Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Закону города Москвы
от...............2008 года N___
Расходы бюджета города Москвы на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
(тыс. рублей)
Коды БК | Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
бюджет города Москвы |
Средства, передаваемые из федерального бюджета |
Всего расходов | бюджет города Москвы |
Средства, передаваемые из федерального бюджета |
Всего расходов | бюджет города Москвы |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
01 | 00 | Общегосударственные вопросы в том числе: |
51 225 019,8 | 266 374,1 | 51 491 393,9 | 58 817 482,6 | 292 535,9 | 59 110 018,5 | 66 670 625,4 | ||
01 | 02 | - | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
9 054,0 | 9054,0 | 7 383,0 | 7 383,0 | 7 588,0 | |||
- | из них заработная плата и начисления |
8 800,0 | 8 800,0 | 7 110,0 | 7 110,0 | 7 300,0 | |||||
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований из них: |
1 202 695,0 | 1 202 695,0 | 1 314 166,0 | 1 314 166,0 | 1 468 264,0 | ||||
- | законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы |
12 298,0 | 12 298,0 | 13 196,0 | 13 196,0 | 13 961,0 | |||||
заработная плата и начисления | 746 544,0 | 746 544,0 | 824 715,0 | 824 715,0 | 950 425,0 | ||||||
- | коммунальные услуги | 7 517,0 | 7 517,0 | 8 066,0 | 8 066,0 | 8 534,0 | |||||
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций из них: |
4 371 774,0 | 4 371 774,0 | 5 938 360,0 | 5 938 360,0 | 9 128 131,0 | ||||
- | законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы, систематизация законодательства города Москвы, издание текстов законов города Москвы и комментариев к ним |
50 780,0 | 50 780,0 | 54 910,0 | 54 910,0 | 59 780,0 | |||||
- | заработная плата и начисления | 1 292 595,0 | 1 292 595,0 | 1 280 821,0 | 1 280 821,0 | 1 286 877,0 | |||||
01 | 05 | Судебная система из них: |
2 099 309,0 | 2 099 309,0 | 1 804 127,0 | 1 804 127,0 | 1 879 841,0 | ||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
2 099 309,0 | 2 099 309,0 | 1 804 127,0 | 1 804 127,0 | 1 879 841,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 439 579,0 | 439 579,0 | 440 635,0 | 440 635,0 | 437 301,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 35 830,0 | 35 830,0 | 42 536,0 | 42 536,0 | 45 005,0 | ||||||
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора из них: |
3 603 125,9 | 3 603 125,9 | 4 746110,0 | 4 746 110,0 | 5 294 838,0 | ||||
- | функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
1 483 995,0 | 1 483 995,0 | 1526049,0 | I 526 049,0 | 1 570 486,0 | |||||
- заработная плата и начисления | 1 089 003,0 | 1 089 003,0 | 1 101 769,0 | 1 101 769,0 | 1 115 521,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 15 327,0 | 15 327,0 | 16 939,0 | 16 939,0 | 18 121,0 | ||||||
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов из них: |
686 358,0 | 686 358,0 | 279 506,0 | 279 506,0 | 287 217,0 | ||||
- | обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии |
153 244,0 | 153 244,0 | 149 198,0 | 149 198,0 | 149 682,0 | |||||
обеспечение Государственной автоматизированной системы "Выборы" |
197 883,0 | 197 883,0 | 130 308,0 | 130 308,0 | 137 535,0 | ||||||
проведение выборов в Московскую городскую Думу |
335 231,0 | 335 231,0 | |||||||||
01 | 08 | Международные отношения и международное сотрудничество из них: |
754 800,0 | 754 800,0 | 756 285,0 | 756 285,0 | 796 286,0 | ||||
- | финансирование целевых мероприятий международного характера |
416 100,0 | 416 100,0 | 386 985,0 | 386 985,0 | 409 186,0 | |||||
обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом |
318 400,0 | 318 400,0 | 347 500,0 | 347 500,0 | 364 000,0 | ||||||
содержание Государственного учреждения города Москвы "Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом - Московский Дом соотечественника" |
20 300,0 | 20 300,0 | 21 800,0 | 21 800,0 | 23 100,0 | ||||||
01 | 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
17 261 587,0 | 17 261 587,0 | 22 317 044,0 | 22 317 044,0 | 25 809 794,0 | ||||
из них проценты за рассрочку уплаты реструктуризированной задолженности перед федеральным бюджетом по ссуде на продовольственное обеспечение города |
49 538,0 | 49 538,0 | 36 725,0 | 36 725,0 | 20 345,0 | ||||||
01 | 12 | Резервные фонды | 5 900 000,0 | 5 900 000,0 | 6 300 000,0 | 6 300 000,0 | 6 600 000,0 | ||||
01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы из них: |
15 336 316,9 | 266 374,1 | 15 602 691,0 | 15 354 501,6 | 292 535,9 | 15 647 037,5 | 15 398 666,4 | ||
- | расходы, связанные с проведением целевых мероприятий по организации бухгалтерского учета |
80 000,0 | 80 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | |||||
реализация мероприятий в области общественных и национальных отношений в том числе: |
264 270,0 | 264 270,0 | 303 346,0 | 303 346,0 | 363 062,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 127 415,0 | 127 415,0 | 145 842,0 | 145 842,0 | 165 692,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 5 417,0 | 5 417,0 | 6 166,0 | 6 166,0 | 7350,0 | ||||||
расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника |
2 952 652,0 | 2 952 652,0 | 2 460 927,3 | 2 460 927,3 | 2 519 679,6 | ||||||
расходы на реализацию полномочий города Москвы по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы налоговых органов города Москвы |
531 300,0 | 531 300,0 | 531 300,0 | 531 300,0 | 531 300,0 | ||||||
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве |
54 100,0 | 54 100,0 | 61 500,0 | 61 500,0 | 69 200,0 | ||||||
финансирование массовых и общественных мероприятий |
347 500,0 | 347 500,0 | 347 500,0 | 347 500,0 | 367 700,0 | ||||||
проведение целевых мероприятий межрегионального характера |
234 829,0 | 234 829,0 | 167 959,0 | 167 959,0 | 176 021,0 | ||||||
реализация Комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над Военно-морским флотом Российской Федерации на 2007 - 2009 гг. |
172 000,0 | 172 000,0 | |||||||||
реализация Московской городской целевой миграционной программы на 2008 - 2010 годы |
37 175,0 | 37 175,0 | 39 190,0 | 39 190,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве на 2008 - 2010 гг. |
29 560,0 | 29 560,0 | 28 530,0 | 28 530,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы "Столица многонациональной России"на 2008 - 2010 гг. |
83 740,0 | 83 740,0 | 90 414,0 | 90414,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы по созданию окружных и районных центров обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна"на территории города Москвы на 2009 - 2011 гг. |
428 475,0 | 428 475,0 | 953 155,0 | 953 155,0 | 1 581 770,0 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
9 054 989,9 | 9 054 989,9 | 8 603 177,3 | 8 603 177,3 | 8 780 056,8 | ||||||
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах |
9 903,0 | 9 903,0 | 10 230,0 | 10 230,0 | 10888,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 5 950 271,0 | 5 950 271,0 | 5 960 629,0 | 5 960 629,0 | 6 019 928,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 154 483,0 | 154 483,0 | 165 016,0 | 165 016,0 | 176 242,0 | ||||||
- | прочие | 731 000,0 | 731 000,0 | 1 208 167,0 | 1 208 167,0 | 716 664,0 | |||||
02 | 00 | Национальная оборона в том числе: |
260 752,0 | 260 752,0 | 289 995,0 | 289 995,0 | 318 559,0 | ||||
02 | 04 | - | Мобилизационная подготовка экономики из них: |
260 752,0 | 260 752,0 | 289 995,0 | 289 995,0 | 318 559,0 | |||
- | реализация Городской целевой программы "Развитие системы территориального страхового фонда документации города Москвы на 2009 - 2011 гг." |
31 930,0 | 31 930,0 | 31 710,0 | 31 710,0 | 54 490,0 | |||||
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в том числе: |
34 338 719,2 | 1 527 730,5 | 35 866 449,7 | 40 386 118,9 | 2 090 187,2 | 42 476 306,1 | 43 854 136,0 | ||
03 | 02 | - | Органы внутренних дел из них: |
15 235 979,2 | 1 527 730,5 | 16 763 709,7 | 17 082 332,9 | 2 090 187,2 | 19 172 520,1 | 16 313 486,0 | |
- | обеспечение специальных мероприятий по безопасности дорожного движения |
732 075,0 | 732 075,0 | 779 660,0 | 779 660,0 | ||||||
субвенции на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
1 527 730,5 | 1 527 730,5 | 2 090 187,2 | 2 090 187,2 | |||||||
резерв на осуществление реорганизационных мероприятий по обеспечению безопасности города Москвы в условиях реформирования системы органов внутренних дел |
16 313 486,0 | ||||||||||
03 | 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона из них: |
7 127 220,0 | 7 127 220,0 | 8 224 530,0 | 8 224 530,0 | 13 985 000,0 | ||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
1 967 500,0 | 1 967 500,0 | 1 814 180,0 | 1 814 180,0 | ||||||
реализация Городской целевой программы "Столица многонациональной России на 2008 - 2010 гг" |
5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы "Развитие системы территориального страхового фонда документации города Москвы на 2009 - 2011 гг." |
7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||||||
03 | 14 | - Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности из них: |
11 975 520,0 | 11 975 520,0 | 15 079 256,0 | 15 079 256,0 | 13 555 650,0 | ||||
- | реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
11 360 110,0 | 11 360 110,0 | 14 440 066,0 | 14 440 066,0 | ||||||
- | капитальные вложения | 451 910,0 | 451 910,0 | 489 190,0 | 489 190,0 | 4 673 978,0 | |||||
04 | 00 | Национальная экономика в том числе: |
441 518 208,6 | 5 140 403,7 | 446 658 612,3 | 382 250 319,5 | 1 331 888,2 | 383 582 207,7 | 381 276 394,7 | ||
04 | 01 | - | Общеэкономические вопросы из них: |
1 696 197,6 | 567 163,8 | 2 263 361,4 | 2 013 682,9 | 527 977,8 | 2 541 660,7 | 2 356 343,5 | |
- | финансирование мероприятий по охране труда и занятости населения в том числе: |
383 179,0 | 383 179,0 | 447 694,0 | 447 694,0 | 514 590,0 | |||||
- заработная плата и начисления | 237 367,0 | 237 367,0 | 290 562,0 | 290 562,0 | 345 910,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 9 286,0 | 9 286,0 | 11 049,0 | 11 049,0 | 13 833,0 | ||||||
реализация переданных полномочий в области содействия занятости населения в том числе: |
1 096 663,6 | 527 333,8 | 1 623 997,4 | 1 347 303,9 | 496 315,8 | 1 843 619,7 | 1 619 346,5 | ||||
- заработная плата и начисления | 301 441,0 | 267 049,0 | 568 490,0 | 368 994,0 | 292 017,0 | 661 011,0 | 439 282,0 | ||||
- коммунальные услуги | 14 667,0 | 14 667,0 | 16 442,0 | 16 442,0 | 18 594,0 | ||||||
содержание государственного учреждения "Московский центр трудового обмена" |
18 118,0 | 18 118,0 | 19 441,0 | 19 441,0 | 20 569,0 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
198 237,0 | 198 237,0 | 199 244,0 | 199 244,0 | 201 838,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 163 297,0 | 163 297,0 | 163 255,0 | 163 255,0 | 163 397,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 578,0 | 578,0 | 621,0 | 621,0 | 657,0 | ||||||
04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс из них: |
14 406 905,0 | 14 406 905,0 | 4 482 608,0 | 4 482 608,0 | 4 989 954,0 | ||||
- | реализация Комплексной целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечение безопасности граждан в г. Москве на 2006 - 2010 годы |
81 737,0 | 81 737,0 | 176 340,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы наружного освещения города Москвы на 2005 - 2009 годы |
580 000,0 | 580 000,0 | |||||||||
капитальные вложения | 13 588 289,0 | 13 588 289,0 | 4 144 000,0 | 4 144 000,0 | 4 823 000,0 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
123 027,0 | 123 027,0 | 125 945,0 | 125 945,0 | 128 524,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 83 882,0 | 83 882,0 | 87 123,0 | 87 123,0 | 87 270,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 1 186,0 | 1 186,0 | 1 361,0 | 1 361,0 | 1 545,0 | ||||||
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство из них: |
5 180 606,4 | 5 180 606,4 | 6 403 293,9 | 6 403 293,9 | 7 375 075,0 | ||||
- | продовольственная безопасность города в том числе |
4 835 700,0 | 4 835 700,0 | 6 025 500,0 | 6 025 500,0 | 6 934 100,0 | |||||
формирование городского резервного продовольственного фонда и городского заказа на картофель и плодоовощную продукцию |
3 103 700,0 | 3 103 700,0 | 3 739 500,0 | 3 739 500,0 | 4 171 700,0 | ||||||
расходы на ветеринарию | 330 852,0 | 330 852,0 | 362 333,0 | 362 333,0 | 440 975,0 | ||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
14 054,4 | 14 054,4 | 15 460,9 | 15 460,9 | |||||||
04 | 06 | Водные ресурсы из них: |
41 373,5 | 41 373,5 | 45 772,6 | 45 772,6 | |||||
- | субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
32 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
субвенции на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений |
9 373,5 | 9 373,5 | 10 772,6 | 10 772,6 | |||||||
04 | 08 | Транспорт из них: |
115 441 818,0 | 711 866,4 | 116 153 684,4 | 127 460091,7 | 758 137,8 | 128 218 229,5 | 118 225 028,6 | ||
- | субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте |
22 712 461,5 | 434 238,5 | 23 146 700,0 | 24 889435,9 | 462 464,1 | 25 351 900,0 | 29 010 200,0 | |||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте |
1 703 533,0 | 1 703 533,0 | 1 895 282,0 | 1 895 282,0 | 2 104 000,0 | ||||||
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на Московском метрополитене |
15 293 142,4 | 277 627,9 | 15 570 770,3 | 18 950 519,5 | 295 673,7 | 19 246 193,2 | 22 617 806,2 | ||||
субсидии ГУП "Московский метрополитен"на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на монорельсовой транспортной системе |
908 849,4 | 908 849,4 | 993 527,2 | 993 527,2 | 1 049 837,8 | ||||||
проведение мероприятий в области организации транспортного движения |
2 143 318,0 | 2 143 318,0 | 2 373 577,1 | 2 373 577,1 | 2 665 464,6 | ||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
1 131 300,0 | 1 131 300,0 | 1 031 250,0 | 1 031 250,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы развития наземного городского пассажирского транспорта в городе Москве на 2007 - 2009 гг. |
6 412 409,7 | 6 412 409,7 | |||||||||
реализация Городской целевой программы реализации транспортной политики в сфере грузовых автомобильных перевозок на 2007 - 2009 годы |
125 800,0 | 125 800,0 | |||||||||
реализация Целевой среднесрочной программы восстановления и модернизации трамвайных путей в городе Москве на 2008 - 2010 гг. |
2 238 382,0 | 2 238 382,0 | 2 013 421,0 | 2 013 421,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы возрождения и развития региональных перевозок с использованием малой авиации на 2007 - 2010 годы |
51 000,0 | 51 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||
реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы"на 2007 - 2009 годы |
138 000,0 | 138 000,0 | |||||||||
капитальные вложения | 62 476 271,0 | 62 476 271,0 | 75 190 123,0 | 75 190 123,0 | 60 673 639,0 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
107 351,0 | 107 351,0 | 102 956,0 | 102 956,0 | 104 081,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 62 549,0 | 62 549,0 | 63 611,0 | 63 611,0 | 63 049,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 3 130,0 | 3 130,0 | 3 130,0 | 3 130,0 | 3 130,0 | ||||||
04 | 09 | Дорожное хозяйство из них: |
110 000 000,0 | 3 820 000,0 | 113 820 000,0 | 105 000 000,0 | 105 000 000,0 | 105 000 000,0 | |||
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов |
3 820 000,0 | 3 820 000,0 | |||||||||
- | капитальные вложения | 110 000 000,0 | 110 000 000,0 | 105 000 000,0 | 105 000 000,0 | 105 000 000,0 | |||||
04 | 10 | Связь и информатика из них: | 27 317 197,0 | 27 317 197,0 | 30 411 418,0 | 30 411 418,0 | 34 198 315,0 | ||||
- | телекоммуникационные услуги | 2 256 837,0 | 2 256 837,0 | 2 805 984,0 | 2 805 984,0 | 3 118 850,0 | |||||
эксплуатация информационных систем и ресурсов |
12 368 937,0 | 12 368 937,0 | 13 612 397,0 | 13 612 397,0 | 15 128 685,0 | ||||||
приобретение техники, оборудования и программных продуктов |
3 444 889,0 | 3 444 889,0 | 3 859 060,0 | 3 859 060,0 | 4 288 393,0 | ||||||
проектирование, разработка и внедрение информационных систем, включая реализацию проекта "Социальная карта москвича" |
10 452,0 | 10 452,0 | 11 217,0 | 11 217,0 | 11 869,0 | ||||||
мероприятия по развитию рекламы, информации и оформления города Москвы |
- | 30 000,0 | |||||||||
реализация Городской целевой программы "Электронная Москва (2009 - 2011гг.)" |
8 592 608,0 | 8 592 608,0 | 9 611 093,0 | 9 611 093,0 | 10 679 317,0 | ||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
154 823,0 | 154 823,0 | 111 069,0 | 111 069,0 | 0,0 | ||||||
реализация Городской целевой программы "Развитие системы территориального страхового фонда документации города Москвы на 2009 - 2011 гг." |
27 300,0 | 27 300,0 | 29 640,0 | 29 640,0 | 13 970,0 | ||||||
реализация Городской целевой программы развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2008 - 2010 гг. |
36 000,0 | 36 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы по созданию окружных и районных центров обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна"на территории города Москвы на 2009 - 2011 гг. |
423 851,0 | 423 851,0 | 348 958,0 | 348 958,0 | 927 231,0 | ||||||
реализация Городской целевой комплексной программы по предупреждению распространения в Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека "АнтиВИЧ/СПИД на 2008 - 2009 гг." |
1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
04 | 11 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
3 574 000,0 | 3 574 000,0 | 2 518 700,0 | 2 518 700,0 | 2 791 800,0 | ||||
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики из них: |
163 901 484,6 | 163 901 484,6 | 103 960 525,0 | 103 960 525,0 | 106 339 878,6 | ||||
- | расходы по развитию рынка ценных бумаг |
86 300,0 | 86 300,0 | 90 100,0 | 90 100,0 | 95 056,0 | |||||
расходы на мероприятия по предупреждению правонарушений на рынках финансовых услуг в городе Москве |
53 627,0 | 53 627,0 | 61 402,0 | 61 402,0 | 66 800,0 | ||||||
участие города Москвы в формировании фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа РФ |
500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | ||||||
осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
31 800,0 | 31800,0 | 33 900,0 | 33 900,0 | 35 800,0 | ||||||
типовое проектирование | 157 800,0 | 157 800,0 | 168 300,0 | 168 300,0 | 184 470,0 | ||||||
разработка предпроектных документов для принятия оптимальных решений |
98 120,0 | 98 120,0 | 114 180,0 | 114 180,0 | 110 000,0 | ||||||
мероприятия по землеустройству и землепользованию |
28 700,0 | 28 700,0 | 407 600,0 | 407 600,0 | 432 100,0 | ||||||
мероприятия по созданию инновационной системы города |
3 325 100,0 | 3 325 100,0 | 1 470 300,0 | 1 470 300,0 | 1718 800,0 | ||||||
проведение мероприятий по поддержке промышленности |
3 832 400,0 | 3 832 400,0 | 3 814 400,0 | ||||||||
проведение мероприятий по развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности |
26 900,0 | 26 900,0 | 28 400,0 | ||||||||
расходы по развитию коллективного садоводства для жителей города Москвы |
619400,0 | 619 400,0 | 650 000,0 | ||||||||
субсидии ГАУ "Мосгосэкспертиза"на возмещение затрат по оказанию государственных услуг на проведение экспертизы проектной документации |
282 300,0 | 282 300,0 | 597 000,0 | 597 000,0 | 1 174 900,0 | ||||||
субсидии ГАУ "ФХУ Мэрии Москвы"на выполнение функций заказчика по объектам Адресной инвестиционной программы города Москвы |
1 191,4 | 1 191,4 | 612,3 | 612,3 | |||||||
обеспечение деятельности ГУ "Управление капитального строительства" |
160 000,0 | 160 000,0 | 175 200,0 | 175 200,0 | 191 700,0 | ||||||
обеспечение деятельности ГУ "Дирекция строительства объектов городского заказа" |
92 608,0 | 92 608,0 | 104 394,0 | 104 394,0 | 116 898,0 | ||||||
расходы по развитию и поддержке малого предпринимательства в городе Москве |
2 449 500,0 | 2 449 500,0 | 2 584 200,0 | ||||||||
расходы по развитию потребительского рынка и услуг города Москвы |
50000,0 | 50 000,0 | 65 000,0 | ||||||||
расходы по развитию рекламы, информации и оформления города Москвы |
51 000,0 | 51 000,0 | 51 000,0 | 51 000,0 | 1 171 000,0 | ||||||
реализация Комплексной целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2007 - 2009 гг. |
2 300 000,0 | 2 300 000,0 | |||||||||
реализация Городской целевой программы развития потребительского рынка и услуг города Москвы на 2007 - 2009 гг. |
1 125 000,0 | 1 125 000,0 | |||||||||
реализация Среднесрочной городской целевой программы "Развитие земельной реформы в городе Москве на 2007 - 2009 годы" |
352 200,0 | 352 200,0 | |||||||||
реализация "Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004 - 2010 годы" |
297 798,0 | 297 798,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||
реализация Городской целевой среднесрочной программы работ по совершенствованию опорной геодезической сети города Москвы на 2007 - 2009 годы |
5 680,0 | 5 680,0 | |||||||||
реализация Городской целевой среднесрочной программы дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы на 2007 - 2009 годы |
589 900,0 | 589 900,0 | |||||||||
реализация Городской целевой программы "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2007 - 2009 гг." |
2 588 970,0 | 2 588 970,0 | |||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы "Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве на 2007 - 2009 годы" |
30 300,0 | 30 300,0 | |||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
22 752,8 | 22 752,8 | 22 752,8 | 22 752,8 | |||||||
реализация Городской целевой программы развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2008 - 2010 гг. |
1 469 463,6 | 1 469 463,6 | 1 549 748,8 | 1 549 748,8 | |||||||
реализация Городской целевой программы строительства гаражей-стоянок в городе Москве на период 2008 - 2010 гг. |
3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | |||||||
реализация Комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над ВМФ РФ на 2007 - 2009 годы |
3 062,2 | 3 062,2 | |||||||||
капитальные вложения | 133 451 977,4 | 133 451 977,4 | 73 996 798,0 | 73 996 798,0 | 77 606 144,7 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
5 401 122,0 | 5 401 122,0 | 5 479 094,0 | 5 479 094,0 | 5 601831,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 3 689 072,0 | 3 689 072,0 | 3 707 698,0 | 3 707 698,0 | 3 742 878,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 81 331,0 | 81 331,0 | 83 646,0 | 83 646,0 | 91 150,0 | ||||||
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство в том числе: |
425 236 459,5 | 901 332,0 | 426 137 791,5 | 480 025 353,2 | 891 262,0 | 480 916 615,2 | 567 722 774,4 | ||
05 | 01 | - | Жилищное хозяйство из них: |
247 594 277,3 | 901 332,0 | 248 495 609,3 | 293 181782,5 | 891 262,0 | 294 073 044,5 | 365 746 319,9 | |
- | реализация Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 - 2014 годы в том числе: |
58 451000,0 | 58 451000,0 | 74 748 000,0 | 74 748 000,0 | 84 380000,0 | |||||
- замена и модернизация лифтового хозяйства |
3 500 000,0 | 3 500 000,0 | 3 745 000,0 | 3 745 000,0 | 4 007 000,0 | ||||||
- ремонт газового хозяйства | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 | 2 710 000,0 | ||||||
- установка приборов учета | 1 284 000,0 | 1 284 000,0 | 1 374 000,0 | 1 374 000,0 | 1 470 000,0 | ||||||
- расходы на комплексный капитальный ремонт без отселения |
20 196 000,0 | 20 196 000,0 | 30 340 000,0 | 30 340 000,0 | 34 500 000,0 | ||||||
- иные расходы по капитальному ремонту жилищного фонда, включая выборочный капитальный ремонт |
31 071 000,0 | 31 071 000,0 | 36 889 000,0 | 36 889 000,0 | 41 693 000,0 | ||||||
расходы по эксплуатации жилищного фонда в том числе: |
52 032 951,0 | 52 032 951,0 | 62 468 691,0 | 62 468 691,0 | 74 354 520,0 | ||||||
- расходы по закупке работ, услуг для государственных нужд |
25 737 433,0 | 25 737 433,0 | 30 300 783,0 | 30 300 783,0 | 37 170 737,0 | ||||||
- субсидии управляющим организациям на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
26 225 672,0 | 26 225 672,0 | 32 072 396,0 | 32 072 396,0 | 37 081 769,0 | ||||||
капитальный ремонт спортивных площадок |
145 600,0 | 145 600,0 | 163 100,0 | 163 100,0 | 182 700,0 | ||||||
внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда |
8 600 000,0 | 8 600 000,0 | 8 600 000,0 | 8 600 000,0 | 8 600 000,0 | ||||||
субвенции на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
901 332,0 | 901 332,0 | 0,0 | 891 262,0 | 891 262,0 | ||||||
- | капитальные вложения | 126 579 700,0 | 126 579 700,0 | 145 241 485,0 | 145 241 485,0 | 196 189 858,0 | |||||
05 | 02 | Коммунальное хозяйство из них: |
95 075 411,9 | 95 075 411,9 | 93 849 302,0 | 93 849 302,0 | 101 227 700,0 | ||||
- | капитальный ремонт газовых сетей | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||
субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению |
14 375 500,0 | 14 375 500,0 | |||||||||
субсидии на компенсацию инвесторам разницы в цене на газ |
1 206 660,0 | 1 206 660,0 | |||||||||
реализация мероприятий по энергосбережению |
1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 2 000 000,0 | ||||||
расходы на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением |
3 233 400,0 | 3 233 400,0 | 4 238 800,0 | 4 238 800,0 | 5 019 100,0 | ||||||
субсидии МГУП "Мосводоканал"на возмещение затрат по платежам за негативное воздействие на окружающую среду |
391 728,9 | 391 728,9 | |||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
154 000,0 | 154 000,0 | 156 000,0 | 156 000,0 | |||||||
реализация Среднесрочной целевой программы сохранения "объектов культурного наследия и развития территории Московского государственного объединенного музея-заповедника на 2008 - 2010 гг. |
333 000,0 | 333 000,0 | 333 000,0 | ||||||||
реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы"на 2007 - 2009 годы |
210 000,0 | 210 000,0 | |||||||||
- | капитальные вложения | 73 621 123,0 | 73 621 123,0 | 87 371 502,0 | 87 371 502,0 | 94 158 600,0 | |||||
05 | 03 | Благоустройство из них: |
70 445 460,5 | 70 445 460,5 | 78 561 253,0 | 78 561 253,0 | 84 667 651,7 | ||||
- | капитальный ремонт дорог | 10 900 000,0 | 10 900 000,0 | 12 100 000,0 | 12 100 000,0 | 13 700 000,0 | |||||
текущий ремонт дорог | 2 600 000,0 | 2 600 000,0 | 2 900 000,0 | 2 900 000,0 | 3 300 000,0 | ||||||
содержание объектов дорожного хозяйства |
18 588 671,0 | 18 588 671,0 | 20 834 825,0 | 20 834 825,0 | 23 167 215,0 | ||||||
ремонт объектов наружного освещения города |
1 550 040,0 | 1 550 040,0 | 1 724 322,9 | 1 724 322,9 | 1 897 814,5 | ||||||
содержание объектов наружного освещения города |
1 978 533,0 | 1 978 533,0 | 2 222 651,0 | 2 222 651,0 | 2 489 159,0 | ||||||
ремонт объектов архитектурно-художественной подсветки |
31 769,0 | 31 769,0 | 24 961,0 | 24961,0 | 26458,0 | ||||||
содержание объектов архитектурно-художественной подсветки |
331 168,0 | 331 168,0 | 368 424,0 | 368 424,0 | 390 529,0 | ||||||
капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. |
4 400 000,0 | 4 400 000,0 | 4920 000,0 | 4 920 000,0 | 5 215 000,0 | ||||||
содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др. |
5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 6000 500,0 | 6 000 500,0 | 6 400 000,0 | ||||||
финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации |
30 339,0 | 30 339,0 | 32 572,0 | 32 572,0 | 34 689,0 | ||||||
цветочное оформление города | 706 902,6 | 706 902,6 | 798 393,9 | 798 393,9 | 894193,1 | ||||||
восстановительный ремонт зеленых насаждений |
696 082,7 | 696 082,7 | 786 098,0 | 786 098,0 | 880 884,0 | ||||||
содержание зеленых насаждений | 3 074 010,0 | 3 074 010,0 | 3 537 320,0 | 3 537 320,0 | 4 019 712,0 | ||||||
мероприятия по регулированию содержания животных |
1 891 908,7 | 1 891 908,7 | 2035 369,3 | 2 035 369,3 | 2 167 977,9 | ||||||
иные расходы по благоустройству города |
5 547 008,6 | 5 547 008,6 | 8 511 167,0 | 8 511 167,0 | 11 343 401,6 | ||||||
содержание и благоустройство городских кладбищ |
890 400,0 | 890 400,0 | 806 700,0 | 806 700,0 | 902 800,0 | ||||||
компенсационное озеленение | 5 975 097,8 | 5 975 097,8 | 4 713 925,5 | 4 713 925,5 | 4 973 191,3 | ||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы |
3 392 944,5 | 3 392 944,5 | 3 586107,1 | 3 586 107,1 | |||||||
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства из них: |
12 121 309,8 | 12 121 309,8 | 14 433 015,7 | 14 433 015,7 | 16 081 102,8 | ||||
- | учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
11 231 670,1 | 11 231 670,1 | 13 542 014,9 | 13 542 014,9 | 15 481 524,8 | |||||
реализация мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в городе Москве |
408 282,0 | 408 282,0 | 432 809,0 | 432 809,0 | 129 245,8 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
419 835,0 | 419 835,0 | 398 204,0 | 398 204,0 | 403 733,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 171 937,0 | 171 937,0 | 169 877,0 | 169 877,0 | 168 402,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 3 686,0 | 3 686,0 | 3 955,0 | 3 955,0 | 4 185,0 | ||||||
06 | 00 | Охрана окружающей среды в том числе: |
12 029 181,9 | 93,5 | 13 098 475,4 | 12 426 105,5 | 93,5 | 12 426 199,0 | 12 477 781,8 | ||
06 | 02 | - | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
1 069 200,0 | 1 189 400,0 | 1 189 400,0 | 1 260 800,0 | ||||
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания из них: |
2 359 424,0 | 93,5 | 2 359 517,5 | 3 987 744,5 | 93,5 | 3 987 838,0 | 4 340 771,8 | ||
- | осуществление мероприятий по контролю в области экологии |
123 424,1 | 123 424,1 | 140 897,3 | 140 897,3 | 157 660,1 | |||||
мероприятия по охране животных | 15 343,0 | 15 343,0 | 16 340,0 | 16 340,0 | 17 239,0 | ||||||
содержание и использование особо охраняемых природных территорий |
2 220 656,9 | 2 220 656,9 | 3 830 507,2 | 3 830 507,2 | 4 165 872,7 | ||||||
субвенции для осуществления отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | |||||||
06 | 04 | Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды |
21 120,0 | 21 120,0 | 22 493,0 | 22493,0 | 23 730,0 | ||||
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды из них: |
9 648 637,9 | 9 648 637,9 | 7 226 468,0 | 7 226 468,0 | 6 852 480,0 | ||||
- | экомониторинг | 123 965,0 | 123 965,0 | 132 023,0 | 132 023,0 | 139 250,0 | |||||
мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ |
300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | ||||||
реализация Городской целевой среднесрочной программы работ по совершенствованию опорной геодезической сети города Москвы на 2007 - 2009 годы |
70 800,0 | 70 800,0 | |||||||||
капитальные вложения | 8 860 659,9 | 8 860 659,9 | 6 484 200,0 | 6 484 200,0 | 6 094 300,0 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
191 175,0 | 191 175,0 | 193 485,0 | 193 485,0 | 195 748,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 147 800,0 | 147 800,0 | 147 592,0 | 147 592,0 | 147 592,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 620,0 | ||||||
07 | 00 | Образование в том числе: |
244 177 564,9 | 471 922,5 | 244 649 487,4 | 297 088 203,0 | 11 920,0 | 297 100 123,0 | 342 411 628,5 | ||
07 | 01 | - | Дошкольное образование из них: | 44 573 352,9 | 44 573 352,9 | 56 279 605,1 | 56 279 605,1 | 65 588 927,7 | |||
- | заработная плата и начисления | 29 495 850,8 | 29 495 850,8 | 37 089 472,7 | 37 089 472,7 | 44 651 003,1 | |||||
коммунальные услуги | 2 588 504,2 | 2 588 504,2 | 3 246 907,0 | 3 246 907,0 | 4 095 924,0 | ||||||
пособия по социальной помощи | 660,0 | 660,0 | 901,0 | 901,0 | 1 069,0 | ||||||
расходы на профилактику правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве |
4 674 517,0 | ||||||||||
реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы"на 2007 - 2009 годы |
743 275,0 | 743 275,0 | |||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
554 310,5 | 554 310,5 | 4 095 036,3 | 4 095 036,3 | |||||||
07 | 02 | Общее образование из них: |
114 662 961,3 | 460 002,5 | 115 122 963,8 | 129 329 092,2 | 129 329 092,2 | 152 275 266,8 | |||
- | заработная плата и начисления | 82 665 218,7 | 460 002,5 | 83 125 221,2 | 101 208 111,9 | 101 208 111,9 | 120 342 891,7 | ||||
коммунальные услуги | 5 266 772,2 | 5 266 772,2 | 6 556 363,0 | 6 556 363,0 | 8 186 631,3 | ||||||
пособия по социальной помощи | 110 362,6 | 110 362,6 | 135 338,9 | 135 338,9 | 154 651,2 | ||||||
реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы"на 2007 - 2009 годы |
2 282 259,0 | 2 282 259,0 | |||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
8 546 230,8 | 8 546 230,8 | 4 056 944,5 | 4 056 944,5 | |||||||
07 | 04 | Среднее профессиональное образование из них: |
21 178 987,4 | 21 178 987,4 | 24 685 256,9 | 24 685 256,9 | 27 515 382,9 | ||||
- | заработная плата и начисления | 13 183 500,8 | 13 183 500,8 | 15 862 003,0 | 15 862 003,0 | 18 616 625,0 | |||||
коммунальные услуги | 595 583,5 | 595 583,5 | 737 288,8 | 737 288,8 | 904 593,0 | ||||||
пособия по социальной помощи | 291015,3 | 291 015,3 | 348 007,3 | 348 007,3 | 408 548,0 | ||||||
расходы по развитию начального и среднего профессионального образования в городе Москве |
5 077 034,0 | ||||||||||
реализация Городской целевой программы развития начального и среднего профессионального образования в городе Москве "Рабочие кадры" на 2008 - 2010 гг. |
4 571 058,0 | 4 571 058,0 | 4 968 494,0 | 4 968 494,0 | |||||||
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации из них: |
1 473 076,4 | 1 473 076,4 | 1 730 686,0 | 1 730 686,0 | 3 054 161,4 | ||||
- | заработная плата и начисления | 1 002 873,0 | 1 002 873,0 | 1 207 997,0 | 1 207 997,0 | 1 427 826,0 | |||||
коммунальные услуги | 20 471,4 | 20 471,4 | 25 261,0 | 25 261,0 | 31 134,0 | ||||||
расходы на профилактику правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве |
965 551,9 | ||||||||||
07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование из них: |
5 098 677,8 | 5 098 677,8 | 7 942 609,5 | 7 942 609,5 | 7 355 586,0 | ||||
- | заработная плата и начисления | 2 841 856,0 | 2 841 856,0 | 3 450 441,0 | 3 450 441,0 | 4 057 692,0 | |||||
коммунальные услуги | 91 084,8 | 91 084,8 | 136 999,0 | 136 999,0 | 147 430,0 | ||||||
пособия по социальной помощи | 13 110,0 | 13 110,0 | 14 965,0 | 14 965,0 | 17 117,0 | ||||||
оказание помощи вузам | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 166 268,0 | 1 166 268,0 | 1 236 244,0 | ||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
1 570 533,5 | 1 570 533,5 | |||||||||
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей из них: |
7 079 917,2 | 11 920,0 | 7 091 837,2 | 8 355 889,2 | 11 920,0 | 8 367 809,2 | 9 720 278,8 | ||
- | заработная плата и начисления | 1 022 495,0 | 1 022 495,0 | 1 727 841,0 | 1 727 841,0 | 1 556 626,0 | |||||
коммунальные услуги | 51 064,0 | 51 064,0 | 61 728,0 | 61 728,0 | 74 865,0 | ||||||
расходы на проведение молодежной политики в городе Москве проведение детских оздоровительных мероприятий |
2 596 831,3 | 11 920,0 | 2 608 751,3 | 3 033 272,5 | 11 920,0 | 3 045 192,5 | 3 509 717,7 | ||||
в т.ч. реализация Комплексной программы мер социальной защиты жителей города Москвы |
2 596 831,3 | 2 596 831,3 | 3 033 272,5 | 3 033 272,5 | 3 509 717,7 | ||||||
реализация Городской целевой программы "Молодежь Москвы"(2007 - 2009 гг.) |
685 152,2 | 685 152,2 | |||||||||
- | капитальные вложения | 400 000,0 | 400 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 1 500 000,0 | |||||
07 | 09 | Другие вопросы в области образования из них: |
50 110 591,9 | 50 110 591,9 | 68 765 064,1 | 68 765 064,1 | 76 902 024,9 | ||||
- | заработная плата и начисления | 7 076 897,3 | 7 076 897,3 | 9 249 010,4 | 9 249 010,4 | 11 485 506,2 | |||||
коммунальные услуги | 783 255,3 | 783 255,3 | 1 261 950,0 | 1 261 950,0 | 1 770 532,0 | ||||||
субсидии учебным центрам профсоюзов в области социально-трудовых отношений |
34 510,0 | 34 510,0 | 40 480,0 | 40 480,0 | 47 079,0 | ||||||
расходы на профилактику правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве |
638 009,3 | ||||||||||
расходы на проведение молодежной политики в городе Москве |
101 631,0 | 101 631,0 | 107 729,0 | ||||||||
реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы"на 2007 - 2009 годы |
69 032,0 | 69 032,0 | |||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
660 094,4 | 660 094,4 | 629 285,7 | 629 285,7 | |||||||
реализация Комплексной целевой среднесрочной программы "Патриотическое воспитание молодежи Москвы на 2007 - 2009 гг." |
134 030,7 | 134 030,7 | |||||||||
реализация Городской целевой программы развития образования "Столичное образование-5"на 2009 - 2011 гг. |
28 610 000,0 | 28 610 000,0 | 43 230 000,0 | 43 230 000,0 | 48 473 580,0 | ||||||
реализация Городской целевой программы развития начального и среднего профессионального образования в городе Москве "Рабочие кадры"на 2008 - 2010 гг. |
1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | |||||||
капитальные вложения | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 700 000,0 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
548 300,0 | 548 300,0 | 560 304,0 | 560 304,0 | 570493,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 361 529,0 | 361 529,0 | 363 356,0 | 363 356,0 | 363 256,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 12 070,0 | 12 070,0 | 13 160,0 | 13 160,0 | 14 200,0 | ||||||
08 | 00 | Культура, кинематография и средства массовой информации в том числе: |
48 471 807,6 | 31 353,0 | 48 503 160,6 | 64 219 940,5 | 31 940,0 | 64 251 880,5 | 67 498 274,9 | ||
08 | 01 | - | Культура из них: |
28 983 125,8 | 31 353,0 | 29 014 478,8 | 43 767 727,5 | 31940,0 | 43 799 667,5 | 29 604 496,2 | |
- | заработная плата и начисления | 12 832 870,0 | 12 832 870,0 | 15 703 703,0 | 15 703 703,0 | 18 651 748,0 | |||||
коммунальные услуги | 839 614,0 | 839 614,0 | 1 054 400,0 | 1 054 400,0 | 1 317 798,0 | ||||||
реализация Среднесрочной целевой программы сохранения объектов культурного наследия и развития территории Московского государственного объединенного музея-заповедника на 2008 - 2010 гг. |
2 157 684,7 | 2 157 684,7 | 4 049 996,0 | 4 049 996,0 | |||||||
реализация Городская целевая комплексная программа "Культура Москвы (2008 - 2010 гг.)" |
5 168 921,3 | 5 168 921,3 | 14 065 548,0 | 14 065 548,0 | |||||||
08 | 02 | Кинематография из них: |
305 015,0 | 305 015,0 | 320 694,0 | 320 694,0 | 359 664,0 | ||||
- | заработная плата и начисления | 61 952,0 | 61 952,0 | 75 542,0 | 75 542,0 | 89 957,0 | |||||
- | коммунальные услуги | 11 943,0 | 11943,0 | 14 816,0 | 14 816,0 | 18 553,0 | |||||
08 | 03 | Телевидение и радиовещание | 7 463 648,0 | 7 463 648,0 | 7 988 393,0 | 7 988 393,0 | 8 442 049,0 | ||||
08 | 04 | Периодическая печать и издательства |
962 282,7 | 962 282,7 | 1 028 063,1 | 1 028 063,1 | 1 089 829,9 | ||||
08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации из них: |
10 757 736,1 | 10 757 736,1 | 11 115 062,9 | 11 115 062,9 | 28 002 235,8 | ||||
- | заработная плата и начисления | 136 953,0 | 136 953,0 | 191 716,0 | 191 716,0 | 256 100,0 | |||||
коммунальные услуги | 2 933,0 | 2 933,0 | 3 529,0 | 3 529,0 | 4 377,0 | ||||||
проведение новогодних представлений для детей |
215 536,0 | 215 536,0 | 230 624,0 | 230 624,0 | 244 461,0 | ||||||
проведение общегородских праздников |
33 358,0 | 33 358,0 | 35 727,0 | 35 727,0 | 37 846,0 | ||||||
проведение Пасхального фестиваля | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||||
издательские программы | 139 035,0 | 139 035,0 | 148 517,0 | 148 517,0 | 157 428,0 | ||||||
содействие развитию национальных культур, поддержка мероприятий по толерантности |
42 382,0 | 42 382,0 | 45 489,0 | 45 489,0 | 53 198,0 | ||||||
проведение социально-экономического мониторинга |
29 896,0 | 29 896,0 | 31 839,0 | 31 839,0 | 33 591,0 | ||||||
расходы по государственной охране недвижимого культурного наследия |
2 049 000,0 | 2 049 000,0 | 2 070 100,0 | 2 070 100,0 | 2 238 100,0 | ||||||
расходы на ремонтно-реставрационные работы на культовых объектах |
202 551,0 | 202 551,0 | 259 370,0 | 259 370,0 | 273 634,0 | ||||||
реализация Городская целевая программа создания отечественных телефильмов в городе Москве на 2008 - 2010 гг. |
1 007 957,0 | 1 007 957,0 | 1 061 295,0 | 1 061 295,0 | |||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
665,0 | 665,0 | 730,0 | 730,0 | |||||||
реализация Городской целевой программы "Столица многонациональной России на 2008 - 2010 гг." |
4 224,0 | 4 224,0 | 4 538,0 | 4 538,0 | |||||||
реализация Городской целевой комплексной программы по предупреждению распространения в Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека "АнтиВИЧ/СПИД на 2008 - 2009 гг." |
85 000,0 | 85 000,0 | |||||||||
капитальные вложения функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
418 715,0 | 418 715,0 | 428 279,0 | 428 279,0 | 437 531,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 302 982,0 | 302 982,0 | 359 158,0 | 359 158,0 | 305 395,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 4 389,0 | 4 389,0 | 4 748,0 | 4 748,0 | 5 131,0 | ||||||
09 | 00 | Здравоохранение, физическая культура и спорт в том числе: |
152 517 773,7 | 576 218,0 | 153 093 991,7 | 180 839 113,0 | 0,0 | 180 839 113,0 | 200 509 647,7 | ||
09 | 01 | - | Стационарная медицинская помощь из них: |
56 610 960,9 | 56 610 960,9 | 66 917 366,0 | 66 917 366,0 | 77 321 018,6 | |||
- | заработная плата и начисления | 27 048 826,0 | 27 048 826,0 | 33 223 639,0 | 33 223 639,0 | 40 502 735,0 | |||||
коммунальные услуги | 2 974 659,0 | 2 974 659,0 | 3 697 323,0 | 3 697 323,0 | 4 659 607,0 | ||||||
09 | 02 | Амбулаторная помощь из них: |
20 716 631,0 | 20 716 631,0 | 23 811 506,0 | 23 811 506,0 | 26 976 248,0 | ||||
- | заработная плата и начисления | 6 066 004,0 | 6 066 004,0 | 7 469 835,0 | 7 469 835,0 | 8 705 819,0 | |||||
коммунальные услуги | 1 218 776,0 | 1 218 776,0 | 1 525 520,0 | 1 525 520,0 | 1 926 118,0 | ||||||
- | бесплатные медикаменты | 5 429 310,0 | 5 429 310,0 | 5 839 360,0 | 5 839 360,0 | 6 223 720,0 | |||||
09 | 04 | Скорая медицинская помощь из них: |
13 568 891,0 | 576 218,0 | 14 145 109,0 | 16 502 386,0 | 16 502 386,0 | 17 806 598,0 | |||
- | заработная плата и начисления | 8 307 600,0 | 576 218,0 | 8 883 818,0 | 10 699 626,0 | 10 699 626,0 | 11 622 758,0 | ||||
- | коммунальные услуги | 147 400,0 | 147 400,0 | 182 780,0 | 182 780,0 | 226 650,0 | |||||
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь из них: |
2 630 509,0 | 2 630 509,0 | 3 193 571,0 | 3 193 571,0 | 3 723 364,0 | ||||
- | заработная плата и начисления | 1 744 050,0 | 1 744 050,0 | 2 136 755,0 | 2 136 755,0 | 2 507 615,0 | |||||
- | коммунальные услуги | 112 336,0 | 112 336,0 | 139 834,0 | 139 834,0 | 174 839,0 | |||||
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов из них: |
871 452,0 | 871 452,0 | 1 006 500,0 | 1 006 500,0 | 1 142 490,0 | ||||
- | заработная плата и начисления | 437 100,0 | 437 100,0 | 535 600,0 | 535 600,0 | 637 700,0 | |||||
- | коммунальные услуги | 24 925,0 | 24 925,0 | 30 910,0 | 30 910,0 | 38 330,0 | |||||
09 | 07 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
78 425,0 | 78 425,0 | 90 190,0 | 90 190,0 | 103 720,0 | ||||
09 | 08 | Физическая культура и спорт из них: |
24 816 996,0 | 0 | 24 816 996,0 | 29 246 072,0 | 29 246 072,0 | 28 299 544,4 | |||
- | заработная плата и начисления | 742 586,0 | 742 586,0 | 900 970,0 | 900 970,0 | 1 087 387,0 | |||||
коммунальные услуги | 58 657,0 | 58 657,0 | 72 565,0 | 72 565,0 | 91 147,0 | ||||||
расходы на профилактику правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве |
7 811,0 | ||||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
6 887,0 | 6 887,0 | 7 369,0 | 7 369,0 | |||||||
реализация Городской комплексной программы "Спорт Москвы-2"(2007 - 2009 гг.) |
18 415 000,0 | 18 415 000,0 | |||||||||
- | капитальные вложения | 21 824 400,0 | 21 824 400,0 | 20 446 382,4 | |||||||
09 | 09 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
935 939,0 | 935 939,0 | 1 127 157,0 | 1 127 157,0 | 1 321 658,0 | ||||
из них заработная плата и начисления |
672 810,0 | 672 810,0 | 823 700,0 | 823 700,0 | 980 500,0 | ||||||
09 | 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта из них: |
32 287 969,8 | 32 287 969,8 | 38 944 365,0 | 38 944 365,0 | 43 815 006,7 | ||||
- | заработная плата и начисления | 3 827 871,0 | 3 827 871,0 | 4 415 781,0 | 4 415 781,0 | 5 139 784,0 | |||||
коммунальные услуги | 104 269,0 | 104 269,0 | 129 869,0 | 129 869,0 | 163 380,0 | ||||||
реализация мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с отходами ЛПУ г. Москвы, опасными в эпидемиологическом отношении на 2009 - 2011 гг. |
498 818,1 | 498 818,1 | 1 749 385,0 | 1 749 385,0 | 1 316 439,4 | ||||||
мероприятия по укреплению материально-технической базы детского здравоохранения |
2 642 600,0 | 2 642 600,0 | |||||||||
реализация мероприятий по развитию донорства крови и ее компонентов на 2009 - 2010 гг. |
1 347 930,0 | 1 347 930,0 | 1 291 916,0 | 1 291 916,0 | |||||||
реализация мероприятий по преодолению социального сиротства в городе Москве (2009 - 2011 гг.) |
4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | ||||||
расходы по развитию туризма в городе Москве |
567 000,0 | ||||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
249 121,0 | 249 121,0 | 266 559,0 | 266 559,0 | |||||||
реализация Городской целевой комплексной программы по предупреждению распространения в Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека "АнтиВИЧ/СПИД на 2008 - 2009 гг." |
952 000,0 | 952 000,0 | |||||||||
реализация Городской целевой программы развития туризма в городе Москве на 2008 - 2010 годы |
1 397 800,0 | 1 397 800,0 | 2007 700,0 | 2 007 700,0 | |||||||
реализация Городской целевой среднесрочной программы развития здравоохранения "Столичное здравоохранение" на 2008 - 2010 гг. |
11 927 000,0 | 11 927 000,0 | 17 091 000,0 | 17 091 000,0 | |||||||
капитальные вложения | 2 266 500,0 | 2 266 500,0 | 716 300,0 | 716 300,0 | 22 313 200,0 | ||||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
745 472,0 | 745 472,0 | 775 517,0 | 775 517,0 | 799 888,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 368 146,0 | 368 146,0 | 375 415,0 | 375 415,0 | 376 875,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 12 660,0 | 12 660,0 | 14 782,0 | 14 782,0 | 16 752,0 | ||||||
10 | 00 | Социальная политика в том числе: |
196 824 518,7 | 7 494 564,1 | 204 319 082,8 | 255 372 290,6 | 8 312 292,8 | 263 684 583,4 | 297 105 096,7 | ||
10 | 01 | - | Пенсионное обеспечение | 454 788,0 | 454 788,0 | 533 466,0 | 533 466,0 | 618 821,0 | |||
из них доплаты к пенсиям государственных служащих |
454 788,0 | 454 788,0 | 533 466,0 | 533 466,0 | 618 821,0 | ||||||
10 | 02 | Социальное обслуживание населения из них: |
129 462 567,4 | 129 462 567,4 | 165 100113,2 | 165 100 113,2 | 190 552 957,9 | ||||
- | заработная плата и начисления | 19 529 647,0 | 19 529 647,0 | 23 890 103,0 | 23 890 103,0 | 28 692 057,0 | |||||
коммунальные услуги | 479 434,0 | 479 434,0 | 580 118,0 | 580 118,0 | 703 083,0 | ||||||
расходы по обеспечению социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы |
206 021,0 | 206 021,0 | 217 341,0 | ||||||||
реализация Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы"на 2007 - 2009 годы |
306 318,0 | 306 318,0 | |||||||||
реализация Комплексной программы мер социальной защиты жителей города Москвы в том числе: |
102 346 432,4 | 102 346 432,4 | 131 695 313,2 | 131 695 313,2 | 151 453 852,9 | ||||||
- доплаты к пенсиям неработающего населения |
81 730 000,0 | 81 730 000,0 | 107 550 000,0 | 107 550 000,0 | 123 460 000,0 | ||||||
- питание учащихся общеобразовательных учреждений |
6 453 575,0 | 6 453 575,0 | 7 567 761,0 | 7 567 761,0 | 8 798 800,0 | ||||||
- питание учащихся учреждений среднего профессионального образования |
1 552 110,0 | 1 552 110,0 | 1 820 826,0 | 1 820 826,0 | 2 117 552,0 | ||||||
- прочие мероприятия в рамках программы социальной защиты |
12 610 747,4 | 12 610 747,4 | 14 756 726,0 | 14 756 726,0 | 17 077 500,9 | ||||||
расходы на профилактику правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве |
287 287,0 | ||||||||||
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006 - 2010 годы |
253 294,0 | 253 294,0 | 271 025,0 | 271 025,0 | 0,0 | ||||||
- | капитальные вложения | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 3 270 000,0 | 3 270 000,0 | 3 360 170,0 | |||||
10 | 03 | Социальное обеспечение населения из них: |
49 520 539,1 | 7 464 064,1 | 56 984 603,2 | 71 723 029,7 | 8 284 992,8 | 80 008 022,5 | 86 809 448,5 | ||
- | реализация мер социальной поддержки граждан в том числе: |
24 805 955,6 | 6 712 994,9 | 31 518 950,5 | 34 764480,6 | 7 483 275,0 | 42 247 755,6 | 42 233 606,0 | |||
- санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно |
894 381,0 | 73 309,9 | 967 690,9 | 1 083 400,0 | 79 073,6 | 1 162 473,6 | 863 500,0 | ||||
- обеспечение протезно-ортопедическими изделиями |
222 156,0 | 222 156,0 | 237 707,0 | 237 707,0 | 251 969,0 | ||||||
- бесплатное зубопротезирование ветеранам и другим льготным категориям граждан |
1 086 305,0 | 1 086 305,0 | 1 162 350,0 | 1 162 350,0 | 1 232 090,0 | ||||||
- бесплатные и льготные медикаменты |
19 340,0 | 15 000,0 | 34 340,0 | 20 700,0 | 15 000,0 | 35 700,0 | 21 940,0 | ||||
- ежемесячные денежные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам |
4 207 900,0 | 4 207 900,0 | 4 947 600,0 | 4 947 600,0 | 5 760 800,0 | ||||||
- расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи |
17 488 786,6 | 6 624 213,4 | 24 113 000,0 | 26 130 896,6 | 7 581 803,4 | 33 712 700,0 | 32 999 370,0 | ||||
- расходы на выплату денежной компенсации взамен натуральных льгот (бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты) |
80 707,0 | 80 707,0 | 112 600,0 | 112 600,0 | 155 700,0 | ||||||
- обеспечение транспортными средствами и техническими средствами реабилитации инвалидов по медицинским показаниям |
800 000,0 | 800 000,0 | 869 300,0 | 869 300,0 | 941 000,0 | ||||||
- компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи |
6 380,0 | 6 380,0 | 6 827,0 | 6 827,0 | 7 237,0 | ||||||
страхование автомобилей инвалидов |
13 500,0 | 43 348,1 | 56 848,1 | 14445,0 | 43 348,1 | 57 793,1 | 15 312,0 | ||||
ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей |
8 676 300,0 | 9 122,9 | 8 685 422,9 | 13 794 155,0 | 9 208,1 | 13 803 363,1 | 16 876 800,0 | ||||
субвенции на возмещение расходов бюджета города Москвы по предоставлению права бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте и на обеспечение мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР" |
265 764,5 | 265 764,5 | 283 048,1 | 283 048,1 | |||||||
субвенции на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
350,0 | 350,0 | 376,0 | 376,0 | |||||||
реализация переданных полномочий в области содействия занятости населения |
336 269,4 | 432 483,7 | 768 753,1 | 337 695,1 | 465 737,5 | 803 432,6 | 338 715,5 | ||||
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
7462 970,1 | 7 462970,1 | 14148 410,0 | 14148 410,0 | 18 527 000,0 | ||||||
возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы |
124 900,0 | 124 900,0 | 130 500,0 | 130 500,0 | 134 500,0 | ||||||
компенсация гражданам расходов за наем (поднаем) жилых помещений |
300 644,0 | 300 644,0 | 533 344,0 | 533 344,0 | 683 515,0 | ||||||
субсидии на строительство или приобретение жилых помещений |
7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | ||||||
расходы, связанные с освобождением жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд |
300 000,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | ||||||
10 | 04 | Охрана семьи и детства из них: |
1 412 070,4 | 30 500,0 | 1 442 570,4 | 1695460,8 | 27 300,0 | 722 760,8 | 2 011481,2 | ||
- | опекунское пособие | 1 196 500,0 | 1 196 500,0 | 1 403 500,0 | 1 403 500,0 | 1 632 300,0 | |||||
субвенции на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений |
3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | |||||||
субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
27 200,0 | 27 200,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | |||||||
расходы на содержание приемных и патронатных семей |
68 826,4 | 68 826,4 | 90 124,8 | 90 124,8 | 108 109,2 | ||||||
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики из них: |
15 974 553,8 | 15 974 553,8 | 16 320 220,9 | 16 320 220,9 | 17 112 388,1 | ||||
- | мероприятия по созданию рабочих мест для инвалидов и молодежи, учебных мест для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступа инвалидов к рабочим местам |
1 160 000,0 | 1 160 000,0 | 1 290 000,0 | 1 290 000,0 | 1 432 000,0 | |||||
функционирование исполнительных органов государственной власти в том числе: |
4 339 349,0 | 4 339 349,0 | 4 338 972,0 | 4 338 972,0 | 4 445 613,0 | ||||||
- заработная плата и начисления | 2 975 562,0 | 2 975 562,0 | 2 990160,0 | 2 990 160,0 | 3 004 531,0 | ||||||
- коммунальные услуги | 43 000,0 | 43 000,0 | 46 140,0 | 46 140,0 | 48 910,0 | ||||||
11 | 00 | Межбюджетные трансферты в том числе: |
39 896 799,7 | 39 896 799,7 | 48 170 940,1 | 48 170 940,1 | 56 058 348,7 | ||||
11 | 01 | - | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований |
233 754,0 | 233 754,0 | 262 132,3 | 262 132,3 | 261 598,7 | |||
11 | 03 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3 305 045,7 | 3 305 045,7 | 3 738 807,8 | 3 738 807,8 | 4 222 750,0 | ||||
11 | 05 | Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов из них: |
36 358 000,0 | 36 358 000,0 | 44 170 000,0 | 44 170 000,0 | 51 574 000,0 | ||||
- | обеспечение расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения |
12 149 000,0 | 12 149 000,0 | 14 759 000,0 | 14 759 000,0 | 17 233 000,0 | |||||
долевое финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования |
24 209 000,0 | 24 209 000,0 | 29 411 000,0 | 29 411 000,0 | 34 341 000,0 | ||||||
Условно утверждаемые расходы | 49 403 499,0 | 49403 499,0 | 187 865 104,0 | ||||||||
Итого расходов | 1 646 496 805,6 | 16 409 991,4 | 1 663 975 997,0 | 1 869 289 360,9 | 12 962 119,6 | 1 882 251 480,5 | 2 223 768 371,8 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.