На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом города Мончегорска, постановлением администрации города Мончегорска от 03.09.2013 N 1076 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Мончегорска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации", протоколом заседания совета по разработке и реализации муниципальных программ города Мончегорска от 03.10.2022 N 26 постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Культура города Мончегорска", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 14.11.2018 N 1332 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 22.02.2019 N 265, от 29.03.2019 N 393, от 31.05.2019 N 655, от 25.06.2019 N 785, от 27.08.2019 N 1083, от 05.12.2019 N 1661, от 16.12.2019 N 1702, от 31.12.2019 N 1817, от 09.07.2020 N 674, от 02.09.2020 N 846, от 09.12.2020 N 1201, от 30.12.2020 N 1313, от 25.01.2021 N 51, от 25.06.2021 N 685, от 30.09.2021 N 1023, от 09.11.2021 N 1144, от 23.11.2021 N 1210, от 30.12.2021 N 1421, от 21.03.2022 N 374, от 18.05.2022 N 619, от 01.06.2022 N 7, от 20.07.2022 N 988, от 06.09.2022 N 1300, от 14.09.2022 N 1317, от 04.10.2022 N 1438), следующие изменения:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 01.06.2022 N 7" имеется в виду "от 01.06.2022 N 718"
1.1. В паспорте Программы строки "Сроки реализации Программы в целом", "Финансовое обеспечение Программы (рублей)", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
1.2. В подпрограмме 1 "Обеспечение функций управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры" (далее - подпрограмма 1):
1.2.1. В Паспорте подпрограммы 1 строки "Сроки реализации подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)" изложить в следующей редакции:
1.2.2. В разделе 2 "Основные целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цель, задача, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
Годы реализации подпрограммы | |||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1. |
Задача: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. |
||||||||
1.1. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности |
Не менее% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2. |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется информационно-методическое обеспечение деятельности |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.3. |
Количество подготовленных и утвержденных нормативно-правовых и локальных актов |
ед. |
1.22 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
1.4. |
Количество согласованных и утвержденных календарных и перспективных планов работы |
ед. |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
1.5. |
Количество разработанных и утвержденных муниципальных заданий |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.6. |
Количество проведенных координационных совещаний и оргкомитетов по вопросам, относящимся к компетенции отдела культуры |
ед. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
1.7. |
Количество рассмотренных заявлений, жалоб, обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию ОКМПиВОО |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.8. |
Количество подготовленных и организованных на территории города значимых городских мероприятий, в том числе посвящённых государственным праздникам и Дню города |
ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
1.2.3. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <1> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска |
||||||||||||
|
Задача: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. |
||||||||||||
1. |
Осуществление правоприменительных и контрольных функций, полномочий учредителя в пределах установленной компетенции в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры. |
2019-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОКМП и ВОО |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
МБ |
51 584 798.64 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 307 706.60 |
7 324 956,04 |
7 543 168,42 |
7 860 971,24 |
8 154 918,25 |
|||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Итого: |
51 584 798,64 |
6 585 599,76 |
6 807 478, 33 |
7 307 706, 60 |
7 324 956,04 |
7 543 168,42 |
7 860 971,24 |
8 154 918,25 |
|||||
2. |
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на оказание.услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
2021-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОКМП и ВОО |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
МБ |
962 829,00 |
0,00 |
0,00 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
|||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Итого: |
962 829,00 |
0,00 |
0,00 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
192 565,80 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
МБ |
52 547 627,64 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 500 272,40 |
7 517 521,84 |
7 735 734,22 |
8 053 537,04 |
8 347 484.05 |
|||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Итого: |
52 547 627,64 |
6 585 599,76 |
6 807 478,33 |
7 500 272,40 |
7 517 521,84 |
7 735 734,22 |
8 053 537,04 |
8 347 484,05 |
|
1.2.4. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий" приложения к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска | ||||||||||||
Задача: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. | ||||||||||||
1. |
Осуществление правоприменительных и контрольных функций, полномочий учредителя в пределах установленной компетенции в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры |
2019-2025 |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляются контрольные функции и полномочия учредителя |
Ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
ОКМП и ВОО |
2. |
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
2021-2025 |
Количество проведенных мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) |
Ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ОКМП и ВОО |
1.3. В подпрограмме 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" (далее - подпрограмма 2):
1.3.1. В Паспорте подпрограммы 2 строки "Сроки реализации подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.3.2. В разделе 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
Годы реализации подпрограммы | |||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: увеличение количества посещений библиотек |
тыс. чел |
285,578 |
287,544 |
289,510 |
303,950 |
309,200 |
310,300 |
312,310 |
1. |
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. |
||||||||
1.1. |
Увеличение количества оцифрованных полно-текстовых документов |
ед. |
130 |
144 |
158 |
244 |
259 |
274 |
289 |
1.2. |
Увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарных условиях |
тыс. чел. |
181,030 |
182,990 |
184,950 |
191,860 |
193,600 |
194,000 |
194,005 |
1.3. |
Увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара |
тыс. чел. |
9,698 |
9,699 |
9,700 |
14,090 |
14,600 |
14,800 |
14,805 |
1.4. |
Увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет |
тыс. чел. |
94,850 |
94,855 |
94,860 |
98,000 |
101,000 |
101,500 |
103,500 |
1.5. |
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России |
ед. |
104003 |
107003 |
110003 |
115205 |
118205 |
121205 |
124205 |
1.6. |
Доля документов и фондов библиотеки, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.7 |
Количество посещений пользователей библиотек вне стационара и в стационарных условиях (на 1 жителя в год) |
ед. |
- |
- |
4,32 |
4,63 |
4,68 |
4,70 |
4,70 |
1.3.3. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <1> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. | ||||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. | ||||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2025 |
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ЦБС |
ОБ |
174 378 079.35 |
16 935 880,00 |
12 362 847.00 |
19 927 466,75 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
32 970 285,60 |
||||
МБ |
199 004 230.96 |
30 295 357.50 |
33 386 767,50 |
30 526 341,81 |
21 875 768,19 |
24 679 958.90 |
28 292 676.66 |
29 947 360,40 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
373 410 806,82 |
47 259 734,01 |
45 749 614,50 |
50 453 808,56 |
52 602 968,19 |
55 407 158,90 |
59 019 876,66 |
62 917 646,00 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
2019-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
174 378 079.35 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
19 927 466,75 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
32 970 285,60 |
||||
МБ |
9 177 793.38 |
891 362,00 |
650 676,00 |
1 048 814,04 |
1 617 221,05 |
1 617 221,05 |
1 617 221,05 |
I 735 278,19 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
183 555 872,73 |
17 827 242,00 |
13 013 523,00 |
20 976 280,79 |
32 344 421,05 |
32 344 421,05 |
32 344 421,05 |
34 705 563,79 |
||||
1.2. |
в том числе на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
2020-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
2 024 000,00 |
0,00 |
0,00 |
424 000,00 |
700 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
2 024 000,00 |
0,00 |
0,00 |
424 000,00 |
700 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
174 378 079.35 |
16 935 880,00 |
12 362 847,00 |
19 927 466,75 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
30 727 200,00 |
32 970 285,60 |
||||
МБ |
199 004 230,96 |
30 295 357,50 |
33 386 767,50 |
30 526 341,81 |
21 875 768,19 |
24 679 958,90 |
28 292 676,66 |
29 947 360,40 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
373 410 806,82 |
47 259 734,01 |
45 749 614,50 |
50 453 808,56 |
52 602 968,19 |
55 407 158,90 |
59 019 876,66 |
62 917 646,00 |
1.3.4. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий" приложения к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |
|||||||||||
1 |
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. |
|||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2025 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МБУ ЦБС |
1.4. В подпрограмме 3 "Развитие творческого потенциала жителей города, поддержка традиций и народного творчества, организация досуговой деятельности" (далее - подпрограмма 3):
1.4.1. В Паспорте подпрограммы 3 строки "Сроки реализации подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.4.2. В разделе 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
Годы реализации подпрограммы | |||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры |
тыс. чел |
240,2 |
76,419 |
78,645 |
80,129 |
81,613 |
85,323 |
86,500 |
1. |
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. |
||||||||
1.1. |
Сохранение количества клубных формирований |
ед. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1.2. |
Увеличение количества участников клубных формирований |
чел. |
1270 |
1223 |
1259 |
1283 |
1306 |
1366 |
1420 |
1.3. |
Сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки; конкурсы, смотры) |
ед. |
107 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1.4. |
Сохранение количества иных зрелищных мероприятий |
ед. |
575 |
548 |
548 |
548 |
575 |
575 |
575 |
1.4.3. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <1> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. | ||||||||||||
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. | ||||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий. |
2019-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МАУ МГЦК |
ОБ |
317 301 990,64 |
35 626 598.00 |
31 782 841,00 |
45 366 140,77 |
44 160 439,74 |
47 651 136,00 |
54 372 810,00 |
58 342 025.13 |
||||
МБ |
281 107 832,94 |
36 032 443,44 |
40 548 490,14 |
34 965 460,98 |
42 187 683,58 |
41 955 657,10 |
41 583 575,51 |
43 834 522,19 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
598 409 823,58 |
71 659 041,44 |
72 331 331,14 |
80 331 601,75 |
86 348 123,32 |
89 606 793,10 |
95 956 385,51 |
102 176 547,32 |
||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города) |
2019-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
317 162 619,90 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
45 366 140,77 |
44 021 069,00 |
47 651 136,00 |
54 372 810,00 |
58 342 025,13 |
||||
МБ |
16 692 769,25 |
1 875 084,00 |
1 672 781,00 |
2 387 691,62 |
2 316 898,36 |
2 507 954,53 |
2 861 726,84 |
3 070 632,90 |
||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого: |
333 855 389,15 |
37 501 682,00 |
33 455 622,00 |
47 753 832,39 |
46 337 967,36 |
50 159 090,53 |
57 234 536,84 |
61 412 658,03 |
||||
1.2. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на реализацию мероприятий по укреплению гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (проведение открытого городского фестиваля духовной музыки "Светоч") |
2022 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
139 370,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 370.74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
МБ |
7 335,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 335.30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Итого: |
146 706,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146 706,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
317 301 990.64 |
35 626 598,00 |
31 782 841,00 |
45 366 140.77 |
44 160 439.74 |
47 651 136,00 |
54 372 810,00 |
58 342 025,13 |
|
|||
МБ |
281 107 832.94 |
36 032 443,44 |
40 548 490.14 |
34 965 460.98 |
42 187 683,58 |
41 955 657,10 |
41 583 575,51 |
43 834 522,19 |
|
|||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
Итого: |
598 409 823,58 |
71 659 041,44 |
72 331 331,14 |
80 331 601,75 |
86 348 123,32 |
89 606 793,10 |
95 956 385,51 |
102 176 547,32 |
|
1.4.4. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий" приложения к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
1.5. В подпрограмме 4 "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры" (далее - подпрограмма 4):
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 4 строки "Сроки реализации подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.5.2. В разделе 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. |
|||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Увеличение посещаемости музейных учреждений |
(посещений на одного жителя в год) |
0,544 |
0,545 |
0,546 |
0,547 |
0,548 |
0,55 |
0,551 |
|
1. |
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. |
|||||||||
1.1. |
Увеличение количества музейных предметов основного и вспомогательного фондов |
ед. |
10820 |
10920 |
11040 |
11140 |
11240 |
11340 |
11460 |
|
1.2. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
67,3 |
74,2 |
80,7 |
87,1 |
93,6 |
96,8 |
97,9 |
|
1.4. |
Увеличение количества выставочных проектов |
ед. |
74 |
74 |
75 |
75 |
76 |
76 |
76 |
1.5.3. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <1> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель. перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. | |||||||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. | |||||||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ МЦК МБУ МИГ |
|||
ОБ |
32 176 046,51 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
4 927 428,11 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 749 956.40 |
|||||||
МБ |
57 851 765,01 |
6 352 813,03 |
7 527 751.77 |
7 095 705,23 |
8 208 598,51 |
8 771 654,15 |
9 676 349,82 |
10 218 892,50 |
|||||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого: |
90 027 811,52 |
12 127 927,03 |
10 970 899,77 |
12 023 133,34 |
12 635 398,51 |
13 198 454,15 |
14 103 149,82 |
14 968 848,90 |
|||||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города) |
2019-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
ОБ |
32 176 046,51 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
4 927 428.11 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 749 956,40 |
|||||||
МБ |
1 693 475,39 |
303 953,00 |
181 218.00 |
259 338.32 |
232 989,46 |
232 989,46 |
232 989,46 |
249 997.69 |
|||||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого: |
33 869 521,90 |
6 079 067,00 |
3 624 366,00 |
5 186 766,43 |
4 659 789,46 |
4 659 789,46 |
4 659 789,46 |
4 999 954,09 |
|||||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
ОБ |
32 176 046,51 |
5 775 114,00 |
3 443 148,00 |
4 927 428,11 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 426 800,00 |
4 749 956,40 |
|
||||||
МБ |
57 851 765,01 |
6 352 813,03 |
7 527 751,77 |
7 095 705,23 |
8 208 598,51 |
8 771 654,15 |
9 676 349,82 |
10 218 892,50 |
|
||||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
Итого: |
90 027 811,52 |
12 127 927,03 |
10 970 899,77 |
12 023 133,34 |
12 635 398,51 |
13 198 454,15 |
14 103 149,82 |
14 968 848,90 |
|
1.5.4. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий" приложения к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. |
|||||||||||
1 |
Задача: Формирование учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. |
|||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2025 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МБУ МЦК МБУ МИГ |
1.6. В подпрограмме 5 "Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства" (далее - подпрограмма 5):
1.6.1. В Паспорте подпрограммы 5 строки "Сроки реализации подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.6.2. В разделе 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
Годы реализации подпрограммы | |||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
1. |
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства |
||||||||
1.1. |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставления образовательных услуг |
% |
89,6 |
90,0 |
90,5 |
90,8 |
91,1 |
91,6 |
91,9 |
1.2. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 0 до 17 лет |
% |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
1.3. |
Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств, ставших победителями и призёрами всероссийских и международных мероприятий |
% |
3,8 |
3,8 |
3,9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1.4. |
Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, ставших победителями и призёрами всероссийских и международных мероприятий |
% |
5,6 |
7,6 |
7,9 |
8,2 |
8,6 |
8,6 |
8,7 |
1.6.3. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <1> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей | ||||||||||||||||
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства | ||||||||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2025 |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ДО ДМШ |
||||
ОБ |
127 255 893,36 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
21 801 376,76 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
23 190 963,60 |
||||||||
МБ |
277 141 240,42 |
47 792 293,94 |
36 565 042,03 |
33 591 390,26 |
36 169 560,35 |
37 902 302,19 |
41 495 974,08 |
43 624 677,57 |
МБУ ДО ДШИ |
|||||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Итого: |
404 397 133,78 |
49 794 669,94 |
51 986 619,03 |
55 392 767,02 |
57 782 760,35 |
59 515 502,19 |
63 109 174,08 |
66 815 641,17 |
||||||||
1.1. |
в том числе за счет предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (в целях достижения уровня обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761; на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера) и обеспечения софинансирования за счет средств бюджета города |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
ОБ |
127 255 893,36 |
2 002 376,00 |
15 421 577,00 |
21 801 376.76 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
23 190 963,60 |
||||||||
МБ |
6 697 678,43 |
105 388.00 |
811 662.00 |
1 147 440.88 |
1 137 536,84 |
1 137 536,84 |
1 137 536,84 |
1 220 577.03 |
||||||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Итого: |
133 953 571,79 |
2 107 764,00 |
16 233 239,00 |
22 948 817,64 |
22 750 736,84 |
22 750 736,84 |
22 750 736,84 |
24 411 540,63 |
||||||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
ОБ |
127 255 893,36 |
2 002 376.00 |
15 421 577,00 |
21 801 376,76 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
21 613 200,00 |
23 190 963,60 |
||||||||
МБ |
277 141 240.42 |
47 792 293.94 |
36 565 042.03 |
33 591 390,26 |
36 169 560,35 |
37 902 302.19 |
41 495 974.08 |
43 624 677,57 |
||||||||
ВБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Итого: |
404 397 133,78 |
49 794 669,94 |
51 986 619,03 |
55 392 767,02 |
57 782 760,35 |
59 515 502,19 |
63 109 174,08 |
66 815 641,17 |
1.6.4. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий" приложения к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Исполнитель, соисполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей |
|||||||||||
1 |
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства |
|||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2025 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МБУ ДО ДМШ МБУ ДО ДШИ |
1.7. В подпрограмме 6 "Сохранение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (далее - подпрограмма 6):
1.7.1. В Паспорте подпрограммы 6 строки "Сроки реализации подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей)", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.7.2. В разделе 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1.7.3. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования" приложения к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:
1.7.4. Таблицу 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий" приложения к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава администрации города |
В.И. Садчиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации МО г. Мончегорска Мурманской области от 20 октября 2022 г. N 1517 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Мончегорска", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 14.11.2018 N 1332"
Вступает в силу с 20 октября 2022 г.
Опубликование:
-