На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом города Мончегорска, постановлением администрации города Мончегорска от 03.09.2013 N 1076 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Мончегорска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации", протоколом заседания совета по разработке и реализации муниципальных программ города Мончегорска от 08.11.2021 N 27 постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Культура города Мончегорска", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 14.11.2018 N 1332 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 22.02.2019 N 265, от 29.03.2019 N 393, от 31.05.2019 N 655, от 25.06.2019 N 785, от 27.08.2019 N 1083, от 05.12.2019 N 1661, от 16.12.2019 N 1702, от 31.12.2019 N 1817, от 09.07.2020 N 674, от 02.09.2020 N 846, от 09.12.2020 N 1201, от 30.12.2020 N 1313, от 25.01.2021 N 51, от 25.06.2021 N 685, от 30.09.2021 N 1023, от 09.11.2021 N 1144) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение Программы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Программы (рублей) |
Всего по Программе: 1 319 167 287,76 рублей, в том числе: ФБ: 20 728 496,51 рублей, из них: 2019 год: 28 496,51 рублей, 2020 год: 10 700 000,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей, 2022 год: 10 000 000,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, 2024 год: 0,00 рублей. ОБ: 531 719 408,39 рублей, из них: 2019 год: 60 339 968,00 рублей, 2020 год: 63 010 413,00 рублей, 2021 год: 92 022 412,39 рублей, 2022 год: 100 788 269,00 рублей, 2023 год: 104 418 336,00 рублей, 2024 год: 111 140 010,00 рублей. МБ: 766 719 382,86 рублей, из них: 2019 год: 130 005 161,72 рублей, 2020 год: 127 528 248,96 рублей, 2021 год: 124 207 016,68 рублей, 2022 год: 124 424 108,47 рублей, 2023 год: 128 748 533,92 рублей, 2024 год: 131 806 313,11 рублей. |
1.2. В подпрограмме 1 "Обеспечение функций управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры" (далее - подпрограмма 1):
1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: МБ: 44 179 149,64 рублей, из них: 2019 год: 6 585 599,76 рублей, 2020 год: 6 807 478,33 рублей, 2021 год: 7 479 278,45 рублей, 2022 год: 7 517 521,84 рублей, 2023 год: 7 735 734,22 рублей, 2024 год: 8 053 537,04 рублей. |
1.2.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска | |||||||||||
Задача: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. | |||||||||||
1. |
Осуществление правоприменительных и контрольных функций, полномочий учредителя в пределах установленной компетенции в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОКМПиВОО |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
43 408 886,44 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 286 712,65 |
7 324 956,04 |
7 543 168,42 |
7 860 971,24 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
43 408 886,44 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 286 712,65 |
7 324 956,04 |
7 543 168,42 |
7 860 971,24 |
||||
2. |
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
2021 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОКМПиВОО |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
770263,20 |
0,00 |
0,00 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
770263,20 |
0,00 |
0,00 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
44 179 149,64 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 479 278,45 |
7 517 521,84 |
7 735 734,22 |
8 053 537,04 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
44 179 149,64 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 479 278,45 |
7 517 521,84 |
7 735 734,22 |
8 053 537,04 |
1.3. В подпрограмме 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" (далее - подпрограмма 2):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 2 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 311 967 170,61 рублей, в том числе: ФБ: 28 496,51 рублей, из них 2019 год: 28 496,51 рублей, 2020 год: 0,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей, 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, ОБ: 141 407 793,75 рублей, из них: 2019 год: 16 935 880,00 рублей, 2020 год: 12 362 847,00 рублей, 2021 год: 19 927 466,75 рублей, 2022 год: 30 727 200,00 рублей, 2023 год: 30 727 200,00 рублей, 2024 год: 30 727 200,00 рублей, МБ: 170 530 880,35 рублей, из них: 2019 год: 30 295 357,50 рублей, 2020 год: 33 386 767,50 рублей, 2021 год: 32 000 351,60 рублей, 2022 год: 21 875 768,19 рублей, 2023 год: 24 679 958,90 рублей, 2024 год: 28 292 676,66 рублей. |
1.3.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. | |||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |
2019 - 2024 |
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ЦБС |
ОБ |
141 407 793,75 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
19 927 466,75 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
||||
МБ |
170 530 880,35 |
30 295 357,50 |
33 386 767,50 |
32 000 351,60 |
21 875 768,19 |
24 679 958,90 |
28 292 676,66 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
311 967 170,61 |
47 259 734,01 |
45 749 614,50 |
51 927 818,35 |
52 602 968,19 |
55 407 158,90 |
59 019 876,66 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечения сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
141 407 793,75 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
19 927 466,75 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
||||
МБ |
7 442 515,19 |
891 362,00 |
650 676,00 |
1 048 814,04 |
1 617 221,05 |
1 617 221,05 |
1 617 221,05 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
148 850 308,94 |
17 827 242,00 |
13 013 523,00 |
20 976 280,79 |
32 344 421,05 |
32 344 421,05 |
32 344 421,05 |
||||
1.2. |
в том числе на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
2020 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
1 724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
424 000,00 |
700 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
1 724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
424 000,00 |
700 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
141 407 793,75 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
19 927 466,75 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
||||
МБ |
170 530 880,35 |
30 295 357,50 |
33 386 767,50 |
32 000 351,60 |
21 875 768,19 |
24 679 958,90 |
28 292 676,66 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
311 967 170,61 |
47 259 734,01 |
45 749 614,50 |
51 927 818,35 |
52 602 968,19 |
55 407 158,90 |
59 019 876,66 |
1.4. В подпрограмме 3 "Развитие творческого потенциала жителей города, поддержка традиций и народного творчества, организация досуговой деятельности" (далее - подпрограмма 3):
1.4.1. В паспорте подпрограммы 3 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 497 183 465,71 рублей, в том числе: ОБ: 258 820 594,77 рублей, из них: 2019 год: 35 626 598,00 рублей, 2020 год: 31 782 841,00 рублей, 2021 год: 45 366 140,77 рублей, 2022 год: 44 021 069,00 рублей, 2023 год: 47 651 136,00 рублей, 2024 год: 54 372 810,00 рублей МБ: 238 362 870,94 рублей, из них: 2019 год: 36 032 443,44 рублей, 2020 год: 40 548 490,14 рублей, 2021 год: 36 289 441,17 рублей, 2022 год: 41 953 263,58 рублей, 2023 год: 41 955 657,10 рублей, 2024 год: 41 583 575,51 рублей. |
1.4.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения
|
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. | |||||||||||
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МАУ МГЦК |
ОБ |
258 820 594,77 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
45 366 140,77 |
44 021 069,00 |
47 651 136,00 |
54 372 810,00 |
||||
МБ |
238 362 870,94 |
36 032 443,44 |
40 548 490,14 |
36 289 441,17 |
41 953 263,58 |
41 955 657,10 |
41 583 575,51 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
497 183 465,71 |
71 659 041,44 |
72 331 331,14 |
81 655 581,94 |
85 974 332,58 |
89 606 793,10 |
95 956 385,51 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечения сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
258 820 594,77 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
45 366 140,77 |
44 021 069,00 |
47 651 136,00 |
54 372 810,00 |
||||
МБ |
13 622 136,35 |
1 875 084,00 |
1 672 781,00 |
2 387 691,62 |
2 316 898,36 |
2 507 954,53 |
2 861 726,84 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
272 442 731,12 |
37 501 682,00 |
33 455 622,00 |
47 753 832,39 |
46 337 967,36 |
50 159 090,53 |
57 234 536,84 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
258 820 594,77 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
45 366 140,77 |
44 021 069,00 |
47 651 136,00 |
54 372 810,00 |
||||
МБ |
238 362 870,94 |
36 032 443,44 |
40 548 490,14 |
36 289 441,17 |
41 953 263,58 |
41 955 657,10 |
41 583 575,51 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
497 183 465,71 |
71 659 041,44 |
72 331 331,14 |
81 655 581,94 |
85 974 332,58 |
89 606 793,10 |
95 956 385,51 |
1.5. В подпрограмме 4 "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры" (далее - подпрограмма 4):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 75 353 859,79 рублей, в том числе:
ОБ: 27 426 090,11 рублей, из них: 2019 год: 5 775 114,00 рублей, 2020 год: 3 443 148,00 рублей, 2021 год: 4 927 428,11 рублей, 2022 год: 4 426 800,00 рублей, 2023 год: 4 426 800,00 рублей, 2024 год: 4 426 800,00 рублей. МБ: 47 927 769,68 рублей, из них: 2019 год: 6 352 813,03 рублей, 2020 год: 7 527 751,77 рублей, 2021 год: 7 390 602,40 рублей, 2022 год: 8 208 598,51 рублей, 2023 год: 8 771 654,15 рублей, 2024 год: 9 676 349,82 рублей. |
1.5.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции:
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. | |||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ МЦК МБУ МИГ |
ОБ |
27 426 090,11 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
4 927 428,11 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
||||
МБ |
47 927 769,68 |
6 352 813,03 |
7 527 751,77 |
7 390 602,40 |
8 208 598,51 |
8 771 654,15 |
9 676 349,82 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
75 353 859,79 |
12 127 927,03 |
10 970 899,77 |
12 318 030,51 |
12 635 398,51 |
13 198 454,15 |
14 103 149,82 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечения сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
27 426 090,11 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
4 927 428,11 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
||||
МБ |
1 443 477,70 |
303 953,00 |
181 218,00 |
259 338,32 |
232 989,46 |
232 989,46 |
232 989,46 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
28 869 567,81 |
6 079 067,00 |
3 624 366,00 |
5 186 766,43 |
4 659 789,46 |
4 659 789,46 |
4 659 789,46 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
27 426 090,11 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
4 927 428,11 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
||||
МБ |
47 927 769,68 |
6 352 813,03 |
7 527 751,77 |
7 390 602,40 |
8 208 598,51 |
8 771 654,15 |
9 676 349,82 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
75 353 859,79 |
12 127 927,03 |
10 970 899,77 |
12 318 030,51 |
12 635 398,51 |
13 198 454,15 |
14 103 149,82 |
1.6. В подпрограмме 5 "Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства" (далее - подпрограмма 5):
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 337 064 882,34 рублей, в том числе:
ОБ: 104 064 929,76 рублей, из них: 2019 год: 2 002 376,00 рублей, 2020 год: 15 421 577,00 рублей, 2021 год: 21 801 376,76 рублей. 2022 год: 21 613 200,00 рублей, 2023 год: 21 613 200,00 рублей, 2024 год: 21 613 200,00 рублей. МБ: 232 999 952,58 рублей, из них: 2019 год: 47 792 293,94 рублей, 2020 год: 36 565 042,03 рублей, 2021 год: 33 074 779,99 рублей, 2022 год: 36 169 560,35 рублей, 2023 год: 37 902 302,19 рублей, 2024 год: 41 495 974,08 рублей.
|
1.6.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования*(1) |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей | |||||||||||
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 - 2024 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ДО ДМШ МБУ ДО ДШИ |
ОБ |
104 064 929,76 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
21 801 376,76 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
||||
МБ |
232 999 952,58 |
47 792 293,94 |
36 565 042,03 |
33 074 779,99 |
36 169 560,35 |
37 902 302,19 |
41 495 974,08 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
337 064 882,34 |
49 794 669,94 |
51 986 619,03 |
54 876 156,75 |
57 782 760,35 |
59 515 502,19 |
63 109 174,08 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761; на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера) и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
104 064 929,76 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
21 801 376,76 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
||||
МБ |
5 477 101,40 |
105 388,00 |
811 662,00 |
1 147 440,88 |
1 137 536,84 |
1 137 536,84 |
1 137 536,84 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
109 542 031,16 |
2 107 764,00 |
16 233 239,00 |
22 948 817,64 |
22 750 736,84 |
22 750 736,84 |
22 750 736,84 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
104 064 929,76 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
21 801 376,76 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
||||
МБ |
232 999 952,58 |
47 792 293,94 |
36 565 042,03 |
33 074 779,99 |
36 169 560,35 |
37 902 302,19 |
41 495 974,08 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
337 064 882,34 |
49 794 669,94 |
51 986 619,03 |
54 876 156,75 |
57 782 760,35 |
59 515 502,19 |
63 109 174,08 |
1.7. В подпрограмме 6 "Сохранение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (далее - подпрограмма 6):
1.7.1. В паспорте подпрограммы 6 строку "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 53 418 759,67 рублей, в том числе: ФБ: 20 700 000 рублей, из них 2019 год: 0,00 рублей, 2020 год: 10 700 000,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 10 000 000,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, 2024 год 0,00 рублей. МБ: 32 718 759,67 рублей, из них: 2019 год: 2 946 654,05 рублей, 2020 год: 2 692 719,19 рублей, 2021 год: 7 972 563,07 рублей. 2022 год: 8 699 396,00 рублей, 2023 год: 7 703 227,36 рублей, 2024 год: 2 704 200,00 рублей. |
1.7.2. В Таблице 1 раздела 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы":
1.7.2.1 Строку 2.1. изложить в следующей редакции:
2.1. |
Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования сферы культуры (нарастающим итогом) |
ед. |
1 |
9 |
13 |
21 |
26 |
27 |
1.7.2.2 Строку 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. |
Количество мероприятий по обеспечению доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, проведенных в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования сферы культуры (нарастающим итогом) |
ед. |
1 |
2 |
6 |
9 |
11 |
12 |
1.7.3. Приложение к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава администрации города |
В.И. Садчиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования г. Мончегорск Мурманской области от 23 ноября 2021 г. N 1210 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Мончегорска", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 14.11.2018 N 1332"
Вступает в силу с 23 ноября 2021 г.
Текст программы опубликован на официальном сайте местного самоуправления г. Мончегорск (http://monchegorsk.gov-murman.ru) 25 ноября 2021 г.