14 июля, 30 ноября 2006 г., 5 октября 2007 г.
Принят Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 2003 года
Президент |
Н.Федоров |
г.Чебоксары
25 ноября 2003 года
N 39
Утверждена
Указом Президента
Чувашской Республики
от 25 июня 2003 г. N 61
Комплексная программа
экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы
14 июля, 30 ноября 2006 г., 5 октября 2007 г.
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 в паспорт настоящей Комплексной программы внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Паспорт
Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы
Наименование Программы Комплексная программа экономического и
социального развития Чувашской Республики на
2003-2010 годы
Основание для разработки постановление Правительства Российской Федерации
Программы от 11 октября 2001 г. N 717 "О федеральной
целевой программе "Сокращение различий в
социально-экономическом развитии регионов
Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015
года)";
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 14 июня 2001 г. N 800-р;
приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 17 июня 2002 г.
N 170 "О совершенствовании разработки,
утверждения и реализации программ экономического
и социального развития субъектов Российской
Федерации"
Президентская программа основных
социально-экономических преобразований в
Чувашской Республике до 2005 года;
Стратегия социально-экономического развития
Чувашской Республики до 2010 года;
распоряжение Кабинета Министров Чувашской
Республики от 11 апреля 2002 г. N 172-р
Государственный заказчик Кабинет Министров Чувашской Республики
Программы
Основной разработчик Кабинет Министров Чувашской Республики
Программы
Основные цели Программы Повышение качества жизни населения темпами выше
среднероссийских, последовательный рост
благосостояния и платежеспособного спроса
населения, создание эффективной системы
предоставления социальных услуг и благоприятных
условий для развития трудового,
интеллектуального и творческого потенциала
граждан, существенное уменьшение доли населения
с доходами ниже прожиточного минимума.
Формирование модели экономики республики,
обладающей долгосрочным потенциалом динамичного
роста, диверсифицированной структурой
производства, значительным экспортным
потенциалом, инновационной восприимчивостью и
ориентированностью на социальные нужды
населения.
Основные задачи I. В области повышения качества жизни населения
Программы и социального развития:
создание условий для сохранения и развития
положительной динамики роста реальных денежных
доходов населения, сокращения дифференциации
доходов различных групп населения, эффективной
занятости трудоспособного населения и роста
оплаты труда;
обеспечение доступности базовых социальных
благ и услуг, оптимизация механизмов и системы
поддержки социально незащищенных слоев
населения;
интенсивное развитие общественной
(инженерной, транспортной и социальной)
инфраструктуры в целях формирования комфортной
среды проживания населения республики,
отвечающей современным требованиям, повышения
уровня благоустройства и жизнеобеспечения
населенных пунктов, создания необходимых условий
для осуществления экономической деятельности и
притока инвестиций с приоритетным направлением
ресурсов на газификацию, строительство дорог,
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы (школ, больниц, объектов
социального обеспечения);
сохранение исторического и культурного
наследия народов Чувашской Республики, развитие
интеллектуального потенциала и возможностей
овладения новыми знаниями в условиях
информатизации общества, расширение рынка
интеллектуальных услуг, совершенствование
системы профессионального образования и
обеспечение роста инвестиций в человеческий
капитал в соответствии с потребностями развития
"новой экономики";
масштабное развитие кадрового потенциала
республики;
улучшение охраны здоровья населения,
формирование здорового образа жизни, развитие
массовой физической культуры и спорта;
усиление борьбы с преступностью,
распространением наркомании и алкоголизма,
пресечение нелегальных операций и теневого
оборота в экономической деятельности;
сокращение дифференциации в уровне жизни
населения, проживающего в различных
муниципальных образованиях республики,
формирование системы государственной поддержки
развития территорий, обеспечивающей условия для
ускоренного развития муниципальных образований,
социально-экономические показатели которых ниже
среднереспубликанских, сглаживания различий в
обеспеченности социальными благами и услугами и
комфортности проживания населения;
II. В сфере стимулирования развития
экономического потенциала республики:
создание необходимых условий для
обеспечения высоких темпов экономического роста,
осуществления структурных сдвигов,
способствующих развитию конкурентоспособных и
передовых в техническом отношении производств;
содействие формированию интегрированных
структур в приоритетных отраслях экономики,
сохранению и развитию традиционных отраслей
специализации, расширению рынков сбыта
действующих производств;
активизация институциональных
преобразований, развитие финансовой
инфраструктуры, инвестопроводящей системы
(бизнес-центров, агентств, консалтинговых,
страховых, лизинговых компаний и др.),
инфраструктуры рынка земли и иной недвижимости;
консолидация государственных и иных
привлеченных инвестиционных ресурсов для
обеспечения ускоренного развития базовой
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры;
содействие созданию новых производств
(точек роста) на базе передовых технологий,
реструктуризации и реформированию предприятий,
повышению эффективности их деятельности,
ликвидации нерентабельных и убыточных
производств;
обеспечение благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата, содействие
повышению инвестиционной и инновационной
активности предприятий, привлечению инвестиций в
развитие реального сектора экономики, ускорению
процессов обновления основных производственных
фондов;
стимулирование повышения
энергоэффективности экономики, внедрения
инновационных разработок и технологий
энергосбережения, создание энергетической базы
экономического роста;
обеспечение условий для расширения сферы
услуг и повышения качества предоставляемых
потребительских услуг;
создание благоприятных условий для развития
малого и среднего бизнеса, обеспечивающего
эффективную занятость населения;
содействие наращиванию экспортного
потенциала экономики республики, развитию
интеграционных процессов с регионами России,
ближним и дальним зарубежьем, планомерной
интеграции экономики республики в систему
мировых хозяйственных связей и международного
разделения труда;
стимулирование эффективного потребления и
рационального использования сбережений
населения, создание необходимых условий для
трансформации сбережений населения в инвестиции;
повышение уровня защиты окружающей среды за
счет внедрения современных экологически
безопасных технологий.
Сроки и этапы реализации 2003-2010 годы, в два этапа.
Программы I этап (2003-2005 годы) - осуществление мер
по:
совершенствованию законодательной и
нормативной правовой базы преобразований в
экономике и социальной сфере;
стимулированию диверсификации производства,
реструктуризации предприятий, повышению
эффективности управления на основе подготовки и
привлечения квалифицированных менеджеров;
реализации группы высокоэффективных и
социально значимых инвестиционных проектов,
формирующих точки экономического роста,
отработке новых финансовых инструментов
государственной поддержки приоритетных
инвестиционных проектов, прошедших конкурсный
отбор;
активному формированию базовой общественной
инфраструктуры (завершение в основном
газификации населенных пунктов, дорожное
строительство, развитие инженерной
инфраструктуры, внедрение энергоэффективных
технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве).
На этом этапе предполагается обеспечить
экономический рост через расширение внутреннего
рынка, повышение эффективности действующих
предприятий, проведение их модернизации. Будут
сформированы основные интегрированные структуры,
промышленные округа, созданы условия для
значительного роста численности занятых в малом
бизнесе.
Рост эффективности производства на
реформированных предприятиях приведет к
пополнению бюджета, в основном будет завершена
работа по оптимизации бюджетных расходов,
реализованы программы реформирования
муниципальных финансов. Степень государственного
регулирования экономики и доля государственного
сектора оптимизируются.
II этап (2006-2010 годы) - продолжение
реализации мер инвестиционного и социального
характера, закрепляющих позитивные изменения,
достигнутые на I этапе реализации Программы. На
базе накопленного инвестиционного потенциала
будет обеспечено динамичное развитие экономики,
позволяющее ускоренными темпами решать вопросы
повышения качества жизни населения.
На этом этапе предусмотрена реализация
комплекса мер по:
государственной поддержке и стимулированию
реализации инновационных проектов,
способствующих созданию новых производств в
республике, развитию высокотехнологичных и
наукоемких отраслей, технопарков, повышению
технического уровня традиционных для республики
отраслей;
формированию благоприятных условий для
ускоренного развития финансовых и
инвестопроводящих структур;
значительному росту инвестиций в улучшение
тепло- и водоснабжения населенных пунктов,
применению для обеспечения потребности растущей
экономики в энергоресурсах теплофикационной
генерации, вторичных и возобновляемых
источников, принципа децентрализованного
обеспечения;
сокращению различий между муниципальными
образованиями в обеспечении объектами социальной
и инженерной инфраструктуры;
стимулированию расширения сферы услуг и
росту ее доли в экономическом потенциале
республики
Перечень подпрограмм и Программа содержит объединенные характеристики
основных мероприятий всех осуществляемых и планируемых к
Программы осуществлению на территории республики
федеральных, республиканских, муниципальных,
отраслевых программ, имея сквозные мероприятия и
проводя их ресурсную балансировку.
Основные мероприятия Программы сгруппированы по
следующим разделам:
I. Повышение качества жизни, развитие
образовательного, культурного, духовного
потенциалов жителей Чувашской Республики:
укрепление материально-технической базы
учреждений образования, здравоохранения,
социального обеспечения, культуры, спорта;
реформирование и модернизация отраслей
социальной сферы (образования, здравоохранения,
культуры);
обеспечение охраны правопорядка и
безопасности граждан;
развитие базовой общественной
инфраструктуры
II. Создание благоприятного инвестиционного
климата:
поддержание высокого инвестиционного
рейтинга Чувашской Республики, формирование
эффективной системы налогового стимулирования
привлечения инвестиций;
обеспечение роста притока частного капитала
на территорию особых инвестиционных зон,
промышленных округов;
активное продвижение республиканских
инвестиционных проектов на российский и
зарубежный рынки;
развитие инвестопроводящих структур
(центров, агентств), расширение спектра
финансовых, банковских, консалтинговых и
страховых услуг;
совершенствование системы государственного
управления
III. Повышение конкурентоспособности экономики
как основа динамичного развития:
- промышленность и инновации:
реализация высокоэффективных инвестиционных
проектов хозяйствующих субъектов, направленных
на освоение выпуска конкурентоспособной
продукции, внедрение прорывных технологий,
развитие экспортного потенциала; внедрение в
производство результатов
научно-исследовательских работ;
- агропромышленный комплекс:
повышение плодородия почв, развитие
животноводства, техническое перевооружение
организаций, поддержка личных подсобных
хозяйств, реализация инвестиционных проектов
организаций в сфере переработки
сельскохозяйственной продукции;
- кадровое обеспечение модернизации
экономики;
- развитие малого предпринимательства;
- развитие сферы услуг
IV. Природопользование и охрана окружающей
среды:
реализация комплекса мер по устранению
негативных последствий в зоне затопления
водохранилища Чебоксарского гидроузла;
мониторинг Чебоксарского водохранилища,
водных объектов и геологической среды;
утилизация отходов гальванических
производств и твердых бытовых отходов
Исполнители основных органы исполнительной власти Чувашской
мероприятий Республики, производственные организации и
учреждения непроизводственной сферы Чувашской
Республики.
Подрядные организации, поставщики оборудования
определяются в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"
Объемы и источники суммарный объем финансирования Программы в
финансирования Программы 2003-2010 гг. составляет 219,3 млрд. рублей, из
них:
собственные средства участников Программы - 35,6
млрд. рублей (16,2%);
средства федерального бюджета - 18,9 млрд.
рублей (8,6%);
средства консолидированного бюджета Чувашской
Республики - 38,3 млрд. рублей (17,5%);
средства других источников - 126,5 млрд. рублей
(57,7%)
Система организации общее руководство и контроль за ходом реализации
контроля за исполнением Программы осуществляет государственный заказчик
Программы - Кабинет Министров Чувашской Республики. Для
выполнения оперативных функций по реализации
Программы создается Дирекция. Административный
контроль дополняется текущим финансовым
контролем за использованием средств федерального
и республиканского бюджетов, осуществляемым
финансовыми органами
Ожидаемые конечные увеличение валового регионального продукта не
результаты реализации менее чем в 1,4 раза по отношению к уровню 2006
Программы года;
обеспечение платежей в бюджеты всех уровней в
размере 14088,05 млн. рублей на последний год
действия Программы и более 68,0 млрд. рублей с
2003 по 2010 год;
создание 45865 новых и сохранение 168162
существующих рабочих мест;
обеспечение к 2010 году социального эффекта не
менее 7,0 млрд. рублей;
увеличение доли работающих в малом
предпринимательстве до 25% от численности
занятых в экономике;
снижение обострений и осложнений хронических
заболеваний в целом на 30%, увеличение
продолжительности жизни граждан к 2010 году до
66,9 года;
повышение качества жизни населения Чувашской
Республики темпами выше среднероссийских путем
сокращения территориальных различий в уровне
социально-экономического развития,
обеспеченности социальными благами и услугами за
счет внедрения новой модели развития экономики:
рост обеспеченности общей площадью жилья на
одного жителя до 24,3 кв.м в 2010 году;
рост бюджетной обеспеченности на душу населения
в 1,4 раза;
рост реальных располагаемых денежных доходов на
душу населения в 1,6 раза;
снижение численности населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума до 15% в
2010 году;
сокращение территориальной дифференциации по
основным показателям социально-экономического
развития муниципальных образований не менее чем
в 1,5 раза.
Введение
Комплексная программа экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы), Президентской программы основных социально-экономических преобразований в Чувашской Республике до 2005 года, одобренной Министром экономического развития и торговли Российской Федерации 24 апреля 2002 г., Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2010 года, представленной в Послании Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 2003 года, с учетом положительного опыта реализации мероприятий федеральной целевой программы развития экономики и бюджетного потенциала Чувашской Республики на 1997-2000 годы.
Настоящая Программа разработана с учетом требований федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 717, в строгом соответствии с типовым макетом, утвержденным Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
Программа учитывает рекомендации Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики, разработанной Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом урбанистики (г.Санкт-Петербург).
Программа содержит четкую характеристику проблем развития республики, включая их количественную оценку, и систему программных мероприятий по их решению в целях укрепления бюджетного потенциала республики и снижения финансовой зависимости от центра.
Программа содержит объединенные характеристики всех осуществляемых на территории республики федеральных, республиканских, муниципальных, отраслевых программ, имея сквозные мероприятия и проводя их ресурсную балансировку. Комплексность решаемых проблем и концентрация ресурсов из всех источников позволяют получить значительный мультипликативный эффект, превосходящий сумму результатов отдельных целевых программ.
Особенностью Программы является ее направленность на сокращение дифференциации в уровне социально-экономического развития муниципальных образований.
Реализация данной Программы позволит активно проводить институциональные преобразования, совершенствовать правовую базу реформ, повысить конкурентоспособность экономики и уровень жизни населения Чувашской Республики.
Законом Чувашской Республики от 14 июля 2006 г. N 36 в раздел 1 настоящей Комплексной программы внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Раздел 1. Социально-экономическое положение, оценка действующих мер и основные проблемы развития Чувашской Республики
Общие положения
Территория и природные ресурсы. Чувашия расположена на востоке Восточно-Европейской равнины. Площадь территории республики - 18,3 тыс. квадратных километров. На западе она граничит с Нижегородской областью, на севере - с Республикой Марий Эл, на востоке - с Республикой Татарстан, на юге - с Ульяновской областью, на юго-западе - с Республикой Мордовия. Республика входит в состав Приволжского федерального округа Российской Федерации.
С севера на юг Чувашская Республика простирается на 190 км, с запада на восток - на 160 км. Чувашская Республика характеризуется умеренно-континентальным климатом. Преобладающая часть территории (97%) расположена на возвышенности правобережья Волги в лесостепной зоне, меньшая часть (3%) - в лесном левобережье. В природных ландшафтах преобладает лесостепь с отлогими холмами. Леса занимают более 30% территории (в основном в Присурье и Заволжье).
Уникальность природной среды определяется водными ресурсами: Волга (протяженность ее в пределах Чувашии 127 км), Сура, Цивиль, более пятисот озер и речушек составляют запасы питьевой воды.
В Чувашской Республике по результатам поисковых работ на нефть и газ выделен ряд перспективных площадей, в значительных объемах разведаны скопления известняков, гипса и доломитов, кирпичные глины, строительный песок, трепел, месторождения горючих сланцев, фосфоритов, болотных руд и серного колчедана, известны залежи сапропеля в озерах Заволжья и долины Суры. Имеется около 350 торфяных месторождений.
Население Чувашской Республики в 2002 году составило 1346,3 тыс. человек (0,9% населения России), из которых 826,6 (61,4%) - горожане, 519,7 (38,6%) - сельские жители.
Плотность населения - 73,6 человека на кв.км (в среднем по России - 8,5 человека на кв.км, в Приволжском федеральном округе - 30,7).
Современная демографическая ситуация в республике, как и в целом по России, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с ростом смертности и сокращением миграционной активности населения. За 1999-2002 годы число постоянных жителей республики уменьшилось на 15,5 тыс. человек.
Общий уровень рождаемости в 2002 году продолжает оставаться низким: 9,7 родившихся на 1000 человек населения, по Российской Федерации - 9,8, по ПФО - 9,6. Уровень смертности вырос на 1,5 промилле и в 2002 году составил 14,8 умерших на 1000 человек населения (табл.1.2; 1.3).
Национальный состав населения республики: чуваши (67,8%), русские (26,7%), татары (2,7%), мордва (1,4%), украинцы (0,5%), марийцы (0,3%), белорусы (0,1%) и другие (0,5%), всего более 50 национальностей.
Сложившаяся общемировая тенденция увеличения группы лиц старше 65 лет имеет место и в Чувашской Республике, где продолжительность жизни в 2001 году составила 66,36 лет, тогда как в Российской Федерации - 65,29 лет.
В столице Чувашской Республики г.Чебоксары проживает 474,8 тыс. человек, или 35% от общей численности населения.
Административно-территориальное устройство: 21 сельский район и 9 городов, в том числе 5 - республиканского подчинения, 4 - районного; 8 поселков городского типа, 1723 сельских населенных пункта. Наиболее крупные города - Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш.
Процессы и тенденции, происходившие в последние годы в российской экономике, были характерны и для Чувашии. Начиная с 1999 года положительными темпами роста характеризовалась динамика промышленного производства, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал и объемов работ, выполненных по договорам строительного подряда. Снижалась инфляция, с 2000 года росли реальные располагаемые денежные доходы населения и реальная заработная плата.
Таблица 1.1
Основные показатели
социально-экономического положения Чувашской Республики и Российской Федерации в 2002 году
(по данным Комгосстата Чувашии)
Показатель | Абсолютный | Среднедушевой (удельный) | ||||||
ед.изм. | ЧР | РФ | доля ЧР в РФ |
ед.изм. | ЧР | РФ | отно- шение ЧР к РФ |
|
Территория | тыс.км2 | 18,3 | 17075,4 | 0,1% | ||||
Численность постоянного насе- ления (в среднегодовом исчиc- лении) |
млн. человек |
1,35 | 143,1 | 0,9% | ||||
Валовой региональный продукт | млрд. рублей |
34,6 | 10863,4 | 0,4% | на душу населения, тыс. рублей |
25,6 | 62,6 | 40,9% |
Объем промышленной продукции | млрд. рублей |
30,8 | 6868 | 0,4% | на душу населения, тыс. рублей |
22,8 | 48,0 | 47,5% |
Продукция сельского хозяйства | млрд. рублей |
10,77 | 1049,8 | 1,0% | на душу населения, тыс. рублей |
7,98 | 7,3 | 109,3% |
Внешнеторговый оборот | млрд. долл. США |
0,14 | 167,5 | 0,1% | на душу населения, тыс.долл. США |
0,1 | 1,1 | 9,1% |
Инвестиции в основной капитал | млрд. рублей |
7,5 | 1758,7 | 0,4% | на душу населения, тыс. рублей |
5,6 | 12,3 | 45,5% |
Ввод в действие жилых домов (общая площадь) |
млн.м2 | 0,5 | 33,8 | 1,5% | на 1 тыс. населе- ния, м2 |
381,7 | 236,2 | 161,6% |
Оборот розничной торговли | млрд. рублей |
15,8 | 3719,0 | 0,4% | на душу населения, тыс. рублей |
11,7 | 26,0 | 45% |
Доля убыточных организаций | шт. | - | - | - | в % от общего чис- ла крупных и сред- них предприятий |
38,5 | 43,4* | 88,7% |
Доходы консолидированного бюджета |
млрд. рублей |
9,0 | 3515,6 | 0,3% | на душу населения, тыс. рублей |
6,7 | 24,6 | 27,1% |
Численность зарегистрирован- ных безработных (на конец года) |
млн. человек |
0,014 | 1,3 | 1,1% | уровень зарегист- рированной безра- ботицы, % от эко- номически активно- го населения |
2,0 | 1,7 | 117,6% |
Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума |
млн. человек |
0,57 | 38,5 | 1,5% | уровень бедности, % от общей числен- ности населения |
42,2 | 25,0 | 169% |
Денежные доходы в месяц | на душу населения, рублей |
2000,9 | 3887 | 51,5% | ||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
одного работника, рублей |
2468,9 | 4426 | 55,8% | ||||
Средний размер назначенных месячных пенсий |
одного пенсионера, рублей |
1229,8 | 1380,0 | 89,1% | ||||
Естественная убыль населения | тыс. человек |
-6,8 | -934,6 | 0,7% | Коэффициент естес- ственного прироста населения, человек на 1 тыс. населе- ния |
-5,1 | -6,5 | 78,5% |
Основными характерными проблемами, отражающими специфику социально-экономического развития Чувашской Республики, требующими решения программными методами, являются:
1. Высокая дотационность консолидированного бюджета Чувашской Республики, низкий уровень бюджетной обеспеченности. Так, в 2002 году собственные доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики составили 55,5% к общим доходам, бюджетная обеспеченность на душу населения - 6,7 тыс. рублей (27% от среднероссийского уровня).
2. Отставание уровня жизни населения от среднероссийских показателей. В республике значительно выше, чем в среднем по России, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума: 42,2% против 25%. Средняя заработная плата в 2002 г. составляла 55,8% к среднероссийскому показателю, средний размер начисленной пенсии - 89,1%. Несмотря на то, что по темпам роста заработной платы и среднедушевого дохода республика находится на уровне других регионов Приволжского федерального округа (табл.1.7. и 1.8), по абсолютным показателям республика находится на 12 месте из 14 регионов. Недостаточно развит рынок платных услуг населению, структура и качество предоставляемых услуг не соответствуют потребностям населения, прежде всего в сельской местности.
Низок уровень газификации в сельской местности, обеспеченность водопроводом и канализацией. Техническое состояние инженерной инфраструктуры Чувашской Республики характеризуется высоким (60% и более) уровнем износа, около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.
3. Важной для республики остается проблема ликвидации имеющихся негативных последствий от строительства Чебоксарской ГЭС. Продолжается подтопление прибрежных территорий, ухудшается качество питьевой воды, необходимо строительство жилья для переселения жителей из зоны подтопления и осуществление противооползневых мероприятий.
4. Структура производственного потенциала не является оптимальной, велико количество предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции. Основными проблемами остаются изношенность основных фондов предприятий, имеющиеся неиспользуемые производственные мощности, недостаточные темпы обновления основных фондов и низкая инновационная восприимчивость предприятий, отсутствие высококвалифицированных управленческих кадров, неразвитая научная и инновационная база.
Не развиты в республике комплексирующие отрасли в части переработки сельскохозяйственной продукции и ресурсов леса: практически отсутствуют комплексные технологические циклы, включающие в себя производство, заготовку, переработку и хранение продукции. Необходимо повышение доли республики на общероссийском рынке овощей, картофеля, зерна, молока, мяса, хмеля, конопли, рапса и продукции их переработки.
Недостаточно развита предпринимательская деятельность, особенно в сельской местности: численность занятых на малых предприятиях республики составляет 7,2% (в среднем по России - 12,1%).
5. Существенное различие в уровне социально-экономического развития муниципальных образований. Слабое развитие промышленного производства в малых городах и поселках городского типа при чрезмерной территориальной концентрации промышленности в гг.Чебоксары (68%) и Новочебоксарске (11%). В последние годы остается значительной территориальная дифференциация муниципальных образований по темпам наращивания производственного потенциала, бюджетной обеспеченности собственными доходами, уровню развития инженерной инфраструктуры, сферы обслуживания, качеству предоставляемых социальных благ и услуг.
Решение указанных проблем требует согласованных действий Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления при реализации комплексных мероприятий настоящей Программы на основе эффективного использования производственно-технического потенциала, природных и кадровых ресурсов республики.
Количественные характеристики и описание проблем по отраслям и сферам деятельности подробно приведены в таблице 1.25.
Важнейшим приоритетом правительственной политики Чувашской Республики в социальной сфере является увеличение инвестиций в человеческий капитал, прежде всего в образование и здравоохранение.
Образование
Одной из основных отраслей социальной сферы республики является образование. В последние годы созданы новые виды образовательных учреждений: гимназии, лицеи, учебно-воспитательные комплексы. Функционируют 677 общеобразовательных школ, в которых обучается около 195,0 тыс. учащихся. Сегодня 15,7% учащихся обучаются в учреждениях инновационного типа. По сравнению с 1999 годом число учащихся в средних общеобразовательных учреждениях уменьшилось на 29,4 тыс. человек, что связано с сокращением удельного веса детей и подростков в половозрастном составе населения. Численность учащихся в учреждениях начального профессионального образования не изменилась и составила 16,9 тыс. человек.
Число студентов высших учебных заведений за 1999-2002 годы увеличилось на 58,4%, а число учебных заведений выросло с 12 в 1999 году до 20 в 2002 году (включая филиалы). Показатель численности студентов на 10 тыс. населения увеличился с 262 в 1999 году до 323 в 2001 году (в Российской Федерации на 10 тыс. населения приходилось 332 студента, в Приволжском федеральном округе - 293).
За последние годы сделан значительный шаг в совершенствовании нормативной правовой базы развития образования Чувашской Республики. Приняты Указ Президента Чувашской Республики "О республиканской программе "Дети Чувашии" на 2001-2003 годы", постановления Кабинета Министров Чувашской Республики "О программе развития образования в Чувашской Республике на 2001-2003 годы и на период до 2005 года", "О Концепции национальной школы в современной системе обучения и воспитания".
В целях оптимизации бюджетных расходов и повышения качества знаний сельских школьников с 2001 года осуществляется реструктуризация сети сельских школ, которая предусматривает создание сети из 201 базовой средней школы в сельской местности, оснащенной новейшим учебным оборудованием и компьютерной техникой, уменьшение количества малокомплектных средних и основных школ. Осуществляется программа "Школьный автобус". Предстоит проведение значительных структурных и институциональных изменений, направленных на модернизацию образования в целях повышения конкурентоспособности выпускников.
Чувашия участвует в ряде федеральных программ, проектов, экспериментах по введению единого государственного экзамена и государственных именных финансовых обязательств, апробации новой структуры и содержания образования 12-летней школы, международных проектах - по реструктуризации сельской школы и начального профессионального образования, переводу учебного книгоиздания на компьютерную основу, информатизации образования.
В области образования подлежат решению в перспективе следующие основные проблемы:
- наличие малокомплектных высокозатратных школ, не обеспечивающих необходимый уровень качества образования, аварийность сельских школ в отдельных населенных пунктах;
- недоступность дошкольных образовательных услуг для отдельных слоев населения;
- несбалансированность потребностей экономики в кадрах со структурой образовательных учреждений;
- слабая материально-техническая база учреждений образования, интернатных учреждений.
Описание проблем в разделе I подраздел 1 "Образование" (п.п.1.1-1.6 табл.1.25).
Наука
Научный и научно-технический потенциал республики включает в себя около 200 докторов и 1000 кандидатов наук. Ведущие научные учреждения: Чувашский государственный институт гуманитарных наук (основан в 1930 г.), научно-исследовательский институт сельского хозяйства (1925 г.), Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт релестроения (1961 г.) и др. Научная работа активно ведется на кафедрах и в лабораториях вузов.
Развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляется в соответствии с Законом Чувашской Республики от 20 июня 2002 г. N 18 "О науке и научно-технической политике Чувашской Республики".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона следует читать как "N 181"
В сфере науки основными проблемами являются:
- неразвитость инфраструктуры инновационной деятельности, как производства знаний, так и коммерциализации научно-технических результатов;
- недостаточная связь науки и производства, трансфера знаний, недофинансирование прикладной науки;
- отсутствие системы обеспечения воспроизводства кадрового потенциала и приборной базы научных школ.
Здравоохранение
На начало 2003 года медицинскую помощь населению оказывало 191 лечебно-профилактическое учреждение, в том числе: 105 больничных учреждений, 20 диспансеров, 186 амбулаторно-поликлинических учреждений, включая консультативные отделения диспансеров, 24 станции и отделения скорой медицинской помощи, 13 стоматологических поликлиник.
Одним из важнейших направлений в организации медицинской помощи жителям Чувашии является развитие сельского здравоохранения. Медицинскую помощь сельским жителям сегодня оказывают 21 центральная районная больница, 2 районные больницы, 38 участковых больниц, 56 сельских врачебных амбулаторий, 693 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 21 отделение скорой медицинской помощи.
В последние годы в республике активно развиваются стационарозамещающие технологии. Обеспеченность больничными койками уменьшилась со 114,4 на 10 тыс. населения в 1999 году до 109,9 в 2002 году. Обеспеченность врачами практически осталась на уровне 1999 года и составила 44 человека на 10 тыс. населения, что ниже, чем в Российской Федерации (47,2) и Приволжском федеральном округе (45,5).
Разработан Стратегический план "Реструктуризация системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике (2003-2010)" совместно с Международным банком реконструкции и развития (далее - МБРР). Проводится большая работа по привлечению внебюджетных средств. В рамках реализации проекта МБРР "Медоборудование" в Чувашию поступает современное медицинское оборудование на сумму более 4 млн. долларов США, на сумму более 10 млн. долларов США - по проекту "Техническое содействие реформе здравоохранения".
Проблемы здравоохранения в республике решаются программными методами, действуют 16 программ, среди них: республиканские программы "Охрана здоровья матери и ребенка в Чувашской Республике на 2001-2003 годы", "Вакцинопрофилактика" на 1999-2005 годы, "Совершенствование кардиологической помощи населению на 2000-2004 годы", "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Чувашской Республики на 2001-2003 годы" и другие.
Принимаемые в республике меры позволяют сдерживать рост напряженности эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера: туберкулезом, наркоманией, болезнями, передаваемыми половым путем, синдромом приобретенного иммунодефицита, где также реализуются специальные программы. Вместе с тем неблагоприятная тенденция распространения указанных заболеваний сохраняется, высок уровень суицидов (60,8 чел. на 10 тыс. населения, в среднем по России - 26,4 чел.). В связи с этим в области здравоохранения будут решаться следующие основные проблемы:
- ухудшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей;
- рост заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения (болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, обусловленными недостатком йода, онкопатологией);
- распространение социально-обусловленных заболеваний (туберкулеза, психических, суицидов, наркомании; вызванных вирусом иммунодефицита человека);
- обеспечение доступности качественной медицинской помощи в сельской местности.
Описание проблем в разделе I подраздел 3 "Здравоохранение" (п.п.3.1-3.5 табл.1.25).
Культура и искусство
В республике функционируют 6 государственных профессиональных театров, филармония, академический ансамбль песни и танца, академическая капелла, камерный оркестр старинной и современной музыки, 685 публичных библиотек, 1001 клубно-досуговое учреждение, 6 профессиональных концертных коллективов, 11 государственных музеев с филиалами, 46 общественных музеев. Обеспеченность учреждениями культуры на 100 тыс. населения республики за последние три года практически не изменилась и составила в 2002 году 53 библиотеки на 100 тыс. населения, 74 - учреждения культурно-досугового типа. Число посещений музеев на 1000 человек населения составило в республике 198 человек, в Российской Федерации - 513, в Приволжском федеральном округе - 265. Действуют 61 школа дополнительного образования, 3 средних специальных и одно высшее учебное заведение. Открытие в 2000 году Чувашского государственного института культуры и искусств позволило создать полноценную систему подготовки кадров в отрасли.
Действуют республиканская целевая программа "Сохранение культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики в 2001-2003 годах и на период до 2005 года", Указ Президента Чувашской Республики "О создании сельских модельных библиотек в Чувашской Республике". В целях оптимизации бюджетных расходов создаются социокультурные центры, объединяющие учреждения культуры, образования и спорта.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название названной республиканской целевой программы следует читать как "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики в 2001-2003 годах и на период до 2005 года"
Создана правовая база развития архивного дела в Чувашской Республике: приняты законы Чувашской Республики "Об архивном деле в Чувашской Республике" и "Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики".
Вместе с тем имеющийся культурный потенциал республики с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни нуждается в радикальном обновлении. Инфраструктура культуры городов и районов республики, материальная база, кадровое обеспечение действующих учреждений культуры по многим критериям не отвечают современным требованиям.
В аварийном состоянии находится здание Чувашского национального музея (памятник истории и культуры "Дом М.Ефремова"), не отвечает современным требованиям и требует реконструкции здание Национальной библиотеки Чувашской Республики.
В среднесрочной перспективе усилия в области культуры будут направлены на решение следующих проблем:
- недостаточная обеспеченность сельского населения услугами культуры, отсутствие в отдельных селах объектов культуры;
- отсутствие современных средств связи и разобщенность баз данных учреждений культуры и искусства, старение качественного состава книжных фондов библиотек, особенно сельских;
- сохранение культурного наследия, охрана памятников истории и культуры;
- реконструкция аварийных зданий учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы;
- недостаточность архивохранилищ для обеспечения государственного хранения документов.
Описание проблем в разделе I подраздел 2 "Культура и искусство" (п.п.2.1-2.5 табл.1.25).
Физическая культура и спорт
В республике к услугам населения предоставлены 8 стадионов с трибунами на 1500 мест и более, 1 легкоатлетический манеж, 1876 плоскостных спортивных сооружений, 636 спортивных залов, 38 плавательных бассейнов, 23 лыжные базы. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в 2002 году составила 52,4% к нормативу (по России - 56%). Функционируют 20 спортивных учреждений республиканского значения, два училища олимпийского резерва, школа высшего спортивного мастерства. Охват населения массовым спортом составляет 21%.
Действует республиканская комплексная программа развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения в Чувашской Республике на 2002-2006 годы, реализуется Указ Президента Чувашской Республики "О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике".
Успехи чувашских легкоатлетов на международных соревнованиях обеспечили право России на проведение Кубка Европы по спортивной ходьбе в 2003 году в г.Чебоксары. В республике ежегодно проводятся многочисленные соревнования межрегионального и российского уровней.
К числу основных проблем развития физической культуры, спорта относятся:
- недостаточное развитие массового спорта и необходимость укрепления материально-технической базы для занятий массовой физической культурой и спортом;
- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями и выведение из аварийного состояния действующих спортивных баз;
- необходимость развития спорта высших достижений, обеспечение проведения на должном уровне международных соревнований.
Описание проблем в разделе I подраздел 4 "Физическая культура и спорт " (п.п. 4.1-4.2 табл. 1.25).
Занятость населения и развитие рынка труда
Численность безработных (по методологии МОТ) снизилась с 89,9 тыс. человек в 1999 году до 64,7 тыс. человек в 2002 году. При этом уровень общей безработицы сократился с 13% до 9,5%, численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, изменилась соответственно с 15,4 тыс. человек до 13,8 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы - с 2,2% до 2,0%. Чувашская Республика входит в число регионов со сравнительно невысоким уровнем регистрируемой безработицы и высоким уровнем скрытой безработицы (9,5%) (табл.1.4 и 1.5).
Вместе с тем по уровню официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2003 г. показатель Чувашской Республики хуже, чем в республиках Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Удмуртской Республике, Нижегородской, Пермской, Самарской, Саратовской областях и в среднем по России (1,7%).
В условиях избыточности рынка труда, качество трудовых ресурсов является одним из самых главных препятствий экономического развития республики. В перспективе значительное влияние на развитие ситуации в сфере занятости населения в целом по республике будут оказывать демографические изменения, связанные с ростом трудовых ресурсов при общем снижении численности населения республики и его старении. Это связано с тем, что в трудоспособный возраст вступают родившиеся в период экономической стабильности, стимулировавшей высокую рождаемость. Численность трудоспособного населения будет расти и к 2007 году вырастет более, чем на 30 тыс. человек или на 3,7%. Предполагается, что в течение 2003-2010 годов в республике сохранится тенденция превышения предложения рабочей силы над ее спросом, как за счет роста численности трудовых ресурсов, так и за счет продолжающейся реструктуризации экономики. При этом ситуация на рынке труда усугубляется тем, что в ходе реструктуризации отраслей экономики в предстоящие три года ежегодно будут высвобождаться 3-4 тыс. работников.
В республике реализуется Программа содействия занятости населения Чувашской Республики на 2001-2003 годы и городские (районные) программы содействия занятости населения.
К числу ключевых проблем развития сферы занятости населения относятся:
- необходимость обеспечения эффективной занятости населения, прежде всего в сельской местности в связи с достаточно высоким удельным весом сельского населения, высвобождением работников в условиях реформирования агропромышленного комплекса;
- недостаточная занятость в сфере услуг и малом бизнесе, неэффективная самозанятость населения.
Описание проблем в разделе I подраздел 5 "Занятость населения и развитие рынка труда" (п.5.1 табл.1.25).
Социальная поддержка населения
В числе важнейших приоритетов в социальной сфере остаются снижение масштабов бедности, усиление адресности социальной поддержки, обеспечение эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных проблем, повышение эффективности социального обслуживания.
Денежные доходы населения в 2002 году составили 2000,9 рубля и увеличились по сравнению с 1999 годом в 2,4 раза. Однако в 1999-2002 годах Чувашская Республика по этому показателю занимала 12-13 места среди 14 субъектов Приволжского федерального округа. Среди субъектов Российской Федерации Чувашская Республика в 2001 году занимала 65 место.
В республике, начиная с августа 1999 года, производится выплата пенсий в соответствии с графиком. Если реальный размер начисленной пенсии в 1999 году составлял 93,1% к предыдущему году, то в 2002 году - 109,1%. Ситуация по выплате ежемесячного пособия на ребенка нормализовалась в июне 2001 года, и текущие выплаты производятся в установленные сроки.
Номинальная среднемесячная заработная плата работников в 2002 году составила 2468,9 рубля, при этом наиболее высокая заработная плата сложилась в промышленности (3141,1 рублей), строительстве (3077,9 рублей), на транспорте и связи (3304,6 рублей), что превышает прожиточный минимум в 1,9-2 раза. Существенное снижение темпов инфляции со 141,1% в 1999 году до 117,3% в 2002 году и рост темпов номинальной заработной платы способствовали увеличению уровня реальной заработной платы к предыдущему году с 78,1% в 1999 году до 120,8% в 2002 году, вместе с тем уровень заработной платы остается ниже, чем в соседних регионах Приволжского федерального округа. Крайне низок уровень заработной платы в сельском хозяйстве - 742 рубля, по данному показателю Чувашская Республика находится на последнем месте среди регионов Приволжского федерального округа.
Обеспеченность стационарными учреждениями обслуживания престарелых и инвалидов составляет 14,6 мест на 10 тыс. населения, против 17 мест по России. В настоящее время в системе социальной защиты населения функционируют лишь 63% учреждений социального обслуживания семьи и детей от предусмотренных нормативами.
Во всех районах и городах республики функционируют службы субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2002 году начислено субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 265,8 млн. рублей. Субсидии получали 87,4 тыс. семей, что составляет 17,7% от общего числа семей. Республика участвует в пилотном проекте по осуществлению адресной социальной поддержки населения при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием персонифицированных социальных счетов.
Социальная защита населения в республике осуществляется на основе применения программных методов, реализуются республиканская программа "Старшее поколение" на 2002-2004 годы, подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в рамках республиканской целевой программы "Дети Чувашии" на 2001-2003 годы, республиканская программа "Социальная поддержка инвалидов Чувашской Республики" на 2002-2005 годы.
В области социальной поддержки населения необходимо целенаправленное решение проблем:
- повышения адресности и эффективности социальной поддержки;
- повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий;
- развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи.
Описание проблем в разделе I подраздел 6 "Социальная поддержка населения" (п.п.6.1-6.2 табл.1.25).
Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни
В Чувашии принята и реализуется Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 2001-2003 годы. В результате принятых мер удалось сохранить контроль за оперативной обстановкой, не допустить террористических актов и чрезвычайных происшествий. Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения сократилось с 181,9 в 1999 году до 128 в 2002 году (в России - 205,1); уровень детской преступности - с 12,9 до 10,7% соответственно (табл.1.6).
Вместе с тем увеличился уровень рецидивной преступности с 27,6% в 1999 году до 28,3% в 2002 году.
Несмотря на хорошие показатели по организации работы аварийно-спасательных служб, остается слабой материально-техническая база для обучения личного состава аварийно-спасательных служб республики. Реализуется республиканская целевая программа "Пожарная безопасность в Чувашской Республике на 2002-2005 годы".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название названной республиканской целевой программы следует читать как "Пожарная безопасность в Чувашской Республике на 2003-2005 годы"
В области охраны правопорядка, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан требуют решения следующие основные проблемы:
- необходимость укрепления материально-технической базы органов и подразделений внутренних дел Чувашской Республики;
- создание условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств;
- приведение к нормативному состоянию условий для хранения специальной документации, вооружения и боеприпасов;
- необходимость укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных служб.
Описание проблем в разделе I подраздел 7 "Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан" (п.п.7.1-7.3 табл.1.25).
Развитие базовой общественной инфраструктуры
Жилищное строительство
Обеспеченность жильем на одного жителя в республике в 2002 году составила 18,7 кв. метра, что меньше, чем в среднем по России (19,7 кв.м) и Приволжскому федеральному округу (19,1 кв.м). В1999-2002 годах наблюдалась положительная динамика роста ввода в эксплуатацию жилья, ежегодно вводилось более 500 тыс.кв. метров общей площади жилья. По вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения Чувашия в 2001 году занимала 7 место среди регионов Российской Федерации и 2 место - Приволжского федерального округа. Государственная поддержка жилищного строительства в республике осуществляется через строительство социального жилья, субсидирование процентных ставок по кредитам на жилье, жилищные облигации, развивается ипотечное кредитование.
Действуют Программа ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике на 2002-2010 годы, Закон Чувашской Республики "О развитии ипотечного кредитования в Чувашской Республике", подписано Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики, ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (г.Москва) и ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики". Реализуются республиканские программы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы" и "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики в 2001-2003 годах и на период до 2005 года".
См. подпрограмму "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике" республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2006 г. N 285
В целях обеспечения жилищного строительства предусматривается решение следующих проблем:
- необходимость улучшения жилищных условий всех категорий граждан Чувашской Республики за счет повышения темпов роста жилищного строительства и выделения средств как из бюджетов всех уровней, так и новых форм инвестирования - ипотечное кредитование;
- недостаточная обеспеченность жильем молодых семей;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
- реконструкция и модернизация жилищного фонда старой застройки.
Описание проблем в разделе I подраздел 8 "Жилищное строительство" (п.п.8.1.1-8.1.2 табл.1.25).
Газификация населенных пунктов, развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
По территории Чувашской Республики проходят 11 магистральных газопроводов, в то же время из-за ограниченности бюджетных средств темпы газификации остаются низкими. Протяженность распределительных газовых сетей составляет 6036 км, 42% сельских населенных пунктов газифицировано. Уровень газификации жилья составляет 58,4%, в том числе в сельской местности - 25,2 процента. По данному показателю республика значительно уступает соседним регионам: Республике Татарстан, Республике Мордовия, Нижегородской и Ульяновской областям.
Газификация в республике осуществляется в соответствии с Инвестиционным проектом газификации Чувашской Республики, разработанным ОАО "Промгаз".
В 2002 году республику обеспечивали холодной и горячей водой 1032 водопровода, одиночное протяжение водопроводов составило 571,5 км, уличной водопроводной сети - 2468 км. В замене нуждается 669,2 км сетей, или 27%. В системе инженерных сооружений функционировало 80 канализаций и 25 отдельных канализационных сетей, протяженность уличной канализационной сети составила 528 км, из нее 104,1 км или 19,7% нуждается в замене. В сельской местности 47% поселений не имеют систем водоснабжения. Водопроводные сети в городах значительно амортизированы и требуют замены (г.Новочебоксарск - 74%, г.Шумерля - 67%, г.Алатырь - 51%). Замене подлежат 22 км канализационных сетей в г.Новочебоксарске. В сельской местности только 3% населенных пунктов обеспечены канализацией.
Для нужд населения и коммунально-бытовых учреждений республики тепловую энергию и горячую воду производили 485 источников теплоснабжения. Основные фонды коммунальной энергетики в значительной степени обветшали. Износ тепловых сетей составляет 57%, износ котельного оборудования - 45%.
Решению вопросов развития инженерной инфраструктуры способствует реализация Указа Президента Чувашской Республики от 21 мая 2001 г. N 45 "О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры".
В 2002 году утвержденный стандарт уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги составлял в Чувашской Республике, как и в среднем по России, 90%, фактический - 94,8%, предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц 13 рублей, фактическая стоимость - 14,3 рубля.
Осуществляется Программа энергосбережения в Чувашской Республике на 2000-2005 годы, в рамках которой предусматривается реализация энергоэффективных, ресурсоэнергосберегающих проектов, реконструкция систем коммунального теплоснабжения, тепловых сетей с эффективной пенополиуретановой изоляцией.
С целью повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, снижения финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней, обеспечения надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населенных пунктов реализуется программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики на 2002-2010 годы".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название названной программы следует читать как "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Сегодняшнее техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства республики характеризуется высоким уровнем износа, аварийностью, в связи с этим в сфере инженерной инфраструктуры и реформирования жилищно-коммунального хозяйства первоочередными проблемами являются:
- комплексное развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов республики на основе разработанной схемы градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики, районов и городов;
- завершение газификации населенных пунктов в Чувашской Республике к концу 2004 года; газификации жилья - к концу 2008 года;
- ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация более 200 муниципальных котельных и свыше 300 км теплотрасс;
- необходимость снижения потерь и издержек через реализацию энергоэффективных проектов;
- развитие водопроводно-канализационной сети в малых городах и на селе, позволяющее решить вопросы обеспечения населения питьевой водой высокого качества в нормативных объемах и обеспечить экологическую безопасность;
- повсеместное внедрение технологий учета и управления потребляемыми ресурсами;
- снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг за счет централизованных тендерных закупок, производств, ремонтов и восстановления оборудования, проведения специализированных работ, повышения унификации оборудования;
- организация эффективного управления жилым фондом и предприятиями, оказывающими услуги по его содержанию, применение концессионных схем инвестирования в объекты жилищно-коммунального хозяйства;
- совершенствование механизмов адресного предоставления субсидий населению, развитие системы персонифицированных социальных счетов граждан.
Описание проблем в разделе I подраздел 9 "Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства", п.п.9.1-9.2, в подразделе 10 "Газификация населенных пунктов" (табл.1.25).
Развитие транспортной и логистической инфраструктуры
Республика является крупным транспортным узлом, в котором пересекаются железнодорожные, водные, основные российские автомобильные магистрали. Через республику проходят три федеральные автодороги: "Волга" (Нижний Новгород - Уфа М7) - 196 км, Цивильск - Ульяновск А-151 - 123 км, Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар А-119 ("Вятка" - 19,0 км), пролегают основные автотрассы, которые дают выход транспорту в северные, восточные, южные и центральные районы страны и за ее пределы. Через г.Чебоксары проходят автотрассы: Иран - Азербайджан - Поволжье - Север Европейской части России, в том числе по мосту через Волгу; западная граница России - Москва - Урал.
Транспортный комплекс республики представлен всеми видами транспорта за исключением трубопроводного. Ведущее место принадлежит автомобильному транспорту. Им перевозится около 65% грузов и 50% пассажиров. В республике в 2001 году на 100 тыс. жителей приходилось 89 автобусов общего пользования, в Российской Федерации - 74, в Приволжском федеральном округе - 89 (табл.1.19). Для удовлетворения потребностей населения в перевозках, в том числе по комфортности обслуживания, необходимо ежегодно приобретать не менее 120 автобусов и 40 троллейбусов. Несмотря на то, что парк автобусов ежегодно обновляется на 13-14%, доля автобусов с полностью начисленной амортизацией составляет 52%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Чувашской Республики на 1 января 2003 г. составила 4629 км. По плотности дорог с твердым покрытием республика занимает 4-е место в Российской Федерации, которая составляет на 1000 кв.км территории 250,1 км, в Поволжье - 1-е место, а по наличию автодорог с твердым покрытием на 1000 жителей (3,3 км) республика уступает общероссийскому показателю (3,7 км). В Республике Марий Эл этот показатель составляет 4,3 км, Пензенской области - 4,1 км, Республике Мордовия - 4,5 км. В Чувашии из 1728 сельских населенных пунктов соединены дорогами общей сети республики 1169 населенных пунктов, 559 - не имеют подъездных дорог с твердым покрытием с выходом на автодороги общей сети. Отсутствуют структуры, занимающиеся логистикой.
Для решения проблемы развития транспортной инфраструктуры в Чувашской Республике принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2000 г. N 11 "О схеме развития автомобильных дорог Чувашской Республики", утверждена схема развития дорожной сети республики на длительный период до 2020 года. В соответствии с утвержденной схемой Саратовским филиалом ГипродорНИИ в 2001 году разработана "Программа совершенствования и развития автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики до 2010 года с прогнозом до 2020 года".
Развитие транспортной инфраструктуры предполагает решение таких проблем:
- обновление подвижного состава и развитие маршрутной сети пассажирского транспорта;
- создание конкурентной среды в сфере перевозок;
- внедрение автоматизированной системы управления движением пассажирского транспорта и единой системы маршрутной сети;
- отсутствие инфраструктуры речного пассажирского транспорта, строительство комплекса сооружений Чебоксарского речного порта;
- неэффективное использование мощностей аэропорта г.Чебоксары, старение взлетно-посадочной полосы;
- подведение дорог с твердым покрытием по маршрутам школьных автобусов к базовым школам и подъездных дорог к 354 населенным пунктам;
- строительство нового мостового перехода через р.Сура на федеральной дороге Москва-Казань, обеспечивающего безопасный пропуск постоянно растущего потока автомашин;
- завершение строительства транспортной развязки на пересечении федеральной дороги "Вятка" с городской дорогой Чебоксары-Новочебоксарск;
- обновление изношенного парка машин и механизмов, занятых на ремонте дорог;
- создание логистической инфраструктуры.
Описание проблем в разделе I подраздел 11 "Развитие транспортной и логистической инфраструктуры" (п.п.11.1-11.6 табл.1.25).
Связь и информатизация
Общая монтированная емкость АТС Чувашской Республики достигла 246,8 тыс. номеров. Число пользователей сети "Интернет" достигло 10,0 тыс. человек, сотовой связью - 28,3 тыс. человек. Действуют 4 оператора сотовой радиотелефонной и 7 операторов пейджинговой связи. Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек городского населения в 2001 году в Чувашской Республике составляло 189,6 штук, в Приволжском федеральном округе - 196,3 в Российской Федерации - 217 штук; на 1000 человек сельского населения соответственно - 59,5, 80,1, 86,2 штук.
В 1999-2000 годах в рамках проекта МБРР осуществлялось создание Республиканской информационно-аналитической системы (РИАС): построение единой коммуникационной инфраструктуры, оснащение органов власти современными компьютерами, объединенными в сетевые комплексы, разработка и внедрение единой программно-информационной среды и комплексной системы защиты информации.
В 2002 году сайт Администрации Президента Чувашской Республики стал номинантом Национальной интернет-премии России, до 80% финансовых и налоговых органов России работают на программном обеспечении, разработанном в Чувашии.
Дальнейшее развитие РИАС предполагает формирование телекоммуникационной инфраструктуры и центров общественного доступа, реинжиниринг и оптимизацию информационного обеспечения деятельности государственного аппарата и его взаимодействия с хозяйствующими субъектами и гражданами. Предусматривается создание объединенных государственных ресурсов, портала государственных органов власти Чувашской Республики, Ситуационного центра Чувашской Республики, внедрение автоматизированной подсистемы комплексного анализа и прогнозирования социально-экономического положения республики, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов, а также системы электронной торговли для государственных и муниципальных нужд.
Осуществляются специальные программы по информатизации отраслей культуры (создание модельных библиотек), образования (компьютеризация школ), здравоохранения (развитие телемедицины, совершенствование информационно-аналитической поддержки управления здравоохранением и системы обязательного медицинского страхования).
Мероприятия реализуются в рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)".
В развитии рынка услуг связи и информационных услуг можно выделить следующие ключевые проблемы, требующие решения:
- модернизация существующих и внедрение новых систем и сетей связи общего пользования: повышение степени задействования номерной емкости и замена устаревшего оборудования действующих АТС, ввод цифровых АТС, реализация схемы развития зоновой телефонной сети Чувашской Республики, расширение зоны покрытия сотовой связи и обеспечение ее устойчивой работы во всех районных центрах республики;
- ускоренное развитие рынка современных и высококачественных услуг связи, в том числе расширение доступа в сеть Интернет, продолжение работы по совершенствованию и модернизации сети Интранет-Чувашия, реализация пилотного проекта в рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)";
- интеграция корпоративных сетей связи и программ информатизации в целях развития единого технологического информационного пространства;
- создание оптоволоконной магистральной коммуникационной сети;
- развитие кабельной сети телевидения и цифровых технологий распространения телерадиопрограмм, увеличение количества принимаемых телевизионных программ;
- доведение плотности телефонов на 100 жителей в городах не менее 30, в сельской местности не менее 12 телефонов.
Описание проблем в разделе II подраздел 12 "Система государственного управления" (п.12.2.2 табл.1.25).
Создание благоприятного инвестиционного климата
Объем привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2002 году составил 7,5 млрд. рублей, за 2001 год - 6,2 млрд. рублей.
Значительный объем инвестиций в основной капитал за 2002 год привлечен в промышленность - 1,8 млрд. рублей или 24,5% от общего объема, в транспорт - 1,1 млрд. рублей или 14,6%, в сельское хозяйство - 0,3 млрд. рублей или 4,5%.
На строительство жилья привлечено 1,9 млрд. рублей или 24,9% от общего объема, на строительство зданий и сооружений - 2,7 млрд. рублей или 35,6%, на приобретение и установку машин, оборудования, инструмента и инвентаря 2,8 млрд. рублей или 36,8%.
Доля инвестиций в основной капитал в 2002 году за счет собственных средств предприятий составляла 46,2% в общем объеме инвестиций, привлеченных средств - 53,8%, в том числе: за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 21,4%, федерального бюджета - 10,6%, прочих привлеченных средств - 10,6%, кредитов банков - 4,6%, заемных средств других организаций - 4,9%, средств внебюджетных фондов - 1%.
Сложилась следующая динамика темпов роста инвестиций в основной капитал: в 1999 году - 100,4% к предыдущему году (по России - 105%), в 2000 году - 104,6% (117%), в 2001 году - 120,7% (108,7%), в 2002 году - 108,3% (102,6%) (табл.1.21).
По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Чувашия занимает 51 место среди регионов Российской Федерации. Если в среднем по Российской Федерации инвестиции в основной капитал на душу населения составляют 11111 рублей, Приволжскому федеральному округу - 8274 рубля, то в Чувашской Республике - 4774 рубля.
По результатам анализа рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов за 2001-2002 годы, проведенного журналом "Эксперт", Чувашская Республика заняла среди 89 регионов России 16 место по инвестиционному риску, улучшив этот показатель по сравнению с 2000-2001 годами на 7 пунктов, 15 место - по инфраструктурному потенциалу, 9 место - по экологическому риску. В 2001-2002 годах Чувашия вошла в число лучших субъектов Российской Федерации с положительной динамикой инвестиционного потенциала.
Нормативно вопросы инвестиционной деятельности регулируются Законом Чувашской Республики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике". Предоставление льгот инвесторам предусмотрено Законом Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации". Исполнение этих законов позволяет значительно ограничить вмешательство органов государственной власти в хозяйственную деятельность, стимулирует развитие инвестиционной деятельности и обеспечивает гарантии инвесторам.
В настоящее время вопросы инвестиционной деятельности регулируются Законом Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. N 8 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике"
К основным проблемам в инвестиционной сфере можно отнести:
- недостаток собственных инвестиционных ресурсов и низкая инвестиционная активность организаций реального сектора экономики, недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики;
- слабое развитие необходимой инвестопроводящей инфраструктуры (лизинговых компаний, венчурных фондов, негосударственных пенсионных фондов);
- наличие депрессивных районов и городов в Чувашской Республике, уровень социально-экономического развития которых значительно ниже среднереспубликанского значения и объем привлекаемых негосударственных инвестиций практически отсутствует;
- недостаточный уровень инвестиционной активности коммерческих банков, преобладание краткосрочных кредитов в структуре кредитных вложений;
- слабое использование механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции, инструментов фондового рынка для привлечения инвестиционного капитала;
- недостаточное развитие инвестиционного сотрудничества с отечественными и иностранными партнерами.
Описание проблем в разделе II подраздел 13 "Развитие рыночной инфраструктуры" (п.п.13.1-13.5 табл.1.25).
Система государственного управления
Несмотря на существенное сокращение в последние годы доли государственной собственности, государственный сектор экономики остается значительным: республика является владельцем около половины активов Чувашии. В настоящее время на территории Чувашской Республики насчитывается 207 республиканских государственных унитарных предприятий, 186 учреждений и 116 хозяйственных обществ, пакеты акций которых находятся в собственности Чувашской Республики. В собственности государства продолжает оставаться земля общей площадью более 1,21 млн.га.
Основы государственной политики в сфере управления государственными активами республики и структура республиканской государственной собственности нашли свое отражение в законах Чувашской Республики "Об управлении государственной собственностью Чувашской Республики", "О едином балансе активов и пассивов Чувашской Республики". В республике реализуются нормы Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов "О государственном земельном кадастре", "О разграничении государственной собственности на землю", "Об обороте сельскохозяйственных земель", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и других актов, законодательно определяющих принципы формирования, функционирования и рыночного оборота недвижимости. Задаче повышения эффективности использования недвижимости будет подчинено разграничение прав собственности на землю, которое начато в республике в 2002 году.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название названного Федерального закона следует читать как "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Государственная политика в области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в рамках компетенции субъекта Российской Федерации на территории Чувашской Республики определены Указом Президента Чувашской Республики от 14 мая 1998 г. N 57 "О мерах по реализации в Чувашской Республике Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (в редакции от 27 марта 2002 г. N 56); постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики "О Республиканской программе поэтапного развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Чувашской Республики на 2001-2006 годы"; "О республиканской целевой программе "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике на 2003-2007 годы".
В перспективе для создания благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в республике необходим переход к модели управления республиканской собственностью на принципах соответствия состава государственного имущества необходимым функциям государства. В отношении регистрации прав на недвижимость должно быть обеспечено доверие к сведениям Единого реестра прав в рамках государственной системы регистрации прав. Надежность зарегистрированных прав должна быть обеспечена их публичностью - безусловной и полной открытостью всех сведений о зарегистрированных правах и правопритязаниях по конкретному объекту.
Структура органов исполнительной власти Чувашской Республики находится в состоянии реформирования с учетом потребностей экономики и общества. Система оплаты труда государственных служащих дестимулирует их результативную активность. При этом государственные органы, сохраняя за собой избыточные функции, осуществляют избыточное регулирование экономики, оставляя в собственности значительные государственные активы, включая республиканские государственные унитарные предприятия, деятельность которых не связана с исполнением неотъемлемо государственных функций.
Чувашская Республика является пилотным регионом по проведению эксперимента в рамках реализации реформы государственной службы Российской Федерации. Разрабатывается республиканская программа реформирования государственной службы Чувашской Республики на 2003-2005 годы, направленная на развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных служащих органов власти.
В области совершенствования системы государственного управления первоочередными являются следующие проблемы:
- повышение эффективности использования государственных активов;
- совершенствование системы государственного управления;
- проведение реструктуризации государственной собственности, сокращение республиканских государственных унитарных предприятий;
- необходимость развития рынка земли и иной недвижимости;
- реформирование административной системы, включая систему государственной службы.
Описание проблем в разделе II подраздел 12 "Система государственного управления" (п.п.12.1.1-12.2.2 табл.1.25).
Макроэкономика
Валовой региональный продукт (далее - ВРП) в 2002 году по оценке составил 42049,9 млн. рублей и увеличился по отношению к 1999 году в сопоставимых ценах на 18,7%. Увеличение ВРП произошло преимущественно за счет отраслей реального сектора экономики: продукция промышленности увеличилась на 21,5%, продукция сельского хозяйства - на 8,2%, инвестиции в основной капитал - на 36,7 процента. В структуре ВРП на долю промышленности приходится 31,4%, сельского хозяйства - 15,1%, строительства - 6,6%, торговли и общественного питания - 10,5%, других отраслей - 24,7%, чистых налогов на продукты - 7,7%. За последние годы структура ВРП изменилась незначительно.
ВРП на душу населения с 1999 по 2002 годы увеличился в сопоставимых ценах на 20% (с 8990,9 рубля в 1999 году до 10790,6 рубля в 2002 году). Чувашская Республика по производству ВРП на душу населения в 1999-2000 годах занимала 12 место из 14 субъектов Приволжского федерального округа. Отставание Чувашской Республики от лидера (Пермской области) по данному показателю и от среднероссийского показателя составляло в 2001 году 2,5 раза (табл.1.11 и 1.12).
Промышленность и инновации
Основной отраслью экономики Чувашии является промышленность. Более 20% занятого населения трудится на промышленных предприятиях. Объем промышленного производства в 2002 году составил 30809,7 млн. рублей. Ключевыми отраслями промышленности Чувашии являются машиностроение и металлообработка (около 45,3% выпуска промышленной продукции), электроэнергетика (13,1%), пищевая (13,5%), химическая (9,6%) и легкая (6,7%) промышленности (табл.1.15). Начиная с 1999 года для промышленных предприятий сложилась благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура в связи с увеличением спроса на отечественные товары. В 1999 году рост промышленного производства составил 110,6%, в 2000 г. - 110,5%, в 2001 г. - 104,5%, в 2002 г. - 105,2%.
Крупнейшими предприятиями республики являются ОАО "Промтрактор", ОАО "Научно-производственный комплекс "Элара", ОАО "Химпром", ОАО "Текстильмаш", ОАО "Корпорация "Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат", ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" и другие.
По состоянию на 1 января 2003 г. в республике имеются 2 промышленных предприятия, имеющих на российском рынке долю производимого товара более 35%. Их доля в общем количестве крупных и средних предприятий составила 0,6%, в общем объеме их производства - 6,2%.
Основными факторами роста промышленного производства явились расширение внутреннего спроса и наращивание объемов экспорта (табл.1.13 и 1.14); факторами, сдерживающими рост - низкие темпы структурных преобразований в промышленности, рост стоимости энергоносителей, приведший к снижению конкурентоспособности продукции отечественной промышленности и замедлению процессов импортозамещения, ухудшение финансового положения промышленных предприятий. Количество убыточных предприятий в 2002 году составило 36,9% от общего числа организаций и возросло по сравнению с предыдущим годом на 5,7 процентного пункта. Наблюдался опережающий рост заработной платы (120,2%) по сравнению с ростом производительности труда (117,1%). Высока энергоемкость производства.
Одной из проблем остается недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции. Число инновационно-активных предприятий в промышленности составляет 28, или 1,5% к общему числу промышленных предприятий. Число использованных в производстве передовых технологий в Чувашии в 2001 году составило лишь 495 ед. (по России - 100000 ед.).
Реализуется Республиканская целевая программа управления качеством в Чувашской Республике на 2001-2004 годы. В настоящее время 20 предприятий имеют сертифицированную систему качества и одно предприятие - сертификат на систему экологического менеджмента (по ИСО 14000).
Разработаны Концептуальные направления промышленной политики Чувашской Республики до 2010 года, предусматривающие систему мер прямого (административного) и косвенного (финансово-экономического) регулирования конкурентоспособного, инновационного и эффективного развития промышленности и устранения для реализации этой цели тех препятствий, которые не могут быть преодолены естественным ходом событий, то есть механизмами саморегулирования рынка, исходя из интересов, целей и приоритетов социально-экономического развития Чувашской Республики.
Нынешняя экономическая политика, проводимая Кабинетом Министров Чувашской Республики, предусматривает поддержку предприятий в основном не посредством прямых бюджетных дотаций (хотя незначительные по объему дотации все же предусматриваются), а через систему налоговых льгот и оказание помощи в реструктуризации.
В балансе потребления топливно-энергетических ресурсов наибольшую долю занимает теплоэнергия - 50% к общему объему топлива, электроэнергия - 26% и газ - 15%. Необходима диверсификация энергобаланса за счет эффективного использования альтернативных источников энергии (торфа, многокомпонентного водоугольного топлива, тепловых насосов, энергии малых рек, ветра и других).
В целях повышения конкурентоспособности промышленности намечается сосредоточить усилия на решении следующих основных проблем:
- высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие значительного числа средних предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;
- недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;
- недостаточная инвестиционная активность большинства предприятий, инертность в работе с инвесторами;
- длительная недогрузка производственных мощностей предприятий в малых городах, обусловившая во многом снижение их технологического и кадрового потенциала, потерю производственных навыков, опыта и квалификации персонала;
- наличие нерешенных вопросов по предприятиям "оборонного комплекса", связанных с зависимостью от формирования государственного заказа на продукцию и невозможностью конверсии;
- отсутствие высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;
- затратный подход к формированию себестоимости, низкий уровень производительности труда;
- необходимость расширения энергетической базы для экономического роста, оптимизация структуры энергобаланса;
- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Описание проблем в разделе III подраздел 14 "Промышленность и инновации" (п.п.14.1-14.4 табл.1.25).
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс Чувашской Республики - многоотраслевая система, в которой создается более 15% валового регионального продукта. В сельском хозяйстве трудится 22% занятого населения. Основные отрасли агропромышленного комплекса представляют зерноводство, картофелеводство, хмелеводство, мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство.
Объем сельскохозяйственного производства в 2002 году составил 10768,6 млн. рублей, или 100,1% к предыдущему году (табл.1.16). Доли растениеводства и животноводства в продукции сельского хозяйства примерно одинаковы. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2002 году составил: картофеля - 85,4%; овощей - 85,4%; мяса - 66,8%; молока - 65,1%; яиц - 44,7%.
Доля республики в производстве зерна в целом по России в 2002 году не изменилась по сравнению с 1999 годом и составила 0,6%, по Приволжскому федеральному округу - 2,2%, в производстве картофеля снизилась по России с 2,1% в 1999 году до 1,8% в 2002 году, по Приволжскому федеральному округу соответственно - с 8,2% до 7,4%.
Сокращаются производство хмеля и площади хмельников. В результате неблагоприятных погодных условий валовой сбор хмеля в 2002 году по сравнению с 1999 годом снизился на 0,2 тыс. тонн и составил 0,6 тыс. тонн.
За 1999-2002 годы произошло снижение производства мяса, молока, яиц, поголовья крупного рогатого скота. Основными причинами, повлиявшими на сокращение производства животноводческой продукции, являлись неконкурентоспособность сельскохозяйственной продукции по ценовому фактору (прежде всего, мяса птицы и говядины) по сравнению с аналогичной импортной продукцией, опережающий рост цен на промышленную продукцию по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную, что привело к ухудшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей и недостатку собственных оборотных средств.
Доля республики в производстве мяса в целом по России практически не изменилась по сравнению с 1999 годом и составила 1,4%, по Приволжскому федеральному округу снизилась с 5,2% в 1999 году до 4,9% в 2002 году, в производстве молока не изменилась и составила по России 1,5%, по Приволжскому федеральному округу - 4,7 процента (табл.1.17).
Велика доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве (47,7%), хотя за последние годы она заметно снизилась. По данному показателю в 2002 году Чувашская Республика занимала четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа, при среднем показателе в целом по округу - 38,5%.
Сельское хозяйство является предметом постоянного внимания Кабинета Министров Чувашской Республики. Принят Указ Президента Чувашской Республики от 2 февраля 2001 г. N 10 "О развитии реформ в агропромышленном комплексе". С момента принятия вышеназванного Указа в республике зарегистрировано 81 агропромышленное формирование, в том числе 25 интегрированных структур с участием перерабатывающих, обслуживающих и промышленных предприятий республики.
Реализуются республиканские целевые программы "Социальное развитие села в Чувашской Республике на период до 2010 года", "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2001-2003 годы", подпрограммы "Хмель Чувашии", "Развитие птицеводства в Чувашской Республике (2003-2005 годы)".
Специфика развития агропромышленного комплекса республики позволяет выделить следующие основные проблемы, требующие их решения в ближайший период:
- низкий уровень производственно-технического потенциала, недостаточное использование всех факторов интенсификации (химизации, комплексной механизации, передовой агротехники);
- незначительная "глубина" переработки сельскохозяйственного сырья или, во многих случаях, ее отсутствие, недостаточное развитие перерабатывающей и пищевой отраслей;
- отсутствие в республике крупных современных корпораций, реализующих за пределами республики конкурентоспособную, высокотехнологичную конечную продукцию из местного сырья;
- недостаточная развитость несельскохозяйственных сфер занятости сельского населения;
- наличие большого количества неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, обремененных высокой просроченной кредиторской задолженностью, отвечающих критериям законодательства о банкротстве;
- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности производства и отсутствия рыночных методов хозяйствования;
- недостаток квалифицированных руководителей и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий.
Описание проблем в разделе III подраздел 15 "Агропромышленный комплекс (п.п.15.1-15.6 табл.1.25).
Строительство
Чувашская Республика располагает достаточно развитым строительным потенциалом (8% валового регионального продукта).
В строительном комплексе функционируют свыше 1250 организаций различных форм собственности, из них 83% - предприятия малого бизнеса. Численность работающих в строительной отрасли составляет около 40 тыс. человек, что составляет 6,3% от общей численности занятых.
Строительные организации республики способны ежегодно выполнять подрядных работ более чем на 7 млрд. рублей, вводить в эксплуатацию свыше 500 тыс.кв.м жилья.
Объем работ, выполненный по договорам строительного подряда, в 2002 году составил 4150,2 млн. рублей, или 104,3% к 2001 году.
Производством строительных материалов занимаются более 90 предприятий, из них половина - предприятия малого бизнеса. Индекс физического объема в промышленности строительных материалов составил в 2002 году 116,9% к предыдущему году. Строительно-монтажные работы ведут около 150 крупных и средних предприятий различных форм собственности.
Наиболее значимыми строительными организациями являются ОАО "Дорисс", ОАО "Монолитстрой", ОАО "ГЭСстрой", ЗАО "Чувашагропромстрой".
Крупнейшими предприятиями промышленности строительных материалов являются: ОАО "Железобетон", ОАО "Завод железобетонных конструкций N 9", ЗАО - фирма "Чебоксарская керамика", ОАО "Чебоксарский завод стройматериалов", ОАО "Новочебоксарский завод стройматериалов", ЗАО "Сантек", ЗАО "Полимерстройматериалы".
Основными проблемами являются:
- необходимость комплексного решения как задачи строительства жилья, так и создания всей сопутствующей инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры;
- реконструкция и техническое переоснащение предприятий промышленности строительных материалов, загрузка неиспользованных производственных мощностей, развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции.
Описание проблем в разделе I подраздел 1.2 и в разделе III подраздел 14 (табл.1.25).
Бюджетная политика и финансово-кредитная система
Бюджетная политика
Исполнение бюджетов всех уровней за последние три года свидетельствует о том, что бюджет становится активным инструментом государственной экономической политики.
Бюджетная политика строится в соответствии с указами Президента Чувашской Республики на очередной год, законами Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации".
Доля доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики в 2002 году в объеме валового регионального продукта составила 21,4% и увеличилась по сравнению с 1999 годом на 4,9 процентного пункта (табл.1.9).
Доля налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чувашской Республики в общей сумме доходов в 2002 году уменьшилась по сравнению с 1999 годом на 17,7 процентных пункта и составила 45,1%, в том числе за счет местных налогов - 0,2%.
По-прежнему в 2002 году наибольший удельный вес в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Чувашской Республики занимают налог на прибыль (9,4%), подоходный налог (16%), налог на имущество (6,8%) и налог с продаж (4,9%).
Вместе с тем в 1999-2002 годах отмечается рост доли средств, полученных в рамках межбюджетных отношений из федерального бюджета. Так, если в 1999 году из федерального бюджета получено 644,8 млн. рублей (21,2% в общих доходах бюджета), то в 2002 году - 3812,6 млн. рублей (42,4%). Основным видом поступлений из федерального бюджета остаются трансферты, которые составили в 2002 году 2532,7 млн. рублей (табл.1 приложения N 8). Однако их доля в общем объеме финансовых средств, поступивших из федерального бюджета, уменьшилась на 20,7 процентных пункта (с 87,1% в 1999 году до 66,4% в 2002 году), что связано с увеличением других форм поступлений из федерального бюджета, таких как дотации, сумма которых в 2002 году составила 213,1 млн. рублей (5,6%), субсидии - 526,3 млн. рублей (13,8%), субвенции - 481,3 млн. рублей (12,6%).
Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в 2002 году составили 9209,1 млн. рублей и возросли по сравнению с 1999 годом в 3 раза. В 2002 году средства консолидированного бюджета в основном направлялись на финансирование социально-культурной сферы (50,7%) (табл.1.10). Доля государственных инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета Чувашской Республики (бюджет развития) ежегодно увеличивается, в 2002 году она возросла до 27,4% против 23,9% в 1999 году. В 2002 году на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 1119,1 млн. рублей, что в 2,8 раза выше объемов 2001 года.
Консолидированный бюджет Чувашской Республики в 2002 году исполнен с дефицитом в размере 205,4 млн. рублей, однако это не является фактором кредитного риска, поскольку имеет технический характер и сформирован в целях осуществления новых заимствований, необходимых для развития инфраструктуры республики.
Чувашия имеет низкий объем накопленного долга, в структуре которого преобладают гарантии. К началу 2003 года отношение накопленного долга к общему объему доходов бюджета составило 18,9%, хотя в дальнейшем планируется постепенное увеличение долговой нагрузки при удлинении сроков заимствований и сокращении объема предоставляемых гарантий. Кроме того, Чувашскую Республику отличает высокое качество управления долгом и ответственный подход к его обслуживанию. Управление государственным долгом является одним из важнейших механизмов исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики, его эффективное функционирование основывается на пунктуальном соблюдении всех принятых на себя финансовых обязательств, что характеризует Чувашскую Республику как надежного и перспективного заемщика. В кредитной истории Чувашской Республики нет прецедентов задержки или неосуществления платежей по долговым обязательствам. В настоящее время во взаимодействии с рейтинговым агентством Интерфакс ведется работа по присвоению Чувашской Республике кредитного рейтинга. В республике осуществлена Программа реформирования системы управления общественными финансами во взаимодействии с МБРР, по результатам которой Чувашская Республика заняла первое место среди регионов России, участвующих в проекте.
Основными направлениями бюджетной политики являются:
эффективное использование бюджетов для сохранения темпов экономического роста и создания условий для повышения уровня жизни населения;
обеспечение нового качественного уровня использования бюджетных средств, прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима при закупках товаров и услуг для государственных нужд, общественной подконтрольности расходов;
стимулирование активной инвестиционной деятельности организаций, обеспечения стабильности налоговой системы и имущественных отношений для инвесторов, государственная поддержка эффективных и общественно значимых инвестиционных проектов предприятий реального сектора экономики, ускорение развития малого предпринимательства;
разграничение бюджетных полномочий между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления по принципу реальной ответственности и заинтересованности в результатах своей деятельности и максимального сокращения совместно финансируемых расходов, обеспечение на этой основе доступа граждан вне зависимости от места их проживания к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям;
казначейское исполнение бюджета.
Ключевой проблемой является низкий уровень бюджетной обеспеченности на душу населения и собственных доходов местных бюджетов.
Финансово-кредитная система
В настоящее время в республике функционируют 33 кредитных организации, в том числе 5 коммерческих банков, 8 филиалов банков других регионов и 20 отделений Сбербанка России. АКБ "Чувашкредитпромбанк" с 1 августа 2002 г. перешел в разряд крупных, где доля Чувашской Республики в уставном капитале банка составляет 56,6%.
Совокупный объем собственных средств (капитала) коммерческих банков увеличился в 2002 году на 20,1%. Зарегистрированный уставный капитал банков увеличился в 2,5 раза, прибыль кредитных организаций - на 16%. Общий объем ресурсов действующих кредитных организаций республики и филиалов банков других регионов вырос на 32,4% и достиг 8,3 млрд. рублей.
Расширение ресурсной базы кредитных организаций произошло в первую очередь за счет роста вкладов населения, которые за 2002 год увеличились на 46,9% и достигли 3,9 млрд. рублей.
Небанковские финансовые учреждения представлены 9 кредитными кооперативами, из которых в настоящее время фактически действующие только 3. Принята республиканская целевая программа "Создание и развитие сети кредитной кооперации в Чувашской Республике" на 2003-2004 годы.
На территории республики осуществляют свою деятельность 4 лизинговые компании, однако их совокупный уставный капитал невелик и составляет 527 тыс. рублей, общий объем операций не превышает 60 млн. рублей.
Финансово-кредитная система Чувашской Республики также включает в себя 14 страховых организаций по Чувашской Республике и 14 филиалов страховых организаций других регионов.
Основными проблемами развития финансово-кредитной системы являются:
- необходимость усиления устойчивости банковского сектора, повышение качества и расширение пакета оказываемых услуг, развитие ресурсной базы региональных банков;
- недостаточное развитие лизинговых услуг, необходимость привлечения крупных лизинговых компаний к инвестиционному сотрудничеству;
- недостаточно развитая и эффективная система кредитной кооперации, других видов небанковских кредитных организаций;
- недостаточное развитие регионального страхового рынка и страховых услуг, неполный перечень услуг, предоставляемых страховыми организациями;
- отсутствие в республике негосударственных пенсионных фондов или их филиалов из других регионов.
Описание проблем в разделе II подраздел 13 "Развитие рыночной инфраструктуры" (п.п.13.1-13.5 табл.1.25).
Кадровое обеспечение модернизации экономики
Необходимость сделать в перспективе Чувашию привлекательной для инвестиций и обеспечить воспроизводство и развитие инновационного потенциала экономики требуют формирования адекватной современным технологиям кадровой инфрастуктуры#. Учитывая, что кадровый потенциал предприятий и организаций является важнейшим стратегическим фактором, определяющим успех проводимой в республике экономической политики, Кабинетом Министров Чувашской Республики были приняты республиканские целевые программы "Профессиональное образование в Чувашской Республике" на 2001-2003 годы и на период до 2005 года" , "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2003-2005 годы", "Развитие кадрового потенциала государственной службы Чувашской Республики "Управленческие кадры Чувашии: 2001-2003 годы". Кроме того, в республике в течение пяти лет осуществляется подготовка управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 1998/1999 - 2002/2003 учебных годах, в соответствии с которой подготовлено более 330 управленцев.
Несмотря на принимаемые меры по осуществлению единой государственной политики в области кадрового обеспечения республики, в настоящее время отмечается наличие острого дефицита в высококвалифицированных специалистах в сельских районах и малых городах республики, а также существенное снижение профессионально-квалификационного уровня рабочих, особенно в сфере материального производства. Не соответствует современным требованиям рыночной экономики квалификация многих специалистов и управленческого персонала предприятий и учреждений.
По состоянию на 1 января 2003 г. количество вакансий в целом по республике составило 4583 единицы. Из них более 84% составляет потребность в высококвалифицированных рабочих. Система обучения кадров, занятых в сфере материального производства и услуг, на предприятиях сориентирована в основном на получение первичной квалификации, за редким исключением практически отсутствуют программы, связанные с подготовкой работников высших квалификаций, нет специалистов - организаторов внутрифирменного обучения, имеющих специальную подготовку. Отсутствие у большинства организаций профессиональных менеджеров по персоналу и программ управления персоналом способствует ухудшению профессионального состава специалистов.
Для стимулирования инновационной активности нужна подготовка кадров для инновационной сферы по новым специальностям и совершенствование действующих учебных программ. Важную роль приобретает наличие в экономике хорошо развитого сектора малого бизнеса, способствующего росту занятости населения. Для малого бизнеса остается одной из насущных проблем недостаточный уровень профессиональной подготовки предпринимателей. И для начинающих, и для работающих представителей малого бизнеса необходима поддержка на основе специальных программ бизнес-образования, созданных с учетом специфики малого бизнеса.
В области кадрового обеспечения модернизации экономики основными проблемами являются:
- недостаточность высококвалифицированного персонала;
- сложившееся несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;
- территориальный дисбаланс в наличии квалифицированных специалистов.
Описание проблем в разделе III подраздел 16 "Кадровое обеспечение модернизации экономики" (п.16.1 табл.1.25).
Развитие малого предпринимательства
За период с 1999 по 2002 годы количество малых предприятий в республике увеличилось на 5,1% и составило 4,1 тысячи. Распределение малых предприятий по отраслям экономики выглядит следующим образом: на розничную и оптовую торговлю приходится 41%, на строительство - 14,6%, промышленность - 13,2%, предприятия, занимающиеся научной деятельностью - 1,2%, прочие отрасли - 29,9%. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях в 2002 году составила 43,1 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 1999 годом на 8,8%. Численность индивидуальных предпринимателей к началу 2003 года достигла 50,7 тыс. человек (прирост на 5,8% по сравнению с началом 2002 г.). Общее количество занятых в малом предпринимательстве составило 93,8 тыс. человек, или 15,6% от численности занятых в экономике.
В 1999-2002 годах удельный вес продукции, произведенной малыми предприятиями, в объеме валового регионального продукта составлял 11,4%-13,6%. Наибольший объем продукции произвели малые предприятия отрасли промышленности (30%) и строительства (40,6%).
Объем инвестиций в предприятия малого бизнеса в 2002 году составил 284,5 млн. рублей и увеличился по сравнению с 1999 годом в 2,6 раза в действующих ценах (табл.1.18).
Приняты и реализуются Указ Президента Чувашской Республики "Об ускоренном развитии малого предпринимательства в Чувашской Республике", Республиканская целевая программа государственной поддержки малого предпринимательства Чувашской Республики на 2002-2004 годы.
В области развития малого предпринимательства особое внимание будет уделено решению основных проблем:
- преодоление стагнации в развитии малого предпринимательства;
- несовершенство нормативной правовой базы в сфере малого предпринимательства;
- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов, ограниченный доступ к финансовым ресурсам;
- наличие административных барьеров, ограниченный доступ к использованию имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- отсутствие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, неразвитость информационной поддержки;
- недостаточное развитие малого инновационного предпринимательства.
Описание проблем в разделе III подраздел 17 "Развитие малого предпринимательства" (табл.1.25).
Развитие сферы услуг
В 2002 году объем розничного товарооборота составил 15769,1 млн. рублей, по сравнению с 1999 годом (7769,0 млн. рублей) в сопоставимых ценах увеличился на 20,1%. Товарооборот на душу населения в 2002 году составил 11,7 тыс. рублей. Это ниже, чем в среднем по Российской Федерации (на 47%) и Приволжскому федеральному округу (на 37%) (табл.1.22).
В 2002 году населению республики оказано платных услуг на 6248,1 млн. рублей и по сравнению с 2001 годом объем платных услуг снизился в сопоставимых ценах на 3,5%. Объем платных услуг на душу населения в республике значительно ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу, по данному показателю республика в 2001 году занимала 45 место среди субъектов Российской Федерации.
Несмотря на положительную динамику развития потребительского рынка, не в полной мере решены проблемы обеспечения доступности основных видов услуг. Традиционно низкий уровень жизни населения и значительная доля сельского населения обуславливают слабость собственного потребительского рынка и недостаточное развитие сектора услуг.
В настоящее время в республике происходят качественные изменения в конъюнктуре спроса, усиливаются позиции отечественных товаропроизводителей, расширяется ассортимент товаров и услуг, достигается насыщенность рынка по основным группам товаров. Развивается фирменная сеть, создаются оптово-розничные объединения, открываются рынки и мини-рынки. В торговую сеть республики внедряются прогрессивные технологии. Имеются супермаркеты, магазины самообслуживания, современные торговые центры и предприятия бытового обслуживания. ЗАО "Межрегиональный торгово-выставочный центр" является центром выставочно-ярмарочной деятельности в Чувашской Республике и входит в число 16 основных специализированных комплексов Российской Федерации.
Реализуется Программа развития и улучшения качества потребительских услуг в Чувашской Республике на 2003-2005 годы, направленная на повышение качества обслуживания населения республики, совершенствование и развитие материально-технической базы предприятий потребительского рынка.
В области развития межрегионального сотрудничества и потребительского рынка будут решаться следующие основные проблемы:
- недостаточно эффективная деятельность субъектов потребительского рынка в удовлетворении потребностей граждан в качественных товарах и услугах;
- слабое развитие инфраструктуры оптовых рынков;
- низкий уровень развития торговли и платных услуг в сельской местности;
- несоответствие структуры услуг потребностям населения.
Описание проблем в разделе III подраздел 18 "Развитие сферы услуг" (п.п.18.1-18.2 табл.1.25).
Туризм
В Чувашской Республике действует более 30 турфирм. Ежегодно республику посещают около 20 тыс. туристов, из них свыше 2 тыс. иностранных туристов, прибывающих на теплоходах.
Рекреационный потенциал республики в настоящее время относительно невысок. Сформировавшиеся зоны рекреации отсутствуют, можно выделить лишь несколько районов концентрации учреждений, не связанных между собой ни функционально, ни по системе инженерных коммуникаций: левобережье р.Волги, напротив г.Чебоксары (от пос.Сосновка до с.Кувшинка); зона отдыха в районе Криушей; район с.Шомиково (Моргаушский район), с.Адылъял и п.Сюктерка (Чебоксарский район). Уникальность природной среды: наличие рек и лесов, заповедных мест, стык культур и сохранение самобытности народа позволяют развивать различные виды туризма (экологического, этнического и др.)
Осуществляются проекты по развитию курорта "Волжские зори" и "Национального парка "Чаваш вармане".
Основными проблемами развития туризма являются:
- неразвитость инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике;
- слабая материально-техническая база курорта республиканского значения "Волжские зори";
- недостаток финансовых средств для развития "Национального парка "Чаваш вармане".
Описание проблем приведено в разделе III подраздел 18 "Развитие сферы услуг" (п.п.18.3.1-18.3.2 табл.1.25).
Внешнеэкономическая деятельность
В 2002 году внешнеторговый оборот Чувашской Республики составил 141,4 млн. долларов США и по сравнению с 1999 годом увеличился на 58,5% (табл.1.20).
Положительное сальдо внешнеторгового оборота в 2002 году составило 28,6 млн.долл. США, в 1999 г. - 26,8 млн.долл. США. Экспорт предприятий и организаций Чувашской Республики в 2002 году был равен 85 млн.долл. США и по сравнению с 1999 годом увеличился на 46,6%, импорт - 56,4 млн.долл. США - в 1,8 раза.
Чувашская Республика поддерживает торгово-экономические отношения более чем с 60 странами мира. Объем товарооборота Чувашской Республики со странами дальнего зарубежья в 2002 году составил 77% в объеме внешнеторгового оборота, в 1999 году - 80,8%. Среди государств дальнего зарубежья лидирующие позиции занимают Китай, ФРГ, Ирак, США, Люксембург, Франция, Швейцария. Основными партнерами среди стран СНГ являются Казахстан, Украина, Беларусь, Узбекистан.
В 2001 году по экспорту со странами вне СНГ Чувашская Республика занимала 11 место в Приволжском федеральном округе, а по импорту - 7 место.
Основной объем в экспорте Чувашской Республики занимает машиностроительная (машины и оборудование, запчасти к ним, инструменты) и химическая продукция (органические и неорганические химические соединения).
Товарная структура импорта также представлена продукцией машиностроения и химического комплекса, что обусловлено потребностью промышленных предприятий в сырье и комплектующих для производства.
В межрегиональном сотрудничестве Чувашской Республики лидируют регионы Приволжского федерального округа (около 50% взаимной торговли), Центрального федерального округа (около 20%) и Уральского федерального округа (около 10%).
В условиях глобализации мировой экономической системы Чувашская Республика должна создать конкурентную, высокотехнологическую, инновационно восприимчивую экономику на основе сложившихся сравнительных преимуществ республики, развития отраслей "новой экономики" для успешной интеграции в мировое хозяйство.
Проблемы развития внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики:
- недостаточная конкурентоспособность продукции, ограниченность номенклатуры экспортируемых товаров;
- слаборазвитая маркетинговая деятельность на предприятиях;
- недостаточно развитая инфраструктура содействия развитию внешнеэкономической деятельности (транспортные, околотаможенные, страховые, консультационные и другие услуги);
- недостаточный объем привлекаемых иностранных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров в области внешнеэкономической деятельности;
- проблемы, касающиеся вступления России во Всемирную торговую организацию.
Описание проблем в разделе III подраздел 14 "Промышленность и инновации" (п.14.3 табл.1.25).
Природопользование и охрана окружающей среды
Чувашская Республика входит в группу относительно благополучных регионов Российской Федерации по экологической обстановке, хотя и остаются проблемы, обусловленные выбросами предприятий топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и автотранспорта.
Несмотря на частичное улучшение качества воды в Чебоксарском водохранилище и реках республики, экологическую ситуацию нельзя охарактеризовать как благополучную в связи с поступающими из соседних регионов по рекам Сура и Волга трансграничных переносов.
В общем объеме сброса сточных вод сохраняется высокий удельный вес неочищенных. В республике насчитывается 216 очистных сооружений, из них биологической очистки - 126, но в нормативном режиме работают 9 сооружений. Это обусловлено значительным износом очистных сооружений.
На территории республики на полигонах, свалках и в других хранилищах накоплено около 36 млн.куб.м твердых бытовых и промышленных отходов. Ежегодно в республике образуется около 1,1 млн.куб.м твердых бытовых отходов и основная их часть - в гг.Чебоксары и Новочебоксарске. Существующая свалка исчерпала свою емкость. В соответствии с республиканской целевой программой "Экологическая безопасность Чувашской Республики" на 2001-2003 годы и на период до 2005 года продолжается строительство полигона твердых бытовых отходов для гг.Чебоксары, Новочебоксарска и пос.Кугеси в районе д.Большой Чигирь Чебоксарского района. Необходимо строительство предприятий по переработке твердых бытовых отходов в районах республики.
Республика несет большие потери, связанные с оползневыми явлениями вследствие негативных последствий по зоне затопления водохранилища Чебоксарского гидроузла. Наблюдается активизация оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура.
В целях улучшения природопользования и охраны окружающей среды предусматривается решение следующих основных проблем:
- ухудшение экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг.Чебоксары и Новочебоксарска;
- активизация оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура;
- угроза от размыва и разрушения паводковыми водами населенных пунктов и объектов экономики;
- активность опасных геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду вследствие неблагоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземных вод);
- реконструкция существующих полигонов твердых бытовых отходов и приведение их в соответствие с нормативами;
- необходимость утилизации отходов гальванических производств предприятий республики.
Описание проблем в разделе IV "Природопользование и охрана окружающей среды" (п.п.19.1-19.7 табл.1.25).
Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Чувашской Республики
Современными особенностями территориального развития городов и районов Чувашской Республики являются диспропорции в распределении экономического и социально-культурного потенциала между муниципальными образованиями; чрезмерная концентрация промышленности, населения и связанной с ними инфраструктуры в гг.Чебоксары и Новочебоксарске; тяготение северной части Чувашии к столице республики.
Согласно разработанной в 2002 году Методике комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики муниципальные образования разделены на четыре группы: с уровнем развития выше среднего по республике - 2 муниципальных образования, средним - 7, низким - 15, крайне низким - 2 муниципальных образования (приложение N 9).
Разрыв в уровнях развития по отдельным показателям характеризуется следующим (табл.1.23):
обеспеченность муниципальных образований собственными доходами на душу населения: различия в 6,8 раза, лучший показатель в 2002 году в г.Чебоксары (2320 рублей), худший - в Красночетайском районе (340 рублей). Дотационность бюджетов составляла от 36,6% до 92,6%;
уровень заработной платы: различия в 3,9 раза, лучший показатель в г.Чебоксары (3395 рублей), худший - в Аликовском районе (881,5 рубля);
объем промышленного производства на душу населения: различия в 156,1 раза, лучший показатель в г.Новочебоксарске (37620 рублей), худший - в Аликовском районе (241 рубль). Число муниципальных образований, имеющих отрицательную динамику промышленного производства (ниже 100%), сократилось с 15 в 2000 году до 9 в 2002 году. Темпами свыше 110% развивалась промышленность в 2000-2001 годах в 8 муниципальных образованиях, в 2002 году - в 10;
выпуск продукции сельского хозяйства на душу населения: различия в 4,1 раза, лучший показатель в Моргаушском районе (34893 рубля), худший - в Шемуршинском районе (8512 рублей);
уровень зарегистрированной безработицы: различия в 5,2 раза, лучший показатель в Моргаушском районе (0,64%), худший - в Алатырском районе (3,31%).
Территориальные диспропорции в развитии районов и городов являются существенным фактором, сдерживающим проведение эффективной социально-экономической политики в республике. Уменьшение дифференциации создаст благоприятные условия для расширения республиканского потребительского рынка, оптимизации социально-экономических преобразований, укрепления собственной экономической базы территорий и стимулов саморазвития.
Проводимая в республике государственная политика по преодолению территориальных диспропорций включает в себя:
установление рациональных межбюджетных отношений. Действует Закон Чувашской Республики "Об утверждении порядка образования и предоставления средств Фонда финансовой помощи (трансфертов) на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Чувашской Республики", направленный на усиление заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственного экономического и налогового потенциала, максимальную стабилизацию формул и принципов предоставления средств Фонда финансовой помощи конкретным муниципальным образованиям. В 2002 году муниципальным образованиям выделено трансфертов на сумму свыше 1400 млн. рублей;
направление средств республиканской адресной инвестиционной программы и Фонда регионального развития федерального бюджета для обеспечения развития общественной инфраструктуры в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 21 мая 2000 г. N 45 "О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры". В 2002 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований направлено свыше 1700 млн. рублей;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Указа следует читать как "от 21 мая 2001 г."
привлечение средств из внебюджетных источников, направляемых на социальную сферу - модернизацию образования, здравоохранения и культуры.
Мероприятия по сокращению различий между муниципальными образованиями находят отражение в программах социально-экономического развития муниципальных образований, разработанных на основе схем градостроительного планирования, программах реформирования муниципальных финансов.
Разработка основных мероприятий Программы проводилась с учетом сильных и слабых сторон, а также возможностей и потенциальных внешних и внутренних угроз для развития Чувашии (табл.1.24).
Таблица 1.24
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и потенциальных угроз для развития Чувашской Республики
Сильные стороны | Возможности |
Один из самых политически стабильных регионов России с высоким доверием населения Президенту Чувашской Республики и Кабинету Министров Чувашской Республики. Высокое качество административного управления, инновационный характер экономической политики |
Благоприятные условия для активного проведения социально-экономических преобразований и привлечения инвестиций. Осуществление комплексного реформирования экономики и социальной сферы |
Удобное географическое положение в центре европейской части России, стратегическое пересечение важнейших железнодорожных, водных и автомобильных магистралей |
Условия для развития бизнеса, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности республики |
Низкий уровень накопленного долга, хорошая кредитная история, наличие адекватной долговой стратегии, высокая диверсификация собственных доходов республиканского бюджета Чувашской Республики |
Использование бюджета в качестве инструмента экономического роста |
Устойчивый экономический рост на протяжении последних лет |
Дополнительный приток долгосрочных инвестиционных ресурсов, создание условий для устойчивого расширения массового внутреннего спроса и стабильного повышения уровня жизни населения |
Значительные масштабы накопленных основных производственных фондов в промышленном и строительном комплексах (свыше 30 млрд. рублей), наличие промышленных центров с развитой производственной инфраструктурой |
Основа для роста валового регионального продукта и налогового потенциала республики, освоения конкурентоспособных видов продукции |
Сравнительно квалифицированная и дешевая рабочая сила |
Развитие трудоемких производств, конкурентоспособность по стоимости выпускаемой продукции |
Агропромышленный комплекс имеет возможность полностью обеспечивать потребности населения Чувашской Республики в основных продуктах питания, основной регион по производству хмеля в России (80% валового сбора хмеля в России) |
Стимулирование внутреннего спроса, удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, рост конкурентоспособности сельскохозяй- ственных товаропроизводителей и предприятий пищевой промышленности |
Проведение политики информационной открытости. Ускоренное развитие республиканской информационно-ана- литической системы, пилотный регион по реализации федеральной целевой программы "Электронная Россия: 2002-2004 годы" |
Развитие рынка современных услуг связи, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам, условия для расширения деловых связей |
Благоприятные природно-климатичес- кие условия для отдыха и оздоров- ления жителей и гостей республики (наличие уникальных рекреационных ресурсов), стабильная экологическая обстановка |
Развитие туристической отрасли, сохранение условий для здоровья населения |
Слабые стороны | Внутренние угрозы |
Дотационность республики, зависимость от финансовой поддержки из федерального бюджета, низкая бюджетная обеспеченность |
Недостаточный уровень финансовой самостоятельности в решении проблем социально-экономического развития республики |
Высокий уровень бедности и имущественной дифференциации населения |
Слабый платежеспособный спрос на региональном рынке |
Ограниченность минерально-сырьевых ресурсов республики, отсутствие стратегических видов полезных ископаемых |
Сужение возможностей привлечения инвестиций |
Значительный износ основных фондов в ведущих отраслях экономики |
Усиление отставания в техническом развитии производства, снижение его эффективности, реальная угроза техногенных и экологических катастроф |
Недостаточно развитая научная и инновационная база |
Сдерживание возможностей инновационного роста экономики, недостаточно интенсивное внедрение передовых технологий |
Изношенность инженерной инфраструктуры |
Неустойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами, ухудшение экологического состояния Чебоксарского водохранилища, подтопление прибрежных территорий, активизация оползневых процессов, ухудшение качества питьевой воды |
Неразвитость инвестопроводящих структур |
Низкий уровень развития механизмов кредитования реального сектора экономики, невозможность привлечения ресурсов для обновления основных фондов |
Значительные различия в социально-экономическом развитии районов, городов республики и необходимость высоких инфраструктурных расходов |
Отставание в экономическом развитии, снижение финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований, увеличение неравного доступа населения к основным социально-экономическим благам и услугам |
Потенциальные внешние угрозы для развития Чувашской Республики | |
Недостаточная развитость экономики Чувашии, ее высокая зависимость от общероссийской экономической конъюнктуры, тарифной политики естественных монополий |
|
Возможность ослабления конкурентных позиций производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции республики при вступлении России в ВТО и интеграции в мировую экономику |
|
Изменение налоговых взаимоотношений не всегда в интересах субъектов Российской Федерации может привести к сокращению поступлений средств из федерального бюджета и уменьшению собственной доходной базы республики |
|
Непринятие решения на уровне Правительства Российской Федерации по завершению строительства объектов инженерной защиты и повышению уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС до оптимальной отметки может привести к негативным последствиям: разрушениям в зоне влияния водохранилища, снижению эффективности работы Чебоксарской ГЭС, недостаточной глубине для судового хода. |
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 в раздел 2 настоящей Комплексной программы внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Стратегические цели и задачи настоящей Программы определены исходя из Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы), Президентской программы основных социально-экономических преобразований в Чувашской Республике до 2005 года, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2010 года, необходимости дальнейшего развития наметившихся положительных тенденций и сосредоточения интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов Чувашской Республики на решении ключевых проблем функционирования экономики и социальной сферы.
Основными целями Программы являются:
1. Повышение качества жизни населения темпами выше среднероссийских, последовательный рост благосостояния и платежеспособного спроса населения, создание эффективной системы предоставления социальных услуг и благоприятных условий для развития трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан, существенное уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
2. Формирование модели экономики республики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, диверсифицированной структурой производства, значительным экспортным потенциалом, инновационной восприимчивостью и ориентированностью на социальные нужды населения.
Для достижения поставленных целей в период до 2010 года необходимо обеспечить решение следующих приоритетных задач:
I. В области повышения качества жизни населения и социального развития:
создание условий для сохранения и развития положительной динамики роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения, эффективной занятости трудоспособного населения и роста оплаты труда;
обеспечение доступности базовых социальных благ и услуг, оптимизация механизмов и системы поддержки социально незащищенных слоев населения;
интенсивное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры в целях формирования комфортной среды проживания населения республики, отвечающей современным требованиям, повышения уровня благоустройства и жизнеобеспечения населенных пунктов, создания необходимых условий для осуществления экономической деятельности и притока инвестиций с приоритетным направлением ресурсов на газификацию, строительство дорог, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (школ, больниц, объектов социального обеспечения), обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе;
сохранение исторического и культурного наследия народов Чувашской Республики, развитие интеллектуального потенциала и возможностей овладения новыми знаниями в условиях информатизации общества, расширение рынка интеллектуальных услуг, совершенствование системы профессионального образования и обеспечение роста инвестиций в человеческий капитал в соответствии с потребностями развития "новой экономики";
масштабное развитие кадрового потенциала республики;
улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;
усиление борьбы с преступностью, распространением наркомании и алкоголизма, пресечение нелегальных операций и теневого оборота в экономической деятельности;
сокращение дифференциации в уровне жизни населения, проживающего в различных муниципальных образованиях республики, формирование системы государственной поддержки развития территорий, обеспечивающей условия для ускоренного развития муниципальных образований, социально-экономические показатели которых ниже среднереспубликанских, сглаживания различий в обеспеченности социальными благами и услугами и комфортности проживания населения.
II. В сфере стимулирования развития экономического потенциала республики:
создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;
содействие формированию интегрированных структур в приоритетных отраслях экономики, сохранению и развитию традиционных отраслей специализации, расширению рынков сбыта действующих производств;
активизация институциональных преобразований, развитие финансовой инфраструктуры, инвестопроводящей системы (бизнес-центров, агентств, консалтинговых, страховых, лизинговых компаний и др.), инфраструктуры рынка земли и иной недвижимости;
консолидация государственных и иных привлеченных инвестиционных ресурсов для обеспечения ускоренного развития базовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
содействие созданию новых производств (точек роста) на базе передовых технологий, реструктуризации и реформированию предприятий, повышению эффективности их деятельности, ликвидации нерентабельных и убыточных производств;
обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной и инновационной активности предприятий, привлечению инвестиций в развитие реального сектора экономики, ускорению процессов обновления основных производственных фондов;
стимулирование повышения энергоэффективности экономики, внедрения инновационных разработок и технологий энергосбережения;
обеспечение условий для расширения сферы услуг и повышения качества предоставляемых потребительских услуг;
создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего эффективную занятость населения;
содействие наращиванию экспортного потенциала экономики республики, развитию интеграционных процессов с регионами России, ближним и дальним зарубежьем, планомерной интеграции экономики республики в систему мировых хозяйственных связей и международного разделения труда;
стимулирование эффективного потребления и рационального использования сбережений населения, создание необходимых условий для трансформации сбережений населения в инвестиции;
повышение уровня защиты окружающей среды за счет внедрения современных экологически безопасных технологий;
обеспечение реализации приоритетных национальных проектов.
Устойчивое развитие экономики и рост благосостояния населения республики будут возможны на основе социальной консолидации и массовой поддержки населением намеченных целей и задач настоящей Программы и последующих действий Кабинета Министров Чувашской Республики по ее реализации.
Программа реализуется в 2003-2010 годах в два этапа.
На I этапе (2003-2005 годы) осуществляются меры по:
совершенствованию нормативной правовой базы преобразований в экономике и социальной сфере;
стимулированию диверсификации производства, реструктуризации предприятий, повышению эффективности управления на основе подготовки и привлечения квалифицированных менеджеров;
реализации группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов, формирующих точки экономического роста, отработке новых финансовых инструментов государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор;
активному формированию базовой общественной инфраструктуры (завершение, в основном, газификации населенных пунктов, дорожное строительство, развитие инженерной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве).
На этом этапе рост предполагается обеспечить через расширение внутреннего рынка, повышение эффективности действующих предприятий, проведение их модернизации. Будут сформированы основные интегрированные структуры, промышленные округа, созданы условия для значительного роста численности занятых в малом бизнесе.
Рост эффективности производства на реформированных предприятиях приведет к пополнению бюджета, в основном будет завершена работа по оптимизации бюджетных расходов, реализованы программы реформирования муниципальных финансов. Степень государственного регулирования экономики и доля государственного сектора оптимизируются. Будут проведены административная реформа, эксперимент в рамках реализации реформы государственной службы Российской Федерации.
На II этапе (2006-2010 годы) продолжится реализация мер инвестиционного и социального характера, закрепляющих позитивные изменения, достигнутые на I этапе реализации Программы. На базе накопленного инвестиционного потенциала будет обеспечено динамичное развитие экономики, позволяющее ускоренными темпами решать вопросы повышения качества жизни населения.
На этом этапе предусмотрена реализация комплекса мер по:
государственной поддержке и стимулированию реализации инновационных проектов, способствующих созданию новых производств в республике, развитию высокотехнологичных и наукоемких отраслей, технопарков, повышению технического уровня традиционных для республики отраслей;
формированию благоприятных условий для ускоренного развития финансовых и инвестопроводящих структур;
значительному росту инвестиций в улучшение тепло- и водоснабжения населенных пунктов, применению для обеспечения потребности растущей экономики в энергоресурсах теплофикационной генерации, вторичных и возобновляемых источников, принципа децентрализованного обеспечения;
сокращению различий между муниципальными образованиями в обеспечении объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
стимулированию расширения сферы услуг и росту ее доли в экономическом потенциале республики.
Положительные результаты II этапа станут наиболее ощутимы к 2008-2010 годам, что позволит завоевать новые ниши на российском и мировом рынках.
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 в раздел 3 настоящей Комплексной программы внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Раздел 3. Система программных мероприятий
Реализация Программы намечается по ряду взаимосвязанных мероприятий, в рамках которых осуществляются институциональные и правовые преобразования, конкретные инвестиционные проекты и некоммерческие мероприятия.
Основным принципом является целевая направленность всех инвестиционных проектов и мероприятий. Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с основными целями и сконцентрированы на решении приоритетных проблем социально-экономического развития Чувашской Республики.
В рамках Программы в период до 2010 года подлежат выполнению 85 инвестиционных и инновационных проектов.
По каждому мероприятию Программы определены ответственные исполнители и сроки выполнения, что отражено в приложениях N 2 и 5 к данной Программе.
Конкретные подрядчики по программным мероприятиям будут определяться в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Структура Программы представлена комплексом мероприятий по следующим основным направлениям.
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного и духовного потенциалов жителей Чувашской Республики
1.1. Развитие социальной сферы
Мероприятия данного подраздела Программы направлены на:
обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества важнейших социальных благ;
увеличение инвестиций в человека, развитие материально-технической базы объектов социально-культурной сферы;
максимально эффективную защиту социально уязвимых слоев населения, которые не обладают возможностями для самостоятельного решения жизненно важных проблем;
активное участие Чувашской Республики в пилотных проектах по оптимизации расходов и отработке новых технологий и в федеральных программах в сфере образования, здравоохранения и по другим направлениям социального развития.
В подразделе "Образование" мероприятия Программы (п.п.1.1.1-1.5.4) предусматривают:
- участие во Всероссийском эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образования;
- повышение качества образования на селе: реструктуризацию сети школ; создание системы базовых (кустовых) школ, реорганизацию малокомплектных общеобразовательных учреждений;
- развитие материально-технической базы учреждений высшего, общего образования, укрепление интернатных учреждений;
- внедрение новых технологий обучения, развитие единой образовательной информационной среды, оснащение образовательных учреждений современной компьютерной техникой, подключение к Всемирной сети Интернет;
- развитие новых форм организации дошкольного образования;
- расширение сети учреждений дополнительного образования, функционирование не менее 29 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и молодежи;
- приведение структуры высших и средних специальных учебных заведений в соответствие с возрастающими потребностями реального сектора экономики, непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах;
- повышение уровня воспитательной работы в школах.
В подразделе "Культура и искусство" мероприятия Программы (п.п.2.1.1-2.5.1) предусматривают:
- реконструкцию республиканских учреждений культуры и искусства, приведение их технического оснащения в соответствие современным требованиям;
- модернизацию библиотечного дела, создание 100 сельских модельных (образцовых) библиотек, оснащение библиотек компьютерной техникой;
- создание интегрированных клубно-досуговых учреждений, социокультурных центров, оснащение их необходимым оборудованием, приобретение автоклубов;
- реставрацию и ремонт памятников истории и культуры;
- развитие архивного дела, защиту информационных ресурсов Архивного фонда и Национального информационно-библиотечного фонда Чувашской Республики.
В подразделе "Здравоохранение" мероприятия Программы (п.п.3.1.1-3.5.1) предусматривают:
- укрепление материально-технической базы сельского здравоохранения и обеспечение доступности качественной медицинской помощи в сельской местности;
- ввод межрайонных диагностических центров и специализированных отделений, телемедицинских центров;
- применение стационарозамещающих технологий, организацию общеврачебных практик;
- улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей;
- реализацию специальных программ, направленных на снижение роста заболеваемости хроническими неинфекционными и социально обусловленными заболеваниями, профилактику суицидов;
- комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики, лечения психических расстройств и социально-психологическую реабилитацию психически больных.
В подразделе "Физическая культура и спорт" мероприятия Программы (п.п.4.1.1-4.2.1) предусматривают:
- развитие массового спорта и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, улучшение обеспеченности населения спортивными сооружениями;
- развитие спорта высших достижений, обеспечение проведения на должном уровне международных соревнований.
В подразделе "Занятость населения и развитие рынка труда" мероприятия Программы (п.п.5.1.1-5.1.2) предусматривают:
- обеспечение эффективной занятости населения, особенно сельского;
- улучшение профессиональной подготовки незанятого населения, безработных граждан на основе внедрения прогрессивных программ и технологий обучения, развитие учебно-материальной базы учебных центров дополнительного профессионального образования;
- развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала, опережающего профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению.
В подразделе "Социальная поддержка населения" мероприятия Программы (п.п.6.1.1-6.2.2) предусматривают:
- развитие материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания граждан старшего поколения, инвалидов, а также семьи, детей и молодежи;
- улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие сети сельских домов для ветеранов, инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий;
- развитие отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республиканских государственных учреждений социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В подразделе "Охрана правопорядка и борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан" мероприятия Программы (п.п.7.1.1-7.3.2) предусматривают:
- укрепление материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике и учреждений уголовно-исполнительной системы на территории Чувашской Республики;
- создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств;
- повышение эффективности функционирования аварийно-спасательных служб Чувашской Республики.
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры:
Комплекс мер по данному направлению предусматривает создание необходимых условий для комфортного проживания и устойчивого жизнеобеспечения населения Чувашской Республики, повышение его обеспеченности и доступа к важнейшим социально-экономическим благам и услугам.
Намечено продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения его рентабельной работы, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, энергоэффективности. Одним из основных направлений жилищной политики должно стать изменение системы организации управления жилищно-коммунальным комплексом и повышение на этой основе качества оказываемых услуг. Будет активизирован процесс вхождения частного бизнеса в сферу жилищно-коммунального хозяйства, ускорено акционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, что позволит обеспечить вовлечение дополнительных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия данного раздела Программы определены исходя из того, что важнейшими приоритетами развития общественной инфраструктуры являются строительство и реконструкция жилья, объектов инженерной инфраструктуры, газификация населенных пунктов, развитие транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурной сферы.
В подразделе "Жилищное строительство" мероприятия Программы (п.п.8.1.1-8.2.1) предусматривают:
- развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике;
- решение жилищных проблем молодых семей в Чувашской Республике;
- строительство социального жилья для малообеспеченных категорий граждан;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
- привлечение в жилищное строительство средств банков, организаций и граждан;
В подразделе "Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" мероприятия Программы (п.п.9.1.1-9.3.1) предусматривают:
- комплексное развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов республики на основе разработанной схемы градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики, районов и городов;
- ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях ускорения жилищного строительства;
- развитие водопроводно-канализационной сети в малых городах и на селе;
- повсеместное внедрение технологий учета и управления потребляемыми ресурсами;
- осуществление энергоэффективных проектов в целях снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг;
- организацию эффективного управления жилым фондом и предприятиями, оказывающими услуги по его содержанию;
- совершенствование механизмов адресного предоставления субсидий населению, развитие системы персонифицированных социальных счетов граждан;
- применение концессионных схем инвестирования в объекты жилищно-коммунального хозяйства;
- восстановление ресурсов пассажирских лифтов с истекшим сроком эксплуатации;
- электрификацию жилых домов индивидуальной постройки в сельской местности, строительство высоковольтных сетей.
В подразделе "Газификация населенных пунктов" мероприятия Программы (п.10.1.1) предусматривают:
- подведение природного газа к 2005 году ко всем населенным пунктам;
- широкое применение при строительстве распределительных газовых сетей новых прогрессивных технологий и высокоэффективных материалов, позволяющих снизить стоимость производимых затрат;
- развитие сети уличных распределительных газовых сетей, газификация жилого фонда и объектов социально-бытового назначения с подключением к источникам газа производственных объектов реального сектора экономики;
- развитие теплофикационных рассредоточенных мощностей.
В подразделе "Развитие транспортной и логистической инфраструктуры" мероприятия Программы (п.п.11.1.1-11.6.1) предусматривают:
- повышение транспортной доступности путем соединения сельских населенных пунктов сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к концу 2008 года;
- реконструкцию вертикальной набережной пассажирских причалов г.Чебоксары;
- завершение строительства транспортной развязки на пересечении федеральной дороги "Вятка" с дорогой Чебоксары - Новочебоксарск, строительство нового мостового перехода через р.Сура на федеральной дороге Москва - Казань;
- ускорение обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта;
- создание республиканского логистического центра;
- строительство и реконструкцию железнодорожных вокзалов;
- модернизацию аэропорта в г.Чебоксары, эффективное использование мощностей, переход на эксплуатацию новой высоконадежной авиационной техники, наращивание объема услуг, оказываемых воздушным транспортом, расширение маршрутной сети прямого и транзитного сообщений.
Раздел II. "Создание благоприятного инвестиционного климата"
В подразделе "Развитие рыночной инфраструктуры" намечен комплекс мер, направленных на осуществление активной инвестиционной политики, ориентированной на нужды человека и инновационный путь развития, эффективное использование государственных и негосударственных инвестиционных ресурсов, создание условий для прироста частных инвестиций в реальный сектор экономики, обеспечение реализации высокоэффективных и социально значимых для республики инновационных проектов, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов путем активного участия в проектах МБРР и иных международных проектах. Предполагается усиление использования механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции, дальнейшее развитие рынка банковского и страхового капитала, лизинговых компаний, кредитной кооперации на селе, реформирование муниципальных финансов.
Мероприятия Программы (п.п.13.1.1-13.5.1) предусматривают:
- поддержание высокого инвестиционного рейтинга Чувашской Республики, формирование эффективной системы налогового стимулирования привлечения инвестиций и предоставление гарантий инвесторам;
- обеспечение роста притока частного капитала на территорию особых инвестиционных зон, промышленных округов;
- привлечение страховых, лизинговых компаний, фондов к инвестиционному сотрудничеству;
- повышение капитализации коммерческих банков и лизинговых компаний республики;
- активное продвижение республиканских инвестиционных проектов на российский и зарубежный рынки;
- развитие инвестопроводящих структур (центров, агентств);
- развитие сети кредитной кооперации;
- расширение спектра финансовых, банковских, консалтинговых и страховых услуг.
В подразделе "Система государственного управления" мероприятия Программы (п.п.12.1.1-12.2.3) предусматривают:
- реализацию комплекса мер по реформированию и регулированию земельных и имущественных отношений в Чувашской Республике;
- сокращение числа убыточных республиканских государственных унитарных предприятий;
- укрепление материально-технической базы развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- реформирование государственной службы;
- развитие Республиканской информационно-аналитической системы: портала государственных органов Чувашской Республики, создание ситуационного центра Чувашской Республики, системы электронной торговли для государственных региональных и муниципальных нужд (СЭТРМ), внедрение подсистемы комплексного анализа и прогнозирования социально-экономического положения региона, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов;
- реформирование муниципальных финансов, формирование межбюджетных отношений с учетом муниципальных образований поселенческого уровня.
Раздел III. "Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития"
В подразделе "Промышленность и инновации":
мероприятия Программы (п.п.14.1.1-14.4.2) будут направлены на внедрение социально значимых инвестиционных проектов, обеспечивающих:
- реконструкцию и техническое переоснащение промышленных предприятий, загрузку неиспользованных производственных мощностей, развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции;
- развитие инновационного потенциала и внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции;
- развитие республиканского "Технопарка "Чувашия";
- оптимизацию структуры промышленных предприятий, диверсификацию производства;
- создание новых интегрированных структур, развитие новых отраслей и производств, формирование "промышленных округов";
- организацию различных форм кооперации в инновационной деятельности, повышение доли инноваций в объеме промышленного производства;
- развитие консалтинговых компаний;
- создание специализированных вспомогательных производств с использованием сети малых и средних предприятий - поставщиков комплектующих, необходимых услуг;
- создание энергетической базы для экономического роста, развитие энергосберегающих технологий;
- организацию импортозамещающих производств, развитие экспортного потенциала промышленного комплекса.
В подразделе "Агропромышленный комплекс" мероприятия Программы (п.п.15.1.1-15.6.1) предусматривают:
- обеспечение интенсивного развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики;
- ускоренное развитие животноводства, в том числе мясного скотоводства;
- техническое перевооружение агропромышленного комплекса, внедрение инновационных ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечивающих производство экологически чистых продуктов;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования;
- оптимизацию размеров сельскохозяйственных организаций, позволяющую осуществлять эффективное сельскохозяйственное производство, развитие кооперации и интеграции;
- развитие производства пищевых продуктов, внедрение международных стандартов качества.
В подразделе "Кадровое обеспечение модернизации экономики" мероприятия Программы (п.п.16.1.1-16.1.2) предусматривают:
- совершенствование подготовки менеджеров высшего и среднего звена для организаций основных отраслей экономики;
- формирование контрактной системы подготовки высококвалифицированных специалистов с привлечением средств работодателей;
- обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов через формирование государственного заказа образовательным учреждениям на подготовку и переподготовку кадров необходимой квалификации в соответствии с потребностями рынка труда.
В подразделе "Развитие малого предпринимательства" мероприятия Программы (п.п.17.1.1-17.2.4) предусматривают:
- совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства, снижение административных ограничений на пути развития малого и среднего бизнеса;
- развитие инфраструктуры и механизмов государственной поддержки малого предпринимательства, народных художественных промыслов и ремесел;
- обеспечение доступа к финансовым ресурсам и производственным площадям;
- развитие малого инновационного предпринимательства, создание технопарков и бизнес-инкубаторов;
- обеспечение субъектам малого предпринимательства выхода на новые рынки, развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности;
- кадровое обеспечение малого предпринимательства, развитие народных художественных промыслов и ремесел.
В подразделе "Развитие сферы услуг" мероприятия Программы (п.п.18.1.1-18.3.7) предусматривают:
- развитие и улучшение качества потребительских услуг: развитие сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; объектов придорожного сервиса; организацию многоотраслевых комплексных приемных пунктов типа "мультисервис";
- совершенствование инфраструктуры оптовых рынков;
- развитие внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике;
- создание гостиничного и культурно-развлекательного комплекса в районе речного порта г.Чебоксары;
- реализацию комплекса мер по развитию курорта республиканского значения "Волжские зори";
- создание туристического комплекса в государственном учреждении "Национальный парк "Чаваш вармане".
В подразделе "Природопользование и охрана окружающей среды" мероприятия Программы (п.п.19.1.1-19.9.1) предусматривают:
- реализацию комплекса мер по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранилища Чебоксарского гидроузла при существующей отметке 63,0 м;
- проведение берегоукрепительных и противооползневых работ на реках Волга, Сура и Цивиль;
- противопаводковые работы на реке Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики;
- улучшение экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районах водозаборных сооружений гг.Чебоксары и Новочебоксарск;
- создание комплекса по выделению металлов из отходов гальванических производств;
- строительство полигонов твердых бытовых отходов, организацию объектов размещения отходов для гг.Чебоксары, Новочебоксарск, пгт Кугеси и других муниципальных районов и городских округов;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;
- проведение мероприятий, направленных на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности.
Осуществление комплекса всех мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить сокращение дифференциации в уровне социально-экономического развития районов и городов Чувашской Республики при активном участии в пилотных проектах по реформированию системы местного самоуправления, реализуемых Правительством Российской Федерации.
Перечень программных мероприятий с описанием их содержания и ожидаемых результатов реализации приводится в приложении N 2, показатели эффективности мероприятий - в приложении N 3 к настоящей Программе. В описании содержания каждого мероприятия в приложении N 2 указано, в рамках какой федеральной или республиканской целевой программы реализуется данное мероприятие.
Законом Чувашской Республики от 14 июля 2006 г. N 36 в раздел 4 настоящей Комплексной программы внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Раздел 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера, исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации Программы (органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики республики, важнейших отраслей и сфер деятельности;
- экономические методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров; стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности;
- организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий Программы;
- финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие:
рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных социально-экономических проблем;
максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности, обеспечение доступности финансовых ресурсов через субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлечение частного капитала на территорию республики, активное участие в проектах международных организаций, налоговые льготы инвесторам;
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- формирование государственной инвестиционной политики Чувашской Республики на основе результатов комплексной оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований.
В целях определения муниципальных образований, нуждающихся в государственной поддержке, ежегодно на основе данных Комгосстата Чувашии, органов исполнительной власти и местного самоуправления предусмотрено проведение комплексной оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований.
В рамках механизма реализации Программы предусмотрено развитие инвестопроводящих структур Чувашской Республики, прежде всего в сферах:
- развития малого предпринимательства (повышение эффективности работы РГУП "Республиканский бизнес-центр", создание Республиканского центра юридической, консультационной и психологической помощи предпринимателям, открытие филиалов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в районах, городах республики);
- развития ипотечного жилищного кредитования (создание инфраструктуры, необходимой для реализации программы ипотечного жилищного кредитования, активное взаимодействие ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" с ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования");
- развития рыночной инфраструктуры (создание благоприятных условий для привлечения банковского и страхового капитала на территорию республики, открытие новых филиалов и представительств банковских и страховых компаний, лизинговых компаний, иных инвестиционных институтов);
- формирования целостной инфраструктуры инновационной системы: создание центров трансфера технологий, инжиниринга, субконтрактации, региональных центров, технологического и инструментального производства, обеспечивающих материализацию знаний и человеческого капитала в конкретные экономические результаты;
- развития внешнеэкономической деятельности (создание агентства по развитию внешних связей).
Мероприятия по улучшению экологической ситуации в намеченных объемах, предпроектная и проектная документация на строительство новых и реконструкцию действующих производств в рамках реализации Программы предоставляются в установленном порядке на государственную экологическую экспертизу.
Программа предусматривает возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ, в том числе программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)". При этом имеется в виду, что объемы финансирования на безвозвратной основе мероприятий Программы ежегодно уточняются с учетом возможностей федерального бюджета и предусматриваются в законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Важной составляющей механизма реализации Программы является совершенствование нормативной правовой базы Чувашской Республики, которое будет осуществляться по направлениям, представленным в приложении N 5.
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 раздел 5 настоящей Комплексной программы изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 219338,320 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 18989,897 млн. рублей (8,6%);
средств консолидированного бюджета Чувашской Республики - 38311,321 млн. рублей (17,5%);
собственных средств предприятий - 35557,163 млн. рублей (16,2%);
прочих источников финансирования - 126479,939 млн. рублей (57,7%).
Объем реализации Программы на I этапе (2003-2005 годы) составляет 33295,41 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 4621,255 млн. рублей (13,9%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 10232,0 млн. рублей (30,7%);
средств муниципальных бюджетов - 889,003 млн. рублей (2,7%);
собственных средств предприятий - 5304,102 млн. рублей (15,9%);
кредитов коммерческих банков - 6626,789 млн. рублей (19,9%);
прочих внебюджетных источников финансирования - 5622,262 млн. рублей (16,9%).
Объем реализации Программы на II этапе (2006-2010 годы) составляет 186042,91 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 14368,642 млн. рублей (7,7%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 22646,116 млн. рублей (12,2%);
средств муниципальных бюджетов - 4544,203 млн. рублей (2,4%);
собственных средств предприятий - 30253,061 млн. рублей (16,3%);
кредитов коммерческих банков - 73337,8 млн. рублей (39,4%);
прочих внебюджетных источников финансирования - 40893,089 млн. рублей (22,0%).
Соотношение финансовых затрат на капитальные вложения, НИОКР и прочие текущие расходы по годам реализации Программы отражено в таблице 5.1. На капитальные вложения предусмотрено направить 77,1% от общего объема финансирования Программы.
Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлено в таблице 5.2. Включенные в Программу инвестиционные проекты коммерческого характера будут осуществляться преимущественно за счет собственных средств организаций и привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков.
Группировка финансирования мероприятий по разделам Программы, дающая наглядное представление об объемах и источниках финансирования во временном и отраслевом разрезах, приведена в таблице 5.3. Данные указанной таблицы свидетельствуют о том, что из общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета предполагается направить на капитальные вложения 65,7%, преимущественно на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
Распределение объемов и источников финансирования по разделам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе.
Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета, для реализации которых необходима государственная поддержка на федеральном уровне, с указанием всех источников финансирования представлены в приложении N 6 к Программе.
Таблица 5.1
Структура финансирования Программы
(млн. рублей)
Итого | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего федеральный бюджет* консолидированный бюджет Чувашской Республики** собственные средства другие источники Итого Капитальные вложения федеральный бюджет консолидированный бюджет Чувашской Республики собственные средства другие источники Итого НИОКР федеральный бюджет консолидированный бюджет Чувашской Республики собственные средства другие источники Итого Прочие текущие расходы федеральный бюджет консолидированный бюджет Чувашской Республики собственные средства другие источники Итого |
18989,897 38311,321 35557,163 126479,939 219338,320 12490,350 29907,534 27796,052 98880,873 169014,809 14,377 28,805 502,680 742,460 1288,322 6485,170 8374,983 7258,430 26856,607 48975,190 |
1098,655 3237,194 1891,185 3310,959 9537,993 846,684 2589,755 1512,948 2648,767 7598,154 4,048 1,700 249,820 54,460 310,028 247,923 645,739 128,417 607,732 1629,811 |
1804,260 3571,465 1674,773 4910,034 11960,532 1441,529 2714,313 1272,827 3731,626 9160,296 4,326 4,070 132,360 126,100 266,856 358,405 853,082 269,585 1052,308 2533,380 |
1718,340 4312,343 1738,144 4028,058 11796,885 1332,274 3234,258 1303,608 3021,044 8891,183 0,003 4,100 115,000 512,350 631,453 386,063 1073,986 319,536 494,665 2274,249 |
1591,082 3408,911 1277,826 2703,232 8981,050 1228,162 2727,128 1022,261 2162,585 7140,136 0,000 3,905 5,500 5,550 14,955 362,920 677,877 250,065 535,096 1825,959 |
4825,206 6674,085 7042,760 29256,910 47798,961 3340,930 5205,786 5493,353 22820,390 36800,459 6,000 4,350 0,000 16,200 26,550 1478,276 1463,949 1549,407 6420,320 10911,952 |
3245,730 7518,212 7742,830 28980,164 47486,936 1743,911 5939,388 6116,836 22894,330 36694,464 0,000 4,730 0,000 18,500 23,230 1501,819 1574,095 1625,994 6067,334 10769,242 |
2627,562 5229,513 7252,240 27532,212 42641,527 1209,738 4183,610 5801,792 22025,770 33220,910 0,000 4,100 0,000 4,500 8,600 1417,824 1041,803 1450,448 5501,942 9412,017 |
2079,062 4359,598 6937,405 25758,371 39134,436 1347,122 3313,295 5272,428 19576,362 29509,206 0,000 1,850 0,000 4,800 6,650 731,940 1044,454 1664,977 6177,209 9618,580 |
Таблица 5.2
Объемы и источники финансирования по Программе в целом
(млн. рублей)
Итого | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | % к итогу |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Финансовые средства по Программе - всего Собственные средства предприятий Средства федерального бюджета* Средства республиканского бюджета Чувашской Республики** Средства муниципальных бюджетов* Кредиты коммерческих банков Иностранные кредиты и средства международных организаций Другие источники финансирования |
219338,320 35557,163 18989,897 32878,115 5433,206 79964,589 2149,100 44366,250 |
9537,993 1891,185 1098,655 3008,018 229,176 2119,700 18,100 1173,159 |
11960,532 1674,773 1804,260 3244,148 327,316 2939,647 49,700 1920,687 |
11796,885 1738,144 1718,340 3979,833 332,510 1567,442 653,500 1807,116 |
8981,050 1277,826 1591,082 3086,732 322,178 1425,231 10,700 1267,301 |
47798,961 7042,760 4825,206 5636,812 1037,273 19777,469 555,800 8923,641 |
47486,936 7742,830 3245,730 6422,444 1095,768 21265,800 291,500 7422,864 |
42641,527 7252,240 2627,562 4159,036 1070,477 20193,300 291,500 7047,412 |
39134,436 6937,405 2079,062 3341,092 1018,507 10676,000 278,300 14804,071 |
100 16,2 8,6 15,0 2,5 36,5 1,0 20,2 |
Таблица 5.3
Объемы и источники финансирования по разделам Программы
(млн. рублей)
Объем финансирова- ния - всего |
Источники финансирования | Гарантии Кабинета Министров Чувашской Республи- ки |
||||||||||
федеральный бюджет* | респуб- ликанский бюджет Чувашской Респуб- лики** |
муници- пальные бюджеты* |
собствен- ные сред- ства предпри- ятия |
кредиты коммер- ческих банков |
иностран- ные кре- диты |
другие источники финанси- рования |
||||||
всего | капи- тальные вложения |
НИОКР | прочие текущие |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 3 (а) | 3 (б) | 3 (в) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по Программе К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2003 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2004 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2005 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2006 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2007 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2008 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2009 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % 2010 г. К всего по Программе, % По источникам финансирования, % |
219338,320 100 100 9537,993 4,3 100 11960,532 5,5 100,0 11796,885 5,4 100,0 8981,050 4,1 100,0 47798,961 21,8 100,0 47486,936 21,7 100,0 42641,527 19,4 100,0 39134,436 17,8 100,0 |
18989,897 100 8,6 1098,655 5,8 11,5 1804,260 9,5 15,1 1718,340 9,1 14,57 1591,082 8,4 17,72 4825,206 25,2 9,98 3245,730 17,1 6,83 2627,562 13,9 6,16 2079,062 11,0 5,31 |
12490,350 100 5,7 846,684 6,8 8,9 1441,529 11,6 12,1 1332,274 10,7 11,29 1228,162 9,9 13,68 3340,930 26,4 6,87 1743,911 14,0 3,67 1209,738 9,7 2,84 1347,122 10,8 3,44 |
14,377 100 0,01 4,048 28,2 0,04 4,326 30,1 0,04 0,003 0,0 0,0 0,000 0,0 0,00 6,000 41,7 0,01 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00 |
6485,170 100 3,0 247,923 3,8 2,6 358,405 5,5 3,0 386,063 6,0 3,27 362,920 5,6 4,04 1478,276 22,8 3,10 1501,819 23,2 3,16 1417,824 21,9 3,32 731,940 11,3 1,87 |
32878,115 100 15,0 3008,018 9,1 31,5 3244,148 9,9 27,1 3979,833 12,1 33,74 3086,732 9,4 34,37 5636,812 17,1 11,81 6422,444 19,5 13,52 4159,036 12,6 9,75 3341,092 10,2 8,54 |
5433,206 100 2,5 229,176 4,2 2,4 327,316 6,0 2,7 332,510 6,1 2,82 322,178 5,9 3,59 1037,273 19,1 2,17 1095,768 20,2 2,31 1070,477 19,7 2,51 1018,507 18,7 2,60 |
35557,163 100 16,2 1891,185 5,3 19,8 1674,773 4,7 14,0 1738,144 4,9 14,73 1277,826 3,6 14,23 7042,760 19,8 14,75 7742,830 21,8 16,31 7252,240 20,4 17,01 6937,405 19,5 17,73 |
79964,589 100 36,5 2119,700 2,7 22,2 2939,647 3,7 24,6 1567,442 2,0 13,29 1425,231 1,8 15,87 19777,469 24,7 41,43 21265,800 26,6 44,78 20193,300 25,3 47,36 10676,000 13,4 27,28 |
2149,100 100 1,0 18,100 0,8 0,2 49,700 2,3 0,4 653,500 30,4 5,54 10,700 0,5 0,12 555,800 25,9 1,16 291,500 13,6 0,61 291,500 13,6 0,68 278,300 12,9 0,71 |
44366,250 100 20,2 1173,159 2,6 12,3 1920,687 4,3 16,1 1807,116 4,1 15,32 1267,301 2,9 14,11 8923,641 20,1 18,69 7422,864 16,7 15,63 7047,412 15,9 16,53 14804,071 33,4 37,83 |
1623,880 100 269,8 207,7 252,5 85,9 176,6 106,78 214,8 309,8 |
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного, духовного потенциалов жителей Чувашской Республики | ||||||||||||
Итого 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. К всего по Программе, % |
147683,182 5814,490 6995,092 6939,082 5581,917 33189,890 32854,993 28457,857 27849,860 67,3 |
15875,088 929,730 1401,090 1374,853 1304,490 4141,301 2698,635 2239,852 1785,137 83,5 |
11298,274 736,780 1114,170 1058,103 998,990 3238,460 1672,111 1173,338 1306,322 90,4 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 |
4576,814 192,950 286,920 316,750 305,500 902,841 1026,524 1066,514 478,815 70,6 |
28792,536 2722,776 2886,586 3623,587 2686,856 5014,214 5742,634 3476,291 2639,592 529,9 |
4726,223 193,485 244,660 250,200 223,770 912,543 951,379 987,401 962,785 13,3 |
7804,870 51,100 51,000 69,300 97,010 1564,280 2023,450 2113,370 1835,360 9,8 |
53637,700 870,000 1129,000 356,000 441,000 14653,900 15515,900 14456,800 6215,100 0,00 |
307,000 18,100 49,700 53,500 10,700 175,000 0,000 0,000 0,000 0,00 |
36539,764 1029,299 1233,056 1211,642 818,091 6728,652 5922,995 5184,143 14411,887 0,00 |
1188,380 32,400 147,100 185,000 15,900 176,600 106,780 214,800 309,800 0,00 |
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата | ||||||||||||
Итого 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. К всего по Программе, % |
10462,323 461,562 479,876 504,655 585,650 1848,730 1995,100 2164,650 2422,100 4,8 |
234,045 9,690 13,275 9,280 1,000 135,400 64,800 0,300 0,300 1,2 |
77,835 1,184 0,634 0,317 0,000 37,300 38,400 0,000 0,000 0,6 |
0,077 0,048 0,026 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5 |
156,133 8,458 12,615 8,960 1,000 98,100 26,400 0,300 0,300 2,4 |
565,930 109,417 42,462 12,521 45,550 193,930 96,500 34,250 31,300 1,7 |
226,538 14,745 15,439 5,154 0,900 66,700 70,600 26,500 26,500 4,2 |
6083,500 116,900 147,000 165,000 175,000 1051,800 1262,200 1502,600 1663,000 17,1 |
3300,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000 700,000 4,1 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 |
52,310 10,810 11,700 12,700 13,200 0,900 1,000 1,000 1,000 0,1 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 |
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития | ||||||||||||
Итого 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. К всего по Программе, % |
57559,667 3188,366 4338,364 4202,248 2698,383 12650,673 12495,371 9876,901 8109,361 26,2 |
2484,994 122,235 309,695 252,507 225,892 491,135 458,095 361,110 264,325 13,1 |
772,271 81,220 257,725 204,854 182,172 11,700 10,400 11,400 12,800 6,2 |
14,300 4,000 4,300 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 99,5 |
1698,423 37,015 47,670 47,653 43,720 473,435 447,695 349,710 251,525 26,2 |
3424,509 170,675 293,700 323,025 319,226 425,538 580,180 645,365 666,800 10,4 |
283,391 13,521 59,217 66,656 87,808 14,282 16,782 16,012 9,112 5,2 |
21142,608 1699,185 1444,173 1473,844 1001,216 4421,260 4400,045 3364,145 3338,740 59,5 |
21410,889 1049,700 1555,647 903,442 631,231 4723,569 5249,900 4136,500 3160,900 26,8 |
1842,100 0,000 0,000 600,000 0,000 380,800 291,500 291,500 278,300 85,7 |
6971,176 133,050 675,932 582,774 433,010 2194,089 1498,869 1062,269 391,184 15,7 |
435,500 237,400 60,600 67,500 70,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,8 |
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды | ||||||||||||
Итого 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. К всего по Программе, % |
3633,149 73,575 147,200 150,900 115,100 109,668 141,472 2142,119 753,115 1,7 |
395,770 37,000 80,200 81,700 59,700 57,370 24,200 26,300 29,300 2,1 |
341,970 27,500 69,000 69,000 47,000 53,470 23,000 25,000 28,000 2,8 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 |
53,800 9,500 11,200 12,700 12,700 3,900 1,200 1,300 1,300 0,8 |
95,140 5,150 21,400 20,700 35,100 3,130 3,130 3,130 3,400 1,8 |
197,054 7,425 8,000 10,500 9,700 43,748 57,007 40,564 20,110 0,6 |
526,185 24,000 32,600 30,000 4,600 5,420 57,135 272,125 100,305 0,7 |
1616,000 0,000 5,000 8,000 3,000 0,000 0,000 1000,000 600,000 75,2 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 |
803,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 800,000 0,000 49,4 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 |
Примечания:
* Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
** Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
Раздел 6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы
Предусмотренная Программой активная экономическая политика, направленная на задействование основных факторов динамичного развития экономики, обеспечит неуклонное повышение качества жизни населения темпами выше среднероссийских.
Основными результатами реализации Программы станут:
- создание современной общественной инфраструктуры, повышение обеспеченности населения важнейшими социальными благами и услугами;
- формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на территорию республики, рост численности занятых в малом предпринимательстве;
- повышение конкурентоспособности продукции товаропроизводителей республики на российском и международном рынках;
- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования жизнеобеспечивающих отраслей экономики;
- сокращение дифференциации доходов населения, снижение бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных групп населения;
- создание экономических условий, способствующих эффективной занятости населения и позволяющих трудоспособному населению обеспечить достойный уровень жизни за счет собственных доходов;
- улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по снижению заболеваемости и смертности, формированию здорового образа жизни, создание предпосылок для стабилизации рождаемости и последующего демографического роста;
- улучшение экологической ситуации, исключение вероятности экологических катастроф;
- расширение межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей;
- сокращение территориальных различий в уровне социально-экономического развития муниципальных образований.
В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения Чувашской Республики в результате реализации Программы применяются:
рост валового регионального продукта;
динамика объема промышленного производства;
поступления налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории Чувашской Республики;
рост реальных денежных доходов населения;
снижение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
сокращение территориальной дифференциации по уровню налогового потенциала, обеспеченности основными социальными благами и услугами и комфортности проживания;
бюджетный эффект, получаемый от реализации Программы;
рост уровня бюджетной обеспеченности Чувашской Республики;
количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 в главу 6.1 раздела 6 настоящей Комплексной программы внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
6.1. Ожидаемые социально-экономические результаты
6.1.1. Решение задач социального развития
Реализация Программы позволит создать условия для проведения на территории Чувашской Республики социальной политики, обеспечивающей решение комплекса задач в сфере образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодежной политики, занятости населения и развития рынка труда, социальной поддержки населения и охраны правопорядка.
В результате реализации мероприятий Программы:
1. Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения по сравнению с 2006 годом увеличатся в 1,6 раза, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума снизится с 22,0% в 2006 году до 15% в 2010 году (табл.6.1).
Таблица 6.1*
Динамика уровня жизни населения Чувашской Республики
Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2010 г. |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году Среднемесячная заработная плата одного работника номинальная, рублей в % к 2003 г.: номинальная реальная Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |
114,7 3215,0 х х 31,9 |
102,0 4048,2 125,9 112,7 30,8 |
110,1 5073,1 157,8 127,9 27,0 |
124,5 6436,7 в 2,0 раза в 1,5 раза 22,0 |
112,0 12825,8 в 4,0 раза в 2,1 раза 15,0 |
2. Возрастет уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (культуры, просвещения, спорта, здравоохранения).
3. Существенно повысится уровень образования населения республики. Будет создано необходимое количество учебных мест в результате ввода в действие 32 общеобразовательных школ, учебного корпуса профессионального училища N 5 в г.Цивильске, 11 ресурсных центров начального профессионального образования, школы-интерната в с.Калинино Вурнарского района, учебного корпуса Чувашского государственного педагогического университета им.И.Я.Яковлева, учебно-спортивного корпуса Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова, учебного корпуса Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.
4. Улучшится здоровье женщин и детей. Снизится ориентировочно на 30% уровень заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения, стабилизируется эпидемиологический процесс распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекций и заболеваний, передаваемых половым путем. Будут введены в действие такие важные объекты здравоохранения как II очередь Республиканского перинатального центра; Центр восстановительного лечения детей; не менее 540 офисов врачей общей практики; палатный корпус на 120 коек Республиканского противотуберкулезного диспансера в г.Чебоксары; Республиканский детский противотуберкулезный санаторий на 300 мест в с.Чуварлеи Алатырского района; лечебный корпус на 240 коек Республиканской психиатрической больницы в г.Чебоксары; терапевтический корпус с поликлиникой Республиканского кардиологического диспансера в г.Чебоксары, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г.Чебоксары и другие.
Повысится качество оказания медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики. Будут удовлетворены потребности сельского населения в диагностической, лечебной и реабилитационной помощи.
5. Снизится социальная напряженность, в том числе безработица среди молодежи, улучшится обеспеченность молодых семей жильем.
6. Получат дальнейшее развитие культурные традиции в результате завершения реконструкции Чувашского государственного академического театра им.К.В.Иванова, Чувашского национального музея (памятник истории и культуры "Дом М.Ефремова"); проведения ремонтно-реставрационных работ по восстановлению исторических и архитектурных памятников; строительства зданий сельских домов культуры.
7. Увеличится охват населения занятиями физической культурой и спортом до 25%. Предусматривается реконструкция зданий РГОУ "Чебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", РГОУ "Новочебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", РГУДОД "СДЮСШОР N 1" в г.Чебоксары, РГУДОД "СДЮСШОР N 2" в г.Чебоксары, открытого плавательного бассейна РГУДОД "СДЮСШОР N 3 по плаванию" в г.Чебоксары, РГУДОД "СДЮСШОР N 6 по спортивной гимнастике" в г.Чебоксары и других, строительство физкультурно-спортивных комплексов.
6.1.2. Решение задач развития базовой общественной инфраструктуры
Мероприятиями Программы предусматривается увеличение потенциала республики через ускоренное развитие общественной инфраструктуры. В результате будет обеспечено строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, газификация населенных пунктов, строительство дорог и объектов социально-культурной сферы. Это позволит:
увеличить обеспеченность жильем на одного человека с 21,0 кв. м в 2006 году до 24,3 кв.м в 2010 году. Особое внимание будет уделено решению жилищных проблем молодых семей, малообеспеченных категорий граждан, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья;
улучшить снабжение населения республики качественной питьевой водой;
увеличить мощности теплоснабжения, снизить расходы топливно-энергетических ресурсов;
построить 188,0 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ и 401 км высоковольтных линий напряжением 6-10 кВ, электрифицировать 7056 сельских домов индивидуальной постройки;
охватить газификацией все населенные пункты республики, где имеется экономическая целесообразность;
улучшить транспортную инфраструктуру (согласно рекомендациям Межведомственного центра интегрированных регионально-транспортных проектов СОПС (МЦИРТП), Минэнерго России, Госстроя России и Минсельхоза России), включая реконструкцию железнодорожного вокзала в г.Шумерле (Соглашение о взаимодействии между федеральным государственным унитарным предприятием "Горьковская железная дорога" МПС России и Кабинетом Министров Чувашской Республики), модернизацию искусственного покрытия аэродрома г.Чебоксары, замену светосигнального и радиотехнического оборудования аэропорта в г.Чебоксары, строительство причальной стенки у г.Чебоксары.
6.1.3. Решение задач экономического развития
Повышение качества жизни населения Чувашской Республики станет возможным благодаря формированию высокодинамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса, способного обеспечить экономический рост, благоприятного предпринимательского климата и высокой деловой активности в республике. В результате повышения конкурентоспособности экономики валовой региональный продукт на душу населения в 2010 году составит 139,7 тыс. рублей против 70,9 тыс. рублей в 2006 году.
Динамика изменения основных макроэкономических показателей за время действия Программы приведена в таблице 6.2.
Таблица 6.2*
Динамика основных макроэкономических показателей
Наименование показателей | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Валовой региональный продукт, млн. рублей - всего (в рыночных ценах ОКОНХ) в % к 2003 году в сопоставимых ценах Валовой региональный продукт, млн. рублей - всего (в основных ценах ОКВЭД) в % к 2003 году в сопоставимых ценах Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей (в рыночных ценах ОКОНХ) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по обрабатывающим производствам, млн. рублей в % к предыдущему году Объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения, тыс. рублей Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей в % к 2003 году в сопоставимых ценах Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей в % к 2003 году в сопоставимых ценах Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет всех источников финансирования, тыс. рублей Объем экспорта продукции в зарубежные страны, млн.долл. США в % к 2003 году |
49677,0 х 45133,1 х 38,4 х х 30,3*** 11617,4 х 8,8 10949,0 х 8,4 106,8 х |
61971,5 108,3 59573,8 108,1 47,6 х х 38,8*** 12862,5 99,2 9,9 15233,5 119,7 11,7 108,0 101,1 |
76576,7** 115,7 69498,3 111,9 59,1 48071,1 110,8 37,1 14821,4 100,9 11,4 19445,2 129,9 15,0 133,2 124,7 |
91359,8** 124,4 83078,3 120,3 70,9 59885,0 121,9 46,5 16194,4 105,5 12,6 26548,9 155,2 20,6 164,4 153,9 |
177846,5** в 1,8 раза 161725,2 в 1,7 раза 139,7 132500,0 111,5 104,1 24000,0 в 1,2 раза 18,9 62108,4 в 2,5 раза 48,6 223,0 в 2,1 раза |
Объемы инвестиций в реальный сектор экономики Чувашской Республики возрастут с 26548,9 млн. рублей в 2006 году до 62108,4 млн. рублей в 2010 году.
В рамках Программы будут реализованы эффективные инвестиционные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности экономики:
в целях реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции предусматриваются организация серийного производства бульдозера Т-11.01, современного металлургического минизавода по производству непрерывно-литых заготовок и мелкосортного проката (первого в России) в ОАО "Промтрактор", строительство Порецкого гипсово-ангидритового комбината, развитие производства следующих видов продукции гражданского и военного назначения: кузовов-фургонов, кузовов-контейнеров и специальных мобильных средств; производства окиси пропилена мощностью 20000 тонн в год, предварительно напряженных многопустотных плит перекрытий на базе принципиально новой технологии и оборудования "Тэнсиланд" производительностью 48 кв.м в час, высокопрочных лент для ремней безопасности водителей и пассажиров автотранспортных средств в соответствии с Европейским стандартом, серии исполнительных механизмов для трубопроводной арматуры, полувагонов принципиально новой конструкции с улучшенными эксплуатационными характеристиками, модернизация производственных мощностей ЗАО "Промтрактор-Вагон" по ремонту грузового подвижного состава ОАО "РЖД" и других;
в целях развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции предусматриваются развитие производства новых химических продуктов на базе бывших демилитаризованных объектов по производству химического оружия обособленного завода N 4 ОАО "Химпром", совершенствование внедрения новых технологий в электротехнике на основе формирования кластерных структур, развитие производства прецизионных изделий и алмазного инструмента, создание производства изделий из дисперсно-упрочненных композиционных материалов на основе меди и ее сплавов, расширение производства печатных плат с поверхностно установленными радиоэлементами для электронной комбинации приборов, развитие серийного производства силовых модулей, создание производства трихлорсилана полупроводникового качества и других;
в целях развития экспортного потенциала промышленного комплекса, организации импортозамещающих производств предусматриваются создание современного производства хирургических одноразовых атравматических игл, организация производства противоградовых изделий "ДАРГ", разработка и производство POS-терминала офисного (банкомата), организация производства импортозамещающих герметичных слаботочных реле РЭН-34, организация производства базальтовых материалов и изделий, создание производства кормового лизина и белково-витаминных добавок (проект "БиоПарк");
в целях создания энергетической базы для экономического роста предусматриваются применение технологий оптимизации потребления энергоресурсов, техническое перевооружение генерирующих и транспортирующих мощностей на основе современных технологий и оборудования; изменение системы управления в рамках реформирования "большой" и коммунальной энергетики; развитие конкурентной теплофикационной генерации, диверсификация энергобаланса за счет использования альтернативных источников энергии; провести работы по завершению строительства и сдаче в постоянную эксплуатацию Чебоксарского гидроузла.
Реализация инвестиционных проектов Программы сыграет значительную роль в развитии производства, будет способствовать активному выходу большой группы предприятий на межрегиональный рынок продукции и услуг, что неизбежно привлечет внимание инвесторов к республике, повысит доверие кредитных организаций.
Реализация Программы окажет влияние на динамику развития промышленного производства (табл.6.3.). Объем производства промышленной продукции от реализации Программы составит 132,5 млрд. рублей, будут обеспечены стабильные темпы роста промышленного производства, доля программы в объеме производства промышленной продукции увеличится с 15,7 процента в 2006 году до 43,2 процента в 2010 году.
Таблица 6.3*
Динамика увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами с учетом реализации Программы
(млн. рублей)
2005 г. | 2006 г. | 2010 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами от реализации Программы по обрабатывающим производствам из них: производство пищевых продуктов, включая напитки текстильное и швейное производство химическое производство металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования другие отрасли Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами с учетом реализации Программы Всего по обрабатывающим производствам из них: производство пищевых продуктов, включая напитки текстильное и швейное производство химическое производство металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования Доля Программы в объеме отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами Изменение объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в постоянных ценах с учетом реализации Программы, в % к предыдущему году |
7320,3 1034,8 66,1 1413,2 1899,3 1290,7 975,4 506,3 134,5 48071,1 8831,9 2655,1 5667,1 4467,3 7387,8 7519,3 5956,6 15,2 110,8 |
9401,9 1356,4 120,7 1715,4 2201,7 1648,7 1421,7 682,2 255,1 59885,0 11848,2 3034,9 6469,4 4944,9 9187,9 10330,3 7323,7 15,7 121,9 |
57300 10000 1410 4550 5470 10340 11200 9425 4905 132500 21800 6350 12400 10650 21000 26500 19500 43,2 111,5 |
Стратегия развития агропромышленного комплекса предусматривает наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, концентрацию средств производства и земли в руках эффективных собственников, создание интегрированных агропромышленных формирований, реструктуризацию неэффективных и убыточных сельскохозяйственных предприятий. В результате реализации мероприятий Программы по развитию села:
будет обеспечен переход к устойчивому развитию сельскохозяйственного производства, инновационной модели развития агропромышленного комплекса, рациональному уровню потребления продуктов питания;
увеличится приток инвестиционных ресурсов в агропромышленный комплекс;
улучшится финансово-экономическое положение организаций агропромышленного комплекса;
обновится парк сельскохозяйственной техники;
повысится продуктивность сельскохозяйственных угодий;
повысится уровень доходов сельского населения.
Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики позволят улучшить обеспеченность организаций основных отраслей экономики республики квалифицированными кадрами. Социальный эффект от выполнения мероприятий данного раздела составит 11,1 млн. рублей.
Реализация Программы в части развития малого предпринимательства позволит создать 2,4 тыс. новых рабочих мест, активизировать развитие малого инновационного предпринимательства, внедрить перспективные инновационные проекты и создать 0,3 тыс. новых рабочих мест в научно-технической сфере. Численность работающих в малом предпринимательстве составит не менее 25% от численности занятых в экономике.
Будет совершенствоваться и получит комплексное развитие инфраструктура торговли и услуг в сельской местности, что приведет к удовлетворению потребностей сельского населения в товарах народного потребления и услугах, повышению качества и культуры торгового обслуживания, сохранению и созданию новых рабочих мест. Благодаря развитию межрегионального сотрудничества на базе ЗАО "МТВ-Центр" будут созданы условия для формирования современной инфраструктуры межрегионального сотрудничества, укрепления торговых и деловых взаимовыгодных связей, развития выставочно-ярмарочной деятельности, появятся не менее 6,8 тыс. новых рабочих мест.
При оценке социально-экономических последствий реализации Программы используются показатели текущего эффекта, рассчитанного для определенного момента времени, и интегрального эффекта, который определяется как сумма текущих эффектов за определенный период реализации Программы.
Для характеристики эффектов использованы показатели бюджетного, коммерческого и социального эффектов, которые определялись следующим образом:
бюджетный эффект выражается в увеличении бюджетных доходов и (или) снижением бюджетных расходов в результате реализации проекта;
коммерческий эффект определяется как превышение поступлений над расходами операционной и инвестиционной деятельности предприятия, осуществляющего проект;
социальный эффект определяется в зависимости от количества сохраненных и вновь созданных рабочих мест и рассчитывается как сумма фонда заработной платы (включая единый социальный налог) сохраненных и вновь принятых работников организаций.
Показатели эффективности программных мероприятий отражены в приложении N 3 и таблице 6.4. В результате реализации Программы будет создано 45,9 тыс. новых рабочих мест, социальный эффект составит 7094,12 млн. рублей, прибыль - 10429,96 млн. рублей в год.
Таблица 6.4*
Социальный эффект по Программе
Количество рабочих мест, человек | Социальный эффект, млн. рублей | ||||||||
всего | в том числе новых | ||||||||
2005 г. | 2006 г. | 2010 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2010 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2010 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательно- го, культурного, духовного потенциалов жителей Чувашской Республики 1.1. Развитие социальной сферы 1. Образование 2. Культура и искусство 3. Здравоохра- нение 4. Физическая культура и спорт 5. Занятость населения и развитие рынка труда 6. Социальная поддержка населения 7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан 1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры 8. Жилищное строительство 9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно- коммунального хозяйства 10. Газификация населенных пунктов 11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата 12. Система государствен- ного управления 13. Развитие рыночной инфраструктуры и общественных финансов Раздел III. Повышение конкурентоспо- собности экономики как основа динамичного развития 14. Промышлен- ность и инновации 15. Агропромыш- ленный комплекс 16. Кадровое обеспечение модернизации экономики 17. Развитие малого предпри- нимательства 18. Развитие сферы услуг IV. Природо- пользование и охрана окружающей среды Итого по Программе |
73232 31358 7229 297 3435 - 19634 38 725 2018 - 17 1990 11 317 67 250 39539 4394 27363 - 3437 4345 - 73232 |
77071 30065 2589 297 3385 - 21621 1348 825 524 - 17 480 27 500 250 250 45982 4396 15657 - 3437 22492 - 77071 |
30122 22478 4704 297 3300 - 12000 445 1732 7644 3160 682 1594 2208 453 73 380 135471 64632 16169 - 27530 27140 2116 168162 |
24953 20281 478 - 12 - 19634 38 119 392 - 5 382 5 92 27 65 4188 1400 737 - 311 1740 - 24953 |
25650 21939 48 - - - 21621 69 201 10 - 5 - 5 65 - 65 3636 1425 - - 311 1900 - 25650 |
14200 12387 60 - 12 - 12000 195 120 1813 1460 - 72 281 273 - 273 30476 20916 318 - 2405 6837 916 45865 |
5557,0 621,5 339,4 18,9 12,0 71,0 137,3 29,0 13,9 4030,3 2091,0 9,1 0,8 1929,4 239,7 196,7 43,0 472,5 288,0 68,2 12,0 3,3 101,0 193,0 5557,0 |
5431,9 1464,68 419,3 19,59 640,68 185,7 148,6 26,4 24,41 3967,22 2894,7 5,66 0,4 1066,46 45,0 - 45,0 671,2 311,3 256,2 12,1 3,3 88,3 186,3 6334,4 |
5049,46 1787,34 1004,89 16,22 572,8 131,2 5,53 32,8 23,9 3262,12 2163,22 61,2 0,5 1037,2 425,5 208,4 217,1 1065,88 948,24 69,76 11,1 9,6 27,18 553,28 7094,12 |
В результате реализации Программы уровень налоговых платежей в бюджеты всех уровней составит в 2006 году около 6,0 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет - около 2,3 млрд. рублей, а к 2010 году поступления налогов в бюджеты всех уровней возрастут в 2,4 раза (табл.6.5).
Таблица 6.5*
Поступления налогов по Чувашской Республике в рамках Программы
(млн. рублей)
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Всего поступлений в том числе: в федеральный бюджет в консолидирован- ный бюджет Чувашской Республики |
4193,96 1891,45 2302,51 |
4266,39 1999,11 2267,28 |
3660,67 1533,56 2127,11 |
5963,25 2270,34 3692,91 |
9909,13 4299,71 5609,42 |
12871,32 5303,71 7567,61 |
13349,21 5409,78 7939,43 |
14088,05 5693,74 8394,31 |
Бюджетная обеспеченность на душу населения составит в 2010 году 21,2 тыс. рублей на человека (табл.6.6). Реализация Программы позволит создать основу для постепенного снижения дотационности бюджета в последующие годы.
Таблица 6.6*
Уровень бюджетной обеспеченности Чувашской Республики
(млн. рублей)
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы консолиди- рованного бюджета Чувашской Респуб- лики с учетом реализации Программы Собственные средства консоли- дированного бюджета Чувашской Республики Безвозмездные перечисления из федерального бюджета по Программе Налоговые поступления в консолидированный бюджет Чувашской Республики от реализации Программы Удельный вес инвестиций из федерального бюджета в доходах консолидированно- го бюджета Чувашской Республики с учетом реализации Программы, % Душевые бюджетные доходы, рублей |
11237,20 6854,00 1069,85 2302,51 9,5 8588,51 |
12641,29 8334,54 1077,22 2267,28 8,5 9692,76 |
15000,99 9720,20 1095,92 2127,11 7,3 11576,62 |
19171,90 13044,92 1362,47 3692,91 7,1 14871,16 |
22674,72 14981,23 4825,21 5609,42 21,3 17659,44 |
24449,70 16317,4 3537,85 7567,61 14,5 19108,79 |
25267,8 18272,4 3107,48 7939,43 12,3 19807,01 |
27052,5 20480,0 2643,21 8394,31 9,8 21249,31 |
Интегральный бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики в 2010 году составит 2460,67 млн. рублей (табл.6.7), для федерального бюджета - 8108,83 млн. рублей (табл.6.8).
Таблица 6.7*
Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики
(млн. рублей)
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Расходы по Программе, связанные с выделением безвозвратных средств из консолидированно- го бюджета Чувашской Республики Налоги, зачисляемые в республиканский бюджет Чувашской Республики Текущий региональный бюджетный эффект Интегральный региональный бюджетный эффект |
2953,14 2302,51 -650,63 -650,63 |
2974,55 2267,28 -707,27 -1357,90 |
3535,73 2127,11 -1408,62 -2766,52 |
4360,00 3692,91 -667,09 -3433,61 |
6674,08 5609,42 -1064,66 -1572,62 |
8194,85 7567,61 -627,24 -2199,86 |
6156,18 7939,43 1783,25 -416,61 |
5517,03 8394,31 2877,28 2460,67 |
Таблица 6.8*
Бюджетный эффект для федерального бюджета
(млн. рублей)
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Средства федерального бюджета на безвозвратной основе Налоговые поступления от реализации Программы в федеральный бюджет Текущий федеральный бюджетный эффект Интегральный федеральный бюджетный эффект* Уменьшение трансферта* Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта* Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта* |
1069,85 1891,45 821,60 821,60 - 821,60 821,60 |
1077,22 1999,11 921,89 1743,49 7,37 914,52 1736,12 |
1095,92 1533,56 437,64 2181,13 18,70 418,94 2155,06 |
1362,47 2270,34 907,87 3089,00 266,55 641,32 2796,38 |
4825,21 4299,71 -525,50 2563,50 3462,74 -3988,24 -1191,86 |
3537,85 5303,71 1765,86 4329,36 -1287,36 3053,23 1861,37 |
3107,48 5409,78 2302,30 6631,66 -430,36 2732,66 4594,03 |
2643,21 5693,74 3050,53 9682,19 -464,27 3514,80 8108,83 |
* Данные таблиц 6.1-6.8 приведены в ценах соответствующих лет.
** Прогноз по экспертной оценке.
*** Объем произведенной промышленной продукции на душу населения.
См. текст абзаца тридцатого подраздела 6.1.3 главы 6.1 раздела 6
6.2. Экологические последствия реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, снизить заболеваемость населения, связанную с воздействием внешней среды, сократить экологический ущерб.
Предусматривается осуществление неотложных мер по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранилища Чебоксарского гидроузла при существующей отметке 63 метра, завершение строительства объектов инженерной защиты, жилья для переселения жителей пос.Октябрьский г.Чебоксары из зоны подтопления и осуществление противооползневых мероприятий.
Комплексный мониторинг Чебоксарского водохранилища и водных объектов, строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации, очистных сооружений улучшат экологию водных ресурсов республики, обеспечат доведение качества питьевой воды до установленных норм. Годовой объем предотвращенного экологического ущерба от комплексного мониторинга водных объектов составит не менее 50,5 млн. рублей, от проведения берегоукрепительных и противооползневых работ на реках Волга и Сура - 186,3 млн. рублей, противопаводковых мероприятий - 103,9 млн. рублей.
Создание комплекса по утилизации отходов гальванических производств предприятий республики позволит предотвратить экологический ущерб в размере 90 млн. рублей.
Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов существенно улучшит экологическую обстановку в гг.Чебоксары, Новочебоксарске, пос.Кугеси и прилегающих территориях, предотвращенный экологический ущерб составит 4,2 млн. рублей в год.
Ведение государственного мониторинга геологической среды позволит прогнозировать и оценивать изменения состояния подземных вод, влияние различных факторов развития экзогенных геологических процессов, что особенно важно в условиях активного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду.
6.3. Ожидаемые результаты по сокращению различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Чувашской Республики
Реализация мероприятий Программы позволит значительно улучшить состояние экономики и социальной сферы муниципальных образований с уровнем развития ниже среднереспубликанского и создать основу для обеспечения к 2010 году:
сокращения территориальной дифференциации по основным показателям социально-экономического развития муниципальных образований не менее чем в 1,5 раза;
роста числа муниципальных образований, которые по уровню социально-экономического развития близки к среднереспубликанскому уровню или превышают его, не менее чем в 1,3 раза;
увеличения налогового потенциала отстающих муниципальных образований не менее чем в 1,5 раза и собственных доходов местных бюджетов - в 1,4 раза;
сокращения не менее чем в 1,5 раза территориальных различий в уровне оплаты труда на душу населения и обеспеченности объектами общественной инфраструктуры;
снижения не менее чем на 25 процентов доли населения, живущего за чертой бедности, в тех муниципальных образованиях, которым оказывается государственная поддержка в рамках реализации Программы;
сокращения разрыва между наиболее развитыми и отстающими муниципальными образованиями по уровню обеспеченности социальными благами и услугами не менее чем в 1,4 раза;
повышения занятости и снижения безработицы в отстающих муниципальных образованиях до уровня не более чем в 1,5 процента.
Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - Кабинет Министров Чувашской Республики.
Государственный заказчик выполняет следующие функции:
обеспечивает подготовку проекта Программы, его согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, федеральными органами исполнительной власти и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством;
осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций;
организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий федеральных целевых программ на территории Чувашской Республики и мероприятий по осуществлению институциональных и структурных преобразований, формированию финансовых и инновационных институтов, развитию межрегиональных и внутриреспубликанских кооперационных связей;
обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы и предложений по корректировке Программы, их представление в соответствующие федеральные органы исполнительной власти;
организует взаимодействие с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе путем представления информации о ходе реализации Программы и выработки совместных конструктивных предложений по ее корректировке или повышению эффективности использования выделяемых средств;
размещает информацию о ходе реализации Программы на сайте Администрации Президента Чувашской Республики и в Республиканской информационно-аналитической системе.
От имени государственного заказчика Программы оперативное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти осуществляет Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики, на которое возлагаются функции по координации деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по исполнению программных мероприятий.
В целях обеспечения эффективного текущего управления ходом реализации Программы, согласования интересов всех заинтересованных сторон предусматривается создание Дирекции Программы, которая наделяется полномочиями по оперативному управлению и координации действий исполнителей мероприятий Программы.
Предполагается создание Дирекции в форме республиканского государственного учреждения, Положение о Дирекции утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Предусматривается принятие решения Кабинета Министров Чувашской Республики, согласно которому Дирекция будет находиться в ведении Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики.
Дирекция обеспечивает:
взаимодействие исполнителей мероприятий Программы, государственного заказчика и федеральных органов исполнительной власти в ходе ее реализации;
привлечение внебюджетных источников финансирования Программы;
текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых и иных ресурсов, направляемых на реализацию программных мероприятий;
подготовку и представление в установленные сроки бюджетных заявок и иных обосновывающих материалов на ассигнования из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики для реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
проведение анализа, подготовку и представление государственному заказчику Программы, в федеральные органы исполнительной власти отчета о ходе реализации Программы;
согласование перечня первоочередных проектов и мероприятий, намечаемых к финансированию в очередном финансовом году, с учетом объема выделяемых бюджетных средств.
Административный контроль государственного заказчика Программы и Дирекции дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального и республиканского бюджетов. Минфин России и Минфин Чувашии контролируют предоставление и целевое использование ресурсов исполнителям в сроки и в объемах в соответствии с бюджетными назначениями.
Государственными заказчиками объектов федеральных целевых программ, включенных в данную Программу, выступают соответствующие федеральные органы исполнительной власти, определенные федеральным законодательством.
В случае необходимости вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются по результатам мониторинга и оценки эффективности мероприятий Программы в отчетном году на заседании рабочей группы, создаваемой из специалистов Кабинета Министров Чувашской Республики, Минэкономразвития России, Минфина России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Дирекция в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет взаимодействие с федеральным государственным учреждением "Объединенная Дирекция ФЦП", созданным приказом Минэкономразвития России от 28 декабря 2001 г. N 569.
На Дирекцию возлагаются обязанности по проведению ежеквартального мониторинга хода финансирования мероприятий Программы с представлением отчета в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики и Кабинет Министров Чувашской Республики не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
По итогам работы за год Дирекция готовит отчет о ходе реализации Программы по развернутой форме, содержащей оценку эффективности выполнения программных мероприятий и предложения по корректировке Программы. Ежегодный отчет представляется Дирекцией в Кабинет Министров Чувашской Республики не позднее 20 февраля и направляется государственным заказчиком Программы в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Таблицы к разделу 1 "Социально-экономическое положение, оценка действующих мер и основные проблемы развития Чувашской Республики"
Таблица 1.2.
Основные демографические показатели Чувашской Республики (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек |
1358,6 | 1353,4 | 1346,3 | 1343,1 |
Родившихся, тыс. человек | 12,1 | 12,4 | 11,9 | 13,0 |
Умерших, тыс. человек | 18,0 | 18,6 | 18,9 | 19,8 |
Младенческая смертность, на 1000 родив- шихся |
15,6 | 12,9 | 14,1 | 11,8 |
Естественный прирост, убыль (-), тыс. человек |
-5,9 | -6,3 | -7,0 | -6,9 |
Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. населения |
-4,4 | -4,7 | -5,3 | -5,1 |
Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения |
2,0 | 0,8 | -0,04 | -0,04 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |
67,0 | 66,6 | 66,4 | 66,4 |
Таблица 1.3.
Показатели рождаемости и смертности в Чувашской Республике, Приволжском федеральном округе и Российской Федерации, на 1000 населения (по данным Комгосстата Чувашии)
Показатели | 2002 год | ||
Чувашская Республика |
Приволжский федеральный округ |
Российская Федерация |
|
Родившихся | 9,7 | 9,6 | 9,8 |
Умерших | 14,8 | 16,1 | 16,3 |
Таблица 1.4.
Занятость и безработица в Чувашской Республике (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Численность экономически активного населения, тыс. человек |
691,8 | 685,8 | 667,5 | 683,4 |
из них: | ||||
занято в экономике 1) | 601,9 | 610,5 | 609,5 | 601 |
безработные 2) | 89,9 | 62,7 | 63,9 | 64,7 |
Численность безработных, зарегист- рированных в органах государствен- ной службы занятости - всего, на конец года 3), тыс. человек |
15,4 | 15,2 | 14,1 | 13,8 |
Уровень общей безработицы, процентов 2) |
13,0 | 9,3 | 9,6 | 9,5 |
Уровень зарегистрированной безработицы, процентов |
2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
------------------------------
1) По данным баланса трудовых ресурсов. С 1999 года - включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации.
2) По методологии МОТ.
3) По данным Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Чувашской Республике.
Таблица 1.5.
Структура занятости населения в Чувашской Республике, в процентах к общей численности занятых в экономике (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год* |
Занято в экономике, всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||
промышленность | 23,8 | 24,4 | 25,6 | 29,3 |
сельское хозяйство | 24,3 | 25,3 | 24,6 | 16,4 |
строительство | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,0 |
транспорт и связь | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 5,3 |
торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт и заготовки |
11,8 | 11,5 | 11,6 | 8,9 |
ЖКХ | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,4 |
здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение |
6,6 | 6,5 | 6,4 | 8,4 |
образование, культура и искусство | 11,0 | 10,6 | 10,5 | 13,7 |
прочие отрасли | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 8,6 |
------------------------------
* среднесписочная численность работающих
Таблица 1.6.
Правонарушения (по данным МВД Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
Число зарегистрированных преступлений на 10000 населения |
181,9 | 170,0 | 172,4 | 128,0 |
Уровень детской преступности, % | 12,9 | 11,8 | 11,4 | 10,7 |
Уровень рецидивной преступности, % | 27,6 | 28,8 | 28,3 | 28,3 |
Таблица 1.7.
Индексы цен (тарифов) в Чувашской Республике, в процентах к предыдущему году (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) |
141,1 | 126,2 | 119,1 | 117,32 |
в том числе: | ||||
на продовольственные товары | 138,9 | 125,4 | 114,9 | 109,95 |
на непродовольственные товары | 146,3 | 122,4 | 115,3 | 111,53 |
Индекс потребительских цен (в среднем за год) |
180,8 | 126,5 | 123,0 | 118,34 |
в том числе: | ||||
на продовольственные товары | 196,3 | 121,5 | 122,0 | 110,31 |
на непродовольственные товары | 176,9 | 127,7 | 119,5 | 114,14 |
Индекс цен производителей промышленной продукции |
150,5 | 138,9 | 121,4 | 113,78 |
Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукции |
195,9 | 133,2 | 128,3 | 106,98 |
Индекс цен на строительно-монтажные работы | 136,0 | 146,0 | 120,7 | 112,53 |
Индекс цен на грузовые перевозки | 136,4 | 162,8 | 132,9 | 122,12 |
Таблица 1.8.
Доходы и расходы населения Чувашской Республики (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
Среднедушевые денежные доходы в месяц, рублей |
817,0 | 1120,0 | 1525,0 | 2000,9 |
Реальные денежные доходы, в процентах к предыдущему году |
89,9 | 104,9 | 110,4 | 110,3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей |
847,7 | 1196,2 | 1726,4 | 2468,9 |
в том числе по отраслям экономики: | ||||
промышленность | 1083,9 | 1542,2 | 2289,5 | 3141,1 |
сельское хозяйство | 310,8 | 410,0 | 528,1 | 742,0 |
строительство | 1053,7 | 1425,9 | 2202,3 | 3077,9 |
транспорт и связь | 1200,3 | 1723,3 | 2381,8 | 3304,6 |
торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт и заготовки |
920,9 | 1260,1 | 1703,8 | 1977,4 |
ЖКХ | 857,1 | 1220,2 | 1638,8 | 2272,5 |
здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение |
548,9 | 762,0 | 1095,7 | 1931,4 |
образование, культура и искусство | 532,3 | 715,2 | 1039,3 | 1702,0 |
Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году |
78,1 | 111,6 | 117,1 | 120,8 |
Средний размер назначенных месячных пенсий (с учетом компенсационных выплат), рублей на конец года |
473,7 | 742,6 | 1028,1 | 1316,1 |
Реальный размер начисленной пенсии, в процентах к предыдущему году |
93,1 | 124,2 | 116,3 | 109,1 |
Величина прожиточного минимума, рублей 1) |
788,9 | |||
2002 год | ||||
I кв. II кв. III кв. IV кв. | ||||
1408 | 1550 | 1582 | 1621 | |
Потребительская корзина | 352,4 | 717,9 | ||
2002 год | ||||
I кв. II кв. III кв. IV кв. | ||||
1343 | 1475 | 1504 | 1540 |
------------------------------
1) В 1992-1999 годах расчеты величины прожиточного минимума производились на основе Методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда Российской Федерации 10 ноября 1992 года.
В связи с применением с 2000 года методики исчисления величины прожиточного минимума, утвержденной Минтрудом России и Госкомстатом России 28 апреля 2000 г. N 36/34, и установлением потребительской корзины по Чувашской Республике Законом Чувашской Республики от 21 июня 2001 г. N 23 величина прожиточного минимума по Чувашской Республике по новой методике рассчитывается со II квартала 2001 г. Данных за 2000 год и в среднем за 2001 год нет.
Таблица 1.9.
Объем доходов и расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики (по данным Минфина Чувашии)
(млн. рублей)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Собственные доходы консолидирован- ного бюджета Чувашской Республики |
2390,8 | 3238,7 | 3811,2 | 5191,1 |
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений |
644,8 | 756,0 | 2483,0 | 3812,6 |
Итого доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики |
3035,6 | 3994,7 | 6294,4 | 9003,7 |
Расходы | 3019,9 | 3962,9 | 6227 | 9209,1 |
Справочно доходы целевых бюджетных фондов |
329,2 | 488,6 | 490,9 | 595,0 |
Доля доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики в объеме валового регионального продукта, в % |
16,7 | 15,9 | 18,7 | 21,4 |
Таблица 1.10.
Структура доходов и расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики, в процентах к итогу (по данным Минфина Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
Доходы в том числе: налоговые из них: НДС налог на прибыль подоходный налог акцизы платежи за пользование природными ресурсами налог с продаж налоги на имущество налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции налоги Чувашской Республики местные налоги и сборы прочие налоги, платежи и сборы неналоговые из них: доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности в том числе: арендная плата за земли доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности доходы от продажи земли и нематериаль- ных активов административные платежи и сборы штрафные санкции, возмещение ущерба доходы от внешнеэкономической деятельности прочие неналоговые доходы доходы целевых бюджетных фондов средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты) доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности Расходы в том числе: управление промышленность, энергетика и строительство сельское хозяйство и рыболовство транспорт и связь ЖКХ социально-культурные мероприятия из них: здравоохранение и физическая культура образование культура социальная политика прочие Обслуживание государственного долга Финансовая помощь бюджетам других уровней 1) Расходы целевых бюджетных фондов Прочие расходы |
100 62,78 5,81 12,96 11,89 6,64 1,09 8,72 10,86 0,00 0,02 3,99 0,8 5,14 2,94 1,64 0,07 0,00 0,11 0,59 0,00 1,5 10,84 21,24 - 100 4,46 2,06 4,81 4,69 15,36 51,94 14,29 25,09 2,60 9,64 0,32 1,34 - 9,84 5,5 |
100 63,75 5,32 12,84 13,72 6,36 1,04 9,18 9,26 0,00 0,01 4,35 1,67 5,10 2,56 0,89 0,05 0,00 0,68 0,32 0,00 1,54 12,22 18,93 - 100 5,55 1,78 3,65 4,45 15,80 50,45 13,74 23,83 3,09 9,43 0,36 0,65 - 12,2 5,47 |
100 49,16 0,00 12,68 14,49 4,81 0,89 6,02 6,62 0,00 0,00 1,65 2,0 3,59 2,24 1,06 0,04 0,00 1,12 0,19 0,00 0,04 7,80 39,45 - 100 4,65 13,26 3,21 1,36 14,15 45,78 10,33 20,08 2,11 12,99 0,27 0,38 - 11,9 5,31 |
100 45,1 0,00 9,4 16,0 4,1 1,4 4,9 6,8 0,00 0,00 0,2 2,3 3,8 2,5 2,3 0,16 0,04 0,9 0,13 0,00 0,27 6,6 42,4 2,1 100 4,1 15,4 2,0 0,5 8,4 50,7 14,6 23,4 2,5 10,0 0,2 0,31 - 10,2 8,39 |
------------------------------
1) В республиканском бюджете Чувашской Республики финансовая помощь бюджетам других уровней соответственно составляла: 44,8%, 40,2%, 46,7%, 36%.
Таблица 1.11.
Объем валового регионального продукта в Чувашской Республике (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год 1) |
Валовой региональный продукт: | ||||
в ценах соответствующих лет, млн.руб. |
18057,0 | 25094,6 | 33645,7 | 42049,9 |
в сопоставимых ценах | 12215,1 | 12984,7 | 13802,7 | 14492,8 |
Валовой региональный продукт на душу населения, рублей: |
||||
в ценах соответствующих лет | 13294,3 | 18532,3 | 24963,4 | 31308,1 |
в сопоставимых ценах | 8990,9 | 9594,1 | 10252,3 | 10790,6 |
------------------------------
1) Оценка
Таблица 1.12.
Структура валового регионального продукта в Чувашской Республике, в процентах к общему объему ВРП (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год 1) |
Валовой региональный продукт - всего |
100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||
производство товаров | 57,2 | 58,3 | 59,4 | 54,5 |
производство услуг | 34,6 | 33,4 | 33,0 | 37,8 |
чистые налоги | 8,2 | 8,3 | 7,6 | 7,7 |
------------------------------
1) Оценка
Таблица 1.13.
Индексы физического объема производства промышленной продукции в Чувашской Республике 1), в процентах к предыдущему году (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
Продукция промышленности - всего | 110,6 | 110,5 | 104,5 | 105,2 |
из них: | ||||
электроэнергетика | 87,0 | 98,6 | 101,6 | 100,3 |
топливная | 84,3 | 80,8 | 96,3 | 59,4 |
черная металлургия | 168,2 | 18,9 | - | - |
цветная металлургия | - | 3,0 | - | - |
химическая и нефтехимическая | 119,7 | 112,5 | 126,3 | 108,2 |
машиностроение и металлообработка | 117,3 | 114,0 | 103,9 | 101,8 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
101,0 | 91,8 | 81,2 | 101,6 |
промышленность строительных материалов | 105,6 | 101,1 | 126,1 | 116,9 |
стекольная и фарфорово-фаянсовая | ||||
легкая | 146,6 | 137,9 | 102,1 | 107,3 |
пищевая | 105,7 | 101,4 | 102,5 | 110,6 |
мукомольно-крупяная и комбикормовая | 105,3 | 90,7 | 94,6 | 89,0 |
------------------------------
1) С учетом малых, совместных предприятий и промышленных производств при непромышленных предприятиях и организациях.
Таблица 1.14.
Производство важнейших видов промышленной продукции в Чувашской Республике в натуральном выражении, (по данным Комгосстата Чувашии)
Виды промышленной продукции |
Единица измерения |
1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Электроэнергетика | |||||
Электроэнергия | млрд.кВт час |
4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Теплоэнергия (отпущенная) | тыс.Гкал | 8400 | 8145 | 8313 | 7885,2 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | |||||
Каустическая сода 100% | тыс. тонн | 68,4 | 67,2 | 68,3 | 69,2 |
Пластические массы и синтетические смолы |
тонн | 3246 | 3033 | 2675 | 2156 |
Кислота соляная | тыс. тонн | 64,4 | 65,0 | 78,6 | 73,8 |
Пластификаторы | тонн | 6332 | 10240 | 10490 | 8012 |
Обувь из полимерных материалов |
тыс. пар | 1169 | 778 | 979 | 1358 |
Машиностроение и металлообработка | |||||
Приборы, средства автома- тизации и запасные части к ним |
млн.руб. | 146,3 | 255,6 | 319,4 | 448,6 |
Станки ткацкие | штук | 48 | 72 | 134 | 278 |
Бульдозеры | штук | 187 | 250 | 307 | 281 |
Звенья гусениц | тыс. штук | 3729 | 3602 | 3819 | 4471,4 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям |
штук | 213 | 179 | 219 | 240 |
Вагоны грузовые магист- ральные |
штук | 18 | - | - | - |
Стиральные машины бытовые | тыс. штук | 66,6 | 22,6 | 12,0 | 17,8 |
Электромиксеры | штук | 7688 | 6205 | 1400 | - |
Легкая промышленность | |||||
Хлопчатобумажная пряжа | тонн | 6871 | 11577 | 12806 | 13481 |
Ткани - всего | тыс.кв.м | 28915 | 41747 | 37216 | 38318 |
из них: | |||||
хлопчатобумажные | 28588 | 40794 | 35379 | 36471 | |
нетканые материалы типа тканей |
327 | 953 | 1837 | 1847 | |
Чулочно-носочные изделия | тыс. пар | 27554 | 29367 | 29390 | 26007 |
Трикотажные изделия | тыс. штук | 13474 | 16115 | 16817 | 17446,7 |
в том числе: | |||||
бельевой трикотаж | 11897 | 13969 | 14468 | 14587,9 | |
верхний трикотаж | 1577 | 2146 | 2349 | 2858,8 | |
Обувь (без валяной, фетровой и резиновой) |
тыс. пар | 126 | 160 | 145 | 299,2 |
Обувь валяная и фетровая | тыс. пар | 90 | 101 | 68 | 66,4 |
Пищевая промышленность | |||||
Улов рыбы | тонн | 472 | 454 | 356 | 319 |
Мясо, включая субпродукты I категории |
тыс. тонн | 8,2 | 9,2 | 8,2 | 10,7 |
Колбасные изделия - всего | тонн | 4260 | 5104 | 5008 | 6522 |
Мясные полуфабрикаты | тонн | 976 | 845 | 819 | 975 |
Жиры пищевые топленые | тонн | 216 | 157 | 151 | 220 |
Животное масло | тонн | 2593 | 2526 | 2569 | 1983 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
тонн | 62737 | 63483 | 71734 | 116668 |
Сыры жирные и брынза | тонн | 1238 | 1452 | 1453 | 1603 |
Мороженое | тонн | 3340 | 3231 | 2639 | 2408 |
Консервы | тыс. ус- ловных банок |
4749 | 4159 | 2417 | 4370 |
в том числе: | |||||
мясные и мясорастительные | тыс. ус- ловных банок |
2886 | 1675 | 1340 | 1651 |
рыбные | тыс. ус- ловных банок |
42 | 20 | 25 | 22 |
плодоовощные | тыс. ус- ловных банок |
1304 | 2312 | 913 | 2576 |
молочные | тыс. ус- ловных банок |
517 | 152 | 139 | 121 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс. тонн | 86,5 | 82,1 | 79,4 | 79,0 |
Кондитерские изделия | тыс. тонн | 19,9 | 22,4 | 25,7 | 28,0 |
Макаронные изделия | тонн | 9951 | 10625 | 12635 | 16808 |
Безалкогольные напитки | тыс.дкл | 969 | 848 | 1057 | 1303 |
Крахмал сухой | тонн | 3023 | 2122 | 2608 | 1291 |
Минеральные воды | тыс. по- лулитров |
7982 | 10780 | 13481 | 14836 |
Спирт этиловый из пищево- го сырья |
тыс.дкл | 833 | 890 | 806 | 941,9 |
Водка и ликеро-водочные изделия |
тыс.дкл | 1455 | 1277 | 1413 | 1479,6 |
Пиво | тыс.дкл | 4882 | 4944 | 4501 | 4606 |
Таблица 1.15.
Отраслевая структура промышленного производства в Чувашской Республике, в процентах к общему объему производства (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Продукция промышленности - всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электроэнергетика | 12,5 | 12,6 | 11,5 | 13,1 |
Топливная промышленность | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Черная металлургия | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Цветная металлургия | - | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
Химическая и нефтехимическая промышленность |
10,0 | 10,2 | 9,5 | 9,6 |
Машиностроение и металлообработка | 41,2 | 43,4 | 47,3 | 45,3 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
Промышленность строительных материалов |
5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,7 |
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность |
0,1 | 0,05 | 0,003 | 0,06 |
Легкая промышленность | 6,7 | 7,6 | 7,2 | 6,7 |
Пищевая промышленность | 16,7 | 14,5 | 13,0 | 13,5 |
Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |
3,0 | 2,7 | 2,0 | 1,2 |
Таблица 1.16.
Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства в Чувашской Республике, в хозяйствах всех категорий (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Продукция сельского хозяйства - всего, в % к предыдущему году |
93,3 | 103,0 | 104,9 | 100,1 |
в том числе: | ||||
растениеводство | 91,1 | 107,0 | 108,9 | 94,9 |
животноводство | 95,1 | 98,5 | 100,6 | 105,2 |
Продукция сельского хозяйства на душу населения, рублей |
5278,6 | 6323,7 | 7539,9 | 8017,7 |
Продукция сельского хозяйства на душу населения, в % к предыдущему году |
93,3 | 103,0 | 105,4 | 100,6 |
Таблица 1.17.
Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении, в хозяйствах всех категорий (по данным Комгосстата Чувашии)
(тыс. тонн)
Виды продукции | 1991 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Производство продуктов растениеводства | ||||
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
333,0 | 508,8 | 638,9 | 543,9 |
из них: | ||||
пшеница: | ||||
озимая | 52,6 | 60,8 | 43,7 | 56,5 |
яровая | 86,7 | 138,3 | 196,9 | 171,0 |
рожь озимая | 64,7 | 80,3 | 70,5 | 52,4 |
ячмень яровой | 82,0 | 147,4 | 221,0 | 188,3 |
овес | 26,5 | 49,0 | 70,9 | 48,7 |
гречиха | 1,6 | 3,2 | 1,2 | 0,6 |
зернобобовые | 18,6 | 29,1 | 34,6 | 26,3 |
Сахарная свекла (фабричная) в пер- воначально-оприходованном весе |
40,0 | 29,7 | 42,8 | 40,1 |
Картофель | 663,6 | 596,5 | 573,8 | 592,0 |
Овощи открытого грунта | 155,0 | 189,7 | 193,8 | 163,9 |
Хмель | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Кормовые корнеплоды (включая са- харную свеклу на корм скоту) |
347,3 | 415,2 | 242,4 | 170,2 |
Производство продуктов животноводства | ||||
Скот и птица на убой (в живом ве- се) |
102,7 | 103,0 | 93,7 | 102,3 |
Молоко | 487,9 | 465,7 | 470,4 | 487,4 |
Яйца, млн. штук | 253,8 | 254,5 | 245,6 | 221,7 |
Шерсть (в физическом весе), тонн | 680 | 637 | 601 | 533,0 |
Таблица 1.18.
Развитие малого предпринимательства в Чувашской Республике (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Число малых предприятий (на конец года), всего |
3980 | 4024 | 3999 | 4145 |
из них: | ||||
промышленность | 752 | 739 | 553 | 548 |
сельское хозяйство | 44 | 80 | 60 | 66 |
строительство | 674 | 676 | 580 | 604 |
транспорт | 37 | 58 | 44 | 61 |
торговля и общественное питание | 1987 | 1987 | 1686 | 1705 |
Объем произведенной продукции (работ, услуг), млн. рублей, всего |
2058,2 | 2867,9 | 4181,3 | 5483,5 |
из них: | ||||
промышленность | 476,9 | 713,2 | 1073,0 | 1653,3 |
сельское хозяйство | 11,3 | 19,9 | 14,4 | 71,8 |
строительство | 680,6 | 964,2 | 1454,1 | 2224,2 |
транспорт | 8,0 | 26,7 | 38,2 | 43,5 |
торговля и общественное питание | 544,7 | 713,5 | 864,0 | 884,9 |
Численность занятых на малых предприятиях (включая совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера), человек |
39652 | 46070 | 42457 | 43140 |
Объем продукции малых предприятий в ВРП, % |
11,4 | 11,4 | 12,4 | 13,0 1) |
Доля занятых на малых предприятиях, в % от общей численности занятых |
6,6 | 7,5 | 7,0 | 7,2 |
Объем инвестиций в предприятия малого бизнеса, млн. рублей, всего |
108,9 | 174,7 | 150,8 | 284,5 |
из них: | ||||
промышленность | 33,8 | 118,5 | 39,5 | 106,1 |
сельское хозяйство | - | - | - | 8,8 |
строительство | 26,7 | 26,4 | 15,7 | 87,5 |
транспорт | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 2,1 |
торговлю и общественное питание | 40,1 | 16,5 | 29,7 | 66,8 |
------------------------------
1) Оценка
Таблица 1.19.
Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования в Чувашской Республике (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год* |
Перевезено грузов - всего, тыс. тонн |
5128,1 | 4848,6 | 5097,0 | 3808,8 |
в том числе: | ||||
железнодорожный | 879 | 842 | 867 | - |
автомобильный 1) | 3365 | 2940 | 3086,9 | 2456,9 |
трубопроводный | ||||
внутренний водный | 884 | 1066,5 | 1143 | 1351,8 |
воздушный | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,1 |
Перевезено пассажиров - всего, тыс. человек |
603090,1 | 602745,9 | 601075,4 | 610838,2 |
в том числе: | ||||
железнодорожный | 3112 | 3036 | 1959 | - |
автобусный | 310413,4 | 293761,5 | 277630,5 | 305849,6 |
таксомоторный | 657,7 | 444,8 | 236,5 | - |
троллейбусный | 288190 | 304864 | 320598 | 304306,1 |
внутренний водный | 710,2 | 635,0 | 646,9 | 676,9 |
воздушный | 6,8 | 4,6 | 4,5 | 5,6 |
------------------------------
* по крупным и средним организациям транспорта
1) С учетом всех крупных, средних и малых предприятий подотрасли "Автомобильный транспорт" и оценки объемов работы, выполненной предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками.
Таблица 1.20.
Объем внешней торговли Чувашской Республики (по данным Приволжского таможенного управления)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Экспорт товаров - всего, млн. долларов США |
58,0 | 60,4 | 87,9 | 85,0 |
в том числе: | ||||
со странами СНГ | 7,7 | 10,0 | 12,4 | 24,6 |
со странами вне СНГ | 50,3 | 50,4 | 75,5 | 60,4 |
Экспорт товаров на душу населения, долларов США |
42,7 | 44,7 | 65,1 | 63,3 |
Импорт товаров - всего, млн. долларов США |
31,2 | 54,9 | 68,0 | 56,4 |
в том числе: | ||||
со странами СНГ | 9,4 | 9,9 | 9,0 | 8,0 |
со странами вне СНГ | 21,8 | 45,0 | 59,0 | 48,4 |
Импорт товаров на душу населения, долларов США |
22,9 | 40,5 | 50,5 | 42,0 |
Таблица 1.21.
Основные показатели инвестиционной деятельности в Чувашской Республике (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. рублей |
3280,8 | 4939,6 | 6224,9 | 7541,8 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей |
2415,0 | 3642,8 | 4612 | 5615,2 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения (в сопоставимых це- нах), рублей |
1581,7 | 1660,8 | 2004,6 | 2171 |
Индексы физического объема инвести- ций в основной капитал, в процентах к предыдущему году |
100,4 | 104,6 | 120,7 | 108,3 |
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.кв.м |
500,7 | 502,3 | 507,8 | 515,2 |
Таблица 1.22.
Оборот розничной торговли в Чувашской Республике1) (по данным Комгосстата Чувашии)
Наименование показателей | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Оборот розничной торговли (в факти- чески действовавших ценах), млн. рублей |
7769,0 | 9916,7 | 13337,9 | 15769,1 |
Оборот розничной торговли на душу населения, рублей |
5720 | 7323 | 9896 | 11761 |
Индексы оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году |
91,5 | 102,4 | 111,4 | 105,3 |
------------------------------
1) Показатели розничной торговли уточнены с учетом итогов сплошного обследования малых предприятий и выборочного обследования индивидуальных предпринимателей с 1995 года и утверждены Госкомстатом России. Данные приведены с учетом предприятий ГУТ МО.
Таблица 1.23.
Различия в социально-экономическом развитии муниципальных образований Чувашской Республики в 2002 году
Показатель | Худший показатель | Лучший показатель | Различия между худшим и лучшим показа- телями |
Средне- респуб- ликанс- кое значение |
||
муници- пальное образо- вание |
значение | муници- пальное образова- ние |
значение | |||
Объем производ- ства промышлен- ной продукции на душу населе- ния, рублей |
Аликовс- кий рай- он |
241 | г.Новоче- боксарск |
37620 | 156,1 раза |
20418 |
Оборот рознич- ной торговли на душу населения, рублей |
г.Шумер- ля |
1802 | г.Чебок- сары |
6172 | 3,4 раза |
4644 |
Собственные бюджетные дохо- ды на душу на- селения, тыс. рублей |
Красно- четайс- кий рай- он |
0,34 | г.Чебок- сары |
2,32 | 6,8 раза |
1,42 |
Среднемесячная заработная пла- та, рублей |
Аликовс- кий рай- йон |
881,5 | г.Чебок- сары |
3395 | 3,9 раза |
2446 |
Уровень зареги- стрированной безработицы, % |
Алатырс- кий рай- он |
3,31 | Моргаушс- кий рай- он |
0,64 | 5,2 раза |
1,72 |
Таблица 1.25.
Основные проблемы социально-экономического развития Чувашской
Республики
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N пп | Наименование проблемы| Количественные характеристики проблемы | Краткое описание |
| | |----------------------------------------------------------------------| |
| | | значение в Чувашской | в среднем по | в среднем по России | |
| | | Республике | Приволжскому | | |
| | | | федеральному округу | | |
|---------+-----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, |
| культурного, духовного потенциалов жителей Чувашской Республики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1. Развитие социальной сферы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Образование |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. |Обеспечение доступности|В 2002 году дошкольным|В республике Марий Эл|В 2001 году дошкольным|Несмотря на то, что размер платы,|
| |дошкольных образова-|образованием охвачено|в 2001 году дошкольным|образованием охвачено|взимаемой с родителей, не превышает|
| |тельных услуг для всех|59,6% детей в возрасте|образованием было|57,2% детей в возрасте|20% от стоимости содержания детей в де-|
| |слоев населения |от 1 до 6 лет |охвачено 59,6% детей в|от 1 до 6 лет |тском саду, многие родители являются|
| | | |возрасте от 1 до 6 лет| |неплатежеспособными. Почти половина|
| | | | | |детей дошкольного возраста не имеет|
| | | | | |возможности посещать детский сад, что|
| | | | | |обостряет проблему единого стандарта|
| | | | | |при поступлении в школу |
| | | | | | |
| 1.2. |Необходимость повышения| | | | |
| |качества образования| | | | |
| |учащихся | | | | |
| | | | | | |
| 1.2.1. |Необходимость реструк-|В 2002 году в респуб-|В Республике|В 2001 году 68,1% школ|В связи с неблагополучной|
| |туризации сети общеоб-|ке 662 школ, в том|Башкортостан 27,2%|расположены в сельской|демографической ситуацией идет|
| |разовательных учрежде-|числе 511, или 77,2%|школ сельской|местности |сокращение численности детей, что|
| |ний, расположенных в|расположены в сельской|местности являются| |привело к увеличению числа|
| |сельской местности |местности, из них|малокомплектными | |малокомплектных школ, в них обучается|
| | |более 150 (29,4%)| | |около 10% учащихся. Качественное|
| | |являются малокомплект-| | |развитие этих школ отстает от городс-|
| | |ными | | |ких, уровень образования в сельской|
| | | | | |школе не удовлетворяет возросшим обра-|
| | | | | |зовательным требованиям детей. В|
| | | | | |2003/04 учебном году в школах будет|
| | | | | |обучаться 181446 детей |
| | | | | | |
| 1.2.2. |Недостаточное наличие|В 2002/03 учебном году|В Республике Мордовия|В 2001 году в 1894|Одним из условий достижения нового|
| |профильных школ и|в гимназиях и лицеях|в 2002 году в|гимназиях и лицеях|современного качества образования|
| |классов |обучается 9,6%|гимназиях и лицеях|обучалось 13,6% учащихся|является обеспечение дифференцированны-|
| | |учащихся, в профильных|обучалось 10,1%| |ми формами обучения на основе вариатив-|
| | |классах 6,5% |учащихся | |ных общеобразовательных программ (про-|
| | | | | |фильное обучение). Дифференцированное|
| | | | | |обучение недостаточно развито в|
| | | | | |сельских районах |
| | | | | | |
| 1.2.3. |Недостаточная обеспе-|Оснащенность школ|В Республике Марий Эл|По России оснащенность|Отсутствие компьютеров затрудняет|
| |ченность общеобразова-|персональными компью-|оснащенность компью-|компьютерами составляет|применение новых форм обучения и|
| |тельных школ и учрежде-|терами составляет 14|терами 30 компьютеров|2 на 1000 учащихся, в|повышение качества образования. К сети|
| |ний начального профес-|компьютеров на 1000|на 1000 учащихся, в|учреждениях НПО - 17 на|Интернет не подключены 270 (62,8%)|
| |сионального образования|учащихся, в учреждени-|учреждениях НПО - 25|1000 учащихся |средних школ из 430 |
| |компьютерами |ях НПО - 12 на 1000|на 1000 учащихся | | |
| | |учащихся | | | |
| | | | | | |
| 1.2.4. |Недостаточная |Уровень обеспеченности|В Республике Марий Эл|Обеспеченность |Сохраняется некоторая проблема|
| |обеспеченность школ|республиканским |уровень обеспеченности|федеральным комплектом|обеспечения учебниками детей из|
| |республиканским и|комплектом учебников в|региональным комплек-|учебников составляет 70%|малообеспеченных семей |
| |федеральным комплектами|2002 году составила|том учебников состав-| | |
| |учебников |96,4%, федеральным -|ляет 93%, федеральным| | |
| | |86,3% |- 85% | | |
| | | | | | |
| 1.3. |Необходимость укрепле-|Из 1139 образователь-|Данных нет |В 2000/01 учебном году|Несмотря на активное строительство|
| |ния материально-|ных учреждений 28| |3253 школы (5,1%)|объектов образования, материальная база|
| |технической базы|располагаются в ветхих| |располагались в ветхих и|учреждений образования остается слабой|
| |учреждений образования|и аварийных зданиях,| |аварийных зданиях |и не соответствует современным|
| | |50% зданий нуждаются в| | |требованиям. Необходимо увеличить объе-|
| | |капитальном ремонте | | |мы финансирования для капитального ре-|
| | | | | |монта отопительной, водоснабжающей сис-|
| | | | | |тем, электрической сети, зданий и|
| | | | | |сооружений |
| | | | | | |
| 1.4. |Социальная защита|В 2002 году 1401|В Республике Марий Эл|В интернатных|Падение жизненного уровня населения,|
| |детей, рост числа|ребенок (34% от числа|в 2002 году в|учреждениях проживают|асоциальный образ жизни, алкоголизм|
| |детей-сирот и детей,|детей-сирот) лишены|интернатных учреждени-|183400 детей (26,8% от|родителей - основные причины социально-|
| |оставшихся без|семейного окружения и|ях воспитывались 1570|общего числа|го сиротства. Развитию семейных форм|
| |попечения родителей |воспитываются в|детей (2000 году -|детей-сирот) |устройства детей-сирот и детей,|
| | |интернатных учреждени-|1213 детей) | |оставшихся без попечения родителей,|
| | |ях (в 2001 году - 1454| | |препятствует низкий уровень жизни|
| | |детей, 30,8%) | | |населения |
| | | | | | |
| 1.5. |Создание условий для| | | | |
| |формирования разносто-| | | | |
| |ронней личности | | | | |
| | | | | | |
| 1.5.1. |Несоответствие развития|В 2002 году|В Республике Марий Эл|В 2001 году|Потребность детей, подростков, молодежи|
| |системы дополнительного|дополнительным образо-|дополнительным образо-|дополнительным |в дополнительном образовании намного|
| |образования возросшим|ванием охвачено 153071|ванием охвачено 86,6%|образованием охвачено|превышает возможности существующей сети|
| |потребностям детей,|учащихся (80,3% от|учащихся от численнос-|494,5 тыс. учащихся (40%|учреждений и спектра предоставляемых|
| |молодежи в|общего числа обучающи-|ти учащихся |от численности учащихся)|ими услуг. Несмотря на некоторое повы-|
| |дополнительных |хся) | | |шение данного показателя, необходимо|
| |образовательных услугах| | | |всячески расширять сеть учреждений, а|
| | | | | |также вводить дополнительные образова-|
| | | | | |тельные программы в существующих обра-|
| | | | | |зовательных учреждениях |
| | | | | | |
| 1.5.2. |Повышение эффективности|Функционируют 6 цент-|В Республике|Данных нет |Центры психологического сопровождения|
| |работы по профилактике|ов психолого-педагоги-|Татарстан в 2001 году| |детей, учащихся обеспечивают|
| |безнадзорности, право-|ческой помощи детям |функционировал 21| |психолого-медико-педагогическую помощь|
| |нарушений, наркомании| |центр | |детям, их родителям на основе|
| |на базе центров психо-| |психолого-педагогичес-| |коррекционно-диагностической деятельно-|
| |лого-педагогической по-| |кой помощи. В| |сти, психолого-педагогического просве-|
| |мощи | |Республике Марий Эл| |щения, ранней профилактики отклоняюще-|
| | | |таких центров 7 | |гося поведения. В 10 районах и 1 городе|
| | | | | |республики такие центры отсутствуют |
| | | | | | |
| 1.6. |Адаптация объемов и|Согласование объемов и|В Республике Марий Эл|Согласование через|Структура подготовки кадров рабочих и|
| |структуры подготовки|профилей подготовки|в 2002 году 92%|службу занятости в 2000|специалистов в учреждениях высшего и|
| |кадров к требованиям|кадров в учреждениях|профессий прошли|году прошло по 71%|начального профессионального образова-|
| |рыночной экономики |начального профессио-|согласование через|профессий, по целевой|ния требует изменений с учетом|
| | |нального образования с|службу занятости, в|подготовке в 2000 году|демографических тенденций и потребнос-|
| | |органами самоуправле-|2001 году - 100%; |осуществлялась |тей рынка труда. Развитие высшего и|
| | |ния районов, городов и|в 2000 году по целевой|подготовка кадров по|начального профессионального образова-|
| | |республиканской |подготовке осуществля-|16,4% профессий |ния должно приблизиться к потребностям|
| | |службой занятости|лась подготовка кадров| |Чувашской Республики. Необходимо|
| | |составляет 50% к прие-|по 11,3% профессий, в| |снижение удельного веса безработных|
| | |му; |2001 году - по 12,1% | |граждан, имеющих профессиональное|
| | |целевая подготовка|профессий | |образование, не в полной мере|
| | |кадров для| | |используются возможности участия в|
| | |работодателей на| | |федеральных программах и проектах по|
| | |договорной основе -| | |подготовке кадров, уровень менеджмента|
| | |28,2% к контрольным| | |на предприятиях остается недостаточно|
| | |цифрам приема | | |высоким |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Культура и искусство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. |Неудовлетворительное |В 2002 году требуют|В 2000 году требуют|В 2000 году. требуют|Остается слабой материально-техническая|
| |состояние материально-|капитального ремонта|ремонта: |ремонта: клубы - 32%,|база многих учреждений культуры и|
| |технической базы учреж-|46,1% клубов, 18,2%|клубы - 26,5%, |библиотеки - 12,2% |искусства и киноотрасли, учреждения|
| |дений культуры, несоот-|библиотек, 50% школ|библиотеки - 9,7% | |культуры требуют капитального ремонта,|
| |ветствие технического|дополнительного обра-| | |в незавершенной стадии строительства|
| |оснащения современным|зования. | | |находится 21 сельский клуб. Необходимы|
| |требованиям |Количество киноустано-| | |реконструкция Чувашского|
| | |вок в 2002 году сокра-| | |государственного театра оперы и балета,|
| | |тилось с 179 до 152 | | |Чувашского государственного театра|
| | | | | |кукол, Чувашского национального музея,|
| | | | | |Чувашской государственной филармонии,|
| | | | | |строительство пристроя к зданию|
| | | | | |Национальной библиотеки Чувашской|
| | | | | |Республики и их техническое|
| | | | | |переоснащение. |
| | | | | |Необходима полная модернизация|
| | | | | |существующих кинотеатров. Устарело|
| | | | | |морально и физически большинство|
| | | | | |кинопроекционного, звуковоспроизводяще-|
| | | | | |го оборудования, акустических систем |
| | | | | | |
| 2.2. |Улучшение качественного|В 2002 году на 100|В 2000 году поступило|В 2000 году поступило|Книжный фонд в библиотеках республики|
| |состава книжных фондов|человек поступило 16|книг на 100 человек -|книг на 100 человек -|морально устарел и физически износился.|
| |библиотек, соблюдение|экз. книг, среднее|11,1 экземпляров |13,1 экземпляров |"Модельный стандарт деятельности|
| |норм и стандартов|количество периодичес-| | |публичной библиотеки" рекомендует иметь|
| |информационно-библиоте-|ких изданий, получае-| | |в составе книжного фонда общедоступной|
| |чного обслуживания|мых одной библиотекой| | |библиотеки до 50% наименований новых|
| |населения |в первом полугодии| | |изданий, приобретенных за последние 5|
| | |2003 года составило| | |лет. В Чувашии этот показатель|
| | |11,3 экз. | | |составляет менее 10% |
| | | | | | |
| 2.3. |Слабая компьютеризация,|За 2002 год общее|В 2000 году общее|В 2000 году общее|Информатизация отрасли культуры имеет|
| |отсутствие условий|количество компьютеров|количество компьюте-|количество компьютеров: |положительную динамику: в 2002 году|
| |доступа к сети Интернет|в 685 общедоступных|ров: |в общедоступных|подключены к электронной почте все|
| |и к базам данных|библиотеках Чувашии|в общедоступных|библиотеках республики|государственные учреждения культуры и|
| |учреждений культуры и|увеличилось с 106 до|библиотеках республики|(в среднем в каждом|центральные районные и городские|
| |искусства |157 ед., в Националь-|(в среднем в каждом|субъекте Федерации) -|библиотеки. |
| | |ной библиотеке Чувашс-|субъекте Федерации) -|125; |Национальная библиотека Чувашской|
| | |кой Республики с 31 до|118; |в центральных научных|Республики подключена к спутниковой|
| | |53 ед., в музеях с|в центральных научных|библиотеках (в среднем в|связи, ее электронный каталог выставлен|
| | |19 до 22 ед., в|библиотеках (в среднем|каждом субъекте|в сеть Интернет. Все центральные|
| | |театрах с 14 до 21 ед.|в каждом субъекте|Федерации) - 37; |районные и городские библиотеки ведут|
| | |в среднем на 1 музей|Федерации) - 48; |в среднем на 1 музей -|электронные каталоги новых поступлений.|
| | |приходится 1,8|в среднем на 1 му-|2,1 компьютера; |Однако имеющийся уровень информатизации|
| | |компьютера, на 1 театр|зей - 0,9 компьютера; |в среднем в 1 театре -|не обеспечивает в полной мере|
| | |- 3 компьютера, к|в среднем в 1 теат-|3,1; |сохранность и развитие культурного|
| | |электронной почте|ре - 2,9; |наличие электронной|наследия Чувашской Республики, не|
| | |подключены 28|наличие электронной|почты в музеях (в|позволяет организовать свободный доступ|
| | |государственных |почты в музеях (в|среднем в каждом|к мировым достижениям культуры каждому|
| | |учреждений культуры и|среднем в каждом|субъекте Федерации) -|члену общества |
| | |27 библиотек |субъекте Федерации) - |2,6 | |
| | | |2,2 | | |
| | | | | | |
| 2.4. |Сохранение культурного|30% памятников истории|Данных нет |Данных нет |Ряд памятников находится под угрозой|
| |наследия, охрана|и культуры (195 из| | |утраты и нуждается в проведении|
| |памятников истории и|655) нуждаются в| | |незамедлительных реставрационных работ|
| |культуры |срочной реставрации и| | |(дом Курбатова в г.Цивильске, дом баро-|
| | |восстановлении. | | |на Жомени в г.Козловке, дом Зеленщикова|
| | | | | |в г.Чебоксары и др.). |
| | | | | |Из 655 памятников 195 нуждаются в|
| | | | | |ремонтно-восстановительных работах |
| | | | | | |
| 2.5. |Отсутствие места в|Загруженность респуб-|Данных нет |Загруженность |Хранение документов сверх установленно-|
| |архивохранилищах для|ликанских архивохрани-| |архивохранилищ России|го срока в ведомствах является главной|
| |приема документов от|лищ составляет 98| |составляет 85 процентов|причиной их утраты. |
| |организаций на|процентов | | |Республиканские учреждения не|
| |государственное хране-| | | |располагают техническими средствами для|
| |ние | | | |создания страхового фонда на архивные|
| | | | | |документы. Отсутствие страховых копий|
| | | | | |на особо ценные документы, приводит к|
| | | | | |невосполнимым потерям зафиксированной|
| | | | | |на них информации. Возможности приема|
| | | | | |документов на государственное хранение|
| | | | | |от организаций крайне ограничены. В то|
| | | | | |же время в самих организациях сверх|
| | | | | |установленного срока хранится 53 тыс.|
| | | | | |дел. Страховой фонд создан всего лишь|
| | | | | |на один процент документов Архивного|
| | | | | |фонда Чувашской Республики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Здравоохранение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. |Ухудшение репродуктив- | | | |В условиях наметившихся тенденций|
| |ного здоровья женщин и | | | |позитивного развития экономики, сниже-|
| |здоровья детей, | | | |ния темпов падения рождаемости особенно|
| | в том числе: | | | |важное значение приобретает создание|
| | | | | |оптимальных условий для материнства,|
| 3.1.1. |Рост частоты осложнений|Анемии беременных|Анемии беременных|Анемии беременных|сохранения здоровья женщины-матери и|
| |беременности, родов и|составляют 50,5%,|составляют 47,4%,|составляют 42,7%,|обеспечение рождения и развития|
| |послеродового периода и|болезни почек - 20,8%,|болезни почек -|болезни почек - 18,6%,|здорового ребенка. Основные показатели|
| |экстрагенитальной |болезни системы|20,6%, болезни системы|болезни системы|в службе охраны материнства и детства в|
| |патологии беременных |кровообращения -10,3%,|кровообращения -10,6%,|кровообращения - 9,8%.|Чувашской Республике в 2002 году:|
| | |гестозы - 22,9%.|гестозы - 20,2%. |Процент нормальных родов|младенческая смертность - 11,8 на 1000|
| | |Процент родов в срок|Процент нормальных|составляет 31,2%.|родившихся живыми; материнская|
| | |составляет 30,5%.|родов составляет|Показатели осложненных|смертность - 7,8 на 100000 живорожден-|
| | |Показатели осложненных|30,2%. Показатели|поздним токсикозом|ных. Сохраняет остроту проблема невына-|
| | |поздним токсикозом|осложненных поздним|беременностей 198,1 на|шивания беременности. |
| | |беременностей 267,7 на|токсикозом |1000 родов,|Одной из основных причин перинатальной|
| | |1000 родов,|беременностей 262,8 на|кровотечением - 20,1 на|заболеваемости и смертности остаются|
| | |кровотечением - 36,3|1000 родов,|1000 родов, в том числе|преждевременные роды. Внедрение|
| | |на 1000 родов, в том|кровотечением - 29,6|в связи с отслойкой и|современных методов профилактики|
| | |числе в связи с|на 1000 родов, в том|предлежанием плаценты -|позволяет пролонгировать беременность|
| | |отслойкой и|числе в связи с|11,2 на 1000 родов |до оптимальных сроков родоразрешения у|
| | |предлежанием плаценты|отслойкой и| |97,4% женщин, в 2,5 раза снизить|
| | |- 16,6 на 1000 родов |предлежанием плаценты| |перинатальную заболеваемость и|
| | | |- 14,1 на 1000 родов | |смертность. Увеличение выживаемости|
| | | | | |детей прежде всего связано с|
| | | | | |совершенствованием системы выхаживания|
| | | | | |в родовспомогательных учреждениях высо-|
| | | | | |кого риска, перинатальных центрах отде-|
| | | | | |лений реанимации и интенсивной терапии,|
| | | | | |оснащенных современным медицинским|
| | | | | |оборудованием и аппаратурой, повышением|
| | | | | |профессиональной подготовки медицинских|
| | | | | |кадров |
| | | | | | |
| 3.1.2. |Невынашивание беремен-|Процент преждевремен-|Процент преждевремен-|Процент преждевременных|Для решения этой проблемы в республике|
| |ности, обусловленное|ных родов 4,0%, |ных родов 3,7%, |родов 4,1 %, |формируется современная перинатальная|
| |высокой распространен-|самопроизвольных выки-|самопроизвольных выки-|самопроизвольных выки-|служба. В настоящее время функционируют|
| |ностью инфекций, пере-|дышей 6,2% |дышей 5,9% |дышей - 4,7% |три перинатальных центра, создаются|
| |даваемых половым путем | | | |межрайонные акушерские отделения на ба-|
| | | | | |зе крупных муниципальных|
| | | | | |лечебно-профилактических учреждений |
| | | | | | |
| 3.1.3. |Рост перинатальной|Общая заболеваемость|Общая заболеваемость|Общая заболеваемость|В результате строительства|
| |заболеваемости, высокая|новорожденных в|новорожденных в|новорожденных в роддомах|республиканского перинатального центра|
| |смертность недоношенных|роддомах 473,4 на 1000|роддомах 568,6 на 1000|580,18 на 1000|произошло слияние в едином комплексе|
| |детей. Выхаживание|родившихся. Процент|родившихся. Число|родившихся. Число|республиканского родильного дома,|
| |недоношенных детей с|родившихся недоношен-|родившихся |родившихся недоношенными|учреждения для оказания|
| |экстремально низкой|ными составляет 6,4%. |недоношенными на 1000|на 1000 родившихся|высокоспециализированной медицинской|
| |массой тела при|Частота рождений детей|родившихся живыми|живыми составляет 58,0.|помощи беременным женщинам крайне|
| |рождении |с массой тела ниже|составляет 59,8.|Частота рождений детей с|высокой группы риска, отделений|
| | |1000,0 граммов|Частота рождений детей|массой тела ниже 1000,0|реанимации новорожденных, отделения|
| | |составляет 0,39% |с массой тела ниже|граммов составляет 0,26%|выхаживания недоношенных детей и|
| | | |1000,0 граммов| |патологии новорожденных. Ранее эти|
| | | |составляет 0,46% | |отделения находились в различных|
| | | | | |лечебных учреждениях города и|
| | | | | |республики. Строительство второй очере-|
| | | | | |ди перинатального центра позволит|
| | | | | |ликвидировать разрозненность|
| | | | | |функциональных подразделений центра;|
| | | | | |сконцентрирует в одном учреждении|
| | | | | |основные этапы оказания медицинской|
| | | | | |помощи семьям |
| | | | | | |
| 3.1.4. |Высокая доля|В структуре|В структуре|В структуре младенческой|C высоким риском рождения детей с|
| |перинатальных потерь в|младенческой смертнос-|младенческой смертнос-|смертности перинатальные|наследственной патологией и врожденными|
| |структуре младенческой|ти перинатальные|ти перинатальные|причины составляют 67,3%|уродствами; увеличит рождаемость за|
| |смертности |причины составляют|причины составляют| |счет эффективной медицинской помощи|
| | |64,9% |59,6% | |бесплодным супружеским парам; приведет|
| | | | | |к снижению частоты осложнений в течение|
| | | | | |беременности, родов и послеродового|
| | | | | |периода; |
| | | | | |качественному улучшению состояния|
| | | | | |здоровья новорожденных; снижению|
| | | | | |материнской и младенческой смертности |
| | | | | | |
| 3.1.5. |Ухудшение состояния|Распространенность |Распространенность |Распространенность |Дети и подростки являются|
| |здоровья детей и|заболеваний среди|заболеваний среди|заболеваний среди детей|интеллектуальным, кадровым и оборонным|
| |подростков |детей до 14 лет в|детей до 14 лет в|до 14 лет в 2001 году|потенциалом общества. |
| | |2002 году составила|2000 году составила|составила 1871,4 случаев|В последнее десятилетие на фоне|
| | |1759,6 случаев на 1000|1745,4 случаев на 1000|на 1000 населения|неадекватного физиологическим|
| | |населения соответству-|населения соответству-|соответствующего возрас-|возможностям учащихся изменения систе-|
| | |ующего возраста в 2001|ющего возраста, среди|та, среди подростков|мы образования, ликвидации эффективных|
| | |году - 1616,5 случа-|подростков (15-17 лет)|(15-17 лет) - 1549,2 на|форм физического воспитания, ранней|
| | |ев), среди подростков|- 1843,4 на 1000|1000 населения соответс-|трудовой деятельности увеличилась ин-|
| | |(15-17 лет) - 1797,9|населения соответству-|твующего возраста |тенсивность воздействия на детей и под-|
| | |на 1000 населения|ющего возраста | |ростков факторов экологического и|
| | |соответствующего | | |медико-социального риска, ухудшилась|
| | |возраста (в 2001 году| | |структура питания, снизилась|
| | |- 1918,6 случаев) | | |эффективность проведения|
| | | | | |профилактических мероприятий, росла|
| | | | | |заболеваемость, инвалидность, намети-|
| | | | | |лась тенденция к децелерации в физичес-|
| | | | | |ком развитии детей, увеличилось число|
| | | | | |социально дезадаптированных детей. С|
| | | | | |целью выявления истинного состояния|
| | | | | |здоровья детей ЧувашскойРеспублики |
| | | | | | |
| 3.1.6. |Рост числа детей-|Распространенность |Распространенность |Распространенность |В 2002 году проведена диспансеризация|
| |инвалидов |детской инвалидности|детской инвалидности|детской инвалидности (от|детей. По итогам диспансеризации в 2003|
| | |(от 0 до 14 лет|(от 0 до 14 лет|0 до 14 лет|году осуществляется анализ основных|
| | |включительно) в 2002|включительно) в 2001|включительно) в 2001|тенденций в динамике качества здоровья|
| | |году составила 168,4|году составила 196,1|году составила 183,9 на|детей, разрабатываются профилактичес-|
| | |на 10000 детского|на 10000 детского|10000 детского населения|кие, лечебные и реабилитационные мероп-|
| | |населения (в 2001 году|населения | |риятия. Для решения поставленных целей|
| | |- 171,2) | | |необходимо дальнейшее укрепление|
| | | | | |материально-технической базы|
| | | | | |лечебно-профилактических учреждений|
| | | | | |службы детства, в том числе завершение|
| | | | | |строительства центра восстановительного|
| | | | | |лечения для детей Республиканской|
| | | | | |детской клинической больницы на 500|
| | | | | |посещений в смену и 200 коек|
| | | | | |совместного пребывания матери и|
| | | | | |ребенка. Создание комплексной системы|
| | | | | |восстановительного лечения детей с|
| | | | | |хроническими заболеваниями, включающей|
| | | | | |этапы стационарной, амбулаторной,|
| | | | | |санаторной реабилитации, позволит|
| | | | | |проводить совместное восстановительное|
| | | | | |лечение ребенка и матери, закрепить|
| | | | | |достигнутые результаты в лечении |
| | | | | | |
| 3.1.7. |Сохранение эпидемичес-|Охват детей первого|Охват детей первого|Охват детей первого года|Проведение профилактических прививок|
| |ких случаев заболева-|года жизни в 2002 году|года жизни в 2001 году|жизни в 2001 году|населению позволило снизить|
| |ний, управляемых средс-|вакцинацией против|вакцинацией против|вакцинацией против|заболеваемость только за 2002 год|
| |твами вакцинопрофилак-|дифтерии составил|дифтерии составил|дифтерии составил 96,2%,|коклюшем в 5,6 раза, корью - в 5 раз,|
| |тики |98,0%, против коклюша|97,3%, против коклюша|против коклюша - 96,5%,|краснухой в 1,5 раза. Случаи|
| | |- 97,1%, против|- 97,4%, против|против полиомиелита -|заболевания полиомиелитом в республике|
| | |полиомиелита - 98,2%|полиомиелита - 99,1%;|98,8%; охват детей в|не регистрируются с 1986 года. В то же|
| | |(в 2001 году -|охват детей в возрасте|возрасте 2 года|время сохраняется вспышечная|
| | |соответственно 98,4%,|2 года ревакцинацией|ревакцинацией против|заболеваемость паротитом, краснухой как|
| | |97,2%, 97,6%); охват|против дифтерии -|дифтерии - 94,5%, против|по Чувашской Республике, так и по|
| | |детей в возрасте 2|96,4%, против коклюша|коклюша - 93,2%, против|Российской Федерации. Обязательным|
| | |года ревакцинацией|- 95,2%, против|полиомиелита 98,1% |условием для поддержания заболеваемости|
| | |против дифтерии -|полиомиелита 99,1% | |управляемыми инфекциями на спорадичес-|
| | |97,4%, против коклюша| | |ком уровне является охват прививками|
| | |- 96,7%, против| | |не менее 95% детей первых лет жизни |
| | |полиомиелита 96,3% (в| | | |
| | |2001 году -| | | |
| | |соответственно 95,2%,| | | |
| | |94,3%, 95,4%) | | | |
| | | | | | |
| 3.2. |Рост заболеваемости| | | |Рост заболеваемости хроническими|
| |хроническими неинфекци-| | | |неинфекционными заболеваниями является|
| |онными заболеваниями,| | | |в Чувашской Республике одной из основ-|
| |определяющими высокий| | | |ных причин, определяющих высокий уро-|
| |уровень инвалидности и| | | |вень инвалидности и смертности |
| |смертности населения, | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.2.1. |Болезни системы|В 2002 году уровень|В 2001 году уровень|В 2001 году уровень|Одной из приоритетных проблем|
| |кровообращения |смертности составил|смертности составил|смертности составил|здравоохранения в настоящее время|
| | |709,2 тыс. населения |972,8 на 100 тыс.|852,2 на 100 тыс.|является профилактика и лечение болез-|
| | | |населения |населения |ней системы кровообращения. Сегодня|
| | | | | |практически каждый шестой житель|
| | | | | |республики имеет то или иное|
| | | | | |сердечно-сосудистое заболевание. Около|
| | | | | |половины социально-экономических потерь|
| | | | | |вследствие смерти и инвалидности|
| | | | | |определяются указанной группой|
| | | | | |заболеваний |
| | | | | | |
| 3.2.2. |Сахарный диабет |В 2002 году|В 2001 году|В 2001 году|Затраты на лекарственное обеспечение|
| | |заболеваемость соста-|заболеваемость соста-|заболеваемость составила|больных сахарным диабетом в год|
| | |вила 93,8 человек на|вила 139,2 на 100|142,2 на 100 тыс.|сопоставимы с годовым бюджетом|
| | |100 тыс. населения, в|тыс. населения |населения |здравоохранения района со средней|
| | |2001 году - 77,6 | | |численностью населения 18 тыс. человек |
| | | | | | |
| 3.2.3. |Заболевания щитовидной|В 2002 году|В 2001 году|В 2001 году|В структуре эндокринных заболеваний в|
| |железы, обусловленные|заболеваемость соста-|заболеваемость соста-|заболеваемость составила|Чувашской Республике на первом месте|
| |недостатком йода |вила 427,8 на 10|вила 332,2 на 1 тыс.|382,2 на 1 тыс.|стоят болезни щитовидной железы|
| | |тыс. населения |населения |населения |(57,2%). Одной из главных причин этих|
| | | | | |болезней является природно-обусловлен-|
| | | | | |ный дефицит йода в биосфере. Основной|
| | | | | |угрозой йодной недостаточности является|
| | | | | |ее влияние на течение беременности и|
| | | | | |внутриутробное развитие ребенка, прояв-|
| | | | | |ляющееся в его физическом, половом, не-|
| | | | | |рвно-психическом развитии, снижении|
| | | | | |умственных способностей |
| | | | | | |
| 3.2.4. |Онкопатология |В 2002 году уровень|В 2001 году уровень|В 2001 году уровень|Злокачественные новообразования - одна|
| | |смертности составил|смертности составил|смертности 204,4 на 100|из трех основных причин смертности во|
| | |136,8 на 100 тыс.|198,8 на 100 тыс.|тыс. населения |всех возрастных группах старше 5|
| | |населения |населения | |лет. Продолжающийся рост онкологической|
| | | | | |заболеваемости и смертности существен-|
| | | | | |ным образом влияет на размеры невоспо-|
| | | | | |лнимых потерь населения и наносит зна-|
| | | | | |чительный ущерб трудовому потенциалу|
| | | | | |республики |
| 3.3. |Рост социально| | | | |
| |обусловленных заболева-| | | | |
| |ний, | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.3.1. |Туберкулез |В 2002 году|В 2001 году|В 2001 году|Крайне неблагоприятным в|
| | |заболеваемость |заболеваемость |заболеваемость составила|эпидемиологической ситуации по|
| | |составила 69,3 на 100|составила 85,2 на 100|90,4 на 100 тыс.|заболеваемости туберкулезом является|
| | |тыс. населения |тыс. населения |населения |факт увеличения количества больных сре-|
| | | | | |ди лиц молодого возраста (20-40 лет).|
| | | | | |Из числа больных активным туберкулезом|
| | | | | |30 процентов являются инвалидами, из|
| | | | | |них 70 процентов - лица трудоспособного|
| | | | | |возраста. Социальная значимость пробле-|
| | | | | |мы обуславливается продолжающимся рос-|
| | | | | |том смертности от туберкулеза, которая|
| | | | | |составила в 2001 году 12,6 на 100 тыс.|
| | | | | |населения |
| | | | | | |
| 3.3.2. |Психиатрия |В 2002 году|В 2001 году|В 2000 году|Крайне неблагоприятным в|
| | |заболеваемость |заболеваемость |заболеваемость составила|эпидемиологической ситуации является|
| | |составила 671,3 на 100|составила 255,0 на 100|374 на 100 тыс.|факт увеличения количества лиц с|
| | |тыс. населения |тыс. населения |населения |психическими расстройствами. Прирост|
| | | | | |заболеваемости психическими|
| | | | | |расстройствами за 10 лет составляет|
| | | | | |53,4% и в 2001 году данный показатель|
| | | | | |составил 61,74 на 10 тыс. населения. Из|
| | | | | |числа психически больных 19,6% являются|
| | | | | |инвалидами, из них 64,4% - лица|
| | | | | |трудоспособного возраста. Социальная|
| | | | | |значимость проблемы обуславливается|
| | | | | |продолжающимся ростом инвалидизации|
| | | | | |психически больных, первичный выход на|
| | | | | |инвалидность в 2001 году составила 68,7|
| | | | | |на 100 тыс. населения (по России в 1999|
| | | | | |году 40,8 на 100 тыс. населения). При|
| | | | | |этом остается низким показатель|
| | | | | |обеспеченности врачами-психиатрами на|
| | | | | |10 тыс. населения. Обеспеченность насе-|
| | | | | |ления психиатрами (занятые должности|
| | | | | |врачей-психиатров) в 2001 году|
| | | | | |составляет 0,87 (по России данный|
| | | | | |показатель в 1999 году составлял 1,49).|
| | | | | |Обеспеченность койками по Чувашской|
| | | | | |Республике в 2001 году составляла 8,87|
| | | | | |на 10 тыс. населения (по России в 1999|
| | | | | |году - 11,9). Остается низкой|
| | | | | |материально-техническая оснащенность|
| | | | | |учреждений, оказывающих психиатрическую|
| | | | | |помощь |
| | | | | | |
| 3.3.2.1.|Суицидология |В 2002 году|В 2001 году|В 2001 году показатель|Суицидологическая ситуация в Чувашской|
| | |показатель смертности|показатель смертности|смертности от|Республике долгие годы остается|
| | |от самоубийств|от самоубийств|самоубийств составил|напряженной. Республика наряду с|
| | |составил 60,8 на 100|составил 28,4 на 100|26,4 на 100 тыс.|Удмуртией и Марий Эл относится к|
| | |тыс. населения |тыс. населения |населения |регионам с высоким уровнем завершенных|
| | | | | |суицидов. Если в 1995 году показатель|
| | | | | |смертности от самоубийств в Чувашской|
| | | | | |Республике составил 34,6 на 100 тыс.|
| | | | | |населения, то к 2001 году он вырос до|
| | | | | |58,4. Свыше 80% самоубийств приходится|
| | | | | |на долю мужчин. Наибольшее количество|
| | | | | |суицидентов приходится на трудоспособ-|
| | | | | |ный возраст (более 78%). Для республики|
| | | | | |характерен более высокий показатель|
| | | | | |самоубийств в сельской местности и в|
| | | | | |районах с коренным чувашским населени-|
| | | | | |ем. Крайнюю озабоченность вызывает так-|
| | | | | |же тот факт, что имеют место завершен-|
| | | | | |ные детские и подростковые суициды. На|
| | | | | |фоне общероссийской тенденции к сниже-|
| | | | | |нию в Чувашской Республике наблюдается|
| | | | | |рост числа завершенных суицидов. Сниже-|
| | | | | |ние показателей суицидов в 1994 и 1995|
| | | | | |годах оказалось нестабильным. Структура|
| | | | | |суицидологической службы сформирована|
| | | | | |не полностью |
| | | | | | |
| 3.3.3. |Заболевание, вызванное|В 2002 году|В 2001 году|В 2001 году|Медико-социальные последствия|
| |вирусом иммунодефицита|заболеваемость |заболеваемость |заболеваемость составила|распространения ВИЧ-инфекции|
| |человека |составила 8,4 на 100|составила 50,7 на 100|121,0 на 100 тыс.|определяются развитием тяжелых форм|
| | |тыс. населения |тыс. населения |населения |заболеваний, связанных с состоянием|
| | | | | |иммунного дефицита, значительными|
| | | | | |экономическими затратами на лечение|
| | | | | |больных, их преждевременной смертностью|
| | | | | |и воспитанием сирот умерших от СПИДа|
| | | | | |родителей |
| | | | | | |
| 3.3.4. |Заболевания, передава-|В 2002 году|В 2001 году|В 2001 году|По данным мировых исследований одной из|
| |емые половым путем |заболеваемость |заболеваемость |заболеваемость составила|ведущих причин прогрессирования|
| | |составила 777,1 на 100|составила 750,7 на 100|747,0 на 100 тыс.|ухудшения здоровья детей является|
| | |тыс. населения |тыс. населения |населения |инфицирование во внутриутробном периоде|
| | | | | |и при родах такими инфекциями,|
| | | | | |передаваемыми половым путем, как|
| | | | | |трихомониаз, хламидиоз, урогенитальный|
| | | | | |герпес и другие. Внутриутробное|
| | | | | |инфицирование обусловливает от 5 до 28|
| | | | | |процентов случаев внутриутробной гибели|
| | | | | |плода, до 60 процентов случаев|
| | | | | |младенческой смерти |
| | | | | | |
| 3.3.5. |Травматизм, как фактор|В 2002 году уровень|В 2001 году уровень|В 2001 году уровень|Инвалидность и смертность населения от|
| |преждевременной |смертности составил|смертности составил|смертности составил|травматизма в трудоспособном возрасте|
| |смертности и|232,9 на 100 тыс.|228,9 на 100 тыс.|220,6 на 100 тыс.|оказывает неблагоприятное воздействие|
| |инвалидности населения |населения |населения |населения |на формирование и состав трудовых ресу-|
| | | | | |рсов республики. Травмы по количеству|
| | | | | |не доживших вследствие преждевременной|
| | | | | |смерти обуславливают более трети потерь|
| | | | | |трудового потенциала, что в три раза|
| | | | | |превышает таковые от болезней|
| | | | | |сердечно-сосудистой системы. Прирост|
| | | | | |общественного производства в результате|
| | | | | |полного устранения гибели от травм в|
| | | | | |трудоспособном возрасте привел бы к|
| | | | | |увеличению объемов валового|
| | | | | |национального продукта в сумме,|
| | | | | |сопоставимой с годовым консолидирован-|
| | | | | |ным бюджетом здравоохранения |
| | | | | | |
| 3.4. |Повышение эффективности|В 2002 году количество|В 2001 году количество|В 2001 году количество|В республике обеспеченность врачами вы-|
| |системы здравоохране-|коек составило 109,9|коек составило 119,4|коек составило 115,9 на|ше среднероссийских показателей, однако|
| |ния, достижение эконо-|на 10 тыс. населения |на 10 тыс. населения |10 тыс. населения |основное число их сосредоточено в|
| |мичности и сбалансиро-| | | |крупных городах и в стационарном|
| |ванности медицинского| | | |секторе, тогда как в сельской местнос-|
| |обслуживания | | | |ти, в амбулаторно-профилактических|
| | | | | |учреждениях врачей не хватает. Низким|
| | | | | |остается соотношение врачей и средних|
| | | | | |медицинских работников. В республике|
| | | | | |недостаточно эффективно используются|
| | | | | |больничные койки, недостаточно|
| | | | | |развиваются стационарозамещающие|
| | | | | |технологии |
| | | | | | |
| 3.5. |Обеспечение доступности|В 2002 году количество|В 2001 году количество|В 2001 году количество|Важная роль села в устойчивом|
| |качественной |врачей составило 42,0|врачей составило 16,6|врачей составило 13,4 на|социально-экономическом развитии|
| |медицинской помощи в|на 10 тыс. населения |на 10 тыс. населения |10 тыс. населения |республики определяет необходимость|
| |сельской местности | | | |создания адекватной инфраструктуры его|
| | | | | |жизнедеятельности, в том числе системы|
| | | | | |медицинского обслуживания. Развитие|
| | | | | |сельского здравоохранения, укрепление|
| | | | | |материально-технической и|
| | | | | |лечебно-диагностической базы сельских|
| | | | | |лечебно-профилактических учреждений,|
| | | | | |укрепление их квалифицированными кадра-|
| | | | | |ми является одним из приоритетных|
| | | | | |направлений развития отрасли |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Физическая культура и спорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. |Развитие массового|Обеспеченность плоско-|Данных нет |Обеспеченность |В настоящее время лишь 21% населения |
| |спорта и укрепление|стными спортивными| |плоскостными спортивными|занимается физической культурой и |
| |материально-технической|сооружениями в 2002| |сооружениями в 2001 году|спортом, что недостаточно для массово- |
| |базы для занятий|году составила 52,4% к| |составила 56% к норма-|го оздоровления и профилактики |
| |физической культурой и|нормативу | |тиву |социальноопасных явлений. Имеющаяся |
| |спортом | | | |база недостаточна для широкого охвата |
| | | | | |населения занятиями физической |
| | | | | |культурой и спортом. Существующие |
| | | | | |спортивные сооружения морально и |
| | | | | |физически устарели и не отвечают |
| | | | | |международным стандартам. Не достигну- |
| | | | | |та обеспеченность спортивными сооруже- |
| | | | | |ниями согласно нормативам, рекомендо- |
| | | | | |ванным Минэкономразвития России. В |
| | | | | |связи с недостаточным финансированием |
| | | | | |слаба обеспеченность спортивных объек- |
| | | | | |тов необходимым спортивным оборудова- |
| | | | | |нием и инвентарем согласно нормативным |
| | | | | |требованиям. |
| | | | | |Для решения проблемы требуется |
| | | | | |сохранение и укрепление существующих |
| | | | | |спортивных сооружений, проведение |
| | | | | |реконструкции устаревших и строительс- |
| | | | | |тво новых объектов |
| | | | | |физкультурно-оздоровительной |
| | | | | |направленности. Необходимо приобрете- |
| | | | | |ние спортивного оборудования и инвен- |
| | | | | |таря для организации массовой |
| | | | | |физкультурно-спортивной работы, |
| | | | | |открытие новых спортивных школ и |
| | | | | |отделений в функционирующих |
| | | | | |детско-юношеских спортивных школах |
| | | | | | |
| 4.2. |Развитие спорта высших|По данным|Данных нет |По данным ВФЛА лучшими|Проведение V Кубка Европы по спортивной|
| |достижений, обеспечение|Всероссийской | |скороходами России|ходьбе в 2003 году в г.Чебоксары|
| |проведения на должном|федерации легкой| |признаны в 2001 году 85|позволит России и Чувашской Республике|
| |уровне международных|атлетики (ВФЛА)| |спортсменов России |внести вклад в развитие спорта высших|
| |соревнований |лучшими скороходами| | |достижений на международном уровне,|
| | |России признаны в| | |развитие международных связей и обмен|
| | |2001 году 18| | |передовыми достижениями в сфере|
| | |спортсменов Чувашии.| | |физической культуры и спорта. |
| | |Это составляет 21% от| | |Условия для проведения Кубка в|
| | |общего числа лучших| | |г.Чебоксары признали наиболее|
| | |скороходов России | | |адаптированными к требованиям IAAF|
| | | | | |(Международной Федерации Легкой|
| | | | | |Атлетики). Создана приемлемая для Евро-|
| | | | | |пы инфраструктура в столице Чувашии.|
| | | | | |Необходимо довести спортивные сооруже-|
| | | | | |ния до необходимого уровня требований|
| | | | | |по проведению международных соревнова-|
| | | | | |ний |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Занятость населения и развитие рынка труда |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. |Необходимость |По состоянию на|Уровень официально|Уровень официально|Сохраняется напряженная ситуация на|
| |обеспечения эффективной|1 января 2003 г.|зарегистрированной |зарегистрированной без-|рынке труда; значителен удельный вес в|
| |занятости населения |уровень официально|безработицы 1,6% |работицы 1,8% |общей численности безработных женщин|
| | |зарегистрированной | | |(72,4%), лиц с высшим и средним|
| | |безработицы составил| | |профессиональным образованием,|
| | |2,0% | | |выпускников учебных заведений. |
| | | | | |Неравномерность по уровню безработицы|
| | | | | |по территории: уровень безработицы выше|
| | | | | |среднереспубликанских в гг.Алатыре,|
| | | | | |Канаше, Новочебоксарске и Шумерле, а|
| | | | | |также в ряде районов республики. |
| | | | | |Необходима реализация комплекса мер по|
| | | | | |содействию занятости населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Социальная поддержка населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. |Повышение уровня|Обеспеченность стаци-| |Обеспеченность |В республике социально-бытовое|
| |развития инфраструкту-|онарными учреждениями| |учреждениями социального|обслуживание граждан, нуждающихся в|
| |ры, обеспечивающей|социального обслужи-| |обслуживания престарелых|посторонней помощи, осуществляется|
| |социальное обслуживание|вания престарелых и| |и инвалидов на 10|центрами социального обслуживания|
| |граждан старшего|инвалидов на 10 тыс.| |тыс. населения в 2001|населения, функционирующими во всех|
| |поколения, инвалидов |населения составила| |году составила 17,0 мест|городах и районах, однако не все|
| | |14,6 мест | | |нуждающиеся в посторонней помощи|
| | | | | |граждане пожилого возраста и инвалиды|
| | | | | |охвачены социальным обслуживанием; |
| | | | | |в Атратском психоневрологическом|
| | | | | |интернате обеспечиваемые живут в домах|
| | | | | |барачного типа, которые построены в|
| | | | | |1960-1967 годах и мало приспособлены|
| | | | | |для проживания данной категории инвали-|
| | | | | |дов. С вводом в эксплуатацию нового|
| | | | | |корпуса 300 человек будут переселены из|
| | | | | |ветхих строений; |
| | | | | |для повышения качества услуг по|
| | | | | |оздоровлению инвалидов и участников|
| | | | | |Великой Отечественной войны, тружеников|
| | | | | |тыла необходимо заменить устаревшее|
| | | | | |медицинское и реабилитационное|
| | | | | |оборудование в ТСОЦ "Вега", создать|
| | | | | |условия для полноценного отдыха и досу-|
| | | | | |га оздоравливаемых; |
| | | | | |с целью предоставления реабилитации|
| | | | | |инвалидов и предоставления им|
| | | | | |возможности достижения и поддержания|
| | | | | |оптимального уровня самостоятельности и|
| | | | | |жизнедеятельности предусматривается|
| | | | | |преобразования Территориального|
| | | | | |санаторно-оздоровительного центра "Ве-|
| | | | | |га" в РГУ "Реабилитационный центр для|
| | | | | |ветеранов и инвалидов". Создание Центра|
| | | | | |позволит решать вопросы реабилитации|
| | | | | |инвалидов и ветеранов комплексно и на|
| | | | | |качественно новом уровне |
| | | | | | |
| 6.2. |Недостаточное развитие|На 325 тыс. детей и|Функционируют 638|На 31600,0 тыс. детей и|Имеющаяся сеть учреждений социального|
| |сети учреждений|подростков функциони-|учреждений социального|подростков функционируют|обслуживания семьи и детей республики,|
| |социального обслужива-|рует 23 учреждения|обслуживания семьи и|2744 учреждения|в том числе специализированных учрежде-|
| |ния семьи, детей и|социального обслужива-|детей |социального обслуживания|ний для несовершеннолетних, не соответ-|
| |молодежи |ния семьи и детей | |семьи и детей |ствует рекомендуемым положениям, в со-|
| | | | | |ответствии с которыми на 10 тыс. детс-|
| | | | | |кого населения необходимо иметь одно|
| | | | | |такое учреждение. В настоящее время в|
| | | | | |системе социальной защиты населения|
| | | | | |функционирует только 63% от нормы|
| | | | | |учреждений социального обслуживания|
| | | | | |семьи и детей. Ежегодно в них проходят|
| | | | | |социальную реабилитацию более 15 тыс.|
| | | | | |детей и подростков. Открытие|
| | | | | |дополнительных учреждений социального|
| | | | | |обслуживания семьи и детей, проведение|
| | | | | |ремонтных работ в действующих|
| | | | | |учреждениях и оснащение их|
| | | | | |оборудованием позволит повысить|
| | | | | |количество обслуживаемых|
| | | | | |несовершеннолетних, улучшить качество и|
| | | | | |количество оказываемых услуг;|
| | | | | |учреждения социального обслуживания|
| | | | | |семьи и детей недостаточно оснащены|
| | | | | |реабилитационным оборудованием и|
| | | | | |автотранспортом; |
| | | | | |подлежит оздоровлению большее число|
| | | | | |детей и подростков, необходимо|
| | | | | |обеспечить их занятость |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение |
| безопасности граждан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. |Укрепление материаль-|41% районных отделов|До 20% РОВД размещено|Данных нет |Помещения районных отделов внутренних|
| |технической базы орга-|внутренних дел|в приспособленных| |дел не отвечают специальным требованиям|
| |нов и подразделений|находится в|зданиях | |по укрепленности и созданию необходимых|
| |внутренних дел|приспособленных, дере-| | |условий для хранения специальной|
| |Чувашской Республики |вянных постройках | | |документации, вооружения и боеприпасов.|
| | | | | |В настоящее время в районных зданиях|
| | | | | |отделов внутренних дел недостаточное|
| | | | | |количество помещений для размещения|
| | | | | |личного состава, техники и вооружения,|
| | | | | |отсутствуют оборудованные в|
| | | | | |соответствии со специальными|
| | | | | |требованиями здания изолятора временно-|
| | | | | |го содержания и центра временной изоля-|
| | | | | |ции несовершеннолетних правонарушите-|
| | | | | |лей. |
| | | | | |Наполняемость камер превышает в|
| | | | | |несколько раз допустимые санитарные|
| | | | | |нормы |
| | | | | | |
| 7.2. |Создание необходимых|В 2002 году снижение|Данных о|В 2002 году снижение|В последние годы в Чувашской Республи-|
| |условий для повышения|раскрываемости по ли-|раскрываемости по|раскрываемости по линии|ке, как и в других регионах Российской|
| |эффективности борьбы с|нии незаконного оборо-|линии незаконного|незаконного оборота|Федерации, наркологические заболевания|
| |незаконным оборотом|та наркотиков на 3,1%.|оборота наркотиков|наркотиков на 3,0%. |(наркомания, алкоголизм, токсикомания)|
| |наркотических средств |В 2002 году|нет. |В 2002 году|представляют серьезную угрозу здоровью|
| | |заболеваемость |В 2001 году|заболеваемость составила|населения, экономике, социальной сфере,|
| | |составила 77,3 челове-|заболеваемость |219,9 человека на 100|правопорядку. В структуре общей|
| | |ка на 100 тыс. населе-|составила 43,7|тыс. населения |смертности населения смертность от|
| | |ния |человека на 100| |несчастных случаев, травм, отравлений|
| | | |тыс. населения | |вышла на второе место, опередив|
| | | | | |показатели смерти от других заболева-|
| | | | | |ний. Массовая алкоголизация и наркоти-|
| | | | | |зация населения - ведущая причина нара-|
| | | | | |стания демографического кризиса. |
| | | | | |Имеющиеся служебные помещения|
| | | | | |обеспечивают рабочими местами 35%|
| | | | | |сотрудников. Укомплектованность|
| | | | | |техническими средствами и средствами|
| | | | | |связи составляет 32% от положенного. |
| | | | | |Подразделения Управления по борьбе с|
| | | | | |незаконным оборотом наркотиков|
| | | | | |обеспечены автомашинами на 35%, из|
| | | | | |которых 50% требуют капитального ремон-|
| | | | | |та |
| | | | | | |
| 7.3. |Необходимость |Отсутствуют учебная|Управления государст-|Данных нет |В настоящее время численность личного|
| |укрепления пожарной|база, помещения для|венной противипожарной| |состава Государственной противопожарной|
| |безопасности и|размещения единой|службы имеют здания и| |службы республики составляет около 1600|
| |обеспечения эффектив-|дежурно-диспетчерской |сооружения, соответст-| |человек. В соответствии с требованиями|
| |ного функционирования|службы, база|вующие требованиям| |ст.10 Федерального закона "О пожарной|
| |аварийно-спасательных |обеспечения мобилиза-|приказов и норм. | |безопасности" необходимо довести|
| |служб |ционной готовности.|50% регионов создали| |численность до нормативной к 2005 году.|
| | |Единая дежурно-диспет-|единые дежурно-диспет-| |Для обучения отсутствует учебная база.|
| | |черская служба не|черские службы | |Техника и имущество мобилизационного|
| | |создана | | |резерва хранятся в неприспособленных|
| | | | | |помещениях. |
| | | | | |В соответствии с требованиями "Концеп-|
| | | | | |ции развития единых дежурно-диспетчерс-|
| | | | | |ких служб в субъектах Российской Феде-|
| | | | | |рации" необходимо создание единой|
| | | | | |дежурно-диспетчерской службы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Жилищное строительство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1. |Улучшение жилищных| | | | |
| |условий всех категорий| | | | |
| |граждан Чувашской| | | | |
| |Республики | | | | |
| | | | | | |
| 8.1.1. |Недостаточные темпы|В 2002 году темп роста|В 2002 году темп роста|На начало 2002 года|Несмотря на то, что по вводу жилья на|
| |роста жилищного|ввода в действие жилых|ввода в действие жилых|площадь жилья,|1000 человек Чувашская Республика|
| |строительства из-за|домов за счет всех|домов за счет всех|приходящаяся в среднем|опережает среднее значение по|
| |ограниченности средств|источников финансиро-|источников финансиро-|на одного жителя,|Приволжскому федеральному округу и|
| |бюджетов всех уровней |вания составил 101,5%.|вания составил 100,2%.|составила 19,7 кв.м |России, остается острой проблема|
| | |На начало 2002 года|На начало 2002 года| |обеспечения жильем всех граждан. На 1|
| | |площадь жилья,|площадь жилья, при-| |января 2003 г. в очереди на улучшение|
| | |приходящаяся в среднем|ходящаяся в среднем| |жилищных условий состояло 59 тыс. семей|
| | |на одного жителя,|на одного жителя,| | |
| | |составила 18,7 кв.м |составила 19,1 кв.м | | |
| | | | | | |
| 8.1.2. |Переселение граждан из|Доля ветхого и|Данных нет |Доля ветхого и|Ветхий и аварийный фонд составляет|
| |ветхого и аварийного|аварийного жилищного| |аварийного жилищного|163,7 тыс.кв.м жилья. За 2002 год пере-|
| |жилищного фонда |фонда в общем объеме| |фонда в общем объеме|селена 101 семьи, предоставлено 5,28|
| | |муниципального и| |муниципального и|тыс.кв.м жилья |
| | |государственного | |государственного | |
| | |жилищного фонда| |жилищного фонда| |
| | |составляет 1,3% | |составляет 1,8% | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование |
| жилищно-коммунального хозяйства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1. |Повышение уровня| | | | |
| |обеспеченности населе-| | | | |
| |ния жилищно-коммуналь-| | | | |
| |ными услугами | | | | |
| | | | | | |
| 9.1.1. |Отставание благоустрое-|В 2001 году|В 2001 году|В 2001 году|Развитие инженерной инфраструктуры|
| |нности жилищного фонда|благоустроенность |благоустроенность |благоустроенность |городов и населенных пунктов позволит|
| |республики водопрово-|жилищного фонда|жилищного фонда|жилищного фонда|обеспечить высокую благоустроенность|
| |дом, канализацией,|составила: |Республики Татарстан|составила: водопроводом|жилища |
| |горячим водоснабжением |водопроводом - 55,5%, |составила: |- 73%, канализацией -| |
| | |канализацией - 53,6%, |водопроводом - 77,9%, |69%, горячим| |
| | |горячим водоснабжением|канализацией - 70,4%, |водоснабжением - 59% | |
| | |- 44,3% |горячим водоснабжением| | |
| | | |- 64,4% | | |
| | | | | | |
| 9.1.2. |Критический износ сетей|В 2001 году износ|В 2001 году износ|В 2001 году износ сетей|Сети и объекты инженерной инфраструкту-|
| |и объектов инженерной|сетей составил:|сетей в Республике|составил: водопроводных|ры нуждаются в срочной замене в период|
| |инфраструктуры районов|водопроводных - 60%,|Татарстан составил: |- 54%, канализационных -|реализации Программы, необходимо|
| |и городов Чувашской|канализационных -|водопроводных - 51%, |47%, тепловых - 60%,|снижение их износа |
| |Республики |52,4%, тепловых - 57%,|канализационных - 25%,|очистных сооружений| |
| | |очистных сооружений|тепловых - 60%, |канализации - 63% | |
| | |канализации - 58% |очистных сооружений| | |
| | | |канализации - 38% | | |
| | | | | | |
| 9.1.3. |Необходимость замены|Из 2407 лифтов 75|Статистических данных|Статистических данных|Требуется поэтапная модернизация и|
| |или модернизации|(3,1%) имеют истекший|нет |нет |замена лифтов. В 2002 году из бюджета|
| |пассажирских лифтов с|срок эксплуатации | | |г.Чебоксары предусмотрено выделить на|
| |истекшим сроком| | | |эти цели 1,0 млн. рублей |
| |эксплуатации | | | | |
| | | | | | |
| 9.2. |Критический износ|В 2001 году износ|В 2001 году износ|В 2001 году износ|Электрические сети имеют высокую сте-|
| |электрических сетей,|электрических сетей|электрических сетей|электрических сетей|пень износа, нуждаются в срочной заме-|
| |обеспечение подачи|составил 64% |составил 30% |составил 60% |не. Ограниченность возможностей|
| |электроэнергии в новые| | | |республиканского бюджета Чувашской|
| |жилые дома в сельской| | | |Республики не позволила выделять|
| |местности | | | |средства на сельскую электрификацию. На|
| | | | | |решение этой проблемы направлялись|
| | | | | |средства ОАО "Чувашэнерго", районных|
| | | | | |администраций и частично самих|
| | | | | |застройщиков. Необходимый объем|
| | | | | |строительства и реконструкции сельских|
| | | | | |распределительных электрических сетей|
| | | | | |на 1 января 2002 г. составил 350 км |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Газификация населенных пунктов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. |Повышение уровня|В 2002 году уровень|В 2002 году уровень|В 2002 году уровень|Уровень газификации жилья в сельской|
| |газификации жилья в|газификации жилья в|газификации жилья в|газификации жилья в|местности республики значительно ниже,|
| |сельской местности,|сельской местности|сельской местности|сельской местности|чем в среднем по Приволжскому|
| |улучшение газоснабжения|составил 25,2% |составил 46,7% |составил 34,8% |федеральному округу и России. Для|
| |г.Чебоксары | | | |создания условий по выравниванию этого|
| | | | | |показателя в 2003-2004 годах необходимо|
| | | | | |подвести газ к каждому сельскому|
| | | | | |населенному пункту. Кроме того, для|
| | | | | |обеспечения потребностей населения|
| | | | | |столицы республики необходимо|
| | | | | |строительство газопровода-отвода в|
| | | | | |г.Чебоксары |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Пункт 11.1. приводится в соответствии с источником
|11.1. |Повышение |В 2002 году уровень|В 2002 году уровень|В 2002 году уровень|Уровень газификации жилья в сельской|
| |обеспеченности |газификации жилья в|газификации жилья в|газификации жилья в|местности республики значительно ниже,|
| |автомобильными дорогами|сельской местности|сельской местности|сельской местности|чем в среднем по Приволжскому|
| |с твердым покрытием и|составил 25,2% |составил 46,7% |составил 34,8% |федеральному округу и России. Для|
| |улучшение их| | | |создания условий по выравниванию этого|
| |транспортно-эксплуата- | | | |показателя в 2003-2004 годах необходимо|
| |ционного состояния | | | |подвести газ к каждому сельскому|
| | | | | |населенному пункту. Кроме того, для|
| | | | | |обеспечения потребностей населения|
| | | | | |столицы республики необходимо|
| | | | | |строительство газопровода-отвода в|
| | | | | |г.Чебоксары |
| | | | | | |
|11.2. |Развитие инфраструктуры|Вертикальная |Данных нет |Данных нет |С момента ввода в эксплуатацию|
| |речного порта в|набережная грузовых| | |набережная пассажирских причалов не|
| |г.Чебоксары |причалов г.Чебоксары| | |используется по назначению вследствие|
| | |используется на 25% | | |того, что существующая отметка уровня|
| | |проектной мощности и| | |водохранилища Чебоксарской ГЭС ниже|
| | |не имеет возможности| | |проектной на 5 метров и составляет 63|
| | |обрабатывать суда| | |метра. Город Чебоксары остался|
| | |класса "река-море" и| | |единственным крупным волжским городом,|
| | |другие с осадкой более| | |не имеющим условий для обеспечения|
| | |2,5 метров по причине| | |устойчивого приема теплоходов |
| | |отсутствия гарантиро-| | | |
| | |ванных безопасных глу-| | | |
| | |бин | | | |
| | | | | | |
|11.3. |Несоответствие провоз-|Проектные возможности|Данных нет |Данных нет |Железнодорожный вокзал в г.Шумерле|
| |ных возможностей и тех-|вокзала в г.Шумерле -| | |введен в эксплуатацию в 1916 году.|
| |нического состояния|150 пассажиров в| | |Здание ни разу не подвергалось|
| |железнодорожного |сутки. Фактическая| | |капитальному ремонту. Перекрытия,|
| |вокзала в г.Шумерле|загрузка вокзала| | |стропильные конструкции здания вокзала|
| |современным требованиям|сегодня составляет 230| | |в деревянном исполнении, отмечается|
| | |пассажиров в сутки| | |ветхость и гнилостность отдельных|
| | |(или 154% от проекта)| | |конструкций. Здание не соответствует|
| | | | | |требованиям противопожарной|
| | | | | |безопасности. |
| | | | | |После завершения реконструкции провоз-|
| | | | | |ные возможности возрастут до 300 пасса-|
| | | | | |жиров в сутки. |
| | | | | |Реконструкция здания вокзала позволит|
| | | | | |существенно улучшить обслуживание|
| | | | | |пассажиров. Проектом предусмотрено|
| | | | | |увеличение площади зоны ожидания, каме-|
| | | | | |ры хранения багажа и груза, улучшение|
| | | | | |обслуживания пассажиров и условий труда|
| | | | | |работников вокзала. |
| | | | | |По предварительным оценкам сметная|
| | | | | |стоимость реконструкции вокзала|
| | | | | |составляет 50,0 млн. рублей. |
| | | | | | |
|11.4. |Невозможность устойчи-|Износ составляет: |В г.Самаре производят-| |Взлетно-посадочная полоса построена в|
| |вого обеспечения|взлетно-посадочной |ся ежегодные| |1971 году, в 1977 году она была|
| |приемов самолетов|полосы - 60%, рулевых|ремонтно-восстановите-| |расширена на 1700 кв.м, в 1986-1987|
| |различных типов из-за|дорожек - 65%,|льные работы| |годах выполнено усиление асфальтобето-|
| |несоответствия техни-|перрона - 90%. |взлетно-посадочной | |ном в 2 слоя общей толщиной 13 см, в|
| |технического состояния|Требуют ремонта 177250|полосы, износ| |1996-1997 годах выполнен частичный|
| |взлетно-посадочной по-|кв.м общей площади|составляет не более| |ремонт. Капитальный ремонт|
| |лосы ФГУП "Чебоксарское|покрытий |25%. Рулевых дорожек| |взлетно-посадочной полосы ни разу не|
| |авиапредприятие" | |и перрона - не более| |производился |
| |современным требованиям| |40% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|11.5. |Высокая степень износа|Доля автобусов с|Данных нет |Данных нет |За последние годы наметилась устойчивая|
| |общественного автотран-|полностью начисленной| | |тенденция снижения парка автобусов|
| |спортного парка |амортизацией составля-| | |общественного пассажирского транспор-|
| | |ет 52% | | |та - на 5-7% ежегодно. |
| | | | | |Парк автобусов за последние два года|
| | | | | |обновлялся на 13-14% в год. При этом|
| | | | | |количество автобусов, находящихся в|
| | | | | |эксплуатации с полностью начисленной|
| | | | | |амортизацией, сократился с 64 до 52%. |
| | | | | |Темпы выбытия автобусов превышают темпы|
| | | | | |обновления, что приводит к снижению|
| | | | | |парка автобусов в целом. |
| | | | | |Кроме того, находится в эксплуатации|
| | | | | |более 190 автобусов, снятых с|
| | | | | |производства более 12 лет назад |
| | | | | | |
|11.6. |Обеспечение эффективной|Грузооборот мелких и|Данных нет |Грузооборот частных|Рост доли некоммерческих перевозчиков в|
| |и сбалансированной|частных перевозчиков| |перевозчиков составляет|общем объеме перевозок грузов является|
| |организации работы|составил 66,7% от| |свыше 70% от общего|характерной тенденцией последних лет.|
| |транспортного комплекса|общего объема. Доля| |объема. |Профессиональный уровень большинства|
| |республики и снижение|транспортных расходов| |Доля транспортных|мелких коммерческих операторов не|
| |транспортных издержек|в себестоимости| |расходов в себестоимости|соответствует современным и|
| |промышленных |промышленной продукции| |промышленной продукции|перспективным требованиям рынка,|
| |предприятий |составляет от 18 до| |составляет не менее 15%.|обусловленным трансформацией|
| | |32%. Объем| |Объем экспортно-импорт-|автотранспортного сервиса из чисто|
| | |экспортно-импортных | |ных перевозок российски-|транспортного в|
| | |перевозок предприятия-| |ми предприятиями|транспортно-логистический. В|
| | |ми Чувашской Республи-| |составляет 39,8% от их|складывающихся условиях потребители|
| | |ки составляет 7,6% от| |общего объема |автотранспортных услуг ищут возможности|
| | |их общего объема | | |для удовлетворения растущего спроса на|
| | | | | |эти услуги с учетом снижения|
| | | | | |транспортно-складских издержек |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Система государственного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.1. |Совершенствование упра-| | | | |
| |вления государственными| | | | |
| |активами | | | | |
|12.1.1. |Развитие рынка земли и|Удельный вес|Данных нет |Данных нет |Наличие неиспользуемых и используемых|
| |иной недвижимости |неиспользуемых сель-| | |не по назначению земель|
| | |скохозяйственных уго-| | |сельскохозяйственного назначения|
| | |дий в общем объеме| | |приводит к неэффективному использованию|
| | |земель сельскохозяй-| | |земельных ресурсов в республике,|
| | |ственного назначения| | |сокращению земель сельскохозяйственного|
| | |составил: | | |назначения, ухудшению экологической|
| | |в 2000 году - 2,2%; | | |обстановки и качества земельных ресур-|
| | |в 2001 году - 4,5%; | | |сов в регионе, а также ограничивает|
| | |в 2002 году - 4,2%. | | |возможность активного вовлечения их в|
| | |Удельный вес| | |хозяйственный оборот. Отсутствие четко-|
| | |сельскохозяйственных | | |го разграничения государственной|
| | |земель, используемых| | |собственности на землю сдерживает|
| | |не по назначению, в| | |развитие рынка земли, процесс передачи|
| | |общем объеме земель| | |в частную собственность земельных учас-|
| | |сельскохозяйственного | | |тков под объектами недвижимости различ-|
| | |назначения составил: | | |ных форм собственности |
| | |в 2000 году - 0,04%; | | | |
| | |в 2001 году - 0,1%; | | | |
| | |в 2002 году - 0,2% | | | |
| | | | | | |
|12.1.2. |Значительная доля|Удельный вес убыточных|Данных нет |Данных нет |Наличие убыточных предприятий в|
| |убыточных республикан-|предприятий в общем| | |государственном секторе экономики|
| |ских государственных|числе республиканских| | |приводит к уменьшению бюджетных|
| |унитарных предприятий |государственных уни-| | |поступлений, которые должны поступать в|
| | |тарных предприятий| | |виде отчислений от прибыли, а также к|
| | |составил: | | |уводу государственных активов через|
| | |в 1998 году - 36,5%; | | |процедуры банкротства |
| | |в 1999 году - 35,7%; | | | |
| | |в 2000 году - 35,0%; | | | |
| | |в 2001 году - 21,5%; | | | |
| | |в 2002 году - 22,0% | | | |
| | | | | | |
|12.1.3. |Недостаточный уровень|Из 23 районных|По состоянию на конец|Статистических данных|20 из 23 районных (городских) управле-|
| |материально-технической|(городских) управлений|2001 года в|нет |ний Регистрационной палаты размещаются|
| |базы для|Регистрационной палаты|Нижегородской области| |на арендуемых площадях, относящихся к|
| |функционирования и|Чувашской Республики|от суммарного| |федеральной (10 управлений), республи-|
| |развития системы|20 не имеют|количества занимаемых| |канской (1, на безвозмездной основе),|
| |государственной реги-|собственных помещений,|51 филиалом и| |муниципальной (8) собственности и собс-|
| |страции прав на|в большинстве районных|центральным аппаратом| |твенности "Чувашпотребсоюза" (1). |
| |недвижимое имущество и|управлений, в том|Учреждения юстиции по| |В связи с тем, что занимаемое|
| |сделок с ним |числе и в|государственной | |Регистрационной палатой Чувашской|
| | |г.Чебоксары, отсутст-|регистрации прав на| |Республики здание по расчетным нормам|
| | |ствуют надлежащие|недвижимое имущество и| |несущей способности конструкций и|
| | |условия для хранения|сделок с ним площадей| |правилам пожарной безопасности не|
| | |Единого государствен-|6,4% находились в| |отвечает предъявляемым требованиям,|
| | |ного реестра прав и|использовании на праве| |требует незамедлительного решения воп-|
| | |дел правоустанавливаю-|оперативного управле-| |рос строительства пристроя под архив|
| | |щих документов бессро-|ния, 49,6% - на| |для хранения Единого государственного|
| | |чного хранения. |безвозмездной основе,| |реестра прав и дел правоустанавливающих|
| | |Отсутствует электрон-|44% - на условиях| |документов по г.Чебоксары (35% всех|
| | |ная связь между|аренды. Учреждением| |архивных материалов учреждения). |
| | |центральным аппаратом|эксплуатировалось 450| |Для организации электронной связи с|
| | |и районными (городски-|единиц компьютерной| |районными и Новочебоксарским городским|
| | |ми) управлениями,|техники, что| |управлениями, а также с органами|
| | |Регистрационной пала-|составляет 0,94| |технической инвентаризации недвижимого|
| | |той и органами техни-|компьютера на одного| |имущества, земельными комитетами и|
| | |ческой инвентаризации|работающего. Элект-| |налоговыми органами необходимо|
| | |недвижимого имущества,|ронная связь с| |приобрести 25 единиц компьютерной|
| | |земельными комитетами|филиалами, а также| |техники, 25 модемов и программное|
| | |и налоговыми органами,|соответствующими госу-| |обеспечение по защите от|
| | |нет программного|дарственными органами| |несанкционированного доступа посторон-|
| | |обеспечения по защите|функционирует с 1999| |них лиц к передаваемой информации. |
| | |от несанкционированно-|года | |Кроме того, для перехода на эксплуата-|
| | |го доступа посторонних| | |цию электронных баз данных требует ре-|
| | |лиц к передаваемой| | |шения вопрос приобретения лицензии на|
| | |информации. | | |программное обеспечение "реестра прав"|
| | |В Регистрационной| | |фирмы "ФОРС-Холдинг" не менее чем на 78|
| | |палате Чувашской| | |рабочих мест |
| | |Республики эксплуати-| | | |
| | |руется 118 компьюте-| | | |
| | |ров, что составляет| | | |
| | |0,58 компьютера на| | | |
| | |одного работающего | | | |
| | | | | | |
|12.2. |Совершенствование сис-| | | | |
| |темы государственного| | | | |
| |управления | | | | |
| | | | | | |
|12.2.1. |Повышение эффективности|В 2002 году на 1 тыс.|В 2001 году на 1 тыс.|В 2001 году на 1 тыс.|Для повышения эффективности|
| |государственной службы|населения Чувашии|населения ПФО|населения России|государственной службы необходимо|
| |и оптимизация затрат на|приходилось 3,7|приходилось 4,48|приходилось 4,41|проведение оптимизации затрат на|
| |государственных служа-|государственного и|государственного и|государственного и|государственных служащих, определение|
| |щих |муниципального служа-|муниципального служа-|муниципального служащего|показателей и критериев оценки|
| | |щего |щего | |деятельности органов управления,|
| | | | | |разработка показателей для мониторинга|
| | | | | |эффективности бюджетных расходов |
| | | | | | |
|12.2.2. |Недостаточный уровень|Органы государственной|Данных нет |Данных нет |Необходимо завершение строительства|
| |информационной и|власти располагаются в| | |административного здания органов|
| |материально-технической|здании (построено в| | |государственной власти Чувашской|
| |базы для деятельности|1940 году), не| | |Республики. |
| |органов государственной|отвечающем современным| | |С целью обеспечения открытости|
| |власти Чувашской|требованиям; | | |деятельности органов государственной|
| |Республики |республиканская | | |власти и местного самоуправления|
| | |информационно-аналити-| | |Чувашской Республики необходимо созда-|
| | |ческая система| | |ние портала государственных органов|
| | |находится в стадии| | |Чувашской Республики, центров|
| | |формирования; | | |общественного доступа во всех районах и|
| | |по состоянию на| | |городах республики. |
| | |1 мая 2003 г. открыто| | |С целью обеспечения открытости и|
| | |только 3 центра| | |оперативности закупок для|
| | |общественного доступа | | |государственных нужд необходимо|
| | | | | |внедрение системы электронной торговли|
| | | | | |для государственных и муниципальных|
| | | | | |нужд |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Развитие рыночной инфраструктуры |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1. |Необходимость повышения|Совокупный объем|Совокупный объем|Совокупный объем|Несмотря на достигнутый уровень,|
| |размера уставных|собственных средств|собственных средств|собственных средств|собственные средства некоторых|
| |капиталов коммерческих|(капитала) действующих|(капитала) действующих|(капитала) действующих|коммерческих банков по-прежнему не|
| |банков |коммерческих банков по|коммерческих банков по|коммерческих банков по|позволяют им обслуживать крупных|
| | |состоянию на 1 января|состоянию на 1 января|состоянию на 1 января|корпоративных клиентов, не нарушая|
| | |2003 г. составил|2003 г. составил|2003 г. составил 582,1|установленные Центральным банком|
| | |152,2 млн. рублей |37888 млн. рублей |млрд. рублей |надзорные нормы. Согласно Стратегии|
| | | | | |развития банковского сектора Российской|
| | | | | |Федерации все действующие кредитные|
| | | | | |организации к 2007 году должны|
| | | | | |располагать капиталом в 5 млн. Евро. В|
| | | | | |течение 2002 года и I квартала 2003 г.|
| | | | | |продолжился процесс укрепления|
| | | | | |капитальной базы коммерческих банков.|
| | | | | |Совокупный объем собственных средств|
| | | | | |(капитала) действующих коммерческих|
| | | | | |банков по состоянию на 1 апреля 2003 г.|
| | | | | |составил 202,8 млн. рублей, увеличив-|
| | | | | |шись по сравнению с началом 2002 года|
| | | | | |на 60,1% |
| | | | | | |
|13.2. |Повышение ресурсного|Совокупный объем|Данных нет |Совокупный объем|Уставные капиталы страховых организаций|
| |потенциала страховых|уставных капиталов| |уставных капиталов|недостаточны для обслуживания крупных|
| |организаций |действующих страховых| |действующих страховых|корпоративных клиентов и обеспечения|
| | |организаций на 1| |организаций на 1 января|необходимой устойчивости своей|
| | |января 2003 г.| |2003 г. составил |деятельности. |
| | |составил 35,7 млн.| |47,6 млрд. рублей |Совокупный объем уставных капиталов|
| | |рублей | | |действующих страховых организаций|
| | | | | |Чувашской Республики на 1 января|
| | | | | |2002 г. составил 35,7 млн. рублей, при|
| | | | | |этом две крупнейшие страховые компании|
| | | | | |республики сконцентрировали почти|
| | | | | |половину размера совокупного уставного|
| | | | | |капитала страховщиков Чувашии, что|
| | | | | |достаточно для осуществления|
| | | | | |деятельности по перестрахованию |
| | | | | | |
|13.3. |Слабое развитие и|По состоянию на|Данных нет |По состоянию на 1|Многие кредитные кооперативы после|
| |неэффективное функцио-|1 января 2003 г.| |января 2003 г.|регистрации не могут начать свою|
| |нирование системы|зарегистрировано 9| |функционировало 205|практическую деятельность из-за|
| |кредитной кооперации |кредитных кооперати-| |сельских кредитных|отсутствия для этого необходимого объе-|
| | |вов, из них действую-| |кооперативов |ма первоначального капитала (паевых|
| | |щих - 3 | | |взносов), позволяющего сформировать|
| | | | | |фонд заимствований (оборотную кредитную|
| | | | | |кассу) |
| | | | | | |
|13.4. |Недостаточное развитие|На территории|Данных нет |Данных нет |Сумма уставного капитала лизинговых|
| |лизинговых услуг |Чувашской Республики| | |компаний составляет 527000 рублей.|
| | |осуществляют лизинго-| | |Поскольку лизинговые компании не|
| | |вую деятельность 4| | |обладают достаточным размером|
| | |лизинговые компании | | |собственных средств, общая сумма|
| | | | | |оказываемых лизинговых услуг не может|
| | | | | |превышать 60,0 млн. рублей в год, что|
| | | | | |недостаточно для удовлетворения|
| | | | | |потребности в лизинговых услугах |
| | | | | | |
|13.5. |Низкий уровень|В 2001 году бюджетная|В 2001 году бюджетная|В 2001 году бюджетная|Уровень бюджетной обеспеченности|
| |бюджетной |обеспеченность на душу|обеспеченность на душу|обеспеченность на душу|населения Чувашской Республики|
| |обеспеченности на душу|населения составила|населения составила|населения составила|значительно ниже чем в среднем по|
| |населения и собственных|4652,2 рубля, в 2002|7353,1 рубля |18649 рублей, в 2002|Приволжскому федеральному округу и|
| |доходов местных|году - 6700,2 рубля. | |году - 24567 рублей |России. Для создания условий по|
| |бюджетов |В 2001 году доля| | |выравниванию этого показателя в|
| | |собственных доходов| | |2003-2004 годах необходимо провести|
| | |местных бюджетов в| | |мероприятия по реформированию|
| | |общей сумме доходов| | |муниципальных финансов |
| | |составила 24,7%, в| | | |
| | |2002 году - 35,7% | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа |
| динамичного развития |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Промышленность и инновации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1. |Реконструкция и| | | | |
| |техническое переоснаще-| | | | |
| |ние промышленных| | | | |
| |предприятий, загрузка| | | | |
| |неиспользованных произ-| | | | |
| |водственных мощностей,| | | | |
| |развитие производства| | | | |
| |качественной и конку-| | | | |
| |рентоспособной продук-| | | | |
| |ции | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|14.1.1. |Высокая степень износа|Уровень износа|Уровень износа|Уровень износа основных|Преобладание предприятий с устаревшими|
| |промышленно-производст-|основных фондов|основных фондов|фондов составил: |технологическими укладами, ухудшение|
| |венных основных фондов |составил: |составил: |в 1999 году - 41,9%; |технического состояния и возрастной|
| | |в 1999 году - 39,9%; |в 1999 году - 44,4%; |в 2000 году - 42,4%; |структуры основных производственных|
| | |в 2000 году - 37,5%; |в 2000 году - 45,7%; |в 2001 году - 45,8%; |фондов, отсутствие собственных|
| | |в 2001 году - 42,1%; |в 2001 году - 47,3%; |в 2002 году - 47,9% |инвестиционных ресурсов для их|
| | |в 2002 году - 37,7% |в 2002 году - 49,7% | |обновления отражаются на качестве и|
| | | | | |конкурентоспособности выпускаемой|
| | | | | |продукции. |
| | | | | |Значительный износ основного капитала|
| | | | | |является причиной наиболее низкой|
| | | | | |загрузки оборудования, а также факто-|
| | | | | |ром, ограничивающим возможности даль-|
| | | | | |нейшего роста производства |
| | | | | | |
|14.1.2. |Недостаточное обновле-|Коэффициент обновления|Доля инвестиций в|Коэффициент обновления| |
| |ние основных фондов |основных фондов к|основной капитал на|основных фондов к общей| |
| | |общей стоимости фондов|модернизацию |стоимости фондов (по| |
| | |(по крупным и средним|(обновление) машин и|крупным и средним| |
| | |предприятиям) соста-|оборудования (в %): |предприятиям) составил: | |
| | |вил: |в 2000 году - 44; |в химической| |
| | |в химической|в 2001 году - 43,9 |промышленности | |
| | |промышленности | |в 1998 году - 0,5%; | |
| | |в 1998 году - 0,6%; | |в 1999 году - 0,6%; | |
| | |в 1999 году - 1,3%; | |в 2000 году - 0,8%; | |
| | |в 2000 году - 1,6%; | |в машиностроении | |
| | |в машиностроении | |в 1998 году - 0,4%; | |
| | |в 1998 году - 1,3%; | |в 1999 году - 0,6%; | |
| | |в 1999 году - 3,4%; | |в 2000 году - 0,7%; | |
| | |в 2000 году - 3,6%; | |в легкой промышленности | |
| | |в легкой| |в 1998 году - 0,3%; | |
| | |промышленности | |в 1999 году - 0,3%; | |
| | |в 1998 году - 1,0%; | |в 2000 году - 0,5% | |
| | |в 1999 году - 0,7%; | |Доля инвестиций в| |
| | |в 2000 году - 3,8% | |основной капитал на| |
| | |Доля инвестиций в| |модернизацию | |
| | |основной капитал на| |(обновление) машин и| |
| | |модернизацию (обнов-| |оборудования (в %): | |
| | |ление) машин и| |в 2000 году - 36,6; | |
| | |оборудования (в %): | |в 2001 году - 38 | |
| | |в 2000 году - 25,7; | | | |
| | |в 2001 году - 34,3 | | | |
| | | | | | |
|14.1.3. |Низкая загрузка|Уровень использования| |Уровень использования| |
| |производственных мощ-|среднегодовой мощности| |среднегодовой мощности| |
| |ностей |по выпуску отдельных| |по выпуску отдельных| |
| | |видов промышленной| |видов промышленной| |
| | |продукции: | |продукции: | |
| | |химические средства| |химические средства| |
| | |защиты растений: | |защиты растений: | |
| | |в 1999 году - 10,0%; | |в 1998 году - 7%; | |
| | |в 2000 году - 25,4%; | |в 1999 году - 16,0%; | |
| | |в 2001 году - 47,4%; | |в 2000 году - 21%; | |
| | |в 2002 году - 22,6%; | |лакокрасочные материалы:| |
| | |лакокрасочные матери-| |в 1998 году - 15%; | |
| | |алы: | |в 1999 году - 20%; | |
| | |в 1999 году - 16,5%; | |в 2000 году - 24%; | |
| | |в 2000 году - 14,8%; | |тракторы: | |
| | |в 2001 году - 13,4%; | |в 1998 году - 8,4%; | |
| | |в 2002 году - 11,2%; | |в 1999 году - 14,0%; | |
| | |тракторы: | |в 2000 году - 19,0%; | |
| | |в 1999 году - 16,7%; | |ткани хлопчатобумажные: | |
| | |в 2000 году - 29,4%; | |в 1998 году - 29,0%; | |
| | |в 2001 году - 41,7%; | |в 1999 году - 39,0%; | |
| | |в 2002 году - 40,1%; | |в 2000 году - 55,0% | |
| | |ткани хлопчатобу-| | | |
| | |мажные: | | | |
| | |в 1999 году - 26,4%; | | | |
| | |в 2000 году - 42,7%; | | | |
| | |в 2001 году - 45,3%; | | | |
| | |в 2002 году - 47,8% | | | |
| | | | | | |
|14.2. |Развитие инновационного|Число организаций,|Число организаций,|Число организаций,|Создание конкурентоспособной продукции|
| |потенциала и внедрение|выполняющих исследова-|выполняющих исследова-|выполняющих исследования|невозможно без тесной работы|
| |прорывных технологий с|ния и разработки: |ния и разработки: |и разработки: |промышленных предприятий с|
| |освоением наукоемкой|в 1999 году - 16 тыс.|в 1999 году - 619 тыс.|в 1999 году - 4089 тыс.|научно-исследовательскими и|
| |продукции |ед.; |ед.; |ед.; |проектно-конструкторскими организация-|
| | |в 2000 году - 14 тыс.|в 2000 году - 623 тыс.|в 2000 году - 4099 тыс.|ми, внедрения перспективных НИОКР, в|
| | |ед.; |ед.; |ед.; |том числе собственных разработок предп-|
| | |в 2001 году - 14 тыс.|в 2001 году - 623 тыс.|в 2001 году - 4037 тыс.|риятий в производство. |
| | |ед. |ед. |ед. |Относительно медленная адаптация|
| | | | | |промышленности к меняющимся параметрам|
| | |Затраты на|Затраты на|Затраты на|спроса и требованиям рынка обуславлива-|
| | |технологические инно-|технологические инно-|технологические иннова-|ет неготовность предприятий республики|
| | |вации (млн. рублей): |вации (млн. рублей): |ции (млн. рублей): |к работе в условиях вступления России в|
| | |в 1999 году - 96; |в 1999 году - 9663,6; |в 1999 году - 29354; |ВТО |
| | |в 2000 году - 195; |в 2000 году - 14691,7;|в 2000 году - 62115; | |
| | |в 2001 году - 209 |в 2001 году - 27854,8 |в 2001 году - 68530 | |
| | | | | | |
|14.3. |Развитие экспортного|Доля экспортной|Доля экспортной|Доля экспортной|Развитие экспортоориентированных|
| |потенциала промышленно-|продукции в общем|продукции в общем|продукции в общем объеме|производств является одной из важных|
| |го комплекса, организа-|объеме промышленной|объеме промышленной|промышленной продукции |предпосылок роста экономики,|
| |ция импортозамещающих|продукции |продукции |в 1999 году - 41,7%; |модернизации и обновления|
| |производств |в 1999 году - 8,0%; |в 1999 году - 26,6%; |в 2000 году - 56,2%; |производственных мощностей, создания|
| | |в 2000 году - 8,3%; |в 2000 году - 41,5%; |в 2001 году - 54% |новых рабочих мест, увеличения доходов|
| | |в 2001 году - 8,7%; |в 2001 году - 64,9% | |республиканского и местных бюджетов|
| | |в 2002 году - 8,7% | | |Чувашской Республики |
| | | | | | |
|14.4. |Создание энергетической|Отсутствие |В топливном балансе|Доля нетрадиционных|На территории Чувашской Республики|
| |базы для экономического|стратегических видов|Республики Марий Эл|возобновляемых источни-|расположено 350 месторождений торфа при|
| |роста |полезных ископаемых;|доля торфа составляет|ков энергии в|его разведанных запасах на 30 лет.|
| | |в топливном балансе|5% |энергобалансе страны|Возможности применения торфа в качестве|
| | |доля торфа составляет| |составляет 1,5% |местного топлива используются не в|
| | |менее 0,5% | | |полной мере |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Агропромышленный комплекс |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.1. |Спад производства|В 2002 году в|В 2001 году с площади|Основным хмелепроизводя-|Занимая относительно небольшие площади,|
| |хмеля, восстановление|сельскохозяйственных |1160 га собрано 599|щим регионом России яв-|хмель является незаменимым сырьем для|
| |отрасли хмелеводства |предприятиях с|тонн хмеля при|ляется Чувашская Респуб-|целой отрасли пищевой промышленности -|
| | |плодоносящей площади|урожайности 5,2 ц/га.|лика. В 2000 году пло-|пивоварения. Тяжелое положение в отрас-|
| | |778 га собрано 389,7|Площадь насаждений|щадь насаждений хмеля по|ли сложилось ввиду дороговизны|
| | |тонны хмеля при|хмеля по сравнению с|сравнению с 1998 годом|строительства и реконструкции|
| | |урожайности 5,0 ц/га.|1998 годом сократилась|сократилась на 19,4% и|хмелешпалер, проблем с механизацией|
| | |Площадь насаждений|на 52% |составила 1415 га |производства, уборки и переработки|
| | |хмеля по сравнению с| | |хмеля, больших трудностей с его сбытом|
| | |2000 годом сократилась| | |из-за массового завоза импортного хме-|
| | |на 27,2% | | |ля, тяжелого финансово-экономического|
| | | | | |положения сельхозтоваропроизводителей |
| | | | | | |
|15.2. |Сокращение посевных|В 2002 году в|В 2001 году посевные|В 2001 году посевные|По результатам агрохимического|
| |площадей всех|хозяйствах всех|площади всех|площади всех|обследования почв Чувашской Республики|
| |сельскохозяйственных |категорий по сравнению|сельскохозяйственных |сельскохозяйственных |происходят заметные изменения|
| |культур, деградация|с 2000 годом посевные|культур по сравнению с|культур по сравнению с|агрохимических показателей и почвенного|
| |земельных ресурсов |площади всех|2000 годом сократились|2000 годом сократились|плодородия, приводящие к негативным|
| | |сельскохозяйственных |на 2,1% |на 0,8% |процессам в почве и сокращению запасов|
| | |культур сократились| | |гумуса. |
| | |на 2% | | |В целом по республике увеличились|
| | | | | |площади кислых почв; сократились площа-|
| | | | | |ди почв с пониженным содержанием подви-|
| | | | | |жного фосфора и с пониженным содержани-|
| | | | | |ем обменного калия. |
| | | | | |Также наблюдается отрицательный баланс|
| | | | | |гумуса, средневзвешенное содержание|
| | | | | |которого уменьшилось на 0,1% и состави-|
| | | | | |ло 4,0%. Дефицит гумуса на одном га в|
| | | | | |среднем по республике составляет 0,324|
| | | | | |тонны. |
| | | | | |В целях развития продуктивности пашни и|
| | | | | |восполнения гумуса в почве необходимо|
| | | | | |увеличить внесение органических|
| | | | | |удобрений, объемы которых в последние|
| | | | | |годы заметно сократились |
| | | | | | |
|15.3. |Стабилизация и| | | | |
| |наращивание производст-| | | | |
| |ва животноводческой| | | | |
| |продукции | | | | |
| | | | | | |
|15.3.1. |Снижение объемов|В 2002 году в|В 2002 году в|В 2002 году в хозяйствах|Основными причинами, повлиявшими на|
| |производства яиц |хозяйствах всех|хозяйствах всех|всех категорий|сокращение поголовья скота и птицы,|
| | |категорий произведено|категорий производство|производство мяса скота|являются неконкурентоспособность|
| | |221,7 млн. штук яиц,|мяса скота и птицы (в|и птицы (в живом весе)|сельскохозяйственной продукции по|
| | |что составляет 90,3%|живом весе)|увеличилось на 4,4% к|ценовому фактору (прежде всего, мяса|
| | |к уровню 2001 года, в|увеличилось на 2,9%|уровню 2001 года,|птицы и говядины) по сравнению с|
| | |сельскохозяйственных |к уровню 2001 года,|яиц - на 2,9% |аналогичной импортной продукцией,|
| | |предприятиях республи-|яиц - на 3,9% | |опережающий рост цен на промышленную|
| | |ки соответственно| | |продукцию по сравнению с ростом цен на|
| | |121,9 млн. штук яиц и| | |сельскохозяйственную |
| | |83,2% к уровню| | | |
| | |2001 года | | | |
| | | | | | |
|15.3.2. |Сокращение численности |В 2002 году в|В 2002 году в|В 2002 году в|Сокращение численности скота и птицы|
| |скота и птицы |сельскохозяйственных |сельскохозяйственных |сельскохозяйственных |произошло из-за недостатка оборотных|
| | |предприятиях по|предприятиях по|предприятиях по|средств, износа оборудования, ухудшения|
| | |сравнению с 2001 годом|сравнению с 2001 годом|сравнению с 2001 годом|кормовой базы, это привело к ухудшению|
| | |численность крупного|численность крупного|численность крупного|финансово-экономического положения|
| | |рогатого скота|рогатого скота|рогатого скота|сельскохозяйственных предприятий |
| | |сократилась на 2,6%,|сократилась на 6,2%,|сократилась на 5,3%,| |
| | |в том числе коров - на|свиней увеличилось -|свиней увеличилась - на| |
| | |3,9%, птицы - на|на 1,3% |5,4% | |
| | |26,3% | | | |
| | | | | | |
|15.4. |Снижение |В 2002 году на 1000 га|В 2000 году на 1000 га|В 2000 году на 1000 га|Удельные нагрузки на машинно-тракторный|
| |материально-техническо-|пашни приходилось 9,67|пашни приходилось 6,9|пашни приходилось|парк возрастают. Объем поставки техники|
| |го потенциала сельского|шт. тракторов, что на|шт. тракторов, что на|7,5 шт. тракторов, что|не обеспечивает достаточного обновления|
| |хозяйства |36,5% меньше уровня|3% меньше, чем в 1998|на 1,3% меньше, чем в|машинно-тракторного парка, имеющаяся|
| | |2001 года, удельная|году |1998 году, удельная|техника выработала амортизационный срок|
| | |нагрузка на один| |нагрузка на один трактор|эксплуатации на 85-90%. Происходит|
| | |трактор возросла на 6%| |возросла на 1,7% и|старение машинно-тракторного парка,|
| | |и составила 71 га | |составила 148 га |разрушение оборудования животноводчес-|
| | | | | |ких и других помещений |
| | | | | | |
|15.5. |Неэффективная работа|В 2002 году количество|В 2000 году количество|В 2000 году количество|Объемы производства продукции пищевой и|
| |предприятий пищевой и|убыточных предприятий|убыточных предприятий|убыточных предприятий|перерабатывающей промышленности в|
| |перерабатывающей про-|пищевой промышленности|пищевой промышленности|пищевой промышленности|значительной мере определяются|
| |мышленности, развитие|составило 24 ед.|составило 443 ед.|составило 2038 ед.|состоянием сырьевой базы региона и его|
| |углубленной переработки|(31,7%) |(38,7%) |(41,3%) |сельскохозяйственного производства,|
| |сельскохозяйственного | | | |степенью использования современных|
| |сырья | | | |технологий хранения и переработки|
| | | | | |сельскохозяйственного сырья. В настоя-|
| | | | | |щее время состояние пищевых и|
| | | | | |перерабатывающих предприятий|
| | | | | |характеризуется недостаточной|
| | | | | |загруженностью производственных|
| | | | | |мощностей, технической отсталостью|
| | | | | |оборудования, слабой работой по|
| | | | | |расширению рынков сбыта продукции |
| | | | | | |
|15.6. |Отсутствие эффективных|Удельный вес|Удельный вес|Удельный вес|По итогам 2002 году в хозяйствах|
| |механизмов государст-|производства сельско-|производства сельско-|производства сельскохо-|населения содержится поголовье крупного|
| |венной поддержки|хозяйственной продук-|хозяйственной продук-|зяйственной продукции|рогатого скота 160 тыс. голов (107,5% к|
| |хозяйств населения при|ции хозяйствами|ции хозяйствами|хозяйствами населения|уровню 2000 г.), в том числе 112,7 тыс.|
| |их значительной доле в|населения в общем|населения в общем|в общем объеме|голов коров (100%); |
| |общем объеме|объеме производства во|объеме производства во|производства во всех| 75,4 тыс. голов свиней (116%) и 731,8|
| |сельскохозяйственного |всех категориях|всех категориях|категориях хозяйств в|тыс. голов птицы (94,3%), что в общей|
| |производства |хозяйств в 2002 году|хозяйств в 2002 году|2001 году составил: |численности скота и птицы по всем|
| | |составил: |составил: |картофеля - 92,5%; |категориям хозяйств составляет|
| | |картофеля - 85,4%; |картофеля - 91,2%; |овощей - 79,9%; |соответственно 48,2; 65,9; 32,6 и 38,7|
| | |овощей - 85,4%; |овощей - 84,3%; |мяса - 55,3%; |процентов. |
| | |мяса - 66,4%; |мяса - 56,8%; |молока - 50,3% |Хозяйствами населения за 2002 год|
| | |молока - 65,1%; |молока - 51,8% | |произведено скота и птицы на убой в|
| | |яиц - 44,7% | | |живом весе 67,9 тыс. тонн (103,7% к|
| | | | | |уровню 2000 г.), молока - 317,2 тыс|
| | | | | |тонн (102,4%), яиц - 99,1 млн. штук|
| | | | | |(93,7%). |
| | | | | |Серьезными препятствиями в развитии|
| | | | | |хозяйств населения являются большая|
| | | | | |трудоемкость работ, высокая доля ручно-|
| | | | | |го труда при обработке земли, заготовке|
| | | | | |кормов, уходе за животными, отсутствие|
| | | | | |механизмов государственной поддержки и|
| | | | | |возможности приобретения средств малой|
| | | | | |механизации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Кадровое обеспечение модернизации экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.1. |Недостаток высококвали-| | | | |
| |фицированного управлен-| | | | |
| |ческого персонала для| | | | |
| |модернизации экономики | | | | |
| | | | | | |
|16.1.1. |Потребность в|Из 4583 вакансий на 1|Данных нет |Данных нет |Профессиональный уровень работников|
| |высококвалифицированных|января 2003 г. - 3850| | |предприятий и организаций существенно|
| |рабочих |вакансий для рабочих,| | |уступает требованиям, предъявляемым|
| | |обладающих высокой| | |рынком труда. Сельские районы и малые|
| | |квалификацией и| | |города республики испытывают острый|
| | |опытом работы | | |дефицит в квалифицированных кадрах |
| | | | | | |
|16.1.2. |Недостаток |Удельный вес|Данных нет |Данных нет |Поддержание высоких и устойчивых темпов|
| |высококвалифицированно-|руководителей органи-| | |роста, повышение конкурентоспособности|
| |го управленческого|заций, имеющих высшее| | |экономики обусловили необходимость|
| |персонала для|образование, составля-| | |подготовки кадров по новым|
| |модернизации экономики |ет 85%, среди главных| | |специальностям и совершенствования|
| | |специалистов для лиц| | |действующих учебных программ. Для|
| | |с высшим образованием| | |стимулирования инновационной активности|
| | |составляет 64% | | |нужна подготовка кадров для|
| | | | | |инновационной сферы, в том числе|
| | | | | |технических специалистов, вооруженных|
| | | | | |современным инструментарием для успеш-|
| | | | | |ной работы по продвижению инноваций в|
| | | | | |производство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Развитие малого предпринимательства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.1. |Преодоление стагнации в| | | | |
| |развитии малого| | | | |
| |предпринимательства | | | | |
| | | | | | |
|17.1.1. |Обеспечение роста|Количество малых|Количество малых|Количество малых|Происходит постепенное снижение|
| |количества малых|предприятий составило:|предприятий составило:|предприятий составило: |количества малых предприятий, прежде|
| |предприятий в ведущих|в 1999 году - 3,9 тыс.|в 1999 году - 136 тыс.|в 1999 году - 891 тыс.|всего в отраслях реального сектора|
| |отраслях экономики |ед.; |ед.; |ед.; |экономики; отсутствуют стимулирующие|
| | |в 2000 году - 4,0 тыс.|в 2000 году - 132 тыс.|в 2000 году - 879 тыс.|факторы в их создании и развитии; |
| | |ед.; |ед.; |ед.; |не выработаны действенные механизмы|
| | |в 2001 году - 4,0 тыс.|в 2001 году - 136 тыс.|в 2001 году - 843 тыс.|государственной поддержки малого бизне-|
| | |ед.; |ед.; |ед. |са на стадии его становления |
| | |в 2002 году - 4,1 тыс.|в 2002 году - 145 тыс.| | |
| | |ед. |ед. | | |
| | | | | | |
|17.1.2. |Повышение доли занятых|Доля занятых на малых|Доля занятых на малых|Доля занятых на малых|В развитых зарубежных странах более 60%|
| |на малых предприятиях в|предприятиях в общей|предприятиях в общей|предприятиях в общей|населения занято в сфере малого|
| |общей численности|численности занятых: |численности занятых: |численности занятых: |предпринимательства. Незначительная до-|
| |занятых |в 1999 году - 5,9%; |в 1998 году - 7,7%; |в 1999 году - 10,3%; |ля занятых в сфере малого бизнеса|
| | |в 2000 году - 6,4%; |в 1999 году - 7,7%; |в 2000 году - 10,2%; |сдерживает темпы формирования среднего|
| | |в 2001 году - 6,3%; |в 2000 году - 7,3% |в 2001 году - 16,9%; |класса и повышения его благосостояния|
| | |в 2002 году - 13,1% | |в 2002 году - 17% |недостаточно используются потенциал|
| | | | | |самозанятости населения и возможность|
| | | | | |гибкой структурной перестройки экономи-|
| | | | | |ки |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Развитие сферы услуг |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18.1. |Недостаточный уровень|Розничный товарооборот|Розничный товарооборот|Розничный товарооборот|В настоящее время не в полной мере|
| |развития торговли и|на душу населения в|на душу населения в|на душу населения в|решены проблемы в организации торгового|
| |платных услуг |2001 году составил|2001 году составил|2001 году составил 21090|и бытового обслуживания, особенно|
| | |9896 рублей (в 2000|15708 рублей (в 2000|рублей (в 2000 году|сельского населения. Прослеживается|
| | |году 7323 рубля), в|году - 12024 рубля). |- 16113 рублей). |незаинтересованность торгующих|
| | |2002 году - 11755|В среднем одному|В среднем одному жителю|организаций и служб, оказывающих плат-|
| | |рублей. |жителю в 2001 году|в 2001 году оказано|ные услуги, в работе на сельском|
| | |В среднем одному|оказано платных услуг|платных услуг на 5694|потребительском рынке. Доминирует в|
| | |жителю республики в|на 3733 рубля (в 2000|рубля (в 2000 го-|основном система потребкооперации. Это|
| | |2001 году оказано|году - на 2660 рублей)|ду - на 4172 рубля) |связано с большими транспортными|
| | |платных услуг на 3222| | |издержками и недостаточным|
| | |рубля (в 2000 году -| | |покупательским спросом. Ассортимент|
| | |на 2322 рубля), в 2002| | |предлагаемых товаров и качество услуг|
| | |году - на 4641 рубль | | |также ниже, чем в городах. В некоторых|
| | | | | |сельских районах отсутствуют такие виды|
| | | | | |услуг, как ремонт бытовой|
| | | | | |радиоэлектронной аппаратуры, бытовых|
| | | | | |машин и приборов, ремонт и изготовление|
| | | | | |металлоизделий, химчистка и крашение,|
| | | | | |услуги бань и душевых, прокат |
| | | | | | |
|18.2. |Слабое развитие|В 2002 году объем|В 2002 году объем|В 2002 году объем|В результате слабого развития в|
| |инфраструктуры оптовых|товарооборота |товарооборота |товарооборота |республике оптовой торговли объем|
| |рынков |организациями оптовой|организациями оптовой|организациями оптовой|товарооборота организаций оптовой|
| | |торговли составил|торговли составил|торговли составил 5592,8|торговли в 2002 году меньше чем в|
| | |13915,3 млн. рублей,|745082,2 млн. рублей,|млрд. рублей, что на|Республике Башкортостан почти в 7 раз,|
| | |что на 6,6% меньше|что на 34,5% больше|13,7% больше чем в|Нижегородской области - в 8 раз,|
| | |чем в предыдущем году.|чем в предыдущем году.|предыдущем году. В 2001|Пермской области - в 5 раз, Республике|
| | |В 2001 году прирост|В 2001 году прирост|году прирост|Татарстан - в 4 раза и в 14 раз меньше|
| | |товарооборота |товарооборота |товарооборота |чем в Самарской области. |
| | |организациями оптовой|организациями оптовой|организациями оптовой|Такое положение отрицательно влияет на|
| | |торговли составил 2,1%|торговли составил|торговли составил 10,1% |развитие межрегиональных связей,|
| | | |8,4% | |информационной инфраструктуры участни-|
| | | | | |ков рынка, способствует участию|
| | | | | |дополнительных посредников при доставке|
| | | | | |товаров до потребителя, что сказывается|
| | | | | |на стоимости товара |
| | | | | | |
|18.3. |Развитие внутреннего и| | | | |
| |въездного туризма в| | | | |
| |Чувашской Республике | | | | |
| | | | | | |
|18.3.1. |Недостаточное развитие|В 2000 году доля|Данных нет |В 2000 году доля доходов|Туристская отрасль в Чувашской|
| |материально-технической|доходов туристических| |туристических фирм от|Республике, несмотря на значительный|
| |базы внутреннего и|фирм от въезда| |въезда иностранных|природно-рекреационный и|
| |въездного туризма в|иностранных туристов в| |туристов в Россию|культурно-исторический потенциал,|
| |Чувашской Республике |Чувашию составила 1,8%| |составила 27,3% |занимает небольшой удельный вес в|
| | | | | |экономике республики. |
| | | | | |Идет отток за пределы республики|
| | | | | |значительных финансовых средств. |
| | | | | |Материальная база туризма|
| | | | | |характеризуется высокой степенью|
| | | | | |морального и физического износа,|
| | | | | |дефицитом современных объектов|
| | | | | |размещения и неразвитостью таких|
| | | | | |важнейших элементов туристской|
| | | | | |инфраструктуры, как транспорт и связь,|
| | | | | |сеть предприятий питания и|
| | | | | |развлекательных услуг, обеспеченность|
| | | | | |туристским инвентарем |
| | | | | | |
|18.3.2. |Расширение круизного|В 2001 году в Чувашии|В 2001 году в| |В 2002 году на территории Чувашской|
| |туризма по реке Волге |действовала 1 стоянка|Нижегородской области| |Республики открыта вторая стоянка для|
| | |для туристических|действовали 3 стоянки| |круизного туризма по реке Волге в |
| | |теплоходов |для туристических| |г.Мариинском Посаде. |
| | | |теплоходов, в| |Недостаточно используются рекреационные|
| | | |Республике Марий Эл -| |ресурсы р.Волга. Несогласованные|
| | | |2 стоянки, в| |действия туристических и транспортных|
| | | |Республике Татарстан -| |фирм |
| | | |3 стоянки | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|19.1. |Завершение строительст-|Площадь затопления|Площадь затопления|Данных нет |Чебоксарская ГЭС не завершена|
| |ва, улучшение использо-|земель в зоне|земель в зоне| |строительством и не сдана в эксплуата-|
| |вания установленной|водохранилища |водохранилища | |цию государственной комиссии в установ-|
| |мощности и повышения|составляет 15,0 тыс.га|составляет 82,8 тыс.га| |ленном порядке. В связи с низкой строи-|
| |уровня заполнения водо-| | | |тельной готовностью водохранилище гид-|
| |хранилища Чебоксарской| | | |роузла заполнено в 1981 году на мини-|
| |ГЭС | | | |мальную промежуточную отметку 63,0 мет-|
| | | | | |ра (при проектной отметке 68,0 м). До|
| | | | | |настоящего времени гидроэлектростанция|
| | | | | |работает не в проектном режиме; |
| | | | | |в связи с незавершенностью строительст-|
| | | | | |ва объектов инженерной защиты продолжа-|
| | | | | |ется подтопление прибрежных территорий,|
| | | | | |ухудшается качество питьевой воды,|
| | | | | |необходимо построить жилье для|
| | | | | |переселения жителей из зоны подтопления|
| | | | | |и осуществить противооползневые|
| | | | | |мероприятия |
| | | | | | |
|19.2. |Ухудшение экологическо-|В 2002 году|По Нижегородской| |Неудовлетворительное состояние системы|
| |го состояния Чебоксарс-|среднегодовые |области среднегодовые| |очистки ливневых вод г.Чебоксары,|
| |кого водохранилища в|концентрации меди|концентрации меди| |превышение предельно допустимых|
| |районе водозаборных|находились в пределах|находились в пределах| |концентраций загрязняющих веществ |
| |сооружений гг.Чебоксары|4 ПДК, цинка - 7 ПДК,|- 3 ПДК, цинка - 2,3| | |
| |и Новочебоксарск |железа - 3 ПДК |ПДК, железа - 2 ПДК | | |
| | | | | | |
|19.3. |Активизация оползневых|Размыв берега|По Нижегородской| |В результате оползневых явлений|
| |явлений и эрозионных|(линейное отступление|области размыв берега| |происходит разрушение населенных пунк-|
| |процессов на берегах|берега) составляет до|(линейное отступление| |тов и объектов хозяйственного назначе-|
| |рек Волга и Сура |1,54 м в год |берега) составляет до| |ния. |
| | | |1,0 м в год | |Чувашская Республика по масштабам|
| | | | | |подверженности водной эрозии относится|
| | | | | |к наиболее эродированным районам|
| | | | | |европейской части Российской Федерации |
| | | | | | |
|19.4. |Защита населенных|В Чувашской Республике|Данных нет |Данных нет |Во время прохождения паводка река Ци-|
| |пунктов и объектов|в зоне действия| | |виль практически ежегодно затапливает|
| |экономики от размыва и|паводковых вод| | |150 - 170 жилых домов и территорию Тих-|
| |разрушения паводковыми|находятся свыше 800| | |винского монастыря (историко-архитекту-|
| |водами |капитальных | | |рный памятник). Имеется угроза размыва|
| | |водохранилищ, из них| | |иловых площадок биологических очистных|
| | |31 объемом более 1| | |сооружений в г.Цивильске. Существующая|
| | |млн.куб.м, а также| | |дамба обвалования в результате|
| | |города Чебоксары,| | |длительной эксплуатации разрушается,|
| | |Новочебоксарск, | | |требуется реконструкция сооружений|
| | |Алатырь, Шумерля,| | |инженерной защиты. Экономический эффект|
| | |Марпосад, Козловка,| | |составит 87,3 млн. рублей. |
| | |Цивильск, Ядрин и| | |В результате постоянного меандрирования|
| | |свыше 50 сельских| | |реки Бездна и прохождения паводковых|
| | |населенных пунктов. | | |вод создалась угроза сноса жилых домов|
| | |При непринятии мер по| | |и хозяйственных построек в деревнях|
| | |защите населенных| | |Алатырского района: Борки - 22 двора,|
| | |пунктов и объектов| | |Новиковка - 20, Анютино - 11, Низовка -|
| | |экономики от размыва| | |18, Баевка - 7. В ближайшее время|
| | |и разрушения| | |имеется угроза разрушения береговой зо-|
| | |паводковыми водами| | |ны вышеуказанных населенных пунктов, в|
| | |возможен ежегодный| | |которых расположено свыше 300 дворов,|
| | |ущерб порядка| | |производственные и социальные объекты.|
| | |200 млн. рублей. Для| | |Для их защиты требуется строительство|
| | |выполнения первоочере-| | |противопаводковых инженерных сооруже-|
| | |дных мероприятий| | |ний. Экономический эффект составит 16,6|
| | |требуется порядка 500| | |млн. рублей |
| | |млн. рублей | | | |
| | | | | | |
|19.5. |Недостаточно |Количество пунктов|Данных нет |Количество пунктов|Геологоразведочные работы в части|
| |благоприятные |наблюдений за| |наблюдений за состоянием|мониторинга и охраны геологической сре-|
| |эколого-гидрогеологиче-|состоянием подземных| |подземных вод - 21 тыс.|ды имеют особое значение, т.к. террито-|
| |ские условия (подземные|вод - 11 (90| |Количество пунктов|рия республики характеризуется значите-|
| |воды) и высокая|наблюдательных | |наблюдения за развитием|льной экологической нагрузкой, в том|
| |активность опасных|скважин) в 5| |экзогенных, |числе воздействием хозяйственной дея-|
| |геологических процессов|административных рай-| |геологических процессов|тельности на геологическую среду, не-|
| |в результате|онах республики.| |- свыше 1300 участков |достаточно благоприятными|
| |значительного воздейст-|Количество пунктов| | |эколого-гидрогеологическими условиями. |
| |вия хозяйственной|наблюдения за| | |На территории Чувашской Республики|
| |деятельности на|развитием экзогенных,| | |наиболее распространенными и активными|
| |геологическую среду |геологических про-| | |типами экзогенных геологических|
| | |цессов - 4 участка | | |процессов являются: оползневой,|
| | | | | |абразионный и переработка берегов|
| | | | | |водохранилищ, эрозионный, суффозионный,|
| | | | | |карстовый. |
| | | | | |В целом работы по государственному|
| | | | | |мониторингу геологической среды должны|
| | | | | |обеспечить снижение социальной|
| | | | | |напряженности и улучшение|
| | | | | |геоэкологической ситуации за счет|
| | | | | |проведения специальных мероприятий|
| | | | | |мониторинга и возможности|
| | | | | |прогнозирования опасных природных и|
| | | | | |техногенных процессов |
| | | | | | |
|19.6. |Утилизация отходов|Комплекс по утилиза-|Комплексы по утилиза-|Создано 3 комплекса по|Серьезной проблемой для Чувашской|
| |гальванических произ-|ции отходов гальва-|ции отходов гальва-|выделению металлов из|Республики, особенно для города|
| |водств предприятий|нических производств|нических производств|отходов гальванических|Чебоксары, является обезвреживание и|
| |республики |отсутствует |не созданы |производств |утилизация отходов гальванических|
| | | | | |производств. Всего на ее территории|
| | | | | |накоплено около 9,0 тыс. тонн отходов|
| | | | | |гальванических производств, которые|
| | | | | |оказывают негативное воздействие на|
| | | | | |окружающую природную среду. Одним из|
| | | | | |направлений решения этой проблемы|
| | | | | |является создание производства по|
| | | | | |переработке гальваношламов |
| | | | | | |
|19.7. |Утилизация бытовых|По состоянию на|По состоянию на|Данных нет |Существующая свалка, на которую|
| |отходов |1 января 2002 г.|1 января 2002 г.| |вывозится 80% объема образующихся в|
| | |обеспеченность |обеспеченность | |гг.Чебоксары, Новочебоксарске и|
| | |Чувашской Республики|полигонами ТБО| |пос.Кугеси твердых бытовых отходов,|
| | |полигонами ТБО|Республики Татарстан -| |исчерпала свои возможности. В связи с|
| | |составила 11% |73% | |этим начато строительство полигона|
| | | | | |твердых бытовых отходов в районе|
| | | | | |д.Большой Чигирь Чебоксарского района.|
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение 1
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
(с изменениями от 5 октября 2007 г.)
"Система программных мероприятий"
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение 2
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Программные мероприятия
14 июля 2006 г., 5 октября 2007 г.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование |Сроки | Содержание мероприятий | Ответственные |Ожидаемые результаты|
| | мероприятия |выпол-| | исполнители | |
| | |нения | | | |
| | |(годы)| | | |
|--------+------------------+------+--------------------------+---------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного, духовного потенциалов |
| жителей Чувашской Республики |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Развитие социальной сферы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Образование |
| (Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001-2003 годы и на период до 2005 |
| года, Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 |
| годы, республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы") |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных|
| |образовательных услуг для всех слоев населения |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. |Развитие новых|2003- |разработка и принятие|Минобразования |повышение доли|
| |форм организации|2010 |муниципальных программ|Чувашии, |детей, охваченных|
| |дошкольного | |развития дошкольного|администрации |дошкольным |
| |образования | |образования, |муниципальных |образованием: |
| | | |предусматривающих |районов и|доведение данного|
| | | |строительство современных|городских |показателя к 2010|
| | | |детских садов, пристроев,|округов* |году до 85% детей в|
| | | |возврат | |возрасте от 1 до 6,5|
| | | |перепрофилированных | |года |
| | | |зданий. | | |
| | | |Открытие дошкольных групп| | |
| | | |при сельских школах, групп| | |
| | | |кратковременного | | |
| | | |пребывания детей в| | |
| | | |дошкольных учреждениях. | | |
| | | |Выплата компенсации части| | |
| | | |родительской платы за| | |
| | | |содержание ребенка в| | |
| | | |государственных и| | |
| | | |муниципальных | | |
| | | |образовательных | | |
| | | |учреждениях, реализующих| | |
| | | |основную | | |
| | | |общеобразовательную | | |
| | | |программу дошкольного| | |
| | | |образования. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Федеральной| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования (2001-2005| | |
| | | |годы), Федеральной целевой| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования на 2006-2010| | |
| | | |годы, Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. |Внедрение новых|2003- |создание единой|Минобразования |доведение к 2010|
| |механизмов и|2010 |независимой системы оценки|Чувашии |году удельного веса|
| |процедур контроля| |качества образования. | |лиц, участвовавших в|
| |качества | |Мероприятие реализуется в| |ЕГЭ по трем и более|
| |образования, в том| |рамках Федеральной| |предметам, до 65% от|
| |числе в форме| |программы развития| |общей численности|
| |единого | |образования (2001-2005| |выпускников |
| |государственного | |годы), Федеральной целевой| | |
| |экзамена | |программы развития| | |
| | | |образования на 2006-2010| | |
| | | |годы, Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.2.2. |Участие в|2003- |17 общеобразовательных|Минобразования |оптимизация |
| |эксперименте по|2006 |школ республики участвуют|Чувашии |образовательного |
| |совершенствованию | |во Всероссийском| |процесса, усиление|
| |структуры и| |эксперименте по апробации| |роли социально-|
| |содержания общего| |нового содержания общего| |гуманитарного цикла|
| |среднего | |образования и| |дисциплин, |
| |образования | |здоровьесберегающих | |обеспечение развития|
| | | |технологий обучения.| |вариативности и|
| | | |Предусматривается | |индивидуализации |
| | | |разработка нового| |обучения; |
| | | |содержания | |апробация нового|
| | | |национально-регионального | |содержания |
| | | |компонента (чувашского| |национально- |
| | | |языка и литературы,| |регионального |
| | | |истории и культуры народа| |компонента |
| | | |и др.). | |образования |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Федеральной| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования (2001-2005| | |
| | | |годы), Федеральной целевой| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.2.3. |Развитие сети|2003- |оптимизация сети|Минобразования |создание 138 базовых|
| |общеобразователь- |2010 |общеобразовательных |Чувашии, |средних школ; |
| |ных учреждений | |учреждений, создание|администрации |формирование |
| | | |разных моделей|муниципальных |необходимых условий|
| | | |общеобразовательных |районов и|для обеспечения|
| | | |учреждений; развитие сети|городских |доступности |
| | | |базовых средних школ;|округов |качественного общего|
| | | |увеличение количества| |образования |
| | | |начальных школ за счет| |обучающихся в школах|
| | | |реорганизации | |путем эффективного|
| | | |малокомплектных основных и| |использования |
| | | |средних | |материальных, |
| | | |общеобразовательных | |информационных, |
| | | |учреждений; организация| |финансовых, |
| | | |перевозки детей в школу и| |человеческих |
| | | |обратно на специальных| |ресурсов |
| | | |школьных автобусах в| | |
| | | |рамках президентской| | |
| | | |программы "Школьный| | |
| | | |автобус". | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.2.4. |Введение |2004- |развитие инновационных|Минобразования |создание и развитие|
| |профильного |2010 |общеобразовательных |Чувашии, |профильных классов в|
| |обучения в старших| |учреждений, увеличение|администрации |базовых средних|
| |классах | |численности учащихся,|муниципальных |школах: |
| | | |охваченных различными|районов и|обеспечение охвата|
| | | |формами |городских |профильным обучением|
| | | |дифференцированного |округов |к 2010 году 71%|
| | | |обучения. В 2002 году этот| |старшеклассников |
| | | |показатель составлял 18,8%| | |
| | | |от общей численности| | |
| | | |обучающихся. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Федеральной| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования (2001-2005| | |
| | | |годы), Федеральной целевой| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования на 2006-2010| | |
| | | |годы, Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.2.5. |Развитие единой|2003- |обеспечение |Минобразования |подключение всех|
| |образовательной |2010 |образовательных учреждений|Чувашии, |школ к сети|
| |информационной | |современными компьютерами.|администрации |"Интернет", активное|
| |среды, подключение| |Внедрение новых|муниципальных |использование новых|
| |к сети "Интернет"| |информационных |районов и|информационных |
| |общеобразователь- | |коммуникационных |городских |технологий в|
| |ных учреждений | |технологий в|округов |управленческом и|
| | | |образовательный процесс;| |образовательном |
| | | |повышение квалификации| |процессах; |
| | | |педагогических работников| |доведение |
| | | |в сфере информационных| |численности учащихся|
| | | |технологий. | |на один современный|
| | | |Мероприятие реализуется в| |компьютер до 10|
| | | |рамках федеральной целевой| |человек |
| | | |программы "Развитие единой| | |
| | | |образовательной | | |
| | | |информационной среды| | |
| | | |(2001-2005 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Развитие единой| | |
| | | |образовательной | | |
| | | |информационной среды в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы" | | |
| | | | | | |
|1.2.6. |Обеспечение |2003- |в республике из 686|Минобразования |дальнейшее развитие|
| |развития |2010 |общеобразовательных |Чувашии, |национальных школ|
| |национальных школ| |учреждений 457 являются|администрации |республики: |
| |в соответствии с| |чувашскими, 190 -|муниципальных |сохранение доли|
| |Концепцией | |русскими, 18 - татарскими,|районов и|чувашских |
| |национальной школы| |4 - мордовскими.|городских |национальных школ в|
| |Чувашской | |Формирование личности как|округов |общем числе|
| |Республики в| |носителя ценностей и| |общеобразовательных |
| |современной | |традиций своего народа,| |учреждений (75%),|
| |системе обучения и| |содействие ее развитию и| |создание и развитие|
| |воспитания | |обеспечению | |профильных классов|
| | | |конкурентоспособности -| |по чувашскому языку,|
| | | |основополагающая задача| |литературе и|
| | | |для образовательных| |культуре родного|
| | | |учреждений республики.| |края в 10|
| | | |Обеспечение школ новым| |общеобразовательных |
| | | |поколением учебников| |школах республики; |
| | | |республиканского | |удовлетворение |
| | | |комплекта; разработка| |гражданами любой|
| | | |электронных учебных| |национальности, |
| | | |изданий по чувашскому| |проживающими на|
| | | |языку и литературе. | |территории Чувашской|
| | | |Мероприятие реализуется в| |Республики, своих|
| | | |рамках Федеральной| |языковых |
| | | |программы развития| |потребностей, |
| | | |образования (2001-2005| |предоставление права|
| | | |годы), Республиканской| |на получение|
| | | |программы по реализации| |дошкольного, |
| | | |Закона Чувашской| |начального общего,|
| | | |Республики "О языках в| |основного общего|
| | | |Чувашской Республике" на| |образования на обоих|
| | | |2003-2007 годы и на период| |государственных |
| | | |до 2012 года,| |языках Чувашской|
| | | |Республиканской целевой| |Республики и иных|
| | | |программы развития| |языках в пределах|
| | | |образования в Чувашской| |возможностей, |
| | | |Республике на 2006-2010| |предоставляемых |
| | | |годы | |системой образования|
| | | | | | |
|1.2.7. |Обеспечение |2003- |ежегодное определение|Минобразования |обеспечение всех|
| |учащихся, |2010 |контингента детей,|Чувашии |детей, нуждающихся в|
| |нуждающихся в| |нуждающихся в| |социальной защите,|
| |государственной | |государственной поддержке.| |федеральным |
| |поддержке, | |Отработана новая схема| |комплектом учебников|
| |федеральным | |оснащения школ учебниками| | |
| |комплектом | |за счет привлечения| | |
| |учебников | |бюджетных и внебюджетных| | |
| | | |средств. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Федеральной| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования (2001-2005| | |
| | | |годы), Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.2.8. |Создание |2003- |обеспечение всех|Минобразования |совершенствование |
| |необходимых |2010 |общеобразовательных школ,|Чувашии |преподавания |
| |условий для| |в том числе национальных| |русского языка,|
| |изучения русского| |школ, учебниками и| |повышение качества|
| |языка как| |программами по русскому| |обучения, свободное|
| |государственного | |языку и литературе,| |владение русским|
| |языка Российской| |художественной | |языком 100%|
| |Федерации | |литературой. | |выпускников школ |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Русский язык"| | |
| | | |на 2002-2005 годы,| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Русский язык| | |
| | | |(2006-2010 годы)" | | |
| | | | | | |
|1.2.9. |Стимулирование |2007- |ежегодное проведение|Минобразования |ежегодное |
| |образовательных |2010 |конкурсного отбора 53|Чувашии |стимулирование 20|
| |учреждений, | |образовательных | |образовательных |
| |внедряющих | |учреждений, внедряющих| |учреждений |
| |инновационные | |инновационные | | |
| |образовательные | |образовательные программы | | |
| |программы | | | | |
| | | | | | |
|1.2.10. |Поощрение лучших|2007- |ежегодное проведение|Минобразования |создание системы|
| |педагогических |2010 |конкурсного отбора 142|Чувашии |стимулирования |
| |работников | |лучших педагогических| |педагогов за|
| | | |работников | |качественную и|
| | | | | |результативную |
| | | | | |работу: |
| | | | | |ежегодное поощрение|
| | | | | |30 лучших|
| | | | | |педагогических |
| | | | | |работников |
| | | | | | |
|1.2.11. |Модернизация |2007- |оснащение |Минобразования |создание условий для|
| |материально- |2010 |общеобразовательных |Чувашии, |повышения качества|
| |технической и| |учреждений современным|администрации |образовательных |
| |учебной базы| |учебным оборудованием и|муниципальных |услуг, сохранения и|
| |общеобразователь- | |мебелью, оборудованием для|районов и|укрепления здоровья|
| |ных учреждений | |столовых. |городских |детей в процессе|
| | | |Мероприятие реализуется в|округов |обучения и|
| | | |рамках комплексного| |воспитания: |
| | | |проекта модернизации| |обновление |
| | | |образования в Чувашской| |оборудования |
| | | |Республике | |столовых 210 школ и|
| | | | | |17 интернатных|
| | | | | |учреждений; закупка|
| | | | | |мебели для 786|
| | | | | |первых классов |
| | | | | | |
|1.2.12. |Апробация и|2005- |доля учреждений начального|Минобразования |повышение доли|
| |внедрение в|2010 |профессионального |Чувашии |выпускников, |
| |учебный процесс| |образования, реализующих в| |трудоустроенных по|
| |новых | |учебно-воспитательном | |полученным |
| |образовательных | |процессе инновационные| |профессиям, до 80% в|
| |технологий в| |технологии, в 2005 году| |общем числе|
| |соответствии с| |составляла 50% от общего| |окончивших |
| |международными | |числа учреждений. | |образовательные |
| |стандартами в| |Мероприятие реализуется в| |учреждения |
| |сфере начального| |рамках Республиканской| | |
| |профессионального | |программы действий по| | |
| |образования | |обеспечению развития| | |
| | | |системы начального| | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2005-2007| | |
| | | |годы и на период до 2010| | |
| | | |года | | |
| | | | | | |
|1.2.13. |Отработка моделей|2005- |создание инновационных|Минобразования |создание трех|
| |интеграции |2010 |моделей учреждений|Чувашии |учебных комплексов,|
| |учреждений разных| |начального | |реализующих |
| |ступеней | |профессионального | |интегрированные |
| |профессионального | |образования. В 2005 году| |программы начального|
| |образования | |доля учреждений начального| |и среднего|
| | | |профессионального | |профессионального |
| | | |образования, реализующих| |образования |
| | | |программы | | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования в рамках| | |
| | | |системы непрерывного| | |
| | | |образования, составляла| | |
| | | |3,4% от общего числа| | |
| | | |учреждений. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы действий по| | |
| | | |обеспечению развития| | |
| | | |системы начального| | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2005-2007| | |
| | | |годы и на период до 2010| | |
| | | |года | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы|
| |учреждений образования |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. |Развитие |2003- |в целях создания|Минобразования |создание |
| |материально- |2008 |необходимых условий для|Чувашии |благоприятных |
| |технической базы| |обучения студентов и| |условий для учебного|
| |учреждений высшего| |совершенствования учебного| |процесса в|
| |образования | |процесса в соответствии с| |государственных |
| | | |современными требованиями| |высших учебных|
| | | |предусматривается | |заведениях: |
| | | |строительство: | |завершение |
| | | |учебного корпуса ГОУ ВПО| |строительства и ввод|
| | | |"Чувашский государственный| |в действие учебного|
| | | |педагогический университет| |корпуса и|
| | | |им.И.Я.Яковлева" в| |спортивного зала ГОУ|
| | | |г.Чебоксары; | |ВПО "ЧГПУ|
| | | |учебно-спортивного корпуса| |им.И.Я.Яковлева", |
| | | |ФГОУ ВПО "Чувашский| |учебно-спортивного |
| | | |государственный | |корпуса ФГОУ ВПО|
| | | |университет | |"ЧГУ |
| | | |им.И.Н.Ульянова" в| |им.И.Н.Ульянова", |
| | | |г.Чебоксары; | |учебного корпуса|
| | | |учебного корпуса ФГОУ ВПО| |ФГОУ ВПО "Чувашская|
| | | |"Чувашская государственная| |госсельхозакадемия" |
| | | |сельскохозяйственная | | |
| | | |академия" в г.Чебоксары| | |
| | | |(непрограммное | | |
| | | |мероприятие); | | |
| | | |профилактория (базы| | |
| | | |отдыха) ГОУ ВПО "Чувашский| | |
| | | |государственный | | |
| | | |педагогический университет| | |
| | | |им.И.Я.Яковлева" в| | |
| | | |д.Вурманкасы Чебоксарского| | |
| | | |района. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Федеральной| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования (2001-2005| | |
| | | |годы), Федеральной целевой| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |образования на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.3.2. |Строительство и|2003- |строительство 32 школ на|Минобразования |создание необходимых|
| |модернизация школ |2010 |7764 учебных места, вывод|Чувашии, |условий для|
| | | |школ из ветхих и аварийных|администрации |качественного |
| | | |зданий. |муниципальных |обучения учащихся: |
| | | |Мероприятие реализуется в|районов и|ввод в эксплуатацию|
| | | |рамках Федеральной целевой|городских |32 |
| | | |программы развития|округов |общеобразовательных |
| | | |образования на 2006-2010| |учреждений на 7764|
| | | |годы | |учебных места |
| | | | | | |
|1.3.3. |Модернизация и|2003- |создание ресурсных центров|Минобразования |ввод в действие|
| |развитие учебно-|2010 |начального |Чувашии |учебного корпуса|
| |материальной базы| |профессионального | |РГОУ НПО|
| |учреждений | |образования, завершение| |"Профессиональное |
| |начального | |строительства учебного| |училище N 5" в|
| |профессионального | |корпуса РГОУ НПО| |г.Цивильске, 11|
| |образования | |"Профессиональное училище| |ресурсных центров|
| | | |N 5" в г.Цивильске. | |начального |
| | | |Мероприятие реализуется в| |профессионального |
| | | |рамках Федеральной| |образования; |
| | | |программы развития| |оснащение учреждений|
| | | |образования (2001-2005| |начального |
| | | |годы), Республиканской| |профессионального |
| | | |программы действий по| |образования |
| | | |обеспечению развития| |средствами обучения|
| | | |системы начального| |в соответствии с|
| | | |профессионального | |требованиями |
| | | |образования в Чувашской| |государственных |
| | | |Республике на 2005-2007| |образовательных |
| | | |годы и на период до 2010| |стандартов |
| | | |года | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа|
| |детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4.1. |Укрепление учебно-|2003- |осуществление капитального|Минобразования |повышение уровня|
| |материальной базы|2010 |ремонта в|Чувашии |материальной |
| |интернатных | |школах-интернатах и| |обеспеченности 17|
| |учреждений | |детских домах, обеспечение| |интернатных |
| | | |интернатных учреждений| |учреждений, |
| | | |автомобильным транспортом,| |улучшение |
| | | |оборудованием, инвентарем| |физического и|
| | | |для развития трудовых| |психического |
| | | |навыков, спортивных| |здоровья |
| | | |интересов и способностей.| |воспитанников |
| | | |Оснащение медицинским| |школ-интернатов и|
| | | |оборудованием. Развитие| |детских домов,|
| | | |подсобных хозяйств.| |повышение |
| | | |Строительство | |эффективности их|
| | | |школы-интерната в| |воспитания, обучения|
| | | |с.Калинино Вурнарского| |и социальной|
| | | |района. | |адаптации; |
| | | |Мероприятие реализуется в| |завершение |
| | | |рамках федеральной целевой| |строительства и ввод|
| | | |программы "Дети России" на| |в действие|
| | | |2003-2006 годы| |школы-интерната в|
| | | |(подпрограмма | |с.Калинино |
| | | |"Дети-сироты"), | |Вурнарского района |
| | | |республиканской программы| | |
| | | |"Дети Чувашии" на| | |
| | | |2001-2003 годы| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Дети-сироты"), | | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Дети России" на| | |
| | | |2007-2010 годы| | |
| | | |(подпрограмма "Дети и| | |
| | | |семья"), Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.4.2. |Предупреждение |2003- |развитие форм семейного|Минобразования |увеличение доли|
| |социального |2010 |устройства детей-сирот и|Чувашии |детей-сирот и детей,|
| |сиротства | |детей, оставшихся без| |оставшихся без|
| | | |попечения родителей.| |попечения родителей,|
| | | |Оказание помощи гражданам,| |переданных на|
| | | |принявшим детей-сирот на| |воспитание в семьи,|
| | | |воспитание. Оказание| |в общей численности|
| | | |материальной помощи| |детей-сирот и детей,|
| | | |приемным семьям. | |оставшихся без|
| | | |Выплата единовременного| |попечения родителей,|
| | | |пособия при всех формах| |до 88% |
| | | |устройства детей, лишенных| | |
| | | |родительского попечения, в| | |
| | | |семью. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |программы "Дети Чувашии"| | |
| | | |на 2001-2003 годы| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Дети-сироты"), | | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Дети России" на| | |
| | | |2007-2010 годы| | |
| | | |(подпрограмма "Дети и| | |
| | | |семья"), республиканской| | |
| | | |целевой программы "Дети| | |
| | | |Чувашии" на 2007-2010 годы| | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования|
| |разносторонней личности |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5.1. |Развитие системы|2003- |расширение сети учреждений|Минобразования |расширение |
| |дополнительного |2010 |дополнительного |Чувашии |возможностей |
| |образования детей| |образования. Создание и| |получения |
| |по различным| |поддержка детских и| |дополнительного |
| |направлениям, | |молодежных организаций| |образования в|
| |активизация | |различной направленности. | |соответствии с|
| |деятельности | |Мероприятие реализуется в| |запросами детей: |
| |общественных | |рамках республиканской| |увеличение |
| |объединений, | |целевой программы| |количества детей,|
| |ученического | |"Молодежь Чувашской| |охваченных |
| |самоуправления | |Республики: 2003-2005| |программами |
| | | |годы", Республиканской| |дополнительного |
| | | |целевой программы развития| |образования, до 95%|
| | | |образования в Чувашской| |в общем количестве|
| | | |Республике на 2006-2010| |обучающихся к 2010|
| | | |годы | |году |
| | | | | | |
|1.5.2. |Создание служб|2003- |открытие центров|Минобразования |проведение ранней|
| |психолого- |2010 |психолого-педагогической |Чувашии, МВД по|диагностики детей,|
| |педагогической | |помощи в трех районах|Чувашской |коррекции отклонений|
| |помощи детям,| |Чувашской Республики.|Республике*, |в развитии, а также|
| |реализация мер по| |Оказание консультационной|Минздравсоцраз-|психолого- |
| |профилактике | |помощи населению. Создание|вития Чувашии |педагогического |
| |безнадзорности и| |условий для обеспечения| |просвещения |
| |правонарушений | |социальных гарантий и прав| |родителей (до 100% к|
| |несовершеннолетних| |детям, оказавшимся в| |2010 году в общем|
| | | |трудной жизненной| |количестве |
| | | |ситуации, профилактики| |обучающихся, |
| | | |детской безнадзорности и| |прошедших |
| | | |преступности. | |комплексную |
| | | |Мероприятие реализуется в| |психолого- |
| | | |рамках федеральной целевой| |педагогическую |
| | | |программы "Дети России" на| |диагностику); |
| | | |2003-2006 годы| |снижение доли|
| | | |(подпрограмма | |преступлений, |
| | | |"Профилактика | |совершенных |
| | | |безнадзорности и| |несовершеннолетними,|
| | | |правонарушений | |в общем количестве|
| | | |несовершеннолетних", | |преступлений до 8,7%|
| | | |республиканской целевой| |к 2010 году; |
| | | |программы "Дети Чувашии"| |расширение |
| | | |на 2001-2003 годы,| |возможностей |
| | | |республиканской программы| |проведения |
| | | |"Дети Чувашии" на| |комплексного |
| | | |2004-2006 годы,| |обследования |
| | | |республиканской целевой| |несовершеннолетних с|
| | | |программы "Дети Чувашии"| |ограниченными |
| | | |на 2007-2010 годы | |возможностями |
| | | | | |здоровья (с 2009|
| | | | | |года - обследование|
| | | | | |100% детей данной|
| | | | | |категории) |
| | | | | | |
|1.5.3. |Формирование |2003- |реализация комплекса мер|Минобразования |улучшение |
| |установок |2010 |по формированию установок|Чувашии |нравственно- |
| |толерантного | |толерантного сознания у| |психологического |
| |сознания и| |населения и профилактике| |климата в|
| |профилактика | |экстремизма в республике,| |образовательных |
| |экстремизма в| |создание условий для| |учреждениях, |
| |обществе | |соблюдения принципов| |социальных группах,|
| | | |толерантности в обществе,| |снижение социальной|
| | | |внедрение в систему| |напряженности: |
| | | |образования учебных| |расширение |
| | | |программ по формированию| |возможностей |
| | | |установок толерантного| |получения |
| | | |сознания и поведения,| |дополнительного |
| | | |создание организационных| |образования; |
| | | |форм и механизмов| |охват программами по|
| | | |профилактики социальной| |формированию |
| | | |напряженности в семье,| |установок |
| | | |социальных группах,| |толерантного |
| | | |обеспечение учебными| |сознания и поведения|
| | | |пособиями и программами,| |к 2010 году не менее|
| | | |организация | |90% от общего|
| | | |межрегиональных фестивалей| |количества |
| | | |(конференций) по| |образовательных |
| | | |формированию толерантного| |учреждений; |
| | | |сознания и поведения. | |расширение |
| | | |Мероприятие реализуется в| |возможностей семей|
| | | |рамках федеральной целевой| |групп-риска по|
| | | |программы "Молодежь России| |получению социально-|
| | | |(2001-2005 годы)",| |психологических |
| | | |федеральной целевой| |услуг (ежегодно не|
| | | |программы "Формирование| |менее 60% от общего|
| | | |установок толерантного| |количества семей|
| | | |сознания и профилактика| |данной категории) |
| | | |экстремизма в российском| | |
| | | |обществе (2001-2005| | |
| | | |годы)", республиканской| | |
| | | |программы "Формирование| | |
| | | |установок толерантного| | |
| | | |сознания в Чувашской| | |
| | | |Республике (2002-2005| | |
| | | |годы)", Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |образования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|1.5.4. |Государственная |2003- |учреждение специальных|Минобразования |развитие духовного и|
| |поддержка |2010 |стипендий Президента|Чувашии |творческого |
| |инновационных | |Чувашской Республики для| |потенциала детей и|
| |учреждений, | |одаренной молодежи,| |молодежи, создание|
| |одаренных учащихся| |содействие развитию| |условий для наиболее|
| |и студентов и| |интеллектуального и| |полной реализации их|
| |талантливой | |художественного творчества| |способностей, |
| |молодежи | |детей и молодежи,| |формирование |
| | | |поддержка реализации| |эффективной системы|
| | | |инновационных проектов и| |стимулирования и|
| | | |программ по молодежной| |поддержки |
| | | |политике. | |талантливых учащихся|
| | | |Мероприятие реализуется в| |и студентов; |
| | | |рамках подпрограммы| |ежегодное |
| | | |"Одаренные дети"| |стимулирование 1000|
| | | |федеральной целевой| |молодых творческих|
| | | |программы "Дети России" на| |устремленных людей;|
| | | |2003-2006 годы",| |ежегодная грантовая|
| | | |Республиканской целевой| |поддержка 15|
| | | |программы развития| |инновационных |
| | | |образования в Чувашской| |проектов и программ|
| | | |Республике на 2006-2010| |по молодежной|
| | | |годы | |политике |
| | | | | | |
|1.5.5. |Повышение уровня|2006- |выплата ежемесячного|Минобразования |повышение качества|
| |воспитательной |2010 |денежного вознаграждения|Чувашии |воспитания, |
| |работы в школах | |педагогическим работникам| |формирование |
| | | |за выполнение функций| |конкурентоспособной |
| | | |классного руководителя | |личности: |
| | | | | |ежегодное увеличение|
| | | | | |количества |
| | | | | |участников |
| | | | | |республиканского |
| | | | | |конкурса на лучшего|
| | | | | |классного |
| | | | | |руководителя не|
| | | | | |менее чем на 10% по|
| | | | | |отношению к уровню|
| | | | | |предыдущего года; |
| | | | | |ежегодное увеличение|
| | | | | |количества классных|
| | | | | |руководителей, |
| | | | | |прошедших курсы|
| | | | | |повышения |
| | | | | |квалификации, не|
| | | | | |менее чем на 10% по|
| | | | | |отношению к уровню|
| | | | | |предыдущего года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Культура и искусство |
| (республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии |
| Чувашской Республики на 2001-2003 годы и на период до 2005 года", республиканская целевая |
| программа "Культура Чувашии: 2006-2010 годы") |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния|
| |материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения|
| |современным требованиям |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. |Реконструкция |2003- | |Минкультуры |возможность ставить|
| |республиканских |2010 | |Чувашии |спектакли на|
| |учреждений | | | |национальном языке с|
| |культуры и|2003- |реконструкция и оснащение| |учетом современных|
| |искусства |2007 |оборудованием здания ГУК| |требований |
| | | |"Чувашский государственный| |театрального |
| | | |ордена Трудового Красного| |искусства |
| | | |Знамени академический| | |
| | | |драматический театр| | |
| | | |им.К.В.Иванова" | | |
| | | | | | |
| | |2003- |реконструкция помещений: |Минкультуры |достижение |
| | |2004 |ГУК "Государственный|Чувашии |безопасного |
| | | |ордена "Знак Почета"| |пребывания зрителей|
| | | |русский драматический| |в театре и должного|
| | | |театр" | |уровня качества|
| | | | | |освещения |
| | | | | |сценических |
| | | | | |постановок |
| | | | | |современными |
| | | | | |световыми средствами|
| | | | | |и полноценного|
| | | | | |звукового |
| | | | | |сопровождения |
| | | | | |спектаклей и других|
| | | | | |программ |
| | | | | | |
| | |2003- |ГУК "Чувашский|Минкультуры |увеличение |
| | |2005 |национальный музей"|Чувашии |экспозиционных и|
| | | |(памятник истории и| |выставочных площадей|
| | | |культуры "Дом М.Ефремова")| |музея до 4000 кв.м |
| | | | | | |
| | |2006- |ГУК "Чувашская|Минкультуры |повышение качества|
| | |2008 |государственная |Чувашии |проведения |
| | | |филармония" | |мероприятий, |
| | | | | |обеспечение |
| | | | | |проектной мощности|
| | | | | |филармонии до 947|
| | | | | |посадочных мест |
| | | | | | |
| | |2009 |блока технического|Минкультуры |создание условий для|
| | | |обслуживания ГОУК|Чувашии |качественной |
| | | |"Чувашское республиканское| |организации учебных|
| | | |училище культуры" | |спектаклей и|
| | | | | |концертов |
| | | | | | |
| | |2005- |ГУК "Чувашский|Минкультуры |обеспечение |
| | |2008 |государственный театр|Чувашии |производства театром|
| | | |оперы и балета" | |качественных |
| | | | | |сценических услуг,|
| | | | | |доведение мощности|
| | | | | |зрительного зала|
| | | | | |театра до 932|
| | | | | |посадочных мест |
| | | | | | |
| | |2009- |ГОУ "Чебоксарское|Минкультуры |обеспечение |
| | |2010 |музыкальное училище|Чувашии |необходимой |
| | | |им.Ф.П.Павлова" | |проектной мощности|
| | | | | |здания до 228|
| | | | | |учащихся |
| | | | | | |
| | |2006- |ГУК "Национальная|Минкультуры |создание отделов|
| | |2008 |библиотека Чувашской|Чувашии |издательского дела,|
| | | |Республики" | |гигиены и|
| | | | | |реставрации книжных|
| | | | | |фондов, центра|
| | | | | |республиканской |
| | | | | |автоматизированной |
| | | | | |библиотечно- |
| | | | | |информационной |
| | | | | |системы, обеспечение|
| | | | | |условий для хранения|
| | | | | |3 млн. томов книг |
| | | | | | |
| | |2007- |ГУК "Чувашский|Минкультуры |увеличение |
| | |2008 |государственный |Чувашии |экспозиционных и|
| | | |художественный музей" | |выставочных |
| | | | | |площадей, |
| | | | | |возможность |
| | | | | |полноценного показа|
| | | | | |музейной коллекции: |
| | | | | |обеспечение |
| | | | | |надлежащего |
| | | | | |состояния и|
| | | | | |использования |
| | | | | |музейных предметов и|
| | | | | |коллекций, |
| | | | | |увеличение |
| | | | | |количества |
| | | | | |экспонатов основного|
| | | | | |фонда |
| | | | | |государственных |
| | | | | |музеев Чувашской|
| | | | | |Республики до 162,0|
| | | | | |тыс. единиц хранения|
| | | | | |к 2010 году |
| | | | | | |
| | |2004- |строительство котельной|Минкультуры |создание комфортных|
| | |2008 |ГУК "Чувашский|Чувашии |условий для|
| | | |государственный театр| |зрителей, |
| | | |оперы и балета". | |репетиционного и|
| | | |Мероприятие реализуется в| |постановочного |
| | | |рамках республиканской| |процессов |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Культура Чувашии:| | |
| | | |2006-2010 годы" | | |
| | | | | | |
|2.1.2. |Завершение |2003- |строительство: |Минкультуры |модернизация в|
| |строительства |2008 |Дома творчества на 300|Чувашии |2007-2010 годах 370|
| |сельских клубов,| |посещений в пос.Новое| |культурно-досуговых |
| |домов культуры,| |Атлашево Чебоксарского| |учреждений; |
| |школ искусств | |района; | |увеличение числа|
| | | |Яльчикской школы искусств;| |клубных формирований|
| | | |Вурнарской школы искусств.| |и любительских|
| | | |Мероприятие реализуется в| |объединений в|
| | | |рамках республиканской| |культурно-досуговых |
| | | |целевой программы| |учреждениях |
| | | |"Культура Чувашии:| |Чувашской Республики|
| | | |2006-2010 годы" | |до 4,55 на 1000|
| | | | | |человек населения в|
| | | | | |год к 2010 году |
| | | | | | |
|2.1.3. |Модернизация |2003- |предусматривается |Минкультуры |доведение количества|
| |оборудования |2006 |модернизация существующих|Чувашии |демонстрируемых |
| |кинотеатров и| |кинотеатров, замена| |фильмов в течение|
| |киноустановок | |морально и физически| |года до 1100, в том|
| | | |устаревшего | |числе новых до 40 |
| | | |кинопроекционного, | | |
| | | |звуковоспроизводящего | | |
| | | |оборудования, акустических| | |
| | | |систем. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Культура России| | |
| | | |(2001-2005 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Кинематография России"),| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Культура| | |
| | | |Чувашии: 2006-2010 годы" | | |
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных|
| фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания|
| населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. |Модернизация |2003- |создание сети модельных|Минкультуры |завершение создания|
| |библиотечного |2007 |библиотек, оснащенных|Чувашии |сети из 500|
| |дела, формирование| |современными техническими| |модельных библиотек|
| |сети модельных| |средствами и| |в 2007 году; |
| |библиотек | |информационными ресурсами| |увеличение доли|
| | | |в соответствии с| |поступления новых|
| | | |требованиями международных| |изданий в единый|
| | | |стандартов; | |книжный фонд|
| | | |повышение качества| |общедоступных |
| | | |библиотечных фондов за| |публичных библиотек|
| | | |счет ускорения обновления| |Чувашской Республики|
| | | |и увеличения объемов новых| |до 2,4% к 2010 году |
| | | |поступлений; создание| | |
| | | |условий для наиболее| | |
| | | |полного удовлетворения| | |
| | | |информационных | | |
| | | |потребностей населения;| | |
| | | |доведение ежегодного| | |
| | | |приобретения книг для| | |
| | | |массовых библиотек до| | |
| | | |нормативного уровня. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Культура Чувашии:| | |
| | | |2006-2010 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий|
| |доступа в Интернет и к базам данных учреждений культуры и искусства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.1. |Компьютеризация |2003- |ускорение темпов|Минкультуры |100%-я |
| |учреждений |2010 |компьютеризации и|Чувашии |компьютеризация |
| |культуры и| |внедрения информационных| |учреждений культуры|
| |искусства | |технологий в учреждениях| |и искусства к 2010|
| | | |культуры и искусства; | |году, организация|
| | | |обеспечение современными| |доступа к сети|
| | | |средствами связи; | |"Интернет", создание|
| | | |организация доступа к сети| |интернет-сайтов в|
| | | |"Интернет"; | |каждом |
| | | |формирование и оперативное| |подведомственном |
| | | |обновление баз данных| |учреждении |
| | | |учреждений культуры и| | |
| | | |искусства. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Культура Чувашии:| | |
| | | |2006-2010 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны|
| |памятников истории и культуры |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4.1. |Реставрация и|2003- |предотвращение дальнейшего|Минкультуры |увеличение |
| |ремонт памятников|2010 |разрушения памятников|Чувашии, |количества |
| |истории и культуры| |истории и культуры; |Минстрой |реставрируемых |
| | | |восстановление памятника|Чувашии |памятников истории и|
| | | |архитектуры федерального| |культуры |
| | | |значения "Соляная контора"| |федерального и|
| | | |в г.Чебоксары; | |республиканского |
| | | |проведение | |значения до 15|
| | | |ремонтно-реставрационных | |объектов в год |
| | | |работ по восстановлению| | |
| | | |памятников: | | |
| | | |дом Курбатова, г.Цивильск;| | |
| | | |Собор Иоанна Предтечи -| | |
| | | |памятник архитектуры (1703| | |
| | | |год), г.Алатырь; | | |
| | | |дом купца Соснина -| | |
| | | |памятник архитектуры ХIХ| | |
| | | |века, г.Мариинский Посад; | | |
| | | |Алексеевская церковь -| | |
| | | |памятник архитектуры и| | |
| | | |истории (1862 год)| | |
| | | |(реконструкция под музей| | |
| | | |православной религии),| | |
| | | |г.Ядрин; | | |
| | | |дом Соловцова| | |
| | | |(Чебоксарское | | |
| | | |художественное училище),| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |дом Ф.Ефремова (отдел| | |
| | | |русской живописи ЧГХМ),| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |здание Республиканского| | |
| | | |центра народного| | |
| | | |творчества, г.Чебоксары; | | |
| | | |здание ГУК "Чувашский| | |
| | | |государственный театр| | |
| | | |кукол"; | | |
| | | |дом Н.Ефремова,| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |дом П.Ефремова,| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |Успенская церковь,| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |дом крестьянина,| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |Киево-Николаевский | | |
| | | |монастырь, г.Алатырь; | | |
| | | |здание учительской| | |
| | | |семинарии, с.Порецкое; | | |
| | | |Богоявленская церковь,| | |
| | | |г.Козловка; | | |
| | | |собор Тихвинского| | |
| | | |монастыря, г.Цивильск; | | |
| | | |Казанская церковь,| | |
| | | |г.Цивильск; | | |
| | | |здание Земского собрания,| | |
| | | |г.Ядрин; | | |
| | | |церковь Пресвятой Троицы,| | |
| | | |г.Ядрин; | | |
| | | |церковь Владимирская,| | |
| | | |с.Малое Чурашево| | |
| | | |Ядринского района. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Культура России| | |
| | | |(2001-2005 годы)",| | |
| | | |подпрограммы "Возрождение,| | |
| | | |строительство, | | |
| | | |реконструкция и| | |
| | | |реставрация исторических| | |
| | | |малых и средних городов| | |
| | | |России в условиях| | |
| | | |экономической реформы"| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Сохранение и| | |
| | | |развитие архитектуры| | |
| | | |исторических городов| | |
| | | |(2002-2010 годы)",| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Культура России| | |
| | | |(2006-2010 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Культура| | |
| | | |Чувашии: 2006-2010 годы" | | |
| | | | | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для|
| |приема документов от организаций на государственное хранение |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5.1. |Развитие архивного|2004- |расширение площадей под|Минкультуры |увеличение |
| |дела, защита|2008 |архивохранилища, |Чувашии |количества |
| |информационных | |строительство пристроя к| |документов, |
| |ресурсов Архивного| |зданию Центрального| |поступивших на|
| |фонда и| |государственного архива| |хранение в фонды|
| |Национального | |Чувашской Республики и| |государственных |
| |информационно- | |создание условий хранения| |архивов Чувашской|
| |библиотечного | |документов в соответствии| |Республики, до 25,0|
| |фонда Чувашской| |с действующими| |тыс. единиц хранения|
| |Республики | |требованиями; | |к 2010 году |
| | | |оснащение оборудованием| | |
| | | |для хранения документов на| | |
| | | |электронных носителях; | | |
| | | |создание страхового фонда| | |
| | | |на особо ценные и| | |
| | | |уникальные документы| | |
| | | |Архивного фонда и| | |
| | | |Национального | | |
| | | |информационно- | | |
| | | |библиотечного фонда| | |
| | | |Чувашской Республики; | | |
| | | |создание лаборатории| | |
| | | |реставрации документов и| | |
| | | |оборудование ее| | |
| | | |современными техническими| | |
| | | |средствами. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Культура России| | |
| | | |(2001-2005 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Архивы| | |
| | | |России"), федеральной| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Культура России| | |
| | | |(2006-2010 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Культура| | |
| | | |Чувашии: 2006-2010 годы" | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Здравоохранение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и|
| |здоровья детей |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. |Улучшение |2003- |оснащение учреждений|Минздравсоцраз-|улучшение |
| |демографической |2010 |родовспоможения, |вития Чувашии |организации и|
| |ситуации в| |перинатальных центров| |качества акушерско-|
| |Чувашской | |эффективной | |гинекологической и|
| |Республике, охрана| |лечебно-диагностической | |педиатрической |
| |репродуктивного | |аппаратурой и| |помощи: |
| |здоровья, | |оборудованием; | |улучшение |
| |сохранение и| |оснащение молочных кухонь| |показателей |
| |укрепление | |современным оборудованием;| |репродуктивного |
| |здоровья женщин и| |внедрение новых форм| |здоровья населения|
| |детей, улучшение| |охраны репродуктивного| |(снижение числа|
| |условий труда| |здоровья населения и| |абортов на 1000|
| |женщин | |обеспечение безопасного| |женщин фертильного|
| | | |материнства; | |возраста до 40,0); |
| | | |совершенствование оказания| |снижение показателей|
| | | |акушерско-педиатрической | |материнской (до 8,5|
| | | |помощи; | |на 100 тыс. детей,|
| | | |профилактика и лечение| |родившихся живыми) и|
| | | |невынашивания | |младенческой (до 7,0|
| | | |беременности, выхаживание| |на 1000 детей,|
| | | |недоношенных детей; | |родившихся живыми)|
| | | |улучшение состояния| |смертности; |
| | | |питания беременных женщин,| |раннее выявление|
| | | |кормящих матерей и детей| |наследственных |
| | | |раннего возраста; | |заболеваний: |
| | | |обеспечение информационных| |галактоземии, |
| | | |технологий охраны| |муковисцидоза, |
| | | |репродуктивного здоровья; | |адреногенитального |
| | | |улучшение материально-| |синдрома, |
| | | |технической базы лечебно-| |фенилкетонурии, |
| | | |профилактических | |гипотиреоза (охват|
| | | |учреждений детства; | |неонатальным |
| | | |оказание медицинской| |скринингом до 98%|
| | | |помощи женщинам на период| |детей) |
| | | |беременности и родов в| | |
| | | |государственных и| | |
| | | |муниципальных учреждениях| | |
| | | |с учетом родового| | |
| | | |сертификата; | | |
| | | |внедрение неонатального| | |
| | | |скрининга на| | |
| | | |фенилкетонурию, врожденный| | |
| | | |гипотиреоз, галактоземию,| | |
| | | |муковисцидоз, | | |
| | | |адреногенитальный синдром | | |
| | | | | | |
| | | |развитие | |повышение |
| | | |стационарзамещающих форм| |эффективности |
| | | |оказания медицинской| |реабилитации детей с|
| | | |помощи детям; | |хроническими |
| | | |отработка новых| |заболеваниями; |
| | | |организационных форм| |снижение детской|
| | | |медицинского обслуживания| |инвалидности на 5% |
| | | |детей и подростков,| | |
| | | |современных | | |
| | | |медико-психолого- | | |
| | | |педагогических и| | |
| | | |социальных технологий| | |
| | | |оздоровления детей; | | |
| | | |внедрение альтернативных| | |
| | | |форм физического| | |
| | | |воспитания, системы| | |
| | | |медицинских и| | |
| | | |педагогических мероприятий| | |
| | | |в процессе| | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования и подготовки к| | |
| | | |труду; | | |
| | | |строительство: | | |
| | | |республиканского | | |
| | | |перинатального центра (II| | |
| | | |очередь) в г.Чебоксары; | | |
| | | |центра восстановительного| | |
| | | |лечения детей на 500| | |
| | | |посещений в смену и 200| | |
| | | |коек совместного| | |
| | | |пребывания матери и| | |
| | | |ребенка (I очередь) в| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |центра восстановительного| | |
| | | |лечения детей на 500| | |
| | | |посещений в смену и 200| | |
| | | |коек совместного| | |
| | | |пребывания матери и| | |
| | | |ребенка (II очередь) в| | |
| | | |г.Чебоксары. | | |
| | | |Мероприятия реализуются в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Дети России" на| | |
| | | |2003-2006 годы| | |
| | | |(подпрограмма "Здоровый| | |
| | | |ребенок"), Республиканской| | |
| | | |программы охраны здоровья| | |
| | | |матери и ребенка в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2001-2003 годы,| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Дети России" на| | |
| | | |2007-2010 годы| | |
| | | |(подпрограмма "Здоровое| | |
| | | |поколение"), | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Дети Чувашии"| | |
| | | |на 2007-2010 годы| | |
| | | |(подпрограмма "Здоровое| | |
| | | |поколение") | | |
| | | | | | |
|3.1.2. |Ликвидация и|2003- |достижение высокого уровня|Минздравсоцраз-|обеспечение охвата|
| |снижение |2010 |охвата детей|вития Чувашии |прививками детей в|
| |заболеваний, | |профилактическими | |возрасте одного года|
| |управляемых | |прививками; | |против полиомиелита,|
| |средствами | |создание эффективной| |дифтерии, коклюша,|
| |вакцинопрофилакти-| |системы транспортировки и| |столбняка и|
| |ки | |хранения препаратов| |туберкулеза до|
| | | |вакцинопрофилактики; | |уровня не менее чем|
| | | |совершенствование | |95%, детей в|
| | | |эпидемиологического | |возрасте двух и|
| | | |надзора за инфекциями,| |шести лет против|
| | | |управляемыми средствами| |кори и|
| | | |специфической | |эпидемического |
| | | |профилактики; | |паротита - до 97%;|
| | | |подготовка кадров по| |снижение |
| | | |вопросам | |заболеваемости |
| | | |вакцинопрофилактики; | |вирусным гепатитом В|
| | | |иммунизация взрослого| |до 4,5 на 100 тыс.|
| | | |населения против гриппа,| |населения, краснухой|
| | | |вирусного гепатита В,| |и гриппом;|
| | | |краснухи в рамках| |ликвидация кори к|
| | | |национального календаря| |2010 году; снижение|
| | | |прививок. | |заболеваемости |
| | | |Мероприятие реализуется в| |эпидемическим |
| | | |рамках подпрограммы| |паротитом до уровня|
| | | |"Вакцинопрофилактика" | |3,5 на 100 тыс.|
| | | |федеральной целевой| |населения; |
| | | |программы "Предупреждение| |ликвидация случаев|
| | | |и борьба с заболеваниями| |заболеваний |
| | | |социального характера"| |бешенством, |
| | | |(2002-2006 годы),| |профессионального |
| | | |подпрограммы | |заражения сибирской|
| | | |"Вакцинопрофилактика" | |язвой, туляремией |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями| | |
| | | |(2007-2011 годы)",| | |
| | | |республиканской программы| | |
| | | |"Вакцинопрофилактика" на| | |
| | | |1999-2005 годы,| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы | | |
| | | |"Вакцинопрофилактика на| | |
| | | |2006-2010 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими|
| |неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности|
| |населения |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1. |Комплексное |2003- |новые технологии в|Минздравсоцраз-|разработка |
| |решение проблем|2010 |профилактике, диагностике,|вития Чувашии |стандартов |
| |профилактики, | |лечении артериальной| |обследования и|
| |диагностики, | |гипертонии и реабилитации| |лечения артериальной|
| |лечения | |больных с ее осложнениями;| |гипертонии в|
| |артериальной | |проведение | |соответствии с|
| |гипертонии и| |научно-исследовательских и| |современными |
| |реабилитация | |опытно-конструкторских | |требованиями; |
| |больных с ее| |работ в области| |снижение |
| |осложнениями, | |кардиологии; | |заболеваемости |
| |снижение уровня| |укрепление материально-| |сосудистыми |
| |заболеваемости | |технической базы| |расстройствами |
| |населения | |учреждений, оказывающих| |головного мозга|
| |артериальной | |медицинскую помощь в| |вследствие |
| |гипертонией, | |области профилактики,| |артериальной |
| |инвалидности и| |диагностики, лечения и| |гипертонии до 573,8|
| |смертности от ее| |реабилитации больных| |случая на 100 тыс.|
| |осложнений | |артериальной гипертонией. | |населения к 2010|
| |(инсульт, инфаркт| |Мероприятие реализуется в| |году; |
| |миокарда) | |рамках республиканской| |снижение смертности|
| | | |целевой программы| |от сосудистых|
| | | |"Профилактика и лечение| |расстройств |
| | | |артериальной гипертонии в| |головного мозга|
| | | |Чувашской Республике на| |вследствие |
| | | |2002-2008 годы" | |артериальной |
| | | | | |гипертонии до 229,1|
| | | | | |случая на 100 тыс.|
| | | | | |населения к 2010|
| | | | | |году; |
| | | | | |снижение |
| | | | | |заболеваемости |
| | | | | |инсультами до 275,0|
| | | | | |на 100 тыс.|
| | | | | |населения к 2010|
| | | | | |году; снижение|
| | | | | |заболеваемости |
| | | | | |повторными |
| | | | | |инсультами до 47,0|
| | | | | |на 100 тыс.|
| | | | | |населения к 2010|
| | | | | |году; |
| | | | | |снижение летальности|
| | | | | |при инсульте до 7,0%|
| | | | | |к 2010 году;|
| | | | | |снижение летальности|
| | | | | |при инфаркте|
| | | | | |миокарда до 10,5% к|
| | | | | |2010 году; |
| | | | | |снижение суммарного|
| | | | | |экономического |
| | | | | |ущерба, связанного с|
| | | | | |заболеваемостью |
| | | | | |артериальной |
| | | | | |гипертонией и ее|
| | | | | |осложнениями, на 2,5|
| | | | | |млн. рублей; |
| | | | | |стабилизация и|
| | | | | |улучшение |
| | | | | |показателей здоровья|
| | | | | |населения Чувашской|
| | | | | |Республики, |
| | | | | |обусловленных |
| | | | | |артериальной |
| | | | | |гипертонией и ее|
| | | | | |осложнениями |
| | | | | | |
|3.2.2. |Совершенствование |2003- |совершенствование системы|Минздравсоцраз-|стабилизация и|
| |кардиологической |2010 |оказания |вития Чувашии |улучшение |
| |помощи населению| |специализированной помощи| |показателей здоровья|
| |Чувашской | |больным | |населения Чувашской|
| |Республики | |сердечно-сосудистого | |Республики, |
| | | |профиля; | |обусловленных |
| | | |укрепление | |сердечно-сосудистой |
| | | |лечебно-диагностической | |патологией: |
| | | |базы медицинских| |прогнозируемое |
| | | |учреждений городов и| |увеличение |
| | | |районов Чувашской| |показателя первичной|
| | | |Республики; | |заболеваемости на|
| | | |дальнейшее | |20% к 2010 году за|
| | | |совершенствование и| |счет улучшения|
| | | |развитие | |выявления больных|
| | | |кардиохирургической помощи| |сердечно-сосудистой |
| | | |населению Чувашской| |патологией; |
| | | |Республики; | |снижение смертности|
| | | |создание детской| |от врожденных и|
| | | |кардиохирургической | |приобретенных |
| | | |службы; | |пороков сердца до|
| | | |расширение мероприятий по| |13% к 2010 году; |
| | | |первичной профилактике| |уменьшение |
| | | |сердечно-сосудистых | |показателя |
| | | |заболеваний среди| |летальности от|
| | | |населения Чувашской| |сердечно-сосудистой |
| | | |Республики. | |патологии на 3% к|
| | | |Мероприятие реализуется в| |2010 году; |
| | | |рамках Республиканской| |выявление больных с|
| | | |программы | |сердечно-сосудистой |
| | | |совершенствования | |патологией на ранних|
| | | |кардиологической помощи| |стадиях заболеваний|
| | | |населению Чувашской| |при проведении|
| | | |Республики на 2000-2004| |целевой |
| | | |годы, республиканской| |диспансеризации |
| | | |целевой программы| |(прогнозируется рост|
| | | |"Совершенствование | |первичной |
| | | |кардиологической помощи| |заболеваемости на|
| | | |населению в Чувашской| |10% к 2010 году); |
| | | |Республике на 2006-2010| |снижение первичного|
| | | |годы" | |выхода на|
| | | | | |инвалидность по|
| | | | | |сердечно-сосудистым |
| | | | | |заболеваниям на 6% к|
| | | | | |2010 году, снижение|
| | | | | |смертности в|
| | | | | |трудоспособном |
| | | | | |возрасте на 6% к|
| | | | | |2010 году |
| | | | | | |
|3.2.3. |Снижение |2003- |профилактика и раннее|Минздравсоцраз-|уменьшение случаев|
| |заболеваемости, |2010 |выявление сахарного|вития Чувашии |осложнений сахарного|
| |инвалидности, | |диабета; | |диабета (слепота,|
| |преждевременной | |совершенствование | |ампутация |
| |смертности | |диабетологической службы; | |конечностей, |
| |населения от| |повышение качества| |хроническая почечная|
| |сахарного диабета| |оказания медицинской| |недостаточность, |
| |и его осложнений,| |помощи при сахарном| |ишемическая болезнь|
| |увеличение | |диабете; | |сердца) до 29%; |
| |продолжительности | |укрепление | |к 2010 году|
| |и улучшение| |материально-технической | |увеличение средней|
| |качества жизни| |базы диабетологической| |продолжительности |
| |больных диабетом | |службы. | |жизни мужчин,|
| | | |Мероприятие реализуется в| |больных сахарным|
| | | |рамках федеральной целевой| |диабетом I типа, до|
| | | |программы "Предупреждение| |54,6 года, женщин -|
| | | |и борьба с заболеваниями| |до 63,5 года;|
| | | |социального характера| |увеличение средней|
| | | |(2002-2006 годы)"| |продолжительности |
| | | |(подпрограмма "Сахарный| |жизни мужчин,|
| | | |диабет"), республиканской| |больных сахарным|
| | | |целевой программы| |диабетом II типа, до|
| | | |"Предупреждение и борьба с| |71,5 года, женщин -|
| | | |заболеваниями социального| |до 73,4 года |
| | | |характера (2002-2004| | |
| | | |годы)" (подпрограмма| | |
| | | |"Сахарный диабет"),| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями| | |
| | | |(2007-2011 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Сахарный| | |
| | | |диабет"), подпрограммы| | |
| | | |"Сахарный диабет на| | |
| | | |2005-2007 годы"| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2005-2008 годы)",| | |
| | | |подпрограммы "Сахарный| | |
| | | |диабет" республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Предупреждение и борьба с| | |
| | | |социально значимыми| | |
| | | |заболеваниями в Чувашской| | |
| | | |Республике (2008-2011| | |
| | | |годы)" | | |
| | | | | | |
|3.2.4. |Профилактика |2004- |мониторинг влияния|Минздравсоцраз-|повышение |
| |заболеваний, |2010 |дефицита йода на здоровье|вития Чувашии |эффективности |
| |связанных с| |населения; | |профилактики и|
| |дефицитом йода | |расширение рынка| |выявления на ранних|
| | | |продовольственных товаров,| |стадиях поражения|
| | | |обогащенных йодом; | |щитовидной железы|
| | | |информационно-просвети- | |(снижение |
| | | |тельская кампания по| |распространенности |
| | | |вопросам рационального| |заболеваний, |
| | | |питания, профилактики| |связанных с|
| | | |заболеваний, обусловленных| |микронутриентной |
| | | |дефицитом йода; | |недостаточностью у|
| | | |организация мероприятий по| |детей, на 21,5%) |
| | | |профилактике дефицита йода| | |
| | | |среди детей и беременных| | |
| | | |женщин. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2002-2006 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2002-2004 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Здоровое| | |
| | | |питание (2006-2010 годы)" | | |
| | | | | | |
|3.2.5. |Совершенствование |2003- |укрепление материально-|Минздравсоцраз-|улучшение |
| |организации и|2010 |технической базы|вития Чувашии |показателей, |
| |повышение качества| |Республиканского | |характеризующих |
| |оказания | |онкологического | |раннее выявление|
| |специализированной| |диспансера; | |злокачественных |
| |онкологической | |оснащение | |новообразований, в|
| |помощи жителям| |лечебно-профилактических | |том числе увеличение|
| |Чувашской | |учреждений диагностическим| |доли больных с|
| |Республики, | |и лечебным оборудованием; | |визуальными |
| |организация и| |внедрение современных| |локализациями |
| |проведение | |методов профилактики,| |опухоли, выявленными|
| |санитарно- | |ранней диагностики и| |на I и II стадиях|
| |гигиенической | |лечения онкологических| |заболевания, до|
| |паспортизации | |заболеваний. | |59,4% к 2010 году;|
| |канцерогеноопасных| |Мероприятие реализуется в| |снижение доли|
| |производств | |рамках федеральной целевой| |больных, умерших от|
| | | |программы "Предупреждение| |злокачественных |
| | | |и борьба с заболеваниями| |новообразований в|
| | | |социального характера| |течение года с|
| | | |(2002-2006 годы)"| |момента установления|
| | | |(подпрограмма "О мерах по| |диагноза, в числе|
| | | |развитию онкологической| |больных, впервые|
| | | |помощи населению| |взятых на учет в|
| | | |Российской Федерации"),| |предыдущем году, до|
| | | |Республиканской целевой| |37,5% к 2010 году; |
| | | |программы | |снижение смертности|
| | | |совершенствования | |от злокачественных|
| | | |онкологической помощи| |новообразований у|
| | | |населению Чувашской| |мужчин до 165,8|
| | | |Республики на 1999-2003| |случая на 100 тыс.|
| | | |годы, федеральной целевой| |населения к 2010|
| | | |программы "Предупреждение| |году, у женщин - до|
| | | |и борьба с социально| |117,7 случая на 100|
| | | |значимыми заболеваниями| |тыс. населения к|
| | | |(2007-2011 годы)"| |2010 году; |
| | | |(подпрограмма | |доведение объемов|
| | | |"Онкология"), подпрограммы| |онкологической и|
| | | |"Совершенствование | |нейрохирургической |
| | | |онкологической помощи| |помощи до уровня|
| | | |населению Чувашской| |современных |
| | | |Республики" | |российских и|
| | | |республиканской целевой| |европейских |
| | | |программы | |стандартов |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |специализированных видов| | |
| | | |медицинской помощи| | |
| | | |населению Чувашской| | |
| | | |Республики на 2007-2010| | |
| | | |годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1. |Предупреждение |2003- |проведение |Минздравсоцраз-|снижение |
| |распространения |2009 |профилактических |вития Чувашии |заболеваемости |
| |туберкулеза среди| |мероприятий по| |туберкулезом в|
| |населения | |предупреждению | |исправительных |
| |Чувашской | |заболеваемости | |учреждениях |
| |Республики, | |туберкулезом среди| |Управления |
| |снижение | |населения Чувашской| |Федеральной службы|
| |социальных и| |Республики; | |исполнения наказаний|
| |экономических | |совершенствование | |по Чувашской|
| |потерь общества в| |организации | |Республике до 865,0|
| |связи с| |специализированной | |случаев на 100 тыс.|
| |заболеваемостью и| |противотуберкулезной | |человек к 2010 году;|
| |смертностью от| |помощи населению; | |увеличение доли|
| |данного | |укрепление | |случаев прекращения|
| |заболевания | |лечебно-диагностической | |бактериовыделения |
| | | |базы фтизиатрической| |при туберкулезе в|
| | | |службы и| |общем числе случаев|
| | | |материально-технической | |бактериовыделения до|
| | | |базы противотуберкулезных| |74,0% к 2010 году;|
| | | |учреждений городов,| |снижение смертности|
| | | |районов Чувашской| |от туберкулеза до|
| | | |Республики; | |13,6 случая на 100|
| | | |организация | |тыс. населения к|
| | | |территориального | |2010 году, в том|
| | | |эпидемиологического | |числе в|
| | | |мониторинга туберкулеза; | |исправительных |
| | | |строительство: | |учреждениях |
| | | |палатного корпуса на 120| |Управления |
| | | |коек при ГУЗ| |Федеральной службы|
| | | |"Республиканский | |исполнения наказаний|
| | | |противотуберкулезный | |по Чувашской|
| | | |диспансер" в г.Чебоксары; | |Республике до 8,3|
| | | |Республиканского детского| |случая на 100 тыс.|
| | | |противотуберкулезного | |человек к 2010 году |
| | | |санатория на 300 мест в| | |
| | | |с.Чуварлеи Алатырского| | |
| | | |района. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2002-2006 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Неотложные| | |
| | | |меры борьбы с туберкулезом| | |
| | | |в России"),| | |
| | | |Республиканской целевой| | |
| | | |программы | | |
| | | |совершенствования | | |
| | | |противотуберкулезной | | |
| | | |помощи населению Чувашской| | |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы, федеральной целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями| | |
| | | |(2007-2011 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Туберкулез"), | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2005-2008 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |противотуберкулезной | | |
| | | |помощи населению Чувашской| | |
| | | |Республики"), подпрограммы| | |
| | | |"Туберкулез" | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями в| | |
| | | |Чувашской Республике| | |
| | | |(2008-2011 годы)" | | |
| | | | | | |
|3.3.2. |Комплексное |2003- |профилактика, диагностика,|Минздравсоцраз-|повышение |
| |решение проблем|2006 |лечение психических|вития Чувашии |эффективности |
| |профилактики, | |расстройств и| |профилактики и|
| |ранней | |социально-психологическая | |выявления на ранних|
| |диагностики, | |реабилитация больных| |стадиях психических|
| |лечения | |данной группы; | |расстройств: |
| |психических | |проведение научных| |увеличение доли|
| |расстройств и| |исследований в области| |пациентов, |
| |социально- | |психиатрии по анализу и| |охваченных |
| |психологическая | |оценке эпидемиологической| |бригадными формами|
| |реабилитация | |ситуации в области| |оказания |
| |психически | |заболеваемости | |психиатрической |
| |больных. Снижение| |психическими | |помощи, в общем|
| |уровня | |расстройствами; | |числе наблюдаемых|
| |заболеваемости | |укрепление | |пациентов до 34,0% к|
| |населения, | |материально-технической | |2010 году; снижение|
| |инвалидности по| |базы учреждений,| |доли пациентов,|
| |причине | |оказывающих медицинскую| |нуждающихся в|
| |психических | |помощь; | |стационарной |
| |расстройств. | |реорганизация | |психиатрической |
| |Стабилизация и| |психиатрических учреждений| |помощи, в общем|
| |последующее | |с развитием сети| |числе наблюдаемых|
| |улучшение | |амбулаторно-поликлиничес- | |пациентов до 15,0% к|
| |эпидемиологической| |ких подразделений; | |2010 году; снижение|
| |обстановки, | |реструктуризация | |средней |
| |связанной с| |психиатрических коек; | |продолжительности |
| |распространением | |развитие | |лечения больного в|
| |психических | |специализированной помощи| |психиатрическом |
| |расстройств | |детям и подросткам; | |стационаре до 67,1|
| | | |строительство лечебного| |дня к 2010 году;|
| | | |корпуса на 240 коек при| |снижение доли|
| | | |ГУЗ "Республиканская| |повторных в течение|
| | | |психиатрическая больница"| |года госпитализаций|
| | | |в г.Чебоксары. | |в психиатрический|
| | | |Мероприятие реализуется в| |стационар до 18,7% к|
| | | |рамках подпрограммы| |2010 году |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |психиатрической помощи| | |
| | | |населению Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2008| | |
| | | |годы" республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Предупреждение и борьба с| | |
| | | |заболеваниями социального| | |
| | | |характера (2005-2008| | |
| | | |годы)", подпрограммы| | |
| | | |"Психические расстройства"| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями в| | |
| | | |Чувашской Республике| | |
| | | |(2008-2011 годы)" | | |
| | | | | | |
|3.3.3. |Комплексное |2004- |определение групп риска по|Минздравсоцраз-|повышение |
| |решение вопросов|2010 |суицидальному поведению; |вития Чувашии |эффективности |
| |профилактики | |профилактика и диагностика| |профилактики и|
| |суицидов и лечения| |суицидального поведения| |выявления лиц в|
| |лиц с кризисными| |лиц, находящихся в| |кризисном состоянии|
| |состояниями | |кризисном состоянии, и их| |и с суицидальными|
| | | |лечение; | |тенденциями: |
| | | |проведение научных| |снижение показателя|
| | | |исследований в области| |суицидов среди|
| | | |суицидологии; | |населения на 6% |
| | | |укрепление | | |
| | | |материально-технической | | |
| | | |базы учреждений,| | |
| | | |оказывающих медицинскую| | |
| | | |помощь в области| | |
| | | |профилактики, диагностики,| | |
| | | |лечения и реабилитации| | |
| | | |лиц, находящихся в| | |
| | | |кризисном состоянии; | | |
| | | |открытие кризисного| | |
| | | |стационара. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках подпрограммы| | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |психиатрической помощи| | |
| | | |населению Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2008| | |
| | | |годы" республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Предупреждение и борьба с| | |
| | | |заболеваниями социального| | |
| | | |характера (2005-2008| | |
| | | |годы)", подпрограммы| | |
| | | |"Психические расстройства"| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями в| | |
| | | |Чувашской Республике| | |
| | | |(2008-2011 годы)" | | |
| | | | | | |
|3.3.4. |Стабилизация |2003- |профилактика заболевания,|Минздравсоцраз-|стабилизация |
| |эпидемиологической|2010 |вызываемого вирусом|вития Чувашии, |эпидемиологического |
| |ситуации и| |иммунодефицита человека; |Минобразования |процесса |
| |предупреждение | |укрепление материально-|Чувашии |распространения |
| |массового | |технической базы| |ВИЧ-инфекции (СПИДа)|
| |распространения | |учреждений (подразделений)| |на территории|
| |ВИЧ-инфекции | |службы профилактики,| |Чувашской Республики|
| | | |диагностики и лечения| |на уровне 16-18|
| | | |ВИЧ/СПИД; | |случаев на 100 тыс.|
| | | |реконструкция | |населения |
| | | |республиканского центра по| | |
| | | |борьбе со СПИДом; | | |
| | | |повышение квалификации| | |
| | | |кадров; | | |
| | | |проведение мероприятий по| | |
| | | |профилактике ВИЧ-инфекции,| | |
| | | |гепатитов В и С в наиболее| | |
| | | |социально уязвимых к| | |
| | | |заражению группах| | |
| | | |населения. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2002-2006 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Неотложные| | |
| | | |меры по предупреждению| | |
| | | |распространения в| | |
| | | |Российской Федерации| | |
| | | |заболевания, вызываемого| | |
| | | |вирусом иммунодефицита| | |
| | | |человека | | |
| | | |(Анти-ВИЧ/СПИД)"), | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2002-2004 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Неотложные| | |
| | | |меры по предупреждению| | |
| | | |распространения в| | |
| | | |Чувашской Республике| | |
| | | |заболевания, вызываемого| | |
| | | |вирусом иммунодефицита| | |
| | | |человека | | |
| | | |(Анти-ВИЧ/СПИД)"), | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Молодежь| | |
| | | |Чувашской Республики:| | |
| | | |2003-2005 годы",| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями| | |
| | | |(2007-2011 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Анти-ВИЧ/СПИД), | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2005-2007 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Неотложные| | |
| | | |меры по предупреждению| | |
| | | |распространения в| | |
| | | |Чувашской Республике| | |
| | | |заболевания, вызываемого| | |
| | | |вирусом иммунодефицита| | |
| | | |человека (Анти-| | |
| | | |ВИЧ/СПИД)"), подпрограммы| | |
| | | |"ВИЧ-инфекция" | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Предупреждение| | |
| | | |и борьба с социально| | |
| | | |значимыми заболеваниями в| | |
| | | |Чувашской Республике| | |
| | | |(2008-2011 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Молодежь| | |
| | | |Чувашской Республики:| | |
| | | |2006-2010 годы" | | |
| | | | | | |
|3.3.5. |Стабилизация и|2003- |совершенствование |Минздравсоцраз-|снижение |
| |последующее |2010 |организации и повышение|вития Чувашии |заболеваемости |
| |улучшение | |качества оказания| |сифилисом до 44,9|
| |эпидемиологической| |специализированной | |случая на 100 тыс.|
| |обстановки, | |медицинской помощи при| |населения к 2010|
| |связанной с| |заболеваниях, передаваемых| |году, в том числе в|
| |распространением | |половым путем; | |исправительных |
| |заболеваний, | |укрепление материально-| |учреждениях |
| |передаваемых | |технической базы| |Управления |
| |половым путем | |учреждений | |Федеральной службы|
| | | |дерматовенерологической | |исполнения наказаний|
| | | |службы. | |по Чувашской|
| | | |Мероприятие реализуется в| |Республике |
| | | |рамках федеральной целевой| |(следственные |
| | | |программы "Предупреждение| |изоляторы |
| | | |и борьба с заболеваниями| |включительно) - до|
| | | |социального характера| |2,0 случаев на 100|
| | | |(2002-2006 годы)"| |тыс. человек; |
| | | |(подпрограмма "О мерах по| |снижение |
| | | |предупреждению дальнейшего| |заболеваемости детей|
| | | |распространения | |сифилисом до 7,1|
| | | |заболеваний, передаваемых| |случая на 100 тыс.|
| | | |половым путем"),| |детского населения к|
| | | |республиканской целевой| |2010 году; снижение|
| | | |программы "Предупреждение| |заболеваемости детей|
| | | |и борьба с заболеваниями| |гонореей до 12,0|
| | | |социального характера| |случаев на 100 тыс.|
| | | |(2002-2004 годы)"| |детского населения к|
| | | |(подпрограмма "О мерах по| |2010 году; |
| | | |предупреждению дальнейшего| |улучшение |
| | | |распространения | |репродуктивного |
| | | |заболеваний, передаваемых| |здоровья населения и|
| | | |половым путем"),| |сокращение случаев|
| | | |федеральной целевой| |бесплодия; |
| | | |программы "Предупреждение| |стабилизация уровня|
| | | |и борьба с социально| |рождаемости |
| | | |значимыми заболеваниями| |(увеличение |
| | | |(2007-2011 годы)"| |суммарного |
| | | |(подпрограмма "Инфекции,| |коэффициента |
| | | |передаваемые половым| |рождаемости до 1,4),|
| | | |путем") и республиканской| |снижение |
| | | |целевой программы| |младенческой |
| | | |"Предупреждение и борьба с| |смертности (до 7,0|
| | | |заболеваниями социального| |на 1000 детей,|
| | | |характера (2005-2008| |родившихся живыми),|
| | | |годы)" (подпрограмма "О| |заболеваемости и|
| | | |мерах по предупреждению| |инвалидности детей |
| | | |дальнейшего | | |
| | | |распространения | | |
| | | |заболеваний, передаваемых| | |
| | | |половым путем"),| | |
| | | |подпрограммы "Инфекции,| | |
| | | |передаваемые половым| | |
| | | |путем" республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Предупреждение и борьба с| | |
| | | |социально значимыми| | |
| | | |заболеваниями в Чувашской| | |
| | | |Республике (2008-2011| | |
| | | |годы)" | | |
| | | | | | |
|3.3.6. |Создание в|2003- |осуществление |Минздравсоцраз-|реализация |
| |Чувашской |2010 |первоочередных мер по|вития Чувашии |неотложных |
| |Республике | |профилактике | |мероприятий по|
| |эффективной | |дорожно-транспортного и| |снижению в Чувашской|
| |системы | |производственного | |Республике уровня|
| |межведомственного | |травматизма; | |травматизма от|
| |взаимодействия в| |проведение | |управляемых причин; |
| |профилактике | |общереспубликанской | |улучшение |
| |травматизма, | |информационно- | |показателей здоровья|
| |сокращение на этой| |образовательной кампании| |населения как в|
| |основе прямых и| |по основам профилактики| |целом, так и по|
| |косвенных | |травматизма и оказанию| |отдельным группам|
| |социально- | |первой доврачебной помощи| |заболеваний |
| |экономических | |при травмах; | |опорно-двигательной |
| |потерь общества в| |совершенствование системы| |системы; |
| |связи с| |оказания | |снижение |
| |преждевременной | |специализированной | |послеоперационной |
| |инвалидностью и| |медицинской помощи при| |летальности до|
| |смертностью | |травмах; | |1,04%; |
| |населения | |развитие и| |уменьшение |
| | | |совершенствование | |соотношения |
| | | |диагностической и лечебной| |экстренных операций|
| | | |помощи при травмах. | |к плановым до 1:3; |
| | | |Мероприятие реализуется в| |снижение смертности|
| | | |рамках федеральной целевой| |от травм к 2010 году|
| | | |программы "Повышение| |до 244,0 на 100 тыс.|
| | | |безопасности дорожного| |населения |
| | | |движения в 2006-2012| | |
| | | |годах", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Предупреждение и борьба с| | |
| | | |заболеваниями социального| | |
| | | |характера (2002-2004| | |
| | | |годы)" (подпрограмма| | |
| | | |"Профилактика травматизма| | |
| | | |и совершенствование| | |
| | | |травматологической помощи| | |
| | | |населению"), | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Повышение| | |
| | | |безопасности дорожного| | |
| | | |движения в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы", подпрограммы| | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |травматолого-ортопедичес- | | |
| | | |кой помощи населению| | |
| | | |Чувашской Республики"| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы | | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |специализированных видов| | |
| | | |медицинской помощи| | |
| | | |населению Чувашской| | |
| | | |Республики на 2007-2010| | |
| | | |годы" | | |
| | | | | | |
|3.3.7. |Обеспечение |2003- |создание и реализация|Минздравсоцраз-|снижение показателя|
| |эффективной |2010 |системы мер|вития Чувашии |пострадавших при|
| |экстренной | |прогнозирования, | |возникновении |
| |лечебно- | |планирования, организации| |чрезвычайных |
| |профилактической и| |управления Службы медицины| |ситуаций на 10 тыс.|
| |санитарно-эпиде- | |катастроф Чувашской| |населения до 2,71|
| |миологической | |Республики (далее -| |человека к 2010|
| |помощи населению| |Служба) и мониторинг| |году; |
| |Чувашской | |возможных | |снижение |
| |Республики при| |медико-санитарных потерь в| |продолжительности |
| |возникновении и| |чрезвычайных ситуациях; | |одного случая|
| |ликвидации | |совершенствование Службы,| |временной |
| |медико-санитарных | |разработка и реализация| |нетрудоспособности |
| |последствий | |системы мер по снижению| |от травм до 144,4|
| |чрезвычайных | |медико-санитарных | |дня; |
| |ситуаций | |последствий чрезвычайных| |снижение |
| | | |ситуаций; | |инвалидности от|
| | | |обеспечение готовности| |травм до 6,59 на 10|
| | | |личного состава и| |тыс. взрослого|
| | | |формирований Службы к| |населения; снижение|
| | | |работе при чрезвычайных| |летальности от травм|
| | | |ситуациях; | |до 0,68%; снижение|
| | | |развитие и| |смертности от травм|
| | | |совершенствование | |до 244,0 на 100 тыс.|
| | | |материально-технического | |населения; |
| | | |обеспечения Службы; | |снижение к 2010 году|
| | | |организация взаимодействия| |количества лиц,|
| | | |со службами медицины| |погибших в|
| | | |катастроф соседних| |результате |
| | | |регионов и службами| |дорожно-транспортных|
| | | |гражданской обороны| |происшествий, в 1,9|
| | | |Чувашской Республики. | |раза по сравнению с|
| | | |Мероприятие реализуется в| |аналогичным |
| | | |рамках федеральной целевой| |показателем 2003|
| | | |программы "Предупреждение| |года |
| | | |и борьба с заболеваниями| | |
| | | |социального характера| | |
| | | |(2002-2006 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |Всероссийской службы| | |
| | | |медицины катастроф"),| | |
| | | |Программы развития и| | |
| | | |совершенствования службы| | |
| | | |медицины катастроф| | |
| | | |Чувашской Республики на| | |
| | | |2001-2003 годы,| | |
| | | |Подпрограммы | | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |травматолого- | | |
| | | |ортопедической помощи| | |
| | | |населению Чувашской| | |
| | | |Республики" | | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы | | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |специализированных видов| | |
| | | |помощи населению Чувашской| | |
| | | |Республики на 2007-2010| | |
| | | |годы" | | |
| | | | | | |
|3.3.8. |Обеспечение |2007 |квотирование по|Минздравсоцраз-|удовлетворение |
| |населения | |направлениям на операции;|вития Чувашии |потребности |
| |высокотехнологич- | |строительство Федерального| |населения Чувашской|
| |ной медицинской| |центра травматологии,| |Республики и|
| |помощью | |ортопедии и| |Приволжского |
| | | |эндопротезирования в| |федерального округа|
| | | |г.Чебоксары | |в |
| | | | | |высокотехнологичных |
| | | | | |травматолого- |
| | | | | |ортопедических видах|
| | | | | |медицинской помощи |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы|
| |здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1. |Рационализация |2003- |рационализация системы|Минздравсоцраз-|эффективное |
| |системы |2010 |организации медицинской|вития Чувашии |использование |
| |предоставления | |помощи, в том числе: | |материально- |
| |медицинской помощи| |первичная медицинская| |технических и|
| |в Чувашской| |помощь; | |кадровых ресурсов|
| |Республике | |переход на систему| |стационаров путем: |
| | | |общеврачебной практики; | |ввода в действие не|
| | | |перенос максимально| |менее 440 офисов|
| | | |возможных объемов помощи| |врачей общей|
| | | |во внебольничный сектор; | |практики; |
| | | |приоритетное развитие| |повышения занятости|
| | | |профилактического | |больничных коек с|
| | | |направления в деятельности| |нынешнего показателя|
| | | |первичного звена; | |в 306,7 дня в год до|
| | | |проведение дополнительной| |315-330 дней; |
| | | |диспансеризации работающих| |сокращения числа|
| | | |граждан в Чувашской| |больничных коек со|
| | | |Республике; | |112 до 92 на 10 тыс.|
| | | |стационарная помощь: | |человек; |
| | | |дифференциация коечного| |уменьшения |
| | | |фонда по степени| |продолжительности |
| | | |интенсивности медицинского| |круглосуточного |
| | | |обслуживания (интенсивного| |пребывания на койке|
| | | |лечения, планового| |с 13,8 до 12 дней; |
| | | |лечения, долечивания,| |снижения уровня|
| | | |восстановительного | |госпитализации с 25|
| | | |лечения, долговременного| |до 20 на 100|
| | | |пребывания, | |человек; |
| | | |медико-социального | |снижение обострений|
| | | |назначения); | |и осложнений|
| | | |приведение коечного фонда| |хронических |
| | | |стационаров в соответствие| |заболеваний в целом|
| | | |с расчетными нормативами,| |на 30%; |
| | | |необходимыми для оказания| |уменьшение |
| | | |гарантированных | |запущенных случаев|
| | | |государством объемов| |заболеваний на 20%; |
| | | |медицинской помощи;| |увеличение выявления|
| | | |реорганизация | |на ранних стадиях|
| | | |нерентабельных больниц;| |гипертонической |
| | | |организация межрайонных| |болезни на 30%; |
| | | |больниц (центров,| |увеличение выявления|
| | | |специализированных | |на ранних стадиях|
| | | |отделений); | |сахарного диабета на|
| | | |сокращение средней| |7%; |
| | | |длительности пребывания| |увеличение числа|
| | | |больного на койке| |операций, |
| | | |круглосуточного пребывания| |проведенных в день|
| | | |(внедрение современных| |поступления больного|
| | | |лечебных технологий на| |в стационар, до 75%;|
| | | |основе доказательной| |внедрение |
| | | |медицины); | |региональных счетов|
| | | |строительство: | |здравоохранения для|
| | | |терапевтического корпуса с| |целей отслеживания|
| | | |поликлиникой на 300| |фактических расходов|
| | | |посещений и 162 койки| |на различные|
| | | |Республиканского | |медицинские услуги и|
| | | |кардиологического | |соотношения расходов|
| | | |диспансера в г.Чебоксары; | |с планируемыми|
| | | |инфекционного корпуса на| |объемами и|
| | | |30 коек Ибресинской| |результатами; |
| | | |центральной районной| |ежегодное |
| | | |больницы; | |утверждение |
| | | |танатологического | |программы |
| | | |отделения Республиканского| |государственных |
| | | |бюро судебно-медицинской| |гарантий оказания|
| | | |экспертизы в г.Чебоксары; | |населению бесплатной|
| | | |пристроя к зданию ГОУ| |медицинской помощи и|
| | | |"Чебоксарский медицинский| |проведение |
| | | |колледж" в г.Чебоксары; | |информационно- |
| | | |скорая помощь: | |разъяснительной |
| | | |централизация | |работы среди|
| | | |диспетчерской службы;| |населения о ее|
| | | |сокращение числа| |содержании |
| | | |диспетчерских пунктов с 21| | |
| | | |до 4. Организация единой| | |
| | | |республиканской службы| | |
| | | |"скорой помощи"; | | |
| | | |вызов "03" через врача| | |
| | | |общей практики; | | |
| | | |диагностическая служба: | | |
| | | |создание межрайонных| | |
| | | |диагностических центров; | | |
| | | |организация единой| | |
| | | |республиканской мобильной| | |
| | | |службы технического| | |
| | | |обслуживания оборудования.| | |
| | | |Стратегический план| | |
| | | |реструктуризации системы| | |
| | | |предоставления медицинской| | |
| | | |помощи в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2003-2010| | |
| | | |годы в рамках проекта| | |
| | | |Всемирного Банка| | |
| | | |"Техническое содействие| | |
| | | |реформе здравоохранения| | |
| | | |Российской Федерации" | | |
| | | | | | |
|3.4.2. |Формирование |2004- |совершенствование |Минздравсоцраз-|создание базы данных|
| |информационно- |2005 |информационно- |вития Чувашии |для реализации|
| |аналитической | |аналитической поддержки| |адресной |
| |системы | |управления | |медико-социальной |
| |здравоохранения и| |здравоохранением и системы| |помощи населению на|
| |обязательного | |обязательного медицинского| |основе сбора,|
| |медицинского | |страхования, проведения| |накопления и анализа|
| |страхования | |медико-статистического | |персонифицированной |
| |Чувашской | |наблюдения и оценки| |учетной информации о|
| |Республики | |качества здоровья| |медицинской помощи; |
| | | |населения Чувашской| |своевременность и|
| | | |Республики; | |полнота |
| | | |совершенствование | |взаиморасчетов и|
| | | |организационной структуры| |платежей между|
| | | |и методического| |субъектами |
| | | |обеспечения системы| |обязательного |
| | | |информатизации | |медицинского |
| | | |здравоохранения; | |страхования за|
| | | |внедрение в работу| |оказанные |
| | | |лечебно-профилактических | |медицинские услуги |
| | | |учреждений современных| | |
| | | |телемедицинских | | |
| | | |технологий; | | |
| | | |проведение комплекса| | |
| | | |организационно-технических| | |
| | | |мероприятий по ограничению| | |
| | | |доступа и безопасному| | |
| | | |хранению информации в| | |
| | | |системе здравоохранения. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |программы "Единая| | |
| | | |информационно- | | |
| | | |аналитическая система| | |
| | | |здравоохранения и| | |
| | | |обязательного медицинского| | |
| | | |страхования Чувашской| | |
| | | |Республики на 2002-2005| | |
| | | |годы" | | |
| | | | | | |
|3.4.3. |Совершенствование |2003- |создание в Чувашской|Минздравсоцраз-|удовлетворение |
| |службы крови в|2010 |Республике устойчивой|вития Чувашии |потребности лечебно-|
| |Чувашской | |государственной системы| |профилактических |
| |Республике | |обеспечения населения| |учреждений |
| | | |кровью, ее компонентами и| |республики в|
| | | |препаратами. | |донорской крови, ее|
| | | |Мероприятие реализуется в| |компонентах и|
| | | |рамках Республиканской| |препаратах на 95%; |
| | | |целевой программы| |обеспечение |
| | | |совершенствования службы| |инфекционной и|
| | | |крови в Чувашской| |иммунобиологической |
| | | |Республике на 2003-2005| |безопасности |
| | | |годы | |донорской крови и ее|
| | | | | |компонентов; |
| | | | | |снижение смертности|
| | | | | |от острых неотложных|
| | | | | |состояний на 6%; |
| | | | | |сокращение к 2010|
| | | | | |году сроков лечения|
| | | | | |больных за счет|
| | | | | |внедрения |
| | | | | |компонентной и|
| | | | | |препаратной терапии|
| | | | | |на 11%; |
| | | | | |повышение объема|
| | | | | |выпускаемой |
| | | | | |учреждениями службы|
| | | | | |крови продукции на|
| | | | | |25%; |
| | | | | |увеличение к 2010|
| | | | | |году числа|
| | | | | |безвозмездных |
| | | | | |доноров на 25% |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной|
| |медицинской помощи в сельской местности |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|3.5.1. |Совершенствование |2003- |укрепление |Минздравсоцраз-|обеспечение |
| |организации и|2010 |материально-технической |вития Чувашии |потребности |
| |повышение качества| |базы сельского| |сельского населения|
| |оказания | |здравоохранения; | |в диагностической,|
| |медицинской помощи| |строительство: | |лечебной и|
| |сельскому | |поликлиники на 200| |реабилитационной |
| |населению | |посещений Ишлейской| |помощи |
| |Чувашской | |участковой больницы| |гарантированного |
| |Республики | |Чебоксарского района; | |объема и качества: |
| | | |лечебного корпуса на 120| |улучшение к 2010|
| | | |коек МУЗ "Марпосадская| |году выявляемости|
| | | |ЦРБ"; | |заболеваний среди|
| | | |Юськасинской сельской| |сельского населения|
| | | |врачебной амбулатории на| |на 17%; |
| | | |100 посещений с дневным| |снижение показателя|
| | | |стационаром на 20 коек| |первичного выхода на|
| | | |Моргаушского района; | |инвалидность среди|
| | | |хирургического корпуса на| |сельского населения|
| | | |100 коек МУЗ "Ядринская| |на 15%, в том числе|
| | | |ЦРБ"; | |среди лиц|
| | | |пристроя на 200 посещений| |трудоспособного |
| | | |в смену к поликлинике МУЗ| |возраста на 20%; |
| | | |"Вурнарская ЦРБ"; | |повышение |
| | | |пристроя к хирургическому| |эффективности работы|
| | | |корпусу МУЗ "Урмарская| |служб в сельском|
| | | |ЦРБ" на 60 коек; | |здравоохранении с|
| | | |хирургического корпуса МУЗ| |сокращением средней|
| | | |"Чебоксарская ЦРБ" на 40| |длительности |
| | | |коек в пгт Кугеси| |пребывания больного|
| | | |Чебоксарского района; | |на койке к началу|
| | | |инфекционной больницы в| |2010 года до 12,5|
| | | |г.Чебоксары; | |дня и увеличением|
| | | |пристроя к поликлинике МУЗ| |числа посещений|
| | | |"Первая городская| |лечебно- |
| | | |больница" в г.Чебоксары; | |профилактических |
| | | |корпуса терапевтического и| |учреждений на одного|
| | | |неврологического | |жителя в год до|
| | | |отделений, детской и| |10,0%; |
| | | |женской консультаций МУЗ| |открытие не менее|
| | | |"Батыревская ЦРБ"; | |320 офисов врача|
| | | |корпуса хирургического и| |общей практики в|
| | | |инфекционного отделений| |сельской местности |
| | | |МУЗ "Канашская городская| | |
| | | |больница"; | | |
| | | |реструктуризация сети| | |
| | | |сельских | | |
| | | |лечебно-профилактических | | |
| | | |учреждений, в том числе: | | |
| | | |реконструкция: | | |
| | | |хирургического корпуса МУЗ| | |
| | | |"Алатырская ЦРБ" под| | |
| | | |детское отделение на 50| | |
| | | |коек; | | |
| | | |Первомайского ясли-сада| | |
| | | |Батыревского района под| | |
| | | |участковую больницу на 36| | |
| | | |коек и 100 посещений в| | |
| | | |смену; | | |
| | | |терапевтического корпуса| | |
| | | |МУЗ "Козловская ЦРБ" на 24| | |
| | | |койки; | | |
| | | |здания ГОУ "Институт| | |
| | | |усовершенствования врачей"| | |
| | | |в г.Чебоксары; | | |
| | | |родильного отделения под| | |
| | | |хирургическое и| | |
| | | |реанимационное МУЗ| | |
| | | |"Шемуршинская ЦРБ" в| | |
| | | |с.Шемурша; | | |
| | | |открытие офисов врача| | |
| | | |общей практики; | | |
| | | |обеспечение сельского| | |
| | | |населения | | |
| | | |специализированными видами| | |
| | | |медицинской помощи; | | |
| | | |повышение квалификации| | |
| | | |медицинских кадров,| | |
| | | |работающих в сельской| | |
| | | |местности. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы развития| | |
| | | |медицинской помощи| | |
| | | |сельскому населению| | |
| | | |Чувашской Республики на| | |
| | | |2002-2006 годы,| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Социальное| | |
| | | |развитие села до 2010| | |
| | | |года", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Совершенствование | | |
| | | |первичной | | |
| | | |медико-санитарной помощи| | |
| | | |по основным направлениям| | |
| | | |приоритетного | | |
| | | |национального проекта в| | |
| | | |сфере здравоохранения в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы" | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Физическая культура и спорт |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления|
| |материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1. |Сохранение и|2003- |приобретение спортивного|Минспорт |обеспечение |
| |развитие |2010 |оборудования и инвентаря|Чувашии |доступности занятий|
| |материально- | |для организации| |физической культурой|
| |технической базы| |физкультурно-спортивной | |и спортом: |
| |для занятий| |работы в 58| |увеличение охвата|
| |физической | |детско-юношеских | |населения занятиями|
| |культурой и| |спортивных школах| |физической культурой|
| |спортом | |Чувашской Республики; | |и спортом до 25%;|
| | | |реконструкция: | |увеличение |
| | | |здания РГУДОД "СДЮСШОР| |количества детей,|
| | | |N 2" в г.Чебоксары; | |подростков и|
| | | |открытого плавательного| |молодежи, |
| | | |бассейна | |занимающихся |
| | | |РГУДОД "СДЮСШОР N 3" в| |спортом, на 25-30%;|
| | | |г.Новочебоксарске; | |увеличение |
| | | |здания РГОУ "Чебоксарское| |единовременной |
| | | |среднее специальное| |пропускной |
| | | |училище олимпийского| |способности |
| | | |резерва" в г.Чебоксары; | |спортивных |
| | | |здания РГОУ| |сооружений с 76 тыс.|
| | | |"Новочебоксарское среднее| |до 86 тыс. человек; |
| | | |специальное училище| |снижение уровня|
| | | |олимпийского резерва" в| |наркомании, |
| | | |г.Новочебоксарске; | |алкоголизма и|
| | | |спортивного стадиона в пгт| |криминализации в|
| | | |Кугеси; | |молодежной среде и|
| | | |здания РГУДОД "СДЮСШОР| |внедрение здорового|
| | | |N 5" в г.Чебоксары; | |спортивного стиля|
| | | |легкоатлетического манежа| |жизни молодежи; |
| | | |РГУДОД "СДЮСШОР N 3" в| |обеспечение снижения|
| | | |г.Новочебоксарске; | |количества |
| | | |здания ГУП Чувашской| |инфекционных и|
| | | |Республики | |неинфекционных |
| | | |"Спортивно-оздоровительный| |заболеваний на|
| | | |комплекс "Спорт" в| |15-20%. |
| | | |г.Чебоксары; | |В связи с вводом в|
| | | |здания РГУДОД "СДЮСШОР N 6| |действие новых|
| | | |по спортивной гимнастике"| |физкультурно- |
| | | |в г.Чебоксары; | |спортивных объектов|
| | | |здания РГУДОД "СДЮСШОР| |ожидается |
| | | |N 1" в г.Чебоксары; | |поступление |
| | | |строительство: | |дополнительно |
| | | |РГУДОД "Новошальтямская| |полученных доходов|
| | | |ДЮСШ" в Канашском районе; | |от оказания платных|
| | | |физкультурно-спортивных | |физкультурно- |
| | | |комплексов. | |оздоровительных |
| | | |Мероприятие реализуется в| |услуг населению до|
| | | |рамках Республиканской| |24,0 млн. рублей в|
| | | |комплексной программы| |год и полное|
| | | |развития физической| |реинвестирование |
| | | |культуры, спорта и| |этих средств на|
| | | |здорового образа жизни| |содержание и|
| | | |населения в Чувашской| |укрепление |
| | | |Республике на 2003-2006| |материальной базы|
| | | |годы, федеральной целевой| |спортивных объектов|
| | | |программы "Развитие| |и их техническое|
| | | |физической культуры и| |переоснащение |
| | | |спорта в Российской| | |
| | | |Федерации на 2006-2015| | |
| | | |годы", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие физической| | |
| | | |культуры и спорта в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2007-2010 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|4.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений,|
| |обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|4.2.1. |Обеспечение |2003- |для проведения|Минспорт |подготовка и|
| |проведения на|2009 |соревнований |Чувашии |проведение на|
| |должном уровне| |межрегионального, | |должном уровне XXIII|
| |международных и| |российского и| |Кубка мира по|
| |межрегиональных | |международного уровня| |спортивной ходьбе в|
| |соревнований | |необходимо провести| |2008 году; |
| | | |реконструкцию: | |развитие |
| | | |ГУП Чувашской Республики| |международных и|
| | | |"Стадион "Олимпийский" в| |межрегиональных |
| | | |г.Чебоксары; | |связей и обмен|
| | | |здания РГУДОД "СДЮСШОР| |передовыми |
| | | |N 3" в г.Новочебоксарске; | |достижениями в сфере|
| | | |здания РГУ "Физкультурно-| |физической культуры|
| | | |оздоровительный центр| |и спорта |
| | | |"Белые камни" в| | |
| | | |Мариинско-Посадском | | |
| | | |районе; | | |
| | | |зданий РГУ "Физкультурно-| | |
| | | |оздоровительный центр| | |
| | | |"Росинка" в г.Чебоксары; | | |
| | | |здания РГУДОД "СДЮСШОР N 4| | |
| | | |по хоккею с шайбой" в| | |
| | | |г.Новочебоксарске; | | |
| | | |строительство | | |
| | | |детско-юношеской | | |
| | | |спортивной школы по| | |
| | | |конному спорту в| | |
| | | |г.Новочебоксарске. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Молодежь России| | |
| | | |(2001-2005 годы)| | |
| | | |(подпрограмма "Физическое| | |
| | | |воспитание и оздоровление| | |
| | | |детей, подростков и| | |
| | | |молодежи в Российской| | |
| | | |Федерации (2002-2005| | |
| | | |годы)"), Республиканской| | |
| | | |комплексной программы| | |
| | | |развития физической| | |
| | | |культуры, спорта и| | |
| | | |здорового образа жизни| | |
| | | |населения в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2002-2006| | |
| | | |годы, федеральной целевой| | |
| | | |программы "Развитие| | |
| | | |физической культуры и| | |
| | | |спорта в Российской| | |
| | | |Федерации на 2006-2015| | |
| | | |годы", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие физической| | |
| | | |культуры и спорта в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2007-2010 годы" | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Занятость населения и развитие рынка труда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения|
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1.1. |Усиление |2003- |разработка и реализация|Госслужба |реализация мер по|
| |государственного |2010 |республиканской и|занятости |смягчению ситуации|
| |регулирования | |территориальных программ|Чувашии |на рынках труда|
| |ситуации в сфере| |содействия занятости| |муниципальных |
| |занятости | |населения; | |районов и городских|
| |населения в| |заключение и реализация| |округов Чувашской|
| |отраслях | |соглашений о| |Республики, |
| |экономики, в| |сотрудничестве в| |расширение |
| |муниципальных | |организации общественных| |возможности участия|
| |районах и| |работ, содействии| |органов |
| |городских округах| |занятости различных| |исполнительной |
| |Чувашской | |социально-демографических | |власти Чувашской|
| |Республики | |групп населения между| |Республики и органов|
| | | |Государственной службой| |местного |
| | | |занятости населения| |самоуправления в|
| | | |Чувашской Республики и| |повышении уровня|
| | | |заинтересованными органами| |занятости населения;|
| | | |исполнительной власти| |снижение уровня|
| | | |Чувашской Республики,| |общей безработицы по|
| | | |органами местного| |методологии МОТ к|
| | | |самоуправления. | |2010 году до 8,7%, в|
| | | |Мероприятие реализуется в| |том числе уровня|
| | | |рамках Программы| |регистрируемой |
| | | |содействия занятости| |безработицы - до|
| | | |населения Чувашской| |1,7% |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы, Программы содействия| | |
| | | |занятости населения| | |
| | | |Чувашской Республики на| | |
| | | |2004-2006 годы,| | |
| | | |Республиканской программы| | |
| | | |содействия занятости| | |
| | | |населения в сельской| | |
| | | |местности Чувашской| | |
| | | |Республики на 2005-2010| | |
| | | |годы, Ведомственной| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |содействия занятости| | |
| | | |населения Чувашской| | |
| | | |Республики на 2007-2010| | |
| | | |годы | | |
|5.1.2. |Реализация |2003- |организация информирования|Госслужба |обеспечение |
| |специальных |2010 |о положении на рынке|занятости |адаптации незанятого|
| |мероприятий по| |труда, включая организацию|Чувашии, |населения и|
| |содействию | |ярмарок вакансий и учебных|Минобразования |безработных граждан|
| |занятости | |рабочих мест; |Чувашии |на рынке труда,|
| |населения | |оказание | |повышение их|
| | | |предувольнительных | |конкурентоспособнос-|
| | | |консультационных услуг| |ти в вопросах|
| | | |высвобождаемым работникам;| |трудоустройства; |
| | | |организация общественных| |создание условий по|
| | | |работ; | |трудоустройству |
| | | |организация временного| |незанятого |
| | | |трудоустройства | |населения, в том|
| | | |безработных граждан; | |числе безработных|
| | | |организация временного| |граждан; |
| | | |трудоустройства | |повышение уровня|
| | | |несовершеннолетних граждан| |трудоустройства |
| | | |в возрасте от 14 до 18 лет| |граждан, ищущих|
| | | |в свободное от учебы| |работу, при|
| | | |время; | |содействии органов|
| | | |социальная адаптация| |службы занятости до|
| | | |безработных граждан на| |61,1% к 2010 году |
| | | |рынке труда; | | |
| | | |оказание содействия| | |
| | | |самозанятости населения; | | |
| | | |содействие в| | |
| | | |трудоустройстве с| | |
| | | |переездом в другую| | |
| | | |местность по направлению| | |
| | | |органов службы занятости| | |
| | | |населения; | | |
| | | |профессиональная | | |
| | | |подготовка, | | |
| | | |переподготовка, повышение| | |
| | | |квалификации безработных| | |
| | | |граждан и организация| | |
| | | |профессиональной | | |
| | | |ориентации граждан; | | |
| | | |развитие системы| | |
| | | |профессиональной | | |
| | | |ориентации и| | |
| | | |психологической поддержки| | |
| | | |безработных граждан,| | |
| | | |высвобождаемых работников| | |
| | | |и незанятого населения. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Программы| | |
| | | |содействия занятости| | |
| | | |населения Чувашской| | |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы, республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Молодежь Чувашской| | |
| | | |Республики: 2003-2005| | |
| | | |годы", Программы| | |
| | | |содействия занятости| | |
| | | |населения на 2004-2006| | |
| | | |годы, республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Молодежь Чувашской| | |
| | | |Республики: 2006-2010| | |
| | | |годы", Ведомственной| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |содействия занятости| | |
| | | |населения Чувашской| | |
| | | |Республики на 2007-2010| | |
| | | |годы | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Социальная поддержка населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры,|
| |обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1.1. |Развитие |2003- |строительство: |Минздравсоцраз-|снижение очередности|
| |материально- |2010 |дома-интерната для|вития Чувашии |в |
| |технической базы| |престарелых и инвалидов на| |психоневрологические|
| |стационарных | |300 мест в с.Атрать,| |интернаты до 50|
| |учреждений | |Алатырский район; | |человек за счет|
| |социального | |Центра реабилитации| |создания |
| |обслуживания | |инвалидов на базе ФГУП| |дополнительных мест|
| | | |"Чувашское | |в учреждениях в ходе|
| | | |протезно-ортопедическое | |реконструкции; |
| | | |предприятие" в| |увеличение на 5%|
| | | |г.Чебоксары; | |количества |
| | | |дома-интерната для| |обеспечиваемых, |
| | | |престарелых и инвалидов на| |занятых |
| | | |50 мест в с.Юськасы,| |трудотерапией; |
| | | |Моргаушский район; | |трудоустройство и|
| | | |животноводческих помещений| |социальная адаптация|
| | | |Кугесьского дома-интерната| |лиц без|
| | | |для престарелых и| |определенного места|
| | | |инвалидов; | |жительства до 10% |
| | | |бытового корпуса РГУ| | |
| | | |"Калининский | | |
| | | |психоневрологический | | |
| | | |интернат", Вурнарский| | |
| | | |район; | | |
| | | |очистных сооружений и| | |
| | | |овощехранилища РГУ| | |
| | | |"Атратский | | |
| | | |психоневрологический | | |
| | | |интернат", Алатырский| | |
| | | |район; | | |
| | | |овощехранилища на 100 тонн| | |
| | | |РГУ "Калининский| | |
| | | |психоневрологический | | |
| | | |интернат", Вурнарский| | |
| | | |район; | | |
| | | |РГУ "Реабилитационный| | |
| | | |центр для ветеранов и| | |
| | | |инвалидов", Чебоксарский| | |
| | | |район; | | |
| | | |животноводческих помещений| | |
| | | |РГУ "Тарханский| | |
| | | |психоневрологический | | |
| | | |интернат", Батыревский| | |
| | | |район; | | |
| | | |лечебно-спального блока| | |
| | | |РГУ "Шомиковский| | |
| | | |психоневрологический | | |
| | | |интернат", Моргаушский| | |
| | | |район; | | |
| | | |реконструкция здания ГУ| | |
| | | |"Республиканский центр| | |
| | | |социальной адаптации для| | |
| | | |лиц без определенного| | |
| | | |места жительства и| | |
| | | |занятий" в г.Чебоксары; | | |
| | | |оснащение учреждений| | |
| | | |социального обслуживания| | |
| | | |населения техническими| | |
| | | |средствами, облегчающими| | |
| | | |уход за пожилыми людьми,| | |
| | | |реабилитационным, | | |
| | | |медицинским, | | |
| | | |технологическим | | |
| | | |оборудованием. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Старшее| | |
| | | |поколение" на 2002-2004| | |
| | | |годы, республиканской| | |
| | | |целевой программы "Старшее| | |
| | | |поколение" на 2002-2004| | |
| | | |годы, федеральной целевой| | |
| | | |программы "Социальная| | |
| | | |поддержка инвалидов на| | |
| | | |2006-2010 годы",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Старшее| | |
| | | |поколение" на 2005-2007| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|6.1.2. |Развитие отделений|2003- |государственная поддержка|Минздравсоцраз-|доведение площади|
| |временного |2010 |граждан пожилого возраста|вития Чувашии |жилых комнат в|
| |проживания граждан| |и инвалидов; | |отделениях |
| |пожилого возраста| |открытие 6 отделений| |временного |
| |и инвалидов| |временного проживания| |проживания |
| |республиканских | |граждан пожилого возраста| |республиканских |
| |государственных | |и инвалидов| |государственных |
| |учреждений | |республиканских | |учреждений |
| |социального | |государственных учреждений| |нестационарного |
| |обслуживания | |социального обслуживания| |социального |
| |населения в| |населения в муниципальных| |обслуживания из|
| |муниципальных | |образованиях, 2| |расчета на человека|
| |образованиях, | |специализированных | |не менее 7 кв.м;|
| |улучшение | |отделений | |создание условий для|
| |социального | |социально-медицинского | |социально активного|
| |обслуживания | |обслуживания на дому| |участия пожилых|
| |граждан пожилого| |граждан пожилого возраста| |людей и инвалидов в|
| |возраста и| |и инвалидов; газификация| |жизни общества;|
| |инвалидов | |17 отделений временного| |повышение удельного|
| | | |проживания граждан| |веса граждан|
| | | |пожилого возраста и| |пожилого возраста и|
| | | |инвалидов республиканских| |инвалидов, |
| | | |государственных учреждений| |получающих услуги|
| | | |социального обслуживания| |учреждений |
| | | |населения в муниципальных| |социального |
| | | |образованиях; | |обслуживания, от|
| | | |оснащение учреждений| |общей численности|
| | | |социального обслуживания| |граждан пожилого|
| | | |населения техническими| |возраста и инвалидов|
| | | |средствами, облегчающими| |по сравнению с 2003|
| | | |уход за пожилыми людьми,| |годом на 7,8|
| | | |реабилитационным, | |процентных пункта |
| | | |медицинским, | | |
| | | |технологическим | | |
| | | |оборудованием и| | |
| | | |автотранспортными | | |
| | | |средствами. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Старшее| | |
| | | |поколение" на 2002-2004| | |
| | | |годы, федеральной целевой| | |
| | | |программы "Социальная| | |
| | | |поддержка инвалидов на| | |
| | | |2006-2010 годы",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Старшее| | |
| | | |поколение" на 2002-2004| | |
| | | |годы, республиканской| | |
| | | |целевой программы "Старшее| | |
| | | |поколение" на 2005-2007| | |
| | | |годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|6.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений|
| |социального обслуживания семьи, детей и молодежи |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|6.2.1. |Организация отдыха|2003- |оздоровление детей и|Минздравсоцраз-|снижение количества|
| |и занятости детей|2010 |подростков, нуждающихся в|вития Чувашии,|правонарушений и|
| |и подростков | |особой заботе государства;|Минобразования |числа преступлений|
| | | |организация летнего отдыха|Чувашии |среди |
| | | |детей; | |несовершеннолетних |
| | | |организация занятости| |(уменьшение доли|
| | | |детей и подростков,| |преступлений, |
| | | |склонных к правонарушениям| |совершенных |
| | | |и бродяжничеству. | |несовершеннолетними,|
| | | |Мероприятие реализуется в| |в общем количестве|
| | | |рамках республиканской| |преступлений до|
| | | |программы "Дети Чувашии"| |8,7%); |
| | | |на 2001-2003 годы| |повышение удельного|
| | | |(подпрограмма | |веса детей,|
| | | |"Профилактика | |прошедших социальную|
| | | |безнадзорности и| |реабилитацию в|
| | | |правонарушений | |специализированных |
| | | |несовершеннолетних"), | |учреждениях для|
| | | |республиканской целевой| |несовершеннолетних, |
| | | |программы "Молодежь| |в общем числе|
| | | |Чувашской Республики:| |безнадзорных и|
| | | |2003-2005 годы",| |беспризорных детей|
| | | |республиканской программы| |на 20%; |
| | | |"Дети Чувашии" на| |увеличение |
| | | |2004-2006 годы",| |количества |
| | | |республиканской целевой| |несовершеннолетних, |
| | | |программы "Молодежь| |трудоустроенных в|
| | | |Чувашской Республики:| |свободное от учебы|
| | | |2006-2010 годы",| |время, к 2010 году|
| | | |подпрограммы "Дети и| |до 13900 человек |
| | | |семья" республиканской| | |
| | | |целевой программы "Дети| | |
| | | |Чувашии" на 2007-2010 годы| | |
| | | | | | |
|6.2.2. |Развитие и|2003- |государственная поддержка|Минздравсоцраз-|ввод в действие 3|
| |укрепление |2010 |детей и подростков; |вития Чувашии |учреждений |
| |материально- | |обеспечение учреждений| |социального |
| |технической базы| |социального обслуживания| |обслуживания семьи и|
| |учреждений | |семьи и детей| |детей; |
| |социального | |реабилитационным, | |улучшение положения|
| |обслуживания | |медицинским, | |детей и подростков,|
| |семьи, детей и| |технологическим | |снижение количества|
| |молодежи | |оборудованием, | |правонарушений и|
| | | |автотранспортными | |числа преступлений|
| | | |средствами; | |среди |
| | | |реконструкция здания РГУ| |несовершеннолетних и|
| | | |"Реабилитационный центр| |количества |
| | | |для детей и подростков с| |безнадзорных и|
| | | |ограниченными | |беспризорных детей и|
| | | |возможностями" в| |подростков; |
| | | |г.Чебоксары. | |расширение спектра|
| | | |Мероприятие реализуется в| |оказываемых |
| | | |рамках республиканской| |социальных услуг|
| | | |целевой программы "Дети| |несовершеннолетним |
| | | |Чувашии" на 2001-2003 годы| |(увеличение |
| | | |(подпрограмма | |количества |
| | | |"Профилактика | |предоставленных |
| | | |безнадзорности и| |несовершеннолетним |
| | | |правонарушений | |услуг до 64000|
| | | |несовершеннолетних"), | |единиц) |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Дети России" на| | |
| | | |2007-2010 годы,| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Дети Чувашии"| | |
| | | |на 2004-2006 годы,| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Дети Чувашии"| | |
| | | |на 2007-2010 годы | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы|
| |органов внутренних дел по Чувашской Республике |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1.1. |Развитие |2003- |реконструкция: |МВД по|создание нормальных|
| |материально- |2010 |административного здания|Чувашской |условий для|
| |технической базы| |МВД по Чувашской|Республике*, |размещения личного|
| |органов внутренних| |Республике; |УФСИН России по|состава, вооружения,|
| |дел по Чувашской| |административного здания|Чувашской |боеприпасов и|
| |Республике и| |учебного центра МВД по|Республике* |автотехники, |
| |учреждений | |Чувашской Республике в| |выполнение |
| |уголовно- | |г.Чебоксары; | |мероприятий по|
| |исполнительной | |здания бывшего детского| |содержанию |
| |системы на| |сада N 53 для размещения| |задержанных |
| |территории | |центра временной изоляции| |правонарушителей; |
| |Чувашской | |несовершеннолетних | |ввод в эксплуатацию|
| |Республики | |правонарушителей в| |11438 кв.м|
| | | |г.Чебоксары; | |отремонтированных |
| | | |приемника-распределителя | |административных |
| | | |для размещения изолятора| |помещений, |
| | | |временного содержания в| |изоляторов |
| | | |г.Чебоксары; | |временного |
| | | |здания для размещения УБОП| |содержания в|
| | | |при Министерстве| |г.Чебоксары на 75|
| | | |внутренних дел по| |мест, типовых зданий|
| | | |Чувашской Республике; | |районных и городских|
| | | |следственного изолятора| |отделов внутренних|
| | | |N 2 в г.Цивильске; | |дел, рассчитанных на|
| | | |поликлиники и стационара| |общую численность|
| | | |МВД по Чувашской| |240 человек, с|
| | | |Республике в г.Чебоксары; | |гаражами на 31|
| | | |комплекса сооружений| |автомашину и|
| | | |автохозяйства МВД по| |изоляторов |
| | | |Чувашской Республике в| |временного |
| | | |г.Чебоксары; | |содержания на 37|
| | | |комплекса зданий по| |мест; |
| | | |ул.Декабристов | |реконструкция |
| | | |г.Чебоксары для размещения| |следственного |
| | | |специализированных | |изолятора N 2 в|
| | | |помещений | |г.Цивильске дает|
| | | |бактериологической и| |возможность ввести в|
| | | |санитарно-гигиенической | |действие |
| | | |лабораторий, аптеки по| |трансформаторную |
| | | |приготовлению | |подстанцию требуемой|
| | | |лекарственных средств для| |мощности, принять|
| | | |спецконтингента, а также| |участие в долевом|
| | | |центра медицинской и| |строительстве |
| | | |социальной реабилитации| |котельной для|
| | | |сотрудников УФСИН России| |перспективного |
| | | |по Чувашской Республике; | |строительства |
| | | |строительство: | |режимного корпуса на|
| | | |зданий районных и| |213 мест. |
| | | |городских отделов| |Создание комплекса|
| | | |внутренних дел в городах| |специализированных |
| | | |Ядрин, Мариинский Посад,| |медицинских |
| | | |Канаш, селах| |помещений с|
| | | |Комсомольское, Яльчики; | |иммунологической |
| | | |следственного изолятора| |лабораторией |
| | | |N 3 в г.Чебоксары; | |полностью обеспечит|
| | | |пристроя к| |проведение |
| | | |административному зданию| |необходимых |
| | | |Цивильского РОВД; | |бактериологических, |
| | | |комплекса обслуживающих| |химических и|
| | | |помещений Чебоксарского| |санитарно- |
| | | |филиала Нижегородской| |гигиенических |
| | | |академии МВД России в| |исследований, а|
| | | |г.Чебоксары; | |также обследований|
| | | |административного здания| |спецконтингента на|
| | | |Аликовского РОВД. | |ВИЧ-инфекцию |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Развитие| | |
| | | |уголовно-исполнительной | | |
| | | |системы (2007-2016 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Реформирование| | |
| | | |уголовно-исполнительной | | |
| | | |системы на территории| | |
| | | |Чувашской Республики на| | |
| | | |2003-2006 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|7.2. |Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности|
| |борьбы с незаконным оборотом наркотических средств |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|7.2.1. |Создание условий|2003- |реализация организационных|УФСКН России по|создание |
| |для |2009 |мер по противодействию|Чувашской |автоматизированных |
| |приостановления | |злоупотреблению |Республике*, |систем сбора и|
| |роста | |наркотическими средствами|МВД по|анализа информации о|
| |злоупотребления | |и их незаконному обороту; |Чувашской |фактах незаконного|
| |наркотическими | |профилактика |Республике, |оборота |
| |средствами и| |злоупотребления |Минздравсоцраз-|наркотических |
| |психотропными | |наркотическими средствами;|вития Чувашии,|средств и причастных|
| |веществами, их| |лечение и реабилитация|Минобразования |к ним лицах; |
| |незаконного | |лиц, допускающих|Чувашии |создание |
| |оборота на| |немедицинское потребление| |автоматизированных |
| |территории | |наркотических средств; | |рабочих мест|
| |Чувашской | |обеспечение контроля за| |оперуполномоченных |
| |Республики | |производством и| |Управления |
| | | |распространением | |Федеральной службы|
| | | |наркотических средств; | |Российской Федерации|
| | | |улучшение | |по контролю за|
| | | |материально-технического | |оборотом наркотиков|
| | | |обеспечения деятельности| |по Чувашской|
| | | |органов внутренних дел по| |Республике и|
| | | |борьбе с незаконным| |повышение |
| | | |оборотом наркотиков, в том| |эффективности |
| | | |числе: | |обнаружения |
| | | |выделение дополнительных| |наркотических |
| | | |помещений для личного| |средств; |
| | | |состава Управления| |стабилизация |
| | | |Федеральной службы| |ситуации, связанной|
| | | |Российской Федерации по| |со смертностью|
| | | |контролю за оборотом| |потребителей |
| | | |наркотиков по Чувашской| |наркотических |
| | | |Республике с оборудованием| |средств от|
| | | |вычислительной техникой и| |передозировки, к|
| | | |организацией локальной| |2010 году - 0,31|
| | | |вычислительной сети; | |человека на 100 тыс.|
| | | |создание | |населения; |
| | | |специализированного | |увеличение доли|
| | | |кинологического центра по| |больных наркоманией,|
| | | |розыску наркотических| |обратившихся за|
| | | |средств. | |помощью на ранних|
| | | |Мероприятие реализуется в| |стадиях заболевания,|
| | | |рамках федеральной целевой| |до 13,1% к 2010 году|
| | | |программы "Комплексные| | |
| | | |меры противодействия| | |
| | | |злоупотреблению | | |
| | | |наркотиками и их| | |
| | | |незаконному обороту на| | |
| | | |2002-2004 годы",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Комплексные| | |
| | | |меры противодействия| | |
| | | |злоупотреблению | | |
| | | |наркотическими средствами| | |
| | | |и их незаконному обороту в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2002-2004 годы",| | |
| | | |федеральной целевой| | |
| | | |программы "Комплексные| | |
| | | |меры противодействия| | |
| | | |злоупотреблению | | |
| | | |наркотиками и их| | |
| | | |незаконному обороту на| | |
| | | |2005-2009 годы",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Комплексные| | |
| | | |меры противодействия| | |
| | | |злоупотреблению | | |
| | | |наркотическими средствами| | |
| | | |и их незаконному обороту в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2009 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|7.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной|
| |безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных служб |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|7.3.1. |Развитие |2003- |реконструкция здания|ГКЧС Чувашии,|оснащение пожарных|
| |материально- |2010 |учебного пункта Главного|ГУ МЧС России|подразделений |
| |технической базы| |управления МЧС России по|по Чувашской|республиканской и|
| |республиканской | |Чувашской Республике в|Республике* |муниципальной |
| |пожарной охраны | |г.Чебоксары под служебный| |пожарной охраны|
| | | |жилой фонд; | |пожарной, |
| | |2006- |организация и укрепление| |специальной и|
| | |2010 |республиканской пожарной| |аварийно- |
| | | |охраны, принятие мер по| |спасательной |
| | | |профилактике и| |техникой (в|
| | | |предупреждению пожаров,| |процентном отношении|
| | | |развитие | |от нормативных|
| | | |материально-технической | |требований) до 84,0%|
| | | |базы республиканской| |к 2010 году; |
| | | |пожарной охраны,| |обеспеченность |
| | | |подготовка кадров. | |пожарных |
| | | |Мероприятие реализуется в| |подразделений |
| | | |рамках республиканской| |республиканской и|
| | | |целевой программы| |муниципальной |
| | | |"Пожарная безопасность в| |пожарной охраны|
| | | |Чувашской Республике" на| |пожарно-техническим |
| | | |2003-2005 годы,| |вооружением (в|
| | | |республиканской | |процентном отношении|
| | | |комплексной целевой| |от нормативных|
| | | |программы "Развитие| |требований) до 75% к|
| | | |гражданской обороны,| |2010 году; |
| | | |снижение рисков и| |создание условий для|
| | | |смягчение последствий| |обучения личного|
| | | |чрезвычайных ситуаций| |состава аварийно-|
| | | |природного и техногенного| |спасательных служб|
| | | |характера в Чувашской| |республики; |
| | | |Республике на 2006-2010| |увеличение общего|
| | | |годы" | |числа обучаемых|
| | | | | |различными формами|
| | | | | |обучения способам|
| | | | | |защиты от опасностей|
| | | | | |до 66,95% к 2010|
| | | | | |году |
| | | | | | |
|7.3.2. |Повышение |2003- |создание единой|ГКЧС Чувашии,|эффективное |
| |эффективности |2009 |дежурно-диспетчерской |ГУ МЧС России|управление силами и|
| |функционирования | |службы в городах|по Чувашской|средствами аварийно-|
| |аварийно- | |Чебоксары, Новочебоксарск,|Республике |спасательных служб;|
| |спасательных служб| |Канаш, Алатырь, Шумерля; | |снижение ущерба и|
| |Чувашской |2006- |строительство базы| |тяжести последствий|
| |Республики |2010 |обеспечения | |при чрезвычайных|
| | | |мобилизационной готовности| |ситуациях: |
| | | |Главного управления МЧС| |снижение показателя|
| | | |России по Чувашской| |пострадавших при|
| | | |Республике в г.Цивильске; | |возникновении |
| | | |приобретение средств| |чрезвычайных |
| | | |индивидуальной защиты,| |ситуаций на 10 тыс.|
| | | |радиационной и химической| |населения до 2,71|
| | | |разведки. | |человека к 2010|
| | | |Мероприятие реализуется в| |году; |
| | | |рамках республиканской| |обеспеченность |
| | | |целевой программы| |органов управления|
| | | |"Страховая защита| |гражданской обороны|
| | | |населения и территорий| |и ТП РСЧС Чувашской|
| | | |Чувашской Республики от| |Республики |
| | | |чрезвычайных ситуаций| |современными |
| | | |природного и техногенного| |средствами радио- и|
| | | |характера", | |проводной связи,|
| | | |республиканской целевой| |электронно- |
| | | |программы "Пожарная| |вычислительной и|
| | | |безопасность в Чувашской| |оргтехникой (в|
| | | |Республике" на 2003-2005| |процентном отношении|
| | | |годы, республиканской| |от нормативных|
| | | |комплексной целевой| |требований) до 40% к|
| | | |программы "Развитие| |2010 году |
| | | |гражданской обороны,| | |
| | | |снижение рисков и| | |
| | | |смягчение последствий| | |
| | | |чрезвычайных ситуаций| | |
| | | |природного и техногенного| | |
| | | |характера в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы" | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Жилищное строительство |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий|
| |граждан в Чувашской Республике |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1.1. |Строительство |2003- |ежегодное формирование|Минстрой |улучшение жилищных и|
| |социального жилья|2010 |республиканских программ|Чувашии |условий в 2006-2010|
| |для | |строительства социального| |годах по социальным|
| |малообеспеченных | |жилья; | |жилищным программам:|
| |категорий граждан | |государственная поддержка| |1980 семей граждан,|
| | | |малообеспеченных граждан| |состоящих в очереди|
| | | |через предоставление| |на улучшение|
| | | |государственных | |жилищных условий в|
| | | |безвозмездных субсидий или| |органах местного|
| | | |бесплатного жилья. | |самоуправления; |
| | | |Мероприятие реализуется в| |снижение среднего|
| | | |рамках федеральной целевой| |времени ожидания|
| | | |программы "Жилище" на| |предоставления жилых|
| | | |2002-2010 годы,| |помещений |
| | | |Республиканской | |социального |
| | | |комплексной программы| |использования до 5-7|
| | | |государственной поддержки| |лет |
| | | |строительства жилья в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы | | |
| | | | | | |
|8.1.2. |Развитие |2003- |разработка универсального|Минстрой |создание эффективных|
| |ипотечного |2010 |организационно-финансового|Чувашии |финансовых |
| |жилищного | |механизма, обеспечивающего| |механизмов |
| |кредитования в| |автономное | |ипотечного жилищного|
| |Чувашской | |функционирование системы| |кредитования |
| |Республике с| |ипотечного жилищного| |граждан, привлечение|
| |использованием | |кредитования в рыночных| |долгосрочных |
| |рыночных | |условиях; | |ресурсов в эту сферу|
| |механизмов | |создание и развитие| |и развитие|
| | | |эффективных финансовых| |инфраструктуры |
| | | |механизмов ипотечного| |ипотечного |
| | | |жилищного кредитования| |кредитования в|
| | | |населения, привлечение| |республике: |
| | | |долгосрочных банковских и| |обеспечение к 2010|
| | | |других внебюджетных| |году объема|
| | | |ресурсов в инфраструктуру| |выдаваемых в год|
| | | |ипотечного жилищного| |ипотечных жилищных|
| | | |кредитования Чувашской| |кредитов и займов|
| | | |Республики; | |гражданам на сумму|
| | | |обеспечение | |4620 млн. рублей |
| | | |функционирования ОАО| | |
| | | |"Ипотечная корпорация| | |
| | | |Чувашской Республики" и| | |
| | | |других структур ипотечного| | |
| | | |жилищного кредитования в| | |
| | | |Чувашской Республике; | | |
| | | |подготовка условий для| | |
| | | |рефинансирования ипотечных| | |
| | | |кредитов. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Программы| | |
| | | |ипотечного жилищного| | |
| | | |кредитования в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2002-2010| | |
| | | |годы, Республиканской| | |
| | | |комплексной программы| | |
| | | |государственной поддержки| | |
| | | |строительства жилья в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы| | |
| | | |(подпрограмма "Развитие| | |
| | | |ипотечного жилищного| | |
| | | |кредитования в Чувашской| | |
| | | |Республике") | | |
| | | | | | |
|8.1.3. |Решение жилищных|2003- |создание соответствующих|Минстрой |содействие в|
| |проблем молодых|2010 |экономических и финансовых|Чувашии |обеспечении жильем|
| |семей в Чувашской| |условий для доступности| |за счет бюджетов|
| |Республике | |молодым семьям кредитных| |всех уровней в|
| | | |ресурсов, расширение| |2006-2010 годах 3100|
| | | |возможностей для молодых| |молодых семей, что|
| | | |семей решать жилищную| |позволит реализовать|
| | | |проблему. | |государственную |
| | | |Мероприятие реализуется в| |семейную политику по|
| | | |рамках федеральной целевой| |отношению к молодой|
| | | |программы "Жилище" на| |семье в части|
| | | |2002-2010 годы| |укрепления семейного|
| | | |(подпрограмма "Обеспечение| |образа жизни,|
| | | |жильем молодых семей") и| |достижения |
| | | |республиканской программы| |экономического |
| | | |"Государственная поддержка| |благосостояния, |
| | | |молодых семей в решении| |психологической |
| | | |жилищной проблемы на| |устойчивости, |
| | | |2002-2010 годы" | |повышения качества|
| | | | | |жизни молодых семей |
| | | | | | |
|8.1.4. |Переселение |2003- |строительство или|Минстрой |ликвидация 125,35|
| |граждан из ветхого|2010 |приобретение жилья под|Чувашии |тыс.кв.м ветхого и|
| |и аварийного| |снос ветхих или аварийных| |аварийного |
| |жилищного фонда | |домов. | |государственного, |
| | | |Мероприятие реализуется в| |муниципального |
| | | |рамках республиканской| |жилищного фонда,|
| | | |целевой программы| |улучшение жилищных|
| | | |"Переселение граждан из| |условий 8140|
| | | |ветхого и аварийного| |граждан, проживающих|
| | | |жилищного фонда Чувашской| |в ветхом и аварийном|
| | | |Республики на 2001-2003| |государственном и|
| | | |годы и на период до 2005| |муниципальном |
| | | |года", Республиканской| |жилищном фонде |
| | | |комплексной программы| | |
| | | |государственной поддержки| | |
| | | |строительства жилья в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы| | |
| | | |(подпрограмма "Переселение| | |
| | | |граждан из ветхого и| | |
| | | |аварийного жилищного фонда| | |
| | | |Чувашской Республики") | | |
См. постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы"
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|8.2. |Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|8.2.1. |Привлечение в|2007- |привлечение средств на|Минстрой |развитие жилищного|
| |жилищное |2010 |реализацию инвестиционных|Чувашии |сектора экономики,|
| |строительство | |проектов строительства| |повышение уровня|
| |средств банков,| |жилья, в индивидуальное| |обеспеченности |
| |организаций и| |жилищное строительство. | |населения жильем|
| |граждан | |Привлечение внебюджетных| |путем увеличения|
| | | |источников на реализацию| |объемов жилищного|
| | | |инвестиционных проектов:| |строительства; |
| | | |"Новый город", "Застройка| |строительство более|
| | | |VI микрорайона центральной| |3 млн.кв.м жилья,|
| | | |части г.Чебоксары",| |детских садов, школ|
| | | |"Комплексная застройка| |на 13 тыс. учащихся,|
| | | |юго-западной части| |парковых зон|
| | | |г.Чебоксары | |торговых домов,|
| | | |(ул.Б.Хмельницкого, | |оздоровительных |
| | | |ул.Гладкова, ул.Фучика,| |центров, подземных и|
| | | |ул.Репина). | |наземных крытых|
| | | |Мероприятие реализуется в| |автостоянок; |
| | | |рамках федеральной целевой| |обеспечение жильем|
| | | |программы "Жилище" на| |около 150 тыс.|
| | | |2002-2010 годы,| |человек; |
| | | |Республиканской | |привлечение 100,7|
| | | |комплексной программы| |млрд. рублей|
| | | |государственной поддержки| |внебюджетных |
| | | |строительства жилья в| |инвестиций |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения|
| |жилищно-коммунальными услугами |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|9.1.1. |Улучшение |2003- |строительство и|Минстрой |улучшение состояния|
| |снабжения |2010 |реконструкция объектов|Чувашии, |водных объектов -|
| |населения | |водоснабжения. |Минприроды |источников питьевого|
| |Чувашской | |Мероприятие реализуется в|Чувашии |водоснабжения, |
| |Республики | |рамках Республиканской| |доведение |
| |качественной | |комплексной программы| |водопотребления до|
| |питьевой водой | |государственной поддержки| |необходимого объема|
| | | |строительства жилья в| |и качества и|
| | | |Чувашской Республике на| |обеспечение |
| | | |2006-2010 годы| |достижения следующих|
| | | |(подпрограмма | |показателей: |
| | | |"Модернизация объектов| |достижение доли|
| | | |коммунальной | |сельских населенных|
| | | |инфраструктуры"), | |пунктов, |
| | | |республиканской целевой| |обеспеченных |
| | | |программы "Обеспечение| |питьевой водой|
| | | |населения Чувашской| |надлежащего |
| | | |Республики качественной| |качества, до 53,5%; |
| | | |питьевой водой на| |доведение |
| | | |2005-2008 годы" | |среднесуточного |
| | | | | |водопотребления на 1|
| | | | | |человека в городах и|
| | | | | |поселках до 300|
| | | | | |литров, в сельских|
| | | | | |населенных пунктах -|
| | | | | |до 160 литров; |
| | | | | |строительство и|
| | | | | |реконструкция 1045|
| | | | | |км водопроводных|
| | | | | |сетей; |
| | | | | |оборудование |
| | | | | |жилищного фонда|
| | | | | |водопроводом до|
| | | | | |67,7% в 2010 году |
| | | | | | |
|9.1.2. |Увеличение |2003- |строительство и|Минстрой |улучшение очистки и|
| |мощностей |2010 |реконструкция очистных|Чувашии, |отвода |
| |водоотведения и| |сооружений канализации. |Минприроды |хозяйственно-бытовых|
| |очистки сточных| |Мероприятие реализуется в|Чувашии |стоков, ввод и|
| |вод | |рамках Республиканской| |реконструкция |
| | | |комплексной программы| |очистных сооружений|
| | | |государственной поддержки| |канализации общей|
| | | |строительства жилья в| |мощностью 10,0|
| | | |Чувашской Республике на| |тыс.куб.м в сутки в|
| | | |2006-2010 годы| |населенных пунктах|
| | | |(подпрограмма | |Чувашской Республики|
| | | |"Модернизация объектов| | |
| | | |коммунальной | | |
| | | |инфраструктуры") | | |
| | | | | | |
|9.1.3. |Увеличение и|2003- |реализация |Минстрой |снижение физического|
| |модернизация |2010 |энергоэффективных, |Чувашии, |износа оборудования|
| |мощностей | |ресурсоэнергосберегающих |Минпромэнерго |котельных к 2010|
| |теплоснабжения, | |мероприятий: |Чувашии |году до 50%,|
| |снижение расходов| |реконструкция систем| |тепловых сетей до|
| |топливно- | |коммунального | |57% |
| |энергетических | |теплоснабжения; | | |
| |ресурсов | |реконструкция тепловых| | |
| | | |сетей с эффективной| | |
| | | |пенополиуретановой | | |
| | | |изоляцией. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |комплексной программы| | |
| | | |государственной поддержки| | |
| | | |строительства жилья в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы| | |
| | | |(подпрограмма | | |
| | | |"Модернизация объектов| | |
| | | |коммунальной | | |
| | | |инфраструктуры") | | |
| | | | | | |
|9.1.4. |Восстановление |2003- |модернизация лифтового|Минстрой |ликвидация к 2010|
| |ресурсов |2010 |хозяйства гг.Чебоксары и|Чувашии |году 32 лифтов,|
| |пассажирских | |Новочебоксарска | |отработавших |
| |лифтов с истекшим| | | |нормативный срок и|
| |сроком | | | |требующих замены |
| |эксплуатации | | | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|9.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей,|
| |обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|9.2.1. |Электрификация |2006- |электрификация 7056|Минстрой |обеспечение |
| |жилых домов|2010 |сельских домов|Чувашии, |бесперебойного |
| |индивидуальной | |индивидуальной постройки; |Минпромэнерго |снабжения |
| |постройки в| |реконструкция: |Чувашии |электроэнергией |
| |сельской | |ВЛ 6-10 кВ протяженностью| |сельского населения|
| |местности, | |401 км; | |и других|
| |строительство | |ВЛ 0,38 кВ протяженностью| |потребителей |
| |высоковольтных | |188 км; | |электроэнергии, |
| |сетей | |343 трансформаторных| |расположенных в|
| | | |подстанций 6-10/0,4 кВ. | |сельской местности: |
| | | |Мероприятие реализуется в| |электрификация 7056|
| | | |рамках федеральной целевой| |сельских домов|
| | | |программы | |индивидуальной |
| | | |"Энергоэффективная | |постройки |
| | | |экономика" на 2002-2005| | |
| | | |годы и на перспективу до| | |
| | | |2010 года, Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |энергетики Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|9.3. |Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и|
| |инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|9.3.1. |Обеспечение |2007- |оказание государственной|Минстрой |обеспечение |
| |земельных участков|2010 |поддержки в виде|Чувашии, |опережающего |
| |коммунальной и| |предоставления |Минпромэнерго |развития |
| |инженерной | |государственных гарантий и|Чувашии |коммунальной |
| |инфраструктурой в| |субсидирования процентных| |инфраструктуры для|
| |целях жилищного| |ставок по заемным| |увеличения |
| |строительства | |средствам, полученным в| |предложения жилья на|
| | | |российских кредитных| |конкурентном рынке|
| | | |организациях, привлекаемым| |жилищного |
| | | |на инженерное обустройство| |строительства, |
| | | |земельных участков,| |удовлетворяющего |
| | | |предоставленных под| |увеличивающийся |
| | | |жилищное строительство. | |платежеспособный |
| | | |Мероприятие реализуется в| |спрос населения |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Жилище" на| | |
| | | |2002-2010 годы| | |
| | | |(подпрограммы "Обеспечение| | |
| | | |земельных участков| | |
| | | |коммунальной | | |
| | | |инфраструктурой в целях| | |
| | | |жилищного строительства")| | |
| | | |и Республиканской| | |
| | | |комплексной программы| | |
| | | |государственной поддержки| | |
| | | |строительства жилья в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2006-2010 годы | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Газификация населенных пунктов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в|
| |сельской местности, улучшение газоснабжения г.Чебоксары |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1.1. |Развитие сети|2003- |I этап (2003-2004 годы): |Минстрой |I этап (2003-2004|
| |распределительных |2008 |строительство |Чувашии |годы): |
| |газовых сетей,| |распределительных газовых| |ввод в эксплуатацию|
| |газификация жилого| |сетей и газификация жилья,| |6300 км|
| |фонда | |в том числе: | |распределительных |
| | | |строительство | |газовых сетей; |
| | | |распределительных газовых| |газификация 150 тыс.|
| | | |сетей; | |домов/квартир; |
| | | |строительство | |II этап (2005-2008|
| | | |газопровода-отвода к| |годы): |
| | | |с.Яльчики Яльчикского| |газификация 46 тыс.|
| | | |района; | |домов и квартир |
| | | |строительство | | |
| | | |газопровода-отвода в| | |
| | | |г.Чебоксары; | | |
| | | |II этап (2005-2008 годы): | | |
| | | |газификация жилья | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными|
| |дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.1.1. |Развитие дорожной|2003- |выполнение |Минстрой |обеспечение |
| |сети Чувашской|2010 |ремонтно-восстановительных|Чувашии |доступности |
| |Республики | |работ и улучшение| |транспортных услуг|
| | | |эксплуатационных | |за счет соединения к|
| | | |характеристик автомобиль-| |2009 году 100%|
| | | |ных дорог, в том числе: | |сельских населенных|
| | |2006- |завершение строительства| |пунктов сетью|
| | |2008 |сети автомобильных дорог,| |автомобильных дорог|
| | | |соединяющих все населенные| |общего пользования с|
| | | |пункты; | |твердым покрытием; |
| | | |реконструкция и ремонт| |создание |
| | | |федеральных автомобильных| |дополнительных |
| | | |дорог; | |рабочих мест за счет|
| | | |содержание, ремонт,| |прироста на 198|
| | | |строительство и| |единиц количества|
| | | |реконструкция | |объектов придорожной|
| | | |республиканских | |инфраструктуры за|
| | | |автомобильных дорог; | |2006-2010 годы |
| | | |содержание, ремонт,| | |
| | | |строительство и| | |
| | | |реконструкция местных| | |
| | | |автомобильных дорог. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Модернизация| | |
| | | |транспортной системы| | |
| | | |России (2002-2010 годы)",| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Модернизация и| | |
| | | |развитие автомобильных| | |
| | | |дорог в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы с прогнозом до 2025| | |
| | | |года" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в|
| |г.Чебоксары |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.2.1. |Реконструкция |2004- |проект реконструкции|Минстрой |развитие |
| |вертикальной |2006 |включает в себя: |Чувашии |Чебоксарского |
| |набережной | |строительство вертикальной| |речного порта с|
| |пассажирских | |набережной пассажирских| |обеспечением |
| |причалов | |причалов длиной 600 м,| |увеличения ставки|
| |г.Чебоксары | |рассчитанной на отметку| |причального сбора до|
| | | |нормального подпорного| |15,5 тыс. причальных|
| | | |уровня водохранилища| |мест в час; |
| | | |Чебоксарской ГЭС 63,0 м с| |дальнейшее развитие|
| | | |переходом на отметку 65,0| |центральной |
| | | |м; | |исторической части|
| | | |перенос | |г.Чебоксары, |
| | | |ремонтно-отстойного пункта| |инфраструктуры |
| | | |флота ОАО "Чебоксарский| |пассажирского порта,|
| | | |речной порт" из акватории| |речного туризма |
| | | |Чебоксарского залива в| | |
| | | |пос.Кувшинка; | | |
| | | |строительство комплекса| | |
| | | |зданий речного вокзала. | | |
| | | |Строительство вертикальной| | |
| | | |набережной пассажирских| | |
| | | |причалов г.Чебоксары| | |
| | | |является первым этапом| | |
| | | |реконструкции исторической| | |
| | | |части. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Модернизация| | |
| | | |транспортной системы| | |
| | | |России (2002-2010 годы)" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы несоответствия провозных возможностей и|
| |технического состояния железнодорожных вокзалов в Чувашской Республике современным|
| |требованиям |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.3.1. |Реконструкция |2005- |капитальный ремонт с|Минстрой |улучшение |
| |железнодорожного |2006 |реконструкцией вокзала и|Чувашии |обслуживания |
| |вокзала в| |благоустройством | |пассажиров, |
| |г.Шумерле | |привокзальной территории | |завершение |
| | | | | |реконструкции |
| | | | | |вокзала в 2006 году |
| | | | | | |
|11.3.2. |Строительство |2006- |строительство |Минстрой |улучшение |
| |железнодорожного |2007 |железнодорожного вокзала|Чувашии |обслуживания |
| |вокзала на станции| |на станции Алатырь и| |пассажиров |
| |Алатырь | |благоустройство | | |
| | | |привокзальной территории,| | |
| | | |строительство пешеходного| | |
| | | |моста на станции Алатырь | | |
| | | | | | |
|11.3.3. |Реконструкция |2006- |строительство |Минстрой |улучшение |
| |железнодорожного |2007 |железнодорожного вокзала|Чувашии |обслуживания |
| |вокзала на станции| |на станции Вурнары и| |пассажиров |
| |Вурнары | |благоустройство | | |
| | | |привокзальной территории | | |
| | | | | | |
|11.3.4. |Строительство |2007- |строительство |Минстрой |улучшение |
| |железнодорожного |2008 |железнодорожного вокзала|Чувашии |обслуживания |
| |вокзала на станции| |на станции Урмары | |пассажиров |
| |Урмары | | | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения|
| |приемов самолетов различных типов ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" из-за|
| |несоответствия технического состояния взлетно-посадочной полосы современным требованиям |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.4.1. |Модернизация |2004- |устройство укрепленных|Минстрой |обеспечение |
| |искусственных |2006 |обочин искусственной|Чувашии |безопасности |
| |покрытий аэродрома| |взлетно-посадочной полосы;| |авиаперевозок, |
| |в г.Чебоксары | |реконструкция рулежной| |улучшение работы ОАО|
| | | |дорожки N 1; ремонт| |"Авиалинии Чувашии",|
| | | |искусственных покрытий| |увеличение |
| | | |взлетно-посадочной полосы,| |пассажиропотока в|
| | | |рулежной дорожки N 2, мест| |2,4 раза к 2004|
| | | |стоянок воздушных судов. | |году, возможности|
| | | |Мероприятие реализуется в| |использования |
| | | |рамках федеральной целевой| |взлетно-посадочной |
| | | |программы "Модернизация| |полосы для приема|
| | | |транспортной системы| |различных типов|
| | | |России (2002-2010 годы)" | |самолетов, включая|
| | | | | |тяжелые транспортные|
| | | | | | |
|11.4.2. |Замена |2007- |монтаж светосигнального|Минстрой |монтаж |
| |светосигнального |2008 |оборудования. Мероприятие|Чувашии |светосигнального |
| |оборудования | |планируется реализовать в| |оборудования с|
| |аэропорта в| |рамках федеральной целевой| |огнями высокой|
| |г.Чебоксары | |программы "Модернизация| |интенсивности |
| | | |транспортной системы| |оборудования |
| | | |России (2002-2010 годы)" | |аэропорта в|
| | | | | |г.Чебоксары |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы высокой степени износа подвижного состава|
| |общественного пассажирского транспорта |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.5.1. |Ускорение |2003- |приобретение ежегодно не|Минстрой |обновление |
| |обновления |2010 |менее 120 автобусов,|Чувашии |подвижного состава|
| |подвижного состава| |соответствующих нормам| |пассажирского |
| |общественного | |Евро-3, и 40 троллейбусов | |автомобильного и|
| |пассажирского | | | |наземного |
| |транспорта | | | |электрического |
| | | | | |транспорта в 2010|
| | | | | |году до 14,5% от|
| | | | | |общего состава; |
| | | | | |доведение |
| | | | | |регулярности |
| | | | | |движения до 96% |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.6. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной и сбалансированной|
| |организации работы транспортного комплекса республики и снижение транспортных издержек|
| |промышленных предприятий |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11.6.1. |Создание |2006- |создание терминала|Минстрой |рациональное |
| |республиканского |2007 |навалочно-насыпных и 2|Чувашии |планирование и|
| |логистического | |терминалов мелкопартионных| |организация доставки|
| |центра | |грузов; | |грузов различными|
| | | |создание и внедрение| |видами транспорта|
| | | |автоматизированной | |(автомобильный, |
| | | |информационной системы по| |железнодорожный, |
| | | |перевозке грузов; | |водный, воздушный); |
| | | |создание единого механизма| |комплексное |
| | | |планирования перевозки и| |транспортное |
| | | |обработки грузов с учетом| |обслуживание |
| | | |производственных ресурсов| |(переработка, |
| | | |всех участников| |упаковка, таможенное|
| | | |логистической цепи | |оформление, |
| | | | | |оформление |
| | | | | |документов, |
| | | | | |комплектация, |
| | | | | |транспортировка и|
| | | | | |экспедиция); |
| | | | | |расширение перечня|
| | | | | |оказываемых |
| | | | | |транспортных услуг и|
| | | | | |повышение их|
| | | | | |качества; |
| | | | | |контроль выполнения|
| | | | | |графика перевозок и|
| | | | | |сокращения времени|
| | | | | |обработки и доставки|
| | | | | |грузов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Система государственного управления |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления|
| |государственными активами |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.1.1. |Разработка и|2003- |в рамках реализации|Минимущество |соотношение |
| |реализация |2008 |республиканской целевой|Чувашии |земельных участков,|
| |комплексных мер по| |программы "Создание| |на которые|
| |реформированию и| |автоматизированной системы| |зарегистрировано |
| |регулированию | |ведения государственного| |право собственности|
| |земельных и| |земельного кадастра и| |Чувашской |
| |имущественных | |государственного учета| |Республики, к их|
| |отношений в| |объектов недвижимости в| |общему количеству|
| |Чувашской | |Чувашской Республике на| |составит: |
| |Республике | |2003-2007 годы" и| |2007 год - 75%; |
| | | |подпрограммы | |2008 год - 100%; |
| | | |"Информационное | |количество |
| | | |обеспечение управления| |территорий Чувашской|
| | | |недвижимостью, | |Республики, в|
| | | |реформирования и| |которых будет|
| | | |регулирования земельных и| |внедрена единая|
| | | |имущественных отношений"| |система |
| | | |федеральной целевой| |государственного |
| | | |программы "Создание| |кадастрового учета: |
| | | |автоматизированной системы| |2007 год - 13|
| | | |ведения государственного| |единиц; |
| | | |земельного кадастра и| |2008 год - 26|
| | | |государственного учета| |единиц; |
| | | |объектов недвижимости| |уровень |
| | | |(2002-2007 годы)",| |информационного |
| | | |подпрограмм | |наполнения кадастра|
| | | |"Реформирование и| |объектов |
| | | |регулирование земельных и| |недвижимости |
| | | |имущественных отношений в| |составит: |
| | | |Чувашской Республике на| |2007 год - 57%; |
| | | |2003-2007 годы" и| |2008 год - 100%; |
| | | |"Создание системы кадастра| |рост совокупных|
| | | |недвижимости в Чувашской| |поступлений в|
| | | |Республике на 2006-2008| |консолидированный |
| | | |годы" республиканской| |бюджет Чувашской|
| | | |целевой программы| |Республики, |
| | | |"Создание | |полученных от сбора|
| | | |автоматизированной системы| |земельного и|
| | | |ведения государственного| |имущественных |
| | | |земельного кадастра и| |налогов, составит к|
| | | |государственного учета| |уровню 2005 года: |
| | | |объектов недвижимости в| |2007 год - 10%; |
| | | |Чувашской Республике на| |2008 год - 20% |
| | | |2003-2007 годы"| | |
| | | |предусматриваются: | | |
| | | |комплекс организационных и| | |
| | | |землеустроительных работ| | |
| | | |по разграничению| | |
| | | |государственной | | |
| | | |собственности на землю,| | |
| | | |включающий выполнение| | |
| | | |землеустроительных работ,| | |
| | | |постановку земельных| | |
| | | |участков на| | |
| | | |государственный | | |
| | | |кадастровый учет,| | |
| | | |регистрацию права| | |
| | | |собственности на земельные| | |
| | | |участки; мероприятия по| | |
| | | |информационно- | | |
| | | |аналитическому обеспечению| | |
| | | |учета, управления и| | |
| | | |распоряжения земельными| | |
| | | |участками, включающие| | |
| | | |проектирование и| | |
| | | |разработку соответствующей| | |
| | | |автоматизированной | | |
| | | |системы, создание| | |
| | | |информационно-технической | | |
| | | |инфраструктуры, | | |
| | | |развертывание | | |
| | | |программно-технических | | |
| | | |комплексов, обеспечивающих| | |
| | | |информационную поддержку| | |
| | | |принятия управленческих| | |
| | | |решений; | | |
| | | |мероприятия по созданию| | |
| | | |инфраструктуры системы и| | |
| | | |пространственных данных| | |
| | | |государственного кадастра| | |
| | | |недвижимости, актуализации| | |
| | | |государственной | | |
| | | |кадастровой оценки земель| | |
| | | |и сплошной кадастровой| | |
| | | |оценки объектов| | |
| | | |капитального строительства| | |
| | | | | | |
|12.1.2. |Сокращение числа|2003- |анализ результатов|Минимущество |сокращение числа|
| |убыточных |2005 |деятельности, |Чувашии |убыточных |
| |государственных | |реорганизация и| |государственных |
| |унитарных | |приватизация неэффективно| |унитарных |
| |предприятий | |функционирующих | |предприятий |
| |Чувашской | |государственных унитарных| |Чувашской Республики|
| |Республики | |предприятий Чувашской| |на 37%; |
| | | |Республики. | |увеличение доходной|
| | | |Реализация мероприятий,| |части |
| | | |предусмотренных Порядком| |республиканского |
| | | |принятия решений об| |бюджета Чувашской|
| | | |условиях приватизации| |Республики за счет|
| | | |республиканского | |доходов от|
| | | |имущества, утвержденным| |приватизации и|
| | | |постановлением Кабинета| |поступлений части|
| | | |Министров Чувашской| |прибыли |
| | | |Республики от 4 сентября| |государственных |
| | | |2002 года N 229 | |унитарных |
| | | | | |предприятий |
| | | | | |Чувашской Республики|
| | | | | |в 3,3 раза, или на|
| | | | | |82,0 млн. рублей; |
| | | | | |повышение |
| | | | | |эффективности |
| | | | | |использования |
| | | | | |государственной |
| | | | | |собственности на 6%,|
| | | | | |или на 11,4 млн.|
| | | | | |рублей |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного|
| |управления |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.2.1. |Разработка и|2003- |проведение эксперимента по|Минэкономраз- |внедрение |
| |реализация |2005 |применению новых подходов|вития Чувашии,|современных подходов|
| |республиканской | |к организации|Минздравсоцраз-|к планированию,|
| |программы | |государственной службы на|вития Чувашии,|организации, |
| |реформирования | |базе министерств,|Минкультуры |финансированию и|
| |государственной | |участвующих в эксперименте|Чувашии, |оценке деятельности|
| |службы | | |Минобразования |ориентированных на|
| | | | |Чувашии |обеспечение высокой|
| | |2006- |планирование и оценка|Администрация |эффективности труда|
| | |2010 |деятельности органов|Президента |органов управления; |
| | | |исполнительной власти|Чувашской |совершенствование |
| | | |Чувашской Республики и|Республики, |деятельности органов|
| | | |государственных |органы |государственного |
| | | |гражданских служащих|исполнительной |управления Чувашской|
| | | |Чувашской Республики |власти |Республики |
| | | | |Чувашской | |
| | | | |Республики | |
| | | | | | |
|12.2.2. |Создание и|2003- |Республиканская |Госкомсвязь- |реализация РИАС|
| |развитие |2010 |информационно- |информ Чувашии |позволит получить|
| |Республиканской | |аналитическая система| |эффект за счет|
| |информационно- | |(РИАС) представляет собой| |экономии расходов,|
| |аналитической | |целостную технологическую,| |которые |
| |системы | |программную и| |потребовались бы при|
| | | |информационную среду| |построении |
| | | |создания, хранения,| |вертикальных |
| | | |анализа и распространения| |ведомственных |
| | | |информации в области| |управленческих |
| | | |финансов, экономики и| |систем в рамках|
| | | |хозяйственной деятельности| |отдельных отраслевых|
| | | |в интересах| |министерств, до 1492|
| | | |государственных и| |тыс. долларов США,|
| | | |муниципальных органов,| |сократить расходы на|
| | | |предприятий и населения| |обеспечение |
| | | |Чувашской Республики. | |взаимодействия между|
| | | |Создание РИАС предполагает| |государственными и|
| | | |развитие | |муниципальными |
| | | |телекоммуникационной | |органами Чувашской|
| | | |инфраструктуры и центров| |Республики до 100|
| | | |общественного доступа,| |тыс. долларов США|
| | | |реинжиниринг и оптимизацию| |годовых затрат на|
| | | |информационного | |эти цели. Создание|
| | | |обеспечения деятельности| |РИАС даст экономию|
| | | |государственного аппарата| |средств на|
| | | |и его взаимодействия с| |трудозатратах по|
| | | |хозяйствующими субъектами| |"добыванию" |
| | | |и гражданами. | |информации другого|
| | | |Предусматривается создание| |ведомства, снижению|
| | | |объединенных | |вероятности ошибок|
| | | |государственных ресурсов,| |при прогнозировании,|
| | | |Портала органов| |что является|
| | | |государственной власти| |источником потерь|
| | | |Чувашской Республики,| |при осуществлении|
| | | |Ситуационного центра| |бюджетных расходов|
| | | |Чувашской Республики,| |(такие потери|
| | | |внедрение | |оценены на уровне|
| | | |автоматизированной | |1,7 млн. долларов|
| | | |подсистемы комплексного| |США в год) |
| | | |анализа и прогнозирования| | |
| | | |социально-экономического | | |
| | | |положения республики,| | |
| | | |муниципальных образований| | |
| | | |и хозяйствующих субъектов,| | |
| | | |а также системы| | |
| | | |электронной торговли для| | |
| | | |государственных и| | |
| | | |муниципальных нужд. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Электронная| | |
| | | |Россия (2002-2010 годы)" | | |
| | | | | | |
|12.2.3. |Обеспечение |2003, |строительство |Администрация |ввод здания в|
| |материально- |2006- |административного здания|Президента |эксплуатацию в 2006|
| |технической базы|2007 |органов государственной|Чувашской |году |
| |для деятельности| |власти Чувашской|Республики, | |
| |органов | |Республики |Минстрой | |
| |государственной | | |Чувашии | |
| |власти Чувашской| | | | |
| |Республики | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Развитие рыночной инфраструктуры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости повышения размера уставных|
| |капиталов коммерческих банков |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1.1. |Обеспечение |2003- |в соответствии со|Минэкономразви-|собственные средства|
| |дальнейшего |2010 |Стратегией развития|тия Чувашии |всех коммерческих|
| |наращивания | |банковского сектора| |банков Чувашской|
| |капитальной базы| |Российской Федерации| |Республики достигнут|
| |коммерческими | |предусматривается | |уровня, |
| |банками Чувашской| |доведение к 2007 году| |определенного |
| |Республики | |капиталов коммерческих| |Стратегией развития|
| | | |банков до 5 млн. евро | |банковского сектора|
| | | | | |Российской |
| | | | | |Федерации; |
| | | | | |повышение надежности|
| | | | | |и финансовой|
| | | | | |устойчивости |
| | | | | |коммерческих банков;|
| | | | | |расширение круга|
| | | | | |клиентов |
| | | | | |коммерческих банков |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения ресурсного потенциала страховых|
| |организаций |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.2.1. |Обеспечение |2003- |постепенное наращивание|Минэкономразви-|увеличение уставных|
| |увеличения |2010 |уставных капиталов|тия Чувашии |капиталов страховых|
| |уставных капиталов| |страховых организаций; | |организаций |
| |страховых | |использование возможностей| |Чувашской Республики|
| |организаций | |для осуществления| |на 20% к 2010 году|
| |Чувашской | |перестраховочной | |по сравнению с 2003|
| |Республики | |деятельности; | |годом; обеспечение|
| | | |расширение спектра и рост| |высокого качества|
| | | |объема оказываемых| |предоставляемых |
| | | |страховых услуг | |услуг на страховом|
| | | | | |рынке; |
| | | | | |расширение перечня|
| | | | | |оказываемых услуг; |
| | | | | |развитие |
| | | | | |перестраховочной |
| | | | | |деятельности; |
| | | | | |удовлетворение |
| | | | | |потребностей |
| | | | | |юридических и|
| | | | | |физических лиц в|
| | | | | |услугах по|
| | | | | |страхованию |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития и неэффективного|
| |функционирования системы кредитной кооперации |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.3.1. |Развитие сети|2003- |формирование механизма|Минэкономразви-|привлечение |
| |кредитной |2010 |гарантий и поддержки|тия Чувашии |дополнительных |
| |кооперации | |кредитных кооперативов в| |финансовых средств|
| | | |республике. | |для развития|
| | | |Мероприятие реализуется в| |предпринимательской |
| | | |рамках республиканской| |деятельности членов|
| | | |целевой программы| |потребительских |
| | | |"Создание и развитие сети| |кредитных |
| | | |кредитной кооперации в| |кооперативов в сумме|
| | | |Чувашской Республике" на| |до 50 млн. рублей |
| | | |2003-2004 годы,| | |
| | | |подпрограммы | | |
| | | |"Государственная поддержка| | |
| | | |кредитной кооперации в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2010 годы"| | |
| | | |Республиканской программы| | |
| | | |государственной поддержки| | |
| | | |малого предпринимательства| | |
| | | |в Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2010 годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития лизинговых услуг |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.4.1. |Развитие |2003- |создание благоприятных|Минэкономразви-|увеличение объемов|
| |лизинговой |2010 |условий для развития|тия Чувашии,|предоставляемых |
| |деятельности на| |лизинговой деятельности: |Минстрой |лизинговых услуг к|
| |территории | |льготное налогообложение; |Чувашии, |2010 году в 1,6 раза|
| |Чувашской | |субсидирование лизинговых|Минпромэнерго |к уровню 2003 года в|
| |Республики | |услуг; |Чувашии, |сопоставимых ценах,|
| | | |предоставление |Минсельхоз |расширение поставок|
| | | |государственных гарантий|Чувашии, |современного |
| | | |лизинговым компаниям |администрации |оборудования по|
| | | | |муниципальных |лизингу, обеспечение|
| | | | |районов и|доступа к передовым|
| | | | |городских |технологиям и|
| | | | |округов |оборудованию через|
| | | | | |механизм финансового|
| | | | | |лизинга, рост числа|
| | | | | |организаций, |
| | | | | |занимающихся |
| | | | | |лизинговой |
| | | | | |деятельностью |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы низкого уровня бюджетной обеспеченности на|
| |душу населения и собственных доходов местных бюджетов |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.5.1. |Реформирование |2003- |организация и проведение|Минфин |реформирование |
| |муниципальных |2004 |конкурса среди районов и|Чувашии |муниципальных |
| |финансов | |городов республики на| |финансов повысит|
| | | |лучшую программу| |качество управления|
| | | |реформирования | |муниципальными |
| | | |муниципальных финансов; | |финансами и|
| | | |реализация программ| |предоставления |
| | | |реформирования | |населению бюджетных|
| | | |муниципальных финансов; | |услуг, в том числе|
| | | |формирование эффективной и| |позволит увеличить|
| | | |прозрачной системы| |бюджетную |
| | | |управления муниципальными| |обеспеченность |
| | | |финансами | |населения республики|
| | | | | |на 60 млн. рублей |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Промышленность и инновации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения|
| |промышленных предприятий, загрузки неиспользованных производственных мощностей, развития|
| |производства качественной и конкурентоспособной продукции |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Машиностроительный комплекс |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.1. |Организация |2003- |создание производственных|Минпромэнерго |объем производства|
| |серийного |2005 |мощностей для организации|Чувашии |продукции класса|
| |производства | |серийного выпуска трактора|(координатор), |Т-11.01 - не менее|
| |базовой тракторной| |Т-11.01 предусматривает|ОАО |400 штук в год; |
| |модели ("ЧЕТРА")| |трансформацию имеющихся|"Промтрактор", |повышение |
| |нового модельного| |мощностей посредством|г.Чебоксары* |производительности |
| |ряда промышленных| |реконструкции и| |благодаря |
| |тракторов | |технического | |использованию |
| | | |перевооружения без| |передовых |
| | | |дополнительного | |конструкторских и|
| | | |строительства | |технологических |
| | | |производственных площадей| |решений; |
| | | |в условиях действующего| |завоевание до 20%|
| | | |производства и в основном| |рынка тракторной|
| | | |разработанных | |техники 11 класса; |
| | | |технологических процессов| |доведение доли|
| | | |предприятия, в том числе| |товаропроизводителей|
| | | |создание групповых| |Чувашской Республики|
| | | |участков, | |на общероссийском|
| | | |поточно-механизированных | |рынке бульдозеров в|
| | | |линий с закупкой| |2010 году до 35% |
| | | |дополнительного | | |
| | | |технологического | | |
| | | |оборудования, с| | |
| | | |изготовлением | | |
| | | |технологической оснастки и| | |
| | | |нестандартного | | |
| | | |оборудования | | |
| | | | | | |
|14.1.2. |Реконструкция |2003- |создание первого в России|Минпромэнерго |получение около 198|
| |литейно-прокатного|2004 |современного |Чувашии |тыс. тонн в год|
| |комплекса | |металлургического |(координатор), |проката и 20 тыс.|
| | | |мини-завода по|ОАО |тонн в год литых|
| | | |производству |"Промтрактор", |заготовок; |
| | | |непрерывно-литых заготовок|г.Чебоксары |загрузка |
| | | |и мелкосортного проката на| |сталеплавильного |
| | | |базе свободных| |комплекса ОАО|
| | | |сталеплавильных мощностей| |"Промтрактор" |
| | | |ОАО "Промтрактор -| | |
| | | |Чебоксарский литейный| | |
| | | |завод"; | | |
| | | |в том числе| | |
| | | |предполагается: | | |
| | | |проведение реконструкции| | |
| | | |имеющихся сталеплавильных| | |
| | | |печей; | | |
| | | |разработка | | |
| | | |технологического процесса| | |
| | | |выплавки стали в дуговых| | |
| | | |электропечах с обработкой| | |
| | | |на агрегате "печь-ковш"; | | |
| | | |внедрение новых| | |
| | | |энергосберегающих | | |
| | | |технологий, обеспечивающих| | |
| | | |высокое качество продукции| | |
| | | | | | |
|14.1.3. |Создание высоко-|2003 |развитие производства|Минпромэнерго |создание до 200|
| |технологичного | |следующих видов продукции|Чувашии |рабочих мест,|
| |кузовного | |гражданского и военного|(координатор), |оснащенных |
| |производства в| |назначения: |ОАО "ШЗСА",|высокотехнологичес- |
| |г.Шумерля | |кузовов-фургонов, |г.Шумерля* |ким оборудованием|
| | | |кузовов-контейнеров и| |фирмы "КАННОН"|
| | | |специальных мобильных| |(Италия) с высокой|
| | | |средств; | |степенью |
| | | |использование имеющихся| |автоматизации всех|
| | | |мощностей ОАО| |процессов, |
| | | |"Шумерлинский завод| |максимальным |
| | | |спецавтомобилей", создание| |снижением ручного|
| | | |новых производственных| |труда и максимальной|
| | | |участков, оснащенных| |надежностью. |
| | | |импортным оборудованием; | |Обеспечение |
| | | |повышение качества| |максимальной |
| | | |производимой | |производительности |
| | | |импортозаменяющей | |до 1100 ед. изделий|
| | | |конкурентоспособной по| |в год, в том числе: |
| | | |ценовым показателям| |40-45% малотоннажных|
| | | |продукции до уровня,| |авторефрижераторов |
| | | |соответствующего | |(на шасси типа|
| | | |европейским и мировым| |"ГАЗЕЛЬ"); |
| | | |стандартам, | |20-25% |
| | | |конкурентоспособной по| |среднетоннажных |
| | | |ценовым показателям | |авторефрижераторов |
| | | | | |(на шасси типа ЗИЛ,|
| | | | | |КАМАЗ, ГАЗ); |
| | | | | |около 5%|
| | | | | |крупнотоннажных |
| | | | | |полуприцепов |
| | | | | |(трейлеров) (на|
| | | | | |шасси |
| | | | | |"Уралавтопром", |
| | | | | |"Новотрак"); |
| | | | | |30-35% |
| | | | | |кузовов-полуприцепов|
| | | | | |специального |
| | | | | |назначения для нужд|
| | | | | |МО, МЧС, МВД; |
| | | | | |за 2002-2006 годы|
| | | | | |налоговые отчисления|
| | | | | |в бюджеты всех|
| | | | | |уровней до 101,7|
| | | | | |млн. рублей |
| | | | | | |
|14.1.4. |Развитие |2003- |расширение производства|Минпромэнерго |производство 17|
| |производства |2008 |слесарно-монтажного |Чувашии |видов наборов|
| |слесарно- | |инструмента за счет|(координатор), |слесарно-монтажного |
| |монтажного | |совершенствования |ОАО "Контур",|инструмента и 13|
| |инструмента | |технологического процесса,|г.Чебоксары* |видов отверток с|
| | | |приобретения современного| |общим объемом|
| | | |высокопроизводительного | |производства 2,7|
| | | |технологического | |млн. штук в год; |
| | | |оборудования | |организация |
| | | | | |серийного |
| | | | | |производства набора|
| | | | | |для автолюбителей с|
| | | | | |объемом производства|
| | | | | |8 тыс. штук в год |
| | | | | | |
|14.1.5. |Производство |2004 |освоение производства|Минпромэнерго |с выходом на уровень|
| |высоковольтных | |высоковольтных (6-10 кВ)|Чувашии |550 шт. шкафов КРУ в|
| |комплектных | |комплектных |(координатор), |год, объем продаж|
| |устройств | |распределительных |ОАО "ЧЭАЗ",|достигнет 180-200|
| | | |устройств серии "NEXIMA";|г.Чебоксары* |млн. рублей (до 4%|
| | | |производство по| |рынка сбыта); |
| | | |лицензионному соглашению с| |укрепление шкафов|
| | | |фирмой "Schneider| |серии "NEXIMA" на|
| | | |Electric", Франция. | |отечественном рынке|
| | | |Организация производства| |КРУ за счет|
| | | |планируется на| |вытеснения продукции|
| | | |производственных площадях| |зарубежных стран; |
| | | |ОАО "Чебоксарский| |внедрение |
| | | |электроаппаратный завод",| |современных |
| | | |новое строительство не| |технологий -|
| | | |требуется. Для реализации| |повышение качества и|
| | | |проекта необходимы| |конкурентоспособнос-|
| | | |конструкторская | |ти продукции. |
| | | |документация, а также| |Возможна поставка|
| | | |инвестиции для закупки| |продукции в страны|
| | | |современного оборудования | |СНГ |
| | | | | | |
|14.1.6. |Производство |2004 |разработка: |Минпромэнерго |применение тягового|
| |комплектных | |вентильных |Чувашии |электродвигателя |
| |электроприводов на| |электродвигателей для|(координатор), |предполагается в|
| |базе двигателей| |автомобилей: |ОАО "ЧЭАЗ",|троллейбусах, |
| |промышленного | |двигателя тепловентилятора|г.Чебоксары |электромобилях и|
| |назначения | |отопителя; | |транспортных |
| | | |двигателя топливного| |средствах |
| | | |насоса; | |специального |
| | | |двигателя | |назначения, в|
| | | |стеклоочистителя; | |продукции оборонного|
| | | |тягового вентильного| |назначения и атомной|
| | | |электродвигателя привода| |энергетике. |
| | | |гусеничных транспортных| |Аналогов на|
| | | |средств; | |российском рынке в|
| | | |вентильного | |настоящее время не|
| | | |электродвигателя и| |имеется |
| | | |магнитоэлектрического | | |
| | | |тормоза | | |
| | | |электрифицированной | | |
| | | |инвалидной коляски; | | |
| | | |высокоскоростного | | |
| | | |асинхронного | | |
| | | |электродвигателя. | | |
| | | |Организация производства| | |
| | | |планируется на| | |
| | | |производственных площадях| | |
| | | |ОАО "Чебоксарский| | |
| | | |электроаппаратный завод",| | |
| | | |новое строительство не| | |
| | | |требуется. Для реализации| | |
| | | |проекта необходимы| | |
| | | |инвестиции для закупки| | |
| | | |современного оборудования | | |
| | | | | | |
|14.1.7. |Производство |2004 |освоение производства и|Минпромэнерго |увеличение объема|
| |изделий | |организация продаж серии|Чувашии |продаж изделий НВА|
| |низковольтной | |изделий НВА совместно с|(координатор), |за счет увеличения|
| |аппаратуры | |фирмой "BENEDIKT",|ОАО "ЧЭАЗ",|доли ОАО "ЧЭАЗ" в|
| | | |Австрия. |г.Чебоксары |секторе пускателей -|
| | | |Организация производства| |крупнейшем секторе|
| | | |планируется на| |на российском рынке|
| | | |производственных площадях| |изделий НВА; |
| | | |ОАО "Чебоксарский| |приобретение опыта|
| | | |электроаппаратный завод".| |производства |
| | | |Инвестиции необходимы для| |изделий, |
| | | |подготовки помещений в| |конкурентоспособных |
| | | |соответствии с| |на мировом рынке; |
| | | |требованиями, | |проверка возможности|
| | | |предъявляемыми к условиям| |продажи на мировом|
| | | |производства современной| |рынке изделий|
| | | |электроаппаратуры, закупки| |производства ОАО|
| | | |оборудования, организации| |"ЧЭАЗ"; |
| | | |современного складского| |освоение сборки|
| | | |хозяйства, а также| |пускателей из|
| | | |проведения маркетинговых| |комплектующих |
| | | |мероприятий | |производства фирмы|
| | | | | |"BENEDIKT" с|
| | | | | |постепенным |
| | | | | |переходом на их|
| | | | | |полное изготовление.|
| | | | | |Высокое качество|
| | | | | |будет обеспечиваться|
| | | | | |за счет современных|
| | | | | |европейских |
| | | | | |технологий (а на|
| | | | | |начальном этапе -|
| | | | | |поставки импортной|
| | | | | |комплектации), |
| | | | | |низкие цены - за|
| | | | | |счет сборки в|
| | | | | |России. |
| | | | | |Предполагаемый объем|
| | | | | |продаж - 100-180|
| | | | | |тыс. штук в год |
| | | | | | |
|14.1.8. |Внедрение |2003- |реализация программы|Минпромэнерго |снижение технических|
| |прогрессивных |2005 |"Замена газовых печей на|Чувашии |потерь, возникающих|
| |технологий в| |индукционные нагреватели";|(координатор), |в процессе освоения|
| |кузнечном | |приобретение компьютерной|ОАО "ЧАЗ",|новых видов изделий;|
| |производстве | |программы SuperForge,|г.Чебоксары* |снижение объемов|
| | | |программы MagmaSoft для| |доводочных работ,|
| | | |технологической подготовки| |исключение простоев|
| | | |производства новых изделий| |и лишней переналадки|
| | | | | |оборудования. |
| | | | | |За счет|
| | | | | |автоматизации |
| | | | | |процесса |
| | | | | |предполагается |
| | | | | |повышение точности|
| | | | | |поковок на 10-12%. |
| | | | | |Увеличение объемов|
| | | | | |производства гусениц|
| | | | | |к трактору D355 до|
| | | | | |1,1 тыс. штук, Т-130|
| | | | | |и Т-170 - до 6,5|
| | | | | |тыс. штук в год |
| | | | | | |
|14.1.9. |Внедрение |2003- |внедрение высокоскоростной|Минпромэнерго |снижение затрат и|
| |прогрессивных |2004 |обработки (HSM) закаленной|Чувашии |повышение |
| |технологий в| |стали при изготовлении|(координатор), |производительности -|
| |инструментальном | |деталей оснастки и|ОАО "ЧАЗ",|более 50%; ожидаемое|
| |производстве | |инструмента; |г.Чебоксары |повышение стойкости|
| | | |внедрение прогрессивных| |штамповой оснастки -|
| | | |методов термообработки в| |1,5 раза. |
| | | |инструментальном | |Внедрение процесса|
| | | |производстве | |азотирования |
| | | | | |позволит повысить|
| | | | | |стойкость штамповой|
| | | | | |оснастки до 3 раз. |
| | | | | |Ожидаемое повышение|
| | | | | |стойкости |
| | | | | |инструмента и|
| | | | | |техоснастки до 40%. |
| | | | | |Срок службы штампов|
| | | | | |должен увеличиться в|
| | | | | |2-6 раз по сравнению|
| | | | | |с традиционной|
| | | | | |закалкой в|
| | | | | |минеральном масле.|
| | | | | |Затраты на|
| | | | | |термообработку |
| | | | | |снизятся в 1,5-2|
| | | | | |раза. Процесс|
| | | | | |полностью заменит|
| | | | | |экологически грязную|
| | | | | |среду - масло. |
| | | | | |Предполагаемое |
| | | | | |увеличение стойкости|
| | | | | |штампов до 2-3 раз |
| | | | | | |
|14.1.10.|Внедрение |2003- |перевод технологии|Минпромэнерго |увеличение |
| |прогрессивных |2004 |изготовления стержней с|Чувашии |производительности |
| |технологий в| |производства по|(координатор), |машины в 3-5 раз; |
| |литейном | |нагреваемой оснастке на|ОАО "ЧАЗ",|доведение размерной|
| |производстве | |"Gold - box - amin"|г.Чебоксары |и массовой точности|
| | | |процесс; | |выпускаемого |
| | | |приобретение и монтаж 6| |чугунного литья до 2|
| | | |автоматов LB 50H| |класса точности; |
| | | |производства фирмы Laempe| |уменьшение припусков|
| | | |(Германия) для| |на обработку на|
| | | |изготовления литейных| |20-30%, что приведет|
| | | |стержней для деталей| |к экономии металла|
| | | |"Секция радиатора" и "Клин| |до 3%; |
| | | |фрикционный" | |повышение качества|
| | | | | |поверхностей |
| | | | | |отливок; |
| | | | | |снижение брака|
| | | | | |стержней в 3-5 раз; |
| | | | | |уменьшение расхода|
| | | | | |связующих материалов|
| | | | | |в 2-3 раза; |
| | | | | |улучшение |
| | | | | |экологической |
| | | | | |ситуации в|
| | | | | |стержневом |
| | | | | |производстве за счет|
| | | | | |отказа от|
| | | | | |использования |
| | | | | |синтетических смол в|
| | | | | |нагреваемой оснастке|
| | | | | | |
|14.1.11.|Реконструкция |2003 |опытно-конструкторские |Минпромэнерго |серийное |
| |производства серии| |работы по подготовке|Чувашии |производство |
| |исполнительных | |производства электрических|(координатор), |автоматических |
| |механизмов для| |исполнительных механизмов;|ОАО "ЗЭиМ",|исполнительных |
| |трубопроводной | |приобретение современного|г.Чебоксары* |устройств для|
| |арматуры | |металлорежущего и| |управления |
| | | |диагностического | |трубопроводными |
| | | |оборудования для| |потоками различных|
| | | |расширения производства и| |жидких и|
| | | |номенклатуры | |газообразных сред с|
| | | |исполнительных механизмов| |целью автоматизации|
| | | |для трубопроводной| |технологических |
| | | |арматуры | |процессов в отраслях|
| | | | | |экономики России;|
| | | | | |упрочнение позиций|
| | | | | |данного вида|
| | | | | |продукции |
| | | | | |отечественного |
| | | | | |производства |
| | | | | |планируемым объемом|
| | | | | |производства до 86|
| | | | | |млн. рублей в год|
| | | | | |(завоевание 1/2|
| | | | | |отечественного |
| | | | | |рынка) |
| | | | | | |
|14.1.12.|Реконструкция и|2007- |организация производства|Минпромэнерго |объем производства -|
| |модернизация |2008 |полувагонов принципиально|Чувашии |7500 вагонов в 2010|
| |действующих | |новой конструкции с|(координатор), |году |
| |мощностей, | |улучшенными |группа компаний| |
| |организация | |эксплуатационными |"Промтрактор"* | |
| |производства | |характеристиками, | | |
| |перспективных | |модернизация | | |
| |моделей грузовых| |производственных мощностей| | |
| |вагонов | |ЗАО "Промтрактор-Вагон" по| | |
| | | |ремонту грузового| | |
| | | |подвижного состава ОАО| | |
| | | |"РЖД" | | |
| | | | | | |
|14.1.13.|Организация |2007 |реализация проекта|Минпромэнерго |объем производства: |
| |производства | |предусматривает: |Чувашии |5 тыс.км силовых|
| |силовых кабелей и| |производство низковольтных|(координатор), |кабелей и 1,2|
| |проводов | |(до 1 кВ) силовых кабелей|ОАО "Завод|тыс.км СИП; |
| | | |и самонесущих|"Чувашкабель", |в ценах 2006 года|
| | | |изолированных проводов|г.Чебоксары* |общий объем|
| | | |(СИП); | |производства более|
| | | |реконструкцию корпуса N 3| |1,6 млрд. рублей |
| | | |под новое производство; | | |
| | | |приобретение 9 единиц| | |
| | | |технологического | | |
| | | |оборудования для| | |
| | | |производства низковольтных| | |
| | | |(до 1 кВ) силовых кабелей| | |
| | | |и самонесущих| | |
| | | |изолированных проводов| | |
| | | |(СИП); | | |
| | | |сертификацию новой| | |
| | | |продукции | | |
| | | | | | |
|14.1.14.|Реализация |2007- |техническое перевооружение|Минпромэнерго |увеличение объемов|
| |программы |2010 |и расширение производства|Чувашии |производства по|
| |технического | |предусматривает проведение|(координатор), |освоенной продукции|
| |перевооружения, | |реконструкции существующих|ОАО "Завод|на 0,8 млрд. рублей |
| |модернизации и| |и строительство новых|"Чувашкабель", | |
| |расширения | |производственных площадей,|г.Чебоксары | |
| |производства | |внедрение технологии| | |
| | | |многоручьевого волочения| | |
| | | |(2008 год), освоение| | |
| | | |производства посеребренной| | |
| | | |и никелированной проволоки| | |
| | | |(2009 год), расширение| | |
| | | |производства проводов с| | |
| | | |пластмассовой изоляцией,| | |
| | | |включая бортовые и| | |
| | | |теплостойкие монтажные| | |
| | | |провода (2007-2010 годы) | | |
| | | | | | |
|14.1.15.|Организация |2007- |освоение новых видов|Минпромэнерго |объем |
| |производства |2010 |продукции на существующих|Чувашии |предполагаемого |
| |номенклатуры | |мощностях |(координатор), |производства - до|
| |центральных | | |ОАО "КААЗ",|200 млн. рублей в|
| |редукторов под| | |г.Канаш* |год; |
| |автобусы | | | |создание 40 новых|
| |ЛиАЗ-5256, | | | |рабочих мест |
| |ЛиАЗ-6212, | | | | |
| |троллейбусы ЛиАЗ,| | | | |
| |автобусы ПАЗ-3203,| | | | |
| |ПАЗ-3204, ПАЗ-4235| | | | |
| | | | | | |
|14.1.16.|Разработка и|2007- |расширение производства|Минпромэнерго |объем инвестиций|
| |освоение новых|2010 |изделий автоэлектроники:|Чувашии |составит 650 млн.|
| |изделий | |строительство собственных|(координатор), |рублей; месячная|
| |автоэлектроники, | |площадей, закупка нового|ЗАО |прибыль увеличится в|
| |закупка нового| |оборудования, разработка и|"ЗЭиМ-Лайн", |10 раз; объем|
| |оборудования, | |освоение новых изделий,|г.Чебоксары* |производства |
| |внедрение системы| |внедрение системы| |увеличится до 1|
| |качества | |менеджмента качества| |млрд. рублей в год |
| | | |международного стандарта| | |
| | | |ИСО/ТУ 16949:2002 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическое производство |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.17.|Реконструкция |2003- |создание производства|Минпромэнерго |создание |
| |производства окиси|2008 |окиси пропилена мощностью|Чувашии |производства объемом|
| |пропилена | |20 тыс. тонн в год; |(координатор), |20 тыс. тонн, или|
| | | |размещение производства|ОАО "Химпром",|516 млн. рублей в|
| | | |предполагается на|г.Новочебок- |год |
| | | |незадействованных площадях|сарск* | |
| | | |с использованием| | |
| | | |имеющегося оборудования | | |
| | | | | | |
|14.1.18.|Создание |2007- |строительство установки|Минпромэнерго |вывод из оборота|
| |производства |2008 |синтеза хлористого|Чувашии |соляной кислоты и|
| |синтетического | |водорода |(координатор), |повышение уровня|
| |хлористого | |производительностью 1000|ОАО "Химпром",|экологической |
| |водорода | |тонн в час с целью|г.Новочебок- |безопасности; |
| | | |исключения стадии|сарск |производительность |
| | | |стиппинга соляной кислоты| |установки - 1000|
| | | |из действующей схемы| |тонн в час |
| | | |получения трихлорсилана | | |
| | | | | | |
|14.1.19.|Расширение |2007- |реконструкция действующего|Минпромэнерго |переработка отходов|
| |производства |2008 |производства с увеличением|Чувашии |- утилизация соляной|
| |жидкого хлористого| |мощности до 50 тыс. тонн в|(координатор), |кислоты; |
| |кальция | |год, установка|ОАО "Химпром",|сырьевое обеспечение|
| | | |дополнительных реакторов,|г.Новочебок- |производства |
| | | |переоборудование |сарск |хлористого кальция; |
| | | |складского хозяйства и| |увеличение мощности|
| | | |узлов загрузки сырья | |производства жидкого|
| | | | | |хлористого кальция|
| | | | | |до 50 тыс. тонн в|
| | | | | |год |
| | | | | | |
|14.1.20.|Создание |2007- |строительство нового|Минпромэнерго |организация |
| |производства |2008 |крупнотоннажного |Чувашии |замкнутого цикла|
| |гранулированного | |производства, приобретение|(координатор), |переработки соляной|
| |хлористого кальция| |и монтаж оборудования|ОАО "Химпром",|кислоты; выпуск|
| | | |сушки и гранулирования |г.Новочебок- |новой продукции в|
| | | | |сарск |объеме 12 тыс. тонн|
| | | | | |в год |
| | | | | | |
|14.1.21.|Разработка и|2007- |создание новых|Минпромэнерго |дополнительный объем|
| |внедрение в|2010 |технологических схем: |Чувашии |выпуска продукции -|
| |производство новых| |фторреагента Таллактам для|(координатор), |1,4 млрд. рублей; |
| |конкурентоспособ- | |обогащения фосфористых руд|ОАО "Химпром",|создание 30 новых|
| |ных химических| |(загрузка неиспользуемых|г.Новочебок- |рабочих мест |
| |продуктов и| |площадей); |сарск | |
| |технологий | |гидрофобизатора ГКЖ-11К| | |
| | | |(установка дополнительного| | |
| | | |оборудования на| | |
| | | |существующей схеме); | | |
| | | |резинохимиката Диафен ФП| | |
| | | |(строительство | | |
| | | |производства в| | |
| | | |законсервированном | | |
| | | |корпусе); | | |
| | | |компонента | | |
| | | |пенополиуретановых систем| | |
| | | |ПолиурАМ-1600 | | |
| | | |(реконструкция | | |
| | | |производства полиуров с| | |
| | | |увеличением мощности,| | |
| | | |монтаж дополнительного| | |
| | | |оборудования) и других| | |
| | | |(всего 8 видов новой| | |
| | | |продукции) | | |
| | | | | | |
|14.1.22.|Создание |2009- |создание производства|Минпромэнерго |предполагаемый объем|
| |производства |2010 |трихлорсилана по|Чувашии |производства |
| |трихлорсилана | |усовершенствованной |(координатор), |трихлорсилана - 3|
| |полупроводникового| |технологии на базе|ОАО "Химпром",|тыс. тонн в год;|
| |качества | |действующих |г.Новочебок- |создание 10 новых|
| | | |кремнийорганических |сарск |рабочих мест |
| | | |производств, установка| | |
| | | |дополнительного | | |
| | | |оборудования узлов очистки| | |
| | | |и ректификации,| | |
| | | |приобретение высокоточных| | |
| | | |аналитических приборов | | |
| | | | | | |
|14.1.23.|Строительство |2003- |реконструкция производства|Минпромэнерго |создание мощностей|
| |корпуса для|2004 |для создания условий по|Чувашии |по |
| |формуляции | |применению технологии|(координатор), |водно-диспергирующим|
| |препаративных форм| |скоростного гранулирования|ОАО "Вурнарский|гранулам - 30 тонн в|
| |гербицидов на| |для получения препаратов|завод смесевых|год, по|
| |основе | |химических средств защиты|препаратов", |водно-гликолевым |
| |сульфанилмочевин | |растений в виде сухих|пгт Вурнары* |растворам - 400 тыс.|
| | | |текущих суспензий с| |литров в год; |
| | | |заданными показателями| |количество |
| | | |качества; установка| |сохраненных рабочих|
| | | |термического | |мест - 200 человек |
| | | |обезвреживания твердых и| | |
| | | |жидких отходов (комплекс| | |
| | | |состоит из установки| | |
| | | |концентрирования жидких| | |
| | | |отходов, полигона| | |
| | | |классификации отходов,| | |
| | | |установки промывки канистр| | |
| | | |и бочек, полигона| | |
| | | |захоронения твердых| | |
| | | |отходов и установки| | |
| | | |термической утилизации) | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текстильное и швейное производство, производство изделий из кожи и |
| производство обуви |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|14.1.24.|Организация |2003- |создание технологической|Минпромэнерго |технологическое |
| |производства |2010 |цепочки по производству|Чувашии |переоснащение |
| |изделий из| |трикотажной продукции с|(координатор), |производства; |
| |трикотажных | |отделкой под бархат на|ОАО "Волжская|производство |
| |полотен с отделкой| |свободных площадях ОАО|Текстильная |качественной и|
| |под бархат | |"Корпорация "ЧХБК"; |Компания", |конкурентоспособной |
| | | |установка технологической|г.Чебоксары* |продукции; |
| | | |цепочки, включающей| |наладка безотходного|
| | | |отделочное, раскройное и| |производства, |
| | | |швейное оборудование | |использование пряжи|
| | | | | |собственного |
| | | | | |прядильного |
| | | | | |производства |
| | | | | | |
|14.1.25.|Организация |2003- |установка 2 ткацких|Минпромэнерго |объем реализации|
| |производства |2005 |станков с гибкими рапирами|Чувашии |продукции - 16,7|
| |махровых полотенец| |фирмы "Зульцер-Текстиль" |(координатор), |млн. рублей;|
| | | | |ОАО "Корпорация|расширение |
| | | | |"ЧХБК", |ассортимента |
| | | | |г.Чебоксары* |продукции |
| | | | | | |
|14.1.26.|Организация |2006- |установка оборудования для|Минпромэнерго |предполагаемый объем|
| |производства для|2007 |отделки тканей шириной|Чувашии |производства - 8400|
| |отделки широких| |220-240 см |(координатор), |тыс.пог.м в год |
| |тканей | | |ОАО "Волжская| |
| | | | |Текстильная | |
| | | | |Компания", | |
| | | | |г.Чебоксары | |
| | | | | | |
|14.1.27.|Организация |2007 |установка отбельной линии|Минпромэнерго |выпуск отбеленных|
| |производства | |для производства|Чувашии |тканей в объеме 1993|
| |отбеленных тканей | |отбеленных тканей |(координатор), |тыс.пог.м в год |
| | | | |ОАО "Волжская| |
| | | | |Текстильная | |
| | | | |Компания", | |
| | | | |г.Чебоксары | |
| | | | | | |
|14.1.28.|Увеличение выпуска|2009 |установка конвейера для|Минпромэнерго |увеличение объемов|
| |комплектов | |транспортировки комплектов|Чувашии |выпуска комплектов|
| |постельного белья | |постельного белья на|(координатор), |постельного белья на|
| | | |швейном автоматизированном|ОАО "Волжская|1080 тысяч в год |
| | | |комплексе |Текстильная | |
| | | | |Компания", | |
| | | | |г.Чебоксары | |
| | | | | | |
|14.1.29.|Производство |2004- |замена морально и|Минпромэнерго |обеспечение |
| |высокопрочных лент|2006 |технологически устаревшего|Чувашии |производства |
| |для ремней| |оборудования -|(координатор), |высокопрочных лент|
| |безопасности | |бесчелночных лентоткацких|ОАО "Лента",|для ремней|
| |водителей и| |станков "Ротор" на станки|г.Чебоксары* |безопасности, |
| |пассажиров | |NF 28 2/66 (швейцарская| |имеющих запас|
| |автотранспортных | |фирма "Якоб Мюллер"),| |прочности при|
| |средств в| |предназначенных для| |разрыве не ниже 2720|
| |соответствии с| |выпуска технических лент,| |кгс. Качество|
| |европейским | |в том числе лент для| |выпускаемых лент для|
| |стандартом | |ремней безопасности| |ремней безопасности|
| | | |водителей; | |будет |
| | | |приобретение сновальной| |соответствовать |
| | | |машины MW 700 (швейцарская| |требованиям |
| | | |фирма "Якоб Мюллер") для| |международных |
| | | |обеспечения более| |стандартов. |
| | | |качественной подготовки| |Предполагаемый объем|
| | | |сырья к переработке на| |производства: |
| | | |станках NF28 2/66 | |ЛЛРБ 47 арт. С172 -|
| | | | | |2280 тыс.м, ЛПРБ 54|
| | | | | |арт. С565т - 1368|
| | | | | |тыс.м, лента ЛКРБ|
| | | | | |54 арт. С 102к - 912|
| | | | | |тыс.м |
| | | | | |Прибыльность |
| | | | | |проекта: |
| | | | | |5-6 млн. рублей в|
| | | | | |год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.30.|Организация |2003- |приобретение, установка и|Минпромэнерго |выпуск школьной|
| |производства |2005 |запуск раскройного,|Чувашии |мебели, |
| |школьной мебели | |присадочного и|(координатор), |удовлетворяющей |
| | | |кромкооблицовочного |ЗАО |современным |
| | | |оборудования для|"Чебоксарская |эргономическим и|
| | | |формирования |мебельная |гигиеническим |
| | | |технологического потока|фабрика", |требованиям; |
| | | |изготовления школьной и|г.Чебоксары* |обеспечение точности|
| | | |детской мебели | |деталей и узлов|
| | | | | |мебели на уровне|
| | | | | |европейских |
| | | | | |стандартов качества;|
| | | | | |сокращение потерь|
| | | | | |материала и|
| | | | | |количества отходов|
| | | | | |древесно-стружечных |
| | | | | |плит; |
| | | | | |экономия |
| | | | | |электроэнергии на|
| | | | | |уровне 18000 кВт/ч в|
| | | | | |год |
| | | | | | |
|14.1.31.|Производство |2007- |производство качественного|Минпромэнерго |предполагаемый объем|
| |клееного щита и|2008 |клееного щита, имеющего|Чувашии |производства - 100|
| |бруса из древесины| |высокий спрос как на|(координатор), |млн. рублей в год,|
| |хвойных и| |внутреннем, так и на|ООО "Пресс",|объем производства -|
| |твердолиственных | |внешнем рынке |г.Чебоксары* |до 40000 куб.м в год|
| |пород | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.32.|Модернизация |2003- |приобретение |Минкультуры |расширение рынка|
| |производства по|2005 |четырехкрасочной рулонной|Чувашии |полиграфической |
| |изготовлению | |офсетной печатной машины|(координатор), |продукции |
| |газетной продукции| |"Ньюслайн S-30" с полным|ГУП "ИПК| |
| | | |комплектом обеспечения|"Чувашия", | |
| | | |единого цикла|г.Чебоксары | |
| | | |производства, позволяющей| | |
| | | |выпускать газетную| | |
| | | |продукцию в красочном| | |
| | | |исполнении. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Культура России| | |
| | | |(2001-2005 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Поддержка| | |
| | | |полиграфии и книгоиздания| | |
| | | |России (2002-2005 годы)") | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.33.|Организация |2006- |организация производства|Минстрой |внедрение новой|
| |производства |2010 |предварительно напряженных|Чувашии |технологии в ОАО|
| |предварительно | |многопустотных плит|(координатор), |"Железобетон" |
| |напряженных | |перекрытий на базе|ОАО |позволит: |
| |многопустотных | |принципиально новой|"Железобетон", |организовать выпуск|
| |плит перекрытий | |технологии и оборудования|г.Новочебок- |плит покрытий и|
| | | |"Тэнсиланд" |сарск* |других изделий|
| | | |производительностью 48| |множественного ряда|
| | | |кв.м в час | |размерами по длине|
| | | | | |от 1 до 12 м, с|
| | | | | |несущей способностью|
| | | | | |плит до 1200|
| | | | | |кг/кв.м; |
| | | | | |за счет повышения|
| | | | | |пустотности изделий|
| | | | | |до 20% уменьшить|
| | | | | |грузоперевозки и|
| | | | | |нагрузки на несущие|
| | | | | |конструкции изделий |
| | | | | | |
|14.1.34.|Производство |2007- |организация в Чебоксарском|Минстрой |объем |
| |лицевого кирпича |2008 |районе производства|Чувашии, ООО|предполагаемого |
| | | |высококачественных |"ЗСМ "КИРС",|производства в год -|
| | | |керамических стеновых|Чебоксарский |120 млн. штук|
| | | |материалов с|район* |условного кирпича; |
| | | |использованием высокого| |стоимость проекта -|
| | | |уровня технологии, полной| |915,6 млн. рублей |
| | | |механизации и максимальной| | |
| | | |автоматизации производства| | |
| | | |мощностью до 120 млн. штук| | |
| | | |в год; из них около 24| | |
| | | |млн. штук различного по| | |
| | | |цвету и фактуре лицевого| | |
| | | |кирпича, необходимого для| | |
| | | |строительного комплекса| | |
| | | |республики, и новых| | |
| | | |эффективных стеновых| | |
| | | |материалов - поризованных| | |
| | | |стеновых блоков 57 млн.| | |
| | | |штук условного кирпича в| | |
| | | |год. Стоимость проекта| | |
| | | |915,6 млн. рублей | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Добыча полезных ископаемых |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.35.|Строительство |2003- |продолжение строительства|Минприроды |создание нового для|
| |Порецкого гипсово-|2008 |Порецкого |Чувашии |республики |
| |ангидритового | |гипсово-ангидритового |(координатор), |производства изделий|
| |комбината | |комбината, начатого в 1999|ОАО "ГиПор",|из гипса; |
| | | |году, на базе одного из|Порецкий район*|доведение мощности|
| | | |крупнейших в Европе| |комбината до 400|
| | | |месторождений гипса.| |тыс. тонн гипсового|
| | | |Строительство рудника| |камня, 100 тыс. тонн|
| | | |находится в завершающей| |гипсовых вяжущих, 8|
| | | |стадии, закончены| |млн. штук условного|
| | | |горно-проходческие работы| |кирпича - гипсовых|
| | | |на главном и| |блоков, 120 тонн|
| | | |вспомогательном стволах. | |сухих гипсовых|
| | | |Запланирована установка| |смесей; |
| | | |гипсово-ангидритового | |повышение занятости|
| | | |перерабатывающего | |населения, создание|
| | | |производства (дробилка) с| |200 рабочих мест |
| | | |приемно-отправочным | | |
| | | |пунктом в г.Шумерле;| | |
| | | |дальнейшая транспортировка| | |
| | | |гипса и ангидрита| | |
| | | |предусмотрена на| | |
| | | |предприятия Московской| | |
| | | |области с целью| | |
| | | |производства гипсокартона,| | |
| | | |гипсовых вяжущих,| | |
| | | |ангидритового цемента и| | |
| | | |другой продукции. | | |
| | | |С начала строительства| | |
| | | |комбината освоено| | |
| | | |капитальных вложений на| | |
| | | |634,4 млн. рублей. Общая| | |
| | | |стоимость проекта 1215,3| | |
| | | |млн. рублей | | |
| | | | | | |
|14.1.36.|Строительство |2007- |освоение месторождений|Минприроды |реализация проекта|
| |горнообогатитель- |2008 |стекольных песков,|Чувашии |позволит освоить|
| |ного комбината | |строительство |(координатор), |месторождение |
| | | |горнообогатительного |ООО ПСК "Заря|стекольных песков|
| | | |комбината |Алтышево", |мощностью 300 тыс.|
| | | | |Алатырский |тонн в год,|
| | | | |район* |построить |
| | | | | |предприятие |
| | | | | |проектной мощностью|
| | | | | |250 тыс. тонн в год |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и|
| |внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Машиностроительный комплекс |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.2.1. |Разработка |2004- |комплексная автоматизация|Минпромэнерго |доведение годового|
| |уникального |2007 |технологических процессов|Чувашии |выпуска наукоемкой|
| |электротехническо-| |в промышленности,|(координатор), |электротехнической |
| |го оборудования| |топливно-энергетическом |ОАО "ВНИИР",|продукции до 600|
| |для внедрения| |комплексе и|г.Чебоксары* |млн. рублей |
| |прогрессивных | |жилищно-коммунальном | | |
| |технологий энерго-| |хозяйстве; | | |
| |и | |развитие производства| | |
| |ресурсосбережения | |наукоемкого | | |
| | | |электротехнического | | |
| | | |оборудования (аппаратура| | |
| | | |релейной защиты и| | |
| | | |автоматики, электрические| | |
| | | |аппараты, электроприводы,| | |
| | | |низковольтные комплексные| | |
| | | |устройства, системы АСУ и| | |
| | | |т.п.); | | |
| | | |энерго- и| | |
| | | |ресурсосбережение, в том| | |
| | | |числе с использованием| | |
| | | |транс- и ультразвуковых,| | |
| | | |ионно-плазменных | | |
| | | |технологий | | |
| | | | | | |
|14.2.2. |Расширение |2003- |организация массового|Минпромэнерго |производство |
| |производства |2005 |производства широкой|Чувашии |продукции, |
| |печатных плат с| |номенклатуры электронных|(координатор), |превосходящей |
| |поверхностно- | |приборов, соответствующих|ОАО "НПК|отечественных |
| |установленными | |лучшим образцам мирового|"Элара", |конкурентов по|
| |радиоэлементами | |приборостроения, |г.Чебоксары* |качеству, |
| |для электронной| |предназначенных для| |техническим и|
| |комбинации | |легковых и грузовых| |эксплуатационным |
| |приборов | |автомобилей малой| |характеристикам |
| | | |тоннажности; | |приборов; |
| | | |в рамках проекта -| |конкурентные |
| | | |приобретение необходимого| |преимущества в|
| | | |технологического | |сравнении с|
| | | |оборудования и| |импортными изделиями|
| | | |комплектующих изделий,| |- более низкая цена|
| | | |материалов, узлов,| |при технических и|
| | | |полуфабрикатов и т.п. | |эксплуатационных |
| | | | | |параметрах, |
| | | | | |сопоставимых с|
| | | | | |параметрами лучших|
| | | | | |фирм развитых стран;|
| | | | | |создание новых|
| | | | | |рабочих мест не|
| | | | | |только на самом|
| | | | | |предприятии, но и на|
| | | | | |кооперированных с|
| | | | | |ним производствах; |
| | | | | |предполагаемый объем|
| | | | | |производства - до|
| | | | | |1020 тыс. штук в|
| | | | | |год, планируемая|
| | | | | |чистая прибыль - до|
| | | | | |3,3 млн. долларов|
| | | | | |США |
| | | | | | |
|14.2.3. |Развитие |2003- |освоение серийного|Минпромэнерго |внедрение в|
| |производства |2004 |производства прецизионных|Чувашии |производство новых|
| |прецизионных | |наконечников и центраторов|(координатор), |технических решений|
| |изделий и| |для волоконно-оптических|ОАО "Контур",|на основе|
| |алмазного | |линий связи и производства|г.Чебоксары |отечественных |
| |инструмента | |инструментов -| |технологий, |
| | | |офтальмологического | |материалов и|
| | | |"Витреотом", специального| |комплектующих, что|
| | | |режущего алмазного| |позволит сохранить|
| | | |инструмента для резки| |отечественное |
| | | |сверхтвердых материалов | |импортозамещающее |
| | | | | |наукоемкое |
| | | | | |производство в сфере|
| | | | | |высоких технологий; |
| | | | | |создание |
| | | | | |производства объемом|
| | | | | |66 млн. рублей в год|
| | | | | | |
|14.2.4. |Разработка |2003- |создание устойчивого|Минпромэнерго |производственная |
| |конструкций и|2004 |бизнеса по производству|Чувашии |мощность - 80 тыс.|
| |организация | |силовых модулей на основе|(координатор), |штук в год;|
| |серийного | |транзисторов с|ОАО "Контур",|производство |
| |производства | |изолированным затвором|г.Чебоксары |импортозамещающего |
| |силовых модулей | |(полевых - MOSFET и| |продукта; |
| | | |биполярных - IGBT). По| |объем продаж - 8|
| | | |проекту предполагается| |млн. долларов США в|
| | | |реконструкция и| |год |
| | | |переоборудование свободных| | |
| | | |производственных | | |
| | | |мощностей, ввод нового| | |
| | | |основного и| | |
| | | |вспомогательного | | |
| | | |оборудования. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Национальная| | |
| | | |технологическая база" на| | |
| | | |2002-2006 годы | | |
| | | | | | |
|14.2.5. |Создание |2003- |создание полного|Минпромэнерго |производство |
| |типоразмерного и|2005 |модульного ряда колесных|Чувашии |бульдозера Т-9.01; |
| |модульных рядов| |погрузчиков |(координатор), |производство |
| |промышленных | |грузоподъемностью от 6 до|ОАО |импортозамещающей |
| |тракторов по| |12 тонн и бульдозеров|"Промтрактор", |техники, |
| |единой комплексной| |тяговым усилием от 9 до 50|г.Чебоксары |конкурентоспособной |
| |инновационной | |тонна-сил, освоение| |по качеству и цене;|
| |схеме | |выпуска новых моделей| |ожидаемое |
| | | |бульдозера Т-9.01 и| |производство новых|
| | | |колесного погрузчика| |моделей тракторов -|
| | | |ПК-6.01 | |до 300 штук в год|
| | | | | |(на 5-й год|
| | | | | |реализации проекта);|
| | | | | |получение прибыли -|
| | | | | |241,7 млн. рублей|
| | | | | |(за 5 лет с начала|
| | | | | |реализации проекта) |
| | | | | | |
|14.2.6. |Организация |2005- |разработка, освоение и|Минпромэнерго |серийное |
| |производства |2008 |подготовка производства|Чувашии |производство не|
| |изделий из| |изделий из|(координатор), |менее 100 тонн|
| |дисперсно- | |дисперсно-упрочненных |ФГУП "ЧПО |изделий в год на|
| |упрочненных | |композиционных материалов|им.В.И.Чапае- |сумму 85 млн.|
| |композиционных | |на основе меди и ее|ва"*, ООО "ИНТЦ|рублей; |
| |материалов на| |сплавов. Предусматривается|"Диском", |наиболее полное|
| |основе меди и| |поэтапная реализация|г.Чебоксары* |использование |
| |сплавов | |проекта. На первом этапе| |мощностей |
| | | |проводится подготовка| |предприятия |
| | | |производства, дооснащение| | |
| | | |оборудованием, на втором -| | |
| | | |серийное производство до| | |
| | | |100 тонн изделий в год | | |
| | | | | | |
|14.2.7. |Автоматизация |2003- |создание |Минстрой |внедрение АСОДУ,|
| |объектов МУП|2004 |автоматизированной системы|Чувашии |сочетающей низкую|
| |"Водоканал" | |оперативного | |стоимость |
| |г.Новочебоксарска | |диспетчерского управления| |оборудования и|
| | | |(АСОДУ) объектами МУП| |высокие |
| | | |"Водоканал": водоочистной| |эксплуатационные |
| | | |станцией, насосной| |характеристики |
| | | |станцией I подъема,| |системы, позволит: |
| | | |канализационными насосными| |значительно |
| | | |станциями, камерой учета| |увеличить ресурс|
| | | |на НТЭЦ-3, камерой учета| |электротехнического |
| | | |по городу | |и механического|
| | | | | |оборудования; |
| | | | | |снизить потребление|
| | | | | |электроэнергии за|
| | | | | |счет оптимизации|
| | | | | |работы |
| | | | | |производственно- |
| | | | | |технологического |
| | | | | |оборудования. |
| | | | | |Снижение общей суммы|
| | | | | |расходов после|
| | | | | |внедрения - 10,4% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическое производство |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.2.8. |Разработка, |2004- |создание и развитие|Минпромэнерго |удовлетворение |
| |внедрение и|2010 |производств: |Чувашии |потребностей |
| |производство новых| |принципиально новых|(координатор), |внутреннего рынка в|
| |конкурентоспособ- | |продуктов для России: |ОАО "Химпром",|химической |
| |ных химических| |турбомасс (мощностью 300|г.Новочебок- |продукции, |
| |продуктов и| |тыс. тонн в год);|сарск |увеличение |
| |технологий | |гербицидов по программе| |экспортного |
| | | |"Ванстеп" (500 тыс. литров| |потенциала, создание|
| | | |в месяц); | |новых |
| | | |импортозамещающих: | |высокотехнологичных |
| | | |полиизоционатов (100 тыс.| |производств; |
| | | |тонн в год); | |предполагаемый объем|
| | | |поликарбонатов и их| |производства: |
| | | |переработка (100 тыс. тонн| |турбомасс - 300 тыс.|
| | | |в год); труб полимерных,| |тонн в год,|
| | | |металлополимерных, | |гербицидов - 500|
| | | |композиционных (до 10 млн.| |тыс. литров в месяц,|
| | | |пог.м в год); | |полиизоционатов -|
| | | |экспортоориентированных: | |100 тыс. тонн в год,|
| | | |триэтилфосфата (1000 тонн| |труб полимерных - 10|
| | | |в год); | |млн.пог.м в год,|
| | | |фосфорорганических | |триэтилфосфата -|
| | | |продуктов (25 тыс. тонн в| |1000 тонн в год,|
| | | |год) и др. | |фосфорорганических |
| | | | | |продуктов - 25 тыс.|
| | | | | |тонн в год |
| | | | | | |
|14.2.9. |Реконструкция |2003- |создание производства|Минпромэнерго |удовлетворение |
| |производства |2010 |трихлорсилана |Чувашии |потребностей |
| |трихлорсилана | |полупроводникового |(координатор), |внутреннего рынка в|
| |полупроводникового| |качества мощностью 3000|ОАО "Химпром",|химической |
| |качества | |тонн в год на базе|г.Новочебок- |продукции, |
| | | |действующего на ОАО|сарск |увеличение |
| | | |"Химпром" производства| |экспортного |
| | | |трихлорсилана. В рамках| |потенциала, создание|
| | | |проекта предусматриваются| |высокотехнологичных |
| | | |мероприятия по| |производств; |
| | | |реконструкции | |предполагаемый объем|
| | | |существующего | |производства |
| | | |производства, создание| |трихлорсилана - 3|
| | | |установки получения| |тыс. тонн в год |
| | | |синтетического хлористого| | |
| | | |водорода, создание нового| | |
| | | |реакторного узла и узла| | |
| | | |дополнительной очистки| | |
| | | |продукта, приобретение| | |
| | | |высокоточных аналитических| | |
| | | |приборов | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Машиностроительный комплекс |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.2.10.|Развитие |2005- |расширение и развитие|Минпромэнерго |создание и внедрение|
| |республиканского |2008 |республиканского |Чувашии |в отраслях|
| |"Технопарка | |"Технопарка "Чувашия",|(координатор), |промышленности |
| |"Чувашия" | |созданного на базе ФГОУ|ФГОУ ВПО|инновационных |
| | | |ВПО "Чувашский|"Чувашский |разработок, |
| | | |государственный |государственный|наукоемкой |
| | | |университет |университет |продукции, новых|
| | | |им.И.Н.Ульянова", по|им.И.Н.Ульяно- |высоких технологий; |
| | | |разработке, опытному|ва", |освоение наукоемкой|
| | | |производству и внедрению|г.Чебоксары* |продукции: |
| | | |новых материалов и| |микропроцессорных |
| | | |технологий в| |регистраторов |
| | | |промышленности, | |аварийных событий в|
| | | |строительстве, медицине и| |энергосистемах, |
| | | |других отраслях экономики.| |микропроцессорных |
| | | |Мероприятие реализуется в| |регистраторов |
| | | |рамках федеральных целевых| |параметров |
| | | |программ "Национальная| |электроэнергии; |
| | | |технологическая база на| |технологий |
| | | |2002-2006 годы" и| |многофункциональных |
| | | |"Интеграция науки и| |биосовместимых |
| | | |высшего образования России| |покрытий, полимеров,|
| | | |на 2002-2006 годы" | |клея и|
| | | | | |композиционных |
| | | | | |материалов, кормовых|
| | | | | |микроэлементных |
| | | | | |препаратов |
| | | | | | |
|14.2.11.|Реконструкция |2004 |реконструкция котельной с|Минпромэнерго |обеспечение |
| |котельной ФГУП| |внедрением |Чувашии, ФГУП|теплоснабжением 3-го|
| |"ЧПО им.Чапаева",| |ресурсосберегающего |"ЧПО им.В.И.Ча-|и 4-го микрорайонов|
| |обеспечивающей | |оборудования |паева", |юго-западного района|
| |теплоснабжение | | |г.Чебоксары |г.Чебоксары (100|
| |муниципальных | | | |тыс. человек) |
| |потребителей | | | | |
| |Чапаевского | | | | |
| |поселка и| | | | |
| |юго-западного | | | | |
| |жилого района| | | | |
| |г.Чебоксары | | | | |
| | | | | | |
|14.2.12.|Разработка |2003 |разработка технической|Минпромэнерго |организация |
| |регулируемых | |документации, изготовление|Чувашии |принципиально новых|
| |электроприводов | |и испытание опытного|(координатор), |систем |
| |для | |образца, приемка|ОАО "ВНИИР",|электропривода |
| |электропогрузчиков| |опытно-конструкторских |г.Чебоксары |электропогрузчиков |
| |на базе вентильно-| |работ | |(повышение |
| |индукторных | | | |надежности, |
| |электродвигателей | | | |увеличение ресурса|
| | | | | |работы) для|
| | | | | |обеспечения ОАО|
| | | | | |"Канашский завод|
| | | | | |электропогрузчиков" |
| | | | | |и других заводов-|
| | | | | |изготовителей |
| | | | | |средств напольного|
| | | | | |электротранспорта |
| | | | | | |
|14.2.13.|Разработка |2003 |комплект конструкторской и|Минпромэнерго |повышение надежности|
| |комплексных | |эксплуатационной |Чувашии |работы линий|
| |устройств | |документации, изготовление|(координатор), |освещения, экономия|
| |управления сетями| |опытного образца |ОАО "ВНИИР",|электроэнергии, |
| |наружного | | |г.Чебоксары |увеличение срока|
| |освещения | | | |службы ламп |
| |населенных пунктов| | | | |
| |и объектов| | | | |
| |народного | | | | |
| |хозяйства | | | | |
| | | | | | |
|14.2.14.|Разработка и|2003 |разработка конструкторско-|Минпромэнерго |производство |
| |освоение в| |технической документации,|Чувашии |конкурентоспособных |
| |производстве | |программных средств,|(координатор), |и импортозамещающих|
| |энергосберегающих | |изготовление макетных и|ОАО "ЧЭАЗ",|устройств, создание|
| |преобразователей | |опытных образцов,|г.Чебоксары |до 50 новых рабочих|
| |частоты для| |подготовка производства | |мест |
| |регулирования | | | | |
| |скорости вращения| | | | |
| |асинхронных | | | | |
| |двигателей с| | | | |
| |номинальной | | | | |
| |мощностью до 10| | | | |
| |МВт и напряжением| | | | |
| |до 6 кВ | | | | |
| | | | | | |
|14.2.15.|Разработка блоков|2003 |изготовление и|Минпромэнерго |улучшение |
| |устройств | |сертификация образцов|Чувашии |пользовательских |
| |автоматики | |блоков электронного|(координатор), |свойств холодильных|
| |холодильных | |управления, подготовка|ОАО |агрегатов до уровня|
| |приборов | |серийного производства |"Электропри- |зарубежных |
| | | | |бор", | |
| | | | |г.Чебоксары* | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.2.16.|Организация |2005- |создание |Минпромэнерго |производство не|
| |производства |2007 |высокотехнологичного |Чувашии, |менее 5200 кв.м|
| |многослойных | |серийного производства из|Минстрой |конструкций в год на|
| |стеновых каркасных| |дерева основных элементов|Чувашии |сумму 60 млн. рублей|
| |панелей, | |быстровозводимых домов:|(координаторы),| |
| |строительных и| |многослойных каркасных|ООО "ДСК| |
| |мансардных | |стеновых панелей,|"Австро-Росса",| |
| |конструкций из| |стропильных и мансардных|г.Новочебок- | |
| |дерева для| |конструкций, а также|сарск* | |
| |быстровозводимых | |межэтажных перекрытий с| | |
| |жилых и| |применением | | |
| |хозяйственных | |металлозубчатых пластин | | |
| |строений | | | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы развития экспортного потенциала|
| |промышленного комплекса, организации импортозамещающих производств |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Машиностроительный комплекс |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.3.1. |Реконструкция |2003- |организация серийного|Минпромэнерго |годовой выпуск -|
| |современного |2008 |производства одноразовых|Чувашии |206,4 тыс. штук (на|
| |производства | |атравматических |(координатор), |третий год|
| |хирургических | |хирургических игл с шовным|ООО |реализации проекта);|
| |одноразовых | |материалом для|"Микрохирургия |производство |
| |атравматических | |сердечно-сосудистой |глаза"* и ОАО|импортозамещающей |
| |игл с шовным| |хирургии, хирургии трахеи|"Контур", |продукции, |
| |материалом | |и бронхов, пластической|г.Чебоксары |удовлетворяющей |
| | | |хирургии, стоматологии,| |потребности |
| | | |онкологии, урологии,| |внутреннего рынка |
| | | |гинекологии, хирургии| | |
| | | |желудочно-кишечного тракта| | |
| | | | | | |
|14.3.2. |Производство реле|2003 |организация производства|Минпромэнерго |перспектива освоения|
| |РЭН-34 | |импортозамещающих |Чувашии |производства |
| | | |герметичных слаботочных|(координатор), |остеклования; |
| | | |реле РЭН-34,|ОАО "Завод|принципиальное |
| | | |предполагающая |"Электропри- |отличие осваиваемых|
| | | |приобретение |бор", |приборов от|
| | | |технологического |г.Алатырь* |отечественных и|
| | | |оборудования для| |зарубежных аналогов|
| | | |остеклования цоколей и| |- расширенные|
| | | |толкателей для герметичных| |функциональные |
| | | |реле | |возможности, меньшие|
| | | | | |габариты, повышенная|
| | | | | |точность и|
| | | | | |надежность; |
| | | | | |ожидаемый объем|
| | | | | |производства - 110|
| | | | | |тыс. штук в год, или|
| | | | | |17,1 млн. рублей |
| | | | | | |
|14.3.3. |Разработка и|2003- |проект предполагает|Минпромэнерго |обеспечение |
| |производство |2005 |проведение |Чувашии |предприятий |
| |POS-терминала | |научно-исследовательских и|(координатор), |POS-терминалами по|
| |офисного | |опытно-конструкторских |ОАО "НПК|цене, выгодно|
| |(банкомата) | |работ, изготовление|"Элара", |конкурирующей с|
| | | |прототипа изделия,|г.Чебоксары |ценами зарубежных|
| | | |разработку конструкторской| |поставщиков, |
| | | |документации, изготовление| |сокращение ввоза|
| | | |опытных образцов и их| |аналогичной |
| | | |исследование, разработку| |импортной продукции;|
| | | |программы и методики| |планируемый объем|
| | | |испытаний, программного| |производства - 3|
| | | |обеспечения, подготовку к| |тыс. штук в год; |
| | | |серийному производству,| |создание условий для|
| | | |выход на рынок с готовым| |развития |
| | | |изделием | |производства точной|
| | | | | |электроники для|
| | | | | |обеспечения |
| | | | | |потребностей России|
| | | | | |в банковском|
| | | | | |терминальном |
| | | | | |оборудовании при|
| | | | | |развитии системы|
| | | | | |безналичных расчетов|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическое производство |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.3.4. |Организация |2004- |производство новых|Минпромэнерго |объем производства|
| |производства |2007 |экологически чистых|Чувашии |"ДАРГ" - 20 тыс.|
| |противоградовых | |противоградовых изделий с|(координатор), |штук, или 90 млн.|
| |изделий "ДАРГ" | |улучшенными |ФГУП "ЧПО |рублей в год; |
| | | |тактико-техническими |им.В.И.Чапае- |расширение рынка|
| | | |характеристиками; |ва", |сбыта, наиболее|
| | | |в рамках проекта|г.Чебоксары |полное использование|
| | | |предполагается проведение| |имеющихся мощностей|
| | | |научно-исследовательских и| |предприятия; |
| | | |опытно-конструкторских | |производство экс-|
| | | |работ, изготовление| |портоориентированной|
| | | |техоснастки, | |продукции |
| | | |техперевооружение, | | |
| | | |реконструкция, капитальное| | |
| | | |строительство | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.3.5. |Организация |2004- |организация производства|Минстрой |производство |
| |производства |2009 |тепло-, звукоизоляционных|Чувашии |импортозамещающей |
| |базальтовых | |материалов и изделий на|(координатор), |продукции (ежегодно|
| |материалов и| |основе супертонкого|ОАО "НДСК", |в республику|
| |изделий | |волокна из горных|г.Новочебок- |ввозятся |
| | | |базальтовых пород на базе|сарск* |теплоизоляционные |
| | | |линии ВМ-100| |материалы для|
| | | |производительностью до| |строительства |
| | | |110 кг изделий в час | |социального жилья в|
| | | | | |размере до 200 млн.|
| | | | | |рублей из Финляндии)|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производство пищевых продуктов, включая напитки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.3.6. |Создание |2006- |создание комплекса|Минпромэнерго |объем производства к|
| |производства |2010 |современных |Чувашии |2010 году составит: |
| |кормового лизина и| |биотехнологических |(координатор), |лизина - 19913,4|
| |белково-витаминных| |производств для выпуска|филиал ЗАО|тыс.кг; |
| |добавок (проект| |широкого спектра|"Розлизин |белково-витаминных |
| |"БиоПарк") | |продукции, используемой в|Нидерлэндс |добавок - 30284,2|
| | | |сельском хозяйстве,|Б.В.", |тыс.кг |
| | | |пищевой промышленности,|Шумерлинский | |
| | | |топливно-энергетическом |район* | |
| | | |комплексе и| | |
| | | |здравоохранении; | | |
| | | |на первом этапе:| | |
| | | |строительство завода для| | |
| | | |производства кормового| | |
| | | |кристаллического лизина| | |
| | | |(аминокислоты и| | |
| | | |белково-витаминных | | |
| | | |добавок), | | |
| | | |на втором этапе: создание| | |
| | | |комплекса заводов по| | |
| | | |производству биоэтанола,| | |
| | | |мицелиальной биомассы| | |
| | | |грибов, производства| | |
| | | |грибных ферментов и| | |
| | | |дигидроксиацетона | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для|
| |экономического роста |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|14.4.1. |Оптимизация |2004- |применение технологий|Минпромэнерго |обеспечение |
| |структуры |2010 |оптимизации потребления|Чувашии, |выработки |
| |энергобаланса | |энергоресурсов; |Минстрой |электроэнергии на|
| | | |техническое перевооружение|Чувашии |душу населения в|
| | | |генерирующих и| |2010 году до 4307|
| | | |транспортирующих мощностей| |кВт/ч |
| | | |на основе современных| | |
| | | |технологий и оборудования;| | |
| | | |изменение системы| | |
| | | |управления в рамках| | |
| | | |реформирования "большой" и| | |
| | | |коммунальной энергетики; | | |
| | | |развитие конкурентной| | |
| | | |теплофикационной | | |
| | | |генерации, строительство| | |
| | | |мини-ТЭЦ; | | |
| | | |диверсификация | | |
| | | |энергобаланса за счет| | |
| | | |эффективного использования| | |
| | | |альтернативных источников| | |
| | | |энергии (торфа,| | |
| | | |многокомпонентного | | |
| | | |водоугольного топлива,| | |
| | | |тепловых насосов, энергии| | |
| | | |малых рек, ветра и др.); | | |
| | | |создание на базе| | |
| | | |республиканского капитала| | |
| | | |и сетевого имущества| | |
| | | |муниципалитетов Чувашской| | |
| | | |энергетической компании; | | |
| | | |реконструкция и| | |
| | | |модернизация | | |
| | | |теплоисточников. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |целевой программы развития| | |
| | | |энергетики Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|14.4.2. |Проведение работ|2007- |Чебоксарское водохранилище|Минпромэнерго |формирование |
| |по завершению|2010 |расположено на территории|Чувашии |качественно нового|
| |строительства и| |трех субъектов Российской| |энергетического |
| |сдаче в постоянную| |Федерации: Чувашской| |комплекса, |
| |эксплуатацию | |Республики, Республики| |характеризующегося |
| |Чебоксарского | |Марий Эл и Нижегородской| |увеличением |
| |гидроузла | |области. На федеральном| |использования |
| | | |уровне принято решение о| |экологически чистых|
| | | |необходимости завершения| |и возобновляемых|
| | | |строительства | |технологий, |
| | | |Чебоксарского гидроузла. В| |энерготехнологичес- |
| | | |обосновании инвестиций| |ких комплексов|
| | | |рассмотрены 4 основных| |глубокой переработки|
| | | |варианта завершения| |ресурсов, |
| | | |строительства. | |обеспечивающих |
| | | |По оценке| |минимальное |
| | | |Минэкономразвития России| |воздействие на|
| | | |наиболее целесообразным| |окружающую среду; |
| | | |вариантом является| |дополнительная |
| | | |поднятие уровня| |выработка |
| | | |Чебоксарского | |электроэнергии от|
| | | |водохранилища до проектной| |0,59 до 1,43 млрд.|
| | | |отметки НПУ 68,0 м с| |кВт/ч |
| | | |обустройством зоны| | |
| | | |водохранилища и| | |
| | | |строительством | | |
| | | |автодорожного моста через| | |
| | | |р.Волга выше г.Нижнего| | |
| | | |Новгорода, при реализации| | |
| | | |которого достигается| | |
| | | |максимум целей и| | |
| | | |сохраняется минимум| | |
| | | |негативного влияния. В| | |
| | | |2006-2007 годах будет| | |
| | | |выполнена разработка| | |
| | | |обоснования инвестиций| | |
| | | |завершения Чебоксарского| | |
| | | |гидроузла и выбран| | |
| | | |оптимальный вариант. | | |
| | | |Проведены обследования для| | |
| | | |локализации негативных| | |
| | | |последствий, | | |
| | | |образовавшихся при| | |
| | | |существующем уровне| | |
| | | |Чебоксарского | | |
| | | |водохранилища. | | |
| | | |Обеспечение финансирования| | |
| | | |завершения строительства| | |
| | | |Чебоксарского гидроузла с| | |
| | | |участием средств| | |
| | | |Инвестиционного фонда| | |
| | | |Российской Федерации и РАО| | |
| | | |"ЕЭС России" | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Агропромышленный комплекс |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления|
| |отрасли хмелеводства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.1.1. |Развитие |2003- |предусматривается |Минсельхоз |увеличение объемов|
| |хмелеводства |2010 |строительство и|Чувашии |производства хмеля в|
| | | |реконструкция хмелевых| |2010 году до 636|
| | | |шпалер, восстановление и| |тонн |
| | | |расширение хмелевых| | |
| | | |плантаций, внедрение в| | |
| | | |производство новых сортов| | |
| | | |с высоким содержанием| | |
| | | |альфа-кислот, внедрение| | |
| | | |современных технологий. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках подпрограммы "Хмель| | |
| | | |Чувашии" на 2003-2005 годы| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Развитие| | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации|
| |земельных ресурсов |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.2.1. |Повышение |2003- |предусматривается |Минсельхоз |сохранение и|
| |плодородия почв|2006 |ежегодное проведение|Чувашии, |повышение плодородия|
| |Чувашской | |агрохимических работ:|Минобразования |почв, сокращение|
| |Республики | |известкование кислых почв,|Чувашии |кислых почв,|
| | | |фосфоритование и каливание| |увеличение гумуса в|
| | | |почв; агрохимические| |почве, введение в|
| | | |обследования почв;| |севооборот |
| | | |внесение минеральных и| |неиспользуемых |
| | | |органических удобрений;| |земель |
| | | |применение биологических и| |сельскохозяйствен- |
| | | |химических средств защиты| |ного назначения,|
| | | |растений; проведение| |повышение |
| | | |культуртехнических и| |урожайности |
| | | |противоэрозионных работ в| |сельскохозяйствен- |
| | | |сочетании с| |ных культур; |
| | | |агрохимическими, | |доведение сбора|
| | | |агролесомелиоративными | |зерна в 2010 году до|
| | | |работами. | |600 тыс. тонн,|
| | | |Мероприятие реализуется в| |картофеля - 900 тыс.|
| | | |рамках республиканской| |тонн, овощей - 240|
| | | |целевой программы| |тыс. тонн |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы" | | |
| | | | | | |
|15.2.2. |Земледелие и|2007- |увеличение объемов|Минсельхоз |введение в|
| |растениеводство |2010 |производства традиционных|Чувашии |севооборот ежегодно|
| | | |для республики культур и| |более 10,0 тыс.га|
| | | |увеличение посевов рыночно| |неиспользуемых |
| | | |востребованных культур, | |земель; |
| | | |коренное улучшение земель,| |увеличение объема|
| | | |комплексное применение| |продукции сельского|
| | | |средств химизации и| |хозяйства в 2010|
| | | |минеральных удобрений, | |году в сопоставимых|
| | | |элитное семеноводство. | |ценах к уровню 2003|
| | | |Мероприятие реализуется в| |года на 20,9% |
| | | |рамках мероприятий| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Развитие| | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства|
| |животноводческой продукции |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.3.1. |Стабилизация и|2003- |оказание государственной|Минсельхоз |улучшение |
| |развитие отраслей|2010 |поддержки |Чувашии, |продуктивности скота|
| |животноводства | |селекционно-племенной |Госветслужба |за счет|
| | | |работе в животноводстве,|Чувашии, КУП|использования |
| | | |покупка племенных|"Агро- |высококлассного |
| | | |животных. |Инновации", |племенного скота с|
| | | |Предполагается |г.Чебоксары |лучшим генетическим|
| | | |субсидирование затрат на| |потенциалом до|
| | | |приобретение племенной| |4000 кг в год; |
| | | |продукции; | |доведение в 2010|
| | | |увеличение доступности| |году производства|
| | | |кредитных ресурсов для| |мяса скота и птицы в|
| | | |сельхозтоваропроизводите- | |живом весе до 112|
| | | |лей, включая долгосрочные;| |тыс. тонн, молока -|
| | | |предоставление | |до 530 тыс. тонн,|
| | | |государственной поддержки| |яиц - до 337 млн.|
| | | |на развитие| |штук; |
| | | |животноводства, проведение| |недопущение вспышек|
| | | |ветеринарных мероприятий. | |инфекционных |
| | | |Мероприятие реализуется в| |заболеваний |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы" (подпрограмма| | |
| | | |"Развитие птицеводства в| | |
| | | |Чувашской Республике| | |
| | | |(2003-2005 годы)"),| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Развитие| | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы" и приоритетного| | |
| | | |национального проекта| | |
| | | |"Развитие АПК" | | |
| | | | | | |
|15.3.2. |Строительство |2007 |строительство свинофермы с|Минсельхоз |увеличение |
| |свинотоварной | |законченным |Чувашии, ООО|производства свинины|
| |фермы | |производственным циклом,|"ТП "Сувар-2"*,|до 1092,9 тонн в|
| | | |мясопереработка |Чебоксарский |год, создание 75|
| | | | |район |новых рабочих мест |
| | | | | | |
|15.3.3. |Строительство |2007 |строительство новой|Минсельхоз |увеличение |
| |молочной фермы | |высокотехнологичной |Чувашии, ОАО|производства молока|
| | | |молочно-товарной фермы на|"Фирма |до 3187 тонн, мяса|
| | | |современных принципах|"АККОНД-агро", |крупного рогатого|
| | | |ведения молочного|Янтиковский |скота - до 257,2|
| | | |хозяйства |район* |тонн |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического|
| |потенциала сельского хозяйства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.4.1. |Привлечение |2003- |ускорение обновления парка|Минсельхоз |рост обновления|
| |инвестиций для|2010 |сельскохозяйственной |Чувашии |основных фондов к|
| |обновления техники| |техники на основе| |2010 году до 104,0% |
| |и технологического| |эффективного использования| | |
| |оборудования для| |лизингового фонда и| | |
| |преодоления | |частичного субсидирования| | |
| |технической | |процентных ставок по| | |
| |отсталости | |кредитам коммерческих| | |
| |сельского | |банков; привлечение| | |
| |хозяйства | |кредитных ресурсов| | |
| | | |коммерческих банков, в том| | |
| | | |числе через| | |
| | | |перерабатывающие и| | |
| | | |обслуживающие организации| | |
| | | |АПК. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий|
| |пищевой и перерабатывающей промышленности, развития углубленной переработки|
| |сельскохозяйственного сырья |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.5.1. |Организация |2004- |осуществление мероприятий|Минсельхоз |предполагаемый объем|
| |производства |2007 |в ОАО "Новочебоксарская|Чувашии |выпуска и реализации|
| |короткорезаных | |макаронная фабрика|(координатор), |макаронных изделий в|
| |макаронных изделий| |"Россиянка" по|ОАО "Новочебок-|год в результате|
| | | |модернизации производства|сарская |закупки и установки|
| | | |короткорезаных макаронных|макаронная |оборудования |
| | | |изделий для лучшего|фабрика |составляет 21 тыс.|
| | | |обеспечения населения|"Россиянка", |тонн |
| | | |высококачественными |г.Новочебок- | |
| | | |макаронными изделиями и|сарск* | |
| | | |повышения рентабельности| | |
| | | |производства. | | |
| | | |Проект предусматривает| | |
| | | |приобретение и ввод в| | |
| | | |эксплуатацию современной| | |
| | | |технологической линии| | |
| | | |импортного производства по| | |
| | | |выпуску макаронных изделий| | |
| | | |производительностью 1500| | |
| | | |кг в час | | |
| | | | | | |
|15.5.2. |Реконструкция |2003- |замена устаревшего|Минсельхоз |реализация данного|
| |первой очереди|2004 |технологического |Чувашии |проекта позволит|
| |пивоваренного | |оборудования в ОАО "Букет|(координатор), |вывести качество|
| |завода | |Чувашии" на новое;|ОАО "Букет|пива "Букет Чувашии"|
| | | |строительно-монтажные и|Чувашии", |на мировой уровень,|
| | | |другие подготовительные|г.Чебоксары* |довести объем|
| | | |работы на общую сумму| |выпуска пива в|
| | | |капитальных вложений 69,3| |натуральном |
| | | |млн. рублей | |выражении до 4,0|
| | | | | |тыс.дал |
| | | | | | |
|15.5.3. |Развитие |2003 |дальнейшее развитие|Минсельхоз |внедряемое |
| |производства | |производства молока и|Чувашии |технологическое |
| |молока и жидких| |жидких молочных продуктов|(координатор), |оборудование |
| |молочных продуктов| |в пластиковой упаковке в|ОАО |позволит увеличить|
| | | |ОАО "Чебоксарский|"Чебоксарский |объем производства|
| | | |городской молочный завод",|городской |до 35000-40000|
| | | |проведение комплекса работ|молочный |литров продукции в|
| | | |по организации|завод", |сутки, расширить|
| | | |производства |г.Чебоксары* |номенклатуру и|
| | | |стерилизованного молока и| |качество выпускаемой|
| | | |жидких кисломолочных| |продукции и выйти на|
| | | |продуктов в пластиковой| |новые рынки сбыта |
| | | |упаковке в объеме| | |
| | | |35000-40000 литров| | |
| | | |продукции в сутки, замена| | |
| | | |устаревшего | | |
| | | |технологического | | |
| | | |оборудования | | |
| | | | | | |
|15.5.4. |Развитие |2003 |привлечение инвестиций для|Минсельхоз |расширение |
| |кондитерского | |закупки и установки в ОАО|Чувашии |ассортимента и|
| |производства | |"АККОНД" |(координатор), |улучшение качества|
| | | |автоматизированной линии|ОАО "АККОНД",|выпускаемой |
| | | |для производства|г.Чебоксары* |продукции, |
| | | |двухцветной карамели АПВ| |увеличение объема|
| | | |"Бейкер"; организация| |выпуска продукции до|
| | | |дополнительно 20 рабочих| |5 тонн в сутки |
| | | |мест | | |
| | | | | | |
|15.5.5. |Модернизация |2003 |привлечение инвестиций в|Минсельхоз |увеличение объема|
| |колбасно- | |ОАО "Чебоксарский|Чувашии |производства |
| |кулинарного цеха | |мясокомбинат" с целью|(координатор), |колбасных изделий до|
| | | |закупки технологического|ОАО |2200 тонн в год,|
| | | |оборудования |"Чебоксарский |мясных |
| | | | |мясокомбинат"* |полуфабрикатов - до|
| | | | | |380 тонн, мясных|
| | | | | |консервов - до 710|
| | | | | |муб, улучшение|
| | | | | |качества, расширение|
| | | | | |ассортимента и рынка|
| | | | | |сбыта продукции |
| | | | | | |
|15.5.6. |Реконструкция |2004- |привлечение инвестиций в|Минсельхоз |налаживание |
| |завода по|2005 |ООО "Атлашевский завод|Чувашии |производства |
| |производству | |плодоовощных консервов" на|(координатор), |продукции из|
| |плодоовощной | |строительство нового|ООО |плодоовощного сырья|
| |продукции и| |производства по выпуску|"Атлашевский |с использованием|
| |натуральных соков | |широкого ассортимента|завод |современной упаковки|
| | | |консервированной продукции|плодоовощных |и высокого качества,|
| | | |с использованием|консервов", |пользующейся спросом|
| | | |итальянской технологии и|Чебоксарский |на потребительском|
| | | |оборудования |район* |рынке, создание|
| | | | | |производства |
| | | | | |мощностью 5 муб в|
| | | | | |год |
| | | | | | |
|15.5.7. |Модернизация |2007 |приобретение и ввод в|Минсельхоз |повышение |
| |оборудования и| |эксплуатацию современного|Чувашии |производительности |
| |технологических | |технологического |(координатор), |труда, улучшение|
| |линий по| |оборудования по|филиал ОАО "САН|качества и|
| |производству пива | |производству и розливу|ИнБев", г.Ново-|конкурентоспособнос-|
| | | |пива |чебоксарск* |ти выпускаемой|
| | | | | |продукции |
| | | | | | |
|15.5.8. |Строительство и|2007- |строительство нового цеха,|Минсельхоз |организация |
| |оборудование цеха|2008 |приобретение и монтаж|Чувашии |производства |
| |по производству| |оборудования |(координатор), |кормовых добавок|
| |концентрированного| | |филиал ФГУП|мощностью до 6405|
| |кормового продукта| | |"Росспиртпром" |тонн в год;|
| |на основе отходов| | |спиртзавод |улучшение экологии |
| |спиртового | | |"Ядринский", | |
| |производства | | |г.Ядрин* | |
| | | | | | |
|15.5.9. |Строительство |2007- |организация выпуска|Минсельхоз |переработка 200 тонн|
| |завода по|2008 |экологически чистой|Чувашии |молока в сутки и|
| |переработке молока| |молочной продукции |(координатор), |выработка широкого|
| |в г.Ядрине | | |ОАО |ассортимента |
| | | | |"Ядринмолоко", |молочной продукции,|
| | | | |г.Ядрин* |казеина |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.6. |Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов|
| |государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме|
| |сельскохозяйственного производства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.6.1. |Развитие малых|2003- |государственная поддержка|Минсельхоз |увеличение объема|
| |форм |2010 |крестьянских (фермерских)|Чувашии, КУП|производства |
| |хозяйствования в| |и личных подсобных|"Агро- |продукции личными|
| |агропромышленном | |хозяйств; |Инновации" |подсобными и|
| |комплексе | |развитие сети| |крестьянскими |
| | | |заготовительных, | |(фермерскими) |
| | | |перерабатывающих и| |хозяйствами; |
| | | |снабженческо-сбытовых | |сохранение их доли в|
| | | |структур; | |объеме продукции|
| | | |развитие сети сельской| |сельского хозяйства|
| | | |кредитной кооперации. | |в 2010 году до 68,4%|
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2001-2003| | |
| | | |годы", республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие | | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2006-2010| | |
| | | |годы" и приоритетного| | |
| | | |национального проекта| | |
| | | |"Развитие АПК" | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Кадровое обеспечение модернизации экономики |
| (Республиканская программа сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка |
| образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного|
| |управленческого персонала для модернизации экономики |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|16.1.1. |Реализация |2003- |ведение мониторинга|Минэкономразви-|реализация мер,|
| |Республиканской |2010 |потребности в специалистах|тия Чувашии,|способствующих |
| |программы | |по уровням образования в|Минобразования |развитию и|
| |сбалансированности| |территориальном, |Чувашии, |рациональному |
| |потребности | |отраслевом и|отраслевые |использованию |
| |экономики в кадрах| |профессиональном разрезах;|министерства, |трудового потенциала|
| |и рынка| |развитие системы|администрации |республики; |
| |образовательных | |внутрипроизводственного |муниципальных |ликвидация |
| |услуг на 2003-2005| |обучения персонала,|районов и|территориального |
| |годы и на период| |опережающего |городских |дисбаланса в наличии|
| |до 2010 года | |профессионального обучения|округов* |квалифицированных |
| | | |работников; | |специалистов в|
| | | |создание мотивационной| |сельских районах и|
| | | |среды с целью повышения| |малых городах|
| | | |заинтересованности | |республики; |
| | | |высококвалифицированных | |формирование |
| | | |специалистов к работе в| |качественного |
| | | |организациях республики| |резерва кадров для|
| | | |для предотвращения оттока| |обеспечения |
| | | |профессионалов из сельских| |потребностей |
| | | |районов и малых городов| |организаций в|
| | | |республики | |специалистах |
| | | | | |необходимых |
| | | | | |профессий |
| | | | | | |
|16.1.2. |Совершенствование |2003- |оценка управленческого|Минэкономразви-|формирование системы|
| |подготовки |2010 |потенциала менеджеров|тия Чувашии,|подготовки |
| |менеджеров высшего| |крупных экономически или|Минобразования |эффективных |
| |и среднего звена| |социально значимых|Чувашии, |менеджеров для|
| |для организаций| |организаций (кадровый|Минпромэнерго |реструктуризации, |
| |основных отраслей| |аудит) с участием|Чувашии, |оздоровления и|
| |экономики | |научно-учебных центров и|Минсельхоз |управления |
| | | |выработка мероприятий по|Чувашии, |предприятиями |
| | | |реструктуризации и|Минстрой |реального сектора; |
| | | |финансовому оздоровлению|Чувашии, |кардинальное |
| | | |проблемных организаций; |администрации |улучшение |
| | | |организация подготовки|муниципальных |обеспеченности |
| | | |управленцев в рамках|районов и|организаций основных|
| | | |программы "1000|городских |отраслей экономики|
| | | |предпринимательских |округов |республики |
| | | |кадров"; | |квалифицированными |
| | | |подготовка управленческих| |кадрами |
| | | |кадров высшего и среднего| | |
| | | |звена в соответствии с| | |
| | | |Государственным планом| | |
| | | |подготовки управленческих| | |
| | | |кадров для организаций| | |
| | | |народного хозяйства| | |
| | | |Российской Федерации в| | |
| | | |2003/04-2006/07 учебных| | |
| | | |годах и программой| | |
| | | |"Кадровое обеспечение| | |
| | | |агропромышленного | | |
| | | |комплекса Чувашской| | |
| | | |Республики на 2003-2005| | |
| | | |годы"; | | |
| | | |формирование контрактной| | |
| | | |системы подготовки| | |
| | | |высококвалифицированных | | |
| | | |специалистов с| | |
| | | |привлечением средств| | |
| | | |работодателей | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Развитие малого предпринимательства |
| (Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в |
|Чувашской Республике на 2002-2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого|
|предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, Республиканская программа сохранения|
| и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого|
| |предпринимательства |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|17.1.1. |Совершенствование |2003- |совершенствование |Минэкономразви-|создание правовых|
| |внешней среды|2010 |законодательных и|тия Чувашии |условий, |
| |развития малого| |нормативных правовых актов| |обеспечивающих |
| |предпринима- | |Чувашской Республики с| |стимулирование |
| |тельства | |учетом условий развития| |развития малого|
| | | |малого предпринимательства| |предпринимательства;|
| | | |на современном этапе и| |совершенствование |
| | | |соответствующих изменений| |механизмов |
| | | |в федеральном| |государственной |
| | | |законодательстве; | |поддержки малого|
| | | |упорядочение деятельности| |бизнеса; |
| | | |республиканских | |упорядочение и|
| | | |контролирующих органов при| |мониторинг |
| | | |осуществлении ими проверок| |деятельности |
| | | |деятельности субъектов| |контролирующих |
| | | |малого | |органов по проверкам|
| | | |предпринимательства; | |субъектов малого|
| | | |упрощение порядка и| |предпринимательства;|
| | | |сокращение сроков| |сокращение |
| | | |рассмотрения вопросов на| |административных |
| | | |республиканском и| |барьеров при|
| | | |муниципальном уровнях на| |организации бизнеса|
| | | |основе принципа "одно| |путем внедрения|
| | | |окно": | |принципа "одно|
| | | |при получении разрешения| |окно"; |
| | | |на строительство и| |создание |
| | | |реконструкцию объектов; | |благоприятных |
| | | |при оформлении прав на| |экономических и иных|
| | | |земельные участки, продаже| |внешних условий для|
| | | |и сдаче в аренду субъектам| |развития малого|
| | | |малого предпринимательства| |предпринимательства;|
| | | |зданий и сооружений; | |ускорение развития|
| | | |при получении разрешения| |малого |
| | | |на организацию| |предпринимательства |
| | | |производства и открытие| |в основных отраслях|
| | | |торговой точки | |экономики республики|
| | | | | | |
|17.1.2. |Развитие |2003- |развитие прогрессивных|Минэкономразви-|расширение доступа|
| |инфраструктуры и|2010 |механизмов привлечения|тия Чувашии |субъектов малого|
| |механизмов | |внебюджетных финансовых и| |бизнеса к финансовым|
| |государственной | |материальных ресурсов для| |ресурсам, |
| |поддержки малого| |развития | |привлечение |
| |предпринима- | |предпринимательской | |инвестиций и|
| |тельства | |деятельности; | |кредитных ресурсов|
| | | |развитие системы| |финансово-кредитных |
| | | |микрокредитования | |учреждений не менее|
| | | |субъектов малого бизнеса; | |25% ежегодно; |
| | | |развитие лизинговой| |доведение средней|
| | | |деятельности в целях| |заработной платы|
| | | |поддержки малого| |работников, занятых|
| | | |предпринимательства. | |в предприниматель-|
| | | |Доступ к финансовым| |ской сфере, до|
| | | |ресурсам через: | |уровня |
| | | |финансирование за счет| |среднереспубликан- |
| | | |средств республиканского| |ской; |
| | | |бюджета Чувашской| |увеличение доли|
| | | |Республики расходов на| |налоговых |
| | | |субсидирование кредитной| |поступлений от|
| | | |ставки по займам,| |субъектов малого|
| | | |полученным в кредитных| |предпринимательства |
| | | |организациях субъектами| |до 7%; |
| | | |малого | |увеличение доли|
| | | |предпринимательства; | |произведенной |
| | | |финансирование расходов на| |продукции, работ|
| | | |субсидирование лизинговых| |(услуг) малыми|
| | | |платежей субъектам малого| |предприятиями в|
| | | |предпринимательства за| |валовом региональном|
| | | |счет средств| |продукте до 22,5%; |
| | | |республиканского бюджета| |увеличение доли|
| | | |Чувашской Республики; | |работников, занятых|
| | | |создание Гарантийного| |в малом|
| | | |резерва и предоставление| |предпринимательстве,|
| | | |государственной гарантии| |в общей численности|
| | | |Чувашской Республики в| |работников |
| | | |форме поручительства| |предприятий и|
| | | |субъектам малого| |организаций до 23,2%|
| | | |предпринимательства за| | |
| | | |счет средств Гарантийного| | |
| | | |резерва. | | |
| | | |Создание и организация| | |
| | | |деятельности | | |
| | | |Республиканского | | |
| | | |бизнес-инкубатора как| | |
| | | |организации, создающей| | |
| | | |наиболее благоприятные| | |
| | | |условия для развития малых| | |
| | | |предприятий на ранней| | |
| | | |стадии их деятельности;| | |
| | | |организация на базе| | |
| | | |Республиканского | | |
| | | |бизнес-инкубатора центра| | |
| | | |юридической, | | |
| | | |консультационной и| | |
| | | |психологической помощи| | |
| | | |предпринимателям | | |
| | | | | | |
|17.1.3. |Развитие малого|2003- |формирование и оперативное|Минпромэнерго |формирование |
| |инновационного |2010 |обновление базы данных по|Чувашии, |эффективной системы|
| |предпринима- | |малым предприятиям,|Минэкономразви-|государственной |
| |тельства в| |работающим в|тия Чувашии |поддержки малого|
| |научно-технической| |научно-технической сфере; | |инновационного |
| |сфере | |оказание содействия в| |предпринимательства;|
| | | |поиске инвесторов для| |рост числа субъектов|
| | | |внедрения инновационных| |малого |
| | | |разработок субъектов| |предпринимательства |
| | | |малого | |в научно-технической|
| | | |предпринимательства; | |сфере на 10%; |
| | | |поддержка развития| |реализация |
| | | |венчурного финансирования| |перспективных |
| | | |малого бизнеса; | |инновационных |
| | | |предоставление на| |проектов малого|
| | | |конкурсной основе грантов| |бизнеса; |
| | | |из республиканского| |создание 0,5 тыс.|
| | | |бюджета Чувашской| |новых рабочих мест |
| | | |Республики субъектам| | |
| | | |малого предпринимательства| | |
| | | |для реализации| | |
| | | |инновационных проектов | | |
| | | | | | |
|17.1.4. |Развитие рекламной|2003- |содействие продвижению|Минэкономразви-|расширение деловых|
| |и выставочно-|2006 |продукции малого|тия Чувашии |контактов и|
| |ярмарочной | |предпринимательства на| |взаимовыгодных |
| |деятельности | |внутренние и внешние рынки| |экономических связей|
| | | |на основе активизации| |субъектов малого|
| | | |рекламной и| |предпринимательства;|
| | | |выставочно-ярмарочной | |расширение рынков|
| | | |деятельности; | |сбыта продукции и|
| | | |организация выставок и| |услуг субъектов|
| | | |ярмарок изделий народных| |малого |
| | | |художественных промыслов,| |предпринимательства,|
| | | |содействие участию| |выход на новые|
| | | |предприятий и мастеров,| |рынки; |
| | | |выпускающих изделия| |формирование |
| | | |народных художественных| |эффективной системы|
| | | |промыслов, в| |рекламы и|
| | | |общероссийских, | |продвижения |
| | | |межрегиональных и| |продукции и услуг|
| | | |международных | |субъектов малого|
| | | |выставках-ярмарках; | |предпринимательства;|
| | | |проведение фестиваля| |создание 0,2 тыс.|
| | | |народных художественных| |новых рабочих мест |
| | | |промыслов "Радуга| | |
| | | |Чувашии"; | | |
| | | |организация участия| | |
| | | |субъектов малого| | |
| | | |предпринимательства в| | |
| | | |зарубежных выставках и| | |
| | | |проектах. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы сохранения,| | |
| | | |развития и возрождения| | |
| | | |художественных народных| | |
| | | |промыслов и ремесел в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2003-2005 годы | | |
| | | | | | |
|17.1.5. |Развитие малого|2007- |создание условий для|Минэкономразви-|повышение |
| |предпринима- |2010 |подготовки и|тия Чувашии |квалификации и|
| |тельства в| |переподготовки кадров в| |переподготовки |
| |отраслях реального| |области инноваций и| |работников малых|
| |сектора экономики | |научно-технического | |предприятий не менее|
| | | |предпринимательства; | |100 человек в год;|
| | | |формирование кластерных| |стимулирование |
| | | |отношений в промышленной| |предприятий малого|
| | | |бизнес-среде Чувашской| |бизнеса к повышению|
| | | |Республики в целях| |качества продукции и|
| | | |выработки мер по повышению| |услуг, внедрение|
| | | |конкурентоспособности | |эффективных методов|
| | | |региона; | |управления |
| | | |развитие взаимодействия| |качеством; |
| | | |крупного и малого бизнеса| |формирование |
| | | |путем размещения заказов| |отношений локально|
| | | |на основе субконтрактации.| |взаимосвязанных |
| | | |Мероприятие реализуется в| |групп малых,|
| | | |рамках Республиканской| |средних и крупных|
| | | |программы государственной| |предприятий, |
| | | |поддержки малого| |производящих |
| | | |предпринимательства в| |взаимодополняющую |
| | | |Чувашской Республике на| |продукцию; |
| | | |2005-2010 годы | |обеспечение |
| | | | | |занятости на|
| | | | | |производстве, |
| | | | | |повышение |
| | | | | |инвестиционной |
| | | | | |привлекательности |
| | | | | |республики |
| | | | | | |
|17.1.6. |Развитие малого|2007- |содействие развитию малых|Минэкономразви-|удельный вес вновь|
| |предприниматель- |2010 |форм предпринимательства в|тия Чувашии,|созданных рабочих|
| |ства в сельской| |сфере организации|Минсельхоз |мест в малом|
| |местности | |производства и переработки|Чувашии |предпринимательстве |
| | | |сельскохозяйственной | |в сельской местности|
| | | |продукции; | |к общему числу вновь|
| | | |развитие | |созданных рабочих|
| | | |несельскохозяйственных | |мест - 80% |
| | | |видов деятельности в малом| | |
| | | |предпринимательстве в| | |
| | | |сельской местности; | | |
| | | |содействие в реализации| | |
| | | |инвестиционных проектов в| | |
| | | |сельской местности; | | |
| | | |реализация мер| | |
| | | |государственной поддержки| | |
| | | |сельхозтоваропроизводите- | | |
| | | |лей - субъектов малого| | |
| | | |предпринимательства. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы государственной| | |
| | | |поддержки малого| | |
| | | |предпринимательства в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2010 годы | | |
| | | | | | |
|17.1.7. |Кадровое |2007- |организация и проведение|Минэкономразви-|создание к 2010 году|
| |обеспечение малого|2010 |семинаров, встреч, круглых|тия Чувашии |70,0 тыс. новых|
| |предпринима- | |столов по вопросам ведения| |рабочих мест к|
| |тельства | |предпринимательской | |уровню 2003 года |
| | | |деятельности для| | |
| | | |представителей малого| | |
| | | |бизнеса, поддержки и| | |
| | | |развития малого| | |
| | | |предпринимательства для| | |
| | | |руководителей и| | |
| | | |специалистов органов| | |
| | | |местного самоуправления; | | |
| | | |подготовка | | |
| | | |высококвалифицированных | | |
| | | |топ-менеджеров Чувашской| | |
| | | |Республики для организаций| | |
| | | |малого бизнеса; | | |
| | | |профессиональная | | |
| | | |ориентация учащейся| | |
| | | |молодежи, безработных| | |
| | | |граждан в области| | |
| | | |предпринимательства; | | |
| | | |реализация системы мер по| | |
| | | |обеспечению эффективной| | |
| | | |занятости на селе через| | |
| | | |переобучение и повышение| | |
| | | |квалификации сельского| | |
| | | |населения. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы государственной| | |
| | | |поддержки малого| | |
| | | |предпринимательства в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2010 годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|17.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития творческой и|
| |предпринимательской инициативы в сфере деятельности предприятий, мастеров народных|
| |художественных промыслов и ремесленников Чувашской Республики |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|17.2.1. |Формирование и|2007- |оказание содействия в|Минэкономразви-|создание |
| |развитие |2010 |создании общественных|тия Чувашии,|общественных |
| |инфраструктуры | |объединений мастеров|администрации |объединений мастеров|
| |поддержки народных| |народных художественных|муниципальных |народных |
| |художественных | |промыслов и ремесленников|районов и|художественных |
| |промыслов и| |Чувашской Республики; |городских |промыслов и|
| |ремесел | |развитие взаимодействия|округов |ремесленников |
| | | |органов государственной| |Чувашской |
| | | |власти и органов местного| |Республики; |
| | | |самоуправления с| |создание условий для|
| | | |мастерами, организациями-| |развития творческой|
| | | |производителями в области| |и |
| | | |народных художественных| |предпринимательской |
| | | |промыслов и ремесел| |инициативы в сфере|
| | | |Чувашской Республики; | |деятельности |
| | | |развитие механизмов| |организаций отрасли,|
| | | |финансово-имущественной | |мастеров народных|
| | | |поддержки | |художественных |
| | | |организаций-производителей| |промыслов и|
| | | |изделий народных| |ремесленников |
| | | |художественных промыслов. | |Чувашской Республики|
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы сохранения и| | |
| | | |развития народных| | |
| | | |художественных промыслов и| | |
| | | |ремесел в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|17.2.2. |Популяризация |2007- |проведение тематических|Минэкономразви-|содействие |
| |народных |2010 |программ на радио и|тия Чувашии,|пропаганде искусства|
| |художественных | |телевидении, размещение в|Минкультуры |народных |
| |промыслов | |средствах массовой|Чувашии |художественных |
| | | |информации рубрик о| |промыслов и ремесел|
| | | |народных художественных| |Чувашской Республики|
| | | |промыслах, ремеслах и| |в Российской|
| | | |сувенирной продукции| |Федерации и за ее|
| | | |Чувашской Республики; | |пределами: |
| | | |издание печатной продукции| |проведение не менее|
| | | |о народных художественных| |2 тематических|
| | | |промыслах, ремеслах и| |программ на радио и|
| | | |мастерах Чувашской| |телевидении в год; |
| | | |Республики; | |расширение рынка|
| | | |проведение ежегодных| |сбыта изделий|
| | | |конкурсов, направленных на| |народных |
| | | |популяризацию народных| |художественных |
| | | |художественных промыслов и| |промыслов, ремесел и|
| | | |сувенирной продукции| |сувенирной продукции|
| | | |Чувашской Республики. | |Чувашской Республики|
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы сохранения и| | |
| | | |развития народных| | |
| | | |художественных промыслов и| | |
| | | |ремесел в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
| | | | | | |
|17.2.3. |Кадровое |2007- |реализация образовательных|Минэкономразви-|создание системы,|
| |обеспечение |2010 |программ, семинаров,|тия Чувашии,|объединяющей |
| |развития народных| |тренингов по подготовке|Минобразования |производителей |
| |художественных | |кадров для народных|Чувашии |народных |
| |промыслов и| |художественных промыслов и| |художественных |
| |ремесел | |ремесел, специалистов по| |промыслов и ремесел,|
| | | |организации производства| |художников, |
| | | |сувенирной продукции; | |организаций |
| | | |переподготовка и повышение| |торговли и учебных|
| | | |квалификации специально| |заведений, готовящих|
| | | |отобранных преподавателей| |специалистов в|
| | | |детских художественных| |данной сфере;|
| | | |школ, художественных| |создание условий для|
| | | |отделений школ искусств и| |повышения качества и|
| | | |детских художественных| |разнообразия |
| | | |студий; | |изготавливаемых |
| | | |оказание консультационной| |изделий народных|
| | | |помощи организациям и| |художественных |
| | | |мастерам народных| |промыслов, ремесел и|
| | | |художественных промыслов| |сувенирной продукции|
| | | |Чувашской Республики по| |Чувашской |
| | | |творческим, экономическим| |Республики; |
| | | |и юридическим вопросам. | |проведение не менее|
| | | |Мероприятие реализуется в| |4 учебных семинаров|
| | | |рамках Республиканской| |в год в целях|
| | | |программы сохранения и| |повышения |
| | | |развития народных| |образовательного |
| | | |художественных промыслов и| |уровня кадров для|
| | | |ремесел в Чувашской| |народных |
| | | |Республике на 2006-2010| |художественных |
| | | |годы | |промыслов и ремесел,|
| | | | | |специалистов по|
| | | | | |организации |
| | | | | |производства |
| | | | | |сувенирной продукции|
| | | | | | |
|17.2.4. |Сбыт и продвижение|2007- |включение торговых точек,|Минэкономразви-|создание не менее 3|
| |продукции народных|2010 |реализующих продукцию|тия Чувашии, |павильонов для|
| |художественных | |народных художественных|Торгово-промыш-|продукции народных|
| |промыслов и| |промыслов, ремесел и|ленная палата|художественных |
| |ремесел, | |сувенирную продукцию, в|Чувашской |промыслов и ремесел,|
| |сувенирной | |туристические маршруты,|Республики* |сувенирной продукции|
| |продукции | |мониторинг их посещения; | |на территории|
| | | |разработка и содействие в| |Чувашской |
| | | |реализации бизнес-проектов| |Республики; |
| | | |по развитию народных| |участие на|
| | | |художественных промыслов и| |фестивалях народных|
| | | |ремесел, сувенирной| |художественных |
| | | |продукции Чувашской| |промыслов |
| | | |Республики, отобранных на| |организаций и|
| | | |конкурсной основе; | |мастеров народных|
| | | |организация фестивалей| |художественных |
| | | |народных художественных| |промыслов на|
| | | |промыслов и единых| |республиканских и|
| | | |экспозиций организаций и| |межрегиональных |
| | | |мастеров народных| |выставках-ярмарках; |
| | | |художественных промыслов| |расширение рынка|
| | | |на республиканских и| |сбыта изделий|
| | | |межрегиональных | |народных |
| | | |выставках-ярмарках; | |художественных |
| | | |создание | |промыслов, ремесел и|
| | | |магазинов-мастерских по| |сувенирной продукции|
| | | |производству и сбыту| |Чувашской Республики|
| | | |изделий народных| | |
| | | |художественных промыслов и| | |
| | | |ремесел Чувашской| | |
| | | |Республики. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Республиканской| | |
| | | |программы сохранения и| | |
| | | |развития народных| | |
| | | |художественных промыслов и| | |
| | | |ремесел в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Развитие сферы услуг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и|
| |платных услуг |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|18.1.1. |Развитие и|2003- |реконструкция и развитие|Минэкономразви-|рост физических|
| |улучшение качества|2010 |объектов торговли и услуг;|тия Чувашии |объемов |
| |потребительских | |развитие и| |товарооборота на|
| |услуг | |совершенствование | |12,8-14% ежегодно,|
| | | |материально-технической | |объемов платных|
| | | |базы предприятий| |услуг - на 4,6-5,2%;|
| | | |потребительского рынка; | |привлечение в|
| | | |реконструкция существующих| |развитие |
| | | |и строительство новых| |инфраструктуры |
| | | |сельскохозяйственных и| |потребительского |
| | | |универсальных рынков; | |рынка инвестиций из|
| | | |открытие фирменных| |негосударственных |
| | | |магазинов предприятий| |источников в сумме|
| | | |республики; | |7800,0 млн. рублей; |
| | | |организация контроля за| |снижение к 2010 году|
| | | |выполнением организациями| |среднегодового |
| | | |торговли и услуг| |индекса |
| | | |обязательств по сохранению| |потребительских цен|
| | | |профиля, наличию| |на товары и услуги|
| | | |обязательного ассортимента| |до 106%; |
| | | |предлагаемых товаров и| |достижение к 2010|
| | | |услуг; | |году обеспеченности|
| | | |оказание поддержки в| |на 1000 жителей|
| | | |создании и| |торговой площадью до|
| | | |функционировании системы| |323 кв.м, числом|
| | | |торгового обслуживания| |посадочных мест - до|
| | | |социально незащищенных| |22 ед., числом|
| | | |слоев населения; | |рабочих мест на|
| | | |сертификация услуг| |предприятиях |
| | | |розничной торговли,| |бытового |
| | | |общественного питания и| |обслуживания - до 5|
| | | |бытового обслуживания| |ед.; |
| | | |населения; | |увеличение к 2010|
| | | |развитие объектов| |году удельного веса|
| | | |придорожного сервиса; | |организованного |
| | | |организация и расширение| |рынка в формировании|
| | | |платных услуг в сфере| |оборота розничной|
| | | |потребительского рынка; | |торговли до 89%; |
| | | |разработка и реализация| |создание 1700 новых|
| | | |мер по повышению| |рабочих мест |
| | | |профессионального | | |
| | | |мастерства работников| | |
| | | |сферы потребительского| | |
| | | |рынка; | | |
| | | |организация | | |
| | | |информационного | | |
| | | |обеспечения субъектов| | |
| | | |потребительского рынка о| | |
| | | |действующих и вновь| | |
| | | |принятых законодательных и| | |
| | | |нормативных правовых| | |
| | | |актах. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках Программы развития| | |
| | | |и улучшения качества| | |
| | | |потребительских услуг в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2003-2005 годы | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|18.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых|
| |рынков |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|18.2.1. |Расширение сети|2003- |реконструкция и|Минэкономразви-|привлечение в|
| |оптовой торговли |2008 |строительство объектов|тия Чувашии |развитие |
| | | |оптовой торговли; | |инфраструктуры |
| | | |создание оптово-розничных| |оптовой торговли|
| | | |объединений, торговых| |инвестиций из|
| | | |комплексов | |негосударственных |
| | | | | |источников в сумме|
| | | | | |200,0 млн. рублей; |
| | | | | |обеспечение роста|
| | | | | |физических объемов|
| | | | | |розничного |
| | | | | |товарооборота на|
| | | | | |12,8-14% ежегодно; |
| | | | | |создание 150 новых|
| | | | | |рабочих мест; |
| | | | | |увеличение доли|
| | | | | |налоговых платежей|
| | | | | |субъектов оптовой и|
| | | | | |розничной торговли|
| | | | | |Чувашской Республики|
| | | | | |в общем объеме|
| | | | | |налоговых платежей в|
| | | | | |бюджетную систему|
| | | | | |Российской Федерации|
| | | | | |до 13% |
| | | | | | |
|18.2.2. |Развитие |2003- |создание необходимых|Минэкономразви-|формирование |
| |межрегионального |2005 |условий для активизации|тия Чувашии|современной |
| |сотрудничества на| |межрегиональных связей; |(координатор), |инфраструктуры для|
| |базе ЗАО| |развитие ЗАО "МТВ-Центр"|ЗАО |развития |
| |"МТВ-Центр" | |как межрегионального|"МТВ-Центр", |межрегионального |
| | | |торгово-выставочного |г.Чебоксары* |сотрудничества, |
| | | |комплекса; | |укрепления торговых|
| | | |развитие инфраструктуры на| |и деловых|
| | | |базе ЗАО "МТВ-Центр"; | |взаимовыгодных |
| | | |строительство подъездных| |связей; |
| | | |дорог, стоянок, нового| |увеличение налоговых|
| | | |корпуса для организации| |поступлений в|
| | | |оптовой торговли,| |бюджеты всех|
| | | |формирование гостиничного| |уровней; |
| | | |сектора, открытие| |расширение оптовой и|
| | | |региональных и зарубежных| |розничной торговли,|
| | | |торговых представительств | |объема платных услуг|
| | | | | |населению; |
| | | | | |развитие выставочно-|
| | | | | |ярмарочной |
| | | | | |деятельности; |
| | | | | |создание не менее 10|
| | | | | |тыс. новых рабочих|
| | | | | |мест |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|18.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в|
| |Чувашской Республике |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|18.3.1. |Создание |2004- |предусматривается создание|Минспорт |ежегодный доход от|
| |гостиничного и|2005 |современного |Чувашии |деятельности |
| |культурно- | |многофункционального | |комплекса составит|
| |развлекательного | |гостиничного комплекса| |не менее 35 млн.|
| |комплекса в районе| |общей площадью 28,8| |рублей, поступления|
| |речного порта| |тыс.кв.м. Гостиничный| |в бюджеты всех|
| |г.Чебоксары | |комплекс будет включать в| |уровней - более 15|
| | | |себя 3-4-звездочную| |млн. рублей |
| | | |гостиницу на 240 мест,| | |
| | | |ресторан на 200 мест,| | |
| | | |конференц-зал, | | |
| | | |развлекательный комплекс,| | |
| | | |32 современных офиса | | |
| | | | | | |
|18.3.2. |Создание |2004- |на 1 января 2003 г. в|Минспорт |создание |
| |организации с|2007 |Чувашской Республике|Чувашии |туроператорской |
| |функциями | |зарегистрировано 28| |организации на|
| |туроператора | |фирм-турагентов, которые| |территории Чувашской|
| | | |занимаются реализацией| |Республики даст|
| | | |туристского продукта.| |возможность для|
| | | |Созданием туристского| |развития въездного|
| | | |продукта (право на| |туризма и|
| | | |размещение, перевозку,| |долговременного |
| | | |питание туристов,| |отдыха в Чувашской|
| | | |экскурсионные услуги, а| |Республике. |
| | | |также услуги| |Туроператорская |
| | | |гидов-переводчиков и| |организация будет|
| | | |другие услуги,| |производить |
| | | |предоставляемые туристам)| |целостный |
| | | |может заниматься только| |туристический |
| | | |фирма-туроператор. Таким| |продукт для его|
| | | |образом, даже существующий| |дальнейшей |
| | | |потенциальный турпродукт| |реализации за|
| | | |не может быть реализован| |пределами Чувашской|
| | | |непосредственно | |Республики. |
| | | |туроператором Чувашии | |Государственная |
| | | | | |поддержка обеспечит|
| | | | | |жизнедеятельность |
| | | | | |туроператорской |
| | | | | |фирмы в условиях|
| | | | | |жесткой конкуренции|
| | | | | |на общероссийском|
| | | | | |рынке |
| | | | | | |
|18.3.3. |Разработка и|2004- |в соответствии с|Минспорт |создание |
| |реализация |2009 |постановлением Кабинета|Чувашии |бальнеоклиматическо-|
| |комплекса мер по| |Министров Чувашской| |го курорта|
| |развитию курорта| |Республики от 18 июля| |республиканского |
| |республиканского | |2002 г. N 196 "Об| |значения "Волжские|
| |значения "Волжские| |образовании на территории| |зори" в Чувашской|
| |зори" | |Чувашской Республики| |Республике привлечет|
| | | |бальнеоклиматического | |большой поток|
| | | |курорта республиканского| |туристов, |
| | | |значения "Волжские зори"| |предпочитающих |
| | | |на территории| |отдыхать в средней|
| | | |Чебоксарского района| |полосе России, на 18|
| | | |образован курорт| |тыс. человек больше|
| | | |республиканского значения| |в 2009 году по|
| | | |"Волжские зори". К числу| |сравнению с 2004|
| | | |действующих | |годом |
| | | |санаторно-оздоровительных | | |
| | | |учреждений, расположенных| | |
| | | |на территории курорта| | |
| | | |"Волжские зори",| | |
| | | |относятся: ООО "Санаторий| | |
| | | |"Волжские зори", ОАО| | |
| | | |"Комплекс отдыха и туризма| | |
| | | |"Волжанка", ЗАО| | |
| | | |"Санаторно-курортный | | |
| | | |комплекс "Солнечный| | |
| | | |берег", ЗАО "Санаторий| | |
| | | |"Утес", | | |
| | | |санаторно-оздоровительный | | |
| | | |комплекс "Чайка",| | |
| | | |оздоровительная база| | |
| | | |детского отдыха "Салют",| | |
| | | |санаторий "Волга". | | |
| | | |Предусматривается развитие| | |
| | | |лечебно-оздоровительных | | |
| | | |учреждений, организация| | |
| | | |массового летнего и| | |
| | | |зимнего кратковременного| | |
| | | |отдыха | | |
| | | | | | |
|18.3.4. |Комплексное |2003- |в целях развития туризма в|Минспорт |создание условий для|
| |развитие туризма в|2010 |поволжских и присурских|Чувашии |туристско- |
| |Чувашской | |районах предусматривается:| |оздоровительной |
| |Республике | |1. Реализация программы| |деятельности жителей|
| | | |развития туризма в| |Чувашской Республики|
| | | |Мариинско-Посадском районе| |и Поволжского|
| | | |на 2005-2010 годы, в том| |региона в целом: |
| | | |числе: | |привлечение |
| | | |открытие второй стоянки| |отечественных и|
| | | |для круизного туризма по| |иностранных туристов|
| | | |р.Волга в г.Мариинском| |на 30% больше в 2010|
| | | |Посаде; | |году по сравнению с|
| | | |завершение II этапа| |2003 годом, создание|
| | | |реконструкции набережной| |благоприятных |
| | | |г.Мариинского Посада; | |условий для|
| | | |проведение | |привлечения |
| | | |берегоукрепительных и| |инвестиций в размере|
| | | |противооползневых работ на| |более 1,0 млн.|
| | | |территории памятника| |рублей в целях|
| | | |историко-природного | |развития внутреннего|
| | | |ландшафта "Государева| |и въездного туризма |
| | | |гора"; | | |
| | | |благоустройство городского| | |
| | | |пляжа в г.Мариинском| | |
| | | |Посаде; | | |
| | | |организация кафе на| | |
| | | |территории пляжа и пункта| | |
| | | |проката пляжного| | |
| | | |инвентаря; | | |
| | | |установка дебаркадера. | | |
| | | |2. Реализация программы| | |
| | | |развития туризма в| | |
| | | |Козловском районе на| | |
| | | |2005-2010 годы, в том| | |
| | | |числе: | | |
| | | |установка дебаркадера и| | |
| | | |проведение | | |
| | | |берегоукрепительных работ;| | |
| | | |благоустройство городского| | |
| | | |пляжа в г.Козловке; | | |
| | | |благоустройство братских| | |
| | | |могил, захоронения| | |
| | | |иностранных военнопленных| | |
| | | |времен Великой| | |
| | | |Отечественной войны; | | |
| | | |благоустройство | | |
| | | |туристической базы в| | |
| | | |д.Новородионовка ("Птичий| | |
| | | |полет"); | | |
| | | |реконструкция кинотеатра| | |
| | | |"Октябрь" под| | |
| | | |культурно-досуговый центр.| | |
| | | |3. Разработка программы| | |
| | | |развития туризма в| | |
| | | |Присурье и дальнейшая ее| | |
| | | |реализация, в том числе: | | |
| | | |сбор и анализ сведений о| | |
| | | |туристских возможностях| | |
| | | |Присурья; | | |
| | | |разработка и включение в| | |
| | | |программу: | | |
| | | |маршрутов "Сурский| | |
| | | |конный", "Сурский водный";| | |
| | | |туристских маршрутов по| | |
| | | |Алатырскому, Порецкому,| | |
| | | |Шумерлинскому, | | |
| | | |Красночетайскому, | | |
| | | |Ядринскому районам. | | |
| | | |Строительство в Порецком| | |
| | | |районе туристского| | |
| | | |комплекса для обслуживания| | |
| | | |туристов по системе| | |
| | | |сельского туризма. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие туризма в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2010 годы" | | |
| | | | | | |
|18.3.5. |Строительство |2003- |в национальном парке|Минспорт |строительство |
| |туристического |2010 |"Чaваш вaрманe"|Чувашии |туристического |
| |комплекса в| |предусмотрено | |комплекса ежегодно|
| |государственном | |строительство | |позволит получать|
| |учреждении | |туристического комплекса.| |собственные средства|
| |"Национальный парк| |Одной из основных задач| |для развития|
| |"Чaваш вaрманe" | |национального парка| |национального парка|
| | | |является создание условий| |"Чaваш вaрманe" в|
| | | |для регулируемого туризма| |размере не менее|
| | | |и отдыха. В составе| |1500 тыс.руб.,|
| | | |туристического комплекса| |обеспечить рост|
| | | |запроектировано | |поступлений средств|
| | | |строительство стационарных| |в местный бюджет и|
| | | |учреждений по приему и| |республиканский |
| | | |обслуживанию отдыхающих, в| |бюджет Чувашской|
| | | |которые входят 9| |Республики на 10%,|
| | | |туристических приютов| |создаст условия для|
| | | |общей вместимостью 50| |малого и среднего|
| | | |человек; реконструкция| |предпринимательства |
| | | |гостиницы (60 человек) в| |в туризме |
| | | |с.Шемурша. Кроме этого| | |
| | | |проектируется | | |
| | | |строительство открытых| | |
| | | |автостоянок на 90 машин | | |
| | | | | | |
|18.3.6. |Участие в|2003- |сбор информации о|Минспорт |создание |
| |крупнейших |2010 |туристической |Чувашии |привлекательного для|
| |межрегиональных, | |привлекательности | |туристов и|
| |всероссийских, | |Чувашской Республики,| |инвесторов образа|
| |международных | |изучение туристических| |Чувашской |
| |туристических | |возможностей, издание| |Республики; |
| |выставках путем| |буклетов, журналов и| |привлечение в|
| |создания единого| |другой рекламной| |республику большего|
| |стенда Чувашской| |продукции. В последние| |количества туристов;|
| |Республики, | |годы различные организации| |создание условий для|
| |организация | |Чувашской Республики| |выхода |
| |презентаций | |принимают участие в работе| |туристического |
| |туристических | |всероссийских и| |продукта за пределы|
| |возможностей | |международных | |республики и России,|
| |Чувашской | |туристических выставках.| |установления деловых|
| |Республики | |Однако для рекламы| |контактов, открытия|
| | | |республики, презентации ее| |новых возможностей|
| | | |туристских возможностей и| |для бизнеса |
| | | |потенциала необходимо| | |
| | | |участие в выставке с| | |
| | | |собственным | | |
| | | |республиканским стендом.| | |
| | | |Кроме того,| | |
| | | |предусматривается | | |
| | | |организация туристических| | |
| | | |и деловых выставок и| | |
| | | |презентаций в Чувашской| | |
| | | |Республике, развитие| | |
| | | |конгрессного туризма. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие туризма в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2010 годы" | | |
| | | | | | |
|18.3.7. |Создание и|2004- |предусматривается развитие|Минспорт |развитие детского и|
| |развитие системы|2010 |социального туризма в|Чувашии, |молодежного туризма|
| |детского, | |интересах лиц, обладающих|Минобразования |обеспечит |
| |молодежного и| |низким уровнем доходов,|Чувашии |интеллектуальное |
| |социального | |формирование и эффективное| |развитие |
| |туризма в| |функционирование системы| |подрастающего |
| |Чувашской | |детского и молодежного| |поколения, создание|
| |Республике | |туризма, в том числе: | |социально-активной, |
| | | |создание новых детских,| |толерантной, |
| | | |молодежных и семейных| |конкурентоспособной |
| | | |туристических клубов; | |личности и|
| | | |усовершенствование системы| |формирование |
| | | |льгот и скидок туристских| |здорового образа|
| | | |услуг для социально| |жизни; |
| | | |незащищенных категорий| |развитие социального|
| | | |населения; | |туризма обеспечит|
| | | |разработка новых| |реализацию прав|
| | | |туристических маршрутов с| |граждан, требующих|
| | | |учетом специфичности| |социальной |
| | | |детского, молодежного и| |поддержки, на|
| | | |социального туризма. | |полноценный отдых и|
| | | |Мероприятие реализуется в| |оздоровление |
| | | |рамках республиканской| | |
| | | |целевой программы| | |
| | | |"Развитие туризма в| | |
| | | |Чувашской Республике на| | |
| | | |2005-2010 годы" | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Природопользование и охрана окружающей среды |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|19.1. |Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования|
| |установленной мощности и повышение уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.1.1. |Неотложные |2003- |завершение строительства|Минстрой |обеспечение |
| |мероприятия по|2005 |объектов инженерной|Чувашии, |комфортного |
| |устранению | |защиты, строительство|Минпромэнерго |проживания людей и|
| |негативных | |жилья для переселения|Чувашии |нормальных условий|
| |последствий в зоне| |жителей пос.Октябрьский| |функционирования |
| |затопления | |г.Чебоксары из зоны| |организаций в|
| |водохранилища | |подтопления и| |населенных пунктах|
| |Чебоксарского | |осуществление | |прибрежной зоны,|
| |гидроузла при| |противооползневых | |устранение |
| |существующей | |мероприятий, повышение| |отрицательного |
| |отметке 63,0 м | |уровня заполнения| |воздействия |
| | | |водохранилища до| |водохранилища на|
| | | |оптимальной отметки. | |окружающую среду,|
| | | |Мероприятие реализуется в| |защита зданий,|
| | | |рамках федеральной целевой| |сооружений и других|
| | | |программы | |объектов, ценных|
| | | |"Энергоэффективная | |плодородных земель,|
| | | |экономика" на 2002-2005| |лесного хозяйства в|
| | | |годы и на перспективу до| |зоне влияния|
| | | |2010 года | |водохранилища, |
| | | | | |повышение |
| | | | | |эффективности работы|
| | | | | |Чебоксарской ГЭС,|
| | | | | |снижение |
| | | | | |себестоимости |
| | | | | |выработки |
| | | | | |электроэнергии, |
| | | | | |расширение |
| | | | | |возможностей |
| | | | | |судоходства, |
| | | | | |привлечение |
| | | | | |дополнительных |
| | | | | |средств в экономику|
| | | | | |республики |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.2. |Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния|
| |Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг.Чебоксары и|
| |Новочебоксарска |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.2.1. |Комплексный |2003- |формирование научно|Минприроды |социальный эффект|
| |мониторинг |2007 |обоснованной системы|Чувашии |составит 50,5 млн.|
| |Чебоксарского | |мониторинга водных| |рублей |
| |водохранилища и| |объектов и Чебоксарского| | |
| |водных объектов | |водохранилища в пределах| | |
| | | |Чувашской Республики на| | |
| | | |основе комплексного| | |
| | | |анализа водохозяйственной| | |
| | | |и экологической ситуации. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Экология и| | |
| | | |природные ресурсы России| | |
| | | |(2002-2010 годы)",| | |
| | | |Программы обеспечения| | |
| | | |населения Чувашской| | |
| | | |Республики питьевой водой| | |
| | | |на 1999-2010 годы,| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Обеспечение| | |
| | | |населения Чувашской| | |
| | | |Республики качественной| | |
| | | |питьевой водой на| | |
| | | |2005-2008 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.3. |Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных|
| |процессов на берегах рек Волга и Сура |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.3.1. |Берегоукрепитель- |2003- |проведение |Минприроды |объем |
| |ные и|2010 |берегоукрепительных и|Чувашии |предотвращенного |
| |противооползневые | |противооползневых работ| |экологического |
| |работы на реках| |протяженностью 7400 м; | |ущерба от реализации|
| |Волга, Сура и| |строительство комплекса| |мероприятия составит|
| |Цивиль | |строительных сооружений от| |186,3 млн. рублей |
| | | |оползневых процессов. | | |
| | | |Мероприятие реализуется в| | |
| | | |рамках федеральной целевой| | |
| | | |программы "Экология и| | |
| | | |природные ресурсы России| | |
| | | |(2002-2010 годы)"| | |
| | | |(подпрограмма "Возрождение| | |
| | | |Волги"), Программы| | |
| | | |обеспечения населения| | |
| | | |Чувашской Республики| | |
| | | |питьевой водой на| | |
| | | |1999-2010 годы,| | |
| | | |республиканской целевой| | |
| | | |программы "Обеспечение| | |
| | | |населения Чувашской| | |
| | | |Республики качественной| | |
| | | |питьевой водой на| | |
| | | |2005-2008 годы" | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.4. |Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов|
| |экономики от размыва и разрушения паводковыми водами |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.4.1. |Противопаводковые |2004- |строительство |Минприроды |предотвращение |
| |мероприятия на|2007 |противопаводковых дамб и|Чувашии, |отрицательного |
| |реке Большой| |обводных каналов. |Управление |воздействия |
| |Цивиль и других| |Мероприятие по|Росприроднадзо-|весеннего половодья|
| |реках Чувашской| |предотвращению негативного|ра по Чувашской|за счет|
| |Республики | |воздействия вод|Республике* |строительства |
| | | |реализуется за счет| |противопаводковых |
| | | |субвенций, выделяемых из| |объектов и|
| | | |федерального бюджета | |проведения |
| | | | | |русловыпрямительных |
| | | | | |мероприятий |
| | | | | |протяженностью 7,2|
| | | | | |км |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.5. |Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных|
| |эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных|
| |геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной|
| |деятельности на геологическую среду |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.5.1. |Государственный |2003- |ведение мониторинга|Минприроды |создание |
| |мониторинг |2010 |подземных вод, экзогенных|Чувашии, |наблюдательной сети|
| |геологической | |геологических процессов,|Чувашнедра* |из 250|
| |среды на| |геологической среды на| |наблюдательных |
| |территории | |участках техногенного| |скважин для|
| |Чувашской | |воздействия; | |осуществления |
| |Республики | |составление ежегодных| |мониторинга |
| | | |информационных бюллетеней| |подземных вод (ПВ)|
| | | |о состоянии геологической| |на территории|
| | | |среды на территории| |Чувашской Республики|
| | | |Чувашской Республики и| |(Ветлужский и|
| | | |предоставление информации| |Волго-Сурский |
| | | |о результатах мониторинга| |артезианские |
| | | |органам государственной| |бассейны); изучение|
| | | |власти Чувашской| |гидрохимического |
| | | |Республики и органам| |состояния ПВ,|
| | | |местного самоуправления. | |создание базы данных|
| | | |Мероприятие реализуется в| |по мониторингу ПВ,|
| | | |рамках федеральной целевой| |прогноз и оценка|
| | | |программы "Экология и| |состояния ПВ; |
| | | |природные ресурсы России| |организация |
| | | |(2002-2010 годы)"| |наблюдательной сети|
| | | |(подпрограмма | |и изучение режима|
| | | |"Минерально-сырьевые | |экзогенных |
| | | |ресурсы"), республиканской| |геологических |
| | | |целевой программы| |процессов (ЭГП) на 4|
| | | |"Обеспечение населения| |участках опорной|
| | | |качественной питьевой| |государственной |
| | | |водой на 2005-2008 годы" | |наблюдательной сети|
| | | | | |(ОГНС) общей|
| | | | | |площадью 10 кв.км с|
| | | | | |закладкой 20|
| | | | | |постоянных реперов; |
| | | | | |составление кадастра|
| | | | | |населенных пунктов|
| | | | | |Чувашской |
| | | | | |Республики, |
| | | | | |подверженных |
| | | | | |воздействию ЭГП |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.6. |Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических|
| |производств предприятий республики |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.6.1. |Создание комплекса|2004 |создание комплекса по|Управление по|предполагаемое |
| |по выделению| |выделению металлов из|технологичес- |предотвращение |
| |металлов из| |отходов гальванических|кому и|экологического |
| |отходов | |производств мощностью 9|экологическому |ущерба составит|
| |гальванических | |тыс. тонн отходов в год в|надзору |около 90 млн. рублей|
| |производств | |г.Чебоксары на базе ОАО|Ростехнадзора | |
| | | |"Текстильмаш". |по Чувашской| |
| | | |Мероприятие реализуется в|Республике | |
| | | |рамках федеральной целевой|(координатор)*,| |
| | | |программы "Экология и|ОАО | |
| | | |природные ресурсы России|"Текстильмаш", | |
| | | |(2002-2010 годы)"|г.Чебоксары* | |
| | | |(подпрограмма "Отходы") | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.7. |Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации бытовых отходов |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.7.1. |Строительство |2003- |строительство: |Минприроды |увеличение объемов|
| |полигонов твердых|2006 |полигонов твердых бытовых|Чувашии |переработки бытовых|
| |бытовых отходов | |отходов для гг.Чебоксары, | |отходов; |
| | | |Новочебоксарска и пгт| |улучшение |
| | | |Кугеси; | |экологической |
| | | | | |обстановки в районах|
| | | | | |и городах республики|
| | | | | |и на прилегающих|
| | | | | |территориях; |
| | |2006 |полигонов по переработке| |решение проблемы|
| | | |твердых бытовых отходов в| |утилизации твердых|
| | | |районных центрах | |бытовых отходов|
| | | | | |(ТБО); |
| | | | | |организация системы|
| | | | | |сбора, переработки|
| | | | | |ТБО и возврата в|
| | | | | |товарооборот |
| | | | | |вторичных ресурсов; |
| | | | | |снижение негативного|
| | | | | |воздействия на|
| | | | | |окружающую среду|
| | | | | |ТБО, образующихся|
| | | | | |при функционировании|
| | | | | |жилищно- |
| | | | | |коммунального |
| | | | | |хозяйства; |
| | | | | |снижение нагрузки на|
| | | | | |действующие объекты|
| | | | | |размещения отходов; |
| | | | | |создание на рынке|
| | | | | |занятости 500|
| | | | | |дополнительных |
| | | | | |рабочих мест |
| | | | | | |
|19.7.2. |Создание и|2007- |строительство объектов|Минприроды |строительство 15|
| |организация |2010 |размещения отходов в|Чувашии, |полигонов ТБО в|
| |объектов | |г.Алатыре, птг Вурнары,|Минстрой |целях осуществления|
| |размещения отходов| |г.Ядрине, с.Октябрьское|Чувашии, |централизованного |
| | | |Мариинско-Посадского |администрации |сбора, изоляции и|
| | | |района, Аликовском,|муниципальных |обезвреживания |
| | | |Красночетайском, |районов и|отходов, улучшения|
| | | |Козловском, Комсомольском,|городских |экологической |
| | | |Моргаушском, Порецком и|округов |обстановки в районах|
| | | |Чебоксарском районах; | |и городах Чувашской|
| | | |завершение строительства| |Республики |
| | | |объектов размещения| | |
| | | |отходов в Батыревском,| | |
| | | |Ибресинском, | | |
| | | |Мариинско-Посадском | | |
| | | |районах, пгт Урмары; | | |
| | | |реконструкция и| | |
| | | |обустройство объекта| | |
| | | |размещения отходов в| | |
| | | |Цивильском районе; | | |
| | | |консервация объекта| | |
| | | |размещения отходов в| | |
| | | |г.Мариинском Посаде | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.8. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических|
| |сооружений |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.8.1. |Мероприятия по|2007- |капитальный ремонт и|Минприроды |снижение рисков|
| |восстановлению |2010 |реконструкция |Чувашии |аварий на|
| |гидротехнических | |гидротехнических | |гидротехнических |
| |сооружений | |сооружений на территории| |сооружениях путем|
| | | |республики. | |осуществления |
| | | |Мероприятие реализуется в| |капитального ремонта|
| | | |рамках республиканской| |8 гидротехнических|
| | | |целевой программы| |сооружений |
| | | |"Повышение экологической| | |
| | | |безопасности в Чувашской| | |
| | | |Республике на 2006-2010| | |
| | | |годы" с использованием| | |
| | | |субсидий, выделяемых из| | |
| | | |федерального бюджета | | |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.9. |Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.9.1. |Демеркуризация |2007- |обезвреживание |Минприроды |предотвращение |
| |ртутьсодержащих |2010 |ртутьсодержащих отходов. |Чувашии, ООО|ртутного загрязнения|
| |отходов | |Мероприятие реализуется в|НПК "Меркурий",|окружающей среды на|
| | | |рамках республиканской|г.Чебоксары* |территории Чувашской|
| | | |целевой программы| |Республики за счет|
| | | |"Повышение экологической| |увеличения объема|
| | | |безопасности в Чувашской| |обезвреживания |
| | | |Республике на 2006-2010| |ртутьсодержащих |
| | | |годы" | |отходов в 2010 году|
| | | | | |на 40% к уровню 2007|
| | | | | |года |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
-------------------------------
* Мероприятия программы реализуются по согласованию с исполнителями.
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение 3
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Эффективность программных мероприятий
5 октября 2007 г.
N п/п | Наименование мероприятий | Срок окупае- мости (меся- цев) |
Число рабочих мест, человек |
Платежи в бюджеты, млн. рублей в год |
Прибыль, млн. рублей в год |
Социальный эффект, млн. рублей в год |
|||
всего | в том числе новых |
федераль- ный |
консолиди- рованный бюджет Чувашской Республики |
всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного, духовного потенциалов жителей Чувашской Республики | |||||||||
1.1. Развитие социальной сферы | |||||||||
1. Образование (Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 годы) |
|||||||||
1.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения | ||||||||
1.1.1. | Развитие новых форм организации дошкольного образования |
150 | 60,75 | 0,50 | 61,25 | 61,25 | |||
1.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся | ||||||||
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.2.12. 1.2.13. |
Внедрение новых механизмов и процедур контроля качества образования, в том числе в форме единого государственного экзамена Участие в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образования Развитие сети общеобразовательных учреждений Введение профильного обучения в старших классах Развитие единой образовательной информационной среды, подключение к сети "Интернет" общеобразовательных учреждений Обеспечение развития национальных школ республики в соответствии с Концепцией национальной школы Чувашской Республики в современной системе обучения и воспитания Обеспечение учащихся, нуждающихся в государственной поддержке, федеральным комплектом учебников Создание необходимых условий для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы Поощрение лучших педагогических работников Модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных учреждений Апробация и внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий в соответствии с международными стандартами в сфере начального профессионального образования Отработка моделей интеграции учреждений разных ступеней профессионального образования |
1894 |
2,00 16,50 2,50 33,90 0,60 33,00 11,20 205,70 |
7,00 12,22 2,50 10,00 6,00 4,00 0,60 5,20 0,60 12,00 0,50 0,50 |
9,00 28,72 5,00 43,90 6,00 4,00 1,20 38,20 11,80 217,70 0,50 0,50 |
9 6 5 43,9 6 4 1,2 38,2 11,8 217,7 0,5 0,5 |
|||
1.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования | ||||||||
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. |
Развитие материально-технической базы учреждений высшего профессионального образования Строительство и модернизация школ Модернизация и развитие учебно-материальной базы учреждений начального профессионального образования |
50 12 |
338,7 25,63 |
50 350,7 25,63 |
50 350,7 25,63 |
||||
1.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||
1.4.1. 1.4.2. |
Укрепление учебно-материальной базы интернатных учреждений Предупреждение социального сиротства |
4,8 |
16,04 2,2 |
16,04 7 |
16,04 7 |
||||
1.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности | ||||||||
1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. |
Развитие системы дополнительного образования детей по различным направлениям, активизация деятельности общественных объединений, ученического самоуправления Создание служб психолого-педагогической помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в обществе Государственная поддержка инновационных учреждений, одаренных учащихся и студентов и талантливой молодежи Повышение уровня воспитательной работы в школах Итого по подразделу 1 |
2600 60 4704 |
60 60 |
0,48 108,4 541,83 |
5 2,4 12,69 19,5 483,78 |
5 2,4 13,17 127,9 1025,61 |
0 |
5 2,4 2 13,17 127,9 1004,89 |
|
2. Культура и искусство (Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики на 2001-2003 годы и на период до 2005 года", республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006-2010 годы") |
|||||||||
2.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям |
||||||||
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. |
Реконструкция республиканских учреждений культуры и искусства Завершение строительства сельских клубов, домов культуры, школ искусств Модернизация оборудования кинотеатров и киноустановок |
139 | 0,3 | 0,3 | 2,7 0,33 0,81 |
||||
2.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения |
||||||||
2.2.1. | Модернизация библиотечного дела, формирование сети модельных библиотек |
158 | 0,02 | 0,02 | 1,1 | ||||
2.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет и к базам данных учреждений культуры и искусства |
||||||||
2.3.1. | Компьютеризация учреждений культуры и искусства |
6 | |||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры | ||||||||
2.4.1. | Реставрация и ремонт памятников истории и культуры |
4,5 | |||||||
2.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение |
||||||||
2.5.1. | Развитие архивного дела, защита информационных ресурсов Архивного фонда и Национального информационно-библиотечного фонда Чувашской Республики Итого по подразделу 2 |
297 |
0 |
0,00 |
0,32 |
0,32 |
0 |
0,78 16,22 |
|
3. Здравоохранение | |||||||||
3.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей | ||||||||
3.1.1. 3.1.2. |
Улучшение демографической ситуации в Чувашской Республике, охрана репродуктивного здоровья, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, улучшение условий труда женщин Ликвидация и снижение заболеваний, управляемых средствами вакцинопрофилактики |
943 665 |
0,02 0,03 |
2,23 0,32 |
2,25 0,35 |
215,2 15,9 |
|||
3.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения |
||||||||
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. |
Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнениями, снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) Совершенствование кардиологической помощи населению Чувашской Республики Снижение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения от сахарного диабета и его осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом Профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода Совершенствование организации и повышение качества оказания специализированной онкологической помощи жителям Чувашской Республики, организация и проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств |
103 12 57 57 84 |
12 |
0,08 0,10 0,04 0,33 |
0,91 0,05 1,10 0,10 3,72 |
0,99 0,15 1,14 0,10 4,05 |
10,2 0,5 3,6 0,9 3,8 |
||
3.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний | ||||||||
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7. 3.3.8. |
Предупреждение распространения туберкулеза среди населения Чувашской Республики, снижение социальных и экономических потерь общества в связи с заболеваемостью и смертностью от данного заболевания Комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики, лечения психических расстройств и социально-психологическая реабилитация психически больных. Снижение уровня заболеваемости населения, инвалидности по причине психических расстройств. Стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением психических расстройств Комплексное решение вопросов профилактики суицидов и лечения лиц с кризисными состояниями в республике Стабилизация эпидемиологической ситуации и предупреждение массового распространения в республике ВИЧ-инфекции Стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем Создание в республике эффективной системы межведомственного взаимодействия в профилактике травматизма, сокращение на этой основе прямых и косвенных социально-экономических потерь общества в связи с преждевременной инвалидностью и смертностью населения Обеспечение эффективной экстренной лечебно-профилактической и санитарно-эпидемиологической помощи населению Чувашской Республики при возникновении и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций Обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью |
210 325 146 41 146 135 38 |
0,61 0,19 0,04 0,07 0,12 |
6,81 0,80 2,12 0,42 0,85 1,41 0,09 |
7,42 0,80 2,31 0,46 0,92 1,53 0,09 |
9,7 2,1 42,2 1,8 2,7 40,3 0,1 |
|||
3.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
||||||||
3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. |
Рационализация системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике Формирование информационно-аналитической системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования Чувашской Республики Совершенствование службы крови в Чувашской Республике |
213 | 0,46 | 5,26 | 5,72 | 117,9 3 0,5 |
|||
3.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности | ||||||||
3.5.1. | Совершенствование организации и повышения качества оказания медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики Итого по подразделу 3 |
125 3300 |
12 |
0,10 2,19 |
1,12 27,31 |
1,22 29,50 |
0 |
102,4 572,8 |
|
4. Физическая культура и спорт | |||||||||
4.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
||||||||
4.1.1. | Сохранение и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
48 | 0,23 | 0,49 | 0,72 | 24 | 15,7 | ||
4.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований |
||||||||
4.2.1. | Обеспечение проведения на должном уровне международных и межрегиональных соревнований Итого по подразделу 4 |
36 |
0 |
0 |
0,19 0,42 |
0,41 0,90 |
0,60 1,32 |
2,5 26,5 |
115,5 131,2 |
5. Занятость населения и развитие рынка труда | |||||||||
5.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | ||||||||
5.1.1. 5.1.2. |
Усиление государственного регулирования ситуации в сфере занятости населения в отраслях экономики, районах и городах республики Реализация специальных мероприятий по содействию занятости населения Итого по подразделу 5 |
12000 12000 |
12000 12000 |
0,00 |
6,10 6,10 |
6,10 6,10 |
0 |
0,01 5,52 5,53 |
|
6. Социальная поддержка населения | |||||||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
||||||||
6.1.1. 6.1.2. |
Развитие материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания Развитие отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республиканских государственных учреждений социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
405 40 |
155 40 |
0,60 0,09 |
0,60 0,09 |
0,8 0,3 |
|||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи |
||||||||
6.2.1. 6.2.2. |
Организация отдыха и занятости детей и подростков Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи Итого по подразделу 6 |
445 |
195 |
0,00 |
0,69 |
0,69 |
0 |
0,6 31,1 32,8 |
|
7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | |||||||||
7.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике | ||||||||
7.1.1. | Развитие материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике и учреждений уголовно-исполнительной системы на территории Чувашской Республики |
11,1 | |||||||
7.2. | Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств |
||||||||
7.2.1. | Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, незаконного оборота их на территории Чувашской Республики |
1,3 | |||||||
7.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных служб |
||||||||
7.3.1. 7.3.2. |
Развитие материально-технической базы республиканской пожарной охраны Повышение эффективности функционирования аварийно-спасательных служб Чувашской Республики Итого по подразделу 7 |
1720 12 1732 |
120 120 |
0,00 |
12,07 0,08 12,15 |
12,07 0,08 12,15 |
0 |
1 10,5 23,9 |
|
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры | |||||||||
8. Жилищное строительство | |||||||||
8.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике | ||||||||
8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. |
Строительство социального жилья для малообеспеченных категорий граждан Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике с использованием рыночных механизмов Решение жилищных проблем молодых семей в Чувашской Республике Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
1160 |
1160 |
33,60 3,30 12,10 |
50,40 4,10 18,10 |
84,00 7,40 30,20 |
330,6 735 1038,6 50,1 |
||
8.2. | Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов | ||||||||
8.2.1. | Привлечение в жилищное строительство средств банков, организаций и граждан Итого по подразделу 8 |
108 | 2000 3160 |
300 1460 |
1068,22 1117,22 |
1830,93 1903,53 |
2899,15 3020,75 |
1677,25 1677,25 |
8,92 2163,22 |
9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||
9.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами | ||||||||
9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. |
Улучшение снабжения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой Увеличение мощностей водоотведения и очистки сточных вод Увеличение и модернизация мощностей теплоснабжения, снижение расходов топливно-энергетических ресурсов Восстановление ресурсов пассажирских лифтов с истекшим сроком эксплуатации |
60 60 |
100 82 500 |
0,50 |
0,50 1,90 1,90 |
0,50 2,40 1,90 |
6,2 |
8 29 15 8 |
|
9.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности |
||||||||
9.2.1. | Электрификация жилых домов индивидуальной постройки в сельской местности, строительство высоковольтных сетей |
1,50 | 2,20 | 3,70 | 1,1 | ||||
9.3. | Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
||||||||
9.3.1. | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства Итого по подразделу 9 |
682 |
0 |
14,90 16,90 |
10,25 16,75 |
25,15 33,65 |
6,2 |
0,1 61,2 |
|
10. Газификация населенных пунктов | |||||||||
10.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г.Чебоксары |
||||||||
10.1.1. | Развитие сети распределительных газовых сетей, газификация жилого фонда Итого по подразделу 10 |
1594 1594 |
72 72 |
181,60 181,60 |
261,60 261,60 |
443,20 443,20 |
1081,6 1081,6 |
0,5 0,5 |
|
11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры | |||||||||
11.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
||||||||
11.1.1. | Развитие дорожной сети Чувашской Республики |
1217 | 130,00 | 195,00 | 325,00 | 1020 | |||
11.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г.Чебоксары | ||||||||
11.2.1. | Реконструкция вертикальной набережной пассажирских причалов г.Чебоксары |
120 | 347 | 30 | 6,60 | 6,60 | 1,2 | ||
11.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы несоответствия провозных возможностей и технического состояния железнодорожных вокзалов в Чувашской Республике современным требованиям |
||||||||
11.3.1. 11.3.2. 11.3.3. 11.3.4. |
Реконструкция железнодорожного вокзала в г.Шумерле Строительство железнодорожного вокзала на станции Алатырь Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Вурнары Строительство железнодорожного вокзала на станции Урмары |
28 22 20 15 |
0,56 | 0,26 | 0,82 | 2 2 2 2 |
|||
11.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приемов самолетов различных типов ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" из-за несоответствия технического состояния взлетно-посадочной полосы современным требованиям |
||||||||
11.4.1. 11.4.2. |
Модернизация искусственных покрытий аэродрома в г.Чебоксары Замена светосигнального и радиотехнического оборудования аэропорта г.Чебоксары |
373 | 65 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 0,5 1,8 |
||
11.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы высокой степени износа подвижного состава общественного пассажирского транспорта | ||||||||
11.5.1. | Ускорение обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта |
60 | 60 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | ||
11.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной и сбалансированной организации работы транспортного комплекса республики и снижение транспортных издержек промышленных предприятий |
||||||||
11.6.1. | Создание республиканского логистического центра Итого по подразделу 11 |
60 | 126 2208 |
126 281 |
3,9 135,46 |
7,6 213,76 |
11,5 349,22 |
6 6 |
5,2 1037,2 |
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата | |||||||||
12. Система государственного управления | |||||||||
12.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами | ||||||||
12.1.1. 12.1.2. |
Разработка и реализация комплекса мер по реформированию и регулированию земельных и имущественных отношений в Чувашской Республике Сокращение числа убыточных государственных унитарных предприятий Чувашской Республики |
36 | 33 | 0 | 0,00 | 0,37 142,00 |
0,37 142,00 |
152,8 12 |
|
12.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления | ||||||||
12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. |
Разработка и реализация республиканской программы реформирования государственной службы Создание и развитие Республиканской информационно-аналитической системы Обеспечение материально-технической базы для деятельности органов государственной власти Чувашской Республики Итого по подразделу 12 |
20 |
40 73 |
0 |
0,00 |
0,52 142,89 |
0,52 142,89 |
0 |
5 36,6 2 208,4 |
13. Развитие рыночной инфраструктуры | |||||||||
13.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости повышения размера уставных капиталов коммерческих банков | ||||||||
13.1.1. | Обеспечение дальнейшего наращивания капитальной базы коммерческими банками Чувашской Республики |
54,60 | 112,70 | 167,30 | 1314 | 28,8 | |||
13.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения ресурсного потенциала страховых организаций | ||||||||
13.2.1. | Обеспечение увеличения уставных капиталов страховых организаций Чувашской Республики |
22,50 | 49,50 | 72,00 | 10,2 | 6 | |||
13.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития и неэффективного функционирования системы кредитной кооперации | ||||||||
13.3.1. | Развитие сети кредитной кооперации | 250 | 200 | 0,72 | 0,08 | 0,80 | 1,5 | ||
13.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития лизинговых услуг | ||||||||
13.4.1. | Развитие лизинговой деятельности на территории Чувашской Республики |
130 | 73 | 4,50 | 0,40 | 4,90 | 36,2 | 0,8 | |
13.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы низкого уровня бюджетной обеспеченности на душу населения и собственных доходов местных бюджетов |
||||||||
13.5.1. | Реформирование муниципальных финансов Итого по подразделу 13 |
380 |
273 |
82,32 |
162,68 |
245,00 |
1360,4 |
180 217,1 |
|
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития | |||||||||
14. Промышленность и инновации | |||||||||
14.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользованных производственных мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции |
||||||||
Машиностроительный комплекс | |||||||||
14.1.1. 14.1.2. 14.1.3. 14.1.4. 14.1.5. 14.1.6. 14.1.7. 14.1.8. 14.1.9. 14.1.10. 14.1.11. 14.1.12. 14.1.13. 14.1.14. 14.1.15. 14.1.16. |
Организация серийного производства базовой тракторной модели ("ЧЕТРА") нового модельного ряда промышленных тракторов (ОАО "Промтрактор", г.Чебоксары) Реконструкция литейно-прокатного комплекса (ОАО "Промтрактор", г.Чебоксары) Создание высокотехнологичного кузовного производства (ОАО "Шумерлинский завод спецавтомобилей", г.Шумерля) Развитие производства слесарно-монтажного инструмента (ОАО "Контур", г.Чебоксары) Производство высоковольтных комплектных устройств (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебоксары) Производство комплектных электроприводов на базе двигателей промышленного назначения (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебоксары) Производство изделий низковольтной аппаратуры (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебоксары) Внедрение прогрессивных технологий в кузнечном производстве (ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", г.Чебоксары) Внедрение прогрессивных технологий инструментальном производстве (ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", г.Чебоксары) Внедрение прогрессивных технологий в литейном производстве (ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", г.Чебоксары) Реконструкция производства серии исполнительных механизмов для трубопроводной арматуры (ОАО "ЗЭиМ", г.Чебоксары) Реконструкция и модернизация действующих мощностей, организация производства перспективных моделей грузовых вагонов (ЗАО "Промтрактор-Вагон", г.Чебоксары) Организация производства силовых кабелей и проводов (ОАО "Завод "Чувашкабель", г.Чебоксары) Реализация программы технического перевооружения, модернизации и расширения производства (ОАО "Завод "Чувашкабель", г.Чебоксары) Организация производства номенклатуры центральных редукторов под автобусы ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-6212, троллейбусы ЛиАЗ, автобусы ПАЗ-3203, ПАЗ-3204, ПАЗ-4235 (ОАО "КААЗ", г.Канаш) Разработка и освоение новых изделий автоэлектроники, закупка нового оборудования, внедрение системы качества (ЗАО "ЗЭиМ-Лайн", г.Чебоксары) |
50 78 36 30 36-48 48 60-72 35 25 36 24 76,8 36 36 36 90 |
7347 4192 1100 210 3578 1192 1192 1192 2600 2600 2600 1582 110 150 120 200 |
1000 1582 200 95 100 900 120 1582 35 40 40 20 |
330,00 270,00 115,00 15,00 105,00 25,00 37,00 125,00 24,00 24,00 32,00 300,00 93,00 50,00 20,00 40,00 |
400,00 300,00 150,00 25,00 161,00 35,00 60,00 175,00 32,00 34,20 48,00 400,00 140,00 62,00 25,00 60,00 |
730,00 570,00 265,00 40,00 266,00 60,00 97,00 300,00 56,00 58,20 80,00 700,00 233,00 112,00 45,00 100,00 |
449 240 107 30 98 30 53 78 70 62 60 350 180 90 20 100 |
65 50 30 6,5 33,7 12,5 45 19,1 7,2 13,2 12 151,9 26,3 18,5 13,8 60 |
Химическое производство | |||||||||
14.1.17. 14.1.18. 14.1.19. 14.1.20. 14.1.21. 14.1.22. 14.1.23. |
Реконструкция производства окиси пропилена (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) Создание производства синтетического хлористого водорода (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) Расширение производства жидкого хлористого кальция (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) Создание производства гранулированного хлористого кальция (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) Разработка и внедрение в производство новых конкурентоспособных химических продуктов и технологий (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) Создание производства трихлорсилана полупроводникового качества (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) Строительство корпуса для формуляции препаративных форм гербицидов на основе сульфанилмочевин (ОАО "Вурнарский завод смесевых препаратов", пгт Вурнары Вурнарского района) |
40 44 49 49 60 40 12 |
3338 3338 42 42 36 105 200 |
125 42 42 30 20 |
44,70 24,00 23,70 19,00 38,00 44,60 16,00 |
59,40 36,00 35,60 28,50 53,60 70,40 24,00 |
104,10 60,00 59,30 47,50 91,60 115,00 40,00 |
49 28 27 24 73 83,8 20 |
15 4,4 4,4 3,6 2,1 15 |
Текстильное и швейное производство, производство изделий из кожи и производство обуви | |||||||||
14.1.24. 14.1.25. 14.1.26. 14.1.27. 14.1.28. 14.1.29. |
Организация производства изделий из трикотажных полотен с отделкой под бархат (ОАО "Корпорация "ЧХБК", г.Чебоксары) Организация производства махровых полотенец (ОАО "Корпорация "ЧХБК", г.Чебоксары) Организация производства для отделки широких тканей (ОАО "Волжская Текстильная Компания", г.Чебоксары) Организация производства отбеленных тканей (ОАО "Волжская Текстильная Компания", г.Чебоксары) Увеличение выпуска комплектов постельного белья (ОАО "Волжская Текстильная Компания", г.Чебоксары) Производство высокопрочных лент для ремней безопасности водителей и пассажиров автотранспортных средств в соответствии с европейским стандартом (ОАО "Лента", г.Чебоксары) |
48 42 24 24 20 36 |
410 400 400 442 |
100 500 70 100 10 |
6,51 2,60 16,00 40,00 40,00 18,00 |
0,49 0,20 24,00 60,00 60,00 22,00 |
7,00 2,80 40,00 100,00 100,00 40,00 |
7,5 2,7 10 30 60 20 |
22,9 3,6 16 20 40 1,5 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | |||||||||
14.1.30. 14.1.31. |
Организация производства школьной мебели (ЗАО "Чебоксарская мебельная фабрика", г.Чебоксары) Производство клееного щита и бруса из древесины хвойных и твердолиственных пород (ООО "Пресс", г.Чебоксары) |
18 24 |
80 120 |
25 70 |
2,16 3,20 |
0,31 8,50 |
2,47 11,70 |
2,6 60,5 |
3,4 5,9 |
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | |||||||||
14.1.32. | Модернизация производства по изготовлению газетной продукции (РГУП "ИПК "Чувашия", г.Чебоксары) |
12 | 16 | 16 | 9,00 | 4,40 | 13,40 | 22 | 0,5 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||||||||
14.1.33. 14.1.34. |
Организация производства предварительно напряженных многопустотных плит перекрытий (ОАО "Железобетон", г.Новочебоксарск) Производство лицевого кирпича (ООО "Завод строительных материалов "КИРС", Чебоксарский район) |
28 54 |
424 58 |
48 58 |
19,00 44,10 |
13,30 39,20 |
32,30 83,30 |
30 193 |
0,34 16 |
Добыча полезных ископаемых | |||||||||
14.1.35. 14.1.36. |
Строительство Порецкого гипсово-ангидритового комбината (ОАО "ГиПор", Порецкий район) Строительство горно-обогатительного комбината (ООО ПСК "Заря Алтышево", Алатырский район) |
53 60 |
287 285 |
57 285 |
49,00 5,90 |
59,30 17,30 |
108,30 23,20 |
130,6 411,6 |
0,4 25,7 |
14.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции |
||||||||
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции | |||||||||
Машиностроительный комплекс | |||||||||
14.2.1. 14.2.2. 14.2.3. 14.2.4. 14.2.5. 14.2.6. 14.2.7. |
Разработка уникального электротехнического оборудования для внедрения прогрессивных технологий энерго- и ресурсосбережения (ОАО "ВНИИР", г.Чебоксары) Расширение производства печатных плат с поверхностно установленными радиоэлементами для электронной комбинации приборов (ОАО "Научно-производственный комплекс "Элара", г.Чебоксары) Развитие производства прецизионных изделий и алмазного инструмента (ОАО "Контур", г.Чебоксары) Разработка конструкций и организация серийного производства силовых модулей (ОАО "Контур", г.Чебоксары) Создание типоразмерного и модульных рядов промышленных тракторов по единой комплексной инновационной схеме (ОАО "Промтрактор", г.Чебоксары) Организация производства изделий из дисперсно-упрочненных композиционных материалов на основе меди и сплавов (ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева", ООО "ИНТЦ "Диском", г.Чебоксары) Автоматизация объектов МУП "Водоканал" г.Новочебоксарска |
24 35 12 60 72 16 25 |
400 3430 210 400 1650 |
400 105 3000 70 |
17,50 57,70 3,10 10,40 34,10 10,40 6,40 |
52,50 62,50 9,00 31,00 108,70 7,20 3,00 |
70,00 120,20 12,10 41,40 142,80 17,60 9,40 |
300 207,7 20,3 55,6 178,7 10,5 |
2,8 11,1 6,3 0,7 87,3 0,4 3 |
Химическое производство | |||||||||
14.2.8. 14.2.9. |
Разработка, внедрение и производство новых конкурентоспособных химических продуктов и технологий (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) Реконструкция производства трихлорсилана полупроводникового качества (ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск) |
36 61 |
82 | 82 55 |
41,80 7,90 |
32,90 27,90 |
74,70 35,80 |
43 45,5 |
16,8 0,4 |
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику | |||||||||
Машиностроительный комплекс | |||||||||
14.2.10. 14.2.11. 14.2.12. 14.2.13. 14.2.14. 14.2.15. |
Развитие республиканского "Технопарка "Чувашия" (ФГОУ ВПО "ЧГУ им.И.Н.Ульянова", г.Чебоксары) Реконструкция котельной ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева", обеспечивающей теплоснабжение муниципальных потребителей Чапаевского поселка и юго-западного жилого района г.Чебоксары (ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева") Разработка регулируемых электроприводов для электропогрузчиков на базе вентильно-индукторных электродвигателей (ОАО "ВНИИР", г.Чебоксары) Разработка комплексных устройств управления сетями наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства (ОАО "ВНИИР", г.Чебоксары) Разработка и освоение в производстве энергосберегающих преобразователей частоты для регулирования скорости вращения асинхронных двигателей с номинальной мощностью до 10 МВт и напряжением до 6 кВ (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебоксары) Разработка блоков устройств автоматики холодильных приборов (ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары) |
48 | 200 2 2 2 2 2 |
200 | 1,2 | 1,6 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 |
2,8 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 |
3 | 1,9 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||||||||
14.2.16. | Организация производства многослойных стеновых каркасных панелей, строительных и мансардных конструкций из дерева для быстровозводимых жилых и хозяйственных строений (ООО "ДСК "Австро-Росса", г.Новочебоксарск) |
2 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | ||||
14.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития экспортного потенциала промышленного комплекса, организации импортозамещающих производств |
||||||||
Машиностроительный комплекс | |||||||||
14.3.1. 14.3.2. 14.3.3. |
Реконструкция современного производства хирургических одноразовых атравматических игл с шовным материалом (ООО "Микрохирургия глаза" и ОАО "Контур", г.Чебоксары) Производство реле РЭН-34 (ОАО "Завод "Электроприбор", г.Алатырь) Разработка и производство POS-терминала офисного (банкомата) (ОАО "Научно-производственный комплекс "Элара", г.Чебоксары) |
19 15 30 |
110 1230 3540 |
50 230 70 |
1,80 2,30 10,10 |
1,50 1,60 5,30 |
3,30 3,90 15,40 |
35,8 3 10,2 |
2,4 1,6 0 |
Химическое производство | |||||||||
14.3.4. | Организация производства противоградовых изделий "ДАРГ" (ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева", г.Чебоксары) |
15 | 3938 | 165 | 10,90 | 8,30 | 19,20 | 15 | 1,2 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||||||||
14.3.5. | Организация производства базальтовых материалов и изделий (ГУП "РУКС", ОАО "НДСК", г.Чебоксары) |
36 | 192 | 140 | 20,40 | 18,20 | 38,60 | 75,1 | 0,99 |
Производство пищевых продуктов, включая напитки | |||||||||
14.3.6. | Создание производства кормового лизина и белково-витаминных добавок (проект "БиоПарк") |
36 | 78 | 78 | 54,90 | 121,70 | 176,60 | 254,6 | 39,2 |
14.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста | ||||||||
14.4.1. 14.4.2. |
Оптимизация структуры энергобаланса Проведение работ по завершению строительства и сдаче в постоянную эксплуатацию Чебоксарского гидроузла (ОАО "Чебоксарская ГЭС", г.Чебоксары) Прочие инвестиционные проекты Итого по подразделу 14 |
180 |
122 9050 64632 |
13 8946 20916 |
2,84 156,80 203,21 2724,22 |
2,25 188,10 515,31 3922,38 |
5,09 344,90 718,52 6646,60 |
6,5 168,62 4735,42 |
0,09 5,78 948,24 |
15. Агропромышленный комплекс | |||||||||
15.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства | ||||||||
15.1.1. | Развитие хмелеводства | 200 | 30 | 1,98 | 1,98 | 2 | 1,370 | ||
15.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов | ||||||||
15.2.1. 15.2.2. |
Повышение плодородия почв Чувашской Республики Земледелие и растениеводство |
670 2200 |
15 | 2,02 | 9,81 32,47 |
11,83 32,47 |
31,00 220,00 |
4,35 14,27 |
|
15.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции | ||||||||
15.3.1. 15.3.2. 15.3.3. |
Стабилизация и развитие отраслей животноводства Строительство свинотоварной фермы (ООО "ТП"Сувар-2", Чебоксарский район) Строительство молочной фермы на 1000 голов (ОАО "Фирма АККОНД-агро", Янтиковский район) |
36 81,8 |
6500 75 27 |
75 |
64,84 0,49 0,18 |
64,84 0,49 0,18 |
74,00 45,20 11,00 |
0,01 0,80 0,30 |
|
15.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства | ||||||||
15.4.1. | Привлечение инвестиций для обновления техники и технологического оборудования для преодоления технической отсталости сельского хозяйства |
3000 | 28,08 | 28,08 | 0,00 | 19,45 | |||
15.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, развития углубленной переработки сельскохозяйственного сырья |
||||||||
15.5.1. 15.5.2. 15.5.3. 15.5.4. 15.5.5. 15.5.6. 15.5.7. 15.5.8. 15.5.9. |
Организация производства короткорезаных макаронных изделий (ОАО "Новочебоксарская макаронная фабрика "Россиянка") Реконструкция первой очереди пивоваренного завода (ОАО "Чебоксарская пивоваренная фирма "Букет Чувашии", г.Чебоксары) Развитие производства молока и жидких молочных продуктов (ОАО "Чебоксарский гормолзавод") Развитие кондитерского производства (ОАО "АККОНД", г.Чебоксары) Модернизация колбасно-кулинарного цеха (ОАО "Чебоксарский мясокомбинат") Реконструкция завода по производству плодоовощной продукции и натуральных соков мощностью 5 муб в год (ООО "Атлашевский завод плодоовощных консервов", Чебоксарский район) Модернизация оборудования и технологических линий по производству пива (ОАО "САН-Интербрю", филиал в г.Новочебоксарске) Строительство и оборудование цеха по производству концентрированного кормового продукта на основе отходов спиртового производства (филиал ФГУП "Росспиртпром" спиртзавод "Ядринский", г.Ядрин) Строительство завода по переработке молока, г.Ядрин |
48 48 46 25 48 17 24 60 51 |
189 540 525 978 396 250 185 224 210 |
13 10 20 100 15 40 |
3,80 52,90 19,10 33,40 9,10 15,00 9,23 0,19 1,84 |
21,20 83,30 6,50 63,20 5,30 8,00 27,74 4,02 8,23 |
25,00 136,20 25,60 96,60 14,40 23,00 36,97 4,21 10,07 |
26,4 59,5 7,7 20,6 11,1 10 142 3 28,30 |
4,1 11,7 0,09 0,07 0,54 3 1,2 1,46 1,37 |
15.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства |
||||||||
15.6.1. | Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Итого по подразделу 15 |
16169 |
318 |
146,57 |
365,34 |
511,91 |
691,80 |
5,67 69,76 |
|
16. Кадровое обеспечение модернизации экономики (Республиканская программа сбалансированности потребностей экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года) |
|||||||||
16.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики |
||||||||
16.1.1. 16.1.2. |
Реализация Республиканской программы сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года Совершенствование подготовки менеджеров высшего и среднего звена для организаций основных отраслей экономики Итого по подразделу 16 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
9,6 1,5 11,1 |
|
17. Развитие малого предпринимательства (Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2002-2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы) |
|||||||||
17.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства | ||||||||
17.1.1. 17.1.2. 17.1.3. 17.1.4. 17.1.5. 17.1.6. 17.1.7. |
Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства Развитие инфраструктуры и механизмов государственной поддержки малого предпринимательства Развитие малого инновационного предпринимательства в научно-технической сфере Развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности Развитие малого предпринимательства в отраслях реального сектора экономики Развитие малого предпринимательства в сельской местности Кадровое обеспечение малого предпринимательства |
9500 16600 800 30 300 100 100 |
1300 700 300 15 40 40 |
131,70 243,80 8,00 3,00 |
138,70 235,10 8,40 1,10 0,30 0,10 |
270,40 478,90 16,40 4,10 0,30 0,10 |
5,2 2,6 0,3 0,5 0,1 0,1 |
||
17.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития творческой и предпринимательской инициативы в сфере деятельности предприятий, мастеров народных художественных промыслов и ремесленников Чувашской Республики |
||||||||
17.2.1. 17.2.2. 17.2.3. 17.2.4. |
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов и ремесел Популяризация народных художественных промыслов Кадровое обеспечение развития народных художественных промыслов и ремесел Сбыт и продвижение продукции народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции Итого по подразделу 17 |
50 50 27530 |
5 5 2405 |
386,50 |
2,00 385,70 |
2,00 772,20 |
0 |
0,8 9,6 |
|
18. Развитие сферы услуг | |||||||||
18.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и платных услуг | ||||||||
18.1.1. | Развитие и улучшение качества потребительских услуг |
22011 | 5587 | 2,10 | 4,20 | 6,30 | 28,9 | 9,5 | |
18.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых рынков | ||||||||
18.2.1. 18.2.2. |
Расширение сети оптовой торговли Развитие межрегионального сотрудничества на базе ЗАО "МТВ-центр", г.Чебоксары |
2764 1000 |
250 400 |
5,40 4,50 |
10,50 30,50 |
15,90 35,00 |
62 20 |
1,4 2,8 |
|
18.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике | ||||||||
18.3.1. 18.3.2. 18.3.3. 18.3.4. 18.3.5. 18.3.6. 18.3.7. |
Создание гостиничного и культурно-развлекательного комплекса в районе речного порта, г.Чебоксары Создание организации с функциями туроператора Разработка и реализация комплекса мер по развитию курорта республиканского значения "Волжские зори" Комплексное развитие туризма в Чувашской Республике Строительство туристического комплекса на территории государственного учреждения "Национальный парк "Чaваш вaрманe" Участие в крупнейших межрегиональных, всероссийских, международных туристических выставках путем создания единого стенда Чувашской Республики, организация презентаций туристических возможностей Чувашской Республики Создание и развитие системы детского, молодежного и социального туризма в Чувашской Республике Итого по подразделу 18 |
200 25 750 100 90 200 27140 |
200 25 100 70 5 200 6837 |
0,10 1,30 12,60 1,10 0,10 27,20 |
12,20 0,10 1,32 5,00 0,20 0,20 0,31 64,53 |
12,20 0,20 2,62 17,60 1,30 0,30 0,31 91,73 |
35 0,1 6,09 20 1,5 1,2 174,79 |
10 0,4 0,04 1,2 0,04 0,5 1,3 27,18 |
|
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды | |||||||||
19. Природопользование и охрана окружающей среды | |||||||||
19.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС |
||||||||
19.1.1. | Неотложные мероприятия по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранилища Чебоксарского гидроузла при существующей отметке 63,0 м |
1600 | 400 | 13,88 | 13,88 | 5 | |||
19.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг.Чебоксары и Новочебоксарска |
||||||||
19.2.1. | Комплексный мониторинг Чебоксарского водохранилища и водных объектов |
6 | 6 | 0,02 | 0,02 | 50,5 | |||
19.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волги и Суры | ||||||||
19.3.1. | Берегоукрепительные и противооползневые работы на реках Волга, Сура и Цивиль |
186,3 | |||||||
19.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами |
||||||||
19.4.1. | Противопаводковые мероприятия на реке Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики |
103,9 | |||||||
19.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду |
||||||||
19.5.1. | Государственный мониторинг геологической среды на территории Чувашской Республики |
100 | |||||||
19.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики | ||||||||
19.6.1. | Создание комплекса по выделению металлов из отходов гальванических производств (ОАО "Текстильмаш, г.Чебоксары) |
90 | |||||||
19.7. | Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации бытовых отходов | ||||||||
19.7.1. 19.7.2. |
Строительство полигонов твердых бытовых отходов Создание и организация объектов размещения отходов |
120 | 500 | 500 | 331,31 | 410,00 | 741,31 | 670 | 3,28 4,2 |
19.8. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | ||||||||
19.8.1. | Мероприятия по восстановлению гидротехнических сооружений |
9,6 | |||||||
19.9. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности | ||||||||
19.9.1. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов Итого по подразделу 19 |
10 2116 |
10 916 |
331,31 |
423,90 |
755,21 |
670 |
0,5 553,28 |
|
Итого | 168162,00 | 45865,00 | 5693,74 | 8394,31 | 14088,05 | 10429,96 | 7094,12 |
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение 4
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Объемы и источники финансирования
14 июля 2006 г., 5 октября 2007 г.
млн. рублей: 1. 2003-2006 гг. в ценах 2003 года
2. 2007-2010 гг. в ценах 2007 года
N п/п | Наимено- вание мероприя- тия |
Объем фи- нансиро - ния - всего |
В том числе | |||||||||||
федеральный бюджет - безвозвратная основа1 | республи- канский бюджет Чувашской Республи- ки2 |
муници- пальные бюджеты1 |
собствен- ные сред- ства предприя- тия |
кредиты коммерче- ских бан- ков |
иност- ранные кредиты |
другие источники финанси- рования |
Гарантии Кабинета Минист- ров Чу- вашской Респуб- лики |
|||||||
всего |
в том числе: | из них за счет феде- ральных целевых прог- рамм, реализу- емых на террито- рии Чу- вашской Респуб- лики |
||||||||||||
капиталь- ные вложения |
НИОКР | прочие текущие расходы |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Итого по Программе |
219338,320 | 18989,897 | 12490,350 | 14,377 | 6485,170 | 8535,947 | 32878,115 | 5433,206 | 35557,163 | 79964,589 | 2149,100 | 44366,250 | 1623,880 | |
в том числе: |
||||||||||||||
2003 год | 9537,993 | 1098,655 | 846,684 | 4,048 | 247,923 | 569,620 | 3008,018 | 229,176 | 1891,185 | 2119,700 | 18,100 | 1173,159 | 269,800 | |
2004 год | 11960,532 | 1804,260 | 1441,529 | 4,326 | 358,405 | 942,260 | 3244,148 | 327,316 | 1674,773 | 2939,647 | 49,700 | 1920,687 | 207,700 | |
2005 год | 11796,885 | 1718,340 | 1332,274 | 0,003 | 386,063 | 845,874 | 3979,833 | 332,510 | 1738,144 | 1567,442 | 653,500 | 1807,116 | 252,500 | |
2006 год | 8981,050 | 1591,082 | 1228,162 | 362,920 | 867,182 | 3086,732 | 322,178 | 1277,826 | 1425,231 | 10,700 | 1267,301 | 85,900 | ||
2007 год | 47798,961 | 4825,206 | 3340,930 | 6,000 | 1478,276 | 1517,978 | 5636,812 | 1037,273 | 7042,760 | 19777,469 | 555,800 | 8923,641 | 176,600 | |
2008 год | 47486,936 | 3245,730 | 1743,911 | 1501,819 | 1606,233 | 6422,444 | 1095,768 | 7742,830 | 21265,800 | 291,500 | 7422,864 | 106,780 | ||
2009 год | 42641,527 | 2627,562 | 1209,738 | 1417,824 | 1205,144 | 4159,036 | 1070,477 | 7252,240 | 20193,300 | 291,500 | 7047,412 | 214,800 | ||
2010 год | 39134,436 | 2079,062 | 1347,122 | 731,940 | 981,656 | 3341,092 | 1018,507 | 6937,405 | 10676,000 | 278,300 | 14804,071 | 309,800 | ||
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного, духовного потенциалов населения Чувашской Республики | ||||||||||||||
Итого по разделу I |
147683,182 | 15875,088 | 11298,274 | 4576,814 | 7768,991 | 28792,536 | 4726,223 | 7804,870 | 53637,700 | 307,000 | 36539,764 | 1188,380 | ||
2003 год | 5814,490 | 929,730 | 736,780 | 192,950 | 490,410 | 2722,776 | 193,485 | 51,100 | 870,000 | 18,100 | 1029,299 | 32,400 | ||
2004 год | 6995,092 | 1401,090 | 1114,170 | 286,920 | 796,790 | 2886,586 | 244,660 | 51,000 | 1129,000 | 49,700 | 1233,056 | 147,100 | ||
2005 год | 6939,082 | 1374,853 | 1058,103 | 316,750 | 702,370 | 3623,587 | 250,200 | 69,300 | 356,000 | 53,500 | 1211,642 | 185,000 | ||
2006 год | 5581,917 | 1304,490 | 998,990 | 305,500 | 695,710 | 2686,856 | 223,770 | 97,010 | 441,000 | 10,700 | 818,091 | 15,900 | ||
2007 год | 33189,890 | 4141,301 | 3238,460 | 902,841 | 1375,278 | 5014,214 | 912,543 | 1564,280 | 14653,900 | 175,000 | 6728,652 | 176,600 | ||
2008 год | 32854,993 | 2698,635 | 1672,111 | 1026,524 | 1535,833 | 5742,634 | 951,379 | 2023,450 | 15515,900 | 5922,995 | 106,780 | |||
2009 год | 28457,857 | 2239,852 | 1173,338 | 1066,514 | 1198,544 | 3476,291 | 987,401 | 2113,370 | 14456,800 | 5184,143 | 214,800 | |||
2010 год | 27849,860 | 1785,137 | 1306,322 | 478,815 | 974,056 | 2639,592 | 962,785 | 1835,360 | 6215,100 | 14411,887 | 309,800 | |||
1.1. Развитие социальной сферы | ||||||||||||||
1. Образование | ||||||||||||||
Итого | 5106,229 | 2032,930 | 492,810 | 1540,120 | 1484,230 | 2033,039 | 618,980 | 17,600 | 70,400 | 333,280 | 70,400 | |||
2003 год | 399,379 | 80,300 | 48,000 | 32,300 | 46,300 | 198,189 | 104,790 | 6,000 | 2,400 | 7,700 | 2,400 | |||
2004 год | 457,640 | 110,100 | 90,100 | 20,000 | 52,100 | 188,040 | 121,100 | 4,600 | 27,000 | 6,800 | 27,000 | |||
2005 год | 473,580 | 109,250 | 88,350 | 20,900 | 53,650 | 197,440 | 112,240 | 5,000 | 41,000 | 8,650 | 41,000 | |||
2006 год | 308,790 | 55,350 | 34,000 | 21,350 | 31,350 | 172,940 | 77,200 | 2,000 | 1,300 | |||||
2007 год | 1354,550 | 559,830 | 96,500 | 463,330 | 422,750 | 403,090 | 82,800 | 308,830 | ||||||
2008 год | 729,070 | 601,180 | 111,200 | 489,980 | 454,400 | 88,940 | 38,950 | |||||||
2009 год | 807,380 | 480,840 | 16,660 | 464,180 | 389,600 | 287,090 | 39,450 | |||||||
2010 год | 575,840 | 36,080 | 8,000 | 28,080 | 34,080 | 497,310 | 42,450 | |||||||
1.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения | |||||||||||||
1.1.1. | Развитие новых форм организа- ции дошколь- ного образова- ния |
187,500 | 183,500 | 183,500 | 183,500 | 2,000 | 2,000 | |||||||
2003 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 0,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | ||||||||
2007 год | 61,250 | 60,750 | 60,750 | 60,750 | 0,250 | 0,250 | ||||||||
2008 год | 61,400 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
2009 год | 61,400 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 0,900 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
1.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся | |||||||||||||
1.2.1. | Внедрение новых механиз- мов и процедур контроля качества образова- ния, в том числе в форме единого государ- ственного экзамена |
53,800 | 23,600 | 23,600 | 15,600 | 20,600 | 9,600 | |||||||
2003 год | 17,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0,600 | 1,600 | ||||||||
2007 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2008 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2009 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2010 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
1.2.2. | Участие в экспери- менте по совершен- ствованию структуры и содержа- ния общего среднего образова- ния |
7,400 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2003 год | 0,700 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,100 | |||||||||
2004 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
1.2.3. | Развитие сети общеобра- зователь- ных учрежде- ний |
386,320 | 33,000 | 33,000 | 127,020 | 137,200 | 70,400 | 18,700 | 70,400 | |||||
2003 год | 103,400 | 53,000 | 43,000 | 2,400 | 5,000 | 2,400 | ||||||||
2004 год | 116,000 | 29,000 | 54,000 | 27,000 | 6,000 | 27,000 | ||||||||
2005 год | 121,700 | 34,000 | 39,000 | 41,000 | 7,700 | 41,000 | ||||||||
2007 год | 28,720 | 16,500 | 16,500 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Приобре- тение школьных автобусов для общеобра- зователь- ных и специали- зирован- ных учрежде- ний образова- ния |
82,220 | 33,000 | 33,000 | 48,020 | 1,200 | |||||||||
2003 год | 37,000 | 37,000 | ||||||||||||
2007 год | 28,720 | 16,500 | 16,500 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||||||||
1.2.4. | Введение профиль- ного обучения в старших классах |
34,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 10,500 | 6,000 | |||||||
2004 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2005 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2006 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2007 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2008 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2009 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
1.2.5. | Развитие единой образова- тельной информа- ционной среды, подключе- ние к сети "Интер- нет" общеобра- зователь- ных учрежде- ний |
296,700 | 204,700 | 88,000 | 116,700 | 15,000 | 46,000 | 46,000 | ||||||
2003 год | 37,000 | 24,000 | 24,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2004 год | 37,000 | 24,000 | 24,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2005 год | 33,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2006 год | 33,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2007 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2008 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2009 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2010 год | 25,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
1.2.6. | Обеспече- ние развития нацио- нальных школ республи- ки в соответ- ствии с Концепци- ей нацио- нальной школы Чувашской Республи- ки в современ- ной системе обучения и воспита- ния |
36,320 | 36,320 | |||||||||||
2003 год | 3,050 | 3,050 | ||||||||||||
2004 год | 3,240 | 3,240 | ||||||||||||
2005 год | 3,240 | 3,240 | ||||||||||||
2006 год | 2,790 | 2,790 | ||||||||||||
2007 год | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
2008 год | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
2009 год | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
2010 год | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
1.2.7. | Обеспече- ние учащихся, нуждаю- щихся в государ- ственной поддерж- ке, федераль- ным комплек- том учебников |
31,469 | 31,469 | |||||||||||
2003 год | 3,669 | 3,669 | ||||||||||||
2004 год | 3,700 | 3,700 | ||||||||||||
2005 год | 3,800 | 3,800 | ||||||||||||
2006 год | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||
2007 год | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||
2008 год | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||
2009 год | 4,100 | 4,100 | ||||||||||||
2010 год | 4,200 | 4,200 | ||||||||||||
1.2.8. | Создание необходи- мых условий для изучения русского языка как государ- ственного языка Россий- ской Федерации |
9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||||||||
2003 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2004 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2005 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2006 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2007 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2008 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2009 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2010 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
1.2.9. | Стимули- рование общеобра- зовате- льных учрежде- ний, внедряю- щих инноваци- онные образова- тельные программы |
119,800 | 99,000 | 99,000 | 16,000 | 4,800 | ||||||||
2007 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
2009 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
2010 год | 5,200 | 4,000 | 1,200 | |||||||||||
1.2.10. | Поощрение лучших педагоги- ческих работни- ков |
36,000 | 33,600 | 33,600 | 1,200 | 1,200 | ||||||||
2007 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
2008 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
2009 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
2010 год | 0,600 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||
1.2.11. | Модерни- зация матери- ально- техничес- кой и учебной базы общеобра- зователь- ных учрежде- ний |
699,300 | 651,300 | 651,300 | 651,300 | 32,000 | 16,000 | |||||||
2007 год | 217,700 | 205,700 | 205,700 | 205,700 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
2008 год | 247,700 | 235,700 | 235,700 | 235,700 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 221,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
2010 год | 12,000 | 8,000 | 4,000 | |||||||||||
1.2.12. | Апробация и внедрение в учебный процесс новых образова- тельных техноло- гий в соответ- cтвии с междуна- родными стандар- тами в сфере начально- го професси- онального образова- ния |
2,000 | 2,000 | |||||||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2009 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2010 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
1.2.13. | Отработка моделей интегра- ции учрежде- ний разных ступеней професси- онального образова- ния |
2,000 | 2,000 | |||||||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2009 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2010 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
1.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования | |||||||||||||
1.3.1. | Развитие матери- ально- техничес- кой базы учрежде- ний высшего образова- ния (строи- тельство) |
267,560 | 245,96 | 245,96 | 62,00 | 2,00 | 17,60 | 2,00 | ||||||
2003 год | 27,000 | 19,000 | 19,000 | 9,000 | 6,000 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 48,600 | 43,000 | 43,000 | 9,000 | 1,000 | 4,600 | ||||||||
2005 год | 45,600 | 39,600 | 39,600 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | ||||||||
2006 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | ||||||||||
2007 год | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | ||||||||||
2008 год | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 30,000 | ||||||||||
2009 год | 10,660 | 10,660 | 10,660 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я. Яковле- ва" в г.Чебок- сары (I очередь) |
7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
2003 год | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я. Яковлева" в г.Чебок- сары (II очередь) |
18,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,000 | 3,600 | ||||||||
2004 год | 11,600 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
2005 год | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
Учебно- спортив- ный корпус ФГОУ ВПО "ЧГУ им.И.Н. Ульянова" в г.Че- боксары |
7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2003 год | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
Учебный корпус ФГОУ ВПО "Чуваш- ская госсель- хозакаде- мия" в г.Чебок- сары |
188,960 | 179,960 | 179,960 | 9,000 | ||||||||||
2003 год | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | ||||||||||
2004 год | 37,000 | 34,000 | 34,000 | 3,000 | ||||||||||
2005 год | 38,600 | 35,600 | 35,600 | 3,000 | ||||||||||
2007 год | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||
2008 год | 49,700 | 49,700 | 49,700 | |||||||||||
2009 год | 10,660 | 10,660 | 10,660 | |||||||||||
Профилак- торий (база отдыха) ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я. Яковлева" в д.Вур- манкасы Чебоксар- ского района |
46,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 2,000 | |||||||||
2006 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
2008 год | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
1.3.2. | Строи- тельство и модер- низация школ |
1290,01 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 1140,23 | 115,78 | |||||||
2003 год | 75,680 | 67,690 | 7,990 | |||||||||||
2004 год | 84,400 | 70,500 | 13,900 | |||||||||||
2005 год | 103,340 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 73,700 | 19,640 | ||||||||
2006 год | 101,550 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 74,000 | 17,550 | ||||||||
2007 год | 338,700 | 293,500 | 45,200 | |||||||||||
2008 год | 35,000 | 32,500 | 2,500 | |||||||||||
2009 год | 194,210 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 185,210 | 3,000 | ||||||||
2010 год | 357,130 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 343,130 | 6,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Пристрой средней школы к детскому саду в с.Старые Айбеси Алатыр- ского района |
16,500 | 14,550 | 1,950 | |||||||||||
2003 год | 9,200 | 8,900 | 0,300 | |||||||||||
2004 год | 6,300 | 5,650 | 0,650 | |||||||||||
2005 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
Чуварлей- ская средняя общеобра- зователь- ная школа Алатыр- ского района |
1,300 | 1,300 | ||||||||||||
2003 год | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||
Первомай- ская средняя общеобра- зователь- ная школа Алатыр- ского района |
30,700 | 27,000 | 3,700 | |||||||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2007 год | 29,700 | 27,000 | 2,700 | |||||||||||
Яндобин- ская средняя общеобра- зователь- ная школа на 196 уч. мест Аликов- ского района |
22,050 | 19,500 | 2,550 | |||||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | ||||||||||||
2004 год | 3,750 | 3,000 | 0,750 | |||||||||||
2005 год | 7,750 | 7,000 | 0,750 | |||||||||||
2006 год | 8,750 | 8,000 | 0,750 | |||||||||||
2007 год | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||
Батырев- ская средняя общеобра- зователь- ная школа N 1 на 1296 уч. мест Батырев- ского района |
31,000 | 25,000 | 6,000 | |||||||||||
2003 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2004 год | 6,500 | 5,000 | 1,500 | |||||||||||
2005 год | 11,700 | 10,000 | 1,700 | |||||||||||
2006 год | 11,800 | 10,000 | 1,800 | |||||||||||
Основная общеобра- зователь- ная школа на 100 уч. мест, с.Новое Ахпердино Батырев- ского района |
25,000 | 24,500 | 0,500 | |||||||||||
2009 год3 | 25,000 | 24,500 | 0,500 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 300 уч. мест, с.Сугуты Батырев- ского района |
45,000 | 44,500 | 0,500 | |||||||||||
2010 год | 45,000 | 44,500 | 0,500 | |||||||||||
Кюстюмер- ская средняя общеобра- зователь- ная школа на 320 уч. мест Вурнар- ского района |
26,550 | 22,150 | 4,400 | |||||||||||
2003 год | 2,500 | 1,500 | 1,000 | |||||||||||
2004 год | 3,750 | 2,350 | 1,400 | |||||||||||
2005 год | 7,000 | 6,000 | 1,000 | |||||||||||
2006 год | 11,000 | 10,000 | 1,000 | |||||||||||
2007 год | 2,300 | 2,300 | ||||||||||||
Ширтан- ская основная общеобра- зователь- ная школа на 125 уч. мест Ибресин- ского района |
5,550 | 4,200 | 1,350 | |||||||||||
2003 год | 1,850 | 1,500 | 0,350 | |||||||||||
2004 год | 3,700 | 2,700 | 1,000 | |||||||||||
Буинская средняя общеобра- зователь- ная школа Ибресин- ского района |
2,130 | 2,130 | ||||||||||||
2003 год | 2,130 | 2,130 | ||||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 260 уч. мест, с.Чуваш- ские Тимяши Ибресин- ского района |
40,400 | 40,000 | 0,400 | |||||||||||
2007 год | 40,400 | 40,000 | 0,400 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 108 уч. мест, с.Ачакасы Канашско- го района |
17,900 | 16,900 | 1,000 | |||||||||||
2006 год | 4,900 | 3,900 | 1,000 | |||||||||||
2009 год3 | 13,000 | 13,000 | ||||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 300 уч. мест, с.Шихаза- ны Канашско- го района |
52,100 | 49,600 | 2,500 | |||||||||||
2008 год | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||
2010 год3 | 50,600 | 49,600 | 1,000 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа N 2 на 366 уч. мест в г.Козлов- ке |
30,910 | 26,800 | 4,110 | |||||||||||
2003 год | 3,110 | 3,000 | 0,110 | |||||||||||
2004 год | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||||||
2005 год | 7,000 | 6,000 | 1,000 | |||||||||||
2006 год | 13,000 | 12,000 | 1,000 | |||||||||||
2007 год | 3,800 | 2,800 | 1,000 | |||||||||||
Тюрлемин- ская средняя общеобра- зователь- ная школа Козлов- ского района |
2,500 | 2,500 | ||||||||||||
2003 год | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 140 уч. мест, с.Чурачи- ки Комсо- мольского района |
45,210 | 45,010 | 0,200 | |||||||||||
2007 год | 14,600 | 14,400 | 0,200 | |||||||||||
2009 год3 | 30,610 | 30,610 | ||||||||||||
Специаль- ная общеобра- зователь- ная школа для детей с девиант- ным поведени- ем, с.Убеево Красноар- мейского района |
6,700 | 6,700 | ||||||||||||
2003 год | 2,700 | 2,700 | ||||||||||||
2004 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2005 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
Красноче- тайская гимназия Красноче- тайского района (пристрой на 240 уч. мест) |
0,870 | 0,870 | ||||||||||||
2003 год | 0,870 | 0,870 | ||||||||||||
Учебный корпус гимназии N 1, г.Мариин- ский Посад Мариинс- ко-Посад- ского района |
34,500 | 34,000 | 0,500 | |||||||||||
2010 год3 | 34,500 | 34,000 | 0,500 | |||||||||||
Октябрь- ская средняя общеобра- зователь- ная школа на 489 уч. мест Мариинс- ко-Посад- ского района |
24,700 | 21,050 | 3,650 | |||||||||||
2003 год | 9,550 | 9,050 | 0,500 | |||||||||||
2004 год | 8,500 | 7,000 | 1,500 | |||||||||||
2005 год | 6,650 | 5,000 | 1,650 | |||||||||||
Соснов- ская основная образова- тельная школа на 108 уч. мест Моргауш- ского района |
10,020 | 8,200 | 1,820 | |||||||||||
2003 год | 2,620 | 1,800 | 0,820 | |||||||||||
2004 год | 7,400 | 6,400 | 1,000 | |||||||||||
Семенов- ская средняя общеобра- зователь- ная школа на 11 классов Порецкого района |
35,080 | 31,000 | 4,080 | |||||||||||
2003 год | 0,080 | 0,080 | ||||||||||||
2004 год | 3,800 | 3,000 | 0,800 | |||||||||||
2005 год | 7,500 | 6,000 | 1,500 | |||||||||||
2006 год | 7,500 | 6,000 | 1,500 | |||||||||||
2007 год | 16,200 | 16,000 | 0,200 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа, с.Порец- кое Порецкого района |
10,200 | 10,000 | 0,200 | |||||||||||
2007 год | 10,200 | 10,000 | 0,200 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 200 уч. мест, д.Большое Яниково Урмарско- го района |
60,500 | 59,700 | 0,800 | |||||||||||
2007 год | 27,500 | 27,200 | 0,300 | |||||||||||
2008 год | 33,000 | 32,500 | 0,500 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа, пгт Урмары Урмарско- го района |
1,790 | 1,790 | ||||||||||||
2003 год | 1,790 | 1,790 | ||||||||||||
Общеобра- зователь- ная школа на 45 уч. мест, д.Большие Карачуры Чебоксар- ского района |
47,730 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 42,730 | 1,000 | ||||||||
2009 год3 | 22,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год3 | 25,230 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 22,730 | 0,500 | ||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа, с.Шемурша Шемуршин- ского района |
8,320 | 8,320 | ||||||||||||
2003 год | 8,320 | 8,320 | ||||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа, д.Егорки- но Шумерлин- ского района |
5,190 | 5,190 | ||||||||||||
2003 год | 5,190 | 5,190 | ||||||||||||
Юванов- ская средняя общеобра- зователь- ная школа на 264 уч. места Ядринско- го района |
16,350 | 13,000 | 3,350 | |||||||||||
2003 год | 0,350 | 0,350 | ||||||||||||
2004 год | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||||||||||
2005 год | 7,000 | 6,000 | 1,000 | |||||||||||
2006 год | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |||||||||||
Кукшум- ская средняя общеобра- зователь- ная школа на 200 уч. мест Ядринско- го района |
12,500 | 12,400 | 0,100 | |||||||||||
2003 год | 3,700 | 3,600 | 0,100 | |||||||||||
2004 год | 8,800 | 8,800 | ||||||||||||
Яльчик- ская средняя общеобра- зователь- ная школа Яльчик- ского района |
5,680 | 5,680 | ||||||||||||
2003 год | 5,680 | 5,680 | ||||||||||||
Янтиков- ская средняя общеобра- зователь- ная школа на 864 уч. места Янтиков- ского района |
40,500 | 35,300 | 5,200 | |||||||||||
2003 год | 1,760 | 1,760 | ||||||||||||
2004 год | 9,000 | 8,000 | 1,000 | |||||||||||
2005 год | 12,240 | 11,000 | 1,240 | |||||||||||
2006 год | 14,000 | 13,000 | 1,000 | |||||||||||
2007 год | 3,500 | 3,300 | 0,200 | |||||||||||
Основная общеобра- зователь- ная школа на 120 уч. мест, с.Алдиа- рово Янтиков- ского района |
48,800 | 48,300 | 0,500 | |||||||||||
2010 г. | 48,800 | 48,300 | 0,500 | |||||||||||
Пристрой к средней общеобра- зователь- ной школе N 9, г.Алатырь |
12,600 | 11,560 | 1,040 | |||||||||||
2003 год | 5,600 | 5,560 | 0,040 | |||||||||||
2004 год | 4,500 | 3,500 | 1,000 | |||||||||||
2007 год | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа N 3 на 360 уч. мест, г.Шумерля |
16,680 | 12,800 | 3,880 | |||||||||||
2003 год | 3,280 | 2,000 | 1,280 | |||||||||||
2004 год | 8,400 | 7,100 | 1,300 | |||||||||||
2005 год | 5,000 | 3,700 | 1,300 | |||||||||||
Гимназия на 600 мест по ул. Урицкого г.Чебок- сары |
236,100 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 161,100 | 55,000 | ||||||||
2005 год | 27,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | ||||||||
2006 год | 22,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,100 | 7,500 | ||||||||
2007 год | 186,000 | 146,000 | 40,000 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 200 уч. мест, д.Татар- ские Сугуты Батырев- ского района |
69,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 58,600 | 1,000 | ||||||||
2009 год3 | 26,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 22,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год3 | 43,100 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,600 | 0,500 | ||||||||
Основная общеобра- зователь- ная школа на 80 уч. мест, д.Андре- евка Ибресин- ского района |
42,000 | 41,000 | 1,000 | |||||||||||
2009 год3 | 25,000 | 24,500 | 0,500 | |||||||||||
2010 год3 | 17,000 | 16,500 | 0,500 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 240 уч. мест, с.Красные Четаи Красноче- тайского района |
35,500 | 35,000 | 0,500 | |||||||||||
2010 год | 35,500 | 35,000 | 0,500 | |||||||||||
Начальная общеобра- зователь- ная школа на 40 мест, д.Нижние Панклеи Моргауш- ского района |
27,600 | 26,600 | 1,000 | |||||||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2009 год3 | 27,100 | 26,600 | 0,500 | |||||||||||
Основная общеобра- зователь- ная школа на 80 уч. мест, д.Кашмаши Моргауш- ского района |
40,900 | 39,900 | 1,000 | |||||||||||
2009 год3 | 21,500 | 21,000 | 0,500 | |||||||||||
2010 год3 | 19,400 | 18,900 | 0,500 | |||||||||||
Средняя общеобра- зователь- ная школа на 200 уч. мест, с.Байде- ряково Яльчик- ского района |
36,000 | 35,000 | 1,000 | |||||||||||
2010 год | 36,000 | 35,000 | 1,000 | |||||||||||
Проектно- изыска- тельские работы |
8,800 | 8,800 | ||||||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | ||||||||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2005 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2007 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2009 год3 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
2010 год3 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
1.3.3 | Модерни- зация и развитие учебно- матери- альной базы учрежде- ний начально- го професси- онального образова- ния |
430,010 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | 89,630 | 308,830 | |||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||||||||||
2005 год | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | ||||||||||
2007 год | 334,460 | 25,630 | 308,830 | |||||||||||
2009 год | 29,800 | 29,800 | ||||||||||||
2010 год | 34,200 | 34,200 | ||||||||||||
в том числе (строи- тель- ство): |
||||||||||||||
Учебный корпус РГОУ НПО "Профес- сиональ- ное училище N 5" в г.Цивиль- ске |
121,180 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | 89,630 | |||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||||||||||
2005 год | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | ||||||||||
2007 год | 25,630 | 25,630 | ||||||||||||
2009 год3 | 29,800 | 29,800 | ||||||||||||
2010 год3 | 34,200 | 34,200 | ||||||||||||
1.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|||||||||||||
1.4.1. | Укрепле- ние учебно- матери- альной базы интернат- ных учрежде- ний |
157,740 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 97,440 | ||||||||
2003 год | 3,150 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | |||||||||
2004 год | 15,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 3,000 | |||||||||
2007 год | 48,150 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 18,150 | |||||||||
2008 год | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||
2009 год | 14,200 | 14,200 | ||||||||||||
2010 год | 61,940 | 61,940 | ||||||||||||
в том числе (строи- тель- ство): |
||||||||||||||
Школа-ин- тернат в с.Калини- но Вурнар- ского района |
18,450 | 15,300 | 3,000 | 15,300 | 3,150 | |||||||||
2003 год | 3,150 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | |||||||||
2004 год | 15,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 3,000 | |||||||||
Цивиль- ская специаль- ная (коррек- ционная) школа-ин- тернат N 1, г.Ци- вильск |
28,680 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,680 | |||||||||
2007 год | 13,680 | 13,680 | ||||||||||||
2008 год | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||
Порецкая школа-ин- тернат для детей сирот и детей, оставших- ся без попечения родите- лей, с.Порец- кое |
43,350 | 43,350 | ||||||||||||
2007 год | 2,360 | 2,360 | ||||||||||||
2009 год3 | 14,200 | 14,200 | ||||||||||||
2010 год3 | 26,790 | 26,790 | ||||||||||||
Шумерлин- ская санатор- ная общеобра- зователь- ная школа-ин- тернат, г.Шумерля |
12,440 | 12,440 | ||||||||||||
2010 год | 12,440 | 12,440 | ||||||||||||
Кугесь- ская школа-ин- тернат, пгт Кугеси Чебоксар- ского района |
35,310 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 5,310 | |||||||||
2007 год | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
2010 год3 | 5,310 | 5,310 | ||||||||||||
Саланчик- ская специаль- ная (коррек- ционная) школа-ин- тернат, пос.Са- ланчики Шумерлин- ского района |
17,400 | 17,400 | ||||||||||||
2010 год3 | 17,400 | 17,400 | ||||||||||||
Специаль- ная общеобра- зователь- ная школа для детей с девиант- ным поведени- ем, с.Убеево Красноар- мейского района |
2,110 | 2,110 | ||||||||||||
2007 год | 2,110 | 2,110 | ||||||||||||
1.4.2. | Предупре- ждение социаль- ного сиротства |
313,020 | 72,080 | 72,080 | 72,080 | 240,940 | ||||||||
2003 год | 62,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 50,000 | |||||||||
2004 год | 67,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 54,500 | |||||||||
2005 год | 69,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 56,500 | |||||||||
2006 год | 76,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 64,000 | |||||||||
2007 год | 7,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 2,200 | |||||||||
2008 год | 8,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3,600 | |||||||||
2009 год | 9,840 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,040 | |||||||||
2010 год | 12,780 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 5,100 | |||||||||
1.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности | |||||||||||||
1.5.1. | Развитие системы дополни- тельного образова- ния детей по различным направле- ниям, активиза- ция деятель- ности общест- венных объедине- ний, ученичес- кого самоупра- вления |
173,600 | 24,200 | 146,300 | 3,1* | |||||||||
2003 год | 36,800 | 3,200 | 33,000 | 0,600 | ||||||||||
2004 год | 37,300 | 3,400 | 33,200 | 0,700 | ||||||||||
2005 год | 37,800 | 3,600 | 33,400 | 0,800 | ||||||||||
2006 год | 41,700 | 4,000 | 36,700 | 1,000 | ||||||||||
2007 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2008 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2009 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2010 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
1.5.2. | Создание служб психоло- го-педа- гогичес- кой помощи детям, реализа- ция мер по профилак- тике безнад- зорности и право- нарушений несовер- шеннолет- них |
68,300 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 15,100 | 47,800 | |||||||
2003 год | 13,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 11,400 | ||||||||
2004 год | 14,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 11,600 | ||||||||
2005 год | 14,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 11,800 | ||||||||
2006 год | 16,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 13,000 | ||||||||
2007 год | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||
2008 год | 2,600 | 2,600 | ||||||||||||
2009 год | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||
2010 год | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||
1.5.3. | Формиро- вание установок толерант- ного сознания и профилак- тика экстреми- зма в обществе |
3,150 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 1,700 | 0,65* | |||||||
2003 год | 0,600 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,400 | 0,100 | ||||||||
2004 год | 0,700 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | ||||||||
2005 год | 0,750 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,150 | ||||||||
2006 год | 1,100 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,500 | 0,300 | ||||||||
1.5.4. | Государ- ственная поддержка инноваци- онных учрежде- ний и талантли- вой молодежи |
104,230 | 7,640 | 7,640 | 6,200 | 88,990 | 7,600 | |||||||
2003 год | 10,530 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,030 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 1,000 | ||||||||
2005 год | 13,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,800 | 1,000 | ||||||||
2006 год | 16,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 13,000 | 2,000 | ||||||||
2007 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
2008 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
2009 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
2010 год | 12,690 | 12,040 | 0,650 | |||||||||||
1.5.5. | Повышение уровня воспита- тельной работы в школах |
396,400 | 318,400 | 318,400 | 318,400 | 78,000 | ||||||||
2007 год | 127,900 | 108,400 | 108,400 | 108,400 | 19,500 | |||||||||
2008 год | 124,500 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 19,500 | |||||||||
2009 год | 124,500 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 19,500 | |||||||||
2010 год | 19,500 | 19,500 | ||||||||||||
Примечание: * Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. | ||||||||||||||
2. Культура и искусство | ||||||||||||||
Итого | 960,443 | 170,730 | 169,230 | 1,500 | 84,130 | 744,580 | 24,692 | 0,800 | 19,641 | |||||
2003 год | 59,048 | 26,500 | 26,500 | 12,500 | 23,207 | 4,512 | 0,100 | 4,729 | ||||||
2004 год | 102,407 | 48,490 | 48,190 | 0,300 | 14,090 | 44,711 | 3,950 | 0,200 | 5,056 | |||||
2005 год | 100,120 | 47,200 | 46,700 | 0,500 | 14,700 | 48,363 | 3,000 | 0,200 | 1,357 | |||||
2006 год | 52,200 | 19,200 | 18,500 | 0,700 | 13,500 | 29,000 | 3,000 | 0,300 | 0,700 | |||||
2007 год | 132,292 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 110,572 | 4,180 | 2,600 | |||||||
2008 год | 268,226 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 264,576 | 0,850 | 0,700 | |||||||
2009 год | 217,950 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 209,050 | 2,800 | 2,600 | |||||||
2010 год | 28,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 15,100 | 2,400 | 1,900 | |||||||
2.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям |
|||||||||||||
2.1.1. | Реконст- рукция республи- канских учрежде- ний культуры и искусства |
716,058 | 79,000 | 79,000 | 637,058 | |||||||||
2003 год | 24,000 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | ||||||||||
2004 год | 60,400 | 30,000 | 30,000 | 30,400 | ||||||||||
2005 год | 66,700 | 30,000 | 30,000 | 36,700 | ||||||||||
2006 год | 17,900 | 5,000 | 5,000 | 12,900 | ||||||||||
2007 год | 86,832 | 86,832 | ||||||||||||
2008 год | 248,376 | 248,376 | ||||||||||||
2009 год | 202,850 | 202,850 | ||||||||||||
2010 год | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконст- рукция здания ГУК "Чуваш- ский государ- ственный ордена Трудового Красного Знамени академи- ческий драмати- ческий театр им.К.В. Иванова" |
14,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||||||||
2003 год | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | ||||||||||
2006 год | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
2007 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция здания ГУК "Государ- ственный ордена "Знак Почета" русский драмати- ческий театр" |
11,100 | 11,100 | ||||||||||||
2003 год | 6,500 | 6,500 | ||||||||||||
2004 год | 4,600 | 4,600 | ||||||||||||
Реконст- рукция здания ГУК "Чуваш- кий нацио- нальный музей" |
117,500 | 67,000 | 67,000 | 50,500 | ||||||||||
2003 год | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 0,500 | ||||||||||
2004 год | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | ||||||||||
2005 год | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
Реконст- рукция здания ГУК "Чуваш- ская государ- ственная филармо- ния" |
106,276 | 106,276 | ||||||||||||
2006 год | 0,400 | 0,400 | ||||||||||||
2007 год | 7,500 | 7,500 | ||||||||||||
2008 год | 48,376 | 48,376 | ||||||||||||
2009 год | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция блока техничес- кого обслужи- вания ГОУК "Чуваш- ское республи- канское училище культуры" |
0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2009 год3 | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
Реконст- рукция существу- ющего здания ГУК "Нацио- нальная библио- тека Чувашской Республи- ки" |
229,682 | 5,000 | 5,000 | 224,682 | ||||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
2007 год | 37,732 | 37,732 | ||||||||||||
2008 год | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
2009 год | 81,950 | 81,950 | ||||||||||||
Строи- тельство котельной ГУК "Чуваш- ский государ- ственный театр оперы и балета" |
10,500 | 10,500 | ||||||||||||
2004 год | 5,800 | 5,800 | ||||||||||||
2005 год | 4,700 | 4,700 | ||||||||||||
Реконст- рукция здания ГУК "Чуваш- ский государ- ственный театр оперы и балета" |
126,500 | 126,500 | ||||||||||||
2005 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2006 год | 4,500 | 4,500 | ||||||||||||
2007 год | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||
2008 год | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
2009 год | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция здания ГОУ "Чебок- сарское музыкаль- ное училище им.Ф.П. Павлова" |
9,000 | 9,000 | ||||||||||||
2010 год3 | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция здания ГУК "Чуваш- ский государ- ственный художест- венный музей" |
91,000 | 91,000 | ||||||||||||
2007 год | 10,600 | 10,600 | ||||||||||||
2008 год | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||
2009 год | 40,400 | 40,400 | ||||||||||||
2.1.2. | Заверше- ние строите- льства сельских клубов, домов культуры, школ искусств |
11,762 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2,762 | 1,000 | |||||||
2003 год | 4,912 | 3,000 | 1,412 | 0,500 | ||||||||||
2004 год | 6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
Дом творчест- ва на 300 посеще- ний, с.Новое Атлашево Чебоксар- ского района |
8,880 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,880 | 1* | ||||||||
2003 год | 2,030 | 1,000 | 0,530 | 0,500 | ||||||||||
2004 год | 6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
Строи- тельство Вурнарс- кой школы искусств |
2,120 | 1,700 | 0,420 | |||||||||||
2003 год | 2,120 | 1,700 | 0,420 | |||||||||||
Строи- тельство Яльчикс- кой школы искусств |
0,762 | 0,300 | 0,462 | |||||||||||
2003 год | 0,762 | 0,300 | 0,462 | |||||||||||
2.1.3. | Модерни- зация оборудо- вания кинотеат- ров и киноуста- новок |
5,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,800 | ||||||||
2003 год | 4,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,300 | |||||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2006 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения |
|||||||||||||
2.2.1. | Модерни- зация библио- течного дела, формиро- вание сети модельных библиотек |
50,100 | 1,500 | 1,500 | 34,000 | 11,800 | 0,800 | 2,000 | ||||||
2003 год | 7,900 | 5,000 | 2,800 | 0,100 | ||||||||||
2004 год | 9,000 | 0,300 | 0,300 | 6,500 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 9,200 | 0,500 | 0,500 | 6,500 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 6,500 | 0,700 | 0,700 | 3,500 | 2,000 | 0,300 | ||||||||
2007 год | 17,500 | 12,500 | 3,000 | 2,000 | ||||||||||
2.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет и к базам данных учреждений культуры и искусства |
|||||||||||||
2.3.1. | Компьюте- ризация учрежде- ний культуры и искусства |
21,050 | 10,600 | 5,850 | 4,6** | |||||||||
2003 год | 3,100 | 2,500 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
2004 год | 1,900 | 1,000 | 0,500 | 0,400 | ||||||||||
2005 год | 2,200 | 1,000 | 0,800 | 0,400 | ||||||||||
2006 год | 2,300 | 1,000 | 0,800 | 0,500 | ||||||||||
2007 год | 2,600 | 1,200 | 0,800 | 0,600 | ||||||||||
2008 год | 2,750 | 1,200 | 0,850 | 0,700 | ||||||||||
2009 год | 3,000 | 1,300 | 0,900 | 0,800 | ||||||||||
2010 год | 3,200 | 1,400 | 0,900 | 0,900 | ||||||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры | |||||||||||||
2.4.1. | Реставра- ция и ремонт памятни- ков истории и культуры |
107,133 | 69,230 | 69,230 | 69,230 | 21,582 | 4,280 | 12,041 | ||||||
2003 год | 14,836 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 2,407 | 3,929 | ||||||||
2004 год | 20,857 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 3,411 | 0,100 | 4,156 | |||||||
2005 год | 17,520 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 2,663 | 0,200 | 0,957 | |||||||
2006 год | 7,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,100 | 0,200 | 0,200 | |||||||
2007 год | 16,720 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 1,400 | 0,380 | ||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
2009 год | 12,100 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,900 | 1,900 | 1,800 | |||||||
2010 год | 16,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 4,700 | 1,500 | 1,000 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Собор Иоанна Предтечи - памятник архитек- туры 1703 г. (реконст- рукция для развития туризма), г.Алатырь |
2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | 0,2* | ||||||||
2003 год | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | 0,200 | ||||||||
Дом купца Соснина - памятник архитек- туры XIX в. (рекон- струкция под центр туризма и ремесел с артелью "Посад- ские промыслы" ), г.Мариин- ский Посад |
17,153 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 2,342 | 1,171* | ||||||||
2003 год | 2,857 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,571 | 0,286 | ||||||||
2004 год | 4,286 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,857 | 0,429 | ||||||||
2005 год | 4,570 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0,913 | 0,457 | ||||||||
2007 год | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | ||||||||||
Алексеев- ская церковь - памятник архитек- туры и истории 1862 г. (реконст- рукция под музей правосла- вной религии), г.Ядрин |
5,700 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 1,140 | 0,57* | ||||||||
2003 год | 1,429 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,286 | 0,143 | ||||||||
2004 год | 4,271 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 0,854 | 0,427 | ||||||||
Дом Соловцова (Чебок- сарское художест- венное училище), г.Чебок- сары |
10,780 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 2,500 | 0,180 | ||||||||
2003 год | 0,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,200 | |||||||||
2004 год | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | |||||||||
2005 год | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | |||||||||
2006 год | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | |||||||||
2007 год | 4,080 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,400 | 0,180 | ||||||||
Дом Ф.Ефремо- ва (отдел русской живописи ЧГХМ), г.Чебок- сары |
5,650 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,650 | |||||||||
2003 год | 0,550 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,250 | |||||||||
2004 год | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 1,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,400 | |||||||||
2006 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | |||||||||
Здание Республи- канского центра народного творчест- ва, г.Чебок- сары |
2,660 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0,360 | |||||||||
2003 год | 0,160 | 0,160 | ||||||||||||
2004 год | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
Соляная контора, г.Чебок- сары |
0,350 | 0,350 | ||||||||||||
2004 год | 0,350 | 0,350 | ||||||||||||
Здание ГУК "Чуваш- ский государ- ственный театр кукол", г. Чебоксары |
1,040 | 1,040 | ||||||||||||
2003 год | 0,290 | 0,290 | ||||||||||||
2004 год | 0,300 | 0,300 | ||||||||||||
2005 год | 0,450 | 0,450 | ||||||||||||
Дом Н.Ефремо- ва г.Чебок- сары |
2,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0,500 | 0,2* | ||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,500 | 0,200 | ||||||||
Дом П.Ефремо- ва, г.Чебок- сары |
0,350 | 0,150 | 0,200 | |||||||||||
2003 год | 0,150 | 0,150 | ||||||||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | ||||||||||||
Успенская церковь, г.Чебок- сары |
6,100 | 3,200 | 2,100 | 0,8* | ||||||||||
2009 год3 | 3,200 | 1,700 | 0,900 | 0,600 | ||||||||||
2010 год3 | 2,900 | 1,500 | 1,200 | 0,200 | ||||||||||
Дом крестья- нина, г.Чебок- сары |
6,100 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1,200 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 6,100 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1,200 | 0,300 | ||||||||
Киево-Ни- колаев- ский монас- тырь, г.Алатырь |
4,850 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,250 | 0,6* | ||||||||
2003 год | 0,400 | 0,100 | 0,300 | |||||||||||
2004 год | 0,450 | 0,150 | 0,300 | |||||||||||
2007 год | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
Здание учитель- ской семина- рии, с.Порец- кое Порецкого района |
0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
Бого- явленская церковь, c.Козлов- ка Порецкого района |
1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | 0,1* | ||||||||
2009 год | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | 0,100 | ||||||||
Собор Тихвин- ского монасты- ря, г.Ци- вильск |
24,400 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0,600 | 0,300 | 6,5* | |||||||
2003 год | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 8,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,100 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 8,300 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0,600 | 0,200 | 0,500 | |||||||
2007 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
Казанская церковь, г.Ци- вильск |
9,700 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 3,300 | 0,600 | 1,6* | |||||||
2009 год3 | 2,700 | 1,300 | 0,600 | 0,800 | ||||||||||
2010 год | 7,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 2,000 | 0,800 | ||||||||
Дом Курбато- ва, г.Ци- вильск |
1,200 | 0,800 | 0,400 | |||||||||||
2009 год3 | 1,200 | 0,800 | 0,400 | |||||||||||
Здание земского собрания, г.Ядрин |
0,900 | 0,700 | 0,200 | |||||||||||
2006 год | 0,900 | 0,700 | 0,200 | |||||||||||
Церковь Пресвятой Троицы, г.Ядрин |
1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,300 | 0,2* | ||||||||
2009 год3 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
Церковь Владимир- ская, с.Малое Чурашево Ядринско- го района |
1,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,1* | ||||||||
2009 год3 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,100 | ||||||||
2.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение |
|||||||||||||
2.5.1. | Развитие архивного дела, защита информа- ционных ресурсов Архивного фонда и Нацио- нального информа- ционно- библио- течного фонда Чувашской Республи- ки |
48,54 | 14,00 | 14,00 | 10,90 | 34,54 | ||||||||
2004 год | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 0,90 | 0,90 | |||||||||
2005 год | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
2006 год | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||
2007 год | 8,64 | 8,64 | ||||||||||||
2008 год | 15,00 | 15,00 | ||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконст- рукция здания РГУ "Государ- ственный историче- ский архив Чувашской Республи- ки" |
48,54 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 34,54 | |||||||||
2004 год | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,90 | |||||||||
2005 год | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||||
2006 год | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||
2007 год | 8,64 | 8,64 | ||||||||||||
2008 год | 15,00 | 15,00 | ||||||||||||
Примечание: * Спонсорская помощь. ** Средства Института "Открытое общество "Фонд Сороса". |
||||||||||||||
3. Здравоохранение | ||||||||||||||
Итого | 4759,410 | 2233,490 | 1956,890 | 276,600 | 679,300 | 1711,321 | 211,704 | 602,895 | 310,000 | |||||
2003 год | 249,540 | 40,100 | 19,900 | 20,200 | 40,100 | 90,400 | 38,800 | 80,240 | 30,000 | |||||
2004 год | 444,315 | 106,950 | 37,650 | 69,300 | 93,350 | 128,625 | 40,640 | 168,100 | 120,100 | |||||
2005 год | 465,692 | 110,000 | 44,450 | 65,550 | 99,600 | 121,167 | 42,640 | 191,885 | 144,000 | |||||
2006 год | 328,845 | 75,500 | 46,150 | 29,350 | 66,200 | 155,714 | 38,940 | 58,691 | 15,900 | |||||
2007 год | 2033,820 | 1601,690 | 1576,590 | 25,100 | 124,000 | 400,498 | 9,140 | 22,492 | ||||||
2008 год | 373,756 | 124,500 | 102,000 | 22,500 | 84,100 | 217,829 | 8,540 | 22,887 | ||||||
2009 год | 430,983 | 103,750 | 81,750 | 22,000 | 102,450 | 288,033 | 15,000 | 24,200 | ||||||
2010 год | 432,459 | 71,000 | 48,400 | 22,600 | 69,500 | 309,055 | 18,004 | 34,400 | ||||||
3.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей | |||||||||||||
3.1.1. | Улучшение демогра- фической ситуации в Чувашской Респуб- лике, охрана репродук- тивного здоровья, сохране- ние и укрепле- ние здоровья женщин и детей, улучшение условий труда женщин |
658,190 | 230,150 | 143,500 | 86,650 | 202,350 | 350,100 | 77,94*** | ||||||
2003 год | 39,640 | 14,700 | 13,700 | 1,000 | 14,700 | 10,000 | 14,940 | |||||||
2004 год | 99,650 | 51,650 | 11,000 | 40,650 | 40,650 | 30,000 | 18,000 | |||||||
2005 год | 101,200 | 45,000 | 8,000 | 37,000 | 37,000 | 37,200 | 19,000 | |||||||
2006 год | 72,800 | 13,800 | 8,800 | 5,000 | 5,000 | 43,000 | 16,000 | |||||||
2007 год | 100,300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,300 | |||||||||
2008 год | 106,600 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 64,600 | |||||||||
2009 год | 63,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 43,000 | |||||||||
2010 год | 75,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 62,000 | 10,000 | ||||||||
в том числе (строи- тель- ство): |
||||||||||||||
Строите- льство республи- канского перина- тального центра, г.Чебок- сары |
55,300 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 18,500 | 12** | ||||||||
2003 год | 14,300 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 4,500 | 2 | ||||||||
2004 год | 15,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 3 | ||||||||
2005 год | 14,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4 | ||||||||
2006 год | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3 | ||||||||
Строи- тельство центра восстано- вительно- го лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совмест- ного пребыва- ния матери и ребенка ( I очередь), г.Чебок- сары |
39,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 7* | ||||||||
2003 год | 7,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | |||||||||
2004 год | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 2 | ||||||||
2005 год | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2 | ||||||||
2006 год | 10,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3 | ||||||||
Строи- тельство центра восстано- вительно- го лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совмест- ного пребыва- ния матери и ребенка (II очередь), г.Чебок- сары |
192,300 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 90,300 | |||||||||
2007 год | 31,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 21,500 | |||||||||
2008 год | 97,800 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 25,800 | |||||||||
2009 год | 63,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 43,000 | |||||||||
3.1.2. | Ликвида- ция и снижение заболева- ний, управляе- мых средства- ми вакцино- профилак- тики |
76,500 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 9,900 | 5,100 | 0,9* | ||||||
2003 год | 7,900 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2004 год | 9,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2005 год | 9,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2006 год | 9,800 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 1,000 | 0,400 | ||||||||
2007 год | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2008 год | 9,800 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 2,000 | 0,700 | ||||||||
2009 год | 9,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2,200 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 9,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 2,900 | 1,300 | ||||||||
3.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения |
|||||||||||||
3.2.1. | Комплекс- ное решение проблем профилак- тики, диагнос- тики, лечения артери- альной гиперто- нии и реабили- тация больных с ее осложне- ниями, снижение уровня заболева- емости населения артери- альной гиперто- нией, инвалид- ности и смертнос- ти от ее осложне- ний (инсульт, инфаркт миокарда) |
24,858 | 2,100 | 2,100 | 0,300 | 3,703 | 2,000 | 17,055* | ||||||
2003 год | 2,300 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 1,700 | |||||||
2004 год | 2,965 | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 0,325 | 0,240 | 1,400 | |||||||
2005 год | 3,192 | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 0,367 | 0,240 | 1,585 | |||||||
2006 год | 2,445 | 0,414 | 0,240 | 1,791 | ||||||||||
2007 год | 3,200 | 0,468 | 0,240 | 2,492 | ||||||||||
2008 год | 3,056 | 0,529 | 0,240 | 2,287 | ||||||||||
2009 год | 3,800 | 0,600 | 0,300 | 2,900 | ||||||||||
2010 год | 3,900 | 0,700 | 0,300 | 2,900 | ||||||||||
3.2.2. | Совершен- ствование кардиоло- гической помощи населению Чувашской Республи- ки |
46,500 | 17,300 | 29,2* | ||||||||||
2003 год | 14,300 | 8,000 | 6,300 | |||||||||||
2004 год | 4,200 | 2,400 | 1,800 | |||||||||||
2007 год | 6,000 | 1,200 | 4,800 | |||||||||||
2008 год | 7,000 | 1,900 | 5,100 | |||||||||||
2009 год | 7,400 | 1,800 | 5,600 | |||||||||||
2010 год | 7,600 | 2,000 | 5,600 | |||||||||||
3.2.3. | Снижение заболева- емости, инвалид- ности, преждев- ременной смертнос- ти населения от сахарного диабета и его осложне- ний, увеличе- ние продолжи- тельности и улучшение качества жизни больных диабетом |
107,000 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 10,400 | 20,400 | 48,9*** | ||||||
2003 год | 12,700 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0,600 | 1,500 | 7,500 | |||||||
2004 год | 11,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0,600 | 2,400 | 5,800 | |||||||
2005 год | 13,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0,900 | 2,500 | 5,800 | |||||||
2006 год | 13,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 2,600 | 5,900 | |||||||
2007 год | 13,700 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 1,200 | 2,700 | 5,900 | |||||||
2008 год | 13,900 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 2,900 | 6,000 | |||||||
2009 год | 13,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,900 | 6,000 | |||||||
2010 год | 14,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 6,000 | |||||||
3.2.4. | Профилак- тика заболева- ний, связанных с дефицитом йода |
7,500 | 1,900 | 3,500 | 2,1* | |||||||||
2004 год | 1,000 | 0,200 | 0,500 | 0,300 | ||||||||||
2005 год | 1,000 | 0,200 | 0,500 | 0,300 | ||||||||||
2006 год | 1,000 | 0,200 | 0,500 | 0,300 | ||||||||||
2007 год | 1,000 | 0,200 | 0,500 | 0,300 | ||||||||||
2008 год | 1,100 | 0,300 | 0,500 | 0,300 | ||||||||||
2009 год | 1,200 | 0,400 | 0,500 | 0,300 | ||||||||||
2010 год | 1,200 | 0,400 | 0,500 | 0,300 | ||||||||||
3.2.5. | Совершен- ствование организа- ции и повышение качества оказания специали- зирован- ной онкологи- ческой помощи жителям Чувашской Респуб- лики, организа- ция и проведе- ние санитар- но-гигие- нической паспорти- зации канцеро- геноопас- ных произ- водств |
118,100 | 66,600 | 6,900 | 59,700 | 61,100 | 23,300 | 6,500 | 21,7* | |||||
2003 год | 4,500 | 2,100 | 0,300 | 2,100 | ||||||||||
2004 год | 15,700 | 10,200 | 2,300 | 7,900 | 10,200 | 2,400 | 0,500 | 2,600 | ||||||
2005 год | 15,700 | 10,200 | 2,300 | 7,900 | 10,200 | 2,400 | 0,500 | 2,600 | ||||||
2006 год | 15,700 | 9,200 | 2,300 | 6,900 | 9,200 | 2,900 | 0,800 | 2,800 | ||||||
2007 год | 16,600 | 9,900 | 9,900 | 9,000 | 3,000 | 0,900 | 2,800 | |||||||
2008 год | 15,800 | 8,700 | 8,700 | 6,600 | 3,200 | 1,000 | 2,900 | |||||||
2009 год | 16,900 | 9,500 | 9,500 | 8,400 | 3,400 | 1,100 | 2,900 | |||||||
2010 год | 17,200 | 8,900 | 8,900 | 7,500 | 3,900 | 1,400 | 3,000 | |||||||
3.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний | |||||||||||||
3.3.1. | Предупре- ждение распрост- ранения туберку- леза среди населения Чувашской Республи- ки, снижение социаль- ных и экономи- ческих потерь общества в связи с заболева- емостью и смертнос- тью от данного заболева- ния |
272,000 | 149,300 | 133,000 | 16,300 | 111,300 | 101,500 | 18,200 | 3**** | |||||
2003 год | 24,800 | 13,400 | 6,200 | 7,200 | 13,400 | 7,000 | 4,400 | |||||||
2004 год | 43,600 | 20,700 | 16,700 | 4,000 | 20,700 | 17,300 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2005 год | 31,300 | 19,700 | 17,100 | 2,600 | 19,700 | 6,000 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2006 год | 46,600 | 22,500 | 20,000 | 2,500 | 22,500 | 18,500 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2007 год | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
2008 год | 68,000 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 18,000 | |||||||||
2009 год | 32,700 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 19,700 | |||||||||
в том числе (строи- тель- ство): |
||||||||||||||
Палатный корпус на 120 коек ГУЗ "Респуб- ликанский противо- туберку- лезный диспан- сер", г.Чебок- сары |
1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2003 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
Чуварлей- ский противо- туберку- лезный санаторий на 300 мест, с.Чувар- леи Алатыр- ского района (I очередь) |
36,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,000 | |||||||||
2003 год | 5,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | |||||||||
2006 год | 12,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | |||||||||
Чуварлей- ский противо- туберку- лезный санаторий на 300 мест, с.Чувар- леи Алатырс- кого района (II очередь) |
125,700 | 73,000 | 73,000 | 35,000 | 52,700 | |||||||||
2007 год | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
2008 год | 68,000 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 18,000 | |||||||||
2009 год | 32,700 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 19,700 | |||||||||
3.3.2. | Комплекс- ное решение проблем профилак- тики, ранней диагнос- тики, лечения психичес- ких рас- стройств и соци- ально- психоло- гическая реабили- тация психичес- ки больных. Снижение уровня заболева- емости населе- ния, инвалид- ности по причине психичес- ких расст- ройств. Стабили- зация и последую- щее улучшение эпидемио- логичес- кой обстанов- ки, связанной с распрост- ранением психичес- ких расст- ройств |
218,600 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 169,900 | 33,800 | |||||||
2003 год | 44,000 | 38,000 | 6,000 | |||||||||||
2004 год | 53,400 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 40,000 | 8,500 | ||||||||
2005 год | 55,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 41,200 | 9,300 | ||||||||
2006 год | 65,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50,700 | 10,000 | ||||||||
2010 год | ||||||||||||||
в том числе строи- тельство лечебного корпуса на 240 коек ГУЗ "Респуб- ликанская психиат- рическая больни- ца", г.Чебок- сары |
34,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 20,000 | |||||||||
2003 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2004 год | 9,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
3.3.3. | Комплекс- ное решение вопросов профилак- тики суицидов и лечения лиц с кризисны- ми состояни- ями в республи- ке |
7,100 | 1,400 | 1,400 | 4,700 | 1,0** | ||||||||
2004 год | 1,800 | 0,700 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 1,800 | 0,700 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | |||||||||
2006 год | 0,700 | 0,700 | ||||||||||||
2007 год | 0,700 | 0,700 | ||||||||||||
2008 год | 0,700 | 0,700 | ||||||||||||
2009 год | 0,700 | 0,700 | ||||||||||||
2010 год | 0,700 | 0,700 | ||||||||||||
3.3.4. | Стабили- зация эпидемио- логичес- кой ситуации и предупре- ждение массового распрост- ранения в республи- ке ВИЧ-ин- фекции |
97,000 | 15,500 | 0,750 | 13,250 | 15,500 | 80,000 | 1,5** | ||||||
2003 год | 1,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2005 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2006 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2007 год | 13,700 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 11,300 | 0,200 | ||||||||
2008 год | 13,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 11,400 | 0,200 | ||||||||
2009 год | 13,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,500 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 13,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 11,600 | 0,300 | ||||||||
3.3.5. | Стабили- зация и последую- щее улучшение эпидемио- логичес- кой обстанов- ки, связанной с распрост- ранением заболева- ний, передава- емых половым путем |
41,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 17,700 | 10,500 | 6,8** | ||||||
2003 год | 4,300 | 2,000 | 1,400 | 0,900 | ||||||||||
2004 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2005 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2006 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2007 год | 5,200 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 2,200 | 1,300 | 0,800 | |||||||
2008 год | 5,300 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 2,300 | 1,300 | 0,900 | |||||||
2009 год | 5,400 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 2,400 | 1,300 | 1,000 | |||||||
2010 год | 5,500 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 2,500 | 1,300 | 1,100 | |||||||
3.3.6. | Создание в республи- ке эффектив- ной системы межведом- ственного взаимо- действия в профилак- тике травма- тизма, сокраще- ние на этой основе прямых и косвенных социаль- но-эконо- мических потерь общества в связи с прежде- временной инвалид- ностью и смертнос- тью населения |
64,100 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 5,900 | 44,2* | ||||||
2003 год | 10,700 | 1,200 | 1,700 | 7,800 | ||||||||||
2004 год | 8,200 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2005 год | 7,700 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2006 год | 7,700 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2007 год | 7,600 | 0,400 | 0,400 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2008 год | 7,500 | 0,300 | 0,300 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2009 год | 7,400 | 0,200 | 0,200 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2010 год | 7,300 | 0,100 | 0,100 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
3.3.7. | Обеспече- ние эффектив- ной экстрен- ной лечебно- профилак- тической и санитар- но-эпиде- миологи- ческой помощи населению Чувашской Республи- ки при возникно- вении и ликвида- ции медико- санитар- ных последст- вий чрезвы- чайных ситуаций |
25,200 | 4,100 | 2,100 | 2,000 | 4,100 | 11,200 | 9,600 | 0,3** | |||||
2003 год | 3,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 3,900 | 1,400 | 1,000 | 0,400 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 0,100 | ||||||
2005 год | 4,100 | 1,400 | 1,100 | 0,300 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 0,200 | ||||||
2006 год | 2,500 | 1,300 | 1,200 | |||||||||||
2007 год | 2,600 | 1,400 | 1,200 | |||||||||||
2008 год | 2,800 | 1,500 | 1,300 | |||||||||||
2009 год | 2,800 | 1,500 | 1,300 | |||||||||||
2010 год | 2,900 | 1,600 | 1,300 | |||||||||||
3.3.8. | Обеспече- ние населения высоко- техноло- гической медицин- ской помощью |
1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | |||||||||
2007 год | 1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
в том числе строите- льство Федераль- ного центра травмато- логии, ортопедии и протези- рования, г.Чебок- сары |
1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
2007 год | 1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
3.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
|||||||||||||
3.4.1. | Рациона- лизация системы предоста- вления медицин- ской помощи в Чувашской Республи- ке |
699,809 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 289,509 | 1,700 | 310* | 310* | |||||
2003 год | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||
2004 год | 122,500 | 2,400 | 120,100 | 120,100 | ||||||||||
2005 год | 149,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0,700 | 0,700 | 144,000 | 144,000 | ||||||
2006 год | 24,900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 1,000 | 15,900 | 15,900 | ||||||
2007 год | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||
2008 год | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
2009 год | 126,300 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 81,300 | |||||||||
2010 год | 96,509 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,109 | |||||||||
в том числе строите- льство: |
||||||||||||||
терапев- тического корпуса ГУЗ "Респуб- ликанский кардиоло- гический диспан- сер" по ул.Глад- кова в г.Чебок- сары |
185,300 | 185,300 | ||||||||||||
2007 год | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
2008 год | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
2009 год | 35,300 | 35,300 | ||||||||||||
инфекци- онного корпуса на 30 коек МУЗ "Ибресин- ская ЦРБ" |
3,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 0,5* | ||||||||
2005 год | 1,200 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,700 | |||||||||
2006 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,50 | ||||||||
поликли- ники ГУЗ "Респуб- ликанский клиничес- кий госпиталь для ветеранов войн", г.Чебок- сары |
124,614 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,614 | |||||||||
2009 год3 | 61,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | |||||||||
2010 год3 | 63,614 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,614 | |||||||||
танатоло- гического отделения ГУЗ "Респуб- ликанское бюро судебно- медицин- ской эксперти- зы", г.Чебок- сары |
67,895 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 36,495 | |||||||||
2006 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2009 год3 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
2010 год3 | 32,895 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,495 | |||||||||
пристроя к ГУЗ "Чебокса- рский медицинс- кий колледж" |
7,000 | 4,000 | 3,00 | |||||||||||
2005 год | 3,000 | 2,000 | 1,00 | |||||||||||
2006 год | 4,000 | 2,000 | 2,00 | |||||||||||
3.4.2. | Формиро- вание единой информа- ционно- аналити- ческой системы здравоох- ранения и обяза- тельного медицин- ского страхова- ния Чувашской Республи- ки |
17,800 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | |||||||
2004 год | 9,600 | 2,800 | 5,000 | 1,800 | ||||||||||
2005 год | 8,200 | 0,300 | 0,300 | 2,200 | 5,000 | 0,700 | ||||||||
3.4.3. | Совершен- ствование службы крови в Чувашской Республи- ке |
89,200 | 76,100 | 13,100 | ||||||||||
2003 год | 25,500 | 16,500 | 9,000 | |||||||||||
2004 год | 11,200 | 10,500 | 0,700 | |||||||||||
2005 год | 13,000 | 11,300 | 1,700 | |||||||||||
2006 год | 13,000 | 11,300 | 1,700 | |||||||||||
2007 год | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
2008 год | 6,500 | 6,500 | ||||||||||||
2009 год | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||
2010 год | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||
3.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности | |||||||||||||
3.5.1. | Совершен- ствование организа- ции и повышение качества оказания медицинс- кой помощи сельскому населению Чувашской Республи- ки |
645,563 | 77,250 | 77,250 | 77,250 | 461,109 | 71,404 | 35,800 | ||||||
2003 год | 24,100 | 2,7 | 12,9 | 8,5 | ||||||||||
2004 год | 26,2 | 3,0 | 14,8 | 8,4 | ||||||||||
2005 год | 31,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 2,000 | 14,100 | 9,900 | |||||||
2006 год | 33,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 3,000 | 14,000 | 9,000 | |||||||
2007 год | 229,030 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 177,630 | 1,200 | ||||||||
2008 год | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | |||||||||
2009 год | 118,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 109,133 | 6,000 | ||||||||
2010 год | 170,050 | 161,646 | 8,404 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строи- тельство поликли- ники на 200 посещений Ишлейской участко- вой больницы Чебоксар- ского района |
9,200 | 1,000 | 3,200 | 5,000 | ||||||||||
2003 год | 0,200 | 0,200 | ||||||||||||
2004 год | 4,500 | 0,500 | 1,500 | 2,500 | ||||||||||
2005 год | 4,500 | 0,500 | 1,500 | 2,500 | ||||||||||
Строите- льство лечебного корпуса на 120 коек МУЗ "Марпо- садская ЦРБ" |
76,600 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 49,300 | 3,800 | 3,500 | |||||||
2003 год | 2,600 | 1,300 | 0,800 | 0,500 | ||||||||||
2004 год | 3,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
2005 год | 5,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | |||||||||
Реконст- рукция родильно- го отделения под хирурги- ческое и реанима- ционное отделения МУЗ "Шемур- шинская ЦРБ" |
46,000 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 29,800 | |||||||||
2007 год | 36,000 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 29,800 | |||||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
Строи- тельство корпуса терапев- тического и невроло- гического отделе- ний, детской и женской консуль- таций МУЗ "Батырев- ская ЦРБ" |
51,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 42,000 | 0,100 | ||||||||
2007 год | 51,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 42,000 | 0,100 | ||||||||
Реконст- рукция хирурги- ческого корпуса Канашской городской больницы |
34,500 | 31,500 | 3,000 | |||||||||||
2007 год | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |||||||||||
2009 год3 | 24,500 | 22,500 | 2,000 | |||||||||||
Строи- тельство Юськасин- ской сельской врачебной амбулато- рии на 100 посещений с дневным стациона- ром на 20 коек Моргауш- ского района |
6,300 | 1,600 | 1,700 | 3,000 | ||||||||||
2003 год | 1,800 | 0,800 | 1,000 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 1,500 | 1,000 | |||||||||||
2005 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
Реконст- рукция хирурги- ческого корпуса под детское отделение на 50 коек МУЗ "Алатыр- ская ЦРБ" |
3,400 | 0,500 | 2,100 | 0,800 | ||||||||||
2004 год | 1,900 | 0,500 | 1,000 | 0,400 | ||||||||||
2005 год | 1,500 | 1,100 | 0,400 | |||||||||||
Строи- тельство лечебного корпуса на 100 коек МУЗ "Ядрин- ская ЦРБ" |
90,830 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 51,430 | 7,100 | 6,000 | |||||||
2003 год | 2,600 | 0,600 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
2005 год | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||
2006 год | 9,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||
2007 год | 67,930 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 47,830 | 0,100 | ||||||||
Реконст- рукция Первомай- ского ясли-сада Батырев- ского района под участко- вую больницу на 36 коек и 100 посещений в смену |
2,500 | 1,500 | 1,000 | |||||||||||
2003 год | 2,500 | 1,500 | 1,000 | |||||||||||
Реконст- рукция терапев- тического корпуса на 24 койки МУЗ "Козлов- ская ЦРБ" |
2,700 | 0,700 | 2,000 | |||||||||||
2003 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2004 год | 1,700 | 0,700 | 1,000 | |||||||||||
Строи- тельство пристроя к поликли- нике МУЗ "Вурнар- ская ЦРБ" на 200 посещений в смену |
11,000 | 10,000 | 1,000 | |||||||||||
2010 год3 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | |||||||||||
Строи- тельство пристроя к хирурги- ческому корпусу МУЗ "Урмар- ская ЦРБ" на 60 коек |
52,431 | 50,000 | 2,431 | |||||||||||
2009 год3 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | |||||||||||
2010 год3 | 27,431 | 26,000 | 1,431 | |||||||||||
Строи- тельство хирурги- ческого корпуса на 40 коек МУЗ "Чебок- сарская ЦРБ" в пгт Кугеси Чебоксар- ского района |
46,900 | 45,400 | 1,500 | |||||||||||
2010 год3 | 46,900 | 45,400 | 1,500 | |||||||||||
Реконст- рукция здания института усовер- шенство- вания врачей в г.Чебок- сары |
37,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 35,000 | |||||||||
2006 год | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
2009 год3 | 33,500 | 33,500 | ||||||||||||
Строи- тельство корпуса детского, гинеколо- гическо- го, родильно- го отделений МУЗ "Цивиль- ская ЦРБ" |
39,473 | 39,000 | 0,473 | |||||||||||
2010 год3 | 39,473 | 39,000 | 0,473 | |||||||||||
Строи- тельство инфекци- онной больницы в г.Чебок- сары |
7,500 | 7,000 | 0,500 | |||||||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2005 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2006 год | 4,500 | 4,000 | 0,500 | |||||||||||
Реконст- рукция здания детской городской больницы с надстроем 3-го этажа в г.Шумерле |
27,246 | 25,246 | 2,000 | |||||||||||
2010 год3 | 27,246 | 25,246 | 2,000 | |||||||||||
Строи- тельство пищеблока МУЗ "Красно- армейская ЦРБ" в с.Красно- армейское |
18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
2009 год3 | 18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
Строи- тельство пристроя к поликли- нике первой городской больницы в г.Чебок- сары |
36,000 | 27,000 | 8,000 | 1,000 | ||||||||||
2005 год | 2,500 | 2,000 | 0,500 | |||||||||||
2006 год | 2,500 | 2,000 | 0,500 | |||||||||||
2009 год3 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | |||||||||||
2010 год3 | 16,000 | 14,000 | 2,000 | |||||||||||
Строи- тельство офисов врача общей практики |
36,000 | 16,000 | 20**** | |||||||||||
2003 год | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |||||||||||
2004 год | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |||||||||||
2005 год | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |||||||||||
2006 год | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |||||||||||
Проектно- изыска- тельские работы |
10,000 | 10,000 | ||||||||||||
2007 год | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||
2008 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2009 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2010 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
Примечания: * - средства Фонда обязательного медицинского страхования ** - спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. *** - средства Международного банка реконструкции и развития по проекту "Техническое содействие реформе системы здравоохранения". **** - средства гранта по международному проекту технического содействия специалистов Канады по реформированию здравоохранения. |
||||||||||||||
4. Физическая культура и спорт | ||||||||||||||
Итого | 2427,760 | 1058,100 | 1043,100 | 15,000 | 919,300 | 1341,460 | 12,600 | 12,400 | 3,200 | |||||
2003 год | 22,900 | 12,900 | 12,900 | 10,000 | ||||||||||
2004 год | 46,900 | 27,600 | 27,600 | 13,200 | 0,600 | 3,900 | 1,600 | |||||||
2005 год | 60,600 | 37,800 | 37,800 | 18,700 | 4,100 | |||||||||
2006 год | 35,960 | 21,000 | 21,000 | 12,060 | 2,900 | |||||||||
2007 год | 672,800 | 273,600 | 258,600 | 15,000 | 258,600 | 398,800 | 0,400 | |||||||
2008 год | 555,900 | 318,200 | 318,200 | 318,200 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 488,500 | 125,500 | 125,500 | 116,500 | 357,000 | 4,000 | 1,500 | 0,500 | ||||||
2010 год | 544,200 | 241,500 | 241,500 | 226,000 | 298,000 | 4,000 | 0,700 | |||||||
4.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
|||||||||||||
4.1.1. | Сохране- ние и развитие матери- ально- техничес- кой базы для занятий физичес- кой культурой и спортом |
1986,600 | 793,800 | 793,800 | 769,300 | 1175,000 | 12,600 | 4,200 | 1,000 | |||||
2004 год | 17,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0,600 | 0,800 | 0,600 | |||||||
2005 год | 11,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 10,400 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 0,900 | |||||||||
2007 год | 546,600 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 347,800 | 0,200 | ||||||||
2008 год | 555,900 | 318,200 | 318,200 | 318,200 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 436,500 | 100,500 | 100,500 | 96,500 | 330,500 | 4,000 | 1,500 | |||||||
2010 год | 408,700 | 159,000 | 159,000 | 156,000 | 245,500 | 4,000 | 0,200 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконст- рукция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 2" в г.Чебок- сары |
8,700 | 4,500 | 4,500 | 3,600 | 0,600 | |||||||||
2004 год | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 0,500 | 0,200 | |||||||||
2005 год | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 0,500 | 0,200 | |||||||||
2006 год | 3,700 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,200 | |||||||||
2007 год | 0,600 | 0,600 | ||||||||||||
Реконст- рукция здания РГОУ "Чебок- сарское среднее специаль- ное училище олимпий- ского резерва" |
19,500 | 9,500 | 9,500 | 4,000 | 10,000 | |||||||||
2004 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
2005 год | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
2009 год3 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
Реконст- рукция здания РГОУ "Новоче- боксар- ское среднее специаль- ное училище олимпий- ского резерва" |
7,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
2009 год3 | 7,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
Реконст- рукция бассейна ГОУ "РСДЮСШОР по плаванию" в г.Новоче- боксарске |
23,000 | 10,500 | 10,500 | 5,000 | 10,500 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 4,100 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,600 | |||||||||
2005 год | 4,200 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,700 | |||||||||
2006 год | 4,700 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,700 | |||||||||
2010 год3 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
Строи- тельство РГУДОД "Ново- шальтям- ская ДЮСШ" в Канашском районе |
0,600 | 0,500 | 0,100 | |||||||||||
2005 год | 0,600 | 0,500 | 0,100 | |||||||||||
Реконст- рукция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 6 по спортив- ной гимнасти- ке" в г.Чебок- сары |
9,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
2008 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2009 год3 | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |||||||||
2010 год3 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||
Реконст- рукция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 1" в г.Чебок- сары |
14,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | ||||||||||
2009 год3 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | ||||||||||
2010 год3 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||||||||||
Реконст- рукция спортив- ного стадиона в пгт Кугеси Чебоксар- ского района |
5,700 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,600 | 0,600 | ||||||||
2004 год | 5,700 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,600 | 0,600 | ||||||||
Реконст- рукция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 5" в г.Чебок- сары |
7,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | |||||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2008 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
Реконст- рукция легкоат- летичес- кого манежа РГУДОД "СДЮСШОР N 3" в г.Новоче- боксарске |
3,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0,400 | ||||||||
2007 год | 0,200 | 0,200 | ||||||||||||
2010 год3 | 3,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0,200 | ||||||||
Реконст- рукция здания ГУП СОК "Спорт" в г.Чебок- сары |
8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
2010 год3 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
Строи- тельство физкуль- турно- спортив- ных комплек- сов |
1879,200 | 747,300 | 747,300 | 747,300 | 1119,900 | 12,000 | ||||||||
2007 год | 540,800 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 342,200 | |||||||||
2008 год | 551,400 | 313,700 | 313,700 | 313,700 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 410,500 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 316,500 | 4,000 | ||||||||
2010 год | 376,500 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 227,500 | 4,000 | ||||||||
4.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований |
|||||||||||||
4.2.1. | Обеспече- ние проведе- ния на должном уровне междуна- родных и межрегио- нальных соревно- ваний |
441,160 | 264,300 | 249,300 | 15,000 | 150,000 | 166,460 | 8,200 | 2,200 | |||||
2003 год | 22,900 | 12,900 | 12,900 | 10,000 | ||||||||||
2004 год | 29,900 | 20,100 | 20,100 | 5,700 | 3,100 | 1,000 | ||||||||
2005 год | 49,100 | 32,800 | 32,800 | 13,200 | 3,100 | |||||||||
2006 год | 25,560 | 16,000 | 16,000 | 7,560 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 126,200 | 75,000 | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 51,000 | 0,200 | |||||||
2009 год | 52,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 26,500 | 0,500 | ||||||||
2010 год | 135,500 | 82,500 | 82,500 | 70,000 | 52,500 | 0,500 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконст- рукция ГУП "Стадион "Олимпий- ский" в г.Чебок- сары |
122,400 | 60,700 | 60,700 | 40,000 | 58,700 | 2,000 | 1* | |||||||
2003 год | 17,400 | 9,900 | 9,900 | 7,500 | ||||||||||
2004 год | 2,500 | 0,500 | 1,000 | 1* | ||||||||||
2005 год | 22,000 | 10,800 | 10,800 | 10,200 | 1,000 | |||||||||
2007 год | 80,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,500 | |||||||||
Реконст- рукция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 3" в г.Новоче- боксарске |
135,200 | 85,000 | 85,000 | 60,000 | 47,500 | 1,500 | 1,200 | |||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 2,500 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 1,500 | 0,500 | |||||||||
2006 год | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 3,500 | 0,500 | |||||||||
2007 год | 20,200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,200 | |||||||||
2009 год3 | 40,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год3 | 40,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
Реконст- рукция здания РГУ "ФОЦ "Белые камни" в Мариинс- ко-Посад- ском районе |
18,500 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
2006 год | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 0,500 | |||||||||
2007 год | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция зданий РГУ "ФОЦ "Росинка" в г.Чебок- сары |
44,700 | 24,500 | 24,500 | 20,000 | 0,200 | |||||||||
2003 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ||||||||||
2004 год | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 0,500 | 0,100 | |||||||||
2005 год | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 0,500 | 0,100 | |||||||||
2007 год | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||
2009 год3 | 11,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | ||||||||||
2010 год3 | 20,000 | 12,500 | 12,500 | 7,500 | ||||||||||
Реконст- рукция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 4 по хоккею с шайбой" в г.Новоче- боксарске |
45,360 | 37,100 | 22,100 | 15,000 | 5,260 | 3,000 | ||||||||
2003 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2004 год | 11,300 | 9,100 | 9,100 | 1,200 | 1,000 | |||||||||
2005 год | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 0,500 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 6,560 | 3,000 | 3,000 | 2,560 | 1,000 | |||||||||
2007 год | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||
Строи- тельство РГУДОД "ДЮСШ по конному спорту" в г.Ново- чебоксар- ске |
75,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
2010 год3 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
5. Занятость населения и развитие рынка труда | ||||||||||||||
Итого | 1582,144 | 1529,679 | 1529,679 | 745,080 | 33,280 | 4,571 | 14,614 | |||||||
2003 год | 129,580 | 122,500 | 122,500 | 121,780 | 7,080 | |||||||||
2004 год | 188,000 | 179,700 | 179,700 | 179,700 | 8,300 | |||||||||
2005 год | 218,500 | 209,700 | 209,700 | 209,700 | 8,800 | |||||||||
2006 год | 243,000 | 233,900 | 233,900 | 233,900 | 9,100 | |||||||||
2007 год | 194,447 | 189,996 | 189,996 | 1,097 | 3,354 | |||||||||
2008 год | 199,126 | 194,429 | 194,429 | 1,128 | 3,569 | |||||||||
2009 год | 203,329 | 198,419 | 198,419 | 1,158 | 3,752 | |||||||||
2010 год | 206,162 | 201,035 | 201,035 | 1,188 | 3,939 | |||||||||
5.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | |||||||||||||
5.1.1. | Усиление государ- ственного регулиро- вания ситуации в сфере занятости населения в отраслях эконо- мики, городах и районах республи- ки |
1332,217 | 1332,217 | 1332,217 | 631,200 | |||||||||
2003 год | 100,600 | 100,600 | 100,600 | 100,600 | ||||||||||
2004 год | 153,600 | 153,600 | 153,600 | 153,600 | ||||||||||
2005 год | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | ||||||||||
2006 год | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
2007 год | 170,841 | 170,841 | 170,841 | |||||||||||
2008 год | 174,221 | 174,221 | 174,221 | |||||||||||
2009 год | 177,200 | 177,200 | 177,200 | |||||||||||
2010 год | 178,755 | 178,755 | 178,755 | |||||||||||
5.1.2. | Реализа- ция специаль- ных мероприя- тий по содейст- вию занятости населения |
249,927 | 197,462 | 197,462 | 113,880 | 33,280 | 4,571 | 14,614 | ||||||
2003 год | 28,980 | 21,900 | 21,900 | 21,180 | 7,080 | |||||||||
2004 год | 34,400 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 8,300 | |||||||||
2005 год | 41,500 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 8,800 | |||||||||
2006 год | 43,000 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 9,100 | |||||||||
2007 год | 23,606 | 19,155 | 19,155 | 1,097 | 3,354 | |||||||||
2008 год | 24,905 | 20,208 | 20,208 | 1,128 | 3,569 | |||||||||
2009 год | 26,129 | 21,219 | 21,219 | 1,158 | 3,752 | |||||||||
2010 год | 27,407 | 22,280 | 22,280 | 1,188 | 3,939 | |||||||||
6. Социальная поддержка населения | ||||||||||||||
Итого | 1273,050 | 384,510 | 221,190 | 163,320 | 274,510 | 344,480 | 81,770 | 462,290 | ||||||
2003 год | 110,270 | 23,580 | 8,880 | 14,700 | 13,680 | 22,240 | 7,300 | 57,150 | ||||||
2004 год | 109,280 | 28,250 | 11,530 | 16,720 | 17,250 | 24,580 | 7,570 | 48,880 | ||||||
2005 год | 124,720 | 32,620 | 13,620 | 19,000 | 20,120 | 31,740 | 8,700 | 51,660 | ||||||
2006 год | 144,650 | 42,360 | 22,260 | 20,100 | 29,160 | 36,990 | 10,100 | 55,200 | ||||||
2007 год | 202,370 | 81,400 | 65,000 | 16,400 | 67,200 | 57,770 | 6,900 | 56,300 | ||||||
2008 год | 193,900 | 57,600 | 34,100 | 23,500 | 42,600 | 62,700 | 12,500 | 61,100 | ||||||
2009 год | 153,700 | 40,100 | 14,300 | 25,800 | 23,400 | 35,500 | 13,800 | 64,300 | ||||||
2010 год | 234,160 | 78,600 | 51,500 | 27,100 | 61,100 | 72,960 | 14,900 | 67,700 | ||||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
|||||||||||||
6.1.1. | Развитие матери- ально- техничес- кой базы стацио- нарных учрежде- ний социаль- ного обслужи- вания |
211,250 | 102,030 | 102,030 | 102,030 | 109,220 | ||||||||
2003 год | 13,050 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,330 | |||||||||
2004 год | 18,620 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 9,680 | |||||||||
2005 год | 24,500 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 13,990 | |||||||||
2006 год | 34,850 | 18,860 | 18,860 | 18,860 | 15,990 | |||||||||
2007 год | 5,470 | 5,470 | ||||||||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2009 год | 20,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,600 | |||||||||
2010 год | 93,660 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 46,660 | |||||||||
в том числе (строи- тель- ство): |
||||||||||||||
Дом-ин- тернат для пре- старелых и инвалидов в пос.Ат- рать Алатыр- ского района (I очередь) |
16,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 5,500 | |||||||||
2003 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2004 год | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
2005 год | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
2006 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
Дом-ин- тернат для пре- старелых и инвалидов в пос.Ат- рать Алатыр- ского района (II очередь) |
44,900 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 19,900 | |||||||||
2010 год3 | 44,900 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 19,900 | |||||||||
Строи- тельство очистных сооруже- ний и овощехра- нилища РГУ "Атрат- cкий психонев- рологиче- ский интер- нат", Алатырc- кий район |
3,500 | 3,500 | ||||||||||||
2005 год | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
Центр реабили- тации инвалидов на базе ФГУП "Чуваш- cкое протезно- ортопеди- ческое предприя- тие" в г.Чебок- сары |
16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | ||||||||||
2002 год | ||||||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||||||||||
2005 год | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | ||||||||||
2006 год | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | ||||||||||
Дом-ин- тернат для пре- старелых и инвалидов в с.Юськасы Моргауш- ского района (I очередь) |
1,500 | 1,500 | ||||||||||||
2002 год | ||||||||||||||
2003 год | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||
Дом-ин- тернат для пре- старелых и инвалидов в с. Юськасы Моргаушс- кого района (II очередь) |
9,000 | 9,000 | ||||||||||||
2004 год | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||
2005 год | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||
2006 год | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||
Строи- тельство животно- водческих помещений Кугесь- ского дома-ин- терната для престаре- лых и инвалидов Чебоксар- ского района |
3,540 | 3,540 | ||||||||||||
2003 год | 0,900 | 0,900 | ||||||||||||
2004 год | 2,640 | 2,640 | ||||||||||||
Строи- тельство бытового корпуса РГУ "Калинин- ский психонев- рологиче- ский интер- нат", Вурнарс- кий район |
3,640 | 3,640 | ||||||||||||
2003 год | 1,200 | 1,200 | ||||||||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2005 год | 1,440 | 1,440 | ||||||||||||
Строи- тельство овощехра- нилища на 100 тонн РГУ "Калинин- ский психонев- рологиче- ский интер- нат", Вурнарс- кий район |
3,500 | 3,500 | ||||||||||||
2010 год3 | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||
РГУ "Реабили- тационный центр для ветеранов и инвали- дов", Чебоксар- ский район |
13,370 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 8,520 | |||||||||
2002 год | ||||||||||||||
2003 год | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2005 год | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
2006 год | 5,200 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||||||
2008 год | ||||||||||||||
2007 год | 1,870 | 1,870 | ||||||||||||
Строи- тельство лечебно- спального блока РГУ "Тархан- ский психонев- рологиче- ский интер- нат", Батыревс- кий район |
40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
2009 год3 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
2010 год3 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
Реконст- рукция здания ГУ "Респуб- ликанский центр социаль- ной адаптации для лиц без опреде- ленного места жительст- ва и занятий", г.Чебок- сары |
15,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 9,000 | |||||||||
2004 год | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||
2005 год | 6,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
2006 год | 6,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
Проектные работы |
5,400 | 5,400 | ||||||||||||
2003 год | 0,400 | 0,400 | ||||||||||||
2004 год | 0,400 | 0,400 | ||||||||||||
2005 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2006 год | 0,600 | 0,600 | ||||||||||||
2007 год | 1,600 | 1,600 | ||||||||||||
2008 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2009 год | 0,600 | 0,600 | ||||||||||||
2010 год | 0,800 | 0,800 | ||||||||||||
Строи- тельство лечебно- спального блока РГУ "Шомиков- ский психонев- рологиче- ский интер- нат", Моргаушс- кий район |
24,460 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,460 | |||||||||
2010 год3 | 24,460 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,460 | |||||||||
6.1.2. | Развитие отделений временно- го прожива- ния граждан пожилого возраста и инвалидов республи- канских государ- ственных учрежде- ний социаль- ного обслужи- вания населения в муници- пальных образова- ниях, улучшение социаль- ного обслужи- вания граждан пожилого возраста и инвалидов |
44,240 | 16,800 | 16,800 | 16,700 | 11,670 | 5,070 | 10,700* | ||||||
2003 год | 16,210 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,010 | 1,300 | 10,700 | |||||||
2004 год | 2,630 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,660 | 0,570 | ||||||||
2005 год | 3,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 0,400 | ||||||||
2006 год | 3,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 0,500 | ||||||||
2007 год | 4,100 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 1,300 | 0,500 | ||||||||
2008 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,400 | 0,600 | ||||||||
2009 год | 4,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,500 | 0,600 | ||||||||
2010 год | 5,300 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1,600 | 0,600 | ||||||||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи |
|||||||||||||
6.2.1. | Организа- ция отдыха и занятости детей и подрост- ков |
691,100 | 109,900 | 109,900 | 93,700 | 49,000 | 438,500** | |||||||
2003 год | 67,900 | 9,900 | 9,900 | 8,700 | 4,000 | 45,300 | ||||||||
2004 год | 72,200 | 11,000 | 11,000 | 9,200 | 4,500 | 47,500 | ||||||||
2005 год | 78,400 | 12,500 | 12,500 | 10,700 | 5,200 | 50,000 | ||||||||
2006 год | 83,800 | 13,200 | 13,200 | 11,300 | 5,900 | 53,400 | ||||||||
2007 год | 89,000 | 14,100 | 14,100 | 12,200 | 6,400 | 56,300 | ||||||||
2008 год | 94,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 7,000 | 59,000 | ||||||||
2009 год | 100,300 | 16,700 | 16,700 | 13,900 | 7,700 | 62,000 | ||||||||
2010 год | 105,500 | 17,500 | 17,500 | 14,700 | 8,300 | 65,000 | ||||||||
6.2.2. | Развитие и укрепле- ние матери- ально- техничес- кой базы учрежде- ний социаль- ного обслужи- вания семьи, детей и молодежи |
326,460 | 155,780 | 119,160 | 36,620 | 155,780 | 129,890 | 27,700 | 13,09*** | |||||
2003 год | 13,110 | 5,760 | 2,160 | 3,600 | 5,760 | 4,200 | 2,000 | 1,150 | ||||||
2004 год | 15,830 | 6,910 | 2,590 | 4,320 | 6,910 | 5,040 | 2,500 | 1,380 | ||||||
2005 год | 18,820 | 8,010 | 3,110 | 4,900 | 8,010 | 6,050 | 3,100 | 1,660 | ||||||
2006 год | 22,400 | 8,400 | 3,400 | 5,000 | 8,400 | 8,500 | 3,700 | 1,800 | ||||||
2007 год | 103,800 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 38,800 | |||||||||
2008 год | 94,900 | 40,100 | 34,100 | 6,000 | 40,100 | 47,800 | 4,900 | 2,100 | ||||||
2009 год | 27,900 | 10,600 | 4,300 | 6,300 | 10,600 | 9,500 | 5,500 | 2,300 | ||||||
2010 год | 29,700 | 11,000 | 4,500 | 6,500 | 11,000 | 10,000 | 6,000 | 2,700 | ||||||
РГУ "Реабили- тационный центр для детей и подрост- ков с ограниче- нными возможно- стями" в г.Чебок- сары |
173,60 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 78,600 | |||||||||
2006 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2007 год | 103,800 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 38,800 | |||||||||
2008 год3 | 68,800 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 38,800 | |||||||||
Примечания: * Средства Пенсионного фонда Российской Федерации. ** Средства Фонда социального страхования Российской Федерации. *** Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. |
||||||||||||||
7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | ||||||||||||||
Итого | 665,826 | 305,625 | 299,030 | 6,595 | 226,515 | 332,317 | 17,960 | 1,600 | 8,324 | |||||
2003 год | 44,460 | 13,750 | 10,500 | 3,250 | 8,150 | 24,300 | 4,500 | 1,910 | ||||||
2004 год | 59,070 | 17,400 | 16,500 | 0,900 | 8,600 | 33,130 | 5,900 | 0,300 | 2,340 | |||||
2005 год | 63,453 | 25,883 | 24,783 | 1,100 | 17,600 | 29,820 | 5,060 | 0,500 | 2,190 | |||||
2006 год | 57,450 | 34,950 | 34,850 | 0,100 | 31,600 | 19,200 | 2,500 | 0,800 | ||||||
2007 год | 57,874 | 2,715 | 1,700 | 1,015 | 0,115 | 54,531 | 0,628 | |||||||
2008 год | 77,691 | 32,470 | 32,355 | 0,115 | 7,093 | 44,593 | 0,628 | |||||||
2009 год | 84,686 | 22,215 | 22,100 | 0,115 | 0,115 | 61,843 | 0,628 | |||||||
2010 год | 221,142 | 156,242 | 156,242 | 153,242 | 64,900 | |||||||||
7.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике | |||||||||||||
7.1.1. | Развитие матери- ально- техничес- кой базы органов внутрен- них дел и учрежде- ний уголовно- исполни- тельной системы на террито- рии Чувашской Республи- ки |
551,708 | 275,070 | 275,070 | 223,720 | 270,238 | 4,800 | 1,600 | ||||||
2003 год | 19,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 13,500 | 0,100 | ||||||||
2004 год | 28,800 | 11,500 | 11,500 | 8,500 | 15,300 | 1,700 | 0,300 | |||||||
2005 год | 32,800 | 19,500 | 19,500 | 17,500 | 11,300 | 1,500 | 0,500 | |||||||
2006 год | 52,600 | 34,850 | 34,850 | 31,500 | 15,450 | 1,500 | 0,800 | |||||||
2007 год | 50,788 | 50,788 | ||||||||||||
2008 год | 67,978 | 26,978 | 26,978 | 6,978 | 41,000 | |||||||||
2009 год | 78,000 | 20,000 | 20,000 | 58,000 | ||||||||||
2010 год | 221,142 | 156,242 | 156,242 | 153,242 | 64,900 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконст- рукция админист- ративного здания Министер- ства внутрен- них дел по Чувашской Республи- ке в г.Чебок- сары |
5,300 | 2,000 | 2,000 | 3,300 | ||||||||||
2003 год | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||
2004 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
Реконст- рукция здания бывшего детского сада N 53 для размеще- ния Центра временной изоляции несовер- шеннолет- них правона- рушителей в г.Че- боксары |
4,300 | 4,300 | ||||||||||||
2003 год | 2,700 | 2,700 | ||||||||||||
2004 год | 1,600 | 1,600 | ||||||||||||
Строи- тельство комплекса зданий Мариинс- ко-Посад- ского РОВД |
0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2003 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
Строи- тельство админист- ративного здания Комсомо- льского РОВД |
15,100 | 14,800 | 0,300 | |||||||||||
2003 год | 6,400 | 6,300 | 0,100 | |||||||||||
2004 год | 8,700 | 8,500 | 0,200 | |||||||||||
Реконст- рукция здания для размеще- ния УБОП при Министер- стве внутрен- них дел по Чувашской Республи- ке в г.Чебок- сары |
9,100 | 4,350 | 4,350 | 4,750 | ||||||||||
2003 год | 0,600 | 0,600 | ||||||||||||
2004 год | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||||
2005 год | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,350 | 1,350 | 0,650 | ||||||||||
Строи- тельство админист- ративного здания Канашско- го РОВД |
1,500 | 0,500 | 1,000 | |||||||||||
2004 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
2005 год | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||||||||
Строи- тельство пристроя к админист- ративному зданию Цивильс- кого РОВД |
14,900 | 14,900 | ||||||||||||
2010 год3 | 14,900 | 14,900 | ||||||||||||
Реконст- рукция поликли- ники и стациона- ра Министер- ства внутрен- них дел по Чувашской Республи- ке в г.Чебок- сары |
60,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ||||||||||
2007 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2008 год | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | ||||||||||
2009 год3 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||
Строи- тельство комплекса обслужи- вающих помещений Чебоксар- ского филиала Нижего- родской академии МВД России в г.Чебок- сары |
4,638 | 2,000 | 2,000 | 2,638 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2007 год | 2,638 | 2,638 | ||||||||||||
Строи- тельство комплекса зданий Ядринско- го РОВД |
58,600 | 55,100 | 3,500 | |||||||||||
2004 год | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
2005 год | 6,200 | 5,200 | 1,000 | |||||||||||
2006 год | 11,000 | 9,500 | 1,500 | |||||||||||
2007 год | 40,400 | 40,400 | ||||||||||||
Строи- тельство комплекса зданий Яльчикс- кого РОВД |
60,000 | 60,000 | ||||||||||||
2008 год | 29,000 | 29,000 | ||||||||||||
2009 год | 31,000 | 31,000 | ||||||||||||
Строи- тельство админист- ративного здания Аликовс- кого РОВД |
31,000 | 31,000 | ||||||||||||
2010 год | 31,000 | 31,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция и расшире- ние приемни- ка-рас- предели- теля под изолятор временно- го содержа- ния в г.Чебок- сары |
8,600 | 8,600 | ||||||||||||
2003 год | 0,600 | 0,600 | ||||||||||||
2010 год3 | 8,000 | 8,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция комплекса сооруже- ний автохо- зяйства Министер- ства внутрен- них дел по Чувашской Республи- ке в г.Чебок- сары |
6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2010 год3 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
Строи- тельство следст- венного изолятора N 3 в г.Чебок- сары |
231,32 | 205,720 | 205,720 | 205,720 | 24,300 | 1,300 | ||||||||
2003 год | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 6,900 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,200 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 16,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 3,300 | 0,400 | ||||||||
2006 год | 27,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 3,300 | 0,700 | ||||||||
2008 год | 11,978 | 6,978 | 6,978 | 6,978 | 5,000 | |||||||||
2009 год3 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2010 год3 | 158,242 | 153,242 | 153,242 | 153,242 | 5,000 | |||||||||
Реконст- рукция следст- венного изолятора N 2 в г.Цивиль- ске |
31,850 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 13,550 | 0,300 | ||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,100 | |||||||||
2005 год | 5,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,800 | 0,100 | ||||||||
2006 год | 10,100 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 0,100 | ||||||||
2007 год | 2,750 | 2,750 | ||||||||||||
2008 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2009 год | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
2010 год | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
Реконст- рукция комплекса зданий по ул.Дека- бристов г.Чебок- сары для размеще- ния специали- зирован- ных помещений бактерио- логичес- кой и санитар- но-гигие- нической лаборато- рий, ап- теки |
9,000 | 9,000 | ||||||||||||
2009 год3 | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||
7.2. | Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств |
|||||||||||||
7.2.1. | Создание условий для приоста- новления роста злоупот- ребления наркоти- ческими средства- ми и психо- тропными вещества- ми, незакон- ного оборота их на террито- рии Чувашской Республи- ки |
34,488 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 25,809 | 4,000 | 1,884 | ||||||
2003 год | 6,700 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 3,550 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 4,780 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,680 | 1,000 | ||||||||
2005 год | 4,750 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,650 | 1,000 | ||||||||
2006 год | 4,850 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,750 | 1,000 | ||||||||
2007 год | 4,486 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,743 | 0,628 | ||||||||
2008 год | 4,336 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,593 | 0,628 | ||||||||
2009 год | 4,586 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,843 | 0,628 | ||||||||
7.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных служб |
|||||||||||||
7.3.1. | Развитие матери- ально- техничес- кой базы республи- канской пожарной охраны |
67,360 | 15,960 | 15,960 | 35,800 | 9,160 | 6,440 | |||||||
2003 год | 14,440 | 2,000 | 2,000 | 7,130 | 3,400 | 1,910 | ||||||||
2004 год | 22,030 | 2,500 | 2,500 | 13,990 | 3,200 | 2,340 | ||||||||
2005 год | 21,713 | 2,283 | 2,283 | 14,680 | 2,560 | 2,190 | ||||||||
2007 год | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||
2008 год | 5,377 | 5,377 | 5,377 | |||||||||||
2009 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строи- тельство здания учебного пункта Управле- ния государ- ственной противо- пожарной службы МЧС России Чувашской Республи- ки в г.Чебок- сары |
6,783 | 6,783 | 6,783 | |||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |||||||||||
Реконст- рукция здания учебного пункта Главного управле- ния МЧС России по Чувашской Республи- ке в г.Чебок- сары под служебный жилой фонд |
9,177 | 9,177 | 9,177 | |||||||||||
2007 год | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||
2008 год | 5,377 | 5,377 | 5,377 | |||||||||||
2009 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||||
7.3.2. | Повышение эффектив- ности функцио- нирования аварийно- спаса- тельных служб Чувашской Республи- ки |
12,270 | 11,800 | 8,000 | 3,800 | 0,470 | ||||||||
2003 год | 3,720 | 3,600 | 2,500 | 1,100 | 0,120 | |||||||||
2004 год | 3,460 | 3,300 | 2,500 | 0,800 | 0,160 | |||||||||
2005 год | 4,190 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 0,190 | |||||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строи- тельство базы обеспече- ния мобилиза- ционной готовнос- ти Управле- ния государ- ственной противо- пожарной службы МЧС России Чувашской Республи- ки в г.Цивиль- ске |
8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||
2003 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
Капиталь- ный ремонт базы обеспече- ния мобилиза- ционной готовнос- ти Главного управле- ния МЧС России по Чувашской Республи- ке в г.Цивиль- ске |
0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры | ||||||||||||||
8. Жилищное строительство | ||||||||||||||
Итого | 91658,131 | 2093,822 | 2093,822 | 1468,426 | 4458,859 | 606,979 | 5017,000 | 52175,700 | 175,000 | 27130,770 | ||||
2003 год | 1218,120 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 387,300 | 21,850 | 45,000 | 270,000 | 379,970 | |||||
2004 год | 1146,300 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 440,000 | 27,100 | 20,000 | 305,000 | 209,200 | |||||
2005 год | 1280,500 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 450,000 | 35,000 | 25,000 | 340,000 | 245,500 | |||||
2006 год | 1427,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 505,000 | 36,000 | 27,000 | 425,000 | 249,000 | |||||
2007 год | 20574,523 | 332,363 | 332,363 | 204,773 | 669,140 | 112,320 | 1300,000 | 14647,900 | 175,000 | 3337,800 | ||||
2008 год | 21323,478 | 359,374 | 359,374 | 206,340 | 672,045 | 119,059 | 1200,000 | 15515,900 | 3457,100 | |||||
2009 год | 21821,990 | 372,085 | 372,085 | 206,979 | 670,893 | 125,012 | 1200,000 | 14456,800 | 4997,200 | |||||
2010 год | 22866,219 | 401,000 | 401,000 | 221,334 | 664,482 | 130,638 | 1200,000 | 6215,100 | 14255,000 | |||||
8.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике | |||||||||||||
8.1.1. | Строи- тельство социаль- ного жилья для малообес- печенных категорий граждан |
4169,802 | 837,572 | 837,572 | 566,146 | 1854,791 | 479,669 | 1656,77* | ||||||
2003 год | 513,080 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 311,860 | 7,950 | 133,270 | |||||||
2004 год | 556,500 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 345,000 | 10,000 | 146,500 | |||||||
2005 год | 579,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 350,000 | 12,500 | 157,000 | |||||||
2006 год | 622,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 390,000 | 13,000 | 149,000 | |||||||
2007 год | 493,853 | 139,593 | 139,593 | 82,973 | 104,940 | 112,320 | 137,000 | |||||||
2008 год | 429,810 | 131,444 | 131,444 | 65,410 | 111,577 | 98,789 | 88,000 | |||||||
2009 год | 461,208 | 145,995 | 145,995 | 74,889 | 118,051 | 107,162 | 90,000 | |||||||
2010 год | 513,851 | 175,540 | 175,540 | 97,874 | 123,363 | 117,948 | 97,000 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строи- тельство социаль- ного жилья с использо- ванием безвоз- мездных государ- ственных субсидий |
2969,875 | 837,572 | 837,572 | 566,146 | 890,634 | 479,669 | 762* | |||||||
2003 год | 367,110 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 179,160 | 7,950 | 120,000 | |||||||
2004 год | 375,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 180,000 | 10,000 | 130,000 | |||||||
2005 год | 392,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | 12,500 | 140,000 | |||||||
2006 год | 413,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 13,000 | 130,000 | |||||||
2007 год | 373,853 | 139,593 | 139,593 | 82,973 | 34,940 | 112,320 | 87,000 | |||||||
2008 год | 317,260 | 131,444 | 131,444 | 65,410 | 37,027 | 98,789 | 50,000 | |||||||
2009 год | 342,036 | 145,995 | 145,995 | 74,889 | 38,879 | 107,162 | 50,000 | |||||||
2010 год | 389,116 | 175,540 | 175,540 | 97,874 | 40,628 | 117,948 | 55,000 | |||||||
Строи- тельство социаль- ного жилья с использо- ванием льготного ипотечно- го жилищного кредито- вания |
1199,927 | 964,157 | 235,770 | |||||||||||
2003 год | 145,970 | 132,700 | 13,270 | |||||||||||
2004 год | 181,500 | 165,000 | 16,500 | |||||||||||
2005 год | 187,000 | 170,000 | 17,000 | |||||||||||
2006 год | 209,000 | 190,000 | 19,000 | |||||||||||
2007 год | 120,000 | 70,000 | 50,000 | |||||||||||
2008 год | 112,550 | 74,550 | 38,000 | |||||||||||
2009 год | 119,172 | 79,172 | 40,000 | |||||||||||
2010 год | 124,735 | 82,735 | 42,000 | |||||||||||
8.1.2. | Развитие ипотечно- го жилищного кредито- вания в Чувашской Республи- ке с использо- ванием рыночных механиз- мов |
24945,000 | 35,000 | 15668,000 | 175,000 | 9067*** | ||||||||
2003 год | 320,000 | 35,000 | 60,000 | 225,000 | ||||||||||
2004 год | 95,000 | 65,000 | 30,000 | |||||||||||
2005 год | 115,000 | 70,000 | 45,000 | |||||||||||
2006 год | 175,000 | 125,000 | 50,000 | |||||||||||
2007 год | 5178,000 | 3252,000 | 175,000 | 1751,000 | ||||||||||
2008 год | 5356,000 | 3440,000 | 1916,000 | |||||||||||
2009 год | 6256,000 | 4036,000 | 2220,000 | |||||||||||
2010 год | 7450,000 | 4620,000 | 2830,000 | |||||||||||
8.1.3. | Решение жилищных проблем молодых семей в Чувашской Республи- ке |
6601,718 | 693,280 | 693,280 | 693,280 | 1817,628 | 95,810 | 82,000 | 3460,000 | 453* | ||||
2003 год | 318,000 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 65,000 | 8,000 | 10,000 | 210,000 | 20,000 | |||||
2004 год | 385,000 | 40,00 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 10,000 | 20,000 | 240,000 | 30,000 | |||||
2005 год | 474,000 | 75,00 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 14,000 | 25,000 | 270,000 | 40,000 | |||||
2006 год | 500,000 | 55,00 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 13,000 | 27,000 | 300,000 | 50,000 | |||||
2007 год | 1238,000 | 121,80 | 121,800 | 121,800 | 414,200 | 580,000 | 122,000 | |||||||
2008 год | 1607,668 | 140,930 | 140,930 | 140,930 | 410,468 | 20,27 | 960,000 | 76,000 | ||||||
2009 год | 1153,782 | 132,090 | 132,090 | 132,090 | 396,842 | 17,85 | 540,000 | 67,000 | ||||||
2010 год | 925,269 | 123,460 | 123,460 | 123,460 | 381,119 | 12,690 | 360,000 | 48,000 | ||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Обеспече- ние доступным жильем молодых специали- стов (и их семей) на селе |
498,260 | 173,08 | 173,08 | 173,08 | 50,81 | 274,37 | ||||||||
2007 год | 127,800 | 35,800 | 35,80 | 35,80 | 92,00 | |||||||||
2008 год | 146,870 | 54,530 | 54,53 | 54,53 | 20,27 | 72,07 | ||||||||
2009 год | 124,440 | 45,690 | 45,69 | 45,69 | 17,85 | 60,90 | ||||||||
2010 год | 99,150 | 37,060 | 37,060 | 37,060 | 12,690 | 49,400 | ||||||||
8.1.4. | Переселе- ние граждан из ветхого и аварийно- го жилищного фонда |
1966,810 | 562,970 | 562,970 | 209,000 | 786,440 | 31,500 | 585,9* | ||||||
2003 год | 67,040 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 10,440 | 5,900 | 1,700 | |||||||
2004 год | 109,800 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,100 | 2,700 | |||||||
2005 год | 112,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 8,500 | 3,500 | |||||||
2006 год | 130,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | ||||||||
2007 год | 346,970 | 70,970 | 70,970 | 150,000 | 126,000 | |||||||||
2008 год | 379,000 | 87,000 | 87,000 | 150,000 | 142,000 | |||||||||
2009 год | 400,000 | 94,000 | 94,000 | 156,000 | 150,000 | |||||||||
2010 год | 422,000 | 102,000 | 102,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||||
8.2. | Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов | |||||||||||||
8.2.1. | Привлече- ние в жилищное строи- тельство средств банков, организа- ций и граждан |
53974,800 | 4900,000 | 33047,700 | 16027,100 | |||||||||
2007 год | 13317,700 | 1300,000 | 10815,900 | 1201,800 | ||||||||||
2008 год | 13551,000 | 1200,000 | 11115,900 | 1235,100 | ||||||||||
2009 год | 13551,000 | 1200,000 | 9880,800 | 2470,200 | ||||||||||
2010 год | 13555,100 | 1200,000 | 1235,100 | 11120,000 | ||||||||||
Примечания: * Средства населения. ** Средства ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (200,0 млн. рублей - 2003 год). |
||||||||||||||
9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
Итого | 8412,08 | 2459,98 | 1415,98 | 1044,00 | 1044,00 | 2591,37 | 673,91 | 2041,47 | 36,00 | 61,60 | 547,76 | |||
2003 год | 145,19 | 40,80 | 40,80 | 71,00 | 6,09 | 15,70 | 11,60 | |||||||
2004 год | 291,75 | 128,90 | 128,90 | 65,27 | 23,80 | 10,00 | 22,70 | 41,08 | ||||||
2005 год | 521,46 | 190,40 | 190,40 | 179,60 | 36,56 | 16,00 | 12,50 | 86,40 | ||||||
2006 год | 595,77 | 202,23 | 202,23 | 246,10 | 56,03 | 17,51 | 10,00 | 10,70 | 53,20 | |||||
2007 год | 1238,05 | 354,55 | 162,55 | 192,00 | 192,00 | 444,06 | 131,91 | 215,28 | 92,26 | 176,60 | ||||
2008 год | 2116,03 | 608,78 | 312,78 | 296,00 | 296,00 | 591,49 | 168,30 | 623,45 | 124,01 | 106,78 | ||||
2009 год | 2071,86 | 618,44 | 262,44 | 356,00 | 356,00 | 464,35 | 158,23 | 739,87 | 90,96 | 214,80 | ||||
2010 год | 1431,97 | 315,88 | 115,88 | 200,00 | 200,00 | 529,49 | 92,99 | 445,36 | 48,25 | 309,80 | ||||
9.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами | |||||||||||||
9.1.1. | Улучшение снабжения населения Чувашской Республи- ки качест- венной питьевой водой |
2169,537 | 500,337 | 500,337 | 1504,670 | 35,950 | 61,600 | 66,980 | ||||||
2003 год | 37,790 | 19,600 | 19,600 | 2,200 | 0,290 | 15,700 | ||||||||
2004 год | 53,050 | 21,000 | 21,000 | 6,570 | 1,300 | 22,700 | 1,480 | |||||||
2005 год | 67,660 | 27,500 | 27,500 | 13,600 | 2,060 | 12,500 | 12,000 | |||||||
2006 год | 44,300 | 15,700 | 15,700 | 11,200 | 1,200 | 10,700 | 5,500 | |||||||
2007 год | 494,047 | 162,547 | 162,547 | 315,000 | 6,500 | 10,000 | ||||||||
2008 год | 580,590 | 102,690 | 102,690 | 459,300 | 7,600 | 11,000 | ||||||||
2009 год | 453,700 | 95,700 | 95,700 | 338,000 | 8,000 | 12,000 | ||||||||
2010 год | 438,400 | 55,600 | 55,600 | 358,800 | 9,000 | 15,000 | ||||||||
9.1.2. | Увеличе- ние мощностей водоотве- дения и очистки сточных вод |
1376,630 | 566,000 | 566,000 | 526,470 | 91,660 | 192,500 | |||||||
2003 год | 17,400 | 11,200 | 11,200 | 4,000 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 89,900 | 62,900 | 62,900 | 8,300 | 3,500 | 15,200 | ||||||||
2005 год | 238,400 | 115,500 | 115,500 | 54,000 | 14,500 | 54,400 | ||||||||
2006 год | 247,990 | 117,900 | 117,900 | 74,730 | 17,660 | 37,700 | ||||||||
2007 год | 135,360 | 102,360 | 12,000 | 21,000 | ||||||||||
2008 год | 218,800 | 100,000 | 100,000 | 84,800 | 13,000 | 21,000 | ||||||||
2009 год | 227,180 | 115,000 | 115,000 | 77,180 | 14,000 | 21,000 | ||||||||
2010 год | 201,600 | 43,500 | 43,500 | 121,100 | 15,000 | 22,000 | ||||||||
9.1.3. | Увеличе- ние и модерни- зация мощностей теплосна- бжения, снижение расходов топливно- энергети- ческих ресурсов |
1194,57 | 261,62 | 261,62 | 406,15 | 202,53 | 36,00 | 288,28 | ||||||
2003 год | 88,500 | 10,000 | 10,000 | 64,800 | 2,300 | 11,400 | ||||||||
2004 год | 119,800 | 25,000 | 25,000 | 50,400 | 10,000 | 10,0 | 24,400 | |||||||
2005 год | 175,400 | 27,400 | 27,400 | 100,000 | 12,000 | 16,0 | 20,000 | |||||||
2006 год | 215,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 | 15,000 | 10,0 | 10,000 | |||||||
2007 год | 117,564 | 56,306 | 61,258 | |||||||||||
2008 год | 277,513 | 102,852 | 102,852 | 18,950 | 63,700 | 92,011 | ||||||||
2009 год | 158,443 | 45,283 | 45,283 | 18,970 | 36,227 | 57,963 | ||||||||
2010 год | 42,350 | 6,080 | 6,080 | 18,030 | 6,992 | 11,248 | ||||||||
9.1.4. | Восстано- вление ресурсов пассажир- ских лифтов с истекшим сроком эксплуа- тации |
161,10 | 61,00 | 61,00 | 24,00 | 69,60 | 6,50 | |||||||
2003 год | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||
2004 год | 29,000 | 20,000 | 20,000 | 9,000 | ||||||||||
2005 год | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |||||||||
2006 год | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 12,000 | 9,000 | |||||||||
2007 год | 9,600 | 9,100 | 0,500 | |||||||||||
2008 год | 11,500 | 10,000 | 1,500 | |||||||||||
2009 год | 13,000 | 11,000 | 2,000 | |||||||||||
2010 год | 14,500 | 12,000 | 2,500 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Модерни- зация лифтового хозяйства гг.Чебок- сары и Новочебо- ксарска |
161,100 | 61,000 | 61,000 | 24,000 | 69,600 | 6,500 | ||||||||
2003 год | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||
2004 год | 29,000 | 20,000 | 20,000 | 9,000 | ||||||||||
2005 год | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |||||||||
2006 год | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 12,000 | 9,000 | |||||||||
2007 год | 9,600 | 9,100 | 0,500 | |||||||||||
2008 год | 11,500 | 10,000 | 1,500 | |||||||||||
2009 год | 13,000 | 11,000 | 2,000 | |||||||||||
2010 год | 14,500 | 12,000 | 2,500 | |||||||||||
9.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности |
|||||||||||||
9.2.1. | Электри- фикация жилых домов индивиду- альной постройки в сельской мест- ности, строи- тельство высоко- вольтных сетей |
203,340 | 27,030 | 27,030 | 13,170 | 13,170 | 149,970 | |||||||
2006 год | 46,480 | 2,630 | 2,630 | 13,170 | 13,170 | 17,510 | ||||||||
2007 год | 34,780 | 34,780 | ||||||||||||
2008 год | 36,190 | 7,240 | 7,240 | 28,950 | ||||||||||
2009 год | 32,330 | 6,460 | 6,460 | 25,870 | ||||||||||
2010 год | 53,560 | 10,700 | 10,700 | 42,860 | ||||||||||
9.3. | Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|||||||||||||
9.3.1. | Обеспече- ние земельных участков комму- нальной и инженер- ной инфра- структу- рой в целях жилищного строи- тельства |
3306,905 | 1044,000 | 1044,000 | 1044,000 | 116,905 | 261,000 | 1885,000 | 807,980 | |||||
2007 год | 446,700 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 26,700 | 48,000 | 180,000 | 176,600 | ||||||
2008 год | 991,440 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 28,440 | 74,000 | 593,000 | 106,780 | ||||||
2009 год | 1187,203 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 30,203 | 89,000 | 712,000 | 214,800 | ||||||
2010 год | 681,562 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 31,562 | 50,000 | 400,000 | 309,800 | ||||||
10. Газификация населенных пунктов | ||||||||||||||
Итого | 7409,256 | 348,600 | 348,600 | 348,600 | 3180,013 | 26,643 | 1414,000 | 2440,000 | ||||||
2003 год | 2095,543 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 870,000 | 5,643 | 600,000 | 486,000 | ||||||
2004 год | 2892,700 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | 1100,000 | 14,000 | 814,000 | 750,000 | ||||||
2005 год | 1831,000 | 1200,000 | 7,000 | 624,000 | ||||||||||
2006 год | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||
2007 год | 110,013 | 10,013 | 100,000 | |||||||||||
2008 год | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||
10.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г.Чебоксары |
|||||||||||||
10.1.1. | Развитие сети распреде- лительных газовых сетей, газифика- ция жилого фонда |
7409,256 | 348,600 | 348,600 | 348,600 | 3180,013 | 26,643 | 1414,000 | 2440,000 | |||||
2003 год | 2095,543 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 870,000 | 5,643 | 600,000 | 486,000 | ||||||
2004 год | 2892,700 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | 1100,000 | 14,000 | 814,000 | 750,000 | ||||||
2005 год | 1831,000 | 1200,000 | 7,000 | 624,000 | ||||||||||
2006 год | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||
2007 год | 110,013 | 10,013 | 100,000 | |||||||||||
2008 год | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Распреде- лительные газовые сети |
6692,743 | 317,800 | 317,800 | 317,800 | 3115,000 | 19,443 | 1414,000 | 1826,500 | ||||||
2003 год | 2056,243 | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 840,000 | 5,64 | 600,000 | 481,300 | ||||||
2004 год | 2805,500 | 188,500 | 188,500 | 188,500 | 1075,000 | 6,80 | 814,000 | 721,200 | ||||||
2005 год | 1831,000 | 1200,000 | 7,00 | 624,000 | ||||||||||
Газопро- вод-отвод к с.Яльчики Яльчик- ского района |
30,000 | 30,000 | ||||||||||||
2003 год | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||
Газопро- вод-отвод в г.Чебок- сары |
96,500 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 25,000 | 7,200 | 33,500 | |||||||
2003 год | 9,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | |||||||||
2004 год | 87,200 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 25,00 | 7,20 | 28,80 | |||||||
11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры | ||||||||||||||
Итого | 23428,851 | 3257,620 | 3257,620 | 494,900 | 12021,882 | 2446,419 | 714,000 | 12,000 | 4976,990 | |||||
2003 год | 1340,460 | 321,400 | 321,400 | 1019,060 | ||||||||||
2004 год | 1256,730 | 394,000 | 394,000 | 72,000 | 840,730 | 22,000 | ||||||||
2005 год | 1799,457 | 427,000 | 427,000 | 102,000 | 1337,957 | 34,500 | ||||||||
2006 год | 1988,252 | 435,000 | 435,000 | 105,000 | 1500,752 | 46,500 | 6,000 | |||||||
2007 год | 6619,150 | 730,220 | 730,220 | 90,900 | 2465,740 | 564,200 | 49,000 | 6,000 | 2803,990 | |||||
2008 год | 6937,813 | 400,000 | 400,000 | 125,000 | 3566,761 | 598,052 | 200,000 | 2173,000 | ||||||
2009 год | 2177,483 | 275,000 | 275,000 | 1102,529 | 627,954 | 172,000 | ||||||||
2010 год | 1309,506 | 275,000 | 275,000 | 188,293 | 656,213 | 190,000 | ||||||||
11.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
|||||||||||||
11.1.1. | Развитие дорожной сети Чувашской Республи- ки |
21807,671 | 2762,720 | 2762,720 | 11621,542 | 2446,419 | 4976,990 | |||||||
2003 год | 1290,460 | 321,400 | 321,400 | 969,060 | ||||||||||
2004 год | 1122,730 | 322,000 | 322,000 | 800,730 | ||||||||||
2005 год | 1590,457 | 325,000 | 325,000 | 1265,457 | ||||||||||
2006 год | 1742,252 | 330,000 | 330,000 | 1412,252 | ||||||||||
2007 год | 6411,260 | 639,320 | 639,320 | 2403,750 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
2008 год | 6573,023 | 275,000 | 275,000 | 3526,971 | 598,052 | 2173,000 | ||||||||
2009 год | 1983,483 | 275,000 | 275,000 | 1080,529 | 627,954 | |||||||||
2010 год | 1094,006 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | 656,213 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконст- рукция и ремонт федераль- ных автомо- бильных дорог |
100,318 | 100,318 | 100,318 | |||||||||||
2003 год | 100,318 | 100,318 | 100,318 | |||||||||||
Содержа- ние, ремонт, строи- тельство и рекон- струкция республи- канских автомо- бильных дорог |
6855,958 | 2147,091 | 2147,091 | 4708,867 | ||||||||||
2003 год | 452,717 | 179,982 | 179,982 | 272,735 | ||||||||||
2004 год | 470,635 | 280,818 | 280,818 | 189,817 | ||||||||||
2005 год | 743,447 | 283,447 | 283,447 | 460,000 | ||||||||||
2006 год | 847,824 | 287,824 | 287,824 | 560,000 | ||||||||||
2007 год | 1398,293 | 290,020 | 290,020 | 1108,273 | ||||||||||
2008 год | 1750,949 | 275,000 | 275,000 | 1475,949 | ||||||||||
2009 год | 754,300 | 275,000 | 275,000 | 479,300 | ||||||||||
2010 год | 437,793 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | ||||||||||
Содержа- ние, ремонт, строи- тельство и рекон- струкция местных автомо- бильных дорог |
14851,395 | 515,311 | 515,311 | 6912,675 | 2446,419 | 4976,990 | ||||||||
2003 год | 737,425 | 41,100 | 41,100 | 696,325 | ||||||||||
2004 год | 652,095 | 41,182 | 41,182 | 610,913 | ||||||||||
2005 год | 847,010 | 41,553 | 41,553 | 805,457 | ||||||||||
2006 год | 894,428 | 42,176 | 42,176 | 852,252 | ||||||||||
2007 год | 5012,967 | 349,300 | 349,300 | 1295,477 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
2008 год | 4822,074 | 2051,022 | 598,052 | 2173,000 | ||||||||||
2009 год | 1229,183 | 601,229 | 627,954 | |||||||||||
2010 год | 656,213 | 656,213 | ||||||||||||
Из них: развитие автомо- бильных дорог по школьным маршрутам |
1915,298 | 1915,298 | ||||||||||||
2003 год | 205,778 | 205,778 | ||||||||||||
2004 год | 488,500 | 488,500 | ||||||||||||
2005 год | 612,200 | 612,200 | ||||||||||||
2006 год | 608,820 | 608,820 | ||||||||||||
11.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г.Чебоксары | |||||||||||||
11.2.1. | Реконст- рукция вертика- льной набереж- ной пассажир- ских причалов г.Чебок- сары |
240,900 | 240,900 | 240,900 | 240,900 | |||||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
2005 год | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
2006 год | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
2007 год | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | ||||||||||
11.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы несоответствия провозных возможностей и технического состояния железнодорожных вокзалов в Чувашской Республике современным требованиям |
|||||||||||||
11.3.1. | Реконст- рукция железно- дорожного вокзала в г.Шумерле |
50,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||
2005 год | 25,000 | 12,500 | 12,500 | |||||||||||
2006 год | 25,000 | 12,500 | 12,500 | |||||||||||
11.3.2. | Строи- тельство железно- дорожного вокзала на станции Алатырь |
19,790 | 7,290 | 12,500 | ||||||||||
2007 год | 19,790 | 7,290 | 12,500 | |||||||||||
11.3.3. | Реконст- рукция железно- дорожного вокзала на станции Вурнары |
50,000 | 22,500 | 27,500 | ||||||||||
2007 год | 50,000 | 22,500 | 27,500 | |||||||||||
11.3.4. | Строи- тельство железно- дорожного вокзала на станции Урмары |
44,990 | 19,990 | 25,000 | ||||||||||
2007 год | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||
2008 год | 42,790 | 17,790 | 25,000 | |||||||||||
11.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приема самолетов различных типов из-за несоответствия технического состояния взлетно-посадочной полосы ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" современным требованиям |
|||||||||||||
11.4.1. | Модерни- зация искусст- венных покрытий аэродрома в г.Че- боксары |
138,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||||||||
2004 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||
2005 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||
2006 год | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
11.4.2. | Замена светосиг- нального оборудо- вания аэропорта г.Чебок- сары |
185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | |||||||||
2007 год | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
2008 год | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||||||||||
11.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы высокой степени износа подвижного состава общественного пассажирского транспорта | |||||||||||||
11.5.1. | Ускорение обновле- ния подвижно- го состава общест- венного пассажир- ского транспор- та |
861,500 | 324,500 | 537,000 | ||||||||||
2003 год | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
2004 год | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||
2005 год | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
2006 год | 75,000 | 75,000 | ||||||||||||
2007 год | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||
2008 год | 197,000 | 22,000 | 175,000 | |||||||||||
2009 год | 194,000 | 22,000 | 172,000 | |||||||||||
2010 год | 215,500 | 25,500 | 190,000 | |||||||||||
11.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы эффективной и сбалансированной организации работы транспортного комплекса республики и снижение транспортных издержек промышленных предприятий |
|||||||||||||
11.6.1. | Создание республи- канского логисти- ческого центра |
31,000 | 1,000 | 18,000 | 12,000 | |||||||||
2006 год | 16,000 | 1,000 | 9,000 | 6,000 | ||||||||||
2007 год | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |||||||||||
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата | ||||||||||||||
Итого по разделу II |
10462,323 | 234,045 | 77,835 | 0,077 | 156,133 | 234,045 | 565,930 | 226,538 | 6083,500 | 3300,000 | 52,310 | |||
2003 год | 461,562 | 9,690 | 1,184 | 0,048 | 8,458 | 9,690 | 109,417 | 14,745 | 116,900 | 200,000 | 10,810 | |||
2004 год | 479,876 | 13,275 | 0,634 | 0,026 | 12,615 | 13,275 | 42,462 | 15,439 | 147,000 | 250,000 | 11,700 | |||
2005 год | 504,655 | 9,280 | 0,317 | 0,003 | 8,960 | 9,280 | 12,521 | 5,154 | 165,000 | 300,000 | 12,700 | |||
2006 год | 585,650 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 45,550 | 0,900 | 175,000 | 350,000 | 13,200 | |||||
2007 год | 1848,730 | 135,400 | 37,300 | 98,100 | 135,400 | 193,930 | 66,700 | 1051,800 | 400,000 | 0,900 | ||||
2008 год | 1995,100 | 64,800 | 38,400 | 26,400 | 64,800 | 96,500 | 70,600 | 1262,200 | 500,000 | 1,000 | ||||
2009 год | 2164,650 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 34,250 | 26,500 | 1502,600 | 600,000 | 1,000 | |||||
2010 год | 2422,100 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 31,300 | 26,500 | 1663,000 | 700,000 | 1,000 | |||||
12. Система государственного управления | ||||||||||||||
Итого | 1753,693 | 234,045 | 77,835 | 0,077 | 156,133 | 234,045 | 501,300 | 211,538 | 800,000 | 6,810 | ||||
2003 год | 96,662 | 9,690 | 1,184 | 0,048 | 8,458 | 9,690 | 78,917 | 7,245 | 0,810 | |||||
2004 год | 33,376 | 13,275 | 0,634 | 0,026 | 12,615 | 13,275 | 11,462 | 7,939 | 0,700 | |||||
2005 год | 26,555 | 9,280 | 0,317 | 0,003 | 8,960 | 9,280 | 11,421 | 5,154 | 0,700 | |||||
2006 год | 47,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 44,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 596,800 | 135,400 | 37,300 | 98,100 | 135,400 | 193,800 | 66,700 | 200,000 | 0,900 | |||||
2008 год | 432,700 | 64,800 | 38,400 | 26,400 | 64,800 | 96,300 | 70,600 | 200,000 | 1,000 | |||||
2009 год | 261,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 34,000 | 26,500 | 200,000 | 1,000 | ||||||
2010 год | 258,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 31,000 | 26,500 | 200,000 | 1,000 | ||||||
12.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами | |||||||||||||
12.1.1. | Разработ- ка и реализа- ция комплекса мер по реформи- рованию и регулиро- ванию земельных и имущест- венных отношений в Чувашской Республи- ке |
478,666 | 198,412 | 77,835 | 0,077 | 120,500 | 198,412 | 177,089 | 103,165 | |||||
2003 год | 11,194 | 2,926 | 1,184 | 0,048 | 1,694 | 2,926 | 1,479 | 6,789 | ||||||
2004 год | 11,418 | 3,543 | 0,634 | 0,026 | 2,883 | 3,543 | 0,852 | 7,023 | ||||||
2005 год | 7,654 | 2,843 | 0,317 | 0,003 | 2,523 | 2,843 | 0,558 | 4,253 | ||||||
2007 год | 283,100 | 127,300 | 37,300 | 90,000 | 127,300 | 115,100 | 40,700 | |||||||
2008 год | 165,300 | 61,800 | 38,400 | 23,400 | 61,800 | 59,100 | 44,400 | |||||||
12.1.2. | Сокраще- ние числа убыточных республи- канских государ- ственных унитарных предприя- тий Чувашской Республи- ки |
1,950 | 1,950 | |||||||||||
2003 год | 0,570 | 0,570 | ||||||||||||
2004 год | 0,690 | 0,690 | ||||||||||||
2005 год | 0,690 | 0,690 | ||||||||||||
12.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления | |||||||||||||
12.2.1. | Разработ- ка и реализа- ция республи- канской программы реформи- рования государ- ственной граждан- ской службы |
58,277 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 36,461 | 8,373 | 6,810 | ||||||
2003 год | 3,898 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 1,868 | 0,456 | 0,810 | |||||||
2004 год | 7,268 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 3,920 | 0,916 | 0,700 | |||||||
2005 год | 7,211 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 4,173 | 0,901 | 0,700 | |||||||
2006 год | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 7,400 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 4,900 | 1,000 | 0,900 | |||||||
2008 год | 7,900 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 5,200 | 1,200 | 1,000 | |||||||
2009 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
2010 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
12.2.2. | Создание и развитие Республи- канской информа- ционно- аналити- ческой системы |
1085,200 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 156,200 | 100,000 | 800,000 | ||||||
2003 год | 21,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | |||||||||
2005 год | 11,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | |||||||||
2007 год | 276,700 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 44,200 | 25,000 | 200,000 | |||||||
2008 год | 259,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 32,000 | 25,000 | 200,000 | |||||||
2009 год | 253,000 | 28,000 | 25,000 | 200,000 | ||||||||||
2010 год | 250,000 | 25,000 | 25,000 | 200,000 | ||||||||||
12.2.3. | Обеспече- ние матери- ально- техничес- кой базы для дея- тельности органов государ- ственной власти Чувашской Республи- ки |
129,600 | 129,600 | |||||||||||
2003 год | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
2006 год | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||
2007 год | 29,600 | 29,600 | ||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строи- тельство админист- ративного здания органов государ- ственной власти Чувашской Республи- ки |
89,600 | 89,600 | ||||||||||||
2003 год | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
2006 год | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||
2007 год | 29,600 | 29,600 | ||||||||||||
13. Развитие рыночной инфраструктуры | ||||||||||||||
Итого | 8708,630 | 64,630 | 15,000 | 5283,500 | 3300,000 | 45,500 | ||||||||
2003 год | 364,900 | 30,500 | 7,500 | 116,900 | 200,000 | 10,000 | ||||||||
2004 год | 446,500 | 31,000 | 7,500 | 147,000 | 250,000 | 11,000 | ||||||||
2005 год | 478,100 | 1,100 | 165,000 | 300,000 | 12,000 | |||||||||
2006 год | 538,650 | 1,150 | 175,000 | 350,000 | 12,500 | |||||||||
2007 год | 1251,930 | 0,130 | 851,800 | 400,000 | ||||||||||
2008 год | 1562,400 | 0,200 | 1062,200 | 500,000 | ||||||||||
2009 год | 1902,850 | 0,250 | 1302,600 | 600,000 | ||||||||||
2010 год | 2163,300 | 0,300 | 1463,000 | 700,000 | ||||||||||
13.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости повышения размера уставных капиталов коммерческих банков | |||||||||||||
13.1.1. | Обеспече- ние дальней- шего наращива- ния капиталь- ной базы коммерче- скими банками Чувашской Республи- ки |
4540,900 | 4540,900 | |||||||||||
2003 год | 95,900 | 95,900 | ||||||||||||
2004 год | 120,000 | 120,000 | ||||||||||||
2005 год | 130,000 | 130,000 | ||||||||||||
2006 год | 135,000 | 135,000 | ||||||||||||
2007 год | 730,000 | 730,000 | ||||||||||||
2008 год | 910,000 | 910,000 | ||||||||||||
2009 год | 1140,000 | 1140,000 | ||||||||||||
2010 год | 1280,000 | 1280,000 | ||||||||||||
13.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения ресурсного потенциала страховых организаций | |||||||||||||
13.2.1. | Обеспече- ние увеличе- ния уставных капиталов страховых организа- ций Чувашской Республи- ки |
733,000 | 733,000 | |||||||||||
2003 год | 21,000 | 21,000 | ||||||||||||
2004 год | 27,000 | 27,000 | ||||||||||||
2005 год | 35,000 | 35,000 | ||||||||||||
2006 год | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||
2007 год | 120,000 | 120,000 | ||||||||||||
2008 год | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||
2009 год | 160,000 | 160,000 | ||||||||||||
2010 год | 180,000 | 180,000 | ||||||||||||
13.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития и неэффективного функционирования системы кредитной кооперации | |||||||||||||
13.3.1. | Развитие сети кредитной коопера- ции |
59,730 | 4,630 | 9,600 | 45,500 | |||||||||
2003 год | 10,500 | 0,500 | 10,000 | |||||||||||
2004 год | 12,000 | 1,000 | 11,000 | |||||||||||
2005 год | 13,100 | 1,100 | 12,000 | |||||||||||
2006 год | 13,650 | 1,150 | 12,500 | |||||||||||
2007 год | 1,930 | 0,130 | 1,800 | |||||||||||
2008 год | 2,400 | 0,200 | 2,200 | |||||||||||
2009 год | 2,850 | 0,250 | 2,600 | |||||||||||
2010 год | 3,300 | 0,300 | 3,000 | |||||||||||
13.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития лизинговых услуг | |||||||||||||
13.4.1. | Развитие лизинго- вой деятель- ности на террито- рии Чувашской Республи- ки |
3300,000 | 3300,000 | |||||||||||
2003 год | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
2004 год | 250,000 | 250,000 | ||||||||||||
2005 год | 300,000 | 300,000 | ||||||||||||
2006 год | 350,000 | 350,000 | ||||||||||||
2007 год | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||
2008 год | 500,000 | 500,000 | ||||||||||||
2009 год | 600,000 | 600,000 | ||||||||||||
2010 год | 700,000 | 700,000 | ||||||||||||
13.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы низкого уровня бюджетной обеспеченности на душу населения и собственных доходов местных бюджетов |
|||||||||||||
13.5.1. | Реформи- рование муниципа- льных финансов |
75,000 | 60,000 | 15,000 | ||||||||||
2003 год | 37,500 | 30,000 | 7,500 | |||||||||||
2004 год | 37,500 | 30,000 | 7,500 | |||||||||||
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития | ||||||||||||||
Итого по разделу III |
58175,667 | 2484,994 | 772,271 | 14,300 | 1698,423 | 384,311 | 3424,509 | 283,391 | 21128,608 | 22040,889 | 1842,100 | 6971,176 | 435,500 | |
2003 год | 3188,366 | 122,235 | 81,220 | 4,000 | 37,015 | 37,520 | 170,675 | 13,521 | 1699,185 | 1049,700 | 133,050 | 237,400 | ||
2004 год | 4338,364 | 309,695 | 257,725 | 4,300 | 47,670 | 96,995 | 293,700 | 59,217 | 1444,173 | 1555,647 | 675,932 | 60,600 | ||
2005 год | 4202,248 | 252,507 | 204,854 | 47,653 | 101,524 | 323,025 | 66,656 | 1473,844 | 903,442 | 600,000 | 582,774 | 67,500 | ||
2006 год | 2698,383 | 225,892 | 182,172 | 43,720 | 126,772 | 319,226 | 87,808 | 1001,216 | 631,231 | 433,010 | 70,000 | |||
2007 год | 12660,673 | 491,135 | 11,700 | 6,000 | 473,435 | 6,100 | 425,538 | 14,282 | 4431,260 | 4723,569 | 380,800 | 2194,089 | ||
2008 год | 13101,371 | 458,095 | 10,400 | 447,695 | 4,400 | 580,180 | 16,782 | 4376,045 | 5879,900 | 291,500 | 1498,869 | |||
2009 год | 9876,901 | 361,110 | 11,400 | 349,710 | 5,000 | 645,365 | 16,012 | 3364,145 | 4136,500 | 291,500 | 1062,269 | |||
2010 год | 8109,361 | 264,325 | 12,800 | 251,525 | 6,000 | 666,800 | 9,112 | 3338,740 | 3160,900 | 278,300 | 391,184 | |||
14. Промышленность и инновации | ||||||||||||||
Итого | 27418,060 | 302,511 | 285,211 | 14,300 | 3,000 | 213,911 | 271,200 | 177,558 | 13192,536 | 5687,390 | 1842,100 | 5944,765 | 195,500 | |
2003 год | 1801,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 894,100 | 896,400 | 0,500 | 187,400 | |||||
2004 год | 2555,640 | 136,695 | 129,395 | 4,300 | 3,000 | 60,095 | 61,000 | 42,323 | 436,118 | 1376,647 | 502,857 | 5,600 | ||
2005 год | 2232,770 | 62,024 | 62,024 | 62,024 | 70,000 | 46,796 | 364,379 | 682,212 | 600,000 | 407,359 | 2,500 | |||
2006 год | 1118,400 | 87,792 | 87,792 | 87,792 | 95,000 | 66,238 | 35,579 | 476,831 | 356,960 | |||||
2007 год | 6199,720 | 6,000 | 6,000 | 13,500 | 5,300 | 3294,410 | 421,000 | 380,800 | 2078,710 | |||||
2008 год | 5829,230 | 11,400 | 7,800 | 3425,950 | 708,800 | 291,500 | 1383,780 | |||||||
2009 год | 4222,900 | 16,100 | 7,000 | 2401,000 | 565,500 | 291,500 | 941,800 | |||||||
2010 год | 3458,400 | 4,200 | 2,100 | 2341,000 | 560,000 | 278,300 | 272,800 | |||||||
14.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции |
|||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.1.1. | Организа- ция серийного производ- ства базовой трактор- ной модели ("ЧЕТРА") нового модельно- го ряда промыш- ленных тракторов (ОАО "Промтра- ктор", г.Чебок- сары) |
889,000 | 319,000 | 570,000 | ||||||||||
2003 год | 274,000 | 74,000 | 200,000 | |||||||||||
2004 год | 425,000 | 161,000 | 264,000 | |||||||||||
2005 год | 190,000 | 84,000 | 106,000 | |||||||||||
14.1.2. | Реконст- рукция литейно- прокатно- го комплекса (ОАО "Пром- трактор", г.Чебок- сары) |
1221,900 | 617,300 | 604,600 | ||||||||||
2003 год | 907,300 | 617,300 | 290,000 | |||||||||||
2004 год | 314,600 | 314,600 | ||||||||||||
14.1.3. | Создание высокоте- хнологич- ного кузовного производ- ства (ОАО "Шумер- линский завод спецавто- мобилей", г.Шумер- ля) |
109,700 | 67,300 | 42,400 | 52,500 | |||||||||
2003 год | 42,400 | 17,700 | 24,700 | |||||||||||
2004 год | 33,650 | 24,800 | 8,850 | |||||||||||
2005 год | 33,650 | 24,800 | 8,850 | |||||||||||
14.1.4. | Развитие производ- ства слесарно- монтажно- го инструме- нта (ОАО "Контур", г.Чебок- сары) |
38,000 | 38,000 | |||||||||||
2003 год | 19,000 | 19,000 | ||||||||||||
2004 год | 19,000 | 19,000 | ||||||||||||
14.1.5. | Производ- ство высоко- вольтных комплект- ных устройств (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебок- сары) |
95,000 | 35,000 | 60,000 | ||||||||||
2004 год | 95,000 | 35,000 | 60,000 | |||||||||||
14.1.6. | Производ- ство комплект- ных электро- приводов на базе двигате- лей промышле- нного назначе- ния (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебок- сары) |
30,000 | 10,000 | 20,000 | ||||||||||
2004 год | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |||||||||||
14.1.7. | Производ- ство изделий низко- вольтной аппарату- ры (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебок- сары) |
112,000 | 36,000 | 76,000 | ||||||||||
2004 год | 112,000 | 36,000 | 76,000 | |||||||||||
14.1.8. | Внедрение прогрес- сивных техноло- гий в кузнечном производ- стве (ОАО "Чебок- сарский агрегат- ный завод", г.Чебок- сары) |
163,000 | 12,900 | 150,100 | ||||||||||
2003 год | 24,000 | 2,000 | 22,000 | |||||||||||
2004 год | 93,500 | 7,900 | 85,600 | |||||||||||
2005 год | 45,500 | 3,000 | 42,500 | |||||||||||
14.1.9 | Внедрение прогрес- сивных техноло- гий в инстру- менталь- ном производ- стве (ОАО "Чебок- сарский агрегат- ный завод", г.Чебок- сары) |
48,600 | 1,500 | 47,100 | ||||||||||
2003 год | 37,400 | 1,300 | 36,100 | |||||||||||
2004 год | 11,200 | 0,200 | 11,000 | |||||||||||
14.1.10. | Внедрение прогрес- сивных техноло- гий в литейном производ- стве (ОАО "Чебок- сарский агрегат- ный завод", г.Чебок- сары) |
82,500 | 10,500 | 72,000 | ||||||||||
2003 год | 41,000 | 5,000 | 36,000 | |||||||||||
2004 год | 41,500 | 5,500 | 36,000 | |||||||||||
14.1.11. | Реконст- рукция производ- ства серии исполни- тельных механиз- мов для трубопро- водной арматуры (ОАО "ЗЭиМ", г.Чебок- сары) |
43,400 | 12,400 | 31,000 | 31,000 | |||||||||
2003 год | 43,400 | 12,400 | 31,000 | 31,000 | ||||||||||
14.1.12. | Реконст- рукция и модерни- зация действую- щих мощ- ностей, организа- ция производ- ства перспек- тивных моделей грузовых вагонов (ЗАО "Пром- трактор - Вагон", г.Чебок- сары) |
1598,460 | 1598,460 | |||||||||||
2007 год | 823,010 | 823,010 | ||||||||||||
2008 год | 775,450 | 775,450 | ||||||||||||
14.1.13. | Организа- ция производ- ства силовых кабелей и проводов (ОАО "Завод "Чувашка- бель", г.Чебок- сары) |
385,000 | 123,000 | 80,000 | 182,000 | |||||||||
2007 год | 385,000 | 123,000 | 80,000 | 182,000 | ||||||||||
14.1.14. | Реализа- ция программы техничес- кого перевоо- ружения, модерни- зации и расшире- ния производ- ства (ОАО "Завод "Чувашка- бель", г.Чебок- сары) |
605,000 | 595,000 | 10,000 | ||||||||||
2007 год | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
2008 год | 175,000 | 165,000 | 10,000 | |||||||||||
2009 год | 180,000 | 180,000 | ||||||||||||
2010 год | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
14.1.15. | Организа- ция производ- ства номенкла- туры централь- ных редукто- ров под автобусы ЛиАЗ- 5256, ЛиАЗ- 6212, троллей- бусы ЛиАЗ, автобусы ПАЗ-3203, ПАЗ-3204, ПАЗ-4234 (ОАО "КААЗ", г.Канаш) |
230,000 | 115,000 | 115,000 | ||||||||||
2007 год | 87,500 | 30,000 | 57,500 | |||||||||||
2008 год | 92,500 | 35,000 | 57,500 | |||||||||||
2009 год | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||
2010 год | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||
14.1.16. | Разработ- ка и освоение новых изделий автоэлек- троники, закупка нового оборудо- вания, внедрение системы качества (ЗАО "ЗЭиМ- Лайн", г.Чебок- сары) |
650,000 | 6,000 | 6,000 | 194,000 | 450,000 | ||||||||
2007 год | 288,000 | 6,000 | 6,000 | 57,000 | 225,000 | |||||||||
2008 год | 289,000 | 64,000 | 225,000 | |||||||||||
2009 год | 44,000 | 44,000 | ||||||||||||
2010 год | 29,000 | 29,000 | ||||||||||||
Химическое производство | ||||||||||||||
14.1.17. | Реконст- рукция производ- ства окиси пропилена (ОАО "Хим- пром", г.Новоче- боксарск) |
126,630 | 126,630 | |||||||||||
2004 год | 101,700 | 101,700 | ||||||||||||
2005 год | 24,930 | 24,930 | ||||||||||||
14.1.18. | Создание производ- ства синтети- ческого хлористо- го водорода (ОАО "Хим- пром", г.Новоче- боксарск) |
70,000 | 70,000 | |||||||||||
2007 год | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||
2008 год | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||
14.1.19. | Расшире- ние производ- ства жидкого хлористо- го кальция (ОАО "Хим- пром", г.Ново- чебок- сарск) |
25,000 | 25,000 | |||||||||||
2007 год | 12,000 | 12,000 | ||||||||||||
2008 год | 13,000 | 13,000 | ||||||||||||
14.1.20. | Создание производ- ства гранули- рованного хлористо- го кальция (ОАО "Хим- пром", г.Новоче- боксарск) |
45,000 | 45,000 | |||||||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||
2009 год | 35,000 | 35,000 | ||||||||||||
14.1.21. | Разработ- ка и внедрение в производ- ство новых конкурен- тоспособ- ных химичес- ких продуктов и техноло- гий |
573,500 | 573,500 | |||||||||||
2007 год | 28,500 | 28,500 | ||||||||||||
2008 год | 115,000 | 115,000 | ||||||||||||
2009 год | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
2010 год | 230,000 | 230,000 | ||||||||||||
14.1.22. | Создание производ- ства трихлор- силана полупро- воднико- вого качества |
280,000 | 280,000 | |||||||||||
2009 год | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||
2010 год | 130,000 | 130,000 | ||||||||||||
14.1.23. | Строи- тельство корпуса для формуля- ции препара- тивных форм гербици- дов на основе сульфа- нилмоче- вин (ОАО "Вурнарс- кий завод смесевых препара- тов", пгт Вурнары, Вурнар- ский район) |
5,000 | 5,000 | |||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2004 год | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
Текстильное и швейное производство, производство изделий из кожи и производство обуви | ||||||||||||||
14.1.24. | Организа- ция производ- ства изделий из трикотаж- ных полотен с отделкой под бархат (ОАО "Волжская Текстиль- ная Компа- ния", г.Чебок- сары) |
24,800 | 24,800 | |||||||||||
2004 год | 24,800 | 24,800 | ||||||||||||
14.1.25. | Организа- ция производ- ства махровых полоте- нец* (ОАО "Корпора- ция "ЧХБК", г.Чебок- сары) |
6,200 | 6,200 | |||||||||||
2004 год | 6,200 | 6,200 | ||||||||||||
14.1.26. | Организа- ция производ- ства для отделки тканей шириной 240 см (ОАО "Волжская Текстиль- ная Ком- пания", г.Чебок- сары) |
74,110 | 74,110 | |||||||||||
2007 год | 74,110 | 74,110 | ||||||||||||
14.1.27. | Организа- ция производ- ства отбелен- ных тканей (ОАО "Волжская Текстиль- ная Ком- пания", г.Чебок- сары) |
214,580 | 214,580 | |||||||||||
2007 год | 74,200 | 74,200 | ||||||||||||
2008 год | 140,380 | 140,380 | ||||||||||||
14.1.28. | Увеличе- ние выпуска комплек- тов постель- ного белья (ОАО "Волжская Текстиль- ная Компа- ния", г.Чебок- сары) |
73,200 | 73,200 | |||||||||||
2009 год | 73,200 | 73,200 | ||||||||||||
14.1.29. | Производ- ство высоко- прочных лент для ремней безопас- ности водителей и пассажи- ров автотран- спортных средств в соответ- ствии с европей- ским стандар- том (ОАО "Лента", г.Чебок- сары) |
14,000 | 3,000 | 11,000 | ||||||||||
2004 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
2005 год | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |||||||||||
2006 год | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |||||||||||
Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||||||||||||||
14.1.30. | Организа- ция производ- ства школьной мебели (ЗАО "Чебок- сарская мебельная фабрика", г.Чебок- сары) |
2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||
14.1.31. | Производ- ство клееного щита и бруса из древесины хвойных и твердоли- стовых пород (ООО "Пресс", г.Чебок- сары) |
132,200 | 60,200 | 72,000 | ||||||||||
2007 год | 59,400 | 24,400 | 35,000 | |||||||||||
2008 год | 72,800 | 35,800 | 37,000 | |||||||||||
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | ||||||||||||||
14.1.32. | Модерни- зация производ- ства по изготов- лению газетной продукции (РГУП "ИПК "Чува- шия", г.Чебок- сары) |
23,900 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 3,400 | 13,500 | |||||||
2003 год | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||
2004 год | 9,500 | 1,000 | 2,000 | 6,500 | ||||||||||
2005 год | 8,400 | 1,400 | 7,000 | |||||||||||
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||||||||||||||
14.1.33. | Организа- ция производ- ства предвари- тельно напряжен- ных многопус- тотных плит перекры- тий (ОАО "Железо- бетон", г.Ново- чебок- сарск) |
90,000 | 20,000 | 70,000 | ||||||||||
2004 год | 18,500 | 3,500 | 15,000 | |||||||||||
2005 год | 18,500 | 3,500 | 15,000 | |||||||||||
2006 год | 8,000 | 3,000 | 5,000 | |||||||||||
2007 год | 23,000 | 5,000 | 18,000 | |||||||||||
2008 год | 22,000 | 5,000 | 17,000 | |||||||||||
14.1.34. | Производ- ство лицевого кирпича (ООО "Завод строи- тельных материа- лов "КИРС", Чебоксар- ский район) |
915,600 | 198,700 | 716,900 | ||||||||||
2007 год | 716,900 | 716,900 | ||||||||||||
2008 год | 198,700 | 198,700 | ||||||||||||
Добыча полезных ископаемых | ||||||||||||||
14.1.35. | Строи- тельство Порецкого гипсово- ангидри- тового комбината (ОАО "ГиПор", Порецкий район) |
432,300 | 432,300 | |||||||||||
2003 год | 39,300 | 39,300 | ||||||||||||
2007 год | 130,000 | 130,000 | ||||||||||||
2008 год | 263,000 | 263,000 | ||||||||||||
14.1.36. | Строи- тельство горно- обогати- тельного комбината (ООО ПСК "Заря Алтыше- во", г.Ала- тырь) |
200,600 | 200,600 | |||||||||||
2007 год | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
2008 год | 100,600 | 100,600 | ||||||||||||
14.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции | ||||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.2.1. | Разработ- ка уникаль- ного электро- техничес- кого оборудо- вания для внедрения прогрес- сивных техноло- гий энерго- и ресурсо- сбереже- ния (ОАО "ВНИИР", г.Чебок- сары) |
390,000 | 330,000 | 40,000 | 20,0* | |||||||||
2004 год | 120,000 | 110,000 | 10,000 | |||||||||||
2005 год | 270,000 | 220,000 | 40,000 | 10,000 | ||||||||||
14.2.2. | Расшире- ние производ- ства печатных плат с поверх- ностно установ- ленными радиоэле- ментами для электрон- ной комбина- ции приборов (ОАО "Научно- производ- ственный комплекс "Элара", г.Чебок- сары) |
253,300 | 88,800 | 164,500 | 164,500 | |||||||||
2003 год | 245,200 | 88,800 | 156,400 | 156,400 | ||||||||||
2004 год | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||||||||
2005 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
14.2.3. | Развитие производ- ства прецизи- онных изделий и алмазного инструме- нта (ОАО "Контур", г.Чебок- сары)** |
31,000 | 0,900 | 29,600 | 0,500 | |||||||||
2003 год | 23,200 | 0,500 | 22,200 | 0,500 | ||||||||||
2004 год | 7,800 | 0,400 | 7,400 | |||||||||||
14.2.4. | Разработ- ка конструк- ций и организа- ция серийного производ- ства силовых модулей (ОАО "Контур", г.Чебок- сары) |
125,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 30,000 | 87,000 | |||||||
2003 год | 47,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 31,000 | ||||||||
2004 год | 78,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 | 56,000 | ||||||||
14.2.5. | Создание типораз- мерного и модульных рядов промыш- ленных тракторов по единой комплекс- ной инноваци- онной схеме (ОАО "Пром- трактор", г.Чебок- сары) |
179,000 | 179,000 | |||||||||||
2003 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
2004 год | 39,000 | 39,000 | ||||||||||||
2005 год | 120,000 | 120,000 | ||||||||||||
14.2.6. | Организа- ция производ- ства изделий из дисперс- но-упро- ченных компози- ционных материа- лов на основе меди и сплавов (коорди- натор ФГУП "ЧПО им.В.И. Чапаева, ООО "ИНТЦ "Диском", г.Чебок- сары) |
13,500 | 5,500 | 8,000 | ||||||||||
2007 год | 13,500 | 5,500 | 8,000 | |||||||||||
14.2.7. | Автомати- зация объектов МУП "Водока- нал" г.Новоче- боксар- ска* (ОАО "Научно- производ- ственный комплекс "Элара", г.Чебок- сары) |
6,600 | 6,600 | 6,300 | 0,300 | |||||||||
2004 год | 6,600 | 6,600 | 6,300 | 0,300 | ||||||||||
Химическое производство | ||||||||||||||
14.2.8. | Разработ- ка, внедрение и производ- ство новых конкурен- тоспособ- ных химичес- ких продуктов и техноло- гий (ОАО "Хим- пром", г.Новоче- боксарск) |
1490,000 | 580,000 | 110,000 | 600,000 | 200* | ||||||||
2004 год | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
2005 год | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |||||||||||
2007 год | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |||||||||||
2008 год | 230,000 | 150,000 | 80,000 | |||||||||||
2009 год | 170,000 | 170,000 | ||||||||||||
2010 год | 140,000 | 140,000 | ||||||||||||
14.2.9. | Реконст- рукция производ- ства трихлор- силана полупро- воднико- вого качества (ОАО "Химпром" ,г.Ново- чебок- сарск) |
745,990 | 299,000 | 350,000 | 96,990 | |||||||||
2004 год | 69,680 | 69,680 | ||||||||||||
2005 год | 27,310 | 27,310 | ||||||||||||
2007 год | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
2008 год | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
2009 год | 245,000 | 95,000 | 150,000 | |||||||||||
2010 год | 294,000 | 94,000 | 200,000 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику | ||||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.2.10. | Развитие республи- канского "Техно- парка "Чувашия" (ФГОУ ВПО "ЧГУ им.И.Н. Ульяно- ва", г.Чебок сары |
50,000 | 4,500 | 10,500 | 20,000 | 15,0* | ||||||||
2005 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2006 год | 12,000 | 1,500 | 5,500 | 5,000 | ||||||||||
2007 год | 17,000 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | ||||||||||
2008 год | 16,000 | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||||||||||
14.2.11. | Реконст- рукция котельной ФГУП "ЧПО им.В.И. Чапаева", обеспечи- вающей теплосна- бжение муници- пальных потреби- телей Чапаев- ского поселка и юго-за- падного жилого района (ФГУП "ЧПО им.В.И. Чапаева", г.Чебок- сары) |
70,000 | 70,000 | 67,000 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 70,000 | 70,000 | 67,000 | 3,000 | ||||||||||
14.2.12. | Разработ- ка регулиру- емых электро- приводов для электро- погрузчи- ков на базе вентиль- но-индук- торных электро- двигате- лей (ОАО "ВНИИР", г.Чебок- сары) |
0,500 | 0,500 | |||||||||||
2003 год | 0,500 | 0,500 | ||||||||||||
14.2.13. | Разработ- ка комплекс- ных устройств управле- ния сетями наружного освещения населен- ных пунктов и объектов народного хозяйства (ОАО "ВНИИР", г.Чебок- сары) |
0,300 | 0,300 | |||||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | ||||||||||||
14.2.14. | Разработ- ка и освоение в производ- стве энерго- сберегаю- щих преобра- зователей частоты для регулиро- вания скорости вращения асинхрон- ных двигате- лей с номиналь- ной мощностью до 10 МВт и напряже- нием до 6 кВ (ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебок- сары) |
20,000 | 20,000 | |||||||||||
2003 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
14.2.15. | Разработ- ка блоков устройств автомати- ки холодиль- ных приборов (ОАО "Электро- прибор", г.Чебок- сары) |
0,790 | 0,790 | |||||||||||
2003 год | 0,790 | 0,790 | ||||||||||||
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||||||||||||||
14.2.16 | Организа- ция производ- ства много- слойных стеновых каркасных панелей, строи- тельных и мансард- ных конструк- ций из дерева для быстрово- зводимых жилых и хозяйст- венных строений (ООО "ДСК "Австро- Росса", г.Ново- чебок- сарск) |
10,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
2006 год | 6,500 | 1,500 | 5,000 | |||||||||||
2007 год | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||
14.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития экспортного потенциала промышленного комплекса, организации импортозамещающих производств |
|||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.3.1. | Реконст- рукция современ- ного производ- ства хирурги- ческих одноразо- вых атравма- тических игл с шовным материа- лом (ООО "Микрохи- рургия глаза" и ОАО "Контур", г.Чебок- сары) |
10,200 | 2,500 | 1,700 | 6,000 | |||||||||
2003 год | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
2004 год | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
2007 год | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||
2008 год | 1,700 | 1,700 | ||||||||||||
14.3.2. | Производ- ство реле РЭН-34 (ОАО "Завод "Электро- прибор", г.Ала- тырь) |
5,000 | 5,000 | |||||||||||
2003 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
14.3.3. | Разработ- ка и производ- ство POS-тер- минала офисного (банкома- та) (ОАО "Научно- производ- ственный комплекс "Элара", г.Чебок- сары) |
4,900 | 1,500 | 3,400 | ||||||||||
2003 год | 0,210 | 0,210 | ||||||||||||
2004 год | 2,010 | 0,710 | 1,300 | |||||||||||
2005 год | 2,680 | 0,580 | 2,100 | |||||||||||
Химическое производство | ||||||||||||||
14.3.4. | Организа- ция производ- ства противо- градовых изделий "ДАРГ" (ФГУП "ЧПО им.В.И. Чапаева", г.Чебок- сары) |
21,000 | 3,000 | 18,000 | ||||||||||
2004 год | 18,000 | 18,000 | ||||||||||||
2007 год | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||||||||||||||
14.3.5. | Организа- ция производ- ства базальто- вых материа- лов и изделий (ГУП "РУКС", ОАО "НДСК" г.Чебок- сары) |
181,000 | 20,000 | 161,000 | ||||||||||
2004 год | 23,000 | 3,000 | 20,000 | |||||||||||
2005 год | 33,000 | 3,000 | 30,000 | |||||||||||
2006 год | 34,500 | 4,000 | 30,500 | |||||||||||
2007 год | 23,000 | 3,000 | 20,000 | |||||||||||
2008 год | 33,000 | 3,000 | 30,000 | |||||||||||
2009 год | 34,500 | 4,000 | 30,500 | |||||||||||
Производство пищевых продуктов, включая напитки | ||||||||||||||
14.3.6. | Создание производ- ства кормового лизина и белково- витамин- ных добавок (проект "Био- Парк") (ЗАО "Рослизин Нидер- лендс Б.В.", Шумерлин- ский район) |
1060,100 | 1060,100 | |||||||||||
2007 год | 198,800 | 198,800 | ||||||||||||
2008 год | 291,500 | 291,500 | ||||||||||||
2009 год | 291,500 | 291,500 | ||||||||||||
2010 год | 278,300 | 278,300 | ||||||||||||
14.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста | |||||||||||||
14.4.1. | Оптимиза- ция структуры энергоба- ланса |
5647,2 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 252,7 | 177,6 | 51,8 | 1023,4 | 3935,9* | ||||
2004 год | 671,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 60,0 | 42,3 | 14,1 | 278,8 | 220,5 | |||||
2005 год | 742,8 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 70,0 | 46,8 | 15,6 | 308,3 | 240,1 | |||||
2006 год | 1051,4 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 92,0 | 66,2 | 22,1 | 436,3 | 347,0 | |||||
2007 год | 988,80 | 5,3 | 983,5 | |||||||||||
2008 год | 1021,60 | 10,4 | 7,8 | 1003,4 | ||||||||||
2009 год | 891,70 | 16,1 | 7,0 | 868,6 | ||||||||||
2010 год | 279,10 | 4,2 | 2,1 | 272,8 | ||||||||||
14.4.2. | Проведе- ние работ по заверше- нию строи- тельства и сдаче в постоян- ную эксплуа- тацию Чебоксар- ского гидроузла (ОАО "Чебок- сарская ГЭС", г.Чебок- сары)**** |
7472,00 | 7472,00 | |||||||||||
2007 год | 1868,00 | 1868,00 | ||||||||||||
2008 год | 1868,00 | 1868,00 | ||||||||||||
2009 год | 1868,00 | 1868,00 | ||||||||||||
2010 год | 1868,00 | 1868,00 | ||||||||||||
Примечания: * Выполняется в качестве пилотного проекта в рамках Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", разрабатываемого Правительством Российской Федерации и Минэкономразвития России. Администрациями ОЭЗ в 2003 году предусматривается разработка отдельной программы и плана действий. Источниками финансирования служат привлекаемые инвестиционные ресурсы, средства организаций-резидентов особых экономических зон и др. ** Беспроцентный целевой заем за счет ГУ "Российский фонд технологического развития". *** Лизинг оборудования. **** Вложение средств осуществится после решения Правительством Российской Федерации вопроса о завершении строительства Чебоксарского гидроузла. Сумма подлежит уточнению. |
||||||||||||||
15. Агропромышленный комплекс | ||||||||||||||
Итого | 27820,708 | 1992,150 | 476,900 | 1515,250 | 164,600 | 2918,217 | 31,080 | 6472,172 | 16183,499 | 223,590 | ||||
2003 год | 1153,616 | 97,800 | 75,220 | 22,580 | 32,120 | 151,266 | 4,500 | 691,650 | 103,300 | 105,100 | ||||
2004 год | 1379,480 | 150,250 | 123,000 | 27,250 | 35,500 | 204,430 | 5,000 | 864,830 | 119,000 | 35,970 | ||||
2005 год | 1567,965 | 169,000 | 138,000 | 31,000 | 38,000 | 224,525 | 8,860 | 964,780 | 161,230 | 39,570 | ||||
2006 год | 1455,108 | 125,000 | 94,380 | 30,620 | 37,480 | 197,926 | 12,720 | 922,112 | 154,400 | 42,950 | ||||
2007 год | 5945,839 | 449,900 | 11,700 | 438,200 | 6,100 | 383,770 | 809,600 | 4302,569 | ||||||
2008 год | 6810,300 | 428,500 | 10,400 | 418,100 | 4,400 | 535,000 | 675,700 | 5171,100 | ||||||
2009 год | 5245,100 | 333,300 | 11,400 | 321,900 | 5,000 | 593,700 | 747,100 | 3571,000 | ||||||
2010 год | 4263,300 | 238,400 | 12,800 | 225,600 | 6,000 | 627,600 | 796,400 | 2600,900 | ||||||
15.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства | |||||||||||||
15.1.1. | Развитие хмелевод- ства |
550,250 | 149,980 | 149,980 | 108,740 | 291,530 | ||||||||
2003 год | 59,680 | 8,180 | 8,180 | 2,000 | 49,500 | |||||||||
2004 год | 150,540 | 45,000 | 45,000 | 30,430 | 75,110 | |||||||||
2005 год | 156,710 | 57,000 | 57,000 | 33,350 | 66,360 | |||||||||
2006 год | 53,120 | 15,000 | 15,000 | 17,160 | 20,960 | |||||||||
2007 год | 26,500 | 5,600 | 5,600 | 3,000 | 17,900 | |||||||||
2008 год | 32,300 | 6,000 | 6,000 | 7,100 | 19,200 | |||||||||
2009 год | 34,600 | 6,400 | 6,400 | 7,600 | 20,600 | |||||||||
2010 год | 36,800 | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 21,900 | |||||||||
15.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов | |||||||||||||
15.2.1. | Повышение плодоро- дия почв Чувашской Республи- ки |
2016,121 | 143,100 | 96,530 | 46,570 | 143,100 | 345,341 | 31,080 | 1488,600 | 8,000 | ||||
2003 год | 381,920 | 32,120 | 21,050 | 11,070 | 32,120 | 63,300 | 4,500 | 280,000 | 2,000 | |||||
2004 год | 467,500 | 35,500 | 24,000 | 11,500 | 35,500 | 85,000 | 5,000 | 340,000 | 2,000 | |||||
2005 год | 577,135 | 38,000 | 26,000 | 12,000 | 38,000 | 98,275 | 8,860 | 430,000 | 2,000 | |||||
2006 год | 589,566 | 37,480 | 25,480 | 12,000 | 37,480 | 98,766 | 12,720 | 438,600 | 2,000 | |||||
15.2.2. | Земледе- лие и растение- водство |
2017,730 | 81,100 | 21,500 | 59,600 | 21,500 | 628,330 | 1308,300 | ||||||
2007 год | 413,430 | 19,500 | 6,100 | 13,400 | 6,100 | 100,430 | 293,500 | |||||||
2008 год | 497,900 | 18,800 | 4,400 | 14,400 | 4,400 | 163,200 | 315,900 | |||||||
2009 год | 535,000 | 20,400 | 5,000 | 15,400 | 5,000 | 176,300 | 338,300 | |||||||
2010 год | 571,400 | 22,400 | 6,000 | 16,400 | 6,000 | 188,400 | 360,600 | |||||||
15.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции | |||||||||||||
15.3.1. | Стабили- зация и развитие отраслей животно- водства |
8257,508 | 553,170 | 7,990 | 545,180 | 427,996 | 1502,842 | 5773,500 | ||||||
2003 год | 435,706 | 15,500 | 3,990 | 11,510 | 18,956 | 299,950 | 101,300 | |||||||
2004 год | 525,170 | 19,750 | 4,000 | 15,750 | 19,000 | 374,420 | 112,000 | |||||||
2005 год | 580,420 | 19,000 | 19,000 | 21,000 | 418,420 | 122,000 | ||||||||
2006 год | 573,672 | 18,620 | 18,620 | 21,000 | 410,052 | 124,000 | ||||||||
2007 год | 1929,94 | 184,800 | 184,800 | 93,940 | 1651,200 | |||||||||
2008 год | 1640,000 | 113,700 | 113,700 | 90,200 | 1436,100 | |||||||||
2009 год | 1403,800 | 98,500 | 98,500 | 84,300 | 1221,000 | |||||||||
2010 год | 1168,800 | 83,300 | 83,300 | 79,600 | 1005,900 | |||||||||
15.3.2. | Строи- тельство свиното- варной фермы (ООО "ТП "Су- вар-2", Чебоксар- ский район) |
177,000 | 177,000 | |||||||||||
2007 год | 177,000 | 177,000 | ||||||||||||
15.3.3. | Строите- льство молочной фермы (ОАО "Фирма Акконд- агро", Янтиков- ский район) |
74,369 | 74,369 | |||||||||||
2007 год | 74,369 | 74,369 | ||||||||||||
15.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства | |||||||||||||
15.4.1. | Привлече- ние инвести- ций для обновле- ния техники и техноло- гического оборудо- вания для преодоле- ния техничес- кой отсталос- ти сельского хозяйства |
4393,200 | 200,900 | 200,900 | 1325,210 | 1620,400 | 1100,000 | 146,690 | ||||||
2003 год | 158,210 | 42,000 | 42,000 | 65,010 | 23,000 | 28,200 | ||||||||
2004 год | 185,970 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | 35,000 | 35,970 | ||||||||
2005 год | 209,470 | 55,000 | 55,000 | 64,900 | 50,000 | 39,570 | ||||||||
2006 год | 203,350 | 53,900 | 53,900 | 54,000 | 52,500 | 42,950 | ||||||||
2007 год | 688,500 | 171,3 | 317,2 | 200 | ||||||||||
2008 год | 845,600 | 255 | 340,6 | 250 | ||||||||||
2009 год | 998,200 | 310 | 388,2 | 300 | ||||||||||
2010 год | 1103,900 | 340 | 413,9 | 350 | ||||||||||
15.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, развития углубленной переработки |
|||||||||||||
15.5.1. | Организа- ция производ- ства коротко- резаных макарон- ных изделий (ОАО "Новоче- боксар- ская макарон- ная фабрика "Россиян- ка") |
82,100 | 25,300 | 56,800 | ||||||||||
2004 год | 25,300 | 25,300 | ||||||||||||
2005 год | 28,400 | 28,400 | ||||||||||||
2006 год | 28,400 | 28,400 | ||||||||||||
15.5.2. | Реконст- рукция первой очереди пивова- ренного завода (ОАО Чебоксар- ская пивова- ренная фирма "Букет Чувашии", г.Чебок- сары) |
29,200 | 29,200 | |||||||||||
2003 год | 14,200 | 14,200 | ||||||||||||
2004 год | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||
15.5.3. | Развитие производ- ства молока и жидких молочных продуктов (ОАО "Чебок- сарский гормолза- вод") |
27,900 | 5,000 | 22,900 | ||||||||||
2003 год | 27,900 | 5,000 | 22,900 | |||||||||||
15.5.4. | Развитие кондитер- ского производ- ства (ОАО "Акконд", г.Чебок- сары) |
20,000 | 20,000 | |||||||||||
2003 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
15.5.5. | Модерни- зация колбасно- кулинар- ного цеха (ОАО "Чебок- сарский мясоком- бинат") |
54,000 | 54,000 | |||||||||||
2003 год | 54,000 | 54,000 | ||||||||||||
15.5.6. | Реконст- рукция завода по производ- ству плодо- овощной продукции и натураль- ных соков мощностью 5 муб. в год (ООО "Атлашев- ский завод плодо- овощных консер- вов", Чебоксар- ский район) |
13,830 | 13,830 | |||||||||||
2004 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2005 год | 8,830 | 8,830 | ||||||||||||
15.5.7. | Модерни- зация оборудо- вания и техноло- гических линий по производ- ству пива (филиал ОАО "САН ИнБев", г.Ново- чебок- сарск) |
75,000 | 75,000 | |||||||||||
2007 год | 75,000 | 75,000 | ||||||||||||
15.5.8. | Строи- тельство и обору- дование цеха по производ- ству концент- рирован- ного кормового продукта на основе отходов спиртово- го производ- ства (филиал ФГУП "Рос- спирт- пром" спиртза- вод "Ядрин- ский", г.Ядрин) |
60,000 | 60,000 | |||||||||||
2007 год | 36,000 | 36,000 | ||||||||||||
2008 год | 24,000 | 24,000 | ||||||||||||
15.5.9. | Строи- тельство завода по перерабо- тке молока в г.Ядрине (ОАО "Ядринмо- локо", г.Ядрин) |
700,000 | 70,000 | 630,000 | ||||||||||
2007 год | 70,000 | 70,000 | ||||||||||||
2008 год | 630,000 | 630,000 | ||||||||||||
15.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства |
|||||||||||||
15.6.1. | Развитие малых форм хозяйст- вования в агропро- мышленном комплексе |
9296,500 | 863,900 | 863,900 | 82,600 | 8350,000 | ||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
2004 год | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
2005 год | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||
2006 год | 7,000 | 7,000 | ||||||||||||
2007 год | 2455,100 | 240,000 | 240,000 | 15,100 | 2200,000 | |||||||||
2008 год | 3164,500 | 290,000 | 290,000 | 19,500 | 2855,000 | |||||||||
2009 год | 2273,500 | 208,000 | 208,000 | 15,500 | 2050,000 | |||||||||
2010 год | 1382,400 | 125,900 | 125,9 | 11,5 | 1245 | |||||||||
16. Кадровое обеспечение модернизации экономики (Республиканская программа сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года) |
||||||||||||||
Итого | 140,288 | 80,448 | 80,448 | 5,800 | 23,560 | 12,500 | 18,200 | 5,580 | ||||||
2003 год | 17,365 | 12,955 | 12,955 | 1,400 | 2,000 | 0,400 | 1,000 | 1,010 | ||||||
2004 год | 19,725 | 13,910 | 13,910 | 1,400 | 2,330 | 1,000 | 1,400 | 1,085 | ||||||
2005 год | 19,598 | 13,583 | 13,583 | 1,500 | 2,430 | 1,100 | 1,400 | 1,085 | ||||||
2006 год | 20,000 | 11,500 | 11,500 | 1,500 | 3,300 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | ||||||
2007 год | 17,300 | 9,000 | 9,000 | 2,700 | 2,000 | 2,400 | 1,200 | |||||||
2008 год | 15,900 | 8,000 | 8,000 | 3,300 | 2,000 | 2,600 | ||||||||
2009 год | 15,600 | 6,500 | 6,500 | 3,600 | 2,000 | 3,500 | ||||||||
2010 год | 14,800 | 5,000 | 5,000 | 3,900 | 2,000 | 3,900 | ||||||||
16.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики |
|||||||||||||
16.1.1. | Реализа- ция Республи- канской программы сбаланси- рованнос- ти потребно- сти экономики в кадрах и рынка образова- тельных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года |
85,658 | 45,148 | 45,148 | 5,800 | 23,560 | 6,300 | 10,650 | ||||||
2003 год | 10,605 | 7,955 | 7,955 | 1,400 | 2,000 | 0,200 | 0,450 | |||||||
2004 год | 12,540 | 8,910 | 8,910 | 1,400 | 2,330 | 0,500 | 0,800 | |||||||
2005 год | 12,413 | 8,583 | 8,583 | 1,500 | 2,430 | 0,600 | 0,800 | |||||||
2006 год | 12,000 | 6,500 | 6,500 | 1,500 | 3,300 | 1,000 | 1,200 | |||||||
2007 год | 9,300 | 4,200 | 4,200 | 2,700 | 1,000 | 1,400 | ||||||||
2008 год | 9,900 | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
2009 год | 9,600 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
2010 год | 9,300 | 2,000 | 2,000 | 3,900 | 1,000 | 2,400 | ||||||||
16.1.2. | Совершен- ствование подготов- ки менедже- ров высшего и среднего звена для организа- ций основных отраслей экономики |
54,630 | 35,300 | 35,300 | 6,200 | 7,550 | 5,58* | |||||||
2003 год | 6,760 | 5,000 | 5,000 | 0,200 | 0,550 | 1,010 | ||||||||
2004 год | 7,185 | 5,000 | 5,000 | 0,500 | 0,600 | 1,085 | ||||||||
2005 год | 7,185 | 5,000 | 5,000 | 0,500 | 0,600 | 1,085 | ||||||||
2006 год | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 0,800 | 1,200 | ||||||||
2007 год | 8,000 | 4,800 | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | ||||||||
2008 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
2009 год | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
2010 год | 5,500 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
17. Развитие малого предпринимательства (Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2002-2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики на 2006-2010 годы) |
||||||||||||||
Итого | 901,151 | 93,495 | 93,495 | 177,352 | 8,275 | 114,580 | 507,449 | 240,000 | ||||||
2003 год | 40,125 | 1,145 | 1,145 | 15,549 | 1,591 | 21,840 | 50,000 | |||||||
2004 год | 49,964 | 1,150 | 1,150 | 19,510 | 1,844 | 27,460 | 55,000 | |||||||
2005 год | 50,350 | 1,210 | 1,210 | 19,590 | 1,850 | 27,700 | 65,000 | |||||||
2006 год | 50,600 | 1,250 | 1,250 | 19,600 | 1,850 | 27,900 | 70,000 | |||||||
2007 год | 188,234 | 25,885 | 25,885 | 21,278 | 0,270 | 43,250 | 97,551 | |||||||
2008 год | 190,886 | 21,270 | 21,270 | 26,240 | 0,270 | 45,145 | 97,961 | |||||||
2009 год | 166,746 | 20,985 | 20,985 | 27,225 | 0,300 | 14,895 | 103,341 | |||||||
2010 год | 164,246 | 20,600 | 20,600 | 28,360 | 0,300 | 11,290 | 103,696 | |||||||
17.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства | |||||||||||||
17.1.1. | Совершен- ствование внешней среды развития малого предпри- ниматель- ства |
19,045 | 1,500 | 1,500 | 11,891 | 5,654 | 240,000 | |||||||
2003 год | 0,650 | 0,650 | 50,000 | |||||||||||
2004 год | 0,650 | 0,650 | 55,000 | |||||||||||
2005 год | 0,700 | 0,700 | 65,000 | |||||||||||
2006 год | 0,675 | 0,675 | 70,000 | |||||||||||
2007 год | 3,582 | 2,216 | 1,366 | |||||||||||
2008 год | 4,016 | 0,500 | 0,500 | 2,100 | 1,416 | |||||||||
2009 год | 4,196 | 0,500 | 0,500 | 2,260 | 1,436 | |||||||||
2010 год | 4,576 | 0,500 | 0,500 | 2,640 | 1,436 | |||||||||
17.1.2. | Развитие инфра- структуры и меха- низмов государ- ственной поддержки малого предпри- ниматель- ства |
696,916 | 86,460 | 86,460 | 135,471 | 7,135 | 467,850 | |||||||
2003 год | 36,735 | 0,145 | 0,145 | 14,399 | 1,591 | 20,600 | ||||||||
2004 год | 45,844 | 0,150 | 0,150 | 18,150 | 1,844 | 25,700 | ||||||||
2005 год | 45,920 | 0,160 | 0,160 | 18,160 | 1,850 | 25,750 | ||||||||
2006 год | 46,000 | 0,175 | 0,175 | 18,175 | 1,850 | 25,800 | ||||||||
2007 год | 132,357 | 25,550 | 25,550 | 16,807 | 90,000 | |||||||||
2008 год | 126,860 | 20,430 | 20,430 | 16,430 | 90,000 | |||||||||
2009 год | 131,740 | 20,120 | 20,120 | 16,620 | 95,000 | |||||||||
2010 год | 131,460 | 19,730 | 19,730 | 16,730 | 95,000 | |||||||||
17.1.3. | Развитие малого инноваци- онного предпри- ниматель- ства в научно- техничес- кой сфере |
7,315 | 4,125 | 4,125 | 2,620 | 0,570 | ||||||||
2003 год | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 0,110 | ||||||||||
2004 год | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 0,110 | ||||||||||
2005 год | 1,200 | 1,050 | 1,050 | 0,150 | ||||||||||
2006 год | 1,275 | 1,075 | 1,075 | 0,200 | ||||||||||
2007 год | 0,050 | 0,050 | ||||||||||||
2008 год | 0,820 | 0,820 | ||||||||||||
2009 год | 0,870 | 0,870 | ||||||||||||
2010 год | 0,880 | 0,880 | ||||||||||||
17.1.4. | Развитие рекламной и выставоч- но-ярма- рочной деятель- ности |
9,170 | 2,690 | 6,480 | ||||||||||
2003 год | 1,630 | 0,500 | 1,130 | |||||||||||
2004 год | 2,360 | 0,710 | 1,650 | |||||||||||
2005 год | 2,530 | 0,730 | 1,800 | |||||||||||
2006 год | 2,650 | 0,750 | 1,900 | |||||||||||
17.1.5. | Развитие малого предпри- ниматель- ства в отраслях реального сектора экономики |
0,270 | 0,270 | |||||||||||
2007 год | 0,060 | 0,060 | ||||||||||||
2008 год | 0,065 | 0,065 | ||||||||||||
2009 год | 0,070 | 0,070 | ||||||||||||
2010 год | 0,075 | 0,075 | ||||||||||||
17.1.6. | Развитие малого предпри- ниматель- ства в сельской местности |
24,660 | 24,660 | |||||||||||
2007 год | 5,715 | 5,715 | ||||||||||||
2008 год | 6,015 | 6,015 | ||||||||||||
2009 год | 6,315 | 6,315 | ||||||||||||
2010 год | 6,615 | 6,615 | ||||||||||||
17.1.7. | Кадровое обеспече- ние малого предпри- ниматель- ства |
5,930 | 1,410 | 1,410 | 2,555 | 1,965 | ||||||||
2007 год | 1,150 | 0,335 | 0,335 | 0,405 | 0,410 | |||||||||
2008 год | 1,455 | 0,340 | 0,340 | 0,650 | 0,465 | |||||||||
2009 год | 1,635 | 0,365 | 0,365 | 0,750 | 0,520 | |||||||||
2010 год | 1,690 | 0,370 | 0,370 | 0,750 | 0,570 | |||||||||
17.2. | Мероприятия, направленные на развитие народных художественных промыслов и ремесел (Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы) |
|||||||||||||
17.2.1. | Формиро- вание и развитие инфраст- руктуры поддержки народных художест- венных промыслов и ремесел |
96,160 | 4,180 | 0,480 | 91,500 | |||||||||
2007 год | 39,320 | 0,200 | 0,120 | 39,000 | ||||||||||
2008 год | 41,420 | 1,300 | 0,120 | 40,000 | ||||||||||
2009 год | 9,940 | 1,320 | 0,120 | 8,500 | ||||||||||
2010 год | 5,480 | 1,360 | 0,120 | 4,000 | ||||||||||
17.2.2. | Популяри- зация народных художест- венных промыслов |
8,530 | 3,995 | 4,535 | ||||||||||
2007 год | 1,470 | 0,570 | 0,900 | |||||||||||
2008 год | 2,095 | 1,025 | 1,070 | |||||||||||
2009 год | 2,315 | 1,130 | 1,185 | |||||||||||
2010 год | 2,650 | 1,270 | 1,380 | |||||||||||
17.2.3. | Кадровое обеспече- ние развития народных художест- венных промыслов и ремесел |
3,705 | 2,315 | 1,390 | ||||||||||
2007 год | 0,400 | 0,100 | 0,300 | |||||||||||
2008 год | 0,975 | 0,665 | 0,310 | |||||||||||
2009 год | 1,130 | 0,750 | 0,380 | |||||||||||
2010 год | 1,200 | 0,800 | 0,400 | |||||||||||
17.2.4. | Сбыт и продвиже- ние продукции народных художест- венных промыслов и ремесел, сувенир- ной продукции |
29,450 | 11,635 | 0,660 | 17,155 | |||||||||
2007 год | 4,130 | 0,930 | 0,150 | 3,050 | ||||||||||
2008 год | 7,165 | 3,250 | 0,150 | 3,765 | ||||||||||
2009 год | 8,535 | 3,525 | 0,180 | 4,830 | ||||||||||
2010 год | 9,620 | 3,930 | 0,180 | 5,510 | ||||||||||
Примечание: * Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. | ||||||||||||||
18. Развитие сферы услуг | ||||||||||||||
Итого | 1895,460 | 16,390 | 10,160 | 6,230 | 34,180 | 53,978 | 1331,120 | 170,000 | 289,792 | |||||
2003 год | 176,260 | 0,335 | 0,335 | 1,860 | 7,030 | 112,435 | 50,000 | 4,600 | ||||||
2004 год | 333,555 | 7,690 | 5,330 | 2,360 | 6,430 | 9,050 | 141,825 | 60,000 | 108,560 | |||||
2005 год | 331,565 | 6,690 | 4,830 | 1,860 | 6,480 | 8,050 | 143,285 | 60,000 | 107,060 | |||||
2006 год | 54,275 | 0,350 | 0,350 | 3,400 | 5,000 | 41,525 | 4,000 | |||||||
2007 год | 309,580 | 0,350 | 0,350 | 4,290 | 6,712 | 281,600 | 16,628 | |||||||
2008 год | 255,055 | 0,325 | 0,325 | 4,240 | 6,712 | 226,650 | 17,128 | |||||||
2009 год | 226,555 | 0,325 | 0,325 | 4,740 | 6,712 | 197,650 | 17,128 | |||||||
2010 год | 208,615 | 0,325 | 0,325 | 2,740 | 4,712 | 186,150 | 14,688 | |||||||
18.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и платных услуг | |||||||||||||
18.1.1. | Развитие и улучшение качества потреби- тельских услуг |
959,000 | 959,000 | |||||||||||
2003 год | 21,500 | 21,500 | ||||||||||||
2004 год | 54,000 | 54,000 | ||||||||||||
2005 год | 48,500 | 48,500 | ||||||||||||
2006 год | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||
2007 год | 250,000 | 250,000 | ||||||||||||
2008 год | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
2009 год | 190,000 | 190,000 | ||||||||||||
2010 год | 180,000 | 180,000 | ||||||||||||
18.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых рынков | |||||||||||||
18.2.1. | Расшире- ние сети оптовой торговли |
130,000 | 130,000 | |||||||||||
2003 год | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||
2004 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
2005 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
2006 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
2007 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
2008 год | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
18.2.2. | Развитие межрегио- нального сотрудни- чества на базе ЗАО "МТВ- центр", г.Чебок- сары |
340,000 | 170,000 | 170,000 | ||||||||||
2003 год | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
2004 год | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||
2005 год | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||
18.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике | |||||||||||||
18.3.1. | Создание гостинич- ного и культур- но-раз- влека- тельного комплекса в районе речного порта, г.Чебок- сары |
200,000 | 200* | |||||||||||
2004 год | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
2005 год | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
18.3.2. | Создание организа- ции с функциями туропера- тора |
0,400 | 0,100 | 0,100 | 0,300 | |||||||||
2004 год | 0,075 | 0,025 | 0,025 | 0,050 | ||||||||||
2005 год | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,100 | ||||||||||
2006 год | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,100 | ||||||||||
2007 год | 0,075 | 0,025 | 0,025 | 0,050 | ||||||||||
18.3.3. | Разработ- ка и реализа- ция комплекса мер по развитию курорта республи- канского значения "Волжские зори" |
55,500 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 12,000 | 9,000 | 20,5** | ||||||
2004 год | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | |||||||
2005 год | 12,500 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,500 | |||||||
2006 год | 9,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,000 | |||||||||
2007 год | 7,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |||||||||
2008 год | 7,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | |||||||||
2009 год | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | |||||||||
18.3.4. | Комплекс- ное развитие туризма в Чувашской Республи- ке |
108,170 | 2,600 | 2,600 | 14,400 | 28,000 | 54,670 | 8,5* | ||||||
2003 год | 24,335 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 7,000 | 10,710 | 4,500 | |||||||
2004 год | 12,625 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | |||||||
2005 год | 17,585 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 10,960 | 1,500 | |||||||
2006 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2007 год | 14,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 9,000 | ||||||||
2008 год | 9,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2010 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
18.3.5. | Строи- тельство туристи- ческого комплекса в государ- ственном учрежде- нии "Нацио- нальный парк "Чaваш вaрманe" |
8,960 | 5,660 | 5,660 | 0,200 | 3,100 | ||||||||
2003 год | 0,025 | 0,025 | ||||||||||||
2004 год | 3,855 | 3,830 | 3,830 | 0,025 | ||||||||||
2005 год | 1,855 | 1,830 | 1,830 | 0,025 | ||||||||||
2006 год | 0,025 | 0,025 | ||||||||||||
2007 год | 0,800 | 0,050 | 0,750 | |||||||||||
2008 год | 0,800 | 0,050 | 0,750 | |||||||||||
2009 год | 0,800 | 0,050 | 0,750 | |||||||||||
2010 год | 0,800 | 0,050 | 0,750 | |||||||||||
18.3.6. | Участие в крупней- ших межрегио- нальных, всерос- сийских, междуна- родных туристи- ческих выставках путем создания единого стенда Чувашской Республи- ки, организа- ция презента- ций туристи- ческих возможно- стей Чувашской Республи- ки |
3,610 | 0,030 | 0,030 | 0,620 | 0,330 | 2,350 | 0,28* | ||||||
2003 год | 0,400 | 0,010 | 0,010 | 0,060 | 0,030 | 0,200 | 0,100 | |||||||
2004 год | 0,500 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,050 | 0,300 | 0,060 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,050 | 0,300 | 0,060 | |||||||
2007 год | 0,500 | 0,100 | 0,050 | 0,350 | ||||||||||
2008 год | 0,550 | 0,100 | 0,050 | 0,400 | ||||||||||
2009 год | 0,550 | 0,100 | 0,050 | 0,400 | ||||||||||
2010 год | 0,610 | 0,100 | 0,050 | 0,400 | 0,060 | |||||||||
18.3.7. | Создание и развитие системы детского, молодеж- ного и социаль- ного туризма в Чувашской Республи- ке |
89,820 | 3,500 | 3,500 | 9,360 | 13,448 | 3,000 | 60,512 | ||||||
2004 год | 11,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 10,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 17,080 | 0,840 | 1,612 | 14,628 | ||||||||||
2008 год | 17,080 | 0,840 | 1,612 | 14,628 | ||||||||||
2009 год | 17,080 | 0,840 | 1,612 | 14,628 | ||||||||||
2010 год | 17,080 | 0,840 | 1,612 | 14,628 | ||||||||||
Примечания: * Спонсорская помощь и средства населения. ** Средства Фонда социального страхования Российской Федерации. |
||||||||||||||
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды | ||||||||||||||
Итого по разделу IV |
3633,149 | 395,770 | 341,970 | 53,800 | 148,600 | 95,140 | 197,054 | 526,185 | 1616,000 | 803,000 | ||||
2003 год | 73,575 | 37,000 | 27,500 | 9,500 | 32,000 | 5,150 | 7,425 | 24,000 | ||||||
2004 год | 147,200 | 80,200 | 69,000 | 11,200 | 35,200 | 21,400 | 8,000 | 32,600 | 5,000 | |||||
2005 год | 150,900 | 81,700 | 69,000 | 12,700 | 32,700 | 20,700 | 10,500 | 30,000 | 8,000 | |||||
2006 год | 115,100 | 59,700 | 47,000 | 12,700 | 43,700 | 35,100 | 9,700 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | ||||
2007 год | 109,668 | 57,370 | 53,470 | 3,900 | 1,200 | 3,130 | 43,748 | 5,420 | ||||||
2008 год | 141,472 | 24,200 | 23,000 | 1,200 | 1,200 | 3,130 | 57,007 | 57,135 | ||||||
2009 год | 2142,119 | 26,300 | 25,000 | 1,300 | 1,300 | 3,130 | 40,564 | 272,125 | 1000,000 | 800,000 | ||||
2010 год | 753,115 | 29,300 | 28,000 | 1,300 | 1,300 | 3,400 | 20,110 | 100,305 | 600,000 | |||||
19.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС |
|||||||||||||
19.1.1. | Неотлож- ные мероприя- тия по устране- нию негатив- ных последст- вий по зоне затопле- ния водохра- нилища Чебоксар- ского гидроузла при существу- ющей отметке 63,0 м |
130,00 | 61,00 | 61,00 | 69,00 | |||||||||
2003 год | 29,00 | 5,00 | 5,00 | 24,00 | ||||||||||
2004 год | 46,00 | 26,00 | 26,00 | 20,00 | ||||||||||
2005 год | 55,00 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | ||||||||||
19.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг.Чебоксары и Новочебоксарска |
|||||||||||||
19.2.1. | Комплекс- ный монито- ринг Чебоксар- ского водохра- нилища и водных объектов |
47,50 | 39,400 | 39,400 | 36,700 | 8,100 | ||||||||
2003 год | 9,200 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1,200 | |||||||||
2004 год | 11,100 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 2,200 | |||||||||
2005 год | 12,400 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 2,500 | |||||||||
2006 год | 11,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 2,90 | 2,70 | 2,70 | 0,20 | ||||||||||
19.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура | |||||||||||||
19.3.1. | Берегоук- репитель- ные и противоо- ползневые работы на реках Волга, Сура и Цивиль |
158,770 | 125,970 | 125,970 | 92,500 | 20,000 | 12,800 | |||||||
2003 год | 24,800 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 2,300 | |||||||||
2004 год | 27,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 29,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | 3,500 | ||||||||
2006 год | 44,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 9,000 | 4,000 | ||||||||
2007 год | 33,470 | 33,470 | 33,470 | |||||||||||
19.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами | |||||||||||||
19.4.1. | Противо- паводко- вые и русловы- прями- тельные мероприя- тия на р.Большой Цивиль и других реках Чувашской Республи- ки |
27,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
2005 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
2006 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
19.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду |
|||||||||||||
19.5.1. | Государ- ственный монито- ринг геологи- ческой среды на террито- рии Чу- вашской Республи- ки |
21,050 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 6,650 | ||||||||
2003 год | 2,450 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,950 | |||||||||
2004 год | 3,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,000 | |||||||||
2005 год | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,200 | |||||||||
2006 год | 3,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,100 | |||||||||
2007 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | |||||||||
2008 год | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | |||||||||
2009 год | 1,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,600 | |||||||||
2010 год | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,700 | |||||||||
19.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики | |||||||||||||
19.6.1. | Создание комплекса по выделению металлов из отходов гальвани- ческих произ- водств (ОАО "Тек- стиль- маш", г.Чебок- сары) |
16,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,200 | 7,600 | |||||||
2004 год | 16,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,200 | 7,600 | ||||||||
19.7. | Мероприятия, направленные на решение проблемы переработки и размещения отходов | |||||||||||||
19.7.1. | Строи- тельство полигонов твердых бытовых отходов |
2829,425 | 42,000 | 42,000 | 31,000 | 22,825 | 314,600 | 1616,000 | 803,000 | |||||
2003 год | 8,125 | 3,000 | 5,125 | |||||||||||
2004 год | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | |||||||
2006 год | 46,300 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 5,700 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | ||||||
2009 год | 2000,000 | 200,000 | 1000,000 | 800,000 | ||||||||||
2010 год | 700,000 | 100,000 | 600,000 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строи- тельство полигона и завода по перера- ботке твердых бытовых отходов для гг.Чебок- сары, Новочебо- ксарска и пгт Кугеси |
110,725 | 42,000 | 42,000 | 17,000 | 21,125 | 14,600 | 16,000 | |||||||
2003 год | 8,125 | 3,000 | 5,125 | |||||||||||
2004 год | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | |||||||
2006 год | 27,600 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 3,000 | |||||||
Строи- тельство полигонов по перера- ботке твердых бытовых отходов в районных центрах |
18,700 | 14,000 | 1,700 | 3,000 | ||||||||||
2006 год | 18,700 | 14,000 | 1,700 | 3,000 | ||||||||||
Строи- тельство заводов по перера- ботке отходов |
2700,000 | 300,000 | 1600,000 | 800,000 | ||||||||||
2009 год | 2000,000 | 200,000 | 1000,000 | 800,000 | ||||||||||
2010 год | 700,000 | 100,000 | 600,000 | |||||||||||
19.7.2. | Создание и организа- ция объектов размеще- ния отходов |
155,736 | 154,501 | 1,235 | ||||||||||
2007 год | 42,830 | 42,510 | 0,320 | |||||||||||
2008 год | 51,922 | 51,617 | 0,305 | |||||||||||
2009 год | 40,569 | 40,264 | 0,305 | |||||||||||
2010 год | 20,415 | 20,110 | 0,305 | |||||||||||
19.8. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | |||||||||||||
19.8.1. | Мероприя- тия по восстано- влению гидротех- нических сооруже- ний |
243,368 | 96,000 | 96,000 | 6,690 | 6,928 | 133,750 | |||||||
2007 год | 27,968 | 20,000 | 20,000 | 1,630 | 1,238 | 5,100 | ||||||||
2008 год | 86,850 | 23,000 | 23,000 | 1,630 | 5,390 | 56,830 | ||||||||
2009 год | 98,750 | 25,000 | 25,000 | 1,630 | 0,300 | 71,820 | ||||||||
2010 год | 29,800 | 28,000 | 28,000 | 1,800 | ||||||||||
19.9. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности | |||||||||||||
19.9.1. | Демерку- ризация ртутьсо- держащих отходов |
3,500 | 3,500 | |||||||||||
2007 год | 0,800 | 0,800 | ||||||||||||
2008 год | 0,900 | 0,900 | ||||||||||||
2009 год | 0,900 | 0,900 | ||||||||||||
2010 год | 0,900 | 0,900 | ||||||||||||
Примечания: 1. Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. 2. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 3. Инвестиционные проекты будут финансироваться по мере изыскания в республиканском бюджете Чувашской Республики дополнительных средств на эти цели. |
Законом Чувашской Республики от 14 июля 2006 г. N 36 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение N 5
экономического и социального
развития Чувашской Республики
на 2003-2010 годы
Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы
14 июля 2006 г.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N пп | Наименование мероприятий |Сроки вы-| Содержание мероприятий | Ответственные |
| | (на что направлено) |полнения | | исполнители |
| | | (годы) | | |
|-----+--------------------------+---------+--------------------------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, |
| культурного, духовного потенциалов населения Чувашской Республики |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1. Развитие социальной сферы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Образование |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.|Развитие новых форм|2003-2005|Разработка предложений и замечаний к|Минобразования |
| |организации образования | |проектам федеральных законов: |Чувашии |
| | | |о дошкольном образовании; | |
| | | |о стандартах дошкольного образования; | |
| | | |о государственных стандартах общего| |
| | | |образования; | |
| | | |о финансировании общеобразовательной| |
| | | |школы (придание школе государственного| |
| | | |статуса); | |
| | | |о дистанционном образовании; | |
| | | |о дополнительном образовании. | |
| | | |Разработка предложений и замечаний к| |
| | | |проектам постановлений Правительства| |
| | | |Российской Федерации: | |
| | | |о нормативах финансирования и| |
| | | |стандартах содержания общего| |
| | | |образования; | |
| | | |о положении о финансировании высшего| |
| | | |образования на основе государственных| |
| | | |возвратных субсидий; | |
| | | |о системе структурного прогноза| |
| | | |подготовки кадров в начальном, среднем| |
| | | |и высшем профессиональном образовании;| |
| | | |о поэтапном создании государственной| |
| | | |аттестационной службы контроля| |
| | | |качества для всех уровней российского| |
| | | |образования | |
| | | | | |
| 1.2.|Обеспечение доступности|2003-2005|Разработка проекта постановления|Минобразования |
| |образования для детей с| |Кабинета Министров Чувашской|Чувашии |
| |ограниченными возможностя-| |Республики о мерах по выравниванию| |
| |ми здоровья | |доступа к образованию детей с| |
| | | |ограниченными возможностями здоровья | |
| | | | | |
| 1.3.|Организация отдыха и|2003-2005|Разработка проектов постановлений|Минобразования |
| |досуговой деятельности| |Кабинета Министров Чувашской|Чувашии |
| |детей и подростков | |Республики по рационализации досуговой| |
| | | |деятельности, каникулярного времени и| |
| | | |летнего отдыха учащихся | |
| | | | | |
| 1.4.|Повышение статуса|2003-2004|Подготовка предложений к Концепции|Минобразования |
| |государственной молодежной| |государственной молодежной политики в|Чувашии, Мин-|
| |политики и развитие| |Российской Федерации; разработка|спорт Чувашии,|
| |программных методов в| |проекта указа Президента Чувашской|министерства и|
| |сфере государственной| |Республики "О Годе молодежи и спорта";|ведомства Чуваш-|
| |молодежной политики | |разработка и реализация|ской Республики |
| | | |республиканской целевой программы| |
| | | |"Молодежь Чувашской Республики:| |
| | | |2005-2010 годы" | |
| | | | | |
| 1.5.|Развитие системы поддержки|2003-2004|Разработка проекта постановления|Минобразования |
| |молодежного и детского| |Кабинета Министров Чувашской|Чувашии |
| |общественного движения в| |Республики "О создании| |
| |Чувашской Республике | |государственного учреждения| |
| | | |"Республиканский центр поддержки| |
| | | |молодежных и детских общественных| |
| | | |организаций" Государственного комитета| |
| | | |Чувашской Республики по делам| |
| | | |молодежи" | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Культура |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.|Сохранение, реставрация и|2003-2004|Разработка проекта закона Чувашской|Минкультуры |
| |использование памятников| |Республики "Об объектах культурного|Чувашии |
| |истории и культуры| |наследия (памятниках истории и| |
| |местного значения | |культуры) Чувашской Республики" | |
| | | | | |
| 2.2.|Сохранение и развитие| 2005 |Разработка проекта республиканской|Минкультуры |
| |культуры, искусства и| |целевой программы "Сохранение и|Чувашии |
| |кинематографии Чувашской| |развитие культуры, искусства и| |
| |Республики | |кинематографии на период с 2006 по| |
| | | |2010 годы" | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Здравоохранение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.|Решение проблемы ухудшения|2003-2004|Разработка проектов республиканских|Минздравсоцраз- |
| |репродуктивного здоровья| |целевых программ по охране материнства|вития Чувашии,|
| |женщин и здоровья детей | |и детства; государственной поддержке|ТУ Роспотреб-|
| | | |семьи, вакцинопрофилактике |надзора по Чу-|
| | | | |вашской Респуб-|
| | | | |лике, ТФОМС Чу-|
| | | | |вашской Респуб-|
| | | | |лики |
| | | | | |
| 3.2.|Решение проблемы роста|2003-2008|Разработка проектов постановлений|Минздравсоцраз- |
| |заболеваемости хронически-| |Кабинета Министров Чувашской|вития Чувашии,|
| |ми неинфекционными| |Республики о мероприятиях по|администрации |
| |заболеваниями, определяю-| |профилактике, диагностике, лечению|муниципальных |
| |щими высокий уровень| |артериальной гипертонии, сахарного|районов и город-|
| |инвалидности и смертности| |диабета и реабилитации больных с их|ских округов,|
| |населения | |осложнениями, снижению уровня|ТФОМС Чувашской|
| | | |заболеваемости населения, инвалидности|Республики |
| | | |и смертности от их осложнений; по| |
| | | |профилактике заболеваний, связанных с| |
| | | |дефицитом йода; совершенствование| |
| | | |организации и повышение качества| |
| | | |оказания специализированной| |
| | | |онкологической, кардиологической| |
| | | |помощи Чувашской Республики | |
| | | | | |
| 3.3.|Решение проблемы роста|2003-2007|Разработка проектов постановлений|Минздравсоцраз- |
| |социально-обусловленных | |Кабинета Министров Чувашской|вития Чувашии |
| |заболеваний | |Республики о подпрограммах по| |
| | | |предупреждению распространения| |
| | | |туберкулеза среди населения Чувашской| |
| | | |Республики; комплексному решению| |
| | | |проблем профилактики, ранней| |
| | | |диагностики, лечения психических| |
| | | |расстройств и социально-| |
| | | |психологической реабилитации| |
| | | |психически больных; созданию условий| |
| | | |для приостановления роста| |
| | | |злоупотребления наркотическими| |
| | | |средствами и психотропными веществами;| |
| | | |стабилизации эпидемиологической| |
| | | |ситуации и предупреждению массового| |
| | | |распространения в республике| |
| | | |ВИЧ-инфекции; стабилизации и улучшению| |
| | | |эпидемиологической обстановки,| |
| | | |связанной с распространением| |
| | | |заболеваний, передаваемых половым| |
| | | |путем | |
| | | | | |
| 3.4.|Решение проблемы повышения| 2004 |Разработка проектов постановлений|Минздравсоцраз- |
| |эффективности системы| |Кабинета Министров Чувашской|вития Чувашии |
| |здравоохранения, | |Республики по рационализации системы| |
| |достижения экономичности и| |предоставления медицинской помощи в| |
| |сбалансированности | |Чувашской Республике | |
| |медицинского обслуживания | | | |
| | | | | |
| 3.5.|Решение проблемы|2007-2010|Разработка проектов нормативных|Минздравсоцраз- |
| |обеспечения доступности| |правовых документов, в т.ч. проектов|вития Чувашии,|
| |качественной медицинской| |постановлений Кабинета Министров|администрации |
| |помощи в сельской| |Чувашской Республики, по|муниципальных |
| |местности | |совершенствованию организации и|районов и город-|
| | | |повышению качества оказания|ских округов,|
| | | |медицинской помощи сельскому населению|ТФОМС Чувашской|
| | | |Чувашской Республики; по формированию|Республики, ТУ|
| | | |единой информационно-аналитической|Роспотребнадзора|
| | | |системы здравоохранения и|по Чувашской|
| | | |обязательного медицинского страхования|Республике, ФГУЗ|
| | | |Чувашской Республики; по|"Центр гигиены|
| | | |совершенствованию лабораторной службы;|и эпидемиологии|
| | | |по государственному регулированию цен|в Чувашской Рес-|
| | | |на лекарственные средства и изделия|публике" |
| | | |медицинского назначения | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Физическая культура и спорт |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.|Сохранение и развитие|2003-2008|Разработка проектов нормативных|Минспорт Чувашии|
| |материально-технической | |правовых документов Чувашской| |
| |базы для занятий| |Республики в целях совершенствования: | |
| |физической культурой и| |организации физического воспитания| |
| |спортом | |детей и учащейся молодежи; | |
| | | |развития детского и молодежного| |
| | | |туризма; | |
| | | |повышения квалификации, подготовки и| |
| | | |переподготовки физкультурно-спортивных| |
| | | |кадров; | |
| | | |сохранения и развития сети| |
| | | |физкультурно-оздоровительных и| |
| | | |спортивных сооружений; | |
| | | |информационного обеспечения,| |
| | | |пропаганды и рекламы физической| |
| | | |культуры и спорта, здорового образа| |
| | | |жизни; | |
| | | |организации физкультурно-оздоровитель-| |
| | | |ной и спортивной работы среди| |
| | | |инвалидов; | |
| | | |медико-биологического обеспечения и| |
| | | |врачебного контроля за лицами,| |
| | | |занимающимися физической культурой и| |
| | | |спортом; | |
| | | |формирования условий для гражданского,| |
| | | |духовно-нравственного, патриотического| |
| | | |воспитания подрастающего поколения; | |
| | | |поддержки патриотических объединений,| |
| | | |деятельности молодежных и детских| |
| | | |общественных организаций, клубов по| |
| | | |интересам | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Занятость населения и развитие рынка труда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.|Совершенствование норма-|2003-2005|Разработка предложений и замечаний к|УФГСЗН по Чуваш-|
| |тивной правовой базы| |федеральным законам (согласование норм|ской Республике |
| |занятости населения и| |Закона Российской Федерации "О| |
| |развития рынка труда | |занятости населения в Российской| |
| | | |Федерации" и Трудового кодекса| |
| | | |Российской Федерации в части| |
| | | |уважительности причин увольнения) | |
| | | | | |
| 5.2.|Реализация специальных|2003-2005|Развитие кадрового потенциала с учетом|УФГСЗН по Чуваш-|
| |мероприятий по содействию| |потребностей рынка труда, системы|ской Республике,|
| |занятости населения | |профессиональной подготовки, повышения|администрации |
| | | |квалификации и переподготовки|муниципальных |
| | | |безработных граждан, незанятого и|районов и город-|
| | | |работающего населения. Улучшение|ских округов |
| | | |информационной поддержки политики| |
| | | |занятости. Разработка и утверждение| |
| | | |постановлением Кабинета Министров| |
| | | |Чувашской Республики программы| |
| | | |содействия занятости населения| |
| | | |Чувашской Республики на 2004-2006 годы| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Социальная поддержка населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.|Обеспечение федеральных| 2003 |Подготовка предложений по поправкам к|Минфин Чувашии |
| |гарантий по минимальным| |Федеральному закону "О внесении| |
| |социальным нормативам | |изменений и дополнений в Федеральный| |
| | | |закон "Об общих принципах организации| |
| | | |законодательных (представительных) и| |
| | | |исполнительных органов государственной| |
| | | |власти субъектов Российской| |
| | | |Федерации", принятому в первом чтении| |
| | | |(заработная плата работникам| |
| | | |муниципальных учреждений; внесение| |
| | | |коррективов в Порядок определения сумм| |
| | | |финансовой помощи муниципальным| |
| | | |образованиям) | |
| | | | | |
| 6.2.|Совершенствование | 2006 |Разработка проекта закона Чувашской|Минздравсоцраз- |
| |нормативной правовой базы| |Республики "О потребительской корзине"|вития Чувашии |
| |в сфере социальной защиты| | | |
| |населения | | | |
| | | | | |
| 6.3.|Создание условий для| 2003 |Разработка проекта республиканской|Минздравсоцраз- |
| |улучшения жизнедеятельнос-| |программы "Дети Чувашии" на 2004-2006|вития Чувашии |
| |ти и всестороннего разви-| |и 2007-2009 годы | |
| |тия детей | | | |
| | | | | |
| 6.4.|Реализация государственной| 2003 |Разработка проекта республиканской|Минздравсоцраз- |
| |семейной политики | |целевой программы "Семья" на 2004-2008|вития Чувашии |
| | | |годы | |
| | | | | |
| 6.5.|Улучшение условий и охраны| 2004 |Разработка проекта республиканской|Минздравсоцраз- |
| |труда в Чувашской| |программы улучшения условий охраны|вития Чувашии |
| |Республике | |труда в Чувашской Республике на| |
| | | |2005-2008 годы | |
| | | | | |
| 6.6.|Улучшение качества жизни|2004-2005|Разработка проектов программ: |Минздравсоцраз- |
| |инвалидов, снижение уровня| |"Социальная поддержка инвалидов|вития Чувашии |
| |инвалидности, реализация| |Чувашской Республики" на 2006-2008| |
| |государственной политики в| |годы; | |
| |области социальной| |"Старшее поколение" на 2005-2007 годы | |
| |поддержки лиц старшего| | | |
| |поколения | | | |
| | | | | |
| 6.7.|Совершенствование и|2004-2005|Подготовка проекта закона Чувашской|Минсельхоз Чува-|
| |введение новых форм| |Республики "О внесении изменений и|шии |
| |регулирования социальной| |дополнений в Закон Чувашской| |
| |политики в сельской| |Республики "О социальной политике на| |
| |местности | |селе и развитии сельских населенных| |
| | | |пунктов" | |
| | | | | |
| 6.8.|Совершенствование земель-| 2004 |Подготовка проекта закона Чувашской|Минсельхоз Чува-|
| |ных отношений | |Республики "О внесении изменений в|шии |
| | | |Закон Чувашской Республики "О нормах| |
| | | |предоставления земельных участков| |
| | | |гражданам в Чувашской Республике" | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение |
| безопасности граждан |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.|Мероприятия, направленные| 2003 |Разработка проекта республиканской|МВД Чувашии (по|
| |на охрану правопорядка,| |программы по усилению борьбы с|согласованию) |
| |борьбу с преступностью и| |преступностью в Чувашской Республике| |
| |обеспечение безопасности| |на 2004-2006 годы | |
| |граждан | | | |
О Республиканской комплексной программе по усилению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 2004-2006 г. см. постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2003 г. N 183
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование |
| жилищно-коммунального хозяйства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.|Реформирование и| 2004 |Разработка и утверждение|Минстрой Чува-|
| |модернизация коммунальной| |постановлением Кабинета Министров|шии, администра-|
| |энергетики Чувашской| |Чувашской Республики программы|ции муниципаль-|
| |Республики | |реформирования и модернизации|ных районов и|
| | | |коммунальной энергетики Чувашской|городских окру-|
| | | |Республики на 2004-2010 годы |гов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.|Создание условий для|2003-2004|Разработка проекта новой редакции|Минэкономразви- |
| |привлечения инвестиционных| |Закона Чувашской Республики "Об|тия Чувашии,|
| |ресурсов | |инвестиционной деятельности в|Минпромэнерго |
| | | |Чувашской Республике" и проектов|Чувашии |
| | | |постановлений Кабинета Министров| |
| | | |Чувашской Республики,| |
| | | |предусматривающих формирование| |
| | | |инвестопроводящей системы, создание и| |
| | | |развитие республиканских инновационных| |
| | | |центров в промышленности, направленных| |
| | | |на привлечение инвестиционных ресурсов| |
| | | |для развития инновационного потенциала| |
| | | |Чувашской Республики | |
| | | | | |
| 9.2.|Изменение порядка взимания| 2003 |Подготовка предложений по внесению|Минфин Чувашии |
| |акцизов на нефтепродукты | |изменений и дополнений в Федеральный| |
| | | |закон "О внесении изменений и| |
| | | |дополнений в главу 22 "Акцизы" части| |
| | | |второй Налогового кодекса Российской| |
| | | |Федерации" | |
| | | | | |
| 9.3.|Совершенствование бюджет-| 2003 |Разработка проекта закона Чувашской|Минфин Чувашии |
| |ных правоотношений | |Республики "О внесении изменений и| |
| | | |дополнений в Закон Чувашской| |
| | | |Республики "О регулировании бюджетных| |
| | | |правоотношений в Чувашской Республике"| |
| | | |в соответствии с вносимыми изменениями| |
| | | |в Бюджетный кодекс Российской| |
| | | |Федерации | |
| | | | | |
| 9.4.|Совершенствование порядка| 2004 |Подготовка проекта закона Чувашской|Минфин Чувашии |
| |предоставления финансовой| |Республики "О внесении изменений и| |
| |помощи (трансфертов)| |дополнений в Закон Чувашской| |
| |муниципальным образованиям| |Республики "Об утверждении порядка| |
| |Чувашской Республики | |образования и предоставления средств| |
| | | |Фонда финансовой помощи (трансфертов)| |
| | | |на выравнивание уровня минимальной| |
| | | |бюджетной обеспеченности муниципальных| |
| | | |образований Чувашской Республики" в| |
| | | |связи с принятием проекта федерального| |
| | | |закона "Об общих принципах организации| |
| | | |местного самоуправления в Российской| |
| | | |Федерации" | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа |
| динамичного развития |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Промышленность и инновации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1.|Формирование целенаправ-| 2004 |Разработка проекта постановления|Минпромэнерго |
| |ленной инновационной| |Кабинета Министров Чувашской|Чувашии |
| |политики на среднесрочную| |Республики о республиканской целевой| |
| |перспективу | |инновационной программе на период до| |
| | | |2006 года | |
| | | | | |
|10.2.|Развитие фундаментальных и|2003-2005|Разработка проекта постановления|Минобразования |
| |прикладных научных| |Кабинета Министров Чувашской|Чувашии, |
| |исследований | |Республики о программе|Минпромэнерго |
| | | |научно-исследовательских работ,|Чувашии |
| | | |финансируемых из республиканского| |
| | | |бюджета Чувашской Республики | |
| | | | | |
|10.3.|Разработка стратегии|2003-2005|Принятие программ развития отдельных|Минпромэнерго |
| |развития ведущих отраслей| |отраслей промышленного комплекса|Чувашии |
| |промышленного комплекса| |Чувашской Республики | |
| |республики | | | |
| | | | | |
|10.4.|Развитие лесной и|2003-2005|Разработка проектов постановлений|Минпромэнерго |
| |деревообрабатывающей | |Кабинета Министров Чувашской|Чувашии |
| |промышленности республики | |Республики о комплексных программах| |
| | | |развития лесных районов Чувашской| |
| | | |Республики | |
| | | | | |
|10.5.|Развитие кооперационных и|2003-2006|Разработка проекта постановления|Минпромэнерго |
| |интеграционных процессов с| |Кабинета Министров Чувашской|Чувашии |
| |другими регионами России и| |Республики "О концепции развития| |
| |внешнеэкономической дея-| |внешнеэкономических связей Чувашской| |
| |тельности предприятий | |Республики" | |
| | | |Подписание соглашений о| |
| | | |торгово-экономическом сотрудничестве| |
| | | |Чувашской Республики с регионами| |
| | | |России, стратегическими партнерами,| |
| | | |международными организациями | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Агропромышленный комплекс |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.1.|Разработка комплекса| 2003 |Разработка проекта постановления|Минсельхоз Чува-|
| |мероприятий по развитию| |Кабинета Министров Чувашской|шии |
| |агропромышленного | |Республики "О республиканской целевой| |
| |комплекса Чувашской| |программе "Развитие агропромышленного| |
| |Республики, оказанию| |комплекса Чувашской Республики в| |
| |государственной поддержки| |2004-2008 годах" | |
| |личным подсобным и| | | |
| |крестьянским (фермерским)| | | |
| |хозяйствам | | | |
| | | | | |
|11.2.|Совершенствование |2003-2010|Разработка проекта постановления|Минсельхоз Чува-|
| |механизма использования| |Кабинета Министров Чувашской|шии |
| |средств, выделяемых из| |Республики об утверждении правил| |
| |республиканского бюджета| |предоставления средств на поддержку| |
| |Чувашской Республики на| |сельского хозяйства из| |
| |поддержку сельского| |республиканского бюджета Чувашской| |
| |хозяйства | |Республики | |
| | | | | |
|11.3.|Создание эффективного| 2005 |Разработка проекта постановления|Минсельхоз Чува-|
| |механизма реализации| |Кабинета Министров Чувашской|шии |
| |кадровой политики в| |Республики "О республиканской| |
| |агропромышленной сфере | |подпрограмме "Кадровое обеспечение| |
| | | |агропромышленного комплекса Чувашской| |
| | | |Республики на 2006-2010 годы"| |
| | | |республиканской целевой программы| |
| | | |"Развитие агропромышленного комплекса| |
| | | |Чувашской Республики в 2004-2008| |
| | | |годах" | |
| | | | | |
|11.4.|Развитие плодоовощной| 2004 |Разработка проекта постановления|Минсельхоз Чува-|
| |консервной промышленности | |Кабинета Министров Чувашской|шии |
| | | |Республики о республиканской| |
| | | |подпрограмме "Развитие плодоовощной| |
| | | |консервной промышленности Чувашской| |
| | | |Республики на 2005-2007 годы"| |
| | | |республиканской целевой программы| |
| | | |"Развитие агропромышленного комплекса| |
| | | |Чувашской Республики в 2004-2008| |
| | | |годах" | |
| | | | | |
|11.5.|Развитие хмелеводства | 2005 |Разработка проекта постановления|Минсельхоз Чува-|
| | | |Кабинета Министров Чувашской|шии |
| | | |Республики о республиканской| |
| | | |подпрограмме "Хмель Чувашии" на| |
| | | |2006-2010 годы республиканской целевой| |
| | | |программы "Развитие агропромышленного| |
| | | |комплекса Чувашской Республики в| |
| | | |2004-2008 годах" | |
| | | | | |
|11.6.|Повышение плодородия почв |2004-2005|Разработка проекта закона Чувашской|Минсельхоз Чува-|
| | | |Республики "Об охране земель и|шии |
| | | |повышении плодородия почв в Чувашской| |
| | | |Республике", постановления Кабинета| |
| | | |Министров Чувашской Республики о| |
| | | |республиканской подпрограмме| |
| | | |"Повышение плодородия почв Чувашской| |
| | | |Республики на 2006-2010 годы"| |
| | | |республиканской целевой программы| |
| | | |"Развитие агропромышленного комплекса| |
| | | |Чувашской Республики в 2004-2008| |
| | | |годах" | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Развитие малого предпринимательства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.1.|Стимулирование предприни-|2004-2005|Разработка предложений по внесению|Минэкономразви- |
| |мательской деятельности,| |изменений и дополнений в федеральное|тия Чувашии |
| |развитие малого и среднего| |законодательство в части,| |
| |бизнеса | |предусматривающей упрощение системы| |
| | | |налогообложения, учета и отчетности| |
| | | |для субъектов малого бизнеса | |
| | | | | |
|12.2.|Субсидирование кредитной| 2003 |Разработка проекта постановления|Минэкономразви- |
| |ставки по займам,| |Кабинета Министров Чувашской|тия Чувашии |
| |полученным в кредитных| |Республики "О порядке субсидирования| |
| |учреждениях субъектами| |кредитной ставки по займам, полученным| |
| |малого бизнеса | |в кредитных учреждениях субъектами| |
| | | |малого бизнеса" | |
| | | | | |
|12.3.|Совершенствование оказания|2003-2005|Разработка проекта закона Чувашской|Минэкономразви- |
| |государственной поддержки| |Республики о внесении изменений и|тия Чувашии |
| |субъектам малого| |дополнений в Закон Чувашской| |
| |предпринимательства | |Республики "О государственной| |
| | | |поддержке малого предпринимательства в| |
| | | |Чувашской Республике" | |
| | | | | |
|12.4.|Разработка и ведение|2003-2005|Разработка проекта постановления|Минэкономразви- |
| |реестра субъектов малого| |Кабинета Министров Чувашской|тия Чувашии |
| |бизнеса Чувашии | |Республики "О реестре субъектов малого| |
| | | |бизнеса Чувашии" | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Развитие сферы услуг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1.|Развитие въездного и| 2003 |Разработка проекта постановления|Минспорт Чувашии|
| |внутреннего туризма в| |Кабинета Министров Чувашской| |
| |Чувашской Республике | |Республики "О Республиканской целевой| |
| | | |программе развития туризма в Чувашской| |
| | | |Республике на 2003-2010 годы" | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.1.|Развитие минерально-сырь-|2003-2005|Разработка проектов постановлений|Минприроды Чува-|
| |евой базы республики,| |Кабинета Министров Чувашской|шии, Управление|
| |повышение эффективности| |Республики в части: |Росприроднадзора|
| |природоохранной деятель-| |определения перспективных направлений|по Чувашской|
| |ности | |развития минерально-сырьевой базы|Республике |
| | | |республики; | |
| | | |установления порядка осуществления| |
| | | |государственного контроля| |
| | | |(государственного экологического| |
| | | |контроля) в области охраны окружающей| |
| | | |среды; | |
| | | |определения объектов хозяйственной и| |
| | | |иной деятельности, подлежащих| |
| | | |федеральному государственному| |
| | | |экологическому контролю; | |
| | | |установления порядка ограничения,| |
| | | |приостановления и запрещения| |
| | | |хозяйственной и иной деятельности,| |
| | | |осуществляемой с нарушением| |
| | | |законодательства в области охраны| |
| | | |окружающей среды; | |
| | | |разработки порядка осуществления| |
| | | |государственного мониторинга| |
| | | |окружающей среды (государственного| |
| | | |экологического мониторинга) | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение 6
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Мероприятия,
предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета
14 июля 2006 г., 5 октября 2007 г.
млн. рублей: 1. 2003-2006 гг. в ценах 2003 года
2. 2007-2010 гг. в ценах 2007 года
N пп | Наименование мероприятия |
Объем фи- нансиро - ния - всего |
в том числе | |||||||||||
федеральный бюджет - безвозвратная основа1 | республи- канский бюджет Чувашской Республи- ки2 |
муници- пальные бюджеты1 |
собст- венные средства предпри- ятия |
кредиты коммерче- ских бан- ков |
иност- ранные кредиты |
другие источники финанси- рования |
Гарантии Кабинета Минист- ров Чу- вашской Респуб- лики |
|||||||
всего |
в том числе: | из них за счет феде- ральных целевых про- грамм, реализу- емых на террито- рии Чу- вашской Респуб- лики |
||||||||||||
капиталь- ные вложения |
НИОКР | прочие текущие расходы |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Итого по Программе |
82558,519 | 18989,897 | 12490,350 | 14,377 | 6485,170 | 8535,947 | 24078,599 | 2627,491 | 7777,618 | 20167,890 | 61,600 | 8855,424 | 967,880 | |
в том числе: |
||||||||||||||
2003 год | 6108,232 | 1098,655 | 846,684 | 4,048 | 247,923 | 569,620 | 2459,319 | 91,749 | 716,360 | 944,300 | 15,700 | 782,149 | ||
2004 год | 8653,222 | 1804,260 | 1441,529 | 4,326 | 358,405 | 942,260 | 2831,668 | 192,316 | 948,463 | 1517,797 | 22,700 | 1336,017 | ||
2005 год | 6956,765 | 1718,340 | 1332,274 | 0,003 | 386,063 | 845,874 | 2370,803 | 222,810 | 1083,264 | 726,262 | 12,500 | 822,786 | ||
2006 год | 7140,175 | 1591,082 | 1228,162 | 362,920 | 867,182 | 2618,863 | 254,588 | 1031,301 | 875,331 | 10,700 | 758,310 | |||
2007 год | 19096,858 | 4825,206 | 3340,930 | 6,000 | 1478,276 | 1517,978 | 4680,235 | 853,435 | 764,900 | 4431,200 | 3541,882 | |||
2008 год | 14575,499 | 3245,730 | 1743,911 | 1501,819 | 1606,233 | 3876,373 | 416,427 | 1220,480 | 5251,100 | 565,389 | ||||
2009 год | 11356,796 | 2627,562 | 1209,738 | 1417,824 | 1205,144 | 2857,898 | 340,847 | 1178,590 | 3811,000 | 540,899 | ||||
2010 год | 8670,972 | 2079,062 | 1347,122 | 731,940 | 981,656 | 2383,439 | 255,318 | 834,260 | 2610,900 | 507,993 | ||||
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного, духовного потенциалов населения Чувашской Республики |
||||||||||||||
Итого по разделу I |
53834,782 | 15875,088 | 11298,274 | 4576,814 | 7768,991 | 21451,786 | 2185,022 | 2182,390 | 4910,000 | 61,600 | 7168,896 | 967,880 | ||
2003 год | 4838,229 | 929,730 | 736,780 | 192,950 | 490,410 | 2271,297 | 68,683 | 16,000 | 810,000 | 15,700 | 726,819 | |||
2004 год | 6211,522 | 1401,090 | 1114,170 | 286,920 | 796,790 | 2513,156 | 117,160 | 50,000 | 1064,000 | 22,700 | 1043,416 | |||
2005 год | 4403,682 | 1374,853 | 1058,103 | 316,750 | 702,370 | 2024,777 | 140,500 | 56,700 | 286,000 | 12,500 | 508,352 | 144,000 | ||
2006 год | 4488,142 | 1304,490 | 998,990 | 305,500 | 695,710 | 2287,062 | 159,880 | 75,510 | 310,000 | 10,700 | 340,500 | 15,900 | ||
2007 год | 13185,643 | 4141,301 | 3238,460 | 902,841 | 1375,278 | 4279,473 | 780,497 | 180,000 | 580,000 | 3224,372 | 176,600 | |||
2008 год | 8562,093 | 2698,635 | 1672,111 | 1026,524 | 1535,833 | 3473,563 | 335,437 | 621,950 | 960,000 | 472,508 | 106,780 | |||
2009 год | 6837,150 | 2239,852 | 1173,338 | 1066,514 | 1198,544 | 2540,938 | 334,047 | 739,370 | 540,000 | 442,943 | 214,800 | |||
2010 год | 5308,321 | 1785,137 | 1306,322 | 478,815 | 974,056 | 2061,519 | 248,818 | 442,860 | 360,000 | 409,987 | 309,800 | |||
1.1. Развитие социальной сферы | ||||||||||||||
1. Образование (Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 годы, республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы") |
||||||||||||||
Итого | 2846,120 | 2032,930 | 492,810 | 1540,120 | 1484,230 | 580,690 | 212,250 | 17,600 | 2,650 | |||||
2003 год | 176,780 | 80,300 | 48,000 | 32,300 | 46,300 | 67,580 | 20,800 | 6,000 | 2,100 | |||||
2004 год | 213,000 | 110,100 | 90,100 | 20,000 | 52,100 | 78,200 | 20,000 | 4,600 | 0,100 | |||||
2005 год | 231,200 | 109,250 | 88,350 | 20,900 | 53,650 | 89,100 | 27,700 | 5,000 | 0,150 | |||||
2006 год | 181,350 | 55,350 | 34,000 | 21,350 | 31,350 | 93,250 | 30,450 | 2,000 | 0,300 | |||||
2007 год | 644,840 | 559,830 | 96,500 | 463,330 | 422,750 | 49,910 | 35,100 | |||||||
2008 год | 677,170 | 601,180 | 111,200 | 489,980 | 454,400 | 42,040 | 33,950 | |||||||
2009 год | 599,570 | 480,840 | 16,660 | 464,180 | 389,600 | 83,780 | 34,950 | |||||||
2010 год | 122,210 | 36,080 | 8,000 | 28,080 | 34,080 | 76,830 | 9,300 | |||||||
1.1 | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения | |||||||||||||
1.1.1 | Развитие новых форм организации дошкольного образования |
187,500 | 183,500 | 183,500 | 183,500 | 2,000 | 2,000 | |||||||
2003 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 0,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | ||||||||
2007 год | 61,250 | 60,750 | 60,750 | 60,750 | 0,250 | 0,250 | ||||||||
2008 год | 61,400 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
2009 год | 61,400 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 0,900 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||
1.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся | |||||||||||||
1.2.1. | Внедрение новых механизмов и процедур контроля качества образования, в том числе в форме единого государст- венного экзамена |
53,800 | 23,600 | 23,600 | 15,600 | 20,600 | 9,600 | |||||||
2003 год | 17,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0,600 | 1,600 | ||||||||
2007 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2008 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2009 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2010 год | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
1.2.2. | Участие в эксперименте по совершенст- вованию структуры и содержания общего среднего образования |
7,400 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2003 год | 0,700 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,100 | |||||||||
2004 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
1.2.3. | Развитие сети общеобразо- вательных учреждений |
45,220 | 33,000 | 33,000 | 11,020 | 1,200 | ||||||||
2007 год | 28,720 | 16,500 | 16,500 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Приобретение школьных автобусов для общеобразо- вательных и специализи- рованных учреждений образования |
45,220 | 33,000 | 33,000 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2007 год | 28,720 | 16,500 | 16,500 | 11,020 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||||||||
1.2.4. | Введение профильного обучения в старших классах |
34,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 10,500 | 6,000 | |||||||
2004 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2005 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2006 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2007 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2008 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2009 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||||
1.2.5. | Развитие единой образова- тельной информацион- ной среды (подключение к сети "Интернет" общеобразо- вательных учреждений) |
296,700 | 204,700 | 88,000 | 116,700 | 15,000 | 46,000 | 46,000 | ||||||
2003 год | 37,000 | 24,000 | 24,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2004 год | 37,000 | 24,000 | 24,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2005 год | 33,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2006 год | 33,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | |||||||||
2007 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2008 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2009 год | 43,900 | 33,900 | 33,900 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2010 год | 25,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
1.2.8. | Создание необходимых условий для изучения русского языка как государст- венного языка Российской Федерации |
9,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||||||||
2003 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2004 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2005 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2006 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2007 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2008 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2009 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2010 год | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
1.2.9. | Стимулирова- ние общеобразо- вательных учреждений, внедряющих инновацион- ные образова- тельные программы |
114,600 | 99,000 | 99,000 | 12,000 | 3,600 | ||||||||
2007 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
2008 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
2009 год | 38,200 | 33,000 | 33,000 | 4,000 | 1,200 | |||||||||
1.2.10. | Поощрение лучших учителей |
35,400 | 33,600 | 33,600 | 0,900 | 0,900 | ||||||||
2007 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
2008 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
2009 год | 11,800 | 11,200 | 11,200 | 0,300 | 0,300 | |||||||||
1.2.11. | Оснащение школ учебно-наг- лядными пособиями и оборудовани- ем |
687,300 | 651,300 | 651,300 | 651,300 | 24,000 | 12,000 | |||||||
2007 год | 217,700 | 205,700 | 205,700 | 205,700 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
2008 год | 247,700 | 235,700 | 235,700 | 235,700 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 221,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 8,000 | 4,000 | ||||||||
1.3 | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования | |||||||||||||
1.3.1. | Развитие материально- технической базы учреждений высшего образования (строитель- ство) |
267,560 | 245,960 | 245,960 | 62,000 | 2,000 | 17,600 | 2,000 | ||||||
2003 год | 27,000 | 19,000 | 19,000 | 9,000 | 6,000 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 48,600 | 43,000 | 43,000 | 9,000 | 1,000 | 4,600 | ||||||||
2005 год | 45,600 | 39,600 | 39,600 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | ||||||||
2006 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | ||||||||||
2007 год | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | ||||||||||
2008 год | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 30,000 | ||||||||||
2009 год | 10,660 | 10,660 | 10,660 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я.Яков- лева" в г.Чебоксары (I очередь) |
7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
2003 год | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
Учебный корпус ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я.Яков- лева" в г.Чебоксары (II очередь) |
18,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,000 | 3,600 | ||||||||
2004 год | 11,600 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
2005 год | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
Учебно-спор- тивный корпус ФГОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н.Ульяно- ва" в г.Чебоксары |
7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
2003 год | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||
Учебный корпус ФГОУ ВПО "Чувашская госсельхоз- академия" в г.Чебоксары |
188,960 | 179,960 | 179,960 | 9,000 | ||||||||||
2003 год | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | ||||||||||
2004 год | 37,000 | 34,000 | 34,000 | 3,000 | ||||||||||
2005 год | 38,600 | 35,600 | 35,600 | 3,000 | ||||||||||
2007 год | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||
2008 год | 49,700 | 49,700 | 49,700 | |||||||||||
2009 год | 10,660 | 10,660 | 10,660 | |||||||||||
Профилакто- рий (база отдыха) ГОУ ВПО "ЧГПУ им.И.Я.Яков- лева" в д.Вурманкасы Чебоксарско- го района |
46,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 2,000 | |||||||||
2006 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
2008 год | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
1.3.2. | Строительст- во и модернизация школ |
167,430 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 116,430 | 17,000 | |||||||
2005 год | 27,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | ||||||||
2006 год | 22,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,100 | 7,500 | ||||||||
2009 год | 49,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 42,000 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 68,330 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 59,330 | 1,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Общеобразо- вательная школа на 45 уч. мест, д.Большие Карачуры Чебоксарско- го района |
47,730 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 42,730 | 1,000 | ||||||||
2009 год* | 22,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год* | 25,230 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 22,730 | 0,500 | ||||||||
Гимназия на 600 мест по ул.Урицкого г.Чебоксары |
50,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,10 | 15,00 | ||||||||
2005 год | 27,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | ||||||||
2006 год | 22,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,10 | 7,50 | ||||||||
Средняя общеобразо- вательная школа на 200 уч. мест, д.Татарские Сугуты Батыревского района |
69,600 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 58,600 | 1,000 | ||||||||
2009 год | 26,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 22,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год | 43,100 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,600 | 0,500 | ||||||||
1.3.3. | Модернизация и развитие учебно-мате- риальной базы учреждений начального профессиона- льного образования |
31,550 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | |||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||||||||||
2005 год | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | ||||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Учебный корпус профессио- нального училища N 5, г.Цивильск |
31,550 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | ||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||||||||||
2005 год | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | ||||||||||
1.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|||||||||||||
1.4.1. | Укрепление учебно-мате- риальной базы интернатных учреждений |
65,150 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 4,850 | ||||||||
2003 год | 3,150 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | |||||||||
2004 год | 15,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 3,000 | |||||||||
2007 год | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
2008 год | 16,700 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,700 | |||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Школа-интер- нат в с.Калинино Вурнарского района |
18,450 | 15,300 | 3,000 | 15,300 | 3,150 | |||||||||
2003 год | 3,150 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,150 | |||||||||
2004 год | 15,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 3,000 | |||||||||
Цивильская специальная (коррекцион- ная) школа-интер- нат N 1, г.Цивильск |
16,70 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,700 | |||||||||
2008 год | 16,70 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,700 | |||||||||
Кугесьская школа-интер- нат, пгт Кугеси Чебоксарско- го района |
30,00 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
2007 год | 30,00 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
1.4.2. | Предупрежде- ние социального сиротства |
313,020 | 72,080 | 72,080 | 72,080 | 240,940 | ||||||||
2003 год | 62,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 50,000 | |||||||||
2004 год | 67,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 54,500 | |||||||||
2005 год | 69,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 56,500 | |||||||||
2006 год | 76,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 64,000 | |||||||||
2007 год | 7,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 2,200 | |||||||||
2008 год | 8,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3,600 | |||||||||
2009 год | 9,840 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,040 | |||||||||
2010 год | 12,780 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 5,100 | |||||||||
1.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности | |||||||||||||
1.5.2. | Создание служб психолого- педагогичес- кой помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорно- сти и правонаруше- ний несовершен- нолетних |
58,300 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,100 | 47,800 | |||||||
2003 год | 13,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 11,400 | ||||||||
2004 год | 14,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 11,600 | ||||||||
2005 год | 14,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 11,800 | ||||||||
2006 год | 16,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 13,000 | ||||||||
1.5.3. | Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в обществе |
3,150 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 1,700 | 0,65* | |||||||
2003 год | 0,600 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,400 | 0,100 | ||||||||
2004 год | 0,700 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | ||||||||
2005 год | 0,750 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,150 | ||||||||
2006 год | 1,100 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,500 | 0,300 | ||||||||
1.5.4. | Государст- венная поддержка инновацион- ных учреждений и талантливой молодежи |
91,540 | 7,640 | 7,640 | 6,200 | 76,950 | 6,950 | |||||||
2003 год | 10,530 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,030 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 1,000 | ||||||||
2005 год | 13,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,800 | 1,000 | ||||||||
2006 год | 16,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 13,000 | 2,000 | ||||||||
2007 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
2008 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
2009 год | 13,170 | 0,480 | 0,480 | 12,040 | 0,650 | |||||||||
1.5.5. | Повышение уровня воспитатель- ной работы в школах |
376,900 | 318,400 | 318,400 | 318,400 | 58,500 | ||||||||
2007 год | 127,900 | 108,400 | 108,400 | 108,400 | 19,500 | |||||||||
2008 год | 124,500 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 19,500 | |||||||||
2009 год | 124,500 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 19,500 | |||||||||
Примечание: * Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. | ||||||||||||||
2. Культура и искусство (республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Чувашской Республики на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006-2010 годы") |
||||||||||||||
Итого | 291,893 | 170,730 | 169,230 | 1,500 | 84,130 | 101,992 | 8,130 | 0,700 | 10,341 | |||||
2003 год | 35,796 | 26,500 | 26,500 | 12,500 | 5,667 | 3,629 | ||||||||
2004 год | 88,507 | 48,490 | 48,190 | 0,300 | 14,090 | 32,011 | 3,450 | 0,200 | 4,356 | |||||
2005 год | 90,270 | 47,200 | 46,700 | 0,500 | 14,700 | 39,713 | 2,200 | 0,200 | 0,957 | |||||
2006 год | 40,600 | 19,200 | 18,500 | 0,700 | 13,500 | 18,900 | 2,000 | 0,300 | 0,200 | |||||
2007 год | 16,520 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 1,400 | 0,180 | ||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
2009 год | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,100 | 0,400 | ||||||||
2010 год | 13,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 3,200 | 0,300 | 0,800 | |||||||
2.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям |
|||||||||||||
2.1.1. | Реконструк- ция республикан- ских учреждений культуры и искусства |
137,500 | 79,000 | 79,000 | 58,500 | |||||||||
2003 год | 17,500 | 14,000 | 14,000 | 3,500 | ||||||||||
2004 год | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | ||||||||||
2005 год | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция здания ГУК "Чувашский государст- венный ордена Трудового Красного Знамени академичес- кий драматичес- кий театр им.К.В.Ива- нова" |
10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | ||||||||||
2003 год | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | ||||||||||
Реконструк- ция здания ГУК "Чувашский национальный музей" |
117,500 | 67,000 | 67,000 | 50,500 | ||||||||||
2003 год | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 0,500 | ||||||||||
2004 год | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | ||||||||||
2005 год | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
Реконструк- ция существующе- го здания ГУК "Националь- ная библиотека Чувашской Республики" |
10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
2.1.2. | Завершение строительст- ва сельских клубов, домов культуры, школ искусств |
6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | |||||||
2004 год | 6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
Дом творчества на 300 посещений, пос.Новое Атлашево Чебоксарско- го района |
6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
2004 год | 6,850 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,350 | 0,500 | ||||||||
2.1.3. | Модернизация оборудования кинотеатров и киноустано- вок |
4,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,300 | ||||||||
2003 год | 4,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,300 | |||||||||
2.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения |
|||||||||||||
2.2.1. | Модернизация библиотечно- го дела, формирование сети модельных библиотек |
24,700 | 1,500 | 1,500 | 16,500 | 6,000 | 0,700 | |||||||
2004 год | 9,000 | 0,300 | 0,300 | 6,500 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 9,200 | 0,500 | 0,500 | 6,500 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2006 год | 6,500 | 0,700 | 0,700 | 3,500 | 2,000 | 0,300 | ||||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры | |||||||||||||
2.4.1. | Реставрация и ремонт памятников истории и культуры |
93,643 | 69,230 | 69,230 | 69,230 | 13,792 | 0,780 | 9,841 | ||||||
2003 год | 13,996 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 1,867 | 3,629 | ||||||||
2004 год | 19,757 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 2,611 | 0,100 | 3,856 | |||||||
2005 год | 17,070 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 2,213 | 0,200 | 0,957 | |||||||
2006 год | 6,100 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1,400 | 0,200 | ||||||||
2007 год | 16,520 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 1,400 | 0,180 | ||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
2009 год | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,100 | 0,400 | ||||||||
2010 год | 13,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 3,200 | 0,300 | 0,800 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Собор Иоанна Предтечи - памятник архитектуры 1703 г. (реконструк- ция для развития туризма), г.Алатырь |
2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | 0,2* | ||||||||
2003 год | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | 0,200 | ||||||||
Дом купца Соснина - памятник архитектуры XIX в. (реконструк- ция под центр туризма и ремесел с артелью "Посадские промыслы"), г.Мариинский Посад |
17,153 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 2,342 | 1,171* | ||||||||
2003 год | 2,857 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,571 | 0,286 | ||||||||
2004 год | 4,286 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,857 | 0,429 | ||||||||
2005 год | 4,570 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0,913 | 0,457 | ||||||||
2007 год | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | ||||||||||
Алексеевская церковь - памятник архитектуры и истории 1862 г. (реконструк- ция под музей православной религии), г.Ядрин |
5,700 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 1,140 | 0,57* | ||||||||
2003 год | 1,429 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,286 | 0,143 | ||||||||
2004 год | 4,271 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 0,854 | 0,427 | ||||||||
Дом Соловцова (Чебоксар- ское художествен- ное училище), г.Чебоксары |
10,780 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 2,500 | 0,180 | ||||||||
2003 год | 0,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,200 | |||||||||
2004 год | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | |||||||||
2005 год | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | |||||||||
2006 год | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,400 | |||||||||
2007 год | 4,080 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,400 | 0,180 | ||||||||
Дом Ф.Ефре- мова (отдел русской живописи ЧГХМ), г.Чебоксары |
5,650 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,650 | |||||||||
2003 год | 0,550 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,250 | |||||||||
2004 год | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 1,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,400 | |||||||||
2006 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | |||||||||
Здание Республикан- ского центра народного творчества, г.Чебоксары |
2,660 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0,360 | |||||||||
2003 год | 0,160 | 0,160 | ||||||||||||
2004 год | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||||||
2008 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||
Дом Н.Ефремова, г.Чебоксары |
2,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0,500 | 0,2* | ||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,500 | 0,200 | ||||||||
Дом крестьянина, г.Чебоксары |
6,100 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1,200 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 6,100 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1,200 | 0,300 | ||||||||
Киево-Нико- лаевский монастырь, г.Алатырь |
4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
2007 год | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
Здание учительской семинарии, с.Порецкое Порецкого района |
0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
2003 год | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||
Богоявлен- ская церковь, c.Козловка Порецкого района |
1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | 0,1* | ||||||||
2009 год | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | 0,100 | ||||||||
Собор Тихвинского монастыря, г.Цивильск |
24,400 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0,600 | 0,300 | 6,5* | |||||||
2003 год | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 8,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,100 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 8,300 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0,600 | 0,200 | 0,500 | |||||||
2007 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
Казанская церковь, г.Цивильск |
7,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 2,000 | 0,8* | ||||||||
2010 год | 7,000 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 2,000 | 0,800 | ||||||||
Церковь Пресвятой Троицы, г.Ядрин |
1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,300 | 0,2* | ||||||||
2009 год | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,300 | 0,200 | ||||||||
Церковь Владимир- ская, с.Малое Чурашево Ядринского района |
1,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,1* | ||||||||
2009 год | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,300 | 0,100 | ||||||||
2.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение |
|||||||||||||
2.5.1. | Развитие архивного дела, защита информацион- ных ресурсов Архивного фонда и Национально- го информацион- но-библиоте- чного фонда Чувашской Республики |
24,900 | 14,000 | 14,000 | 10,900 | 10,900 | ||||||||
2004 год | 2,900 | 2,000 | 2,000 | 0,900 | 0,900 | |||||||||
2005 год | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция здания РГУ "Государст- венный исторический архив Чувашской Республики", г.Чебоксары |
24,900 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 10,900 | |||||||||
2004 год | 2,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,900 | |||||||||
2005 год | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
Примечание: * Спонсорская помощь. | ||||||||||||||
3. Здравоохранение | ||||||||||||||
Итого | 3802,459 | 2233,490 | 1956,890 | 276,600 | 679,300 | 1091,364 | 108,880 | 368,725 | 159,900 | |||||
2003 год | 92,140 | 40,100 | 19,900 | 20,200 | 40,100 | 19,900 | 7,500 | 24,640 | ||||||
2004 год | 269,615 | 106,950 | 37,650 | 69,300 | 93,350 | 107,325 | 19,640 | 35,700 | ||||||
2005 год | 434,692 | 110,000 | 44,450 | 65,550 | 99,600 | 109,667 | 29,340 | 185,685 | 144,000 | |||||
2006 год | 293,200 | 75,500 | 46,150 | 29,350 | 66,200 | 141,800 | 24,300 | 51,600 | 15,900 | |||||
2007 год | 1950,320 | 1601,690 | 1576,590 | 25,100 | 124,000 | 327,530 | 6,200 | 14,900 | ||||||
2008 год | 250,600 | 124,500 | 102,000 | 22,500 | 84,100 | 104,400 | 6,500 | 15,200 | ||||||
2009 год | 272,783 | 103,750 | 81,750 | 22,000 | 102,450 | 145,733 | 7,900 | 15,400 | ||||||
2010 год | 239,109 | 71,000 | 48,400 | 22,600 | 69,500 | 135,009 | 7,500 | 25,600 | ||||||
3.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей | |||||||||||||
3.1.1. | Улучшение демографиче- ской ситуации в Чувашской Республике, охрана репродуктив- ного здоровья, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, улучшение условий труда женщин |
658,190 | 230,150 | 143,500 | 86,650 | 202,350 | 350,100 | 77,94*** | ||||||
2003 год | 39,640 | 14,700 | 13,700 | 1,000 | 14,700 | 10,000 | 14,940 | |||||||
2004 год | 99,650 | 51,650 | 11,000 | 40,650 | 40,650 | 30,000 | 18,000 | |||||||
2005 год | 101,200 | 45,000 | 8,000 | 37,000 | 37,000 | 37,200 | 19,000 | |||||||
2006 год | 72,800 | 13,800 | 8,800 | 5,000 | 5,000 | 43,000 | 16,000 | |||||||
2007 год | 100,300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,300 | |||||||||
2008 год | 106,600 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 64,600 | |||||||||
2009 год | 63,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 43,000 | |||||||||
2010 год | 75,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 62,000 | 10,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во республикан- ского перинаталь- ного центра, г.Чебоксары |
55,300 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 18,500 | 12** | ||||||||
2003 год | 14,300 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 4,500 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 15,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 14,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | ||||||||
2006 год | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | ||||||||
Строительст- во центра восстанови- тельного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (I очередь), г.Чебоксары |
39,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 7* | ||||||||
2003 год | 7,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | |||||||||
2004 год | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | ||||||||
2005 год | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | ||||||||
2006 год | 10,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3,000 | ||||||||
Строительст- во центра восстанови- тельного лечения для детей на 500 посещений в смену и 200 коек совместного пребывания матери и ребенка (II очередь), г.Чебоксары |
192,300 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 90,300 | |||||||||
2007 год | 31,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 21,500 | |||||||||
2008 год | 97,800 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 25,800 | |||||||||
2009 год | 63,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 43,000 | |||||||||
3.1.2. | Ликвидация и снижение заболеваний, управляемых средствами вакцинопро- филактики |
76,500 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 9,900 | 5,100 | 0,9* | ||||||
2003 год | 7,900 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2004 год | 9,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2005 год | 9,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0,100 | 0,400 | 0,300 | |||||||
2006 год | 9,800 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 1,000 | 0,400 | ||||||||
2007 год | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 1,500 | 0,500 | ||||||||
2008 год | 9,800 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 2,000 | 0,700 | ||||||||
2009 год | 9,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2,200 | 1,000 | ||||||||
2010 год | 9,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 2,900 | 1,300 | ||||||||
3.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения |
|||||||||||||
3.2.1. | Комплексное решение проблем профилакти- ки, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнения- ми, снижение уровня заболеваемо- сти населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) |
8,457 | 2,100 | 2,100 | 0,300 | 0,992 | 0,680 | 4,685* | ||||||
2003 год | 2,300 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 1,700 | |||||||
2004 год | 2,965 | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 0,325 | 0,240 | 1,400 | |||||||
2005 год | 3,192 | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 0,367 | 0,240 | 1,585 | |||||||
3.2.3. | Снижение заболеваемо- сти, инвалиднос- ти, преждевре- менной смертности населения от сахарного диабета и его осложнений, увеличение продолжи- тельности и улучшение качества жизни больных диабетом |
107,000 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 10,400 | 20,400 | 48,9*** | ||||||
2003 год | 12,700 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0,600 | 1,500 | 7,500 | |||||||
2004 год | 11,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0,600 | 2,400 | 5,800 | |||||||
2005 год | 13,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0,900 | 2,500 | 5,800 | |||||||
2006 год | 13,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 2,600 | 5,900 | |||||||
2007 год | 13,700 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 1,200 | 2,700 | 5,900 | |||||||
2008 год | 13,900 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 2,900 | 6,000 | |||||||
2009 год | 13,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,900 | 6,000 | |||||||
2010 год | 14,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 6,000 | |||||||
3.2.5. | Совершенст- вование организации и повышение качества оказания специализи- рованной онкологичес- кой помощи жителям Чувашской Республики, организация и проведение санитарно- гигиеничес- кой паспортиза- ции канцерогено- опасных производств |
113,600 | 66,600 | 6,900 | 59,700 | 61,100 | 21,200 | 6,200 | 19,6* | |||||
2004 год | 15,700 | 10,200 | 2,300 | 7,900 | 10,200 | 2,400 | 0,500 | 2,600 | ||||||
2005 год | 15,700 | 10,200 | 2,300 | 7,900 | 10,200 | 2,400 | 0,500 | 2,600 | ||||||
2006 год | 15,700 | 9,200 | 2,300 | 6,900 | 9,200 | 2,900 | 0,800 | 2,800 | ||||||
2007 год | 16,600 | 9,900 | 9,900 | 9,000 | 3,000 | 0,900 | 2,800 | |||||||
2008 год | 15,800 | 8,700 | 8,700 | 6,600 | 3,200 | 1,000 | 2,900 | |||||||
2009 год | 16,900 | 9,500 | 9,500 | 8,400 | 3,400 | 1,100 | 2,900 | |||||||
2010 год | 17,200 | 8,900 | 8,900 | 7,500 | 3,900 | 1,400 | 3,000 | |||||||
3.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний | |||||||||||||
3.3.1. | Предупрежде- ние распростра- нения туберкулеза среди населения Чувашской Республики, снижение социальных и экономичес- ких потерь общества в связи с заболевае- мостью и смертностью от данного заболевания |
272,000 | 149,300 | 133,000 | 16,300 | 111,300 | 101,500 | 18,200 | 3**** | |||||
2003 год | 24,800 | 13,400 | 6,200 | 7,200 | 13,400 | 7,000 | 4,400 | |||||||
2004 год | 43,600 | 20,700 | 16,700 | 4,000 | 20,700 | 17,300 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2005 год | 31,300 | 19,700 | 17,100 | 2,600 | 19,700 | 6,000 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2006 год | 46,600 | 22,500 | 20,000 | 2,500 | 22,500 | 18,500 | 4,600 | 1,000 | ||||||
2007 год | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
2008 год | 68,000 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 18,000 | |||||||||
2009 год | 32,700 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 19,700 | |||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Чуварлейский противотубе- ркулезный санаторий на 300 мест, с.Чуварлеи Алатырского района (I очередь) |
36,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,000 | |||||||||
2003 год | 5,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | |||||||||
2006 год | 12,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | |||||||||
Чуварлейский противотубе- ркулезный санаторий на 300 мест, с.Чуварлеи Алатырского района (II очередь) |
125,700 | 73,000 | 73,000 | 35,000 | 52,700 | |||||||||
2007 год | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
2008 год | 68,000 | 50,000 | 50,000 | 12,000 | 18,000 | |||||||||
2009 год | 32,700 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 19,700 | |||||||||
3.3.2. | Комплексное решение проблем профилакти- ки, ранней диагностики, лечения психических расстройств и социально- психологиче- ская реабилитация психически больных. Снижение уровня заболеваемо- сти населения, инвалидности по причине психических расстройств. Стабилизация и последующее улучшение эпидемиоло- гической обстановки, связанной с распростра- нением психических расстройств |
174,600 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 131,900 | 27,800 | |||||||
2004 год | 53,400 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 40,000 | 8,500 | ||||||||
2005 год | 55,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 41,200 | 9,300 | ||||||||
2006 год | 65,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50,700 | 10,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во лечебного корпуса на 240 коек ГУЗ "Республи- канская психиатриче- ская больница", г.Чебоксары |
29,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 9,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
2006 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
3.3.3 | Комплексное решение вопросов профилактики суицидов и лечения лиц с кризисными состояниями в республике |
3,600 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,0** | ||||||||
2004 год | 1,800 | 0,700 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 1,800 | 0,700 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | |||||||||
3.3.4. | Стабилизация эпидемиоло- гической ситуации и предупрежде- ние массового распростра- нения в республике ВИЧ-инфекции |
97,000 | 15,500 | 0,750 | 13,250 | 15,500 | 80,000 | 1,5** | ||||||
2003 год | 1,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2005 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2006 год | 13,600 | 2,300 | 0,750 | 1,550 | 2,300 | 11,200 | 0,100 | |||||||
2007 год | 13,700 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 11,300 | 0,200 | ||||||||
2008 год | 13,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 11,400 | 0,200 | ||||||||
2009 год | 13,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,500 | 0,300 | ||||||||
2010 год | 13,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 11,600 | 0,300 | ||||||||
3.3.5. | Стабилизация и последующее улучшение эпидемиоло- гической обстановки, связанной с распростра- нением заболеваний, передаваемых половым путем |
36,700 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,700 | 9,100 | 5,9** | ||||||
2004 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2005 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2006 год | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 1,300 | 0,700 | |||||||
2007 год | 5,200 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 2,200 | 1,300 | 0,800 | |||||||
2008 год | 5,300 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 2,300 | 1,300 | 0,900 | |||||||
2009 год | 5,400 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 2,400 | 1,300 | 1,000 | |||||||
2010 год | 5,500 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 2,500 | 1,300 | 1,100 | |||||||
3.3.6. | Создание в республике эффективной системы межведомст- венного взаимодейст- вия в профилактике травматизма, сокращение на этой основе прямых и косвенных социально- экономичес- ких потерь общества в связи с преждевре- менной инвалиднос- тью и смертностью населения |
53,400 | 3,000 | 2,000 | 9,800 | 4,200 | 36,4* | |||||||
2004 год | 8,200 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2005 год | 7,700 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2006 год | 7,700 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2007 год | 7,600 | 0,400 | 0,400 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2008 год | 7,500 | 0,300 | 0,300 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2009 год | 7,400 | 0,200 | 0,200 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
2010 год | 7,300 | 0,100 | 0,100 | 1,400 | 0,600 | 5,200 | ||||||||
3.3.7. | Обеспечение эффективной экстренной лечебно-про- филактичес- кой и санитарно- эпидемиоло- гической помощи населению Чувашской Республики при возникнове- нии и ликвидации медико-сани- тарных последствий чрезвычайных ситуаций |
11,600 | 4,100 | 2,100 | 2,000 | 4,100 | 3,900 | 3,300 | 0,3** | |||||
2003 год | 3,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 3,900 | 1,400 | 1,000 | 0,400 | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 0,100 | ||||||
2005 год | 4,100 | 1,400 | 1,100 | 0,300 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 0,200 | ||||||
3.3.8. | Обеспечение населения высокотехно- логической медицинской помощью |
1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | |||||||||
2007 год | 1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во Федерального центра травматоло- гии, ортопедии и протезирова- ния, г.Чебоксары |
1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
2007 год | 1543,390 | 1476,390 | 1476,390 | 67,000 | ||||||||||
3.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания |
|||||||||||||
3.4.1. | Рационализа- ция системы предоставле- ния медицинской помощи в Чувашской Республике |
362,009 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 101,809 | 1,700 | 159,9** *** |
159,9*** | |||||
2005 год | 149,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0,700 | 0,700 | 144,000 | 144,000 | ||||||
2006 год | 24,900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 1,000 | 15,900 | 15,900 | ||||||
2009 год | 91,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | |||||||||
2010 год | 96,509 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,109 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строитель- ство инфекционно- го корпуса на 30 коек МУЗ "Ибресинская ЦРБ", пгт Ибреси |
3,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 0,5* | ||||||||
2005 год | 1,200 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,700 | |||||||||
2006 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | ||||||||
Строитель- ство поликлиники ГУЗ "Республи- канский клинический госпиталь для ветеранов войн", г.Чебоксары |
124,614 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,614 | |||||||||
2009 год | 61,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | |||||||||
2010 год | 63,614 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,614 | |||||||||
Строитель- ство танатологи- ческого отделения ГУЗ "Республика- нское бюро судебно-ме- дицинской экспертизы", г.Чебоксары |
62,895 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,495 | |||||||||
2009 год | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
2010 год | 32,895 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,495 | |||||||||
3.4.2. | Формирование единой информацион- но-аналити- ческой системы здравоохра- нения и обязательно- го медицинского страхования Чувашской Республики |
8,200 | 0,300 | 0,300 | 2,200 | 5,000 | 0,700 | |||||||
2005 год | 8,200 | 0,300 | 0,300 | 2,200 | 5,000 | 0,700 | ||||||||
3.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности | |||||||||||||
3.5.1. | Совершенст- вование организации и повышение качества оказания медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики |
276,213 | 77,250 | 77,250 | 77,250 | 183,763 | 7,200 | 8,000 | ||||||
2005 год | 14,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |||||||
2006 год | 17,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | |||||||
2007 год | 215,030 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 164,630 | 0,200 | ||||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
2009 год | 18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во лечебного корпуса на 120 коек МУЗ "Марпосад- ская ЦРБ", г.Мариинский Посад |
70,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 46,500 | 2,000 | 2,000 | |||||||
2005 год | 5,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2006 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2007 год | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | |||||||||
Реконструк- ция родильного отделения под хирургичес- кое и реанимацион- ное отделения МУЗ "Шемуршин- ская ЦРБ", с.Шемурша |
46,000 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 29,800 | |||||||||
2007 год | 36,000 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 29,800 | |||||||||
2008 год | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
Строительст- во корпуса терапевтиче- ского и неврологиче- ского отделений, детской и женской консультаций МУЗ "Батыревская ЦРБ", с.Батырево |
51,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 42,000 | 0,100 | ||||||||
2007 год | 51,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 42,000 | 0,100 | ||||||||
Строительст- во лечебного корпуса на 100 коек МУЗ "Ядринская ЦРБ", г.Ядрин |
86,230 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 49,830 | 4,100 | 6,000 | |||||||
2005 год | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||
2006 год | 9,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||||||
2007 год | 67,930 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 47,830 | 0,100 | ||||||||
Реконструк- ция здания института усовершенст- вования врачей, г.Чебоксары |
3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
2006 год | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
Строительст- во пищеблока МУЗ "Красноар- мейская ЦРБ", с.Красноар- мейское |
18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
2009 год | 18,883 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 14,133 | 1,000 | ||||||||
Примечания: * Средства Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации. ** Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. *** Средства Международного банка реконструкции и развития по проекту "Техническое содействие реформе системы здравоохранения". **** Средства гранта по международному проекту технического содействия специалистов Канады по реформированию здравоохранения. |
||||||||||||||
4. Физическая культура и спорт | ||||||||||||||
Итого | 2404,860 | 1058,100 | 1043,100 | 15,000 | 919,300 | 1320,860 | 12,600 | 11,300 | 2,000 | |||||
2003 год | 21,900 | 12,900 | 12,900 | 9,000 | ||||||||||
2004 год | 44,400 | 27,600 | 27,600 | 12,700 | 0,600 | 2,900 | 0,600 | |||||||
2005 год | 60,000 | 37,800 | 37,800 | 18,200 | 4,000 | |||||||||
2006 год | 35,960 | 21,000 | 21,000 | 12,060 | 2,900 | |||||||||
2007 год | 656,500 | 273,600 | 258,600 | 15,000 | 258,600 | 382,700 | 0,200 | |||||||
2008 год | 607,900 | 318,200 | 318,200 | 318,200 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 572,000 | 125,500 | 125,500 | 116,500 | 357,000 | 4,000 | 1,500 | 0,500 | ||||||
2010 год | 406,200 | 241,500 | 241,500 | 226,000 | 295,500 | 4,000 | 0,700 | |||||||
4.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
|||||||||||||
4.1.1. | Сохранение и развитие материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом |
1977,700 | 793,800 | 793,800 | 769,300 | 1166,400 | 12,600 | 4,100 | 0,800 | |||||
2004 год | 17,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0,600 | 0,800 | 0,600 | |||||||
2005 год | 10,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,900 | |||||||||
2006 год | 10,400 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 0,900 | |||||||||
2007 год | 540,800 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 342,200 | |||||||||
2008 год | 555,900 | 318,200 | 318,200 | 318,200 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 436,500 | 100,500 | 100,500 | 96,500 | 330,500 | 4,000 | 1,500 | |||||||
2010 год | 406,200 | 159,000 | 159,000 | 156,000 | 243,000 | 4,000 | 0,200 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 2", г.Чебоксары |
8,100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 0,600 | |||||||||
2004 год | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 0,500 | 0,200 | |||||||||
2005 год | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 0,500 | 0,200 | |||||||||
2006 год | 3,700 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,200 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГОУ "Чебоксар- ское среднее специальное училище олимпийского резерва", г.Чебоксары |
19,500 | 9,500 | 9,500 | 4,000 | 10,000 | |||||||||
2004 год | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
2005 год | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
2009 год | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГОУ "Новочебок- сарское среднее специальное училище олимпийского резерва", г.Новочебок- сарск |
7,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
2009 год | 7,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
Реконструк- ция бассейна государст- венного образова- тельного учреждения "РСДЮСШОР по плаванию", г.Новочебок- сарск |
23,000 | 10,500 | 10,500 | 5,000 | 10,500 | 2,000 | ||||||||
2004 год | 4,100 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,600 | |||||||||
2005 год | 4,200 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0,700 | |||||||||
2006 год | 4,700 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 0,700 | |||||||||
2010 год | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 6 по спортивной гимнастике", г.Чебоксары |
6,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,000 | |||||||||
2008 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2009 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 1", г.Чебоксары |
14,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | ||||||||||
2009 год | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | ||||||||||
2010 год | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||||||||||
Реконструк- ция спортивного стадиона, пгт Кугеси Чебоксарско- го района |
5,700 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,600 | 0,600 | ||||||||
2004 год | 5,700 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 0,600 | 0,600 | ||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 5", г.Чебоксары |
2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
2008 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
Реконструк- ция легкоатлети- ческого манежа РГУДОД "СДЮСШОР N 3", г.Новочебок- сарск |
3,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0,200 | ||||||||
2010 год | 3,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0,200 | ||||||||
Реконструк- ция здания ГУП СОК "Спорт", г.Чебоксары |
8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
2010 год | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
Строительст- во ФСК в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" |
1879,200 | 747,300 | 747,300 | 747,300 | 1119,900 | 12,000 | ||||||||
2007 год | 540,800 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 342,200 | |||||||||
2008 год | 551,400 | 313,700 | 313,700 | 313,700 | 233,700 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 410,500 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 316,500 | 4,000 | ||||||||
2010 год | 376,500 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 227,500 | 4,000 | ||||||||
4.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований |
|||||||||||||
4.2.1. | Обеспечение проведения на должном уровне международ- ных и межрегио- нальных соревнований |
427,160 | 264,300 | 249,300 | 15,000 | 150,000 | 154,460 | 7,200 | 1,200 | |||||
2003 год | 21,900 | 12,900 | 12,900 | 9,000 | ||||||||||
2004 год | 27,400 | 20,100 | 20,100 | 5,200 | 2,100 | |||||||||
2005 год | 49,100 | 32,800 | 32,800 | 13,200 | 3,100 | |||||||||
2006 год | 25,560 | 16,000 | 16,000 | 7,560 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 115,700 | 75,000 | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 40,500 | 0,200 | |||||||
2008 год | 52,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 26,500 | 0,500 | ||||||||
2009 год | 135,500 | 82,500 | 82,500 | 70,000 | 52,500 | 0,500 | ||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция ГУП "Стадион "Олимпий- ский", г.Чебоксары |
119,900 | 60,700 | 60,700 | 40,000 | 58,200 | 1,000 | ||||||||
2003 год | 17,400 | 9,900 | 9,900 | 7,500 | ||||||||||
2005 год | 22,000 | 10,800 | 10,800 | 10,200 | 1,000 | |||||||||
2007 год | 80,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,500 | |||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 3", г.Новочебо- ксарск |
135,200 | 85,000 | 85,000 | 60,000 | 47,500 | 1,500 | 1,200 | |||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 2,500 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 1,500 | 0,500 | |||||||||
2006 год | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 3,500 | 0,500 | |||||||||
2007 год | 20,200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,200 | |||||||||
2009 год | 40,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
2010 год | 40,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,500 | ||||||||
Реконструк- ция здания РГУ "ФОЦ "Белые камни", Мариинско- Посадский район |
11,500 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | |||||||||
2005 год | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
2006 год | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 0,500 | |||||||||
Реконструк- ция зданий РГУ "ФОЦ "Росинка", г.Чебоксары |
41,200 | 24,500 | 24,500 | 16,500 | 0,200 | |||||||||
2003 год | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ||||||||||
2004 год | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 0,500 | 0,100 | |||||||||
2005 год | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 0,500 | 0,100 | |||||||||
2009 год | 11,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | ||||||||||
2010 год | 20,000 | 12,500 | 12,500 | 7,500 | ||||||||||
Реконструк- ция здания РГУДОД "СДЮСШОР N 4 по хоккею с шайбой", г.Новочебок- сарск |
44,360 | 37,100 | 22,100 | 15,000 | 4,260 | 3,000 | ||||||||
2004 год | 11,300 | 9,100 | 9,100 | 1,200 | 1,000 | |||||||||
2005 год | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 0,500 | 1,000 | |||||||||
2006 год | 6,560 | 3,000 | 3,000 | 2,560 | 1,000 | |||||||||
2007 год | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||
Строительст- во РГУДОД "ДЮСШ по конному спорту", г.Новочебок- сарск |
75,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
2010 год | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
5. Занятость населения и развитие рынка труда | ||||||||||||||
Итого | 1582,144 | 1529,679 | 1529,679 | 745,080 | 33,280 | 4,571 | 14,614 | |||||||
2003 год | 129,580 | 122,500 | 122,500 | 121,780 | 7,080 | |||||||||
2004 год | 188,000 | 179,700 | 179,700 | 179,700 | 8,300 | |||||||||
2005 год | 218,500 | 209,700 | 209,700 | 209,700 | 8,800 | |||||||||
2006 год | 243,000 | 233,900 | 233,900 | 233,900 | 9,100 | |||||||||
2007 год | 194,447 | 189,996 | 189,996 | 1,097 | 3,354 | |||||||||
2008 год | 199,126 | 194,429 | 194,429 | 1,128 | 3,569 | |||||||||
2009 год | 203,329 | 198,419 | 198,419 | 1,158 | 3,752 | |||||||||
2010 год | 206,162 | 201,035 | 201,035 | 1,188 | 3,939 | |||||||||
5.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения | |||||||||||||
5.1.1. | Усиление государст- венного регулирова- ния ситуации в сфере занятости населения в отраслях экономики, городах и районах республики |
1332,217 | 1332,217 | 1332,217 | 631,200 | |||||||||
2003 год | 100,600 | 100,600 | 100,600 | 100,600 | ||||||||||
2004 год | 153,600 | 153,600 | 153,600 | 153,600 | ||||||||||
2005 год | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | ||||||||||
2006 год | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
2007 год | 170,841 | 170,841 | 170,841 | |||||||||||
2008 год | 174,221 | 174,221 | 174,221 | |||||||||||
2009 год | 177,200 | 177,200 | 177,200 | |||||||||||
2010 год | 178,755 | 178,755 | 178,755 | |||||||||||
5.1.2. | Реализация специальных мероприятий по содействию занятости населения |
249,927 | 197,462 | 197,462 | 113,880 | 33,280 | 4,571 | 14,614 | ||||||
2003 год | 28,980 | 21,900 | 21,900 | 21,180 | 7,080 | |||||||||
2004 год | 34,400 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 8,300 | |||||||||
2005 год | 41,500 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 8,800 | |||||||||
2006 год | 43,000 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 9,100 | |||||||||
2007 год | 23,606 | 19,155 | 19,155 | 1,097 | 3,354 | |||||||||
2008 год | 24,905 | 20,208 | 20,208 | 1,128 | 3,569 | |||||||||
2009 год | 26,129 | 21,219 | 21,219 | 1,158 | 3,752 | |||||||||
2010 год | 27,407 | 22,280 | 22,280 | 1,188 | 3,939 | |||||||||
6. Социальная поддержка населения | ||||||||||||||
Итого | 1247,150 | 384,510 | 221,190 | 163,320 | 274,510 | 318,580 | 81,770 | 462,290 | ||||||
2003 год | 110,270 | 23,580 | 8,880 | 14,700 | 13,680 | 22,240 | 7,300 | 57,150 | ||||||
2004 год | 109,280 | 28,250 | 11,530 | 16,720 | 17,250 | 24,580 | 7,570 | 48,880 | ||||||
2005 год | 117,780 | 32,620 | 13,620 | 19,000 | 20,120 | 24,800 | 8,700 | 51,660 | ||||||
2006 год | 136,560 | 42,360 | 22,260 | 20,100 | 29,160 | 28,900 | 10,100 | 55,200 | ||||||
2007 год | 196,900 | 81,400 | 65,000 | 16,400 | 67,200 | 52,300 | 6,900 | 56,300 | ||||||
2008 год | 193,400 | 57,600 | 34,100 | 23,500 | 42,600 | 62,200 | 12,500 | 61,100 | ||||||
2009 год | 153,100 | 40,100 | 14,300 | 25,800 | 23,400 | 34,900 | 13,800 | 64,300 | ||||||
2010 год | 229,860 | 78,600 | 51,500 | 27,100 | 61,100 | 68,660 | 14,900 | 67,700 | ||||||
6.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов |
|||||||||||||
6.1.1. | Развитие материально- технической базы стационарных учреждений социального обслуживания |
185,350 | 102,030 | 102,030 | 102,030 | 83,320 | ||||||||
2003 год | 13,050 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,330 | |||||||||
2004 год | 18,620 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 9,680 | |||||||||
2005 год | 17,560 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 7,050 | |||||||||
2006 год | 26,760 | 18,860 | 18,860 | 18,860 | 7,900 | |||||||||
2009 год | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
2010 год | 89,360 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 42,360 | |||||||||
в том числе (строитель- ство): |
||||||||||||||
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, пос.Атрать Алатырского района (I очередь) |
14,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 3,500 | |||||||||
2003 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2004 год | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
2005 год | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
2006 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, пос.Атрать Алатырского района (II очередь) |
44,900 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 19,900 | |||||||||
2010 год | 44,900 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 19,900 | |||||||||
Центр реабилитации инвалидов на базе Чувашского протезно-ор- топедическо- го предприятия, г.Чебоксары |
16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | ||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||||||||||
2005 год | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | ||||||||||
2006 год | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | ||||||||||
РГУ "Реабилита- ционный центр для ветеранов и инвалидов", Чебоксарский район |
9,700 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | |||||||||
2005 год | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
2006 год | 5,200 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||||||
Строительст- во лечебно- спального блока РГУ "Тарханский психоневро- логический интернат", Батыревский район |
40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
2009 год | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
2010 год | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
Реконструк- ция здания ГУ "Республи- канский центр социальной адаптации для лиц без определенно- го места жительства и занятий", г.Чебоксары |
13,200 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||||||
2005 год | 6,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
2006 год | 6,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
Строительст- во лечебно- спального блока РГУ "Шомиковский психоневро- логический интернат", Моргаушский район |
24,460 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,460 | |||||||||
2010 год | 24,460 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,460 | |||||||||
6.1.2. | Развитие отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республикан- ских государст- венных учреждений социального обслуживания населения в муниципаль- ных образо- ваниях, улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
44,240 | 16,800 | 16,800 | 16,700 | 11,670 | 5,070 | 10,700* | ||||||
2003 год | 16,210 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,010 | 1,300 | 10,700 | |||||||
2004 год | 2,630 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,660 | 0,570 | ||||||||
2005 год | 3,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 0,400 | ||||||||
2006 год | 3,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 0,500 | ||||||||
2007 год | 4,100 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 1,300 | 0,500 | ||||||||
2008 год | 4,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,400 | 0,600 | ||||||||
2009 год | 4,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,500 | 0,600 | ||||||||
2010 год | 5,300 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1,600 | 0,600 | ||||||||
6.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи | |||||||||||||
6.2.1. | Организация отдыха и занятости детей и подростков |
691,100 | 109,900 | 109,900 | 93,700 | 49,000 | 438,500** | |||||||
2003 год | 67,900 | 9,900 | 9,900 | 8,700 | 4,000 | 45,300 | ||||||||
2004 год | 72,200 | 11,000 | 11,000 | 9,200 | 4,500 | 47,500 | ||||||||
2005 год | 78,400 | 12,500 | 12,500 | 10,700 | 5,200 | 50,000 | ||||||||
2006 год | 83,800 | 13,200 | 13,200 | 11,300 | 5,900 | 53,400 | ||||||||
2007 год | 89,000 | 14,100 | 14,100 | 12,200 | 6,400 | 56,300 | ||||||||
2008 год | 94,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 7,000 | 59,000 | ||||||||
2009 год | 100,300 | 16,700 | 16,700 | 13,900 | 7,700 | 62,000 | ||||||||
2010 год | 105,500 | 17,500 | 17,500 | 14,700 | 8,300 | 65,000 | ||||||||
6.2.2. | Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи |
326,460 | 155,780 | 119,160 | 36,620 | 155,780 | 129,890 | 27,700 | 15,09*** | |||||
2003 год | 13,110 | 5,760 | 2,160 | 3,600 | 5,760 | 4,200 | 2,000 | 1,150 | ||||||
2004 год | 15,830 | 6,910 | 2,590 | 4,320 | 6,910 | 5,040 | 2,500 | 1,380 | ||||||
2005 год | 18,820 | 8,010 | 3,110 | 4,900 | 8,010 | 6,050 | 3,100 | 1,660 | ||||||
2006 год | 22,400 | 8,400 | 3,400 | 5,000 | 8,400 | 8,500 | 3,700 | 1,800 | ||||||
2007 год | 103,800 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 38,800 | |||||||||
2008 год | 94,900 | 40,100 | 34,100 | 6,000 | 40,100 | 47,800 | 4,900 | 2,100 | ||||||
2009 год | 27,900 | 10,600 | 4,300 | 6,300 | 10,600 | 9,500 | 5,500 | 2,300 | ||||||
2010 год | 29,700 | 11,000 | 4,500 | 6,500 | 11,000 | 10,000 | 6,000 | 2,700 | ||||||
в том числе: |
||||||||||||||
РГУ "Реабилита- ционный центр для детей и подростков с ограниченны- ми возможностя- ми", г.Чебоксары |
172,600 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 77,600 | |||||||||
2007 год | 103,800 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 38,800 | |||||||||
2008 год | 68,800 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 38,800 | |||||||||
Примечания: * Средства Пенсионного фонда Российской Федерации. ** Средства Фонда социального страхования Российской Федерации. *** Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций. |
||||||||||||||
7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | ||||||||||||||
Итого | 390,638 | 305,625 | 299,030 | 6,595 | 226,515 | 77,529 | 4,000 | 1,600 | 1,884 | |||||
2003 год | 19,920 | 13,750 | 10,500 | 3,250 | 8,150 | 5,170 | 1,000 | |||||||
2004 год | 27,740 | 17,400 | 16,500 | 0,900 | 8,600 | 9,040 | 1,000 | 0,300 | ||||||
2005 год | 36,823 | 25,883 | 24,783 | 1,100 | 17,600 | 9,440 | 1,000 | 0,500 | ||||||
2006 год | 46,450 | 34,950 | 34,850 | 0,100 | 31,600 | 9,700 | 1,000 | 0,800 | ||||||
2007 год | 7,086 | 2,715 | 1,700 | 1,015 | 0,115 | 3,743 | 0,628 | |||||||
2008 год | 51,691 | 32,470 | 32,355 | 0,115 | 7,093 | 18,593 | 0,628 | |||||||
2009 год | 36,686 | 22,215 | 22,100 | 0,115 | 0,115 | 13,843 | 0,628 | |||||||
2010 год | 164,242 | 156,242 | 156,242 | 153,242 | 8,000 | |||||||||
7.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике | |||||||||||||
7.1.1. | Развитие материально- технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике |
327,920 | 275,070 | 275,070 | 223,720 | 51,250 | 1,600 | |||||||
2003 год | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 17,000 | 11,500 | 11,500 | 8,500 | 5,200 | 0,300 | ||||||||
2005 год | 25,600 | 19,500 | 19,500 | 17,500 | 5,600 | 0,500 | ||||||||
2006 год | 41,600 | 34,850 | 34,850 | 31,500 | 5,950 | 0,800 | ||||||||
2008 год | 41,978 | 26,978 | 26,978 | 6,978 | 15,000 | |||||||||
2009 год | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||
2010 год | 164,242 | 156,242 | 156,242 | 153,242 | 8,000 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция администра- тивного здания Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
Реконструк- ция здания для размещения УБОП при Министерстве внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
8,500 | 4,350 | 4,350 | 4,150 | ||||||||||
2004 год | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||||||
2005 год | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | ||||||||||
2006 год | 2,000 | 1,350 | 1,350 | 0,650 | ||||||||||
Реконструк- ция поликлиники и стационара Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
60,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ||||||||||
2008 год | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||
2009 год | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||
Строительст- во комплекса обслуживаю- щих помещений Чебоксарско- го филиала Нижегородс- кой академии МВД России, г.Чебоксары |
2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2006 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
Реконструк- ция комплекса сооружений автохозяйст- ва Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, г.Чебоксары |
6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2010 год | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
Строительст- во следственно- го изолятора N 3 в г.Чебоксары |
226,320 | 205,720 | 205,720 | 205,720 | 19,300 | 1,300 | ||||||||
2003 год | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | |||||||||
2004 год | 6,900 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,200 | 0,200 | ||||||||
2005 год | 16,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 3,300 | 0,400 | ||||||||
2006 год | 27,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 3,300 | 0,700 | ||||||||
2008 год | 11,978 | 6,978 | 6,978 | 6,978 | 5,000 | |||||||||
2010 год | 158,242 | 153,242 | 153,242 | 153,242 | 5,000 | |||||||||
Реконструк- ция следственно- го изолятора N 2 в г.Цивильске |
21,100 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 2,800 | 0,300 | ||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
2004 год | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,100 | |||||||||
2005 год | 5,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,800 | 0,100 | ||||||||
2006 год | 10,100 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 0,100 | ||||||||
7.2. | Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств |
|||||||||||||
7.2.1. | Создание условий для приостанов- ления роста злоупотреб- ления наркотичес- кими средствами и психотропны- ми веществами, незаконного оборота их на территории Чувашской Республики |
34,488 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 25,809 | 4,000 | 1,884 | ||||||
2003 год | 6,700 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 3,550 | 1,000 | ||||||||
2004 год | 4,780 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,680 | 1,000 | ||||||||
2005 год | 4,750 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,650 | 1,000 | ||||||||
2006 год | 4,850 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,750 | 1,000 | ||||||||
2007 год | 4,486 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,743 | 0,628 | ||||||||
2008 год | 4,336 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,593 | 0,628 | ||||||||
2009 год | 4,586 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 3,843 | 0,628 | ||||||||
7.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирова- ния аварийно-спасательных служб |
|||||||||||||
7.3.1. | Развитие материально- технической базы республикан- ской пожарной охраны |
15,960 | 15,960 | 15,960 | ||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |||||||||||
2007 год | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||
2008 год | 5,377 | 5,377 | 5,377 | |||||||||||
2009 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Cтроительст- во здания учебного пункта Управления государст- венной про- тивопожарной службы МЧС России Чувашской Республики, г.Чебоксары |
6,783 | 6,783 | 6,783 | |||||||||||
2003 год | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |||||||||||
Реконструк- ция здания учебного пункта Главного управления МЧС России по Чувашской Республике под служебный жилой фонд, г.Чебоксары |
9,177 | 9,177 | 9,177 | |||||||||||
2007 год | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||
2008 год | 5,377 | 5,377 | 5,377 | |||||||||||
2009 год | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||||
7.3.2. | Повышение эффективнос- ти функциониро- вания аварийно- спасательных служб Чувашской Республики |
12,270 | 11,800 | 8,000 | 3,800 | 0,470 | ||||||||
2003 год | 3,720 | 3,600 | 2,500 | 1,100 | 0,120 | |||||||||
2004 год | 3,460 | 3,300 | 2,500 | 0,800 | 0,160 | |||||||||
2005 год | 4,190 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 0,190 | |||||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во базы обеспечения мобилизаци- онной готовности Управления государст- венной про- тивопожарной службы МЧС России Чувашской Республики, г.Цивильск |
8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||
2003 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2004 год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
2005 год | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
Капитальный ремонт базы обеспечения мобилизаци- онной готовности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, г.Цивильск |
0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
2007 год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||
I.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры | ||||||||||||||
8. Жилищное строительство | ||||||||||||||
Итого | 11538,404 | 2093,822 | 2093,822 | 1468,426 | 3494,703 | 606,979 | 82,000 | 3460,000 | 1800,900 | |||||
2003 год | 752,150 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 254,600 | 21,850 | 10,000 | 210,000 | 141,700 | |||||
2004 год | 869,800 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 275,000 | 27,100 | 20,000 | 240,000 | 162,700 | |||||
2005 год | 978,500 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 280,000 | 35,000 | 25,000 | 270,000 | 183,500 | |||||
2006 год | 1043,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 315,000 | 36,000 | 27,000 | 300,000 | 180,000 | |||||
2007 год | 1958,823 | 332,363 | 332,363 | 204,773 | 599,140 | 112,320 | 580,000 | 335,000 | ||||||
2008 год | 2303,928 | 359,374 | 359,374 | 206,340 | 597,495 | 119,059 | 960,000 | 268,000 | ||||||
2009 год | 1895,818 | 372,085 | 372,085 | 206,979 | 591,721 | 125,012 | 540,000 | 267,000 | ||||||
2010 год | 1736,385 | 401,000 | 401,000 | 221,334 | 581,747 | 130,638 | 360,000 | 263,000 | ||||||
8.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике | |||||||||||||
8.1.1. | Строительст- во социального жилья для малообеспе- ченных категорий граждан |
2969,875 | 837,572 | 837,572 | 566,146 | 890,634 | 479,669 | 762* | ||||||
2003 год | 367,110 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 179,160 | 7,950 | 120,000 | |||||||
2004 год | 375,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 180,000 | 10,000 | 130,000 | |||||||
2005 год | 392,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | 12,500 | 140,000 | |||||||
2006 год | 413,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 13,000 | 130,000 | |||||||
2007 год | 373,853 | 139,593 | 139,593 | 82,973 | 34,940 | 112,320 | 87,000 | |||||||
2008 год | 317,260 | 131,444 | 131,444 | 65,410 | 37,027 | 98,789 | 50,000 | |||||||
2009 год | 342,036 | 145,995 | 145,995 | 74,889 | 38,879 | 107,162 | 50,000 | |||||||
2010 год | 389,116 | 175,540 | 175,540 | 97,874 | 40,628 | 117,948 | 55,000 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во социального жилья с использова- нием безвозмезд- ных государст- венных субсидий |
2969,875 | 837,572 | 837,572 | 566,146 | 890,634 | 479,669 | 762* | |||||||
2003 год | 367,110 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 179,160 | 7,950 | 120,000 | |||||||
2004 год | 375,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 180,000 | 10,000 | 130,000 | |||||||
2005 год | 392,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | 12,500 | 140,000 | |||||||
2006 год | 413,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 13,000 | 130,000 | |||||||
2007 год | 373,853 | 139,593 | 139,593 | 82,973 | 34,940 | 112,320 | 87,000 | |||||||
2008 год | 317,260 | 131,444 | 131,444 | 65,410 | 37,027 | 98,789 | 50,000 | |||||||
2009 год | 342,036 | 145,995 | 145,995 | 74,889 | 38,879 | 107,162 | 50,000 | |||||||
2010 год | 389,116 | 175,540 | 175,540 | 97,874 | 40,628 | 117,948 | 55,000 | |||||||
8.1.3. | Решение жилищных проблем молодых семей в Чувашской Республике |
6601,719 | 693,280 | 693,280 | 693,280 | 1817,629 | 95,810 | 82,000 | 3460,000 | 453* | ||||
2003 год | 318,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 65,000 | 8,000 | 10,000 | 210,000 | 20,000 | |||||
2004 год | 385,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 10,000 | 20,000 | 240,000 | 30,000 | |||||
2005 год | 474,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 14,000 | 25,000 | 270,000 | 40,000 | |||||
2006 год | 500,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 13,000 | 27,000 | 300,000 | 50,000 | |||||
2007 год | 1238,000 | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 414,200 | 580,000 | 122,000 | |||||||
2008 год | 1607,668 | 140,930 | 140,930 | 140,930 | 410,468 | 20,27 | 960,000 | 76,000 | ||||||
2009 год | 1153,782 | 132,090 | 132,090 | 132,090 | 396,842 | 17,85 | 540,000 | 67,000 | ||||||
2010 год | 925,269 | 123,460 | 123,460 | 123,460 | 381,119 | 12,690 | 360,000 | 48,000 | ||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (и их семей) на селе |
498,260 | 173,08 | 173,08 | 173,08 | 50,81 | 274,37 | ||||||||
2007 год | 127,800 | 35,800 | 35,80 | 35,80 | 92,00 | |||||||||
2008 год | 146,870 | 54,530 | 54,53 | 54,53 | 20,27 | 72,07 | ||||||||
2009 год | 124,440 | 45,690 | 45,69 | 45,69 | 17,85 | 60,90 | ||||||||
2010 год | 99,150 | 37,060 | 37,060 | 37,060 | 12,690 | 49,400 | ||||||||
8.1.4. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
1966,810 | 562,970 | 562,970 | 209,000 | 786,440 | 31,500 | 459,9* | ||||||
2003 год | 67,040 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 10,440 | 5,900 | 1,700 | |||||||
2004 год | 109,800 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,100 | 2,700 | |||||||
2005 год | 112,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 8,500 | 3,500 | |||||||
2006 год | 130,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | ||||||||
2007 год | 346,970 | 70,970 | 70,970 | 150,000 | 126,000 | |||||||||
2008 год | 379,000 | 87,000 | 87,000 | 150,000 | 142,000 | |||||||||
2009 год | 400,000 | 94,000 | 94,000 | 156,000 | 150,000 | |||||||||
2010 год | 422,000 | 102,000 | 102,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||||
Примечание: * Средства населения. | ||||||||||||||
9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
Итого | 9108,770 | 2459,982 | 1415,982 | 1044,000 | 1044,000 | 3523,497 | 561,999 | 2000,190 | 36,000 | 61,600 | 465,502 | |||
2003 год | 143,690 | 40,800 | 40,800 | 71,000 | 4,590 | 15,700 | 11,600 | |||||||
2004 год | 291,750 | 128,900 | 128,900 | 65,270 | 23,800 | 10,000 | 22,700 | 41,080 | ||||||
2005 год | 521,460 | 190,400 | 190,400 | 179,600 | 36,560 | 16,000 | 12,500 | 86,400 | ||||||
2006 год | 595,770 | 202,230 | 202,230 | 246,100 | 56,030 | 17,510 | 10,000 | 10,700 | 53,200 | |||||
2007 год | 1058,047 | 354,547 | 162,547 | 192,000 | 192,000 | 459,000 | 54,500 | 180,000 | 10,000 | 176,600 | ||||
2008 год | 2452,229 | 608,782 | 312,782 | 296,000 | 296,000 | 939,186 | 158,300 | 621,950 | 124,011 | 106,780 | ||||
2009 год | 2428,064 | 618,443 | 262,443 | 356,000 | 356,000 | 833,561 | 147,227 | 737,870 | 90,963 | 214,800 | ||||
2010 год | 1617,760 | 315,880 | 115,880 | 200,000 | 200,000 | 729,780 | 80,992 | 442,860 | 48,248 | 309,800 | ||||
9.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами | |||||||||||||
9.1.1. | Улучшение снабжения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой |
2169,537 | 500,337 | 500,337 | 1504,670 | 35,950 | 61,600 | 66,980 | ||||||
2003 год | 37,790 | 19,600 | 19,600 | 2,200 | 0,290 | 15,700 | ||||||||
2004 год | 53,050 | 21,000 | 21,000 | 6,570 | 1,300 | 22,700 | 1,480 | |||||||
2005 год | 67,660 | 27,500 | 27,500 | 13,600 | 2,060 | 12,500 | 12,000 | |||||||
2006 год | 44,300 | 15,700 | 15,700 | 11,200 | 1,200 | 10,700 | 5,500 | |||||||
2007 год | 494,047 | 162,547 | 162,547 | 315,000 | 6,500 | 10,000 | ||||||||
2008 год | 580,590 | 102,690 | 102,690 | 459,300 | 7,600 | 11,000 | ||||||||
2009 год | 453,700 | 95,700 | 95,700 | 338,000 | 8,000 | 12,000 | ||||||||
2010 год | 438,400 | 55,600 | 55,600 | 358,800 | 9,000 | 15,000 | ||||||||
9.1.2. | Увеличение мощностей водоотведе- ния и очистки сточных вод |
1522,550 | 566,000 | 566,000 | 705,390 | 79,660 | 171,500 | |||||||
2003 год | 17,400 | 11,200 | 11,200 | 4,000 | 2,000 | 0,200 | ||||||||
2004 год | 89,900 | 62,900 | 62,900 | 8,300 | 3,500 | 15,200 | ||||||||
2005 год | 238,400 | 115,500 | 115,500 | 54,000 | 14,500 | 54,400 | ||||||||
2006 год | 247,990 | 117,900 | 117,900 | 74,730 | 17,660 | 37,700 | ||||||||
2008 год | 296,560 | 100,000 | 100,000 | 162,560 | 13,000 | 21,000 | ||||||||
2009 год | 336,900 | 115,000 | 115,000 | 186,900 | 14,000 | 21,000 | ||||||||
2010 год | 295,400 | 43,500 | 43,500 | 214,900 | 15,000 | 22,000 | ||||||||
9.1.3. | Увеличение и модернизация мощностей теплоснабже- ния, снижение расходов топливно- энергетичес- ких ресурсов |
1164,123 | 261,615 | 261,615 | 493,267 | 146,219 | 36,000 | 227,022 | ||||||
2003 год | 88,500 | 10,000 | 10,000 | 64,800 | 2,300 | 11,400 | ||||||||
2004 год | 119,800 | 25,000 | 25,000 | 50,400 | 10,000 | 10,0 | 24,400 | |||||||
2005 год | 175,400 | 27,400 | 27,400 | 100,000 | 12,000 | 16,0 | 20,000 | |||||||
2006 год | 215,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 | 15,000 | 10,0 | 10,000 | |||||||
2008 год | 353,889 | 102,852 | 102,852 | 95,326 | 63,700 | 92,011 | ||||||||
2009 год | 181,134 | 45,283 | 45,283 | 41,661 | 36,227 | 57,963 | ||||||||
2010 год | 30,400 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,992 | 11,248 | ||||||||
9.1.4. | Восстановле- ние ресурсов пассажирских лифтов с истекшим сроком эксплуатации |
111,000 | 61,000 | 61,000 | 24,000 | 26,000 | ||||||||
2004 год | 29,000 | 20,000 | 20,000 | 9,000 | ||||||||||
2005 год | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |||||||||
2006 год | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 12,000 | 9,000 | |||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Модернизация лифтового хозяйства гг.Чебоксары и Новочебок- сарска |
111,000 | 61,000 | 61,000 | 24,000 | 26,000 | |||||||||
2004 год | 29,000 | 20,000 | 20,000 | 9,000 | ||||||||||
2005 год | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |||||||||
2006 год | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 12,000 | 9,000 | |||||||||
9.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности |
|||||||||||||
9.2.1. | Электрифика- ция жилых домов индивидуаль- ной постройки в сельской местности, строительст- во высоковольт- ных сетей |
168,560 | 27,030 | 27,030 | 13,170 | 13,170 | 115,190 | |||||||
2006 год | 46,480 | 2,630 | 2,630 | 13,170 | 13,170 | 17,510 | ||||||||
2008 год | 36,190 | 7,240 | 7,240 | 28,950 | ||||||||||
2009 год | 32,330 | 6,460 | 6,460 | 25,870 | ||||||||||
2010 год | 53,560 | 10,700 | 10,700 | 42,860 | ||||||||||
9.3. | Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|||||||||||||
9.3.1. | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструк- турой в целях жилищного строительст- ва |
3973,000 | 1044,00 | 1044,00 | 1044,00 | 783,00 | 261,00 | 1885,00 | ||||||
2007 год | 564,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 144,000 | 48,000 | 180,000 | 176,60 | ||||||
2008 год | 1185,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 222,000 | 74,000 | 593,000 | 106,78 | ||||||
2009 год | 1424,000 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 267,000 | 89,000 | 712,000 | 214,80 | ||||||
2010 год | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 400,000 | 309,80 | ||||||
10. Газификация населенных пунктов | ||||||||||||||
Итого | 4958,243 | 348,600 | 348,600 | 348,600 | 1940,000 | 19,643 | 1414,000 | 1236,000 | ||||||
2003 год | 2065,543 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 840,000 | 5,643 | 600,000 | 486,000 | ||||||
2004 год | 2892,700 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | 1100,000 | 14,000 | 814,000 | 750,000 | ||||||
10.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г.Чебоксары (Программа газификации) |
|||||||||||||
10.1.1. | Развитие сети распредели- тельных газовых сетей, газификация жилого фонда |
4958,243 | 348,600 | 348,600 | 348,600 | 1940,000 | 19,643 | 1414,000 | 1236,000 | |||||
2003 год | 2065,543 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 840,000 | 5,643 | 600,000 | 486,000 | ||||||
2004 год | 2892,700 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | 1100,000 | 14,000 | 814,000 | 750,000 | ||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Распредели- тельные газовые сети |
4861,743 | 317,800 | 317,800 | 317,800 | 1915,000 | 12,443 | 1414,000 | 1202,500 | ||||||
2003 год | 2056,243 | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 840,000 | 5,64 | 600,000 | 481,300 | ||||||
2004 год | 2805,500 | 188,500 | 188,500 | 188,500 | 1075,000 | 6,80 | 814,000 | 721,200 | ||||||
Газопровод- отвод в г.Чебоксары |
96,500 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 25,000 | 7,200 | 33,500 | |||||||
2003 год | 9,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | |||||||||
2004 год | 87,200 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 25,00 | 7,20 | 28,80 | |||||||
11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры | ||||||||||||||
Итого | 15664,101 | 3257,620 | 3257,620 | 494,900 | 8969,291 | 564,200 | 69,000 | 2803,990 | ||||||
2003 год | 1290,460 | 321,400 | 321,400 | 969,060 | ||||||||||
2004 год | 1216,730 | 394,000 | 394,000 | 72,000 | 800,730 | 22,000 | ||||||||
2005 год | 1714,457 | 427,000 | 427,000 | 102,000 | 1265,457 | 22,000 | ||||||||
2006 год | 1872,252 | 435,000 | 435,000 | 105,000 | 1412,252 | 25,000 | ||||||||
2007 год | 6502,160 | 730,220 | 730,220 | 90,900 | 2403,750 | 564,200 | 2803,990 | |||||||
2008 год | 1875,949 | 400,000 | 400,000 | 125,000 | 1475,949 | |||||||||
2009 год | 754,300 | 275,000 | 275,000 | 479,300 | ||||||||||
2010 год | 437,793 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | ||||||||||
11.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
|||||||||||||
11.1.1. | Развитие дорожной сети Чувашской Республики |
15100,201 | 2762,720 | 2762,720 | 8969,291 | 564,200 | 2803,990 | |||||||
2003 год | 1290,460 | 321,400 | 321,400 | 969,060 | ||||||||||
2004 год | 1122,730 | 322,000 | 322,000 | 800,730 | ||||||||||
2005 год | 1590,457 | 325,000 | 325,000 | 1265,457 | ||||||||||
2006 год | 1742,252 | 330,000 | 330,000 | 1412,252 | ||||||||||
2007 год | 6411,260 | 639,320 | 639,320 | 2403,750 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
2008 год | 1750,949 | 275,000 | 275,000 | 1475,949 | ||||||||||
2009 год | 754,300 | 275,000 | 275,000 | 479,300 | ||||||||||
2010 год | 437,793 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | ||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Реконструк- ция и ремонт федеральных автомобиль- ных дорог |
100,318 | 100,318 | 100,318 | |||||||||||
2003 год | 100,318 | 100,318 | 100,318 | |||||||||||
Содержание, ремонт, строительст- во и реконструк- ция республикан- ских автомобиль- ных дорог |
6855,958 | 2147,091 | 2147,091 | 4708,867 | ||||||||||
2003 год | 452,717 | 179,982 | 179,982 | 272,735 | ||||||||||
2004 год | 470,635 | 280,818 | 280,818 | 189,817 | ||||||||||
2005 год | 743,447 | 283,447 | 283,447 | 460,000 | ||||||||||
2006 год | 847,824 | 287,824 | 287,824 | 560,000 | ||||||||||
2007 год | 1398,293 | 290,020 | 290,020 | 1108,273 | ||||||||||
2008 год | 1750,949 | 275,000 | 275,000 | 1475,949 | ||||||||||
2009 год | 754,300 | 275,000 | 275,000 | 479,300 | ||||||||||
2010 год | 437,793 | 275,000 | 275,000 | 162,793 | ||||||||||
Содержание, ремонт, строительст- во и реконструк- ция местных автомобиль- ных дорог |
8143,925 | 515,311 | 515,311 | 4260,424 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
2003 год | 737,425 | 41,100 | 41,100 | 696,325 | ||||||||||
2004 год | 652,095 | 41,182 | 41,182 | 610,913 | ||||||||||
2005 год | 847,010 | 41,553 | 41,553 | 805,457 | ||||||||||
2006 год | 894,428 | 42,176 | 42,176 | 852,252 | ||||||||||
2007 год | 5012,967 | 349,300 | 349,300 | 1295,477 | 564,200 | 2803,990 | ||||||||
11.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г.Чебоксары | |||||||||||||
11.2.1. | Реконструк- ция вертикальной набережной пассажирских причалов г.Чебоксары |
240,900 | 240,900 | 240,900 | 240,900 | |||||||||
2004 год | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
2005 год | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
2006 год | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
2007 год | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | ||||||||||
11.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приема самолетов различных типов ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" из-за несоответствия технического состояния взлетно-посадочной полосы современным требованиям |
|||||||||||||
11.4.1. | Модернизация искусствен- ных покрытий аэродрома г.Чебоксары |
138,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||||||||
2004 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||
2005 год | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||
2006 год | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
11.4.2. | Замена светосиг- нального оборудования аэропорта г.Чебоксары |
185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | |||||||||
2007 год | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
2008 год | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||||||||||
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата | ||||||||||||||
Итого по разделу II |
1119,143 | 234,045 | 77,835 | 0,077 | 156,133 | 234,045 | 316,750 | 161,538 | 400,000 | 6,810 | ||||
2003 год | 36,092 | 9,690 | 1,184 | 0,048 | 8,458 | 9,690 | 18,347 | 7,245 | 0,810 | |||||
2004 год | 32,686 | 13,275 | 0,634 | 0,026 | 12,615 | 13,275 | 10,772 | 7,939 | 0,700 | |||||
2005 год | 25,865 | 9,280 | 0,317 | 0,003 | 8,960 | 9,280 | 10,731 | 5,154 | 0,700 | |||||
2006 год | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 567,200 | 135,400 | 37,300 | 98,100 | 135,400 | 164,200 | 66,700 | 200,000 | 0,900 | |||||
2008 год | 432,700 | 64,800 | 38,400 | 26,400 | 64,800 | 96,300 | 70,600 | 200,000 | 1,000 | |||||
2009 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
2010 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
12. Система государственного управления | ||||||||||||||
Итого | 1119,143 | 234,045 | 77,835 | 0,077 | 156,133 | 234,045 | 316,750 | 161,538 | 400,000 | 6,810 | ||||
2003 год | 36,092 | 9,690 | 1,184 | 0,048 | 8,458 | 9,690 | 18,347 | 7,245 | 0,810 | |||||
2004 год | 32,686 | 13,275 | 0,634 | 0,026 | 12,615 | 13,275 | 10,772 | 7,939 | 0,700 | |||||
2005 год | 25,865 | 9,280 | 0,317 | 0,003 | 8,960 | 9,280 | 10,731 | 5,154 | 0,700 | |||||
2006 год | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 567,200 | 135,400 | 37,300 | 98,100 | 135,400 | 164,200 | 66,700 | 200,000 | 0,900 | |||||
2008 год | 432,700 | 64,800 | 38,400 | 26,400 | 64,800 | 96,300 | 70,600 | 200,000 | 1,000 | |||||
2009 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
2010 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
12.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами | |||||||||||||
12.1.1. | Разработка и реализация комплекса мер по реформирова- нию и регулирова- нию земельных и имуществен- ных отношений в Чувашской Республике |
478,666 | 198,412 | 77,835 | 0,077 | 120,500 | 198,412 | 177,089 | 103,165 | |||||
2003 год | 11,194 | 2,926 | 1,184 | 0,048 | 1,694 | 2,926 | 1,479 | 6,789 | ||||||
2004 год | 11,418 | 3,543 | 0,634 | 0,026 | 2,883 | 3,543 | 0,852 | 7,023 | ||||||
2005 год | 7,654 | 2,843 | 0,317 | 0,003 | 2,523 | 2,843 | 0,558 | 4,253 | ||||||
2007 год | 283,100 | 127,300 | 37,300 | 90,000 | 127,300 | 115,100 | 40,700 | |||||||
2008 год | 165,300 | 61,800 | 38,400 | 23,400 | 61,800 | 59,100 | 44,400 | |||||||
12.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления | |||||||||||||
12.2.1. | Разработка и реализация республикан- ской программы реформирова- ния государ- ственной службы |
58,277 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 36,461 | 8,373 | 6,810 | ||||||
2003 год | 3,898 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 1,868 | 0,456 | 0,810 | |||||||
2004 год | 7,268 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 3,920 | 0,916 | 0,700 | |||||||
2005 год | 7,211 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 4,173 | 0,901 | 0,700 | |||||||
2006 год | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 0,900 | 0,700 | |||||||
2007 год | 7,400 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 4,900 | 1,000 | 0,900 | |||||||
2008 год | 7,900 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 5,200 | 1,200 | 1,000 | |||||||
2009 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
2010 год | 8,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 6,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
12.2.2. | Создание и развитие Республикан- ской информацион- но-аналити- ческой системы |
582,200 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 103,200 | 50,000 | 400,000 | ||||||
2003 год | 21,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | |||||||||
2005 год | 11,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | |||||||||
2007 год | 276,700 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 44,200 | 25,000 | 200,000 | |||||||
2008 год | 259,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 32,000 | 25,000 | 200,000 | |||||||
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития | ||||||||||||||
Итого по разделу III |
26857,506 | 2484,994 | 772,271 | 14,300 | 1698,423 | 384,311 | 2235,423 | 245,203 | 4970,278 | 15241,890 | 1679,718 | |||
2003 год | 1168,461 | 122,235 | 81,220 | 4,000 | 37,015 | 37,520 | 167,525 | 13,521 | 676,360 | 134,300 | 54,520 | |||
2004 год | 2261,814 | 309,695 | 257,725 | 4,300 | 47,670 | 96,995 | 286,340 | 59,217 | 865,863 | 448,797 | 291,902 | |||
2005 год | 2376,318 | 252,507 | 204,854 | 47,653 | 101,524 | 314,595 | 66,656 | 996,564 | 432,262 | 313,734 | ||||
2006 год | 2548,633 | 225,892 | 182,172 | 43,720 | 126,772 | 306,301 | 85,808 | 951,191 | 562,331 | 417,110 | ||||
2007 год | 5277,977 | 491,135 | 11,700 | 6,000 | 473,435 | 6,100 | 234,232 | 5,000 | 379,800 | 3851,200 | 316,610 | |||
2008 год | 5492,056 | 458,095 | 10,400 | 447,695 | 4,400 | 304,280 | 5,000 | 341,700 | 4291,100 | 91,881 | ||||
2009 год | 4410,196 | 361,110 | 11,400 | 349,710 | 5,000 | 308,730 | 5,000 | 367,400 | 3271,000 | 96,956 | ||||
2010 год | 3322,051 | 264,325 | 12,800 | 251,525 | 6,000 | 313,420 | 5,000 | 391,400 | 2250,900 | 97,006 | ||||
14. Промышленность и инновации | ||||||||||||||
Итого | 2961,600 | 302,511 | 285,211 | 14,300 | 3,000 | 213,911 | 222,000 | 155,358 | 138,786 | 1110,390 | 1032,555 | |||
2003 год | 53,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 31,000 | |||||||
2004 год | 826,400 | 136,695 | 129,395 | 4,300 | 3,000 | 60,095 | 60,000 | 42,323 | 32,108 | 334,797 | 220,477 | |||
2005 год | 742,800 | 62,024 | 62,024 | 62,024 | 70,000 | 46,796 | 15,599 | 308,262 | 240,119 | |||||
2006 год | 1051,400 | 87,792 | 87,792 | 87,792 | 92,000 | 66,238 | 22,079 | 436,331 | 346,960 | |||||
2007 год | 288,000 | 6,000 | 6,000 | 57,000 | 225,000 | |||||||||
14.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции |
|||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.1.16. | Разработка и освоение новых изделий автоэлектро- ники, закупка нового оборудова- ния, внедре- ние системы качества (ЗАО "ЗЭиМ-Лайн", г.Чебоксары) |
288,000 | 6,000 | 6,000 | 57,000 | 225,000 | ||||||||
2007 год | 288,000 | 6,000 | 6,000 | 57,000 | 225,000 | |||||||||
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | ||||||||||||||
14.1.32. | Модернизация производства по изготовлению газетной продукции (РГУП "ИПК "Чувашия", г.Чебоксары) |
6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||
2003 год | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||
14.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции | ||||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.2.4 | Разработка конструкций и организация серийного производства силовых модулей (ОАО "Контур", г.Чебоксары) |
125,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 30,000 | 87,000 | |||||||
2003 год | 47,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 31,000 | ||||||||
2004 год | 78,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 | 56,000 | ||||||||
14.2.7 | Автоматиза- ция объектов МУП "Водоканал", г.Новочебок- сарск* (ОАО "Научно-про- изводствен- ный комплекс "Элара", г.Чебоксары) |
6,600 | 6,600 | 6,300 | 0,300 | |||||||||
2004 год | 6,600 | 6,600 | 6,300 | 0,300 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику | ||||||||||||||
Машиностроительный комплекс | ||||||||||||||
14.2.11. | Реконструк- ция котельной ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапа- ева", обеспечиваю- щей тепло-снаб- жение муниципаль- ных потребителей Чапаевского поселка и юго-западно- го жилого района г.Чебоксары* (ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапа- ева") |
70,000 | 70,000 | 67,000 | 3,000 | |||||||||
2004 год | 70,000 | 70,000 | 67,000 | 3,000 | ||||||||||
14.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста | |||||||||||||
14.4.1. | Оптимизация структуры энергобалан- са |
2466,000 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 222,0 | 155,4 | 51,8 | 1023,4 | 807,6 | ||||
2004 год | 671,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 60,0 | 42,3 | 14,1 | 278,8 | 220,5 | |||||
2005 год | 742,8 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 70,0 | 46,8 | 15,6 | 308,3 | 240,1 | |||||
2006 год | 1051,4 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 92,0 | 66,2 | 22,1 | 436,3 | 347,0 | |||||
Примечание: * Выполняется в качестве пилотного проекта в рамках Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", разрабатываемого Правительством Российской Федерации и Минэкономразвития России. Администрациями ОЭЗ в 2003 г. предусматривается разработка отдельной программы и плана действий. Источниками финансирования служат привлекаемые инвестиционные ресурсы, средства организаций-резидентов особых экономических зон и др. |
||||||||||||||
15. Агропромышленный комплекс | ||||||||||||||
Итого | 22874,109 | 1992,150 | 476,900 | 1515,250 | 164,600 | 1820,917 | 31,080 | 4751,772 | 14131,500 | 146,690 | ||||
2003 год | 1035,516 | 97,800 | 75,220 | 22,580 | 32,120 | 149,266 | 4,500 | 652,450 | 103,300 | 28,200 | ||||
2004 год | 1329,180 | 150,250 | 123,000 | 27,250 | 35,500 | 199,430 | 5,000 | 824,530 | 114,000 | 35,970 | ||||
2005 год | 1523,735 | 169,000 | 138,000 | 31,000 | 38,000 | 217,525 | 8,860 | 964,780 | 124,000 | 39,570 | ||||
2006 год | 1419,708 | 125,000 | 94,380 | 30,620 | 37,480 | 190,926 | 12,720 | 922,112 | 126,000 | 42,950 | ||||
2007 год | 4824,970 | 449,900 | 11,700 | 438,200 | 6,100 | 212,470 | 311,400 | 3851,200 | ||||||
2008 год | 5334,700 | 428,500 | 10,400 | 418,100 | 4,400 | 280,000 | 335,100 | 4291,100 | ||||||
2009 год | 4246,900 | 333,300 | 11,400 | 321,900 | 5,000 | 283,700 | 358,900 | 3271,000 | ||||||
2010 год | 3159,400 | 238,400 | 12,800 | 225,600 | 6,000 | 287,600 | 382,500 | 2250,900 | ||||||
15.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства | |||||||||||||
15.1.1. | Развитие хмелеводства |
550,250 | 149,980 | 149,980 | 108,740 | 291,530 | ||||||||
2003 год | 59,680 | 8,180 | 8,180 | 2,000 | 49,500 | |||||||||
2004 год | 150,540 | 45,000 | 45,000 | 30,430 | 75,110 | |||||||||
2005 год | 156,710 | 57,000 | 57,000 | 33,350 | 66,360 | |||||||||
2006 год | 53,120 | 15,000 | 15,000 | 17,160 | 20,960 | |||||||||
2007 год | 26,500 | 5,600 | 5,600 | 3,000 | 17,900 | |||||||||
2008 год | 32,300 | 6,000 | 6,000 | 7,100 | 19,200 | |||||||||
2009 год | 34,600 | 6,400 | 6,400 | 7,600 | 20,600 | |||||||||
2010 год | 36,800 | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 21,900 | |||||||||
15.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов | |||||||||||||
15.2.1. | Повышение плодородия почв Чувашской Республики |
2016,121 | 143,100 | 96,530 | 46,570 | 143,100 | 345,341 | 31,080 | 1488,600 | 8,000 | ||||
2003 год | 381,920 | 32,120 | 21,050 | 11,070 | 32,120 | 63,300 | 4,500 | 280,000 | 2,000 | |||||
2004 год | 467,500 | 35,500 | 24,000 | 11,500 | 35,500 | 85,000 | 5,000 | 340,000 | 2,000 | |||||
2005 год | 577,135 | 38,000 | 26,000 | 12,000 | 38,000 | 98,275 | 8,860 | 430,000 | 2,000 | |||||
2006 год | 589,566 | 37,480 | 25,480 | 12,000 | 37,480 | 98,766 | 12,720 | 438,600 | 2,000 | |||||
15.2.2. | Земледелие и растениевод- ство |
2017,730 | 81,100 | 21,500 | 59,600 | 21,500 | 628,330 | 1308,300 | ||||||
2007 год | 413,430 | 19,500 | 6,100 | 13,400 | 6,100 | 100,430 | 293,500 | |||||||
2008 год | 497,900 | 18,800 | 4,400 | 14,400 | 4,400 | 163,200 | 315,900 | |||||||
2009 год | 535,000 | 20,400 | 5,000 | 15,400 | 5,000 | 176,300 | 338,300 | |||||||
2010 год | 571,400 | 22,400 | 6,000 | 16,400 | 6,000 | 188,400 | 360,600 | |||||||
15.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции | |||||||||||||
15.3.1. | Стабилизация и развитие отраслей животновод- ства |
8257,508 | 553,170 | 7,990 | 545,180 | 427,996 | 1502,842 | 5773,500 | ||||||
2003 год | 435,706 | 15,500 | 3,990 | 11,510 | 18,956 | 299,950 | 101,300 | |||||||
2004 год | 525,170 | 19,750 | 4,000 | 15,750 | 19,000 | 374,420 | 112,000 | |||||||
2005 год | 580,420 | 19,000 | 19,000 | 21,000 | 418,420 | 122,000 | ||||||||
2006 год | 573,672 | 18,620 | 18,620 | 21,000 | 410,052 | 124,000 | ||||||||
2007 год | 1929,940 | 184,800 | 184,800 | 93,940 | 1651,200 | |||||||||
2008 год | 1640,000 | 113,700 | 113,700 | 90,200 | 1436,100 | |||||||||
2009 год | 1403,800 | 98,500 | 98,500 | 84,300 | 1221,000 | |||||||||
2010 год | 1168,800 | 83,300 | 83,300 | 79,600 | 1005,900 | |||||||||
15.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства | |||||||||||||
15.4.1. | Привлечение инвестиций для обновления техники и технологиче- ского оборудования для преодоления технической отсталости сельского хозяйства |
757,000 | 200,900 | 200,900 | 248,910 | 160,500 | 146,690 | |||||||
2003 год | 158,210 | 42,000 | 42,000 | 65,010 | 23,000 | 28,200 | ||||||||
2004 год | 185,970 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | 35,000 | 35,970 | ||||||||
2005 год | 209,470 | 55,000 | 55,000 | 64,900 | 50,000 | 39,570 | ||||||||
2006 год | 203,350 | 53,900 | 53,900 | 54,000 | 52,500 | 42,950 | ||||||||
15.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства |
|||||||||||||
15.6.1. | Развитие малых форм хозяйствова- ния в агропромыш- ленном комплексе |
9275,500 | 863,900 | 863,900 | 61,600 | 8350,000 | ||||||||
2007 год | 2455,100 | 240,000 | 240,000 | 15,100 | 2200,000 | |||||||||
2008 год | 3164,500 | 290,000 | 290,000 | 19,500 | 2855,000 | |||||||||
2009 год | 2273,500 | 208,000 | 208,000 | 15,500 | 2050,000 | |||||||||
2010 год | 1382,400 | 125,900 | 125,9 | 11,5 | 1245 | |||||||||
16. Кадровое обеспечение модернизации экономики (Республиканская программа сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года) |
||||||||||||||
Итого | 140,288 | 80,448 | 80,448 | 5,800 | 23,560 | 12,500 | 18,200 | 5,580 | ||||||
2003 год | 17,365 | 12,955 | 12,955 | 1,400 | 2,000 | 0,400 | 1,000 | 1,010 | ||||||
2004 год | 19,725 | 13,910 | 13,910 | 1,400 | 2,330 | 1,000 | 1,400 | 1,085 | ||||||
2005 год | 19,598 | 13,583 | 13,583 | 1,500 | 2,430 | 1,100 | 1,400 | 1,085 | ||||||
2006 год | 20,000 | 11,500 | 11,500 | 1,500 | 3,300 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | ||||||
2007 год | 17,300 | 9,000 | 9,000 | 2,700 | 2,000 | 2,400 | 1,200 | |||||||
2008 год | 15,900 | 8,000 | 8,000 | 3,300 | 2,000 | 2,600 | ||||||||
2009 год | 15,600 | 6,500 | 6,500 | 3,600 | 2,000 | 3,500 | ||||||||
2010 год | 14,800 | 5,000 | 5,000 | 3,900 | 2,000 | 3,900 | ||||||||
16.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики | |||||||||||||
16.1.1. | Реализация Республикан- ской программы сбалансиро- ванности потребности экономики в кадрах и рынка образовате- льных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года |
85,658 | 45,148 | 45,148 | 5,800 | 23,560 | 6,300 | 10,650 | ||||||
2003 год | 10,605 | 7,955 | 7,955 | 1,400 | 2,000 | 0,200 | 0,450 | |||||||
2004 год | 12,540 | 8,910 | 8,910 | 1,400 | 2,330 | 0,500 | 0,800 | |||||||
2005 год | 12,413 | 8,583 | 8,583 | 1,500 | 2,430 | 0,600 | 0,800 | |||||||
2006 год | 12,000 | 6,500 | 6,500 | 1,500 | 3,300 | 1,000 | 1,200 | |||||||
2007 год | 9,300 | 4,200 | 4,200 | 2,700 | 1,000 | 1,400 | ||||||||
2008 год | 9,900 | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
2009 год | 9,600 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
2010 год | 9,300 | 2,000 | 2,000 | 3,900 | 1,000 | 2,400 | ||||||||
16.1.2. | Совершенст- вование подготовки менеджеров высшего и среднего звена для организаций основных отраслей экономики |
54,630 | 35,300 | 35,300 | 6,200 | 7,550 | 5,58* | |||||||
2003 год | 6,760 | 5,000 | 5,000 | 0,200 | 0,550 | 1,010 | ||||||||
2004 год | 7,185 | 5,000 | 5,000 | 0,500 | 0,600 | 1,085 | ||||||||
2005 год | 7,185 | 5,000 | 5,000 | 0,500 | 0,600 | 1,085 | ||||||||
2006 год | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 0,800 | 1,200 | ||||||||
2007 год | 8,000 | 4,800 | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | ||||||||
2008 год | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
2009 год | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
2010 год | 5,500 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
17. Развитие малого предпринимательства (Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2002-2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики на 2006-2010 годы) |
||||||||||||||
Итого | 720,329 | 93,495 | 93,495 | 145,026 | 7,135 | 474,673 | ||||||||
2003 год | 37,845 | 1,145 | 1,145 | 14,399 | 1,591 | 20,710 | ||||||||
2004 год | 46,954 | 1,150 | 1,150 | 18,150 | 1,844 | 25,810 | ||||||||
2005 год | 47,120 | 1,210 | 1,210 | 18,160 | 1,850 | 25,900 | ||||||||
2006 год | 47,275 | 1,250 | 1,250 | 18,175 | 1,850 | 26,000 | ||||||||
2007 год | 133,507 | 25,885 | 25,885 | 17,212 | 90,410 | |||||||||
2008 год | 132,331 | 21,270 | 21,270 | 19,180 | 91,881 | |||||||||
2009 год | 137,571 | 20,985 | 20,985 | 19,630 | 96,956 | |||||||||
2010 год | 137,726 | 20,600 | 20,600 | 20,120 | 97,006 | |||||||||
17.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства | |||||||||||||
17.1.1. | Совершенст- вование внешней среды развития малого предпринима- тельства |
12,788 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 4,288 | ||||||||
2008 год | 4,016 | 0,500 | 0,500 | 2,100 | 1,416 | |||||||||
2009 год | 4,196 | 0,500 | 0,500 | 2,260 | 1,436 | |||||||||
2010 год | 4,576 | 0,500 | 0,500 | 2,640 | 1,436 | |||||||||
17.1.2. | Развитие инфраструк- туры и механизмов государст- венной поддержки малого предпринима- тельства |
696,916 | 86,460 | 86,460 | 135,471 | 7,135 | 467,850 | |||||||
2003 год | 36,735 | 0,145 | 0,145 | 14,399 | 1,591 | 20,600 | ||||||||
2004 год | 45,844 | 0,150 | 0,150 | 18,150 | 1,844 | 25,700 | ||||||||
2005 год | 45,920 | 0,160 | 0,160 | 18,160 | 1,850 | 25,750 | ||||||||
2006 год | 46,000 | 0,175 | 0,175 | 18,175 | 1,850 | 25,800 | ||||||||
2007 год | 132,357 | 25,550 | 25,550 | 16,807 | 90,000 | |||||||||
2008 год | 126,860 | 20,430 | 20,430 | 16,430 | 90,000 | |||||||||
2009 год | 131,740 | 20,120 | 20,120 | 16,620 | 95,000 | |||||||||
2010 год | 131,460 | 19,730 | 19,730 | 16,730 | 95,000 | |||||||||
17.1.3. | Развитие малого инновацион- ного предпринима- тельства в научно-тех- нической сфере |
4,695 | 4,125 | 4,125 | 0,570 | |||||||||
2003 год | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 0,110 | ||||||||||
2004 год | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 0,110 | ||||||||||
2005 год | 1,200 | 1,050 | 1,050 | 0,150 | ||||||||||
2006 год | 1,275 | 1,075 | 1,075 | 0,200 | ||||||||||
17.1.7. | Кадровое обеспечение малого предпринима- тельства |
5,930 | 1,410 | 1,410 | 2,555 | 1,965 | ||||||||
2007 год | 1,150 | 0,335 | 0,335 | 0,405 | 0,410 | |||||||||
2008 год | 1,455 | 0,340 | 0,340 | 0,650 | 0,465 | |||||||||
2009 год | 1,635 | 0,365 | 0,365 | 0,750 | 0,520 | |||||||||
2010 год | 1,690 | 0,370 | 0,370 | 0,750 | 0,570 | |||||||||
18. Развитие сферы услуг | ||||||||||||||
Итого | 161,180 | 16,390 | 10,160 | 6,230 | 23,920 | 39,130 | 61,520 | 20,220 | ||||||
2003 год | 24,735 | 0,335 | 0,335 | 1,860 | 7,030 | 10,910 | 4,600 | |||||||
2004 год | 39,555 | 7,690 | 5,330 | 2,360 | 6,430 | 9,050 | 7,825 | 8,560 | ||||||
2005 год | 43,065 | 6,690 | 4,830 | 1,860 | 6,480 | 8,050 | 14,785 | 7,060 | ||||||
2006 год | 10,250 | 0,350 | 0,350 | 1,900 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2007 год | 14,200 | 0,350 | 0,350 | 1,850 | 3,000 | 9,000 | ||||||||
2008 год | 9,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2010 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
18.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике | |||||||||||||
18.3.2. | Создание организации с функциями туроператора |
0,400 | 0,100 | 0,100 | 0,300 | |||||||||
2004 год | 0,075 | 0,025 | 0,025 | 0,050 | ||||||||||
2005 год | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,100 | ||||||||||
2006 год | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,100 | ||||||||||
2007 год | 0,075 | 0,025 | 0,025 | 0,050 | ||||||||||
18.3.3. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию курорта республикан- ского значения "Волжские зори" |
24,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 9,500 | ||||||
2004 год | 11,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | |||||||
2005 год | 12,500 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,500 | |||||||
18.3.4. | Комплексное развитие туризма в Чувашской Республике |
108,170 | 2,600 | 2,600 | 14,400 | 28,000 | 54,670 | 8,5* | ||||||
2003 год | 24,335 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 7,000 | 10,710 | 4,500 | |||||||
2004 год | 12,625 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | 2,500 | |||||||
2005 год | 17,585 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 10,960 | 1,500 | |||||||
2006 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2007 год | 14,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 9,000 | ||||||||
2008 год | 9,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | ||||||||
2009 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
2010 год | 10,125 | 0,325 | 0,325 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | ||||||||
18.3.5. | Строительст- во туристичес- кого комплекса в государст- венном учреждении "Националь- ный парк "Чaваш вaрманe" |
5,710 | 5,660 | 5,660 | 0,050 | |||||||||
2004 год | 3,855 | 3,830 | 3,830 | 0,025 | ||||||||||
2005 год | 1,855 | 1,830 | 1,830 | 0,025 | ||||||||||
18.3.6. | Участие в крупнейших межрегио- нальных, всероссий- ских, международ- ных туристичес- ких выставках путем создания единого стенда Чувашской Республики, организация презентаций туристичес- ких возможностей Чувашской Республики |
1,400 | 0,030 | 0,030 | 0,220 | 0,130 | 0,800 | 0,22* | ||||||
2003 год | 0,400 | 0,010 | 0,010 | 0,060 | 0,030 | 0,200 | 0,100 | |||||||
2004 год | 0,500 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,050 | 0,300 | 0,060 | |||||||
2005 год | 0,500 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,050 | 0,300 | 0,060 | |||||||
18.3.7 | Создание и развитие системы детского, молодежного и социального туризма в Чувашской Республике |
21,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 3,000 | 2,000 | ||||||
2004 год | 11,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2005 год | 10,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |||||||
Примечание: * Спонсорская помощь и средства населения. | ||||||||||||||
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды | ||||||||||||||
Итого по разделу IV |
747,088 | 395,770 | 341,970 | 53,800 | 148,600 | 74,640 | 35,728 | 224,950 | 16,000 | |||||
2003 год | 65,450 | 37,000 | 27,500 | 9,500 | 32,000 | 2,150 | 2,300 | 24,000 | ||||||
2004 год | 147,200 | 80,200 | 69,000 | 11,200 | 35,200 | 21,400 | 8,000 | 32,600 | 5,000 | |||||
2005 год | 150,900 | 81,700 | 69,000 | 12,700 | 32,700 | 20,700 | 10,500 | 30,000 | 8,000 | |||||
2006 год | 96,400 | 59,700 | 47,000 | 12,700 | 43,700 | 21,100 | 8,000 | 4,600 | 3,000 | |||||
2007 год | 66,038 | 57,370 | 53,470 | 3,900 | 1,200 | 2,330 | 1,238 | 5,100 | ||||||
2008 год | 88,650 | 24,200 | 23,000 | 1,200 | 1,200 | 2,230 | 5,390 | 56,830 | ||||||
2009 год | 100,650 | 26,300 | 25,000 | 1,300 | 1,300 | 2,230 | 0,300 | 71,820 | ||||||
2010 год | 31,800 | 29,300 | 28,000 | 1,300 | 1,300 | 2,500 | ||||||||
19.1. | Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС |
|||||||||||||
19.1.1. | Неотложные мероприятия по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранили- ща Чебоксарско- го гидроузла при существующей отметке 63,0 м |
130,000 | 61,000 | 61,000 | 69,000 | |||||||||
2003 год | 29,000 | 5,000 | 5,000 | 24,000 | ||||||||||
2004 год | 46,000 | 26,000 | 26,000 | 20,000 | ||||||||||
2005 год | 55,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | ||||||||||
19.2. | Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг.Чебоксары и Новочебоксарска |
|||||||||||||
19.2.1. | Комплексный мониторинг Чебоксарско- го водохранили- ща и водных объектов |
47,500 | 39,400 | 39,400 | 36,700 | 8,100 | ||||||||
2003 год | 9,200 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1,200 | |||||||||
2004 год | 11,100 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 2,200 | |||||||||
2005 год | 12,400 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 2,500 | |||||||||
2006 год | 11,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 2,000 | |||||||||
2007 год | 2,900 | 2,700 | 2,700 | 0,200 | ||||||||||
19.3. | Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура | |||||||||||||
19.3.1. | Берегоукре- пительные и противоопол- зневые работы на реках Волга, Сура и Цивиль |
158,770 | 125,970 | 125,970 | 92,500 | 20,000 | 12,800 | |||||||
2003 год | 24,800 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 2,300 | |||||||||
2004 год | 27,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||||
2005 год | 29,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | 3,500 | ||||||||
2006 год | 44,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 9,000 | 4,000 | ||||||||
2007 год | 33,470 | 33,470 | 33,470 | |||||||||||
19.4. | Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами |
|||||||||||||
19.4.1. | Противопаво- дковые и русловыпря- мительные мероприятия на р.Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики |
27,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | |||||||||
2004 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
2005 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
2006 год | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||||||||
19.5. | Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду |
|||||||||||||
19.5.1. | Государст- венный мониторинг геологичес- кой среды |
21,050 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 6,650 | ||||||||
2003 год | 2,450 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0,950 | |||||||||
2004 год | 3,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,000 | |||||||||
2005 год | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,200 | |||||||||
2006 год | 3,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,100 | |||||||||
2007 год | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | |||||||||
2008 год | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | |||||||||
2009 год | 1,900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,600 | |||||||||
2010 год | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,700 | |||||||||
19.6. | Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики | |||||||||||||
19.6.1. | Создание комплекса по выделению металлов из отходов гальваничес- ких производств (ОАО "Текстиль- маш", г.Чебоксары) |
16,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,200 | 7,600 | |||||||
2004 год | 16,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,200 | 7,600 | ||||||||
19.7. | Мероприятия, направленные на решение проблемы переработки и размещения отходов | |||||||||||||
19.7.1. | Строительст- во полигонов твердых бытовых отходов |
102,600 | 42,000 | 42,000 | 14,000 | 16,000 | 14,600 | 16,000 | ||||||
2004 год | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,0 | |||||||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,0 | |||||||
2006 год | 27,600 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 3,0 | |||||||
в том числе: |
||||||||||||||
Строительст- во полигона и завода по переработке твердых бытовых отходов для гг.Чебокса- ры, Новочебок- сарска и пгт Кугеси |
102,600 | 42,000 | 42,000 | 14,000 | 16,000 | 14,600 | 16,000 | |||||||
2004 год | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,0 | |||||||
2005 год | 41,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,0 | |||||||
2006 год | 27,600 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 3,0 | |||||||
19.8. | Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности сооружений гидротехнических сооружений | |||||||||||||
19.8.1. | Мероприятия по восстанов- лению гидротехни- ческих сооружений |
243,368 | 96,000 | 96,000 | 6,690 | 6,928 | 133,750 | |||||||
2007 год | 27,968 | 20,000 | 20,000 | 1,630 | 1,238 | 5,100 | ||||||||
2008 год | 86,850 | 23,000 | 23,000 | 1,630 | 5,390 | 56,830 | ||||||||
2009 год | 98,750 | 25,000 | 25,000 | 1,630 | 0,300 | 71,820 | ||||||||
2010 год | 29,800 | 28,000 | 28,000 | 1,800 | ||||||||||
Примечания: 1. Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. 2. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. |
Приложение N 7
экономического и социального
развития Чувашской Республики
на 2003-2010 годы
Объем
финансовых средств, поступивших из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики в 1999-2002 годах
Таблица 7.1.
Объем финансовых средств в целом
(тыс. рублей)
Форма предоставления финансовых средств |
1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Дотации | - | - | 214265 | 213123 |
Субвенции | 22125 | 40100 | 618152 | 481302 |
Субсидии | - | - | 166739 | 526286 |
Бюджетный кредит | - | - | - | - |
Средства, полученные по взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возник- ших в результате решений, принятых органами государственной власти |
61188 | 63015 | 64908 | 59127 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферты) |
561484 | 652844 | 1418923 | 2532698 |
Прочие безвозмездные перечисления | - | - | - | - |
Всего | 644797 | 755959 | 2482987 | 3812536 |
Задолженность перед федеральным бюджетом за ранее предоставленные кредиты и гарантии, выданные международным финансовым организациям |
502468,7 | 482962,4 | 509049,8 | 623725,0 |
Таблица 7.2.
Объем
финансовых средств, поступивших по федеральным целевым программам, реализуемым на территории Чувашской Республики
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование прог-|N и дата|Срок реа-| 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
|пп |раммы |выпуска до-|лизации |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |кумента по|Программы| лимит |выделено|освоено| лимит |выделено|освоено| лимит |выделено|освоено| лимит |выделено|освоено|
| | |утверждению| | | | | | | | | | | | | |
| | |Программы | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1.|"Развитие экономи-|постановле-|1997-2001| 18,66 | 15,96 | 15,96 | 62,569| 62,569| 62,569|102,669| 102,2 |102,2 | | | |
| |ки и бюджетного|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |потенциала Чувашс-|тельства | | | | | | | | | | | | | |
| |кой Республики на|Российской | | | | | | | | | | | | | |
| |1997-2001 годы" |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 20 июня| | | | | | | | | | | | | |
| | |1997 г. N| | | | | | | | | | | | | |
| | |750 | | | | | | | | | | | | | |
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Название названной программы следует читать как "Развитие экономики и бюджетного потенциала Чувашской Республики на 1997-2000 годы"
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2.|"Сокращение разли-|постановле-|2002-2010| | | | | | | | | | 98,79 | 98,79 | 98,79 |
| |чий в социально-|ние Прави-|и до 2015| | | | | | | | | | | | |
| |экономическом раз-|тельства | | | | | | | | | | | | | |
| |витии регионов|Российской | | | | | | | | | | | | | |
| |Российской Федера-|Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| |ции" |от 11 ок-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тября 2001| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 717 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3.|"Дети - России" |постановле-|2001-2002| 0,427| 4,406| 4,406| 0,765| 12,812| 12,812| 14,925| 32,342| 32,342| 30,398| 30,398| 30,398|
| | |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 25 ав-| | | | | | | | | | | | | |
| | |густа 2000| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 625 | | | | | | | | | | | | | |
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Название названной программы следует читать как "Дети России"
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Развитие Всерос-| | | 0,427| 0,427| 0,427| 0,765| 0,87 | 0,87 | 1,125| 1,125| 1,125| 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| |сийских детских| | | | | | | | | | | | | | |
| |центров "Орленок"| | | | | | | | | | | | | | |
| |и "Океан" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Дети-сироты" | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4,251| 4,251| 4,251|
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Безопасное мате-| | | | | | | 4,8 | 4,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| |ринство" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Дети-инвалиды" | | | | | | | 0,643| 0,643| | 2,558| 2,558| 2,565| 2,565| 2,565|
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Профилактика без-| | | | 1,06 | 1,06 | | 0,491| 0,491| | 0,84 | 0,84 | 2,244| 2,244| 2,244|
| |надзорности и пра-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вонарушений несо-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вершеннолетних" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Развитие социаль-| | | | 0,2 | 0,2 | | 0,27 | 0,27 | | 1,19 | 1,19 | 1,846| 1,846| 1,846|
| |ного обслуживания| | | | | | | | | | | | | | |
| |семьи и детей" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Летний отдых де-| | | | 2,679| 2,679| | 5,55 | 5,55 | | 12,229| 12,229| 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| |тей" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Дети семей бежен-| | | | 0,04 | 0,04 | | 0,188| 0,188| | 0,6 | 0,6 | 0,062| 0,062| 0,062|
| |цев и вынужденных| | | | | | | | | | | | | | |
| |переселенцев" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4.|"Культура России" |постановле-|2001-2005| | | | | | | 10,1 | 10,477| 10,477| 9,644| 9,644| 9,644|
| | |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 25 ав-| | | | | | | | | | | | | |
| | |густа 2000| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 625 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5.|"Молодежь России" |постановле-|2001-2005| | | | | 0,32 | 0,32 | | 1,098| 1,098| 7,634| 7,634| 7,634|
| | |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 27 де-| | | | | | | | | | | | | |
| | |кабря 2000| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 1015 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6.|"Развитие образо-|Федеральный|2000-2005| 3,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 23,187| 23,187| 23,187|
| |вания" |закон от 10| | | | | | | | | | | | | |
| | |апреля 2000| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 51-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 7.|"Газификация Рос-|Указ Прези-|1996-2000| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 2,08 | 1,35 | 1,35 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 9 | 9 | 9 |
| |сии" |дента Рос-| | | | | | | | | | | | | |
| | |сийской Фе-| | | | | | | | | | | | | |
| | |дерации от| | | | | | | | | | | | | |
| | |20 мая 1996| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 742 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 8.|"Хмель России" |постановле-|1996-2000| 38,35 | 29,55 | 29,55 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 25 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 9 сен-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тября 1995| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 908 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 9.|"Повышение плодо-|постановле-|2002-2005| 15,24 | 18,73 | 18,73 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| |родия почв России"|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 8 ноября| | | | | | | | | | | | | |
| | |2001 г. N| | | | | | | | | | | | | |
| | |780 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|10.|"Рыба" |постановле-| до 2000 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | |
| | |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 18 сен-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тября 1995| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 930 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|11.|"Жилище" |постановле-|2002-2010| 18,53 | 18,53 | 18,53 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 17 | 17 | 17 |
| | |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 17 ок-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тября 2001| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 675 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Обеспечение жиль-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ем военнослужащих,| | | | | | | | | | | | | | |
| |граждан, уволенных| | | | | | | | | | | | | | |
| |с военной службы в| | | | | | | | | | | | | | |
| |запас или отстав-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ку, сотрудников| | | | | | | | | | | | | | || |органов внутренних| | | | | | | | | | | | | | |
| |дел, а также чле-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нов их семей" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Государственные | | | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| |жилищные сертифи-| | | | | | | | | | | | | | |
| |каты" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Обеспечение жиль-| | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| |ем участников лик-| | | | | | | | | | | | | | |
| |видации последст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вий аварии на Чер-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нобыльской АЭС" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Субсидии для| | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| |граждан, выезжаю-| | | | | | | | | | | | | | |
| |щих из районов| | | | | | | | | | | | | | |
| |Крайнего Севера и| | | | | | | | | | | | | | |
| |приравненных к ним| | | | | | | | | | | | | | |
| |местностей" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|12.|"Сохранение и раз-|постановле-|2002-2010| 1 | | | | | | | | | | | |
| |витие архитектуры|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |исторических горо-|тельства | | | | | | | | | | | | | |
| |дов" |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 26 нояб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 815 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|13.|"Дороги России" |Указ Прези-|1995-2000|115 | 114 |114 |279 | 241 |241 |272 | 272 |272 |321,402| 321,402|321,402|
| | |дента Рос-| | | | | | | | | | | | | |
| | |сийской Фе-| | | | | | | | | | | | | |
| | |дерации от| | | | | | | | | | | | | |
| | |6 декабря| | | | | | | | | | | | | |
| | |1995 г. N| | | | | | | | | | | | | |
| | |1220 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|14.|"Предупреждение и|постановле-|2002-2006| 12,8 | 13,4 | 13,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 33 | 33 | 33 | 30,009| 30,009| 30,009|
| |борьба с заболева-|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |ниями социального|тельства | | | | | | | | | | | | | |
| |характера" |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 13 нояб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 790 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Сахарный диабет" | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2,162| 2,162| 2,162|
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Вакцинопрофилак- | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 11,077| 11,077| 11,077|
| |тика" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Неотложные меры| | | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 19 | 19 | 19 | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| |борьбы с туберку-| | | | | | | | | | | | | | |
| |лезом в России" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Неотложные меры| | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,787| 2,787| 2,787|
| |по предупреждению| | | | | | | | | | | | | | |
| |распространения в| | | | | | | | | | | | | | |
| |Российской Федера-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ции заболевания,| | | | | | | | | | | | | | |
| |вызываемого виру-| | | | | | | | | | | | | | |
| |сом иммунодефицита| | | | | | | | | | | | | | |
| |человека (Анти-| | | | | | | | | | | | | | |
| |Вич/СПИД)" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|15.|"Социальная под-|постановле-|2000-2005| 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 17,15 | 17,15 | 2,291| 2,291| 2,291|
| |держка инвалидов" |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 14 ян-| | | | | | | | | | | | | |
| | |варя 2000| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 36 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|16.|"Старшее поколе-|постановле-|2002-2004| | | | | 1,38 | 1,38 | | 18,2 | 18,2 | 8,518| 8,518| 8,518|
| |ние" |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 29 янва-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2002 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 70 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|17.|"Федеральная миг-|постановле-|1998-2000| | | | | 0,32 | 0,32 | | 0,82 | 0,82 | 3,775| 3,775| 3,775|
| |рационная програм-|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |ма" |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 10 нояб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 1997 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 1414 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|18.|"Усиление борьбы с|постановле-|1998-2000| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2 | 2 | 2 | | | |
| |преступностью" |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 17 марта| | | | | | | | | | | | | |
| | |1997 г. N| | | | | | | | | | | | | |
| | |384-р | | | | | | | | | | | | | |
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду постановление Правительства РФ от 10 марта 1999 г. N 270
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|19.|"Реформирование |постановле-|2002-2006| 0,77 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| |уголовно-исполни- |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |тельной системы|тельства | | | | | | | | | | | | | |
| |Министерства юсти-|Российской | | | | | | | | | | | | | |
| |ции Российской Фе-|Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| |дерации" |от 29 ав-| | | | | | | | | | | | | |
| | |густа 2001| | | | | | | | | | | | | |
| | |г. N 636 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Строительство и| | | 0,77 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| |реконструкция | | | | | | | | | | | | | | |
| |следственных изо-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ляторов и тюрем| | | | | | | | | | | | | | |
| |МВД Российской Фе-| | | | | | | | | | | | | | |
| |дерации, а также| | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство жи-| | | | | | | | | | | | | | |
| |лья для персонала| | | | | | | | | | | | | | |
| |указанных учрежде-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ний" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Реформирование | | | | | | | | | | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| |промышленного сек-| | | | | | | | | | | | | | |
| |тора уголовно-ис-| | | | | | | | | | | | | | |
| |полнительной сис-| | | | | | | | | | | | | | |
| |темы и содействие| | | | | | | | | | | | | | |
| |трудовой занятости| | | | | | | | | | | | | | |
| |осужденных на| | | | | | | | | | | | | | |
| |2002-2006 годы" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|20.|"Развитие судебной|постановле-|2002-2005| | | | | | | | | | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| |системы России" |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 20 нояб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 805 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|21.|"Экология и при-|постановле-|2002-2010| 29,3 | 26,53 | 26,53 | 35,11 | 47,61 | 47,61 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 36,434| 36,434| 36,434|
| |родные ресурсы|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |России" |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 7 декаб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 860 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Оздоровление эко-| | | 4,4 | 0,23 | 0,23 | 2 | 2 | 2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| |логической обста-| | | | | | | | | | | | | | |
| |новки на реке Вол-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ге и ее притоках,| | | | | | | | | | | | | | |
| |восстановление и| | | | | | | | | | | | | | |
| |предотвращение де-| | | | | | | | | | | | | | |
| |градации природных| | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексов Волжс-| | | | | | | | | | | | | | |
| |кого бассейна| | | | | | | | | | | | | | |
| |(Возрождение Вол-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ги)" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Развитие мине-| | | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 18,2 | 30,7 | 30,7 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | | | |
| |рально-сырьевой | | | | | | | | | | | | | | |
| |базы России" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Отходы" | | | | | | | | | 1,16 | 1,16 | 1,16 | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Государственная | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 6,067| 6,067| 6,067|
| |поддержка государ-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ственных природных| | | | | | | | | | | | | | |
| |заповедников и на-| | | | | | | | | | | | | | |
| |циональных парков"| | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Охрана лесов от| | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | | |
| |пожара" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Леса России" | | | 9,1 | 10,4 | 10,4 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 21,967| 21,967| 21,967|
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|22.|"Создание автома-|постановле-|2002-2007| 7,6 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 4 | 4 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| |тизированной сис-|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |темы ведения госу-|тельства | | | | | | | | | | | | | |
| |дарственного зе-|Российской | | | | | | | | | | | | | |
| |мельного кадастра|Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| |и государственного|от 25 де-| | | | | | | | | | | | | |
| |учета объектов не-|кабря 2001| | | | | | | | | | | | | |
| |движимости" |г. N 745 | | | | | | | | | | | | | |
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 25 октября 2001 г."
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|23.|"Энергоэффективная|постановле-|2002-2005| | | | | | | | | | | | |
| |экономика" |ние Прави-|и до 2010| | | | | | | | | | 4,176| 4,176| 4,176|
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 17 нояб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 796 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Энергоэффектив- | | | | | | | | | | | | 4,176 | 4,176| 4,176|
| |ность топливно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |энергетического | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплекса" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|24.|"Модернизация |постановле-| до 2010 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| |транспортной сис-|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |темы России" |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 5 декаб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 848 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |"Гражданская авиа-| | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| |ция" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|25.|"Развитие налого-| | | | | | | | | | | |11 | 11 | 11 |
| |вых органов на| | | | | | | | | | | | | | |
| |2002-2004 годы" | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|26.|"Национальная тех-|постановле-| | | | | | | | | | |21 | 21 | 21 |
| |нологическая база"|ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| |на 2002-2006 годы"|тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 8 нояб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 779 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|27.|"Электронная Рос-|постановле-| | | | | | | | | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| |сия" |ние Прави-| | | | | | | | | | | | | |
| | |тельства | | | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| | |от 8 нояб-| | | | | | | | | | | | | |
| | |ря 2001 г.| | | | | | | | | | | | | |
| | |N 779 | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+-----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| |Итого: | | |268,527| 255,676|255,676|483,524| 472,111|472,111|551,219| 600,992|600,992|667,293| 667,293|667,293|
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение 8
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Перечень республиканских целевых программ Чувашской Республики
30 ноября 2006 г., 5 октября 2007 г.
N п/п |
Наименование программ | Дата принятия |
Номер |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. |
Республиканская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Чувашской Республике на 2002-2008 годы"* Республиканская целевая программа "Леса Чувашии" на 2003-2010 годы Республиканская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике на 2003-2007 годы" Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений в Чувашской Республике на 2003-2007 годы" Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Чувашской Республике на 2006-2008 годы" Республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы" Республиканская программа по реализации Закона Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике" на 2003-2007 годы и на период до 2012 года Подпрограмма "Подготовка и издание многотомной чувашской энциклопедии" Республиканская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики" на 2003-2010 годы Республиканская целевая программа "Социальное развитие села в Чувашской Республике на период до 2010 года" Республиканская программа сбалансированности потребностей экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2005-2008 годы)"* Подпрограмма "Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Чувашской Республики" Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Чувашской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" Подпрограмма "Сахарный диабет на 2005-2007 годы" Подпрограмма "Совершенствование психиатрической помощи населению Чувашской Республики на 2006-2008 годы" Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Чувашской Республике на 2005-2010 годы" Республиканская целевая программа "Старшее поколение" на 2005-2007 годы Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы" Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы Подпрограмма "Государственная поддержка кредитной кооперации в Чувашской Республике на 2005-2010 годы" Республиканская целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Чувашской Республике на 2005-2007 годы Республиканская целевая программа "Государственное стимулирование развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике на 2005-2010 годы" Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике на 2005-2009 годы" Республиканская программа по ограничению курения табака в Чувашской Республике на 2005-2007 годы Республиканская целевая программа "Создание системы и проведение работ по мониторингу земель Чувашской Республики на 2005-2010 годы" Республиканская программа развития лесопромышленного комплекса Чувашской Республики на 2005-2010 годы Республиканская программа действий по обеспечению развития системы начального профессионального образования в Чувашской Республике на 2005-2007 годы и на период до 2010 года Республиканская программа содействия занятости населения в сельской местности Чувашской Республики на 2005-2010 годы Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006-2010 годы Подпрограмма "Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике" Республиканская программа развития легкой промышленности Чувашской Республики на 2005-2010 годы Республиканская целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" Республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы" Республиканская комплексная программа ускоренного внедрения во все сферы экономики Чувашской Республики международных стандартов качества на 2005-2010 годы (программа "Качество") Республиканская целевая программа "Совершенствование кардиологической помощи населению в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" Республиканская целевая программа "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи по основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы Республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006-2010 годы" Подпрограмма "Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике" Подпрограмма "Реализация Концепции государственной национальной политики Чувашской Республики" Подпрограмма "Развитие архивного дела в Чувашской Республике" Подпрограмма "Средства массовой информации, полиграфия и книгоиздание в Чувашской Республике" Республиканская комплексная программа инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы Подпрограмма "Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий" Республиканская комплексная целевая программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" Республиканская целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2006-2010 годы" Подпрограмма "Развитие производства молока в Чувашской Республике (2006-2010 годы)" Подпрограмма "Развитие свиноводства в Чувашской Республике (2005-2010 годы)" республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2004-2010 годы" Республиканская целевая программа "Здоровое питание (2006-2010 годы)" Республиканская целевая программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2006-2008 годы" Республиканская целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы"* Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики" Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике" Республиканская целевая программа "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006-2008 годах" Республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" Республиканская целевая программа развития химической промышленности Чувашской Республики на 2006-2010 годы Республиканская целевая программа развития энергетики Чувашской Республики на 2006-2010 годы Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" Подпрограмма "Модернизация и развитие придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" Республиканская целевая программа развития машиностроительного комплекса Чувашской Республики на 2006-2010 годы Республиканская целевая программа "Дети Чувашии" на 2007-2010 годы Подпрограмма "Здоровое поколение" Подпрограмма "Дети и семья" Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 2007-2009 годы Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2007-2010 годы" Республиканская целевая программа "Совершенствование специализированных видов медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2007-2010 годы" Подпрограмма "Совершенствование травматолого-ортопедической помощи населению Чувашской Республики" Подпрограмма "Совершенствование онкологической помощи населению Чувашской Республики" Подпрограмма "Совершенствование хирургической помощи населению Чувашской Республики" Программа реформирования региональных финансов Чувашской Республики на 2006-2008 годы Республиканская целевая программа по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007-2010 годы Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2008-2011 годы)"** Подпрограмма "Сахарный диабет" Подпрограмма "Туберкулез" Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" Подпрограмма "Онкология" Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" Подпрограмма "Вирусные гепатиты" Подпрограмма "Психические расстройства" Подпрограмма "Артериальная гипертония" Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Подпрограмма "Сосудистые заболевания" |
02.04.2002 09.10.2002 11.10.2002 11.10.2002 29.12.2006 15.10.2002 06.12.2002 28.03.2003 11.12.2002 25.12.2002 |
88 255 258 258 342 274 314 68 315 335 |
04.08.2003 81 (Указ Президента Чувашской Республики) |
|||
29.11.2004 29.11.2004 29.11.2004 29.11.2004 04.05.2005 29.12.2005 |
298 298 298 298 108 343 |
||
16.12.2004 137 (Указ Президента Чувашской Республики) |
|||
27.12.2004 | 346 | ||
29.12.2004 142 (Указ Президента Чувашской Республики) |
|||
30.12.2004 30.12.2004 17.01.2005 17.01.2005 31.01.2005 11.02.2005 14.02.2005 21.03.2005 27.05.2005 01.06.2005 14.06.2005 20.03.2006 20.06.2005 04.07.2005 20.07.2005 05.10.2005 18.11.2005 29.11.2005 01.12.2005 06.12.2005 06.12.2005 06.12.2005 06.12.2005 06.12.2005 30.12.2005 27.08.2007 30.12.2005 31.01.2006 07.07.2006 31.05.2005 10.02.2006 14.02.2006 05.04.2006 14.04.2006 28.07.2006 29.08.2006 13.11.2006 14.04.2006 21.06.2006 30.06.2006 17.08.2006 28.08.2006 13.09.2006 13.09.2006 21.09.2006 21.09.2006 21.09.2006 21.09.2006 02.10.2006 09.10.2006 16.10.2006 16.10.2006 16.10.2006 16.10.2006 10.11.2006 24.04.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 21.08.2007 |
309 309 7 8 15 33 36 61 129 138 144 55 150 168 185 246 286 301 302 307 307 307 307 307 350 212 351- 646 дсп 10 172 137 33 36 73 101 196 222 285 98 153 157 208 219 227 227 237 238 238 238 247 251 261 261 261 261 284 82 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 |
* Финансирование осуществляется по 31 декабря 2007 года.
** Подлежит финансированию с 1 января 2008 года.
Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Приложение 9
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Комплексная оценка
уровня социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики за 2006 год
(по предварительным данным)
5 октября 2007 г.
N п/п |
Муници- пальные образо- вания |
Объем отгру- женных товаров собст- венного произ- водства, выпол- ненных работ и услуг собст- венными силами по видам деятель- ности "добыча полезных ископае- мых", "обраба- тывающие произ- вод- ства", "произ- водство и распре- деление электро- энергии, газа и воды" на 1 тыс. жителей, тыс. рублей |
Произ- водство продук- ции сельско- го хозяйст- ва на 1 тыс. жителей, тыс. рублей, с учетом кадаст- ровой оценки земли |
Объем инвести- ций в основной капитал на душу населе- ния, рублей |
Доля заня- тых в сфере мало- го пред- при- нима- тель- ства в общей чис- лен- ности рабо- таю- щих в эко- номи- ке, % |
Уро- вень бюд- жет- ной обес- пе- чен- ности муни- ци- паль- ного обра- зова- ния на душу насе- ле- ния, тыс. руб- лей |
Уро- вень заре- гист- риро- ван- ной без- рабо- тицы, % от чис- лен- ности тру- до- спо- соб- ного насе- ления |
Средне- месяч- ная но- миналь- ная начис- ленная зара- ботная плата работа- ющих в эконо- мике, рублей |
Оборот рознич- ной торговли во всех каналах реализа- ции на душу населе- ния, рублей |
Объем платных услуг на душу населе- ния, рублей |
Основные фонды коммер- ческих и неком- мерчес- ких ор- ганиза- ций (по остаточ- ной стоимос- ти на конец года) на душу населе- ния, рублей |
Коэф- фици- ент плот- ности авто- мо- биль- ных дорог |
Уро- вень обес- пе- чен- ности насе- ления жиль- ем, кв. мет- ров на чело- века |
Уро- вень обес- печен- ности до- школь- ными обра- зова- тель- ными учреж- дения- ми, мест на 1 тыс. детей до- школь- ного возра- ста |
Уровень обеспе- ченнос- ти общеоб- разова- тельны- ми учреж- дения- ми, мест на 1 тыс. детей школь- ного возрас- та |
Уро- вень обес- печен- ности учреж- дения- ми здра- воох- ране- ния, число боль- ничных коек на 10 тыс. чело- век |
Уро- вень обес- печен- ности врача- ми и сред- ним меди- цин- ским персо- налом, чело- век на 10 тыс. насе- ления |
Комп- лекс- ная оцен- ка |
Мес- то |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Средне- респуб- ликан- ское значе- ние |
50090,00 | 12217,00 | 12405,00 | 27,82 | 3,05 | 1,45 | 6435,90 | 28736,50 | 11673,70 | 74269,00 | 0,03 | 21,00 | 716,00 | 1182,00 | 107,70 | 165,50 | 0,00 | ||
Муниципальные образования с уровнем развития выше среднего | |||||||||||||||||||
1. | г.Че- боксары |
95906,80 | 23027,10 | 30,27 | 5,04 | 1,53 | 7683,90 | 45600,30 | 18127,00 | 72843,00 | 19,10 | 760,00 | 848,00 | 166,40 | 251,60 | 0,83 | 1 | ||
Муниципальные образования со средним уровнем развития | |||||||||||||||||||
2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Ядрин- ский район Чебок- сарский район Морга- ушский район г.Канаш Красно- армей- ский район г.Шу- мерля |
23174,90 16634,60 8592,50 77765,20 1740,20 68149,40 |
40044,44 42039,09 43827,66 24743,85 |
6793,90 6561,40 5854,20 3429,90 4946,90 4242,40 |
24,94 27,38 16,43 25,26 27,43 44,89 |
1,51 1,74 1,27 3,38 1,62 2,81 |
1,07 0,83 0,38 1,70 1,14 2,02 |
4250,50 5542,10 3829,20 6819,60 5543,60 6804,00 |
22192,40 22374,20 14860,30 39630,70 10452,60 42803,70 |
3503,60 6934,50 3255,00 9288,10 2414,30 8864,30 |
28855,00 25083,00 31644,00 40289,00 31034,00 32857,00 |
0,06 0,05 0,06 0,06 |
24,60 20,50 22,80 19,40 25,10 22,80 |
614,00 634,00 715,00 831,00 723,00 623,00 |
1438,00 1255,00 1438,00 1062,00 1323,00 963,00 |
114,40 66,00 79,10 83,80 83,60 74,70 |
109,10 114,90 118,70 157,30 102,10 113,50 |
-1,08 -1,25 -3,42 -3,75 -3,83 -3,92 |
2 3 4 5 6 7 |
Муниципальные образования с низким уровнем развития | |||||||||||||||||||
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
г.Ново- чебок- сарск Порец кий район Мариин- ско- Посад- ский район Цивиль- ский район Шемур- шинский район Козлов- ский район г.Ала- тырь Урмарс- кий район Вурнар- ский район Шумер- линский район Алатыр- кий район |
59928,40 1620,30 12454,30 4207,70 942,90 7838,80 38580,20 894,00 55199,20 10,90 21102,00 |
36346,52 28553,69 18487,34 24019,74 25355,89 21938,29 20008,11 25327,27 34791,80 |
8730,50 12932,90 5852,80 6306,90 6953,90 10366,4 6444,60 8807,50 4431,90 4406,40 8096,90 |
19,69 23,12 26,44 19,33 47,56 26,82 20,19 35,60 20,43 26,19 22,35 |
4,08 1,43 1,23 1,62 1,54 1,44 2,53 0,98 1,45 1,91 1,95 |
1,55 1,66 1,30 0,58 1,63 1,66 1,54 1,41 1,12 1,89 2,81 |
6597,80 4282,10 4499,50 5081,20 4226,80 3987,70 5527,20 4106,50 4603,30 3963,40 3087,10 |
21631,70 18817,40 17966,30 23079,40 6326,50 21349,10 30818,00 13501,10 16303,30 12030,80 3901,00 |
8237,70 2032,60 3259,70 3538,70 1666,70 2871,90 3449,10 2028,80 1858,80 1079,50 999,90 |
93583,00 23243,00 27109,00 23847,00 29315,00 21255,00 22781,00 15232,00 26311,00 41527,00 27021,00 |
0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 0,04 |
17,80 26,80 24,00 19,60 24,70 24,70 21,40 22,80 20,60 26,90 27,10 |
1004,0 0 712,00 495,00 574,00 533,00 440,00 855,00 806,00 607,00 826,00 603,00 |
834,00 1992,00 1486,00 1246,00 2313,00 1425,00 1248,00 1781,00 1276,00 1651,00 1976,00 |
68,10 95,70 71,00 76,20 74,00 66,90 68,90 75,20 70,00 74,70 68,90 |
140,60 125,10 99,40 99,30 129,20 94,30 120,10 107,70 96,40 113,50 120,10 |
-4,08 -4,50 -4,67 -5,00 -5,42 -5,50 -6,33 -6,92 -7,25 -7,25 -7,92 |
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Муниципальные образования с крайне низким уровнем развития | |||||||||||||||||||
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. |
Баты- ревский район Канашс- кий район Комсо- моль- ский район Яльчик- ский район Аликов- ский район Красно- четай- ский район Ибре- синский район Янти- ковский район |
873,90 1088,70 2734,70 1521,20 504,60 2581,60 483,40 3295,30 |
19993,02 17668,65 20452,10 23239,38 37788,49 25995,78 27557,40 14888,79 |
9192,40 6895,50 5828,50 5119,40 5356,20 4989,20 7130,50 2811,30 |
38,38 33,42 33,56 22,11 23,06 26,34 21,55 20,40 |
1,03 0,78 1,10 1,06 1,30 1,02 0,80 1,10 |
1,22 1,40 1,33 1,56 2,28 1,77 1,55 1,49 |
3863,20 4097,50 3820,30 3301,70 3694,10 3547,10 3414,60 3692,20 |
13092,20 12090,90 13126,40 8730,00 11667,90 9386,40 13366,70 13934,90 |
2944,80 1133,90 1745,30 1720,80 1551,90 1812,20 1333,90 1976,00 |
18147,00 20031,00 20991,00 30444,00 22608,00 19701,00 17430,00 15249,00 |
0,03 0,05 0,05 0,05 0,07 0,04 0,04 0,03 |
22,00 23,70 21,00 25,00 22,40 23,70 27,20 24,20 |
667,00 592,00 315,00 619,00 432,00 713,00 576,00 680,00 |
1500,00 1507,00 1388,00 1845,00 1618,00 1132,00 1090,00 1400,00 |
67,80 121,00 48,40 74,20 70,70 70,40 85,80 61,60 |
112,40 120,00 110,90 118,30 117,20 124,70 109,80 107,70 |
-8,08 -8,17 -9,00 -9,42 -9,67 -10,92 -11,17 -12,08 |
19 20 21 22 23 24 25 26 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. N 39 "Об утверждении Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы"
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст Закона опубликован в газете "Республика" от 26 ноября 2003 г. N 47 (460), в Ведомостях Государственного Совета Чувашской Республики, 2003 г., N 57, ст.39, в Собрании законодательства Чувашской Республики, 2003 г., N 11, ст.814
Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 85 настоящий Закон признан утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2009 г. N 69
Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2009 г.
Закон Чувашской Республики от 27 июня 2008 г. N 27
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Закона
Закон Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 54
Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 62
Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
Закон Чувашской Республики от 14 июля 2006 г. N 36
Изменения вступают в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона