км |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей,% |
2008 |
107 |
24,2 |
22,6 |
101,1 |
43,7 |
43,2 |
2009 |
107 |
24,2 |
22,6 |
101,1 |
43,7 |
43,2 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сфере
Год |
2007 (фактические) |
2008 (фактические) |
2009 (фактические) |
2010 (прогнозные) |
2011 (прогнозные) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, тыс. рублей |
35379 |
68352 |
64144,16 |
62219,83 |
60353,24 |
г. Свободный
Рисунок П.3.1. "Динамика численности населения города" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя
Динамика муниципального продукта (МП)
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
МП, млн. руб. |
1190 |
1230 |
1520 |
1687 |
1890 |
2080 |
2390 |
2650 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВт- ч |
129,87 |
130,23 |
144,89 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
349,2 |
453,87 |
462,6 |
Водоснабжение, тыс. куб. м |
2126,37 |
2764,28 |
3095,99 |
Производство тепловой энергии
Год |
2007 |
2008 |
2008/2007 |
Город Свободный |
506,4 |
506,4 |
100 |
Анализ состояния теплосетевого хозяйства МУП "Теплосбыт" г. Свободный
N п/п |
Наименование |
Всего по организации |
Ветхие (подлежат замене) |
|
|
|
км |
км |
% |
|
МУП "Теплосбыт" г. Свободный |
14,862 |
8,4 |
56,5 |
Анализ состояния теплосетевого хозяйства МУП "Теплосеть - 1"
N пп |
Наименование |
Всего по организации |
Ветхие (подлежат замене) |
|
км |
км |
% |
||
1 |
Тепловые сети |
55,45 |
31,1 |
56 |
Структура потребителей муниципальных теплоснабжающих организаций
Год |
Общее количество потребителей |
|||||||||
Человек, проживающих в обслуживаемом жилом фонде, которым оказываются ЖКУ - отопление |
Человек, проживающих в обслуживаемом жилом фонде, которым оказываются ЖКУ -горячее водоснабжение |
бюджетные организации, которым оказываются услуги отопления |
Бюджетных объектов, которым оказываются услуги отопления |
Бюджетные организации, которым оказываются услуги горячего водоснабжения |
Бюджетных объектов, которым оказываются услуги горячего водоснабжения |
Прочих предприятий, которым оказываются услуги отопления |
Прочих объектов, которым оказываются услуги отопления |
Прочих предприятий, которым оказываются услуги горячего водоснабжения |
Прочих объектов, которым оказываются услуги горячего водоснабжения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
МУП "Теплосбыт" | ||||||||||
2007 |
5225 |
3129 |
20 |
20 |
10 |
10 |
44 |
44 |
- |
- |
2008 |
5230 |
3132 |
20 |
20 |
10 |
10 |
43 |
43 |
- |
- |
2009 |
4859 |
2901 |
20 |
20 |
10 |
10 |
43 |
43 |
- |
- |
МУП "Теплосеть-1" | ||||||||||
2007 |
23340 |
15902 |
49 |
190 |
40 |
71 |
298 |
489 |
115 |
140 |
2008 |
22740 |
15222 |
75 |
193 |
46 |
75 |
294 |
498 |
115 |
140 |
2009 |
22011 |
14541 |
80 |
193 |
46 |
75 |
340 |
513 |
128 |
149 |
Количественная характеристика насосных, водозаборов МУП "Теплосбыт"
Наименование |
Всего насосов в котельных |
Насосы с низким КПД (неэффективные) |
Современные насосы с высоким КПД (в т.ч. импортные) |
Установленная мощность электродвигателей неэффективных насосов |
Расход электроэнергии без замены |
Установленная мощность электродвигателей после замены |
Расход электроэнергии с учетом замены |
Экономия электроэнергии в год после замены |
Потенциальная экономия затрат на электроэнергию |
|
шт. |
шт. |
шт. |
кВт |
тыс. кВтч |
кВт |
тыс. кВтч |
тыс. кВтч |
тыс.руб. |
Д 320-50 |
2 |
2 |
|
112 |
3000,5 |
|
|
|
|
Д 200-36 |
3 |
3 |
|
155 |
|
||||
Д 500-63 |
2 |
2 |
|
160 |
|
||||
ВД 320 - 50 |
1 |
1 |
|
75 |
|
||||
Д315-50 |
1 |
1 |
|
55 |
|
||||
Д 200-50 |
2 |
2 |
|
110 |
|
||||
Д 200 - 90 |
2 |
2 |
|
60 |
|
||||
К 20/30 |
9 |
9 |
|
38,5 |
|
||||
К 45/30 |
19 |
19 |
|
142,5 |
|
||||
К 80-50-200 |
5 |
5 |
|
97 |
|
||||
К 8/18 |
3 |
3 |
|
6,7 |
|
||||
К 100-65-200 |
1 |
1 |
|
40 |
|
2846,7 |
153,8 |
567,8 |
|
ВКС 5/24А |
2 |
2 |
|
8 |
|
||||
1В 6/16-5 (мазутный) |
1 |
1 |
|
4 |
|
||||
1в 6/10-5 |
2 |
2 |
|
8 |
|
||||
НШ-50 |
3 |
3 |
|
17 |
|
||||
К20/30 (РН-400Е) |
2 |
- |
2 |
11 |
1,6 |
||||
К20/3 (PKSm) |
1 |
- |
1 |
5,5 |
0,125 |
||||
К45/30 (РН-401Е) |
2 |
|
2 |
15 |
1,8 |
||||
6К-8 |
1 |
1 |
|
22 |
|
||||
ЗК-6 |
2 |
2 |
|
15 |
|
||||
К 100/50 |
1 |
1 |
|
37 |
|
||||
К 90-35 |
2 |
2 |
|
26 |
|
||||
МУП Теплосеть 1 | |||||||||
МУП "Теплосеть-1" |
159 |
4 |
2 |
315 |
1,008 |
315 |
0,504 |
2769,984 |
9520,436 |
Протяженность сетей водоотведения ООО "ХозАльянс"
Диаметр трубопровода, мм |
Длина трубопровода, м |
Материал труб |
Год прокладки |
% износа |
150 мм |
2200 |
Чугун |
с 1941 |
80 |
200 мм |
4100 |
Чугун |
с 1941 |
80 |
250 мм |
5000 |
Чугун |
с 1941 |
80 |
300 мм |
3700 |
Чугун |
с 1941 |
80 |
350 мм |
3200 |
Чугун |
с 1941 |
80 |
400 мм |
1500 |
Асбестобетон |
с 1941 |
100% |
Итого |
19700 |
|
|
|
Протяженность сетей водоснабжения ООО "ХозАльянс"
Диаметр трубопровода, мм |
Длина трубопровода, м |
Материал труб |
Год прокладки |
% износа |
100 мм |
3600 |
Сталь |
с 1941 |
90 |
100 мм |
4200 |
Чугун |
с 1941 |
100 |
125 мм |
1400 |
Чугун |
с 1941 |
100 |
150 мм |
6900 |
Сталь |
с 1941 |
90 |
200 мм |
6100 |
Чугун |
с 1941 |
100 |
250 мм |
2300 |
Чугун |
с 1941 |
100 |
160 мм |
3100 |
ПЭ |
2009 |
0 |
100 мм |
1700 |
ПЭ |
2009 |
0 |
Итого |
29300 |
|
|
|
Протяженность сетей водоснабжения МУП "Водоканал"
Диаметр трубопровода, мм |
Длина трубопровода, м |
Материал труб |
Год прокладки |
% износа |
100 |
9580 |
сталь |
1964-1998 |
На балансе отсутствуют |
150 |
15720 |
сталь |
1968-1998 |
|
160 |
2838 |
полиэтилен |
2004-2006 |
|
180 |
4359 |
полиэтилен |
2006 |
|
200 |
18930 |
Сталь-чугун |
1972-1998 |
|
250 |
12900 |
Сталь-чугун |
1978-1998 |
|
300 |
5750 |
чугун |
1978-1998 |
|
Итого |
70077 |
|
|
|
Протяженность сетей водоотведения МУП "Водоканал"
Диаметр трубопровода, мм |
Длина трубопровода, м |
Материал труб |
Год прокладки |
% износа |
150 |
9700 |
керамика |
1953-1993 |
|
200 |
11400 |
керамика |
1964-1997 |
|
250 |
17000 |
Чугун-керамика |
1970-1997 |
|
300 |
20300 |
ж/б-керамика |
1970-1997 |
|
600 |
5700 |
ж/б |
1978 |
|
Итого |
64100 |
|
|
|
Инвестиции
Вид экономической деятельности |
Сумма, тыс.руб. |
Доля |
Строительство |
198 807 |
38,78% |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
93 225 |
18,18% |
Транспорт и связь |
78 638 |
15,34% |
Добыча полезных ископаемых |
51 840 |
10,11% |
Образование |
30 430 |
5,94% |
Обрабатывающие производства |
21 094 |
4,11% |
Государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное страхование |
12 165 |
2,37% |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
11 245 |
2,19% |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
5 317 |
1,04% |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
4 534 |
0,88% |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
3 300 |
0,64% |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
1 869 |
0,36% |
Услуги гостиниц и ресторанов |
203 |
0,04% |
Динамика энергоемкости МП города Свободный
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
МП, млн. руб. |
1190 |
1230 |
1520 |
Энергоемкость, кг у. т./1000руб. |
37641 |
36530 |
32883 |
Электроемкость тыс. кВт.ч/ млн. руб. |
109,14 |
105,88 |
95,32 |
Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб. |
0,29 |
0,37 |
0,30 |
Структура производства тепловой энергии, Гкал МУП "Теплосбыт"
Показатель |
Год |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Производство, всего Гкал |
61,4 |
60,74 |
58,77 |
В том числе |
|
|
|
-ТЭС |
61,4 |
60,74 |
58,77 |
- котельные |
- |
- |
- |
- электрокотельные |
- |
- |
- |
- прочие |
- |
- |
- |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 2009 |
До 3 Гкал/час |
20 |
13,64 |
27,756 |
От 3 до 20 Гкал/час |
2 |
11,48 |
31,014 |
Всего |
22 |
25,12 |
58,77 |
Сведения о составе и работе котельной МУП "Теплосбыт"
N котельной |
Топливо основное |
Топливо резервное |
Подготовка топлива (дробление, сортировка) |
Способ подачи топлива |
Водоснабжение |
Водоподготовка (тип и количество фильтров) |
Очистка дымовых газов (тип и количество золоулавливающих установок) |
Температурный график работы |
Учет отпуска тепловой энергии |
Тип системы теплоснабжения |
Котельная N 2 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
Централизованное |
отсутствует |
циклон НЦ-15 -1 шт. |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 3 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 4 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 5 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 6 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 7 |
мазут/ уголь |
отсутствует |
отсутствует |
мазут - насосом, уголь - ручная подача |
централизованное |
ФИПа-1,0-6 2 шт. |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 8 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 9 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 12 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 13 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
привозная вода |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 14 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
привозная вода |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 15 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 16 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 18 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 19 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 23 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 24 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 25 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
привозная вода |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 26 |
уголь |
отсутствует |
дробилка -1 шт. |
механическая подача |
централизованное |
ВХР системы автоматического дозирования комплексона САДКО |
циклон НЦ-15 -3 шт. |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 27 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
механическая подача |
централизованное |
ВХР системы автоматического дозирования комплексона САДКО |
циклон НЦ-15 -4 шт. |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 28 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Котельная N 29 |
уголь |
отсутствует |
отсутствует |
ручная подача |
централизованное |
отсутствует |
отсутствует |
95/70 |
отсутствует |
закрытая |
Характеристика котлов
N котла |
Тип котла |
Год ввода в эксплуатацию |
Количество |
Производительность Гкал/ч |
КПД котла |
Удельный расход топлива на выработку тепла, кг у. т./ Гкал |
Годовой расход топлива, тыс. ту. т. |
Годовая выработка тепла, Гкал |
Коэффициент использования установленной мощности |
Общее число работы в году |
Число часов работы в номинальном режиме |
Степень износа |
Контрольно-измерительные приборы |
Коэффициент избытка воздуха уходящих газов ном./факт |
|||
проектная |
фактическая |
проектный |
фактический |
||||||||||||||
норма |
факт |
||||||||||||||||
КУ2 |
Е1/9 |
1991 |
1 |
0,4 |
1,54 |
65 |
65 |
230,7 |
230,7 |
2673 |
2,000 |
0,77 |
5376 |
5376 |
60 |
укомплектованы |
1,5/1,5 |
Е1/9 |
1991 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
5376 |
5376 |
||||||||
Е1/9 |
1991 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
5376 |
5376 |
||||||||
Е1/9 |
1991 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
5376 |
5376 |
||||||||
Е1/9 |
1991 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
8256 |
8256 |
||||||||
КУ3 |
Е1/9 |
1995 |
1 |
0,4 |
0,85 |
65 |
65 |
230,7 |
230,7 |
1300 |
1,200 |
0,71 |
5304 |
5304 |
60 |
1,5/1,5 |
|
Е1/9 |
1995 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
4632 |
4632 |
||||||||
Е1/9 |
1995 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
456 |
456 |
||||||||
КУ4 |
Ун-6 |
1986 |
1 |
0,234 |
0,2 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
313 |
0,468 |
0,43 |
Резерв |
Резерв |
70 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1986 |
1 |
0,234 |
61 |
61 |
|
|
5376 |
5376 |
||||||||
КУ5 |
Ун-6 |
1986 |
1 |
0,26 |
0,41 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
925 |
0,920 |
0,45 |
5352 |
5352 |
70 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1986 |
1 |
0,26 |
61 |
61 |
|
|
5352 |
5352 |
70 |
|||||||
Е1/9 |
1995 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
резерв |
резерв |
60 |
|||||||
КУ6 |
Е1/9 |
1995 |
1 |
0,4 |
0,98 |
65 |
65 |
230,7 |
230,7 |
1435 |
1,200 |
0,82 |
6304 |
5304 |
60 |
1,5/1,5 |
|
Е1/9 |
1995 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
|
3120 |
3120 |
|||||||
Е1/9 |
1995 |
1 |
0,4 |
65 |
65 |
|
|
|
2184 |
2184 |
|||||||
КУ7 |
Е1/9(пар) Е1/14(пар) КЕ4/14 |
1987 |
1 |
0,6 |
2,18 |
65 |
65 |
192,4 |
192,4 |
1655 |
8,900 |
0,24 |
Резерв |
Резерв |
70 60 70 |
1,5/1,5 |
|
КЕ4/14 |
1995 |
1 |
0,6 |
65 |
65 |
5500 |
5500 |
70 |
|||||||||
ДКВР2,5/13 |
1985 |
1 |
2,6 |
70 |
70 |
2160 |
2160 |
70 |
|||||||||
|
1985 |
1 |
2,6 |
70 |
70 |
1800 |
1800 |
|
|||||||||
|
1985 |
1 |
2,5 |
70j |
70 |
1512 |
1512 |
|
|||||||||
КУ8 |
Ун-6 |
1980 |
1 |
0,172 |
0,14 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
242 |
0,344 |
0,41 |
5616 |
5616 |
80 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1980 |
1 |
0,172 |
61 |
61 |
5616 |
5616 |
80 |
|||||||||
КУ9 |
Ун-6 |
1989 |
1 |
0,265 |
0,24 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
406 |
0,530 |
0,45 |
2400 |
2400 |
70 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1989 |
1 |
0,265 |
61 |
61 |
5616 |
5616 |
70 |
|||||||||
КУ12 |
Ун-6 |
1987 |
1 |
0,265 |
0,29 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
464 |
0,530 |
0,55 |
4968 |
4968 |
70 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1987 |
1 |
0,265 |
61 |
61 |
резерв |
резерв |
70 |
|||||||||
КУ13 |
Ун-6 |
1988 |
1 |
0,054 |
0,04 |
61 |
61 |
|
|
136 |
0,054 |
0,74 |
5352 |
5352 |
70 |
1,5/1,5 |
|
КУ14 |
Жарок |
2008 |
1 |
0,025 |
0,02 |
79 |
79 |
230,7 |
230,7 |
144 |
0,050 |
0,40 |
5424 |
5424 |
20 |
1,5/1,5 |
|
жарок |
2008 |
|
0,025 |
79 |
79 |
5424 |
5424 |
20 |
|||||||||
КУ15 |
Ун-6 |
1994 |
1 |
0,219 |
0,28 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
526 |
0,438 |
0,64 |
5472 |
5472 |
60 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1994 |
1 |
0,219 |
61 |
61 |
2160 |
2160 |
60 |
|||||||||
КУ16 |
КВр-1,74 |
2008 |
1 |
1,6 |
5,31 |
75 |
75 |
230,7 |
230,7 |
8190 |
5,400 |
0,98 |
5592 |
5592 |
20 |
1,5/1,5 |
|
КВр-1,74 |
2008 |
1 |
1,6 |
75 |
75 |
5592 |
5592 |
20 |
|||||||||
Еа |
1965 |
1 |
1,1 |
58 |
58 |
8016 |
8016 |
85 |
|||||||||
Еа |
1965 |
1 |
1,1 |
58 |
58 |
5592 |
5592 |
85 |
|||||||||
КУ18 |
Ун-6 |
1970 |
1 |
0,25 |
0,2 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
568 |
0,500 |
0,40 |
5520 |
5520 |
80 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1971 |
1 |
0,25 |
61 |
61 |
5520 |
5520 |
80 |
|||||||||
КУ19 |
Ун-6 |
1989 |
1 |
0,296 |
0,25 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
428 |
0,592 |
0,42 |
5472 |
5472 |
70 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1 |
0,296 |
61 |
61 |
2160 |
2160 |
|||||||||||
КУ23 |
Ун-6 |
1986 |
1 |
0,172 |
0,11 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
303 |
0,516 |
0,21 |
Резерв |
Резерв |
70 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1986 |
1 |
0,172 |
61 |
61 |
5376 |
5376 |
70 |
|||||||||
Ун-6 |
1986 |
1 |
0,172 |
61 |
61 |
8256 |
8256 |
70 |
|||||||||
КУ24 |
Ун-6 |
1989 |
1 |
0,296 |
0,38 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
720 |
0,592 |
0,64 |
5376 |
5376 |
70 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1989 |
1 |
0,296 |
61 |
61 |
4344 |
4344 |
70 |
|||||||||
КУ25 |
КЧМ |
1988 |
1 |
0,025 |
0,04 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
141 |
0,050 |
0,80 |
5424 |
5424 |
70 |
1,5/1,5 |
|
КЧМ |
1988 |
1 |
0,025 |
61 |
61 |
5424 |
5424 |
70 |
|||||||||
КУ26 |
КВС-1,8М |
2009 |
1 |
1,55 |
1,78 |
75 |
75 |
230,7 |
230,7 |
3208 |
5,360 |
0,33 |
5520 |
5520 |
20 |
1,5/1,5 |
|
КВС-1,8М |
2009 |
1 |
1,55 |
75 |
75 |
|
|
3624 |
3624 |
20 |
|
||||||
Братск-1 |
1988 |
1 |
1,13 |
61 |
61 |
|
|
2880 |
2880 |
70 |
|
||||||
Братск-1 |
1988 |
1 |
1,13 |
61 |
61 |
|
|
744 |
744 |
|
|
||||||
КУ27 |
КВМ-2,5 |
2009 |
1 |
2,15 |
6,13 |
75 |
75 |
230,7 |
230,7 |
9478 |
8,620 |
0,71 |
2904 |
2904 |
20 |
1,5/1,5 |
|
КВМ-2,5 |
2009 |
1 |
2,155 |
75 |
75 |
|
|
|
2904 |
2904 |
20 |
||||||
КВМ-2,5 |
2009 |
1 |
2,155 |
75 |
75 |
|
|
|
4344 |
4344 |
20 |
||||||
КВМ-2,5 |
2009 |
1 |
2,155 |
75 |
75 |
|
|
|
5424 |
5424 |
20 |
||||||
КУ28 |
Еа |
1992 |
1 |
1,6 |
1,5 |
58 |
58 |
230,7 |
230,7 |
3457 |
3,200 |
0,47 |
5352 |
5352 |
60 |
1,5/1,5 |
|
Еа |
1992 |
1 |
1,6 |
58 |
58 |
|
|
4296 |
4296 |
60 |
|||||||
КУ29 |
Ун-6 |
1976 |
1 |
0,204 |
0,92 |
61 |
61 |
230,7 |
230,7 |
1736 |
1,020 |
0,90 |
2904 |
2904 |
80 |
1,5/1,5 |
|
Ун-6 |
1976 |
1 |
0,204 |
61 |
61 |
2904 |
2904 |
80 |
|||||||||
Ун-6 |
1976 |
1 |
0,204 |
61 |
61 |
5352 |
5352 |
80 |
|||||||||
Ун-6 |
1976 |
1 |
0,204 |
61 |
61 |
5352 |
5352 |
80 |
|||||||||
Ун-6 |
1976 |
1 |
0,204 |
61 |
61 |
резерв |
резерв |
80 |
Вспомогательное оборудование
Наименование оборудования |
Марка и тип |
Кол-во |
Электрическая мощность привода |
Число часов работы в году |
Загрузка оборудования |
Дымососы |
ДН |
29 |
от 4,5 до 22 кВт |
5376 |
полная |
Насосы |
К |
65 |
От 0,4 до 90 кВт |
5373 |
полная |
Сетевые подогреватели |
|
|
- |
- |
- |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. (тыс.) |
2009 г. (тыс.) |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
68,53 |
68,397 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
1,680 |
1,975 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
6,110 |
7,652 |
% |
|
|
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
60,74 |
58,77 |
Расход натурального топлива |
тонн |
37,278 |
38,558 |
Калорийный эквивалент |
Уголь мазут |
0,431 1,37 |
0,443 1,37 |
Удельный расход условного топлива план/факт |
кг у.т./Гкал (мазут, уголь) |
201,1/201,1 255,7/255,7 |
192,4/201 230,7/230,7 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
3132,4 |
3000,5 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал. |
45,7 |
43,8 |
Водоснабжение: расход воды |
куб. м |
86,153 |
98,12 |
Удельный расход |
куб. м/Гкал |
1,257 |
1,434 |
Водоотведение |
куб. м |
21,82 |
25,248 |
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
1838,1 |
2036,78 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1838,1 |
2036,91 |
Продолжительность отопительного периода |
час. |
5376 |
5376 |
МУП "Теплосеть 1" Структура производства тепловой энергии
в МУП "Теплосеть-1"
Показатель |
Год |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Производство, всего |
268 405,47 |
282 780,80 |
283 626,36 |
В том числе |
|
|
|
ТЭС |
- |
- |
- |
котельные |
268 405,47 |
282 780,80 |
283 626,36 |
электрокотельные |
- |
- |
- |
прочие |
- |
- |
- |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
4 |
4,95 |
7 910 |
От 3 до 20 Гкал/час |
9 |
77,15 |
98 820 |
От 20 до 100 Гкал/час |
2 |
111,00 |
203 750 |
Всего |
15 |
193,10 |
310 480 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
350 732 |
333 509 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
17 248 |
12 701 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
50 544 |
37 182 |
% |
11,83 |
11,6 |
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
282 940 |
283 626 |
Расход натурального топлива Уголь мазут |
тонн |
109 572,3 5 892,9 |
136 686 5 181 |
Калорийный эквивалент (уголь/мазут) |
|
0,447/1,37 |
0,443/1,37 |
Удельный расход условного топлива план./факт. Уголь Мазут |
кг у.т./Гкал |
203,6/187,0 183,7/186,9 |
198,71/204,99 183,7/186,5 |
Электроэнергия: расход |
кВт-ч |
18 449 350 |
17 051270 |
Удельный расход |
кВт.ч/Гкал. |
52,6 |
51,13 |
Водоснабжение: расход воды |
куб.м |
205 000 |
205 100 |
Удельный расход |
куб.м./Гкал |
0,584 |
0,615 |
Водоотведение |
куб.м |
43,4 |
43,41 |
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
1224,84 |
1606,08 |
Тариф на тепловую энергию |
руб. /Гкал |
1176,12 |
1358,12 |
Продолжительность отопительного периода |
час |
5496 |
5496 |
Структура и количественная характеристика потребителей тепла
NN |
Потребители |
Единица измерения |
Количество |
Структура |
1 |
Бюджетные организации |
Гкал |
49 411,0 |
16,5 |
2 |
Население |
Гкал |
201 000,0 |
67,2 |
3 |
Прочие |
Гкал |
48 497,0 |
16,3 |
|
Итого |
Гкал |
298 908,0 |
100,0 |
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор |
Всего |
Количество скважин |
10 |
10 |
в том числе рабочие |
10 |
10 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
5424 |
5424 |
Фактическая мощность, тыс. м^/сут. |
2250 |
2250 |
Количество насосных станций |
2 |
2 |
Насосы (марка и количество) |
ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт. ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт. ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт. ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт. ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт. ЭЦ-В 8-25-100 - 1шт. |
ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт. ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт. ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт. ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт. ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт. ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт. |
Хлораторные установки |
- |
- |
Резервуары РЧВ |
2 |
2 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % |
2009 |
29,3 |
11,7 |
40 |
19,7 |
8 |
41 |
МУП "Водоканал"
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор |
Всего |
Количество скважин |
41 |
41 |
в том числе рабочие |
37 |
37 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
13,3 |
13,3 |
Фактическая мощность, тыс. м3/сут. |
7,2 |
7,2 |
Количество насосных станций |
6 |
6 |
Насосы (марка и количество) |
VILO 65/250- 4 шт. К - 90/35-8 шт. |
VILO 65/250 - 4 шт. К - 90/35 - 8 шт. |
Хлораторные установки |
Нет |
|
Резервуары РЧВ |
14 |
14 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % |
2008 |
94,7 |
52,7 |
55,6 |
83,7 |
59,6 |
71,2 |
2009 |
70,0 |
60,7 |
86,7 |
64,3 |
46 |
71,5 |
ЗАТО Углегорск
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование |
Единицы измерения |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Городское население |
тыс. чел. |
5,213 |
5,274 |
5,273 |
5,273 |
5,323 |
5,375 |
Динамика муниципального продукта (МП)
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
МП млн. руб |
108,5 |
137,6 |
147,3 |
153,3 |
190,5 |
207,2 |
221,3 |
229,8 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВт-ч |
15,704 |
14,979 |
14,419 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
52,2 |
51,8 |
48,8 |
Водоснабжение, тыс. куб. м |
397,9 |
387,6 |
373,8 |
Динамика энергоемкости МП
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
МП, млн. руб. |
108,5 |
137,6 |
147,3 |
Потребление ТЭР, тыс. т у. т. |
9,384 |
9,237 |
8,741 |
Энергоемкость, кг у. т./ 1000 руб. |
86,5 |
67,1 |
59,3 |
Электроемкость тыс. кВт-ч/ млн. руб. |
144,7 |
108,9 |
97,9 |
Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб. |
0,481 |
0,376 |
0,331 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) на территории ЗАТО Углегорск
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
||
электрической энергии |
тепла |
газа |
||
Промышленность |
- |
- |
- |
- |
Топливно-энергетический комплекс |
35,0 |
15,0 |
- |
32 |
Сельское хозяйство |
- |
- |
- |
- |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
46,0 |
58,0 |
- |
46 |
Социальная сфера |
5,0 |
17,0 |
- |
12 |
Строительство |
- |
- |
- |
- |
Прочие |
14,0 |
10,0 |
- |
10 |
Всего |
100 |
100 |
- |
100 |
Теплоснабжение
Структура производства тепловой энергии в ЗАТО Углегорск, Гкал
Показатель |
Год |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Производство, всего |
52 200 |
51 800 |
48 800 |
В том числе |
|
|
|
котельные |
52 200 |
51 800 |
48 800 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
- |
- |
- |
От 3 до 20 Гкал/час |
- |
- |
- |
От 20 до 100 Гкал/час |
1 |
27,72 |
48 800 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
51764 |
48800 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
3623 |
3740 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал. |
7687 |
7750 |
% |
16 |
17 |
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
42554 |
37310 |
Расход натурального топлива |
тонн |
6620 |
6253 |
Калорийный эквивалент |
|
1,37 |
1,37 |
Удельный расход условного топлива планируемый/фактический |
кг у.т./Гкал |
175,18/ 175,18 |
175,18/ 175,6 |
Электроэнергия: расход |
к Втч |
1890000 |
2060000 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал. |
36,5 |
42,2 |
Водоснабжение: расход воды |
куб. м |
91200 |
118400 |
Удельный расход |
куб.м./Гкал |
1762 |
2400 |
Водоотведение |
куб. м |
0 |
0 |
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
2441,45 |
2949,9 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1470,76 |
1760,26 |
Продолжительность отопительного периода |
час |
5496 |
5496 |
Тепловые потери в тепловых сетях |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
7120,21 |
6914,48 |
4916,02 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
6193,7 |
7687 |
7750 |
Потери и затраты теплоносителя, м3 |
111400 |
91200 |
118400 |
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии,тыс. кВтч |
850 |
990 |
1099 |
Водоснабжение и водоотведение
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор N 1 |
Количество скважин |
17 |
в том числе рабочие |
8 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
3,8 |
Фактическая мощность, тыс. м^/сут. |
2,67 |
Количество насосных станций ч |
2 |
Насосы (марка и количество) |
глубинный ЭЦВ -13 шт. |
Хлораторные установки |
- |
Резервуары РЧВ |
4 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей |
2008 |
29,0 |
15,0 |
51,7 |
22,0 |
19,2 |
87,2 |
2009 |
29,0 |
15,0 |
51,7 |
22,0 |
19,2 |
87,2 |
Электроснабжение
Балансы электроэнергии по годам
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВт.ч |
15,704 |
14,979 |
14,419 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг
в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2007 (фактические) |
2008 (фактические) |
2009 (фактические) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
11804 |
14309 |
17 027,0 |
19000,0 |
21000,0 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
10,7 |
12 |
13 |
14,5 |
16,0 |
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд |
Единица измерения |
Количество |
Общая площадь с местами общего пользования - всего |
тыс. кв. м |
84606 |
В том числе: - в капитальных зданиях |
тыс. кв. м |
84606 |
- во временных зданиях |
тыс. кв. м |
|
Количество квартир - всего |
единиц |
1953 |
В том числе: - в капитальных зданиях |
единиц ч |
1953 |
Количество капитальных жилых домов - всего |
единиц |
33 |
В том числе: - 16-этажных |
единиц |
- |
- 10-этажных |
единиц |
- |
- 9-этажных |
единиц |
- |
- 7-этажных |
единиц |
- |
- 5-этажных |
единиц |
3 |
- 4-этажных |
единиц |
30 |
- 3-этажных |
единиц |
- |
- 2-этажных |
единиц |
- |
- 1-этажных |
единиц |
- |
Лифтовое хозяйство |
|
|
Количество лифтов - всего по городу |
единиц |
- |
в том числе: - пассажирские |
единиц |
- |
- грузопассажирские |
единиц |
- |
г. Зея
Среднегодовая численность постоянного населения города
Единицы измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
тыс. чел. |
27,5 |
27,2 |
26,995 |
26,805 |
26,706 |
26,568 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВт ч |
64,540 |
64,750 |
64,850 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
247,6 |
285,9 |
282,9 |
Водоснабжение, тыс. куб. м |
1766,0 |
1736,0 |
1627,0 |
Теплоснабжение
Характеристики системы теплоснабжения
Наименование |
Котлоагрегат |
Количество |
Объем отапливаемых зданий, куб. м |
Протяженность тепловых сетей от котельной, км |
Мощность котельной, Гкал/ч |
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
Котельная N 12 |
КЕ 25/14с |
1 |
434 760,33 |
13 837 |
86,00 |
17,89 |
КВТС-20 |
2 |
|||||
КВТС-30 |
1 |
|||||
Котельная N 11 |
КВТС-10 |
2 |
342 810,90 |
15 179 |
26,00 |
13,25 |
КЕ 10/14(вод.) |
1 |
|||||
Котельная N 10 |
КВТС-10 |
2 |
294 235,70 |
16 588 |
26,00 |
14,27 |
КЕ 10/14(вод.) |
1 |
|||||
Котельная N 8 |
"Универсал 6" |
2 |
3 978,00 |
615 |
0,40 |
0,34 |
Котельная N 7 |
КВ-1,1Р |
2 |
ГВС |
1 875 |
2,40 |
0,70 |
Электрокотельная п. Светлый |
КЭВ 10000/6 |
9 |
1032752,6 |
32 000 |
77,4 |
76,28 |
Электрокотельная п. Временный |
КЭВ 1500/6 |
3 |
258188 |
|
4,19 |
3,28 |
Характеристика электрооборудования угольных котельных
Котельная |
Максимальная тепловая нагрузка котельной, Гкал/час |
Температурный перепад котельной при максимальной часовой нагрузке. Разница между подающим и обратным трубопроводами |
Диаметр подающего трубопровода котельной, мм |
Диаметр обратного трубопровода котельной, мм |
Количество, марка дутьевых вентиляторов, мощность электродвигателей |
Количество, марка дымососов, мощность электродвигателей |
Количество, марка сетевых насосов, мощность электродвигателей |
Количество, марка подпиточных насосов, мощность электродвигателей |
N 10 |
12,1 |
30(105-70) |
1-325 2-200 3-250 |
1-325 2-200 3-250 |
2/ВДН-10/30 кВт 1/ВДН-10/11 кВт |
2/ДН-15/75 кВт 1/ДН-15/30 кВт |
ЦН 630/105-132кВТ - 2шт. Д 320/55-75кВт - 1 шт. Д 570/90-200кВт - 1 шт. Д 200/90-100кВт- 1 шт. |
К-80/100 -30кВт - 3 шт. |
N 11 |
12,3 |
30(105-70) |
400 |
400 |
2/ВДН-10/30 кВт 1/ВДН-10/11 кВт |
3/ДН-15/75 кВт |
Д 800/60-250кВт - 1 шт. Д 200/90-200кВт - 2 шт. |
К-90/85-45кВт - 2 шт. |
N 12 |
15,4 |
30(105-70) |
500 |
500 |
3/ВДН-12,5/30 кВт 1/ВДН-15/75 кВт |
1/ДН-15/75 кВт 2/ДН-17-160 кВт 1/ДН-19-200 кВт |
Д 320/50-55кВт - 2 шт. Д 630/90-250кВт - 2 шт. Д 630/125-250кВт-2шт. |
К-90/50-37кВт - 2 шт. |
Водоснабжение и водоотведение
Основные технические показатели системы водоснабжения
Показатели |
Единица измерений |
Количество |
Год ввода в эксплуатацию |
I. Подъем | |||
1.1. Установленная производственная мощность, в том числе: |
тыс. м3/сут. |
20,9 |
1982 |
открытый источник |
тыс. м3/сут. |
20,0 |
1982 |
подземный источник |
тыс. м3/сут. |
0,9 |
1973-1992 |
смешанный источник |
тыс. м3/сут. |
- |
- |
1.2. Водовод сырой воды |
км |
19,8 |
1982-1991 |
1.3. Резервуары приема и хранения воды |
шт./тыс. м3 |
6/7 |
1982-1986 |
1.4. Установленная мощность насосных станций первого подъема |
тыс. м3 |
20 |
1982 |
1.5 Установленная мощность насосных станций второго подъема |
тыс. м3 |
20 |
1982 |
II. Водопроводные очистные сооружения | |||
2.1. Установленная производственная мощность очистных сооружений |
тыс. м3/сут. |
12,0 |
1982 |
2.2. Количество лабораторий /количество анализов |
шт./шт. |
2/57232 |
1982 |
3. Водопроводная сеть |
|
|
|
3.1. Установленная производственная мощность водопровода |
тыс. м3/сут. |
12,0 |
1969-1991 |
3.2. Общая протяженность водоводов, в том числе: |
км |
80,5 |
|
уличной водопроводной сети |
км |
34,6 |
1969-1991 |
внутриквартальной и внутридворовой сети |
км |
45,9 |
1969-2007 |
Основные технические показатели системы водоотведения
Показатели |
Единица измерения |
Количество |
Год ввода в эксплуатацию |
Канализационные сети | |||
в том числе |
км |
73,3 |
1962-1995 |
главный коллектор |
км |
31,7 |
1982 |
уличная канализационная сеть |
км |
23 |
1962-1986 |
внутриквартальная сеть |
км |
18,6 |
1962-1995 |
Канализационные насосные станции |
тыс. м3/сут. |
12,0 |
1962-1995 |
Установленная пропускная способность очистных сооружений |
тыс. м3/сут. |
12,0 |
1982 |
Количество лабораторий |
шт. |
1 |
1982 |
Количество анализов |
шт. |
57232 |
|
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг
в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2009 (факт.) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
48 251 |
54 282 |
57 404 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
10 |
9,8 |
9,2 |
г. Тында
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование |
Единицы измерения |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Городское население |
тыс. чел. |
39067 |
38716 |
38334 |
37871 |
37592 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВтч |
93,2 |
94,4 |
97,1 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
709,2 |
702,6 |
697,4 |
Водоснабжение, тыс. куб. м |
5240 |
4550 |
4082 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
||
электрической энергии |
тепла |
газа |
||
Промышленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
Топливно-энергетический комплекс |
10 |
10 |
0 |
10 |
Сельское хозяйство |
0 |
0 |
0 |
0 |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
60 |
60 |
0 |
60 |
Социальная сфера |
10 |
10 |
0 |
10 |
Строительство |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
20 |
20 |
0 |
20 |
Всего |
100 |
100 |
100 |
100 |
Структура производства тепловой энергии в г. Тында, тыс. Гкал
Показатель |
Год |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Производство, всего |
709,3 |
702,6 |
697,4 |
В том числе: |
|
|
|
Центральная котельная |
705,2 |
698,5 |
693,3 |
Котельные ГорЭТС |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
От 3 до 20 Гкал/час |
3 |
10,35 |
4,1 |
От 20 до 100 Гкал/час |
1 |
413,824 |
256,912 |
Всего |
4 |
424,174 |
261,012 |
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
|
|
97312 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
|
96256 |
|
Потери и затраты теплоносителя, м3 |
|
|
232939,8 |
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтчас |
|
|
19381,1 |
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор "Нижний Шахтаум" |
Водозабор "Средний Шахтаум" |
Водозабор "Новый Шахтаум" |
Водозабор "пос. МК 147" |
Всего |
Количество скважин |
3 |
7 |
11 |
2 |
23 |
в том числе рабочие |
3 |
7 |
9 |
2 |
21 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
3,2 |
11,0 |
9,5 |
0,250 |
23,95 |
Фактическая мощность, тыс. м3/сут. |
2,9 |
7,1 |
6,1 |
0,120 |
16,22 |
Количество насосных станций второго подъема |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Насосы Д 200/90 |
1 |
4 |
|
|
5 |
Д 315/71 |
1 |
|
3 |
|
4 |
ЦНС 180/85 |
1 |
2 |
|
|
3 |
К20/30 / К 30/45 |
|
|
|
2 |
2 |
Хлораторные установки АХВ 1000 до 12 кг хлора |
1 |
1 |
|
|
2 |
Резервуары РЧВ |
2х 250 м3 |
2х 250 м3 |
2х 250 м3 |
2x100 м3 |
|
Показатели эффективности производства тепловой энергии на ЦК
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
818543 |
813395 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
57298 |
58200 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
56013 |
55020 |
% |
7,4 |
7,1 |
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
705232 |
698584 |
Расход натурального топлива |
тонн |
166477 |
170058 |
Калорийный эквивалент |
|
0,8 |
0,8 |
Удельный расход условного топлива план/факт |
кг у.т./Гкал |
166,3 |
167,2 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
64539 |
79171,4 |
Удельный расход |
кВт-ч/Гкал. |
42,6 |
45,2 |
Водоснабжение: расход воды |
куб. м |
5053,5 |
5782 |
Удельный расход |
куб. м/Гкал |
0,5 |
0,44 |
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
774,93 |
1233,55 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
918,82 |
1013,91 |
Продолжительность отопительного периода |
час. |
5856 |
6096 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей,% |
2008 |
111,4 |
44,5 |
40 |
51,8 |
21,7 |
42 |
2009 |
111,4 |
50,1 |
45 |
51,8 |
24,9 |
48 |
Сводный расчет расходов и потерь электроэнергии на 2010 год
Виды неучтенных расходов и потерь электроэнергии |
Объем на 2011 год, тыс. м3 |
Объем на 2012 год, тыс. м3 |
Объем на 2013 год, тыс. м3 |
Объем на 2014 год, тыс. м3 |
Потери электроэнергии в ТП, сетях и электрооборудовании |
18208 |
18151 |
18126 |
18000 |
Расход электроэнергии на собственные нужды |
145 |
145 |
145 |
145 |
Итого |
18353 |
18296 |
18145 |
18145 |
Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях
п/п |
Статья приход/расход |
Предшествующие годы |
Отчетный (базовый) год |
Прогноз на последующие годы |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1. |
Приход |
|||||||
1.1 |
Сторонний источник |
|
120845 |
121162 |
121390 |
121452 |
120845 |
120845 |
|
Итого суммарный приход |
|
120845 |
121162 |
121390 |
121452 |
120845 |
120845 |
2. |
Расход |
|||||||
2.1 |
Расход на собственные нужды |
|
145 |
145 |
136 |
185 |
145 |
|
2.2 |
Субабоненты (сторонние потребители) |
|
20036 |
27818 |
26806 |
24193 |
20036 |
|
2.3 |
Фактические (отчетные) потери |
|
20181 |
27963 |
26942 |
24378 |
20181 |
|
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2007 (фактические) |
2008 (фактические) |
2009 (фактические) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
60247 |
64021 |
67612 |
71668 |
|
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Жилой фонд города характеризуется следующими показателями
Жилищный фонд |
|
|
Общая площадь с местами общего пользования - всего |
тыс. кв. м |
892,2 |
в том числе; - в капитальных зданиях |
тыс. кв. м |
763,24 |
- во временных зданиях |
тыс. кв. м |
128,96 |
Количество квартир - всего |
единиц |
14957 |
в том числе: - в капитальных зданиях |
единиц |
12207 |
Количество капитальных жилых домов - всего |
единиц |
505 |
в том числе: -16-этажных |
единиц |
4 |
- 10-этажных |
единиц |
1 |
- 9-этажных |
единиц |
89 |
- 7-этажных |
единиц |
1 |
- 5-этажных |
единиц |
38 |
- 4-этажных |
единиц |
13 |
- 3-этажных |
единиц |
10 |
- 2-этажных |
единиц |
71 |
- 1-этажных |
единиц |
278 |
Лифтовое хозяйство |
|
|
Количество лифтов - всего по городу |
единиц |
230 |
в том числе: - пассажирские |
единиц |
195 |
- грузопассажирские |
единиц |
5 |
Доля расходов домохозяйств г.Тында на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах |
11,8 |
12 |
13 |
14,6 |
Город Шимановск
Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования. Отсутствие финансовых средств тормозит внедрение энергосберегающих технологий.
П.г.т. Прогресс
Теплоснабжение в муниципальном образовании п.г.т. Прогресс осуществляется ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ООО "Теплосервис", ФГУ комбинат "Амурский Росрезерв". Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", гарантирующий поставщик - ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт". Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе - угле. В рабочем поселке имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.
На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 25 объектов с охватываемой отапливаемой площадью 33,1 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет за 2009 г. - 1 095 367 кВт-ч (1095,4 МВт-ч электрической энергии) на сумму 3 709,6 тыс. рублей. Годовое потребление тепловой энергии муниципалитетом за 2009 г. составило 9 838,0 Гкал на сумму 7 693,1 тыс. руб. Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.
Годовое потребление тепловой и электрической энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено ниже.
Графический объект "Годовое потребление тепловой и электрической энергии" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.
Затраты на оплату электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений за 2009 г. составили 11 402, 7 тыс. рублей, что составляет 6 % от расходов бюджета.
Город Райчихинск
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 12 котельных города, где установлен 31 котел, из которых 9 являются паровозными. Все котельные работают на буром угле марки 2БР. Тепловые сети города Райчихинск строились поэтапно с 1946 по 1998 года. Значительная часть (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт.
Водоснабжение города Райчихинск и прилегающих поселков осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы (пос. Угольный, пос. Зельвино, ЭМЗ, улица Загородная, пос. Север). Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями в пос. Широкий. Протяженность всех водоводов составляет более 88,4 км, степень износа 66,4 %. 16 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водо-подготовки отсутствуют. На обслуживании находится 25 насосных станций с 49 водозаборными артезианскими скважинами. Глубина скважин до 400 м. Все скважины оборудованы насосными агрегатами типа ЭЦВ. Станции 2-го подъема оборудованы насосами типа ЦНС-60/66 и ЦНС 38/44.
В городе Райчихинск 214 многоквартирных домов. При этом необходимо установить 104 прибора учета холодной воды, 104 прибора учета горячей воды, 210 приборов учета тепловой энергии и 26 приборов учета электрической энергии.
Город Благовещенск
Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс. кВтч, тепловой энергии - 122455 Гкал, воды - 493,4 тыс.куб.м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 209 млн. руб., что составляет 8,4 % от общих расходов бюджета муниципального образования.
Оценка сложившейся ситуации по районам
Белогорский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование |
Единицы измерения |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Городское население |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Сельское население |
тыс. чел. |
23,4 |
23,2 |
23,0 |
22,8 |
22,7 |
22,7 |
Динамике муниципального продукта (МП)
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
МП, млн. руб. |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории Белогорского района
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВт.ч |
25,42 |
27,66 |
33,04 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
Природный газ, куб. м |
- |
- |
- |
Водоснабжение, куб. м |
340,6 |
340,6 |
340,6 |
Динамика энергоемкости МП
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
МП, млн. руб. |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Потребление ТЭР, тыс. т у. т. |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
Энергоемкость, кг у. т./1000руб. |
77 |
82 |
80 |
Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб. |
0,208 |
0,208 |
0,208 |
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
||
электрической энергии |
тепла |
газа |
||
Промышленность |
5,0 |
3,5 |
0 |
4,1 |
Топливно-энергетический комплекс |
29,7 |
0,5 |
0 |
11,6 |
Сельское хозяйство |
0,02 |
0,01 |
0 |
0,01 |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
48,0 |
53,1 |
0 |
51,1 |
Социальная сфера |
9,0 |
35,0 |
0 |
25,1 |
Строительство |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Прочие |
8,3 |
7,9 |
0 |
8,0 |
Всего |
100 |
100 |
0 |
100,0 |
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель |
Год |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Производство, всего |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
В том числе |
- |
- |
- |
ТЭС |
- |
- |
- |
котельные |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
электрокотельные |
- |
- |
- |
прочие |
- |
- |
- |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
19 |
23,18 |
29039 |
От 3 до 20 Гкал/час |
3 |
37,14 |
33361 |
От 20 до 100 Гкал/час |
0 |
0 |
0 |
Всего |
22 |
60,32 |
62400 |
Зейский район
Территория Зейского района занимает площадь 87,5 тыс. кв. км, на которой проживают 19997 человек. В районе 22 сельских образования со статусом сельского поселения, в состав которых входят 33 сельских поселения.
За последние три года численность населения в сельских поселениях остается на уровне 2000 - 2100 человек.
Выработку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжение и водоотведение для населения и учреждений бюджетной сферы обеспечивают 35 котельных (из них 17 работают на угле, 1- на судовом топливе и 17 котельных -на дровах), 41 водозаборная скважина, 5 водоочистных комплексов, 2 стационарных и 8 передвижных дизельных электростанций. Учреждения бюджетной сферы, имеющие небольшие обогреваемые площади, отапливались от местного отопления.
Отапливаемая жилая площадь в сельских поселениях района составляет 194 тыс. м2, протяженность тепловых сетей - 74 км, сетей водоснабжения - 68 км, водо-отведения - 30 км, электросетей - 76 км. В 9 населенных пунктах осуществляется подвоз воды, ее ежегодный объем составляет около 50 тыс. куб.м.
Ежегодный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 45 тыс. тонн угля, 3165 тонн судового топлива и 16,3 тыс. куб. м дров, 520куб. м дизельного топлива и 8 куб. м дизельного масла завозится в п. Снежногорский для работы электростанции.
Мазановский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование |
Единицы измерения |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Сельское население |
Тыс. чел. |
15,1 |
15,0 |
14,9 |
14,9 |
Муниципальный продукт (МП) Мазановского района (%)
Обрабатывающие производства |
15,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
9,1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
54,5 |
Транспорт и связь |
1,7 |
Оптовая и розничная торговля |
6,8 |
Прочие (малые предприятия, строительство) |
6,9 |
Итого |
100 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, тыс. кВт ч |
37841 |
3954 |
4681 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
4156 |
4258 |
4447 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах % |
теплоэнергия | |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
39 |
Социальная сфера |
25 |
Прочие |
36 |
Всего |
100 |
Структура производства тепловой энергии в Мазановском районе, Гкал
Показатель |
|
Год |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Котельные |
32,8 |
32,9 |
35,2 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
33 |
44,39 |
33,1 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
32940 |
32999 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
2367 |
2398 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
2813,3 |
3423,9 |
% |
8,5 |
10,37 |
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
28258 |
28594 |
Расход натурального топлива |
тонн |
20914 |
19864 |
Калорийный эквивалент |
|
390 |
362 |
Фактический удельный расход условного топлива |
кг у. т./Гкал |
953,2 |
964,6 |
Электроэнергия: расход |
к Втч |
996520 |
1045125 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал |
59,4 |
61,4 |
Водоснабжение: расход воды |
куб.м |
45710 |
46951 |
Удельный расход |
куб.м./Гкал |
13,8 |
14,2 |
Продолжительность отопительного периода |
час. |
5496 |
5496 |
Ромненский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование |
Единицы измерения |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Сельское население |
чел. |
11098 |
11654 |
10639 |
10454 |
10876 |
10509 |
Муниципальный продукт (МП) Ромненского района (%)
Обрабатывающие производства |
5,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
6,0 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
63,5 |
Транспорт и связь |
1,0 |
Оптовая и розничная торговля |
7,8 |
Прочие (малые предприятия, строительство) |
16,7 |
Итого |
100 |
Динамика муниципального продукта (МП)
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
МП, млн. руб. |
496,14 |
869,85 |
746,86 |
869,31 |
920,59 |
984,12 |
1003,26 |
1093,28 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, тыс. кВт-ч |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
32,6 |
33,1 |
35,5 |
Динамика энергоемкости МП приведена в следующей таблице.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
МП, млн. руб. |
496,14 |
809,85 |
746,86 |
Электроемкость, тыс. кВтч/млн. руб. |
0,004 |
0,002 |
0,002 |
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб. |
0,07 |
0,04 |
0,04 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
||
электрической энергии |
тепла |
газа |
||
Топливно-энергетический комплекс |
1 |
1 |
- |
|
Население и жилищно-коммунальная сфера |
46 |
46 |
- |
|
Социальная сфера |
21 |
21 |
- |
|
Прочие |
32 |
32 |
- |
|
Всего |
100 |
100 |
100 |
100 |
Структура производства тепловой энергии в Ромненском районе, Гкал
Показатель |
Год |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Котельные |
32,6 |
33,1 |
35,5 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
22 |
42,5 |
31,7 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
33189 |
35454 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
1362 |
1490 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
5360 |
5392 |
% |
16,2 |
15,2 |
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
26467 |
28594 |
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Расход натурального топлива |
тонн |
20914 |
22925 |
Калорийный эквивалент |
|
391 |
363 |
Удельный расход условного топлива, плановый/фактический |
кг у. т./Гкал |
225/236 |
224/237 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
1566700 |
1742700 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал. |
47 |
49 |
Водоснабжение: расход воды |
куб.м |
102599 |
103605 |
Удельный расход |
куб. м/Гкал |
31 |
30 |
Водоотведение |
куб. м |
|
|
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
1628,65 |
1894,93 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1562,20 |
1727,02 |
Продолжительность отопительного периода |
час |
5496 |
5496 |
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
5301 |
5301 |
4931 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
5478 |
5360 |
5392 |
Потери и затраты теплоносителя, м3 |
2200 |
2200 |
2200 |
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч |
1943,7 |
1566,7 |
1742,7 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2008 (фактические) |
2009 (фактические) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
21,5 |
29,6 |
34,9 |
36,9 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
14 |
14 |
14 |
14 |
Тамбовский район
Муниципальными учреждениями в 2009 г. потреблено электрической энергии в размере 1,1 млн. кВтч, что составляет 33,5 млн. руб. Израсходовано воды 62961м3 на сумму 7,8 млн. руб. Тепловой энергии потреблено 19 895 Гкал на сумму 18,3 млн. руб. В целом бюджетные расходы на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений составляют до 60 млн. руб.
Бурейский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование |
Единицы измерения |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Всего по району |
тыс. чел. |
28,4 |
28,4 |
28,6 |
28,64 |
28,51 |
28,7 |
Городское население |
тыс. чел. |
21,5 |
21,5 |
21,7 |
21,74 |
21,7 |
21,8 |
Сельское население |
тыс. чел. |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
б,г |
6,9 |
Структура объема производства товаров,
работ услуг по видам экономической деятельности
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||||
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
|
Добыча полезных ископаемых |
147,9 |
1,6 |
209,1 |
2,0 |
35,5 |
0,5 |
10,0 |
0,1 |
Обрабатывающие производства |
1029,9 |
11,1 |
1234,1 |
11,8 |
766,9 |
7,9 |
598,0 |
6,5 |
Производство и передача электроэнергии, тепла, воды |
2170,1 |
23,4 |
2478,0 |
23,7 |
2608,2 |
37,5 |
4292,8 |
46,8 |
В том числе коммунальный комплекс |
193,1 |
2,1 |
287,0 |
2,75 |
290,1 |
3,0 |
292,8 |
3,2 |
Итого промышленность |
3347,9 |
36,1 |
3921,2 |
37,5 |
3410,6 |
45,9 |
4900,8 |
53,4 |
Вид деятельности "строительство" |
3696,0 |
39,8 |
3454 |
33,1 |
2262,5 |
23,5 |
1055,4 |
11,5 |
Сельское хозяйство |
421,2 |
4,5 |
609,0 |
5,8 |
525,0 |
5,4 |
572,0 |
6,2 |
Малые предприятия |
514,2 |
5,5 |
868,7 |
8,3 |
761,8 |
7,9 |
831,1 |
9,0 |
Платные услуги |
255,0 |
2,75 |
312,2 |
3,0 |
165,2 |
1,7 |
179,4 |
1,9 |
Оборот розничной торговли |
1034,7 |
11,1 |
1277,4 |
12,2 |
1491,8 |
15,5 |
1640,0 |
17,9 |
Итого по району |
9269,0 |
100 |
10442,5 |
100 |
9616,9 |
100 |
9178,7 |
100 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Электроэнергия, млн. кВтч |
|
|
73,100 |
71,758 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
270,7 |
262,7 |
238,2 |
246,3 |
Водоснабжение, тыс. куб. м |
1245,9 |
1238,7 |
1232,6 |
1194,7 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме |
потребления, в % |
электрической энергии |
тепла |
|
Промышленность |
27,0 |
22,1 |
Сельское хозяйство |
7,0 |
0,9 |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
34 |
54,4 |
Социальная сфера |
14,9 |
10,5 |
Строительство |
12,1 |
9,1 |
Прочие |
5,0 |
3,0 |
Всего |
100 |
100 |
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель |
Год |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Производство, всего |
302100 |
299300 |
264800 |
В том числе: |
|
|
|
котельные (твердое топливо) |
183051,2 |
175672,3 |
138216,12 |
УММП "Бурейский хлеб" |
2415,8 |
2415,8 |
2585,28 |
котельные (мазут) |
36500 |
35558,9 |
37669,6 |
электрокотельные |
80133 |
85653 |
86329 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
20 |
27,2 |
66847,1 |
От 3 до 20 Гкал/час |
8 |
59,8 |
85023,9 |
От 20 до 100 Гкал/час |
1 |
32,6 |
86329 |
Всего |
29 |
119,6 |
238200 |
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
23533,8 |
21500,57 |
24880,47 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
31200 |
41248,85 |
41915,47 |
Потери и затраты теплоносителя, м3 |
26655 |
26155 |
27935 |
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч |
4174,7 |
4339,84 |
4269,9 |
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор "Новобурейский" |
Водозабор "Талакан" |
Всего |
Количество скважин |
10 |
- |
10 |
в том числе рабочие |
8 |
- |
8 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
5 |
4,5 |
9,5 |
Фактическая мощность, тыс. м3/сут. |
3,2 |
4,0 |
7,2 |
Количество насосных станций |
1 |
1 |
2 |
Насосы (марка и количество) |
6 |
4 |
10 |
Хлораторные установки |
1 |
- |
1 |
Резервуары РЧВ |
2 |
2 |
4 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей,% |
2008 |
94,6 |
8,6 |
9,1 |
35,4 |
2,9 |
8,2 |
2009 |
94,6 |
8,6 |
9,1 |
35,4 |
2,9 |
8,2 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2007 (фактические) |
2008 (фактические) |
2009 (фактические) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
56685,9 |
60099,5 |
60573 |
66048,8 |
79258,5 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
11,56 |
8,45 |
8,4 |
13,33 |
17,83 |
Показатели жилищного фонда Бурейского муниципального района
Жилищный фонд |
Ед. измерения |
Количество |
Общая площадь с местами общего пользования - всего |
тыс. кв. м |
415,3 |
в том числе: - в капитальных зданиях |
тыс. кв. м |
387,3 |
- во временных зданиях |
тыс. кв. м |
27,8 |
Количество квартир - всего |
единиц |
8105 |
в том числе: - в капитальных зданиях |
единиц |
7055 |
Количество капитальных жилых домов - всего |
единиц |
907 |
в том числе: |
|
|
5-этажных |
единиц |
54 |
4-этажных |
единиц |
13 |
3-этажных |
единиц |
16 |
2-этажных |
единиц |
107 |
1-этажных |
единиц |
717 |
Магдагачинский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование |
Единицы измерения |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Городское население |
тыс. чел. |
18,3 |
17,1 |
15,8 |
15,75 |
15,6 |
15,6 |
Сельское население |
тыс. чел. |
8,9 |
8,7 |
8,3 |
8,3 |
8,5 |
8,5 |
Динамика муниципального продукта
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
МП, млн. руб. |
22913,1 |
17439,3 |
15459,1 |
18181,9 |
19315,4 |
20003,3 |
22044,0 |
22967,7 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВтч |
32,4 |
30,2 |
31,9 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
117,0 |
117,3 |
117,3 |
Природный газ, куб. м |
0 |
0 |
0 |
Водоснабжение, куб. м |
121232,8 |
119003,3 |
123456,7 |
Динамика энергоемкости МП в Магдагачинском районе
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
МП, млн. руб. |
334,3 |
337,1 |
340.7 |
Потребление ТЭР, тыс. т у. т. |
63,9 |
59,9 |
60,4 |
Энергоемкость, кг у. т./1000 руб. |
773,1 |
778,4 |
778,2 |
Электроемкость, тыс. кВт-ч/ млн. руб. |
31.6 |
33,5 |
33.2 |
Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб. |
21,3 |
22,2 |
22,3 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
||
электрической энергии |
тепла |
газа |
||
Промышленность |
10 |
5 |
0 |
10 |
Топливно-энергетический комплекс |
30 |
5 |
0 |
30 |
Сельское хозяйство |
5 |
5 |
0 |
5 |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
40 |
60 |
0 |
40 |
Социальная сфера |
10 |
20 |
0 |
10 |
Строительство |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
5 |
5 |
0 |
5 |
Всего |
100 |
100 |
0 |
100 |
Структура производства тепловой энергии в Магдагачинском районе, Гкал
Показатель |
Год |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Производство, всего |
119,1 |
118,7 |
116,5 |
В том числе: |
|
|
|
ТЭС |
0 |
0 |
0 |
котельные |
119,1 |
118,7 |
116,5 |
электрокотельные |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
33 |
148,5 |
836797,5 |
От 3 до 20 Гкал/час |
4 |
35,9 |
202296,5 |
От 20 до 100 Гкал/час |
0 |
|
|
Всего |
37 |
184,4 |
1039094 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
118327 |
116544 |
Расход т/энергии на собственные нужды |
Гкал |
23127 |
23127 |
Потери т/энергии в сетях |
Гкал |
38415 |
39234 |
% |
32,4 |
33,6 |
|
Полезный отпуск т/энергии |
Гкал |
117,3 |
117,3 |
Расход натурального топлива |
тонн |
61527 |
60439 |
Калорийный эквивалент |
|
1,1 |
1,1 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
3415 |
3557 |
Водоснабжение: расход воды |
куб.м |
137 |
141 |
Удельный расход |
куб.м/Гкал |
|
|
Водоотведение |
куб.м |
96 |
96 |
Продолжительность отопительного периода |
час |
5760 |
5760 |
Тепловые потери в тепловых сетях
показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
5315 |
5315 |
5315 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
38914 |
38415 |
39234 |
Потери и затраты теплоносителя, м3 |
467395 |
533716 |
178315 |
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВт-ч |
34,1 |
34,7 |
34,5 |
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор |
Количество скважин |
21 |
в том числе рабочие |
7 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
67200 |
Фактическая мощность, тыс. м3/сут. |
4260,5 |
Количество насосных станций |
3 |
Насосы (марка и количество) |
ЦНСД-1500-200-120, 4 шт. |
Хлораторные установки |
1 |
Резервуары РЧВ |
8 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % |
2008 |
71 |
3,7 |
5,2 |
33,8 |
2,5 |
7,4 |
2009 |
71 |
3,7 |
5,2 |
33,8 |
2,5 |
7,4 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2007 (факт.) |
2008 (факт.) |
2009 (факт.) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
36941,5 |
38766,6 |
40231,7 |
42413,1 |
43,879,9 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
60 |
63 |
67 |
69 |
70 |
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд |
Единица измерения |
Количество |
Общая площадь с местами общего пользования - всего |
тыс. кв. м |
287,315 |
в том числе: - в капитальных зданиях |
тыс. кв. м |
221,616 |
- во временных зданиях |
тыс. кв. м |
65,699 |
Количество квартир - всего |
единиц |
6549 |
в том числе: - в капитальных зданиях |
единиц |
6549 |
Количество капитальных жилых домов - всего |
единиц |
659 |
в том числе: - 5-этажных |
единиц |
72 |
- 4-этажных |
единиц |
7 |
- 3-этажных |
единиц |
23 |
- 2-этажных |
единиц |
215 |
- 1-этажных |
единиц |
342 |
Доля расходов домохозяйств Магдагачинского района на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах |
66 |
70 |
68 |
73 |
Михайловский район
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории Михайловского района
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВтч |
- |
13,38 |
14,9 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
44 |
44 |
45 |
Водоснабжение, куб. м |
197 |
198 |
207 |
Структура потребителей основных видов ТЭР
Объем годового потребления тепловой энергии |
2007 |
2008 |
2009 |
Бюджетные учреждения, тыс. Гкал |
21,62 |
21,62 |
21,62 |
Население, тыс. Гкал |
21,5 |
20,1 |
19,9 |
Прочие, тыс. Гкал |
0,88 |
2,28 |
3,48 |
Структура производства ТЭР в Михайловском районе
Наименование теплоснабжающего предприятия |
Наименование котельной (мощность) |
Отпущено тепловой энергии, Гкал в 2009 г. |
Протяженность тепловых сетей, км |
Износ тепловых сетей, %, |
1. МУП "Коммунальные услуги" |
1. Юбилейная (3,3) |
2134 |
3,392 |
65 |
2. Строительная (3,3) |
3345 |
1,349 |
||
3. Центральная (8,8) |
6708 |
2,608 |
||
4. Интернат (3,3) |
4430 |
1,802 |
||
5. Квартальная (8,0) |
7584 |
3,419 |
||
6. Химия (1,12) |
1268 |
0,4 |
||
7. Средняя школа (3,3) |
3715 |
2,290 |
||
2. МУП "Зеленый Бор" |
1. Зеленый Бор (3,3) |
2138 |
1,7 |
|
3. Без владельца |
2. Чесноково (3,0) |
2007 |
1,54 |
|
3. Дим (1,6) |
1579 |
2,492 |
||
4. Новочесноково( 3,2) |
1520 |
1,6 |
||
5. Коршуновка (2,2) |
1599 |
2,492 |
||
6. Дубовое |
933 |
1,54 |
||
7. Воскресеновка (1,6) |
1111 |
0,956 |
||
8. Михайловка (1,6) |
1117 |
0,617 |
||
9. Калинино (1,6) |
828 |
1,03 |
||
10. Виниково(1,12) |
1033 |
0,025 |
||
11. Нижняя Ильиновка (1,26) |
1402 |
1,046 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
49 300 |
50 400 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
- |
- |
Потери тепловой энергии в сетях |
% |
12 |
12 |
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
44000 |
45000 |
Расход натурального топлива |
тонн |
26400 |
28300 |
Удельный расход условного топлива, плановый/фактический |
кг у. т./Гкал |
249 |
323 |
Электроэнергия: расход |
тыс. кВтч |
2218,5 |
2116,8 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал |
45 |
42 |
Водоснабжение: расход воды |
куб. м |
1890 |
1890 |
Удельный расход |
куб. м/Гкал |
0,042 |
0,040 |
Водоотведение |
куб. м |
1800 |
1800 |
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
1796 |
1977,7 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1497,2 |
1676,9 |
Продолжительность отопительного периода |
час. |
5328 |
5328 |
Потери в тепловых сетях
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
12 |
12 |
12 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
30 |
30 |
30 |
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии,тыс. кВтч |
42 |
40 |
38 |
Структура потребления воды в Михайловском районе
Потребитель |
2008 г. |
2009 г. |
Бюджетные учреждения, м3 |
14845,49 |
15006,18 |
Население, м3 |
145000 |
145000 |
Прочее, м3 |
27555 |
36654 |
Характеристика водозаборов
Наименование |
Всего |
Количество скважин |
19 |
в том числе рабочие |
18 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
4,8 |
Фактическая мощность, тыс. м3/сут. |
4,3 |
Количество насосных станций |
17 |
Насосы (марка и количество) |
ЭЦН-8-15шт ЭЦН-10-2шт |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % |
2008 |
45,2 |
11,8 |
22,1 |
11,3 |
51,1 |
2009 |
45,2 |
11,8 |
22,1 |
11,3 |
51,1 |
Количество приборов учета по состоянию на август 2010 г.
|
Счетчики тепловой энергии |
Счетчики воды |
||||
требуется, шт. |
установлено, шт. |
принято в эксплуатацию, шт. |
требуется, шт. |
установлено, шт. |
принято в эксплуатацию, шт. |
|
1. Бюджетные учреждения всего, в т.ч. |
2 |
11 |
- |
31 |
- |
- |
образование |
11 |
9 |
|
11 |
0 |
|
здравоохранение |
2 |
1 |
|
2 |
1 |
|
2. Жилые МКД |
43 |
9 |
- |
47 |
3 |
- |
Жилищный фонд Михайловского района
Жилищный фонд |
Единица измерения |
Количество |
Количество капитальных жилых домов - всего |
единиц |
1630 |
5-этажных |
единиц |
1 |
4-этажных |
единиц |
3 |
3-этажных |
единиц |
15 |
2-этажных |
единиц |
37 |
1-этажных |
единиц |
1574 |
Лифтовое хозяйство |
|
|
Количество лифтов - всего |
единиц |
0 |
Свободненский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование |
Единицы измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Сельское население |
тыс. чел. |
15,274 |
15,005 |
15,624 |
15,372 |
15,298 |
15,175 |
Структура производства тепловой энергии на территории
Свободненского района
Показатель |
Год |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Котельные, Гкал. |
24384 |
30259 |
29141 |
Электрокотельные, тыс. кВт ч |
1961,112 |
2095,302 |
2108,011 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/ч |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
38 |
52 |
38093,89 |
От 3 до 20 Гкал/час |
1 |
3,4 |
7254,95 |
От 20 до 100 Гкал/час |
нет |
|
|
Всего |
32 |
55,398 |
45348,84 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
30 259,0 |
29 140,8 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
697,0 |
671,2 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
5 527,8 |
5 323,6 |
% |
23,0 |
23,0 |
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
24 034,2 |
23 146,0 |
Расход натурального топлива |
тонн |
17288,8 |
14586,5 |
Калорийный эквивалент |
|
0,443 |
0,429 |
Удельный расход условного топлива план/факт |
кг у. т./Гкал |
259,08 |
219,80 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
1101,1 |
932,5 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал |
36,39 |
32,0 |
Водоснабжение: расход воды |
куб. м |
15129,5 |
14570,42 |
Удельный расход |
куб. м./Гкал |
0,5 |
0,5 |
Водоотведение |
куб. м |
- |
- |
Себестоимость тепловой энергии |
рубУГкал |
1778,0 |
2017,6 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1504,38 |
1707,09 |
Продолжительность отопительного периода |
час |
5496 |
5496 |
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Нормативные тепловые потери, Гкал |
- |
5412,5 |
5200 |
Фактические тепловые потери, Гкал |
4300 |
5527,8 |
5323,6 |
Потери и затраты теплоносителя, м3 |
- |
- |
- |
Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч |
902,2 |
1101,1 |
932,5 |
Характеристика водозаборов Свободненского района
Наименование |
Водозабор |
Количество скважин |
32 |
в том числе рабочие |
32 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
4608 |
Фактическая мощность, тыс. м3/сут. |
2315 |
Количество насосных станций |
17 |
Резервуары РЧВ |
9 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене, % |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене, км |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % |
2008 |
64,9 |
21 |
32,4 |
11,6 |
4,5 |
38,8 |
2009 |
64,9 |
21 |
32,4 |
11,6 |
4,5 |
38,8 |
Технические показатели системы водоснабжения
Показатель |
Единица измерения |
Основное оборудование |
Производительность |
Мощность |
Год постройки |
Подъем воды | |||||
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам |
т. м3/ч |
|
123,8 |
110,2 |
1962-1980 |
|
|
Водопроводная сеть |
|
|
|
|
т. м3/ч |
|
123,8 |
110,2 |
1962-1980 |
Протяженность |
км |
|
17,437 |
|
|
Технические показатели системы водоотведения
Показатель |
Единица измерения |
Количество |
Протяженность канализационной сети |
км |
9,494 |
Установленная пропускная способность очистных сооружений |
т. м3/ч |
116 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2007 (факт.) |
2008 (факт.) |
2009 (факт.) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
21909 |
26004 |
37991 |
75000 |
83230 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
7,1 |
9,1 |
11,2 |
20,8 |
20,8 |
Фактический объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Потребление по годам |
Электроэнергия, тыс. кВт-ч |
Тепловая энергия, Гкал |
Уголь, т |
2007 год |
|
|
|
Администрация района |
51,172 |
381,1 |
|
Администрации сельсоветов |
173,236 |
2440 |
167,7 |
Образование |
2661,361 |
6208,5 |
4367 |
Здравоохранение |
313,472 |
951,3 |
533,5 |
Культура |
4,725 |
190,9 |
91 |
Итого |
3203,966 |
10171,8 |
5159,2 |
2008 год |
|
|
|
Администрация района |
59,791 |
2488,3 |
313,2 |
Администрации сельсоветов |
128,729 |
435,8 |
|
Образование |
2495,802 |
6386,1 |
4161,11 |
Здравоохранение |
259,473 |
1044,1 |
546,44 |
Культура |
5,049 |
150,9 |
|
Итого |
2948,844 |
10505,2 |
5020,75 |
Администрация района |
68,35 |
437,2 |
|
Администрации сельсоветов |
213,8 |
2323,099 |
127,1 |
Образование |
2729,029 |
8418,08 |
2883,85 |
Здравоохранение |
258,3 |
1079,8 |
785 |
Культура |
4,971 |
130,106 |
|
Итого |
3274,45 |
12388,285 |
3795,95 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
для бюджетных учреждений
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, тыс. кВтч |
3203,966 |
2948,844 |
3274,450 |
Тепловая энергия, Гкал |
10171,8 |
10505,2 |
12388,285 |
Уголь, т |
5159,2 |
5020,75 |
3795,95 |
Структура потребителей на территории района в социальной сфере
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
|||||
электрической энергии |
тепла |
угля |
||||
2009 г., тыс. руб. |
% |
2009 г., тыс. руб. |
% |
2009 г., тыс. руб. |
% |
|
Социальная сфера, всего |
10764,4 |
100 |
17263,1 |
100 |
3970 |
100 |
В том числе образование |
9605,3 |
89,2 |
16072,4 |
93,1 |
3737,3 |
- |
Здравоохранение |
878,2 |
10,6 |
2880,9 |
5,1 |
847,3 |
- |
Культура |
22,1 |
0,2 |
313,9 |
1,8 |
- |
- |
Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации
Наименование показателя |
Значение показателей по годам |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание учреждений, финансируемых из районного бюджета, % |
11,2 |
20,8 |
20,8 |
В том числе электропотребление учреждений на территории района, млн. кВтч/тыс, руб. |
3,3 млн. кВтч |
2,6 млн. кВтч |
2,5 млн кВтч |
10,3 млн. руб. |
13,6 млн.руб. |
17,4 млн. руб. |
|
В том числе теплопотребление учреждений на территории района, тыс. Гкал/тыс. руб. |
12,4 тыс. Гкал |
18,3 тыс. Гкал |
17,8 тыс. Гкал |
27,7 млн. руб. |
61,4 млн. руб. |
65,8 тыс. руб. |
|
Стоимость энергопотребления в текущих ценах, млн. руб. |
38,0 млн. руб. |
75,0 млн. руб. |
83,2 млн. руб. |
Показатели жилищного фонда Свободненского района
Жилищный фонд |
Единица измерения |
Количество |
Количество капитальных жилых домов - всего |
единиц |
4120 |
4-этажных |
единиц |
1 |
3-этажных |
единиц |
6 |
2-этажных |
единиц |
14 |
1-этажных |
единиц |
4099 |
Количество лифтов по району отсутствует |
единиц |
- |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах |
14,7 |
20,2 |
25,6 |
28 |
Шимановский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование |
Единицы измерения |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Сельское население |
тыс. чел. |
6,9 |
7,0 |
7,017 |
7,043 |
7,065 |
7,125 |
Динамика муниципального продукта
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
МП, млн. руб. |
290 |
360 |
460 |
489 |
558 |
599 |
643 |
672 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
|||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Электроэнергия, млн. кВтч |
5,31 |
5,98 |
5,7 |
5,97 |
5,8 |
5,63 |
5,47 |
5,33 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
22,1 |
22,6 |
22,1 |
17 |
17 |
17 |
16,94 |
16,94 |
Водоснабжение, тыс. куб. м |
15,1 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,4 |
15,1 |
15,0 |
14,9 |
Динамика энергоемкости МП Шимановского района
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
МП, млн. руб. |
0,29 |
0,36 |
0,46 |
0,489 |
0,558 |
0,599 |
0,643 |
0,672 |
Потребление ТЭР, тыс. т у. т. |
7,17 |
7,29 |
6,96 |
6 |
5,8 |
5,6 |
5,5 |
5,3 |
Энергоемкость, кг у. т./1000руб. |
24,72 |
20,25 |
15,13 |
12,27 |
10,39 |
9,35 |
8,55 |
7,89 |
Электроемкость, тыс. кВтч/млн. руб. |
18295 |
16616 |
12979 |
12209 |
10389 |
9394 |
8508 |
7926 |
Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб. |
76,21 |
62,78 |
48,04 |
34,76 |
30,47 |
28,38 |
26,35 |
25,21 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
|
электрической энергии |
тепла |
||
Сельское хозяйство |
10 |
1 |
11 |
Промышленность |
5 |
4 |
9 |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
60 |
17 |
77 |
Социальная сфера |
22 |
77 |
99 |
Строительство |
1 |
|
1 |
Прочие |
2 |
1 |
3 |
Всего |
100 |
100 |
|
Структура производства тепловой энергии в Шимановском районе, тыс. Гкал
Показатель |
Год |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Производство, всего |
22,1 |
22,6 |
22,1 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
21 |
18,28 |
22100 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
26274 |
25246 |
Расход т/энергии на собственные нужды |
Гкал |
506 |
506 |
Потери т/энергии в сетях |
Гкал |
3168 |
2640 |
% |
12% |
11% |
|
Полезный отпуск т/энергии |
Гкал |
22600 |
22100 |
Расход натурального топлива |
тонн |
9620 |
8992 |
Калорийный эквивалент |
|
0,487 |
0,496 |
Удельный расход условного топлива план./факт. |
кг у. т./Гкал |
210 |
201 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
1267528 |
1250315 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал |
56,09 |
56,58 |
Водоснабжение: расход воды |
куб.м |
6593 |
6650 |
Удельный расход |
куб.м/Гкал |
0,3 |
0,3 |
Себестоимость тепловой энергии |
руб./Гкал |
1601,27 |
1774,99 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
1358,43 |
1441,1 |
Продолжительность отопительного периода |
час. |
5616 |
5592 |
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор |
Количество скважин |
14 |
В том числе рабочие |
14 |
Проектная мощность, м3/сут. |
480 |
Фактическая мощность, м3/сут. |
41 |
Насосы (марка и количество) |
ЭЦВ - 8 кол-во - 3 ЭЦВ - 6 кол-во - 11 |
Резервуары РЧВ |
4 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % |
2008 |
7,1 |
1,3 |
18,3 |
2,5 |
0,52 |
20,8 |
2009 |
7,1 |
1,3 |
18,3 |
2,5 |
0,52 |
20,8 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2007 (факт.) |
2008 (факт.) |
2009 (факт.) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
32252 |
37943 |
44639 |
49897 |
56883 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
16 |
17 |
21 |
22 |
22 |
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд |
Единица измерения |
Количество |
Общая площадь с местами общего пользования - всего |
тыс. кв. м |
зд |
в том числе в капитальных зданиях |
тыс. кв. м |
3,1 |
Количество квартир - всего |
единиц |
54 |
в том числе в капитальных зданиях |
единиц |
54 |
Количество капитальных жилых домов - всего |
единиц |
3 |
в т.ч. 2-этажных |
единиц |
3 |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах |
19 |
21 |
22 |
23 |
Архаринский район
Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями за 2009 год составила 45613 тыс. рублей, или около 12,4% расходов консолидированного бюджета. Бюджетные расходы за 2009 год по сравнению с 2008 годом по коммунальным услугам уменьшились на 5,2%. В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на теплоэнергию (80,9%), затраты на электроэнергию составляют 16,6%, водоснабжение 2,5%.
Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.2010 составляет 390 тыс. кв. метров, в том числе оборудовано центральным отоплением 135,3 тыс.кв.м (34,7%), водопроводом 132,5 тыс.кв.м. (34%), горячим водоснабжением 125,7 тыс.кв.м (32,2%), канализацией 132,4 тыс.кв.м (33,9%), 181,2 тыс. кв.м (46,5%) газом.
На территории Архаринского района обеспечение теплом производят 32 котельные, в том числе 27 муниципальных котельных. Мощность котельных составляет 59 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая ведомственные котельные, за 2009 год составил 73,1 тыс. Гкал, в том числе бюджетным учреждениям 27,1 тыс. Гкал, населению 38,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 9,8 тыс. Гкал, что составляет 13,4% от полезного отпуска тепловой энергии. Общая сумма расходов на оказание услуг по теплоснабжению составила 137,7 млн. рублей, в том числе расходы на топливо 71,1 млн. рублей (51,6% от общего объема затрат), оплата электроэнергии 10,1 млн. рублей (7,3%). Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 118,1 млн. рублей, в том числе от населения 58,8 млн. рублей.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги водоснабжения, отпущено воды 607,9 тыс. куб.м, потери при транспортировке составляют 41,2 тыс. куб.м. (6,8%). Затраты на электроэнергию по предоставлению услуг по водоснабжению составили 2,9 млн. рублей, 25,8% от общей стоимости реализации услуг.
Благовещенский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 11 котельных района, где установлены 38 котлов, из которых 8 - электрокотлы, 4 котла работают на топочном мазуте. Тепловые сети в селах района монтировались поэтапно с 1968 по 1982 годы, т.е. значительная часть (80%) была построена до 1980г.
Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение поселков района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет более 21,6 км, степень износа 66,4%. 3,5 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.
В Благовещенском районе 1184 многоквартирных дома, из них двухквартирных - 1132, в том числе с благоустройством - 82, без благоустройства - 1050, т.е. 88,7% многоквартирных домов, расположенных на территории Благовещенского района. Необходимо установить 52 общедомовых прибора учета тепловой энергии, 49 общедомовых приборов учета электрической энергии, 46 приборов учета холодной воды.
Завитинский район
В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления, большой удельный вес имеет сектор ч бюджетной сферы. Потребление тепловой энергии в бюджетной сфере составило 15015,2
Гкал за 2009 год.
Потребление ТЭР в 2009 году составило: электроэнергии -1814,8 тыс. кВт; тепловой энергии - 15015,2 Гкал; воды - 32720 м3; угля - 991,5 тонн.
Ивановский район
Кризисные явления в экономике, развивающиеся в последние годы, привели к обострению негативных тенденций в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) района, что обусловлено тем, что около 40% всех потребляемых ТЭР расходуется без отдачи, неэффективно. Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. Из-за большого износа сетей (70-80%) велики потери воды (15-20% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют до 30%.
Основными потребителями энергетических ресурсов всех видов являются бюджетные учреждения, предприниматели и население.
Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.2010 составляет 554,9 тыс. кв. м и характеризуется низким уровнем благоустройства: 35,2 % жилых помещений оборудовано водопроводом, 26,6% - горячим водоснабжением, 35,2% - канализацией, 43,0% - центральным отоплением, 54,4% - газом.
На территории Ивановского района услугами теплоснабжения обеспечено 238,7 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения 195,4 тыс. м.кв. жилья.
Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 37 угольных котельных, из которых 33 - государственные и муниципальные. Мощность котельных составляет 53,8 Гк/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая отпуск от ведомственных котельных, составил за 2009 год 96 тыс. Гкал, в том числе населению 50,2 тыс. Гкал, бюджетным организациям 23,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 16,7 тыс. Гкал, что составляет 14,8% от общего количества, поданного в сеть тепла.
Общая сумма расходов предприятий на оказание услуг по теплоснабжению составила 142,6 млн. руб., в том числе расходы на топливо 56,1 млн. руб. (39% от общего объема затрат), на оплату электроэнергии приходится 9,0% (12,8 млн. руб.).
Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год -146,5 млн. руб., в том числе от населения - 76,1 млн. руб.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено воды 325,0 тыс. куб.м, потери при транспортировке составляют 4,8%. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов 443 тыс. кВт. час, что составляет 1,5 млн. руб., или 31,3% в общей сумме расходов по реализации услуги.
Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг составил в 2009 году 115,9 млн. руб., или затраты на топливо составили 34,4% (39,8 млн. руб.), на электроэнергию 8,7% (10,1 млн. руб.).
Располагаемый потенциал энергосбережения в Ивановском районе как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 20-25%.
Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере 30-40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20% воды.
Константиновский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 25 котельных района, которые работают на буром угле марки 2БР. Значительная часть тепловых сетей (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 26,3 км, 5,98 км сетей относится к категории ветхих. Водоснабжение поселений района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет 19,8 км. 6,08 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют.
Сковородинский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 23 котельных района, где установлено 66 котлов. Все котельные работают на буром угле марки 2 БР. Тепловые сети района строились поэтапно с 1946 по 1998 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы. Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями. Протяженность всех водоводов составляет более 68,95 км, степень износа 47%. 22,57 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. На обслуживании находится 3 насосных станции.
Октябрьский район
Высокая себестоимость энергоресурсов определяется низким качеством топлива (уголь), ветхим и аварийным состоянием тепловых и водопроводных сетей (износ до 70-80%), ветхое и аварийное состояние тепловой изоляции тепловых и водопроводных сетей (износ 100%) потери тепловой энергии в тепловых трассах достигают 40,0 % от произведенной тепловой энергии.
Ввиду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основными статьями расходов на выработку коммунальных услуг в организациях коммунального комплекса являются расходы на топливо, электроэнергию и транспорт.
Основными потребителями энергетических ресурсов, вырабатываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, являются бюджетные учреждения и население.
Жилищный фонд района, по состоянию на 01.01.2010 составляющий 406,0 тыс. м общей площади, характеризуется низким уровнем благоустройства: 31,0% жилых помещений оборудованы коммунальными услугами, в том числе холодным водоснабжением - 31,0%; горячим водоснабжением - 11,8%; канализацией - 29,0,0%; центральным отоплением - 31,0%; сетевым газом - 0,0%, электроплитами - 6,8%.
Снабжение потребителей района тепловой энергией осуществляется от 34 муниципальных котельных, работающих на угле. Суммарная мощность котельных составляет 72,6 Гкал./час. Общий отпуск тепловой энергии в 2009 году составил 71 444,6 Г кал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 14405,5 Гкал, или 20,0 % от общего количества поданного тепла в сеть при нормативных потерях 8-10%.
Общая сумма расходов предприятий ЖКХ на оказание услуг по теплоснабжению составила 116,361 млн. рублей, в том числе:
расходы на топливо - 47,86 млн. рублей (41% от общего объема затрат);
расходы на электроэнергию - 14,83 млн. рублей (12,8% от общего объема затрат).
Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 100,4 млн. рублей, в том числе от населения - 35,15 млн. рублей.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено 378,2 тыс. куб. м, потери в сетях при транспортировке до потребителя составляют 4,8%.
Расход электроэнергии на весь объем произведенных коммунальных ресурсов - 443,0 тыс. кВт/час, что составляет 1,5 млн. рублей.
Располагаемый потенциал энергосбережения в Октябрьском районе как тепловой, так и электрической энергии составляет 15-20%.
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Октябрьском районе за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемой тепловой энергии используется неэффективно, по не зависящим от потребителя причинам. Большие потери энергоресурсов происходят при транспортировке энергоресурсов от производителя до потребителя из-за ветхого и аварийного состояния тепловых и водопроводных сетей, особенно из-за состояния тепловой изоляции. Наличие большого количество маломощных котельных, использующих низкоэффективное технологическое оборудование и оборудованных котлами, не приспособленными работать на низкокалорийном топливе (уголь). Оборудование химводоподготовки имеют 6 котельных и 34 (17,6% от общего числа котельных). Соответственно, все это приводит к росту затрат на производство единицы коммунальной услуги, что, в свою очередь, увеличивает затраты бюджета на содержание бюджетных учреждений, к неплатежам со стороны населения, ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах.
Селемджинский район
Суммарное потребление электрической и тепловой Энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 57,5 тыс. т у.т.
В 2007 году показатели энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории муниципального образования в среднем находились на уровне 2000 года, энергоемкость экономики составила 1,25 кг у.т./тыс. рублей.
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.
Цены на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти от 12 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
В результате до 2012 года стоимость основных для Селемджинского района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей является беспрецедентным.
Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 1,6 раза.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Селемджинского района становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.
Мазановский район
Мазановский район занимает центральную часть Амурской области, в бассейне низовьев реки Селемджа. Общая площадь равна 28,3 тыс. км2, численность населения составляет 15 тыс. чел. по состоянию на 31.12.2009. По сравнению с 2007 годом численность населения уменьшилась на 130 чел., или 1,3%. Ниже приведены статистические данные сложившейся ситуации по энергопотреблению в Мазановском районе.
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование |
Единицы измерения |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Сельское население |
тыс. чел. |
15,1 |
15,0 |
14,9 |
14,9 |
Структура муниципального продукта (МП) Мазановского района, %
Обрабатывающие производства |
15,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
9,1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
54,5 |
Транспорт и связь |
1,7 |
Оптовая и розничная торговля |
6,8 |
Прочие (малые предприятия, строительство) |
6,9 |
Итого |
100 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, тыс. кВт.ч |
37841 |
3954 |
4681 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
4156 |
4258 |
4447 |
Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) на территории Мазановского района
Направления потребления |
Доля в суммарном объеме потребления, в процентах % |
теплоэнергия | |
Население и жилищно-коммунальная сфера |
39 |
Социальная сфера |
25 |
Прочие |
36 |
Всего |
100 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади) равна: электроэнергии-12%, теплоэнергии - 44%.
Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение Мазановского района осуществляется организациями: МУМП "Топливное", ООО "Теплосервис", ООО "Мазановскагропромстрой", которые обеспечивают потребности жилищно-коммунального сектора в тепловой энергии.
Структура производства тепловой энергии в Мазановском районе, Гкал
Показатель |
Год |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
котельные |
32,8 |
32,9 |
35,2 |
В Мазановском районе эксплуатируется 33 котельных, все котельные - до 3 Гкал/час, работают на твердом топливе (уголь).
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
33 |
44,39 |
33,1 |
Всего на котельных единовременно эксплуатируется 45 котлов (на твердом топливе) суммарной мощностью 44,39 Гкал/час.
Потребность в топливе на весь отопительный сезон составляет 19184 т угля.
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал. |
32940 |
32999 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды |
Гкал |
2367 |
2398 |
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
2813,3 |
3423,9 |
% |
8,5 |
10,37 |
|
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
28258 |
28594 |
Расход натурального топлива |
тонн |
20914 |
19864 |
Калорийный эквивалент |
|
390 |
362 |
Фактический удельный расход Условного топлива |
кг у.т./Гкал |
953,2 |
964,6 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
996520 |
1045125 |
Удельный расход |
кВтч /Гкал. |
59,4 |
61,4 |
Водоснабжение: расход воды |
куб.м |
45710 |
46951 |
Удельный расход |
куб.м/Гкал |
13,8 |
14,2 |
Водоотведение |
куб.м |
|
|
Продолжительность отопительного периода |
час |
5496 |
5496 |
Суммарное потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в 2009 году составило 32 999 Гкал, в топливном эквиваленте - 8,4 тыс. т у. т.; в 2008 году - 32940 Гкал.
Водоснабжение
Водоснабжение осуществляется 5 водонапорными башнями. Протяженность всех водоводов составляет 5 км, степень износа 60%, причем 0,66 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.
Потребление в жилищном фонде
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 317 тыс. кв. метров (из них 177,2 тыс. кв. м - многоквартирные дома).
Оценка сложившейся ситуации по исполнительным органам
государственной власти
"Аэропорты местных воздушных линий"
Динамика оказания государственной услуги
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Взлет-посадка, млн. руб. |
6,4 |
19,5 |
14,1 |
15,0 |
16,0 |
17,2 |
18,9 |
20,8 |
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВт-ч |
1,23 |
1,69 |
1,8 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
0,27 |
0,5 |
0,57 |
Динамика энергоемкости государственной услуги
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
Взлет-посадка, млн. руб. |
6,4 |
19,5 |
14,1 |
Потребление ТЭР, тыс. т у.т. |
0,19 |
0,28 |
0,305 |
Энергоемкость, кг у. т./1000 руб. |
29,7 |
14,3 |
21,6 |
Электроемкость тыс. кВтч/ млн. руб. |
0,19 |
0,08 |
0,12 |
Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб. |
42,2 |
25,6 |
40,4 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
ГУ Амурской области "Аэропорты МВЛ" (из расчета на 1 кв. метр
общей площади, которая составляет 7105,1 кв.м)
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
Потребление ТЭР, т у. т. |
190 |
280 |
305 |
Площадь |
4366 |
6265,1 |
7105,1 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов, т у. т/ кв. м |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
Министерство социальной защиты населения области
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|
Электроэнергия, млн. кВт * ч |
2,6 |
2,4 |
7,2 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
7,9 |
9,0 |
23,5 |
Водоснабжение, куб.м |
45459 |
46907 |
62110 |
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель |
Год |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Производство, всего |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
котельные |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
электрокотельные |
1 |
1 |
1 |
Количество и мощность котельных
Показатель |
Число отопительных котельных |
Суммарная мощность, Гкал/час |
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
До 3 Гкал/час |
4 |
6,9 |
495,0 |
От 3 до 20 Гкал/час |
1 |
|
|
Всего |
5 |
6,9 |
495,0 |
Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной
Показатели |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
Выработка тепловой энергии (всего) |
Гкал |
498,3 |
498,3 |
Расход т/энергии на собственные нужды |
Гкал |
498,3 |
498,3 |
Полезный отпуск т/энергии |
Гкал |
498,3 |
498,3 |
Расход натурального топлива |
тонн |
7980 |
7980 |
Калорийный эквивалент |
уголь БР-0-300 |
2900/0119 |
2900/0119 |
Удельный расход условного топлива план/факт |
кг у. т./Гкал |
781 |
781 |
Электроэнергия: расход |
кВтч |
9935 |
9935 |
Удельный расход |
кВтч/Гкал. |
9935/483 |
9935/483 |
Продолжительность отопительного периода |
час |
8760 |
8760 |
Характеристика водозаборов
Наименование |
Водозабор |
Водозабор |
Всего |
Количество скважин |
3 |
|
3 |
в том числе рабочие |
3 |
|
3 |
Проектная мощность, тыс. м3/сут. |
112 |
|
112 |
Фактическая мощность, тыс. м3/сут. |
112 |
|
112 |
Количество насосных станций |
3 |
|
3 |
Насосы (марка и количество) |
ЭЦВ-6-10-90, 6 |
6-6, 6-80 |
|
Хлораторные установки |
3 |
|
3 |
Резервуары РЧВ |
3 |
|
3 |
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год |
Протяженность водопроводных сетей, км |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % |
Протяженность канализационных сетей |
В том числе нуждающихся в замене |
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % |
2008 |
0,6 |
|
|
0,6 |
|
|
2009 |
0,6 |
|
|
0,6 |
|
|
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг
в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2009 (факт.) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
70822,3 |
68697,7 |
66572,9 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
13,1 4,7 |
14,1 4,4 |
13,2 4,4 |
Управление внутренних дел по Амурской области
Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории области
Виды энергоресурсов |
Потребление по годам |
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Электроэнергия, млн. кВтч |
2156700 |
2101700 |
2263300 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал |
10500 |
11808,2 |
12392,2 |
Природный газ, куб. м |
0 |
0 |
0 |
Водоотведение куб. м |
31000 |
33515,6 |
41732 |
Водоснабжение, куб. м |
31000 |
33039 |
42893 |
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год |
2007 (факт.) |
2008 (факт.) |
2009 (факт.) |
2010 (прогноз) |
2011 (прогноз) |
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей |
19620 |
22860 |
25566,7 |
29795,9 |
28902 |
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % |
1,5 |
1,9 |
2,08 |
2,43 |
2,35 |
Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4.1
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Общие сведения и расчет целевых показателей
26 ноября 2010 г., 24 августа, 23 сентября 2011 г.
Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4.2
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
26 ноября 2010 г., 23 сентября 2011 г.
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, отражающие
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей |
||||||||
(данные берутся из приложения N 4.1) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2020 |
|||
В.1. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс.кВтч |
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А. 1.(2007)] П.З.(2007) |
0 |
186096.77 |
-51210.107 |
111416.01 |
352084.78 |
586043.9 |
823455.44 |
916949.39 |
2372538.89 |
В.2. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
В.1.(п)П. 11.(2007) |
0 |
263345.54 |
-72467.42 |
157664.79 |
498235.17 |
829310.72 |
1165271.79 |
1297575.08 |
3357379.78 |
В.3. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс.Гкал |
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А. 1.(2007)] П.4.(2007) |
0 |
256.46 |
-70.57 |
153.54 |
485.21 |
807.63 |
1134.81 |
1263.66 |
3269.62 |
В.4. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
В.З.(п)П.12.(2007) |
0 |
149619.61 |
-41172.32 |
89577.15 |
283072.01 |
471172.38 |
662048.46 |
737216.49 |
1907493.29 |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс.куб.м |
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А. 1.(2007)] 01.5.(2007) |
0 |
1382.29 |
-380.38 |
827.57 |
2615.21 |
4353.02 |
6116.46 |
6810.92 |
17622.75 |
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
В.5.(п)ПЛ 3.(2007) |
0 |
17776.24 |
-4891.67 |
10642.62 |
33631.67 |
55979.81 |
78657.72 |
87588.41 |
226628.54 |
В.7. |
Экономия природного газа (привозного) в натуральном выражении |
т. |
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А. 1.(2007)] П.6.(2007) |
0 |
244.82 |
-67.36 |
146.57 |
463.18 |
770.96 |
1083.29 |
1206.28 |
3121.18 |
В.8. |
Экономия природного газа (привозного) в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
В.7.(п)П. 14.(2007) |
0 |
1011100.93 |
-278234.74 |
605345.448 |
1912946.95 |
3184093.57 |
4473997.88 |
4981969.18 |
12890477.62 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
N |
Наименование показателей |
Бд. изм. |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей |
||||||||
(данные берутся из приложения N 4.1) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2020 |
|||
С.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ |
% |
(П. 19.(п)/П.20.(п)) 100% |
90.15 |
90.52 |
90.85 |
94 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
С.2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ |
% |
(П.21 .(п)/П.22.(п)) 100% |
29.4 |
32 |
34.5 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
С.3 |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ |
% |
(П.23.(п)/П.24.(п)) 100% |
21.22 |
25.58 |
28.92 |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
С.4. |
Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ |
% |
(П.25.(п)/П.26.(п)) 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.5. |
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
(П.28.(п)/П.27.(2007)) 100% |
1.83 |
1.77 |
1.96 |
1.92 |
1.87 |
1.81 |
1.76 |
1.7 |
1.7 |
С.6. |
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
(П.28.(п)/П.27.(п)) 100% |
2.26 |
1.9 |
1.94 |
1.75 |
1.69 |
1.58 |
1.48 |
1.4 |
1.14 |
C.7. |
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн.руб. |
П.28.(п+1)-П.28.(п) |
34.1 |
30.74 |
18.85 |
39.5 |
12.7 |
13.9 |
13.4 |
13.1 |
12.8 |
С.8. |
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
млн.руб. |
П.28.(п+1)-П.28.(2007) |
6.85 |
28.72 |
17.21 |
41.59 |
32.6 |
29.26 |
25.41 |
21.15 |
17.23 |
С.9. |
Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(П.29.(п)/П.27.(п)) 100% |
3.27 |
3.08 |
4.11 |
4.11 |
3.96 |
3.83 |
3.71 |
3.58 |
3.5 |
С.10. |
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
П.29.(п+1)-П.29.(п) |
145.24 |
347.6 |
184.92 |
88.19 |
86.43 |
83.46 |
70.1 |
65.3 |
48.4 |
С.11. |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
(П.31.(п)/П.30.(п)) 100% |
0.32 |
0.39 |
0.62 |
1.95 |
15.95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
С.12. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
П.32.(п) |
20 |
42 |
64 |
110 |
302 |
480 |
807 |
928 |
928 |
С.13. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |
шт. |
(П.34.(п)/П.33.(п)) 100% |
3 |
5 |
10 |
16 |
30 |
45 |
80 |
100 |
100 |
С.14. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
(П.36.(п)/П.35.(п)) 100% |
2.02 |
4.71 |
4.38 |
6.22 |
7.04 |
7.76 |
8.27 |
7.88 |
8.47 |
С.15. |
Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс.руб./ чел. |
(П.37.(п)/П.38.(п)) |
5.98 |
7.7 |
7.81 |
10.68 |
12.42 |
14.01 |
15.55 |
17.26 |
29 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей |
||||||||
(данные берутся из приложения N 4.1) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2020 |
|||
D.I. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ |
% |
(П.40.(п)/П.39.(п)) 100% |
89.35 |
90.95 |
91.7 |
94 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ |
% |
(П.42.(п)/ГТ.41.(п)) 100% |
0.04 |
0.09 |
0.1 |
5.45 |
63.69 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ |
% |
(П.43.(п)/П.41.(п)) 100% |
86.67 |
90.55 |
96.82 |
98.23 |
99.64 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД) |
% |
(П.45.(п)/П.44.(п)) 100% |
5.02 |
5.25 |
5.45 |
26.03 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ |
% |
(П.47.(п)/П.46.(п)) 100% |
10.66 |
11.02 |
11.65 |
35.86 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ |
% |
(П.49.(п)/П.48.(п)) 100% |
5.64 |
8.14 |
8.29 |
37.85 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ |
% |
(П.51.(п)/ГТ.50.(п)) 100% |
0.35 |
0.51 |
0.54 |
27.96 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ |
% |
(П.52.(п)/П.50.(п)) 100% |
3.6 |
3.81 |
6.06 |
36 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.9. |
Доля объемов природного газа, (привозного) потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ |
% |
(П.54.(п)/П.53.(п)) 100% |
0.64 |
1.1 |
3.38 |
18.02 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.10. |
Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ |
% |
(П.56.(п)/П.55.(п)) 100% |
11.99 |
13.56 |
14 |
32.49 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
П.58.(п) |
15 |
21 |
36 |
620 |
5630 |
6700 |
8200 |
10300 |
19562 |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(П.58.(п)/П.57.(п)) 100% |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.55 |
4.96 |
5.87 |
7.13 |
8.89 |
16.19 |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в транспортном комплексе
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей |
||||||||
(данные берутся из приложения N 4.1) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Е.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ |
шт. |
П.59.(п+1)-П.59.(п) |
8 |
14 |
55 |
58 |
72 |
83 |
131 |
268 |
340 |
Е.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
шт. |
П.60.(п+1)-П.60.(п) |
30 |
30 |
115 |
159 |
174 |
177 |
220 |
255 |
279 |
Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Программные мероприятия в Амурской области
26 ноября 2010 г., 24 августа, 23 сентября 2011 г.
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения
и повышения энергоэффективности
Блок мероприятий по видам деятельности
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в бюджетной сфере
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности жилищного фонда
N |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010 - 2014 годы |
Источники финансирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
49682,75 |
2500,00 |
0,00 |
52182,75 |
ФБ |
354760,5 тыс. руб. - за счет сокращения потребления и потерь энергоресурсов (ЭР), воды |
|
0,00 |
20324,1 |
88429,22 |
66972,52 |
32467,63 |
208193,47 |
ОБ |
|||||
2806,66 |
66051,89 |
63267,03 |
67281,15 |
32203,21 |
231609,94 |
МБ |
|||||
10276,50 |
575210,08 |
157951,72 |
159077,75 |
121149,93 |
1023665,98 |
ВБ |
|||||
13083,16 |
661586,07 |
359330,72 |
295831,42 |
185820,77 |
1515652,14 |
Всего |
|||||
1 |
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в т.ч. |
тыс. руб. |
0 |
0 |
17631,25 |
0 |
0 |
17631,25 |
ФБ |
143227 тыс. руб. - за счет сокращения потерь ЭР |
|
0 |
20324,1 |
36038,06 |
17170,18 |
2448,75 |
75981,09 |
ОБ |
|||||
1625 |
16721,16 |
23320,05 |
17687,23 |
2895,75 |
62249,19 |
МБ |
|||||
8740,00 |
389267,91 |
36140,23113 |
26609,24 |
11708,75 |
472466,13 |
ВБ |
|||||
10365,00 |
426313,17 |
29,59 |
61466,65 |
17053,25 |
628327,66 |
Всего |
|||||
1.1 |
Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |
тыс. руб. |
157,5 167,5 325 |
192,5 202,5 395 |
10 10 |
10 10 |
10 10 |
350 400 750 |
МБ ВБ Всего |
Целевые показатели для жилищного фонда, анализ информации об энергопотреблении жилых домов |
ОМСУ, УК |
1.2 |
Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне) |
тыс. руб. |
|
325 325 650 |
|
|
|
325 325 650 |
МБ ВБ Всего |
Оценка потенциала энергосбережения, ранжирование мероприятий по энергосбережению |
ОМСУ, УК |
1.3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |
тыс. руб. |
|
27 25 52 |
50 50 100 |
50 50 100 |
|
127 125 252 |
МБ ВБ Всего |
63 тыс. руб .-за счет уменьшения потерь ЭР |
ОМСУ, УК |
1.4 |
Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды |
тыс. руб. |
0 0 352,50 7762,50 8115,00 |
0,00 15324,10 11529,70 380865,5 407719,3 |
15717,00 21848,10 19088,11 34282,76 90935,97 |
0,00 16060,24 16060,27 25239,27 57359,78 |
0,00 2448,75 2448,75 11498,75 16396,25 |
15717,00 55681,19 49479,33 459648,78 580526,30 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
143164 тыс. руб. - за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК |
1.5 |
Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |
тыс. руб. |
65 60 125 |
517 205 722 |
477 200 677 |
467 200 667 |
447 200 647 |
1973 865 2838 |
МБ ВБ Всего |
Повышение заинтересованности собственников жилья в энергосбережении ЭР |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья |
1.6 |
Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |
|
В пределах текущих расходов |
ОБ |
Контроль функционирования программы в жилищном фонде |
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ |
|||||
1.7 |
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |
тыс. руб. |
750 750 1500 |
250 250 500 |
|
|
|
1000 1000 2000 |
МБ ВБ Всего |
Привлечение внебюджетных средств |
Администрация Белогорского района |
1.8 |
Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов |
тыс. руб. |
300
300 |
3684,96 7394,91 11079,87 |
1914,25 4009,96 3684,94 1597,47 11206,62 |
1109,94 1109,96 1109,97 3329,87 |
|
1914,25 5119,9 8779,86 10102,35 25916,36 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
Выявление источников повышенного энергопотребления |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК |
1.9 |
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энерго сервисных договоров |
тыс. руб- |
|
0 0 195 195 |
0 180 20 200 |
|
|
0 180 215 395 |
ФБ ОБ МБ Всего |
Привлечение внебюджетных средств |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК |
1.10 |
Установка приборов учета для малоимущих граждан |
тыс. руб. |
|
5000 5000 |
10000 10000 |
|
|
15000 15000 |
ОБ Всего |
Сокращение объемов потребления ТЭР |
Министерство социальной защиты населения области |
2 |
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
32051,50 |
2500,00 |
0,00 |
34551,50 |
ФБ |
211533,5 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды |
|
0,00 |
0,00 |
52391,16 |
49802,34 |
30018,88 |
132212,38 |
ОБ |
|||||
1181,66 |
49330,73 |
39946,98 |
49593,92 |
29307,46 |
169360,75 |
МБ |
|||||
1536,50 |
185942,17 |
121811,49 |
132468,51 |
109441,18 |
551199,85 |
ВБ |
|||||
2718,16 |
235272,90 |
246201,13 |
234364,77 |
168767,52 |
887324,48 |
Всего |
|||||
2.1 |
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |
тыс. руб. |
|
4902,91 4902,91 9805,82 |
2693,00 4813 2120 9626 |
2775,08 5022,28 2247,2 10044,56 |
2672,25 5054,28 2382 10108,5 |
8140,33 19792,44 11652,11 39584,88 |
ОБ МБ ВБ Всего |
8797,3 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла, воды |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья |
2.2 |
Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
23000,00 |
0,00 |
0,00 |
23000,00 |
ФБ |
73137 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья |
0,00 |
0,00 |
25808,21 |
24949,38 |
7151,00 |
57908,59 |
ОБ |
|||||
0,00 |
27057,82 |
16808,20 |
26449,38 |
8651,00 |
88966,40 |
МБ |
|||||
650,00 |
70258,82 |
29895,21 |
40439,80 |
15744,25 |
168390,58 |
ВБ |
|||||
650,00 |
98845,64 |
95511,62 |
93545,81 |
32301,00 |
320854,07 |
Всего |
|||||
2.3 |
Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте |
тыс. руб. |
|
25000 25000 |
25000 25000 |
25000 25000 |
25000 25000 |
100000 100000 |
ВБ Всего |
22738 тыс. руб.-за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды |
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ |
2.4 |
Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |
тыс. руб. |
|
23 27 50 |
|
|
|
23 27 50 |
МБ ВБ Всего |
Реклама энергосбережения |
ОМСУ, УК, собственники жилья |
2.5 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах |
|
351,5 501,5 853 |
4493,77 12854,12 17347,89 |
1468,5 1998,86 4384,35 10684,36 18536,07 |
1390,12 4360,2 10710,18 16460,50 |
1254,71 4076,96 13571,96 18903,63 |
1468,5 4643,69 17666,78 48322,12 72101,09 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
15033 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии |
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК |
2.6 |
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на энергоэффективные модели) |
тыс. руб. |
20 10 30 |
20 10 30 |
20 10 30 |
|
|
60 30 90 |
МБ ВБ Всего |
48 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь электроэнергии |
ОМСУ, управляющие компании |
2.7 |
Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации на базе микротурбин |
тыс. руб. |
|
25000 25000 |
25000 25000 |
25000 25000 |
25000 25000 |
100000 100000 |
ВБ Всего |
21470 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии |
Органы местного самоуправления, УК, собственники жилья |
2.8 |
Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства |
тыс. руб. |
|
10000 10000 |
10000 10000 |
10000 10000 |
10000 10000 |
40000 40000 |
ВБ Всего |
10301 тыс. руб. - за счет Сокращения потерь электроэнергии |
ОМСУ, УК |
2.9 |
Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды |
тыс. руб. |
485,16 50 535,16 |
2660,33 3360,33 6020,66 |
2000 2693 2693 750 8136,00 |
2500 3775,08 2975,08 1000 10250,16 |
0 4172,25 2972,25 1500 8644,50 |
4500 10640,33 11785,82 6660,33 33586,48 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
8337 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь воды |
Управляющие компании, администрация района |
2.10 |
Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых. пунктов, по фасадное регулирование) |
тыс. руб. |
325 325 650 |
3337,41 5271,91 8609,32 |
3433 3887 3887 2394 13601,00 |
3346,58 3346,58 2571,5 9264,66 |
3905,25 3905,25 3433 11243,50 |
3433 11138,83 14801,24 13995,41 43368,48 |
ФС ОБ МБ ВБ Всего |
12099 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья |
2.11 |
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |
тыс. руб. |
|
2044,06 6651,33 8695,39 |
2150 5936,47 2060,31 2535,3 8691,11 |
4109,4 2077,2 2077,21 8263,81 |
2428,67 306,47 306,47 3041,41 |
2150 12474,54 6488,04 11570,31 32682,89 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
10477 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья |
2.12 |
Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |
тыс. руб. |
|
3895,72 4554,03 8449,75 |
3016,81 3685,81 1327,31 8029,93 |
3098,89 3767,89 1327,31 8194,09 |
2672,25 3341,25 1003,5 7017 |
8787,95 14690,67 8212,15 31690,77 |
ОБ МБ ВБ Всего |
6538,2 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла |
Управляющие компании, ООО "Энергетик" |
2.13 |
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |
тыс. руб- |
|
10000 10000 |
10000 10000 |
10000 10000 |
10000 10000 |
40000 40000 |
ВБ Всего |
15236 тыс. руб.- за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК |
2.14 |
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |
тыс. руб. |
|
895,71 8051,72 8947,43 |
6357,81 1595,31 2095,31 10048,43 |
6357,81 1595,31 2095,31 10048,43 |
5762,5 1000 1500 8262,5 |
18478,12 5086,33 13742,34 37306,79 |
ОБ МБ ВБ Всего |
7322 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК |
Мероприятия
по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального
образования и повышению энергетической эффективности
этих организаций
N |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010-2014 годы |
Источники финансирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Организационные мероприятия |
тыс. руб. |
|
1380,96 |
29076,7 |
18870,29 |
1907,8 |
51235,75 |
МБ |
|
|
1.1 |
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
тыс. руб. |
|
91,3 142,5 |
91,3 27838,24 |
91,3 18291,81 |
91,3 1596 |
365,2 47868,55 |
МБ МБ |
Выявление потенциала энергосбережения |
г. Тында, г. Зея |
1.2 |
Проведение энергетического аудита |
тыс. руб. |
|
266,66 220,5 660 |
266,66 220,5 660 |
266,68 220,5 |
220,5 |
800 882 1320 |
МБ МБ МБ |
Выявление потенциала энергосбережения |
г. Райчихинск, Константиновский район, Благовещенский район |
2 |
Технические и технологические мероприятия |
тыс. руб. |
4753,9 |
144482^9 |
122304,76 |
119739,81 |
102575,44 |
4938563 |
МБ |
|
|
2.1 |
Оснащение зданий, строений,* сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) |
тыс. руб. |
87 468
920 |
2075 1792,84 15000 |
228,99 |
162,33 |
41,33 |
2075 2312,49 15468
920 |
МБ МБ МБ
МБ |
4517тыс. руб. - за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР |
г. Райчихинск, г. Свободный, Константиновский район, Михайловский район |
2.2 |
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |
тыс. руб. |
444,33 650 |
4579,25 17900 1421 6491 14066 |
2275 17900 1940,33 6441 6030 |
17900 583,33 20656,83 3858 |
20000
20000 |
6854,25 73700 4388,99 54238,83 23954 |
МБ МБ МБ МБ МБ |
3894,8 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР |
г. Зея, г. Райчихинск, г. Свободный, Белогорский район, Благовещенский район, |
2.3 |
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях |
тыс. руб. |
462,44 |
1500 450 6595,98 490 |
7620 450 600 490 |
450 199,98 490 |
2000 490 |
9120 1350 9858,4 1960 |
МБ МБ МБ МБ |
7429 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР |
г. Зея г. Райчихинск, г. Свободный, г. Тында |
2.4. |
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях |
тыс. руб. |
|
66,66 7024 |
66,66 8024 |
66,68 51648 |
20000 |
200 86696 |
МБ МБ |
24724 тыс. руб. - за счет сокращения потерь тепловой энергии |
г. Райчихинск, Благовещенский район |
2.5 |
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |
тыс. руб. |
68 |
836 500 700 |
2375 455 500 |
106 500 |
500 |
2375 1397 2000 768 |
МБ МБ МБ МБ |
1450тыс. руб. -за счет сокращения потерь электро-энергии |
г. Зея, г. Райчихинск, г. Тында, Константиновский район |
2.6 |
Проведение капитального ремонта зданий в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной по проведению энерго аудита |
тыс. руб. |
|
19873 |
19873 |
19873 |
37594,11 |
97213,11 |
МБ |
19750тыс. руб. -за счет экономии ЭР |
п.г.т. Прогресс |
2.7 |
Повышение тепловой защиты зданий, замена окон, дверей и т.д. |
тыс. руб. |
654,13
1000 |
12337 1000 29418 |
1200,06 1550 43219,05 |
445,66 2000 |
600 1350 |
15236,85 5850 73637,05 |
МБ МБ МБ |
23538 тыс. руб.-за счет сокращения тепловых потерь |
г. Свободный Константиновский район, Ромненский район |
2.8 |
Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения потерь электрической энергии |
тыс. руб. |
|
366,66 |
1066,67 |
800 |
|
2233,33 |
МБ |
558 тыс. руб. - за счет сокращения потерь электро-энергии |
г. Свободный |
|
Всего по подпрограмме |
тыс. руб. |
4753,9 |
14586335 |
151381,46 |
138610,1 |
104483,24 |
545092,05 |
МБ |
120914 тыс. руб. |
|
Мероприятия
по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных
энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
N |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010-2014 годы |
Источники финансирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Технические мероприятия |
тыс. руб. |
|
51733,3 |
56041,3 |
56821,3 |
54321,3 |
218917,2 |
ВБ |
47956,9 тыс. руб. |
|
1.1 |
Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МГЭС р. Берея |
тыс. руб. |
|
48233,3 |
48233,3 |
48233,3 |
48233,3 |
192933,2 |
ВБ |
Годовая экономия - 42942 тыс. руб. |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области |
|
Солнечные батареи 10 кВт |
тыс. руб. |
|
1000 |
860 |
|
|
1860 |
ВБ |
Годовая экономия - 7,9 тыс. руб. |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области |
1.2 |
Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТО Углегорск |
тыс. руб. |
|
2500 |
860 |
|
|
3360 |
ВБ |
Годовая экономия - 833 тыс. руб. |
Муниципальное унитарное жилищно - эксплуатационное предприятие |
1.3 |
Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переработка биомассы |
тыс. руб. |
|
|
|
2500 |
|
2500 |
ВБ |
Годовая экономия - 528 тыс. руб. |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области |
|
Отходы лесо переработки |
тыс. руб. |
|
|
6088 |
6088 |
6088 |
18264 |
ВБ |
Годовая экономия - 3646 тыс. руб. |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области |
Мероприятия
по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической
эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными
средствами в качестве моторного топлива, природным газом
N |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010-2014 годы |
Источники финансирования |
|||||
1 |
Технические мероприятия |
тыс. руб. |
1107 |
821 |
295 |
425 |
974 |
3622 |
ВБ |
Годовая экономия - 813,4 тыс. руб. |
|
|
г. Благовещенск |
тыс. руб. |
187 |
221 |
|
|
204 |
612 |
ВБ |
Годовая экономия - 132,4 тыс. )уб. |
МАУ "ДЭУ" |
|
г. Свободный |
тыс. руб. |
|
|
75 |
75 |
|
150 |
ВБ |
Годовая экономия - 33 тыс. руб. |
МУП "Спец авто-хозяйство" |
|
г. Свободный |
тыс. руб. |
170 |
|
|
|
170 |
340 |
ВБ |
Годовая экономия - 77 тыс. руб. |
МУП "Тепло-сбыт" |
|
г. Свободный |
тыс. руб. |
|
|
|
350 |
350 |
700 |
ВБ |
Годовая экономия - 158 тыс. руб. |
МУП "Дорожник" |
|
г. Свободный |
тыс. руб. |
250 |
|
220 |
|
250 |
720 |
ВБ |
Годовая экономия - 164 тыс. руб. |
МУП "Теплосеть N1" |
|
Г. Свободный |
тыс. руб. |
500 |
600 |
|
|
|
1100 |
ВБ |
Годовая экономия - 250 тыс. руб. |
МУП "Свободненское автотранспортное предприятие" |
Мероприятия
по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов,
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов
N |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010-2014 годы |
Источники финансирования |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности |
тыс. руб. |
144656,06 11632,88 133023,18 |
634181,16
634181,16 |
200552,94
200552,94 |
252602,76
252602,76 |
660,11
660,11 |
1232653,03 11632,88 1221020,15 |
Всего МБ ВБ |
212318,298 тыс. руб. в год |
|
||
1.1 |
Проведение энергетического обследования, в т.ч. |
тыс. руб. |
1225 1225 |
2000
2000 |
|
|
|
3225 1225 2000 |
Всего МБ ВБ |
|
|
||
1.1.1 |
ОАО Амурской области "Коммунальные системы БАМа" |
тыс. руб. |
1225 |
|
|
|
|
1225 |
МБ |
Получение объективных данных об объеме потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) |
Специализированные организации |
||
1.1.1.1 |
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО "РЖД" |
тыс. руб. |
|
2000 |
|
|
|
2000 |
ВБ |
Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР |
Специализированные организации |
||
1.2 |
Режимные мероприятия, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
1200 |
|
|
1200 |
ВБ |
|
|
||
1.2.1 |
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО "РЖД" |
тыс. руб. |
|
|
1200 |
|
|
1200 |
ВБ |
|
|
||
1.2.1.1 |
Проведение режимных испытаний котлов КВТК-100 -3 ед., КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-25-14с - 2ед. с выдачей режимных карт |
тыс. руб. |
|
|
800 |
|
|
800 |
ВБ |
Снижение потребления ТЭР |
Специализированные организации |
||
1.2.1.2 |
Проведение режимных испытаний котлов КЕ-4-14С -2 ед. с выдачей режимных карт |
тыс. руб. |
|
|
200 |
|
|
200 |
ВБ |
Снижение потребления ТЭР |
Специализированные организации |
||
1.2.1.3 |
Режимная наладка тепловых сетей г. Тында |
тыс. руб. |
|
|
200 |
|
|
200 |
ВБ |
Снижение потребления ТЭР |
Специализированные организации |
||
1.2.2 |
ОАО "ДРСК" |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
|
|
|||||||
1.2.2.1 |
Отключение трансформаторов на подстанциях (далее -ПС) с двумя трансформаторами в режимах малых нагрузок |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия электроэнергии - 2097,534 МВт/ч. За 4 года -12227,453 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС" |
||
1.2.2.2 |
Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия электроэнергии - 445,585 МВт/ч. За 4 года -2409,11 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" -"Амурские ЭС" |
||
1.2.2.3 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия электроэнергии -18,9 МВт/ч. За 4 года -119,722 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" -"Амурские ЭС" |
||
1.2.2.4 |
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия электроэнергии-2162,012 МВт/ч. За 4 года -10289,641 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС" |
||
1.2.2.5 |
Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия электроэнергии - 178,137 МВт/ч. За 3 года -862,898 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС" |
||
1.2.2.6 |
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия электроэнергии - 1147,3 МВт/ч. За 3 года -5209.753 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" -"Амурские ЭС" |
||
1.2.3 |
ООО "РЭС" |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
|
|
|||||||
1.2.3.1 |
Перевод питания с двух трансформаторов на один в летний период |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Годовая экономия -72,11436 тыс. руб. |
Начальники участков |
||
1.2.3.2 |
Регулировка уровней напряжения на трансформаторах при переходах с летнего на зимний периоды и обратно |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Годовая экономия -6,143139 тыс. руб. |
Начальники участков |
||
1.3 |
Внедрение частотно-регулируемого привода, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
80039,72 |
123689,98 |
121000 |
|
324729,71 |
ВБ |
|
|
||
1.3.1 |
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО "РЖД", в т.ч. |
тыс. руб. |
|
14097,32 |
123689,98 |
121000 |
|
258787,31 |
ВБ |
|
|
||
1.3.1.1 |
Внедрение частотно регулируемого привода |
тыс. руб. |
|
2297,323 |
11689,983 |
|
|
13987,31 |
ВБ |
От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.3.1.2 |
Автоматизация центральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приводов на насосах холодного водоснабжения и плавного пуска насосов системы отопления с элементами диспетчеризации и радио модема |
тыс. руб. |
|
11800 |
112000 |
121000 |
|
244800 |
ВБ |
Снижение расходов электроэнергии, топлива, высвобождение численности. Годовая экономия - 600 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.3.2 |
Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация", в т.ч. |
тыс. руб. |
|
65942,4 |
|
|
|
65942,4 |
ВБ |
|
|
||
1.3.2.1 |
Установка частотно-регулируемых приводов на питательные насосы |
тыс. руб. |
|
65942,4 |
|
|
|
65942,4 |
ВБ |
Годовая экономия - 21660 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.4 |
Снижение удельного расхода топлива на выработку энергии, снижение потерь, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4.1 |
Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация", в т.ч. |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
|
|
|||||||
1.4.1.1 |
Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Годовая экономия - 542,99 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация" |
||
1.4.1.2 |
Доведение присосов в конвективные шахты котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. NN 1-4 до нормативных значений в процессе эксплуатации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Годовая экономия - 169,37 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация" |
||
1.5 |
Модернизация котельных и тепловых сетей, в т.ч. |
тыс. руб. |
3860 |
197660,8 |
39055,97 |
28911 |
|
269487,77 |
ВБ |
|
|
||
1.5.1 |
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО "РЖД", в т.ч. |
тыс. руб. |
|
195953 |
38120 |
28911 |
|
262984 |
ВБ |
|
|
||
1,5.1.1 |
Внедрение паровой турбины мощностью 350 кВА на паровые котлы КЕ-25-14с |
тыс. руб- |
|
|
|
12000 |
|
12000 |
ВБ |
Годовая экономия - 3117 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.5.1.2 |
Реконструкция центральной котельной ст. Тында, в том числе модернизация системы КИПиА котлов КВТК-100; реконструкция эстакады по разгрузке угля; строительство золошлакоотвала |
тыс. руб. |
|
160860 |
|
|
|
160860 |
ВБ |
Снижение расходов электроэнергии и топлива. Годовая экономия - 33521,7 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.5.1.3 |
Внедрение новых технологий и изоляционных материалов для изоляции подогревателей и трубопроводов (ThermasheetAluStucco) |
тыс. руб. |
|
12800 |
12800 |
12800 |
|
38400 |
ВБ |
Годовая экономия - 8212 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.5.1.4 |
Замена участка магистральных тепловых сетей 1 контура Ф400мм в 2 нитки на Ф600 мм от центральной котельной ст. Тында до тепловой камеры ТК-0 для увеличения пропускной .способности |
тыс. руб. |
|
|
24558 |
|
|
24558 |
ВБ |
Годовая экономия - 23586 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.5.1.5 |
Приобретение установки для промывки пластинчатых подогревателей CIP-75 |
тыс. руб. |
|
|
100 |
|
|
100 |
ВБ |
Годовая экономия - 50 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.5.1.6 |
Замена запорной арматуры (шаровые краны) |
тыс. руб. |
|
21393 |
662 |
4111 |
|
26166 |
ВБ |
Годовая экономия - 3080,6 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.5.1.7 |
Замена трубчатых паромазутных подогревателей ПМТ-40 кг/см2 ,15 т/час |
тыс. руб. |
|
400 |
|
|
|
400 |
ВБ |
Годовая экономия - 240 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.5.1.8 |
Утепление оконных и дверных проемов, герметизация межпанельных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС |
тыс. руб. |
|
500 |
|
|
|
500 |
ВБ |
Годовая экономия - $00 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.5.2 |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация", в т.ч. |
тыс. руб. |
3520 |
1707,8 |
935,97 |
|
|
6163,77 |
ВБ |
|
|
||
1.5.2.1 |
Ремонт тепловой изоляции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуретановые |
тыс. руб. |
3520 |
1707,8 |
935,97 |
|
|
6163,77 |
ВБ |
Годовая экономия - 1232,76 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация" |
||
1.5.3 |
ОАО "ДРСК", в т.ч. |
тыс. руб. |
340 |
|
|
|
|
340 |
ВБ |
|
|
||
1.5.3.1 |
Перевод теплоснабжения базы ПСУ на централизованное |
тыс. руб. |
340 |
|
|
|
|
340 |
ВБ |
Годовая экономия - 279 тыс. кВтч, в денежном выражении - 329,3 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.6 |
Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия), в т.ч. |
тыс. руб. |
2740,7 |
5411,98 |
7823,19 |
5239,87 |
|
21215,74 |
ВБ |
|
|
||
1.6.1 |
ОАО "ДРСК", в т.ч. |
тыс. руб. |
67,9 |
172,11 |
2366,2 |
|
|
2606,21 |
ВБ |
|
|
||
1.6.1.1 |
Замена трансформатора ТАМ-1800/35 на ТМН-1000/35 на ПС 35/10 кВ "Союзная" |
тыс. руб. |
25,8 |
|
|
|
|
25,8 |
ВБ |
Годовая экономия составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении- 12,6 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" |
||
1.6.1.2 |
Реконструкция ПС Октябрьская - уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС; реконструкция освещения ОРУ ПС Дамбуки, ПС БАМ |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
За 2010 г. экономия составит 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" |
|||||||
1.6.1.3 |
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
В 2010 г. экономия составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выражении - 347,8 Тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" |
|||||||
1.6.1.4 |
Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100 на 2*ЭВТм - 24 с автоматикой управления в здании РПБ Бузулинского участка Центрального РЭС |
тыс. руб. |
42,1 |
|
|
|
|
42,1 |
ВБ |
В 2010 г. экономия составит 23,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 23,8 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.6.1.5 |
Замена ПЭТ на "Ковчег" на ПС "Бурейск" |
тыс. руб. |
|
80 |
|
|
|
80 |
ВБ |
За 2011 г. экономия составит 178,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 239,532 тыс. руб |
Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС" |
||
1.6.1.6 |
Замена ПЭТ на "Ковчег" на ПС "Панино" |
тыс. руб. |
|
35 |
|
|
|
35 |
ВБ |
За 2011 г. экономия составит 77,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 103,618 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" |
||
1.6.1.7 |
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
Годовая экономия - 347,8 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" -"Амурские ЭС" |
|||||||
1.6.1.8 |
Ремонт отопления ОПУ ПС "Мехзавод" с заменой ПЭТ 14 шт. |
тыс. руб. |
|
57,11 |
|
|
|
57,11 |
ВБ |
Годовая экономия - 56,1 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" |
||
1.6.1.9 |
ФN4 ПС Прогресс разгрузка фидера путем строительства дополнительной ВЛ-бкВ от ПСЖБИ |
тыс. руб. |
|
|
2310 |
|
|
2310 |
ВБ |
Годовая экономия - 376,79 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.6.2 |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация", в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
56,2 |
|
|
56,2 |
ВБ |
|
|
||
1.6.2.1 |
Установка инфракрасных обогревателей для обогрева защитного резинового покрытия |
тыс. руб. |
|
|
56,2 |
|
|
56,2 |
ВБ |
Годовая экономия - 14,55 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДГК"-"Амурская генерация" |
||
1.6.3 |
ООО "РЭС", в т.ч. |
тыс. руб. |
2672,8 |
5239,87 |
5456,99 |
5239,87 |
|
18609,53 |
ВБ |
|
|
||
1.6.3.1 |
Замена силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности |
тыс. руб. |
|
217,12 |
434,24 |
217.12 |
|
868,48 |
ВБ |
Годовая экономия - 114 тыс. руб. |
Начальники участков |
||
1.6.3.2 |
Замена голого провода на вводах в здания и сооружения проводом СИП |
тыс. руб. |
296,99 |
593,98 |
593,98 |
593,98 |
|
2078,93 |
ВБ |
Годовая экономия - 650 тыс. руб. |
Начальники участков |
||
1.6.3.3 |
Замена кабеля на другое сечение в соответствии с установившимися нагрузками |
тыс. руб. |
322,85 |
322,85 |
322,85 |
322,85 |
|
1291,4 |
ВБ |
Годовая экономия - 494,54 тыс. руб. |
Начальники участков |
||
1.6.3.4 |
Замена голого провода на провод СИП необходимого сечения |
тыс. руб. |
2052,96 |
4105,92 |
4105,92 |
4105,92 |
|
14370,72 |
ВБ |
Годовая экономия - 545,1 тыс. руб. |
Начальники участков |
||
1.7 |
Реконструкция схемы подачи хим очищенной воды в главный корпус для подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ |
тыс.руб |
|
500 |
|
|
|
500 |
ВБ |
Годовая экономия - 161,8 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация" |
||
1.8 |
Снижение подпитки тепловой сети пгт. Прогресс за счет окрашивания сетевой воды Уранином А |
тыс. руб. |
492,8 |
517,12 |
544,312 |
571,53 |
600,11 |
2725,872 |
ВБ |
Годовая экономия - 580 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДГК"-"Амурская генерация" |
||
1.9 |
Установка энергосберегающих осветительных приборов и ламп, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
1464 |
1110 |
1350 |
60 |
3984 |
ВБ |
|
|
||
1.9.1 |
Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация" СП Райчихинская ГРЭС |
тыс. руб. |
|
464 |
110 |
350 |
60 |
984 |
ВБ |
Годовая экономия - 400 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация" |
||
1.9.2 |
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО "РЖД" |
тыс. руб. |
|
1000 |
1000 |
1000 |
|
3000 |
ВБ |
Годовая экономия - 1638,3 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.10 |
Оснащенность системами учета энергетических ресурсов, в т.ч. |
тыс. руб. |
10407,88 125929,68 |
17517,66 329069,88 |
25262,72 1866,767 |
95530,36 |
|
605584,95 53188,26 552396,69 |
Всего МБ ВБ |
|
|
||
1.10.1 |
ООО "РЭС" |
тыс. руб. |
880,68 |
1926,98 |
1761,36 |
1761,36 |
|
6330,38 |
ВБ |
|
|
||
1.10.1.1 |
Замена трансформаторов тока, не соответствующих действующим нагрузкам и классу точности |
тыс. руб. тыс. руб. |
|
165,62 |
|
|
|
165,62 |
ВБ |
Годовая экономия - 147,45 тыс. руб. |
Начальники участков |
||
1.10.1.2 |
Установка АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета электропотребления), замена приборов учета |
тыс. руб. |
880,68 |
1761,36 |
1761,36 |
1761,36 |
|
6164,76 |
ВБ |
Годовая экономия - 2921,79 тыс. |
Начальники участков |
||
1.10.2 |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация", в т.ч. |
тыс. руб. |
30476 |
209524 |
|
|
|
240000 |
ВБ |
|
|
||
1.10.2.1 |
Оснащение приборами учета энергетических ресурсов |
тыс. руб. |
30476 |
209524 |
|
|
|
240000 |
ВБ |
Контроль за отпуском и потреблением энергетических ресурсов |
Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация" |
||
1.10.3 |
ОАО Амурской области "Коммунальные системы БАМа", в т.ч. |
тыс. руб. |
10407,88 |
17517,66 |
25262,72 |
|
|
10407,88 42780,38 |
МБ ВБ |
|
|
||
1.10.3.1 |
Установка приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть |
тыс. руб. |
2638,48 |
1978,86 |
659,62 |
|
|
2638,48 2638,48 |
МБ ВБ |
Контроль за отпуском тепловой энергии |
Подрядная специализированная организация |
||
1.10.3.2 |
Оснащение котлов контрольно-измерительными приборами и автоматикой (далее КИПиА), выполнение пускорежимно наладочных работ котлоагрегатов |
тыс. руб. |
7769,4 |
15538,8 |
24603,1 |
|
|
7769,4 40141,9 |
МБ ВБ |
Контроль за технологическими процессами |
Подрядная специализированная организация |
||
1.10.4 |
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО "РЖД", в т.ч. |
тыс. руб. |
|
12457,9 |
|
|
|
12457,9 |
ВБ |
|
|
||
1.10.4.1 |
Приобретение оборудования и аттестация лаборатории по входному контролю топлива |
тыс. руб. |
|
500 |
|
|
|
500 |
ВБ |
Годовая экономия - 1346 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.10.4.2 |
Внедрение ленточных конвейерных весов "КУРС" |
тыс. руб. |
|
800 |
|
|
|
800 |
ВБ |
Годовая экономия - 1393 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.10.4.3 |
Модернизация системы КИША котлов КВТС-30 N 1(2) |
тыс. руб. |
|
1000 |
|
|
|
1000 |
ВБ |
Годовая экономия - 340 тыс. руб. |
Специализированная организация |
||
1.10.4.4 |
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунктов типа Эльф с расходомерами Метран и тем |
тыс. руб. |
|
9482 |
|
|
|
9482 |
ВБ |
Годовая экономия - 2096 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.10.4.5 |
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст. Тында |
тыс. руб. |
|
500 |
|
|
|
500 |
ВБ |
Годовая экономия - 408,8 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.10.4.6 |
Установка счетчиков типа КАРАТ М-110 с преобразователями расхода ДРГМ 0100 мм и 050 мм для учета пара, отпущенного с котельной Больничного комплекса, и возврата конденсата |
тыс. руб. |
|
175,9 |
|
|
|
175,9 |
ВБ |
Годовая экономия - 170 тыс. руб. |
Дистанция тепловых сетей |
||
1.10.5 |
ОАО "ДРСК", в т.ч. |
тыс. руб. |
94 573,0 |
105161 |
105,407 |
93769 |
|
293608,41 |
ВБ |
|
|
||
1.10.5.1 |
Оборудование отапливаемых помещений термометрами для оперативного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
В 2010 г. экономия составит 0,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 0,8 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" |
|||||||
1.10.5.2 |
Внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АС-КУЭ) для оптимизации потребления энергоресурсов |
тыс. руб. |
94 573,0 |
105161 |
105,407 |
93769 |
|
293608,41 |
ВБ |
Годовая экономия - около 5674,4 тыс. кВтч, в денежном выражении - 6698,2 тыс. руб. |
Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС" |
||
1.11 |
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности |
тыс. руб. |
В пределах текущих расходов |
|
Стимулирование потребителей на выполнение мероприятий по энергосбережению |
Управление государственного регулирования цен и тарифов области |
Мероприятия ОАО "Амурские коммунальные системы" включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия
по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления вопросам
Мероприятия по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" для Амурской области
N |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010-2014 годы |
Источники финансирования |
|||||
1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в т.ч. |
тыс. руб. |
953,8 11052,1 12005,9 |
953,8 21732 22685,8 |
953,8 5403,9 6357,7 |
|
|
2861,4 38188,00 41049,40 |
МБ ВБ ВСЕГО |
4615 кВтч. - за счет уменьшения потерь электроэнергии и повышения точности учета потребляемой электроэнергии |
Муниципальные образования |
1.1 |
Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения |
тыс. руб. |
409,8 7970,1 8379,9 |
409,8 18650 19059,8 |
409,8 2321,9 2731,7 |
|
|
1229,4 28942,58 30171,40 |
МБ ВБ ВСЕГО |
1639 кВтч - за счет уменьшения потерь электроэнергии |
|
1.2 |
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии |
тыс. руб. |
544 3082 3626 |
544 3082 3626 |
544 3082 3626 |
|
|
1632 9246 10878 |
МБ ВБ ВСЕГО |
2976 кВтч -за счет повышения точности учета потребляемой электроэнергии |
|
Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области
N |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010-2014 годы |
Источник финансирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения |
тыс. руб. |
5000 3068 1163 9231 |
48333,842 30161,5 78495,342 |
10000 22476 25440 28498 86414 |
20723 37692,7 36548,2 94963,9 |
21223,5 60410,5 7243 88877 |
10000 69422,5 174945,042 103613,7 357981,242 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
73618 кВтч - за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии |
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ |
1. Организационные мероприятия | |||||||||||
1.1 |
Выполнение работ по проверке нормируемой освещенности при замене светильников на светодиодные на существующих конструктивных элементах системы наружного освещения (опорах, кронштейнах, тросовых растяжках и т.д.) |
тыс. руб. |
|
741 741 |
771 1543 2314 |
|
|
771 2284 3055 |
ОБ МБ Всего |
Выбор оптимального соотношения натриевых и светодиодных ламп |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области |
1.2 |
Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения исходя из требований энергосбережения |
тыс. руб. |
|
|
642 1906 2548 |
862 2604 3466 |
1468 4404 5872 |
2972 8914 11886 |
ОБ МБ Всего |
Повышение энергоэффективности систем наружного освещения, экономия электроэнергии |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ |
2.Технические и технологические мероприятия | |||||||||||
2.1 |
Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ |
тыс. руб. |
125 1158 1283 |
1570,5 7633,5 9204 |
261 590 7499 8350 |
180 185,7 9593,2 9958,9 |
5600 1810 7410 |
441 8071,2 27693,7 36205,9 |
ОБ МБ ВБ Всего |
7253 кВтч - за счет уменьшения потерь электроэнергии |
ОМСУ |
2.2 |
Замена светильников наружного освещения на светодиодные |
тыс. руб. |
5000 943 5 5948 |
17573,342 14082 31655,342 |
7030 14871 4387 6700 32988 |
14011 7918 17720 39649 |
19755,5 18138,5 3623 41517 |
7030 53637,5 48959,842 42130 151757,342 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
31129 кВтч - за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии |
ОМСУ |
2.3 |
Установка дополнительных приборов освещения |
тыс. руб. |
2000 2000 |
2160 2160 |
2400 2400 |
2650 2650 |
2900 2900 |
12110 12110 |
МБ Всего |
Социальный эффект |
ОМСУ, ТСО |
2.4 |
Перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода |
тыс. руб. |
|
11650 8446 20096 |
2970 5931 1610 14299 24810 |
5670 11295 9235 26200 |
16250 1810 18060 |
2970 11601 40805 33790 89166 |
ФБ ОБ МБ ВБ Всего |
21053 кВтч - за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии |
ОМСУ, ТСО |
2.5 |
Внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры |
тыс. руб. |
|
5539 5539 |
5500 5500 |
5500 5500 |
5500 5500 |
22039 22039 |
МБ Всего |
4408 кВтч |
ОМСУ, ТСО |
2.6 |
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением |
тыс. руб. |
|
6250 6250 |
6250 6250 |
6250 6250 |
6250 6250 |
25000 25000 |
МБ Всего |
6007 кВтч |
ОМСУ, ТСО |
2.7 |
Замена ламповых светофорных секций на светодиодные |
тыс. руб. |
|
1514 1514 |
1254 1254 |
1290 1290 |
1368 1368 |
5426 5426 |
МБ Всего |
1086 кВтч |
ОМСУ, ТСО |
2.8 |
Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения |
тыс. руб. |
|
1336 1336 |
|
|
|
1336 1336 |
МБ Всего |
260 кВтч |
ОМСУ |
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры
|
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Объемы и источники финансирования мероприятий |
Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
Ответственный исполнитель |
||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего, 2010-2014 годы |
Источники финансирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
тыс. руб. |
263522,10 |
880249,00 |
821859,70 |
943530,00 |
556667,10 |
3465827,30 |
Всего |
870174,93 тыс. руб. в год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ФБ |
|||||
0,00 |
60000,00 |
85310,00 |
64148,00 |
45277,00 |
254735,00 |
ОБ |
|||||
4697,70 |
68162,77 |
56701,80 |
42970,00 |
44441,00 |
216973,27 |
МБ |
|||||
258824,40 |
752086,23 |
679847,30 |
836412,00 |
466949,10 |
2994119,03 |
ВБ |
|||||
1 |
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
тыс. руб. |
32445,20 |
1 44798,00 |
57010,80 |
63039,00 |
3104,00 |
300397,00 |
Всего |
61189,47 тыс. руб. в год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ФБ |
|||||
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
300,00 |
ОБ |
|||||
1331,70 |
14982,40 |
3212,80 |
1003,00 |
960,00 |
21489,90 |
МБ |
|||||
31113,50 |
129815,60 |
53648,00 |
61886,00 |
2144,00 |
278607,10 |
ВБ |
|||||
1.1 |
Проведение энергетического аудита |
тыс. руб. |
799,25 |
33946,40 |
20347,80 |
1003,00 |
370,00 |
56466,45 |
Всего |
11593,29 тыс. руб. в год |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
150,00 |
|
|
150,00 |
ОБ |
|||||
799,25 |
8261,40 |
2762,80 |
1003,00 |
10,00 |
12836,45 |
МБ |
|||||
|
25685,00 |
17435,00 |
|
360,00 |
43480,00 |
ВБ |
|||||
1.2 |
Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения |
тыс. руб. |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
Всего |
18,00 тыс. руб. в год |
ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
90,00 |
|
|
|
|
90,00 |
МБ |
|||||
1.3 |
Анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положении договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |
тыс. руб. |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
Всего |
9,00 тыс. руб. в год |
ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
45,00 |
|
|
|
|
45,00 |
МБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ВБ |
|||||
1.4 |
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях |
тыс. руб. |
75,00 |
150,00 |
450,00 |
150,00 |
0,00 |
825,00 |
Всего |
195,00 тыс. руб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
0,00 |
150,00 |
|
150,00 |
ОБ |
|||||
30,00 |
|
450,00 |
|
|
480,00 |
МБ |
|||||
45,00 |
150,00 |
|
|
|
195,00 |
ВБ |
|||||
1.5 |
Оптимизация режимов работы энерго источников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива |
тыс. руб. |
30535,95 |
109801,60 |
35313,00 |
61886,00 |
1784,00 |
239320,55 |
Всего |
48294,18 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
367,45 |
6721,00 |
|
|
|
7088,45 |
МБ |
|||||
30168,50 |
103080,60 |
35313,00 |
61886,00 |
1784,00 |
232232,10 |
ВБ |
|||||
1.6 |
Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ВБ |
|||||
1.7 |
Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса |
тыс. руб. |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
950,00 |
3650,00 |
Всего |
1080,00 тыс. руб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
950,00 |
950,00 |
МБ |
|||||
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
|
2700,00 |
ВБ |
|||||
2 |
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
тыс. руб. |
231076,90 |
735451,00 |
764849,00 |
880491,00 |
553563,10 |
3165431,00 |
Всего |
808985,46 тыс. руб. в год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ФБ |
|||||
0,00 |
60000,00 |
85160,00 |
63998,00 |
45277,00 |
254435,00 |
ОБ |
|||||
3366,00 |
53180,37 |
53489,00 |
41967,00 |
43481,00 |
195483,37 |
МБ |
|||||
227710,90 |
622270,63 |
626200,00 |
774526,00 |
464805,10 |
2715512,63 |
ВБ |
|||||
2.1 |
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |
тыс. руб. |
450,00 |
1365,00 |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
2550,00 |
Всего |
510,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
735,00 |
|
|
735,00 |
ОБ |
|||||
400,00 |
1365,00 |
|
|
|
1765,00 |
МБ |
|||||
50,00 |
|
|
|
|
50,00 |
ВБ |
|||||
2.2 |
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности |
тыс. руб. |
1158,00 |
30868,00 |
36065,00 |
36746,10 |
29645,70 |
134482,80 |
Всего |
1559,60 тыс. эуб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
1342,87 |
224,68 |
|
1567,55 |
ОБ |
|||||
|
1298,24 |
1239,87 |
278,88 |
22400,00 |
25216,99 |
МБ |
|||||
1158,00 |
29569,76 |
33482,26 |
36242,54 |
7245,70 |
107698,26 |
ВБ |
|||||
2.3 |
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |
тыс. руб. |
41082,00 |
19798,00 |
9865,70 |
31821,50 |
4786,70 |
107353,90 |
Всего |
136154,64 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
2422,50 |
654,70 |
3077,20 |
ОБ |
|||||
393,00 |
|
2681,90 |
1650,00 |
1689,40 |
6414,30 |
МБ |
|||||
40689,00 |
19798,00 |
7183,80 |
27749,00 |
2442,60 |
97862,40 |
ВБ |
|||||
2.4 |
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия |
тыс. руб. |
41242,00 |
95210,51 |
98103,67 |
112056,00 |
33385,22 |
379997,40 |
Всего |
136154,64 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
0,00 |
0,00 |
13540,00 |
8950,00 |
4989,40 |
27479,40 |
ОБ |
|||||
2108,00 |
21963,00 |
11644,00 |
10336,00 |
3871,70 |
49922,70 |
МБ |
|||||
39134,00 |
73247,51 |
72919,67 |
92770,00 |
24524,12 |
302595,30 |
ВБ |
|||||
2.5 |
Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям |
тыс. руб. |
39000,00 |
102082,50 |
1690,00 |
869,00 |
955,90 |
144597,40 |
Всего |
28919,48 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
552,00 |
553,00 |
609,00 |
706,00 |
2420,00 |
МБ |
|||||
39000,00 |
101530,50 |
1137,00 |
260,00 |
249,90 |
142177,40 |
ВБ |
|||||
2.6 |
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных |
тыс. руб. |
130,00 |
3470,00 |
3026,40 |
2751,00 |
280,00 |
9657,40 |
Всего |
1935,88 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
418,00 |
|
418,00 |
ОБ |
|||||
|
750,00 |
540,00 |
463,00 |
|
1753,00 |
МБ |
|||||
130,00 |
2720,00 |
2486,40 |
1870,00 |
280,00 |
7486,40 |
ВБ |
|||||
2.7 |
Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
5200,00 |
5200,00 |
5200,00 |
15600,00 |
Всего |
4160,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
5200,00 |
5200,00 |
5200,00 |
15600,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ВБ |
|||||
2.8 |
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |
тыс. руб. |
78218,30 |
178029,00 |
264087,15 |
389394,16 |
229154,69 |
1138883,30 |
Всего |
256695,56 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
36160,00 |
38981,00 |
29927,00 |
105068,00 |
ОБ |
|||||
|
15814,70 |
22408,55 |
23722,56 |
10982,99 |
72928,80 |
МБ |
|||||
78218,30 |
162214,30 |
205518,60 |
326690,60 |
188244,70 |
960886,50 |
ВБ |
|||||
2.9 |
Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения |
тыс. руб. |
0,00 |
15204,50 |
12878,00 |
30379,50 |
10416,99 |
68878,99 |
Всего |
13775,70 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
704,50 |
929,30 |
1871,99 |
3505,79 |
ОБ |
|||||
|
150,00 |
154,00 |
379,80 |
1545,00 |
2228,80 |
МБ |
|||||
|
15054,50 |
12019,50 |
29070,40 |
7000,00 |
63144,40 |
ВБ |
|||||
2.10 |
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
3367,20 |
1037,20 |
426,80 |
93,00 |
4924,20 |
Всего |
3509,08 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
90,00 |
50,03 |
|
140,03 |
ОБ |
|||||
|
489,00 |
439,20 |
50,87 |
|
979,07 |
МБ |
|||||
|
2878,20 |
508,00 |
325,90 |
93,00 |
3805,10 |
ВБ |
|||||
2.11 |
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тяго-дутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой |
тыс. руб. |
18054,00 |
60000,00 |
8893,25 |
3300,50 |
707,50 |
90955,25 |
Всего |
12064,58 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
60000,00 |
1560,90 |
388,95 |
|
61949,85 |
ОБ |
|||||
423,00 |
|
1208,95 |
388,95 |
|
2020,90 |
МБ |
|||||
17631,00 |
|
6123,40 |
2522,60 |
707,50 |
26984,50 |
ВБ |
|||||
2.12 |
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения |
тыс. руб. |
0,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
0,00 |
21000,00 |
Всего |
4200,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
1050,00 |
1050,00 |
|
2100,00 |
ОБ |
|||||
|
1050,00 |
1050,00 |
1050,00 |
|
3150,00 |
МБ |
|||||
|
5950,00 |
4900,00 |
4900,00 |
|
15750,00 |
ВБ |
|||||
2.13 |
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
тыс. руб. |
885,00 |
12614,00 |
12979,00 |
13447,00 |
16722,00 |
56647,00 |
Всего |
11329,40 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
33,00 |
15,00 |
691,80 |
739,80 |
ОБ |
|||||
|
15,00 |
33,00 |
15,00 |
691,80 |
754,80 |
МБ |
|||||
885,00 |
12599,00 |
12913,00 |
13417,00 |
15338,40 |
55152,40 |
ВБ |
|||||
2.14 |
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
тыс. руб. |
0,00 |
1390,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
2290,00 |
Всего |
458,00 тыс. руб. в год |
ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
30,00 |
30,00 |
|
60,00 |
ОБ |
|||||
|
72,50 |
42,50 |
42,50 |
|
157,50 |
МБ |
|||||
|
1317,50 |
377,50 |
377,50 |
|
2072,50 |
ВБ |
|||||
2.15 |
Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую и электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |
тыс. руб. |
0,00 |
300,00 |
70000,00 |
80000,00 |
100000,00 |
250300,00 |
Всего |
50060,00 тыс. руб. в год |
ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
300,00 |
|
|
|
300,00 |
МБ |
|||||
|
|
70000,00 |
80000,00 |
100000,00 |
250000,00 |
ВБ |
|||||
2.16 |
Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных теплоизоляционных материалов |
тыс. руб. |
0,00 |
796,20 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
1546,20 |
Всего |
309,24 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
39,80 |
37,50 |
|
|
77,30 |
МБ |
|||||
|
756,40 |
712,50 |
|
|
1468,90 |
ВБ |
|||||
2.17 |
Бурение новых и капитальный ремонт водозаборных скважин, промывка скважин |
тыс. руб. |
0,00 |
3665,70 |
3750,00 |
3750,00 |
0,00 |
11165,70 |
Всего |
2233,14 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
450,00 |
450,00 |
|
900,00 |
ОБ |
|||||
|
660,00 |
487,50 |
487,50 |
|
1635,00 |
МБ |
|||||
|
3005,70 |
2812,50 |
2812,50 |
|
8630,70 |
ВБ |
|||||
2.18 |
Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок |
тыс. руб. |
0,00 |
12,00 |
13,00 |
13,40 |
0,00 |
38,40 |
Всего |
7,68 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
1,95 |
2,01 |
|
3,96 |
ОБ |
|||||
|
|
1,95 |
2,01 |
|
3,96 |
МБ |
|||||
|
12,00 |
9,10 |
9,38 |
|
30,48 |
ВБ |
|||||
2.19 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ |
тыс. руб. |
0,00 |
8,00 |
8,40 |
8,40 |
8,40 |
33,20 |
Всего |
4,96 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
1,26 |
1,26 |
1,26 |
3,78 |
ОБ |
|||||
|
|
1,26 |
1,26 |
1,26 |
3,78 |
МБ |
|||||
|
8,00 |
5,88 |
5,88 |
5,88 |
25,64 |
ВБ |
|||||
2.20 |
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений |
тыс. руб. |
0,00 |
23,00 |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
75,00 |
Всего |
15,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
3,90 |
3,90 |
|
7,80 |
ОБ |
|||||
|
6,90 |
3,90 |
3,90 |
|
14,70 |
МБ |
|||||
|
16,10 |
18,20 |
18,20 |
|
52,50 |
ВБ |
|||||
2.21 |
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием |
тыс. руб. |
0,00 |
66,00 |
74,00 |
74,00 |
0,00 |
214,00 |
Всего |
42,80 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
11,10 |
11,10 |
|
22,20 |
ОБ |
|||||
|
19,80 |
11,10 |
11,10 |
|
42,00 |
МБ |
|||||
|
46,20 |
51,80 |
51,80 |
|
149,80 |
ВБ |
|||||
2.22 |
Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ) |
тыс. руб. |
2890,00 |
33790,00 |
32420,00 |
39230,00 |
35900,00 |
144230,00 |
Всего |
28846,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
2890,00 |
33790,00 |
32420,00 |
39230,00 |
35900,00 |
144230,00 |
ВБ |
|||||
2.23 |
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки |
тыс. руб. |
1030,00 |
2690,00 |
2280,00 |
1550,00 |
1140,00 |
8690,00 |
Всего |
1738,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФС |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
1030,00 |
2690,00 |
2280,00 |
1550,00 |
1140,00 |
8690,00 |
ВБ |
|||||
2.24 |
Реконструкция высоковольтных и кабельных линий электропередач |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
18393,00 |
0,00 |
850,00 |
19243,00 |
Всего |
3848,60 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
2759,00 |
|
127,50 |
2886,50 |
ОБ |
|||||
|
|
2759,00 |
|
127,50 |
2886,50 |
МБ |
|||||
|
|
12875,00 |
|
595,00 |
13470,00 |
ВБ |
|||||
2.25 |
Реконструкция центральных распределительных подстанций, линий электропередач, трансформаторных подстанции |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
9916,00 |
4099,00 |
893,00 |
14908,00 |
Всего |
2981,60 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
1487,40 |
614,85 |
133,95 |
2236,20 |
ОБ |
|||||
|
|
1487,40 |
614,85 |
133,95 |
2236,20 |
МБ |
|||||
|
|
6941,20 |
2869,30 |
625,10 |
10435,60 |
ВБ |
|||||
2.26 |
Установка энергосберегающих ламп |
тыс. руб. |
1189,30 |
1424,79 |
1593,42 |
1718,00 |
2117,00 |
8042,51 |
Всего |
1637,63 тыс. руб. в год |
ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
99,66 |
48,00 |
317,55 |
465,21 |
ОБ |
|||||
|
222,49 |
99,66 |
48,00 |
317,55 |
687,70 |
МБ |
|||||
1189,30 |
1202,30 |
1394,10 |
1622,00 |
1481,90 |
6889,60 |
ВБ |
|||||
2.27 |
Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий |
тыс. руб. |
323,10 |
1049,80 |
878,71 |
527,44 |
492,00 |
3271,05 |
Всего |
654,28 тыс. руб. в год |
ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФС |
|||||
|
|
131,81 |
79,17 |
73,80 |
284,78 |
ОБ |
|||||
|
314,94 |
131,81 |
79,17 |
73,80 |
599,72 |
МБ |
|||||
323,10 |
734,86 |
615,09 |
369,10 |
344,40 |
2386,55 |
ВБ |
|||||
2.28 |
Проведение мероприятий по энерго аудиту системы, настройки и регулировки системы по данным энерго аудита |
тыс. руб. |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
238,00 |
Всего |
56,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
42,00 |
|
|
|
|
42,00 |
МБ |
|||||
196,00 |
|
|
|
|
196,00 |
ВБ |
|||||
2.29 |
Проведение мероприятий по замене и ремонту запорной и регулирующей арматуры |
тыс. руб. |
0,00 |
3865,00 |
3864,00 |
3117,00 |
1600,00 |
12446,00 |
Всего |
2540,80 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
1352,50 |
1240,00 |
240,00 |
2832,50 |
ОБ |
|||||
|
1916,00 |
562,50 |
452,00 |
240,00 |
3170,50 |
МБ |
|||||
|
1949,00 |
1949,00 |
1425,00 |
1120,00 |
6443,00 |
ВБ |
|||||
2.30 |
Проведение мероприятий по внедрению инновационных технологий |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
3363,00 |
0,00 |
2900,00 |
6263,00 |
Всего |
1252,60 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
504,45 |
|
435,00 |
939,45 |
ОБ |
|||||
|
|
504,45 |
|
435,00 |
939,45 |
МБ |
|||||
|
|
2354,10 |
|
2030,00 |
4384,10 |
ВБ |
|||||
2.31 |
Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения |
тыс. руб. |
600,00 |
610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1210,00 |
Всего |
242,00 тыс. руб. в год |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
||
|
|
|
600,00 |
610,00 |
|
|
|
1210,00 |
ВБ |
||
2.32 |
Проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей, с организацией системы диспетчеризации тепловых, водопроводных и канализационных сетей и контроля энергопотребления |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
10000,00 |
11500,00 |
Всего |
2300,00 тыс. руб. в год |
ОМСУ, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
|
|
1500,00 |
10000,00 |
11500,00 |
ВБ |
|||||
2.33 |
Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов |
тыс. руб. |
100,00 |
250,00 |
8893,00 |
500,00 |
1350,00 |
21093,00 |
Всего |
4218,60 тыс. руб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
2834,00 |
75,00 |
202,50 |
3111,50 |
ОБ |
|||||
|
|
2834,00 |
75,00 |
202,50 |
3111,50 |
МБ |
|||||
100,00 |
250,00 |
13225,00 |
350,00 |
945,00 |
14870,00 |
ВБ |
|||||
2.34 |
замена приборов учета на котельных на современные |
тыс. руб. |
2634,20 |
73549,00 |
10184,00 |
4123,00 |
417,00 |
90907,20 |
Всего |
18130,18 тыс. руб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
470,70 |
558,45 |
62,55 |
1091,70 |
ОБ |
|||||
|
3160,00 |
1350,00 |
558,45 |
62,55 |
5131,00 |
МБ |
|||||
2634,20 |
70389,00 |
8363,30 |
3006,10 |
291,90 |
84684,50 |
ВБ |
|||||
2.35 |
Капитальный ремонт водопровода |
тыс. руб. |
0,00 |
4140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4140,00 |
Всего |
828,00 тыс. руб. в год |
Специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
1740,00 |
|
|
|
1740,00 |
МБ |
|||||
|
2400,00 |
|
|
|
2400,00 |
ВБ |
|||||
2.36 |
Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строительным нормам и правилам эксплуатации |
тыс. руб. |
1853,00 |
1853,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3706,00 |
Всего |
741,20 тыс. руб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области, ОМСУ |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
1853,00 |
1853,00 |
|
|
|
3706,00 |
ВБ |
|||||
2.37 |
Ремонт скважины, ремонт водоразборных колонок |
тыс. руб. |
0,00 |
500,00 |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
Всего |
1000,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
500,00 |
4500,00 |
|
|
5000,00 |
ВБ |
|||||
2.38 |
Установка аквавайзера |
тыс. руб. |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
42,00 |
0,00 |
82,00 |
Всего |
16,40 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
40,00 |
|
42,00 |
|
82,00 |
ВБ |
|||||
2.39 |
Ремонт канализационных коллекторов, промывка водопроводных коллекторов |
тыс. руб. |
0,00 |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430,00 |
Всего |
86,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
430,00 |
|
|
|
430,00 |
ВБ |
|||||
2.40 |
Установка энергосберегающих ламп, установка прибор"8 учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка прибора У46"_ холодной воды |
тыс. руб. |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
9769,20 |
0,00 |
29769,20 |
Всего |
5953,84 тыс. руб. в год |
ОМСУ, министерство экономического развития промышленности, и транспорта области, министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
10000,00 |
10000,00 |
9769,20 |
|
29769,20 |
ВБ |
|||||
2.41 |
Замена оборудования с завышенной мощностью |
тыс. руб. |
0,00 |
4100,00 |
3049,10 |
0,00 |
0,00 |
7149,10 |
Всего |
1429,82 тыс. руб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
4100,00 |
3049,10 |
|
|
7149,10 |
ВБ |
|||||
2.42 |
Производство котлов малой мощности (0,5-2,0 Гкал/час) |
тыс. руб. |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
60000,00 |
Всего |
12000,00 тыс. руб. в год |
Специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
|
60000,00 |
ВБ |
|||||
2.43 |
Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения |
тыс. руб. |
0,00 |
8470,00 |
2644,00 |
0,00 |
0,00 |
11114,00 |
Всего |
2222,79 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
8470,00 |
2644,00 |
|
|
11114,00 |
ВБ |
|||||
2.44 |
Мероприятия по водоподготовке в системах водоснабжения |
тыс. руб. |
0,00 |
4300,00 |
8200,00 |
2400,00 |
0,00 |
14900,00 |
Всего |
2980,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
4300,00 |
8200,00 |
2400,00 |
|
14900,00 |
ВБ |
|||||
2.45 |
Мероприятия по водоподготовке на котельных |
тыс. руб. |
0,00 |
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
0,00 |
3300,00 |
Всего |
660,00 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
|
3300,00 |
ВБ |
|||||
2.46 |
Разработка проекта предельно - допустимого выброса для котельных |
тыс. руб. |
0,00 |
5550,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5550,80 |
Всего |
1110,15 тыс. руб. в год |
Проектные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
5550,80 |
|
|
|
5550,80 |
ВБ |
|||||
2.47 |
Мероприятия по энергосбережению в системе водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
16469,00 |
70589,00 |
67102,00 |
64548,00 |
218708,00 |
Всего |
43741,59 тыс. руб. в год |
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
14256,00 |
2254,80 |
348,00 |
16858,80 |
ОБ |
|||||
|
1281,00 |
1222,00 |
647,20 |
|
3150,20 |
МБ |
|||||
|
15188,00 |
55111,00 |
64200,00 |
64200,00 |
198699,00 |
ВБ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.48 |
Режимная наладка тепловых сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
6000,00 |
6350,00 |
6000,00 |
0,00 |
18350,00 |
Всего |
3670,00 тыс. руб. в год |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|
|
|
|
|
0,00 |
ФБ |
|||||
|
|
350,00 |
|
|
350,00 |
ОБ |
|||||
|
|
|
|
|
0,00 |
МБ |
|||||
|
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|
18000,00 |
ВБ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
ФБ - федеральный бюджет,
ОБ - областной бюджет,
МБ - местный бюджет,
ВБ - внебюджетные источники.
Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 6
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Паспорта подпрограмм
26 ноября 2010 г., 24 августа, 23 сентября 2011 г.
Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год"
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик Подпрограммы |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Основные разработчики Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Цели Подпрограммы |
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области; оптимизация затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов; снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере |
Задачи Подпрограммы |
Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов. Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности. Обеспечение учета использования энергетических ресурсов. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды. Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
1) снижение энергоемкости ВРП; 2) снижение потерь энергоресурсов при транспортировке и потреблении на 15%; 3) 100% уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями; 4) сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Рациональное энергопотребление; отказ от неэффективного энергооборудования; использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учета при строительстве бюджетных объектов; разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта; использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления; оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы; перевод котельных на экономичные виды топлива; модернизация и капитальный ремонт котлов; внедрение автономных источников теплоснабжения; замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные; выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения; проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения; улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения; снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов; модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения |
Сроки реализации Подпрограммы |
2010-2014 гг. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 878,04 млн. руб., в том числе: бюджет Амурской области - 1 087,54 млн. руб.; бюджеты муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) - 496,75 млн. руб.; внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Подпрограммы) - 293,75 млн. руб. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетных учреждениях; экономия по всем видам энергоресурсов на 15%; развитие рынка энергосервисных услуг; снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов; экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год; повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности; увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100% |
Контроль исполнения Подпрограммы |
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде" на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма) |
Основания разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 NПр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи Подпрограммы |
Цели: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в жилищном фонде. Активное вовлечение населения в энергосбережение, в рынок энергосервисных услуг. Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. Стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды. Задачи: Применение энергоэффективного оборудования и технологий. Модернизация систем освещения и отопления. Автоматизация потребления тепловой энергии. Организация энергетического обследования жилого фонда. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. Снижение нерационального потребления электрической и тепловой энергии, воды |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий; изменение удельного расхода горячей воды в жилых зданиях; изменение удельного расхода электрической энергии в жилых зданиях |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Проведение энергетического аудита и мониторинга. Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Модернизация и обновление жилищного фонда. Установка узлов и приборов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов. Модернизация и установка индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий. Улучшение теплотехнических характеристик зданий. Внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп. Установка устройств компенсации реактивной мощности. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 515,65 млн. рублей, в том числе: федеральные средства - 52,18 млн. руб.; средства областного бюджета - 208,2 млн. руб.; средства местного бюджета - 231,61 млн. рублей; внебюджетные средства - 1023,66 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Экономия по всем видам энергоресурсов не менее чем на 15%. Развитие рынка энергосервисных услуг. 100 % оснащение приборами учета потребления энергоресурсов |
Контроль исполнения Подпрограммы |
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Паспорт
Подпрограмм "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и передаче в системах
коммунальной инфраструктуры" и "Эффективность
использования энергетических ресурсов при производстве
и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"
на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"; подпрограмма "Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограммы) |
Основания для разработки Подпрограмм |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в Некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограмм |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограмм |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи Подпрограмм |
Цели: снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов; стабилизация и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию при одновременном повышении надежности и качества услуг по теплоснабжению за счет снижения затратной части топливной составляющей себестоимости тепловой энергии путем замещения жидкого топлива (мазута) твердым (углем) и замены физически изношенного оборудования; расширение имеющихся мощностей котельных с возможностью подключения дополнительных потребителей. Задачи: обеспечение устойчивого снижения энергоемкости и теплоемкости ВРП; обеспечение 100%-го учета энергетических ресурсов; внедрение современных технологий по энергосбережению; снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды; снижение затратной части на оплату топливно-энергетических ресурсов; сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии; замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии на ТЭЦ; изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; изменение удельного расхода топлива на производство горячей воды; динамика сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при ее передаче; динамика сокращения объема потерь воды при ее передаче; динамика количества используемых объектов (в том числе доли в общем количестве объектов) с высокой энергетической эффективностью (в том числе относящихся к высоким классам энергетической эффективности); динамика использования в системах коммунальной инфраструктуры (в том числе доли) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии |
Основные мероприятия Подпрограмм |
Аудит на объектах коммунальной инфраструктуры; перевод котельных на экономичные виды топлива; внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения; строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий; установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды; выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения; проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения; модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий; оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов; обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.); сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов |
Сроки и этапы реализации Подпрограмм |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограмм составляет 3465,83 млн. руб., в том числе: областной бюджет - 254,74 млн. руб.; местный бюджет - 216,97 млн. руб.; внебюджетные средства - 2994,12 млн. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограмм |
Снижение потребления топлива (угля); снижение потребления жидкого топлива (мазут); снижение потребления воды; снижение потерь энергетических ресурсов не менее чем на 15 %; снижение энергоемкости топливно-энергетических ресурсов на 40 % в 2020 году по отношению к 2007 году |
Контроль исполнения Подпрограмм |
Контроль исполнения Подпрограмм осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях"
на 2010-2014 годы
Под определение "здания (строения), сооружения" в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма) |
Основания для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определена применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи Подпрограммы |
Основные цели Подпрограммы: снижение эксплуатационных затрат на обслуживание зданий (строений), сооружений; экономия электрической и тепловой энергии; снижение расхода воды; создание комфортных условий для работы либо проживания; контроль качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации на основании энергетических паспортов; энергетическая классификация объектов в соответствии с федеральными и территориальными нормами по тепловой защите; систематическая популяризация новых принципов проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Задачи Подпрограммы: классификация зданий по энергетической эффективности; внедрение системного энергетического принципа нормирования теплозащиты по удельному показателю энергопотребления на отопление и вентиляцию; составление либо корректировка энергетических паспортов существующих объектов; разработка энергетических паспортов проектируемых и строящихся зданий (строений) и сооружений; использование энергетических паспортов как средства контроля качества проектирования и эксплуатации зданий; стимулирование применения энергоэффективных строительных технологий |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Динамика сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при ее передаче; динамика сокращения объема потерь воды при ее передаче |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий (строений), сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. |
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | |
Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации. | |
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов. | |
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | |
Повышение тепловой защиты зданий (строений) сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений. | |
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях (строениях), сооружениях. | |
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями (строениями), сооружениями. | |
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях. | |
Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений. | |
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях. | |
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений. | |
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений. | |
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. | |
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей | |
Срок реализации Подпрограммы |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 545,09 млн. руб. |
Контроль исполнения Подпрограммы |
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Паспорт
подпрограммы "Оснащение и осуществление расчетов
за потребленные, переданные, производимые энергетические
ресурсы с использованием приборов учета" на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма) |
Основания для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Амурской области N 276 от 26.05.2010 об утверждении адресной программы "Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи Подпрограммы |
Сокращение расходов областного бюджета на оплату за потребляемые топливно-энергетические ресурсы. Организация приборного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов. Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010-2012 годы в один этап |
Объемы и источники финансирования |
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на весь срок реализации 609,180 млн. руб. Детализация финансирования будет производиться на каждый планируемый год |
Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы |
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на транспорте" на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма) |
Основания для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи |
Цели: |
Подпрограммы |
Сокращение энергопотребления на транспорте. Задачи: Перевод транспортных средств на более экономичные виды топлива. Установка систем учета и контроля расхода ГСМ |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010-2014 годы |
Основные мероприятия |
Совершенствование информационной базы и качества сбора данных. Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта. Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного). Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного). Ужесточение стандартов эффективности использования топлива и стандартов эмиссии. Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей. Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем: 3622 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные средства: 3 622 тыс. рублей |
Контроль исполнения Подпрограммы |
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности" на 2010-2014 годы
Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).
Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.
Тарифы - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).
Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:
производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);
передача электрической энергии по территориальным сетям;
производство тепловой энергии;
передача тепловой энергии;
передача электрической энергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС);
оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма) |
Основания разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использовании возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации с 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "О энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиум Государственного совета Российской Федерации от 02.07,2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирована цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти муниципальные образования Амурской области организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов предприятия, учреждения и организации расположенные на территории Амурской области независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи Подпрограммы |
Основные цели подпрограммы: анализ качества предоставляемых услуг электро-, тепло-и водоснабжения; внедрение энергосберегающих технологий и оборудования; оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; оптимизация режимов работы энергоисточников. Задачи Подпрограммы: модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии; модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии; модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии; внедрение автоматизированной системы управления сетями электро-, тепло- и водоснабжения |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
1) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 2) динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; 3) динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; 4) динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; 5) динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при подъеме воды; 6) динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; внедрение энергосберегающих технологий; сокращение потерь электрической и тепловой энергии при передаче и распределении; сокращение потерь воды при ее передаче (транспортировке); сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии, распределении электрической энергии |
Срок реализации Подпрограммы |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 232,653 млн. рублей, в том числе: местный бюджет - 54,413 млн. рублей; внебюджетные средства - 1 178,24 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Экономия по всем видам энергоресурсов на 15%; суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу; развитие рынка энергосервисных услуг; обеспечение ежегодного снижения энергоемкости валового регионального продукта на 3% (на 40% к 2020 году); снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов |
Контроль исполнения Подпрограммы |
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Паспорт
подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан" на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма) |
Основания разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
|
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи Подпрограммы |
Основные цели Подпрограммы: снижение коммерческих потерь электроэнергии в сетях электроснабжающих организаций (ЭСО), к которым подключены сети электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан; выдача технических условий и договоров на присоединение объектов. Задачи Подпрограммы: оценка износа сетей электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан; выявление бесхозных сетей электроснабжения; электрификации садоводческих и огороднических дачных объединений; установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и электрической сети садоводческих и огороднических дачных объединений |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Аудит., паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии |
Срок реализации Подпрограммы |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 41,05 млн. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 2,86 млн. рублей; внебюджетные средства - 38,19 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
Снижение потерь электроэнергии. Повышения точности учета потребляемой электроэнергии |
Контроль выполнения Подпрограммы |
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области. |
Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
объектов наружного освещения" на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма) |
Основания разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". | |
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". | |
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года". | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС. | |
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности". | |
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | |
Государственный заказчик |
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе |
Разработчик Подпрограммы |
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения |
Цели и задачи Подпрограммы |
Основные цели Подпрограммы: снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок при одновременном повышении уровня освещенности улиц; обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения; экономия электроэнергии на наружное освещение; создание комфортных условий проживания; обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток; улучшение эстетического облика улиц, магистралей, площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и образования. Задачи Подпрограммы: обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света; внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности; применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов; сокращение потерь электроэнергии; автоматизация системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии; развитие сетей наружного освещения минимальном росте энергопотребления; улучшение экологической обстановки |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Снижение потерь электроэнергии; снижение удельного расхода электроэнергии |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов: замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные; замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения; замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ; замена светильников наружного освещения на светодиодные; установка дополнительных приборов освещения; перевод сетей наружного освещения на СИП; внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА); внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО); замена ламповых светофорных секций на светодиодные; замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения |
Срок реализации Подпрограммы |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 357,98 млн. руб., в том числе: федеральные средства - 10,0 млн. руб.; средства областного бюджета - 69,42 млн. рублей; средства местного бюджета - 174,95 млн. рублей; внебюджетные средства - 103,61 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Суммарная экономия электрической энергии на 15% от объема потребления; улучшение экологической обстановки |
Контроль исполнения Подпрограммы |
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области |
Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года
Объемы и источники финансирования мероприятий
26 ноября 2010 г., 24 августа, 23 сентября 2011 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена областная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период до 2020 года, целями которой являются:
- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионе;
- реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки;
- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов;
- снижение затрат на потребление электро- и теплоэнергии, воды в социальной сфере и ЖКХ, включая население области;
- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.
Заказчиком Программы является Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области.
Установлено, что реализация Программы будет осуществляться в два этапа: 1-й этап - 2010 - 2014 годы, 2-й этап - 2015 - 2020 годы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем запланированных финансовых ресурсов необходимых на ее реализацию утвержден в сумме 9289,94 млн. рублей.
Постановление Правительства Амурской области от 30 августа 2010 г. N 471 "Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года"
Текст постановления опубликован в газете "Амурская правда" от 28 сентября 2010 г. N 178, от 11 ноября 2010 г. N 207
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Амурской области от 17 декабря 2013 г. N 645
Постановление Правительства Амурской области от 13 ноября 2013 г. N 557
Постановление Правительства Амурской области от 23 октября 2013 г. N 511
Постановление Правительства Амурской области от 22 марта 2013 г. N 117
Постановление Правительства Амурской области от 27 февраля 2013 г. N 75
Постановление Правительства Амурской области от 20 сентября 2012 г. N 500
Постановление Правительства Амурской области от 1 декабря 2011 г. N 843
Постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а
Постановление Правительства Амурской области от 24 августа 2011 г. N 540
Постановление Правительства Амурской области от 26 ноября 2010 г. N 671