20 марта, 26 ноября, 29 декабря 2014 г., 29 января, 17 июля, 23 октября 2015 г., 15, 18 марта 2016 г.
В целях повышения эффективности управления сферами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.Н. Кобылкин |
Государственная программа
Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 г. N 1144-П)
20 марта, 26 ноября, 29 декабря 2014 г., 29 января, 17 июля, 23 октября 2015 г., 15, 18 марта 2016 г.
См. Детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" на 2015 год, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 г. N 70-П)
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в паспорт настоящей Программы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Паспорт государственной программы
Ответственный исполнитель Государственной программы |
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
Соисполнители Государственной программы |
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа; департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
Участники Государственной программы |
нет |
|
Цели Государственной программы |
1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
|
Задачи Государственной программы |
1) снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов; 2) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека; 3) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий; 4) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса; 5) достижение баланса экономических интересов субъектов естественных монополий и потребителей топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных и социальных услуг; 6) сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда |
|
Сроки реализации Государственной программы |
2014 - 2020 годы |
|
Показатели Государственной программы |
1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа; 2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе; 4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; 5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
|
Подпрограммы |
- подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; - подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"; - подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"; - подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг"; - подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи"; - подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
|
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 70 251 391 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 70 251 391* (в том числе средства федерального бюджета - 36 139) |
Объем внебюджетных средств - 8 071 050 |
2014 год - 12 896 073 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
12 896 073 (в том числе средства федерального бюджета - 12 607) |
1 535 990 |
2015 год - 13 151 077 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
13 151 077 (в том числе средства федерального бюджета - 23 532) |
1 098 039 |
2016 год - 12 063 690 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
12 063 690 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
1 027 366 |
2017 год - 8 253 627 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
8 253 627 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
1 029 821 |
2018 год - 7 962 308 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
7 962 308 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
1 081 104 |
2019 год - 7 962 308 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
7 962 308 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
1 123 365 |
2020 год - 7 962 308 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
7 962 308 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
1 175 365 |
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете | ||
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа: 1) энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году - 12,85 кг у.т./тыс. руб.; 2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года; 3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе - не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 - 2020 годов; 4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году; 5) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году |
I. Характеристика и основные направления развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе
1.1. Общие положения
Главные ориентиры социально-экономического развития Ямала в целом совпадают с планами Правительства Российской Федерации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, развитию энергетики, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, в том числе обеспечению комплексного социально-экономического развития Арктической зоны России, ее приморских территорий и прибрежных акваторий. Это инновационная модернизация экономики и устойчивый экономический рост, обеспечение национальной безопасности и личной защищённости местного населения, укрепление роли и места Арктики в экономике Российской Федерации. Данные планы отражены в документах стратегического планирования, в том числе:
- В Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839, а также Плане мероприятий по реализации данной Стратегии, утвержденном распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 августа 2012 года N 466-РП;
- в Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2016 годы, утвержденной Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года N 148-ЗАО;
- в Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года N 1757-р и соответствующем Плане мероприятий по реализации данной Стратегии, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года N 619-р;
- в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р;
- в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года N 511-р;
- в Экологической доктрине Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 года N 1225-р;
- в Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р;
- в комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 14 августа 2013 года N 298;
- в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 года N Пр-1969 и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации;
- в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.
Существующее социально-экономическое положение автономного округа достаточно стабильно. Внушительный ресурсный и человеческий потенциал сохранят устойчивость региона даже при инерционном сценарии развития. Тем не менее, темпы социально-экономического развития способны вырасти, если стимулировать эффективное использование региональных преимуществ и планомерно заниматься решением проблем, снижающих качество жизни населения в условиях Крайнего Севера. Выбор активного (инновационного) сценария развития региона отвечает прогрессивным планам государства, согласуется с ожиданиями населения и целями делового сообщества. Поэтому за основу стратегического планирования принят активный сценарий развития.
Стратегия социально-экономического развития автономного округа представляет собой сбалансированный сценарий развития региона, направленный на улучшение качества жизни населения и повышение устойчивости экономики автономного округа.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению являются одним из важнейших направлений социально-экономического развития региона, приоритетность данных направлений закреплена в выше указанных документах стратегического планирования.
1.2. Инструменты для реализации Государственной программы
1. Схема и программа развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа;
2. Генеральная схема газоснабжения Ямало-Ненецкого автономного округа;
3. Программа газификации Ямало-Ненецкого автономного округа;
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П в пункт 4 подраздела 1.2 настоящей Программы внесены изменения
4. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа;
5. Схемы теплоснабжения поселений и городских округов Ямало-Ненецкого автономного округа;
6. Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Ямало-Ненецкого автономного округа;
7. Мониторинг целевых индикаторов и показателей, в том числе по данным статистических наблюдений, для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Государственной программе, так и по ее отдельным блокам;
8. Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для энергоемких видов деятельности за счет предоставления государственных гарантий Ямало-Ненецкого автономного округа по кредитам на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, привлекаемым организациями, отобранными в порядке, установленном Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа;
9. Стимулирование реализации типовых проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов, используемых преимущественно в рамках муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
10. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ в предусмотренных Государственной программой сферах деятельности;
11. Финансирование образовательной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
12. Финансирование информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая создание государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П в подраздел 1.3 раздела 1 настоящей Программы внесены изменения
1.3. Принятые сокращения
- ЯНАО, автономный округ - Ямало-Ненецкий автономный округ;
- ДТПЭиЖКК ЯНАО - департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;
- абзац третий утратил силу;
См. текст абзаца третьего подраздела 1.3
- ДГЖН ЯНАО - департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа;
- ДСиЖП ЯНАО - департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
- ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" - государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений";
- ОМС - орган (-ы) местного самоуправления;
- МО - муниципальное (-ые) образование (-я), муниципалитет (-ы);
- МКД - многоквартирный (-е) дом (-а).
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П в раздел II настоящей Программы внесены изменения
II. Структура Государственной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития автономного округа к числу важнейших стратегических инициатив относятся:
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- развитие энергетики и коммунального комплекса;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач Государственной программой предусмотрена реализация пяти подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" направлена на достижение стратегической инициативы: энергосбережение, повышение энергетической эффективности экономики автономного округа.
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и коммунального комплекса" направлена на достижение следующих стратегических инициатив: совершенствование деятельности естественных монополий в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" направлена на достижение стратегической инициативы: улучшение условий проживания граждан в результате проведения капитального ремонта многоквартирных домов, осуществление контроля за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе за счет обеспечения совершенствования административных процедур и эффективной деятельности ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль".
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" направлена на достижение стратегической инициативы: осуществление контроля за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг.
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи".
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" направлена на достижение целей и задач Государственной программы за счет обеспечения совершенствования административных процедур и эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти в соответствии с установленными функциями и полномочиями:
- ДТПЭиЖКК ЯНАО,
- абзац тринадцатый утратил силу,
См. текст абзаца тринадцатого раздела II
- ДГЖН ЯНАО.
Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса и в максимальной степени способствуют достижению целей и конечных результатов Государственной программы.
Состав и структура подпрограмм, включенных в Государственную программу, имеют четкую отраслевую направленность и обусловлены стратегическими инициативами развития энергетики, жилищно-коммунального комплекса автономного округа, а также разграничением полномочий между исполнительными органами государственной власти автономного округа, осуществляющих реализацию государственной политики в рамках настоящей Государственной программы.
Затраты на реализацию подпрограмм Государственной программы приведены в таблице 1 и таблице 2.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в таблицу 1 настоящей Программы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Таблица 1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Государственной программы
N п/п |
Источник финансирования, наименование подпрограмм |
Всего на 2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Средства окружного бюджета*(1), в том числе по мероприятиям |
70 251 391 |
12896073 |
13151077 |
12 063 690 |
8253627 |
7962308 |
7962308 |
7962308 |
2. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
64 085 970 |
11777820 |
12318431 |
11 180 920 |
7420689 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
4. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
3088305 |
603740 |
344565 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
5. |
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" |
576 020 |
85682 |
83476 |
83 810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
6. |
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи*(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
2 501 096 |
428831 |
404605 |
370 960 |
324175 |
324175 |
324175 |
324175 |
8. |
Средства местных бюджетов*(2), из них |
3261107 |
173865 |
173373 |
582799 |
551796 |
638828 |
511058 |
629388 |
9. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
3004959 |
106191 |
131896 |
550958 |
523007 |
610039 |
482269 |
600599 |
10. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
256148 |
67674 |
41477 |
31841 |
28789 |
28789 |
28789 |
28789 |
11. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*(3), из них |
8071050 |
1535990 |
1098039 |
1027366 |
1029821 |
1081104 |
1123365 |
1175365 |
13. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
2236522 |
776710 |
362226 |
252345 |
210350 |
209290 |
208087 |
217514 |
14. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
4973252 |
653574 |
651177 |
675271 |
703632 |
738814 |
763933 |
786851 |
15. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения |
861276 |
105706 |
84636 |
99750 |
115839 |
133000 |
151345 |
171000 |
|
качественными жилищно-коммунальными услугами"*(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
*(1) Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(2) Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*(3) Финансирование Государственной программы из внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
*(4) Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
*(5) Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П таблица 2 настоящей Программы изложена в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Таблица 2
Структура Государственной программы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Государственная программа - всего |
70251391 |
12896073 |
13151077 |
12063690 |
8253627 |
7962308 |
7962308 |
7962308 |
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) - всего |
63081104 |
11126258 |
11681329 |
10895305 |
7344553 |
7344553 |
7344553 |
7344553 |
3. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) - всего |
2680574 |
948721 |
910955 |
529579 |
291319 |
|
|
|
4. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) - всего |
4489713 |
821094 |
558793 |
638806 |
617755 |
617755 |
617755 |
617755 |
5. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - всего |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" - всего |
64085970 |
11777820 |
12318431 |
11180920 |
7420689 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
8. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
61405396 |
10829099 |
11407476 |
10651341 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
9. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) |
2680574 |
948721 |
910955 |
529579 |
291319 |
|
|
|
10. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" - всего |
3088305 |
603740 |
344565 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
11. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель) |
3088305 |
603740 |
344565 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
12. |
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" - всего |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
13. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель) |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
14. |
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи" - всего |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" - всего |
2501096 |
428831 |
404605 |
370960 |
324175 |
324175 |
324175 |
324175 |
17. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
1675708 |
297159 |
273853 |
243964 |
215183 |
215183 |
215183 |
215183 |
18. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) |
825388 |
131672 |
130752 |
126996 |
108992 |
108992 |
108992 |
108992 |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 г. N 200-П в раздел II настоящей Программы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
III. Показатели Государственной программы
Перечень целевых показателей содержится в таблице приложения N 1 к Государственной программе
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П в таблицу 3 раздела III настоящей Программы внесены изменения
Таблица 3
Методика
расчета целевых показателей Государственной программы
N п/п |
Наименование целевых показателей и индикаторов |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Индикаторы расчета целевых показателей / Источник получения значений индикаторов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) |
кг у.т./тыс. руб. |
Определяется как отношение объема валового потребления топливно-энергетических ресурсов на все производственные и непроизводственные нужды к величине внутреннего регионального продукта по формуле ВРП умноженной на индекс ВРП в расчетном году по отношению к предыдущему году по формуле: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
- внутренне потребление энергии (тыс. т у.т.) (энергоемкость производства продукции: показатель потребления энергии и/или топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы); - внутренний региональный продукт расчетного года (млрд. рублей); - индекс ВРП в расчетном году по отношению к предыдущему году; - произведение индексов ВВП, где п - период изменения энергоемкости (в годах). Показатель энергоемкости ВРП принимается по данным Федеральной службы государственной статистики |
2 |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
% |
Определяется как отношение объема заемных средств в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к общему объему капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - объем заемных средств в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод принимается по данным организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; (руб.) - общий объем капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод принимается по данным, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО и ДСиЖП ЯНАО |
3 |
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе |
% |
Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - совокупная плата граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц; (руб./чел. в месяц) - среднедушевой доход населения |
4 |
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети |
% |
рассчитывается как разность долей проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в общем количестве исследованных проб по санитарно-химическим показателям предшествующего и текущего года, умноженная на 100: Значение показателя большее или равное нулю является положительной динамикой |
(ед.) - количество проб по санитарно-химическим показателям, не соответствующих гигиеническим нормативам в i-ом году, принимается по данным гр. 9 стр. 4 р. 1 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденной приказом Росстата от 20 ноября 2014 года N 673; (ед.) - общее количество исследованных проб по санитарно-химическим показателям в i-ом году принимается по данным гр. 8 стр. 4 р. 1 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденной приказом Росстата от 20 ноября 2014 года N 673 |
5 |
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
% |
рассчитывается как разность долей сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, текущего и предшествующего года, умноженная на 100: Значение показателя большее или равное нулю является положительной динамикой |
() - объем сточных вод, очищенных до нормативных значений в i-ом году, принимается по данным стр. 32 раздела II годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной приказом Росстата от 17 июля 2015 года N 327; () - объем сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения в i-ом году, принимается по данным стр. 24 раздела II годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной приказом Росстата от 17 июля 2015 года N 327 |
6 |
Информация об изменениях:См. текст пункта 6 |
|
|
|
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П в раздел IV настоящей Программы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривается в рамках подпрограмм 2 и 3.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П настоящая Программа дополнена разделом V
V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Улучшение показателей социально-экономического развития автономного округа:
- снижение энергоёмкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, на 3,5 процента к 2020 году;
- увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
- доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе - не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 - 2020 годов;
- снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;
- абзац седьмой утратил силу.
См. текст абзаца седьмого раздела V
Подпрограммы Государственной программы
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 г. N 200-П в настоящую Подпрограмму внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П паспорт настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
|
Соисполнитель Подпрограммы 1 |
нет |
|
Участник Государственной программы |
нет |
|
Цель Подпрограммы 1 |
снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов |
|
Задача Подпрограммы 1 |
создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов |
|
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
2014 - 2020 годы |
|
Показатели Подпрограммы 1 |
1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
Мероприятия Подпрограммы 1 |
основные мероприятия отсутствуют |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы: 1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения | ||
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат); 2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат); 3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат) | ||
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 0 |
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 0* |
Объем внебюджетных средств - 2236522 |
2014 год - 0 |
0 |
776710 |
2015 год - 0 |
0 |
362226 |
2016 год - 0 |
0 |
252345 |
2017 год - 0 |
0 |
210350 |
2018 год - 0 |
0 |
209290 |
2019 год - 0 |
0 |
208087 |
2020 год - 0 |
0 |
217514 |
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете | ||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 *(1) |
снижение энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году на 3,5 процента по отношению к 2007 году |
----------------------
*(1) Подпрограмма 1 разработана с учетом результатов реализации окружной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года N 92-П.
I. Характеристика, основные проблемы государственного регулирования отношений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и пути их решения
1.1. Общие положения
Повышение энергоэффективности признано первым приоритетом и системообразующим проектом модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации. Необходимо сосредоточиться на решении абсолютно конкретных задач в конкретные сроки. Важнейшей из них является сформулированная в Указе Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" задача снижения энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году.
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение повышения финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Энергоемкость внутреннего валового продукта является одной из ключевых характеристик экономики. Президентом Российской Федерации поставлена задача развития экономики страны, основным параметром оценки результативности которой, является снижение энергоемкости внутреннего валового продукта (далее - ВВП).
Энергоемкость валового регионального продукта в автономном округе (далее - ВРП ЯНАО) практически в два раза ниже относительно среднего уровня в целом по стране и за последние три года имеет тенденцию к снижению.
(т у.т./тыс. рублей)
Наименование индикатора |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Прогноз 2012 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Энергоемкость ВРП |
|
|
21,42 |
16,83 |
14,84 |
14,5 |
По сравнению с другими субъектами Российской Федерации автономный округ по уровню валового регионального продукта на душу населения занимает третье место, уступая по этому показателю только Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
Отраслевая структура ВРП ЯНАО за период 2009 - 2012 годы, %
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
прогноз 2012 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Валовой региональный продукт |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
0,19 |
0,18 |
0,20 |
0,20 |
рыболовство, рыбоводство |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
добыча полезных ископаемых |
47,77 |
48,28 |
48,3 |
48,00 |
обрабатывающие производства |
1,53 |
1,34 |
1,10 |
1,10 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
3,06 |
2,45 |
2,50 |
2,50 |
строительство |
13,50 |
14,75 |
11,50 |
11,80 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
11,10 |
9,80 |
13,8 |
14,00 |
гостиницы и рестораны |
0,69 |
0,66 |
0,40 |
0,40 |
транспорт и связь |
6,85 |
7,67 |
8,80 |
8,80 |
финансовая деятельность |
0,07 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
7,96 |
7,95 |
6,8 |
6,70 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование |
3,23 |
2,97 |
2,6 |
2,72 |
образование |
1,50 |
1,45 |
1,50 |
1,50 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг |
1,84 |
1,81 |
1,9 |
2,00 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
0,68 |
0,66 |
0,60 |
0,60 |
Основу экономики автономного округа составляет промышленность. Почти половина ВРП ЯНАО - добыча полезных ископаемых.
На долю промышленности приходится 75%потенциала экономии энергии; на долю электроэнергетики 9%, теплоэнергетики - 4%; сельского хозяйства - менее 1%; транспорта - 5%; коммунального сектора - менее 0,5%; сферы услуг - менее 1%; жилищного сектора - 6%.
В структуре потребления первичной энергии доминируют природный газ и жидкое топливо.
Точность оценки потенциала в большой степени зависит от точности его определения для промышленности (в основном, добывающей), где получение надежных оценок потенциала очень затруднено.
Точная оценка энергоемкости ВРП ЯНАО требует наличия единого топливно-энергетического баланса (ЕТЭБ, ТЭБ).
В статистической практике СССР сводный отчетный ТЭБ в целом по стране разрабатывался раз в пять лет, начиная с 1960 года. Последний детальный отчетный ТЭБ России был разработан в 1990 году.
До вступления в силу Федерального Закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ, согласно которому полномочия по составлению ТЭБ переданы субъектам Российской Федерации, начиная с баланса за 1993 год Федеральной службой государственной статистики ежегодно осуществлялась разработка только расчетных энергобалансов России в целом и только по краткой схеме. По этой причине для оценки суммарного потребления энергии в автономном округе и его структуры в Подпрограмме 1 использованы расчеты и экспертные оценки, базирующиеся на данных большого количества различной отчетности, включая формы государственной статистики, которая при этом является неполной и противоречивой.
Одной из ключевых проблем государственного управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является отсутствие современной интегрированной системы, обеспечивающей информационно-аналитическую поддержку принятия решений во взаимосвязи с управлением другими отраслями экономики, а также эффективную организацию стандартизированного информационного обмена между всеми участниками процесса, включая отдельные отрасли экономики.
В настоящее время в соответствии с Правилами представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года N 20, информация, характеризующая исполнение региональными и муниципальными органами власти программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности формируется и предоставляется оператору государственной информационной системы ГИС - "Энергоэффективность" (далее - ГИС).
Информация, предусмотренная формами ГИС не обеспечивает выполнение полного мониторинга индикаторов и достижения целевых показателей, предусмотренных требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 и определяемых в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года N 273.
Сбор информации осуществляется посредством переписки, в том числе через органы местного самоуправления. Разнородность и неполнота первичных данных делают невозможным применение унифицированного метода их агрегации для получения сводных данных по энергопотреблению в регионе. Энергобаланс приходится оценивать экспертно по косвенным данным, что крайне затруднительно в связи с дефицитом организационных ресурсов в соответствующих муниципальных органах.
Такая ситуация не исключает потери, искажения информации, а также существенных задержек в ее получении и увеличение времени на обработку.
Наличие этой базовой проблемы снижает результативность предпринимаемых мер по повышению эффективности государственного управления энергосбережением в автономном округе и существенным образом сдерживает реализацию государственной энергетической политики.
Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует создания условий для обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Подпрограммы 1;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики в автономном округе.
Общий вклад Подпрограммы 1 в экономическое развитие автономного округа заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики автономного округа, роста уровня и качества жизни населения.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П в подраздел 1.2 раздела 1 настоящей Подпрограммы внесены изменения
1.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:
- снижение к 2020 году энергоемкости ВРП ЯНАО не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;
- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;
- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В соответствии с вышеуказанными приоритетами в государственной программе Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321 определена главная цель по формированию целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Данная цель интегрирована в региональную Государственную программу. При ее достижении и решаются следующие задачи:
- внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- повышение энергетической эффективности экономики автономного округа.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 представлены в таблице Раздела 3 настоящей Государственной программы.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П в раздел II настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Мероприятия Подпрограммы 1 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблицах 4, 5.
В рамках Подпрограммы 1 выделяются следующие мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей программы:
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат).
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством устанавливаются в отношении субъектов естественных монополий и организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).
Установленные требования ежегодно корректируются с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность, и автономного округа, разработанных на очередной финансовый год и утвержденных на аналогичный период производственной, инвестиционной программ регулируемой организации и установленных цен (тарифов) на товары (услуги) регулируемой организации.
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливаются в отношении:
- целевых показателей и их значений, достижение которых обеспечивается регулируемой организацией при реализации программы;
- перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществление которых регулируемой организацией будет способствовать достижению предложенных ей значений показателей, возможных сроков их проведения с оценкой расходов на их проведение;
- показателей энергетической эффективности объектов, с использованием которых осуществляется соответствующий регулируемый вид деятельности.
Абзац восьмой утратил силу;
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат).
Мероприятие выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В частности, контрольные функции предусмотрены подпунктом "к" пункта 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года N 97.
Абзац третий утратил силу;
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат).
Оперативное управление Подпрограммой 1 направлено на решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Государственной программы;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Государственной программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы и подготовка отчетности о реализации Государственной программы;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Государственной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Государственной программы, обеспечение размещения в сети Интернет текста Государственной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Государственной программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Государственной программы, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Государственной программы и информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
* Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года N 340.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" федеральной государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321, на получение субсидий из федерального бюджета согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года N 754.
Средства бюджетов муниципальных образований приняты в объеме ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 1.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
N п/п |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Средства окружного бюджета*(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Средства местных бюджетов*(2), из них |
3004959 |
106191 |
131896 |
550958 |
523007 |
610039 |
482269 |
600599 |
3. |
Город Губкинский |
17926 |
7776 |
10150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Город Лабытнанги |
27327 |
834 |
26493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Город Муравленко |
2320 |
1160 |
1160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Город Новый Уренгой |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Город Ноябрьск |
14207 |
8000 |
6207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Город Салехард |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Красноселькупский район |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Надымский район |
36042 |
8126 |
2426 |
10205 |
7254 |
3814 |
2455 |
1762 |
11. |
Приуральский район |
98599 |
8119 |
15080 |
15080 |
15080 |
15080 |
15080 |
15080 |
12. |
Пуровский район |
2784662 |
67000 |
67000 |
522609 |
497609 |
588081 |
461670 |
580693 |
13. |
Тазовский район |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Шурышкарский район |
23244 |
4860 |
3064 |
3064 |
3064 |
3064 |
3064 |
3064 |
15. |
Ямальский район |
632 |
316 |
316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. 4 |
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*(3) |
2236522 |
776710 |
362226 |
252345 |
210350 |
209290 |
208087 |
217514 |
*(1) Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(2) Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*(3) Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 5
Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
III. Показатели Подпрограммы 1
Перечень целевых показателей содержится в таблице приложения N 1 к Государственной программе
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П таблица 6 раздела III настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Таблица 6
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 1
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П раздел IV настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 1
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П раздел V настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 обеспечит создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 г. N 200-П в настоящую Подпрограмму внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
||
Соисполнители Подпрограммы 2 |
ДСиЖП ЯНАО |
||
Участник Государственной программы |
нет |
||
Цель Подпрограммы 2 |
1) удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека; 2) повышение уровня благоустройства и озеленения территорий; 3) обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса; 4) достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг |
||
Задача Подпрограммы 2 |
сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов |
||
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 2 |
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе; 3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 4) отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги) |
||
Мероприятия Подпрограммы 2 |
основные мероприятия: 1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа; 2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса; 3) строительство (реконструкция) объектов |
||
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы: 4) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат); 5) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат); 6) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат); 7) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат) | |||
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.) | |||
Общий объем финансирования - 64 085 970 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 64 085 970* (в том числе средства федерального бюджета - 36 139) |
Объем внебюджетных средств - 4 973 252 |
|
2014 год - 11 777 820 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
11 777 820 (в том числе средства федерального бюджета - 12 607) |
653 574 |
|
2015 год - 12 318 431 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
12 318 431 (в том числе средства федерального бюджета - 23 532) |
651 177 |
|
2016 год - 11 180 920 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
11 180 920 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
675 271 |
|
2017 год - 7 420 689 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
7 420 689 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
703 632 |
|
2018 год - 7 129 370 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
7 129 370 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
738 814 |
|
2019 год - 7 129 370 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
7 129 370 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
763 933 |
|
2020 год - 7 129 370 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
7 129 370 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
786 851 |
|
(*) Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете | |||
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 *(1) |
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 16,5 процента в 2015 году, 30 процентов к 2018 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году на уровне 30 процентов; 2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе - не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 - 2020 годов; 3) сохранение значения уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры на уровне 51 процента; 4) недопущение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в автономном округе |
-------------------------------------------
*(1) Подпрограмма 2 разработана с учетом результатов реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П, окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 октября 2011 года N 802-П, а также иных направлений и форм государственной поддержки отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.
I. Характеристика текущего состояния отрасли, основные проблемы и пути их решения
Развитие энергетики и систем коммунальной инфраструктуры осуществляется в соответствии со стратегиями и программами социально-экономического развития соответствующих уровней и отраслей экономики, на основании утвержденных в установленном законодательством порядке документов территориального планирования и обеспечивается за счет бюджетных инвестиций и согласно планам капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными программами субъектов естественных монополий.
Для решения государственных стратегических задач в отношении рассматриваемых в Подпрограмме 2 отраслей экономики, принимаемые полномочные меры технического и экономического регулирования имеют долгосрочных характер.
Развитие данных отраслей подразумевает строительство и обновление производственных мощностей на базе отечественного и мирового опыта, в целях удовлетворения спроса на энергоресурсы и энергоносители, преодоление нарастающего технологического отставания, морального и физического старения основных фондов, обеспечения надёжности, энергетической и экологической безопасности.
В целях обеспечения роста экономики и потребностей населения Российской Федерации в электрической энергии и оптимизации топливно-энергетического баланса электроэнергетики уполномоченный орган Правительства Российской Федерации осуществляет долгосрочное прогнозирование развития объектов электроэнергетики и инфраструктуры рынка и формирует при этом генеральную схему размещения объектов электроэнергетики с учетом планов развития промышленного производства и жилищного строительства.
Развитие электроэнергетики, в том числе, включает в себя меры, направленные на устранение технологических ограничений перетока электрической энергии между регионами Российской Федерации, обеспечение пропускной способности электрических сетей для выдачи мощности электростанциями. Выполняется комплекс таких мер в соответствии со схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период (далее - схема и программа ЕЭС).
Электроэнергетика в автономном округе развивается согласно региональным стратегическим планам, ориентированным в свою очередь на энергетическую стратегию России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 года N 1715-р на основании ежегодно актуализируемой Схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуемой с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС. Финансирование мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса осуществляется в регионе за счет средств, предусмотренных в инвестиционных программах субъектов электроэнергетики.
Развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании перспективного баланса добычи и потребления газа, а также принятых в установленном порядке федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Газификация автономного округа осуществляется на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации, которые формируются ОАО "Газпром" и совместно утверждаются акционерным обществом и Правительством автономного округа.
Финансирование программ газификации осуществляется за счет бюджетных инвестиций в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, а также за счет средств газоснабжающих и газотранспортных организаций. Реализация программных мероприятий, предусмотренных схемой и программой, осуществляется в соответствии с планом-графиком синхронизации выполнения взаимных обязательств Правительства автономного округа и ОАО "Газпром".
Обоснование параметров работы систем коммунальной инфраструктуры осуществляется на основе моделирования работы систем в составе перспективных схем ресурсоснабжения*(2).
Перспективные схемы ресурсоснабжения (включая результаты расчетов параметров надежности и качества поставки ресурсов) содержат обоснования выполнения мероприятий (реализации инвестиционных проектов), по развитию систем инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора, утилизации и переработке твердых бытовых отходов).
Сдерживающим фактором развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях автономного округа является отсутствие четко сформулированных перспективных планов социально-экономического развития на местах - соответствующие этим планам документы территориального планирования - отсутствие схем развития систем инженерно-технического обеспечения. В результате, в ПКР за частую предусмотрены мероприятия по решению какой либо задачи на краткосрочный период, технические, технологические и экономические решения этих мероприятий не обоснованы, на стадии или по окончании реализации мероприятия необходимо принимать меры по изменению технологии, увеличению мощности т.д.
Вышеуказанные причины, в свою очередь, препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный комплекс. Обеспечить выполнение данной меры поручено Президентом Российской Федерации в Указе от 07 мая 2012 года N 600.
___________________________
*(2) Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204.
В автономном округе данной проблеме сегодня уделяется огромное внимание. На начало 2013 года схемы теплоснабжения утверждены в 10-ти из 48-ми муниципальных образований. К концу 2013 года централизованно за счет средств окружного бюджета будут разработаны схемы теплоснабжения в отношении всех муниципальных образований в автономном округе.
Также органы местного самоуправления приступили к разработке схем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
После утверждения схем развития систем инженерно-технического обеспечения будут откорректированы ПКР с учетом требований законодательства*(3).
Реализовать инвестиционные проекты, предусмотренные ПКР, в среднесрочной перспективе планируется преимущественно в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении которых будут установлены долгосрочные тарифы (цены) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей.
Таких организаций по состоянию на 01 января 2013 года на территории автономного округа 89, из них 56 (63%) с долей участия в уставном капитале муниципальных образований (не более чем 25%).
В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций, начиная с 2011 года, в муниципалитетах проводится полномасштабная работа по инвентаризации, постановке на кадастровый учет и паспортизации имущества, задействованного в энергетическом и коммунальном комплексах, а также мероприятия по выявлению бесхозяйного имущества. Завершение данных работ намечено на 2014 год.
Реальное увеличение доли заемных средств от общей суммы капитальных вложений на развитие коммунальной энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства можно ожидать не ранее 2015 года.
Общая сумма капитальных вложений на строительство и модернизацию объектов коммунального комплекса в 2013 году составила 1 987 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 121 млн. рублей, средства консолидированного бюджета автономного округа - 1 390 млн. рублей, средства предприятий - 476 млн. рублей. По видам деятельности:
Вид деятельности |
Всего, в том числе |
за счет средств |
|||||
федерального бюджета |
консолидированного бюджета ЯНАО |
внебюджетных источников |
|||||
млн. руб. |
млн. руб. |
% |
млн. руб. |
% |
млн. руб. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Электроснабжение |
1 075 |
|
|
751 |
70% |
324 |
30% |
Теплоснабжение |
153 |
|
|
44 |
29% |
109 |
71% |
Водоснабжение |
192 |
23 |
12% |
127 |
66% |
42 |
22% |
Водоотведение |
520 |
98 |
19% |
422 |
81% |
|
|
Утилизация ТБО |
47 |
|
|
47 |
100% |
|
|
ИТОГО: |
1 987 |
121 |
6% |
1 390 |
70% |
476 |
24% |
____________
*(3) Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, в том числе заемные средства.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составила 6,5%.
1.1 Электроэнергетика
Электроснабжение потребителей автономного округа осуществляется в рамках двух изолированных друг от друга территориальных энергорайонов, имеющих принципиально разные системы организации энергоснабжения потребителей - централизованный и децентрализованный.
1.1.1 Централизованный сектор электроснабжения
К централизованному сектору относятся: города Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Надым, часть Пуровского и Надымского районов.
Схема электроснабжения автономного округа входит в состав объединенной энергосистемы (ОЭС) Урала и имеет связи со схемой электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Схема электроснабжения содержит две части: синхронную и изолированную (децентрализованную). Синхронная часть связана с Единой энергетической системой России и представлена сетями класса 500 кВ и ниже. Изолированная часть представлена сетью 35 кВ и ниже и содержит большой объем распределенной генерации.
Основными поставщиками электроэнергии для потребителей централизованного сектора являются Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Нижневартовская электростанция, расположенные в ХМАО. Именно эти крупные электростанции производят более 80% электроэнергии, передаваемой по сетям Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири и ОАО "Тюменьэнерго" и снабжают южную и восточную часть автономного округа по линиям электропередач протяженностью до 600 км.
Ноябрьский и Северный энергорайоны автономного округа включены на параллельную работу с ЕНЭС.
Энергоснабжение Ноябрьского энергорайона осуществляется от трех питающих центров ПС 500 кВ Холмогорская, Тарко-Сале и ПС 220 кВ Вынгапур. Кроме того, по сетям Ноябрьского энергорайона осуществляется транзит мощности в северную часть схемы энергоснабжения автономного округа. Транзитные потоки затрагивают как сеть 500 кВ, так и сеть 220 - 110 кВ. Ноябрьский энергорайон является дефицитным, сальдированный переток мощности направлен из энергосистемы в энергорайон.
Энергоснабжение Северного энергорайона осуществляется от двух питающих центров ПС 220 кВ Уренгой и ПС 220 кВ Надым по линиям 220 кВ. Основные центры питания энергосистемы расположены по транзиту 220 кВ между ПС 220 кВ Надым и ПС 220 кВ Уренгой. Электроснабжение потребителей северной части энергосистемы осуществляется от центров питания ПС 220 кВ Уренгой и ПС 220 кВ Оленья.
Реконструкция и новое строительство электросетевого комплекса осуществляется исключительно в рамках инвестиционных программ электросетевых компаний.
В частности, в инвестиционной программе ОАО "Тюменьэнерго" с 2012 по 2015 годы на строительство (модернизацию) электросетевых объектов на территории автономного округа предусмотрено более 25 млрд. рублей.
Одним из наиболее значимых для автономного округа инвестиционных проектов является строительство ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард. Это обеспечит присоединение их к централизованному сектору электроснабжения и значительно повысит надежность электроснабжения потребителей городов Салехард, Лабытнанги и прилегающих территорий.
Капитальные затраты на строительство объектов электросетевого комплекса в инвестиционной программе ОАО "ФСК ЕЭС" составляют более 5,0 млрд. рублей.
Реализация ОАО "ФСК ЕЭС" инвестиционных проектов имеет стратегическое значение для повышения надежности электроснабжения в автономном округе. Это - АТГN 2 500/220 кВ на ПС 500 кВ Муравленковская, 4-й АТ 220/110 на ПС Муравленковская, две ВЛ 220 кВ УрГРЭС - Сидоровская, ПС 220 кВ Сидоровская (Ванкорское месторождение), ПС 220кВ Арсенал с ВЛ 220 кВ Арсенал - Тарко-Сале.
Для уменьшения дефицита электрической мощности на территории автономного округа планируется строительство объектов генерации электрической энергии. В рамках инвестиционной программы ОАО "ОГК-1" в ноябре 2012 года введена в эксплуатацию ПГУ на промплощадке Уренгойской ГРЭС мощностью 450 МВт.
Также запланировано строительство станции в районе п. Тарко-Сале, мощностью 600 МВт. В городе Ноябрьске планируется расширение Ноябрьской ПГЭ путем строительства третьего энергоблока мощностью порядка 110 МВт.
1.1.2 Децентрализованный сектор электроснабжения
Децентрализованный сектор охватывает территорию 8-ми муниципальных образований (Приуральский, Ямальский, Тазовский, Красноселькупский, часть Надымского, Шурышкарского и Пуровского районов), города Салехард и Лабытнанги. Выработка электроэнергии осуществляется от 60 автономных электростанций, суммарная установленная мощность которых составляет 304,0 МВт. Зимняя максимальная нагрузка составляет 148 МВт.
Электроснабжение потребителей осуществляется в основном от дизельных электростанций. Из 60-ти 50 электростанций работают на дизельном топливе и 10 на природном газе. Из общего объема потребления топлива на производство электрической энергии, объем потребления природного газа составляет более 80%. Соотношение расходов при этом составляет: 62% на приобретение дизельного топлива соответственно и 38% на приобретение природного газа.
Удельные расходы дизельного топлива на отпущенный кВт·ч в 2012 году на некоторых ДЭС достиг 575,0 гр./кВт·ч.
Суммарная протяженность распределительных электрических сетей составляет 6152 км. Количество трансформаторных подстанций напряжением 6/10/0,4 кВ -2 023 ед.
Техническое состояние малой энергетики поддерживается в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем проблемы эксплуатации источников электроснабжения все же имеются.
Организация эксплуатации автономных энергосистем напрямую связана с территориальным расположением населенных пунктов (преимущественно сельских), транспортным обеспечением и схемой путей сообщения, а также численностью и основного рода деятельности проживающего населения.
Низкий уровень заработной платы на предприятиях энергетики данных территорий не позволяет привлечь квалифицированных специалистов. Использование высокотехнологичного оборудования требует соответствующей подготовки персонала.
1.2 Теплоснабжение
В автономном округе организовано централизованное теплоснабжение в 54-х населенных пунктах из 92-х. Теплоснабжающих организаций различной формы собственности - 59.
Производство тепловой энергии осуществляется от 298 отопительно-производственных котельных и 8 теплоэлектростанций. Из них 16 (5%) котельных работают на твердом топливе, 85 (29%) котельных на жидком топливе и 193 (66%) на газообразном топливе, теплоэлектростанции работают на природном газе.
Использование мощности на начало 2013 года составило 99,7% к суммарной рабочей мощности. Средний удельный расход топлива в 2012 году по некоторым котельным составил от 174,2 до 205 кг у т./Гкал, что соответствует коэффициенту полезного действия 82-70% .
Количество центральных тепловых пунктов - 102 ед. Суммарная протяженность тепловых сетей - 2,0 тыс. км, из них 0,4 тыс. км (20%) являются ветхими. Ежегодно производится замена порядка 9% от общей протяженности ветхих тепловых сетей, что составляет 2,0% от общей протяженности.
Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения аналогичны с эксплуатацией электростанций в сельских населенных пунктах.
1.3 Водоснабжение и водоотведение
В автономном округе организовано централизованное водоснабжение в 41-м населенном пункте из 92, централизованное водоотведение - в 29-ти.
Основные мощности систем водоснабжения и водоотведения сконцентрированы в городах и крупных поселках, в остальных сельских населенных пунктах водоснабжение осуществляется посредством доставки воды специализированным автотранспортом либо, при отсутствии транспортного сообщения и в малонаселенных пунктах, снабжение осуществляется бутилированной водой.
Услуги водоснабжения и водоотведения на территории ЯНАО предоставляют 54 организации водопроводно-канализационного хозяйства.
В качестве источников водоснабжения используются:
- 25 поверхностных водозаборов, с лимитом водопотребления 24,6 тыс. /сутки и фактическим водозабором - 9,7 тыс. в сутки;
- 399 артезианских скважин станций первого подъема с лимитов водопотребления 301,3 тыс. в сутки и фактическим водозабором - 130,6 тыс. в сутки.
Также имеются расходные резервуары питьевой воды суммарным объемом 149,3 тыс. , которые в состоянии обеспечить в первые сутки 100% потребности населения водой питьевого качества (108,8 тыс. в сутки).
Очистку воды обеспечивают 46 водоочистных сооружений суммарной производительностью 283,6 тыс. в сутки.
Система водоотведения включает 143 канализационных насосных станции, 28 канализационных очистных сооружений суммарной производительностью 182,2 тыс. в сутки.
Эффективность водоподготовки и очистки сточных вод, основанной, как правило, на традиционных технологиях, недостаточно высока и не обеспечивает нормативное содержание загрязняющих веществ. Требуется строительство новых сооружений и реконструкция существующих.
Неэффективная работа водоочистных сооружений наблюдается на территориях с поверхностными источниками водоснабжения, которые используются так же для судоходства, рыболовства и, служат приемниками загрязненных сточных вод.
Формирование химического состава воды на побережье и в заливе Карского моря (в Обской губе) происходит под влиянием природных факторов. Уровень содержания микроэлементов в воде в период разливов и отливов не стабилен. В поверхностных северных водах содержание железа (1,5-3,5 мг/л), марганца (0,15-0,7 мг/л), органических загрязнений, показатель цветности и мутности в 5-30 раз превышает предельно допустимые нормы по СанПиН 2.1.4-1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу доля проб воды не соответствующих гигиеническим нормативам в 2012 году составила:
по санитарно-химическим показателям: в поверхностных источниках питьевого водоснабжения - 76,5%, в подземных - 65,0%, в водопроводной сети - 33,3%;
по микробиологическим показателям: в поверхностных источниках питьевого водоснабжения - 50,9%, в подземных - 2,3%, в водопроводной сети - 5,3%.
По данным статистической отчетности в 2012 году:
- доля объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть, составляет 94,2%. При этом, доля объема нормативно очищенной воды от общего объема воды, попущенной через водоочистные сооружения составила 99,7%, доля объема нормативно очищенной воды от общего объема воды, поданной в сеть составила 93,8%;
- доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в 2012 году, составила 41,2% (по сравнению с 2011 годом показатель улучшился практически в два раза), доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения автономного округа - 78,2%;
- доля пропущенных сточных вод через канализационные очистные сооружения в общем объеме сточных вод - 97,8%;
- доля недостаточно очищенной воды в общем объеме сточных вод - 47,9%.
Линейные объекты составляют 2,0 тыс. км водопроводных сетей, 1,0 тыс. км канализационных сетей.
Ветхие водопроводные сети на начало 2013 года составляют порядка 16,6% (323,5 км) от общей протяженности, ветхие канализационные сети - порядка 14,6% (151,0 км). Ежегодно замена и капитальный ремонт ветхих водопроводных и канализационных сетей проводится только в отношении 7 - 8% от общей протяженности ветхих сетей или 0,9% об общей протяженности в целом.
Такое соотношение характеризует техническое состояние системы водопроводно-канализационного хозяйства, как не удовлетворительное. При существующих капитальных затратах на замену и капитальный ремонт, доля сетей, нуждающихся в замене будет повышаться, ежегодный прирост ветхих сетей составит порядка 0,5 - 3,0%.
1.4 Газоснабжение
По состоянию на 01 января 2013 года в автономном округе из 92 газифицировано природным газом 25 населенных пунктов (13 в городах и поселках городского типа, 12 в сельской местности). Всего включено в генеральную схему газификации 44 населенных пункта. Газифицировано сжиженным углеводородным газом 34 населенных пункта (2 в городах и поселках городского типа, 32 в сельской местности).
Общая протяженность газопроводов 0,94 тыс. км, из них требуется реконструкция порядка 2,8% (газопроводы со сроком эксплуатации более 30 лет), в отношении 6,3% требуется проведение диагностики.
Количество газораспределительных пунктов (ГРП, ГРПБ, ГРУ) - 133 единицы.
Газонаполнительных станций в автономном округе 2 ед. суммарной производительностью 5,2 тыс. тонн в год. Объем баз хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) -0,12 тыс. тонн.
В соответствии с Концепцией участия ОАО "Газпром" в газификации регионов Российской Федерации" рассматривается вопрос газификации удаленных от магистральных газопроводов потребителей, в том числе с использованием альтернативных природному газу энергоносителей, включая СУГ, СПГ и КПГ (автономная газификация).
Конструктивные отношения Правительства автономного округа и ОАО "Газпром" позволяют планомерно осуществлять газификацию поселений и городских округов. Перспективные показатели газификации до 2020 года:
- Количество газифицированных населенных пунктов - 27 шт.
- Численность газообслуживаемого населения - 453,6 тыс. чел.
Большинство муниципальных образований в автономном округе занимают выгодное экономико-географическое положение с точки зрения перспективного развития на этих территориях нефтегазодобывающей отрасли.
Вместе с тем, в виду низкой загрузки построенных газопроводов в труднодоступных населенных пунктах не обеспечивается окупаемость вложенных инвестиций, вследствие чего существенным образом повышается конечная стоимость природного газа для потребителей.
Проведение работ по модернизации и строительству новых газопроводов, направленных на газификацию автономного округа, осуществляется газораспределительными организациями в труднодоступных населенных пунктах за счет собственных средств, где потребителями газа являются в основном население и бюджетные организации (котельные школ, больниц и т.д.).
В этой связи Правительством автономного округа принято решение по оказанию государственной поддержки и стимулирования газораспределительных организаций в целях стимулирования инвестиционной деятельности для модернизации существующей и строительства новой газораспределительной системы. В сентябре 2012 года в округе принят Закон автономного округа от 19 сентября 2012 года N 76-ЗАО "О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".
1.5 Система обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
Качество окружающей среды в поселениях и городских округах автономного округа неудовлетворительно, что обусловлено как текущим негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, так и экологическим ущербом, нанесенным и накопленным в результате прошлой хозяйственной деятельности.
Основной проблемой в сфере обращения с отходами на территории автономного округа является отсутствие почти во всех муниципальных образованиях достаточного количества санкционированных полигонов и свалок для размещения образующихся на подконтрольной территории отходов, а также нехватка мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов.
Средний объем образования твердых бытовых отходов на душу населения в автономном округе составляет 450 кг/чел. В 2012 году на предприятиях и организациях автономного округа образовалось отходов в количестве 737,1 тыс. тонн, в том числе отходов от населения составляет порядка 240 тысяч тонн. Только 38% отходов, направляемых для захоронения, размещается на полигонах отходов.
Выполнение комплекса мероприятий направленных на повышение эффективности системы управления отходами, уменьшение, предотвращение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду по-прежнему остается одной из основных задач.
В 2013 году количество полигонов твердых бытовых и промышленных отходов в автономном округе составляет 37 единиц, из них 27 находятся на балансе предприятий топливно-энергетического комплекса и используются в основном для размещения бытовых и промышленных отходов данных предприятий. Общая площадь полигонов составляет 343 га, вместимостью 4875 тыс. тонн.
Услуги в сфере утилизации (захоронения) отходов предоставляются 18 организациями коммунального комплекса автономного округа. Система сбора и вывоза отходов создана во всех муниципальных образованиях.
Сортировка мусора или селективный сбор отходов в автономном округе не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов, полимерных материалов (пластмассы). Иная инфраструктура утилизации (переработки) отходов не развита.
В автономном округе инфраструктура вторичной переработки отходов, как и в большинстве регионов Российской Федерации, находится в стадии формирования. В большинстве муниципальных образований отходы напрямую направляются на свалки и полигоны для захоронения без обработки и сортировки.
Учитывая высокие темпы строительства объектов жилищного фонда и сноса ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, в последние годы возрастает объем строительных отходов, требующих утилизации.
Кроме того, в муниципалитетах существует проблема утилизации автотранспортных средств и их отходов: изношенных автопокрышек, кузовного лома и пр. Неиспользуемый автотранспорт накапливается не только в жилом секторе, но и на территории автотранспортных предприятий.
1.6 Благоустройство территорий
Благоустройство территорий городских и сельских поселений автономного округа включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства с учетом функциональной, планировочной, инфраструктурной и иной специфики.
Данные мероприятия направлены на обеспечение требований законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, а также предотвращающие получение заболеваний и травм, то есть для создания на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды.
Большинство объектов благоустройства не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.
В процессе экономического развития, включая повышение доступности социально-культурных и торгово-бытовых услуг на основе развития дорожно-транспортных коммуникаций, стационарных, мобильных и дистанционных форм обслуживания и прочих благ современной цивилизации, необходимо кардинальное улучшение среды обитания населения. Актуальность повышения уровня благоустройства в городских и сельских поселениях за последние несколько лет значительно возросла.
1.7. Система управления жилищным фондом
Жилищный фонд автономного округа по состоянию на 01 января 2013 года составил 10 374 многоквартирных домов (далее МКД) суммарной площадью 10,3 млн. кв. метров. Количество жилых единиц (квартир и индивидуальных жилых домов) - 191,5 тысяч.
72,1% жилищного фонда находится в частной собственности.
На начало 2013 года многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений самостоятельно выбрали способ управления, составило 63,6% от их общего количества.
В результате анализа практики выбора собственниками жилых помещений способов управления МКД, выявлено, что жители автономного округа в основном предпочитают передачу функций управления МКД профессиональным управляющим организациям. Их на территории автономного округа - 89. Причем, 95,5%с долей участия в уставном капитале автономного округа и муниципальных образований не более чем 25%.
В целом на территории автономного округа обеспечивают содержание и благоприятные и безопасные условия проживания граждан в МКД:
- 6,7% -управляющие компании,
- 15,4%- непосредственно собственники жилых помещений,
- 11,5% - товарищества собственников жилья (жилищные кооперативы).
В целях повышения эффективности управления многоквартирными домами необходимо и дальше развивать инициативу собственников помещений МКД по выбору способов управления многоквартирным домом, а также создать правовые и организационные условия для создания и эффективной деятельности товариществ собственников жилья.
1.8. Стоимость жилищно-коммунальных услуг
На протяжении нескольких лет по решению Правительства автономного округа принимаются меры по сдерживанию роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В целях сокращения расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставляются меры социальной поддержки гражданам, имеющим на них право в соответствии с федеральным и региональным законодательством, в виде жилищно-коммунальной выплаты и субсидий.
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленная в автономном округе, варьируется от 0 до 15% и зависит от соотношения среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму в автономном округе.
В целях совершенствования системы сбора коммунальных платежей на территории автономного округа внедрен финансовый механизм в виде единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ), автоматизированный процесс работы которого позволяет обеспечить:
- методическое единство начислений оплаты за жилье, коммунальные услуги и компенсаций по унифицированному расчетно-платежному документу;
- оперативную корректировку базы данных;
- оплату населением счетов независимо от района проживания;
- ведение мониторинга по оплате населением жилищно-коммунальных услуг и прочие процессы.
На начало 2013 года деятельность ЕРКЦ налажена в 7-ми городских округах и районах. На этих территориях отмечается повышение платёжной дисциплины и снижение просроченной кредиторской задолженности, доля обрабатываемых счетов составляет около 80% от общего количества лицевых счетов.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации
Настоящей Подпрограммой 2 предусмотрен системный подход развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Цели Подпрограммы 2 определены:
- исходя из стратегических задач социально-экономического развития автономного округа;
- на основе анализа их достижимости;
- при учете наличия целевых показателей в измеряемой форме для контроля их достижения;
- с учетом компетенции субъектов управления настоящей Подпрограммы 2.
Основной задачей настоящей Подпрограммы 2 является сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Достижение указанной задачи обеспечивается за счет инвестиций субъектов электро- и теплоэнергетики, газотранспортных организаций и предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, а также за счет мер государственной поддержки со стороны Правительства автономного округа.
В результате достижения указанной задачи произойдут изменения в экономике автономного округа, к числу наиболее значимых из которых относятся следующие:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд и системы коммунальной инфраструктуры, в т.ч. за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;
- повышение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и динамики развития всех отраслей экономики в автономном округе, позволяющего сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов;
- повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки поселений и городских округов на основе комплексных мер по развитию энергетики и систем коммунальной инфраструктуры.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 представлены в приложении к Государственной программе.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в раздел II настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
I. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.
В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие мероприятия:
Основные мероприятия.
1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики(2) в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823.
Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса.
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 01 декабря 2014 года N 107-ЗАО "Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса".
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.
Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года N 76-ЗАО "О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года N 135-ЗАО "О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе" предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее - ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса "Лучшее товарищество собственников жилья".
В целях поощрения достижений муниципальными образованиями в автономном округе наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения, в том числе:
2.10.1. на организацию электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;
2.10.2. на устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой;
2.10.3. на замену электрооборудования в трансформаторной подстанции N 47, микрорайона 7, г. Надым;
2.10.4. на приобретение и монтаж локальных водоочистных сооружений для с. Азовы в целях обеспечения населения питьевой водой.
Мероприятия, указанные в подпункте 2.10 настоящего раздела, направлены на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению вопросов местного значения.
Мероприятия реализуются в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.
2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета).
В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, изучения и распространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципальных образований предусматривается проведение ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России", участниками которого являются городские поселения (городские округа) и сельские поселения.
Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года N 707 "О Всероссийском конкурсе на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России".
3. Строительство (реконструкция) объектов.
Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
Мероприятия, реализуемые в рамках обеспечивающей подпрограммы.
4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).
Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.
5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).
Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:
- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;
- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;
- платы за подключение к системе теплоснабжения;
- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);
- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;
- сетевого и сжиженного газа для населения;
- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;
- технической инвентаризации жилищного фонда;
- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:
- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;
- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).
Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):
- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);
- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;
- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;
- мониторинг "О фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО" (WARM.TOPL.Q1, 2, 3, 4);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (INV.48.TS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения (INV.48.VS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения INV.48.VO;
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО (INV.48.TBO);
- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;
- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);
- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.
На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".
Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.
В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.
По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.
7. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).
Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов) действует коллегиальный орган (далее - коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.
Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:
7.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.
На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).
Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел "Задать вопрос" и "Калькулятор стоимости услуг".
Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" на сайте функционирует страница "Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК". Самые регулярно обновляемые разделы: "Новости", "Актуальная информация", "Приказы и решения";
7.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.
Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.
Решения коллегии публикуются в окружной газете "Красный Север", а также размещаются в справочно-правовой системе "Консультант Плюс" в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
7.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).
Мероприятия, реализуемые до 2015 года.
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета "Победа" от 12 июля 2013 года N 1831 решением Совета общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа, принятым на заседании 19 марта 2013 года, поручено при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов предусмотреть средства на проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны и организовать проведение ремонтных работ.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
(2) Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности: статьи 5, 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", статьи 7, 23 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", статьи 23, 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", статьи 5, 32 Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и иными подзаконными правовыми актами.
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в отборе проектов на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отношения с которым регулируются Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ. Данный Закон направлен на обеспечение создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе приняты в объеме ассигнований, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 2.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П таблица 8 подраздела 2 раздела II изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
N п/п |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Средства окружного бюджета*(1) |
64085970 |
11777820 |
12318431 |
11180920 |
7420689 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
2. |
Средства местных бюджетов*(2), из них |
256148 |
67674 |
41477 |
31841 |
28789 |
28789 |
28789 |
28789 |
3. |
Город Губкинский |
12119 |
4025 |
1349 |
1349 |
1349 |
1349 |
1349 |
1349 |
4. |
Город Лабытнанги |
17552 |
5264 |
5373 |
1383 |
1383 |
1383 |
1383 |
1383 |
5. |
Город Муравленко |
13482 |
6834 |
1108 |
1108 |
1108 |
1108 |
1108 |
1108 |
6. |
Город Новый Уренгой |
37123 |
9643 |
5935 |
4293 |
4313 |
4313 |
4313 |
4313 |
7. |
Город Ноябрьск |
31941 |
9915 |
3671 |
3671 |
3671 |
3671 |
3671 |
3671 |
8. |
Город Салехард |
42035 |
6967 |
8529 |
5939 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
9. |
Красноселькупский район |
7952 |
1616 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
1056 |
10. |
Надымский район |
24587 |
6979 |
4247 |
4433 |
2232 |
2232 |
2232 |
2232 |
11. |
Приуральский район |
12623 |
2045 |
1901 |
1801 |
1719 |
1719 |
1719 |
1719 |
12. |
Пуровский район |
19085 |
4703 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
2397 |
13. |
Тазовский район |
8997 |
1701 |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
14. |
Шурышкарский район |
20054 |
6446 |
3518 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
15. |
Ямальский район |
8598 |
1536 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
16. |
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*(3) |
4973252 |
653574 |
651177 |
675271 |
703632 |
738814 |
763933 |
786851 |
*(1) Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(2) Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основано на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*(3) Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 9
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 2 - всего |
64085970 |
11777820 |
12318431 |
11180920 |
7420689 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) |
61405396 |
10829099 |
11407476 |
10651341 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
3. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2) |
2680574 |
948721 |
910955 |
529579 |
291319 |
|
|
|
4. |
Основные мероприятия, в том числе |
64062084 |
11753934 |
12318431 |
11180920 |
7420689 |
7129370 |
7129370 |
7129370 |
5. |
Основное мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа |
98514 |
10667 |
1770 |
14077 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
6. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
98514 |
10667 |
1770 |
14077 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
7. |
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса |
61282996 |
10794546 |
11405706 |
10637264 |
7111370 |
7111370 |
7111370 |
7111370 |
8. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
61282996 |
10794546 |
11405706 |
10637264 |
7111370 |
7111370 |
7111370 |
7111370 |
9. |
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
914703 |
914703 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований |
3097615 |
163677 |
249982 |
536790 |
536790 |
536791 |
536792 |
536793 |
11. |
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам |
50113602 |
8223043 |
10117991 |
9401800 |
5592692 |
5592692 |
5592692 |
5592692 |
12. |
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
1131954 |
141382 |
168296 |
- |
205569 |
205569 |
205569 |
205569 |
13. |
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
283547 |
40816 |
36459 |
- |
51568 |
51568 |
51568 |
51568 |
14. |
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа |
594085 |
87111 |
87111 |
87111 |
83188 |
83188 |
83188 |
83188 |
15. |
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период |
1534956 |
234582 |
180374 |
200000 |
230000 |
230000 |
230000 |
230000 |
16. |
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья |
8800 |
1600 |
0 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
17. |
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |
2899619 |
379180 |
469824 |
410123 |
410123 |
410123 |
410123 |
410123 |
18. |
Мероприятие 2.10. Мероприятие по решению вопросов местного значения |
702921 |
607252 |
95669 |
|
|
|
|
|
19. |
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета) |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
20. |
Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов* |
2680574 |
948721 |
910955 |
529579 |
291319 |
|
|
|
21. |
ДСиЖП ЯНАО |
2680574 |
948721 |
910955 |
529579 |
291319 |
|
|
|
22. |
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе |
990290 |
170369 |
191997 |
134440 |
123371 |
123371 |
123371 |
123371 |
23. |
Мероприятие 4. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат) |
331329 |
57002 |
64238 |
44981 |
41277 |
41277 |
41277 |
41277 |
24. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
331329 |
57002 |
64238 |
44981 |
41277 |
41277 |
41277 |
41277 |
25. |
Мероприятие 5. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат) |
329483 |
56685 |
63880 |
44730 |
41047 |
41047 |
41047 |
41047 |
26. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
329483 |
56685 |
63880 |
44730 |
41047 |
41047 |
41047 |
41047 |
27. |
Мероприятие 6. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) |
263585 |
45345 |
51104 |
35784 |
32838 |
32838 |
32838 |
32838 |
28. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
263585 |
45345 |
51104 |
35784 |
32838 |
32838 |
32838 |
32838 |
29. |
Мероприятие 7. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) |
65893 |
11337 |
12775 |
8945 |
8209 |
8209 |
8209 |
8209 |
30. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
65893 |
11337 |
12775 |
8945 |
8209 |
8209 |
8209 |
8209 |
31. |
Мероприятия, реализуемые до 2015 года, в том числе |
||||||||
32. |
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа |
23886 |
23886 |
|
|
|
|
|
|
33. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
23886 |
23886 |
|
|
|
|
|
|
* Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11..
Таблица 10
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
N |
Направление, наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.) |
||||
всего на 2014 - 2017 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
2669857 |
951063 |
894107 |
531419 |
293268 |
средства окружного бюджета |
2645635 |
937314 |
887423 |
529579 |
291319 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
24222 |
13749 |
6684 |
1840 |
1949 |
||
В том числе по направлениям |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
376765 |
137214 |
92567 |
121784 |
25200 |
средства окружного бюджета |
370253 |
132728 |
90891 |
121434 |
25200 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
6512 |
4486 |
1676 |
350 |
0 |
||
В том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
13747 |
13747 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
13747 |
13747 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.1.2. |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
226377 |
91762 |
88526 |
46089 |
|
средства окружного бюджета |
221996 |
87381 |
88526 |
46089 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
4381 |
4381 |
|
|
|
||
1.1.3. |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
1500 |
1500 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
1500 |
1500 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.1.4. |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
50545 |
15000 |
|
10345 |
25200 |
средства окружного бюджета |
50545 |
15000 |
|
10345 |
25200 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.1.5. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15100 |
15100 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
15000 |
15000 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
100 |
100 |
|
|
|
||
1.1.6. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
37743 |
105 |
2288 |
35350 |
|
средства окружного бюджета |
37365 |
100 |
2265 |
35000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
378 |
5 |
23 |
350 |
|
||
1.1.7. |
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
31753 |
|
1753 |
30000 |
|
средства окружного бюджета |
30100 |
|
100 |
30000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1653 |
|
1653 |
|
|
||
1.2. |
Теплоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
128359 |
28107 |
80587 |
19665 |
|
средства окружного бюджета |
127711 |
28107 |
79939 |
19665 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
648 |
|
648 |
|
|
||
В том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
3037 |
3037 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
3037 |
3037 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.2.2. |
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
59774 |
24970 |
15139 |
19665 |
|
средства окружного бюджета |
59774 |
24970 |
15139 |
19665 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.2.3. |
Сети теплоснабжения котельной N 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона N 3 г. Лабытнанги |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
65548 |
100 |
65448 |
|
|
средства окружного бюджета |
64900 |
100 |
64800 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
648 |
|
648 |
|
|
||
1.3. |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
161677 |
48485 |
61192 |
32000 |
20000 |
средства окружного бюджета |
158235 |
45544 |
60691 |
32000 |
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
3442 |
2941 |
501 |
|
|
||
В том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
74751 |
30600 |
12151 |
32000 |
|
средства окружного бюджета |
73849 |
30000 |
11849 |
32000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
902 |
600 |
302 |
|
|
||
1.3.2. |
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
12574 |
11300 |
1274 |
|
|
средства окружного бюджета |
12574 |
11300 |
1274 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.3.3. |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15747 |
802 |
14945 |
|
|
средства окружного бюджета |
15747 |
802 |
14945 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.3.4. |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. /сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
27353 |
1100 |
26253 |
|
|
средства окружного бюджета |
27353 |
1100 |
26253 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.3.5. |
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
298 |
|
298 |
|
|
средства окружного бюджета |
99 |
|
99 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
199 |
|
199 |
|
|
||
1.3.6. |
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30954 |
4683 |
6271 |
|
20000 |
средства окружного бюджета |
28613 |
2342 |
6271 |
|
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
2341 |
2341 |
|
|
|
||
1.4. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
943461 |
332434 |
207412 |
203148 |
200467 |
средства окружного бюджета |
935462 |
328326 |
205672 |
202290 |
199174 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
7999 |
4108 |
1740 |
858 |
1293 |
||
В том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
165200 |
85200 |
10000 |
40000 |
30000 |
средства окружного бюджета |
165200 |
85200 |
10000 |
40000 |
30000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
|
||
1.4.2. |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
221013 |
160963 |
60050 |
|
|
средства окружного бюджета |
221013 |
160963 |
60050 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.4.3. |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
173032 |
15878 |
150 |
45450 |
111554 |
средства окружного бюджета |
171127 |
15578 |
100 |
45000 |
110449 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1905 |
300 |
50 |
450 |
1105 |
||
1.4.4. |
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
76603 |
29844 |
10300 |
36459 |
|
средства окружного бюджета |
72811 |
26352 |
10000 |
36459 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
3792 |
3492 |
300 |
|
|
||
1.4.5. |
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети) |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
23656 |
416 |
8090 |
15150 |
|
средства окружного бюджета |
23100 |
100 |
8000 |
15000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
556 |
316 |
90 |
150 |
|
||
1.4.6. |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 (2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
80000 |
40000 |
|
40000 |
|
средства окружного бюджета |
80000 |
40000 |
|
40000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.4.7. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
266 |
133 |
133 |
|
|
средства окружного бюджета |
266 |
133 |
133 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.4.8. |
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. /сут. в блочном исполнении |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40251 |
|
251 |
|
40000 |
средства окружного бюджета |
40100 |
|
100 |
|
40000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
151 |
|
151 |
|
|
||
1.4.9. |
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС в г. Лабытнанги |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
55929 |
|
29840 |
26089 |
|
средства окружного бюджета |
55520 |
|
29689 |
25831 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
409 |
|
151 |
258 |
|
||
1.4.10. |
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
107511 |
|
88598 |
|
18913 |
средства окружного бюджета |
106325 |
|
87600 |
|
18725 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1186 |
|
998 |
|
188 |
||
1.5. |
Газоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
средства окружного бюджета |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
В том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
средства окружного бюджета |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
861937 |
278133 |
441207 |
128822 |
13775 |
средства окружного бюджета |
856675 |
276278 |
439088 |
128190 |
13119 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
5262 |
1855 |
2119 |
632 |
656 |
||
В том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1. |
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
14964 |
14960 |
4 |
|
|
средства окружного бюджета |
14964 |
14960 |
4 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.6.2. |
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселка Пангоды |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
2 |
1 |
1 |
|
|
средства окружного бюджета |
2 |
1 |
1 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.6.3. |
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс) |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40600 |
17000 |
2576 |
21024 |
|
средства окружного бюджета |
39463 |
16150 |
2497 |
20816 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1137 |
850 |
79 |
208 |
|
||
1.6.4. |
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
361225 |
239242 |
121983 |
|
|
средства окружного бюджета |
361225 |
239242 |
121983 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.6.5. |
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
203628 |
2000 |
136628 |
65000 |
|
средства окружного бюджета |
203628 |
2000 |
136628 |
65000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.6.6. |
Инженерное обеспечение квартала N 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
67180 |
3875 |
63305 |
|
|
средства окружного бюджета |
66240 |
3675 |
62565 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
940 |
200 |
740 |
|
|
||
1.6.7. |
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
16509 |
|
16509 |
|
|
средства окружного бюджета |
16300 |
|
16300 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
209 |
|
209 |
|
|
||
1.6.8. |
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
18532 |
105 |
18427 |
|
|
средства окружного бюджета |
18465 |
100 |
18365 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
67 |
5 |
62 |
|
|
||
1.6.9. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
13775 |
|
|
|
13775 |
средства окружного бюджета |
13119 |
|
|
|
13119 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
656 |
|
|
|
656 |
||
1.6.10. |
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта "Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
28580 |
100 |
28480 |
|
|
средства окружного бюджета |
28128 |
50 |
28078 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
452 |
50 |
402 |
|
|
||
1.6.11. |
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
53797 |
850 |
52947 |
|
|
средства окружного бюджета |
52424 |
100 |
52324 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1373 |
750 |
623 |
|
|
||
1.6.12. |
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
22657 |
|
59 |
22598 |
|
средства окружного бюджета |
22429 |
|
55 |
22374 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
228 |
|
4 |
224 |
|
||
1.6.13. |
Подпорная стенка "Набережной Саргина" в городе Тарко-Сале |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
288 |
|
288 |
|
|
средства окружного бюджета |
288 |
|
288 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.6.14. |
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
8080 |
|
|
8080 |
|
средства окружного бюджета |
8000 |
|
|
8000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
80 |
|
|
80 |
|
||
1.6.15. |
Магистральные сети тепловодоснабжения п. Тазовский |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
12120 |
|
|
12120 |
|
средства окружного бюджета |
12000 |
|
|
12000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
120 |
|
|
120 |
|
||
1.7. |
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
126032 |
105890 |
142 |
20000 |
|
средства окружного бюджета |
125673 |
105531 |
142 |
20000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
359 |
359 |
|
|
|
||
В том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1. |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
4140 |
4140 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
3781 |
3781 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
359 |
359 |
|
|
|
||
1.7.2. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
10000 |
10000 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
10000 |
10000 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.7.3. |
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
111892 |
91750 |
142 |
20000 |
|
средства окружного бюджета |
111892 |
91750 |
142 |
20000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
N |
Направление, наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.) |
||||
всего на 2014 - 2017 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
2669857 |
951063 |
894107 |
531419 |
293268 |
средства окружного бюджета |
2645635 |
937314 |
887423 |
529579 |
291319 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
24222 |
13749 |
6684 |
1840 |
1949 |
||
Муниципальное образование Красноселькупский район | |||||||
1.1. |
Теплоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
59774 |
24970 |
15139 |
19665 |
|
средства окружного бюджета |
59774 |
24970 |
15139 |
19665 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.1.1. |
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
59774 |
24970 |
15139 |
19665 |
|
средства окружного бюджета |
59774 |
24970 |
15139 |
19665 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
8080 |
|
|
8080 |
|
средства окружного бюджета |
8000 |
|
|
8000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
80 |
|
|
80 |
|
||
1.2.1. |
Сети тепловодоснабжения с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
8080 |
|
|
8080 |
|
средства окружного бюджета |
8000 |
|
|
8000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
80 |
|
|
80 |
|
||
Муниципальное образование город Муравленко | |||||||
2.1. |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30954 |
4683 |
6271 |
|
20000 |
средства окружного бюджета |
28613 |
2342 |
6271 |
|
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
2341 |
2341 |
|
|
|
||
2.1.1. |
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30954 |
4683 |
6271 |
|
20000 |
средства окружного бюджета |
28613 |
2342 |
6271 |
|
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
2341 |
2341 |
|
|
|
||
2.2. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
165200 |
85200 |
10000 |
40000 |
30000 |
средства окружного бюджета |
165200 |
85200 |
10000 |
40000 |
30000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
2.2.1. |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
165200 |
85200 |
10000 |
40000 |
30000 |
средства окружного бюджета |
165200 |
85200 |
10000 |
40000 |
30000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
53797 |
850 |
52947 |
|
|
средства окружного бюджета |
52424 |
100 |
52324 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1373 |
750 |
623 |
|
|
||
2.3.1. |
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
53797 |
850 |
52947 |
|
|
средства окружного бюджета |
52424 |
100 |
52324 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1373 |
750 |
623 |
|
|
||
Муниципальное образование Надымский район | |||||||
3.1. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
321272 |
191223 |
78440 |
51609 |
|
средства окружного бюджета |
316924 |
187415 |
78050 |
51459 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
4348 |
3808 |
390 |
150 |
|
||
3.1.1. |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
221013 |
160963 |
60050 |
|
|
средства окружного бюджета |
221013 |
160963 |
60050 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
76603 |
29844 |
10300 |
36459 |
|
средства окружного бюджета |
72811 |
26352 |
10000 |
36459 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
3792 |
3492 |
300 |
|
|
||
3.1.3. |
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (внеплощадочные сети) |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
23656 |
416 |
8090 |
15150 |
|
средства окружного бюджета |
23100 |
100 |
8000 |
15000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
556 |
316 |
90 |
150 |
|
||
3.2. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
55566 |
31961 |
2581 |
21024 |
|
средства окружного бюджета |
54429 |
31111 |
2502 |
20816 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1137 |
850 |
79 |
208 |
|
||
3.2.1. |
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
14964 |
14960 |
4 |
|
|
средства окружного бюджета |
14964 |
14960 |
4 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
3.2.2. |
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселка Пангоды |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
2 |
1 |
1 |
|
|
средства окружного бюджета |
2 |
1 |
1 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
3.2.3. |
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс) |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40600 |
17000 |
2576 |
21024 |
|
средства окружного бюджета |
39463 |
16150 |
2497 |
20816 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1137 |
850 |
79 |
208 |
|
||
Муниципальное образование город Ноябрьск | |||||||
4.1. |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
74751 |
30600 |
12151 |
32000 |
|
средства окружного бюджета |
73849 |
30000 |
11849 |
32000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
902 |
600 |
302 |
|
|
||
4.1.1. |
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
74751 |
30600 |
12151 |
32000 |
|
средства окружного бюджета |
73849 |
30000 |
11849 |
32000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
902 |
600 |
302 |
|
|
||
Муниципальное образование Приуральский район | |||||||
5.1. |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
12872 |
11300 |
1572 |
|
|
средства окружного бюджета |
12673 |
11300 |
1373 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
199 |
|
199 |
|
|
||
5.1.1. |
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
12574 |
11300 |
1274 |
|
|
средства окружного бюджета |
12574 |
11300 |
1274 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
5.1.2. |
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
298 |
|
298 |
|
|
средства окружного бюджета |
99 |
|
99 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
199 |
|
199 |
|
|
||
5.2. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
13775 |
|
|
|
13775 |
средства окружного бюджета |
13119 |
|
|
|
13119 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
656 |
|
|
|
656 |
||
5.2.1. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
13775 |
|
|
|
13775 |
средства окружного бюджета |
13119 |
|
|
|
13119 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
656 |
|
|
|
656 |
||
5.3. |
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
4140 |
4140 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
3781 |
3781 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
359 |
359 |
|
|
|
||
5.3.1. |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
4140 |
4140 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
3781 |
3781 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
359 |
359 |
|
|
|
||
Муниципальное образование Шурышкарский район | |||||||
6.1. |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
292169 |
122009 |
88526 |
56434 |
25200 |
средства окружного бюджета |
287788 |
117628 |
88526 |
56434 |
25200 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
4381 |
4381 |
|
|
|
||
6.1.1. |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
13747 |
13747 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
13747 |
13747 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
6.1.2. |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
226377 |
91762 |
88526 |
46089 |
|
средства окружного бюджета |
221996 |
87381 |
88526 |
46089 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
4381 |
4381 |
|
|
|
||
6.1.3. |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
1500 |
1500 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
1500 |
1500 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
6.1.4. |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
50545 |
15000 |
|
10345 |
25200 |
средства окружного бюджета |
50545 |
15000 |
|
10345 |
25200 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
6.2. |
Теплоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
3037 |
3037 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
3037 |
3037 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
6.2.1. |
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
3037 |
3037 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
3037 |
3037 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
6.3. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
28580 |
100 |
28480 |
|
|
средства окружного бюджета |
28128 |
50 |
28078 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
452 |
50 |
402 |
|
|
||
6.3.1. |
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта "Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
28580 |
100 |
28480 |
|
|
средства окружного бюджета |
28128 |
50 |
28078 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
452 |
50 |
402 |
|
|
||
Муниципальное образование Ямальский район | |||||||
7.1. |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15100 |
15100 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
15000 |
15000 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
100 |
100 |
|
|
|
||
7.1.1. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4 - 10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15100 |
15100 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
15000 |
15000 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
100 |
100 |
|
|
|
||
7.2. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
266 |
133 |
133 |
|
|
средства окружного бюджета |
266 |
133 |
133 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
7.2.1. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
266 |
133 |
133 |
|
|
средства окружного бюджета |
266 |
133 |
133 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
7.3. |
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
121892 |
101750 |
142 |
20000 |
|
средства окружного бюджета |
121892 |
101750 |
142 |
20000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
7.3.1. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
10000 |
10000 |
|
|
|
средства окружного бюджета |
10000 |
10000 |
|
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
7.3.2. |
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
111892 |
91750 |
142 |
20000 |
|
средства окружного бюджета |
111892 |
91750 |
142 |
20000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
Муниципальное образование город Салехард | |||||||
8.1. |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
37743 |
105 |
2288 |
35350 |
|
средства окружного бюджета |
37365 |
100 |
2265 |
35000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
378 |
5 |
23 |
350 |
|
||
8.1.1. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
37743 |
105 |
2288 |
35350 |
|
средства окружного бюджета |
37365 |
100 |
2265 |
35000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
378 |
5 |
23 |
350 |
|
||
8.2. |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
27353 |
1100 |
26253 |
|
|
средства окружного бюджета |
27353 |
1100 |
26253 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
8.2.1. |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. /сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
27353 |
1100 |
26253 |
|
|
средства окружного бюджета |
27353 |
1100 |
26253 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
8.3. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
173032 |
15878 |
150 |
45450 |
111554 |
средства окружного бюджета |
171127 |
15578 |
100 |
45000 |
110449 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1905 |
300 |
50 |
450 |
1105 |
||
8.3.1. |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
173032 |
15878 |
150 |
45450 |
111554 |
средства окружного бюджета |
171127 |
15578 |
100 |
45000 |
110449 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1905 |
300 |
50 |
450 |
1105 |
||
8.4. |
Газоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
средства окружного бюджета |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
8.4.1. |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
средства окружного бюджета |
71626 |
20800 |
11000 |
6000 |
33826 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
8.5. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
673222 |
245222 |
340402 |
87598 |
|
средства окружного бюджета |
671987 |
245017 |
339596 |
87374 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1235 |
205 |
806 |
224 |
|
||
8.5.1. |
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
361225 |
239242 |
121983 |
|
|
средства окружного бюджета |
361225 |
239242 |
121983 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
8.5.2. |
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
203628 |
2000 |
136628 |
65000 |
|
средства окружного бюджета |
203628 |
2000 |
136628 |
65000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
8.5.3. |
Инженерное обеспечение квартала N 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
67180 |
3875 |
63305 |
|
|
средства окружного бюджета |
66240 |
3675 |
62565 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
940 |
200 |
740 |
|
|
||
8.5.4. |
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
18532 |
105 |
18427 |
|
|
средства окружного бюджета |
18465 |
100 |
18365 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
67 |
5 |
62 |
|
|
||
8.5.5. |
Инженерное обеспечение крытой спортивной площадки с искусственным льдом, г. Салехард |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
22657 |
|
59 |
22598 |
|
средства окружного бюджета |
22429 |
|
55 |
22374 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
228 |
|
4 |
224 |
|
||
Муниципальное образование город Лабытнанги | |||||||
9.1. |
Теплоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
65548 |
100 |
65448 |
|
|
средства окружного бюджета |
64900 |
100 |
64800 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
648 |
|
648 |
|
|
||
9.1.1. |
Сети теплоснабжения котельной N 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона N 3 г. Лабытнанги |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
65548 |
100 |
65448 |
|
|
средства окружного бюджета |
64900 |
100 |
64800 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
648 |
|
648 |
|
|
||
9.2. |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15747 |
802 |
14945 |
|
|
средства окружного бюджета |
15747 |
802 |
14945 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
9.2.1. |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15747 |
802 |
14945 |
|
|
средства окружного бюджета |
15747 |
802 |
14945 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
9.3. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
135929 |
40000 |
29840 |
66089 |
|
средства окружного бюджета |
135520 |
40000 |
29689 |
65831 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
409 |
|
151 |
258 |
|
||
9.3.1. |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 (2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
80000 |
40000 |
|
40000 |
|
средства окружного бюджета |
80000 |
40000 |
|
40000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
9.3.2. |
Сети водоотведения 1 очереди строительства в районе ул. Первомайская, ул. Комсомольская до КОС г. Лабытнанги |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
55929 |
|
29840 |
26089 |
|
средства окружного бюджета |
55520 |
|
29689 |
25831 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
409 |
|
151 |
258 |
|
||
Муниципальное образование город Новый Уренгой | |||||||
10.1. |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
31753 |
|
1753 |
30000 |
|
средства окружного бюджета |
30100 |
|
100 |
30000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1653 |
|
1653 |
|
|
||
10.1.1. |
РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
31753 |
|
1753 |
30000 |
|
средства окружного бюджета |
30100 |
|
100 |
30000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1653 |
|
1653 |
|
|
||
10.2. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
107511 |
|
88598 |
|
18913 |
средства окружного бюджета |
106325 |
|
87600 |
|
18725 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1186 |
|
998 |
|
188 |
||
10.2.1. |
КНС и инженерные сети микрорайона XIV (Западный) в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
107511 |
|
88598 |
|
18913 |
средства окружного бюджета |
106325 |
|
87600 |
|
18725 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1186 |
|
998 |
|
188 |
||
10.3. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
16509 |
|
16509 |
|
|
средства окружного бюджета |
16300 |
|
16300 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
209 |
|
209 |
|
|
||
10.3.1. |
Инженерное обеспечение детского сада в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
16509 |
|
16509 |
|
|
средства окружного бюджета |
16300 |
|
16300 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
209 |
|
209 |
|
|
||
Муниципальное образование Пуровский район | |||||||
11.1. |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40251 |
|
251 |
|
40000 |
средства окружного бюджета |
40100 |
|
100 |
|
40000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
151 |
|
151 |
|
|
||
11.1.1. |
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. /сут. в блочном исполнении |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40251 |
|
251 |
|
40000 |
средства окружного бюджета |
40100 |
|
100 |
|
40000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
151 |
|
151 |
|
|
||
11.2. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
288 |
|
288 |
|
|
средства окружного бюджета |
288 |
|
288 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
11.2.1. |
Подпорная стенка "Набережной Саргина" в городе Тарко-Сале |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
288 |
|
288 |
|
|
средства окружного бюджета |
288 |
|
288 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
|
||
Муниципальное образование Тазовский район | |||||||
12.1. |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
12120 |
|
|
12120 |
|
средства окружного бюджета |
12000 |
|
|
12000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
120 |
|
|
120 |
|
||
12.1.1. |
Магистральные сети тепловодоснабжения п. Тазовский |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
12120 |
|
|
12120 |
|
средства окружного бюджета |
12000 |
|
|
12000 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
120 |
|
|
120 |
|
III. Показатели Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей содержится в таблице приложения N 1 к Государственной программе
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П в таблицу 12 подраздела 2 раздела II настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
Таблица 12
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 2
N п/п |
Наименование целевых показателей и индикаторов |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Индикаторы расчета целевых показателей. Источник получения значений индикаторов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса | ||||
1.1 |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
% |
Рассчитывается как отношение объема заемных средств в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к общему объему капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
ЗС (руб.) - объем заемных средств в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод принимается по данным, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО; К (руб.) - общий объем капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод принимается по данным, предоставляемым организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и ДСиЖП ЯНАО |
1.2 |
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе |
% |
Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - совокупная плата граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц; (руб./чел. в месяц) - среднедушевой доход населения |
1.3 |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
% |
Определяется как отношение разности первоначальной и балансовой стоимостей коммунальной инфраструктуры на определенный момент времени к стоимости соответствующих основных фондов организаций коммунального комплекса умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - первоначальная стоимость коммунальной инфраструктуры на определенный момент времени; (руб.) - балансовая стоимость коммунальной инфраструктуры на определенный момент времени; с(руб.) - стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса |
1.4 |
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги) |
% |
Определение показателя:
Положительное выполнение - при условии,
в случае соблюдения условия показатель принимает значение 100%, при несоблюдении условия показатель принимает значение 0% |
ПСПИ платы за КУ - показатель соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе; ИКУфакт. - фактическое максимальное изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе. Принимается значение по итогам соответствующего отчетного года согласно данным ежемесячного мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по муниципальным образованиям в автономном округе. Для муниципальных образований в автономном округе, имеющих основания, предусмотренные подпунктами "д" и (или) "е" пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", фактические максимальные изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги принимаются равными среднему индексу по автономному округу, установленному Правительством Российской Федерации на соответствующий отчетный год; ИКУуст. - суммарное значение среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу. Принимаются значения, установленные Правительством Российской Федерации на соответствующий отчетный год для автономного округа |
2. Целевые показатели развития электроэнергетики | ||||
2.1 |
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения |
МВт |
Рассчитывается как сумма мощностей генерирующих объектов, введенных за отчетный период: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
(МВт) - мощность источника электрической энергии N 1; (МВт) - мощность источника электрической энергии N 2; (МВт) - мощность источника электрической энергии N 3; (МВт) - мощность источника электрической энергии N n. Принимается по данным, предоставляемым субъектами электроэнергетики |
2.2 |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности |
МВт |
Рассчитывается как разность заявленной и удовлетворенной заявленной мощностей: Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением |
(МВт) - заявленная мощность принимается по данным, предоставляемым субъектами электроэнергетики; (МВт) - удовлетворенная заявленная мощность принимается по данным, предоставляемым субъектами электроэнергетики |
2.3 |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства |
МВт |
Рассчитывается как разность заявленной и удовлетворенной заявленной мощностей: Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением |
(МВт) - заявленная мощность принимается по данным, предоставляемым субъектами электроэнергетики; (МВт) - удовлетворенная заявленная мощность принимается по данным, предоставляемым субъектами электроэнергетики |
2.4 |
Доля электрических сетей нуждающихся в замене от общей протяженности электрических сетей |
% |
Определяется как отношение протяженности электрических сетей, нуждающихся в замене к общей протяженности электрических сетей умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(км) - протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене, принимается по данным, предоставляемым органами местного самоуправления; (км) - общая протяженность электрических сетей принимается по данным. предоставляемым органами местного самоуправления и субъектами электроэнергетики |
2.5 |
Уровень износа электрических сетей |
% |
Определяется как отношение разности первоначальной и балансовой стоимостей электрических сетей на определенный момент времени к стоимости соответствующих основных фондов субъектов электроэнергетики умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - первоначальная стоимость электрических сетей на определенный момент времени; (руб.) - балансовая стоимость электрических сетей на определенный момент времени; с (руб.) - стоимость соответствующих основных фондов субъектов электроэнергетики |
2.6 |
Протяженность магистральных электрических сетей |
км |
Рассчитывается как сумма протяженностей магистральных линий электропередач, введенных за отчетный период: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
(км) - протяженность магистральной линии электропередач N 1; (км) - протяженность магистральной линии электропередач N 2; (км) - протяженность магистральной линии электропередач N n. Принимается по данным, предоставляемым субъектами электроэнергетики |
3. Целевые показатели развития теплоэнергетики | ||||
3.1 |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности |
Гкал/час |
Абсолютная величина
Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением |
Принимается по данным органов местного самоуправления |
3.2 |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения |
Гкал/час |
Абсолютная величина
Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением |
Принимается по данным органов местного самоуправления |
3.3 |
Доля сетей теплоснабжения нуждающихся в замене от общей протяженности сетей теплоснабжения |
% |
Определяется как отношение протяженности тепловых сетей и паровых сетей, нуждающихся в замене к общей протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(км) - протяженность тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене, принимается по данным стр. 27 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией", утв. приказом Росстата от 17.07.2015 N 327; (км) - протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении принимается по данным стр. 23 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", утв. Приказом Росстата от 25.07.2013 N 294 |
3.4 |
Уровень износа сетей теплоснабжения |
% |
Определяется как отношение разности первоначальной и балансовой стоимостей тепловых сетей на определенный момент времени к стоимости соответствующих основных фондов теплосетевых организаций, умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - первоначальная стоимость тепловых сетей на определенный момент времени; (руб.) - балансовая стоимость тепловых сетей на определенный момент времени; с (руб.) - стоимость соответствующих основных фондов теплосетевых организаций |
4. Целевые показатели развития газоснабжения | ||||
4.1 |
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа |
% |
Определяется как отношение количества газифицированных населенных пунктов и общего количества населенных пунктов ЯНАО, умноженное на 100: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
(ед.) - количество газифицированных населенных пунктов принимается по данным ОМС ЯНАО; (ед.) - общее количество населенных пунктов автономного округа принимается по закону автономного округа от 06.10.2006 N 42-ЗАО "Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа" |
5. Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения | ||||
5.1 |
Доля воды пропущенной через водоочистные сооружения от общего объема воды, поданной в сеть |
% |
Рассчитывается как отношение объема пропущенной воды через очистные сооружения и объема воды, поданной в сеть, умноженное на 100: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
() - объем воды, пропущенной через очистные сооружения, принимается по данным стр. 30 разд. II годовой формы федерального статистического наблюдения N 1- водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343; () - объем воды, поданной в сеть, принимается по данным стр. 26 разд. II годовой формы федерального статистического наблюдения N 1- водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343 |
5.2 |
Доля воды от общего объема пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения |
% |
Рассчитывается как отношение объема воды, очищенной до нормативных значений, и общего объема воды, пропущенной через очистные сооружения, умноженное на 100: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
() - объем воды, очищенной до нормативных значений, принимается по данным стр. 31 разд. II годовой формы федерального статистического наблюдения N 1- водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343; () - объем воды, пропущенной через очистные сооружения, принимается по данным стр. 30 разд. II годовой формы федерального статистического наблюдения N 1- водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343 |
5.3 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям |
% |
Рассчитывается как отношение количества не соответствующих гигиеническим нормативам проб по санитарно-химическим показателям и общего количества исследованных проб по санитарно-химическим показателям, умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(ед.) - количество проб по санитарно-химическим показателям, не соответствующих гигиеническим нормативам, принимается по данным гр. 9 стр. 4 р. 1 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утв. Приказом Росстата от 16.11.2015 N 550; (ед.)- общее количество исследованных проб по санитарно-химическим показателям принимается по данным гр. 8 стр. 4 р. 1 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утв. Приказом Росстата от 10.12.2009 N 287 |
5.4 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям |
|
Рассчитывается как отношение количества не соответствующих гигиеническим нормативам проб по микробиологическим показателям и общего количества исследованных проб по микробиологическим показателям, умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(ед.) - количество проб по микробиологическим показателям, не соответствующих гигиеническим нормативам, принимается по данным гр. 13 стр. 4 р. 1 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утв. Приказом Росстата от 16.11.2015 N 550; (ед.) - общее количество исследованных проб по микробиологическим показателям принимается по данным гр. 12 стр. 4 р. 1 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утв. Приказом Росстата от 10.12.2009 N 287 |
5.5 |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
% |
Определяется как отношение протяженности уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене к общей протяженности уличных водопроводных сетей умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(км) - протяженность уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене, принимается по данным стр. 15 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утв. приказом Росстата от 17.07.2015 N 327; (км) - протяженность уличных водопроводных сетей принимается по данным стр. 14 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", утв. Приказом Росстата от 25.07.2013 N 294 |
5.6 |
Уровень износа водопроводной сети |
% |
Определяется как отношение разности первоначальной и балансовой стоимостей водопроводных сетей на определенный момент времени к стоимости соответствующих основных фондов организаций водопроводного хозяйства умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - первоначальная стоимость водопроводных сетей на определенный момент времени; (руб.) - балансовая стоимость водопроводных сетей на определенный момент времени; с (руб.) - стоимость соответствующих основных фондов организаций водопроводного хозяйства |
5.7 |
Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности |
% |
Рассчитывается как отношение количества населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, и общего количества населения, проживающего в автономном округе, умноженное на 100: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
(чел.) - количество населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, принимается по данным гр. 3 стр. 7 р. 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утв. Приказом Росстата от 16.11.2015 N 550; (чел.) - количество населения обеспеченного условно доброкачественной питьевой водой, принимается по данным гр. 3 стр. 8 р. 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утв. Приказом Росстата от 10.12.2009 N 287; (чел.) - общее количество населения, проживающего в автономном округе, принимается по данным гр. 3 стр. 2 р. 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утв. Приказом Росстата от 10.12.2009 N 287 |
5.8 |
Доля пропущенных сточных вод через канализационные очистные сооружения в общем объеме сточных вод |
% |
Рассчитывается как отношение объема пропущенных через канализационные очистные сооружения сточных вод и общего объема сточных вод, умноженное на 100: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
() - объем сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, принимается по данным стр. 24 разд. 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343; () - общий объем сточных вод, принимается по данным стр. 30 разд. 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343 |
5.9 |
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
% |
Рассчитывается как отношение объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, и общего объема сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, умноженное на 100: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
() - объем сточных вод, очищенных до нормативных значений, принимается по данным стр. 32 разд. II годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343; () - объем сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, принимается по данным стр. 24 разд. 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утв. Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343 |
5.10 |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
% |
Определяется как отношение протяженности уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене к общей протяженности уличных канализационных сетей умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(км) - протяженность уличных канализационных сетей нуждающихся в замене, принимается по данным стр. 15 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утв. приказом Росстата от 17.07.2015 N 327; (км) - протяженность уличных канализационных сетей принимается по данным стр. 14 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", утв. Приказом Росстата от 25.07.2013 N 294 |
5.11 |
Уровень износа канализационной сети |
% |
Определяется как отношение разности первоначальной и балансовой стоимостей канализационных сетей на определенный момент времени к стоимости соответствующих основных фондов организаций канализационного хозяйства умноженное на 100: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - первоначальная стоимость канализационных сетей на определенный момент времени; (руб.) - балансовая стоимость канализационных сетей на определенный момент времени; с (руб.) - стоимость соответствующих основных фондов организаций канализационного хозяйства |
6. Целевые показатели развития систем обращения с отходами производства и потребления | ||||
|
Информация об изменениях:См. текст раздела 6 |
% |
|
" |
7. Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий | ||||
7.1 |
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности |
% |
Определяется как отношение числа (площади) внутриквартальных проездов и площадей, содержащихся за счет средств бюджета муниципального образования к общему числу (площади) внутриквартальных проездов и площадей Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
- протяженность улиц и внутриквартальных проездов, включенных в муниципальную целевую программу; - протяженность улиц и внутриквартальных проездов, включенных в реестр муниципальной собственности. Значения показателей принимаются по данным органов местного самоуправления |
7.2 |
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности |
% |
Определяется как отношение площади зеленого фонда, содержащегося за счет средств бюджета муниципального образования к общей площади зеленого фонда Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
- количества объектов благоустройства (комфортности), включенных в муниципальную целевую программу, - общее количество объектов благоустройства (комфортности), включенных в реестр муниципальной собственности. Значения показателей принимаются по данным органов местного самоуправления |
7.3 |
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
тыс. руб. |
Определяется как разность между денежными обязательствами муниципального образования по заключенным муниципальным контрактам и фактическим исполнением принятых денежных обязательств по муниципальным контрактам, оплата которых осуществляется за счет субсидии Положительная динамика показателя характеризуется нулевым значением |
Принимается по данным органов местного самоуправления |
8. Целевые показатели содействия развитию товариществ собственников жилья | ||||
8.1 |
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством ТСЖ либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |
чел. |
Определяется как отношение количества МКД в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством управления ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом к общему числу МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
- число МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством управления ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; - общее число МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. Значения показателей принимаются по данным органов местного самоуправления |
9. Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны | ||||
9.1 |
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны |
ед. |
Абсолютная величина
Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
Принимается по данным органов местного самоуправления |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 июля 2015 г. N 655-П раздел IV настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 2
1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере благоустройства.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.2 Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организации ритуальных услуг, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 27 февраля 2015 года N 162-П (далее - Порядок N 162-П).
1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1 раздела IV Подпрограммы 2.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления при выполнении ими отдельных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организации ритуальных услуг за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;
- принятия органом местного самоуправления правового акта, регулирующего предоставление, расходование и осуществление контроля за целевым использованием субсидий, соответствующего требованиям, установленным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации;
- наличия утвержденных правил по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований";
- соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидий, критериям отбора, установленным пунктом 1.7 Порядка N 162-П.
1.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Объем субсидии для i муниципального образования определяется по следующей формуле:
,
где:
- объем субсидии, предоставляемой i муниципальному образованию на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;
B - физический объем по каждому из видов объектов благоустройства и (или) видов работ (услуг) по содержанию территорий муниципального образования;
Prb - предельный размер стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территорий муниципального образования в расчете на единицу измерения;
0,95 - коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.
Размер предельной стоимости работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территорий муниципального образования (Prb) определяется уполномоченным органом на основании данных:
- о прогнозных ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), установленных для организаций, осуществляющих производство и поставку электрической энергии (мощности) потребителям соответствующего муниципального образования на плановый период;
- о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальных образованиях, на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и (или) работ (услуг) по содержанию территорий муниципального образования за отчетный финансовый год.
2. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим бытовое обслуживание населения с оказанием услуг "Мытье в бане" (далее - банные услуги), в связи с установлением цен на услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.4 Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком N 162-П.
2.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 2 настоящего раздела.
Субсидии, предоставляются муниципальным образованиям при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления при выполнении ими отдельных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организации ритуальных услуг за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;
- принятия органом местного самоуправления правового акта, регулирующего предоставление, расходование и осуществление контроля за целевым использованием субсидий, соответствующего требованиям, установленным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации в части контроля за обоснованностью отнесения затрат на себестоимость услуг юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими банные услуги;
- согласования органами местного самоуправления полной стоимости услуг, указанных в пункте 2 настоящего раздела, один раз в год путем проверки документов, подтверждающих объемы предоставления услуг и затрат, относимых на себестоимость, поданных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими банные услуги;
- соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидий, критериям отбора, установленным пунктом 1.7 Порядка N 162-П.
2.2. Предоставление субсидий юридическим лицам, указанным в пункте 2 настоящего раздела, осуществляется с учетом ограничений, установленных пунктом 1.4 Порядка N 162-П.
2.3. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 2 настоящего раздела.
Объем субсидии для i муниципального образования определяется по следующей формуле:
,
где:
- объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на возмещение недополученных доходов индивидуальным предпринимателям, осуществляющим банные услуги, в связи с установлением цен на услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
Кпом - количество услуг (посещений) в году;
Тпол - полная стоимость банных услуг, оказываемых населению, в размере плановой себестоимости, но не выше предельной стоимости банных услуг, установленной в соответствии с пунктом 1.4 Порядка N 162-П;
Тнас - стоимость услуги для населения в размере плановой стоимости, установленной для населения, но не ниже минимальной стоимости банных услуг для населения, установленной в соответствии с пунктом 1.4 Порядка N 162-П;
0,95 - коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.
3. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - невостребованные трупы, Федеральный закон N 8-ФЗ), а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших. Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.4 Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком N 162-П.
3.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 3 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления при выполнении ими отдельных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организации ритуальных услуг за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;
- принятия органом местного самоуправления правового акта, регулирующего предоставление, расходование и осуществление контроля за целевым использованием субсидий, соответствующего требованиям, установленным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации в части контроля за обоснованностью отнесения затрат на себестоимость услуг юридическими лицами, созданными и наделенными органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании;
- согласования органами местного самоуправления полной стоимости услуг, указанных в пункте 3 настоящего раздела, один раз в год путем проверки документов, подтверждающих объемы предоставления услуг и затрат, относимых на себестоимость, поданных юридическими лицами, созданными и наделенными органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании.
Согласованная органами местного самоуправления полная стоимость услуг по захоронению невостребованных трупов должна быть определена согласно перечню услуг по погребению, указанному в пункте 3 статьи 12 Федерального закона N 8-ФЗ;
- соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидий, критериям отбора, установленным пунктом 1.7 Порядка N 162-П.
3.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 3 настоящего раздела.
Объем субсидии для i муниципального образования определяется по следующей формуле:
,
где:
- объем субсидии, предоставляемой i муниципальному образованию на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению невостребованных трупов, а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших;
K - количество захоронений в году;
Sпог - плановая полная стоимость услуг по захоронению невостребованных трупов, оказываемых юридическими лицами, созданными и наделенными органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, согласованная и определенная органами местного самоуправления согласно перечню услуг по погребению, указанному в пункте 3 статьи 12 Федерального закона N 8-ФЗ;
Sопл - размер средств, возмещаемых специализированной службе по вопросам похоронного дела в соответствующем муниципальном образовании Пенсионным фондом Российской Федерации или Фондом социального страхования Российской Федерации, определенных в соответствии с абзацем шестым пункта 3 статьи 9 Федерального закона N 8-ФЗ на текущий год;
Sсл - плановые затраты на содержание залов ритуальных услуг, а также круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших, уменьшенных на сумму доходов, полученных по данным направлениям;
0,95 - коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.
4. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.5 Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком N 162-П.
4.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 4 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления при выполнении ими отдельных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и организации ритуальных услуг за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;
- принятия органом местного самоуправления правового акта, регулирующего предоставление, расходование и осуществление контроля за целевым использованием субсидий соответствующего требованиям, установленным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации;
- соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидий, критериям отбора, установленным пунктом 1.7 Порядка N 162-П.
4.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 4 настоящего раздела.
4.2.1. Объем субсидии муниципальному образованию определяется с учетом ограничений, установленных абзацами пятым - седьмым Порядка N 162-П.
4.2.2. Расчет субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, определяется исходя из площади данного жилищного фонда, стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, зафиксированной в договоре управления многоквартирным домом и определенной общим собранием собственников помещений, либо по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного органом местного самоуправления, но не превышающей стоимости данных услуг, установленной органами местного самоуправления для соответствующей категории муниципального жилищного фонда, и стоимости услуг для населения, равной установленному органами местного самоуправления размеру платы за содержание и ремонт жилого помещений для соответствующей категории муниципального жилищного фонда.
4.2.3. Объем субсидии для i муниципального образования определяется по следующей формуле:
,
где:
- объем субсидии, предоставляемой i муниципальному образованию на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
S - площадь жилищного фонда;
T - стоимость услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), в размере стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, зафиксированной в договоре управления многоквартирным домом и определенной общим собранием собственников помещений либо по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного органом местного самоуправления, но не выше предельной стоимости жилищных услуг, установленной в соответствии с пунктом 1.3 Порядка N 162-П;
Tнас - стоимость услуг для населения, проживающего в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), в размере платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленной органами местного самоуправления для соответствующей категории муниципального жилищного фонда, но не ниже минимальной стоимости жилищных услуг для населения в соответствии с пунктом 1.3 Порядка N 162-П;
12 - количество месяцев в году;
0,95 - коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.
5. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам для подготовки объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.7 Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из окружного бюджета при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года N 167-П.
Субсидии предоставляются в целях оказания содействия муниципальным образованиям в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, для финансирования мероприятий, которые не могут быть выполнены за счет средств, предусмотренных тарифами ресурсоснабжающих организаций или в случае недостаточности объемов средств, заложенных в указанных тарифах.
Данные субсидии предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков.
Отбор мероприятий для выделения субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании анализа адресных перечней мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период и утвержденных на соответствующий период производственных программ ресурсоснабжающих организаций.
Мероприятия по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период и размеры субсидий муниципальным образованиям утверждаются детализированным перечнем мероприятий подпрограмм государственной программы автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" на 2015 год.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П в подпункт 5.1 пункта 5 раздела IV настоящей Подпрограммы внесены изменения
5.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 5 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- наличия утвержденных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответствующих требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- наличия адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период;
- заключения соглашения о предоставлении субсидий;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%.
5.2. Методика расчета субсидий для подготовки объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Размер субсидии для i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:
,
где:
- объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период;
- размер предельной стоимости i-го мероприятия;
0,95 - коэффициент, учитывающий софинансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от расходных обязательств муниципального образования.
6. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.9 Подпрограммы 2 в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, утвержденным постановлением Правительства от 25 декабря 2013 года N 1084-П.
6.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего раздела.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления при выполнении ими полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% к объему субсидии из окружного бюджета;
- принятия органом местного самоуправления правового акта, регулирующего предоставление, расходование и осуществление контроля за целевым использованием субсидий.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П в подпункт 6.2 пункта 6 раздела IV настоящей Подпрограммы внесены изменения
6.2. Методика расчета субсидий, указанных в пункте 6 настоящего раздела.
Общий объем субсидии для каждого муниципального образования определяется как сумма субсидий всем организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, на территории соответствующего муниципального образования, по следующей формуле:
где:
Vsub - объем субсидии муниципальному образованию на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации;
SUB ORi - объем субсидии для каждой организации, осуществляющей деятельность по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, на территории соответствующего муниципального образования.
Объем субсидии для каждой организации, осуществляющей деятельность по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, на территории соответствующего муниципального образования определяется по формуле:
,
где:
Tp - экономически обоснованная стоимость услуг i организации по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, согласованная с уполномоченным органом;
Тнас - стоимость услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков для населения, установленная в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа;
Vf - прогнозный объем реализации услуг i организации по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков ().
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в пункт 7 раздела IV настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
7. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов. Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 3 Подпрограммы 2.
7.1. Условия предоставления и методика расчета субсидий, указанных в пункте 7, устанавливаются:
- порядком предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа;
- правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемыми постановлением Правительства автономного округа.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П раздел IV настоящей Подпрограммы дополнен пунктом 8
8. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 2.10 Подпрограммы 2 в соответствии с порядками предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения, утверждаемыми постановлениями Правительства автономного округа, в том числе:
8.1. На организацию электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения.
8.1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.1 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 70% от общего объема субсидии из окружного и местного бюджетов;
- принятия органом местного самоуправления правового акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидии, соответствующего требованиям, установленным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации.
8.1.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.1 настоящего пункта.
Общий объем субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
,
где:
С - общий объем субсидии, предоставляемой из окружного бюджета муниципальным образованиям;
Пn - потребность n-го муниципального образования на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг в объемах, не обеспечивающих возмещение издержек;
n - муниципальное образование;
Кд - коэффициент долевого участия.
8.2. На устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в позицию 8.2.1 подпункта 8.2 пункта 8 раздела IV настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
8.2.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.2 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- финансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- наличия положительного заключения автономного учреждения автономного округа "Управление государственной экспертизы проектной документации" о результатах проверки сметной стоимости мероприятий на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
8.2.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.2 настоящего пункта.
Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий всем муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения по следующей формуле:
,
где:
Vsub - общий объем субсидий на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения на текущий финансовый год;
- объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения.
8.3. На замену электрооборудования в трансформаторной подстанции N 47, микрорайона 11, г. Надым.
8.3.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.3 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, на исполнение которых предоставляется субсидия;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;
- софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%.
8.3.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.3 настоящего пункта.
Общий объем субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
,
где:
Сд - сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидий;
Кд - коэффициент долевого участия;
О - общий размер средств, выделяемых из окружного бюджета автономного округа для предоставления субсидий согласно заявкам муниципальных образований.
8.4. На приобретение и монтаж локальных водоочистных сооружений для с. Азовы в целях обеспечения населения питьевой водой.
8.4.1. Условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 8.4 настоящего пункта.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии:
- заключения соглашения о предоставлении субсидий с уполномоченным органом;
- софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, на исполнение которых предоставляется субсидия;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
8.4.2. Методика расчета субсидий, указанных в подпункте 8.4 настоящего пункта.
Общий объем межбюджетной субсидии, предоставляемой из окружного бюджета, определяется по следующей формуле:
,
где:
Сд - сумма денежных средств, выделяемых муниципальному образованию для предоставления субсидий;
Кд - коэффициент долевого участия;
О - общий размер средств, выделяемых из окружного бюджета автономного округа для предоставления субсидий согласно заявкам муниципальных образований.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в раздел V настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
N п/п |
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 2 |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 2 |
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении N 1 к Государственной программе |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа |
2014 - 2020 годы |
обеспечение развития электроэнергетики в целях энергетической безопасности автономного округа, бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики, удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии |
угроза безопасности электроснабжения, дефицит мощностей, отсутствие технической возможности присоединения новых потребителей, ограничение поставок электроэнергии |
пункт 24 приложения N 1 к Государственной программе |
2 |
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014 год |
обеспечение содержания улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, документально оформленных в муниципальную собственность, включенных в утвержденные муниципальные программы в соответствии с требованиями, установленными Государственным стандартом Российской Федерации |
снижение показателей эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения |
пункт 51 приложения N 1 к Государственной программе |
2.2 |
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований |
2014 - 2020 годы |
создание на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан. Обеспечение проведения мероприятий по организации уличного освещения |
увеличение рисков, влияющих на здоровье и жизнедеятельность населения, на безопасность передвижения по улицам. Снижение показателей безопасности дорожного движения |
приложения N 1 к Государственной программе |
2.3 |
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим отдельным категориям потребителей коммунальные ресурсы по льготным тарифам |
2014 - 2020 годы |
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности |
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги |
пункты 20 - 49 приложения N 1 к Государственной программе |
2.4 |
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
2014 - 2015 годы |
повышение эффективности производства при предоставлении коммунально-бытовых услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается качество предоставляемых услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен)), сохранение социальной стабильности |
снижение качества предоставляемых коммунально-бытовых услуг |
пункт 20 приложения N 1 к Государственной программе |
2.5 |
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
2014 - 2015 годы |
повышение эффективности при предоставлении жилищных услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на жилищные услуги), сохранение социальной стабильности |
снижение надежности и качества предоставляемых жилищных услуг |
пункт 20 приложения N 1 к Государственной программе |
2.6 |
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа |
2014 - 2020 годы |
обеспечение газоснабжением населения автономного округа, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности |
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги |
пункт 36 приложения N 1 к Государственной программе |
2.7 |
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период |
2014 - 2020 годы |
обеспечение надежной безаварийной работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры |
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги |
пункты 20 - 49 приложения N 1 к Государственной программе |
2.8 |
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья |
2014 - 2020 годы |
создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в автономном округе |
снижение инициативы собственников помещений в многоквартирных домах по реализации обязанностей по выбору способа управления многоквартирным домом |
пункт 53 приложения N 1 к Государственной программе |
2.9 |
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |
2014 - 2020 годы |
соблюдение принципа равной доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |
рост стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, социальная напряженность |
пункт 20 приложения N 1 к Государственной программе |
2.10 |
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения |
2014 - 2020 годы |
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам, сохранение социальной стабильности |
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги |
пункт 20 приложения N 1 к Государственной программе |
2.11 |
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета) |
2014 год |
повышение активности органов местного самоуправления и повышение благоустроенности территорий муниципальных образований |
снижение инициативы органов местного самоуправления и снижение благоустроенности территорий муниципальных образований |
пункт 50 приложения N 1 к Государственной программе |
3 |
Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов |
2014 - 2020 годы |
развитие энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности |
снижение надежности электро- и теплоснабжения, нарушение требований к качеству питьевой воды и очистке стоков. Рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги |
пункты 20 - 49 приложения N 1 к Государственной программе |
4 |
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа |
2014 год |
улучшение условий проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны |
социальная напряженность |
пункт 56 приложения N 1 к Государственной программе |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 г. N 200-П в настоящую Подпрограмму внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
ДГЖН ЯНАО |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 |
нет |
|
Участник Государственной программы |
нет |
|
Цель Подпрограммы 3 |
сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда |
|
Задача Подпрограммы 3 |
увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности |
|
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
2014 - 2020 годы |
|
Показатели Подпрограммы 3 |
1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года); 2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; 3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; 4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов; 6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов; 7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах |
|
Мероприятия Подпрограммы 3 |
основные мероприятия: 1) обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют | ||
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 3088305 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 3088305* (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
Объем внебюджетных средств - 861276 |
2014 год - 603740 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
603740 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
105706 |
2015 год - 344565 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
344565 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
84636 |
2016 год - 428000 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
428000 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
99750 |
2017 год - 428000 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
428000 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
115839 |
2018 год - 428000 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
428000 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
133000 |
2019 год - 428000 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
428000 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
151345 |
2020 год - 428000 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
428000 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
171000 |
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете | ||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
1) увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года) к 2017 году до 3,6 процента и сохранение этого значения до 2020 года; 2) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2017 году до 43,8 процента и сохранение этого значения до 2020 года; 3) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации |
I. Характеристика текущего состояния жилищного фонда в автономном округе
На территории автономного округа большая часть жилищного фонда находится в частной собственности. Его доля от общей площади на начало 2013 года составила порядка 72,1 процентов.
Общая площадь жилищного фонда - 10 301,8 тыс. кв. метров, количество жилых единиц (квартир и индивидуальных жилых домов) - 192 тысячи.
Рынок жилищных услуг является потенциально конкурентным. В нем уже достаточно давно действуют предприятия среднего и малого бизнеса частной и смешанной форм собственности, которые являются полноценными партнерами на рынке предоставления жилищных услуг.
Однако, высокий процент износа жилищного фонда, является существенным препятствием к полному охвату и заинтересованности управляющих компаний к управлению такого жилищного фонда.
На 1 января 2013 года в капитальном ремонте нуждалось 12,1 процента многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов. Уровень благоустройства в округе выше средних по России показателей, но по отдельным районам он невысок. Наименьшие уровни благоустройства характерны в малых городах и сельских поселениях, на долю которых приходится половина площадей многоквартирных домов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.
Степень износа жилищного фонда по состоянию на 1 января 2013 года характеризовалась следующими показателями:
- минимальный износ (от 0 до 30 процентов) - 60,3 процента жилищного фонда;
- износ от 31 до 65 процентов - 27,6 процентов жилищного фонда;
- износ от 66 до 70 процентов - 6,0 процентов жилищного фонда;
- критическую степень износа (свыше 70 процентов) 6,1 процента жилищного фонда.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П раздел II настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Мероприятия Подпрограммы 3 сосредоточены на реализации государственной поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории автономного округа.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, будет способствовать повышению комфортности проживания в многоквартирных домах, повышению энергоэффективности жилищного фонда, сокращению расходов коммунальных ресурсов, организации их учета, а также увеличению срока полезной эксплуатации жилых домов и предотвращению преждевременного признания их аварийными.
Кроме того, мероприятия Подпрограммы 3 обеспечивают создание и функционирование накопительной системы финансового обеспечения капитального ремонта при сохранении традиционного порядка оплаты работ, позволяя повысить правосознание граждан как эффективных и ответственных собственников не только своих жилых помещений, но и общего имущества многоквартирного дома.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.
В рамках Подпрограммы 3 выделяются следующие мероприятия:
1. Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 - 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит, продолжая с 2016 года, осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).
1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.
В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.
Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.
1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.
В 2014 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район, направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.
В 2015 году данное мероприятие обеспечивает выполнение требования постановления Правительства автономного округа от 02 июля 2015 года N 586-П "О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа" по предоставлению муниципальному образованию город Салехард межбюджетного трансферта в форме субсидии на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, пострадавшего после пожара.
Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
N |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Средства окружного бюджета* |
3088305 |
603740 |
344565 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
|
2. |
Средства местных бюджетов**, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Средства внебюджетных источников*** |
861276 |
105706 |
84636 |
99750 |
115839 |
133000 |
151345 |
171000 |
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
** Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов - физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.
Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 3 (всего) |
3088305 |
603740 |
344565 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
2. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) |
3088305 |
603740 |
344565 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
3. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
3088305 |
603740 |
344565 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
428000 |
4. |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2510656 |
320186 |
306985 |
287485 |
399000 |
399000 |
399000 |
399000 |
5. |
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса |
347813 |
62298 |
29000 |
140515 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
6. |
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации |
191576 |
191576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа |
38260 |
29680 |
8580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Показатели Подпрограммы 3
Перечень целевых показателей содержится в таблице приложения N 1 к Государственной программе
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П в таблицу 15 раздела III настоящей Подпрограммы внесены изменения
Таблица 15
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 3
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П раздел IV настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 3
1. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия 1 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, в 2015 году (далее - Порядок предоставления и расходования субсидий), утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 марта 2015 года N 215-П.
1.1. Условием предоставления субсидии является соблюдение требований раздела VI Порядка предоставления и расходования субсидий.
1.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа.
Объем субсидии (Ci) для каждого муниципального образования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определяется по формуле:
где:
Vi - доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории муниципального образования;
V - доля общей площади многоквартирных домов соответствующей категории, расположенных на территории автономного округа;
C - размер субсидии, выделяемой из окружного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соответствующей категории.
2. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа.
Данные субсидии предоставляются из резервного фонда Правительства автономного округа в целях реализации мероприятия 4 Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком предоставления и использования межбюджетной субсидии на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, утверждаемым нормативным правовым актом автономного округа.
2.1. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между муниципальным образованием и департаментом государственного жилищного надзора автономного округа.
2.2. Методика расчета субсидий на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов.
Объем субсидии (V) определяется по формуле:
,
где:
Сo - общая стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома;
Cc - стоимость аварийно-восстановительных и ремонтных услуг и (или) работ общего имущества многоквартирного дома, оплачиваемая за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и (или) средств местных бюджетов.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в раздел V настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
N п/п |
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 3 |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 3 |
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении N 1 к Государственной программе |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2014 - 2020 годы |
увеличение объема капитально отремонтированных МКД. Своевременное проведение обследования технического состояния жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, проведение обследований МКД на предмет оценки рационального использования в жилищном фонде, общем имуществе собственников помещений в МКД топливно-энергетических ресурсов и воды |
снижение количества капитально отремонтированных МКД. Снижение качества капитально отремонтированных МКД |
пункты 60 - 65 приложения N 1 к Государственной программе |
2 |
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса |
2014 - 2020 годы |
своевременное проведение капитальных ремонтов МКД в автономном округе. Снижение нагрузки на бюджет автономного округа в части софинансирования мероприятий по проведению капитального ремонта. Активизация привлечения средств собственников помещений в МКД для проведения капитальных ремонтов. Осуществление перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по капитальному ремонту |
повышение износа МКД. Снижение темпов перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по капитальному ремонту |
пункты 60 - 63 приложения N 1 к Государственной программе |
3 |
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации |
2014 год |
увеличение объема своевременной замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Предупреждение несчастных случаев вследствие несоответствия лифтового оборудования требованиям промышленной безопасности |
снижение количества лифтового оборудования, признанного пригодным к эксплуатации. Снижение степени безопасности эксплуатации лифтового оборудования |
пункт 66 приложения N 1 к Государственной программе |
4 |
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка местных бюджетов на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа |
2014 - 2015 годы |
уменьшение количества многоквартирных домов, нуждающихся в аварийно-восстановительных и ремонтных работах |
увеличение фонда МКД, признанного аварийным. Социальная напряженность |
пункты 60 - 62 приложения N 1 к Государственной программе |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 г. N 200-П в настоящую Подпрограмму внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Подпрограмма "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг"
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Паспорт подпрограммы 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
ДГЖН ЯНАО |
||
Соисполнители Подпрограммы 4 |
нет |
||
Участник Государственной программы |
нет |
||
Цель Подпрограммы 4 |
контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами |
||
Задачи Подпрограммы 4 |
1) осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации; 2) осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии; 3) предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; 4) проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии; 5) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
||
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 4 |
1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям; 2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок; 3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений); 5) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (в процентах от общего количества площади жилых домов в автономном округе); 6) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок); 7) доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения); 8) количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии; 9) удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии) |
||
Мероприятия Подпрограммы 4 |
основное мероприятие: 1) обеспечение функций казенных учреждений*(1) |
||
мероприятие, реализуемое за счет обеспечивающей подпрограммы: 2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат) | |||
*(1) Наименование мероприятия с 01 января 2016 года "проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя" | |||
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.) | |||
Общий объем финансирования - 576 020 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 576 020* (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
Объем внебюджетных средств - 0 |
|
2014 год - 85 682 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
85 682 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
|
2015 год - 83 476 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
83 476 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
|
2016 год - 83 810 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
83 810 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
|
2017 год - 80 763 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
80 763 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
|
2018 год - 80 763 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
80 763 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
|
2019 год - 80 763 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
80 763 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
|
2020 год - 80 763 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
80 763 (в том числе средства федерального бюджета - 0) |
|
|
*(2) Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете | |||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 |
реализация Подпрограммы 4 обеспечит осуществление на территории автономного округа регионального государственного жилищного надзора, осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П раздел I настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы в автономном округе
В целях обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами ДГЖН ЯНАО осуществляет:
- деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
- контроль за соблюдением положений Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению;
- лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, на территории автономного округа.
Реализация ДГЖН ЯНАО государственных функций осуществляется путем проведения в установленном законом порядке плановых и внеплановых проверок как выездных, так и документарных, предоставления услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами путем проведения внеплановых документарных проверок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа, а также Положением о ДГЖН ЯНАО.
Решение задач Подпрограммы 4 по:
- осуществлению регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществлению проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
- предоставлению услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
- проведению инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;
- осуществлению организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Решение указанных задач позволит достичь поставленной цели по обеспечению качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения автономного округа.
Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на решение поставленных задач в целях обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения автономного округа.
Эффективность реализации Подпрограммы 4 будет производиться качественным методом (достижение плановых значений показателей эффективности).
Выполнение плановых значений показателей по годам реализации Подпрограммы 4 является положительной динамикой.
Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 4, направленных на осуществление поставленных задач, в полной мере позволит достичь поставленной цели по обеспечению качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения автономного округа.
В целом все мероприятия направлены на выполнение основных тезисов, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года.
На сегодняшний день основными проблемами отрасли являются:
- изношенность жилищного фонда, который строился как временные поселки в период массового освоения территории автономного округа;
- крайне плохо развита сеть дорог между поселениями и муниципальными образованиями, сезонная зависимость доступности в национальные поселки в автономном округе, что увеличивает сроки доставки государственных жилищных инспекторов на проведение проверочных мероприятий.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в раздел II настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
В рамках Подпрограммы 4 выделяются следующие мероприятия в целях решения поставленных задач:
1) Основное мероприятие. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя;
2) Мероприятие, реализуемое в рамках обеспечивающей подпрограммы.
Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат).
Мероприятия направлены на:
- реализацию региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4;
- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя - ДГЖН ЯНАО и включают расходы на обеспечение деятельности ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" в соответствии с Уставом от 09 апреля 2015 года, утвержденным приказом ДГЖН ЯНАО от 09 апреля 2015 года N 51-од, в том числе:
- проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда;
- оценка использования и сохранности жилищного фонда, соответствие жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
- оценка состояния инженерной инфраструктуры, отнесенной к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;
- оценка соответствия уровня и режима обеспечения населения в многоквартирном доме, в жилом помещении коммунальными услугами (отопление, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение) правилам и нормам;
- оценка технического состояния внутридомового газового оборудования и своевременного выполнения работ по его содержанию и ремонту в многоквартирном доме;
- оценка рационального использования в общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме энергетических ресурсов и воды;
- оценка соответствия уровня энергосбережения и обеспечения энергетической эффективности в многоквартирном доме его оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации указанных приборов;
- определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома исходя из текущих значений показателей, используемых для установления соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и иной информации о многоквартирном доме;
- обследование многоквартирного дома для оценки технического состояния строительных конструкций;
- оценка соответствия уровня проведённых мероприятий, включённых в утверждённый перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- техническое обеспечение эксплуатации автоматизированной информационной системы "Мониторинг жилищного фонда", наполнение и актуализация сведений информационной системы, ведение классификаторов и нормативно-справочной информации;
- ведение базы данных технического состояния объектов жилищного фонда, а также организаций, осуществляющих их обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда;
- формирование информационных ресурсов сегментов государственной информационной системы;
- выдача заключений о соответствии (несоответствии) предоставляемых собственникам жилых помещений жилищно-коммунальных услуг установленным стандартам, регламентам и санитарным и техническим правилам и нормам;
- осуществление мониторинга своевременного выполнения работ по ремонту внутридомового газового оборудования;
- осуществление администрирования, технического сопровождения информационных ресурсов и автоматизации, а также средств вычислительной техники, периферийных устройств и средств коммутации и связи учредителя;
- осуществление мониторинга в модуле Интернет-портал в автономном округе интегрированной информационно-аналитической системы мониторинга состояния объектов жилищного фонда;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд автономного округа;
- организационно-техническое обеспечение деятельности лицензионной комиссии автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
- осуществление мероприятий по организационно-техническому сопровождению проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории автономного округа;
- оценка физического износа жилых помещений и многоквартирных домов;
- работа по энергетическому обследованию многоквартирных домов с разработкой энергетического паспорта;
- энергоаудит многоквартирных домов;
- осуществление проверки расчёта сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, проводимого за счёт средств окружного бюджета.
Основные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1. Задача 1 "Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии" осуществляется посредством следующих мероприятий:
- проведение плановых документарных и выездных проверок;
- проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок по обращениям граждан;
- проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок по проверке ранее выданных предписаний;
- выдача предписания в случае выявления нарушения;
- составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения;
- направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности;
- рассмотрение дела об административном правонарушении;
- вынесение постановления по делу об административном правонарушении;
- контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов).
2. Задача 2 "Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии" осуществляется посредством следующих мероприятий:
- проведение плановых документарных и выездных проверок;
- проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок по обращениям граждан;
- проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок по проверке ранее выданных предписаний;
- выдача предписания в случае выявления нарушения;
- составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения;
- направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности;
- рассмотрение дела об административном правонарушении;
- вынесение постановления по делу об административном правонарушении;
- контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов).
3. Задача 3 "Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" осуществляется посредством следующих мероприятий:
- проведение проверки в отношении соискателя лицензии;
- предоставление (переоформление) лицензии, предоставление дубликата лицензии, предоставление копии лицензии;
- обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на основании решения лицензионной комиссии;
- ведение реестра лицензий автономного округа на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Выполнение ДГЖН ЯНАО данных мероприятий обусловлено необходимостью соблюдения установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 04 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года N 493 "О государственном жилищном надзоре", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года N 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами", постановлением Правительства автономного округа от 22 октября 2013 года N 889-П "О департаменте государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа", в целях осуществления государственных функций, утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 26 сентября 2011 года N 674-П "О реестре государственных функций Ямало-Ненецкого автономного округа" и иных нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства и законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требований:
- к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений и систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
- к осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.
Абзац шестидесятый утратил силу. c 1 янвря 2016 г.
См. текст абзаца шестидесятого раздела II
4. Задача 4 "Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии" осуществляется посредством следующих мероприятий:
- проведение инструментальных и технических обследований;
- составление документации по итогам обследования.
5. Задача 5 "Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" осуществляется посредством следующих мероприятий:
- организация и обеспечение проведения квалификационного экзамена;
- организация и обеспечение проведения заседаний лицензионной комиссии автономного округа по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 приведены в таблицах 16, 16-1, 16-2.
Таблица 16
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
итого |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 4 (всего) |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
2. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
3. |
Подведомственное государственное учреждение ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
4. |
Основное мероприятие 1. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
5. |
ДГЖН ЯНАО |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
6. |
ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
576020 |
85682 |
83476 |
83810 |
80763 |
80763 |
80763 |
80763 |
7. |
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе: |
||||||||
8. |
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных (надзорных) функций в целях обеспечения законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе, оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат) |
825388 |
131672 |
130752 |
126996 |
108992 |
108992 |
108992 |
108992 |
9. |
ДГЖН ЯНАО (центральный аппарат) |
825388 |
131672 |
130752 |
126996 |
108992 |
108992 |
108992 |
108992 |
Таблица 16-1
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|
итого |
2014 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Подпрограмма 4 (всего) |
85682 |
85682 |
2. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) |
85682 |
85682 |
3. |
Подведомственное государственное учреждение - ГКУ "Ямалтехэнергосконтроль" |
85682 |
85682 |
4. |
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям |
||
5. |
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые |
||
6. |
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан |
||
7. |
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений |
85682 |
85682 |
8. |
ДГЖН ЯНАО |
85682 |
85682 |
9. |
ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
85682 |
85682 |
10. |
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат) (*) |
131672 |
131672 |
11. |
ДГЖН ЯНАО (*) (центральный аппарат) |
131672 |
131672 |
12. |
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям |
46728 |
46728 |
Проведение плановых документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
4248 |
4248 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан |
4248 |
4248 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности |
4248 |
4248 |
|
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения |
4248 |
4248 |
|
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения |
4248 |
4248 |
|
Выдача предписания в случае выявления нарушения |
4248 |
4248 |
|
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения |
4248 |
4248 |
|
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности |
4248 |
4248 |
|
Рассмотрение дела об административном правонарушении |
4248 |
4248 |
|
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении |
4248 |
4248 |
|
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) |
4248 |
4248 |
|
13. |
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые |
38232 |
38232 |
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан |
4248 |
4248 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности |
4248 |
4248 |
|
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения |
4248 |
4248 |
|
Выдача предписания в случае выявления нарушения |
4248 |
4248 |
|
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения |
4248 |
4248 |
|
Рассмотрение дела об административном правонарушении |
4248 |
4248 |
|
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении |
4248 |
4248 |
|
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) |
4248 |
4248 |
|
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания объекта правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию |
4248 |
4248 |
|
14. |
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан |
46712 |
46712 |
Проведение личного приема граждан |
|
|
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
4246 |
4246 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности |
4246 |
4246 |
|
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения |
4246 |
4246 |
|
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения |
4246 |
4246 |
|
Выдача предписания в случае выявления нарушения |
4246 |
4246 |
|
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение) |
4246 |
4246 |
|
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения |
4246 |
4246 |
|
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности |
4246 |
4246 |
|
Рассмотрение дела об административном правонарушении |
4246 |
4246 |
|
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении |
4246 |
4246 |
|
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) |
4252 |
4252 |
(1) Наименование мероприятия с 01 января 2016 года "проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда, организационно-техническое обеспечение деятельности учредителя.
III. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей содержится в таблице приложения N 1 к Государственной программе
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П таблица 17 раздела III настоящей Подпрограммы изложено в новой редакции
Таблица 17
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 4
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 4
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе в рамках Подпрограммы 4 не предусмотрено.
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 обеспечит осуществление на территории автономного округа государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям.
Подпрограмма "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи"
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П паспорт настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
Паспорт подпрограммы 5
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П в раздел I настоящей Подпрограммы внесены изменения
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5
Ценовая политика является частью экономической политики и способствует развитию рыночных отношений в экономике, служит средством защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, способствует замедлению инфляции, смягчению её негативных экономических и социальных последствий, развитию конкуренции, свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободной экономической деятельности.
В соответствии с пунктом "ж" статьи 71 Конституции Российской Федерации основы ценовой политики находятся в ведении Российской Федерации. Следовательно, правовую основу реализации ценовой политики на уровне субъектов Российской Федерации составляют, прежде всего, нормативные правовые акты федерального уровня, в которых содержится порядок государственного регулирования цен (тарифов, надбавок), а также определены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению ценового (тарифного) регулирования.
Правовое обеспечение регулирования цен исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации определено следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях";
- Федеральный закон от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества";
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
- Федеральный закон от 01 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года N 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)";
- постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)";
- абзац тринадцатый утратил силу;
См. текст абзаца тринадцатого раздела I
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года N 293 "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей";
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года N 950 "Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий";
- постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2009 года N 643 "О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок";
- постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2009 года N 654 "О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2011 года N 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств".
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" Правительством автономного округа принято решение о введении государственного регулирования цен (тарифов, надбавок) на услуги транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций.
Осуществляется разработка комплекса мер по оптимизации участия государства в регулировании экономической деятельности субъектов ценообразования и подготовка предложений по совершенствованию ценового (тарифного) регулирования.
Разработана и поддерживается в актуальном состоянии методологическая база по ценовому регулированию в автономном округе. На сегодняшний день практически по всем направлениям регулирования цен (тарифов) в непроизводственной сфере разработаны нормативные правовые акты по вопросам порядка их формирования, установления и применения. Разработанная нормативная база позволяет, в том числе, эффективно реагировать на резкое повышение цен на продовольствие, отнесенное к категория "продукты первой необходимости".
Государственное регулирование цен (тарифов, надбавок) осуществляется в отношении 220 хозяйствующих субъектов, выполняющих (оказывающих) работы (услуги) в непроизводственной сфере.
Предпринимаемые в автономном округе меры по реализации ценовой политики способствуют сдерживанию роста цен (тарифов). Следует отметить, что принятые решения о ценах (тарифах) на территории автономного округа по регулируемым видам деятельности в непроизводственной сфере влияют на 11% товаров и услуг, цены (тарифы) на которые входят в расчет индекса потребительских цен (уровня инфляции).
За 2012 год уровень инфляции в автономном округе фиксируется на уровне ниже средне российских показателей. Так, сводный индекс потребительских цен по автономному округу составил 104,0%, что на 2,6% ниже сводного индекса по России, составившего 106,6%.
Совершенствование системы государственного регулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности, за последние годы проводится по трем главным взаимосвязанным направлениям:
- повышение эффективности функционирования хозяйствующих субъектов, в том числе естественных монополий,
- обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен (тарифов, надбавок),
- защита интересов потребителей товаров (услуг) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Реформы в сфере естественных монополий предъявляют новые требования к системе государственного регулирования - должен преобладать системный подход, сочетающий экономические и социальные аспекты регулирования. Методология регулирования должна создавать стимулы, при которых субъектам регулирования выгодно сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования инвестиций.
Наряду с осуществлением государственного регулирования цен (тарифов, надбавок) немаловажную роль играет осуществление контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением хозяйствующими субъектами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности требований действующего законодательства в части достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов, надбавок), а также правильное применение установленного порядка ценообразования.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П в раздел II настоящей Подпрограммы внесены изменения
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Решение предусмотренных Подпрограммой 5 задач выполняется путем реализации региональных полномочий и функций в области ценообразования, включая:
- государственное регулирование цен (тарифов, надбавок) в непроизводственной сфере.
- региональный государственный контроль (надзор) за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок).
- информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов, надбавок) в непроизводственной сфере.
1. Государственное регулирование цен (тарифов, надбавок) осуществляется:
- на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях,
- на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении,
- на перевозки пассажиров и багажа на переправах в период межсезонья (ледостава, ледохода) через р. Обь,
- на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами,
- на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта),
- на услуги субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении,
- на услуги субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах,
- на проведение государственных технических осмотров самоходных машин,
- предельного размера платы за проведение технического осмотра, предельных размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра,
- за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение,
- на нефтепродукты,
- на хлеб (из муки высшего сорта, 1 сорта, 2 сорта, ржаной и смешанных сортов),
- на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
- на продукты детского питания (включая пищевые концентраты),
- на кадастровые работы в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
2. Региональный государственный контроль (надзор) за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) предусматривает:
2.1. Осуществление выездных и документарных проверок.
Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывается с Прокуратурой автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах: www.правительство.янао.рф, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.
В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.
2.2. Осуществление административного производства по делам о нарушениях в сфере ценообразования.
ДТПЭиЖКК ЯНАО осуществляется регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования. К юрисдикции регионального регулирующего органа относится надзор по следующим статьям Кодекса РФ "Об административных правонарушениях":
статья 14.6. "Нарушение порядка ценообразования";
статья 19.5. "Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)";
статья 19.7.1. "Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов";
статья 19.8.1. "Непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса";
статья 20.25. "Уклонение от исполнения административного наказания".
3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов, надбавок) в непроизводственной сфере
3.1. Коллегиальное принятие тарифных решений.
Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в ДТПЭиЖКК ЯНАО создан коллегиальный орган (далее - Коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.
Директор ДТПЭиЖКК ЯНАО и его заместители входят в состав коллегии по должности. Другие члены коллегии назначаются приказом директора ДЦиТ ЯНАО.
Нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов, надбавок) рассматриваются и принимаются Коллегией.
3.2. Сопровождение официального сайта.
Официальный сайт ДТПЭиЖКК ЯНАО www.rek-yamal.ru был создан в 2005 году.
Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Кроме того, большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел "Задать вопрос".
Согласно Федеральному закону N 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", на сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО функционирует страница "Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК". Самые регулярно обновляемые разделы: "Новости", "Актуальная информация", "Приказы и решения"..
В соответствии с требованием, отраженным в пункте 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года N 97, а также отраженном в Положении о департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1081-П, годовой отчет ДТПЭиЖКК ЯНАО направляется в Федеральную службу по тарифам до 01 апреля года, следующего за отчетным. Отчет также размещается на официальном сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО.
3.3. Публикация решений в СМИ.
ДТПЭиЖКК ЯНАО работа со средствами массовой информации осуществляется на регулярной основе. Организовано взаимодействие с пресс-службой правительства ЯНАО по освещению аккредитованными СМИ деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.
Решения Коллегии опубликовываются в окружной газете "Красный Север", а также размещаются на официальном сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО и в справочно-правовой системе "Консультант Плюс" в порядке, установленном действующим федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
3.4. Обеспечение деятельности общественного совета при ДТПЭиЖКК ЯНАО.
Деятельность общественного совета при ДТПЭиЖКК ЯНАО регламентирована положением, утвержденным приказом департамента от 27 июня 2013 года N 97-П.
Комплекс мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой 5, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 5 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 приведены в таблице 18.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П таблица 18 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
Таблица 18
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)* |
181770 |
31272 |
35241 |
24677 |
22645 |
22645 |
22645 |
22645 |
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5) |
181770 |
31272 |
35241 |
24677 |
22645 |
22645 |
22645 |
22645 |
3. |
Основные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе |
||||||||
5. |
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) |
127237 |
21890 |
24669 |
17274 |
15851 |
15851 |
15851 |
15851 |
6. |
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) |
45441 |
7818 |
8810 |
6169 |
5661 |
5661 |
5661 |
5661 |
7. |
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) |
9092 |
1564 |
1762 |
1234 |
1133 |
1133 |
1133 |
1133 |
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
III. Показатели Подпрограммы 5
Перечень целевых показателей содержится в таблице приложения к Государственной программе
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 г. N 1104-П в таблицу 19 раздела III настоящей Подпрограммы внесены изменения
Таблица 19
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 5
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 5
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе в рамках Подпрограммы 5 не предусмотрено.
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Реализация Подпрограммы 5 обеспечит:
1. Качественное выполнение функций в сфере регулирования цен и тарифов в автономном округе.
2. Баланс интересов производителей и потребителей регулируемых государством товаров (услуг).
3. Совершенствование системы регионального контроля (надзора) в сфере регулируемого ценообразования на территории автономного округа.
4. Развитие информационной открытости сферы государственного регулирования цен (тарифов) в ЯНАО.
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Паспорт подпрограммы 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
|
Соисполнители Подпрограммы 6 |
ДГЖН ЯНАО |
|
Участник Государственной программы |
нет |
|
Цели Подпрограммы 6 |
1) кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы; 2) обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями |
|
Задачи Подпрограммы 6 |
1) формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы; 2) обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы |
|
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
2014 - 2020 годы |
|
Показатели Подпрограммы 6 |
1) укомплектованность должностей государственной службы; 2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) |
|
Мероприятие Подпрограммы 6 |
основное мероприятие: 1) руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 2501096 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 2501096* |
Объем внебюджетных средств - 0 |
2014 год - 428831 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
428831 |
|
2015 год - 404605 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
404605 |
|
2016 год - 370960 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
370960 |
|
2017 год - 324175 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
324175 |
|
2018 год - 324175 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
324175 |
|
2019 год - 324175 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
324175 |
|
2020 год - 324175 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0) |
324175 |
|
*(1) Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете | ||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
1) выполнение всех запланированных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, мероприятий; 2) достижение намеченных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, целевых показателей; 3) реализация государственной политики на территории автономного округа в соответствии с требованиями законодательства посредством обеспечения деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений согласно установленным функциям и полномочиям |
I. Общая характеристика деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа
Утратил силу с 17 декабря 2015 г.
См. текст раздела I
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 6
Достижение запланированных целевых показателей обеспечивается путем решения задач и исполнения мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 6 приведены в таблице 20.
Управление реализацией Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы, заключается в выполнении взаимосвязанных действий, мероприятий и задач с учетом границ ответственности и полномочий исполнителей и соисполнителей, включая следующие процессы:
1) формирование нормативно-правовой базы в целях реализации Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, включая методические указания (рекомендации);
2) сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
3) подготовку проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями и участниками Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы;
4) выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
5) выполнение функций главного распорядителя средств окружного бюджета, предусмотренных Законом о бюджете автономного округа в соответствующих периодах на реализацию Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы;
6) размещение государственных заказов на исполнение мероприятий;
7) организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
8) формирование аналитической информации и отчетности о реализации мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, включая размещение информации и материалов в сети Интернет;
9) осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.
Расходование средств окружного бюджета города, предусмотренных на реализацию Государственной программы, осуществляется в пределах, утвержденных на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств в порядке, определяемом федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами автономного округа.
Расходы, распределенные аналитическим методом в подпрограммах Государственной программы, направлены на финансирование административных мероприятий ответственного исполнителя и соисполнителей Государственной программы.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П таблица 20 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию мероприятий, (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 6 (всего) |
2501096 |
428831 |
404605 |
370960 |
324175 |
324175 |
324175 |
324175 |
2. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6) |
1675708 |
297159 |
273853 |
243964 |
215183 |
215183 |
215183 |
215183 |
3. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6) |
825388 |
131672 |
130752 |
126996 |
108992 |
108992 |
108992 |
108992 |
4. |
Основные мероприятия, в том числе |
||||||||
5. |
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
2501096 |
428831 |
404605 |
370960 |
324175 |
324175 |
324175 |
324175 |
6. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
1675708 |
297159 |
273853 |
243964 |
215183 |
215183 |
215183 |
215183 |
7. |
ДГЖН ЯНАО |
825388 |
131672 |
130752 |
126996 |
108992 |
108992 |
108992 |
108992 |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 г. N 200-П в раздел III настоящей Подпрограммы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
III. Показатели Подпрограммы 6
Перечень целевых показателей содержится в таблице приложения N 1 к Государственной программе
Таблица 21
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 6
N п/п |
Наименование целевых показателей и индикаторов |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Индикаторы расчета целевых показателей. Источник получения значений индикаторов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Укомплектованность должностей государственной службы |
% |
Определяется как отношение количества замещенных должностей к общему количеству должностей, утвержденных штатным расписанием
Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
Nn - общее количество должностей, утвержденных штатным расписанием; Nр - количество замещенных должностей государственной гражданской службы |
2 |
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) |
% |
Определяется как сумма баллов показателей оценки качества финансового менеджмента.
Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
Определяется департаментом финансов ЯНАО |
IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 6
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе в рамках Подпрограммы 6 не предусмотрено.
V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
Реализация Подпрограммы 6 обеспечит:
1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.
3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.
4. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.
5. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости.
Ожидаемый результат в разрезе главных распорядителей бюджетных средств указан в таблице 22 настоящего раздела.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 г. N 1104-П таблица 20 раздела II настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции
Таблица 22
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
N |
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 6 |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия неисполнения Подпрограммы 6, основного мероприятия |
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Обеспечение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО |
2014 - 2020 годы |
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение функций и полномочий в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса и в области государственного регулирования цен (тарифов) естественных монополий, предусмотренных Положением о ДТПЭиЖКК ЯНАО |
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются. Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО не обеспечивается. Нарушение требований законодательства в установленной сфере деятельности. Нарушение исполнительской дисциплины. Опротестование тарифных решений |
все целевые показатели и индикаторы Государственной программы, подпрограмм 1, 2, 5 и 6 |
2 |
Обеспечение деятельности ДГЖН ЯНАО |
2014 - 2020 годы |
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение функций и полномочий, предусмотренных Положением о ДГЖН ЯНАО. Формирование регионального фонда капитального ремонта МКД |
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются. Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда |
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы |
2.1 |
Обеспечение деятельности ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
2014 - 2020 годы |
реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации и автономного округа полномочий учредителя - ДГЖН ЯНАО |
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются. Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда |
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Приложение N 1
к Государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 - 2020 годы"
Перечень
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" и подпрограмм, входящих в ее состав
20 марта, 26 ноября, 29 декабря 2014 г., 29 января, 23 октября 2015 г., 15, 18 марта 2016 г.
N |
N показателя |
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя |
N основного мероприятия/мероприятий, влияющих на показатель |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||||
2014 год |
вес показателя |
2015 год |
вес показателя |
2016 год |
вес показателя |
2017 год |
вес показателя |
2018 год |
вес показателя |
2019 год |
вес показателя |
2020 год |
вес показателя |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
1. |
||||||||||||||||||
2. |
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|||||||||||||||||
3. |
1. |
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) (показатель ПСЭР*) |
|
кг у.т./ тыс. руб. |
15,8 |
0,24 |
15,4 |
0,24 |
15 |
0,24 |
14,6 |
0,24 |
14,2 |
0,24 |
13,8 |
0,24 |
12,85 |
0,24 |
4. |
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
|||||||||||||||||
5. |
2. |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600, показатель ПСЭР*) |
|
% |
8 |
0,24 |
16,5 |
0,24 |
25 |
0,24 |
30 |
0,24 |
30 |
0,24 |
30 |
0,24 |
30 |
0,24 |
6. |
3. |
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе |
|
% |
15 |
0,14 |
12 |
0,14 |
11,5 |
0,14 |
11 |
0,14 |
11 |
0,14 |
11 |
0,14 |
11 |
0,14 |
7. |
4. |
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети |
|
% |
0,3 |
0,19 |
0,6 |
0,19 |
1,5 |
0,19 |
4,6 |
0,19 |
3,2 |
0,19 |
3,3 |
0,19 |
3,4 |
0,19 |
8. |
5. |
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
|
% |
0,4 |
0,19 |
0,4 |
0,19 |
0,8 |
0,19 |
1,9 |
0,19 |
1,9 |
0,19 |
3,6 |
0,19 |
6,7 |
0,19 |
9. |
Подпрограмма 1 (вес 0,17) |
|||||||||||||||||
10. |
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов |
|||||||||||||||||
11. |
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов |
|||||||||||||||||
12. |
1. |
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
|
13. |
2. |
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
|
14. |
Подпрограмма 2 (вес 0,17) |
|||||||||||||||||
15. |
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека |
|||||||||||||||||
16. |
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий |
|||||||||||||||||
17. |
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса |
|||||||||||||||||
18. |
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг |
|||||||||||||||||
19. |
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов |
|||||||||||||||||
20. |
1. |
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. |
1.1. |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*) |
% |
8 |
0,039 |
16,5 |
0,04 |
25 |
0,039 |
30 |
0,041 |
30 |
0,041 |
30 |
0,041 |
30 |
0,041 |
|
22. |
1.2. |
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе |
% |
15 |
0,039 |
12 |
0,04 |
11,5 |
0,039 |
11 |
0,041 |
11 |
0,041 |
11 |
0,041 |
11 |
0,041 |
|
23. |
1.3. |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*) |
% |
51 |
0,039 |
50 |
0,04 |
50 |
0,039 |
50 |
0,041 |
50 |
0,041 |
50 |
0,041 |
50 |
0,041 |
|
23-1. |
1.4. |
Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги) |
% |
|
|
100 |
0,04 |
100 |
0,039 |
100 |
0,041 |
100 |
0,041 |
100 |
0,041 |
100 |
0,041 |
|
24. |
2. |
Целевые показатели развития электроэнергетики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
2.1. |
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*) |
МВт |
24 |
0,034 |
120 |
0,038 |
24 |
0,037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
2.2. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности |
МВт |
0 |
0,034 |
0 |
0,033 |
0 |
0,032 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
|
27. |
2.3. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства |
МВт |
0 |
0,034 |
0 |
0,033 |
0 |
0,032 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
|
28. |
2.4. |
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей |
% |
7,9 |
0,034 |
7,7 |
0,033 |
7,5 |
0,032 |
7,2 |
0,036 |
7 |
0,036 |
6 |
0,036 |
5 |
0,036 |
|
29. |
2.5. |
Уровень износа электрических сетей |
% |
47,5 |
0,034 |
44 |
0,033 |
44 |
0,032 |
44 |
0,036 |
44 |
0,036 |
44 |
0,036 |
44 |
0,036 |
|
30. |
2.6. |
Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*) |
км |
9993 |
0,034 |
10279 |
0,037 |
10279 |
0,036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31. |
3. |
Целевые показатели развития теплоэнергетики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. |
3.1. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности |
Гкал/час. |
0 |
0,035 |
0 |
0,033 |
0 |
0,032 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
|
33. |
3.2. |
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения |
Гкал/час. |
0 |
0,035 |
0 |
0,033 |
0 |
0,032 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
0 |
0,036 |
|
34. |
3.3. |
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения |
% |
21,3 |
0,035 |
21,3 |
0,034 |
21,3 |
0,033 |
21,3 |
0,037 |
21,3 |
0,037 |
21,3 |
0,037 |
21,3 |
0,037 |
|
35. |
3.4. |
Уровень износа сетей теплоснабжения |
% |
52 |
0,035 |
52 |
0,034 |
52 |
0,033 |
52 |
0,037 |
52 |
0,037 |
52 |
0,037 |
52 |
0,037 |
|
36. |
4. |
Целевые показатели развития газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37. |
4.1. |
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*) |
% |
30,4 |
0,035 |
30,4 |
0,037 |
30,4 |
0,036 |
30,4 |
0,04 |
31,5 |
0,04 |
31,5 |
0,04 |
31,5 |
0,04 |
|
38. |
5. |
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39. |
5.1. |
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть |
% |
94,3 |
0,033 |
94,4 |
0,036 |
94,4 |
0,034 |
94,4 |
0,037 |
94,4 |
0,037 |
94,4 |
0,037 |
94,4 |
0,037 |
|
40. |
5.2. |
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения |
% |
94 |
0,033 |
94,2 |
0,036 |
94,6 |
0,034 |
95 |
0,037 |
96 |
0,037 |
97 |
0,037 |
98 |
0,037 |
|
41. |
5.3. |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям |
% |
33,2 |
0,039 |
33 |
0,036 |
32 |
0,035 |
31 |
0,037 |
30 |
0,037 |
29 |
0,037 |
28 |
0,037 |
|
42. |
5.4. |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям |
% |
5,3 |
0,039 |
5,2 |
0,036 |
5,1 |
0,035 |
5 |
0,037 |
5 |
0,037 |
4,5 |
0,037 |
4 |
0,037 |
|
43. |
5.5. |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
% |
16,6 |
0,034 |
16,2 |
0,036 |
16 |
0,034 |
15,8 |
0,037 |
15,5 |
0,037 |
15,2 |
0,037 |
15 |
0,037 |
|
44. |
5.6. |
Уровень износа водопроводной сети |
% |
57,5 |
0,034 |
57,2 |
0,036 |
56,8 |
0,035 |
56,3 |
0,037 |
56 |
0,037 |
55 |
0,037 |
54 |
0,037 |
|
45. |
5.7. |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*) |
% |
80,8 |
0,034 |
81,5 |
0,036 |
82,2 |
0,035 |
82,2 |
0,037 |
82,2 |
0,037 |
82,2 |
0,037 |
82,2 |
0,037 |
|
46. |
5.8. |
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |
% |
97,9 |
0,034 |
98 |
0,036 |
98 |
0,035 |
98 |
0,037 |
98 |
0,037 |
98 |
0,037 |
98 |
0,037 |
|
47. |
5.9. |
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*) |
% |
51,4 |
0,034 |
51,6 |
0,037 |
52 |
0,036 |
53 |
0,039 |
54 |
0,039 |
56 |
0,039 |
60 |
0,039 |
|
48. |
5.10. |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
% |
15 |
0,034 |
14,8 |
0,036 |
14,6 |
0,034 |
14,2 |
0,036 |
14 |
0,036 |
13 |
0,036 |
12 |
0,036 |
|
49. |
5.11. |
Уровень износа канализационной сети |
% |
53 |
0,034 |
53 |
0,036 |
53 |
0,034 |
53 |
0,036 |
53 |
0,036 |
53 |
0,036 |
53 |
0,036 |
|
50. |
6. |
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51. |
6.1. |
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности |
% |
100 |
0,031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. |
6.2. |
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности |
% |
100 |
0,031 |
100 |
0,032 |
100 |
0,032 |
100 |
0,033 |
100 |
0,033 |
100 |
0,033 |
100 |
0,033 |
|
52-1. |
6.3. |
Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0 |
0,032 |
0 |
0,033 |
0 |
0,033 |
0 |
0,033 |
0 |
0,033 |
|
53. |
7. |
Целевые показатели развития управления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54. |
7.1. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |
% |
13 |
0,031 |
7 |
0,033 |
7 |
0,032 |
7 |
0,033 |
7 |
0,033 |
7 |
0,033 |
7 |
0,033 |
|
55. |
8. |
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56. |
8.1. |
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны |
8 (2014 год) |
ед. |
67 |
0,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57. |
Подпрограмма 3 (вес 0,17) |
|||||||||||||||||
58. |
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда |
|||||||||||||||||
59. |
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности |
|||||||||||||||||
60. |
1. |
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014) |
% |
1,5 |
0,16 |
1,7 |
0,185 |
1,7 |
0,274 |
3,6 |
0,274 |
3,6 |
0,274 |
3,6 |
0,274 |
3,6 |
0,274 |
|
61. |
2. |
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
ед. |
76 |
0,14 |
82 |
0,163 |
82 |
0,242 |
177 |
0,242 |
177 |
0,242 |
177 |
0,242 |
177 |
0,242 |
|
62. |
3. |
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
тыс. |
151 |
0,14 |
162 |
0,163 |
162 |
0,242 |
350 |
0,242 |
350 |
0,242 |
350 |
0,242 |
350 |
0,242 |
|
63. |
4. |
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
% |
85 |
0,14 |
95 |
0,163 |
95 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
43,8 |
0,242 |
|
64. |
5. |
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов |
ед. |
368 |
0,14 |
368 |
0,163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65. |
6. |
Количество тепловизионных обследований многоквартирных домов |
ед. |
390 |
0,14 |
390 |
0,163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66. |
7. |
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах |
% |
11,3 |
0,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67. |
Подпрограмма 4 (вес 0,16) |
|||||||||||||||||
68. |
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами |
|||||||||||||||||
69. |
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям |
|||||||||||||||||
70. |
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые |
|||||||||||||||||
71. |
1. |
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе) |
% |
80 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72. |
2. |
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок |
% |
78 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73. |
3. |
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
ед. |
98 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74. |
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан |
|||||||||||||||||
75. |
4. |
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений) |
2 |
% |
95 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76. |
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе осуществление проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации |
|||||||||||||||||
77. |
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии |
|||||||||||||||||
78. |
Задача 4 Подпрограммы 4. Проведение инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии |
|||||||||||||||||
79. |
5. |
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе) |
% |
|
|
40 |
0,20 |
35 |
0,20 |
55 |
0,20 |
55 |
0,20 |
55 |
0,20 |
55 |
0,20 |
|
80. |
6. |
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) |
% |
|
|
26 |
0,20 |
20 |
0,20 |
28 |
0,20 |
27 |
0,20 |
27 |
0,20 |
27 |
0,20 |
|
81. |
7. |
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) |
% |
|
|
35 |
0,20 |
30 |
0,20 |
37 |
0,20 |
37 |
0,20 |
37 |
0,20 |
37 |
0,20 |
|
82. |
8. |
Количество проведенных инструментальных и технических обследований жилищного фонда при осуществлении учредителем - ДГЖН ЯНАО регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии |
ед. |
|
|
387 |
0,20 |
426 |
0,20 |
468 |
0,20 |
470 |
0,20 |
480 |
0,20 |
480 |
0,20 |
|
83. |
Задача 3 Подпрограммы 4. Предоставление услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
|||||||||||||||||
84. |
Задача 5 Подпрограммы 4. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
|||||||||||||||||
85. |
9. |
Удельный вес выданных лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в процентах от количества поданных заявлений о предоставлении лицензии) |
% |
|
|
100 |
0,20 |
100 |
0,20 |
100 |
0,20 |
100 |
0,20 |
100 |
0,20 |
100 |
0,20 |
|
86. |
Подпрограмма 5 (вес 0,17) |
|||||||||||||||||
87. |
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи |
|||||||||||||||||
88. |
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов |
|||||||||||||||||
89. |
1. |
Качество государственного регулирования цен (тарифов) - доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
|
90. |
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования |
|||||||||||||||||
91. |
2. |
Качество контрольно-надзорной деятельности - процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования |
% |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
100 |
0,4 |
|
92. |
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа |
|||||||||||||||||
93. |
3. |
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) - доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке |
% |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
100 |
0,1 |
|
94. |
Подпрограмма 6 (вес 0,16) |
|||||||||||||||||
95. |
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы |
|||||||||||||||||
96. |
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы |
|||||||||||||||||
97. |
1. |
Укомплектованность должностей государственной службы |
% |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
98 |
0,5 |
|
98. |
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями |
|||||||||||||||||
99. |
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы |
|||||||||||||||||
100. |
2. |
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) |
% |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
100 |
0,5 |
* Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 - 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года N 148-ЗАО.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 г. N 1104-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к Государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 - 2020 годы"
Детализированный перечень
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" на 2014 год
26 ноября , 29 декабря 2014 г.
N п/п |
Наименование Государственной программы, Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия |
Объём финансирования |
В том числе |
||||||||||||||
ведомственные расходы |
межбюджетные субсидии |
в том числе |
|||||||||||||||
город Салехард |
город Лабытнанги |
город Новый Уренгой |
город Ноябрьск |
город Муравленко |
город Губкинский |
Надымский район |
Шурышкарский район |
Приуральский район |
Ямальский район |
Тазовский район |
Пуровский район |
Красноселькупский район |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Государственная программа (всего) |
12 896 073 |
1 271 724 |
11 624 349 |
1 678 875 |
1 161 400 |
1 049 846 |
863 486 |
574 521 |
344 327 |
1 101 746 |
1 031 889 |
760 509 |
924 194 |
591 490 |
950 009 |
592 057 |
1.1. |
Ответственный исполнитель ДТПЭиЖКК ЯНАО |
11 126 258 |
396 537 |
10 729 721 |
1 614 658 |
1 134 180 |
894 446 |
812 016 |
475 472 |
312 122 |
934 576 |
934 342 |
744 190 |
885 146 |
578 397 |
856 809 |
553 367 |
1.2. |
Соисполнители (всего) |
1 769 815 |
875 187 |
894 628 |
64 217 |
27 220 |
155 400 |
51 470 |
99 049 |
32 205 |
167 170 |
97 547 |
16 319 |
39 048 |
13 093 |
93 200 |
38 690 |
1.2.1. |
ДСиЖП ЯНАО |
948 721 |
595 535 |
353 186 |
40 253 |
100 |
|
30 000 |
99 049 |
|
42 602 |
87 431 |
3 781 |
25 000 |
|
|
24 970 |
1.2.2. |
ДГЖН ЯНАО |
821 094 |
279 652 |
541 442 |
23 964 |
27 120 |
155 400 |
21 470 |
|
32 205 |
124 568 |
10 116 |
12 538 |
14 048 |
13 093 |
93 200 |
13 720 |
2. |
11 777 820 |
694 913 |
11 082 907 |
1 654 911 |
1 134 280 |
894 446 |
842 016 |
574 521 |
312 122 |
977 178 |
1 021 773 |
747 971 |
910 146 |
578 397 |
856 809 |
578 337 |
|
2.1. |
Ответственный исполнитель - ДТЭиЖКК ЯНАО |
10 829 099 |
99 378 |
10 729 721 |
1 614 658 |
1 134 180 |
894 446 |
812 016 |
475 472 |
312 122 |
934 576 |
934 342 |
744 190 |
885 146 |
578 397 |
856 809 |
553 367 |
2.2. |
Соисполнители (всего) |
948 721 |
595 535 |
353 186 |
40 253 |
100 |
|
30 000 |
99 049 |
|
42 602 |
87 431 |
3 781 |
25 000 |
|
|
24 970 |
|
ДСиЖП ЯНАО |
948 721 |
595 535 |
353 186 |
40 253 |
100 |
|
30 000 |
99 049 |
|
42 602 |
87 431 |
3 781 |
25 000 |
|
|
24 970 |
2.1.1. |
Мероприятие 1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа |
10 667 |
10 667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДТЭиЖКК ЯНАО |
10 667 |
10 667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса |
10 794 546 |
88 711 |
10 705 835 |
1 612 977 |
1 131 993 |
892 893 |
810 581 |
475 472 |
311 422 |
922 455 |
934 342 |
743 442 |
885 146 |
578 397 |
853 816 |
552 899 |
|
ДТЭиЖКК ЯНАО |
10 794 546 |
88 711 |
10 705 835 |
1 612 977 |
1 131 993 |
892 893 |
810 581 |
475 472 |
311 422 |
922 455 |
934 342 |
743 442 |
885 146 |
578 397 |
853 816 |
552 899 |
2.1.2.1. |
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
914 703 |
|
914 703 |
109 199 |
96 063 |
172 116 |
168 482 |
70 041 |
71 388 |
30 682 |
26 892 |
24 317 |
19 920 |
24 913 |
77 393 |
23 297 |
2.1.2.2. |
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований |
163 677 |
|
163 677 |
19 934 |
9 223 |
20 729 |
17 812 |
4 821 |
9 107 |
15 727 |
13 382 |
9 401 |
8 789 |
9 100 |
16 645 |
9 007 |
2.1.2.3. |
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
8 223 043 |
|
8 223 043 |
1 149 429 |
911 249 |
657 332 |
436 948 |
223 120 |
218 243 |
753 962 |
753 255 |
663 156 |
799 636 |
476 416 |
701 730 |
478 567 |
2.1.2.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
4 446 246 |
|
4 446 246 |
489 973 |
473 238 |
297 101 |
281 482 |
116 005 |
119 183 |
420 709 |
367 485 |
313 255 |
513 180 |
326 023 |
508 267 |
220 345 |
2.1.2.3.2. |
Мероприятие 2.3.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
1 930 796 |
|
1 930 796 |
376 752 |
276 926 |
|
|
|
|
74 695 |
356 566 |
265 691 |
237 102 |
101 719 |
41 824 |
199 521 |
2.1.2.3.3. |
Мероприятие 2.3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
1 607 601 |
|
1 607 601 |
200 928 |
115 160 |
344 874 |
155 466 |
106 121 |
98 096 |
253 695 |
14 130 |
75 070 |
34 027 |
35 222 |
147 185 |
27 627 |
2.1.2.3.4. |
Мероприятие 2.3.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
213 264 |
|
213 264 |
78 387 |
45 925 |
11 426 |
|
|
|
1 173 |
11 832 |
6 106 |
11 997 |
13 452 |
1 892 |
31 074 |
2.1.2.3.5. |
Мероприятие 2.3.5. Материально-техническое обеспечение |
25 136 |
|
25 136 |
3 389 |
|
3 931 |
|
994 |
964 |
3 690 |
3 242 |
3 034 |
3 330 |
|
2 562 |
|
2.1.2.4. |
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
141 382 |
|
141 382 |
32 897 |
8 949 |
992 |
3 285 |
181 |
20 |
4 669 |
22 004 |
25 615 |
15 438 |
6 602 |
18 600 |
2 130 |
2.1.2.5. |
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
40 816 |
|
40 816 |
681 |
|
10 728 |
12 958 |
6 708 |
4 198 |
5 543 |
|
|
|
|
|
|
2.1.2.6. |
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа |
87 111 |
87 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.7. |
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период |
234 582 |
|
234 582 |
60 468 |
8 364 |
|
|
90 430 |
8 466 |
13 856 |
|
|
|
32 192 |
7 126 |
13 680 |
2.1.2.8. |
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья |
1 600 |
1 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.9. |
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |
379 180 |
|
379 180 |
90 697 |
64 259 |
30 996 |
24 096 |
343 |
|
8 805 |
11 154 |
20 953 |
41 363 |
29 174 |
31 122 |
26 218 |
2.1.2.10. |
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения |
607 252 |
|
607 252 |
149 672 |
33 886 |
|
147 000 |
79 828 |
|
89 211 |
107 655 |
|
|
|
|
|
2.1.2.10.1. |
Мероприятие 2.10.1. Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг |
147 000 |
|
147 000 |
|
|
|
147 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2. |
Мероприятие 2.10.2. Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом |
460 252 |
|
460 252 |
149 672 |
33 886 |
|
|
79 828 |
|
89 211 |
107 655 |
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.1. |
Мероприятие 2.10.2.1. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству |
100 165 |
|
100 165 |
56 452 |
|
|
|
19 195 |
|
|
24 518 |
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.2. |
Мероприятие 2.10.2.2. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по содержанию улично-дорожной сети |
98 626 |
|
98 626 |
28 820 |
|
|
|
32 869 |
|
27 800 |
9 137 |
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.3. |
Мероприятие 2.10.2.3. Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной инфраструктуры, в том числе бесхозные |
44 450 |
|
44 450 |
44 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.4. |
Мероприятие 2.10.2.4. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по разработке схем развития тепло-, электро-, водо- и газоснабжения |
19 950 |
|
19 950 |
19 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.5. |
Мероприятие 2.10.2.5. Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой |
33 886 |
|
33 886 |
|
33 886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.6. |
Мероприятие 2.10.2.6. Приобретение специального коммунального транспорта |
46 584 |
|
46 584 |
|
|
|
|
27 764 |
|
4 820 |
14 000 |
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.7. |
Мероприятие 2.10.2.7. Приобретение двух зданий заводской готовности с установкой станций очистки воды в с. Питляр и с. Азовы |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.8. |
Мероприятие 2.10.2.8. Приобретение полевого склада горючего дизельного топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 558 |
|
|
|
|
|
|
2.1.2.10.2.9. |
Мероприятие 2.10.2.9. Модернизация системы электроснабжения |
73 033 |
|
73 033 |
|
|
|
|
|
|
53 033 |
20 000 |
|
|
|
|
|
2.1.2.11. |
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета) |
1 200 |
|
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 200 |
|
2.1.3. |
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа* |
948 721 |
595 535 |
353 186 |
40 253 |
100 |
|
30 000 |
99 049 |
|
42 602 |
87 431 |
3 781 |
25 000 |
|
|
24 970 |
|
ДСиЖП ЯНАО |
948 721 |
595 535 |
353 186 |
40 253 |
100 |
|
30 000 |
99 049 |
|
42 602 |
87 431 |
3 781 |
25 000 |
|
|
24 970 |
2.1.3.1. |
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
11 300 |
11 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.2. |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
802 |
802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.3. |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
13 747 |
13 747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.4. |
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
91 750 |
91 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.5. |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.6. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района" |
133 |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.7. |
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
239 242 |
239 242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.8. |
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
3 037 |
3 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.9. |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.10. |
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.11. |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
1 100 |
1 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.12. |
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды" |
14 960 |
14 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.13. |
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.14. |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым |
160 963 |
160 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.15. |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.16. |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
15 578 |
|
15 578 |
15 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.17. |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
20 800 |
|
20 800 |
20 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.18. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож" |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.19. |
Инженерное обеспечение квартала N 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
3 675 |
|
3 675 |
3 675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.20. |
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.21. |
Сети теплоснабжения котельной N 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона N 3 г. Лабытнанги |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.22. |
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.23. |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
85 200 |
|
85 200 |
|
|
|
|
85 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.23.1. |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы |
11 407 |
|
11 407 |
|
|
|
|
11 407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.24. |
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко |
2 342 |
|
2 342 |
|
|
|
|
2 342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.25. |
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс) |
16 150 |
|
16 150 |
|
|
|
|
|
|
16 150 |
|
|
|
|
|
|
2.1.3.26. |
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети) |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
2.1.3.27. |
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО |
26 352 |
|
26 352 |
|
|
|
|
|
|
26 352 |
|
|
|
|
|
|
2.1.3.28. |
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
|
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.29. |
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
24 970 |
|
24 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 970 |
2.1.3.30. |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск |
3 781 |
|
3 781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 781 |
|
|
|
|
2.1.3.31. |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
87 381 |
|
87 381 |
|
|
|
|
|
|
|
87 381 |
|
|
|
|
|
2.1.3.32. |
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта "Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
2.1.3.33. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 |
|
|
|
2.1.3.34. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
2.1.4. |
Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа |
23 886 |
|
23 886 |
1 681 |
2 187 |
1 553 |
1 435 |
|
700 |
12 121 |
|
748 |
|
|
2 993 |
468 |
|
ДТЭиЖКК ЯНАО |
23 886 |
|
23 886 |
1 681 |
2 187 |
1 553 |
1 435 |
|
700 |
12 121 |
|
748 |
|
|
2 993 |
468 |
3. |
603 740 |
62 298 |
541 442 |
23 964 |
27 120 |
155 400 |
21 470 |
|
32 205 |
124 568 |
10 116 |
12 538 |
14 048 |
13 093 |
93 200 |
13 720 |
|
3.1. |
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО |
603 740 |
62 298 |
541 442 |
23 964 |
27 120 |
155 400 |
21 470 |
|
32 205 |
124 568 |
10 116 |
12 538 |
14 048 |
13 093 |
93 200 |
13 720 |
3.1.1. |
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД |
320 186 |
|
320 186 |
23 964 |
27 120 |
41 160 |
21 470 |
|
24 205 |
55 232 |
10 116 |
12 538 |
14 048 |
13 093 |
63 520 |
13 720 |
|
ДГЖН ЯНАО |
320 186 |
|
320 186 |
23 964 |
27 120 |
41 160 |
21 470 |
|
24 205 |
55 232 |
10 116 |
12 538 |
14 048 |
13 093 |
63 520 |
13 720 |
3.1.2. |
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса |
62 298 |
62 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГЖН ЯНАО |
62 298 |
62 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3. |
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации |
191 576 |
|
191 576 |
|
|
114 240 |
|
|
8 000 |
69 336 |
|
|
|
|
|
|
|
ДГЖН ЯНАО |
191 576 |
|
191 576 |
|
|
114 240 |
|
|
8 000 |
69 336 |
|
|
|
|
|
|
3.1.4. |
Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда |
29 680 |
|
29 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 680 |
|
|
ДГЖН ЯНАО |
29 680 |
|
29 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 680 |
|
4. |
85 682 |
85 682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО |
85 682 |
85 682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений |
85 682 |
85 682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГЖН ЯНАО |
85 682 |
85 682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
428 831 |
428 831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Ответственный исполнитель - ДТПЭиЖКК ЯНАО |
297 159 |
297 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Соисполнители |
131 672 |
131 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГЖН ЯНАО |
131 672 |
131 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. N 1144-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
Текст постановления опубликован в газете "Красный Север" от 31 декабря 2013 г., спецвыпуск N 89/2, 89/3; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 5 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2024 г. N 13-П
Изменения вступают в силу с 29 января 2024 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2023 г. N 1014-П
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2023 г.
Пункт 5 изменений, утвержденных названным постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июля 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2023 г. N 926-П
Изменения вступают в силу с 13 декабря 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 ноября 2023 г. N 897-П
Изменения вступают в силу с 30 ноября 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2023 г. N 889-П
Изменения вступают в силу с 29 ноября 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 октября 2023 г. N 802-П
Изменения вступают в силу с 19 октября 2023 г.
Подпункт 1.2 пункта 1 изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 23 июля 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 сентября 2023 г. N 753-П
Изменения вступают в силу с 27 сентября 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2023 г. N 727-П
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 августа 2023 г. N 676-П
Изменения вступают в силу с 25 августа 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2023 г. N 591-П
Изменения вступают в силу с 24 июля 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 мая 2023 г. N 366-П
Изменения вступают в силу с 4 мая 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2023 г. N 346-П
Изменения вступают в силу с 24 апреля 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 марта 2023 г. N 246-П
Изменения вступают в силу с 28 марта 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 2023 г. N 159-П
Изменения вступают в силу с 2 марта 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 января 2023 г. N 6-П
Изменения вступают в силу с 12 января 2023 г. и в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" на 2022 год распространяются на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2022 г.; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2023 год - распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2022 г. N 1249-П
Изменения вступают в силу с 20 декабря 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2022 г. N 1194-П
Изменения вступают в силу с 12 декабря 2022 г.
Позиция 2.3.1 подпункта 2.3 пункта 2, пункты 3 - 5, подпункт 6.1 пункта 6, пункты 7 - 10 изменений, утвержденных названным постановлением, вступают в силу с 1 января 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2022 г. N 1074-П
Изменения вступают в силу с 14 ноября 2022 г.
Пункт 3 изменений, утвержденных названным постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 октября 2022 г. N 945-П
Изменения вступают в силу с 10 октября 2022 г.
Подпункты 1.2, 1.3, субпозиция 1.4.1.2 позиции 1.4.1, позиции 1.4.2 - 1.4.6 подпункта 1.4, субпозиция 1.5.1.2 позиции 1.5.1, позиции 1.5.2 - 1.5.7 подпункта 1.5, субпозиция 1.6.1.2 позиции 1.6.1, позиции 1.6.2 - 1.6.5 подпункта 1.6, позиция 1.8.2 подпункта 1.8, позиция 1.9.2 подпункта 1.9, субпозиция 1.10.1.2 позиции 1.10.1, позиции 1.10.2 - 1.10.5 подпункта 1.10, позиция 1.11.1, субпозиция 1.11.2.2 позиции 1.11.2, позиция 1.11.4 подпункта 1.11, субпозиция 1.12.1.2 позиции 1.12.1, позиция 1.12.2 подпункта 1.12, субпозиция 1.13.1.2 позиции 1.13.1, позиции 1.13.2 - 1.13.4 подпункта 1.13, субпозиция 1.14.1.2 позиции 1.14.1, позиции 1.14.2 - 1.14.6 подпункта 1.14, субпозиция 1.15.1.2 позиции 1.15.1 подпункта 1.15 пункта 1 изменений, утвержденных названным постановлением, вступают в силу с 1 января 2023 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2022 г. N 712-П
Изменения вступают в силу с 19 июля 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 июля 2022 г. N 692-П
Изменения вступают в силу с 14 июля 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 2022 г. N 606-П
Изменения вступают в силу с 20 июня 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 мая 2022 г. N 517-П
Изменения вступают в силу с 27 мая 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 мая 2022 г. N 462-П
Изменения вступают в силу с 16 мая 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 апреля 2022 г. N 375-П
Изменения вступают в силу с 20 апреля 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2022 г. N 360-П
Изменения вступают в силу с 18 апреля 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2022 г. N 292-П
Изменения вступают в силу с 29 марта 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 марта 2022 г. N 271-П
Изменения вступают в силу с 24 марта 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 2022 г. N 201-П
Изменения вступают в силу с 2 марта 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 февраля 2022 г. N 182-П
Изменения вступают в силу с 25 февраля 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 февраля 2022 г. N 124-П
Изменения вступают в силу с 10 февраля 2022 г.
Подпункт 3.1 пункта 3, пункты 4, 5 изменений распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2022 г. N 73-П
Изменения вступают в силу с 1 февраля 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 января 2022 г. N 40-П
Изменения вступают в силу с 21 января 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 декабря 2021 г. N 1171-П
Изменения вступают в силу с 23 декабря 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2021 г. N 1133-П
Изменения вступают в силу со дня внесения соответствующих изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2020 г. N 125-ЗАО
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2021 г. N 1128-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2021 г. N 1111-П
Изменения вступают в силу с 10 декабря 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2021 г. N 952-П
Изменения вступают в силу с 29 октября 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 октября 2021 г. N 898-П
Изменения вступают в силу с 12 октября 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 октября 2021 г. N 879-П
Изменения вступают в силу с 7 октября 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 сентября 2021 г. N 848-П
Изменения вступают в силу с 27 сентября 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июля 2021 г. N 655-П
Изменения вступают в силу с 28 июля 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2021 г. N 622-П
Изменения вступают в силу с 19 июля 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 мая 2021 г. N 428-П
Изменения вступают в силу с 24 мая 2021 г.
Пункт 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 мая 2021 г. N 423-П
Изменения вступают в силу с 24 мая 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 апреля 2021 г. N 284-П
Изменения вступают в силу с 12 апреля 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 апреля 2021 г. N 280-П
Изменения вступают в силу с 12 апреля 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 2021 г. N 121-П
Изменения вступают в силу с 1 марта 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2021 г. N 78-П
Изменения вступают в силу с 15 февраля 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 февраля 2021 г. N 60-П
Изменения вступают в силу с 5 февраля 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2020 г. N 1538-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2020 г. N 1511-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2020 г. N 1474-П
Изменения вступают в силу с 18 декабря 2020 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2020 г. N 1443-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2020 г. N 1433-П
Изменения вступают в силу с 14 декабря 2020 г.
Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 изменений вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 декабря 2020 г. N 1400-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2020 г. N 1242-П
Изменения вступают в силу с 27 октября 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2020 г. N 1203-П
Изменения вступают в силу с 14 октября 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 октября 2020 г. N 1177-П
Изменения вступают в силу с 7 октября 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2020 г. N 1145-П
Изменения вступают в силу с 28 сентября 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 сентября 2020 г. N 1118-П
Изменения вступают в силу с 18 сентября 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 сентября 2020 г. N 1060-П
Изменения вступают в силу с 4 сентября 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 августа 2020 г. N 1052-П
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2020 г. N 920-П
Изменения вступают в силу с 30 июля 2020 г.
Пункт 5, подпункт 7.2 пункта 7 изменений вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июля 2020 г. N 860-П
Изменения вступают в силу с 13 июля 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2020 г. N 783-П
Изменения вступают в силу с 26 июня 2020 г., распространяются на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2020 г. N 670-П
Изменения вступают в силу с 28 мая 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 г. N 597-П
Изменения вступают в силу с 19 мая 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 г. N 593-П
Изменения вступают в силу с 19 мая 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 мая 2020 г. N 552-П
Изменения вступают в силу с 7 мая 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 апреля 2020 г. N 457-П
Изменения вступают в силу с 20 апреля 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 апреля 2020 г. N 450-П
Изменения вступают в силу с 17 апреля 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 марта 2020 г. N 346-П
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 марта 2020 г. N 343-П
Изменения вступают в силу с 31 марта 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 марта 2020 г. N 252-П
Изменения вступают в силу с 13 марта 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 марта 2020 г. N 223-П
Изменения вступают в силу с 10 марта 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 марта 2020 г. N 193-П
Изменения вступают в силу с 4 марта 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 февраля 2020 г. N 101-П
Изменения вступают в силу с 11 февраля 2020 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2019 г. N 1479-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 г.
Пункт 1, пункт 2, подпункты 10.1, 10.2, 10.3 пункта 10, абзацы второй - сорок второй, сорок четвертый - сорок пятый, сорок седьмой - сорок девятый подпункта 10.4, таблица подпункта 10.4, подпункты 10.5, 10.7, 10.8, 10.9 пункта 10, пункт 12 изменений вступают в силу с 31 декабря 2019 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2019 г. N 1240-П
Изменения вступают в силу с 2 декабря 2019 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2019 г. N 828-П
Изменения вступают в силу с 1 августа 2019 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2019 г. N 118-П
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2019 г.
Изменения в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2018 г. распространяются на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 г.; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2019 г. распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 г. N 1339-П
Изменения вступают в силу с 25 декабря 2018 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2018 г. N 1255-П
Изменения вступают в силу с 12 декабря 2018 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июля 2018 г. N 742-П
Изменения вступают в силу с 13 июля 2018 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2018 г. N 679-П
Изменения вступают в силу с 2 июля 2018 г.
Положения, касающиеся финансового обеспечения объектов капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на плановый период 2019 и 2020 г.г. вступают в силу с момента вступления в силу закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 февраля 2018 г. N 162-П
Изменения вступают в силу с 21 февраля 2018 г., в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 г. распространяются на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 г., а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 октября 2017 г. N 1135-П
Изменения вступают в силу с 1 ноября 2017 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 августа 2017 г. N 870-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 марта 2017 г. N 178-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 марта 2017 г. N 176-П
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 г. распространяются на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 г., а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 г. распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2016 г. N 703-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 г. N 232-П
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2016 г. N 202-П
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 г. N 1020-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 июля 2015 г. N 655-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 г. N 79-П
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 г. N 1104-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 г. N 200-П
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.