Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства Амурской области от 30 августа 2010 г. N 471 "Об областной Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года"

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области - министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области А.М. Житкова.

 

Губернатор Амурской области

О.Н. Кожемяко.

 

Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
(утв. постановлением Правительства Амурской области от 30 августа 2010 г. N 471)

 

Паспорт
комплексной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года"

 

Наименование Программы

Комплексная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года"

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Государственный заказчик Программы

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Основные разработчики Программы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Исполнители основных мероприятий Программы

Исполнительные органы государственной власти области, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Получатели бюджетных средств

Исполнительные органы государственной власти области

Цели Программы

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.

Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов.

Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.

Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение

Задачи Программы

Обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области.

Создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы.

Координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы.

Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.

Достижение планируемых целевых показателей с области энергосбережения и энергоэффективности.

Обеспечение учета использования энергетических ресурсов.

Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии.

Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению.

Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении.

Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.

Замена изношенного, морально и физически устаревшего

оборудования, инженерных коммуникаций. Использование возобновляемых и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии.

Снижение затратной частя на оплату потребленных энергоресурсов.

Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения.

Сокращение выбросов .продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

1) снижение энергоемкости ВРП;

2) снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг;

3) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда

4) снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 15 %;

5) 100% уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом;

6) увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов Амурской области

Основные мероприятие Программы

Проведение энергетического аудита и мониторинга.

Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Установка частотно-регулируемых приводов и систем автоматического регулирования на котельных, насосных, в системах теплоснабжения и водоснабжения.

Оснащение приборами учета при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов.

Модернизации мощностей тепловой и электрической энергии.

Модернизация и обновление основных фондов в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном секторе.

Развитие использования возобновляемых, вторичных и нетрадиционных энергоресурсов.

Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов.

Установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей.

Разработка и внедрение инновационных энергосберегающих технологий, проектов и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.

Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

Совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов, формирование заданий на их основе по энергосбережению и энергетической эффективности.

Создание системы эффективного статистического учета и отчетности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Амурской области, обеспечение управления и мониторинг Программы, информационное обеспечение реализации Программы.

Развитие системы непрерывного многоуровневого образования в области энергосбережения, информационного и научного сопровождения мероприятий, инвестиционных и инновационных проектов в области энергоэффективности.

Программные мероприятия II этапа (2015 - 2020 годы) будут разработаны в 2014 году по результатам выполнения первого этапа

Перечень подпрограмм

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях";

подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";

подпрограмма "Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения"

Сроки реализации Программы

2010-2014 гг. - I этап;

2015-2020 гг. - II этап

Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет 9289,94 млн. руб., в том числе:

федеральные средства - 58,67 млн. руб.;

бюджет Амурской области - 1758,42 млн. руб.;

бюджет муниципальных образовании Амурской области (местные бюджеты) - 1135,16 млн. руб.;

внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Программы) - 6337,69 млн. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии, в том числе:

суммарная экономия электрической энергии - 2372439 млн. кВтч, или 3357379 млн. руб.;

суммарная экономия тепловой энергии - 3269,615 тыс. Гкал, или 1907,493 млн. руб.;

суммарная экономия воды - 17622,75 тыс. м3, или 226,629 млн. руб.;

суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу - 17,34 тыс. т;

развитие рынка энергосервисных услуг;

обеспечение ежегодного снижения энергоемкости валового регионального продукта на 3% (на 40% к 2020 году);

снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;

экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год;

вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;

увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями, жилищным фондом до 100 %

Контроль исполнения Программы

Контроль исполнения Программы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

 

В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач, что связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Проблема энергосбережения и вопросы энергетической эффективности в настоящее время становятся особенно актуальными и все чаще озвучиваются на государственном уровне.

На данный момент топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26% валового внутреннего продукта (ВВП), около 30% объема промышленного производства, 25% налоговых доходов консолидированного бюджета и 60% валютных поступлений в страну. В то же время экономика России носит энергорасточительный характер. Только прямые потери топливно-энергетических ресурсов достигают 25-30%, потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве - в 3,5 раза.

В Амурской области около 35-40% всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой Промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие ТЭК, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей области. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию Амурских предприятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции, в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и бюджетном секторе и снижению энергоэффективности экономики в целом.

Энергоемкость валового внутреннего продукта РФ в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. В свою очередь, энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Амурской области превышает энергоемкость ВВП РФ в 1,26 раза, а электроемкость, соответственно, в 1,51 раза (по состоянию на 2007 год). По уровню Производства ВРП на душу населения Амурская область значительно отстает от среднего показателя по России, ДФО, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровскому краю и др.

В таблице 1.1 приведены показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП Амурской области в динамике.

 

Таблица 1.1 - Показатели энергоемкости Амурской области

 

Наименование показателя

Количественное значение

2007 г.

2008 г.

2009 г.

ВРП Амурской области, млн. руб.

111761,2

136784

149468,75

Потребление ТЭР, тыс. т.у.т.

5491,8973

5830,5374

6049,6312

Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб.

49,14

42,626

40,474

Потребление электрической энергии, млн. кВт ч

5827,7

6444,6

6292,0

Электроемкость ВРП, кВт ч/ тыс. руб.

52,14

47,16

42,10

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал

8031,20

8423,89

8257,113

Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.

71,86

61,59

55,24

 

Как видно из таблицы 1.1, энергоемкость, электроемкость и теплоемкость валового регионального продукта Амурской области снижаются. Снижение энергоемкости ВРП в общем является положительной тенденцией, которая в случае роста производства во всех отраслях экономики характеризует применение современных энергосберегающих мероприятий и технологий, однако в Амурской области такое положение является, в основном, следствием снижения промышленного производства, сокращением численности населения и соответственно сокращения энергопотребления.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.

Анализ функционирования хозяйства области показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении регионального хозяйства, в промышленности. Суммарные фактические потери электроэнергии составили в 2007 г. - 16,48%, в 2008 г. - 22,23%, в 2009 г. - 16,5%. Потери тепловой энергии составили в 2007 г. - 27,61%, в 2008 г. - 27,3%, в 2009 г. - 26,46%. Потери воды составили в 2007 г. - 26,79%, в 2008 г. - 27,9% , в 2009 г. - 27,92%.

Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.

Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита, в результате чего наблюдается завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета подтверждают это.

К проблемам также относится ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения, предприятий и организаций области, который варьируется в пределах от 11 до 26%.

Тарифное регулирование, которое применяется в Амурской области, не учитывает все проблемные аспекты энергоснабжения, так как в тариф на электрическую энергию невозможно включить все необходимые затраты. Во-первых, имеется серьезный сдерживающий фактор - предельные значения тарифов, устанавливаемые на федеральном уровне, во-вторых, доступность услуг, таких как платежеспособность потребителей, при значительном росте тарифов снизится ниже возможного уровня.

В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепловую энергию - 54,86%, затраты на электроэнергию составляют 44,15%, на водоснабжение - 0,99% (по состоянию на 2009 год). В случае безучетного потребления тепловой энергии малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 11-16%. Примерно 25% затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.

Одной из причин нерационального потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях является использование электрообогревателей из-за неэффективной работы отопительных систем учреждений и недостаточных мер по утеплению зданий. Кроме того, в них недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5-10%.

В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами от 10 до 15 % в год. Близкие значения дает и прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по электроэнергии.

Основной проблемой, решению которой способствует региональная программа Амурской области, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия региональной программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Амурской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Амурской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания необходимых темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты энергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории области, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- снижению эффективности отраслей экономики области, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Отсюда повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Амурской области на период до 2015 года. Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.

Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Амурской области, на устранение которых направлена региональная программа, заключаются в следующем:

1) высокая энергоемкость экономики Амурской области, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно- технического уровня;

2) высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции, приводящие к снижению рентабельности деятельности предприятий;

3) расточительное расходование энергоресурсов (ЭР) при их высокой стоимости;

4) низкое качество угля местных угольных разрезов;

5) низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Амурской области, в том числе обусловленная отсутствием организационно- правовой базы для притока инвестиций в энергосберегающие проекты;

6) высокий уровень износа основных фондов экономики, особенно в энергетике и коммунальной инфраструктуре;

7) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;

8) высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет области;

9) несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню, низкий КПД;

10) недостаточность или отсутствие приборов учета ТЭР, что не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР;

11) недостаточность или отсутствие энергоаудита в субъектах области;

12) низкие теплотехнические характеристики зданий;

13) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

14) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

15) незначительное использование нетрадиционной энергетики;

16) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;

17) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту;

18) недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;

19) отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них оптимальных для применения.

В Амурской области в последнее время разработан и утвержден ряд инвестиционных и областных целевых программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации. В частности, согласно Стратегическому, плану развития электроэнергетического комплекса Амурской области на 2010 - 2015 годы предусматривается ввод новых генерирующих мощностей в объеме 321 МВт, в том числе в 2014 году - 160 МВт, на строительство которых требуется порядка 14,62 млрд. руб. инвестиций. Настоятельно требуется модернизация и развитие электросетевого хозяйства области, что обусловлено большими потерями электроэнергии и большой электроемкостью. Следовательно, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики в регионе имеет приоритетное значение.

Очевидно, что значительную часть требуемых Амурской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов можно получить с меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно на предприятиях и в поселениях Амурской области. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2 - 6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий по энергосбережению.

Амурская область располагает достаточным потенциалом повышения энергоэффективности, мобилизация которого возможна в период до 2015 года. Он составляет от 20 до 30% от уровня потребления энергии, в том числе по топливу 25-34%, по тепловой энергии 20-30%, по электроэнергии 12-15%. Общий потенциал энергосбережения в Амурской области оценивается в 1,3 -1,5 млн. т у.т. Интервальная оценка потенциала экономии тепловой энергии в ЖКХ составляет 16 - 30% от годового производства тепла в области. Характеристика потенциала энергосбережения приведена в приложении N 1 к настоящей Программе.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Амурской области по оплате за потребленные ресурсы.

Региональная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Амурской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования энергетики и коммунальных услуг. "В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития области. При сохранении существующих тенденций объем расходов на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2014 году в 1,75 раза по сравнению с показателями за 2009 год (с учетом роста тарифов на энергоресурсы - в год не более 15%), однако в результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии замедлятся и составят к 2014 году 155% по отношению к уровню 2009 года.

В предстоящий период на территории Амурской области должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе: применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства; проведение энергетических обследований; учет энергетических ресурсов; ведение энергетических паспортов; ведение топливно-энергетических балансов; нормирование потребления энергетических ресурсов.

Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

 

2. Основные цели и задачи программы

 

2.1. Цели программы

 

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Реализация стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.

Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области.

Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.

Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.

 

2.2. Основные задачи программы

 

Для достижения поставленных целей в программе поставлены и решены следующие задачи:

обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области;

создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы;

координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы;

рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов;

достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности;

обеспечение учета использования энергетических ресурсов;

повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии;

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению;

снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении;

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;

замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций;

использование возобновляемых, вторичных и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии;

снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.

Разработка программы осуществлялась в соответствии со следующими основными принципами:

все решения и мероприятия, разработанные в рамках Программы, должны приводить к достижению планируемых целевых показателей в области энергосбережения и решить поставленные задачи;

мероприятия Программы увязаны в комплексные решения, реализация которых позволит достичь заявленных показателей в области энергоэффективности;

система потребления топливно-энергетических ресурсов должна рассматриваться как единое целое во всем комплексе взаимосвязей производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.

 

2.3. Сроки реализации программы

 

Региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области реализуется в два этапа и рассчитана на период 2010-2014 годов -1 этап и до 2020 года включительно - II этап.

 

3. Нормативное правовое обеспечение программы

 

Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года" осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями федерального и регионального уровня:

1. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

2. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

3. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

5. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

6. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

8. Федеральный закон от 27.07.2010 N 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении".

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2008 N426 "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии".

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 843-ПП "О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата".

 

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Постановления от 28.10.2009 N 843-ПП следует читать как "от 28.10.2009 N 843"

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (вместе с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд".

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара".

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" (вместе с Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" (вместе с Правилами создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис".

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 N 1313-р "О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (вместе с Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, Методическими рекомендациями о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов).

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года".

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации".

25. Приказ Росстата от 26.05.2008 N 120 "Об организации работ по обеспечению представления официальной статистической информации по Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607".

26. Приказ Росстата от 23.06.2009 N 117 "Об утверждении статистического инструментария для организации единовременного федерального статистического наблюдения по обеспечению потребителей приборами учета коммунальных ресурсов".

27. Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

28. Приказ Минэнерго России от 07.04.2010 N 148 "Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов".

29. Приказ Минэнерго России от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов".

30. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16.04.2010 N 178 "Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов".

31. Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (вместе с Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации) (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2010 N 17498).

32. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.04.2010 N 357 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности".

33. Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2010 N 174 "Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)".

34. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 N 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".

35. Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2010 N 17927).

36. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.06.2010 N 283 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования".

37. Распоряжение Правительства Амурской области от 15.07.2010 N 73-р "О стимулировании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".

38. Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

 

4. Оценка сложившейся ситуации на территории Амурской области, муниципальных образований

 

Амурская область располагается на юго-востоке Российской Федерации, в азиатской ее части, ее площадь составляет 361,9 тыс. км2, население - 861,0 тыс. человек (на 01.01.2010). По прогнозным оценкам в 2015 году численность населения составит 856 тыс. чел. Среднегодовая численность постоянного населения приведена на рис. 4.1.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.1. "Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

В административно-территориальную структуру области входят 20 муниципальных районов, 9 городских округов, 19 поселков городского типа и 269 сельских поселений.

В таблице 4.1 приведен прогноз ВРП Амурской области на период действия программы.

 

Таблица 4.1 - Прогноз ВРП Амурской области

 

Показатель

Единица

измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ВРП

млн. руб.

167409,54

189351,0

209459,0

231858,0

248802,0

 

Структура валового регионального продукта Амурской области в 2009 г. приведена на рис. 4.2.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.2. "Структура ВРП Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

Минерально-сырьевая база области включает золото (3 место в России по объемам добычи), уголь, железо, титан, ванадий, известняк (сырье для производства цемента и известковой муки), кварцевые пески (сырье для стекольной промышленности), апатит, медь, никель, вольфрам, молибден, цинк, свинец, олово, платину, цеолиты, сурьму, графит, сырье для стройиндустрии: песок, кирпичные глины, базальт, строительный камень, минеральные воды, древесину.

Ресурсный потенциал углей Амурской области составляет около 70 млрд. тонн. Балансовые запасы сосредоточены в 7 крупных месторождениях, 3 из них находятся в эксплуатации.

Промышленность Амурской области включает предприятия машиностроительной промышленности, цветной металлургии, черной металлургии, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, энергетические предприятия, предприятия угольной промышленности, предприятия и организации строительного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта. В промышленный комплекс входит 1484 предприятия, из них: в добыче полезных ископаемых - 229, в обрабатывающих производствах - 903, в производстве электроэнергии, газа и воды - 352. Структура промышленного производства в динамике приведена на рис. 4.3.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.3. "Структура промышленного производства Амурской области в динамике" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

В целом область специализируется на выработке электроэнергии, добыче бурого угля, золота, заготовке деловой древесины, производстве машиностроительной продукции. Наиболее высокими тепами в последние годы развивается добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.

В общем объеме производства ВРП Амурской области важное место занимает топливно-энергетический комплекс, который имеет в своем составе угледобывающие предприятия, предприятия электро- и теплоэнергетики.

К наиболее крупным энергетическим предприятиям относятся:

1. Филиал ОАО "РусГидро"-"Зейская ГЭС";

2. Филиал ОАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС";

3. Филиал ОАО "ДГК" "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ";

4. Филиал ОАО "ДГК" "Амурская генерация" СП "Райчихинская ГРЭС";

5. ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

Количество предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, составляет 261, в том числе по направлениям:

электроэнергетика - 34 регулируемых организации;

теплоэнергетика - 213 регулируемых организаций;

водоснабжение и водоотведение - 14 регулируемых организаций.

В агропромышленный комплекс входит около 1,8 тыс. сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В таблице 4.2 приведена динамика отпуска в сеть, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды.

 

Таблица 4.2 - Динамика отпуска, электроэнергии, теплоэнергии и воды

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Годы

2007

2008

2009

Отпуск электроэнергии в сеть Амурской энергосистемы (без учета собственных нужд)

млн. кВтч

5170,3

5772,5

5615,5

Потребление на собственные нужды

млн. кВтч

657,4

672,1

676,5

Полезный отпуск электроэнергии потребителям

млн. кВтч

4318,1

4489,0

4689,0

Отпуск тепловой энергии в сеть (производство тепловой энергии)

тыс. Гкал

11093,6

11587,3

11228,1

Полезный отпуск тепловой энергии

тыс. Гкал

8031,20

8423,89

8257,113

Подача воды в сеть

тыс. м3

59129

55899

58783

Полезный отпуск воды

тыс. м3

43287

40301

43422

Пропущено сточных вод

тыс. м3

43420

40143

42374

 

Как показал анализ, потребление топливно-энергетических ресурсов в Амурской области в последние годы растет при демографическом спаде населения.

Структура использования тепловой энергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 году показана в таблице 4.3. Как видно из таблицы, наибольшая доля в теплопотреблении приходится на сельское и лесное хозяйство - 48,1 %, а в использовании топлива - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 65,8%.

 

Таблица 4.3 - Использование теплоэнергии и топлива
на производство продукции (выполнение работ) в 2009 г.

 

Вид экономической деятельности

теплоэнергия,

Гкал

топливо,

ту. т.

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

172012

72460

добыча полезных ископаемых

3724

33331

добыча каменного угля, бурого угля и торфа

 

9277

добыча металлических руд

3724

24054

обрабатывающие производства

10922

111497

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

111

26756

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

10811

16951

производство машин и оборудования

 

18283

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

 

63

производство транспортных средств и оборудования

 

49444

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

168174

1325640

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

162186

1324376

строительство

 

76232

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

 

3645

гостиницы и рестораны

 

758

транспорт и связь

1361

230366

деятельность железнодорожного транспорта

 

220452

деятельность прочего сухопутного транспорта

 

775

деятельность водного транспорта

 

649

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

 

7423

связь

 

1067

образование

 

1547

здравоохранение и предоставление социальных услуг

45

4954

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

 

5561

прочие виды деятельности

1207

147886

Всего

357445

2013877

 

Структура электропотребления в динамике приведена на рис. 4.4, а в натуральных единицах показана в таблице 4.4.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.4. "Структура электропотребления Амурской области в динамике" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

 

Таблица 4.4 - Структура электропотребления Амурской области, млн. кВтч

 

Вид

экономической деятельности

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I. Промышленность

465,7

504,5

573,1

648,4

789,4

959,7

1301,2

1318,8

I. Электроэнергетика

28,2

28,9

28,1

30,6

31,5

32,4

33,4

34,4

1.2.Топливная промышленность

100,6

90,7

90,8

96,2

147,1

150,1

348,2

356,4

1.3.Черная металлургия

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.Цветная металлургия

1,2

0,7

0

0

0

0

0

0

1.5.Хим. и нефтехимическая промышленность

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.6. Машиностроение и металлообработка

48

37,8

30

40,1

44,3

42,5

43,8

45,1

1.7.Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность

18,2

16,8

13,5

19

20,5

26,4

30,4

31,4

1.8.Промышленность строительных материалов

19,5

21,6

20,7

21

22

147

270

276

1.9. Легкая промышленность

2,4

2,3

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

1.10.Пищевая промышленность

47,3

48,7

47,3

47,5

48,9

56,1

68,1

68,1

1.11. Другие

200,3

256,8

341

392,3

476,3

503,3

505,3

505,3

II. Сельское хозяйство

64,8

69,8

72

72,3

72,4

72,4

72,4

72,5

III. Лесное хозяйство

2,8

2,8

2,3

3

3

3,2

3,3

3,4

IV. Рыбоводство

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Транспорт и связь

1860,7

1919,7

2008,3

2123,1

2134

2144,9

2532,8

2542,7

VI. Строительство

107,8

101,8

88,7

94,7

99,7

109,3

111,4

113,7

VII. Прочие потребители

1006,4

1020,8

1019,8

1140

1277,4

1302,8

1386,2

1505,6

VIII. Население

810

869,7

924,8

836

849

862

875

888

 

Динамика средневзвешенных тарифов на энергетические ресурсы дана на рис 4.5.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.5. "Динамика средневзвешенных тарифов" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя

Как показал анализ, за три года тарифы на электроэнергию выросли на 29,87%, на теплоэнергию - на 9,75%, на воду - на 15,51%.

Производимая в области электроэнергия полностью обеспечивает собственную потребность, при этом существуют взаимные перетоки с оптовым рынком электроэнергии с положительным сальдо. Анализ состояния электрических сетей, принадлежащих ОАО "ФСК", ОАО "ДРСК" и смежным территориальным сетевым организациям (ТСО), показал, что наибольшая степень износа сетей, неоптимальные режимы, низкая наблюдаемость, явная недостаточность средств учета электроэнергии наблюдаются в сетях ТСО. Износ электрических сетей в области в 2009 г. достиг 40%, а по районам еще больше. В этой ситуации растут потери электроэнергии, причем как технические, так и коммерческие. Так, в 2009 г. потери электроэнергии в сетях территориальных сетевых организаций составили 25,5% при уровне сверхнормативных потерь, равном 11,2%. При этом величина метрологических потерь варьируется от 10% до 70%, а уровень сверхнормативных потерь по некоторым присоединениям напряжением 10 кВ в сельских районах достигает 87%, что должно быть учтено при разработке мероприятий по энергосбережению.

Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской энергосистемы приведена на рис. 4.6, а в разрезе муниципальных образований - в приложении N 2 к настоящей Программе. Там же показаны балансы электроэнергии в 2008 и 2009 г. На рис 4.7 приведены потери электроэнергии в электрических сетях районов Амурской области, включая городские округа.

По сравнению с 2007 г. уровень потерь в 2008 г. в электрических сетях Амурской области возрос на 431,3 млн. кВт-ч, или на 33,6%, а в 2009 году потери снизились на 357 млн. кВт-ч, или на 38,5%. Такой скачок говорит о том, что в сетях высок уровень метрологических потерь, и настоятельно требуется повысить эффективность учета электроэнергии при 100%-м охвате всех точек поставки электроэнергии на розничном рынке и в жилищно-коммунальном комплексе.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.6. "Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

В 2009 г. наибольшие потери наблюдались в сетях Михайловского (57,16%), Ромненского (46,43%), Ивановского (45,18%), Мазановского (44,5%) и Тамбовского районов (44,34%).

ГАРАНТ:

Рисунок 4.7. "Потери электроэнергии в сетях районов Амурской области, включая потери в сетях городских округов" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

За последние три года структура отпуска электроэнергии населению и бюджетно финансируемым организациям изменилась незначительно с увеличением электропотребления по годам, что показано на рис. 4.8.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.8. "Динамика структуры отпуска электрической энергии населению и бюджетно финансируемым организациям" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

Теплоснабжение региона осуществляется от Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС и 876 муниципальных и ведомственных котельных.

Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 280 МВт, тепловая - 817 Гкал/час. Благовещенская ТЭЦ обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенск в тепле и электроэнергии. Установленная электрическая мощность Райчихинской ГРЭС составляет 102 МВт, тепловая - 228 Гкал/час. Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора к Благовещенской ТЭЦ составляет 44,7% от общей нагрузки. На Райчихинской ГРЭС эта величина составляет 90%. Вместе с тем доля нагрузки Благовещенской ТЭЦ существенно выше.

В структуре производства тепловой энергии основная доля приходится на котельные (79 %). Из них 76,9% (673) котельных малой мощности (до 3 Гкал/час), 19,8% (175) котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/час и 3,2% (28)-от 20 до 100 Гкал/час. Преобладающее количество источников теплоснабжения с малой мощностью приходится на сельскую местность. Так, в Шимановском районе котельных малой мощности - 96,3%, Белогорском - 96,0%, Серышевском - 95,4%, Ромненском - 92,3%, Октябрьском - 89,7%, Ивановском и Магдагачинском - 88,9%, Константиновском - 84,2%. Коэффициент полезного действия таких котельных фактически составляет 30-58%, вместо 70-80% по паспорту, что снижает их располагаемую мощность и приводит к существенному перерасходу топлива (на 30-40%). Это обстоятельство отрицательно сказывается на экологической обстановке области. В крупных городах области доля низкоэкономичных котельных составляет более 50%.

Из общего количества котельных области более 70% являются муниципальными и 93% работают на твердом топливе. При этом в крупных городах области доля муниципальных котельных, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей, достигает 78%, в районах эта величина не превышает 65%. В городах Благовещенск, Зея и Шимановск тепловую нагрузку потребителей полностью обеспечивают муниципальные котельные. Такая же ситуация сложилась в Благовещенском, Михайловском, Ромненском, Сковородинском и Шимановском районах области, где отсутствуют ведомственные котельные. Износ котельного оборудования в целом по области составил более 50% и варьируется в пределах от 20% до 70%.

В жилищно-коммунальном хозяйстве области до 54% оборудования котельных является низкоэффективным и изношенным. Перерасход угля в отопительный период в этих котельных составляет более 300 тыс. т, что соответствует 15% от суммарного его расхода в области и негативно сказывается на себестоимости вырабатываемой тепловой энергии в связи с ростом ежегодных издержек. В таблице 4.5 представлены данные по существующему состоянию котельных области.

Основным топливом на теплоисточниках области является уголь - 90,4%, причем на котельных области доля угля составляет 88%. В основном, это бурый уголь местных месторождений (Райчихинского, Ерковецкого).

 

Таблица 4.5 - Данные по котельным и тепловым сетям Амурской области

 

Показатель

Размерность

Величина

Число котельных, всего

шт.

876

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

шт.

640

Мощность котельных, всего

Гкал

3243,4

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

Гкал

1328,5

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), всего

км

1742,0

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

км

1139,0

Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), всего

км

490,0

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

км

392,2

 

Протяженность тепловых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям области, составляет 1,742 тыс. км, из которых число нуждающихся в замене составляет около 500 км (около 30%). В тепловом хозяйстве каждый пятый километр теплотрассы требует реконструкции. Около 70% тепловых сетей отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет.

Во всех районах и городах области отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения потребителей. Недопустимым считается 45%-й износ, а таких тепловых сетей в области насчитывается более 58%. На уровне 2020 г. практически все сети перейдут в разряд изношенных. Наиболее изношенные сети в Мазановском - 77%, Архаринском - 70%, Свободненском - 54,5%, Селемджинском районах - 42%, а также в городах Шимановск - 46,5%, Райчихинск - 46%.

На рисунке 4.9 уровень износа тепловых сетей представлен в сравнении с их общей протяженностью по районам и городам области, что наглядно отражает их старение.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.9. "Износ тепловых сетей по районам и городам Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

В целом износ тепловых сетей по области составил более 65%.

Значительная степень износа основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей. Изношенность сетей, аварийность на источниках теплоснабжения и в тепловых сетях, нерачительное использование тепла потребителями приводят к потерям тепловой энергии, которые растут из года в год. Потери тепла в теплотрассах достигают 30 - 40% от отпуска в сеть по муниципальным образованиям.

Наблюдается явная недостаточность приборов учета тепловой энергии.

Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям приведена на рис. 4.10.

ГАРАНТ:

Рисунок 4.10. "Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно финансируемым организациям Амурской области" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

Проведенный анализ показал, что в настоящее время деятельность теплового и электрического хозяйства Амурской области характеризуется неэффективным использованием электрической и тепловой энергии, топлива, значительным загрязнением окружающей среды.

Аналогичная ситуация наблюдается и в системах водоснабжения и водоотведения области, характеристика и структура которых приведены в табл. 4.6.

Так, из-за большого износа сетей по водоснабжению (максимальный износ по ряду муниципальных образований составил 70-75%) и водоотведению (до 87% по ряду муниципальных образований) велики потери воды (до 37% от объема поданной воды по ряду МО). В целом износ системы водоснабжения и водоотведения достиг 70%. В учреждениях нет приборов учета холодной воды, что позволило бы снизить в значительной степени затраты на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

 

Таблица 4.6 - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
в Амурской области

 

Амурская область, муниципальное

образование

Протяженность водопроводных сетей, км

в том

числе нуждающихся в замене

Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %

Протяженность канализационных сетей

в том

числе: нуждающихся в замене

Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, %

Амурская область

2069,2

567,0

27,4

1205,8

428,5

35,5

Архаринский район

24,8

8,9

35,9

34

13,2

38,8

Белогорский район

48,8

15,0

30,7

37,6

10,3

27,4

Благовещенский район

57,2

7,8

13,6

41,7

6,3

15,1

Бурейский район

94,6

8,6

9,1

35,4

2,9

8,2

Завитинский район

58,1

6,7

11,5

29,1

2,33

12,2

Зейский район

36,9

1,1

3,0

27,4

0,6

2,2

Ивановский район

45,9

6,7

14,6

8,3

0,7

8,4

Константиновский район

43,8

17,7

40,4

32,9

12,3

37,4

Магдагачинский район

71,0

3,7

5,2

33,8

2,5

7,4

Мазановский район

16,4

3,8

23,2

7,3

1,8

24,7

Михайловский район

45,2

0,3

0,7

22,1

11,3

51,1

Октябрьский район

38,1

16,2

42,5

43,8

3,7

8,4

Ромненский район

26,2

8,3

31,7

32,6

9,8

30,1

Свободненский район

64,9

21,0

32,4

11,6

4,5

38,8

Селемджинский район

41,8

11,6

27,8

9,1

2,3

25,3

Серышевский район

42,7

10,0

23,4

31,5

11

34,9

Сковородинский район

103,9

3,6

3,5

48,1

2,8

5,8

Тамбовский район

75,6

20,0

26,5

12,4

0,1

0,8

Тындинский район

163,8

5,7

3,5

66,9

0,2

0,3

Шимановский район

7,1

1,3

18,3

2,5

0,52

20,8

Благовещенск

361,5

152,5

42,2

273,5

170,6

62,4

Белогорск

107,0

24,2

22,6

101,1

43,7

43,2

Зея

80,7

41,6

51,5

73,3

28,5

38,9

Райчихинск

89,3

25,1

28,1

77

17,3

22,5

Свободный

70,0

60,7

86,7

64,3

46

71,5

Тында

111,4

50,1

45

51,8

24,9

48

Шимановск

55,7

22,8

40,9

37,1

14,1

38

п.г.т. Прогресс

33,9

24,8

73,2

35,7

22,1

61,9

ЗАТО Углегорск

29,0

15,0

51,7

22

19,2

87,2

 

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований области морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг. Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается нерешенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения области питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

Анализ экологической обстановки в области показал, что более половины общего количества выбросов загрязняющих веществ приходится на предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды.

В целях обновления основных фондов в области ведется работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.

Более детальный анализ состояния энергопотребления Амурской области для разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по муниципальным образованиям приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет значительно усугубляет ситуацию, что явно видно из сложившейся ситуации в области.

 

5. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной программы включают следующие группы:

· Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

· Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Исходные данные, необходимые для определения общих показателей энергетической эффективности и общих показателей, отражающих экономию энергетических ресурсов, приведены в приложении N 4 к настоящей Программе, там же приведены целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации программы.

 

6. Перечень основных мероприятий программы

 

Мероприятия в региональной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период с 2010 по 2014 годы приведены в соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что она носит всеобъемлющий характер и охватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций и малых предприятий. Достижение цели и решение основных задач региональной программы требует реализации долгосрочного комплекса ее взаимоувязанных направлений, реализации не только отраслевого, но и комплексного межотраслевого подхода. Для принятия участия в региональной программе муниципальные образования разработали и утвердили аналогичные муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников. С этой целью в данном разделе программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Амурской области на выполнение муниципальных программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

В региональной программе реализуются мероприятия по следующим направлениям:

- проведение энергетических обследований (энергоаудит) объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов в регионе;

- оснащение приборами и средствами учета всего объема производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов с возможностью открытия сервисной базы для приборов учета на территории Амурской области;

- организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области;

- модернизация и обновление основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, связи, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере;

- проведение капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности;

- замена изношенных участков инженерных сетей на современные трубопроводы в организациях социальной и жилищно-коммунальной сферах, обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов, обеспечивающих максимальное снижение потерь тепловой энергии и воды;

- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий и перевод котельных на более дешевое топливо;

- создание экономичных автономных источников теплоснабжения;

- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- строительство и реконструкция центральных, и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в муниципальных образованиях, организациях и промышленных предприятиях, включая предприятия и организации энергетики Амурской области;

- повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы путем модернизации систем освещения; установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; улучшения теплотехнических характеристик зданий и сооружений; оптимизации работы вспомогательного оборудования с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- повышение энергетической эффективности жилищного фонда в муниципальных образованиях путем установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов модернизации индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий; утепления чердачных перекрытий, подвалов и ограждающих конструкций зданий;

- внедрения систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применения энергосберегающих ламп;

- использование возобновляемых и вторичных, нетрадиционных, источников энергии;

внедрение энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов во всех инфраструктурах Амурской области;

- модернизация объектов электросетевого хозяйства;

- установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей;

- разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.

Региональная программа сформирована по следующим функциональным блокам:

- блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- блок мероприятий по видам деятельности.

 

Блок системных мероприятий в формате
энергосбережения и повышения энергоэффективности

 

Цель данного блока мероприятий - обеспечение компетентностного подхода к выполнению программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на основе принципа синергетики, координация действий, направленных на получение наибольшего системного эффекта при реализации программы.

При реализации этого блока мероприятий предусматривается подготовка законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ужесточение требований по энергоэффективности к товарам и услугам, закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а также внедрение механизмов стимулирования энергосбережения.

Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Сюда относится создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области.

Для информирования специалистов организаций в Амурской области будут проведены выставки и семинары по вопросам энергосбережения. Также организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения, будут проводить широкомасштабную работу по информированию потребителей в части энергосбережения и энергосберегающих технологий, особенно в отношении населения. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие популяризацию энергосбережения среди населения. В рамках этого планируется создание постоянно действующей рубрики в местных периодических изданиях; рубрики на телевидении и радио, а также организация выпуска листовок, памяток, использование наглядной агитации.

Немаловажной особенностью мероприятий данного блока региональной программы является их малозатратный характер. Их реализация в основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов государственными органами управления. Первый блок включает следующую группу мероприятий.

1. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая:

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

2. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

4. Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

5. Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

7. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

8. Создание системы эффективного статистического учета и отчетности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

9. Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий;

Перечень мероприятий по этому блоку приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

 

Блок мероприятий по видам деятельности

 

Цель данного блока - организационная, техническая и технологическая реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Амурской области по видам деятельности.

Система мероприятий второго блока по реализации Программы состоит из нижеприведенных подпрограмм и групп мероприятий, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области и соответствующих требованиям Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

 

Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной
инфраструктуры" и "Эффективность использования энергетических ресурсов
при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"

 

Данные подпрограммы целесообразно рассматривать в комплексе, т.к. только в этом случае возможно реализовать системный подход, который обеспечит наибольший эффект от их реализации.

С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.

Целью этих подпрограмм является снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов.

Предусмотренные подпрограммами мероприятия направлены на комплексное решение экономических и социальных проблем: на стабилизацию и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию и на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет снижения стоимости топливных ресурсов, повышения эффективности работы тепловых источников, снижения потерь. Аналогично по воде и электроэнергии.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит обновить парк котельного оборудования, который на сегодняшний день технически устарел и имеет высокую степень износа, а также заменить ветхие инженерные сети. Тем самым решаются технические проблемы повышения надежности систем и объектов теплоснабжения, улучшаются их эксплуатационные характеристики.

Значительное сокращение потребления мазута как вида рабочего энергоносителя (топлива) на котельных повлияет на снижение риска загрязнения окружающей среды, связанного с возможными аварийными разливами нефтепродуктов.

Особая роль в повышении энергоэффективности коммунального хозяйства отводится мероприятиям по внедрению систем автоматического управления энергетическими ресурсами. Упорядочение гидравлических режимов тепловых сетей и автоматического их поддержания в оптимальном режиме, ликвидации избыточных мощностей позволит сократить потери тепловой энергии на 15 - 20 процентов.

Подпрограммы включают технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, направленных на сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.

Приоритетными направлениями мероприятий подпрограмм являются:

- аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;

- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;

- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;

- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.).

Ниже показаны цели реализации наиболее значимых мероприятий.

Проведение аудита на объектах коммунальной инфраструктуры

Цель реализации мероприятия - определение технического состояния объекта и необходимости проведения работ по реконструкции и внедрению энергосберегающих технологий с целью снижения затрат.

Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания

Цель реализации мероприятия - сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Цель реализации мероприятия - снижение издержек за счет введения на объекте почасового температурного графика и глубокой разгрузки при односменном режиме работы в ночные часы и в выходные дни. Экономия тепловой энергии при этом достигает 20%.

Современные типы теплоизоляции трубопроводов

Цель реализации мероприятия - повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.

При этом увеличивается срок эксплуатации изоляции трубопроводов в 5 раз по сравнению с обычными теплоизоляционными материалами и значительно снижаются тепловые потери. Традиционные методы прокладки теплосетей с минераловатной изоляцией уже не обеспечивают сохранности тепла. Новая технология бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией дает возможность значительно улучшить эксплуатационные показатели. При использовании данной технологии тепловые потери в трубопроводах снижаются в 2-3 раза по сравнению с традиционной изоляцией минераловатой, удельная повреждаемость трубопроводов ниже в 10 раз, долговечность выше в 1,5-2 раза. Капитальные затраты при бесканальной прокладке таких трубопроводов в 1,5 раза ниже, годовые эксплуатационные затраты за счет простоты обслуживания ниже в 9-10 раз. Долговечность и надежность таких трубопроводов не менее 30 лет, практически исключается язвенная электрокоррозия.

Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов

Цель реализации мероприятия - снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования (замена изношенных кожух отрубных теплообменников на пластинчатые и т.д.).

Установка частотно-регулируемых электроприводов

Цель реализации мероприятия - экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д.

Данный способ регулирования позволяет сэкономить до 40-50 % электроэнергии.

Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства

Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод. В результате выполнения работ по мероприятию повышается качество предоставляемых услуг, снижаются эксплуатационные расходы, сокращаются непроизводительные потери воды питьевого качества.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

1.1. Проведение энергетического аудита.

1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения;

1.3. Анализ договоров электро-, тепло-, и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.

1.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

1.5. Переход на ко генерацию электрической и тепловой энергии.

1.6. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

2.2. Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения.

2.3. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности.

2.4. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

2.5. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.

2.6. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.

2.7. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.

2.8. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

2.9. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

2.10. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения.

2.11. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения.

2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой.

2.13. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения.

2.14. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

2.15. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

2.16. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Перечень мероприятий данных подпрограмм приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетных учреждениях"

 

Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 % суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38 % от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации - 10-40 %, холодильное оборудование - 50-10 %, освещение - 30-60 %, вентиляция и кондиционирование - 10-20 % от суммарного электропотребления. В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15 % общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение - 50-70 %; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями - 10-30 %; нагревательные установки - 10-20 %; компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10 %. В административных учреждениях также имеется 4 основных группы "потребителей электрической энергии: освещение (40-60 %), потребители с электродвигателями (10-30 %), нагревательные установки (20-40 %), компьютеры и другая офисная техника - от 10 до 20 % от общего объема электропотребления.

Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза.

Весьма важным является реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В региональной программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

В региональной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2012 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.

К организационным мероприятиям относится энергоаудит объектов бюджетной сферы.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

рациональное энергопотребление;

отказ от неэффективного энергооборудования;

оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учета;

разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

Приоритетными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются:

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- модернизация и капитальный ремонт котлов;

- внедрение автономных источников теплоснабжения;

- замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;

- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

- снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;

- модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях

1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, сбор и анализ информации об их энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

2.1. Оснащение бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

2.3. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

2.4. Автоматизация потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями*

2.5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

2.6. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.

2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

2.9. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.

2.10. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

2.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей.

Перечень мероприятий по группам данной подпрограммы приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях"

 

В связи с тем, что в данных подпрограммах реализуются сходные группы мероприятий, характеристика этих мероприятий приведена общая для обеих подпрограмм.

Целью реализации данных подпрограмм является:

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;

сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;

вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;

стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды.

Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Амурской области, зданий строений и сооружений критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3 - 4 % в год и участие областного и местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %.

Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.). Для объектов, имеющих нагрузку на отопление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое распространение. Поэтому в перспективе в Амурской области целесообразно разработать программу "Тепловой насос", имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потребление тепла до 50 %. Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В подпрограмме предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие проекты социальной рекламы и агитации:

2011 год - проекты "Водосчетчик", "Тепловой счетчик";

2012 год - проекты "Двухтарифный электросчетчик", "Энергоэффективное освещение";

2013 год - проект "Теплый дом", "Энергоэффективный дом";

2014 год - проект "Энергоэффективный квартал".

При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут проработаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного проекта.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий и сооружений, жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 15-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий. Кроме того, начиная с 2012 года все жилые дома по завершении капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.

Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:

установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;

модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

улучшение теплотехнических характеристик зданий;

внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.

Улучшение теплотехнических характеристик зданий

Цель реализации мероприятия - экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.

Снижение тепловых потерь при этом достигает 20-30%.

Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление

Цель реализации мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов.

1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне).

1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.

1.5. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.

1.6. Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.7. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.

1.8. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.

1.9. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

2.1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

2.2. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов.

2.3. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте.

 

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

 

2.5. Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.

2.7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели).

2.8. Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации.

2.9. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства.

2.10. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды.

2.11. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование).

2.12. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

2.13. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.

2.14. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения.

2.15. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.

Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности"

 

Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологическим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, котельным или ТЭЦ, электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязательной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки. Возможно также введение прямого запрета на отдельные неэнергоэффективные технологии.

Программы энергосбережения предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны иметь мероприятия по экономии энергоресурсов, что количественно выражается в:

суммарной экономии электрической энергии и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

суммарной экономии воды в натуральном и стоимостном выражении;

суммарной экономии топлива в натуральном и стоимостном выражении;

изменении удельных расходов топлива, тепловой и электрической энергии, горячей воды.

К методам стимулирования энергосбережения относятся:

контроль и надзор за предлагаемыми нормами энергоэффективности;

учет в планах реконструкции и модернизации требований обеспечения комплексной энергоэффективности реорганизуемых территорий.

Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии.

Основными подходами к повышению эффективности производства и использования тепловой энергии являются: организация приборного учета, внедрение автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям технологических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потребления, изоляция теплотехнического оборудования.

Повышение энергетической эффективности тепловых сетей определяют следующие мероприятия: улучшение водоподготовки, применение приводов с регулируемой скоростью в насосных станциях, применение пластинчатых теплообменников, замена сальниковых и линзовых компенсаторов на компенсаторы новых конструкций.

Одним из общих направлений является рекуперация отработанного тепла и утилизация отходов производств.

Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение:

современных энергетически эффективных двигателей;

частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках: насосах, компрессорах и т.д.;

статических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства;

нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным векторным регулированием направления реактивной мощности:

использование самонесущих изолированных проводов;

регулирование тарифов с целью мотивации потребителей на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия сформированы по следующим группам.

1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.

3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.

6. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.

Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

 

Подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные,
переданные, производимые энергетические ресурсы
с использованием приборов учета"

 

В настоящее время в Амурской области реализуется адресная программа "Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году", основной целью которой является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов исходя из фактического их потребления.

В приложении N 5 к настоящей Программе приведены мероприятия данной подпрограммы по видам деятельности (остальным подпрограммам) с целью обеспечения целостного подхода к энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Реализация данной подпрограммы позволит сократить долю нетехнических потерь электрической, тепловой энергии и обеспечить более точный учет энергоресурсов, что в итоге позволит увеличить эффективность мероприятий по энергосбережению.

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан"

 

В процессе реализации подпрограммы будут решены следующие основные задачи:

1. Выявление бесхозяйных сетей электроснабжения, оценка их состояния, проведение инвентаризации и подготовка документации для передачи всех сетей в муниципальную собственность.

2. Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтов, реконструкции, а в некоторых случаях - и нового строительства и последующая передача отремонтированных сетей в эксплуатацию сетевым организациям.

3. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.

4. Переход на энергосберегающие лампы.

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на транспорте"

 

В подпрограмме представлен спектр энергоэффективных мероприятий по снижению энергоемкости транспортных услуг.

В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.

В целях мониторинга транспорта и контроля расхода топлива целесообразно разрабатывать и внедрять новейшие системы диспетчеризации, мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС)/GPS.

Наиболее перспективными мероприятиями являются следующие.

Совершенствование информационной базы и качества сбора данных

Успех любой политики зависит от надежности информации, на базе которой она разрабатывается, т.е. от совершенствования систем сбора и анализа данных в транспортном секторе. На федеральном, региональном и местном уровнях необходимо применять систему индикаторов устойчивого развития транспортного сектора для оценки прогресса в городском планировании, организации дорожного движения и работы транспорта.

Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта

Данный подход включает компонент городского планирования, оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон, адекватность развития общественного транспорта. Многим европейским странам удалось достичь следующих показателей: более 30 % всех поездок на автомобилях имеют протяженность менее 3 км, а 50 % поездок - менее 5 км.

Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного)

Международный опыт показывает, что чем больше дорог, тем сильнее движение и тем со временем больше (а не меньше) пробок на дорогах. Необходимо использовать возможности улучшения стыковок между основными маршрутами общественного транспорта и использования различных видов транспорта в одной поездке.

Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей

Целесообразно ввести маркировку топливной эффективности для новых автомобилей. Она должна включать обязательные данные о потреблении топлива и выбросах СОг- Опыт европейских стран показывает, что маркировка и повышение осведомленности потребителей может способствовать снижению расхода топлива на 4-5 %.

Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей

Опыт других стран показывает, что в большинстве случаев положительное воздействие на окружающую среду от вывода из эксплуатации старого автотранспорта превышает объем дополнительного потребления энергии на производство и утилизацию автомобилей. Автовладельцы могут получать поощрение за фактическую утилизацию машины независимо от последующего решения о ее замене или бонусы за замену (в зависимости от вида замены).

В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.

Мероприятия сформированы по следующим группам:

1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях.

2. Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, более энергоэффективным топливом.

Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов наружного освещения"

 

В подпрограмме в основном запланированы замена светильников с лампами большой мощности на современные с лампами марки ДНаТ и перспективные - со светодиодными источниками света, а также перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры и автоматизированной системы управления наружным освещением.

Кроме этого предлагается:

- замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные. Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со светофорами на основе ламп накаливания. Ресурс светодиодных модулей составляет более чем 100000 часов и намного превышает ресурс ламп накаливания, что заметно снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию. При этом потребление электроэнергии составляет 10-20% от электропотребления лампового светофора;

- замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения. Большинство светофоров морально и физически устарело. Требуют замены не только они, но и контроллеры движения - устройства, управляющие светофорами.

Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций.

2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.

3. Использование биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.

В рамках Программы планируется организация пилотных проектов -демонстрационных зон высокой энергоэффективности, которые могут включать в себя как муниципальное образование в целом, так и его часть. На опыте этих проектов будут отрабатываться технологии энергоресурсосбережения для демонстрации возможностей повышения энергетической эффективности объектов и разработки типовых схем для дальнейшего распространения на территории Амурской области.

В приложении N 6 к настоящей Программе приведены следующие паспорта подпрограмм.

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях";

подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";

подпрограмма "Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры";

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения".

На втором этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий на первом этапе;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере области, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

организация и освоение производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Амурской области;

- создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.

Детализация мероприятий, объемов и источников их финансирования будет осуществляться на основе реализации мероприятий первого этапа. При этом основными источниками финансирования будут аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий на первом этапе, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.

 

7. Объем и источники финансирования программы

 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. На реализацию мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Под внебюджетными источниками в настоящей программе понимаются средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных унитарных предприятий, аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.

Кроме того, на финансирование мероприятий программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.

Энергосберегающие мероприятия для предприятий и организаций внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных либо заемных средств.

Структура и объем финансирования программы приводятся в таблице 7.1, а их детализация по мероприятиям - в приложении N 7 к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта областного бюджета на очередной финансовый год. В 2010 году финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.

В энергосбережении должны быть реализованы следующие меры:

введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;

введение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий;

введение ускоренной амортизации эффективного и энергосберегающего энергетического оборудования.

Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.

В качестве инструментов планируется использовать:

финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг), страхование рисков;

введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;

обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.

Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной сферой для инвестиций, в том числе иностранных.

 

Таблица 7.1 Структура и объем финансирования Программы, тыс. руб.

 

Источники

финансирования

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Итого

Федеральные средства

0

17920,5

18693,34

10730,45

11328,45

58672,74

Областной бюджет

241196,5

502338,7

494493,1

306711,7

213678,5

1758418,5

Местный бюджет

49675,34

323906,7

287492,3

277808

196274,3

1135156,64

Внебюджетные источники

526364,5

2144227

1347169,864

1474527,76

845396,6

6337685,724

Всего:

817236,34

2988392,9

2147848,604

2069777,91

1266677,85

9289933,604

 

8. Механизм реализации программы, включая механизм управления реализацией программы

 

Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области с привлечением исполнителей.

Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области осуществляет:

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 1 февраля);

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории Амурской области;

подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению Амурской области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории Амурской области в рамках выполнения федеральных целевых программ.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства Амурской области.

Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета Амурской области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

- функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);

- эксплуатационные расходы;

- расходы на техническое обслуживание;

- сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

- условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

- стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);

- обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующих на момент заключения контракта условий реализации программных мероприятий.

Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.

Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.

Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области представлена на рис. 8.1.

 

Рис. 8.1 Структура управления энергосбережением
и повышением энергетической эффективности в Амурской области

 

/----------------------\                                 /--------------------\
|    Законодательное   |                                 |    Губернатор      |
|   Собрание Амурской  |-------------------------------|     Амурской       |
|        области       |                                 |     области        |
\----------------------/                                 \--------------------/
                                                       --- - - - - -+- - - - ---
                                                                    |
/----------------------\                              | /--------------------\ |
| Рабочая группа по    |                                |    Правительство    |
|                      |Коллегиальное межведомственное| |  Амурской области   | |
|энергосбережению и    |   управление Программой        \---------------------/
|      повышению       |- - - - - - - - - - - - - - - |             |           |
|   энергетической     |                                /--------------------\
|  эффективности  в    |                              | |    Министерство     | |
|Амурской   области    |                                |   экономического    |
|                      |                              | |      развития,      | |
|                      |                                |   промышленности    |
|                      |                              | |    и транспорта     | |
|                      |                                |      Амурской       |
|                      |                              | |      области        | |
\----------------------/                                \---------------------/
/----------------------\ Экспертная оценка проектов и |    Государственный      |
|  Экспертный Совет    |- - - - - - - - - - - - - - -        заказчик -
\----------------------/ мероприятий, финансируемых   | координатор Программы   |
                           бюджетом  /------------------ - - - - - - - - - - --
                                     |                  Координация |и контроль
                                     |                   исполнения |
                                     |                   /-------------------\
                                     |                   |    Региональный    |
              Координация исполнения |                   |    оператор по     |
              мероприятий Программы  |                   |   организационно-  |
                                     |                   |   техническому,    |
                                     |                   |  координационному  |
                                     |                   |   сопровождению    |
                                     |                   |     Программы      |
                                     |                   \-------------------/
                                     |Взаимодействие,организационно-|
                                     |техническая, информационная и |
                                     |  научно-методологическая     |
                                     |         поддержка            |
/-----------------------------------------------------------------------------\
|     Организация выполнения энергосберегающих программ и проектов              |
| /------------------\ /-----------------\ /-----------------\ /---------------\|
| |  Министерство    | |  Министерство   | | Управление по   | |Исполнительные ||
| | строительства    | |    финансов     | | регулированию   | |    органы     ||
| | архитектуры и ЖКХ| |    Амурской     | | цен и тарифов   | |государственной||
| |Амурской области  | |    области      | | Амурской области| |   власти      ||
| |                  | |                 | |                 | |   Амурской    ||
| |                  | |                 | |                 | |   области     ||
| \------------------/ \-----------------/ \-----------------/ \---------------/|
|                          /----------------------\                             |
|                          |    Органы местного   |                             |
|                          |    самоуправления    |                             |
|                          \----------------------/                             |
\------------------------------------------------------------------------------/
                                     |
                                     |
/------------------------------------------------------------------------------\
| Исполнение программ и проектов энергосбережения и повышения энергетической    |
|                            эффективности                                      |
|/-------------------------\     /--------------------\   /--------------------\|
||      Организации,       |     |                    |   |   Организации -    ||
||    осуществляющие       |     |    Население       |   |   исполнители      ||
||  регулируемые виды      |     |                    |   | энергосберегающих  ||
||    деятельности         |     |                    |   |   мероприятий      ||
|\-------------------------/     \--------------------/   \--------------------/|
\-------------------------------------------------------------------------------/

 

Правительство Амурской области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием Амурской области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Для проведения единой государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство Амурской области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.

Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области.

К основным задачам рабочей группы должны относиться следующие:

1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с целью:

- обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

- обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.

3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.

4. Координация деятельности органов исполнительной власти Амурской области при реализации Программы.

5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.

6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области:

- рассматривает вопросы реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты Амурской области, необходимые для реализации Программы;

- изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности и дает соответствующие заключения;

- запрашивает в органах исполнительной власти Амурской области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.

Рабочая группа осуществляет следующие функции:

- подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития Амурской области и РФ в целом;

- выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;

- организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;

- рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.

Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти Амурской области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.

Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.

В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.

Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области (далее министерство), на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области в ходе реализации Программы:

- выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Амурской области на реализацию Программы;

- разрабатывает проекты правовых актов Амурской области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства Амурской области по финансированию проектов и мероприятий Программы;

- издает необходимые распорядительные документы в рамках Министерства, в целях реализации Программы;

- осуществляет координацию . исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;

- подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;

- организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;

- представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;

- вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.

Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.

Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет Региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;

- формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;

- подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;

- взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническую и научно-методическую поддержку;

- внедрение информационных технологий в целях осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет;

- организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;

- организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

- представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 1 ноября - отчет за 9 месяцев т.г. и об ожидаемом выполнении за год;

- организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;

- организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.

Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области, управление государственного регулирования цен и тарифов области, другие исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:

- согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ;

- осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения программы;

- представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.

Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области:

- готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;

- определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:

- исполнительными органами государственной власти Амурской области;

- органами местного самоуправления муниципальных образований Амурской области (по согласованию);

- организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);

- организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

- организациями, реализующими мероприятия Программы и не получающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);

- населением.

До начала реализации Программы министерство экономического развития, промышленности и транспорта области утверждает Положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:

порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

 

9. Информационное обеспечение реализации программы

 

С целью координации работ по реализации энергосберегающей политики в отраслевых исполнительных органах государственной власти Амурской области будет создана единая база данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать, в первую очередь, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области. В организациях в составе технических служб планируется предусмотреть возможность назначения ответственных за энергосбережение, осуществлять их обучение.

1. Разработка специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

создание систем прогноза, оперативного мониторинга и контроля в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих предсказывать, выявлять и устранять отклонения от оптимальных технологических режимов производства и поставок электрической и тепловой энергии, а также разрабатывать адресные рекомендации по мерам, направленным на повышение энергетической эффективности и энергетической безопасности;

- создание координирующих информационных систем, обеспечивающих взаимодействие между энергосбытовыми организациями и потребителями энергетических ресурсов;

- создание специализированных информационных систем общего пользования, направленных на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.

2. Пропаганда и обучение в области энергетической эффективности и энергосбережения

Основными мероприятиями по пропаганде и обучению в области энергетической эффективности и энергосбережения являются:

- разработка, издание и распространение учебно-методических пособий, брошюр, агитационных и иных информационных ресурсов о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- создание специализированных радио- и телепрограмм, освещающих проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений;

- проведение социологических опросов и исследований по отношению хозяйствующих субъектов и населения к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и распространение социальной рекламы, пропагандирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в различных формах;

- организация и проведение специальных конкурсов в области энергетической эффективности и энергосбережения, призванных повысить престиж эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание специальных обучающих курсов и проведение обучения руководителей бюджетных учреждений в области энергетической эффективности и энергосбережения;

- организация и проведение форумов, симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров и иных мероприятий, направленных на поддержание устойчивого интереса к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обмен опытом в данной сфере.

 

10. Оценка экономической и социальной эффективности программы

 

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:

увеличение объемов инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса Амурской области, в том числе в развитие подсистем энергоснабжения и топливообеспечения;

обеспечение тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований Амурской области;

повышение надежности и качества энерго- и топливообеспечения потребителей в Амурской области;

повышение эффективности использования ТЭР, расширение использования энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;

создание условий доступности ТЭР и энергетических услуг для хозяйствующих субъектов и населения;

формирование в Амурской области необходимых экономических условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики;

снижение энергоемкости ВРП;

достижение оптимальных пропорций между централизованным и децентрализованным энергоснабжением потребителей.

При реализации Программы в 2010-2014 годах будет обеспечено:

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

- экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;

- вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

- повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах.

Реализация Программы позволит решить следующие задачи:

1) осуществить постепенный переход производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов и других объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда, предприятий государственной и муниципальной собственности на энергосберегающий путь функционирования и развития;

2) снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями, повысив ее конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения;

3) снизить тарифы на услуги ЖКХ для населения и учреждений;

4) создать новые рабочие места;

5) сократить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в Амурской области;

6) осуществить техническое перевооружение ряда объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики Амурской области.

Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и выражается в снижении себестоимости выработки энергии, снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.

Срок окупаемости по большинству объектов и мероприятий составляет от одного до десяти лет и в среднем не превышает срока реализации программы. Годовой экономический эффект по мероприятиям составляет от десятков тысяч до десятков миллионов рублей.

Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления Программы до 2015 года составит 2122,4 млн. рублей при общей величине затрат 9289,94 млн. рублей, при этом срок окупаемости Программы составит 4,4 года.

В результате реализации Программы за 5 лет с 2010 по 2014 ожидается:

суммарная экономия электрической энергии - 2372,539 млн. кВт-ч, или 3357,379 млн. руб.;

суммарная экономия тепловой энергии - 3269,612 тыс. Гкал, или 1907,493 млн. руб.;

суммарная экономия воды - 17622,74 тыс. м3, или 226,629 млн. руб.;

суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу - 17,34 тыс. т.

Кроме того, к 2015 году жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальные предприятия Амурской области будут оснащены современным энерго- и ресурсосберегающим оборудованием, а их работники владеть соответствующими технологиями. Это обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Амурской области. Также будет обеспечено прекращение безучетного потребления тепловой энергии и воды учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета области.

Целевые установки на 2020 год и макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в таблице 10.1.

 

Таблица 10.1 - Макроэкономические показатели энергосбережения
повышения энергетической эффективности

 

Наименование показателя

энергоэффективности

Количественное значение

2007 г.

2014 г.

2020 г.

Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб. (для сопоставимых условий)

49,14

41,41

29,13

Индексы энергоемкости ВРП к 2007 году

100

84,27

59,33

Электроемкость ВРП, кВт-ч/ тыс. руб.

52,14

44,48

31,8

Индексы электроемкости ВРП к 2007 г.

100

85,3

61,07

Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.

71,86

61,0

47,19

Индексы теплоемкости ВРП к 2007 году

100

84,9

65,67

 

Приложение N 1
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Характеристика потенциала энергосбережения

 

Таблица П 1.1. Потенциал сбережения топлива в наиболее топливопотребляющих отраслях.

 

Наименование

Удельный показатель использования условного топлива

на единицу продукции

Объем

продукции

Экономия,

тыс. ту. т.

РФ

Амурская область

Возможное уменьшение

Электростанции, работающие на КПТ

322,6

г у.т./кВтч

406,7

г у.т./кВтч

84,1 г у.т./

кВтч

812,9

млн. кВтч

68,4

Котельные

178

кг у.т./Гкал

342 *

кг у.т./Гкал

137 ** кг у.т./

Гкал

6195,5

тыс. Гкал

850

Работа тепловозов и дизельпоездов

42,7

кг у. т./

10 тыс. т км брутто

66,5

кг у. т./

10 тыс. т км брутто

23,8 кг у. т./

10 тыс. т км брутто

2738,7 10

млн. т км брутто

65,2

Работа тракторов

9,9

кг у.т./га

14

кг у.т./га

4,1 кг у.т./га

1719,0

тыс. га

7,1

Работа подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и механизмов

16,6

кг у.т./

маш. час

22,9

кг у.т/

маш. час

6,3

кг у.т./

маш. час

2589,2

тыс. маш. час.

16,3

Итого экономия топлива

1007

 

* Без расхода топлива на производство электроэнергии

** Потребление топлива источниками тепловой энергии рассчитано в соответствии с удельными расходами топлива, приведенными в формах статистической отчетности 6-ТП и 11-ТЭР

 

Таблица П 1.2. Потенциал сбережения электроэнергии в наиболее
электроемких отраслях области

 

Наименование

Удельный показатель использования

электроэнергии, кВтч на единицу продукции

Объем

продукции

Экономия,

млн. кВтч

РФ

Амурская область

Возможное уменьшение

Добыча угля открытым способом

14,1 на т

25,4 на т

11,3 на т

3590,8 тыс. т

40,6

Заготовка и первичная переработка древесины

3035,2

на тыс. м3

7119,9

на тыс. м3

4084,1

на тыс. м3

830

тыс. м3

3,4

Мясо (включая субпродукты 1 категории)

796,6 на т

1525,7 на т

729,1 на т

10,9 тыс. т

7,9

Хлеб и хлебобулочные изделия

201,7 на т

677,7 на т

476 на т

16,5 тыс. т

7,9

Электротяга поездов железных дорог МПС

94,3

на 10 тыс. т км брутто

114,3

на 10 тыс. т км брутто

20 на 10

тыс. т км брутто

10476,2

10 млн. т км брутто

209,5

Электротяга троллейбусов

59,7

на тыс. т км брутто

213,5

на тыс. т км брутто

153,8 на 10

тыс. т км брутто

20,8

млн. т км брутто

3,2

Подъем и подача воды (исключая коммунально-бытовые нужды)

584,5

на тыс. м3

855,4

на тыс. м3

270,9

на тыс. м3

37,9

млн. м3

10,3

Очистка сточных вод

427,1

на тыс. м3

683,3

на тыс. м

256,2

на тыс. м3

31,5

млн. м3

8,1

Коммунально-бытовое потребление

146 на чел.

328 на чел.

182 на чел.

867 тыс. чел.

0,2

Потери электроэнергии

12,7%

18,4%

5,7%

7923,5 млн. кВтч

451,6

Итого экономия электроэнергии

743

 

Таблица П 1.3. Потенциал сбережения тепловой энергии в наиболее
теплоемких отраслях области

 

Наименование

Удельный показатель использования

теплоэнергии, Гкал на т продукции

Объем

продукции,

тыс. т

Экономия,

тыс. Гкал

РФ

Амурская

область

Возможное

уменьшение

Производство мясопродуктов

1997

9133

7136

10,8

77,6

Производство хлебобулочных изделий

372

536

164

16,5

2,7

Итого экономия тепловой энергии

80,3

 

Таблица П 1.4. Потенциал энергосбережения в ЖКХ Амурской области

 

Объект

Тепло

Топливо

тыс. Гкал

%

тыс. т у. т.

%

Здания, всего

561-1033

15-30

80-150

10-18

Тепловые сети

856-1027

23-28

120-150

8-10

Котельные

1520

25

850

61

Всего

2937-3580

34-40

1050-1150

65-74

 

Приложение N 2
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Структура потерь и баланса электрической энергии
в разрезе муниципальных образований Амурской области

 

Таблица П 2.1. Структура потерь и баланса электрической энергии

 

Наименование

района города

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Ромненский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

25,902

32,481

Полезный отпуск

млн. кВтч

16,632

17,368

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,047

0,033

Потери

млн. кВтч

9,223

15,080

% от собств. отпуска

35,61

46,43

г. Белогорск, Белогорский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

409,588

431,360

Полезный отпуск

млн. кВтч

303,280

323,939

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,153

0,170

Потери

млн. кВтч

106,155

107,252

% от собств. отпуска

25,92

24,86

Октябрьский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

211,481

217,783

Полезный отпуск

млн. кВтч

174,983

179,812

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,008

Потери

млн. кВтч

36,498

37,963

% от собств. отпуска

17,26

17,43

г. Благовещенск, Благовещенский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

971,041

984,813

Полезный отпуск

млн. кВтч

837,647

877,715

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

133,393

107,099

% от собств. отпуска

13,74

10,88

Ивановский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

113,088

127,409

Полезный отпуск

млн. кВтч

62,801

69,843

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,001

Потери

млн. кВтч

50,287

57,565

% от собств. отпуска

44,47

45,18

Константиновский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

57,349

61,911

Полезный отпуск

млн. кВтч

34,809

38,297

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,039

0,042

Потери

млн. кВтч

22,502

23,572

% от собств. отпуска

39,24

38,07

Тамбовский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

109,627

125,999

Полезный отпуск

млн. кВтч

67,708

70,131

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

41,919

55,868

% от собств. отпуска

38,24

44,34

Архаринский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

316,999

331,211

Полезный отпуск

млн. кВтч

295,759

310,592

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

21,241

20,619

% от собств. отпуска

6,70

6,23

Бурейский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

249,600

239,122

Полезный отпуск

млн. кВтч

175,912

166,486

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,013

Потери

млн. кВтч

73,688

72,623

% от собств. отпуска

29,52

30,37

Завитинский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

132,877

144,220

Полезный отпуск

млн. кВтч

105,122

115,956

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,131

0,120

Потери

млн. кВтч

27,624

28,144

% от собств. отпуска

20,79

19,51

Михайловский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

62,555

68,165

Полезный отпуск

млн. кВтч

26,885

29,187

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,016

Потери

млн. кВтч

35,670

38,963

% от собств. отпуска

57,02

57,16

г. Райчихинск, западная часть Бурейского района

Отпуск в сеть

млн. кВтч

143,781

148,683

Полезный отпуск

млн. кВтч

98,648

95,818

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,008

0,030

Потери

млн. кВтч

45,126

52,835

% от собств. отпуска

31,38

35,54

Мазановский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

45,791

48,483

Полезный отпуск

млн. кВтч

22,374

26,906

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

23,417

21,576

% от собств. отпуска

51,14

44,50

Селемджинский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

75,256

78,584

Полезный отпуск

млн. кВтч

62,752

65,984

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

12,504

12,600

% от собств. отпуска

16,61

16,03

Серышевский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

101,831

105,433

Полезный отпуск

млн. кВтч

58,049

61,823

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

43,782

43,610

% от собств. отпуска

42,99

41,36

г. Свободный, Свободненский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

384,774

384,507

Полезный отпуск

млн. кВтч

345,914

299,138

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,066

Потери

млн. кВтч

38,860

85,303

% от собств. отпуска

10,10

22,19

г. Шимановск, Шимановский район

Отпуск в сеть

%млн. кВтч

190,093

194,801

Полезный отпуск

млн. кВтч

169,626

174,708

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,088

0,099

Потери

млн. кВтч

20,379

19,995

% от собств. отпуска

10,72

10,26

г. Зея, Зейский и Магдагачинский районы

Отпуск в сеть

млн. кВтч

681,997

754,136

Полезный отпуск

млн. кВтч

610,971

674,365

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,035

0,029

Потери

млн. кВтч

70,991

79,742

% от собств. отпуска

10,41

10,57

г. Тында, Тындинский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

259,063

259,083

Полезный отпуск

млн. кВтч

243,825

248,501

Хоз. нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

15,238

10,582

% от собств. отпуска

5,88

4,08

Сковородинский район

Отпуск в сеть

млн. кВтч

807,127

877,987

Полезный отпуск

млн. кВтч

775,292

842,433

Хоз.нужды ОАО "ДЭК"

млн. кВтч

0,000

0,000

Потери

млн. кВтч

31,836

35,555

% от собств. отпуска

3,94

4,05

Итого по Амурской области

Отпуск в сеть

млн. кВтч

5 349,821

5 616,173

Полезный отпуск

млн. кВтч

4 488,988

4 689,002

Собственные нужды

млн. кВтч

0,672

0,6765

Потери

млн. кВтч

1283,5

926,546

%

22,23

16,50

 

Приложение N 3
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Оценка сложившейся ситуации по муниципальным образованиям
и исполнительным органам государственной власти Амурской области

 

Оценка сложившейся ситуации по городским округам

 

г. Белогорск

 

Таблица 1 - Численность населения

 

Наименование

Единица

измерения

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

68,067

68,133

68,144

68,196

67,992

Численность городского постоянного населения (на конец года)

тыс. чел.

67,748

67,582

67,767

67,680

67,361

Численность сельского постоянного населения (на конец года)

тыс. чел.

0,475

0,461

0,478

0,467

0,477

 

Таблица 2 - Динамика и структура муниципального продукта

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Муниципальный продукт, млн. руб.

8541,9

10597,9

9718,9

10853,2

12520,1

14356,6

16546,9

19090,4

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Обрабатывающие производства, млн. руб.

258,3

383,7

350,7

450,2

578,1

711,6

863,9

1048,8

%

3,02

3,62

3,61

4,15

4,62

4,96

5,22

5,49

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.

470,3

664,3

675,3

780,0

900,0

1100,0

1300,0

1536,6

%

5,51

6,27

6,95

7,19

7,19

7,66

7,86

8,05

Сельское хозяйство, млн. руб.

159,1

176,2

161,4

173,0

192,0

205,0

223,0

242,6

%

1,86

1,66

1,66

1,59

1,53

1,43

1,35

1,27

Связь, млн. руб.

889,23

1154,9

1041,8

1120,0

1280,0

1400,0

1650,0

1945,4

%

10,41

10,90

10,72

10,32

10,22

9,75

9,97

10,19

Строительство, млн. руб.

1888,4

2271,9

816,7

930,0

1100,0

1300,0

1600,0

1969,6

%

22,11

21,44

8,40

8,57

8,79

9,06

9,67

10,32

Оборот розничной торговли, млн. руб.

3041,0

3927,7

4467,9

5000,0

5750,0

6600,0

7500,0

8520,0

%

35,60

37,06

45,97

46,07

45,93

45,97

45,33

44,63

Оборот общественного питания, млн. руб.

100,2

135,4

177,5

200,0

240,0

280,0

330,0

389,1

%

1,17

1,28

1,83

1,84

1,92

1,95

1,99

2,04

Объем платных услуг, млн. руб.

882,8

741,1

838,3

940,0

1100,0

1200,0

1380,0

1587,0

%

10,33

7,00

8,63

8,66

8,79

8,36

8,34

8,31

Оборот малых предприятий, млн. руб.

852,6

1142,7

1189,3

1260,0

1380,0

1560,0

1700,0

1851,3

%

9,98

10,78

12,24

11,61

11,02

10,87

10,27

9,70

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, тыс. кВтч

32002,34

31755,3

30645

Тепловая энергия, тыс. Гкал

477,08

473,4

446,12

Природный газ, куб. м

0

0

0

Водоснабжение, тыс. куб.м

4870

4832,4

4665,6

 

Таблица 3 - Динамика энергоемкости муниципального продукта

 

Год

2007

2008

2009

Муниципальный продукт, млн. руб.

8541,9

10597,9

9718,9

Потребление ТЭР, тыс. т у. т.

4026,9

3995,82

3853,96

Энергоемкость, кг у. т./1000 руб.

471,42

377,04

396,54

 

Структура потребления топлива для нужд МО

 

N

п/п

Показатели

Количество потребления топлива (Гкал) за 2007 год

Удельный вес (%)

Количество потребления топлива (Гкал) за 2008 год

Удельный вес (%)

Количество потребления топлива (Гкал) за 2009 год

Удельный вес (%)

1.

Бюджетные организации

59100

16,6

67096

16,3

63612

15,9

2.

Жилищные

264800

74,5

308666

75,1

301416

75,4

 

организации

 

 

 

 

 

 

3.

Прочие потребители

31500

8,9

35516

8,6

34660

8,7

 

Итого

355400

100

411278

100

399688

100

 

Структура производства тепловой энергии, Гкал

 

Показатель

Год

 

2007

2008

2009

Производство, всего

355400

411278

399688

В том числе

 

 

 

- ТЭС

нет

нет

нет

- котельные

355400

411278

399688

- электрокотельные

нет

нет

нет

 

Экономия энергии при использовании частотного преобразователя на электро-двигателях для различных механизмов, составит:

 

Насосы

25 - 60%;

Компрессоры

30 - 40%;

Вентиляторы

20 - 30%;

Центрифуги

25 -50%.

Дымососы

30 - 50%

Конвейеры

10 - 40%

Другие

10 - 25%

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

493748

497658

Расход т/энергии на собственные нужды

Гкал

29840

30340

Потери т/энергии в сетях

Гкал

52630

67630

% к отпуску в сеть

11,34

14,47

Полезный отпуск т/энергии

Гкал

411278

399688

Расход натурального топлива

тонн (уголь)

108634,6

122040

тонн (мазут)

26478,9

28927,78

Калорийный эквивалент

уголь

0,443

0,443

мазут

1,37

1,37

Удельный расход условного топлива план./факт.

уголь, кг у.т./Гкал

161,6

192,2

мазут, кг у.т./Гкал

185,1

213,1

Электроэнергия: расход

кВт-ч

18548780

17545300

Удельный расход

кВтч/Гкал

37,57

35,26

Водоснабжение: расход воды

куб. м

332540

346882

Удельный расход

куб. м/Гкал

0,670

0,697

Водоотведение

куб.м

12500

22500

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

1286,62

1479,55

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

1500,0

1471,03

Продолжительность отопительного периода

час.

 

 

 

Установка энергосберегающих ламп на котельных

 

N

Наименование

Ед. изм.

Показатели

1.

Стоимость энергосберегающих ламп

руб.

170

2.

Необходимое количество

шт.

1500

3.

Стоимость частотно-регулируемых приводов на сетевой насос

тыс.руб.

255

4.

Годовой расход электроэнергии ламп накаливания на котельных, в т.ч. по уровням напряжения

кВтч

115852

 

НН

кВтч

кВтч

кВтч

15636

16930

83286

СН1

СН2

5.

Экономия электроэнергии по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы

%

50

6.

Экономия электроэнергии всего, в т.ч. по уровням напряжения

кВтч

57926

 

НН

кВтч

кВтч

кВтч

7818

8465

41643

СН1

СН2

7.

Стоимость 1кВтч

 

 

 

НН

кВтч

кВтч

кВтч

3,77

2,37

3,44

СН1

СН2

8.

Условная экономия электроэнергии, в т.ч. по уровням напряжения

 

 

 

НН

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

29,5

20,1

143,3

СН1

СН2

9.

Условный срок окупаемости

год

1,3

 

Сведения о составе и работе котельных

 

N

п/п

Наименование котельной

Вид топлива

Марка котлов

Кол-во

Ввод в эксплуатацию

КПД котла

Т/сети

Среднесуточный расход

Расход топлива в отопительный период т н.т./т у.т.

Установленная

мощность

Примечание

1

"Берег"

уголь

КЕ 10/14 с

4

1990 г.

55%

9,7

182 т.

29910/13250,1

22,4 Гкал/час

 

2

"Районная"

уголь

КЕ-25 14 с

3

1983 г.

53%

14,42

241т.

39950/17698

44,1 Гкал/час

 

3

"Южная"

уголь

КЕ 10/14 с

4

1989 г.

54%

11,4

140 т.

22800/10100,4

22,4 Гкал/час

 

4

мкр. "Томский"

мазут

ТВГ-1,5;

ТВГ-2,5;

Ква-1,86

6

1979 г.

51%

4,2

17,4 т.

3462/4742,9

12,2 Гкал/час

 

5

"Амурсельмаш"

мазут

ДКВР 10-13,

ДЭВ 25-14

3

2

2005 г.

57%

10,8

36,5 т.

6929/9492,7

46,2Гкал/час

 

6

"Транспортная"

мазут

ДЕ 25-14

ГМО

5

1979 г.

52%

15,3

75,8 т.

13292/18210

73,5 Гкал/час

 

7

"СПТУ-13"

уголь

КВМ-0,63

Братск

4

1

1987 г.

54%

2,84

15 т.

3271/1449

3,24 Гкал/час

Дизель генераторный агрегат 100 кВт/час (2009 г.) с расходом топлива 280 г/кВт/час

8

"Мелькомбинат"

уголь

Еа

5

1969 г.

54%

4,75

60,7 т.

12250/5426,8

12 Гкал/час

Дизель генераторный агрегат 100 кВт/час (2009 г.) с расходом топлива 310 г/кВт/час

9

"Низина"

уголь

Универсал-6

3

1988 г.

55%

0,25

1,74 т.

310/137,3

0,702 Гкал/час

необходима ДЭС 30 кВт

10

"Школа N 9"

уголь

У-6

2

1954 г.

51%

 

 

180/79,74

0,42 Гкал/час

 

11

"Озерная"

уголь

Е 1/9

3

1987 г.

53%

1,64

6,2 т.

1181/523,2

1,98Гкал/час

необходима ДЭС 60 кВт

12

"Дом престарелых"

уголь/мазут

ТВГ-1,5;

Универсал-6

5

4

1993 г.

55%

2,05

8 т.

1494/2046,8

300/132,9

9,1 Гкал/час

Дизель генераторный агрегат 60 кВт/час (2009 г.) с расходом топлива 185 г/э.л.с.ч.

13

"Комсомольская"

уголь

Е1/9

КВм-1,28

3

1

1988 г.

54%

0,17

5,8 т.

1211/536,5

1,98 Гкал/час

необходима ДЭС 50 кВт

14

"125 квартал"

уголь

КВр-1,1695

СУ-6

1

4

2005 г.

55%

1,63

14,8 т.

2988/1323,7

4,84 Гкал/час

необходима ДЭС 100 кВт

15

Котельная МАУ

уголь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Вагонное депо

уголь

КЕ-6,5

3

1992 г.

 

1,262

20 т.

9943,6/4405

1,891 Гкал/час

 

17

Агротехсервис

уголь

ДКВР4/13;

КЕВ

6,5/14;

КЕВ 4/14

4

1972 г.

 

 

 

9205,1/4077,84

10 Ркал/час

 

18

Свободный РЦТВС

уголь

 

 

 

 

 

 

 

общ. (6 к.) 23,29 Гкал/час

 

19

Восточный плюс

уголь

КЕ-6,5

4

1985 г.

 

5,2

23,5 т.

4071,76/1803,8

14 Гкал/час

 

20

КЭЧ

уголь

КВ-0,42

ИЖ-0,5

У-6

КВ-0,42

15

2001 г.

2008 г.

2007 г.

1997 г.

 

 

 

 

25 Гкал/час

 

 

Расчет экономической эффективности по внедрению частотных регулируемых преобразователей на котельных города Белогорск с НДС

 

п/п

Наименование

Ед. изм.

Всего

В том числе по котельным

"Районная"

"Транспортная"

"Берег"

"пос. Южный"

"Амурсельмаш"

"пер. Томский"

"125 квартал"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Стоимость частотно-регулируемых приводов на оборудование

тыс. руб.

50408,1

8877

13094,6

9194,6

7427,7

7931,7

2304,7

1577,8

2

Годовой расход электроэнергии оборудования

кВт-ч

17051973

4196200

3170454

2763467

2099368

1975220

1479560

1367704

3

Экономия электроэнергии при установке частотно-регулируемого привода

 

30

30

30

30

30

30

30

30

4

Экономия электроэнергии

кВт-ч

5 115 591

1 258 860

951 136

829 040

629 810

592 566

443 868

410311

5

Стоимость 1 кВтч

руб./кВт-ч

X

4,06

4,06

4,06

4,06

2,8

4,45

4,45

6

Условная экономия электроэнергии

тыс. руб.

20355,8

5111

3861,6

3365,9

2557

1659,2

1975,2

1825,9

7

Условный срок окупаемости

год

2,5

1,7

3,4

2,7

2,9

4,8

1,2

0,9

 

Структура себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии за 2009 год в МУП "Тепловые сети г. Белогорск"

 

без НДС

Статья затрат

Тариф, утвержденный управлением государственного регулирования цен и тарифов, тыс. руб.

Удельный вес, %

Фактически сложившиеся расходы предприятия, тыс. руб.

Удельный вес, %

Расходы предприятия после установки ЧРП

Удельный вес, %

Материалы

4 421,61

0,76

3 513,00

0,59

3 513,00

0,61

Топливо

363 323,95

62,45

367 406,80

62,13

367406,8

63,75

Электроэнергия

37 565,38

6,46

51 647,10

8,73

36 586,80

6,35

Водоснабжение

2 415,73

0,42

3 861,50

0,65

3 861,50

0,67

Водоотведение

307,06

0,05

314,6

0,05

314,6

0,05

Амортизация

137,43

0,02

249

0,04

249

0,04

Аренда

4421,06

0,76

2496

0,42

2496

0,43

Затраты на оплату труда

94 368,33

16,22

84 553,00

14,3

84 553,00

14,67

ЕСН

24 800,00

4,26

20 670,00

3,5

20 670,00

3,59

Ремонт и техническое обслуживание

8 893,03

1,53

10 567,00

1,79

10 567,00

1,83

Цеховые расходы

17 412,43

2,99

22 370,00

3,78

22 370,00

3,88

Общеэксплуатационные расходы

23 762,59

4,08

23 709,00

4,02

23 709,00

4,13

Себестоимость

581 828,60

100

591 357,00

100

576296,7

100

Себестоимость 1 Гкал, руб.

1 398,83

X

1 479,55

X

1 441,90

X

 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении

 

Год

2007

2008

2009

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км

84,4

91,3

98,2

в том числе нуждающихся в замене, км

5,7

4,3

6,6

Удельный вес сетей, нуждающихся в ремонте и замене, %

6,8

4,7

6,7

 

Таблица 4 - Тепловые потери в тепловых сетях

 

Год

2007

2008

2009

Нормативные тепловые потери, Гкал

49878

49878

61630

Фактические тепловые потери, Гкал

51400

52630

67630

Потери и затраты теплоносителя, м3

 

 

 

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч

15058

18548,78

17545,3

 

Таблица 5 - Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

Всего

Количество скважин

52

52

в том числе рабочие

52

52

Проектная мощность тыс. м3/сут.

18,9

18,9

Количество насосных станций

9

9

Насосы (марка и количество)

ЭЦВ

ЭЦВ

Резервуары РЧВ

29 (7400 м3)

29 (7400 м3)

 

Таблица 6 - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене, км

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %

Протяженность канализационных сетей, км

В том числе нуждающихся замене, км

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей,%

2008

107

24,2

22,6

101,1

43,7

43,2

2009

107

24,2

22,6

101,1

43,7

43,2

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сфере

 

Год

2007 (фактические)

2008 (фактические)

2009 (фактические)

2010 (прогнозные)

2011 (прогнозные)

Расходы на оплату коммунальных услуг, тыс. рублей

35379

68352

64144,16

62219,83

60353,24

 

г. Свободный

ГАРАНТ:

Рисунок П.3.1. "Динамика численности населения города" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя

Динамика муниципального продукта (МП)

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.

1190

1230

1520

1687

1890

2080

2390

2650

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВт- ч

129,87

130,23

144,89

Тепловая энергия, тыс. Гкал

349,2

453,87

462,6

Водоснабжение, тыс. куб. м

2126,37

2764,28

3095,99

 

Производство тепловой энергии

 

Год

2007

2008

2008/2007

Город Свободный

506,4

506,4

100

 

Анализ состояния теплосетевого хозяйства МУП "Теплосбыт" г. Свободный

 

N

п/п

Наименование

Всего по организации

Ветхие

(подлежат замене)

 

 

км

км

%

 

МУП "Теплосбыт" г. Свободный

14,862

8,4

56,5

 

Анализ состояния теплосетевого хозяйства МУП "Теплосеть - 1"

 

N

пп

Наименование

Всего по организации

Ветхие (подлежат замене)

км

км

%

1

Тепловые сети

55,45

31,1

56

 

Структура потребителей муниципальных теплоснабжающих организаций

 

Год

Общее количество потребителей

Человек, проживающих в обслуживаемом жилом фонде, которым оказываются ЖКУ - отопление

Человек, проживающих в обслуживаемом жилом фонде, которым оказываются ЖКУ -горячее водоснабжение

бюджетные организации, которым оказываются услуги отопления

Бюджетных объектов, которым оказываются услуги отопления

Бюджетные организации, которым оказываются услуги горячего водоснабжения

Бюджетных объектов, которым оказываются услуги горячего водоснабжения

Прочих предприятий, которым оказываются услуги отопления

Прочих объектов, которым оказываются услуги отопления

Прочих предприятий, которым оказываются услуги горячего водоснабжения

Прочих объектов, которым оказываются услуги горячего водоснабжения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

МУП "Теплосбыт"

2007

5225

3129

20

20

10

10

44

44

-

-

2008

5230

3132

20

20

10

10

43

43

-

-

2009

4859

2901

20

20

10

10

43

43

-

-

МУП "Теплосеть-1"

2007

23340

15902

49

190

40

71

298

489

115

140

2008

22740

15222

75

193

46

75

294

498

115

140

2009

22011

14541

80

193

46

75

340

513

128

149

 

Количественная характеристика насосных, водозаборов МУП "Теплосбыт"

 

Наименование

Всего насосов в котельных

Насосы с низким КПД (неэффективные)

Современные насосы с высоким КПД (в т.ч. импортные)

Установленная мощность электродвигателей неэффективных насосов

Расход электроэнергии без замены

Установленная мощность электродвигателей после замены

Расход электроэнергии с учетом замены

Экономия электроэнергии в год после замены

Потенциальная экономия затрат на электроэнергию

 

шт.

шт.

шт.

кВт

тыс. кВтч

кВт

тыс. кВтч

тыс. кВтч

тыс.руб.

Д 320-50

2

2

 

112

3000,5

 

 

 

 

Д 200-36

3

3

 

155

 

Д 500-63

2

2

 

160

 

ВД 320 - 50

1

1

 

75

 

Д315-50

1

1

 

55

 

Д 200-50

2

2

 

110

 

Д 200 - 90

2

2

 

60

 

К 20/30

9

9

 

38,5

 

К 45/30

19

19

 

142,5

 

К 80-50-200

5

5

 

97

 

К 8/18

3

3

 

6,7

 

К 100-65-200

1

1

 

40

 

2846,7

153,8

567,8

ВКС 5/24А

2

2

 

8

 

1В 6/16-5 (мазутный)

1

1

 

4

 

1в 6/10-5

2

2

 

8

 

НШ-50

3

3

 

17

 

К20/30 (РН-400Е)

2

-

2

11

1,6

К20/3 (PKSm)

1

-

1

5,5

0,125

К45/30 (РН-401Е)

2

 

2

15

1,8

6К-8

1

1

 

22

 

ЗК-6

2

2

 

15

 

К 100/50

1

1

 

37

 

К 90-35

2

2

 

26

 

МУП Теплосеть 1

МУП "Теплосеть-1"

159

4

2

315

1,008

315

0,504

2769,984

9520,436

 

Протяженность сетей водоотведения ООО "ХозАльянс"

 

Диаметр трубопровода, мм

Длина трубопровода, м

Материал труб

Год прокладки

% износа

150 мм

2200

Чугун

с 1941

80

200 мм

4100

Чугун

с 1941

80

250 мм

5000

Чугун

с 1941

80

300 мм

3700

Чугун

с 1941

80

350 мм

3200

Чугун

с 1941

80

400 мм

1500

Асбестобетон

с 1941

100%

Итого

19700

 

 

 

 

Протяженность сетей водоснабжения ООО "ХозАльянс"

 

Диаметр трубопровода, мм

Длина трубопровода, м

Материал труб

Год прокладки

% износа

100 мм

3600

Сталь

с 1941

90

100 мм

4200

Чугун

с 1941

100

125 мм

1400

Чугун

с 1941

100

150 мм

6900

Сталь

с 1941

90

200 мм

6100

Чугун

с 1941

100

250 мм

2300

Чугун

с 1941

100

160 мм

3100

ПЭ

2009

0

100 мм

1700

ПЭ

2009

0

Итого

29300

 

 

 

 

Протяженность сетей водоснабжения МУП "Водоканал"

 

Диаметр трубопровода, мм

Длина трубопровода, м

Материал труб

Год прокладки

% износа

100

9580

сталь

1964-1998

На балансе отсутствуют

150

15720

сталь

1968-1998

 

160

2838

полиэтилен

2004-2006

 

180

4359

полиэтилен

2006

 

200

18930

Сталь-чугун

1972-1998

 

250

12900

Сталь-чугун

1978-1998

 

300

5750

чугун

1978-1998

 

Итого

70077

 

 

 

 

Протяженность сетей водоотведения МУП "Водоканал"

 

Диаметр трубопровода, мм

Длина трубопровода, м

Материал труб

Год прокладки

% износа

150

9700

керамика

1953-1993

 

200

11400

керамика

1964-1997

 

250

17000

Чугун-керамика

1970-1997

 

300

20300

ж/б-керамика

1970-1997

 

600

5700

ж/б

1978

 

Итого

64100

 

 

 

 

Инвестиции

 

Вид экономической деятельности

Сумма,

тыс.руб.

Доля

Строительство

198 807

38,78%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

93 225

18,18%

Транспорт и связь

78 638

15,34%

Добыча полезных ископаемых

51 840

10,11%

Образование

30 430

5,94%

Обрабатывающие производства

21 094

4,11%

Государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное страхование

12 165

2,37%

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

11 245

2,19%

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

5 317

1,04%

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

4 534

0,88%

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

3 300

0,64%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1 869

0,36%

Услуги гостиниц и ресторанов

203

0,04%

 

Динамика энергоемкости МП города Свободный

 

Год

2007

2008

2009

МП, млн. руб.

1190

1230

1520

Энергоемкость, кг у. т./1000руб.

37641

36530

32883

Электроемкость тыс. кВт.ч/ млн. руб.

109,14

105,88

95,32

Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб.

0,29

0,37

0,30

 

Структура производства тепловой энергии, Гкал МУП "Теплосбыт"

 

Показатель

Год

2007

2008

2009

Производство, всего Гкал

61,4

60,74

58,77

В том числе

 

 

 

-ТЭС

61,4

60,74

58,77

- котельные

-

-

-

- электрокотельные

-

-

-

- прочие

-

-

-

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность, Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 2009

До 3 Гкал/час

20

13,64

27,756

От 3 до 20 Гкал/час

2

11,48

31,014

Всего

22

25,12

58,77

 

Сведения о составе и работе котельной МУП "Теплосбыт"

 

N

котельной

Топливо основное

Топливо резервное

Подготовка топлива (дробление, сортировка)

Способ подачи топлива

Водоснабжение

Водоподготовка (тип и количество фильтров)

Очистка дымовых газов (тип и количество золоулавливающих установок)

Температурный график работы

Учет отпуска тепловой энергии

Тип системы теплоснабжения

Котельная N  2

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

Централизованное

отсутствует

циклон НЦ-15

-1 шт.

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 3

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 4

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 5

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 6

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 7

мазут/ уголь

отсутствует

отсутствует

мазут - насосом,

уголь - ручная подача

централизованное

ФИПа-1,0-6

2 шт.

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 8

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 9

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 12

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 13

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

привозная вода

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 14

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

привозная вода

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 15

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 16

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 18

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 19

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 23

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 24

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 25

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

привозная вода

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 26

уголь

отсутствует

дробилка

-1 шт.

механическая подача

централизованное

ВХР системы автоматического дозирования комплексона САДКО

циклон НЦ-15

-3 шт.

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 27

уголь

отсутствует

отсутствует

механическая подача

централизованное

ВХР системы автоматического дозирования комплексона САДКО

циклон НЦ-15

-4 шт.

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 28

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

Котельная N 29

уголь

отсутствует

отсутствует

ручная подача

централизованное

отсутствует

отсутствует

95/70

отсутствует

закрытая

 

Характеристика котлов

 

N

котла

Тип

котла

Год ввода в эксплуатацию

Количество

Производительность

Гкал/ч

КПД

котла

Удельный расход топлива на выработку тепла,

кг у. т./ Гкал

Годовой расход топлива,

тыс. ту. т.

Годовая выработка тепла, Гкал

Коэффициент использования установленной

мощности

Общее число работы в году

Число часов работы

в номинальном режиме

Степень износа

Контрольно-измерительные приборы

Коэффициент избытка

воздуха уходящих газов

ном./факт

проектная

фактическая

проектный

фактический

норма

факт

КУ2

Е1/9

1991

1

0,4

1,54

65

65

230,7

230,7

2673

2,000

0,77

5376

5376

60

укомплектованы

1,5/1,5

Е1/9

1991

1

0,4

65

65

 

 

5376

5376

Е1/9

1991

1

0,4

65

65

 

 

5376

5376

Е1/9

1991

1

0,4

65

65

 

 

5376

5376

Е1/9

1991

1

0,4

65

65

 

 

8256

8256

КУ3

Е1/9

1995

1

0,4

0,85

65

65

230,7

230,7

1300

1,200

0,71

5304

5304

60

1,5/1,5

Е1/9

1995

1

0,4

65

65

 

 

4632

4632

Е1/9

1995

1

0,4

65

65

 

 

456

456

КУ4

Ун-6

1986

1

0,234

0,2

61

61

230,7

230,7

313

0,468

0,43

Резерв

Резерв

70

1,5/1,5

Ун-6

1986

1

0,234

61

61

 

 

5376

5376

КУ5

Ун-6

1986

1

0,26

0,41

61

61

230,7

230,7

925

0,920

0,45

5352

5352

70

1,5/1,5

Ун-6

1986

1

0,26

61

61

 

 

5352

5352

70

Е1/9

1995

1

0,4

65

65

 

 

резерв

резерв

60

КУ6

Е1/9

1995

1

0,4

0,98

65

65

230,7

230,7

1435

1,200

0,82

6304

5304

60

1,5/1,5

Е1/9

1995

1

0,4

65

65

 

 

 

3120

3120

Е1/9

1995

1

0,4

65

65

 

 

 

2184

2184

КУ7

Е1/9(пар)

Е1/14(пар)

КЕ4/14

1987

1

0,6

2,18

65

65

192,4

192,4

1655

8,900

0,24

Резерв

Резерв

70

60

70

1,5/1,5

КЕ4/14

1995

1

0,6

65

65

5500

5500

70

ДКВР2,5/13

1985

1

2,6

70

70

2160

2160

70

 

1985

1

2,6

70

70

1800

1800

 

 

1985

1

2,5

70j

70

1512

1512

 

КУ8

Ун-6

1980

1

0,172

0,14

61

61

230,7

230,7

242

0,344

0,41

5616

5616

80

1,5/1,5

Ун-6

1980

1

0,172

61

61

5616

5616

80

КУ9

Ун-6

1989

1

0,265

0,24

61

61

230,7

230,7

406

0,530

0,45

2400

2400

70

1,5/1,5

Ун-6

1989

1

0,265

61

61

5616

5616

70

КУ12

Ун-6

1987

1

0,265

0,29

61

61

230,7

230,7

464

0,530

0,55

4968

4968

70

1,5/1,5

Ун-6

1987

1

0,265

61

61

резерв

резерв

70

КУ13

Ун-6

1988

1

0,054

0,04

61

61

 

 

136

0,054

0,74

5352

5352

70

1,5/1,5

КУ14

Жарок

2008

1

0,025

0,02

79

79

230,7

230,7

144

0,050

0,40

5424

5424

20

1,5/1,5

жарок

2008

 

0,025

79

79

5424

5424

20

КУ15

Ун-6

1994

1

0,219

0,28

61

61

230,7

230,7

526

0,438

0,64

5472

5472

60

1,5/1,5

Ун-6

1994

1

0,219

61

61

2160

2160

60

КУ16

КВр-1,74

2008

1

1,6

5,31

75

75

230,7

230,7

8190

5,400

0,98

5592

5592

20

1,5/1,5

КВр-1,74

2008

1

1,6

75

75

5592

5592

20

Еа

1965

1

1,1

58

58

8016

8016

85

Еа

1965

1

1,1

58

58

5592

5592

85

КУ18

Ун-6

1970

1

0,25

0,2

61

61

230,7

230,7

568

0,500

0,40

5520

5520

80

1,5/1,5

Ун-6

1971

1

0,25

61

61

5520

5520

80

КУ19

Ун-6

1989

1

0,296

0,25

61

61

230,7

230,7

428

0,592

0,42

5472

5472

70

1,5/1,5

Ун-6

1

0,296

61

61

2160

2160

КУ23

Ун-6

1986

1

0,172

0,11

61

61

230,7

230,7

303

0,516

0,21

Резерв

Резерв

70

1,5/1,5

Ун-6

1986

1

0,172

61

61

5376

5376

70

Ун-6

1986

1

0,172

61

61

8256

8256

70

КУ24

Ун-6

1989

1

0,296

0,38

61

61

230,7

230,7

720

0,592

0,64

5376

5376

70

1,5/1,5

Ун-6

1989

1

0,296

61

61

4344

4344

70

КУ25

КЧМ

1988

1

0,025

0,04

61

61

230,7

230,7

141

0,050

0,80

5424

5424

70

1,5/1,5

КЧМ

1988

1

0,025

61

61

5424

5424

70

КУ26

КВС-1,8М

2009

1

1,55

1,78

75

75

230,7

230,7

3208

5,360

0,33

5520

5520

20

1,5/1,5

КВС-1,8М

2009

1

1,55

75

75

 

 

3624

3624

20

 

Братск-1

1988

1

1,13

61

61

 

 

2880

2880

70

 

Братск-1

1988

1

1,13

61

61

 

 

744

744

 

 

КУ27

КВМ-2,5

2009

1

2,15

6,13

75

75

230,7

230,7

9478

8,620

0,71

2904

2904

20

1,5/1,5

КВМ-2,5

2009

1

2,155

75

75

 

 

 

2904

2904

20

КВМ-2,5

2009

1

2,155

75

75

 

 

 

4344

4344

20

КВМ-2,5

2009

1

2,155

75

75

 

 

 

5424

5424

20

КУ28

Еа

1992

1

1,6

1,5

58

58

230,7

230,7

3457

3,200

0,47

5352

5352

60

1,5/1,5

Еа

1992

1

1,6

58

58

 

 

4296

4296

60

КУ29

Ун-6

1976

1

0,204

0,92

61

61

230,7

230,7

1736

1,020

0,90

2904

2904

80

1,5/1,5

Ун-6

1976

1

0,204

61

61

2904

2904

80

Ун-6

1976

1

0,204

61

61

5352

5352

80

Ун-6

1976

1

0,204

61

61

5352

5352

80

Ун-6

1976

1

0,204

61

61

резерв

резерв

80

 

Вспомогательное оборудование

 

Наименование оборудования

Марка и тип

Кол-во

Электрическая мощность привода

Число часов работы в году

Загрузка оборудования

Дымососы

ДН

29

от 4,5 до 22 кВт

5376

полная

Насосы

К

65

От 0,4 до 90 кВт

5373

полная

Сетевые подогреватели

 

 

-

-

-

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

(тыс.)

2009 г.

(тыс.)

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

68,53

68,397

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

1,680

1,975

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал

6,110

7,652

%

 

 

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

60,74

58,77

Расход натурального топлива

тонн

37,278

38,558

Калорийный эквивалент

Уголь

мазут

0,431

1,37

0,443

1,37

Удельный расход условного топлива план/факт

кг у.т./Гкал

(мазут, уголь)

201,1/201,1

255,7/255,7

192,4/201

230,7/230,7

Электроэнергия: расход

кВтч

3132,4

3000,5

Удельный расход

кВтч/Гкал.

45,7

43,8

Водоснабжение: расход воды

куб. м

86,153

98,12

Удельный расход

куб. м/Гкал

1,257

1,434

Водоотведение

куб. м

21,82

25,248

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

1838,1

2036,78

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

1838,1

2036,91

Продолжительность отопительного периода

час.

5376

5376

 

МУП "Теплосеть 1" Структура производства тепловой энергии
в МУП "Теплосеть-1"

 

Показатель

Год

 

2007

2008

2009

Производство, всего

268 405,47

282 780,80

283 626,36

В том числе

 

 

 

ТЭС

-

-

-

котельные

268 405,47

282 780,80

283 626,36

электрокотельные

-

-

-

прочие

-

-

-

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность,

Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

4

4,95

7 910

От 3 до 20 Гкал/час

9

77,15

98 820

От 20 до 100 Гкал/час

2

111,00

203 750

Всего

15

193,10

310 480

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

350 732

333 509

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

17 248

12 701

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал

50 544

37 182

%

11,83

11,6

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

282 940

283 626

Расход натурального топлива Уголь мазут

тонн

109 572,3

5 892,9

136 686

5 181

Калорийный эквивалент (уголь/мазут)

 

0,447/1,37

0,443/1,37

Удельный расход условного топлива план./факт.

Уголь

Мазут

кг у.т./Гкал

 

203,6/187,0

183,7/186,9

 

198,71/204,99

183,7/186,5

Электроэнергия: расход

кВт-ч

18 449 350

17 051270

Удельный расход

кВт.ч/Гкал.

52,6

51,13

Водоснабжение: расход воды

куб.м

205 000

205 100

Удельный расход

куб.м./Гкал

0,584

0,615

Водоотведение

куб.м

43,4

43,41

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

1224,84

1606,08

Тариф на тепловую энергию

руб. /Гкал

1176,12

1358,12

Продолжительность отопительного периода

час

5496

5496

 

Структура и количественная характеристика потребителей тепла

 

NN

Потребители

Единица

измерения

Количество

Структура

1

Бюджетные организации

Гкал

49 411,0

16,5

2

Население

Гкал

201 000,0

67,2

3

Прочие

Гкал

48 497,0

16,3

 

Итого

Гкал

298 908,0

100,0

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

Всего

Количество скважин

10

10

в том числе рабочие

10

10

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

5424

5424

Фактическая мощность, тыс. м^/сут.

2250

2250

Количество насосных станций

2

2

Насосы (марка и количество)

ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.

ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.

ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.

ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.

ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.

ЭЦ-В 8-25-100 - 1шт.

ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.

ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.

ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.

ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.

ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.

ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт.

Хлораторные установки

-

-

Резервуары РЧВ

2

2

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %

Протяженность канализационных сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, %

2009

29,3

11,7

40

19,7

8

41

 

МУП "Водоканал"
Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

Всего

Количество скважин

41

41

в том числе рабочие

37

37

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

13,3

13,3

Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

7,2

7,2

Количество насосных станций

6

6

Насосы (марка и количество)

VILO 65/250- 4 шт.

К - 90/35-8 шт.

VILO 65/250 - 4 шт.

К - 90/35 - 8 шт.

Хлораторные установки

Нет

 

Резервуары РЧВ

14

14

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей

Протяженность канализационных сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, %

2008

94,7

52,7

55,6

83,7

59,6

71,2

2009

70,0

60,7

86,7

64,3

46

71,5

 

ЗАТО Углегорск

 

Среднегодовая численность постоянного населения

 

Наименование

Единицы

измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Городское население

тыс. чел.

5,213

5,274

5,273

5,273

5,323

5,375

 

Динамика муниципального продукта (МП)

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП млн. руб

108,5

137,6

147,3

153,3

190,5

207,2

221,3

229,8

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВт-ч

15,704

14,979

14,419

Тепловая энергия, тыс. Гкал

52,2

51,8

48,8

Водоснабжение, тыс. куб. м

397,9

387,6

373,8

 

Динамика энергоемкости МП

 

Год

2007

2008

2009

МП, млн. руб.

108,5

137,6

147,3

Потребление ТЭР, тыс. т у. т.

9,384

9,237

8,741

Энергоемкость, кг у. т./ 1000 руб.

86,5

67,1

59,3

Электроемкость тыс. кВт-ч/ млн. руб.

144,7

108,9

97,9

Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб.

0,481

0,376

0,331

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) на территории ЗАТО Углегорск

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления,

в процентах

Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла

электрической

энергии

тепла

газа

Промышленность

-

-

-

-

Топливно-энергетический комплекс

35,0

15,0

-

32

Сельское хозяйство

-

-

-

-

Население и жилищно-коммунальная сфера

46,0

58,0

-

46

Социальная сфера

5,0

17,0

-

12

Строительство

-

-

-

-

Прочие

14,0

10,0

-

10

Всего

100

100

-

100

 

Теплоснабжение

 

Структура производства тепловой энергии в ЗАТО Углегорск, Гкал

 

Показатель

Год

 

2007

2008

2009

Производство, всего

52 200

51 800

48 800

В том числе

 

 

 

котельные

52 200

51 800

48 800

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных

котельных

Суммарная мощность,

Гкал/час

Годовой отпуск

тепловой энергии,

Гкал

До 3 Гкал/час

-

-

-

От 3 до 20 Гкал/час

-

-

-

От 20 до 100 Гкал/час

1

27,72

48 800

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

51764

48800

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

3623

3740

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал.

7687

7750

%

16

17

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

42554

37310

Расход натурального топлива

тонн

6620

6253

Калорийный эквивалент

 

1,37

1,37

Удельный расход условного топлива планируемый/фактический

кг у.т./Гкал

175,18/

175,18

175,18/

175,6

Электроэнергия: расход

к Втч

1890000

2060000

Удельный расход

кВтч/Гкал.

36,5

42,2

Водоснабжение: расход воды

куб. м

91200

118400

Удельный расход

куб.м./Гкал

1762

2400

Водоотведение

куб. м

0

0

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

2441,45

2949,9

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

1470,76

1760,26

Продолжительность отопительного периода

час

5496

5496

 

Тепловые потери в тепловых сетях

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал

7120,21

6914,48

4916,02

Фактические тепловые потери, Гкал

6193,7

7687

7750

Потери и затраты теплоносителя, м3

111400

91200

118400

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии,тыс. кВтч

850

990

1099

 

Водоснабжение и водоотведение

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

N 1

Количество скважин

17

в том числе рабочие

8

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

3,8

Фактическая мощность, тыс. м^/сут.

2,67

Количество насосных станций ч

2

Насосы (марка и количество)

глубинный ЭЦВ -13 шт.

Хлораторные установки

-

Резервуары РЧВ

4

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %

Протяженность канализационных сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей

2008

29,0

15,0

51,7

22,0

19,2

87,2

2009

29,0

15,0

51,7

22,0

19,2

87,2

 

Электроснабжение

 

Балансы электроэнергии по годам

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВт.ч

15,704

14,979

14,419

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг
в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2007

(фактические)

2008

(фактические)

2009

(фактические)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

11804

14309

17 027,0

19000,0

21000,0

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

10,7

12

13

14,5

16,0

 

Показатели жилищного фонда МО

 

Жилищный фонд

Единица измерения

Количество

Общая площадь с местами общего пользования - всего

тыс. кв. м

84606

В том числе:

- в капитальных зданиях

тыс. кв. м

84606

- во временных зданиях

тыс. кв. м

 

Количество квартир - всего

единиц

1953

В том числе: - в капитальных зданиях

единиц ч

1953

Количество капитальных жилых домов - всего

единиц

33

В том числе:

- 16-этажных

единиц

-

- 10-этажных

единиц

-

- 9-этажных

единиц

-

- 7-этажных

единиц

-

- 5-этажных

единиц

3

- 4-этажных

единиц

30

- 3-этажных

единиц

-

- 2-этажных

единиц

-

- 1-этажных

единиц

-

Лифтовое хозяйство

 

 

Количество лифтов - всего по городу

единиц

-

в том числе:

- пассажирские

единиц

-

- грузопассажирские

единиц

-

 

г. Зея

 

Среднегодовая численность постоянного населения города

 

Единицы измерения

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

тыс. чел.

27,5

27,2

26,995

26,805

26,706

26,568

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВт ч

64,540

64,750

64,850

Тепловая энергия, тыс. Гкал

247,6

285,9

282,9

Водоснабжение, тыс. куб. м

1766,0

1736,0

1627,0

 

Теплоснабжение

 

Характеристики системы теплоснабжения

 

Наименование

Котлоагрегат

Количество

Объем отапливаемых зданий, куб. м

Протяженность тепловых сетей от котельной, км

Мощность котельной, Гкал/ч

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

Котельная

N 12

КЕ 25/14с

1

434 760,33

13 837

86,00

17,89

КВТС-20

2

КВТС-30

1

Котельная

N 11

КВТС-10

2

342 810,90

15 179

26,00

13,25

КЕ 10/14(вод.)

1

Котельная

N 10

КВТС-10

2

294 235,70

16 588

26,00

14,27

КЕ 10/14(вод.)

1

Котельная N 8

"Универсал 6"

2

3 978,00

615

0,40

0,34

Котельная N 7

КВ-1,1Р

2

ГВС

1 875

2,40

0,70

Электрокотельная п. Светлый

КЭВ 10000/6

9

1032752,6

32 000

77,4

76,28

Электрокотельная п. Временный

КЭВ 1500/6

3

258188

 

4,19

3,28

 

Характеристика электрооборудования угольных котельных

 

Котельная

Максимальная тепловая нагрузка котельной, Гкал/час

Температурный перепад котельной при максимальной часовой нагрузке. Разница между подающим и обратным трубопроводами

Диаметр подающего трубопровода котельной, мм

Диаметр обратного трубопровода котельной, мм

Количество, марка дутьевых вентиляторов, мощность электродвигателей

Количество, марка дымососов, мощность электродвигателей

Количество, марка сетевых насосов, мощность электродвигателей

Количество, марка подпиточных насосов, мощность электродвигателей

N 10

12,1

30(105-70)

1-325

2-200

3-250

1-325

2-200

3-250

 

2/ВДН-10/30 кВт

1/ВДН-10/11 кВт

 

2/ДН-15/75 кВт

1/ДН-15/30 кВт

ЦН 630/105-132кВТ - 2шт.

Д 320/55-75кВт - 1 шт.

Д 570/90-200кВт - 1 шт.

Д 200/90-100кВт- 1 шт.

 

К-80/100

-30кВт - 3 шт.

N 11

12,3

30(105-70)

400

400

2/ВДН-10/30 кВт

1/ВДН-10/11 кВт

3/ДН-15/75 кВт

Д 800/60-250кВт - 1 шт.

Д 200/90-200кВт - 2 шт.

К-90/85-45кВт

- 2 шт.

N 12

15,4

30(105-70)

500

500

 

3/ВДН-12,5/30 кВт

1/ВДН-15/75 кВт

1/ДН-15/75 кВт

2/ДН-17-160 кВт

1/ДН-19-200 кВт

Д 320/50-55кВт - 2 шт.

Д 630/90-250кВт - 2 шт.

Д 630/125-250кВт-2шт.

 

К-90/50-37кВт

- 2 шт.

 

Водоснабжение и водоотведение

 

Основные технические показатели системы водоснабжения

 

Показатели

Единица измерений

Количество

Год ввода в эксплуатацию

I. Подъем

1.1. Установленная производственная мощность, в том числе:

тыс. м3/сут.

20,9

1982

открытый источник

тыс. м3/сут.

20,0

1982

подземный источник

тыс. м3/сут.

0,9

1973-1992

смешанный источник

тыс. м3/сут.

-

-

1.2. Водовод сырой воды

км

19,8

1982-1991

1.3. Резервуары приема и хранения воды

шт./тыс. м3

6/7

1982-1986

1.4. Установленная мощность насосных станций первого подъема

тыс. м3

20

1982

1.5 Установленная мощность насосных станций второго подъема

тыс. м3

20

1982

II. Водопроводные очистные сооружения

2.1. Установленная производственная мощность очистных сооружений

тыс. м3/сут.

12,0

1982

2.2. Количество лабораторий /количество анализов

шт./шт.

2/57232

1982

3. Водопроводная сеть

 

 

 

3.1. Установленная производственная мощность водопровода

тыс. м3/сут.

12,0

1969-1991

3.2. Общая протяженность водоводов, в том числе:

км

80,5

 

уличной водопроводной сети

км

34,6

1969-1991

внутриквартальной и внутридворовой сети

км

45,9

1969-2007

 

Основные технические показатели системы водоотведения

 

Показатели

Единица

измерения

Количество

Год ввода в эксплуатацию

Канализационные сети

в том числе

км

73,3

1962-1995

главный коллектор

км

31,7

1982

уличная канализационная сеть

км

23

1962-1986

внутриквартальная сеть

км

18,6

1962-1995

Канализационные насосные станции

тыс. м3/сут.

12,0

1962-1995

Установленная пропускная способность очистных сооружений

тыс. м3/сут.

12,0

1982

Количество лабораторий

шт.

1

1982

Количество анализов

шт.

57232

 

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг
в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2009

(факт.)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

48 251

54 282

57 404

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

10

9,8

9,2

 

г. Тында

 

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

 

Наименование

Единицы измерения

2005

2006

2007

2008

2009

Городское население

тыс. чел.

39067

38716

38334

37871

37592

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВтч

93,2

94,4

97,1

Тепловая энергия, тыс. Гкал

709,2

702,6

697,4

Водоснабжение, тыс. куб. м

5240

4550

4082

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления,

в процентах

Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла

электрической энергии

тепла

газа

Промышленность

0

0

0

0

Топливно-энергетический комплекс

10

10

0

10

Сельское хозяйство

0

0

0

0

Население и жилищно-коммунальная сфера

60

60

0

60

Социальная сфера

10

10

0

10

Строительство

0

0

0

0

Прочие

20

20

0

20

Всего

100

100

100

100

 

Структура производства тепловой энергии в г. Тында, тыс. Гкал

 

Показатель

Год

2007

2008

2009

Производство, всего

709,3

702,6

697,4

В том числе:

 

 

 

Центральная котельная

705,2

698,5

693,3

Котельные ГорЭТС

4,1

4,1

4,1

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность, Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

От 3 до 20 Гкал/час

3

10,35

4,1

От 20 до 100 Гкал/час

1

413,824

256,912

Всего

4

424,174

261,012

 

Тепловые потери в тепловых сетях

 

Показатель

2008 год

2009 год

2010 год

Нормативные тепловые потери, Гкал

 

 

97312

Фактические тепловые потери, Гкал

 

96256

 

Потери и затраты теплоносителя, м3

 

 

232939,8

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтчас

 

 

19381,1

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор "Нижний Шахтаум"

Водозабор "Средний Шахтаум"

Водозабор "Новый Шахтаум"

Водозабор "пос. МК 147"

Всего

Количество скважин

3

7

11

2

23

в том числе рабочие

3

7

9

2

21

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

3,2

11,0

9,5

0,250

23,95

Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

2,9

7,1

6,1

0,120

16,22

Количество насосных станций второго подъема

1

1

1

1

4

Насосы Д 200/90

1

4

 

 

5

Д 315/71

1

 

3

 

4

ЦНС 180/85

1

2

 

 

3

К20/30 / К 30/45

 

 

 

2

2

Хлораторные установки АХВ 1000 до 12 кг хлора

1

1

 

 

2

Резервуары РЧВ

2х 250 м3

2х 250 м3

2х 250 м3

2x100 м3

 

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на ЦК

 

Показатели

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

818543

813395

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

57298

58200

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал

56013

55020

%

7,4

7,1

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

705232

698584

Расход натурального топлива

тонн

166477

170058

Калорийный эквивалент

 

0,8

0,8

Удельный расход условного топлива план/факт

кг у.т./Гкал

166,3

167,2

Электроэнергия: расход

кВтч

64539

79171,4

Удельный расход

кВт-ч/Гкал.

42,6

45,2

Водоснабжение: расход воды

куб. м

5053,5

5782

Удельный расход

куб. м/Гкал

0,5

0,44

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

774,93

1233,55

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

918,82

1013,91

Продолжительность отопительного периода

час.

5856

6096

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %

Протяженность канализационных сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей,%

2008

111,4

44,5

40

51,8

21,7

42

2009

111,4

50,1

45

51,8

24,9

48

 

Сводный расчет расходов и потерь электроэнергии на 2010 год

 

Виды неучтенных расходов и потерь электроэнергии

Объем на 2011 год, тыс. м3

Объем на 2012 год, тыс. м3

Объем на 2013 год, тыс. м3

Объем на 2014 год, тыс. м3

Потери электроэнергии в ТП, сетях и электрооборудовании

18208

18151

18126

18000

Расход электроэнергии на собственные нужды

145

145

145

145

Итого

18353

18296

18145

18145

 

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях

 

п/п

Статья приход/расход

Предшествующие годы

Отчетный (базовый) год

Прогноз на последующие годы

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Приход

1.1

Сторонний источник

 

120845

121162

121390

121452

120845

120845

 

Итого суммарный приход

 

120845

121162

121390

121452

120845

120845

2.

Расход

2.1

Расход на собственные нужды

 

145

145

136

185

145

 

2.2

Субабоненты (сторонние потребители)

 

20036

27818

26806

24193

20036

 

2.3

Фактические (отчетные) потери

 

20181

27963

26942

24378

20181

 

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2007

(фактические)

2008

(фактические)

2009

(фактические)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

60247

64021

67612

71668

 

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

25

25

25

25

 

 

Жилой фонд города характеризуется следующими показателями

 

Жилищный фонд

 

 

Общая площадь с местами общего пользования - всего

тыс. кв. м

892,2

в том числе; - в капитальных зданиях

тыс. кв. м

763,24

- во временных зданиях

тыс. кв. м

128,96

Количество квартир - всего

единиц

14957

в том числе: - в капитальных зданиях

единиц

12207

Количество капитальных жилых домов - всего

единиц

505

в том числе: -16-этажных

единиц

4

- 10-этажных

единиц

1

- 9-этажных

единиц

89

- 7-этажных

единиц

1

- 5-этажных

единиц

38

- 4-этажных

единиц

13

- 3-этажных

единиц

10

- 2-этажных

единиц

71

- 1-этажных

единиц

278

Лифтовое хозяйство

 

 

Количество лифтов - всего по городу

единиц

230

в том числе: - пассажирские

единиц

195

- грузопассажирские

единиц

5

 

Доля расходов домохозяйств г.Тында на оплату жилищно-коммунальных услуг

 

Год

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг,

в процентах

11,8

12

13

14,6

 

Город Шимановск

 

Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования. Отсутствие финансовых средств тормозит внедрение энергосберегающих технологий.

 

П.г.т. Прогресс

 

Теплоснабжение в муниципальном образовании п.г.т. Прогресс осуществляется ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ООО "Теплосервис", ФГУ комбинат "Амурский Росрезерв". Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", гарантирующий поставщик - ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт". Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе - угле. В рабочем поселке имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 25 объектов с охватываемой отапливаемой площадью 33,1 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет за 2009 г. - 1 095 367 кВт-ч (1095,4 МВт-ч электрической энергии) на сумму 3 709,6 тыс. рублей. Годовое потребление тепловой энергии муниципалитетом за 2009 г. составило 9 838,0 Гкал на сумму 7 693,1 тыс. руб. Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

Годовое потребление тепловой и электрической энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено ниже.

ГАРАНТ:

Графический объект "Годовое потребление тепловой и электрической энергии" в базе не приводится. Может быть предоставлен по запросу пользователя.

Затраты на оплату электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений за 2009 г. составили 11 402, 7 тыс. рублей, что составляет 6 % от расходов бюджета.

 

Город Райчихинск

 

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 12 котельных города, где установлен 31 котел, из которых 9 являются паровозными. Все котельные работают на буром угле марки 2БР. Тепловые сети города Райчихинск строились поэтапно с 1946 по 1998 года. Значительная часть (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт.

Водоснабжение города Райчихинск и прилегающих поселков осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы (пос. Угольный, пос. Зельвино, ЭМЗ, улица Загородная, пос. Север). Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями в пос. Широкий. Протяженность всех водоводов составляет более 88,4 км, степень износа 66,4 %. 16 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водо-подготовки отсутствуют. На обслуживании находится 25 насосных станций с 49 водозаборными артезианскими скважинами. Глубина скважин до 400 м. Все скважины оборудованы насосными агрегатами типа ЭЦВ. Станции 2-го подъема оборудованы насосами типа ЦНС-60/66 и ЦНС 38/44.

В городе Райчихинск 214 многоквартирных домов. При этом необходимо установить 104 прибора учета холодной воды, 104 прибора учета горячей воды, 210 приборов учета тепловой энергии и 26 приборов учета электрической энергии.

 

Город Благовещенск

 

Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс. кВтч, тепловой энергии - 122455 Гкал, воды - 493,4 тыс.куб.м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 209 млн. руб., что составляет 8,4 % от общих расходов бюджета муниципального образования.

 

Оценка сложившейся ситуации по районам

 

Белогорский район

 

Среднегодовая численность постоянного населения

 

Наименование

Единицы измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Городское население

тыс. чел.

-

-

-

-

-

-

Сельское население

тыс. чел.

23,4

23,2

23,0

22,8

22,7

22,7

 

Динамике муниципального продукта (МП)

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории Белогорского района

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВт.ч

25,42

27,66

33,04

Тепловая энергия, тыс. Гкал

62,4

62,4

62,4

Природный газ, куб. м

-

-

-

Водоснабжение, куб. м

340,6

340,6

340,6

 

Динамика энергоемкости МП

 

Год

2007

2008

2009

МП, млн. руб.

300,0

300,0

300,0

Потребление ТЭР, тыс. т у. т.

25,7

25,7

25,7

Энергоемкость, кг у. т./1000руб.

77

82

80

Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб.

0,208

0,208

0,208

 

Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления,

в процентах

Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла

электрической энергии

тепла

газа

Промышленность

5,0

3,5

0

4,1

Топливно-энергетический комплекс

29,7

0,5

0

11,6

Сельское хозяйство

0,02

0,01

0

0,01

Население и жилищно-коммунальная сфера

48,0

53,1

0

51,1

Социальная сфера

9,0

35,0

0

25,1

Строительство

0,0

0,0

0

0,0

Прочие

8,3

7,9

0

8,0

Всего

100

100

0

100,0

 

Структура производства тепловой энергии, Гкал

 

Показатель

Год

 

2007

2008

2009

Производство, всего

62,4

62,4

62,4

В том числе

-

-

-

ТЭС

-

-

-

котельные

62,4

62,4

62,4

электрокотельные

-

-

-

прочие

-

-

-

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность, Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

19

23,18

29039

От 3 до 20 Гкал/час

3

37,14

33361

От 20 до 100 Гкал/час

0

0

0

Всего

22

60,32

62400

 

Зейский район

 

Территория Зейского района занимает площадь 87,5 тыс. кв. км, на которой проживают 19997 человек. В районе 22 сельских образования со статусом сельского поселения, в состав которых входят 33 сельских поселения.

За последние три года численность населения в сельских поселениях остается на уровне 2000 - 2100 человек.

Выработку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжение и водоотведение для населения и учреждений бюджетной сферы обеспечивают 35 котельных (из них 17 работают на угле, 1- на судовом топливе и 17 котельных -на дровах), 41 водозаборная скважина, 5 водоочистных комплексов, 2 стационарных и 8 передвижных дизельных электростанций. Учреждения бюджетной сферы, имеющие небольшие обогреваемые площади, отапливались от местного отопления.

Отапливаемая жилая площадь в сельских поселениях района составляет 194 тыс. м2, протяженность тепловых сетей - 74 км, сетей водоснабжения - 68 км, водо-отведения - 30 км, электросетей - 76 км. В 9 населенных пунктах осуществляется подвоз воды, ее ежегодный объем составляет около 50 тыс. куб.м.

Ежегодный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 45 тыс. тонн угля, 3165 тонн судового топлива и 16,3 тыс. куб. м дров, 520куб. м дизельного топлива и 8 куб. м дизельного масла завозится в п. Снежногорский для работы электростанции.

 

Мазановский район

 

Среднегодовая численность постоянного населения

 

Наименование

Единицы измерения

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Сельское население

Тыс. чел.

15,1

15,0

14,9

14,9

 

Муниципальный продукт (МП) Мазановского района (%)

 

Обрабатывающие производства

15,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

9,1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

54,5

Транспорт и связь

1,7

Оптовая и розничная торговля

6,8

Прочие (малые предприятия, строительство)

6,9

Итого

100

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, тыс. кВт ч

37841

3954

4681

Тепловая энергия, тыс. Гкал

4156

4258

4447

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления, в процентах %

теплоэнергия

Население и жилищно-коммунальная сфера

39

Социальная сфера

25

Прочие

36

Всего

100

 

Структура производства тепловой энергии в Мазановском районе, Гкал

 

Показатель

 

Год

 

 

2007

2008

2009

Котельные

32,8

32,9

35,2

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность, Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

33

44,39

33,1

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных

 

Показатели

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

32940

32999

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

2367

2398

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал

2813,3

3423,9

%

8,5

10,37

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

28258

28594

Расход натурального топлива

тонн

20914

19864

Калорийный эквивалент

 

390

362

Фактический удельный расход условного топлива

кг у. т./Гкал

953,2

964,6

Электроэнергия: расход

к Втч

996520

1045125

Удельный расход

кВтч/Гкал

59,4

61,4

Водоснабжение: расход воды

куб.м

45710

46951

Удельный расход

куб.м./Гкал

13,8

14,2

Продолжительность отопительного периода

час.

5496

5496

 

Ромненский район

 

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

 

Наименование

Единицы

измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сельское население

чел.

11098

11654

10639

10454

10876

10509

 

Муниципальный продукт (МП) Ромненского района (%)

 

Обрабатывающие производства

5,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

6,0

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

63,5

Транспорт и связь

1,0

Оптовая и розничная торговля

7,8

Прочие (малые предприятия, строительство)

16,7

Итого

100

 

Динамика муниципального продукта (МП)

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.

496,14

869,85

746,86

869,31

920,59

984,12

1003,26

1093,28

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, тыс. кВт-ч

1,9

1,8

1,8

Тепловая энергия, тыс. Гкал

32,6

33,1

35,5

 

Динамика энергоемкости МП приведена в следующей таблице.

 

Год

2007

2008

2009

МП, млн. руб.

496,14

809,85

746,86

Электроемкость, тыс. кВтч/млн. руб.

0,004

0,002

0,002

Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.

0,07

0,04

0,04

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления,

в процентах

Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла

электрической энергии

тепла

газа

Топливно-энергетический комплекс

1

1

-

 

Население и жилищно-коммунальная сфера

46

46

-

 

Социальная сфера

21

21

-

 

Прочие

32

32

-

 

Всего

100

100

100

100

 

Структура производства тепловой энергии в Ромненском районе, Гкал

 

Показатель

Год

2007

2008

2009

Котельные

32,6

33,1

35,5

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность, Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

22

42,5

31,7

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных

 

Показатели

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

33189

35454

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

1362

1490

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал

5360

5392

%

16,2

15,2

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

26467

28594

Показатели

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

Расход натурального топлива

тонн

20914

22925

Калорийный эквивалент

 

391

363

Удельный расход условного топлива, плановый/фактический

кг у. т./Гкал

225/236

224/237

Электроэнергия: расход

кВтч

1566700

1742700

Удельный расход

кВтч/Гкал.

47

49

Водоснабжение: расход воды

куб.м

102599

103605

Удельный расход

куб. м/Гкал

31

30

Водоотведение

куб. м

 

 

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

1628,65

1894,93

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

1562,20

1727,02

Продолжительность отопительного периода

час

5496

5496

 

Тепловые потери в тепловых сетях

 

Показатель

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал

5301

5301

4931

Фактические тепловые потери, Гкал

5478

5360

5392

Потери и затраты теплоносителя, м3

2200

2200

2200

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч

1943,7

1566,7

1742,7

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2008

(фактические)

2009

(фактические)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

21,5

29,6

34,9

36,9

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

14

14

14

14

 

Тамбовский район

 

Муниципальными учреждениями в 2009 г. потреблено электрической энергии в размере 1,1 млн. кВтч, что составляет 33,5 млн. руб. Израсходовано воды 62961м3 на сумму 7,8 млн. руб. Тепловой энергии потреблено 19 895 Гкал на сумму 18,3 млн. руб. В целом бюджетные расходы на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений составляют до 60 млн. руб.

 

Бурейский район

 

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

 

Наименование

Единицы

измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего по району

тыс. чел.

28,4

28,4

28,6

28,64

28,51

28,7

Городское население

тыс. чел.

21,5

21,5

21,7

21,74

21,7

21,8

Сельское население

тыс. чел.

6,9

6,9

6,9

6,9

б,г

6,9

 

Структура объема производства товаров,
работ услуг по видам экономической деятельности

 

Показатели

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Добыча полезных ископаемых

147,9

1,6

209,1

2,0

35,5

0,5

10,0

0,1

Обрабатывающие производства

1029,9

11,1

1234,1

11,8

766,9

7,9

598,0

6,5

Производство и передача электроэнергии, тепла, воды

2170,1

23,4

2478,0

23,7

2608,2

37,5

4292,8

46,8

В том числе коммунальный комплекс

193,1

2,1

287,0

2,75

290,1

3,0

292,8

3,2

Итого промышленность

3347,9

36,1

3921,2

37,5

3410,6

45,9

4900,8

53,4

Вид деятельности "строительство"

3696,0

39,8

3454

33,1

2262,5

23,5

1055,4

11,5

Сельское хозяйство

421,2

4,5

609,0

5,8

525,0

5,4

572,0

6,2

Малые предприятия

514,2

5,5

868,7

8,3

761,8

7,9

831,1

9,0

Платные услуги

255,0

2,75

312,2

3,0

165,2

1,7

179,4

1,9

Оборот розничной торговли

1034,7

11,1

1277,4

12,2

1491,8

15,5

1640,0

17,9

Итого по району

9269,0

100

10442,5

100

9616,9

100

9178,7

100

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

2010

Электроэнергия, млн. кВтч

 

 

73,100

71,758

Тепловая энергия, тыс. Гкал

270,7

262,7

238,2

246,3

Водоснабжение, тыс. куб. м

1245,9

1238,7

1232,6

1194,7

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме

потребления, в %

электрической энергии

тепла

Промышленность

27,0

22,1

Сельское хозяйство

7,0

0,9

Население и жилищно-коммунальная сфера

34

54,4

Социальная сфера

14,9

10,5

Строительство

12,1

9,1

Прочие

5,0

3,0

Всего

100

100

 

Структура производства тепловой энергии, Гкал

 

Показатель

Год

2007

2008

2009

Производство, всего

302100

299300

264800

В том числе:

 

 

 

котельные (твердое топливо)

183051,2

175672,3

138216,12

УММП "Бурейский хлеб"

2415,8

2415,8

2585,28

котельные (мазут)

36500

35558,9

37669,6

электрокотельные

80133

85653

86329

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность, Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

20

27,2

66847,1

От 3 до 20 Гкал/час

8

59,8

85023,9

От 20 до 100 Гкал/час

1

32,6

86329

Всего

29

119,6

238200

 

Тепловые потери в тепловых сетях

 

Показатель

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал

23533,8

21500,57

24880,47

Фактические тепловые потери, Гкал

31200

41248,85

41915,47

Потери и затраты теплоносителя, м3

26655

26155

27935

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч

4174,7

4339,84

4269,9

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

"Новобурейский"

Водозабор

"Талакан"

Всего

Количество скважин

10

-

10

в том числе рабочие

8

-

8

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

5

4,5

9,5

Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

3,2

4,0

7,2

Количество насосных станций

1

1

2

Насосы (марка и количество)

6

4

10

Хлораторные установки

1

-

1

Резервуары РЧВ

2

2

4

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %

Протяженность канализационных сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей,%

2008

94,6

8,6

9,1

35,4

2,9

8,2

2009

94,6

8,6

9,1

35,4

2,9

8,2

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2007

(фактические)

2008

(фактические)

2009

(фактические)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

56685,9

60099,5

60573

66048,8

79258,5

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

11,56

8,45

8,4

13,33

17,83

 

Показатели жилищного фонда Бурейского муниципального района

 

Жилищный фонд

Ед. измерения

Количество

Общая площадь с местами общего пользования - всего

тыс. кв. м

415,3

в том числе: - в капитальных зданиях

тыс. кв. м

387,3

- во временных зданиях

тыс. кв. м

27,8

Количество квартир - всего

единиц

8105

в том числе: - в капитальных зданиях

единиц

7055

Количество капитальных жилых домов - всего

единиц

907

в том числе:

 

 

5-этажных

единиц

54

4-этажных

единиц

13

3-этажных

единиц

16

2-этажных

единиц

107

1-этажных

единиц

717

 

Магдагачинский район

 

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

 

Наименование

Единицы

измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Городское население

тыс. чел.

18,3

17,1

15,8

15,75

15,6

15,6

Сельское население

тыс. чел.

8,9

8,7

8,3

8,3

8,5

8,5

 

Динамика муниципального продукта

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.

22913,1

17439,3

15459,1

18181,9

19315,4

20003,3

22044,0

22967,7

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВтч

32,4

30,2

31,9

Тепловая энергия, тыс. Гкал

117,0

117,3

117,3

Природный газ, куб. м

0

0

0

Водоснабжение, куб. м

121232,8

119003,3

123456,7

 

Динамика энергоемкости МП в Магдагачинском районе

 

Год

2007

2008

2009

МП, млн. руб.

334,3

337,1

340.7

Потребление ТЭР, тыс. т у. т.

63,9

59,9

60,4

Энергоемкость, кг у. т./1000 руб.

773,1

778,4

778,2

Электроемкость, тыс. кВт-ч/ млн. руб.

31.6

33,5

33.2

Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб.

21,3

22,2

22,3

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления,

в процентах

Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла

электрической энергии

тепла

газа

Промышленность

10

5

0

10

Топливно-энергетический комплекс

30

5

0

30

Сельское хозяйство

5

5

0

5

Население и жилищно-коммунальная сфера

40

60

0

40

Социальная сфера

10

20

0

10

Строительство

0

0

0

0

Прочие

5

5

0

5

Всего

100

100

0

100

 

Структура производства тепловой энергии в Магдагачинском районе, Гкал

 

Показатель

Год

2007

2008

2009

Производство, всего

119,1

118,7

116,5

В том числе:

 

 

 

ТЭС

0

0

0

котельные

119,1

118,7

116,5

электрокотельные

0

0

0

прочие

0

0

0

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных котельных

Суммарная мощность, Гкал/час

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

33

148,5

836797,5

От 3 до 20 Гкал/час

4

35,9

202296,5

От 20 до 100 Гкал/час

0

 

 

Всего

37

184,4

1039094

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

118327

116544

Расход т/энергии на собственные нужды

Гкал

23127

23127

Потери т/энергии в сетях

Гкал

38415

39234

%

32,4

33,6

Полезный отпуск т/энергии

Гкал

117,3

117,3

Расход натурального топлива

тонн

61527

60439

Калорийный эквивалент

 

1,1

1,1

Электроэнергия: расход

кВтч

3415

3557

Водоснабжение: расход воды

куб.м

137

141

Удельный расход

куб.м/Гкал

 

 

Водоотведение

куб.м

96

96

Продолжительность отопительного периода

час

5760

5760

 

Тепловые потери в тепловых сетях

 

показатель

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал

5315

5315

5315

Фактические тепловые потери, Гкал

38914

38415

39234

Потери и затраты теплоносителя, м3

467395

533716

178315

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВт-ч

34,1

34,7

34,5

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

Количество скважин

21

в том числе рабочие

7

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

67200

Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

4260,5

Количество насосных станций

3

Насосы (марка и количество)

ЦНСД-1500-200-120,

4 шт.

Хлораторные установки

1

Резервуары РЧВ

8

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %

Протяженность канализационных сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, %

2008

71

3,7

5,2

33,8

2,5

7,4

2009

71

3,7

5,2

33,8

2,5

7,4

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2007

(факт.)

2008

(факт.)

2009

(факт.)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

36941,5

38766,6

40231,7

42413,1

43,879,9

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

60

63

67

69

70

 

Показатели жилищного фонда МО

 

Жилищный фонд

Единица измерения

Количество

Общая площадь с местами общего пользования - всего

тыс. кв. м

287,315

в том числе: - в капитальных зданиях

тыс. кв. м

221,616

- во временных зданиях

тыс. кв. м

65,699

Количество квартир - всего

единиц

6549

в том числе: - в капитальных зданиях

единиц

6549

Количество капитальных жилых домов - всего

единиц

659

в том числе: - 5-этажных

единиц

72

- 4-этажных

единиц

7

- 3-этажных

единиц

23

- 2-этажных

единиц

215

- 1-этажных

единиц

342

 

Доля расходов домохозяйств Магдагачинского района на оплату жилищно-коммунальных услуг

 

Год

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах

66

70

68

73

 

Михайловский район

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории Михайловского района

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВтч

-

13,38

14,9

Тепловая энергия, тыс. Гкал

44

44

45

Водоснабжение, куб. м

197

198

207

 

Структура потребителей основных видов ТЭР

 

Объем годового потребления тепловой энергии

2007

2008

2009

Бюджетные учреждения, тыс. Гкал

21,62

21,62

21,62

Население, тыс. Гкал

21,5

20,1

19,9

Прочие, тыс. Гкал

0,88

2,28

3,48

 

Структура производства ТЭР в Михайловском районе

 

Наименование

теплоснабжающего

предприятия

Наименование

котельной (мощность)

Отпущено тепловой энергии, Гкал

в 2009 г.

Протяженность

тепловых сетей,

км

Износ

тепловых

сетей, %,

1. МУП "Коммунальные услуги"

1. Юбилейная (3,3)

2134

3,392

65

2. Строительная (3,3)

3345

1,349

3. Центральная (8,8)

6708

2,608

4. Интернат (3,3)

4430

1,802

5. Квартальная (8,0)

7584

3,419

6. Химия (1,12)

1268

0,4

7. Средняя школа (3,3)

3715

2,290

2. МУП "Зеленый Бор"

1. Зеленый Бор (3,3)

2138

1,7

3. Без владельца

2. Чесноково (3,0)

2007

1,54

3. Дим (1,6)

1579

2,492

4. Новочесноково( 3,2)

1520

1,6

5. Коршуновка (2,2)

1599

2,492

6. Дубовое

933

1,54

7. Воскресеновка (1,6)

1111

0,956

8. Михайловка (1,6)

1117

0,617

9. Калинино (1,6)

828

1,03

10. Виниково(1,12)

1033

0,025

11. Нижняя Ильиновка (1,26)

1402

1,046

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

49 300

50 400

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

-

-

Потери тепловой энергии в сетях

%

12

12

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

44000

45000

Расход натурального топлива

тонн

26400

28300

Удельный расход условного топлива, плановый/фактический

кг у. т./Гкал

249

323

Электроэнергия: расход

тыс. кВтч

2218,5

2116,8

Удельный расход

кВтч/Гкал

45

42

Водоснабжение: расход воды

куб. м

1890

1890

Удельный расход

куб. м/Гкал

0,042

0,040

Водоотведение

куб. м

1800

1800

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

1796

1977,7

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

1497,2

1676,9

Продолжительность отопительного периода

час.

5328

5328

 

Потери в тепловых сетях

 

Показатель

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал

12

12

12

Фактические тепловые потери, Гкал

30

30

30

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии,тыс. кВтч

42

40

38

 

Структура потребления воды в Михайловском районе

 

Потребитель

2008 г.

2009 г.

Бюджетные учреждения, м3

14845,49

15006,18

Население, м3

145000

145000

Прочее, м3

27555

36654

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Всего

Количество скважин

19

в том числе рабочие

18

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

4,8

Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

4,3

Количество насосных станций

17

Насосы (марка и количество)

ЭЦН-8-15шт

ЭЦН-10-2шт

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность

водопроводных

сетей, км

В том числе

нуждающихся

в замене

Протяженность

канализационных

сетей

В том числе

нуждающихся

в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, %

2008

45,2

11,8

22,1

11,3

51,1

2009

45,2

11,8

22,1

11,3

51,1

 

Количество приборов учета по состоянию на август 2010 г.

 

 

Счетчики тепловой энергии

Счетчики воды

требуется,

шт.

установлено,

шт.

принято в эксплуатацию,

шт.

требуется,

шт.

установлено,

шт.

принято в

эксплуатацию,

шт.

1. Бюджетные учреждения всего,

в т.ч.

2

11

-

31

-

-

образование

11

9

 

11

0

 

здравоохранение

2

1

 

2

1

 

2. Жилые МКД

43

9

-

47

3

-

 

Жилищный фонд Михайловского района

 

Жилищный фонд

Единица измерения

Количество

Количество капитальных жилых домов - всего

единиц

1630

5-этажных

единиц

1

4-этажных

единиц

3

3-этажных

единиц

15

2-этажных

единиц

37

1-этажных

единиц

1574

Лифтовое хозяйство

 

 

Количество лифтов - всего

единиц

0

 

Свободненский район

 

Среднегодовая численность постоянного населения

 

Наименование

Единицы

измерения

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Сельское население

тыс. чел.

15,274

15,005

15,624

15,372

15,298

15,175

 

Структура производства тепловой энергии на территории
Свободненского района

 

Показатель

Год

2007

2008

2009

Котельные, Гкал.

24384

30259

29141

Электрокотельные, тыс. кВт ч

1961,112

2095,302

2108,011

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных

котельных

Суммарная

мощность, Гкал/ч

Годовой отпуск

тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

38

52

38093,89

От 3 до 20 Гкал/час

1

3,4

7254,95

От 20 до 100 Гкал/час

нет

 

 

Всего

32

55,398

45348,84

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

30 259,0

29 140,8

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

697,0

671,2

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал

5 527,8

5 323,6

%

23,0

23,0

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

24 034,2

23 146,0

Расход натурального топлива

тонн

17288,8

14586,5

Калорийный эквивалент

 

0,443

0,429

Удельный расход условного топлива план/факт

кг у. т./Гкал

259,08

219,80

Электроэнергия: расход

кВтч

1101,1

932,5

Удельный расход

кВтч/Гкал

36,39

32,0

Водоснабжение: расход воды

куб. м

15129,5

14570,42

Удельный расход

куб. м./Гкал

0,5

0,5

Водоотведение

куб. м

-

-

Себестоимость тепловой энергии

рубУГкал

1778,0

2017,6

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

1504,38

1707,09

Продолжительность отопительного периода

час

5496

5496

 

Тепловые потери в тепловых сетях

 

Показатель

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал

-

5412,5

5200

Фактические тепловые потери, Гкал

4300

5527,8

5323,6

Потери и затраты теплоносителя, м3

-

-

-

Расход электроэнергии при передаче тепловой энергии, тыс. кВтч

902,2

1101,1

932,5

 

Характеристика водозаборов Свободненского района

 

Наименование

Водозабор

Количество скважин

32

в том числе рабочие

32

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

4608

Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

2315

Количество насосных станций

17

Резервуары РЧВ

9

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность

водопроводных

сетей, км

В том числе

нуждающихся

в замене, %

Удельный вес

протяженности

водопроводных сетей,

нуждающихся в замене,

в общем протяжении

водопроводных сетей,

%

Протяженность

канализационных

сетей, км

В том числе

нуждающихся

в замене, км

Удельный вес

протяженности

канализационных сетей,

нуждающихся в замене,

в общем протяжении

канализационных сетей,

%

2008

64,9

21

32,4

11,6

4,5

38,8

2009

64,9

21

32,4

11,6

4,5

38,8

 

Технические показатели системы водоснабжения

 

Показатель

Единица

измерения

Основное

оборудование

Производительность

Мощность

Год

постройки

Подъем воды

Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам

т. м3/ч

 

123,8

110,2

1962-1980

 

 

Водопроводная сеть

 

 

 

т. м3/ч

 

123,8

110,2

1962-1980

Протяженность

км

 

17,437

 

 

 

Технические показатели системы водоотведения

 

Показатель

Единица измерения

Количество

Протяженность канализационной сети

км

9,494

Установленная пропускная способность очистных сооружений

т. м3/ч

116

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2007

(факт.)

2008

(факт.)

2009

(факт.)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

21909

26004

37991

75000

83230

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

7,1

9,1

11,2

20,8

20,8

 

Фактический объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов

 

Потребление

по годам

Электроэнергия,

тыс. кВт-ч

Тепловая энергия,

Гкал

Уголь,

т

2007 год

 

 

 

Администрация района

51,172

381,1

 

Администрации сельсоветов

173,236

2440

167,7

Образование

2661,361

6208,5

4367

Здравоохранение

313,472

951,3

533,5

Культура

4,725

190,9

91

Итого

3203,966

10171,8

5159,2

2008 год

 

 

 

Администрация района

59,791

2488,3

313,2

Администрации сельсоветов

128,729

435,8

 

Образование

2495,802

6386,1

4161,11

Здравоохранение

259,473

1044,1

546,44

Культура

5,049

150,9

 

Итого

2948,844

10505,2

5020,75

Администрация района

68,35

437,2

 

Администрации сельсоветов

213,8

2323,099

127,1

Образование

2729,029

8418,08

2883,85

Здравоохранение

258,3

1079,8

785

Культура

4,971

130,106

 

Итого

3274,45

12388,285

3795,95

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
для бюджетных учреждений

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, тыс. кВтч

3203,966

2948,844

3274,450

Тепловая энергия, Гкал

10171,8

10505,2

12388,285

Уголь, т

5159,2

5020,75

3795,95

 

Структура потребителей на территории района в социальной сфере

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления,

в процентах

электрической

энергии

тепла

угля

2009 г.,

тыс. руб.

%

2009 г.,

тыс. руб.

%

2009 г.,

тыс. руб.

%

Социальная сфера, всего

10764,4

100

17263,1

100

3970

100

В том числе образование

9605,3

89,2

16072,4

93,1

3737,3

-

Здравоохранение

878,2

10,6

2880,9

5,1

847,3

-

Культура

22,1

0,2

313,9

1,8

-

-

 

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации

 

Наименование показателя

Значение показателей по годам

2009

2010

2011

Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание учреждений, финансируемых из районного бюджета, %

11,2

20,8

20,8

В том числе электропотребление учреждений на территории района, млн. кВтч/тыс, руб.

3,3 млн. кВтч

2,6 млн. кВтч

2,5 млн кВтч

10,3 млн. руб.

13,6 млн.руб.

17,4 млн. руб.

В том числе теплопотребление учреждений на территории района, тыс. Гкал/тыс. руб.

12,4 тыс. Гкал

18,3 тыс. Гкал

17,8 тыс. Гкал

27,7 млн. руб.

61,4 млн. руб.

65,8 тыс. руб.

Стоимость энергопотребления в текущих ценах, млн. руб.

38,0 млн. руб.

75,0 млн. руб.

83,2 млн. руб.

 

Показатели жилищного фонда Свободненского района

 

Жилищный фонд

Единица

измерения

Количество

Количество капитальных жилых домов - всего

единиц

4120

4-этажных

единиц

1

3-этажных

единиц

6

2-этажных

единиц

14

1-этажных

единиц

4099

Количество лифтов по району отсутствует

единиц

-

 

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

 

Год

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах

14,7

20,2

25,6

28

 

Шимановский район

 

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

 

Наименование

Единицы

измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сельское население

тыс. чел.

6,9

7,0

7,017

7,043

7,065

7,125

 

Динамика муниципального продукта

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.

290

360

460

489

558

599

643

672

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Электроэнергия, млн. кВтч

5,31

5,98

5,7

5,97

5,8

5,63

5,47

5,33

Тепловая энергия, тыс. Гкал

22,1

22,6

22,1

17

17

17

16,94

16,94

Водоснабжение, тыс. куб. м

15,1

15,5

15,5

15,5

15,4

15,1

15,0

14,9

 

Динамика энергоемкости МП Шимановского района

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.

0,29

0,36

0,46

0,489

0,558

0,599

0,643

0,672

Потребление ТЭР, тыс. т у. т.

7,17

7,29

6,96

6

5,8

5,6

5,5

5,3

Энергоемкость, кг у. т./1000руб.

24,72

20,25

15,13

12,27

10,39

9,35

8,55

7,89

Электроемкость, тыс. кВтч/млн. руб.

18295

16616

12979

12209

10389

9394

8508

7926

Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб.

76,21

62,78

48,04

34,76

30,47

28,38

26,35

25,21

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме

потребления, в процентах

Всего в топливном

эквиваленте электрической

энергии и тепла

электрической

энергии

тепла

Сельское хозяйство

10

1

11

Промышленность

5

4

9

Население и жилищно-коммунальная сфера

60

17

77

Социальная сфера

22

77

99

Строительство

1

 

1

Прочие

2

1

3

Всего

100

100

 

 

Структура производства тепловой энергии в Шимановском районе, тыс. Гкал

 

Показатель

Год

 

2007

2008

2009

Производство, всего

22,1

22,6

22,1

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных

котельных

Суммарная мощность,

Гкал/час

Годовой отпуск

тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

21

18,28

22100

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

26274

25246

Расход т/энергии на собственные нужды

Гкал

506

506

Потери т/энергии в сетях

Гкал

3168

2640

%

12%

11%

Полезный отпуск т/энергии

Гкал

22600

22100

Расход натурального топлива

тонн

9620

8992

Калорийный эквивалент

 

0,487

0,496

Удельный расход условного топлива план./факт.

кг у. т./Гкал

210

201

Электроэнергия: расход

кВтч

1267528

1250315

Удельный расход

кВтч/Гкал

56,09

56,58

Водоснабжение: расход воды

куб.м

6593

6650

Удельный расход

куб.м/Гкал

0,3

0,3

Себестоимость тепловой энергии

руб./Гкал

1601,27

1774,99

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

1358,43

1441,1

Продолжительность отопительного периода

час.

5616

5592

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

Количество скважин

14

В том числе рабочие

14

Проектная мощность, м3/сут.

480

Фактическая мощность, м3/сут.

41

Насосы (марка и количество)

ЭЦВ - 8 кол-во - 3

ЭЦВ - 6 кол-во - 11

Резервуары РЧВ

4

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность

водопроводных

сетей, км

В том числе

нуждающихся

в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей,

Протяженность

канализационных

сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, %

2008

7,1

1,3

18,3

2,5

0,52

20,8

2009

7,1

1,3

18,3

2,5

0,52

20,8

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2007

(факт.)

2008

(факт.)

2009

(факт.)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей

32252

37943

44639

49897

56883

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, %

16

17

21

22

22

 

Показатели жилищного фонда МО

 

Жилищный фонд

Единица

измерения

Количество

Общая площадь с местами общего пользования - всего

тыс. кв. м

зд

в том числе в капитальных зданиях

тыс. кв. м

3,1

Количество квартир - всего

единиц

54

в том числе в капитальных зданиях

единиц

54

Количество капитальных жилых домов - всего

единиц

3

в т.ч. 2-этажных

единиц

3

 

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

 

Год

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах

19

21

22

23

 

Архаринский район

 

Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями за 2009 год составила 45613 тыс. рублей, или около 12,4% расходов консолидированного бюджета. Бюджетные расходы за 2009 год по сравнению с 2008 годом по коммунальным услугам уменьшились на 5,2%. В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на теплоэнергию (80,9%), затраты на электроэнергию составляют 16,6%, водоснабжение 2,5%.

Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.2010 составляет 390 тыс. кв. метров, в том числе оборудовано центральным отоплением 135,3 тыс.кв.м (34,7%), водопроводом 132,5 тыс.кв.м. (34%), горячим водоснабжением 125,7 тыс.кв.м (32,2%), канализацией 132,4 тыс.кв.м (33,9%), 181,2 тыс. кв.м (46,5%) газом.

На территории Архаринского района обеспечение теплом производят 32 котельные, в том числе 27 муниципальных котельных. Мощность котельных составляет 59 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая ведомственные котельные, за 2009 год составил 73,1 тыс. Гкал, в том числе бюджетным учреждениям 27,1 тыс. Гкал, населению 38,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 9,8 тыс. Гкал, что составляет 13,4% от полезного отпуска тепловой энергии. Общая сумма расходов на оказание услуг по теплоснабжению составила 137,7 млн. рублей, в том числе расходы на топливо 71,1 млн. рублей (51,6% от общего объема затрат), оплата электроэнергии 10,1 млн. рублей (7,3%). Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 118,1 млн. рублей, в том числе от населения 58,8 млн. рублей.

За 2009 год организациями, оказывающими услуги водоснабжения, отпущено воды 607,9 тыс. куб.м, потери при транспортировке составляют 41,2 тыс. куб.м. (6,8%). Затраты на электроэнергию по предоставлению услуг по водоснабжению составили 2,9 млн. рублей, 25,8% от общей стоимости реализации услуг.

 

Благовещенский район

 

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 11 котельных района, где установлены 38 котлов, из которых 8 - электрокотлы, 4 котла работают на топочном мазуте. Тепловые сети в селах района монтировались поэтапно с 1968 по 1982 годы, т.е. значительная часть (80%) была построена до 1980г.

Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение поселков района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет более 21,6 км, степень износа 66,4%. 3,5 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.

В Благовещенском районе 1184 многоквартирных дома, из них двухквартирных - 1132, в том числе с благоустройством - 82, без благоустройства - 1050, т.е. 88,7% многоквартирных домов, расположенных на территории Благовещенского района. Необходимо установить 52 общедомовых прибора учета тепловой энергии, 49 общедомовых приборов учета электрической энергии, 46 приборов учета холодной воды.

 

Завитинский район

 

В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления, большой удельный вес имеет сектор ч бюджетной сферы. Потребление тепловой энергии в бюджетной сфере составило 15015,2

Гкал за 2009 год.

Потребление ТЭР в 2009 году составило: электроэнергии -1814,8 тыс. кВт; тепловой энергии - 15015,2 Гкал; воды - 32720 м3; угля - 991,5 тонн.

 

Ивановский район

 

Кризисные явления в экономике, развивающиеся в последние годы, привели к обострению негативных тенденций в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) района, что обусловлено тем, что около 40% всех потребляемых ТЭР расходуется без отдачи, неэффективно. Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. Из-за большого износа сетей (70-80%) велики потери воды (15-20% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют до 30%.

Основными потребителями энергетических ресурсов всех видов являются бюджетные учреждения, предприниматели и население.

Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.2010 составляет 554,9 тыс. кв. м и характеризуется низким уровнем благоустройства: 35,2 % жилых помещений оборудовано водопроводом, 26,6% - горячим водоснабжением, 35,2% - канализацией, 43,0% - центральным отоплением, 54,4% - газом.

На территории Ивановского района услугами теплоснабжения обеспечено 238,7 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения 195,4 тыс. м.кв. жилья.

Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 37 угольных котельных, из которых 33 - государственные и муниципальные. Мощность котельных составляет 53,8 Гк/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая отпуск от ведомственных котельных, составил за 2009 год 96 тыс. Гкал, в том числе населению 50,2 тыс. Гкал, бюджетным организациям 23,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 16,7 тыс. Гкал, что составляет 14,8% от общего количества, поданного в сеть тепла.

Общая сумма расходов предприятий на оказание услуг по теплоснабжению составила 142,6 млн. руб., в том числе расходы на топливо 56,1 млн. руб. (39% от общего объема затрат), на оплату электроэнергии приходится 9,0% (12,8 млн. руб.).

Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год -146,5 млн. руб., в том числе от населения - 76,1 млн. руб.

За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено воды 325,0 тыс. куб.м, потери при транспортировке составляют 4,8%. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов 443 тыс. кВт. час, что составляет 1,5 млн. руб., или 31,3% в общей сумме расходов по реализации услуги.

Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг составил в 2009 году 115,9 млн. руб., или затраты на топливо составили 34,4% (39,8 млн. руб.), на электроэнергию 8,7% (10,1 млн. руб.).

Располагаемый потенциал энергосбережения в Ивановском районе как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 20-25%.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере 30-40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20% воды.

 

Константиновский район

 

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 25 котельных района, которые работают на буром угле марки 2БР. Значительная часть тепловых сетей (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 26,3 км, 5,98 км сетей относится к категории ветхих. Водоснабжение поселений района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет 19,8 км. 6,08 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют.

 

Сковородинский район

 

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 23 котельных района, где установлено 66 котлов. Все котельные работают на буром угле марки 2 БР. Тепловые сети района строились поэтапно с 1946 по 1998 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы. Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями. Протяженность всех водоводов составляет более 68,95 км, степень износа 47%. 22,57 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. На обслуживании находится 3 насосных станции.

 

Октябрьский район

 

Высокая себестоимость энергоресурсов определяется низким качеством топлива (уголь), ветхим и аварийным состоянием тепловых и водопроводных сетей (износ до 70-80%), ветхое и аварийное состояние тепловой изоляции тепловых и водопроводных сетей (износ 100%) потери тепловой энергии в тепловых трассах достигают 40,0 % от произведенной тепловой энергии.

Ввиду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основными статьями расходов на выработку коммунальных услуг в организациях коммунального комплекса являются расходы на топливо, электроэнергию и транспорт.

Основными потребителями энергетических ресурсов, вырабатываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, являются бюджетные учреждения и население.

Жилищный фонд района, по состоянию на 01.01.2010 составляющий 406,0 тыс. м общей площади, характеризуется низким уровнем благоустройства: 31,0% жилых помещений оборудованы коммунальными услугами, в том числе холодным водоснабжением - 31,0%; горячим водоснабжением - 11,8%; канализацией - 29,0,0%; центральным отоплением - 31,0%; сетевым газом - 0,0%, электроплитами - 6,8%.

Снабжение потребителей района тепловой энергией осуществляется от 34 муниципальных котельных, работающих на угле. Суммарная мощность котельных составляет 72,6 Гкал./час. Общий отпуск тепловой энергии в 2009 году составил 71 444,6 Г кал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 14405,5 Гкал, или 20,0 % от общего количества поданного тепла в сеть при нормативных потерях 8-10%.

Общая сумма расходов предприятий ЖКХ на оказание услуг по теплоснабжению составила 116,361 млн. рублей, в том числе:

расходы на топливо - 47,86 млн. рублей (41% от общего объема затрат);

расходы на электроэнергию - 14,83 млн. рублей (12,8% от общего объема затрат).

Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 100,4 млн. рублей, в том числе от населения - 35,15 млн. рублей.

За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено 378,2 тыс. куб. м, потери в сетях при транспортировке до потребителя составляют 4,8%.

Расход электроэнергии на весь объем произведенных коммунальных ресурсов - 443,0 тыс. кВт/час, что составляет 1,5 млн. рублей.

Располагаемый потенциал энергосбережения в Октябрьском районе как тепловой, так и электрической энергии составляет 15-20%.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Октябрьском районе за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемой тепловой энергии используется неэффективно, по не зависящим от потребителя причинам. Большие потери энергоресурсов происходят при транспортировке энергоресурсов от производителя до потребителя из-за ветхого и аварийного состояния тепловых и водопроводных сетей, особенно из-за состояния тепловой изоляции. Наличие большого количество маломощных котельных, использующих низкоэффективное технологическое оборудование и оборудованных котлами, не приспособленными работать на низкокалорийном топливе (уголь). Оборудование химводоподготовки имеют 6 котельных и 34 (17,6% от общего числа котельных). Соответственно, все это приводит к росту затрат на производство единицы коммунальной услуги, что, в свою очередь, увеличивает затраты бюджета на содержание бюджетных учреждений, к неплатежам со стороны населения, ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах.

 

Селемджинский район

 

Суммарное потребление электрической и тепловой Энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 57,5 тыс. т у.т.

В 2007 году показатели энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории муниципального образования в среднем находились на уровне 2000 года, энергоемкость экономики составила 1,25 кг у.т./тыс. рублей.

Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Цены на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти от 12 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для Селемджинского района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 1,6 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Селемджинского района становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

 

Мазановский район

 

Мазановский район занимает центральную часть Амурской области, в бассейне низовьев реки Селемджа. Общая площадь равна 28,3 тыс. км2, численность населения составляет 15 тыс. чел. по состоянию на 31.12.2009. По сравнению с 2007 годом численность населения уменьшилась на 130 чел., или 1,3%. Ниже приведены статистические данные сложившейся ситуации по энергопотреблению в Мазановском районе.

 

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

 

Наименование

Единицы

измерения

2007

2008

2009

2010

Сельское население

тыс. чел.

15,1

15,0

14,9

14,9

 

Структура муниципального продукта (МП) Мазановского района, %

 

Обрабатывающие производства

15,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

9,1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

54,5

Транспорт и связь

1,7

Оптовая и розничная торговля

6,8

Прочие (малые предприятия, строительство)

6,9

Итого

100

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, тыс. кВт.ч

37841

3954

4681

Тепловая энергия, тыс. Гкал

4156

4258

4447

 

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) на территории Мазановского района

 

Направления потребления

Доля в суммарном объеме потребления, в процентах %

теплоэнергия

Население и жилищно-коммунальная сфера

39

Социальная сфера

25

Прочие

36

Всего

100

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади) равна: электроэнергии-12%, теплоэнергии - 44%.

 

Теплоснабжение

 

В настоящее время теплоснабжение Мазановского района осуществляется организациями: МУМП "Топливное", ООО "Теплосервис", ООО "Мазановскагропромстрой", которые обеспечивают потребности жилищно-коммунального сектора в тепловой энергии.

 

Структура производства тепловой энергии в Мазановском районе, Гкал

 

Показатель

Год

2007

2008

2009

котельные

32,8

32,9

35,2

 

В Мазановском районе эксплуатируется 33 котельных, все котельные - до 3 Гкал/час, работают на твердом топливе (уголь).

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных

котельных

Суммарная мощность,

Гкал/час

Годовой отпуск

тепловой энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

33

44,39

33,1

 

Всего на котельных единовременно эксплуатируется 45 котлов (на твердом топливе) суммарной мощностью 44,39 Гкал/час.

Потребность в топливе на весь отопительный сезон составляет 19184 т угля.

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельных

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал.

32940

32999

Расход тепловой энергии на собственные нужды

Гкал

2367

2398

Потери тепловой энергии в сетях

Гкал

2813,3

3423,9

%

8,5

10,37

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

28258

28594

Расход натурального топлива

тонн

20914

19864

Калорийный эквивалент

 

390

362

Фактический удельный расход Условного топлива

кг у.т./Гкал

953,2

964,6

Электроэнергия: расход

кВтч

996520

1045125

Удельный расход

кВтч /Гкал.

59,4

61,4

Водоснабжение: расход воды

куб.м

45710

46951

Удельный расход

куб.м/Гкал

13,8

14,2

Водоотведение

куб.м

 

 

Продолжительность отопительного периода

час

5496

5496

 

Суммарное потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в 2009 году составило 32 999 Гкал, в топливном эквиваленте - 8,4 тыс. т у. т.; в 2008 году - 32940 Гкал.

 

Водоснабжение

 

Водоснабжение осуществляется 5 водонапорными башнями. Протяженность всех водоводов составляет 5 км, степень износа 60%, причем 0,66 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.

 

Потребление в жилищном фонде

 

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 317 тыс. кв. метров (из них 177,2 тыс. кв. м - многоквартирные дома).

 

Оценка сложившейся ситуации по исполнительным органам
государственной власти

 

"Аэропорты местных воздушных линий"

 

Динамика оказания государственной услуги

 

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Взлет-посадка, млн. руб.

6,4

19,5

14,1

15,0

16,0

17,2

18,9

20,8

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВт-ч

1,23

1,69

1,8

Тепловая энергия, тыс. Гкал

0,27

0,5

0,57

 

Динамика энергоемкости государственной услуги

 

Год

2007

2008

2009

Взлет-посадка, млн. руб.

6,4

19,5

14,1

Потребление ТЭР, тыс. т у.т.

0,19

0,28

0,305

Энергоемкость, кг у. т./1000 руб.

29,7

14,3

21,6

Электроемкость тыс. кВтч/ млн. руб.

0,19

0,08

0,12

Теплоемкость, тыс. Гкал/ млн. руб.

42,2

25,6

40,4

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
ГУ Амурской области "Аэропорты МВЛ" (из расчета на 1 кв. метр
общей площади, которая составляет 7105,1 кв.м)

 

Год

2007

2008

2009

Потребление ТЭР, т у. т.

190

280

305

Площадь

4366

6265,1

7105,1

Удельная величина потребления энергетических ресурсов, т у. т/ кв. м

0,04

0,04

0,04

 

Министерство социальной защиты населения области

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов
на территории муниципального образования

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВт * ч

2,6

2,4

7,2

Тепловая энергия, тыс. Гкал

7,9

9,0

23,5

Водоснабжение, куб.м

45459

46907

62110

 

Структура производства тепловой энергии, Гкал

 

Показатель

Год

 

2007

2008

2009

Производство, всего

 

 

 

в том числе:

 

 

 

котельные

6,9

6,9

6,9

электрокотельные

1

1

1

 

Количество и мощность котельных

 

Показатель

Число отопительных

котельных

Суммарная мощность,

Гкал/час

Годовой отпуск тепловой

энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

4

6,9

495,0

От 3 до 20 Гкал/час

1

 

 

Всего

5

6,9

495,0

 

Показатели эффективности производства тепловой энергии на котельной

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал

498,3

498,3

Расход т/энергии на собственные нужды

Гкал

498,3

498,3

Полезный отпуск т/энергии

Гкал

498,3

498,3

Расход натурального топлива

тонн

7980

7980

Калорийный эквивалент

уголь БР-0-300

2900/0119

2900/0119

Удельный расход условного топлива план/факт

кг у. т./Гкал

781

781

Электроэнергия: расход

кВтч

9935

9935

Удельный расход

кВтч/Гкал.

9935/483

9935/483

Продолжительность отопительного периода

час

8760

8760

 

Характеристика водозаборов

 

Наименование

Водозабор

Водозабор

Всего

Количество скважин

3

 

3

в том числе рабочие

3

 

3

Проектная мощность, тыс. м3/сут.

112

 

112

Фактическая мощность, тыс. м3/сут.

112

 

112

Количество насосных станций

3

 

3

Насосы (марка и количество)

ЭЦВ-6-10-90, 6

6-6, 6-80

 

Хлораторные установки

3

 

3

Резервуары РЧВ

3

 

3

 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

 

Год

Протяженность водопроводных сетей, км

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %

Протяженность канализационных сетей

В том числе нуждающихся в замене

Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, %

2008

0,6

 

 

0,6

 

 

2009

0,6

 

 

0,6

 

 

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг
в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2009

(факт.)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг,

в тыс. рублей

70822,3

68697,7

66572,9

Доля расходов на оплату коммунальных услуг

в общих расходах, %

13,1 4,7

14,1 4,4

13,2 4,4

 

Управление внутренних дел по Амурской области

 

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории области

 

Виды энергоресурсов

Потребление по годам

 

 

2007

2008

2009

Электроэнергия, млн. кВтч

2156700

2101700

2263300

Тепловая энергия, тыс. Гкал

10500

11808,2

12392,2

Природный газ, куб. м

0

0

0

Водоотведение куб. м

31000

33515,6

41732

Водоснабжение, куб. м

31000

33039

42893

 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

 

Год

2007

(факт.)

2008

(факт.)

2009

(факт.)

2010

(прогноз)

2011

(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг,

в тыс. рублей

19620

22860

25566,7

29795,9

28902

Доля расходов на оплату коммунальных услуг

в общих расходах, %

1,5

1,9

2,08

2,43

2,35

 

Приложение N 4.1
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Общие сведения и расчет целевых показателей

 

N

п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

1

Валовой региональный продукт

млрд.руб.

111.7612

136.784

149.4688

167.41

189.351

209.459

231.858

248.80202

455.6997

2

Потребление ТЭР

тыс.т.у.т.

5491.897

5830.537

6049.631

6063.26

6075.28

6098.49

6101.95

6119.5685

6447.148

3

Объем потребления ЭЭ

тыс.кВтч

5827700

6444600

6292000

6554200

7212900

7659700

8125600

8394500

11264020

4

Объем потребления ТЭ

тыс. Гкал

8031.2

8423.89

8257.113

8835.12

9434.86

9786.32

10033.4

10387.303

12510.71

5

Объем потребления воды

тыс. куб.м

43287

43301

43422

43471.7

43539.2

43606.7

43674.2

43741.667

44146.7

6

Объем потребления природного газа (привозного)

тонны

7666.6

7903.7

6835.3

6630.24

6431.3

6302.7

6176.7

5991.4

4236.3

7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

4953545

5606802

5662800

6119780

6852255

7659700

8125600

8394500

11264020

8

Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

1205.86

1542.23

3265.85

4329.2

6604.4

9786.32

10033.4

10387.303

12510.7

9

Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м

7465.9

8216.56

15951.6

21735.8

26123.5 ,

43606.7

43674.2

43741.667

44146.7

10

Объем потребления природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тонны

371.2

423.8

580.3

1656.16

4501.88

6302.7

6176.7

5991.4

4236.3

11

Тариф на ЭЭ

руб./ кВтч

1.4151

1.6003

2.0177

2.2822

2.6238

3.0233

3.4797

3.8625

5.9182

12

Тариф на ТЭ

руб./ Гкал

583.4

583.4

646.4

661.98

718.18

746.71

828.85

920.3

1157.051

13

Тариф на воду

руб. /куб.м

12.86

14.24

15.22

16.4667

17.6467

18.8267

20.0067

21.186667

28.2667

14

Тариф на природный газ (привозной)

руб./ т.

4130

4310

6785

7730

9057.5

10385

11712.5

13040

21005

15

Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов

тыс.т.у.т.

1060.00

1170.30

1270.60

1386.23

1521.53

1669.83

1842.13

1981.12

2479.23

16

Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ

тыс.т.у.т.

5570.5

5107.8

5479.3

6366.42

6320.82

6596.75

6872.67

7148.5977

8804.2

17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0.067

0.146

0.29

0.81724

2.98839

2.14785

2.06978

1.26668

1.50567

18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0.018

0.025

0.043

0.52636

2.14423

1.3472

1.4745

0.8454

1.129253

19

Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт-ч

348908

423686

523360

525263

547269

518466

501184

489662,05

478140.6

20

Объем потребления ЭЭ БУ

тыс.кВтч

387038

468071

576073

558791

547269

518466

501184

489662.05

478140.6

21

Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

395.15

406.8

428.1

532.008

1130.67

1079.1

1054.77

991.52286

699.611

22

Объем потребления ТЭ БУ

тыс.Гкал

1344.04

1271.2

1240.9

1182.24

1130.67

1079.1

1054.77

991.52286

699.611

23

Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.куб.м

363.2

444.9

496.4

998.937

1596.24

1544.75

1493.26

1458.929

1210.557

24

Объем потребления воды БУ

тыс.куб.м

1711.668

1739.085

1716.387

1664.9

1596.24

1544.75

1493.26

1458.929

1210.557

25

Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.куб.м

 

природный газ в БУ не используется

 

 

 

 

26

Объем потребления природного газаБУ

тыс.куб.м

 

природный газ в БУ не используется

 

 

 

 

27

Бюджет субъекта РФ

млрд. руб.

23.67827

29.84556

30.86241

35.3129

38.905

42.497

46.0891

49.68116

71.2336

28

Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

млн.руб.

534.003

568.106

598.85

617.7

657.2

669.9

683.8

697.2

812.7

29

Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн.руб.

774.761

920

1267.6

1452.52

1540.71

1627.14

1710.6

1780.7

2493.1

30

Общее количество БУ

шт.

1263

1278

1285

1285

1285

1285

1285

1285

1285

31

Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт.

4

5

8

25

573

1285

1285

1285

1285

32

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками

шт.

20

42

64

110

302

480

807

928

928

33

Общее количество государственных заказчиков

шт.

400

420

380

375

360

360

360

360

360

34

Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)

шт.

12

21

38

60

108

162

288

360

360

35

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд

млн.руб.

357.73

235.1049

256.9075

287.744

325.458

360.019

398.515

481.5024

803.614

36

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности

млн. руб.

7.221481

11.07947

11.25575

17.8865

22.9036

27.9208

32.9379

37.955044

68.0579

37

Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн.руб.

998.992

1451.654

1502.194

1994.83

2312.6

2608.61

2895.56

3214.074

5399.52

38

Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

тыс.чел.

167.088

188.583

192.251

186.745

186.213

186.213

186.213

186.213

186.213

39

Объем ЭЭ, потребляемой ^ используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

тыс.кВтч

168314

210315

249733

290873

331583

372292

413002

453711

697968

40

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

150389

191287

229014

273421

315003

372292

413002

453711

697968

41

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.кВтч

1699771

1211512

4345061

5064071

6386716

7709361

9032006

10354651

18290520

42

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.кВтч

672

1123

4199

276023

4067381

7709361

9032006

10354651

18290520

43

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.кВтч

1473171

1097056

4206971

4974614

6364011

7709361

9032006

10354651

18290520

44

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД)

тыс.Гкал

1067.5

1107.2

1135.6

1171.53

1205.58

1239.63

1273.68

1307.7333

1512.033

45

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

53.62

58.17

61.94

305

843.908

1239.63

1273.68

1307.7333

1512.033

46

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.Гкал

4270.7

4280.3

4347.5

4376.3

4414.7

4453.1

4491.5

4529.9

4760.3

47

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.Гкал

455.2

471.8

506.4

1569.34

3090.29

4453.1

4491.5

4529.9

4760.3

48

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

тыс.куб.м

808.9

836.9

872.5

903.033

934.833

966.633

998.433

1030.2333

1221.033

49

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.куб.м

45.6

68.1

72.3

341.82

654.383

966.633

998.433

1030.2333

1221.033

50

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ

тыс.куб.м

30297

27896

29084

31212.7

33106.2

34999.7

36893.2

38786.667

50147.67

51

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.куб.м

105.1

142.3

156.04

8727.5

23174.3

34999.7

36893.2

38786.667

50147.67

52

Объем воды, потребляемой используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.куб.м

1091.63

1061.64

1763.57

11236.6

23174.3

34999.7

36893.2

38786.667

50147.67

53

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

т.

4828.2

5197.7

3547.4

3440.98

3337.75

3237.6

3140.47

3046.26

2955

54

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

т.

31

57

120

620

2336.4

3237.6

3140.47

3046.26

2955

55

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ

т.

2838.4

2706

3287.9

3189.26

3093.55

3065.1

3036.23

2945.14

1281.3

56

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

т.

340.2

366.8

460.3

1036.16

2165.48

3065.1

3036.23

2945.14

1281.3

57

Число жилых домов, субъекта РФ

шт.

110000

111000

112020

112400

113410

114232

115054

115876

120808

58

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование

шт.

15

21

36

620

5630

6700

8200

10300

19562

59

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ

шт.

35

43

57

112

170

242

325

456

724

60

Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

220

250

280

395

554

728

905

1125

1380

 

Приложение N 4.2
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

 

N

Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения N 4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг у .т./ тыс. руб.

П2(n)/П1(n)

49.1

47.6

49.6

48.2

46.2

44.2

42.2

41.41

29.13

А.2.

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ

%

(П7(n)/П3(n)*100%

85

87.0

90

93.4

95

100

100

100

100

А.3.

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ

%

(П8(n)/П4(n)*100%

15

18.3

39.6

49

70

100

100

100

100

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ

%

(П9(n)/П5(n))*100%

17.2

19.0

36.7

50

60

100

100

100

100

А.5.

Доля объемов природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ

%

(П10(n)/П6(n))*100%

4.84

5.4

8.49

25

70

100

100

100

100

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

П15(n+1)-П15(n)

110

100

116

135

148

172

139

140

161

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ

%

(П15(n)/П16(n))*100%

19

22.9

23.2

21.8

24.1

25.3

26.8

27.71

28.16

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы

%

(П18(n)/П17(n))*100%

26.9

17.1

14.8

64.4

71.8

62.7

71.2

66.74

75

 

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию
по отдельным видам энергетических ресурсов

 

N

Наименование

показателей

Ед. изм.

Расчетная

формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения N 4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

В.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс.кВтч

[(А.1.(2007)-А.1.(n))/ А.1.(2007)]* П.3. (2007)

0

186096.77

-51210.107

111416.01

352084.78

586043.9

823455.44

916949.39

2372538.89

В.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.1.(n)-П.11. (2007)

0

263345.54

-72467.42

157664.79

498235.17

829310.72

1165271.79

1297575.08

3357379.78

В.3

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс.Гкал

[(А.1.(2007)-А.1.(n))/ А.1.(2007)]*П.4. (2007)

0

256.46

-70.57

153.54

485.21

807.63

1134.81

1263.66

3269.62

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.3.(n)*П.12. (2007)

0

149619.61

-41172.32

89577.15

283072.01

471172.38

662048.46

737216.49

1907493.29

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.куб.м

[(А.1.(2007)-А.1.(n))/А.1. (2007)]*П.5. (2007)

0

1382.29

-380.38

827.57

2615.21

4353.02

6116.46

6810.92

17622.75

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.5.(n)-П.13. (2007)

0

17776.24

-4891.67

10642.62

33631.67

55979.81

78657.72

87588.41

226628.54

В.7.

Экономия природного газа (привозного) в натуральном выражении

т.

[(А.1.(2007)-А.1.(n))/ А.1.(2007)]*П.6. (2007)

0

244.82

-67.36

146.57

463.18

770.96

1083.29

1206.28

3121.18

В.8.

Экономия природного газа (привозного) в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.7.(n)-П.14. (2007)

0

1011100.93

-278234.74

605345.448

1912946.95

3184093.57

4473997.88

4981969.18

12890477.62

 

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе

 

N

Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения N 4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

С.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ

%

(П.19.(n)/П.20.(n))*100%

90.15

90.52

90.85

94

100

100

100

100

100

С.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ

%

(П.21.(n)/П.22.(n))*100%

29.4

32

34.5

45

100

100

100

100

100

С.3

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ

%

(П.23.(n)/П.24.(n))*100%

21.22

25.58

28.92

60

100

100

100

100

100

С.4.

Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ

%

(П.25.(n)/П.26.(n)*100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

С.5.

Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

%

(П.28.(n)/П.27.(2007))*100%

1.83

1.77

1.96

1.92

1.87

1.81

1.76

1.7

1.7

С.6.

Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

%

(П.28.(n)/П.27.(n))*100%

2.26

1.9

1.94

1.75

1.69

1.58

1.48

1.4

1.14

С.7.

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

млн.руб.

П.28.(n+1)-П.28.(n)

34.1

30.74

18.85

39.5

12.7

13.9

13.4

13.1

12.8

С8.

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

млн.руб.

П.28.(n+1)-П.28.(2007)

6.85

28.72

17.21

41.59

32.6

29.26

25.41

21.15

17.23

С.9.

Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

(П.29.(n)/П.27.(n))*100%

3.27

3.08

4.11

4.11

3.96

3.83

3.71

3.58

3.5

С.10.

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн.руб.

П.29.(n+1)-П.29.(n)

145.24

347.6

184.92

88.19

86.43

83.46

70.1

65.3

48.4

С.11.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

(П.31.(n)/П.30.(n))*100%

0.32

0.39

0.62

1.95

44.59

100

100

100

100

С.12.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

П.32.(n)

20

42

64

ПО

302

480

807

928

928

С.13.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

шт.

(П.34.(n)/П.33.(n))*100%

3

5

10

16

30

45

80

100

100

С.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

(П.36.(n)/П.35.(n))*100%

2.02

4.71

4.38

6.22

7.04

7.76

8.27

7.88

8.47

С.15.

Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс.руб./ чел.

(П.37.(n)/П.38.(n))

5.98

7.7

7.81

10.68

12.42

14.01

15.55

17.26

29

 

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде

 

N

Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения N 4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

D.I.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах ;за исключением МКД) на территории субъекта РФ

%

(П.40.(n)/П.39.(n)) 100%

89.35

90.95

91.7

94

95

100

100

100

100

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.42.(n)/П.41.(n)) 100%

0.04

0.09

0.1

5.45

63.69

100

100

100

100

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.43.(n/П.41.(n)) 100%

86.67

90.55

96.82

98.23

99:64

100

100

100

100

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)

%

(П.45.(n)/П.44.(n)) 100%

5.02

5.25

5.45

26.03

70

100

100

100

100

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.47.(п)/П.46.(п)) 100%

10.66

11.02

11.65

35.86

70

100

100

100

100

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ

%

(П.49.(n)/П.48.(n)) 100%

5.64

8.14

8.29

37.85

70

100

100

100

100

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.51.(n)/П.50.(n)) 100%

0.35

0.51

0.54

27.96

70

100

100

100

100

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.52.(n)/П.50.(п)) 100%

3.6

3.81

6.06

36

70

100

100

100

100

D.9.

Доля объемов природного газа, (привозного) потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ

%

(П.54.(n)/П.53.(n)) 100%

0.64

1.1

3.38

18.02

70

100

100

100

100

D.10.

Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.56.(n)/П.55.(n)) 100%

11.99

13.56

14

32.49

70

100

100

100

100

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО

шт.

П.58.(n)

15

21

36

620

5630

6700

8200

10300

19562

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

(П.58.(n)/П.57.(n)) 100%

0.01

0.02

0.03

0.55

4.96

5.87

7.13

8.89

16.19

ЕЛ.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ

шт.

П.59.(n+1)-П.59.(n)

8

14

55

58

72

83

131

268

340

Е.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

П.60.(n+1)-П.60.(n)

30

30

115

159

174

177

220

255

279

 

Приложение N 5
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Программные мероприятия в Амурской области

 

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения
и повышения энергоэффективности

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-энергетический эффект

Ответственный

исполнитель

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

Всего,

2010-2014 гг.

Источники

финансирования

I

Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер

тыс.

руб.

 

206

206

530

761

1291

890

495

1385

440

705

1145

890

230

1120

2750

2397

5147

ОБ

МБ

Всего

 

 

1

Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в т.ч.

тыс.

руб.

-

150

150

100

100

500

ОБ

Формирование официальной информации об энергоэффективности экономики, в том числе:

объемы потребления энергетических ресурсов по видам и отраслям потребления; потенциал энергосбережения по видам энергетических ресурсов, по отраслям и этапам жизненного цикла энергоресурса.

Увеличение степени информированности о реализации государственной политики энергосбережения

Исполнительные органы государственной власти Амурской области, органы местного самоуправления (ОМСУ)

1.1

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

тыс.

руб.

 

30

30

20

20

100

ОБ

Формирование информации по типовым мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта, ОМСУ

1.2

Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов

тыс.

руб.

 

30

30

20

20

100

ОБ

Разработка макетов топливно-энергетических балансов, выбор основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Контроль индикаторов энергосбережения

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

1.3

Нормирование потребления энергетических ресурсов

тыс.

руб.

 

30

30

20

20

100

ОБ

Формирование норм потребления ЭР с перспективой до 2020 года

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

1.4

Разработка типовых мероприятий по энергетической паспортизации, составление топливно-энергетических балансов и планов энергетического развития на территории Амурской области

тыс.

руб.

 

30

30

20

20

100

ОБ

Макет энергетического паспорта, план энергетической паспортизации и энергбаудита объектов Амурской области

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

1.5

компьютеризация обработки данных и диспетчеризация энергопотребления. Знедрение и модернизации автоматизированных систем учета энергии и GSM - технологий

тыс.

руб.

 

30

30

20

20

100

ОБ

Тгсан внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

2

Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

тыс.

руб.

 

100

50

50

50

250

ОБ

Повышение энергоэффективности отдельных отраслей и видов деятельности, экономия бюджетных расходов на ТЭР

Заказчики инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программ

3

Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов)

тыс.

руб.

85

100

340

100

100

725

МБ

Подготовка специалистов в области энергоменеджмента

Министерство образования и науки Амурской области

4

Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения

тыс.

руб.

81

81

150

121271

150

65

215

150

65

215

150

40

190

600

372

972

ОБ

МБ

Всего

Активизация мер по повышению энергоэффективности

Исполнительные органы государственной власти Амурской области

5

Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.

тыс.

руб.

 

50

50

50

50

50

50

50

50

200

ОБ

МБ

Всего

Повышение уровня информированности населения в вопросах энергоэффективности и снижения потребления ТЭР

Исполнительные органы государственной власти Амурской области

5.1

Специализированная выставка по энергосбережению (энергоэффективные материалы, технологии, приборы учета и т.д.).

тыс.

руб.

 

50

 

50

 

100

ОБ

 

 

5.2

Демонстрационные зоны -на примере жилого здания, административного здания, детского сада, школы и т.д.

тыс.

руб.

 

 

50

 

50

100

МБ

 

 

5.3

Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

В пределах текущих расходов

ОБ

 

 

6

Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы зегиональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, в т.ч.

тыс.

руб.

40

40

30

40

70

40

40

80

40

40

80

40

40

80

150

200

350

ОБ

МБ

Всего

Усиление правовой обеспеченности государственной политики энергосбережения

Исполнительные органы государственной власти области

6.1

Реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях

 

в пределах текущих расходов

ОБ

 

 

6.2

Разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе: порядок определения нормативной энергоемкости; порядок заполнения энергодеклараций бюджетных учреждений; порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов; порядок субсидирования муниципальных образований, выделение грантов на выполнение энергосберегающих проектов; положение о выпуске областного энергосертификата

 

в пределах текущих расходов

ОБ

 

 

6.3

Меры по совершенствованию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэффективности, обеспечения экономической мотивации к повышению энергетической эффективности и энергосбережению не только у потребителей энергии, но и у производителей электрической и тепловой энергии, других энерго-снабжающих организаций

 

в пределах текущих расходов

ОБ

 

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области

6.4

Указание класса энергетической эффективности товаров, работ и услуг в технических характеристиках, энергосервисных контрактах и т.д.

 

в пределах текущих расходов

ОБ

 

Исполнительные органы государственной власти области

7

Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

ОБ

Повышение заинтересованности в интенсификации внедрения энергосберегающих технологий

Управление внутренней политики, ОМСУ

7.1

Поддержка грантами организаций, внедряющих энергосберегающие инновационные технологии и оборудование

 

в пределах текущих расходов

ОБ

Стимулирование организаций к энергосбережению

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

8

Создание системы эффективного статистического учета и отчетности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.

тыс.

руб.

 

50

50

50

50

200

ОБ

Контроль за ходом реализации программы для оценки ее эффективности

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

8.1

Создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области

 

 

25

25

25

25

100

ОБ

 

 

8.2

Организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых гопливно-энергети-ческих ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области

 

 

25

25

25

25

100

ОБ

 

 

9

Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий, в т.ч.

тыс.

руб.

 

500

500

450

450

500

500

500

500

950

1000

1950

ОБ

М

Всего

Расширение научной и прикладной инновационной деятельности в сфере энергоэффективных технологий

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

9.1

Мероприятия, направленные на расширение инструментального учета и регулирование потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях, оптимизацию расчетного потребления энергетических ресурсов, исходя из уровня фактического потребления

 

 

 

 

 

 

 

по отдельным энергосервисным контрактам

Методические основы повышения точности учета энергоресурсов и оптимизации мероприятий по снижению их потерь

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

9.2

Проведение энергетических обследований (энергоаудита) объектов электро-, водо-, теплоснабжения и водоотве-дения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов

 

 

 

 

 

 

 

по отдельным энергосервисным контрактам

Методики и технологии проведения энергетических обследований на тер-зитории Амурской области

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта

9.3

Развитие государственно-частных партнерств (ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов: оказание услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго- или водосберегаю-щего оборудования на одном или нескольких объектах. Предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по контрактам на повышение энергоэффек-гивности; переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбережения в учреждениях; предоставление возможности заключения государственных контрактов по повышению энергоэффективности на срок свыше 3 лет; разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повышение энергоэффективности и методического обеспечения их заключения

 

 

 

 

 

 

 

по отдельным энергосервисным контрактам

Энергетический менеджмент, мониторинг и технический анализ объектов недвижимости бюджетных организаций посред-ством'энергосервисных контрактов. Типовые формы государственных контрактов на повышение энергоэффек-гивности и методическое обеспечение их заключения.

Заказчики энергосервисных контрактов

 

Блок мероприятий по видам деятельности

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

1.

Доведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы

тыс.

руб.

 

2186

8216,825

2370

21956,96

6669,35

4454

1830

47027,6

6890,45

2814

150

366

4616

3102

165

651

87

1097

4515

72187,56

26479,625

11467

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Годовая экономия 22626,5 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

2.

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования

тыс.

руб.

360

180

180

180

 

900

МБ

Годовая экономия 216 тыс. руб.

Дополнительные органы государственной власти, HMPV Wlvlv^ У

3.

Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации

тыс.

руб.

1948,8

2040,74

974,4

1904,4

974,4

7842,74

МБ

Годовая экономия 1565,55 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

4.

Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов

тыс.

руб.

440

220

220

220

220

1320

МБ

Годовая экономия 264 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

5.

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений

тыс.

руб.

74826,64

7925,095

34410

33725,6

50231,07

137172,5

34463,225

42419,978

96487,34

16395,05

83834,2

64648,06

26541,64

54948,15

123213,9

185952,155

239358,493

455931,8

ОБ

МБ

ВБ

Годовая экономия 161369 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

6.

Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями

тыс.

руб.

1185

10500

10700

11300

10745

44430

МБ

Годовая экономия 8886 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

7.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

тыс.

руб.

 

95,8

95,8

95,8

 

287,4

МБ

Годовая экономия 57,48 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

8.

Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений

тыс.

руб.

 

 

191

191,75

894,852

191,7

191,7

894,6

191,7

191,7

894,6

574,4

575,15

2684,05

ФБ

ОБ

МБ

Годовая экономия 255,67 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

9.

Проведение гидравлической регулировки, автомагической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регулировки, автоматиче-ркой/ручной балансировки эаспределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

тыс.

руб.

0

153,405

1215,9

191

191,74

1394,78

234,09

233,345

1588,94

500

500

425,09

578,48

5199,62

ФБ

ОБ

МБ

Годовая экономия 1271,32 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

10.

Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений

тыс.

руб.

15

15

70

516

 

 

270

270

1260

285

801

1330

ОБ

МБ

ВБ

Годовая экономия 492,2 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

11.

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей

тыс.

руб.

400

 

690,2

121,8

94,35

16,65

1265,5

1184,55

1403,95

ВБ

ОБ

Годовая экономия 517,76 тыс. руб

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

12.

Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения

тыс.

руб.

3428,3

60

7148,3

6380,7

1078

10469,5

1364,35

2870,5

9714

908,87

350

2251,31

953

5362

33011,41

9606,92

9720,5

МБ

ВБ

ОБ

Годовая экономия 11151,6 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

13.

Оснащение приборами учета, автоматизация потребления

тыс.

руб.

39609,7

10521

428,38

 

 

50559,08

ОБ

Годовая экономия 10167,81 тыс. руб

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

14.

Модернизация и капитальный ремонт котлов

тыс.

руб.

5087

1000

2860

16142

1460

560

1000

26109

ВБ

ОБ

Годовая экономия 5421,8 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

15.

Проведение ремонтноналадочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения

тыс.

руб.

72

6755

6257,2

3532

1076,2

17692,4

ОБ

Годовая экономия 3538;45 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

16.

Улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения

тыс.

руб.

68935,96

119904,8

126758,2

69500,6

51432

436531,555

ОБ

Годовая экономия 95151,58 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

17.

Снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов

тыс.

руб.

532

1078

2144

150

128

4032

ОБ

Годовая экономия 806,4 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

18.

Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения

тыс.

руб.

20841,8

11726,9

8411,3

3920

7431,9

52331,9

ОБ

Годовая экономия 10466 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

19.

Замена циркуляционных отопительных насосов насосами с меньшим напором

тыс.

руб.

231

 

 

33

 

264

ОБ

Годовая экономия 52,8 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

20.

Доведение ремонтно-наладочных работ в сетях водоснабжения

тыс.

руб.

 

5846,5

1830

1900

2500

400

2500

2000

10146,5

6830

МБ

ОБ

Годовая экономия 3395 тыс. руб.

Министерства и органы местного самоуправления

21.

Разработка ПСД для проведения капитального ремонта и модернизации зданий по рекомендациям проведенного энергоаудита

тыс.

руб.

 

3334

1060

 

 

4394

ОБ

Годовая экономия 878 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

22.

Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий, обучение специалистов

тыс.

руб.

 

64,5

198

 

 

262,5

ОБ

Годовая экономия 262,5 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

23.

Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями

тыс.

руб.

25633

18744

34088

31324

3034

112823

ОБ

Годовая экономия 22564 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, " ОМСУ

24.

Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений

тыс.

руб.

484

586

3468

510

1312

6360

ОБ

Годовая экономия 1272 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

25.

Замена электрических сетей с целью снижения потерь электроэнергии

тыс.

руб.

15

15

70

12240

45

210

2272

480

2240

4430

480

2240

360

360

1680

19317

1380

6440

ОБ

МБ

ВБ

Годовая экономия 5386,4 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

26.

Реконструкция теплового узла

тыс.

руб.

1350

 

 

 

 

1350

МБ

Годовая экономия 270 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

27.

Установка систем спутниковой навигации на подвижный состав с целью явления резервов экономии ГСМ

тыс.

руб.

187

204

 

 

 

391

ВБ

Годовая экономия 78,2 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

28.

Устройства бака запаса воды на водозаборной скважине

тыс.

руб.

 

240

240

1120

 

 

 

240

240

1120

ОБ

МБ

ВБ

Годовая экономия 320 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

29.

Подготовка кадров в области энергосбережения

тыс.

руб.

 

440

440

440

200

1520

МБ

Годовая экономия 304 тыс. руб.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности жилищного фонда

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

I.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

тыс.

руб.

 

 

2806,66

10276,5

13083,16

15359,5

107595,05

95855,95

439739,1

658549,6

16438,25

75978,23

73267,05

169354,22

335037,75

7059,75

66972,52

67281,15

159077,75

300391,17

7642,75

32467,63

32203,18

121149,93

193463,49

46500,25

283013,43

271413,99

899597,5

1500525,17

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

301518

за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

 

1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в т.ч.

тыс.

руб.

 

 

1625

8740

10365

12885

52753,64

46545,72

309128,84

421313,2

13036,25

25928,04

23320,07

36140,23

98424,59

2129,25

17170,18

17687,23

26609,24

63595,9

2448,75

2448,75

2895,75

11708,75

19502

30499,25

98300,61

92073,77

392327,06

613200,69

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

120244

за счет уменьшения потерэлектроэнергиитепла и воды

 

1.1

Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов

тыс.

руб.

157,5

167,5

325

192,5

202,5

395

 

10

10

 

10

10

 

10

10

350

400

750

МБ

ВБ

Всего

 

Управляющие компании, ОАО управляющая компания "Служба заказчика", ООО "Жилсервис", ООО "Служба заказчика" п. Бурея, ООО "Энергетик"

1.2

Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне)

тыс.

руб

 

325

325

650

 

 

 

325

325

650

МБ

ВБ

Всего

 

 

1.3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

тыс.

руб.

 

27

25

52

50

50

100

50

50

100

 

127

125

252

МБ

ВБ

Всего

50 за счет уменьшения потерь тепла

Органы местного самоуправления, Управляющая компания

1.4

Мероприятия, направленные на повышение уровне оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов

тыс.

руб.

 

 

352,5

7762,5

7762,5

10990,25

48675,45

41529,76

306532,87

407719,33

11138,75

21848,1

19088,11

34282,76

86357,72

2129,25

16060,24

16060,27

25239,27

59489,03

2448,75

2448,75

2448,75

11498,75

18845

26707

89032,54

79479,39

385307,15

580526,08

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

112290,7 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК, собственники жилья

1.5

Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.

тыс.

руб.

65

60

125

517

205

722

477

200

677

467

200

667

447

200

647

1973

865

2838

МБ

ВБ

Всего

2187,6 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК, собственники жилья

1.6

Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

 

 

 

 

 

 

 

в пределах текущих расходов

 

Исполнительные органы государственной власти Амурской области, ОМСУ

1.7

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий

тыс.

руб.

750

750

1500

250

250

500

 

 

 

1000

1000

2000

МБ

ВБ

Всего

400 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

Администрация Белогорского района

1.8

Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов

тыс.

руб.

 

 

300

 

300

1787,5

4009,96

3684,96

1597,47

11079,87

1787,5

4009,96

3684,96

1597,47

11079,87

 

1109,94

1109,96

1109,97

3329,87

 

3575

9129,82

8779,88

4304,91

25789,61

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

5158 за счет уменьшения потерь электроэнергии и тепла

 

1.9

Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров

тыс.

руб.

 

107,25

68,25

19,25

195

110

70

20

200

 

 

217,25

138,25

39,5

395

ФБ

ОБ

МБ

Всего

158 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

Предприятия жкх

2

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

тыс.

руб.

 

 

1181,66

1536,5

2718,16

2474,5

54841,41

49310,23

130610,26

237236,4

3402

50050,19

49946,98

133213,99

236613,16

4930,5

49802,34

49593,92

132468,51

236795,27

5194

30018,88

29307,43

109441,18

173961,49

16001

184712,82

179340,22

507270,44

887324,48

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

181274 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

 

2.1

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов

тыс.

руб.

 

2902,91

4902,91

2000

9805,82

2693,00

4813

2120

9626

2775,08

5022,28

2247,2

10044,56

2672,25

5054,28

2382

10108,5

11043,24

19792,44

8749,2

39584,88

ОБ

МБ

ВБ

Всего

7617 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК, собственники жилья

2.2

Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов

тыс.

руб.

 

 

 

650

650

1529

30849,61

27057,82

39409,21

98845,64

1597,5

25808,21

26808,2

41297,71

95511,62

1707,25

24949,38

26449,38

40439,8

93545,81

754,75

7151

8651

15744,25

32301

5588,5

88758,2

88966,4

137540,97

320854,07

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

63137 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК, собственники жилья

2.3

Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищнокоммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте

тыс.

руб.

 

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

100000

100000

ВБ

Всего

20000 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

Исполнительные органы государственной власти Амурской области, органы местного самоуправления

2.4

Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности

тыс.

руб.

 

25

2,5

22,5

50

 

 

 

25

2,5

22,5

50

ОБ

МБ

ВБ

Всего

 

 

2.5

Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах

 

 

 

351,5

501,5

853

511

1399,35

4493,77

10943,77

17347,89

610,5

1498,86

4384,35

10684,36

17178,07

651,75

1390,12

4360,2

10710,18

17112,25

706,25

1254,71

4076,96

13571,96

19609,88

2479,5

5543,04

17666,78

46411,77

72101,09

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

12633 за счет уменьшения потерь электроэнергии

Собственники помещений в МКД, администрация ЗАТО Углегорск, ОАО управляющая компания г.Шимановск, УК, ООО "Жилсервис"

2.6

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов(стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на энергоэффективные модели)

тыс.

руб.

20

10

30

20

10

30

20

10

30

 

 

60

30

90

МБ

ВБ

Всего

18 за счет уменьшения потерь электроэнергии

Управляющие компании

2.7

Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин

тыс.

руб.

 

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

100000

100000

ВБ

Всего

20000 за счет уменьшения потерь электроэнергии

Исполнительные органы государственной власти Амурской области, органы местного самоуправления

2.8

Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства

тыс.

руб.

 

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

40000

40000

ВБ

Всего

8000 за счет уменьшения потерь электроэнергии

Исполнительные органы государственной власти Амурской области, органы МСУ, УК

2.9

Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды

тыс.

руб.

 

 

485,16

50

535,16

 

2660,33

2660,33

700

6020,66

 

2693

2693

750

6136

2000

3775,08

2975,08

1000

9750,16

2500

4172,25

2972,25

1500

11144,5

4500

13300,66

11785,82

4000

33586,48

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

8337 за счет уменьшения потерь воды

Управляющие компании, администрация района

2.10

Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)

тыс.

руб.

 

325

325

650

434,5

3337,41

3337,41

1934,5

9043,88

1194

3887

3887

2394

11362

571,5

3346,58

3346,58

2571,5

9836,16

1233

3905,25

3905,25

3433

12476,5

3433

14476,24

14801,24

10658

43368,48

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

17099 за счет уменьшения потерь тепла

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК, собственники жилья

2.11

Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления горячего водоснабжения

тыс.

руб.

 

4082,26

2044,06

2569,06

8695,39

4095,5

2060,31

2535,3

8691,11

4109,4

2077,2

2077,21

8263,81

2428,67

306,47

306,47

3041,41

14716,84

6488,04

7488,04

28691,92

ОБ

МБ

ВБ

Всего

8200 за счет уменьшения потерь тепла

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК, собственники жилья

2.12

Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков

тыс.

руб.

 

3226,72

3895,72

1327,31

8449,75

3016,81

3685,81

1327,31

8029,93

3098,89

3767,89

1327,31

8194,09

2672,25

3341,25

1003,5

7017

12014,67

14690,67

4985,43

31690,77

ОБ

МБ

ВБ

Всего

ЗОН за счет уменьшения потерь тепла

Управляющие компании, ООО "Энергетик"

2.13

Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения

тыс.

руб.

 

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

40000

40000

ВБ

Всего

8000 за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК

2.14

Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии

тыс.

руб.

 

6357,81

895,71

1693,91

6357,81

1595,31

2095,31

6357,81

1595,31

2095,31

5762,5

1000

1500

24835,93

5086,33

7384,53

ОБ

МБ

ВБ

5222 за счет уменьшения потерь электроэнергии

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ОМСУ, УК

 

 

 

 

8947,43

10048,43

10048,43

8262,5

37306,79

Всего

 

 

 

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства
или муниципального образования и повышению энергетической
эффективности этих организаций

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

1

Организационные мероприятия

тыс.

руб.

 

1380,96

29076,7

18870,29

1907,8

51235,75

МБ

 

 

1.1.

Доведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

тыс.

руб.

 

91,3

142,5

91,3

27838,24

91,3

18291,81

91,3

1596

365,2

47868.55

 

 

г. Тында

г. Зея

1.2.

Проведение энергетического аудита.

тыс.

руб.

 

266,66

220,5

660

266,66

220,5

660

266,68

220,5

 

220,5

800

882

1320

 

 

г. Райчихинск Константиновский район Благовещенский район

2

Технические и технологические мероприятия

тыс.

руб.

4753,95

144482,4

122305,2

119739,81

102575,44

4938563

 

 

 

2.1.

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, внедрение АСКУЭ

тыс.

руб.

 

87

468

920

2075

1792,84

15000

 

228,99

 

162,33

 

41,33

2075

2312,49

15468

920

 

 

г. Райчихинск

г. Свободный

Константиновский район

Михайловский район

2.2.

Товышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном эемонте, утепление зданий, строений, сооружений

тыс.

руб.

 

444,33

650

4579,25

17900

1421

6491

14066

2275

17900

1940,33

6441

6030

 

17900

583,33

20656,83

3858

 

20000

 

20000

6854,25

73700

4388,99

54237,83

23954

 

 

г. Зея

г. Райчихинск

г. Свободный

Белогорский район

Благовещенский район

2.3.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строе ниях, сооружениях

тыс.

руб.

 

 

462,44

1500

450

6595,98

490

7620

450

600

490

 

450

199,98

490

 

 

2000

490

9120

1350

9858,951

1960

 

 

г. Зея

г. Райчихинск

г. Свободный

г. Тында

2.4.

Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

тыс.

руб.

 

66,66

7024

66,66

8024

66,68

51648

 

20000

200

86696

 

 

г. Райчихинск

Благовещенский район

2.5.

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

тыс.

руб.

 

 

 

68

 

836

500

700

2375

455

500

 

106

500

 

 

500

2375

1397

2000

768

 

 

г. Зея

г. Райчихинск

г. Тында

Константиновский район

2.6.

Проведение капитального земонта зданий в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной по проведению энергоаудита

тыс.

руб.

 

19873

19873

19873

37594,11

97213,11

 

 

п.г.т. Прогресс

2.7

Повышение тепловой защиты зданий, замена окон, дверей и т.д.

тыс.

руб.

654,13

 

1000

12337

1000

29418

1200,06

1550

43219,49

445,66

2000

600

1350

15236,86

5850

73637,5

 

 

г. Свободный

Константиновский район

Ромненский район

2.8.

Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения потерь электрической энергии

тыс.

руб.

 

366,66

1066,67

800

 

2233,33

 

 

г. Свободный

 

Всего по Подпрограмме

тыс.

руб.

4754,45

14586336

151431,9

138610,1

104483,24

545093,05

 

 

 

 

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии
вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

 

 

Наименование мероприятие

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-

энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

1

Технические мероприятия

тыс.

руб.

 

51733,3

56041,3

56821,3

54321,3

218917,2

 

 

 

1.1

Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МГЭС р. Берея

тыс.

руб.

 

48233,3

48233,3

48233,3

48233,3

192933,2

ВБ

 

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Солнечные батареи 10 кВт

тыс.

руб.

 

1000

860

 

 

1860

ВБ

Годовая экономия 7,9 тыс. руб.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

1.2

Установка тепловых насосов и обустройство теплонасос-ных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Углегорск

тыс.

руб.

 

2500

860

 

 

3360

ВБ

Годовая экономия 33 тыс. руб.

МУЖЭП

1.3

Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переработка биомассы

тыс.

руб.

 

 

 

2500

 

2500

ВБ

Годовая экономия 28 тыс. руб.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Отходы лесопереработки

тыс.

руб.

 

 

6088

6088

6088

18264

ВБ

Годовая экономия 146 тыс. руб

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его
энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого
транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-

энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

1

Технические мероприятия

тыс.

руб.

1107

821

295

425

974

3622

 

 

 

 

г. Благовещенск

тыс.

руб.

187

221

 

 

204

612

ВБ

Годовая экономия 122,4 тыс. руб.

МАУ "ДЭУ"

 

г. Свободный

тыс.

руб.

 

 

75

75

 

150

ВБ

Годовая экономия 29 тыс. руб.

МУП "Спецавтохозяйство"

 

г. Свободный

тыс.

руб.

170

 

 

 

170

340

ВБ

Годовая экономия 67 тыс. руб.

МУП "Теплосбыт"

 

г. Свободный

тыс.

руб.

 

 

 

350

350

700

ВБ

Годовая экономия 158 тыс. руб.

МУП "Дорожник"

 

г. Свободный

тыс.

руб.

250

 

220

 

250

720

ВБ

Годовая экономия 164 тыс. руб.

МУП "Теплосеть N 1"

 

г. Свободный

тыс.

руб.

500

600

 

 

 

1100

ВБ

Годовая экономия 210 тыс. руб.

МУП "Свободненское автотранспортное предприятие"

 

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических
ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов,
проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической
эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-

энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

2014 год

Всего, 2010-2014 годы

Источники финансирования

1

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности

тыс.

руб.

11632,88

133023,18

17517,66

616663,82

25262,72175290,22

252602,76

660,11

1232653,4

54413,26

1178240,1

Всего

МБ

ВБ

 

 

1.1

Проведение энергетического обследования, в т.ч.

тыс.

руб.

1225

1225

2000

2000

 

 

 

3225

1225

2000

Всего

МБ

ВБ

 

 

 

ГУП Амурской области "Коммунальные системы БАМа"

тыс.

руб.

1225

 

 

 

 

1225

МБ

Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР

Специализированные организации

 

Дирекция по тепловодо-снабжению ДВОСТж.д. филиала ОАО "РЖД"

тыс.

руб.

 

2000

 

 

 

2000

ВБ

Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР

Специализированные организации

1.2

Режимные мероприятия, в т.ч.

тыс.

руб.

 

 

1200

 

 

1200

ВБ

 

 

 

Дирекция по тепловодо-снабжению ДВОСТж.д. филиала ОАО "РЖД"

тыс.

руб.

 

 

1200

 

 

1200

ВБ

 

 

 

Проведение режимных испытаний котлов КВТК-100-Зед.,КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-25-14с - 2ед. с выдачей режимных карт

тыс.

руб.

 

 

800

 

 

800

ВБ

Снижение потребления ТЭР

Специализированные организации

 

Доведение режимных испытаний котлов КЕ-4-4С -2 ед. с выдачей режимных карт

тыс.

руб.

 

 

200

 

 

200

ВБ

Снижение потребления ТЭР

Специализированные организации

 

Режимная наладка тепловых сетей г.Тында

тыс.

руб.

 

 

200

 

 

200

ВБ

Снижение потребления ТЭР

Специализи-эованные организации

 

ОАО "ДРСК"

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

 

 

 

 

Отключение трансформаторов на ПС с 2 трансформаторами в эежимах малых нагрузок

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

Экономия электроэнергии 2097,534 УШтч. За 4 года 12227,453 тыс.руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

Экономия электроэнергии 445,585 МВтч. За 4 года 2409,11 тыс.руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

Экономия электроэнергии 18,9 МВтч. За 4 года 119,722 гыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

Экономия электроэнергии 2162,012 МВтч. За 4 года 10289,641 тыс.руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

Экономия электроэнергии 178,137 МВтч. За 3 года 862,898 тыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК" -"Амурские ЭС"

 

Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

Экономия электроэнергии 1147,3 УШтч. За 3 года 5209.753 тыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС"

 

ООО "РЭС"

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

 

 

 

 

Перевод питания с двух трансформаторов на один в летний период

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

72,11436 тыс. руб. в год

Начальники участков

 

Регулировка уровней напряжения на трансформаторах при переходах с летнего на зимний периоды и обратно

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

6,143139 тыс. руб. в год

Начальники участков

1.3

Внедрение частотно-регулируемого привода, в том числе:

тыс.

руб.

 

80039,72

123689,98

121000

 

324729,71

ВБ

 

 

 

Дирекция по тепловодо-снабжению ДВОСТж.д. филиала ОАО "РЖД", в т.ч.

тыс.

руб.

 

14097,32

123689,98

121000

 

258787,31

ВБ

 

 

 

Внедрение частотно регулируемого привода

тыс.

руб.

 

2297,323

11689,983

 

 

13987,31

ВБ

От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

Автоматизация центральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приводов на насосах холодного водоснабжения" и плавного пуска насосов системы отопления с элементами диспетчеризации и радиомодема

тыс.

руб.

 

11800

112000

121000

 

244800

ВБ

Снижение расходов электроэнергии, топлива, высвобождение численности

Специализированная организация

 

Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация" СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс.

руб.

 

65942,4

 

 

 

65942,4

ВБ

 

 

 

Установка частотно-зегулируемых приводов на питательные насосы

тыс.

руб.

 

65942,4

 

 

 

65942,4

ВБ

660 тыс. руб. в год

Специализированная организация

1.4

Снижение удельного расхода топлива на выработку энергии, снижение потерь, в т.ч.

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация" СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

 

 

 

 

Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

542,99 тыс. руб. в год

СП Благовещенская ТЭЦ

 

Доведение присосов в конвективные шахты котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. NN 1-4 до нормативных значений в процессе эксплуатации

тыс.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

169,37 тыс. руб. в год

СП Благовещенская ТЭЦ

1.5

Модернизация котельных и тепловых сетей, в г.ч.

тыс.

руб.

3860

197660,8

39055,97

28911

 

269487,77

ВБ

 

 

 

Дирекция по тепловодоснабжению ДВОСТж.д. филиала ОАО "РЖД", в т.ч.

тыс.

руб.

 

195953

38120

28911

 

262984

ВБ

 

 

 

Внедрение паровой турбины мощностью 350 кВА на паровые котлы КЕ-25-Нс

тыс.

руб.

 

 

 

12000

 

12000

ВБ

3117 тыс. руб.в год

Специализированная организация

 

Реконструкция центральной котельной ст.Тында, в том числе модернизация системы КИПиА котлов КВТК-100; реконструкция эстакады по разгрузке угля; строительство зо-лошлакоотвала

тыс.

руб.

 

160860

 

 

 

160860

ВБ

Снижение расходов электроэнергии и топлива

Специализированная организация

 

Внедрение новых технологий и изоляционных материалов для изоляции подогревателей и трубопроводов (Therma sheet Alu Stucco)

тыс.

руб.

 

12800

12800

12800

 

38400

ВБ

7212 тыс. руб. в год

Специализированная организация

 

Замена участка магистральных тепловых сетей 1 контура Ф400 мм в 2 нитки на Ф600 мм от центральной котельной ст.Тында до тепловой камеры ТК-0 для увеличения пропускной способности

тыс.

руб.

 

 

24558

 

 

24558

ВБ

23586 тыс. руб. в год

Специализированная организация

 

Приобретение установки для промывки пластинчатых подогревателей CIP-75

тыс.

руб.

 

 

100

 

 

100

ВБ

50 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

Замена запорной арматуры (шаровые краны)

тыс.

руб.

 

21393

662

4111

 

26166

ВБ

3080,6 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

Замена трубчатых паро-мазутных подогревателей ПМТ-40 кг/см2 , 15 т/час

тыс.

руб.

 

400

 

 

 

400

ВБ

240 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

Утепление оконных и дверных проемов, герметизация межпанельных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС

тыс.

руб.

 

500

 

 

 

500

ВБ

500 тыс. руб. в год

Специализированная организация

 

Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация" СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс.

руб.

3520

1707,8

935,97

 

 

6163,77

ВБ

 

 

 

Ремонт тепловой изоляции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуре-тановые

тыс.

руб.

3520

1707,8

935,97

 

 

6163,77

ВБ

466,618 тыс. руб. в год

Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация"

 

ОАО "ДРСК", в т.ч.

тыс.

руб.

340

 

 

 

 

340

ВБ

 

 

 

Перевод теплоснабжения базы ПСУ на централизованное

тыс.

руб.

340

 

 

 

 

340

ВБ

279 тыс. кВтч, в денежном выражении - 329,3 тыс. руб. в год

Специализированная организация

1.6

Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия), в т.ч.

тыс.

руб.

2740,7

5411,98

7823,19

5239,87

 

21215,74

ВБ

 

 

 

ОАО "ДРСК", в т.ч.

тыс.

руб.

67,9

172,11

2366,2

 

 

2606,21

ВБ

 

 

 

Замена трансформатора ГАМ-1800/35 на ТМН-1000/35 на ПС 35/10 кВ "Союзная"

тыс.

руб.

25,8

 

 

 

 

25,8

ВБ

составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении - 12,6 тыс. руб.

Филиал ОАО <ДРСК" -(Амурские ОС"

 

Реконструкция ПС Октябрьская - уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды 1С, реконструкция освещения ОРУ ПС Дамбуки, ПС БАМ

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

 

за 2010 г. 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 гыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

-

в 2010г. составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выражении - 347,8 тыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100 на 2*ЭВТм-24 с автоматикой управления в здании РПБ Бузулинского участка Центрального РЭС.

тыс.

руб.

42,1

 

 

 

 

42,1

ВБ

в 201,0г. составит 23,8 тыс. кВтч, в денежном выражении -23,8 тыс. руб.

Специализированная организация

 

Замена ПЭТ на "Ковчег на ПС "Бурейск"

тыс.

руб.

 

80

 

 

 

80

ВБ

за 2011г. составляют 178,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 239,532 тыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Замена ПЭТ на "Ковчег" на ПС "Панино"

тыс.

руб.

 

35

 

 

 

35

ВБ

за 2011г. составляют 77,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 103,618 тыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-ПОкВ

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

 

347,8 тыс. руб. в год

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Ремонт отопления ОПУ ПС "Мехзавод" с заменой ПЭТ 14 шт.

тыс.

руб.

 

57,11

 

 

 

57,11

ВБ

56,1 тыс. руб. в год

Филиал ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"

 

Ф N 4 ПС Прогресс разгрузка фидера путем строительства дополнительной ВЛ-6кВ от ПС ЖБИ

тыс.

руб.

 

 

2310

 

 

2310

ВБ

376,79 тыс. руб. в год

Специализированная организация

 

Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация" СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс.

руб.

 

 

56,2

 

 

56,2

ВБ

 

 

 

Установка инфракрасных обогревателей для обогрева ЗРП

тыс.

руб.

 

 

56,2

 

 

56,2

ВБ

14,55 тыс. руб. в год

Филиал ОАО "ДГК"-"Амурская генерация"

 

ООО "РЭС", в т.ч.

тыс.

руб.

2672,8

5239,87

5456,99

5239,87

 

18609,53

ВБ

 

 

 

Замена силовых трансэорматоров на трансзорматоры меньшей мощности

тыс.

руб.

 

217,12

434,24

217.12

 

868,48

ВБ

14 тыс. руб. в год

Начальники участков

 

Замена голого провода на вводах в здания и сооружения проводом СИП

тыс.

руб.

296,99

593,98

593,98

593,98

 

2078,93

ВБ

650 тыс. руб. в год

Начальники участков

 

Замена кабеля на другое сечение в соответствии с установившимися нагрузками

тыс.

руб.

322,85

322,85

322,85

322,85

 

1291,4

ВБ

494,54 тыс. руб. в год

Начальники участков

 

Замена голого провода на провод СИП необходимого сечения

тыс.

руб.

2052,96

4105,92

4105,92

4105,92

 

14370,72

ВБ

545,1 тыс. руб. в год

Начальники участков

1.7

Реконструкция схемы подачи химочищенной воды в главный корпус для подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ

тыс.

руб.

 

500

 

 

 

500

ВБ

161,8 тыс. руб. в год

Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация"

1.8

Снижение подпитки тепловой сети п. Прогресс за счет окрашивания сетевой воды Уранином А

тыс.

руб.

492,8

517,12

544,312

571,53

600,11

2725,872

ВБ

580 тыс. руб. в год

Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация"

1.9

Установка энергосберегающих осветительных приборов и ламп, в т.ч.

тыс.

руб.

 

1464

1110

1350

60

3984

ВБ

 

 

 

Филиал ОАО "ДГК" - "Амурская генерация" СП Райчихинская ГРЭС

тыс.

руб.

 

464

110

350

60

984

ВБ

400 тыс. руб. в год

Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация"

 

Дирекция по тепловодоснабжению ДВОСТж.д. филиала ОАО "РЖД"

тыс.

руб.

 

1000

1000

1000

 

3000

ВБ

1638,3 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

1.10

Оснащенность системами учета энергетических ресурсов, в т.ч.

тыс.

руб.

10407,88

125929,68

17517,66

329069,88

25262,72

1866,767

95530,36

 

605584,95

53188,26

552396,69

Всего

МБ

ВС

 

 

 

ООО "РЭС"

тыс.

руб.

880,68

1926,98

1761,36

1761,36

 

6330,38

ВБ

 

 

 

Замена трансформато-эов тока, не соответствующих действующим нагрузкам и классу точности

тыс. руб.

тыс. руб.

 

165,62

 

 

 

165,62

ВБ

147,45 тыс. руб. в год

Начальники участков

 

Установка АСКУЭ (Автоматическая система контроля и учета элек-гропотребления), замена приборов учета

тыс.

руб.

880,68

1761,36

1761,36

1761,36

 

6164,76

ВБ

2921,79 тыс. руб. в год

Начальники участков

 

Филиал ОАО "ДГК" -"Амурская генерация" СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс.

руб.

30476

209524

 

 

 

240000

ВБ

 

 

 

Оснащение приборами учета энергетических ресурсов

тыс.

руб.

30476

209524

 

 

 

240000

ВБ

Контроль за отпуском и потреблением энергетических ресурсов

Филиал ОАО "ДГК"-"Амурская генерация"

 

ГУП Амурской области "Коммунальные системы БАМа", в т.ч.

тыс.

руб.

10407,88

17517,66

25262,72

 

 

53188,26

МБ

 

 

 

Установка приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть

тыс.

руб.

2638,48

1978,86

659,62

 

 

5276,96

МБ

контроль за отпуском тепловой энергии

Подрядная специализированная организация

 

Оснащение котлов приборами КИПиА, выполнение пуско-режимноналадочных работ котлоагрегатов

тыс.

руб.

7769,4

15538,8

24603,1

 

 

47911,3

МБ

Контроль за технологическими процессами

Подрядная специализированная организация

 

Дирекция по тепловодо-снабжению ДВОСТж.д. филиала ОАО "РЖД", в т.ч.

тыс.

руб.

 

12457,9

 

 

 

12457,9

ВБ

 

 

 

Приобретение оборудования и аттестация лаборатории по входному контролю топлива

тыс.

руб.

 

500

 

 

 

500

ВБ

1346 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

Внедрение ленточных конвейерных весов "КУРС"

тыс.

руб.

 

800

 

 

 

800

ВБ

1393 тыс. руб. в год

Специализированная организация

 

Модернизация системы КИП и А котлов КВТС-30  (2)

тыс.

руб.

 

1000

 

 

 

1000

ВБ

340 тыс. руб. в год

Специализированная организация

 

Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунктов типа Эльф с засходомерами Метран и ТСМ

тыс.

руб.

 

9482

 

 

 

9482

ВБ

2096 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст.Тында

тыс.

руб.

 

500

 

 

 

500

ВБ

408,8 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

Установка счетчиков типа КАРАТ М-110 с преобразователями расхода ДРГМ ФЮОмм и Ф50мм для учета пара, отпущенного с котельной Больничного комплекса, и возврата конденсата

тыс.

руб.

 

175,9

 

 

 

175,9

ВБ

170 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых сетей

 

ОАО "ДРСК", в т.ч.

тыс.

руб.

94 573,0

105161

105,407

93769

 

293608,41

ВБ

 

 

 

Оборудование отапливаемых помещений термометрами для оперативного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

 

в 2010г. составит 0,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 0,8 тыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК - "Амурские ЭС"

 

Внедрение АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов

тыс.

руб.

94 573,0

105161

105,407

93769

 

293608,41

ВБ

в 2010г. составит около 5674,4 тыс. кВтч, в денежном выражении - 6698,2 тыс. руб.

Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские ЭС"

1.11

Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности

тыс.

руб.

в пределах текущих расходов

 

Стимулирование потребителей на выполнение мероприятий по энергосбережению

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области

 

Мероприятия ОАО "Амурские коммунальные системы" включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

 

Мероприятия по иным определенным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам

 

Мероприятия по подпрограмме
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан" для Амурской области

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-

энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эфэффективности жилищного фонда садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в т.ч.

тыс.

руб.

0

953,8

11052,1

12005,9

0

953,8

21732

22686

0

953,8

5403,9

6357,7

 

 

0

2861,4

22599,6

41049.98

ОБ

МБ

ВБ

Всего

3815 за счет уменьшения потерь электроэнергии и повышения точности учета потребляемой электроэнергии

Муниципальные образования

1.1

Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения

тыс.

руб.

0

409,8

7970,1

8379,9

0

409,8

18650

19060,3

0

409,8

2321,9

2731,7

 

 

0

1229,4

28942,58

30171,98

ОБ

МБ

ВБ

Всего

1639 за счет уменьшения потерь электроэнергии

 

1.2

Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии

тыс.

руб.

0

544

3082

3626

0

544

3082

3626

0

544

3082

3626

 

 

0

1632

9246

10878

ОБ

МБ

ВБ

Всего

2176 за счет повышения точности учета потребляемой электроэнергии

 

 

Перечень мероприятии по реализации подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
объектов наружного освещения" в Амурской области на период до 2014 года.

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-

энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

Всего,

2010-2014

Источники

финансирования

 

Мероприятия по энергосбережению в наружном освещении

тыс. руб.

8073

0

3068

5005

54417,7

17332

36088,2

997,5

51910

20019

30851

1040

55659,9

3329

19681

31481,7

1168,2

53362

3329

19755,5

30277,5

223422,6

6658

81787,5

131766,4

8210,7

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

 

Муниципальные образования

1.1

Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ, в т.ч.

тыс. руб.

125

125

1839

1246,5

592,5

940

305

635

918,9

155,7

763,2

 

 

Всего

МБ

ВБ

 

 

 

г.Тында

тыс. руб.

 

540

540

540

 

 

ВБ

 

 

 

г.Шимановск

тыс. руб.

 

638

 

 

 

 

МБ

 

 

 

Бурейский район

тыс. руб.

 

385

380

5

 

 

 

 

Всего

МБ

ВБ

 

 

 

Ивановский район

тыс. руб.

125

226

300

144

 

 

МБ

 

 

 

Архаринский район

тыс. руб.

 

50

2,5

47,5

100

5

95

234,9

11,7

223,2

 

 

Всего

МБ

ВБ

 

 

1.2

Замена светильников наружного освещения на светодиодные, в т.ч.

тыс. руб.

5948

943

5005

18379,7

11662

6717,7

18166

14349

3817

21651

3329

14011

4311

26694

3329

19755,5

3609,

 

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

 

 

 

г.Зея

тыс. руб.

 

 

2498

2375

123

 

 

 

Всего

ОБ

МБ

 

 

 

г.Райчихинск

тыс. руб.

 

575

575

575

 

 

МБ

 

 

 

г.Тында

 

 

9872

5788

4084

7860

5788

2072

7860

5788

2072

13708

11576

2132

 

Всего

ОБ

МБ

 

 

 

Белогорский район

тыс. руб.

 

 

 

6050

3329

2116

605

6050

3329

2116

605

 

Всего

ФБ

ОБ

МБ

 

 

 

злаговещенский р-н

тыс. руб.

 

385

 

 

 

 

МБ

 

 

 

Бурейский район

 

385

380

5

 

 

 

 

 

Всего

МБ

ВБ

 

 

 

Лимановский район

тыс. руб.

 

638

 

 

 

 

МБ

 

 

 

Михайловский район

тыс. руб.

 

180

180

180

 

 

МБ

 

 

 

Сковородинский район

тыс. руб.

300

300

300

300

300

 

МБ

 

 

 

Мазановский район

тыс. руб.

 

260

250

10

581

560

21

487

455

32

322

302,5

19,5

 

Всего

ОБ

МБ

 

 

 

Ромненский район

тыс. руб.

5263

263

5000

5920

5624

296

5922

5626

296

5949

5652

297

6064

5761

303

 

Всего

ОБ

МБ

 

 

 

Свободненский район

тыс. руб.

 

249,7

250

250

250

 

'МБ

 

 

1.3

Установка дополнительных приборов освещения, в т.ч.

тыс. руб.

2000

2160

2400

2650

2900

 

МБ

 

 

 

г.Белогорск

тыс. руб.

2000

2160

2400

2650

2900

 

МБ

 

 

1.4

Перевод сетей наружного освещения на СИП, в т.ч.

тыс. руб.

 

17400

5670

11325

405

17400

5670

11325

405

17400

5670

11325

405

10650

10650

 

Всего

ОБ

МБ

ВБ

 

 

 

г.Благовещенск

тыс. руб.

 

10650

10650

10650

10650

 

МБ

 

 

 

г. Тында

тыс. руб.

 

6750

5670

675

405

6750

5670

675

405

6750

5670

675

405

 

 

Всего

ОБ

МБ

ВБ

 

 

1.5

внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), в т.ч.

тыс. руб.

 

5539

5500

5500

5500

 

МБ

 

 

 

г.Благовещенск

тыс. руб.

 

5500

5500

5500

5500

 

МБ

 

 

 

Шимановский район

тыс. руб.

 

39

 

 

 

 

МБ

 

 

1.6

Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), в т.ч.

тыс. руб.

 

6250

6250

6250

6250

 

МБ

 

 

 

г.Благовещенск

тыс. руб.

 

6250

6250

6250

6250

 

МБ

 

 

1.7

Замена ламповых светофорных секций на светодиодные, в т.ч.

тыс. руб.

 

1514

1254

1290

1368

 

МБ

 

 

 

г.Благовещенск

тыс. руб.

 

1514

1254

1290

1368

 

МБ

 

 

1.8

Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения, в т.ч.

тыс. руб.

 

1336

 

 

 

 

МБ

 

 

 

г.Благовещенск

тыс. руб.

 

1336

 

 

 

 

МБ

 

 

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры

 

N

Наименование

мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый

экономико-

энергетический

эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

тыс.

руб.

337747,72

375

5072,807

331833,9

955662,9

106988,2

65059,45

776132,7

878842,4

85327,55

56719,65

731219,5

962351,6

65197,58

44019,68

853112,4

578524,5

45968,72

45132,44

477423,2

3789635

346964,7

325773,9

3078973,25

Всего

ОБ

МБ

ВБ

757927 тыс. руб. в год

 

1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

тыс.

руб.

32445,2

1331,707

31113,5

144798

7070

8812,4

128916

57010,8

150

3212,8

53648

63039

150

1003

61886

3104

960

2144

300397

7370

15319,91

277708

Всего

ОБ

МБ

ВБ

60109,472

тыс. руб. в год

 

1.1

Проведение энергетического аудита

тыс.

руб.

799,26

799,26

33946,4

750

8261,4

24935

20347,8

150

2762,8

17435

1003

1003

370

10

360

56466,46

900

12836,46

42730

Всего

ОБ

МБ

ВБ

11593,292

тыс. руб. в год

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области, ОМСУ

1.2

Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения

тыс.

руб.

90

 

 

 

 

90

МБ

18

тыс. руб.

в год

Органы местного самоуправления

1.3

Анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности

тыс.

руб.

45

 

 

 

 

45

МБ

9

тыс. руб.

в год

Органы местного самоуправления

1.4

Оценка аварийности и погерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях

тыс.

руб.

75

30

45

150

150

450

0

450

150

150

-

825

300

480

45

Всего

ОБ

МБ

ВБ

195

тыс. руб.

в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

1.6

Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива

тыс.

руб.

30535,947

367,447

30168,5

109802

6170

551

103081

35313

35313

61886

61886

1784

1784

239320,947

6170

918,447

232232,5

Всего

ОБ

МБ

ВБ

48294,18

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

1.7

Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии

тыс.

руб.

 

в пределах текущих расходов

 

 

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области, органы местного самоуправления

1.8

Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса

тыс.

руб.

900

900

900

 

950

3650

МБ

1080

тыс. руб. в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области, специализированные организации

2

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

тыс.

руб.

302337

3366,1

298971

788545

97693

54022

636831

816136

85160

53489

677488

880490

63998

41967

774526

553562

45277

43481

464804

3341071

292126,7

196323,8

2852620

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

697817,53

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.1

Разработка техникоэкономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования

тыс.

руб.

450

400

50

1365

1365

735

735

-

-

-

-

2550

2100

400

50

Всего

ОБ

МБ

ВБ

510

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.4

Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности

тыс.

руб.

-

200

200

6419

298

100

6021

950

47,5

902,5

-

7569

345,5

100

7123,5

Всего

ОБ

МБ

ВБ

1559,6

тыс. руб. в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области, органы местного самоуправления

2.5

УГодернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия

тыс.

руб.

41082

393

40689

19798

19798

9865,7

2681,9

7183,8

31821

2422,5

1650

27749

4786,7

654,7

1689,4

2442,6

107354,2

3077,2

6414,28.

97862,7

Всего

ОБ

МБ

ВБ

136154,64

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации

2.6

Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия

тыс.

руб.

101243

2108,1

99134

168363

47778

21963

98622

149392

13540

11644

124208

112056

8950

10336

92770

33384

4989,4

3871,7

24523

564437,7

75257,67

49922,7

439257,3

Всего

ОБ

МБ

ВБ

136154,64

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации

2.7

Знедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям

тыс.

руб.

39000

39000

102082,5

552

101530,5

1690

553

1137

869

609

260

955,9

706

249,9

144597,4

2420

142177,4

Всего

МБ

ВБ

28919,48

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.8

Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных

тыс.

руб.

130

130

3470

750

2720

3026,4

540

2486,4

2773

418

463

1870

280

280

9679,4

418

1753

7486,4

Всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1935,88

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.9

Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий

тыс.

руб.

-

5200

5200

5200

5200

20800

ОБ

4160

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.10

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции

тыс.

руб.

78218,418

78218,418

178029

29796

15814,7

132418,4

264087

36150

22408,71

205518,6

389394

38981

23722,56

326690,6

229155

29927

10982,64

188244,7

1138883

134864

72928

931090

Всего

ОБ

МБ

ВБ

256695,56

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.11

Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения

тыс.

руб.

-

15204,5

704,5

150

14350

12878

704,5

154

12019,5

30379,5

928,3

379,8

29070,4

10416,5

1871,5

1545

7000

68878,5

4208,8

2228,8

624439,9

Всего

ОБ

МБ

ВБ

13775,7

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.12

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения

тыс.

руб.

-

3367,2

139,8

489

2738,4

1037

90

439,2

508

427

50,55

50,55

325,9

93

93

4924,4

280,35

978,75

3665,3

Всего

ОБ

МБ

ВБ

3509,08

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.13

Внедрение частотнорегулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой

тыс.

руб.

29313

423

28890

34741

5275,2

5023,2

24442,6

8892,9

1560,55

1208,95

6123,4

3300,5

388,95

388,95

2522,6

707,5

707,5

76954,9

7224,7

7044,1

62686,1

Всего

ОБ

МБ

ВБ

12064,58

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.14

Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения

тыс.

руб.

-

7000

1050

1050

4900

7000

1050

1050

4900

7000

1050

1050

4900

-

21000

3150

3150

14700

Всего

ОБ

МБ

ВБ

4200

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.15

1роведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные, замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп

тыс.

руб.

1157,96

1157,96

30668

1205,738

1298,238

28164,28

29646

1044,87

1139,87

27461,06

35796,1

177,18

278,88

35340,04

29645,65

22400

7245,65

126913,8

2427,78

25116,99

99368,99

Всего

ОБ

МБ

ВБ

25933,312

тыс. руб. в год

Органы местного самоуправления, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.16

Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс.

руб.

885

885

12614

15

15

12584

12979

33

33

12913

13447

15

15

13417

16722

691,8

691,8

15338,4

56647

754,8

754,8

55137,4

Всего

ОБ

МБ

ВБ

11329,4

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.17

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

тыс.

руб.

 

1390

30

42,5

1317,5

450

30

42,5

377,5

450

30

42,5

377,5

 

2290

90

127,5

2072,5

Всего

ОБ

МБ

ВБ

458

тыс. руб. в год

Органы местного самоуправления

2.18

Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую и электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами

тыс.

руб.

 

300

300

70000

70000

80000

80000

100000

100000

250300

300

250000

Всего

МБ

ВБ

50060

тыс. руб. в год

Органы местного самоуправления

2.19

Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных теплоизоляционных материалов

 

 

796,2

39,8

756,4

750

37,5

712,5

 

 

1546,2

77,3

1468,9

Всего

МБ

ВБ

309,24

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.20

Зурение новых и капитальный ремонт водозаборных скважин, промывка скважин

тыс.

руб.

 

3665,7

450

660

2555,7

3750

450

487,5

2812,5

3750

450

487,5

2812,5

 

11165,7

1350

1635

8180,7

Всего

ОБ

МБ

ВБ

2233,14

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.21

Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок

тыс.

руб.

 

12

1,8

1,8

8,4

13

1,95

1,95

9,1

13,4

2,01

2,01

9,38

 

38,4

5,76

5,76

26,88

Всего

ОБ

МБ

ВБ

7,68

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области

2.22

Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ

тыс.

руб.

 

8

1,2

1,2

5,6

8,4

1,26

1,26

5,88

8,4

1,26

1,26

5,88

8,4

1,26

1,26

5,88

33,2

4,98

4,98

23,24

Всего

ОБ

МБ

ВБ

4,96

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.23

Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений

тыс.

руб.

 

23

3,45

3,45

16,1

26

3,9

3,9

18,2

26

3,9

3,9

18,2

 

75

11,25

11,25

52,5

Всего

ОБ

МБ

ВБ

15

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

2.24

Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием

тыс.

руб.

 

66

9,9

9,9

46,2

74

11,1

11,1

51,8

74

11,1

11,1

51,8

 

214

32,1

32,1

149,8

Всего

ОБ

МБ

ВБ

42,8

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

2.25

Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ)

тыс.

руб.

2890

33790

32420

39230

35900

144230

ВБ

28846

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

2.26

Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки

тыс.

руб.

1030

2690

2280

1550

1140

8690

ВБ

1738

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

2.27

Реконструкция ВЛ и КЛ

тыс.

руб.

 

 

18393

2759

2759

12875

 

850

127,5

127,5

595

19243

2886,5

2886,5

13470,1

Всего

ОБ

МБ

ВБ

3848,6

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации.

2.28

Реконструкция ЦРП, ЛЭП, ТП

тыс.

руб.

 

 

9916

1487,4

1487,4

6941,2

4099

614,85

614,85

2869,3

893

133,95

133,95

625,1

14908

2236,2

2236,2

10435,6

Всего

ОБ

МБ

ВБ

2981,6

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации

2.29

Установка энергосберегающих ламп

тыс.

руб.

1189,3

1189,3

1424,8

111,64

110,85

1202,3

1593,4

99,66

99,66

1394,1

1718

48

48

1622

2117

317,55

317,55

1481,9

8042,51

576,85

576,06

6889,6

Всего

1637,63

тыс. руб. в год

Органы местного самоуправления

2.30

Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий

тыс.

руб.

323,1

323,1

1049,8

157,47

157,47

734,86

878,7

131,81

131,81

615,09

527,8

79,17

79,17

369,46

492

73,8

73,8

344,4

3271,4

442,25

442,25

2386,91

Всего

ОБ

МБ

ВБ

654,28

тыс. руб. в год

Органы местного самоуправления

2.31

Проведение мероприятий по энергоаудиту системы, настройки и регулировки системы по данным энергоаудита

тыс.

руб.

280

42

42

196

 

 

 

 

280

42

42

196

Всего

ОБ

МБ

ВБ

56

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации

2.32

Доведение мероприятий по амене и ремонту запорной и регулирующей арматуры

тыс.

руб.

 

3865

1352,5

563,5

1949

3864

1352,5

562,5

1949

3117

1240

452

1425

1600

240

240

1120

12446

4185

1818

6443

Всего

ОБ

МБ

ВБ

2540,8

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности. Специализированные организации

2.33

Проведение мероприятий по внедрению инновационных технологий

тыс.

руб.

 

 

3363

504,45

504,45

2354,1

 

2900

435

435

2030

6263

939,45

939,45

4384,1

Всего

ОБ

МБ

ВБ

1252,6

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.34

Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения

тыс.

руб.

600

610

 

 

 

1210

ВБ

242

тыс. руб. в год

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области

2.35

Проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей, с организацией системы диспетчеризации тепловых, водопроводных и канализационных сетей и контроля энергопотребления

тыс.

руб.

 

 

 

1500

10000

11500

ВБ

2300

тыс. руб. в год

Органы местного самоуправления. Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.36

Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и конроля на всех этапах выраэотки, передачи и потребления ТЭР

тыс.

руб.

100

100

250

250

18893

2834

2834

13225

500

75

75

350

1350

202,5

202,5

945

21093

3111,5

3111,5

14870

Всего

ОБ

МБ

ВБ

4218,6

тыс. руб. в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.37

амена приборов учета на котельных на современные

тыс.

руб.

2634,2

2634,2

73549

1155,6

2004,6

70389

10184

470,7

1349,7

8363,3

4123

558,45

558,45

3006,1

417

62,55

62,55

291,9

90907,2

2247,3

3975,3

84684,5

Всего

ОБ

МБ

ВБ

18130,18

тыс. руб. в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области, Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.38

Капитальный ремонт водопровода

тыс.

руб.

 

4140

1740

2400

 

 

 

4140

1740

2400

Всего

МБ

ВБ

828

тыс. руб. в год

Специализированные организации

2.39

Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строительным нормам и правилам эксплуа тации

тыс.

руб.

1853

1853

 

 

 

3706

ВБ

741,2

тыс. руб. в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области, органы местного самоуправления

2.40

Ремонт скважины, ремонт водоразборных колонок

тыс.

руб.

 

500

4500

 

 

5000

ВБ

1000

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.41

Установка аквавайзера

тыс.

руб.

 

40

 

42

 

82

ВБ

16,4

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

2.42

5емонт канализационных коллекторов, промывка водопроводных коллекторов

тыс.

руб.

 

430

 

 

 

430

ВБ

86

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-тельности

2.43

Установка энергосберегающих ламп, установка приборов учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка приборов учета холодной воды.

тыс.

руб.

 

10000

10000

9769,2

 

29769,2

ВБ

5953,84

тыс. руб. в год

Органы местного самоуправления, министерство экономического развития промышленности, и транспорта области, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области

2.44

Замена оборудования с завышенной мощностью

тыс.

руб.

 

4100

3049,1

 

 

7149,1

ВБ

1429,818

тыс. руб. в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деягельности

2.45

Производство котлов малой мощности (0,5-2,0 Гкал/час)

тыс.

руб.

 

20000

20000

20000

 

60000

ВБ

2000

тыс. руб. в год

Специализированные организации

2.46

Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения

тыс.

руб.

 

8470

2644

 

 

11113,95

ВБ

2222,79

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

2.47

Мероприятия по водоподгоговке в системах водоснабжения

тыс,

руб.

 

4300

8200

2400

 

14900

ВБ

2980

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

2.48

Мероприятия по водоподгоговке на котельных

тыс.

руб.

 

1100

1100

1100

 

3300

ВБ

660

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

2.49

Разработка проекта ПДВ для котельных

тыс.

руб.

 

5550,8

 

 

 

5550,8

ВБ

1110,15

тыс. руб. в год

Проектные организации

2.50

Мероприятия по энергосбережению в системе водоотведения

тыс.

руб.

 

16469

1890

1281,4

13298

70589

14256

1222

55111

67102

2254,8

647,2

64200

64548

348

64200

218708

18749

3150,6

196808,55

Всего

ОБ

МБ

ВБ

43741,59

тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности. Специализированные организации

2.51

Режимная наладка тепловых сетей

тыс.

руб.

 

6000

6000

6350

350

6000

6000

6000

 

18350

350

18000

Всего

ОБ

ВБ

3670

тыс. руб. в год

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

 

Приложение N 6
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Паспорта подпрограмм

 

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год"

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год" (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31 -пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Государственный заказчик Подпрограммы

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Основные разработчики Подпрограммы

Амурский государственный университет,

Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Цели Подпрограммы

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области; оптимизация затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов;

снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере

Задачи Подпрограммы

Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.

Обеспечение учета использования энергетических ресурсов.

Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению.

Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды.

Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.

Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

1) снижение энергоемкости ВРП;

2) снижение потерь ' энергоресурсов при транспортировке и потреблении на 15 %;

3) 100% уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями;

4) сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза

Основные мероприятия Подпрограммы

Рациональное энергопотребление; отказ от неэффективного энергооборудования;

использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учета при строительстве бюджетных объектов;

разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления;

оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

перевод котельных на экономичные виды топлива; модернизация и капитальный ремонт котлов; внедрение автономных источников теплоснабжения; замена трубопроводов тепловых сетей на

энергоэффективные;

выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;

модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения

Сроки реализации Подпрограммы

2010-2014 гг.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1878,1356 тыс. руб., в том числе:

федеральные средства - 5614,49 тыс. руб.; бюджет Амурской области - 1008449 тыс. руб.;

бюджеты муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) - 375600,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Подпрограммы) - 488471,3 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетных учреждениях;

экономия по всем видам энергоресурсов на 15%; развитие рынка энергосервисных услуг;

снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;

экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год;

повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;

увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 %

Контроль исполнения Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде" на 2010-2014 годы

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Цели:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в жилищном фонде. Активное вовлечение населения в энергосбережение, в рынок энергосервисных услуг. Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. Стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды. Задачи: Применение энергоэффективного оборудования и технологий. Модернизация систем освещения и отопления. Автоматизация потребления тепловой энергии. Организация энергетического обследования жилого фонда. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. Снижение нерационального потребления электрической и тепловой энергии, воды

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий; изменение удельного расхода горячей воды в жилых зданиях; изменение удельного расхода электрической энергии в жилых зданиях

Основные мероприятия Подпрограммы

Проведение энергетического аудита и мониторинга. Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Модернизация и обновление жилищного фонда. Установка узлов и приборов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов. Модернизация и установка индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий. Улучшение теплотехнических характеристик зданий. Внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп. Установка устройств компенсации реактивной мощности. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы -871,323 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета 184,713 млн. руб.; средства местного бюджета 179,34 млн. рублей;

внебюджетные средства - 507,27 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Экономия по всем видам энергоресурсов не менее чем на 15 %. Развитие рынка энергосервисных услуг. 100%-е оснащение приборами учета потребления энергоресурсов

Контроль исполнения Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Паспорт Подпрограмм
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"
и "Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве
и передаче в системах коммунальной инфраструктуры" на 2010-2014 годы

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры"; подпрограмма "Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограммы)

Основания для разработки Подпрограмм

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограмм

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограмм

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограмм

Цели:

снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов; стабилизация и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию при одновременном повышении надежности и качества услуг по теплоснабжению за счет снижения затратной части топливной составляющей себестоимости тепловой энергии путем замещения жидкого топлива (мазута) твердым (углем) и замены физически изношенного оборудования; расширение имеющихся мощностей котельных с возможностью подключения дополнительных потребителей.

Задачи:

обеспечение устойчивого снижения энергоемкости и теплоемкости ВРП; обеспечение 100%-го учета энергетических ресурсов; внедрение современных технологий по энергосбережению; снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды; снижение затратной части на оплату топливно-энергетических ресурсов; сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии; замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии на ТЭЦ; изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; изменение удельного расхода топлива на производство горячей воды; динамика сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при ее передаче; динамика сокращения объема потерь воды при ее передаче; динамика количества используемых объектов (в том числе доли в общем количестве объектов) с высокой энергетической эффективностью (в том числе относящихся к высоким классам энергетической эффективности); динамика использования в системах коммунальной инфраструктуры (в том числе доли) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии

Основные мероприятия Подпрограмм

Аудит на объектах коммунальной инфраструктуры; перевод котельных на экономичные виды топлива; внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения; строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды; выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения; проведение ремо.нтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения; модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий; оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов; обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.); сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов

Сроки и этапы реализации Подпрограмм

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Подпрограмм составляет 3641467,91 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет- 299496,7 тыс. руб.;

местный бюджет- 211643,71 тыс. руб.;

внебюджетные средства-3130327,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограмм

Снижение потребления топлива (угля); снижение потребления жидкого топлива (мазут); снижение потребления воды; снижение потерь энергетических ресурсов не менее чем на 15%; снижение энергоемкости топливно-энергетических ресурсов на 40% в 2020 году по отношению к 2007 году

Контроль исполнения Подпрограмм

Контроль исполнения Подпрограмм осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в зданиях (строениях) и сооружениях" на 2010-2014 годы

 

Под определение "здания (строения), сооружения" в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

снижение эксплуатационных затрат на обслуживание зданий (строений), сооружений; экономия электрической и тепловой энергии; снижение расхода воды; создание комфортных условий для работы либо проживания; контроль качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации на основании энергетических паспортов; энергетическая классификация объектов в соответствии с федеральными и территориальными нормами по тепловой защите; систематическая популяризация новых принципов проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

Задачи Подпрограммы:

классификация зданий по энергетической эффективности; внедрение системного энергетического принципа нормирования теплозащиты по удельному показателю энергопотребления на отопление и вентиляцию; составление либо корректировка энергетических паспортов существующих объектов; разработка энергетических паспортов проектируемых и строящихся зданий (строений) и сооружений; использование энергетических паспортов как средства контроля качества проектирования и эксплуатации зданий; стимулирование применения энергоэффективных строительных технологий

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Динамика сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при ее передаче; динамика сокращения объема потерь воды при ее передаче

Основные мероприятия Подпрограммы

Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий строений), сооружений, в том числе их эанжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Повышение тепловой защиты зданий (строений), сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях (строениях), сооружениях.

Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями (строениями), сооружениями.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.

Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей

Срок реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 571,311 млн. руб.,

в том числе: средства областного бюджета - 85,704 млн. рублей; средства местного бюджета - 85,704 млн. рублей; внебюджетные средства - 399,903 млн. рублей.

Контроль исполнения Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, * промышленности и транспорта Амурской области

 

Паспорт подпрограммы
"Оснащение и осуществление расчетов за потребленные,
переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием
приборов учета" на 2010-2014 годы

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи

Сокращение расходов областного бюджета на оплату за

Подпрограммы

потребляемые ТЭР. Организация приборного учета потребляемых ТЭР. Установка приборов учета ТЭР

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2010-2012 годы в один этап

Объемы и источники финансирования

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на весь срок реализации 609,180 млн. руб. (из них 39,4097 млн. руб. финансируется по адресной программе). Детализация финансирования будет производиться на каждый планируемый год

Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на транспорте" на 2010-2014 годы

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Цели:

Сокращение энергопотребления на транспорте. Задачи: перевод транспортных средств на более экономичные виды топлива установка систем учета и контроля расхода ГСМ

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Основные мероприятия

Совершенствование информационной базы и качества сбора данных. Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта. Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного). Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного). Ужесточение стандартов эффективности использования топлива и стандартов эмиссии. Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей. Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей

Объемы и источники финансирования

Общий объем: 3622 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные средства: 3622 тыс. рублей

Контроль исполнения Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности" на 2010-2014 годы

 

Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).

Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.

Тарифы - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).

Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:

- производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);

- передача электрической энергии по территориальным сетям;

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии;

- передача электрической энергии по ЕНЭС;

- оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, эасположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

анализ качества предоставляемых услуг электро-, тепло-и водоснабжения; внедрение энергосберегающих технологий и оборудования; оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; оптимизация режимов работы энергоисточников. Задачи Подпрограммы: модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии; модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии;

модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии; внедрение автоматизированной системы управления сетями электро-, тепло- и водоснабжения

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

1) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

2) динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

3) динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

4) динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;

5) динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при подъеме воды;

6) динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

Основные мероприятия Подпрограммы

Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; внедрение энергосберегающих технологий; сокращение потерь электрической и тепловой энергии при передаче и распределении; сокращение потерь воды при ее передаче (транспортировке); сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии, распределении электрической энергии

Срок реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1232,653 млн. рублей, в том числе: местный бюджет - 54,413 млн. рублей; внебюджетные средства - 1178,240 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Экономия по всем видам энергоресурсов на 15 %; суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу; развитие рынка энергосервисных услуг; обеспечение ежегодного снижения энергоемкости валового регионального продукта на 3% (на 40% к 2020 году); снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов

Контроль исполнения Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

 

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

снижение коммерческих потерь электроэнергии в сетях электроснабжающих организаций (ЭСО), к которым подключены сети электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан; выдача технических условий и договоров на присоединение объектов. Задачи Подпрограммы: оценка износа сетей электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан; выявление бесхозных сетей электроснабжения; электрификации садоводческих и огороднических дачных объединений; установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и электрической сети садоводческих и огороднических дачных объединений

Основные мероприятия Подпрограммы

Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии

Срок реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 19,073 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 2,861 млн. рублей; средства местного бюджета- 2,861 млн. рублей; внебюджетные средства - 13,351 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты

Снижение потерь электроэнергии. Повышения точности учета потребляемой электроэнергии

Контроль выполнения подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.

 

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
объектов наружного освещения" на 2010-2014 годы

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения" на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности".

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 N 31-пр "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок при одновременном повышении уровня освещенности улиц;

обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения;

экономия электроэнергии на наружное освещение;

создание комфортных условий проживания;

обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток;

улучшение эстетического облика улиц, магистралей, площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и образования.

Задачи Подпрограммы:

обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света;

внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности;

применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов;

сокращение потерь электроэнергии;

автоматизиция системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии;

развитие сетей наружного освещения минимальном росте энергопотребления; улучшение экологической обстановки

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Снижение потерь электроэнергии; снижение удельного расхода электроэнергии

Основные мероприятия Подпрограммы

Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов: замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные; замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения; замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ; замена светильников наружного освещения на светодиодные; установка дополнительных приборов освещения; перевод сетей наружного освещения на СИП; внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА); внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО); замена ламповых светофорных секций на светодиодные; замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения

Срок реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 223,422 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета- 6,658 млн. рублей; средства областного бюджета - 76,787 млн. рублей; средства местного бюджета - 131,766 млн. рублей; внебюджетные средства - 8,211 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Суммарная экономия электрической энергии на 15% от объема потребления; улучшение экологической обстановки

Контроль исполнения Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.

 

Приложение N 7
к Программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года

 

Объемы и источники финансирования мероприятий

 

N

Наименование мероприятий

Единица

измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники

финансирования

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности

 

Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

530

890

440

890

2750

Областной бюджет

206

761

495

705

230

2397

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

 

Итого

 

206

1291

1385

1145

1120

5147

 

II. Блок мероприятий по видам деятельности

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

тыс. руб.

0

12885

13036,25

2129,25

2448,75

30499,25

Федеральные средства

0

52753,67

25928,07

17170,23

2448,75

98300,72

Областной бюджет

1625,1

46545,72

23320,07

17687,23

2895,75

92073,87

Местный бюджет

8740,1

309128,92

36140,22

26609,24

11708,75

392327,23

Внебюджетные средства

 

Итого

 

10365,2

421313,31

98424,61

63595,95

19502

613201,07

 

1.2

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

 

0

2474,5

3402

4930,5

5194

16001

Федеральные средства

0

54841,41

50050,19

49802,34

30018,88

184712,82

Областной бюджет

1181,66

49310,23

49946,98

49593,92

29307,43

179340,22

Местный бюджет

1536,5

130610,26

133213,99

132468,51

109441,18

507270,44

Внебюджетные средства

 

Итого

 

2718,16

237236,4

236613,16

236795,27

173961,49

887324,48

 

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

2.1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

7070

150

150

0

7370

Областной бюджет

1331,707

8812,4

3212,8

1003

960

15319,91

Местный бюджет

31113,5

128916

53648

61886

2144

277707,5

Внебюджетные средства

 

Итого

 

32445,21

144798,4

57010,8

63039

3104

300397,4

 

2.2

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры

 

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

97692,69

85159,55

63997,58

45276,92

292126,7

Областной бюджет

3366,1

54021,5

53488,85

41966,68

43480,64

196323,8

Местный бюджет

298970,4

636830,8

677487,5

774526,4

464805,1

2852620

Внебюджетные средства

 

Итого

 

302336,5

788545

816135,9

880490,7

553562,7

3341071

 

3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций.

Мероприятия по иным определенным исполнительным органом государственной власти Амурской области, органами местного самоуправления вопросам.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях, в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

3.1

Организационные мероприятия по вышеперечисленным Подпрограммам

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

1256,985

3066,201

4771,26

2830,54

286,17

12211,161

Областной бюджет

1256,985

3066,201

4771,26

2830,54

286,17

12211,161

Местный бюджет

5865,93

14308,938

22265,88

13209,21

1335,46

56985,41

Внебюджетные средства

 

Итого

 

8379,9

20441,34

31808,4

18870,29

1907,8

81407,732

 

3.2

Технические и технологические мероприятия по вышеперечисленным Подпрограммам

 

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

1256,985

22216,258

18889,683

17960,971

15386,316

75710,21

Областной бюджет

1256,985

22216,258

18889,683

17960,971

15386,316

75710,21

Местный бюджет

5865,93

103675,87

88151,854

83817,865

71802,806

353314,3

Внебюджетные средства

 

Итого

 

8379,9

148108,39

125931,2

119739,81

102575,44

504734,72

 

4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергегических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов

 

Организационные, технические и технологические мероприятия по Подпрограмме

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

11632,88

17517,66

25262,72

0

0

54413,26

Местный бюджет

133023,18

616663,5

175290,22

252602,76

660,11

1178240

Внебюджетные средства

 

Итого

 

144656,06

634181,16

200552,9

252602,76

660,11

1232653,26

 

5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии

 

Организационные, технические и технологические мероприятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

51733,3

56041,3

56821,3

5432,.3

218917,2

Внебюджетные средства

 

Итого

 

0

51733,3

56041,3

56821,3

5432,.3

218917,2

 

6. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива

 

Организационные, технические и технологические мероприятия по Подпрограмме

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1107

821

295

425

974

3622

Внебюджетные средства

 

Итого

 

1107

821

295

425

974

3622

 

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

 

Организационные, технические и технологические мероприятия по Подпрограмме

тыс. руб.

0

2561

2255,09

341,7

356,7

5514,49

Федеральные средства

238682,5

246836,5

288635,3

134679

99615,94

1008449

Областной бюджет

24749,92

85567,54

77253,92

114579

73450,46

375600,8

Местный бюджет

35137

150541,2

103595,9

70993,28

128203,9

488471,3

Внебюджетные

 

Итого

 

298569,4

485506,24

471740,2

320592,98

301627

1878035,6

 

8. Мероприятия по реализации Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения" в городах Амурской области на период до 2014 года.

 

Организационные, технические и технологические мероприятия по Подпрограмме

тыс. руб.

0

0

0

3329

3329

6658

Федеральные средства

0

17332

20019

19681

19755,5

76787,5

Областной бюджет

3068

36088,2

30851

31481,7

30277,5

131766,4

Местный бюджет

5005

997,5

1040

1168,2

0

8210,7

Внебюджетные источники

 

Итого

 

8073

54417,7

51910

55659,9

53362

223422,6

 

 

Итого по Подпрограммам и блокам

 

0

17920,5

18693,34

10730,45

11328,45

58672,74

Федеральные средства

241196,5

502338,7

494493,1

306711,7

213678,5

1758418,5

Областной бюджет

49675,34

323906,7

287492,3

277808

196274,3

1135156,64

Местный бюджет

526364,5

2144227

1347169,864

1474527,76

845396,6

6337685,724

Внебюджетные источники

 

Всего

тыс. руб.

817236^4

2988392,9

2147848,604

2069777,91

1266677,85

9289933,604

 

 

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Утверждена областная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период до 2020 года, целями которой являются:

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионе;

- реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки;

- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов;

- снижение затрат на потребление электро- и теплоэнергии, воды в социальной сфере и ЖКХ, включая население области;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.

Заказчиком Программы является Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области.

Установлено, что реализация Программы будет осуществляться в два этапа: 1-й этап - 2010 - 2014 годы, 2-й этап - 2015 - 2020 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем запланированных финансовых ресурсов необходимых на ее реализацию утвержден в сумме 9289,94 млн. рублей.

 

 

Постановление Правительства Амурской области от 30 августа 2010 г. N 471 "Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года"

 

Текст постановления опубликован в газете "Амурская правда" от 28 сентября 2010 г. N 178, от 11 ноября 2010 г. N 207

 

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

 

Постановление Правительства Амурской области от 17 декабря 2013 г. N 645

 

Постановление Правительства Амурской области от 13 ноября 2013 г. N 557

 

Постановление Правительства Амурской области от 23 октября 2013 г. N 511

 

Постановление Правительства Амурской области от 22 марта 2013 г. N 117

 

Постановление Правительства Амурской области от 27 февраля 2013 г. N 75

 

Постановление Правительства Амурской области от 20 сентября 2012 г. N 500

 

Постановление Правительства Амурской области от 1 декабря 2011 г. N 843

 

Постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 618-а

 

Постановление Правительства Амурской области от 24 августа 2011 г. N 540

 

Постановление Правительства Амурской области от 26 ноября 2010 г. N 671